83
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066 L U M A J A N G 6 7 3 1 6

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2020

PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN

JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Page 2: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

i

PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

telah menyusun Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja. Renja

yang disusun merupakan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan selama sisa tahun anggaran 2020 dalam rangka mendukung terwujudnya Sasaran dan

Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 Perubahan merupakan implementasi tahun kedua dari

program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023 dan merupakan tindak lanjut dari RKPD

Tahun 2020 memuat hal-hal yang menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di

dalamnya. Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan visi dan misi

Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan perlu dukungan

semua pihak bahkan non kesehatan sekalipun.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dalam penyusunan

Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikannya di masa yang akan datang.

Lumajang, 13 November 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG

dr. Bayu Wibowo, IGN

NIP. 19630724 198910 1 002

Page 3: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ......................................................................................................... I

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang …. ......................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2018 ......................................................... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ...................................................... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................. 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........ 33

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 34

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 54

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................... 54

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah ............................................. 56

3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................. 59

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 70

4.1. Program Utama .............................................................................................. 70

4.2. Alokasi Anggaran ......................................................................................... 73

BAB V Penutup ..................................................................................................... 74

Page 4: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam

bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas Kesehatan

mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang dalam didalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan

Bermartabat”. Di dalam RPJMD tersebut terdapat 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada

pertanian, usaha mikro dan pariwisata

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri

3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and

clean governance)

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan

kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan

mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan

perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat dengan indikator tujuan yaitu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan rangkuman

rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan. Renja 2020 disusun

berdasar pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang

tahun 2019 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2019 dan merupakan

implementasi tahun kedua dari periode Renstra tahun 2018 - 2023.

Rencana Kerja disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan

pembangunan di bidang kesehatan selama periode satu tahun anggaran 2020.

Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun 2020 yang tertuang dalam Renja

Page 5: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

2

Perubahan diharapkan akan lebih teratur dan terarah sesuai kebutuhan

masyarakat dalam kurun waktu bersangkutan.

1.1.1.Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai

pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun

ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja

Dinas Kesehatan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta

target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah

satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam menyusun

dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era

otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam

menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja

OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan

kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Page 6: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

3

1.1.2.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan

tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang

merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen

tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan

sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan

pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka

seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan

adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Page 7: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

4

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;

17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah

(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

Page 8: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

5

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja

dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2018-2023

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan;

24. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah

daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2020 dimaksudkan agar pelaksanaan

pembangunan di bidang kesehatan pada sisa tahun anggaran berjalan lebih efektif

dan efisien sinergi dengan tuntutan masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan

yang berlaku. Tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2020adalah sebagai

optimalisasi upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di

tataran pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari 5

(lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan

Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Page 9: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2020;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran renja, serta program dan kegiatan;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta

penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang : uraian penutup.

Lampiran

Page 10: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

7

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) berdasarkan

target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang

direncanakan:

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga dasar

2. Persentase kunjungan rumah (awal)

3. Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi

4. Jumlah alkes yang diadakan

5. Persentase kelengkapan alkes puskesmas

6. Jumlah Desa ODF

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang

direncanakan:

1. Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran

2. Jumlah kecukupan administrasi perkantoran

3. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak

4. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi

5. Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara

6. persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu

7. Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman

8. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

9. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

10. Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan

11. Jumlah dokumen IKM yang disusun

12. Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun

13. Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun

14. Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan jaringannya

15. Jumlah Puskesmas yang dibangun

16. Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina

17. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat

Page 11: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

8

18. Jumlah Pos UKK yang dibina

19. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran

20. Jumlah Buku Harian Anak Terhebat

21. Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

22. Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun

23. Jumlah media masa cetak dan elektronik

24. Jumlah Profil Promkes dan UKBM

25. Jumlah Posyandu Purnama Mandiri

26. Jumlah Pangkalan SBH

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang

direncanakan

1. Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar

2. Jumlah media masa cetak dan elektronik

3. Jumlah Posyandu Purnama Mandiri

4. Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina

5. Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik

6. Jumlah Sarana Farmasi yang dibina

7. Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan

8. Jumlah alkes yang diadakan

Page 12: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

9

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019

Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH 106 per 100.000

KH 125 per 100.000 KH 106 per 100.000 KH 116 106 per 100.000 KH 89,5/100.000 KH 84,4

Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH 9,5 per 1.000 KH 11,75 per 1000 KH 9,5 per 1.000 KH 119 9,5 per 1.000 KH 11,6 / 1.000 KH 122,1

Persentase Balita Stunting 28% 34 29 34 83 28% − 0

Persentase Desa Siaga Aktif 100% − − − − 100% 100% 100

Persentase Akses Sanitasi 100% − − − − 100% 95,5% 95,5

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar 100% 92% 70% 92% 131,42 100% 96% 96

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar 100% 50% 100% 50% 50 100% 100% 100

16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan

Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 94,4% 100% 94,4% 94,4 100% 48,9% 48,9

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 102% 100% 102% 102 100% 52,6% 52,6

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,4% 100% 101,4% 101,4 100% 51,1% 51,1

Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 92,2% 100% 92,2% 92,2 100% 44,7% 44,7

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% − − − − 100% 99,07% 99,07

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% − − − − 100% 40% 40

16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK 25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 25 100

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita 284 balita 283 balita 284 balita 100 230 balita 321 balita 140

Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita − − − − 4810 balita 5348 balita 111,1

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada remaja

putri 25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 26 puskesmas 104

Cakupan ASI eksklusif 75,20% − − − − 75% 77,5% 103,3

Page 13: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

10

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi − − − − 1 rekomendasi 1 rekomendasi 100

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin − − − − 25 kantin 25 kantin 100

16.003 Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

Jumlah Desa ODF 20 desa 4 desa 5 desa 4 desa 80 10 desa 2 desa 20

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50%

21 fasilitas

umum 20 fasilitas umum 21 fasilitas umum 100 - - 0

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat 79% 16 TPM 15 TPM 16 TPM 100 - - 0

16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Pos UKK yang dibina 40% 17 UKK 17 UKK 17 UKK 100 38 UKK 9 UKK 23,7

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran 25 puskesmas 26 puskesmas 25 puskesmas 26 puskesmas 100 25 puskesmas 26 puskesmas 104

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Buku Harian Anak Terhebat - 33.000 buku 33.000 buku 33.000 buku 100 33000 buku 0 0

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa 27 desa 27 desa 27 desa 100 28 desa 0 0

Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 100 8 jenis 0 0

Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media 6 media 5 media 6 media 120 10 media 10 media 100

Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil 0 1 buku 0 0 1 jenis buku profil 0 0

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu 743 posyandu 705 posyandu 743 posyandu 105 768 posyandu 0 0

Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH 25 SBH 25 SBH 25 SBH 100 25 SBH 0 0

Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren − − − − 17 poskestren 0 0

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas 1 puskesmas 1 puskesmas 1 puskesmas 0 3 puskesmas 0 0

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% − − − − 42% 0 0

Persentase PHBS tatanan sekolah 51% − − − − - 0 0

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - − − − − 100% 0 0

Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas - − − − − 100% 0 0

43 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% − − − − 100% 25% 25

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − − − − 100% 11,37% 11,37

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − − − − 100% 41,10% 41,1

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100% − − − − 100% 33,43% 33,43

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% − − − − 100% 40% 40

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% − − − − 100% 16% 16

Page 14: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

11

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100% − − − − 100% 40% 40

43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan 93,50% − − − − 93% 28,7% 30,9

Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 95% − − − − 95% 29,68% 31,2

Persentase vaksin yang tersedia 100% − − − − 100% 100% 100

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% − − − − − − −

43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial Wabah dan

Keracunan Makanan) - − − − − 100% 100% 100

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko kesehatan 100% − − − − 100% − −

