82
Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1 RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dokumen RENJA Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2017. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 1

RENJA 2017

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.

Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan

perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD,

RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan

RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang

tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun

sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari

masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dokumen RENJA Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi

pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang kemudian akan

dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun

2017.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ;

Page 2: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 2

RENJA 2017

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 tentang

Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Blitar ;

7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 tentang

Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Blitar;

8. Rencana Awal Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021.

9. Peraturan Walikota Blitar No. Tahun 2016 tentang RKPD

Kota Blitar Tahun 2017.

1.3. Maksud & Tujuan Maksud penyusunan RENJA SKPD Tahun 2017 ini adalah :

1. Mengkaji Rancangan Awal RKPD Kota Blitar berdasarkan

evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya, evaluasi

pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan

masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan

Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada Tahun Anggaran

2017.

Page 3: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 3

RENJA 2017

Tujuan penyusunan RENJA SKPD Tahun 2017 ini adalah :

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar sebagai pedoman

penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan

RENJA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Blitar Tahun 2017.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan

RENJA Tahun 2016, capaian target RENSTRA s/d tahun

2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD, review terhadap

Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan

masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan

Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap

kebijakan Nasional dalam pembangunan pertanian,

tujuan & sasaran pembangunan Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar serta daftar

Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif

Tahun Anggaran 2017.

BAB IV. Penutup

Berisi kesimpulan

Page 4: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 4

RENJA 2017

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Capaian RENSTRA SKPD dan Pelaksanaan

RENJA Tahun 2016 Tahun 2016 merupakan tahun peralihan dalam periode

dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Blitar, maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Karena periode

RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2011-2015 telah berakhir,

sedangkan RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 sedang

dalam proses penyusunan, maka nomenklatur Program dan

Kegiatan Tahun 2016 masih mengacu pada dokumen RENSTRA

SKPD Tahun 2011-2015 sesuai dengan nomenklatur yang

disediakan dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007.

Setelah selesainya Rancangan RPJMD dan Rancangan

RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021, maka dilakukan penyesuaian

nomenklatur Program dan Kegiatan berdasarkan pembagian

Urusan dan Sub Urusan yang tercantum dalam Undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya,

terdapat beberapa nomenklatur Program dan Kegiatan baru

dengan indikator kinerja baru, ada juga Program dan Kegiatan

baru dengan indikator kinerja lama yang targetnya merupakan

kelanjutan dari Program dan Kegiatan lama.

Capaian target Program dan Kegiatan yang baru umumnya

masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun 2016 dan

pelaksanaannya akan dimulai pada Tahun 2017-2021.

Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan yang lama

umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya berhenti hanya

sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak digunakan lagi

pada Tahun 2017-2021. Perkiraan tingkat capaian target indikator

Page 5: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 5

RENJA 2017

program dalam RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun Anggaran

2016 secara singkat sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) sebesar 94%, 17% dan 44%.

2. Tingkat Capaian Program Pembinaan Konsumsi Pangan

sebesar 0%.

3. Tingkat Capaian Program Pengawasan Keamanan Pangan

sebesar 0%.

4. Tingkat Capaian Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan sebesar 98%.

5. Tingkat Capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan sebesar 100%.

6. Tingkat Capaian Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar 38%.

7. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas SDM

Petani dan Lembaga Tani sebesar 16%.

8. Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial

(DBHCHT Bidang Pertanian) sebesar 0%.

9. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

sebesar 100%.

10. Tingkat Capaian Program Penanganan Pasca Panen dan

Pemasaran Hasil Pertanian sebesar 43% dan 38%.

11. Tingkat Capaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian sebesar 55%.

12. Tingkat Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial

(DBHCHT Bidang Perikanan dan Kelautan) sebesar 0%.

13. Tingkat Capaian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan sebesar 33% dan 42%.

14. Tingkat Capaian Program Pengembangan Budidaya

Perikanan sebesar 78%, 88%, 91% dan 78%.

15. Tingkat Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak sebesar 0% dan 91%.

Page 6: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 6

RENJA 2017

16. Tingkat Capaian Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan sebesar 91%, 91% dan 91%.

17. Tingkat Capaian Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran sebesar 17%.

18. Tingkat Capaian Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur sebesar 17%.

19. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur sebesar 100%.

20. Tingkat Capaian Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar

17%.

21. Tingkat Capaian Program Peningkatan Kapasitas Satuan

Kerja Perangkat Daerah sebesar 0%.

Gambaran lengkap evaluasi capaian RENSTRA SKPD &

RENJA SKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1

dokumen RENJA ini.

Realisasi program yang belum memenuhi target karena

merupakan nomenklatur baru untuk dilaksanakan tahun 2017-

2021 adalah :

1. Program Pembinaan Konsumsi Pangan.

2. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga

Tani.

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang

Pertanian).

5. Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

Pertanian.

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang

Perikanan dan Kelautan).

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Page 7: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 7

RENJA 2017

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

9. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

menangani satu urusan wajib, yaitu Urusan Pangan, serta dua

urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan.

Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban

memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai

ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pertanian Kota

Blitar dalam pencapaian target pelayanan SKPD tahun 2016-2021

dapat dilihat pada Lampiran 2 dokumen RENJA ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan

dan Peternakan Kota Blitar pada tahun 2017 didasarkan pada

PERDA Kota Blitar No.4 Tahun 2013 dan PERWALI Kota Blitar No.

