Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017
Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai (Sebelum Perubahan Renstra 2016-2021)
Kode
Urusan/ Bidang Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1 URUSAN WAJIB
1.02.01 BIDANG URUSAN
KESEHATAN
1.02.01.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99%
1.02.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
Jumlah rekening listrik, air dan telepon
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Persentase cetakan dan penggandaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100%
1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Bahan Makanan dan Tenaga RS Pratama
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%
Kode
Urusan/ Bidang Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02.01.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 93,30%
1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor
Persentase Pembangunan Gedung Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Persentase kendaraan Dinas operasional
100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a
1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Persentase pengadaan peralatan gedung kantor
100% 100% 100% 41,10% 41,10% 100% 100% 80,4%
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair Persentase Pengadaan Meubelair Kantor
100% 95,59% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53%
1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Persentase Gedung kantor dipelihara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas operasional dipelihara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Unit n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
1.02.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
100% 100% 100% 75%
1.02.01.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Jumlah Mesin/ Kartu Absensi
2 Unit n/a 1 Unit 1 Unit 100% n/a n/a 50%
1.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian Dinas 145 Pasang n/a n/a n/a n/a 138 Pasang 138 Pasang 100%
1.02.01.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
145 Pasang 58 Pasang n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Kode
Urusan/ Bidang Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 19,08%
1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal
50 SDM Kesehatan n/a n/a n/a n/a 25 SDM Kesehatan 0 0 %
1.02.01.05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
Jumlah pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
Jumlah Laporan Kebutuhan SDM Kesehatan
1 Laporan n/a 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
1.02.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 70,80%
1.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar OPD
2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
1.02.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi
anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 50%
1.02.01.06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD
Jumlah Dokumen Perencanaan OPD
7 Dokumen 7 Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 5 Dokumen 71,4%
1.02.01.06.09 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)
Jumlah laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)
1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 Dokumen 100%
1.02.01.07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
Persentase Pengembangan Sistem Informasi/ Data
100% 100% 100% 66,70%
1.02.01.07.01 Pemutakhiran sistem informasi data Base
Jumlah dokumen pemutakhiran data
SP2TP
1 Dokumen n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.07.03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah profil kesehatan dan data dasar yang disusun
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%
Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 0 66,7
Jumlah penyusunan dokumen profil kepegawaian
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7
1.02.01.07.05 Pemutakhiran data kepegawaian
Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 83,4
Jumlah dokumen pemutakhiran data SDM
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7%
1.02.01.07.06 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik
27 PKM 13 PKM 14 PKM 14 PKM 100% 14 PKM 0 66,7%
1.02.01.08 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan
100% 100% 100% 100% 84,24%
1.02.01.08.02
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan kegiatan
Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
1.02.01.08.03
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,2% 67,4%
Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%
1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase obat dan perbekalan kesehatan
100% 100% 100% 82,52%
1.02.01.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah obat dan perbekalan kesehatan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 1 Jenis 80%
1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah Pelaksanaan Distribusi Obat dan e-Logistik di Puskesmas dan Jaringannya
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Produksi PKRT
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Distribusi PKRT
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah monitoring dan evaluasi ketersediaan obat di Puskesmas dan Jaringannyayang dilaksanakan
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat
100% 100% 100% 66,40%
1.02.01.16.08
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Persentase ketersediaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
100% 99,48% 100% 100% 100% 100% 0,22% 66,7
1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil
4 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 100% 1 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 100%
1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Persentase Penyediaan dana operasional Puskesmas dan jaringannya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,4%
1.02.01.16.16 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli
Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM
8 Kali n/a 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 80%
1.02.01.16.18 Bantuan Operasional Kesehatan
Persentase penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
1.02.01.16.19 Jaminan Persalinan (Jampersal)
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal
100% 26,64% 100% 27,69% 27,69% 100% 8,80% 21,1%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.16.20 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi
26 PKM n/a 2 PKM 2 PKM 100% 22 PKM 9 PKM 42,3%
1.02.01.16.23 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan
Persentase pelaksanaan SPGDT, PSC dan P3K
100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,47% 83,2%
1.02.01.16.21 Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan pada penyehat tradisional
27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 13 PKM 50%
1.02.01.16.22 pelayanan kesehatan kerja
Persentase Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada pekerja formal dan informal
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 70%
1.02.01.16.24 Pelayanan kesehatan haji persentase CJH yang dilayani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,83% 67,3%
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga
100% 100% 100% 69,87%
1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah kunjungan
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 83,3%
1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,46% 73,15%
1.02.01.17.06 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi
Persentase pelaksanaan pengawasan apotik dan toko obat
100% n/a 100% 100% 100% 100% 0% 50%
1.02.01.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
95% 70% 80%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Persentase Pelayanan kes jasmani dan olahraga
100% 100% 100%
1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Persentase Rumah tangga ber PHBS
95% 28,2% 70% 70% 100% 80% n/a 49,1
1.02.01.19.06 Pengembangan desa siaga
Persentase pembentukan, pembinaan dan pelatihan kader desa siaga aktif
95% 100% 70% 70% 100% 80% 40% 80%
1.02.01.19.07 Lomba-lomba bidang kesehatan
Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan
1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 66,7%
1.02.01.19.08 Peningkatan KIE Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 66,7%
1.02.01.19.09 Pengembangan UKBM Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu
100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 62,50%
1.02.01.19.10 Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran
Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga
12 Kali n/a 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 6 Kali 75%
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil KEK dan Anemia
5% 60% 40%
Prevalensi Balita gizi buruk
< 1% < 2% < 1%
1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Jumlah laporan hasil pemetaan balita berdasarkan indeks growth trajectory
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Persentase Balita Penderita gizi buruk mendapat PMT pemulihan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.20.03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan suplemen makanan dan vitamin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.20.04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Persentase Program PIS PK yang dilaksanakan oleh TPG dan Kader
95% n/a 70% 37,4% 53,43 80% 75% 64,22%
1.02.01.20.05 Penanggulangan gizi lebih
Persentase balita gizi lebih mendapatkan penanggulangan masalah gizi
100% 2,25% 80% 3,6% 4,50% 90% 31,95% 31,95%
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Kecamatan Sehat
95%
75% 80%
1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah laporan hasil kajian pengembangan lingkungan sehat
1 Buah n/a 1 Buah 1 Buah 100% 1 Buah 0 50%
1.02.01.21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Persentase pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
100% n/a 100% 100% 100% 100% 0 50%
1.02.01.21.05 Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah desa yang melaksanakan STBM
337 Desa/ Kelurahan 73 Desa/ Kelurahan 103 Desa/ Kel 129 Desa/ Kel 125,24 137 Desa/ Kel 53 Desa/ Kel 85%
1.02.01.21.06 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP
27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
Kode
Urusan/ Bidang Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.21.07 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
1.02.01.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah
persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 75,45%
Persentase UCI Desa 100% 100% 100% 77,6%
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 100% 100% 100%
1.02.01.22..01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Persentase pelaksanaan fogging / PSN di kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,3%
1.02.01.22..03 Pengadaan vaksin penyakit menular
Jumlah pengadaan vaksin penyakit menular
372 Vial n/a 280 Vial 280 Vial 100% 280 Vial 50 Vial 58,93%
1.02.01.22..05
Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
Persentase pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
1.02.01.22..08 Peningkatan imunisasi komprehensif
Persentase imunisasi lengkap bayi usia (0-11)
100% 93% 100% 96,2% 96,2% 100% 43,6% 77,6%