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% − − − − − − −

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan makanan 100% − − − − − − −

43.003 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal - − − − − 50% 2% 4

Faskes yang melaporkan SIHA - − − − − 83,87% 2% 2,4

Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90% − − − − 94,86% 3% 3,1

Incident Rate DBD 4,71 / 100.000

penduduk − − − −

4,71 / 100.000

penduduk

3/100.000

penduduk 63,7

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan 93,75% − − − − 93,5% 2% 2,1

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 − − − − − − −

Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas layanan

kesehatan − − − − − − −

43.004 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 80% 27,74 40 75,24 − 75% 75,24 100,3

Persentase Puskesmas Pandu PTM

100% 100 100 100 − 100% 100 100

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR

55% 21,3 50 33,5 − 50% 33,5 67

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut

100% 100 100 100 − 100% 100 100

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% 72 100 72 − 100% 72 72

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera

- 100 100 100 − 100% 100 100

43.005 Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa

15% 0,99 10 4,95 − 10% 4,95 49,5

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa 25 puskesmas 25 25 25 − 25 25 100

24 Program Pelayanan Kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 20% − − − − 14% 12% 85,7

Page 15: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

12

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80% − − − − 75% 83% 110,7

Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 35% − − − − 0 0 0

Persentase Hatra yang memiliki STPT 6% − − − − 4% 2,2% 55

24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi 1 puskesmas 100% 100% 100% 100% 7 puskesmas 5 puskesmas 71,4

Jumlah klinik pratama terakreditasi 0 klinik pratama − − − − 0 0 0

24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP - − − − − 150 per mil 32,13 per mil 20,8

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% − − − − 80% 40% 50

Persentase Kunjungan Rawat Jalan

-

− − − − 60% 0

Persentase Kunjungan Rawat Inap − − − − 1,5% 0

24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

Persentase kunjungan rumah (awal) 0 50.323 RT 100.000 RT 50.323 RT 50% 100% 39% 39

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% − − − − 0 0 0

24.004 Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi - 4 RS 5 RS 4 RS 80% 6 RS 5 RS 83,3

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - − − − − 0 0 0

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - − − − − 40% 0 0

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL − − − − − − −

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang diterbitkan 100% − − − − − − −

Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indra 100% − − − − − − −

24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 569 hatra 408 hatra 70 hatra 408 hatra 582% 544 hatra 356 hatra 65,4

Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 34 STPT − − − − − − −

24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 50% − − − − − − −

42 Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan

Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik 60% 40% 32% 40% 125% 52% 32% 61,5

42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Produk Kefarmasian

dan Pangan

Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana 43 sarana 40 sarana 43 sarana 107,5% 80 sarana 98 sarana 122,5

Jumlah toko yang diperiksa 65 toko - - - - 60 toko 70 toko 116,7

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar - - - - 150 lembar 127 lembar 84,7

Page 16: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

13

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 0 10 sampel 10 sampel 10 sampel 100% 10 sampel 0 0

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - - - - - 30 orang 24 orang 80

42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 60% - - - - 55% 64% 116,4

42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 39 fasyankes - - - - 31 fasyankes 32 fasyankes 100

Toko alkes/PKRT dibina 25 toko 25 toko 25 toko 25 toko 100% 25 toko 2 toko 8

42.004 Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan 132 buah 7 jenis 11 jenis 7 jenis 63,64% 1250 buah 64 buah 5,1

jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 364 buah - - - - 312 buah 0 0

42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya 256 orang 1110 orang 1000 orang 1110 orang 111% 500 orang 270 orang 54

Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK 185 PAK 140 PAK 185 PAK 132,1% 150 PAK 128 PAK 85,3

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 0 kategori 6 kategori 5 kategori 6 kategori 120% 5 kategori 0 0