34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah. Dalam struktur organisasi baru ini setiap

bidang dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani, yaitu

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani sub

sektor tanaman pangan dan hortikultura, Bidang Perikanan

menangani sub sektor perikanan, Bidang Peternakan menangani

sub sektor peternakan dan Bidang Ketahananan Pangan

menangani urusan ketahanan pangan dan penyuluhan. Bentuk

organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih

fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah

jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga

diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Page 8: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 8

RENJA 2017

Pada awal tahun 2015, Presiden RI mencanangkan Program

Swasembada Pangan untuk mewujudkan Kemandirian dan

Kedaulatan Pangan pada tahun 2018 dan memerintahkan adanya

Sinergisitas antara TNI dan Pemerintah dalam perwujudan

swasembada pangan. Kebijakan itu kemudian ditindaklanjuti oleh

seluruh jajaran TNI dan Pemerintah dari tingkat Pusat sampai

Daerah, bahkan tingkat Kelurahan, dengan berbagai koordinasi

melibatkan anggota TNI dalam semua kegiatan pengelolaan

pertanian tanaman pangan, baik dari segi penyediaan

infrastruktur, sarana produksi maupun teknis budidaya. Program

tersebut menjadi tantangan dan semangat baru bagi jajaran Dinas

Pertanian Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Perwujudan swasembada pangan hanya dapat tercapai

dengan cara peningkatan produksi tanaman pangan. Dalam

kondisi wilayah yang tidak memungkinkan adanya perluasan

lahan sawah baru, maka peningkatan produksi tanaman pangan

hanya dapat dilakukan dengan peningkatan indeks pertanaman

(IP) menjadi IP 3, yaitu pertanaman dengan pola padi-padi-padi.

Peningkatan IP harus didukung dengan penyediaan infrastruktur

jaringan irigasi, penyediaan sumur bor dan pompa air serta alat

dan mesin pertanian yang memadai. Hal inilah yang menjadi

tantangan besar dan sasaran prioritas dalam pelaksanaan

pembangunan pertanian di Kota Blitar tahun 2016-2021.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu

tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD

dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari

APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD,

menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan

Page 9: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 9

RENJA 2017

proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD

Tahun 2017 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dengan

memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang

relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2017 telah

disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu

dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk

mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam

rancangan RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun

2017 disajikan secara lengkap pada Lampiran 3 Dokumen RENJA

ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat

top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras

antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD

Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat

partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui

berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam

penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Pada Tahun 2016 ini terdapat beberapa usulan masyarakat

untuk kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun

2017 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran

DPRD Hasil Reses.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka

SKPD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat

usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil

verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan

rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan

tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas

Page 10: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 10

RENJA 2017

Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2017, sesuai kriteria

yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan

tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada Lampiran 4

dokumen RENJA ini.

Page 11: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 11

RENJA 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan SKPD di Kabupaten/Kota harus

mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak

menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di

tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil

identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan

dengan pembangunan pertanian :

No. Kebijakan Nasional /

Propinsi

Sumber Keterangan

A. Nasional

1 Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.

Kebijakan

Pembangunan

Pertanian

Tahun 2015-

2019

Biro

Perencanaan

Kementrian

Pertanian RI

2 Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio‐energi.

3 Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.

4 Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro‐industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio‐industri berkelanjutan.

5 Kebijakan re‐orientasi memproduksi dari satu

Page 12: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 12

RENJA 2017

jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, zero waste dan lainnya).

6 Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.

7 Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaan pertanian.

8 Kebijakan mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan.

9 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam

10 Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3) subsidi benih ditiadakan dan

Page 13: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 13

RENJA 2017

dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.

11 Kebijakan kredit: (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dn meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2)untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi pertaniaan sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan sehingga layak kredit

B. Propinsi

1 Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Biro

Perencanaan

BAPPEDA

Propinsi Jawa

Timur

2 Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan Nasional dalam rangka swasembada pangan

Page 14: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 14

RENJA 2017

3.2. Tujuan & Sasaran SKPD Tahun 2017 Berdasarkan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 serta hasil

analisis terhadap perkembagan kondisi dan kebutuhan organisasi,

maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian, Perikanan

dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2017 sebagai berikut :

No. Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan ketahanan

pangan daerah

1.Meningkatnya ketersediaan

dan keamanan pangan daerah.

2. Meningkatnya luas tanam

padi.

3.Meningkatnya kapasitas SDM

pertanian.

4.Meningkatnya mutu produk

pertanian.

5.Meningkatnya mutu produk

perikanan.

6.Meningkatnya jaminan

keamanan Bahan Asal Hewan

(BAH).

3.3. Program & Kegiatan SKPD Tahun 2017 Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja SKPD

tahun 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap

Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan

masyarakat, maka ditetapkan Rencana Kerja Program dan

Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar

Tahun 2017 sebagai berikut :

Page 15: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 15

RENJA 2017

A. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ( 19 Program dan 54 Kegiatan) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Penyediaan Surat Manyurat.

1.2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

1.3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

1.4. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.

1.7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

1.8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran.

1.10. Kegiatan Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.

2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor.

2.5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

2.6. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

2.7. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Page 16: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 16

RENJA 2017

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3.3. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran.

4. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.1. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional.

4.2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

5.1. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat.

5.2. Kegiatan Pembinaan Penguatan Cadangan Pangan.

5.3. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

6. Program Pembinaan Konsumsi Pangan.

6.1. Kegiatan Pembinaan Konsumsi Pangan Masyarakat.

7. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

7.1. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

8.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

8.2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAU).

8.3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK).

8.4. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Page 17: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 17

RENJA 2017

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

9.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

10. Program Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian.

10.1. Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Promosi Pemasaran Hasil Pertanian.

10.2. Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perizinan Usaha Pertanian.

11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian.

11.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

12.1 Kegiatan Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian.

12.2. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan.

13. Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani.

13.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Petani.

14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian).

14.1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

15. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

15.1. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

15.2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK).

15.3. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Sarana Peternakan.

15.4. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan.

Page 18: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 18

RENJA 2017

16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

16.1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan.

16.2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.

16.3. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Peternakan dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

16.4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

17. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

17.1. Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan.

17.2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

17.3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

17.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan).

18. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

18.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Ikan.

19. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan).

19.1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

B. UPTD BBI & PIAIH (4 Program dan 13 Kegiatan)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Page 19: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 19

RENJA 2017

1.6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3.1. Kegiatan Penyediaan Benih Ikan Bermutu

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1. Kegiatan Penyediaan Informasi Pemasaran Ikan

C. UPTD RPH (3 Program dan 15 Kegiatan) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

1.3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran

Page 20: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 20

RENJA 2017

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3.1. Kegiatan Penyediaan Produk Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan

kebutuhan anggaran indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 5 dokumen

RENJA ini.

Page 21: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar 21

RENJA 2017

BAB IV PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar pada

Tahun 2017 telah disusun dalam dokumen RENJA SKPD ini

berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat

vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis

terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun

kebutuhan organisasi SKPD.

