54
RENCANA KERJA PERUBAHAN GABUNGAN DINAS KESEHATAN dan UPT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066 L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018...rangkuman rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam ... - UU 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

RENCANA KERJA

PERUBAHAN GABUNGANDINAS KESEHATAN dan UPTKABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATANJL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

BAB. IPENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan

seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-

tugas tersebut, Dinas Kesehatan mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang

tertuang dalam didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2015-2019 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan

Bermartabat”. Di dalam RPJMD tersebut terdapat 3 misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif,

Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan,

Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara

Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya;

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;

dengan tujuan ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan

masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2017 merupakan

rangkuman rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam

rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan. Renja perubahan

1

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

tersebut disusun berdasar hasil perubahan anggaran dan review renstra tahun 2017

dan merupakan implementasi tahun ketiga dari periode Renstra Tahun 2015 – 2019.

Renja perubahan tersebut disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan

pembangunan di bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan Tahun 2017

yang tertuang dalam Renja 2017 dan renja perubahan 2017 diharapkan akan lebih

teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu bersangkutan.

2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 dimaksudkan agar pelaksanaan

pembangunan di bidang kesehatan pada tahun tersebut berjalan lebih efektif dan

efisien sinergi dengan tuntutan masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan yang

berlaku. Tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2017 adalah sebagai tindak lanjut

dari upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tataran pemerintah kabupaten,

propinsi maupun pusat serta adanya perubahan anggaran dan review renstra.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Renja Perubahan Tahun 2017 meliputi semua sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra Tahun 2017.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan antara lain :

- UU Nomor 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara

- UU Nomor 36 Tahun 2009 , tentang Kesehatan

- UU Nomor 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah

- UU 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- UU Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintah daerah

- PP Nomor 25 / 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom

- PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- PP Nomor 8 tahun 2004 Tentang : Tahapan dan Tata cara Penyusunan ,

Pengendalian , Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Instruski Presiden Nomor 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

2

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

- Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016, tentang SPM Bidang

Kesehatan

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang RPJMD

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Review Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

B. KEDUDUKAN

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan

Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016

pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada pasal 4 (empat) dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di

bidang kesehatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah :

a. Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Daerah Di Bidang Kesehatan

Di samping itu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

3

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kesehatan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kesehatan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri atas : a. Kepala Dinas.b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program2. Sub Bagian Keuangan3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:1. Seksi Kefarmasian;2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.h. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adapun

faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang

4

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

2. Adanya sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang bisa menjangkau seluruh

wilayah

3. Sudah terisinya semua jabatan dalam struktur organisasi

4. Dana tersedia secara berkesinambungan

5. Semua desa sudah terdapat fasilitas kesehatan

6. Adanya Puskesmas yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya

dalam meningkatkan mutu pelayanan.

7. Adanya Forum Masyarakat Desa (FMD);

b. Kelemahan

1) Angka kematian ibu yang masih tinggi

2) Belum semua Puskesmas terakreditasi

3) Masih belum sesuai ratio tenaga medis / paramedis dengan jumlah penduduk

4) Kualitas Kompetensi tenaga kesehatan belum optimal

5) Kapasitas petugas masih belum optimal

6) Sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen belum optimal

7) Kesulitan dalam penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat

8) Kurangnya koordinasi antara manajemen dengan staf (Proses organisasi belum

berjalan dengan baik)

9) Fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal

10) Pelaksanaan kegiatan belum terintegrasi secara komprehensif.

11) Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutu

maupun jumlah

12) Kondisi Geografis yang berupa pegunungan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Adanya gerakan masyarakat berwawasan kesehatan

5

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

2. UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 th. 2004 tentang otonomi daerah dan

Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.

3. Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu program prioritas pembangunan

4. Adanya Bidan & kader kesehatan di semua desa

5. Adanya 6 RS ( 2 RSUD , 1 RS POLRI, 3 RS swasta) sebagai tempat rujukan

6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan cukup tinggi

7. Adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

8. Kesepakatan Global / nasional

b. Ancaman

1) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

2) Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengobatan

tradisional

3) Semakin Meningkatnya keluarga Miskin

4) Gaya hidup yang tidak sehat dan dinamis

5) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang

Kesehatan

6) Komitmen dan Profesionalisme petugas masih belum optimal

7) Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan

oleh sektor lain masih belum optimal.

6

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

BAB. IIRENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI BUPATI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Pemerintah Kabupaten harus dibawa

agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau, visi merupakan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh

Instansi Pemerintah.

Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa depan yang

akan dicapai melalui pembangunan kesehatan. Dinas kesehatan sebagai salah satu unsur

pelaksana yang mendukung dan menunjang untuk tercapainya Visi Pemerintah

Kabupaten Lumajang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan

Bermartabat”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten

Lumajang menetapkan 3 (tiga) Misi berdasarkan RPJMD tahun 2015-2019 sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif,

Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan,

Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara

Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta

Usaha Pendukungnya;

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

7

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Kesehatan mendukung misi pertama (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan

Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan) dari RPJMD dan

tujuan ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat

dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Hal ini selaras dengan

tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2015-2019 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam Tahun 2015-2019 dapat dilihat

dalam tabel berikut :

TUJUAN – SASARAN

No. TUJUANSASARAN

URAIAN INDIKATOR

1 Meningkatnya DerajatKesehatan Masyarakat

1. Meningkatnya Kualitas KesehatanMasyarakat

1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

2. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

3. Prevalensi Balita Stunting2. Meningkatnya

Akses dan KualitasPelayanan Kesehatan

4. Tertanganinya KLB kurangdari 24 Jam

5. Persentase Fasilitas KesehatanTerakreditasi

6. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

7. Persentase pelayanan administrasi , manajemen kesehatan serta sarana dan prasarana

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

8

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

Sesuai dengan perubahan anggaran 2017 dan Review Renstra Tahun 2015 – 2019,

maka disusunlah Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam

bab selanjutnya.

9

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

BAB. III

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2017 diselaraskan dengan visi misi dan tujuan

serta sasaran di RPJMD yang dimiliki pemerintah kabupaten lumajang tahun 2015-2019

serta Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2015-2019 sedangkan

pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagaimana

yang terurai dibawah ini.

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017

No PROGRAM KEGIATAN1 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Ibu1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak2. Audit Maternal Dan Perinatal3. Konsolidasi Program P4K4. Audit Kasus Komplikasi

2 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Kesehatan2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat3. Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan 4. Peningkatan Kemandirian Posyandu5. Pembinaan Saka Bhakti Husada6. Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah Dan Pondok

Pesantren7. Peningkatan Strata Desa Siaga8. Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan9. Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat10. Penerapan Buku Harian Anak Terhebat (Terbiasa Hidup

Bersih Dan Sehat)3 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat4. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 5. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan6. Upaya Kesehatan Kerja7. Upaya Kesehatan Olah Raga8. Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Bok)

4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

5 Program Pembinaan Pelayanan Publik

1. Pembinaan Pelayanan Publik

10

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat Kurang Gizi2. Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin3. Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia

Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

4. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Gizi6. Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi7. Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sistem

Kewaspadaan Pangan Dan Gizi7 Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk2. Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging3. Pelayanan Vaksin bagi Balita dan Anak Sekolah4. Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular5. Peningkatan Imunisasi6. Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah7. Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit8. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan9. Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi,

Dan Sejenisnya Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular

8 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

2. Upaya Pengendalian Kesehatan Jiwa3. Lokakarya, Kampanye,Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi,

Dan Sejenisnya Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalaian Penyakit Tidak Menular (Bok)

9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

10 Program Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan Pada Masyarakat

1. Akreditasi Puskesmas

11 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

12 Program Pengawasan Obat Dan Makanan

1. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan

2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

11

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

13 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1. Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

2. Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

14 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD

1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD

15 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1. Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya Melalui Pengadaan Alkes, Bahan Habis Pakai,Dan Reagen

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

2. Peningkatan Pelayanan Melalui Jkn3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat4. Peningkatan Pelayanan Melalui Program Jamkesmas Dan

Jampersal5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat6. Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional7. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional

Kesehatan (Bok)8. Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi,

Dan Sejenisnya Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (Bok)

9. Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Dan Sejenisnya Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Bok)

10. Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Dan Sejenisnya Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Bok)

17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan

Listrik3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang

Daerah4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor8. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor10. Penyediaan Makanan Dan Minuman11. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah12. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

18 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor

12

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

Aparatur 3. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor4. Pengadaan Meubelair5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan

Gedung Kantor8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor9. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

19 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd / Lakip

22 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD

23 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

1. Pembangunan Puskesmas2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu/Polindes5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana

Puskesmas6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu7. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas8. Pengadaan Mobil Ambulance9. Peningkatan Dan Pengembangan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan Jaringannya10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Puskesmas

24 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan

1. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan2. Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Kesehatan3. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan4. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

25 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi

26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

13

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

dapat dilihat sebagaimana tabel matriks renstra (terlampir) dan matriks renja perubahan

2017 (terlampir)

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan

Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan, sebesar Rp.