42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang diterbitkan

950 SIP 1080 SIP 900 SIP 1080 SIP 120% 900 SIP 591 SIP 65,7

25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase kelengkapan alkes puskesmas 52% 32% 40% 32% 80 50% 5,12% 10,2

Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 52% - - - - 80% 80% 100

25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

147 buah 7 kategori 5 kategori 7 kategori 140 1250 buah 64 buah 5,12

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan

- - - - - - - -

jumlah alkes yang dipelihara 50 unit - - - - - - -

Page 17: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

14

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

Jumlah alat kesehatan yang disediakan

137 unit - - - - 3 unit 3 unit 100

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran 85,80% 100 80,90% 80,90%

100 85,60% 12,23% 4,89

01.021 Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 81 jenis 100 33 jenis 33 jenis

100 35 jenis 5 jens 14,3

02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak 85,2% 100 76,20% 76,20%

100 85% 20% 23,50

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi

18 jenis 100 15 jenis 15 jenis

100 13 jenis 3 jenis 3 jenis

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara 34 jenis 100 16 jenis 16 jenis

100 25 jenis 6 jenis 0 jenis

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 2 dokumen 66,66

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

2 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 50

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen

- 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 0

Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 dokumen

- 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 0

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 0 0

06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 2 dokumen 1 dokumen 50

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 3 dokumen 75

Page 18: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

15

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan jaringannya

86,60% − 85% 85% 100 86,40% 0 0

25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun

0 puskesmas 1 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100 9 puskesmas 0 0

25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 0 lokasi − − − − − − −

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan 12 puskesmas − − − − 4 puskesmas 0 0

25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan − − − − − 0 0 0

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab 1 puskesmas

12 puskesmas 6 puskesmas 6 puskesmas 100 3 puskesmas 0 0

25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab 0 pustu − − − − 3 pustu 0 0

33 Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Kesehatan

Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan

90,4% 100% 100% 100% 100 90,20% 53,30% 59,09

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi

85% 62% 2 kegiatan 2 kegiatan 100 84% 5,60% 6,6

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 puskesmas − 25 Puskesmas 25 puskesmas 100% 25 puskesmas 0 puskesmas 0

33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan

Informasi

Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terfasilitasi

71% 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 70% 31% 44%

33.011 Penyediaan Jasa Manajemen

Kesehatan

Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 14 jenis − − − − 17 jenis 17 jenis 100

33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan

13 puskesmas − − − − 25 puskesmas 0 puskesmas 0

44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda, IFK) Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

100% − − − − − − −

Angka kontak 150 per mil − − − − − − −

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan kesehatan

masyarakat/lingkungan 100% − − − − − − −

Page 19: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

16

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi obat,

BMHP, dan vaksin 100% − − − − − − −

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan K4 100% − − − − − − −

Cakupan Linakes di Faskes 100% − − − − − − −

Cakupan KN Lengkap 100% − − − − − − −

Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% − − − − − − −

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% − − − − − − −

Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar 100% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% − − − − − − −

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% − − − − − − −

Capaian Rumah Tangga Sehat 43% − − − − − − −

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% − − − − − − −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% − − − − − − −

44.02

Upaya Kesehatan Perorangan dan

Pendukung Pelayanan BLUD di

Puskesmas

Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% − − − − − − −

Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% − − − − − − −

44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1415 orang − − − − − − −

44.04 Pelayanan IFK

Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat 25 puskesmas − − − − − − −

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi 25 laporan − − − − − − −

45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di

Rumah Sakit

Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target 100% 73,91% 90% 78,30% 87% 100% 90% 90

