31
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON O P Ć I N A L U K A V A C OBRAĐIVAČ: Služba za budžet i finansije PREDLAGAČ: Općinski načelnik općine Lukavac RAZMATRA: Općinsko vijeće općine Lukavac Lukavac, septembar 2016.god. N A C R T BUDŽET OPĆINE LUKAVAC ZA 2017.godinu SA OKVIRNIM PLANOM BUDŽETA ZA 2018.g. i 2019.godinu - 1 -

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ...¾eta-op... · BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON O P Ć I N A L U K A V A C OBRAĐIVAČ: Služba

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONO P Ć I N A L U K A V A C

OBRAĐIVAČ: Služba za budžet i finansije

PREDLAGAČ: Općinski načelnik općine Lukavac

RAZMATRA: Općinsko vijeće općine Lukavac

Lukavac, septembar 2016.god.

N A C R T

BUDŽET OPĆINE LUKAVAC ZA 2017.godinuSA OKVIRNIM PLANOM BUDŽETA ZA 2018.g. i 2019.godinu

- 1 -

BOSNA I HERCEGOVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Budžet općine Lukavac za 2017. godinu, sa planom za 2018.g. i 2019.godinu sastoji se od:

RedniKORIGOVANI

PLAN Ostvareno Index PLAN

broj za

2015.god.za period

I-IX/154/3

x100 za

2017.god. 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 81 PRIHODI 20.251.126 3.252.788 16 13.940.369 14.068.230 13.231.9352 RASHODI 12.646.265 2.270.488 18 10.238.954 10.344.730 10.328.2303 TEKUĆI SUFICIT / TEKUĆI DEFICIT ( 1 minus 2) 7.604.861 982.300 13 3.701.415 3.723.500 2.903.7054 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA 300.000 1.260 0 100.000 100.000 100.0005 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.520.471 200.309 2 6.051.415 6.073.500 4.748.619

6NETO NABAVKA STALNIH SREDSTAVA ( 5 minus4) 8.220.471 199.049 2 5.951.415 5.973.500 4.648.619

7NETO POZAJMLJIVANJE( NETO ZADUŽENJE) =UKUPAN DEFICIT/SUFICIT ( 3 minus 6 ) -615.610 783.251 -127 -2.250.000 -2.250.000 -1.744.914

8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.350.000 2.350.000 2.350.000 1.894.9149 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 125.000 41.667 33 100.000 100.000 150.000

10NETO ZADUŽIVANJE ( NETO OTPLATE DUGOVA )(8 minus 9 ) 2.225.000 -41.667 -2 2.250.000 2.250.000 1.744.914

11 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7+10) 1.609.390 741.584

Prihodi, primici, finansiranje i izdaci po grupama i namjenama utvrđuju se u bilansu prihoda, primitaka,

Lukavac, 06.09. 2016.godine

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONOPĆINA LUKAVAC

Broj: 02-14-1281/16

Na osnovu člana 107 i 108. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Sl. novine FBiH ", broj 35/05 ), člana 33.Zakona o proračunima-budžetima u FBiH ( " Sl. novine FBiH" , broj: 102/13,9/14,13/14, 8/15 i 91/15 ) i člana 32. Statuta općine Lukavac -prečišćeni tekst ("Sl.glasnik općine Lukavac, br.5/08 i 1/14) općinsko vijeće općine Lukavac na ____. redovnoj sjednici održanoj dana___________2016.godine usvaja:

BUDŽET OPĆINE LUKAVAC ZA 2017. godinuSA OKVIRNIM PLANOM ZA 2018.god. i 2019. godinu

finansiranja i izdataka kako slijedi:

P r i h o d i

PLAN ZA NAREDNE 2 GODINE

Član 1.

Član 2.

- 2 -

Ekonom- PLAN Izvršenje Index PLAN za

ski kodza

2016.god.sa

I-III/16.god.4/3*100

2017.god.(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

700+810 Ukupni prihodi, primici i finans. (A+B+C) 21.291.736 3.254.048 15 7.786.454 2.350.000 5.385.915 868.000 16.390.369 16.518.230 15.226.849

700+810 Ukupni prihodi i primici (A+B) 18.941.736 3.254.048 17 7.786.454 5.385.915 868.000 14.040.369 14.168.230 13.331.935

700000 A. Ukupni prihodi (I+II+III+IV)+D 18.641.736 3.252.788 17 7.786.454 5.285.915 868.000 13.940.369 14.068.230 13.231.935

710000 I Poreski prihodi (1+2+3+4+5+6) 6.994.430 1.708.867 24 6.123.454 6.123.454 6.153.230 6.235.730

711000 1. Porez na dobit 72.000 12.354 17 75.000 75.000 70.000 66.000711111 1.1. Porez na dobit od privr. i prof. djelat. 10.000 216 2 10.000 10.000 10.000 8.000711112 1.2. Porez na dobit od polj. djelatnosti 50.000 12.049 24 50.000 50.000 50.000 50.000711113 1.3. Porez na osnovu autorskih prava 2.000 2.000 2.000711114 1.4. Porez na ukupan prihod fizičkih lica 3.000 3.000 3.000711115 1.5. Porez na prihod od imovine 7.000 89 1 10.000 10.000 10.000 8.000

713000 2. Porez na plaće 71.222 1 0 78.760 78.760 95.305 11.791713111 2.1. Porez na plaće 66.222 1 0 73.760 73.760 94.305 10.791713113 2.2. Porez na dodatna primanja 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000

3.Porez na dohodak 1.610.708 406.019 25 1.532.783 1.532.783 1.589.496 1.649.897716111 Prihod od por.na doh.fiz.lica od nes.djel. 1.352.708 326.291 24 1.311.783 1.311.783 1.353.296 1.385.697716112 Prihod od por.na doh.fiz.lica od sam.djel. 49.000 10.979 22 42.000 42.000 51.000 65.000716113 Prihod od por.na doh.fiz.lica od imov.i im. 12.000 4.938 41 12.000 12.000 13.000 14.000716114 Prihod od por.na doh.fiz.lica od ulag.kapit. 500 500 500 200 200716115 Prihod od por.na doh.fiz.lica na dob.iga. 16.500 11.585 70 16.500 16.500 11.000 12.000716116 Prihod od por.na doh.od dr.sam.djel.čl.12. 100.000 17.658 18 90.000 90.000 95.000 98.000716117 Prihodi od por.na doh. po konačnom obračunu 80.000 34.568 43 60.000 60.000 66.000 75.000

714000 4. Porez na imovinu 1.012.500 502.897 50 1.154.000 1.154.000 962.798 850.000714111 4.1. Porez na imovinu od fizičkih lica 73.500 26.959 37 70.000 70.000 50.000 45.000714112 4.2. Porez na imovinu od pravnih lica 75.000 23.653 32 75.000 75.000 50.000 45.000714113 4.3. Porez na imovinu za motorna vozila 350.000 57.495 16 350.000 350.000 305.000 295.000714121 4.3. Porez na nasljeđe i poklon 10.000 1.962 20 10.000 10.000 10.000 10.000714131 4.4. Porez na prom. nepokretnosti 320.000 69.806 22 320.000 320.000 310.000 300.000714132 4.5. Porez na promet nepokret.od pravnih lica 184.000 323.022 176 329.000 329.000 237.798 155.000

715000 5. Porez na promet proizvoda i usluga 10.000 25 10.000 10.000 10.000 10.000

717000 6. Porez na prodaju dobara i usluga 4.218.000 787.568 19 3.272.911 3.272.911 3.425.631 3.648.042717141 6.1. PDV 4.218.000 787.568 19 3.272.911 3.272.911 3.425.631 3.648.042

719100 7. Ostali porezi 3719114 7.1.Pos.porez na pl.od prirod.i dr.nesreća 3719115 7.2.Pos.por za zaš.od prir.i dr.nesreć.ug o dj.

720000 II Neporeski prihodi (1+2+3) 7.387.434 1.041.498 14 1.663.000 4.785.915 6.448.915 6.407.000 5.905.529

721200 1. Ostali prihodi od imovine 1.816.713 31.564 2 26.000 1.350.000 1.376.000 1.576.000 1.026.000

7211121.1. Naknada od eksploat.mineral. sirovina i naknade od koncesija 1.790.713 27.696 1.300.000 1.300.000 1.500.000 950.000

PLAN ZA 2017

P r i h o d i

PLAN ZA NAREDNE 2 GODINEIzvor 1-

Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

- 3 -

Ekonom- PLAN Izvršenje Index PLAN za

ski kodza

2016.god.sa

I-III/16.god.4/3*100

2017.god.(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i

PLAN ZA NAREDNE 2 GODINEIzvor 1-

Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

od toga: očekivana naplata po osnovuneizmirenih obaveza od strane rudnika Kreka zaekspl.miner.sir.

721122 1.2. Prihodi od iznajm.općins.mater.imov. 24.000 3.802 16 24.000 24.000 24.000 24.000721211 1.3. Prihodi od kamata na depozit 2.000 66 3 2.000 2.000 2.000 2.000721121 1.4. Prihod od iznajmljivanja zemljišta - rente 50.000 50.000 50.000 50.000

722000 2. Naknade, takse i prihodi od pružanja javnihusl.

5.557.721 1.009.239 18 1.624.000 3.435.915 5.059.915 4.818.000 4.866.529722131 2.1. Administrativne takse 259.000 68.720 27 259.000 259.000 250.000 250.000722321 2.2. Komunalne takse- ukupno: 750.000 350.486 47 675.000 75.000 750.000 750.000 750.000

od toga: priključci na vodov. i kanalizacionu mrežu 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000od toga: priključci na toplovodnu mrežu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

7224422.3.Naknada za izgradnju i održavanje javnihskloništa 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

722432 2.4. Naknada za osiguranje od požara 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000722449 2.5. Ostale općinske naknade 50.000 38.958 78 50.000 50.000 50.000 50.000

2.6. Naknada iz zakona o grads.građ.zemljiš.

7224332.6.0. Naknada za uređenje građevinskogzemljišta 170.000 10.733 170.000 170.000 170.000 170.000

722434 2.6.1. Naknade za korištenje građevinskog zemljišta 2.469.121 214.946 9 2.175.915 2.175.915 1.850.000 1.866.942od toga:očekivana naplata nakn.od ggzpo sudskim izvršenjima 1.300.000 1.280.121 1.280.121

722435 2.6.2. Naknada od prirodnih pogodnosti-renta 402.000 33.890 8 202.000 202.000 250.000 231.587

7224362.7. Naknada po osnovu tehničkog pregledagrađevina 50.000 4.158 8 50.000 50.000 50.000 50.000

7224372.8. Nakn.za postupak legalizacije javn.površ.igrađevina 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

722461 2.9.Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000722530 2.10. Cestovne naknade 580.000 147.061 25 580.000 580.000 580.000 680.000

7224432.12. Nakn.od koriš.hidroakumulac.objek.Izgrađenog na potopljenom području 400.000 50.438 13 400.000 400.000 450.000 400.000

722454 2.13. Naknada za korištenje državnih šuma 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000

7225152.14. Nakn.za korišt.podataka premjera i katastra 24.000 2.795 12 24.000 24.000 24.000 24.000

7225162.15. Naknada za vršenje usluga iz oblastipremjera i katastra 150.000 32.087 21 150.000 150.000 150.000 150.000

7225812.16.Pos. nakn. za zaštitu od prirod. i dr. nesreća -neto plata 100.000 42.133 42 100.000 100.000 100.000 100.000