133.995.933.439,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kerja

Tahun 2017.

14

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

BAB. IVPENUTUP

Demikian Renja Perubahan Tahun 2017 telah disusun sesuai ketentuan. Namun

demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk

perencanaan program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.

15

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

16

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Alloh swt Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang telah menyusun Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2017.

Renja yang disusun merupakan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Lumajang

yang Sejahtera dan Bermartabat.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari

keberlangsungan program/kegiatan selama periode Renstra Tahun 2015 - 2019 dan

memuat hal-hal yang menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di dalamnya.

Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan perlu

dukungan semua pihak bahkan non kesehatan sekalipun.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dalam

penyusunan Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikannya di

masa yang akan datang.

KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN LUMAJANG

dr. TRIWORO SETYOWATIPembina Utama Muda

NIP. 19590824 198701 2 002

i

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………i

DAFTAR ISI ………………..……………………………………..ii

BAB. I : PENDAHULUAN

A. Umum …………….…………………………………………………1

B. Kedudukan …………………………………………………………3

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….……………………………….3

D. Susunan Organisasi ……….……………………………………..4

E. Kondisi Lingkungan Organisasi ……….………………………….4

BAB. II : RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi BUPATI.....................................................................7

B. Tujuan dan Sasaran ..................................................................7

C. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2017 .................................. 8

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2017

A. Program Utama .......................................................................9

B. Sasaran dan Indikator Kinerja ...................................................12

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ...................................... 13

BAB. IV : PENUTUP ..........................................................................................14

ii

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN DAN UPT TAHUN 2017

No

TUJUAN SASARAN

Program dan Kegiatan Satuan

2017

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR TARGET 2018 Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.1 1.1 1.1.1 1

% 95

1.1.2

% 98

% 100

% 100

1

Kegiatan 2

Kegiatan 2

2

Rekomendasi 2

Rekomendasi 2

3Kegiatan 1

4

Kasus 12

Kasus 8

Indikator Kinerja Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

135 PER 100.000 Kelahiran Hidup

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

1. Persentase ibu hamil mendapatkanpelayanan ibu Hamil

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidu

12 PER 1.000 Kelahiran Hidup 2. Persentase ibu

bersalin Mendapatkan pelayanan Pesalinan

3 Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4Persentase anak usia 0-59 bulan yangmendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

1. Jumlah Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu

Jumlah Kegiatan Pelayanan kesehatan balita

Audit Maternal Dan Perinatal

Jumlah rekomendasi teknis hasil kajian kasus maternal

Jumlah rekomendasi teknis hasil kajian kasus

Konsolidasi Program P4K

Jumlah Kegiatan Konsolidasi Program P4K

Audit Kasus Komplikasi

1. Jumlah pengawalan kasus komplikasi oleh masyarakat

2. Jumlah pengawalan kasus komplikasi oleh tim medis

1 1.1

2

% 100

5 Jenis8

6 Media

5

Kegiatan

1

7 Dokumen1

8 Jumlah posyndu puri Posyandu672

Kegiatan2

9 Pangkalan24

Kegiatan 1

10 kegiatan

1

11

25

12 orang

100

kategori

5

13 Kegiatan

2

14 Buku

4,811

3% 44.39

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Kesehatan

Jumlah jenis media promosi kesehatan

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah Media Cetak dan Elektronik Yang bekerjasama

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

Jumlah Profil Promkes dan UKBM

Peningkatan Kemandirian Posyandu

Jumlah kegiatan Kemandirian Posyandu

Pembinaan Saka Bhakti Husada

Jumlah Pangkalan Saka Bhakti Husada

Jumlah Kegiatan Saka Bakti Husada

Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah Dan Pondok Pesantren

Jumlah Kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah

Peningkatan Strata Desa Siaga

Jumlah Desa / Kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri

Desa/ Kelurahan

Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih tingkat kabupaten

Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Jumlah Kegiatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Penerapan Buku Harian Anak Terhebat (Terbiasa Hidup Bersih Dan Sehat)

Jumlah Buku Harian Anak terhebat yang dicetak

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

persentase Desa ODF

1 1.1

% 76.92

% 100

% 100

% 40

% 100

15 Jumlah Desa ODFdesa 91

161,410

275

17

Petugas 24

Petugas 25

18

Puskesmas 25

19 Jumlah Desa ODFdesa 91

kg 500

20UKK 10

Instansi 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Presentase tpm yang memenuhi syarat

Presentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan lingkunganPresentase puskesmas yang melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kesling

Presentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar

Presentase Puskesmas yang melaksanan upaya kesehatan olah raga

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Jumlah fasilitas umum yang dibina Fasilitas

umum

Jumlah TPM yang dibina

Tempat Pengolahan

Makanan

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Jumlah petugas yang terampil dalam pelaksanakan klinik sanitasi

Jumlah petugas yang dintervensi program Adaptasi Perubahan Iklim

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Jumlah puskesmas yang laporan secara tepat dan lengkap.