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan

80% - - - - 80% 80% 100

45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan

Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan

0 unit - - - - 1 unit - -

Page 20: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

17

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

untuk pelayanan kesehatan rumah

sakit

jumlah sarpras yang dipelihara

20 unit - - - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan

12 unit - - - - 3 unit 3 unit 100

45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan

BLUD di rumah sakit

BOR

75% 69,21% 72% 63,80% 88,60% 75% 75% 100

BTO

50 kali 72 kali 60 kali 67 kali 112% 50 kali 50 kali 100

TOI

1 hari 2 hari 1 hari 2 hari 50% 1 hari 1 hari 100

ALOS

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 100% 3 hari 3 hari 100

GDR

<55 per mil 73,33 per mil < 50 per mil 66,74 per mil 66,50% < 40 per mil 60 per mil 50

NDR

<25 per mil 25,6 per mil < 24 per mil 22,64 per mil 100% < 24 per mil 22 per mil 100

CRR

90% 97% 91,75% 94,60% 100% 90% 90

Persentase pelaksanaan smart Hospital

40% − − − − − −

-

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 75% − − − − − − 0

BTO 50 kali − − − − − − 0

TOI 1 hari − − − − − − 0

ALOS 3 hari − − − − − − 0

GDR <55 per mil − − − − − − 0

NDR <25 per mil − − − − − − 0

CRR 90 − − − − − − 0

45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas − − − − − − 0

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan

masyarakat miskin di rumah sakit

Jumlah persalinan gratis yang dilayani

1200 orang − − − −

1200 orang 1200 orang

100

RSUD Pasirian

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran - - - - - 100%

711.815.601,00 38

01.021 Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - - - - - 22 jenis

711.815.601,00 38

02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana

yang berfungsi dengan layak - - - - - 100% 151.617.940,00 36

02.045 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana aparatur

Jumlah jenis sarana prasarana yang dipelihara - - - - - 16 jenis

151.617.940,00 36

Page 21: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

18

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

16 Program upaya kesehatan masyarakat Persentase pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat - - - - - 100%

7.510.099.516,00 65

16.012 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah kegiatan P3K yang terlaksana

- - - - - 10 kali

0 0

16.016 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Presentase pelayanan pada pasien JKN - - - - - 100%

3.322.382.600,00 64

16.018 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pegawai yang mendukung pelayanan kesehatan dengan baik - - - - - 284 pegawai

4.187.716.916,00 48

23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase elemen akreditasi yang tercapai SPM - - - - - 88%

03.16.012 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pertemuan akreditasi yang difasilitasi - - - - - 3 kali

326.674.198,00 51

25 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

Presentase ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan dalam kondisi

baik - - - - - 100% 1.183.836.479,00 15

25.025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah jenis sarana dan prasarana fasilitas dalam kondisi fisik

- - - - - 25 jenis

1.183.836.479,00 15

26 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS

Mata

- - - - - 100%

275.810.000,00 3

26.017 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi - - - - - 3 unit

53.890.000,00 85

26.021 Pengadaan Meibeler Rumah Sakit Jumalh meubelair rumah sakit yang tersedia - - - - - 2 paket

0 0

26.022 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit

Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga - - - - - 5 jenis

0 0

26.024 Pengadaan Percetakan Administrasi

dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Jumlah percetakan administrasi dan surat menyurat rumah skait

- - - - - 3 jenis

21.950.000,00 14

26.030 Pengadaan Sarana, Prasarana dan

Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jumlah jenis sarana prasarana dan peralatan yang terpenuhi

- - - - - 14 jenis

199.970.000,00 3

27 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS

mata

Presentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara sesuai standart

- - - - - 100%

44.851.754,00 25

27.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat

kesehatan Rumah Sakit

Jumlah unit alat kesehatan yang terpelihara

- - - - - 4 unit

710.000,00 3

Page 22: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

19

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2020

Perubahan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan

tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target

program dan

kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2018

tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

hun berjalan

(tahun 2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target Renstra

(%)