7225822.17. Pos. nakn. za zaš. od prir. i dr. nesreć.-samostalne djelatnosti 11.500 1.014 9 11.500 11.500 11.500 11.500

722583 2.18. Naknada za vatrog. jed. iz prem. osig. imov 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

7225842.19. Nakn.iz funkci.prem.osig.od autoodgov.zavatrog.jedin. 100 503 503 500 500 500 500

7227322.20. Prih. od trošk. naplate od pokretanja postup. prisilne naplate 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

722741 2.21.Naplate premije osiguranja 500 860 172 500 500 500 500

7227612.22. Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijihgodina 15.000 9.958 66 15.000 15.000 15.000 15.000

722791 2.23. Neplanirane uplate 2.500 350 14 2.500 2.500 2.500 2.500722719 2.24. Ostali povrati 5.000 149 3 5.000 5.000 5.000 5.000

- 4 -

Ekonom- PLAN Izvršenje Index PLAN za

ski kodza

2016.god.sa

I-III/16.god.4/3*100

2017.god.(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i

PLAN ZA NAREDNE 2 GODINEIzvor 1-

Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

723000 3. Novčane kazne 13.000 695 5 13.000 13.000 13.000 13.000723131 3.1. Novčane kazne po općinskim propis. 3.000 475 16 3.000 3.000 3.000 3.000

7231333.2. Novčane kazne za prekršaje koji su reg. ureg. nov. kaz. 10.000 220 2 10.000 10.000 10.000 10.000

730000 III Tekuće potpore (grantovi) (1+2+..+6) 1.542.227 168.196 11 500.000 111.000 611.000 751.000 111.000732111 1. Primljeni grant od države732112 2. Primljeni grant od Federacije 113.227 160.000 141

2.1.Prihodi od viših nivoa vlasti 113.227 160.000 1412.1.1.Federalno Ministarstvo okoliša i turizma za"Sanaciju i zatvar.općin.deponije Potočari-Huskići" iznos od 161.136KM na razgraničeniprihod 3911926 113.227

7321122.1.2. Federalno ministarstvo i Federalna upravacivilne zaštite 160.000

7321122.1.3. Federalni fond za potporu nastradalimpodručjima od prirodne nepogode

7321125 2.1.4. Agencija za vodno područje rijeke Save732114 3. Primljeni grant.od ostalih nivoa vlasti 1.424.000 7.736 1 495.000 111.000 606.000 751.000 111.000

3.0. Sufinansiranje putnih pravacatoplifikac. Mreže, projektovanja, izvođenje radova 1.310.000 492.000 492.000 640.000

73211413.1. Kantonalna uprava za šumarstvo - za razv.nerazv.dijelova općine 3.000 3.000 3.000

73211433.2. Tek.grant.TK za BIZ- jedn.novč.pom. itroškovi prevoza 21.000 6.070 29 21.000 21.000 21.000 21.000

73211433.3. Tekući grant TK za dobitnike najviših ratnihpriznanja 9.000 9.000 9.000 9.000 9.0003.4. Tekući grant TK za troškove prevozaboračke populacije u svrhu liječenja van područjaTK.a 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0003.5. Sredst.od Kantona za rješavanje stambenepotreba boračke populacije 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0003.6.Tek.gr.TK za trošk.dženaza boraca i njihovihčlanova 30.000 1.666 6 30.000 30.000 30.000 30.0003.7.Sreds.od kantona za nabavku udžbenika 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0003.8. Sreds.od kantona -jednokratne pomoći zaduže liječenje 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

7321144. Ministar. za poljop.šum. -nakn.za prom.namj.poljop.zemlj. 5.000 5.000 5.0005. Grant od Ministarstva prostornog uređenja izaštite okolice TK-a 4606. Kantonalna uprava civilne zaštite7. Vlada Tuzlanskog kantona - sredstva od

733116

8.Donancije od domaćih fizičkih i pravnih lica zaotklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovupodručja zahvaćenih prirodnom nesrećom( u 2014.god.knjižene na 733112 )

- 5 -

Ekonom- PLAN Izvršenje Index PLAN za

ski kodza

2016.god.sa

I-III/16.god.4/3*100

2017.god.(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i

PLAN ZA NAREDNE 2 GODINEIzvor 1-

Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

7331229. Donancije od pravnih lica( u 2014.godini knjiženo na 733120 )

733126

10.Donancije od inostranih fizičkih i pravnih licaza otklanjanje posljedica prirodne nesreće iobnovu područja zahvaćenih prirodnomnesrećom

740000 IV KAPITALNI TRANSFERI 1.108.255 334.227 757.000 757.000 757.000 979.676

741121Primljeni kapitalni transferi od međunarodnihorganizacija ( IPA fondovi ) 757.000 334.227 757.000 757.000 757.000 979.676

741121Primljeni kapitalni transferi od međunarodnihorganizacija ( Češka razvojna agencija )

742112

Fond za zaštitu okoliša FBiH ( po ugov.01-09-125/14 i anexu II br.02-14-187/14 za projekatIzrade investiciono-tehničke dokumentacijesanacije postojeće i proširenje toplovodne mrežeza grad Lukavac i dio prigradskih naselja

742114 Primljeni kapitalni transferi od kantona 351255

810000 B. Ukupni primici (V+VI) 300.000 1.260 0 100.000 100.000 100.000 100.000

811000 V Kapitalni primici 300.000 1.260 0 100.000 100.000 100.000 100.000811111 1. Primici od prodaje zemljišta 300.000 1.260 0 100.000 100.000 100.000 100.000

C. Finansiranje 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 1.894.914

8152121. Primici od zaduživanja putem EvropskeInvesticione Banke 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 1.894.914

814331 Primici od domaćih finansijskih institucija

590000 D. Neraspoređeni višak prihoda 1.609.390Akumulirana neutrošena sredstva od 0,5%poreza na nesreće I SKLONIŠTA 1.071.390Akumulirana neutršena sreds.za ublažavanjeposljedica prirodne nepogode 388.000Akumulirana neutršena sreds.za podrškusocioekonomskom uključivanju romskepopulacije u BiH putem obezbjeđenja stambenihjedinica i socijalnih mjera 150.000

- 6 -

B. Izdaci

Ekonom-PLAN za Ostvareno

za period Index PLANza

ski kod2016.g. I - III/16 4/3x100 za 2017.g.

(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

610+820 I Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV) 21.291.736 2.512.464 12 7.786.454 2.350.000 5.385.915 868.000 16.390.369 16.518.230 15.226.849

610000 II Tekući rashodi (1+2+3+4+5+6+7) 12.676.265 2.270.488 18 7.666.454 2.511.500 111.000 10.288.954 10.394.730 10.428.230

611000 1. Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.631.200 874.931 24 3.490.174 3.490.174 3.483.000 3.495.500611100 1.1. Bruto plaće i naknade 3.235.500 780.127 24 3.090.598 3.090.598 3.091.500 3.102.000611200 1.2. Naknade troškova zaposlenih 395.700 94.804 24 399.576 399.576 391.500 393.500

od toga: otpremnine 30.000 9.923 33 30.000 30.000 30.000 30.000od toga : naknade za slučaj povrede na radu,teške bolesti ili invalidnosti zaposlenika ili članovanjihove uže porodiceili njihove djece 20.000 8.346 42 15.000 15.000 15.000 20.000

612100 2. Doprinosi poslodavca 341.000 81.987 24 329.250 329.250 329.200 329.200

613000 3. Izdaci za materijal i usluge 3.882.587 509.892 13 1.002.410 1.741.500 2.743.910 2.798.910 2.845.910613100 3.1. Putni troškovi 25.300 304 1 19.800 19.800 19.800 21.800613200 3.2. Izdaci za energiju 590.000 165.242 28 60.000 450.000 510.000 560.000 590.000613200 od toga: Potrošnja el. energ. za uličnu rasvjetu 530.000 142.675 27 450.000 450.000 500.000 530.000613300 3.3. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 882.310 218.061 25 91.410 800.000 891.410 891.410 891.410613300 3.3.1. Vlastite komunalne usluge 92.310 18.520 20 91.410 91.410 91.410 91.410613329 3.3.2. Zajednička komunalna potrošnja 790.000 199.541 25 800.000 800.000 800.000 800.000613400 3.4. Nabavka materijala 98.500 19.813 20 94.500 94.500 94.500 94.500

od toga: u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.ispašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća #####

613500 3.5.Izdaci za usluge prevoza i goriva 40.800 3.791 9 40.800 40.800 40.800 40.800613700 3.6. Tekuće održavanje 436.500 1.549 0 76.500 325.000 401.500 401.500 401.500

3.6.1. Usl. Oprav.i održav. opreme i zgr. 76.500 1.549 2 76.500 76.500 76.500 76.5003.6.1.0. Općinskih upravnih zgrada 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0003.6.1.1. Općinske opreme 66.500 1.549 2 66.500 66.500 66.500 66.500

od toga: u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.ispašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća

613724 3.6.2. Cesta i dr. komunalnih objekata 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000613726 3.6.3. Održavanje ulične rasvjete 135.000 100.000 100.000 100.000 100.000

6137273.6.4. Ostale usluge opravke i održavanja(spomen obilježje i podhodnici) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

613800 3.7. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 20.200 7.077 35 19.200 19.200 19.200 19.200613900 3.8. Ugovorene usluge 1.788.977 94.055 5 600.200 166.500 766.700 771.700 786.700

od toga:Naknade vijećnicima za rad u Vijeću 250.000 58.065 23 227.000 227.000 227.000 227.000

PLAN ZA 2017

I z d a c iPLAN ZA NAREDNE

2 GODINEIzvor 1 -Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

- 7 -

Ekonom-PLAN za Ostvareno

za period Index PLANza

ski kod2016.g. I - III/16 4/3x100 za 2017.g.

(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c iPLAN ZA NAREDNE

2 GODINEIzvor 1 -Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

od toga:Naknade komis. Općinskog vijeća 57.400 13.272 23 55.000 55.000 55.000 55.000od toga: Izdaci za volontere 20.000 360 2 5.000 5.000 5.000 20.000od toga: Rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku #####od toga: -Projektovanje kuća i objekata infrastr.,

izrada prost.planske dokumen., revizija i nadzor;

-Georeferensiranje i digitalizacija planova 45.667 30.000 30.000 30.000 30.000

od toga: Ostalo u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.ispašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća 603.012 111.500 111.500 111.500 111.500Namjenska sredstva za ublažavanje posljedicaelementar.nepogodaSufinansiranje međunarodnih projekata iprojekata sa viših nivoa vlasti 5.000

614000 4. Tekući transferi (grantovi) 4.105.949 720.615 18 2.724.620 390.000 111.000 3.225.620 3.302.620 3.226.620614100 4.1. Grantovi drugim nivoima 1.306.000 246.356 19 1.024.950 1.024.950 1.101.950 1.024.950614121 4.1.1. Transfer za kulturu 185.000 10.992 6 115.500 115.500 115.500 115.500614122 4.1.2. Transfer za sport 563.000 113.164 20 492.250 492.250 492.250 492.250614124 4.1.3. Transfer za izbore 120.000 20.000 17 23.000 23.000 100.000 23.000614181 4.1.4.Transfer za centar za socijalni rad 438.000 102.200 23 394.200 394.200 394.200 394.200614200 4.2. Grantovi pojedincima 431.029 32.696 8 95.600 111.000 206.600 206.600 206.600

614232

4.2.1. Izdaci za vojne invalide, ranjene borce iporod.poginul.boraca,demob.bor.( sreds. odKantona) 81.000 23.671 29 81.000 81.000 81.000 81.000

614234 4.2.2. Isplate stipendija 62.000 60.000 60.000 60.000 60.000614253 4.2.3. Pogrebni troškovi - sreds.od TK 30.000 4.156 14 30.000 30.000 30.000 30.000

614239

4.2.4. Ostali grantovi pojedincima ( učesniciNOAR-a,za socijalne pomoći, za doktorskedisertacije) 37.600 4.869 13 30.600 30.600 30.600 30.600

6142414.2.5. Sredstva za sanaciju dijela šteta nastalihprirodnom i dr. nesrećom 215.429

614241

4.2.6. Faza saniranja posljedica uzrokovanihprirodnom i dr. nesrećom na području općineLukavac ( budžetska sredstva) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

614300 4.3. Grantovi neprofitnim organizacijama 1.762.920 347.584 20 1.473.070 20.000 1.493.070 1.493.070 1.494.070614311 4.3.1. Grant mjesnim zajednicama 97.120 9.702 97.120 97.120 97.120 97.120614311 4.3.2. Grantovi boračkim organizacijama 104.000 25.083 24 104.000 104.000 104.000 104.000

6143114.3.3. Grantovi za rješ.stamb.problemat.i liječenjeboračke populacije 90.000 20.000 22 90.000 90.000 90.000 90.000

614311 4.3.4.HO "Merhamet" MDD 20.000 3.600 18 13.000 13.000 13.000 13.000614311 4.3.5.Dječije "Selo Mira" Turija 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

- 8 -

Ekonom-PLAN za Ostvareno

za period Index PLANza

ski kod2016.g. I - III/16 4/3x100 za 2017.g.