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Jumlah limbah medis yang diolah

Upaya Kesehatan Kerja

Jumlah UKK yang terbentuk dan dibina

Jumlah Instansi yang melaksanakan SMK3

1 1.1

21

Kader 25

Klub 5

Puskesmas 25

Jenis 0

22

Kegiatan 3

4

% 41

23Kegiatan 2

5

% 100

24pameran 1

1.1.3 30% 6 % 0.61

% 100

% 90

25 kegiatan

2

peta

1

26 Balita240

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Upaya Kesehatan Olah Raga

Jumlah anak sekolah yang menjadi kader kesorga

Jumlah Klub senam yang terbentuk

Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesorga

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarna olahraga

Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Bok)

Jumlah kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Lanjut Usia

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah Kegiatan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Persentase Pelayanan Publik

Pembinaan Pelayanan Publik

Jumlah pameran pelayanan publik bidang kesehatan

Prevalensi Balita Stunting

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Prevalensi gizi buruk

2. Cakupan gizi buruk mendapat perawatan

3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin

Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat Kurang Gizi

1. Jumlah Kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

2. Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

1. Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat PMT

1 1.1

Balita

50

Ibu hamil

100

27 kegiatan

1

28 kegiatan

2

29 Puskesmas

25

30 kegiatan

2

31 kegiatan

2

2 1.2.1 100% 7

% 88

% 100

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

2. Jumlah Balita Gizi Buruk yang dilakukan pelacakan dan mendapat PMT

3. Jumlah Ibu Hamil KEK mendapat PMT

Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Jumlah Kegiatan Pemantapan Program Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI), kurang vitamin A dan Kekurangan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Gizi

Jumlah Laporan Puskesmas Program Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi

Jumlah kegiatan Kewaspadaan pangan dan Gizi

Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi

Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tertanganinya KLB kurang dari 24 Jam

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation

2. persentase Calon Jemaah Haji yang Layak berangkat berdasar aspek kesehatan

1 1.1

% 100

% 100

5. Prevalensi Kusta 2.44

6. Prevalensi DBD

2.6

32 kali300

33 Jenis

2

34 puskesmas25

35 kegiatan

2

36 Peningkatan Imunisasi kegiatan

1

37 kasus

6

kegiatan

2

38 kegiatan

2

39 30

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

3. Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

4. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

per 10.000 penduduk

per 10.000 penduduk

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Frekuensi penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging

Jumlah jenis Alat fogging dan bahan fogging yang diadakan

Pelayanan Vaksin bagi Balita dan Anak Sekolah

Jumlah puskesmas yg didistribusi vaksin

Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah Kegiatan Peningkatan Imunisasi

Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah

Jumlah Penemuan AFP penduduk usia < 15 tahun per 100.000 penduduk

Jumlah Kegiatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit

Jumlah kegiatan pembinaan pencegahan dan pemberantasan penyakit

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Jumlah data laporan fasilitas kesehatan

fasilitas kesehatan

1 1.1

40

kegiatan 3

8

% 24.8

% 15

% 30

% 30

41 Posbindu

52

kegiatan

2

Jenis

0

420

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Dan Sejenisnya Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular

Jumlah kegiatan Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Jumlah POSBINDU PTM yang dibina

Jumlah Kegiatan pembinaan Penyakit Tidak Menular

Jumlah Jenis pengadaan sarana dan prasarana posbindu

Upaya Pengendalian Kesehatan Jiwa

Jumlah desa / kelurahan dengan Posyandu Jiwa

desa/ kelurahan

1 1.1

kegiatan1

43 kegiatan

2

1.2.2 28% 9

% 68

% 50

44 Puskesmas

17

Kegiatan

0

10

% 68

45 Akreditasi Puskesmas Puskesmas

17

11

% 16

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan jiwa

Lokakarya, Kampanye,Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi,Dan Sejenisnya Dalam RangkaPencegahan Dan Pengendalaian Penyakit Tidak Menular (Bok)