27.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil

ambulance/Jenazah

Jumlah unit mobil ambulance yang terpelihara - - - - - 5 unit

44.141.754,00 36

RSUD dr. Haryoto

02.35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

BOR - 69,21% 72% 63,80% 88,60% 75% 75% 100

BTO - 72 kali 60 kali 67 kali 112% 50 kali 50 kali 100

TOI - 2 hari 1 hari 2 hari 50% 1 hari 1 hari 100

ALOS - 3 hari 3 hari 3 hari 100% 3 hari 3 hari 100

GDR - 73,33 per mil < 50 per mil 66,74 per mil 66,50% < 40 per mil 60 per mil 50

NDR - 25,6 per mil < 24 per mil 22,64 per mil 100% < 24 per mil 22 per mil 100

02.35.005 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Jumlah kunjungan pasien yang terlayani

- 120.000 kunjungan 121.900 kunjungan 101,50% 125.000 kunjungan 124.426

kunjungan 99,5

02.35.006 Peningkatan Pelayanan di Rumah

Sakit

Jumlah persalinan gratis yang dilayani - - - - - 1200 orang 1201 orang 100

02.26 Program Pengadaaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

RS / RSJ/ RS Paru / RS Mata (DAK)

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit

- - - - - 80% 80% 100

02.26.30 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan - - - - - 1 unit - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan - - - - - 3 unit 3 unit 100

02.25 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial (DBHCHT)

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit - - - - - 80% 80% 100

02.25.25 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat yang Terkena Penyakit

Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lainnya melalui Penyediaan

Alat Kedokteran

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan

- - - - - - - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan

- - - - - 3 unit 3 unit 100

Page 23: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilakukan

berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang Tahun 2018-2023

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel

T-C.30 sebagai berikut :

Page 24: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

21

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

16

Angka Kematian Ibu − 106 per 100.000

KH

125 per 100.000

KH 106 per 100.000 KH

106 per 100.000

KH −

106 per 100.000

KH

89,5/100.00

0 KH

106 per 100.000

KH

106 per 100.000

KH

Angka Kematian Bayi − 9,5 per 1.000 KH 11,75 per 1000 KH 9,5 per 1.000 KH 9,4 per 1.000 KH − 9,5 per 1.000 KH 11,6 / 1.000

KH

9,4 per 1.000

KH 9,3 per 1.000 KH

Persentase Balita Stunting − 28% 29 28% 28% − 34 − 28% 27,8

Persentase Desa Siaga Aktif − 100% − 100% 100% − − 100% 100% 100

Persentase Akses Sanitasi − 100% − 100% 100% − − 95,5% 100% 100

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja

dasar − 100% 70% 100% 100% − 92% 96% 100% 100

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar − 100% 100% 100% 100% − 50% 100% 100% 100

16.001

Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100% 100% 100% 100% − 94,4% 48,9% 100% 100

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 100% 100% 100% 100% − 102% 52,6% 100% 100

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 100% 100% 100% 100% − 101,4% 51,1% 100% 100

Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 100% 100% 100% 100% − 92,2% 44,7% 100% 100

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar 100% 100% − 100% 100% − − 99,07% 100% 100

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 100% − 100% 100% − − 40% 100% 100

16.002

Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu

hamil KEK − 25 puskesmas − 25 puskesmas 25 puskesmas − − 25 25 puskesmas 25

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT − 230 balita 283 balita 230 balita 230 balita − 284 balita 321 balita 230 balita 230

Jumlah balita stunting tertangani − 4810 balita − 4810 balita 4810 balita − − 5348 balita 4810 balita 4776 balita

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet

Fe pada remaja putri − 25 puskesmas − 25 puskesmas 25 puskesmas − −

26

puskesmas 25 puskesmas 25

Cakupan ASI eksklusif − 75% − 75% 75,20% − − 77,5% 75,20% 75,4

Page 25: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

22

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi − 1 rekomendasi − 1 rekomendasi 4 rekomendasi − − 1

rekomendas

i

4 rekomendasi 4

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan − 25 kantin − 25 kantin 25 kantin − − 25 kantin 25 kantin 25