(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c iPLAN ZA NAREDNE

2 GODINEIzvor 1 -Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

6143114.3.6.Centar za rehabilitaciju ovisnika opsihoaktivnim supstancama "Izvor Smoluća" 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000

614311 4.3.7. Crveni križ 15.000 3.600 24 12.000 12.000 12.000 12.000

6143114.3.8.Transfer za pomoć firmama i sindikalnimorganizacijama 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000

614311

4.3.9. Humanitarne, vladine i nevladineorganizacije, i JP -memorandumi, ugovori isporazumi ; Ekologija (uklanjanje divljih deponija)i dr. 12.000 2.000 20.000 22.000 22.000 22.000

614316 4.3.10.Transferi Javnim Ustanovama 1.128.500 263.916 23 1.015.650 1.015.650 1.015.650 1.015.650614323 4.3.11.Transfer parlamentarnim grupama u OV 35.300 5.883 17 35.300 35.300 35.300 35.300

614324

4.3.12. Udruženja građana i dr. Organizacijeudruž.djece sa pos.potreb.;Savez gradova,UGvatrogasno društvo Amer Handanović Puračić,udruž.penzionera, podsticaj mladima, nevladinimorganizacijama 82.000 1.800 18 51.000 51.000 51.000 51.000

614322 4.3.13. Tekući transfer za oblast nauke 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

614329

4.3.14.Razni transferi:-Učešće u organizac.sajma,turizma, lova i ribolova;-Promocija općine nasajmovima; volonteri u prethodnim godinama 32.000 14.000 44 31.000 31.000 31.000 32.000

6143294.3.15.Preventivna zaštita životinja (antraks, bjesnilo i dr. zarazne bolesti) 10.000

614329 4.3.16. Deminiranje ciljanih površina 100.000614400 4.4. Subvencije javnim preduzećima 285.000 21.756 8 50.000 220.000 270.000 270.000 270.000614411 4.4.0. Subvencije javnim preduzeć.- JP RAD 225.000 210.000 210.000 210.000 210.000614414 4.4.1. Posticaj poljoprivrednoj proizvodnji 50.000 21.756 44 50.000 50.000 50.000 50.000614417 4.4.2. JP Veterinarska stanica Lukavac 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6145004.5.Subvencije privatnim preduzećima ipreduzetnicima 51.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6145304.5.1. Subvencije za zapošljavanje (privatnimpreduzećima i preduzetnicima) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

614519

4.5.2. Ostale subvencije privatnim preduzećima ipreduzetnicima za pretrpjele štete usljed prirodnihnepogoda 50.000

6148004.6. Drugi tekući rashodi (povrati, sudskaizvršenja) 270.000 72.223 27 80.000 150.000 230.000 230.000 230.000

614817 od toga: Rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000614819 od toga: Izdaci za volontere 100.000 11.157 50.000 50.000 50.000 50.000

3111125.Izdaci za pokriće obaveza iz ranijihgodina po osnovu tekućih izdataka 80.000 100.000 100.000 100.000 150.000

615000 6. Kapitalni grantovi 634.529 82.912 13 20.000 360.000 380.000 380.000 380.000

- 9 -

Ekonom-PLAN za Ostvareno

za period Index PLANza

ski kod2016.g. I - III/16 4/3x100 za 2017.g.

(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c iPLAN ZA NAREDNE

2 GODINEIzvor 1 -Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

615200 6.2. Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnimorganiz. 188.367 1.200 1 20.000 20.000 20.000 20.000

6152116.2.1. Obnova stambenog fonda i podrškapovratku 35.000 1.200 3 20.000 20.000 20.000 20.000

615211

6.2.2. Kapitalni transferi pojedincima zaotklanjanje šteta uzrokovanih prirodnomnesrećom 153.367

615311 6.3. Ostali infrastruk.objekti po MZ-a, kao ikapitalni transferi MZ: 330.000 64.095 19 290.000 290.000 290.000 290.000

615311

6.4. Kapitalni transfer JU Dom Zdravlja zanabavku aparata,Sufinansiranje izgradnjeregionalnog centra za osobe oboljele od autizma,Projekti poboljšanja životnog standarda ROMA 110.000 15.667 14 20.000 50.000 70.000 70.000 70.000

615311

6.5. Kapit.transf.neprofitnim organizacijama -namjenska sredstva za ublažavanje posljedicaelementar.nepogoda 6.162 1.950

616331 7. Kamata na pozajmice od domaćih finansijsk.institucija1.000 151 20.000 20.000 1.000 1.000

820000 III Izdaci (1+2+3+4+5+6+7) 8.565.471 241.976 3 70.000 2.350.000 2.874.415 757.000 6.051.415 6.073.500 4.748.619

8211111. Rješavanje imovinskih odnosa (za regulacijuJale i ostalih imovinskih odnosa) 300.000 7.861 3 100.000 100.000 100.000 100.000

8212202. Poslovna zona, plan i radovi; projektovanjeobjekata infrastrukture 420.000 200.000 200.000 200.000 200.000

311116821222

3.Izmirenje obaveza iz ranij.perioda poosnovu kapitalnih izdataka 500.000 102.911 21 500.000 500.000 500.000 500.000

821300 4. Nabavka opreme 143.600 70.000 6.500 76.500 76.500 156.500od toga: Ostalo u skladu sa čl.184. Zakona o zašt.i spašav.ljudi i materijal.dobara od prir.idr.nesreća 63.600 6.500 6.500 6.500 6.500

821200 5. Izgradnja drugih infrastrukturnih objekata 6.070.961 75.155 1 2.350.000 1.787.915 757.000 4.894.915 4.917.000 3.106.177821610 6.Rekonstrukcija 1.085.910 14.382 1 280.000 280.000 280.000 685.942

od toga:rekonstrukcija skloništa 244.449 50.000 50.000 50.000 50.000od toga: rekonstrukcija zgrade CZ i vatrogasnog domaod toga: rekonstrukcija općinske zgrade 150.000 14.382 10 100.000 100.000 100.000 135.942od toga: rekonstrukcija cesta 646.046 100.000 100.000 100.000 500.000od toga: uređenje i opremanje građevinskogzemljišta 20.000 30.000 30.000 30.000

8233317. Otplata kredita domaćim finansijskiminstitucijama 45.000 41.667

IV Tekuća rezerva 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Član 3.

- 10 -

Ekonom-PLAN za Ostvareno

za period Index PLANza

ski kod2016.g. I - III/16 4/3x100 za 2017.g.

(6+7+8+9) 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c iPLAN ZA NAREDNE

2 GODINEIzvor 1 -Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihodi

Izvor 4 -Grantovi idonacije

Rashodi i izdaci u budžetu, raspoređuju se po korisnicima kako slijedi:

- 11 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 101 OPĆINSKO VIJEĆE

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 3.000 0 500 500 500 500

0 1 1 1 6134002.Obilježavanje dana općine i ostali općinskijubileji i priznanja 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613822 3.Izdaci osig.bankar.usl. i usl.plat.prom. 1.000 0 00 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge: 322.400 71.337 22 292.000 0 0 0 292.000 292.000 292.0000 1 1 1 613914 4.1.Usluge reprezentacije 15.000 0 10.000 10.000 10.000 10.0000 1 1 1 613974 4.2.Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća 57.400 13.272 23 55.000 55.000 55.000 55.0000 1 1 1 od tog: komisija za procjenu nepokretnosti 21.000 4.133 20 21.000 21.000 21.000 21.0000 1 1 1 613975 4.3.Izdaci za naknade vijećnicima za rad u općinskom vijeću250.000 58.065 23 227.000 227.000 227.000 227.000

613000 Izdaci za materijal i usluge 331.400 71.337 22 293.500 0 0 0 293.500 293.500 293.5000 1 6 0 614323 Transfer parlamentarnim grupama u OV 35.300 5.883 17 35.300 35.300 35.300 35.3000 1 6 0 614124 Naknade izbornoj komisiji i troškovi izbora 120.000 20.000 17 23.000 23.000 100.000 23.0000 1 6 0 Tekući grantovi 155.300 25.883 17 58.300 0 0 0 58.300 135.300 58.300

SVEGA RAZDIO 10: 486.700 97.220 20 351.800 0 0 0 351.800 428.800 351.800

11 JEDINSTVENI ORGAN DRŽAVNE SLUŽBE

111 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (4) 93.000 23.344 25 93.000 93.000 93.000 93.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 9.000 1.366 15 9.000 9.000 9.000 9.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 102.000 24.710 24 102.000 0 0 0 102.000 102.000 102.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 9.700 2.451 25 9.700 9.700 9.700 9.7000 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 3.000 52 2 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 1.500 189 13 1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613311 2.1.od toga: izdaci za telefonske usluge 1.500 189 13 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.5000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge: 2.000 0 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.0000 1 1 1 613912 4.1. Usluge štampanja 500 0 500 500 500 500

0 1 1 1 6139204.2. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

0 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 10.000 241 2 9.000 0 0 0 9.000 9.000 9.000

SVEGA 111: 121.700 27.402 23 120.700 0 0 0 120.700 120.700 120.700

112 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (13) 347.000 85.167 25 336.500 336.500 336.500 347.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 76.500 24.862 32 85.076 85.076 77.000 77.000

od toga: otpremnine 30.000 9.923 33 30.000 30.000 30.000 30.000

611200

od toga : naknade za slučaj povrede na radu,teške bolesti ili invalidnosti zaposlenika iličlanova njihove uže porodice ili njihove djece 20.000 8.346 42 15.000 15.000 15.000 20.000

0 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 423.500 110.029 26 421.576 0 0 0 421.576 413.500 424.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 36.000 8.942 25 37.050 37.050 36.000 36.000

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 7.000 50 1 5.000 5.000 5.000 7.000

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

I Z D A C Ipo korisnicima, odnosno nosiocima sredstava

- 12 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 9.500 1.810 19 9.500 0 0 0 9.500 9.500 9.5000 1 1 1 613311 2.1.Izdaci za telefon.usluge (PTT) 5.500 901 16 5.500 5.500 5.500 5.5000 1 1 1 613312 2.2. Usluge interneta za općinu 4.000 909 23 4.000 4.000 4.000 4.0000 1 1 1 613313 2.3.Izdaci za mobilni telefon 00 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 7.000 11.154 159 7.000 7.000 7.000 7.000