Pada tahun 2017 Dinas Pertanian, Perikanan dan

Peternakan Kota Blitar telah menetapkan Program dan Kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebanyak 19

program dan 54 kegiatan, UPTD BBI & PIAIH sebanyak 4 program

dan 13 kegiatan serta UPTD RPH sebanyak 3 program dan 15

kegiatan.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa

proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan

kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen

RENJA SKPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan

di Dinas Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah

proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu

memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota

Blitar.

Blitar, 6 Juni 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN

PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda

NIP 19610302 198903 1 005

Page 22: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

SKPD : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Target Realisasi

Tingkat realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)x100 13

2 3 3.3.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

% 87 0 81,7 81,7 100 82 82 94

Keg. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan *

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

dok 2 0 1 1 100 1 2 100

Keg. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan *

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

dok 2 0 1 1 100 1 2 100

Keg Pengembangan sistem informasi pasar *

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan

minggu

104 0 52 52 100 52 104 100

Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

dok 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

dok 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan

minggu

260 0 0 0 0 0 0 0

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2016

1

Kode

TABEL 2.1.

Satuan

Catatan penting

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan SKPD Tahun 2015

Target program/kegiatan

RENJA SKPD Tahun

berjalan (Tahun 2016)

Perkiraan relisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2016

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(outputs)

Target kinerja capaian program (Renstra

SKPD) Tahun 2021

Realisasi target kinerja

hasil program

dan keluaran kegiatan

s/d tahun 2014

Keg. Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat Kota

Page 23: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

kg/ kapita/bln

12 0 0 0 0 2 2 17

Keg. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan *

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

kali 2 0 1 1 100 1 2 100

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

% 90 0 0 0 0 40 40 44

Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun

dok 3 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun

dok 60 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan

kali 42 0 6 6 100 6 6 14

Keg. Peningkatan Mutu danKeamanan Pangan *

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar

sam pel

80 0 40 40 100 40 80 100

Keg. Penyuluhan sumber pangan alternatif *

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali 2 0 1 1 100 1 2 100

2 3 3.3.01 1 1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan

% 60 0 0 0 0 10 10 0

Keg. Pembinaan penguatan cadangan pangan

Keg. Penanganan daerah rawan pangan

Page 24: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tk.Kota

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov.

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

2 3 3.3.00 17 17 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau

% 75 0 45 45 100 50 50 0

Keg. Pengawasan keamanan pangan segar

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar

sam pel

250 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3.3.01 18 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

ton/ ha

8,24 0 8,02 8,02 100 8,04 8,04 98

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

klp 19 0 19 19 100 19 19 100

Jumlah monev distribusi pupuk

kali 8 0 4 4 100 4 8 100

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

kali 4 0 2 2 100 2 4 100

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3)

kali 4 0 2 2 100 2 4 100

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

klp 19 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah monev distribusi pupuk.

kali 20 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Keg.Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan (DAU)*

Page 25: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

kali 20 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3)

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam

% 40 0 15 15 100 15 15 38

Keg. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)*

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air, rumah pompa & sumur)

unit 50 0 20 20 100 30 50 100

Keg. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian*

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah

kali 1 0 0 0 0 1 1 100

Keg. Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)*

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

paket 2 0 1 1 100 1 2 100

Jumlah pendataan lahan & irigasi

kali 1 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

keg 4 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani

unit 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur)

unit 75 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani

unit 7500 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAU)

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAK)

Page 26: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi

meter 400 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

unit 5 0 0 0 0 0 0 0

Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

% 95 0 65 65 100 70 70 74

Keg. Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3.3.00 16 16 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

lokasi 3 0 2 2 100 3 3 100

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Blimbing Karangsari, Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota

bulan 84 0 12 12 100 12 12 14

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product)

kali 3 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujud

kebun 4 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam *

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

kali 2 0 1 1 100 1 2 100

Keg. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Page 27: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

3 3 3.3.01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)

orang 8 0 2 2 100 3 3 38

Keg. Penyusunan program penyuluhan pertanian

Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun

dok 175 0 25 25 100 25 50 29

Keg. Demonstrasi plot/kaji terap teknologi pertanian/peternakan

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh

dem plot

15 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3.3.01 1 1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini

klp 49 0 0 0 0 8 8 16

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

kali 20 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pembinaan lembaga petani

lembaga

3 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3.3.01 31 31 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.

% 95 0 60 60 100 0 0 0

Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

jenis 30 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3.3.00 15 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI **

Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

% 5 0 5 5 100 5 5 100

Keg. Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis *

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

kali 8 0 4 4 100 4 8 100

Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani

Page 28: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani *

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani

kali 1 0 0 0 0 1 1 100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Pertanian *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian

jenis 3 0 1 1 100 2 3 100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Peternakan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang peternakan

jenis 3 0 1 1 100 2 3 100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Perikanan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang perikanan

jenis 3 0 1 1 100 2 3 100

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Ketahanan Pangan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang ketahanan pangan

jenis 3 0 1 1 100 2 3 100

3 3 3.3.01 25 25 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang menghasilkan produk layak dipasarkan

orang 35 0 5 5 100 10 15 43

Page 29: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Keg. Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini

ijin 8 0 0 0 0 3 3 38

Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian

org 150 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3.3.01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

Rp./ bulan/jenis

produk

1.10

0.00

0 0

500.

000

500.

000 100

6000

00

6000

00 55

Jumlah keg. Promosi produk hasil pertanian unggulan

event 21 0 3 3 100 3 3 14

Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota

kali 7 0 1 1 100 1 1 14

Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov.

kali 7 0 1 1 100 1 1 14

3 1 3.3.01 20 20 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang menghasilkan produk layak dipasarkan

orang 35 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

3 1 3.3.01 17 17 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase Peningkatan konsumsi ikan

% 12 0 2 2 100 2 4 33

Keg. Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau bidang perikanan

Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Page 30: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Keg. Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH

% 100 0 14 14 100 28 42 42

Keg. Penyediaan informasi pemasaran ikan (UPTD BBI & PIAIH)

Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH

item 7 0 0 0 0 0 0 0

3 1 3.3.01 15 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi ton 240 0 179 179 100 188 188 78

Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

Jumlah pendataan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan

paket 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan

paket 5 0 0 0 0 0 0 0

Produksi ikan hias ekor4.