16.003 Jumlah Desa ODF − 10 desa 5 desa 10 desa 20 desa − 4 desa 2 desa 20 desa 20

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina − - 20 fasilitas umum - 98,50% − 21 fasilitas umum - 98,50% 99

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

memenuhi syarat − - 15 TPM - 79% − 16 TPM - 79% 79,5

16.004 Jumlah Pos UKK yang dibina − 38 UKK 17 UKK 38 UKK 40% − 17 UKK 9 UKK 40% 42

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan

kebugaran

− 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas − 26 puskesmas 26

puskesmas 25 puskesmas 25

16.005

Jumlah Buku Harian Anak Terhebat − 33000 buku 33.000 buku 33000 buku - − 33.000 buku 0 - -

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri − 28 desa 27 desa 28 desa 29 desa − 27 desa 0 29 desa 30

Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun − 8 jenis 17 jenis 8 jenis 8 jenis − 17 jenis 0 8 jenis 8

Jumlah media masa cetak dan elektronik − 10 media 5 media 10 media 10 media − 6 media 10 media 10 media 10

Jumlah Profil Promkes dan UKBM − 1 jenis buku profil 1 buku 1 jenis buku profil 1 jenis buku profil − 0 0 1 jenis buku

profil 1

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri

− 768 posyandu 705 posyandu 768 posyandu 803 posyandu − 743 posyandu 0 803 posyandu 35

Jumlah Pangkalan SBH − 25 SBH 25 SBH 25 SBH 25 pangkalan SBH − 25 SBH 0

25 pangkalan

SBH 25

Jumlah Poskestren PURI − 17 poskestren − 17 poskestren 18 poskestren − − 0 18 poskestren 19

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI − 3 puskesmas 1 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas − 1 puskesmas 0 3 puskesmas 3

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga − 42% − 42% 43% − − 0 43% 44

Persentase PHBS tatanan sekolah − - − - 51% − − 0 51% 53

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas − 100% − 100% - − − 0 - -

Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja

di Puskesmas − 100% − 100% - − − 0 - -

Page 26: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

23

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

43 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif

100% 100% − 100% 100% − − 25% 100% 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 100% − 100% 100% − − 11,37% 100% 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus 100% 100% − 100% 100% − − 41,10% 100% 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

Jiwa Berat 100% 100% − 100% 100% − − 33,43% 100% 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% 100% − 100% 100% − − 40% 100% 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% 100% − 100% 100% − − 16% 100% 100

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani

kurang dari 24 jam − 100% − 100% 100% − − 40% 100% 100

43.001

Persentase Universal Child Immunization (UCI)

Desa/Kelurahan − 93% − 93% 93,50% − − 28,7% 93,50% 94

Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib

lanjutan − 95% − 95% 95% − − 29,68% 95% 96

Persentase vaksin yang tersedia − 100% − 100% 100% − − 100% 100% 100

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik

− − − − 91% − − − 91% 94

43.002

Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus

Potensial Wabah dan Keracunan Makanan) − 100% − 100% - − − 100% - -

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor

risiko kesehatan − 100% − 100% 100% − − − 100% 100

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) − − − − 100% − − − 100% 100

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan

keracunan makanan − − − − 100% − − − 100% 100

43.003 Faskes yang melaporkan E. SisMal − 50% − 50% - − − 2% - -

Faskes yang melaporkan SIHA − 83,87% − 83,87% - − − 2% - -

Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB − 94,86% − 94,86% 94,90% − − 3% 94,90% 94,94

Incident Rate DBD − 4,71 / 100.000

penduduk −

4,71 / 100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk − −

3/100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan

pengobatan − 93,5% − 93,5% 93,75% − − 2% 93,75% 94

Jumlah Kasus Malaria Endogenous − − − − 0 − − − 0 0

Page 27: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

24

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten

− − − − 3 fasilitas layanan

kesehatan − − −

3 fasilitas layanan

kesehatan

4

43.004 Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM − 75% − 75% 80% − −