0 1 1 1 613814 4.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i uslugaplatnog prometa 6.000 5.794 97 6.000 0 0 0 6.000 6.000 6.000

0 1 1 1 4.1. Osiguranje zaposlenih 6.000 5.794 97 6.000 6.000 6.000 6.0000 1 1 1 613900 5.Ugovorene usluge 91.200 11.749 13 71.200 0 0 0 71.200 71.200 86.2000 1 1 1 613916 5.0. Usluge objavljivanja tendera i oglasa 15.000 2.568 17 15.000 15.000 15.000 15.0000 1 1 1 613914 5.1.Usluge reprezentacije 15.000 2.346 16 15.000 15.000 15.000 15.0000 1 1 1 613914 5.2.Promotivni materijal općine 5.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

0 1 1 1 6139745.3. Naknada za rad u komisijama imenovanimod strane općinskog načelnika 12.000 1.627 14 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 1 1 6139205.4. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 2.200 1.845 84 2.200 2.200 2.200 2.200od toga: usluge obuke državnih službenika odstrane Agencije za državnu službu 1.450 1.434 99 1.450 1.450 1.450 1.450

0 1 1 1 613940 5.5. Usluge sistematskog pregleda 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 7 0 613960 5.6.Zatezne kamate i troškovi spora #### 00 4 1 2 613973 5.7.Izdaci za volonterski rad 15.000 0 0 15.000

0 4 1 2 6139855.8. Izdaci za volontere za osiguranje za slučajozljede 5.000 360 7 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 6139835.9. Posebna naknada 0,5% nesreće - na platesvih uposlenih 12.000 2.691 22 12.000 12.000 12.000 12.000

0 1 1 1 6139915.10. Provedba ISO-standarda i ostalihprojekata za poboljšanje rada u organu uprave 5.500 0 5.500 5.500 5.500 5.500

0 1 1 1 613911 5.11. Ostale usluge 2.000 312 16 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 1 1 613991 5.12. Održavanje WEB starnice 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613931 5.13. Stručne i revizorske usluge 500 500 500 500 500

613000 Izdaci za materijal i usluge 120.700 30.557 25 98.700 0 0 0 98.700 98.700 115.700

0 1 1 1 614311Humanitarne, vladine i nevladine organizacije, iJP -memorandumi, ugovori i sporazumi 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

0 1 1 1 614324 Savez općina i gradova Federacije BiH 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000614322 Tekući transfer za oblast nauke 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 614811 Naknada za povrat više upl.pogr.upl.sreds. 20.000 8.585 100 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 7 0 614817 Izdaci za sudska izvršenja(rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku) #### 0

0 4 1 2 614819 Transfer institucijama za prijem volontera 100.000 11.157 11 50.000 50.000 50.000 50.000614000 Tekući grantovi 130.000 19.742 15 88.000 0 0 0 88.000 88.000 88.000

0 1 7 0 616331Kamata na pozajmice od domaćihfinansijsk.institucija 1.000 151 15 0

0 1 7 0 616212Kamata na pozajmice od stranih finansijskihinstitucija (EIB) 20.000 20.000 1.000 1.000

616000 Izdaci za kamate 1.000 151 15 0 0 20.000 0 20.000 1.000 1.000

0 1 1 1 821300 Ostala oprema 80.000 0 70.000 70.000 70.000 150.000

- 13 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

od toga: Oprema za općinski sud u Lukavcu izdoznačenih sredstava 0

0 1 1 1 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 80.000 0 0 70.000 0 0 0 70.000 70.000 150.000

0 1 7 0 823331 Otplate domaćim finansijskim institucijama 45.000 41.667 93 0

0 1 7 0 311000Izdaci za pokriće obaveza iz ranijih godina poosnovu tekućih izdataka (deficit iz prethodnihgodina) 80.000 0 100.000 100.000 100.000 150.000

SVEGA 112: 916.200 211.088 23 815.326 0 20.000 0 835.326 807.200 964.700

113 SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

0 1 1 2 611100 Bruto plaće i naknade plaća (13) 261.000 60.710 23 252.578 252.578 253.000 253.0000 1 1 2 611200 Naknade troškova zaposlenih 30.000 6.239 21 30.000 30.000 30.000 30.0000 1 1 2 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 291.000 66.949 23 282.578 0 0 0 282.578 283.000 283.000

0 1 1 2 612111 Doprinosi poslodavca 28.000 6.375 23 27.200 27.200 28.000 28.000

0 1 1 2 613100 1.Putni troškovi 2.000 50 3 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 1 2 613313 2. Izdaci za mobilni telefon 2.200 458 21 2.500 2.500 2.500 2.5000 1 1 2 613400 3.Nabavka materijala 10.000 8.659 87 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 1 2 6138004.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i uslugaplatnog prometa 3.000 262 9 3.000 3.000 3.000 3.000

0 1 1 2 613900 5.Ugovorene usluge 1.800 120 7 1.800 0 0 0 1.800 1.800 1.8000 1 1 2 613912 5.1. Usluge štampanja #### 0

0 1 1 2 6139205.2. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.800 120 7 1.800 1.800 1.800 1.800

613000 Izdaci za materijal i usluge 19.000 9.549 50 19.300 0 0 0 19.300 19.300 19.300SVEGA 113: 338.000 82.873 25 329.078 0 0 0 329.078 330.300 330.300

114SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, PRIVREDUI DRUŠTVENE DJELATNOSTI

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (25) 536.000 127.659 24 512.520 512.520 513.000 513.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 65.900 14.761 22 64.000 64.000 64.000 66.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 601.900 142.420 24 576.520 0 0 0 576.520 577.000 579.0000 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 56.300 13.404 24 55.500 55.500 55.500 55.5000 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613300 2.Vlastite komunalne usluge 52.000 9.962 19 52.000 0 0 0 52.000 52.000 52.0000 1 1 1 613311 2.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 4.000 562 14 4.000 4.000 4.000 4.0000 1 1 1 613314 2.2. Pismonosne pošiljke 48.000 9.400 20 48.000 48.000 48.000 48.0000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.0000 1 1 1 613700 4.Tekuće održavanje programa doku-nova 6.500 0 6.500 6.500 6.500 6.5000 1 1 1 613900 5.Ugovorene usluge 18.900 616 3 18.400 0 55.000 0 73.400 78.400 78.400

0 1 1 1 6139205.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 900 0 900 900 900 900

0 1 1 1 613974 5.2. Rad u komisijama 6.000 616 10 6.000 6.000 6.000 6.000

0 9 5 0 6139805.3. Izdaci za poreze i doprinose na dohodak - zaisplate doktorske disertacije 1.000 0 500 500 500 500

0 1 1 1 613991 5.4.Izdaci za uređenje poljoprivred.zemljišta 5.000 0 55.000 55.000 60.000 60.0000 1 1 1 613991 5.5.Izdaci za izuzimanje arhivske građe 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000

- 14 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

1 1 1 1 613991

5.6. Usluge tehničke zaštite zgrade općineLukavac i testiranje ugrađenog alarmnog sistemai vatrogasne dojave 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 103.400 10.578 10 102.900 0 55.000 0 157.900 162.900 162.900

0 1 8 0 614311 Transferi za mjesne zajednice(190+50)*12*33 97.120 9.702 10 97.120 97.120 97.120 97.120Sredstva za nevladin sektor (OCD) raspoređujuse na I+II+III: 824.000 133.156 664.750 0 0 0 664.750 664.750 664.750

0 8 1 0 614122I Sredstva za fizičku kulturu( 1+2+3+4+5+6+7+8) 563.000 113.164 20 492.250 0 0 0 492.250 492.250 492.250

0 8 1 0 614122 1. Sportski savez 253.500 56.389 22 228.150 228.150 228.150 228.150

0 8 1 0 6141222. Savez za sport i rekreaciju invalida općineLukavac 30.000 6.750 27.000 27.000 27.000 27.000

6141223. Transferi za manifestacije i klubove od općeginteresa ( od A do G ) 209.000 50.025 #### 188.100 0 0 0 188.100 188.100 188.100

0 8 1 0 614122 A) FK Mladost Puračić #### 0614122 A1) NK Svatovac - Poljice 0

0 8 1 0 614122 B) NK "Radnički" Lukavac 194.000 46.650 24 174.600 174.600 174.600 174.600

614122od toga: za izmirenje obaveza po sudskomizvršenju prema JP RAD Lukavac

0 8 1 0 614122 C) FK Prokosovići #### 00 8 1 0 614122 D) Rukometni klub Lukavac 00 8 1 0 614122 E) Košarkaški klub Radnički Lukavac 0

E1) Košarkaški klub Lukavac0 8 1 0 614122 F) "Odbojkaški klub 7" Lukavac #### 00 8 1 0 614122 G) Odbojk.klubu sjedeće odboj."Sinovi Bosne" 15.000 3.375 23 13.500 13.500 13.500 13.5000 8 1 0 614122 4. Pomoć fudbalskim klubovima općine #### 0

0 8 1 0 6141225. Učešće na međunarodnim manifestacijamaizvan BiH 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 8 1 0 6141226. Transfer za sportske memorijalne i ostaleturnire ( od A do I) 25.500 0 19.000 0 0 0 19.000 19.000 19.000

0 8 1 0 614122 A) Memorijalni turnir"Braća Babić" 5.000 0 4.500 4.500 4.500 4.500

0 8 1 0 614122B) Međunarodni memorijalni turnir "Elmir-EloSalihović" 5.000 0 4.500 4.500 4.500 4.500

0 8 1 0 614122C) Malonogometni turnir "Jasmin Mujčinović-Okonja" #### 0

0 8 1 0 614122 D) Malonogometni turnir "Nedžad Džinić-Nečko" #### 00 8 1 0 614122 E) "Turnir 28.august Dobošnica" #### 00 8 1 0 614122 F) "Turnir 28.august Modrac" #### 0

0 8 1 0 614122G) Transferi za sportske, memorijalne i ostaleturnire (u ranijim godinama:ostali turniri) 15.500 10.000 10.000 10.000 10.000

0 8 1 0 614122 H) Malonogometni turnir 7 zlatnih ljiljana 00 8 1 0 614122 I) Međunarodni turnir u sjedećoj odbojci #### 00 8 1 0 614122 7. Javni poziv u oblasti sporta 10.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 8 1 0 614122 8. Vanredni projekti u oblasti sporta 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000

0 8 2 0 614121II Sred. za kulturu koja se raspoređuju na(1+2+3+4): 185.000 10.992 6 115.500 0 0 0 115.500 115.500 115.500

0 8 2 0 614121 1.Manifestacije od općeg interesa ( od A do F ): 17.000 6.850 247 10.500 0 0 0 10.500 10.500 10.5000 8 2 0 614121 A) Memorijal Avdo Mujkić 4.000 3.600 90 2.000 2.0000 8 2 0 614121 B) Memorijal Jusuf Begić 2.000 0 1.500 1.5000 8 2 0 614121 C) Takmičenje amatera pjevača Puračić 1.500 1.000 67 1.000 1.000

- 15 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 8 2 0 614121 D) Likovna kolonija Bistarac Lukavac 2.000 0 1.500 1.5000 8 2 0 614121 E) KUD "Rudar" međunarodna smotra folklora 5.000 0 2.500 2.5000 8 2 0 614121 F) U susret proljeću RTL 2.500 2.250 90 2.000 2.000

614121 2.Podrška KUD-a i JU u oblasti kulture 57.000 2.000 40.000 40.000 40.000 40.000