794.

370 0

4.13

4.17

0

4.13

4.17

0 100

4.23

7.52

4

4.23

7.52

4 88

Keg. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan*

Jumlah pembinaan kelompok pembudidaya ikan

kali 2 0 1 1 100 1 2 100

Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAU) *

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran hasil ikan

kali 14 0 7 7 100 7 14 100

Keg. Pengelolaan pembudidayaan ikan

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Page 31: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias

kali 15 0 0 0 0 0 0 0

Produksi benih ikan ekor

9.15

4.51

8 0

8.12

8.95

0

8.12

8.95

0 100

8.29

1.52

9

8.29

1.52

9 91

Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH

paket 35 0 5 5 100 5 5 14

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH

ekor

190.

294 0

142.

000

142.

000 100

149.

100

149.

100 78

Keg. Penyediaan benih ikan bermutu (UPTD BBI & PIAIH)

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI

paket 30 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Pengembangan bibit ikan unggul *

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI

paket 12 0 6 6 100 6 12 100

3 3 3.3.01 20 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan

kasus 0 0 4 4 100 3 3 0

Keg. Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak *

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan

lokasi 14 0 7 7 100 7 14 100

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

kali 2 0 1 1 100 1 2 100

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)(sampel)

sampel

100 0 50 50 100 50 100 100

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R

kali 1 0 1 1 100 0 1 100

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U

kali 1 0 0 0 0 1 1 100

Keg. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan.

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu

lokasi 35 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

kali 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)

sam pel

250 0 0 0 0 0 0 0

Page 32: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Keg. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

bulan 60 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium peternakan

paket 20 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

paket 5 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

ekor 3297 0 2.928 2.928 100 2987 2987 91

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R

kali 3 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U

kali 2 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH

kali 2 0 0 0 0 2 2 100

3 3 3.3.01 21 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging ton 3677 0 3.265 3.265 100 3330 3330 91

Keg. Pengembangan agribisnis peternakan (DAK) *

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan

paket 8 0 4 4 100 4 8 100

Keg. Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

kali 28 0 4 4 100 4 8 29

Keg. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan

paket 15 0 0 0 0 0 0 0

Produksi telur ton 2790 0 2.477 2.477 100 2527 2527 91

Keg. Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

kali 2 0 0 0 0 0 0 0

Keg. Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (UPTD RPH)

Page 33: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur

kali/th 4 0 0 0 0 0 0 0

Produksi susu ribu liter

540 0 479 479 100 489 489 91

Keg. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan

Jumlah pembinaan kelompok peternak

kali 10 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3.3.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Page 34: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Jasa Perkantoran Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor UPTD

% 100 0 100 100 100 100 100 17

1 0 3.3.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

% 100 0 80 80 100 100 100 17

1 0 3.3.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

unit 1 0 1 1 100 1 1 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

unit 4 0 4 4 100 4 4 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

unit 25 0 25 25 100 25 25 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

unit 35 0 35 35 100 35 35 17

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat

unit 2 0 2 2 100 2 2 17

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor

jenis 4 0 4 4 100 4 4 17

Page 35: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah penambahan peralatan gedung kantor

jenis 5 0 5 5 100 5 5 17

1 0 3.3.01 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR **

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

% 100 0 80 80 100 100 100 100

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional*

Jumlah event daerah yang difasilitasi

event 3 0 3 3 100 3 3 100

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD*

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

keg 8 0 8 8 100 8 8 100

1 0 3.3.01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

% 100 0 100 100 100 100 100 17

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun

dok 8 0 8 8 100 8 8 17

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

dok 3 0 3 3 100 3 3 17

Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun

dok 6 0 6 6 100 6 6 17

1 0 3.3.01 7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

% 100 0 0 0 0 0 0 0

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang difasilitasi

event 3 0 0 0 0 0 0 0

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

keg 8 0 0 0 0 0 0 0

Keterangan : Tanda * berarti nomenklatur Kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007.Tanda ** berarti nomenklatur Program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Program dalam Permendagri 59 Tahun 2007.Target Kegiatan/Program bertanda */** hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur Kegiatan/Program baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Page 36: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Realisasi Capaian

pada Tahun

Proyeksi capaian

pada tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017A1 Ketersediaan energi protein per kapita % 90 95 100 100 100 100 90 95

2 Prosentase penguatan cadangan pangan % 60 65 70 75 80 85 60 65

3 Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

% 90 95 100 100 100 100 90 95

4 Stabilitas harga dan pasokan pangan % 90 95 100 100 100 100 90 95

5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi

- 90 95 100 100 100 100 90 95

6 Prosentase pengawasan keamanan pangan

% 80 85 90 95 100 100 80 85

7 Prosentase penanganan daerah rawan pangan

% 60 65 70 75 80 85 60 65

B1 Ada SK Walikota tentang Dewan

Ketahanan Pangan Kota Blitar- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERTANIAN DAERAH KOTA BLITARTAHUN 2016-2021

No. Indikator kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD

Satuan Target Renstra SKPD pada Tahun

Page 37: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

2 Penyediaan pangan wilayah : Jumlah penduduk

ton/ jiwa/th

0,33 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,33 0,40

3 Angka produksi ikan konsumsi : target Kota Blitar X 100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Angka konsumsi ikan : target Kota Blitar X 100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Produktivitas padi per hektar ton/ha8,04 8,08 8,12 8,16 8,2 8,24 8,04 8,08

C1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Ketersediaan- 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 80,0 81,0

2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

- 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 81,0 82,0

3 Prosentase peningkatan produksi padi % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,64 Prosentase rata-rata peningkatan

produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)

% 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

5 Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur, susu)

% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Page 38: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

SKPD : DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

A. DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

100 498.024.600 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

100 498.024.600

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan (%)

100 500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan (%)

100 500.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100 50.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100 50.000.000

3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100 45.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100 45.000.000

Catatan Penting

No.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017KOTA BLITAR

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Dinas Pertania

n, Perikana

n dan Perterna

kan

Dinas Pertania

n, Perikana

n dan Perterna

kan

Page 39: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100 7.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