Jumlah kegiatan lokakarya, kampanye, Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, Dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan pengendalaian penyakit tidak menular (bok)

Persentase Fasilitas KesehatanTerakreditasi

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

persentase Puskesmas Terakreditasi

persentase RS terakreditasi

Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas terakreditasi

Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat

persentase Puskesmas Terakreditasi

Jumlah Puskesmas terakreditasi

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik

1 1.1

46 Jenis

30

47 kegiatan

1

12

% 16

48 Kegiatan

2

49 Kegiatan

2

13

% 16

50 Kegiatan

2

51 IRTP

100

14

% 93

52 Mahasiswa

137

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan dalam satu tahun

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring yang dilakukan

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan

Jumlah Kegiatan Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya

Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik

Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Jumlah Kegiatan Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya

Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Jumlah Industri Rumah Tangga yang diperiksa

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD

Persentase Lulusan D3 Keperawatan

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD

Jumlah Mahasiswa yang lulus

1 1.1

bulan

12

15

% 100

53

Kategori 2

1.2.3 53% 16 Visite Rate

persentase 60

54

kegiatan 2

55 kegiatan

2

56

kegiatan 2

surat ijin 800

kegiatan 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Jumlah Kecukupan administrasi dalam satu tahun

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase Pemenuhan Alat kesehatan, Bahan Habis Pakai,dan Reagen bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya Melalui Pengadaan Alkes, Bahan Habis Pakai,Dan Reagen

Jumlah Kategori Pengadaan Alat kesehatan, Bahan Habis Pakai,dan Reagen

Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer

Peningkatan Pelayanan Melalui Jkn

Jumlah Kegiatan Monitoring Pelayanan JKN

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan

Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sosialisasi/Bimtek Program Alkes dan PKRT

1 1.1

buku 15

kegiatan 2

toko 3

lokasi 20

57

Orang 466

Orang 25

Orang

64

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Jumlah buku pedoman Alkes dan PKRT serta sertifikat yang diadakan dalam satu tahun

Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

Jumlah toko, perusahaan rumah tangga, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang teregistrasi

Jumlah toko, perusahaan rumah tangga yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

Peningkatan Pelayanan Melalui Program Jamkesmas Dan Jampersal

1. Jumlah ibu hamil normal Gakin non jaminan yang medapatakan pelayanan kesehatan

2. Jumlah ibu hamil normal Gakin non jaminan yang medapatakan pelayanan kesehatan dengan tindakan emergency

3. Jumlah ibu Gakin non jaminan mendapat perawatan ibu hamil, persalinan, nifas RT/komplikasi di Rumah Sakit Gakin non jaminan

1 1.1

58 Jenis17

Pasien3,842

59 PAK120

130

60

kegiatan 2

61

kegiatan 2

62 kegiatan

2

60 kegiatan

2

1.2.4 75% 17

% 80

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

Jumlah Pasien umum rawat inap (puskesmas)

Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional

Jumlah PAK Jabfung Kesehatan.

Jumlah pejabat fungsional yang dibina

pejabat fungsional

Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)

Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan program pembangunan kesehata

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Dan Sejenisnya Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (Bok)

Jumlah Kegiatan Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (BOK)

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Dan Sejenisnya Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Bok)

Jumlah Kegiatan Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BOK)

Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, Dan Sejenisnya Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (Bok)

Jumlah Kegiatan Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (BOK)

persentase pelayanan administrasi , manajemen kesehatan serta sarana dan prasarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan administrasi perkantoran

1 1.1

63

bulan 12

64

bulan 12

65

bulan 12

66

orang 4

67 jenis 64

68kegiatan 2

69

jenis 24

70

bulan 12

71

jenis 54

72

org/boks 500

73

jenis 2

74

lokasi 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat masuk dan keluaryang terinventarisir

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik

Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang Daerah

Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan dan barang daerah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah penugasan dinas keluar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah lokasi penugasan dinas dalam daerah

1 1.1

75

orang 6

18

persentase 55

76

unit 1

77

item 9

78

item 8

79 Pengadaan Meubelair

item 2

80

gedung 1

81

unit 10

82

item 2

83

buah 6

84

unit 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasaranayang berfungsi dengan layak

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang diadakan

Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Luas pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

1 1.1

85

unit 1

19

% 80

86

buah 167

20

% 100

87

orang 23

21

persentase 100

88

dokumen 3

22

% 100

89

dokumen 4

23

persentase 80

90 puskesmas 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase tingkatdisiplin pegawai