0 8 2 0 6141213.Dani općine Lukavac i manifestacije od općeginteresa 41.000 2.142 5 35.000 35.000 35.000 35.000

0 8 2 0 614121 4.JAVNI POZIV za realizaciju projekta OCD 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000

614300III Sredstva nevladinim organizacijama odznačaja (od A do H ) 76.000 9.000 12 57.000 0 0 0 57.000 57.000 57.000

0 1 6 0 614311 A) HO "Merhamet" MDD 20.000 3.600 18 13.000 13.000 13.000 13.0000 1 6 0 614311 B) Dječije "Selo Mira" Turija 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 6 0 614311C) Centar za rehabilitaciju ovisnika opsihoaktivnim supstancama "Izvor Smoluća" 5.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

0 1 6 0 614311 D) Crveni križ Lukavac 15.000 3.600 24 12.000 12.000 12.000 12.0000 1 6 0 614324 E) Udruženje penzionera 5.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000

0 1 6 0 614324F) UG vatrogasnog društvaAmer Handanović Puračić 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 6 0 614324 G)Podrška udruženjima osoba sa invaliditetom 25.000 1.800 7 20.000 20.000 20.000 20.0001 0 1 2 614324 H) Udruženjima djece sa posebnim potrebama #### 0

0 1 6 0 614324

Podsticaj mladima - komisija za pitanja mladih,kulturu i sport općinskog vijeća

20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 6 0 614324Sredstva nevladinim organizacijama u kategorijisporazuma u partnerskim odnosima 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000od toga: za prevenciju u borbi protiv karcinoma 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 9 5 0 614234 Stipendije studentima i učenicima 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.0000 9 5 0 614234 Nagrade učenicima generacije 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

0 9 5 0 614239

Nabavka udžbenika i školskog pribora, testipendiranje učenika srednjoškolskogobrazovanja iz romske nacionalne manjine 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000

0 9 5 0 614239 Podrška pri odbrani doktorske disertacije 4.000 0 2.000 2.000 2.000 2.0001 0 9 0 614239 Transfer za socijalne pomoći 30.000 4.500 15 25.000 25.000 25.000 25.000

od toga: sredstva za bolničko i specijalističkoliječenje neosiguranih lica općine Lukavac 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 6 0 614311 Transfer za pomoć firmama i sindikal.organizacijama 20.000 0 10.000 10.000 10.000 10.0000 8 2 0 614316 JU Centar za kulturu 358.000 84.133 24 322.200 322.200 322.200 322.200

od toga: izmirenje obaveze po sudskom rješ.oizvrš.br. PS-96/02 ( obaveza za grijanje Domakulture). Obaveze iz ranijeg i tekućeg perioda 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

0 1 6 0 614329od toga: aktivnosti formiranja funkcije muzeja igalerije grada Lukavca 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 8 3 0 614316 JU RTL 319.000 74.433 23 287.100 287.100 287.100 287.1000 9 1 1 614316 JU Dječije obdanište Lukavac 270.000 63.000 23 243.000 243.000 243.000 243.0001 0 9 0 614181 JU Centar za socijalni rad 438.000 102.200 23 394.200 394.200 394.200 394.2000 8 2 0 614316 JU Javna biblioteka Lukavac 181.500 42.350 23 163.350 163.350 163.350 163.350

0 4 7 3 614329Učešće u organizaciji međunarodnogsajma, turizma, lova i ribolova 30.000 14.000 47 30.000 30.000 30.000 30.000

0 4 7 3 614329 Promocija općine na sajmovima 2.000 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 4 2 1 614414 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 50.000 21.756 44 50.000 50.000 50.000 50.000

0 4 1 2 614539Poticaj zapošljavanja mladih, krozorganizovanje inkubator centra 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

- 16 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

614000 Tekući transferi (grantovi) 2.736.620 549.230 20 2.375.720 0 0 0 2.375.720 2.375.720 2.376.720SVEGA 114: 3.498.220 715.632 20 3.110.640 0 55.000 0 3.165.640 3.171.120 3.174.120

115SLUŽBA ZA KOMUNALNO-STAMBENEPOSLOVE BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU IRASELJENA LICA

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (9) 212.000 52.137 25 212.000 212.000 212.000 212.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 26.000 5.796 22 26.000 26.000 26.000 26.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 238.000 57.933 24 238.000 0 0 0 238.000 238.000 238.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 23.000 5.474 24 23.000 23.000 23.000 23.0000 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.200 50 4 1.200 1.200 1.200 1.2000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 792.200 200.044 25 2.500 0 800.000 0 802.500 802.500 802.5000 1 1 1 613310 2.1. Vlastite komunalne usluge 2.200 503 2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.5000 1 1 1 613313 2.1.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 2.200 503 2.500 2.500 2.500 2.5000 1 6 0 613320 2.2. Zajednička komunalna potrošnja 790.000 199.541 25 0 0 800.000 0 800.000 800.000 800.0000 1 6 0 613320 2.2.1. Higijena grada, naselja i zimska služba 790.000 199.541 25 0 0 800.000 0 800.000 800.000 800.0000 1 6 0 613329 od toga:higijena i zimska služba 730.000 195.781 27 730.000 730.000 730.000 730.000

0 1 6 0 613329od toga: uređenje parkova, visokog i niskograstinja cvijetni aranžmani i dr. 40.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

0 1 6 0 613329 od toga: dekoracija grada 20.000 3.760 19 20.000 20.000 20.000 20.0000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge 124.127 0 0 900 0 0 0 900 900 900

0 1 1 1 6139204.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 900 0 900 900 900 900

0 5 1 0613991

Realizacija projekta sanacije i zatvaranja lokalnedeponije "Potočari" 113.227 0 0

0 1 6 0613991

Izdaci za finansiranje nužnih popravki nazajedničkim dijalovima i uređajima zgrada 10.000 0 0

613000 Izdaci za materijal i usluge 922.527 200.094 22 9.600 0 800.000 0 809.600 809.600 809.600

1 0 9 0 614239 Sredstva za obezb. učesnika NOAR-a 3.600 0 3.600 3.600 3.600 3.600

0 1 8 0 614253Tran.pojedinc.za troškove dženaze boraca injihovih članova(sredstva iz kantona) 30.000 4.156 14 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 8 0 614232 Transferi pojedincima BIZ (sredstva iz kantona) 21.000 7.600 36 21.000 21.000 21.000 21.000

0 1 8 0 614232Transf. dobit.najveć.ratn.odlikov.-sred.dobivena izkantona 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000

0 1 8 0 614232Tekući grant za troškove prevoza boračkepopulacije u svrhu liječenja van područja TK.a-sredstva od kantona

1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 8 0 614232 Sredst. Od TK za nabavku udžbenika 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 8 0 614232Sredst. Od TK za liječenje boraca i članovanjihovih porodica 15.000 7.500 50 15.000 15.000 15.000 15.000

0 1 8 0 614253Sreds.od Kant.za rješavanje stamben.potreba boračke populacije i rad komisije 30.000 8.571 29 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 6 0 6143111 Boračke organizacije: 104.000 25.083 24 104.000 0 0 0 104.000 104.000 104.0000 1 6 0 61431110 ORVI "Sinovi Bosne" Lukavac 23.000 5.250 23 23.000 23.000 23.000 23.000

od toga : obilježavanje dana invalida 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 6 0 61431111 Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 27.000 5.250 19 27.000 27.000 27.000 27.000

od toga: nabavka paketa 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.0000 1 6 0 61431113 Organizacija demobilisanih boraca 23.000 7.250 32 23.000 23.000 23.000 23.000

od toga: za obilježavanje dana armije 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

- 17 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 1 6 0 61431114 Udruž.dobitnika najviših ratnih priznanja općine Lukavac 6.000 1.500 25 6.000 6.000 6.000 6.0000 1 6 0 61431115 Patriotska liga 4.500 1.125 25 4.500 4.500 4.500 4.5000 1 6 0 61431116 Udruženje antifašista i boraca NOR-a 4.500 1.125 25 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 61431117Udruženje ratnih vojnih invalida sa 100% vojniminvaliditetom 2.500 208 8 2.500 2.500 2.500 2.500

0 1 6 0 61431118"Udruž.veterana rata 92-95 liječenihod PTSP Općine Lukavac" 4.500 1.125 25 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 61431119Organizacija demobilisanih boraca Roma"Romalen" 4.500 1.125 25 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 61431120Udruga dragovoljaca i veterana domovinskograta HVO općine Lukavac 4.500 1.125 25 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 6143114Transfer za rješavanje stambeneproblemat. boračke populacije 30.000 6.200 21 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 6 0 6143114 Transfer za liječenje boračke populacije 60.000 13.800 23 60.000 60.000 60.000 60.000614423 Subvencija JP Lukavac 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 0

0 6 3 0 614423

od toga: transfer JP RAD za rekonstr. i moderniz.Vodov.i kanal.mreže - sreds. od taxe zapriključ.na vod.i kan.mrežu #### 0

0 5 3 0 614423

od toga: transfer JP RAD za proširenjetoplifikacione mreže - sred.od naplaćenekom.taxe na priklj.na topl.mrežu #### 0

0 5 3 0 614423od toga:subvencija JP "Rad" za proširenjetoplovodne mreže - sredstva iz Kantona #### 0

0 1 6 0 614417 Subvencija JP Veterinarska stanica Lukavac 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000614000 Tekući transferi (grantovi) 318.600 72.910 23 197.600 0 10.000 111.000 318.600 318.600 318.600

1 0 9 0615311 Sufinansiranje stambenih objekata za socijalne

kategorije 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

1 0 9 0615311 Sufinansiranje izgradnje regionalnog centra za

osobe oboljele od autizma 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000615000 Kapitalni grantovi 30.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000

SVEGA 115: 1.532.127 336.411 22 488.200 0 810.000 111.000 1.409.200 1.409.200 1.409.200

116 SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (13) 361.500 85.789 24 328.000 328.000 328.000 328.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 28.000 6.126 22 28.000 28.000 28.000 28.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 389.500 91.915 24 356.000 0 0 0 356.000 356.000 356.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 38.000 9.008 24 35.000 35.000 35.000 35.0000 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.000 77 8 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613300 2.Vlastite komunalne usluge 1.300 281 22 1.300 0 0 0 1.300 1.300 1.3000 1 1 1 613311 2.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 1.300 281 22 1.300 1.300 1.300 1.3000 1 1 1 613313 2.2. Izdaci za mobilni telefon 00 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.0000 1 1 1 613900 4. Ugovorene usluge 40.800 0 0 40.800 0 0 0 40.800 40.800 40.800

0 1 1 1 6139204.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 800 0 800 800 800 800

0 1 1 1 6139404.2. Medicins.i laborator.usluge- Ispitivanje uzorka vode i hrane 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000

0 1 1 1 613991 4.3. Prinudno administrativno izvršenje rješenja 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000

- 18 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 46.100 358 1 46.100 0 0 0 46.100 46.100 46.100SVEGA 116: 473.600 101.281 21 437.100 0 0 0 437.100 437.100 437.100

117SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNOPLANIRANJE I INVESTICIJE

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (17) 356.000 78.353 22 317.000 317.000 317.000 317.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 34.000 7.760 23 34.000 34.000 34.000 34.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 390.000 86.113 22 351.000 0 0 0 351.000 351.000 351.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 38.000 8.227 22 34.000 34.000 34.000 34.000