100 7.000.000

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)

100 19.560.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)

100 19.560.000

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)

100 4.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)

100 4.800.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)

100 8.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)

100 8.750.000

Page 40: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

100 190.464.600 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

100 190.464.600

9 Penyediaan Jasa Perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

100 6.150.000 Penyediaan Jasa Perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

100 6.150.000

10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

100 144.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

100 144.600.000

11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100 21.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

100 21.200.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

65 546.780.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

65 546.780.000

Page 41: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)

1 88.960.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)

1 88.960.000

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4 175.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4 175.000.000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

25 49.300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

25 49.300.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

35 10.540.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

35 10.540.000

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

2 124.520.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

2 124.520.000

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

4 26.125.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

4 26.125.000

18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5 72.335.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5 72.335.000

Page 42: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 16.846.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 16.846.000

19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8 7.738.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8 7.738.000

20 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3 960.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3 960.000

21 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

6 8.148.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

6 8.148.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100 93.875.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100 93.875.000

22 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang difasilitasi (event)

3 57.875.000 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang difasilitasi (event)

3 57.875.000

Page 43: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

23 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

8 36.000.000 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

8 36.000.000

5 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)

83 346.470.000 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)

83 346.470.000

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2 136.535.000 Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2 136.535.000

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1 Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1 Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52 Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52

Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

24 Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

Page 44: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

6 2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

4 2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

4

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1 Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1 Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

65.805.000 65.805.000Pembinaan penguatan cadangan pangan

Pembinaan penguatan cadangan pangan

25

Page 45: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1 Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1

7 3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

50 3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

50

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1 144.130.000 Penanganan daerah rawan pangan

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1 144.130.000Penanganan daerah rawan pangan

26

Page 46: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12 Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

6 Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

6

8 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

20 176.883.100 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

20 176.883.100

Page 47: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

1

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

1 Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali)

1

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

1 Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

1

9 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55 66.010.000 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55 66.010.000

28 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

50 66.010.000 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

50 66.010.000

10 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

8.08 2.326.091.600 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

8.08 2.326.091.600

176.883.100 176.883.100Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

27

Page 48: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

19 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

19

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali)

4 Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali)

4

Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

4 Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

4

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

2 Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

2

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

1 Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

1

82.060.000 82.060.000Pengawasan penggunaan sarana pertanian

29

Page 49: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

11 2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

20 2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

20

Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)

1 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali)

1

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th)

2 Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th)

2

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

1 Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

1

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

15 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

15

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)

1500 Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)

1500

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

1.899.249.000 1.899.249.000

177.140.600 177.140.60030

31

Page 50: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

400 Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

400

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

1 Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

1

3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

75 3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

75

32 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

2 167.642.000 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

2 167.642.000

Page 51: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

12 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

3 72.231.000 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

3 72.231.000

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

12 72.231.000 Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

12 72.231.000

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali)

1 Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali)

1

Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

33 Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Page 52: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

13 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

5 98.416.525 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

5 98.416.525

34 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

1 49.931.200 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

1 49.931.200

Page 53: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

3 Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

3

35 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

30 48.485.325 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

30 48.485.325

14 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

700.000 398.028.800 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

700.000 398.028.800

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

4 Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

4

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

1 Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

1

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

1 Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

1

Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

398.028.800 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

398.028.80036

Page 54: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

15 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

4 102.933.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

4 102.933.000

37 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

3 53.101.600 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

3 53.101.600

38 Penyusunan Program Penyuluhan

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25 49.831.400 Penyusunan Programa Penyuluhan

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25 49.831.400

16 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

8 168.419.425 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

8 168.419.425

Page 55: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)

5 168.419.425 Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%)

5 168.419.425

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4 Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4

17 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80 333.685.000 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80 333.685.000

40 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

6 333.685.000 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

6 333.685.000

18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging (ton)

3397 668.344.350 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging (ton)

3397 668.344.350

41 Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 340.000.050 Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 340.000.050

Peningkatan kapasitas lembaga petani

Peningkatan kapasitas lembaga petani

39

Page 56: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

42 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3 205.265.300 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3 205.265.300

Produksi telur (ton) 2577 Produksi telur (ton) 2577Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

4 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

4

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

4 Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

4

Produksi susu (liter) 498 Produksi susu (liter) 498

44 Pemberdayaan kelompok usaha peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 81.000.000 Pemberdayaan kelompok usaha peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 81.000.000

19 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2 251.492.818 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2 251.492.818

Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

42.079.000 42.079.00043

Page 57: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7 Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

1 Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

1

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

50 Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

50

46 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

12 8.598.000 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

12 8.598.000

47 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3 48.841.968 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3 48.841.968

Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

164.265.400 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

164.265.40045

Page 58: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

48 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

2 29.787.450 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

2 29.787.450

20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi (ton)

197 874.320.800 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi (ton)

197 874.320.800

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

1 Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

1

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1 Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1 Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1 Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1

79.320.000

Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

63.513.000 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

63.513.000

49

50

Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

79.320.000 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

Page 59: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Produksi ikan hias (ekor)

4.343.462 Produksi ikan hias (ekor)

4.343.462

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1 Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

3 Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

3

Produksi benih ikan (ekor)

8.457.360 Produksi benih ikan (ekor)

8.457.360

52 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

10 421.350.000 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

10 421.350.000

21 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Konsumsi ikan (ton) 11,54 712.381.300 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Konsumsi ikan (ton) 11,54 712.381.300

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

1 Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

1

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1 Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali)

1 Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali)

1

712.381.300

Pengelolaan pembudidayaan ikan

310.137.800 Pengelolaan pembudidayaan ikan

310.137.800

Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

53 Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

51

712.381.300

Page 60: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali)

1 Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali)

1

22 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang perikanan yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80 118.403.325 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah petani peserta pelatihan bidang perikanan yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (orang)

80 118.403.325

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1 Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

1 Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

1

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1 Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1

23 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

100.00 71,100,000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

100.00 71,100,000

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

118.403.325 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

118.403.32554

UPTD BBI & PIAIH

UPTD BBI & PIAIH

Page 61: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

55 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%)

100.00 49,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%)

100.00 49,600,000

56 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

100.00 4,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

100.00 4,000,000

57 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00 3,500,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00 3,500,000