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur mengikuti diklat / sosialisasi / bintek dan sejenisnya

Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikutidiklat / sosialisasi / bintek dan sejenisnya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

prosentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd / Lakip

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase dokumen perencanaan sesuai pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Skpd

Jumlah dokumen perencanaan sesuai pedoman

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Persentase Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Pembangunan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dibangun

1 1.1

91

jenis 3

92

jenis 2

93

jenis 2

94

lokasi 1

95

lokasi 1

96

puskesmas 12

97

unit 21

98

puskesmas 25

99

lokasi 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang diadakan

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Jumlah sarana dan prasarana puskesmas pembantu yang diadakan

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu/Polindes

jumlah sarana dan prasarana polindes yang diadakan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Puskesmas

jumlah sarana puskesmas yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

jumlah sarana puskesmas pembanttu yang dipelihara

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Jumlah puskesmas yang di rehab

Pengadaan Mobil Ambulance

Jumlah pengadaan mobil ambulance dalam satu tahun

Peningkatan Dan Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas Rawat inap standart

Pemeliharaan Rutin/Berkala Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

1 1.1

24

persentase 100

100

kegiatan 2

101

kegiatan 2

102

puskesmas 25

103

buku 1

25

80 80

104

puskesmas 20

26

% 80

105

paket 1

106

paket 1

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Jumlah Puskesmas yang di monitoring dan evaluasi

Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

Jumlah Buku Profil Kesehatan dalam satu tahun

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Persentase Puskesmas yang dilakukan pembinaan

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi

Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana olahraga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dipelihara

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana Sarana dan Prasarana Olah Raga yang diadakan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN DAN UPT TAHUN 2017

2017

Rp

11 12

701,339,000

592,318,000

67,175,000

27,146,000

14,700,000

Bidang/Bag Penanggungjawab

Kesehatan Masyarakat

1,149,128,550

33,550,000

96,236,000

21,914,000

341,228,750

28,050,000

173,110,000

197,078,000

74,421,000

96,828,800

86,712,000

1,300,277,500

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat

239,251,500

86,330,000

61,520,500

21,312,500

643,400,000

62,463,000

111,000,000

75,000,000

75,470,000

75,470,000

98,097,200

98,097,200

743,662,000

28,540,000

536,846,000

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat

18,372,000

69,453,000

12,138,000

38,633,000

39,680,000

728,700,000 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

178,350,000

119,500,000

35,475,000

28,972,500

28,600,000

198,650,000

11,925,000

24,377,500

102,850,000

120,528,800

40,675,000

9,350,000

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

70,503,800

1,226,990,000

1,226,990,000

479,000,000

479,000,000

11,511,045,312

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan

Sumber Daya Kesehatan

11,506,670,312

4,375,000

72,082,000

34,632,000

37,450,000

75,312,000

24,104,000

51,208,000

7,741,601,722

7,741,601,722

Sumber Daya Kesehatan

Sumber Daya Kesehatan

Sumber Daya Kesehatan

1,000,000,000

1,000,000,000

64,833,783,462

466,565,565 51,917,477,697.00

40,731,342,397

40,654,642,397

127,502,000

Sumber Daya Kesehatan

Pelayanan Kesehatan

1,148,597,000.00 awal 2.727.183.628

11,401,370,300 1,431,070,300.00

39,734,000

10,283,765,000 9,831,765,000.00

511,677,200

77,210,000

46,020,000

7,350,406,370 Sekretariat

400,796,500

1,814,581,600

1,286,899,000

71,400,000

877,977,655

1,590,038,540

109,665,025

4,800,000

444,266,050

171,450,000

469,032,000

38,100,000

71,400,000

2,737,151,391 Sekretariat

30,600,000

64,538,832

267,390,007

148,016,750

78,343,250

1,502,491,052

48,250,000

150,605,000

-

446,916,500

334,430,000 Sekretariat

334,430,000

87,000,000 Sekretariat

87,000,000

34,656,000 Sekretariat

34,656,000

290,900,000 Sekretariat

290,900,000

30,332,153,132 Sekretariat

2,589,261,000

7,574,162,811

196,039,000

25,050,000

404,142,492

18,400,000

13,834,274,701

4,873,944,000

182,840,000

634,039,128

611,569,000 Sekretariat

156,225,000

305,845,000

57,702,500

91,796,500

106,400,000 Sekretariat

106,400,000

254,250,000 Sekretariat

3,250,000

251,000,000