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 532.000 143.152 27 2.000 0 450.000 0 452.000 502.000 532.0000 1 1 1 613300 2.1. Vlastite komunalne usluge 2.000 477 24 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.0000 1 1 1 613311 2.1.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 2.000 477 24 2.000 2.000 2.000 2.0000 6 4 0 613210 2.2. Zajednička komunalna potrošnja 530.000 142.675 27 0 0 450.000 0 450.000 500.000 530.0000 6 4 0 613211 2.2.1. Potrošnja el. energ. za uličnu rasvjetu 530.000 142.675 27 450.000 450.000 500.000 530.0000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.0000 6 4 0 613720 4.Tekuće održavanje 360.000 0 0 0 0 325.000 0 325.000 325.000 325.000

0 6 4 0 6137244.1. Usluge održavanja cesta i drugihinfrastrukturnih objekata 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000

0 6 4 0 613726 4.2. Održavanje ulične rasvjete 135.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000

0 6 4 0 6137274.3. Ostale usluge opravke i održavanja (spomenobilježje i podhodnici) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

0 1 1 1 613900 5.Ugovorene usluge 266.367 3.309 1 50.700 0 0 0 50.700 50.700 50.700

0 1 1 1 6139205.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 700 0 700 700 700 700

0 1 1 1 613974 5.2. Rad u komisijama 40.000 3.309 8 40.000 40.000 40.000 40.000

0 6 6 0 613991

5.3.Podrška socioekonomskom uključivanjuromske populacije u BiH putem obezbjeđenjstambenih jedinica i socijalnih mjera -2013.godina: raniji naziv Stambeno zbrinjavanje"ROM-a" 15.667 0 10.000 10.000 10.000 10.000

0 6 6 0 613991

5.4.Podrška socioekonomskom uključivanjuromske populacije u BiH putem obezbjeđenjstambenih jedinica i socijalnih mjera -2014.godina 195.000 0 0

0 6 6 0 613991

5.5.Podrška socioekonomskom uključivanjuromske populacije u BiH putem obezbjeđenjstambenih jedinica i socijalnih mjera -2015.godina 15.000 0 0

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.168.867 146.461 13 63.200 0 775.000 0 838.200 888.200 918.200

0 1 6 0 614311 1. Ekologija - hitne intervencije(uklanjanje divljih deponija)- prethodna godina

10.000 20.000 20.000 20.000 20.000

0 5 3 0614411

2. Subvencija JP "Rad" Lukavac za učešće uinvesticiji izgrađenog toplovoda od straneElektroprivrede BiH 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000

0 5 1 0 6144113. Subvencija JP "Rad" Lukavac za uređenjeprostora deponije za odlaganje otpada u MZHuskići 25.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

614000 Tekući grantovi 235.000 0 0 0 0 230.000 0 230.000 230.000 230.000

- 19 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 6 6 0 615211 1. Obnova stambenog fonda i podrška povratku35.000 1.200 3 20.000 20.000 20.000 20.000

0 6 6 0615311 2. Projekti poboljšanja životnog standarda

ROMA, obaveza iz 2014.g.HILSVERK 10.000 15.667 157 00 6 2 0 615311 3. Ostali infrastruk.objekti po MZ-a : 330.000 64.095 19 0 0 290.000 0 290.000 290.000 290.0000 6 2 0 615311 3.1. za sportske objekate 20.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

od toga: ostali(dio za kulganu) 20.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

0 6 2 0 615311 3.2. za objekte kulture 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.0000 6 2 0 615311 3.3. za spomen obilježja 15.000 161 15.000 15.000 15.000 15.000

615311 3.4. za vodosnadbijevanje naselja 100.000 24.095 0 100.000 100.000 100.000 100.0000 6 2 0 od toga: ostali #### 0

0 6 2 0615311 3.5. ostali objekti:ambulante, škole, ostale javne

ustanove i info portali 25.000 160 15.000 15.000 15.000 15.000od toga:za JU Gimnazija 5.000 0

0 8 4 0615311 3.6. Podrška vjerskim zajednicama za

rekonstrukciju i izgradnju vjerskih objekata 120.000 40.000 33 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.0000 8 4 0 3.6.1. za Islamsku zajednicu 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.0000 8 4 0 3.6.2. za džamiju u gradu 70.000 20.000 29 50.000 50.000 50.000 50.0000 8 4 0 3.6.3. za Katoličku crkvu 10.000 10.000 100 10.000 10.000 10.000 10.0000 8 4 0 3.6.4. za uređenje katoličke crkve #### 00 8 4 0 3.6.5. za Pravoslavnu crkvu 10.000 10.000 100 10.000 10.000 10.000 10.000

0 6 2 0615311 4. Kapitalni transfer JU Dom Zdravlja Lukavac

70.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000

0 6 2 0615311 5.Kapitalni transferi mjesnim zajednicama

za objekte infrastrukture #### 0od toga: posipanje makadamskih puteva(oštećenih od poplava) #### 0

0 6 2 0615311

6. Kapit.transf.mjes.zajedn.za regulaciju vodotokaoborinske i otpadne vode ( u cilju zaštite odpoplava) #### 0

615000 Kapitalni grantovi (1+2+3+4+...+7) 445.000 80.962 18 0 0 360.000 0 360.000 360.000 360.000

0 4 4 3 821200 1. Izgradnja drugih infrastrukturnih objekata 4.806.376 70.732 1 0 2.350.000 1.107.915 757.000 4.214.915 4.237.000 3.106.1770 4 4 3 821221 1.0. Proširenje i modernizacija ulične rasvjete 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

od toga: dovršetak radova u ulicama Zmaja odBosne, Ismeta Mujezinovića i Branilaca Bosne 33.087 0

0 4 4 3 821226 1.1.Radovi za centralno spomen obilježje 0

0 4 4 3 8212111.2. Projektovanje i I faza izgradnje "Gradskogobdaništa" 1.000 0 0

0 4 4 3821224

1.3. Upravljanje gubicima vode i rekonstrukcijamreže u vodoovod.sistemu Lukavac (diosredstava EIB-a); ranije god.naziv: Investicijavodosnadbijevanja Lukavac Grada i prigradska

80.000 64.531 81 0

0 4 4 3 821224

1.4. Obezbjeđenje dodatnih količina vode zavodovodni sistem za Lukavac Grad saprigradskim naseljima (sufinansiranje projekta saČRA-Češk0m razvojnom agencijom) 100.000 20.000 20.000 20.000

0 4 4 3 821223 1.5. Regulacija riječnih vodotokova i bujičnihpotoka Nastavak regulacije Lukavčića-ranije godine

100.000 0 30.000 30.000 30.000

0 4 4 3 8216101.6. Uređenje i opremanje građevinskog zemljišta

20.000 0 30.000 30.000 30.000

- 20 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 4 4 3 821224

1.7. Odvodnja oborinskih voda sa brda Doložali Grada Lukavac ( dio sredstva EIB-a isreds.budžeta)Odvodnja oborinskih voda ikanalizacija(dio ugovor sa EIB putem Federalnogminist.finans.)(u svrhu preventive od poplava u gradu) 570.000 6.201 1 20.000 300.000 350.000 670.000 620.000 424.714

0 4 4 3 8212241.8. Odvodnja otpadnih voda grada Lukavac iprigradskih naselja ( dio sreds. EIB-a I sreds.Budžeta) 957.915 280.000 377.915 400.000 1.057.915 1.130.000 906.688

0 4 4 3 821224

1.9. Postrojenje za tretman otpadnih vodaLukavac Grad sa prigradskim naseljima -15000EBS ( dio sredstva iz kredita EIB-a dio izsreds.budžeta) 2.257.000 2.050.000 250.000 7.000 2.307.000 2.307.000 1.724.775

0 4 4 3 8212241.10. Dovršetak izgradnje kolektora oborinske i

otpadne vode ( Petrak - Bistaračka ulica) 164.999 0od toga: ugovor iz 2012.g. Za izgradnju glavnog

kolektora u vrijednosti 485.022,40 KM, od čega

izvršenih radova 320.023,88 KM 164.999 0

0 4 4 3 8212241.11. Odvodnja oborinskih voda u ulici BranilacaBosne i ulici Redžepa ef. Muminhodžić ( kišnikanal) 275.047 0

0 4 4 3 821224 1.12. Zaustavne brane oborinskih voda na brduDoležal 5.000 0

0 4 4 3 8212241.13. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u

gradu Lukavac i MZ na području općine Lukavac 50.000 50.000 50.000 50.000

8216191.14. Regulacija riječnih vodotokova ( rijeke Jala,Turija Spreča i dr.) 0

0 4 4 3 8216191.15. Poboljšanje energetske efikasnosti Domakulture u naselju Bistarac Donji 25.415 0

0 4 4 3 821220 2. Industrijska zona: 120.000 0 0 0 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000

0 4 4 3821222 2.1. Asfaltiranje dionice puta u industrijskog zoni

80.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 4 4 3 821224 2.2 Izgradnja druge faze distributivnog vodovoda0

0 4 4 3 821221 2.3. Izgradnja ulične rasvjete 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000

0 4 4 3 821220

3. Projektovanje kuća i objekata infrastr., izrada

glavnog projekta toplifikacije, projekata sanacije,

rekonstrukcije i proširenja vodovodne i

kanalizacione mreže i ostalo; izrada idejnih

rješenja,izrada prost.planske dokumen.,revizija,

nadzor 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000

8212204. Proširenje i rekonstrukcija toplovodne mreže uLukavcu gradu 1.310.000 4.423 710.000 710.000 710.000

0 4 4 3 821222 5.Izmirenje obaveza iz ranij.perioda poosnovu kapitalnih izdataka, od čega: 500.000 102.911 21 500.000 500.000 500.000 500.000

5.1. dio obaveza finansiran iz sredstava0

- 21 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 4 4 3 821612 6. Rekonstrukcija cesta: 646.046 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 500.0006.1. Dionica puta Bistarac Donji - Bistarac Gornji,dovršetak po ugovoru 06.2. Ulice Branilaca Bosne i Ismeta Mujezinovića,dovršetak po ugovoru 93.502 06.3. Ulica Zmaja od Bosne 111.684 06.4. Lokalni putevi po Mjesnim zajednicama,dovršetak po ugovoru 112.101 06.5. Rekonstrukcija parking prostora ispredzgrada, dovršetak po ugovoru 28.759 06.6. Rekonstrukcija raskrsnice u Puračiću 06.7. Građenje i rekonstrukcija lokalnih inerazvrstanih cesta i ulica 300.000 100.000 100.000 100.000 500.000

821619 7. Rekonstrukcija i poboljšanje školskog poligonaosnovne škole Turija

820000 Izdaci (1+2+3+4+5+6+7) 7.682.422 178.066 2 0 2.350.000 2.617.915 757.000 5.724.915 5.747.000 4.306.177

SVEGA 117: 9.959.289 499.829 5 448.200 2.350.000 3.982.915 757.000 7.538.115 7.610.200 6.199.377

118 SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (15) 290.000 70.547 24 290.000 290.000 290.000 290.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 39.000 8.886 23 39.000 39.000 39.000 39.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 329.000 79.433 24 329.000 0 0 0 329.000 329.000 329.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 30.500 7.408 24 30.500 30.500 30.500 30.500

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.500 25 2 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 2.850 442 16 2.850 0 0 0 2.850 2.850 2.8500 1 1 1 613311 2.1.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 1.600 225 14 1.600 1.600 1.600 1.6000 1 1 1 613313 2.1.2. Izdaci za mobilni telefon 1.250 217 1.250 1.250 1.250 1.2500 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 8.000 0 8.000 8.000 8.000 8.0000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge 35.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000

0 1 1 1 6139204.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613937 4.2.Troškovi vještačenja 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