58 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00 3,000,000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00 3,000,000

59 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00 2,500,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00 2,500,000

60 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00 3,500,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00 3,500,000

Page 62: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

61 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00 1,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00 1,000,000

24 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

65.00 32,400,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

65.00 32,400,000

62 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

1.00 26,050,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

1.00 26,050,000

63 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00 2,600,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00 2,600,000

64 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

2.00 750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

2.00 750.000

65 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 3,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 3,000,000

25 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

156.555 43,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

156.555 43,500,000

Page 63: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

66 Penyediaan benih ikan bermutu

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

6.00 47,500,000 Penyediaan benih ikan bermutu

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

6.00 47,500,000

26 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

43.00 10,000,000 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

43.00 10,000,000

67 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

43.00 10,000,000 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

43.00 10,000,000

27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

65.00 46,025,000.00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

65.00 46,025,000.00

68 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

2.00 7,425,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

2.00 7,425,000.00

69 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

7.00 17,500,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

7.00 17,500,000.00

UPTD RPH

UPTD RPH

Page 64: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

70 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00 2,600,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00 2,600,000.00

71 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 18,500,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 18,500,000.00

28 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%)

100.00 127,255,000.00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%)

100.00 127,255,000.00

72 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%)

100.00 4,500,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%)

100.00 4,500,000.00

73 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00 5,500,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

100.00 5,500,000.00

Page 65: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

74 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00 10,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

100.00 10,000,000.00

75 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD (%)

100.00 4,740,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD (%)

100.00 4,740,000.00

76 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%)

100.00 43,500,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%)

100.00 43,500,000.00

77 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00 3,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

100.00 3,000,000.00

78 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00 10,250,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

100.00 10,250,000.00

Page 66: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

Catatan Penting

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

79 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%)

100.00 15,350,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%)

100.00 15,350,000.00

80 Penyediaan jasa perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%)

100.00 4,200,000.00 Penyediaan jasa perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%)

100.00 4,200,000.00

81 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00 17,500,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

100.00 17,500,000.00

29 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

3.046 27.915.000 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

3.046 27.915.000

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali)

2.00 27.915.000 Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali)

2.00 27.915.000

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)

1.00 12,700,000.00 Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)

1.00 12,700,000.00

82 Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Page 67: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

SKPD : DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN TINDAK LANJUT

1 Pembangunan saluran air sawah RW 09 Kel. Bendogerit Pembangunan saluran air sawah 600 meter Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

2 Perbaikan talud kelompok tani Barat lapangan Kel. Klampok

Perbaikan talud kelompok tani 500 meter Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

3 Rehab. Talud HIPPA RW 3 RT 2 Belakang rumah Bp. Kasmani, HIPPA RW 3 RT 2 Barat rumah Bp. Willis, HIPPA RW 4 RT 4 Jl. Klampis, HIPPA RW II RT 1 barat musholla At Thohiron, Kel. Tlumpu.

Rehab. Talud 1,5 X 70,1 meter, 1,5 X 50

meter, 1,5 X 260 meter, 1,5

X 100 meter

Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

4 Pelatihan teknis ikan RW 01 Kel. Blitar Pelatihan teknis ikan 10 orang Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

5 Pelatihan apotik hidup / TOGA RW 01 s/d RW 04 Kel. Blitar Pelatihan apotik hidup / TOGA 32 orang Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

6 Pelatihan ternak burung RW 04 Kel. Blitar Pelatihan ternak burung 32 orang Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

7 Pengadaan sumur bor, diesel, selang, pompa alko

Sawah bengkok Kel. Ngadirejo

Pengadaan sumur bor, diesel, selang, pompa alko

10 paket Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

8 Bantuan sekaligus pelatihan budidaya sayur dalam polybag

semua RW di Kel. Kepanjenlor

Bantuan sekaligus pelatihan budidaya sayur dalam polybag

1 paket Pelatihan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGANTAHUN 2017 KOTA BLITAR

Usulan Prioritas Musrenb

ang

Page 68: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

9 Bantuan sarana dan prasarana pelatihan hidroponik

Kel. Tanggung Bantuan sarana dan prasarana pelatihan hidroponik

80 orang Pelatihan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

10 Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

Kota Blitar Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

1 paket Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

11 Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktivitas pertanian, seperti pompa air diesel, hand tractor

Kota Blitar Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktivitas pertanian, seperti pompa air diesel, hand tractor

1 paket Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

12 Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

Kel. Bendo, Kauman, Sentul, Tanggung, Ngadirejo, Bendogerit, Jl. Cisarua Kel. Ngadirejo, Jl. Kaliwatu Kel. Pakunden.

Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

8 paket Diusulkan penganggaran ke Dinas PU Perumahan, karena terdapat menu anggaran DAK Infrastruktur.

13 Bantuan benih, pupuk dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

Kota Blitar Bantuan benih, pupuk dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

1 paket Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

14 Bantuan modal dan pembinaan intensif bagi peternak

Kota Blitar Bantuan modal dan pembinaan intensif bagi peternak

1 paket Pembinaan telah dianggarkan pada RENJA Diperta, tetapi hibah/bantuan tidak dapat dianggarkan karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

15 Bantuan benih ikan dan pembangunan kolam

Kota Blitar Bantuan benih ikan dan pembangunan kolam

1 paket Tidak dapat dianggarkan, karena pemohon tidak memenuhi syarat penerima hibah.

16 Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

Kota Blitar Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN 1 paket Telah dianggarkan pada RENJA Diperta

Pokok-pokok pikiran DPRD hasil

reses.