1.02.01.22..09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Persentase Desa Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
1.02.01.23.07 Akreditasi Rumah Sakit Persentase Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Pratama
100% n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
1.02.01.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
100% 100% 100% 54,51%
1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas Jumlah Pembangunan puskesmas
58 Unit 16 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit 2 Unit 53,45%
1.02.01.25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu
26 Unit 4 Unit n/a n/a n/a 6 Unit 1 Unit 19,23%
1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling
Jumlah Pengadaan puskesmas keliling
23 Unit 18 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 3 Unit 1 Unit 100%
1.02.01.25.19 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Jumlah peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 5 PKM 73,07%
1.02.01.25.24 Pembangunan / Rehab Poskesdes
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
79 Unit 7 Unit 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 3 Unit 27,85%
1.02.01.25.25 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
24 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 3 Unit 70,83%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.25.26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
45 Unit 3 Unit 16 Unit 16 Unit
100% 7 Unit 3 Unit 48,89%
1.02.01.25.27 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
17 Unit 12 Unit 5 Unit 5 Unit 100% n/a n/a 100%
1.02.01.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 100% 100% 0,11%
1.02.01.26.01 Pembangunan rumah sakit
Jumlah Pembangunan rumah sakit
1 Unit n/a n/a n/a n/a 1 Unit 0 0
1.02.01.26.02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Jumlah Ruang Poliklinik RS
4 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.03 Pengadaan Gudang Obat/Apotik
Jumlah Gudang Obat/Apotik
1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.04 Penambahan Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Jumlah Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
3 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit
Persentase Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.20 Pengadaan Ambulans/ Mobil Jenazah
Jumlah Ambulans/ Mobil Jenazah
2 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Persentase Pengadaan logistik rumah sakit
100% n/a 100% 100% 100% 100% 5,67% 5,67%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat
rumah sakit
100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 33,33%
1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN
100% 70% 90% 90,76%
1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
386.751 Jiwa 37.234 Jiwa 238.680 Jiwa 236.680 Jiwa 100% 351.000 Jiwa 351.000 Jiwa 90,76%
1.02.01.28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 100% 100%
1.02.01.29.01 Penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita
Persentase kunjungan neonatus (KN)
100% 85,29% 100% 99% 99% 100% 95% 93,09%
Persentase pelayanan SKDN di posyandu
100% n/a 75% 66,1% 66,1% 80% n/a n/a
1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar
100% 100% 100% 96,30%
1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posbindu lansia
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
1.02.01.31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase peningkatan mutu pengawasan TTU dan TPM
100% 100% 100% 100%
1.02.01.31.02
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
2018)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
1.02.01.31.03
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar
100% 100% 100%
Persentase pelayanan kesehatan anak remaja sesuai standar
100% 75% 80%
1.02.01.32.04 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ( K1 s/d K4)
100% 83,9% 100% 90,09% 90,09% 100% 96% 89,99%
Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100% 84,8% 100% 100% 100% 100% 38% 79,3%
Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
100% 86,5% 100% 84,94% 84,94% 100% 85% 85,48
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posyandu prakonsepsi
27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%
1.02.01.32.05 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja
Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja
100% n/a 75% 70% 93,33% 80% 68% 69%
1.02.01.34 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
persentase penderita penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100%
1.02.01.34.01 Pencegahan Penyakit Tidak Menular
persentase penderita penyakit tidak menular yang ditemukan dan ditangani sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2017
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Prevalensi merokok usia < 18 tahun
10% n/a 45% 26,3% 58,4% 30% 28% 58%
1.02.01.34.02 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza
Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan
100% n/a 50% 29,8% 59,6% 100% 43,27 43,27
1.02.01.35 Program Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase peningkatan Alat Kesehatan yang bermutu dan akurat
100% 100% 100% 50%
1.02.01.35.01 Standarisasi peralatan kesehatan
Persentase kalibrasi alat kesehatan
100% n/a 100% 100% 100% 100% 50% 50%
1.02.01.36. Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
Persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar sesuai standar
100% 90% 100%
1.02.01.36.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah
Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah
100% n/a 90% 57,7% 64,11% 100% 52,57% 52,57%