14
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021) Kode Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4) 1 URUSAN WAJIB 1.02.01 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1.02.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99% 1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 1.02.01.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik Jumlah rekening listrik, air dan telepon 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 1.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Persentase cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100% 1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Bahan Makanan dan Tenaga RS Pratama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017

Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021)

Kode

Urusan/ Bidang Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1 URUSAN WAJIB

1.02.01 BIDANG URUSAN

KESEHATAN

1.02.01.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99%

1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

Jumlah rekening listrik, air dan telepon

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Persentase cetakan dan penggandaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100%

1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase Bahan Makanan dan Tenaga RS Pratama

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%

Page 2: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

Kode

Urusan/ Bidang Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 93,30%

1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

Persentase Pembangunan Gedung Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Persentase kendaraan Dinas operasional

100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a

1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Persentase pengadaan peralatan gedung kantor

100% 100% 100% 41,10% 41,10% 100% 100% 80,4%

1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair Persentase Pengadaan Meubelair Kantor

100% 95,59% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53%

1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Persentase Gedung kantor dipelihara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas operasional dipelihara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Unit n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a

1.02.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% 100% 100% 75%

1.02.01.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Jumlah Mesin/ Kartu Absensi

2 Unit n/a 1 Unit 1 Unit 100% n/a n/a 50%

1.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian Dinas 145 Pasang n/a n/a n/a n/a 138 Pasang 138 Pasang 100%

1.02.01.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

145 Pasang 58 Pasang n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Page 3: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

Kode

Urusan/ Bidang Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 19,08%

1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal

50 SDM Kesehatan n/a n/a n/a n/a 25 SDM Kesehatan 0 0 %

1.02.01.05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Jumlah pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%

Jumlah Laporan Kebutuhan SDM Kesehatan

1 Laporan n/a 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%

1.02.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 70,80%

1.02.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar OPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%

1.02.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi

anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 50%

1.02.01.06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD

Jumlah Dokumen Perencanaan OPD

7 Dokumen 7 Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 5 Dokumen 71,4%

1.02.01.06.09 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)

Jumlah laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 Dokumen 100%

Page 4: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase Pengembangan Sistem Informasi/ Data

100% 100% 100% 66,70%

1.02.01.07.01 Pemutakhiran sistem informasi data Base

Jumlah dokumen pemutakhiran data

SP2TP

1 Dokumen n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.07.03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah profil kesehatan dan data dasar yang disusun

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%

Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 0 66,7

Jumlah penyusunan dokumen profil kepegawaian

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7

1.02.01.07.05 Pemutakhiran data kepegawaian

Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 83,4

Jumlah dokumen pemutakhiran data SDM

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7%

1.02.01.07.06 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik

27 PKM 13 PKM 14 PKM 14 PKM 100% 14 PKM 0 66,7%

1.02.01.08 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan

100% 100% 100% 100% 84,24%

1.02.01.08.02

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan kegiatan

Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

1.02.01.08.03

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,2% 67,4%

Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase obat dan perbekalan kesehatan

100% 100% 100% 82,52%

Page 5: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 1 Jenis 80%

1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Pelaksanaan Distribusi Obat dan e-Logistik di Puskesmas dan Jaringannya

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Produksi PKRT

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Distribusi PKRT

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah monitoring dan evaluasi ketersediaan obat di Puskesmas dan Jaringannyayang dilaksanakan

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat

100% 100% 100% 66,40%

1.02.01.16.08

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Persentase ketersediaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

100% 99,48% 100% 100% 100% 100% 0,22% 66,7

1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil

4 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 100% 1 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 100%

1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Persentase Penyediaan dana operasional Puskesmas dan jaringannya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,4%

1.02.01.16.16 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli

Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM

8 Kali n/a 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 80%

1.02.01.16.18 Bantuan Operasional Kesehatan

Persentase penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%

Page 6: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.16.19 Jaminan Persalinan (Jampersal)

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal

100% 26,64% 100% 27,69% 27,69% 100% 8,80% 21,1%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.16.20 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi

26 PKM n/a 2 PKM 2 PKM 100% 22 PKM 9 PKM 42,3%

1.02.01.16.23 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan

Persentase pelaksanaan SPGDT, PSC dan P3K

100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,47% 83,2%

1.02.01.16.21 Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan pada penyehat tradisional

27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 13 PKM 50%

1.02.01.16.22 pelayanan kesehatan kerja

Persentase Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada pekerja formal dan informal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 70%

1.02.01.16.24 Pelayanan kesehatan haji persentase CJH yang dilayani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,83% 67,3%

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga

100% 100% 100% 69,87%

1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah kunjungan

pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 83,3%

1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,46% 73,15%

1.02.01.17.06 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi

Persentase pelaksanaan pengawasan apotik dan toko obat

100% n/a 100% 100% 100% 100% 0% 50%

Page 7: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Persentase Rumah Tangga Sehat

95% 70% 80%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase Pelayanan kes jasmani dan olahraga

100% 100% 100%

1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Persentase Rumah tangga ber PHBS

95% 28,2% 70% 70% 100% 80% n/a 49,1

1.02.01.19.06 Pengembangan desa siaga

Persentase pembentukan, pembinaan dan pelatihan kader desa siaga aktif

95% 100% 70% 70% 100% 80% 40% 80%

1.02.01.19.07 Lomba-lomba bidang kesehatan

Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan

1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 66,7%

1.02.01.19.08 Peningkatan KIE Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 66,7%

1.02.01.19.09 Pengembangan UKBM Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu

100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 62,50%

1.02.01.19.10 Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran

Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga

12 Kali n/a 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 6 Kali 75%

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Ibu Hamil KEK dan Anemia

5% 60% 40%

Prevalensi Balita gizi buruk

< 1% < 2% < 1%

1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Jumlah laporan hasil pemetaan balita berdasarkan indeks growth trajectory

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%

Page 8: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase Balita Penderita gizi buruk mendapat PMT pemulihan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.20.03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan suplemen makanan dan vitamin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.20.04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Persentase Program PIS PK yang dilaksanakan oleh TPG dan Kader

95% n/a 70% 37,4% 53,43 80% 75% 64,22%

1.02.01.20.05 Penanggulangan gizi lebih

Persentase balita gizi lebih mendapatkan penanggulangan masalah gizi

100% 2,25% 80% 3,6% 4,50% 90% 31,95% 31,95%

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Kecamatan Sehat

95%

75% 80%

1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah laporan hasil kajian pengembangan lingkungan sehat

1 Buah n/a 1 Buah 1 Buah 100% 1 Buah 0 50%

1.02.01.21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Persentase pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

100% n/a 100% 100% 100% 100% 0 50%

1.02.01.21.05 Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah desa yang melaksanakan STBM

337 Desa/ Kelurahan 73 Desa/ Kelurahan 103 Desa/ Kel 129 Desa/ Kel 125,24 137 Desa/ Kel 53 Desa/ Kel 85%

1.02.01.21.06 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat

Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP

27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

Page 9: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

Kode

Urusan/ Bidang Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.21.07 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan

Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah

persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 75,45%

Persentase UCI Desa 100% 100% 100% 77,6%

Persentase penanggulangan KLB dan Wabah

100% 100% 100% 100%

1.02.01.22..01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Persentase pelaksanaan fogging / PSN di kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,3%

1.02.01.22..03 Pengadaan vaksin penyakit menular

Jumlah pengadaan vaksin penyakit menular

372 Vial n/a 280 Vial 280 Vial 100% 280 Vial 50 Vial 58,93%

1.02.01.22..05

Penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

Persentase pencegahan dan pemberantasan

penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%

1.02.01.22..08 Peningkatan imunisasi komprehensif

Persentase imunisasi lengkap bayi usia (0-11)

100% 93% 100% 96,2% 96,2% 100% 43,6% 77,6%

Page 10: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.22..09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Persentase Desa Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

1.02.01.23.07 Akreditasi Rumah Sakit Persentase Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Pratama

100% n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a

1.02.01.25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

100% 100% 100% 54,51%

1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas Jumlah Pembangunan puskesmas