0 1 1 1 613991 4.3. Georeferensiranje i digitalizacija planova iusaglašavanje starog i novog premjera 30.000 0 20.000 20.000 20.000 20.0004.4. Usluge korištenja signala baznih stanica 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 47.350 467 1 37.350 0 0 0 37.350 37.350 37.350

0 1 1 1 8211111. Rješavanje imovinskih odnosa (za regulacijuJale i ostalih imovinskih odnosa zemljišta iobjekata) 300.000 7.861 3 100.000 100.000 100.000 100.000

820000 Izdaci 300.000 7.861 3 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000

SVEGA 118: 706.850 95.169 13 396.850 0 100.000 0 496.850 496.850 496.850

119 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

0 2 2 0 611100 Bruto plaće i naknade plaća (22) 484.000 126.269 26 484.000 484.000 484.000 484.0000 2 2 0 611200 Naknade troškova zaposlenih 52.000 12.202 23 52.000 52.000 52.000 52.000

- 22 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 2 2 0 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 536.000 138.471 26 536.000 0 0 0 536.000 536.000 536.000

0 2 2 0 612111 Doprinosi poslodavca 51.000 13.258 26 51.000 51.000 51.000 51.000

0 2 2 0 613100 1.Putni troškovi 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.0000 2 2 0 613200 2.Izdaci za energiju 12.000 4.197 35 12.000 12.000 12.000 12.0000 2 2 0 613300 3.Izdaci za komunalne usluge 7.760 2.108 27 6.260 0 0 0 6.260 6.260 6.2600 2 2 0 613311 3.1. od toga: Izdaci za telefon.usluge (PTT) 4.000 964 24 2.500 2.500 2.500 2.500

0 2 2 0 6133123.2. od toga: Usluge interneta za CZ-operativnicentar 360 88 24 360 360 360 360

0 2 2 0 613313 3.3. od toga: Izdaci za mobilni telefon 00 2 2 0 613321 3.4. od toga: Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000 870 44 2.000 2.000 2.000 2.0000 2 2 0 613323 3.5. od toga: Izdaci usluga odvoza smeća 1.400 186 13 1.400 1.400 1.400 1.4000 2 2 0 613400 4. Nabavka materijala od čega za: 10.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 10.000 10.0000 2 2 0 4.1.Nabavka materijala za rad CZ 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

0 2 2 0 6134004.2. Pripremanje, opremanje i obuka strukturacivilne zaštite #### 0

0 2 2 0 613500 5.Izdaci za usluge prevoza i goriva 800 0 800 800 800 800

0 2 2 0 613511od toga: za gorivo za sanaciju od elementarnihnepogoda (i prevoz u 2014) 0

613522 od toga: za prevoz robe 0613523 od toga: Izdaci za usluge registracije vozila 0

0 2 2 0 613700 6.Tekuće održavanje 15.000 0 0 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.0000 2 2 0 613722 6.1. Tekuće održavanje opreme 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.0000 2 2 0 613723 6.2. Generalni remont vozila 0

od toga: za održavanje vozila - sanacija odelementarnih nepogoda (u 2014) 0

0 2 2 0 613800 7.Izdaci za osiguranje vozila 3.200 0 0 3.200 0 0 0 3.200 3.200 3.2000 2 2 0 613813 7.1. osiguranje vozila 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.2000 2 2 0 613813 7.2. osiguranje vatrogasaca - dodatno 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.0000 2 2 0 613900 8.Ugovorene usluge: 819.883 6.924 1 30.900 0 111.500 0 142.400 142.400 142.400

0 2 2 0 6139208.0. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 900 0 900 900 900 900

0 2 2 0 613940 8.1. Usluge sistematskog pregleda 00 2 2 0 613991 8.2.Obilježavanje rizičnih miniranih površina 10.000 0 0

0 2 2 0 6139748.3.Naknada za rad komisije za popis i procjenušteta Općine Lukavac 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 2 2 0 613974 8.4.Naknada za rad članova štaba 25.000 6.655 27 25.000 25.000 25.000 25.000

0 2 2 0 6139748.5.Naknada za rad opštinskog koordinatora zademiniranje #### 0

0 2 2 0 6139748.6.Naknada za rad radne grupe za ažuriranje iizradu plana zaštite od požara općine #### 0

0 2 2 0 613991 8.7. Izrada elaborata za sanaciju klizišta 30.000 0 0

0 2 2 0 6139918.8.Ostalo u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.ispašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća 200.218 0 111.500 111.500 111.500 111.500

0 2 2 0 6139918.9.Obuka struktura civilne zaštite u zemlji iinostranstvu 20.000 0 0

0 2 2 0 613991 8.10. Interventno čišćenje vodotoka ( preventiva) 27.000 0 0

- 23 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 2 2 0 6139918.11. Faza saniranja i otklanjanja dijela štetauzrokovanih prirodnom i dr. nesrećom 315.794 0 0

od toga: iz najmens. 0,5% ubranih u 2012.god. 0

od toga: Odluka Kantonalne uprave civilne zaštitebr. 18/01-14-031289/13 od 20.12.2013.g. Na imenužne sanacije Šikuljačke rijeke 22.794 0 0

61399418.12. Usluge sistematskog pregleda vatrogasaca 2.500 0 0

0 2 2 2

613991

Namjenska sredstva za ublažavanje posljedicaelementar.nepogoda ( od FONDA, od vlade TKusmjerena od Upravnog odbora Federalnogfonda, donac.domaćih i inostranih fizičkih ipravnih lica, od skloništa 178.471 269 0od toga: Odluka br.18/01-14-016415-7/15 naiznos od 54.330,05 KM za otklanjanje štetanastalih djelovanjem prirodnih nesreća u2014.godiniod toga: Odluka općinskog vijeća Lukavac br. 01-02-1-1579/14 "Službeni glasnik općine Lukavacbr8/14, kojom je izvršena prenamjena naknada odskloništa za ublažavanje posljedica prirodnenepogode 0

0 2 2 2 613991 8.12. Sufinansiranje međunarodnih projekata iprojekata sa viših nivoa vlasti 5.000 0 0

613000 Izdaci za materijal i usluge 871.643 13.229 2 81.160 0 111.500 0 192.660 192.660 192.660

0 2 2 0 614241

Faza saniranja posljedica uzrokovanih prirodnomi dr. nesrećom na području općine Lukavac (budžetska sredstva) 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 2 2 0 614241Sreds.za sanaciju dijela šteta nastalih prirodnom idrugom nesrećom 215.429 0 0

od toga: doznačena, a ne utrošena sredstva saviših nivoa, za sanaciju klizišta po odluci br.11-49/1-705-2/10-12 od 11.11.2010.g. #### 0

0 2 2 0 614329 Deminiranje ciljanih projekata (sufinansiranje) 100.000 0 0od toga: iz sredstava budžeta #### 0

0 2 2 0 614329Preventivna zaštita životinja (antraks, bjesnilo i dr.zarazne bolesti) 10.000 0

614519

Ostale subvencije privatnim preduzećima ipreduzetnicima: Odluka vlade TK br.02/1-14-021842/14 od 23.09.2014.g. za potrebe privrednihsubjekata koji su pretrpjeli štete usljed prirodnihnepogoda 50.000 0

614000 Grantovi pojedincima - za posebne namjene 380.429 0 0 5.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000

- 24 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 2 2 0615211 Kapitalni transferi pojedincima za otklanjanje šteta

uzrokovanih prirodnom nesrećom 153.367 0od toga: Odluka vlade TK br. 02/1-14-24838/14od 23.09.2014.godine na iznos 35.700 KM, zaizgradnju jednog stambenog objekta uništenogusljed prirodne nesreće 35.700 0

od toga: Odluka br. 01-14-9/14 od 04.09.'14. odFederalnog fonda za pomoć nastradalimpodručjima od prirodnih nesreća na teritoriji FBiH 101.398 0

od toga: Odluka br.18/01-14-016415-7/15 naiznos od 54.330,05 KM i br.18/01-14-015123-7/15u iznosu od 16.269 KM od Kantonalne upravecivilne zaštite za otklanjanje šteta nastalihdjelovanjem prirodnih nesreća u 2014.godini 16.269 0

0 2 2 2 615311

Kapit.transf.neprofitnim organizacijama -namjenska sredstva za ublažavanje posljedicaelementar.nepogoda ( od FONDA, od vlade TKusmjerena od Upravnog odbora Federalnogfonda, donac.domaćih i inostranih fizičkih ipravnih lica, od skloništa: "Sredstva zaublažavanje element.nepogoda" 6.162 1.950 0

0 2 2 2

od toga: Odluka općinskog vijeća Lukavac br. 01-02-1-1579/14 "Službeni glasnik općine Lukavacbr8/14, kojom je izvršena prenamjena naknada odskloništa za ublažavanje posljedica prirodnenepogode 0

615000 Kapitalni transferi 159.529 1.950 1 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 0 821341Tehničko opremanje Centra za obavještav.Elektronska oprema 10.000 0 0

0 2 2 0 821614 Rekonstrukcija zgrade Službe civilne zaštite #### 0

0 2 2 0 821614 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Lukavcu #### 0

0 2 2 0 821300Opremanje struktura Z/S CZ sa posebnimakcentom na Službu zaštite od požara 50.000 0 0

0 2 2 0 821300Opremanje vatrogasne jedinice iz sredstava poZakonu o zaštiti od požara 3.600 0 6.500 6.500 6.500 6.500

0 2 2 0 821619 Rekonstrukcija skloništa 244.449 0 50.000 50.000 50.000 50.000821000 Sredstva za posebne namjene CZ 308.049 0 0 0 0 56.500 0 56.500 56.500 56.500

SVEGA 119: 2.306.650 166.908 7 673.160 0 168.000 0 841.160 841.160 841.160SVEGA RAZDIO 11: 19.852.636 2.236.593 11 6.819.254 2.350.000 5.135.915 868.000 15.173.169 15.223.830 13.973.507

12 121 SLUŽBA OTP

0 1 3 3 611100 Bruto plaće i naknade plaća (14) 188.000 44.149 23 160.000 160.000 160.000 160.0000 1 3 3 611200 Naknade troškova zaposlenih 27.800 5.309 19 25.000 25.000 25.000 25.0000 1 3 3 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 215.800 49.458 23 185.000 0 0 0 185.000 185.000 185.000

- 25 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

0 1 3 3 612111 Doprinosi poslodavca 21.000 4.636 22 16.800 16.800 17.000 17.000

0 1 3 3 613100 1.Putni troškovi 100 0 100 100 100 1000 1 3 3 613200 2.Izdaci za energiju 48.000 18.370 38 48.000 48.000 48.000 48.0000 1 3 3 613300 3.Izdaci za komunalne usluge 9.500 2.122 22 9.500 0 0 0 9.500 9.500 9.5000 1 3 3 613311 3.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 2.000 427 21 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 3 3 613321 3.2. Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.500 650 26 2.500 2.500 2.500 2.5000 1 3 3 613323 3.3. Izdaci usluga odvoza smeća 5.000 1.045 21 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 3 3 613400 4.Nabavka materijala 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.0000 1 3 3 613500 5.Izdaci za usluge prevoza i goriva 40.000 3.791 9 40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.0000 1 3 3 613511 5.1. Izdaci za gorivo 35.000 35.000 35.0000 1 3 3 613523 5.2. Izdaci za registraciju motornih vozila 5.000 5.000 5.0000 1 3 3 613700 6.Tekuće održavanje opreme i zgrade 55.000 1.549 3 55.000 0 0 0 55.000 55.000 55.0000 1 3 3 613711 6.1. Općinskih upravnih zgrada 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 3 3 6137206.2. Usluge popravke i održavanja (Općinskeopreme, u 2014) 45.000 1.549 3 45.000 0 0 0 45.000 45.000 45.000