Page 69: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 3.3.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran ) X 100%

100 498.024.600 100 448,550,000.00

1 0 3.3.01 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah jasa pengiirman surat Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan jasa pengiriman surat Dinas ) X 100%

100 500.000 100 500,000.00

1 0 3.3.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas ) X 100%

100 50.000.000 100 50,000,000.00

1 0 3.3.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas ) X 100%

100 45.000.000 100 43,000,000.00

1 0 3.3.01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas ) X 100%

100 7.000.000 100 7,000,000.00

1 0 3.3.01 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan alat rumah tangga Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat rumah tangga Dinas ) X 100%

100 19.560.000 100 20,000,000.00

1 0 3.3.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas ) X 100%

100 4.800.000 100 4,800,000.00

1 0 3.3.01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan makanan minuman tamu Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan makanan minuman tamu Dinas ) X 100%

100 8.750.000 100 7,000,000.00

1 0 3.3.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan perjalanan Dinas yang tercukupi : Jumlah kebutuhan perjalanan Dinas ) X 100%

100 190.464.600 100 180,000,000.00

SKPDCatatan Penting

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Dinas Pertanian, Perikanan

dan Perternakan

Page 70: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 0 3.3.01 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas yang tercukupi : Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas ) X 100%

100 6.150.000 100 6,250,000.00

1 0 3.3.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas ) X 100%

100 144.600.000 100 115,000,000.00

1 0 3.3.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional yang tercukupi : Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional ) X 100%

100 21.200.000 100 15,000,000.00

1 0 3.3.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

65 546.780.000 70 386,000,000.00

1 0 3.3.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) 1 88.960.000 1 75,000,000.00

1 0 3.3.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4 175.000.000 4 120,000,000.00

1 0 3.3.01 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

25 49.300.000 25 18,000,000.00

1 0 3.3.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

35 10.540.000 35 23,000,000.00

1 0 3.3.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

2 124.520.000 2 75,000,000.00

1 0 3.3.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

4 26.125.000 4 25,000,000.00

1 0 3.3.01 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5 72.335.000 5 50,000,000.00

1 0 3.3.01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

100 16.846.000 100 19,368,000.00

Page 71: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 0 3.3.01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8 7.738.000 8 3,072,000.00

1 0 3.3.01 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3 960.000 3 8,148,000.00

1 0 3.3.01 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

6 8.148.000 6 8,148,000.00

1 0 3.3.01 7.1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%

100 93.875.000 100 85,000,000.00

1 0 3.3.01 7.1 11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang difasilitasi (event) Jumlah event daerah yang difasilitasi (event) 3 57.875.000 3 55,000,000.00

1 0 3.3.01 7.1 12 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

8 36.000.000 8 30,000,000.00

2 3 3.3.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)

( Nilai prosentase Ketersediaan Informasi (KI) harga + KI pasokan + KI akses ) : 3

83 346.470.000 84 119,462,500.00

2 3 3.3.01 15 32 Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2 136.535.000 2 119,462,500.00

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1 1

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52 52

2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

Rata-rata cadangan pangan berupa bahan pangan pokok di tingkat rumah tangga untuk persediaan per bulan berdasarkan hasil survey terhadap sampel rumah tangga masyarakat.

4 6 45,750,000.00

2 3 3.3.01 15 33 Pembinaan penguatan cadangan pangan

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1 65.805.000 1 45,750,000.00

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1 1

Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

URUSAN PANGAN

Page 72: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1 1

3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

( Jumlah penduduk rawan pangan yang ditangani sesuai prosedur : Jumlah total penduduk rawan pangan ) X 100%

50 60 67,600,000.00

2 3 3.3.01 15 1 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1 144.130.000 0 67,600,000.00

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12 12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

6 6

2 3 3.3.01 1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

( Jumlah peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan berdasarkan hasil quisioner pelatihan : Jumlah total peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras ) X 100%

20 176.883.100 30 171,230,000.00

2 3 3.3.01 1 1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras & penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Sehat, Halal) (kali)

1 176.883.100 1 171,230,000.00

Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali) Jumlah lomba cipta menu tk. Kota (kali) 1 1

Page 73: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

1 1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1 1

2 3 3.3.01 18 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

( Jenis pangan segar yang diambil sampel uji keamanan pangan : Total jenis pangan segar yang beredar ) X 100%

55 66.010.000 60 49,000,000.00

2 3 3.3.01 18 1 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

50 66.010.000 50 49,000,000.00

3 3 3.3.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha) Jumlah produksi padi tahun ini (ton) : Luas areal padi panen tahun ini (hektar)

8.08 2.326.091.600 8.12 91,925,000.00

3 3 3.3.01 18 11 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

19 82.060.000 19 67,385,000.00

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi distribusi pupuk (kali) 4 4

Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

4 4

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

2 2

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

1 1

2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

( Luas lahan baku sawah yang terairi selama 3 masa tanam (ha) : Luas lahan baku sawah (ha) ) X 100%

20 25 1,741,836,000.00

3 3 3.3.01 18 12 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali) 1 177.140.600 0 103,120,000.00

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th)

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th)

2 2

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

1 1

URUSAN PERTANIAN

Page 74: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 18 13 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

15 1.899.249.000 15 1,638,716,000.00

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)

1500 1500

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

400 0

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

1 1

3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

( Luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (ha) : Luas total serangan OPT (ha) ) X 100%

75 80 160,460,000.00

3 3 3.3.01 18 16 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

2 167.642.000 2

3 3 3.3.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

3 72.231.000 3 37,800,000.00

3 3 3.3.01 17 3 Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

12 72.231.000 12 37,800,000.00

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali)

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali)

1 0

3 3 3.3.01 25 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

5 98.416.525 10 74.471.000

3 3 3.3.01 25 1 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

1 49.931.200 1 49.931.000

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

3 3

Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Page 75: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 25 2 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

30 48.485.325 30 24.540.000

3 3 3.3.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan, berdasarkan hasil quisioner kepada petani binaan Distankanak.

700.000 398.028.800 800.000 344,028,800.00

3 3 3.3.01 16 7 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

4 398.028.800 4 344,028,800.00

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

1 1

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

1 1

3 3 3.3.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

4 102.933.000 5 74,435,000.00

3 3 3.3.01 19 4 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

3 53.101.600 3 33,685,000.00

3 3 3.3.01 19 5 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25 49.831.400 25 40,750,000.00

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

Ket : Kenaikan kelas kelompok tani adalah dari pemula menjadi madya dan/atau madya menjadi utama.