58 Unit 16 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit 2 Unit 53,45%

1.02.01.25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu

26 Unit 4 Unit n/a n/a n/a 6 Unit 1 Unit 19,23%

1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling

Jumlah Pengadaan puskesmas keliling

23 Unit 18 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 3 Unit 1 Unit 100%

1.02.01.25.19 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Jumlah peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 5 PKM 73,07%

1.02.01.25.24 Pembangunan / Rehab Poskesdes

Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes

79 Unit 7 Unit 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 3 Unit 27,85%

Page 11: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.25.25 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

24 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 3 Unit 70,83%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.25.26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

45 Unit 3 Unit 16 Unit 16 Unit

100% 7 Unit 3 Unit 48,89%

1.02.01.25.27 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

17 Unit 12 Unit 5 Unit 5 Unit 100% n/a n/a 100%

1.02.01.26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 100% 100% 0,11%

1.02.01.26.01 Pembangunan rumah sakit

Jumlah Pembangunan rumah sakit

1 Unit n/a n/a n/a n/a 1 Unit 0 0

1.02.01.26.02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit

Jumlah Ruang Poliklinik RS

4 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.03 Pengadaan Gudang Obat/Apotik

Jumlah Gudang Obat/Apotik

1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.04 Penambahan Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

Jumlah Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

3 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit

Persentase Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Page 12: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.26.20 Pengadaan Ambulans/ Mobil Jenazah

Jumlah Ambulans/ Mobil Jenazah

2 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Persentase Pengadaan logistik rumah sakit

100% n/a 100% 100% 100% 100% 5,67% 5,67%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat

rumah sakit

100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 33,33%

1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase masyarakat yang memiliki JKN

100% 70% 90% 90,76%

1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN

386.751 Jiwa 37.234 Jiwa 238.680 Jiwa 236.680 Jiwa 100% 351.000 Jiwa 351.000 Jiwa 90,76%

1.02.01.28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%

1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar

100% 100% 100%

1.02.01.29.01 Penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita

Persentase kunjungan neonatus (KN)

100% 85,29% 100% 99% 99% 100% 95% 93,09%

Persentase pelayanan SKDN di posyandu

100% n/a 75% 66,1% 66,1% 80% n/a n/a

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar

100% 100% 100% 96,30%

1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posbindu lansia

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%

Page 13: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase peningkatan mutu pengawasan TTU dan TPM

100% 100% 100% 100%

1.02.01.31.02

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga

Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.31.03

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant

Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar

100% 100% 100%

Persentase pelayanan kesehatan anak remaja sesuai standar

100% 75% 80%

1.02.01.32.04 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ( K1 s/d K4)

100% 83,9% 100% 90,09% 90,09% 100% 96% 89,99%

Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

100% 84,8% 100% 100% 100% 100% 38% 79,3%

Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

100% 86,5% 100% 84,94% 84,94% 100% 85% 85,48

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posyandu prakonsepsi

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%

1.02.01.32.05 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja

Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja

100% n/a 75% 70% 93,33% 80% 68% 69%

Page 14: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017 …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/... · 2019-10-30 · Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap

1.02.01.34 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular

persentase penderita penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100% 100%

1.02.01.34.01 Pencegahan Penyakit Tidak Menular

persentase penderita penyakit tidak menular yang ditemukan dan ditangani sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Prevalensi merokok usia < 18 tahun

10% n/a 45% 26,3% 58,4% 30% 28% 58%

1.02.01.34.02 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza

Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan

100% n/a 50% 29,8% 59,6% 100% 43,27 43,27

1.02.01.35 Program Sarana dan Prasarana Kesehatan

Persentase peningkatan Alat Kesehatan yang bermutu dan akurat

100% 100% 100% 50%

1.02.01.35.01 Standarisasi peralatan kesehatan

Persentase kalibrasi alat kesehatan

100% n/a 100% 100% 100% 100% 50% 50%

1.02.01.36. Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

Persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar sesuai standar

100% 90% 100%

1.02.01.36.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah

Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah

100% n/a 90% 57,7% 64,11% 100% 52,57% 52,57%