613723 od toga: održavanje vozila 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000613727 od toga: ostalo 25.000 1.549 6 25.000 25.000 25.000 25.000

0 1 3 3 613813 7. Izdaci za osiguranje vozila 7.000 1.021 15 7.000 7.000 7.000 7.0000 1 3 3 613900 8.Ugovorene usluge 10.000 0 0 10.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000

0 1 3 3 6139128.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 300 0 300 300 300 300

0 1 3 3 613914 8.2.Usluge reprezentacije 9.700 0 9.700 9.700 9.700 9.7000 1 3 3 613000 Izdaci za materijal i usluge 179.600 26.853 15 179.600 0 0 0 179.600 179.600 179.600

0 1 3 3 821614 Rekonstrukcija zgrada 150.000 14.382 10 100.000 100.000 100.000 135.9420 1 3 3 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 150.000 14.382 10 0 0 100.000 0 100.000 100.000 135.942

SVEGA 121: 566.400 95.329 17 381.400 0 100.000 0 481.400 481.600 517.542

13 131 OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO

0 1 3 3 611100 Bruto plaće i naknade plaća (3) 107.000 26.003 24 105.000 105.000 105.000 105.0000 1 3 3 611200 Naknade troškova zaposlenih 7.500 1.497 20 7.500 7.500 7.500 7.5000 1 3 3 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 114.500 27.500 24 112.500 0 0 0 112.500 112.500 112.500

0 1 3 3 612111 Doprinosi poslodavca 9.500 2.730 29 9.500 9.500 9.500 9.500

0 1 3 3 613100 1.Putni troškovi 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 3 3 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 1.500 168 11 1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.5000 1 3 3 613311 2.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 1.500 168 11 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 3 3 613400 3.Nabavka materijala 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.0000 1 3 3 613900 4.Ugovorene usluge 56.500 0 0 56.500 0 0 0 56.500 56.500 56.500

0 1 3 3 6139204.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

0 1 3 3 613937 4.2. Izdaci za usluge vještačenja 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 7 0 613960 4.3. Zatezne kamate i troškovi spora 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.0000 1 3 3 613000 Izdaci za materijal i usluge 62.000 168 0 62.000 0 0 0 62.000 62.000 62.000

0 1 7 0 614817Izdaci za sudska izvršenja(rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku) 100.000 49.259 49 100.000 100.000 100.000 100.000

0 1 7 0 614819 Izdaci za sudske i vansudske nagodbe 50.000 3.222 6 50.000 50.000 50.000 50.000614000 Tekući grantovi 150.000 52.481 35 0 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

- 26 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

PLAN za 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16Ind.7/6

*100

ZAHTJ

Izvor 1 - Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.

(9+10+11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

PLAN ZA 2017

SVEGA RAZDIO 12: 336.000 82.879 25 184.000 0 150.000 0 334.000 334.000 334.000

14 141 0 1 1 1 617111 TEKUĆA REZERVA 50.000 443 1 50.000 50.000 50.000 50.000

UKUPNI IZDACI: 21.291.736 2.512.464 12 7.786.454 2.350.000 5.385.915 868.000 16.390.369 16.518.230 15.226.849

Dostavljeno:1. Općinskom vijeću,2x2."Službenom glasniku",1x PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA3. Služba za budžet i finansije,2x4. Arhivi.

Dr Dževdet Osmanbegović

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Lukavac", a važi za fiskalnu 2017.godinu.

Budžetskim korisnicima, za koje u ovom budžetu nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, a kod kojih se ukaže neodložna potreba za sredstvima, predviđena su sredstva tekuće rezerve. Sredstva tekuće rezerve odobrava općinski načelnik.

Član 4.

- 27 -

Prilog 1.

0

R. br. Funk.kod Opis

Budžet/finansijski

plan 2016.g.

Ostvarenjeza period

I-III/16

Izvor 1 -Sredstvabudžeta

Izvor 2 -Kreditnasredstva

Izvor 3 -Namjenski

prihod

Izvor 4 -Grantovi idonacije

PLAN za 2017.g.(10+11+12+

13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Ukupni rashodi (zbir funkcija)(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 21.291.736 2.512.464 7.786.454 2.350.000 5.385.915 868.000 16.390.369 16.518.230 15.226.849

2 01 Opšte javne usluge(3+…..+10) 6.770.670 1.401.808 4.837.594 0 1.255.000 111.000 6.203.594 6.259.370 6.362.812

3 011Izvršni i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni poslovi, spoljniposlovi

4.228.850 864.746 3.730.774 0 175.000 0 3.905.774 3.884.350 3.978.850

4 012 Strana ekonomska pomoć5 013 Opće usluge 902.400 178.208 565.400 0 250.000 0 815.400 815.600 851.5426 014 Osnovno istraživanje7 015 IiR Opće javne usluge8 016 Opće javne usluge n. k. 1.305.300 279.507 344.300 0 830.000 0 1.174.300 1.251.300 1.174.3009 017 Transakcije vezane za javni dug 126.000 41.818 100.000 0 0 0 100.000 100.000 150.000

10 018 Transferi opšteg karaktera izmeđurazličitih nivoa vlasti 208.120 37.529 97.120 0 0 111.000 208.120 208.120 208.120

11 02 Odbrana (12+….+16) 2.306.650 166.908 673.160 0 168.000 0 841.160 841.160 841.16012 021 Vojna odbrana13 022 Civilna odbrana 2.306.650 166.908 673.160 0 168.000 0 841.160 841.160 841.16014 023 Inostrana vojna pomoć15 024 IiR Odbrana16 025 Odbrana n. k.

17 03 Javni red i sigurnost(18+….+23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 031 Policijske usluge19 032 Usluge protivpožarne zaštite 0 0 0 0 0 0 0 0 020 033 Sudovi21 034 Zatvori

PLAN ZA NAREDNE 2GODINE

2018 2019

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji

- 28 -

22 035 IiR Javni red i sigurnost23 036 Javni red i sigurnost n. k.

24 04 Ekonomski poslovi(25+….+33) 7.885.422 225.339 137.000 2.350.000 2.617.915 757.000 5.861.915 5.884.000 4.459.177

25 041 Opći ekonomski, komercijalni iposlovi po pitanju rada 121.000 11.517 56.000 0 0 0 56.000 56.000 71.000

26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov iribolov 50.000 21.756 50.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000

27 043 Gorivo i energija

28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 7.682.422 178.066 0 2.350.000 2.617.915 757.000 5.724.915 5.747.000 4.306.177

29 045 Transport30 046 Komunikacije31 047 Ostale industrije 32.000 14.000 31.000 0 0 0 31.000 31.000 32.00032 048 IiR Ekonomski poslovi33 049 Ekonomski poslovi n. k. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 05 Zaštita životne sredine(35+…..+40) 338.227 0 0 0 210.000 0 210.000 210.000 210.000

35 051 Upravljanje otpadom 138.227 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.00036 052 Upravljanje otpadnim vodama37 053 Smanjenje zagađenosti 200.000 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000

38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune izaštita krajolika

39 055 IiR Zaštita životne sredine40 056 Zaštita životne sredine n. k.

41 06 Stambeni i zajednički poslovi(42+….+47) 1.425.667 183.637 10.000 0 1.035.000 0 1.045.000 1.095.000 1.125.000

42 061 Stambeni razvoj 043 062 Razvoj zajednice 280.000 24.095 0 0 240.000 0 240.000 240.000 240.00044 063 Vodosnabdijevanje 0 0 0 0 0 0 0 0 045 064 Ulična rasvjeta 890.000 142.675 0 0 775.000 0 775.000 825.000 855.000

46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi

47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k. 255.667 16.867 10.000 0 20.000 0 30.000 30.000 30.000

48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 071 Medicinski proizvodi, uređaji ioprema

50 072 Vanbolničke usluge51 073 Bolničke usluge

- 29 -

52 074 Usluge zdravstvene zaštite53 075 IiR Zdravstvo54 076 Zdravstvo n. k.

55 08 Rekreacija, kultura i religija(56+….+61) 1.726.500 365.072 1.380.400 0 100.000 0 1.480.400 1.480.400 1.480.400

56 081 Usluge sporta i rekreacije 563.000 113.164 492.250 0 0 0 492.250 492.250 492.25057 082 Usluge kulture 724.500 137.475 601.050 0 0 0 601.050 601.050 601.050

58 083 Usluge emitovanja i izdavaštva 319.000 74.433 287.100 0 0 0 287.100 287.100 287.100

59 084 Religijske i druge zajedničkeusluge 120.000 40.000 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000

60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija

61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.

62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 337.000 63.000 305.500 0 0 0 305.500 305.500 305.500

63 091 Predškolsko i osnovnoobrazovanje 270.000 63.000 243.000 0 0 0 243.000 243.000 243.000

64 092 Srednje obrazovanje

65 093 Obrazovanje poslije srednje školekoje nije visoko obrazovanje

66 094 Visoko obrazovanje

67 095 Obrazovanje koje nije definisanonivoom 67.000 0 62.500 0 0 0 62.500 62.500 62.500

68 096 Pomoćne usluge obrazovanju69 097 IiR Obrazovanje70 098 Obrazovanje n. k.

71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 501.600 106.700 442.800 0 0 0 442.800 442.800 442.800

72 101 Bolest i hendikepiranost 0 0 0 0 0 0 0 0 073 102 Starost74 103 Nasljednici75 104 Porodica i djeca76 105 Nezaposlenost77 106 Stanovanje78 107 Socijalno isključenje n. k.79 108 IiR Socijalna zaštita80 109 Socijalna zaštita n. k. 501.600 106.700 442.800 0 0 0 442.800 442.800 442.800

- 30 -

Prilog 2.

Razdjel-potrošačkajedinica

Naziv organizacije

Plaće sadoprinos.

poslod.nakn.zaposl.

iskupš.zastu

pnika

Naknadeskupštinsk

ihzastupnik

a

Materijalnitroškovii usluge

Tekućitransferi

Kapitalnigrantovi

Nabavkastalnihsred.

Tekućarezerva

Izmirenjeobaveza

izpreth.godi

na,povrat

kredita sakamatam

a

UKUPNO

10-101 Općinsko vijeće 282.000 11.500 58.300 351.80011-111 Stručna služba općinskog vijeća 0 111.700 9.000 120.70011-112 Stručna služba općinskog načelnika 458.626 98.700 88.000 70.000 50.000 120.000 885.32611-113 Služba za budžet i finansije 309.778 19.300 329.078

11-114Služba za opću upravu, privredu idruštvene djelatnosti 632.020 157.900 2.375.720 3.165.640

11-115

Služba za komunalno-stambene poslove,boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica 261.000 809.600 318.600 20.000 1.409.200

11-116 Služba za inspekcijske poslove 391.000 46.100 437.100

11-117

Služba za urbanizam,prostorno planiranjei investicije

385.000 838.200 230.000 360.000 5.224.915 500.000 7.538.115

11-118Služba za geodetske i imovinsko - pravneposlove 359.500 37.350 100.000 496.850

11-119 Služba civilne zaštite 587.000 192.660 5.000 0 56.500 841.16012-121 Služba za OTP 201.800 179.600 100.000 481.40013-131 Općinsko pravobranilaštvo 122.000 62.000 150.000 334.000

UKUPNO 3.707.724 393.700 2.461.910 3.225.620 380.000 5.551.415 50.000 620.000 16.390.369

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

- 31 -