3 3 3.3.01 1 2 Peningkatan kapasitas lembaga petani

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%) ( Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini - Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun lalu ) : Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun lalu X 100%

5 168.419.425 5 100,682,500.00

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4 4

168.419.425 163 100,682,500.00PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

813 3.3.01 Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

Page 76: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 31 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

80 333.685.000 90 308,385,000.00

3 3 3.3.01 31 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

6 333.685.000 5 308,385,000.00

3 3 3.3.01 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging (ton) Jumlah produksi daging tahun ini (ton) 3397 668.344.350 3465 827,000,000.00

3 3 3.3.00 21 8 Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 340.000.050 2

3 3 3.3.01 21 12 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3 205.265.300 3

Produksi telur (ton) Jumlah produksi telur tahun ini (ton) 2577 2629 283,752,000.00

3 3 3.3.01 21 11 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

4 42.079.000 4 283,752,000.00

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

4 4

Produksi susu (liter) Jumlah produksi susu tahun ini (liter) 498 508 167,687,000.00

3 3 3.3.01 21 13 Pemberdayaan kelompok usaha peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 81.000.000 2 167,687,000.00

3 3 3.3.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2 251.492.818 1 239,714,400.00

3 3 3.3.01 20 6 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7 164.265.400 7 140,863,400.00

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

1 1

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

50 50

Page 77: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 20 7 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

12 8.598.000 12 29,151,000.00

3 3 3.3.01 20 8 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3 48.841.968 3 45,000,000.00

3 3 3.3.01 20 9 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

2 29.787.450 2 24,700,000.00

3 1 3.3.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi (ton) Produksi ikan konsumsi (ton) 197 874.320.800 207 125,002,000.00

3 1 3.3.01 15 5 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

1 79.320.000 1 69,977,000.00

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1 1

3 1 3.3.01 15 6 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1 63.513.000 1 55,025,000.00

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1 1

Produksi ikan hias (ekor) Produksi ikan hias (ekor) 4.343.462 4.452.049 270,545,000.00

3 1 3.3.01 15 7 Pengelolaan pembudidayaan ikan Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1 310.137.800 1 270,545,000.00

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

3 3

Produksi benih ikan (ekor) Produksi benih ikan (ekor) 8.457.360 8.626.507 341,350,000.00

3 1 3.3.01 15 4 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

10 421.350.000 10 341,350,000.00

URUSAN PERIKANAN

Page 78: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPDCatatan Penting

1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 1 3.3.01 17 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase Peningkatan Konsumsi ikan (ton) ( Konsumsi ikan tahun ini - tahun lalu ) / tahun lalu X 100%

2 712.381.300 2 400,656,300.00

3 1 3.3.01 17 1 Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

1 712.381.300 1 400,656,300.00

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1 1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali) 1 1

Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali) 1 1

3 1 3.3.01 20 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

10 118.403.325 15 120,515,000.00

3 1 3.3.01 20 1 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

Jumlah pendampingan mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1 118.403.325 1 120,515,000.00

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

1 1

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1 1

7.869.636.643 7,077,665,500.00TOTAL

Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Page 79: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi

Target Capaian

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 8 9 10 111 0 3.3.0101 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100%

100.00 100.00 80,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD ) X 100%

100.00 48,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan ATK UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan ATK UPTD ) X 100%

100.00 5,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100%

100.00 6,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100%

100.00 4,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100%

100.00 5,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100%

100.00 4,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD )

100.00 2,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi BAIK : Jumlah sarana dan prasarana UPTD ) X 100%

65.00 70.00 24,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit ) 1.00 15,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00 5,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

2,600,000.00

32,400,000.00

26,050,000.00

1,000,000.00

3,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

49,600,000.00

1 771,100,000.00

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017UPTD BBI & PIAIH

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Page 80: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi

Target Capaian

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 5 6 8 9 10 111 7

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

1 0 3.3.0101 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

2.00 1,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 3,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

3 1 3.3.0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor) 156.555 164.383 43,500,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

3 1 3.3.0101 15 1 Penyediaan benih ikan bermutu

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

6.00 43,500,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

3 1 3.3.0101 17 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

( Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100%

43.00 57.00 10,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

3 1 3.3.0101 17 1 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

(Jumlah informasi pemasaran ikan yang tersedia di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100%

43.00 10,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH

157,500,000.00Total 157,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

43,500,000.00

47,500,000.00

3,000,000.00

750,000.00

Page 81: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 3.3.0102 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi baik : Jumlah total sarana dan prasarana UPTD ) x 100%

65.00 46,025,000.00 70.00 46,025,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

2.00 7,425,000.00 2.00 7,425,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

7.00 17,500,000.00 7.00 17,500,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

1.00 2,600,000.00 1.00 2,600,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 18,500,000.00 3.00 18,500,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD RPH selama 12 bulan (%)

( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100%

100.00 127,255,000.00 100.00 131,255,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD selama 12 bulan (%)

(Jumlah kebutuhan alat tulis kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan alat tulis kantor UPTD ) X 100%

100.00 4,500,000.00 100.00 4,500,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100%

100.00 5,500,000.00 100.00 9,500,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100%

100.00 10,000,000.00 100.00 10,000,000.00 UPTD RPH

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017UPTD RPH

Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

SKPDKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Page 82: RENJA 2017 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1517.pdf1 Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD ) X 100%

100.00 4,740,000.00 100.00 4,740,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik UPTD selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik UPTD ) x 100%

100.00 43,500,000.00 100.00 43,500,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukup : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100%

100.00 3,000,000.00 100.00 3,000,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

1.19.1.19.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD ) X 100%

100.00 10,250,000.00 100.00 10,250,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

11 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%)

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan & higiene sanitasi RPH selama 12 bulan (%)

100.00 15,350,000.00 100.00 15,350,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

12 Penyediaan jasa perkantoran

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan PBB aset UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan PBB aset UPTD ) X 100%

100.00 4,200,000.00 100.00 4,200,000.00 UPTD RPH

1 0 3.3.0102 1.19.1.19.

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD ) X 100%

100.00 17,500,000.00 100.00 17,500,000.00 UPTD RPH

3 3 3.3.0102 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)(ekor)

3.046 27.915.000 3.107 15,600,000.00 UPTD RPH

3 3 3.3.0102 20 10 Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali)

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali) 2.00 27.915.000 2.00 15,600,000.00 UPTD RPH

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)

Jumlah fasilitasi sertifikasi HALAL MUI untuk produk RPH-Ruminansia( kali)

1.00 12,700,000.00 0.00 0.00

192,480,000.00 192,880,000.00Total