80% 80% 85

Persentase Puskesmas Pandu PTM − 100% − 100% 100% − −

100% 100% 100

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR − 50% − 50% 55% − −

55% 55% 60

Persentase puskesmas yg melaksanakan program

kesehatan gigi dan mulut − 100% − 100% 100% − −

100% 100% 100

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA − 100% − 100% 100% − −

100% 100% 100

Persentase puskesmas yg melaksanakan program

kesehatan indera − 100% − 100% - − −

- - -

43.005

Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa − 10% − 10% 15% − −

15%

15% 20

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa

− 0 − 0 25 puskesmas − − 25

puskesmas 25 puskesmas 25

24 Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna − 14% − 14% 20% − − 12% 20% 26

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna − 75% − 75% 80% − − 83% 80% 85

Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT)

− 0 − 0 35% − − 0 35% 55

Persentase Hatra yang memiliki STPT − 4% − 4% 6% − − 2,2% 6% 10

24.001 Jumlah Puskesmas reakreditasi − 7 puskesmas 100% 7 puskesmas 10 puskesmas − 100%

5

puskesmas 1 puskesmas 8

Jumlah klinik pratama terakreditasi − 0 − 0 2 klinik pratama − − 0 0 klinik pratama 3

24.002 Angka kontak peserta JKN di FKTP − 150 per mil − 150 per mil - − −

32,13 per

mil - -

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi − 80% − 80% 83% − − 40% 83% 85

Persentase Kunjungan Rawat Jalan − 60% − 60%

-

− 103,7%

- -

Persentase Kunjungan Rawat Inap − 1,5% − 1,5% − 7,6%

24.003 Persentase kunjungan rumah (awal) − 100% 100.000 RT 100% 0 − 50.323 RT 39% 0 0

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi

(lanjutan) − 0 − 0 30% − − 0 30% 40

24.004 Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi − 6 RS 5 RS 6 RS - − 4 RS 5 RS - -

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi − 0 − 0 - − − 0 - -

Page 28: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

25

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang − 40% − 40% - − − 0 - -

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik

utama) − − − − 7 FKRTL − − − 8 FKRTL 8

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang

diterbitkan − − − − 100% − − − 100% 100

Persentase puskesmas yang melaksanakan program

kesehatan indra − − − − 100% − − − 100% 100

24.005 Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina − 544 hatra 70 hatra 544 hatra 569 hatra − 408 hatra 356 hatra 569 hatra 599

Jumlah Izin STPT yang diterbitkan − − − − 34 STPT − − − 34 STPT 56

24.018 Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang − − − − 50% − − − 50% 60

42 Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya

Kesehatan baik − 52% 32% 52% 60% − 40% 32% 60% 68

42.001 Jumlah Sarana Farmasi yang dibina − 80 sarana 40 sarana 80 sarana 80 sarana − 43 sarana 98 sarana 80 sarana 85

Jumlah toko yang diperiksa − 60 toko - 60 toko 65 toko − - 70 toko 65 toko 65

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan − 150 lembar - 150 lembar 150 lembar − - 127 lembar 150 lembar 180

Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu,

kosmetik) − 10 sampel 10 sampel 10 sampel 0 − 10 sampel 0 0 10

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina − 30 orang - 30 orang - − - 24 orang - -

42.002 Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional − 55% - 55% 60% − - 64% 60% 65

42.003 Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina

− 31 fasyankes - 31 fasyankes 31 fasyankes − - 32

fasyankes 31 fasyankes 40

Toko alkes/PKRT dibina − 25 toko 25 toko 25 toko 25 toko − 25 toko 2 toko 25 toko 25

42.004 Jumlah alkes yang diadakan − 1250 buah 11 jenis 1250 buah 1250 buah − 7 jenis 64 buah 132 buah 1250

jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi − 312 buah - 312 buah 364 buah − - 0 364 buah 416

42.005 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti

bimtek/sejenisnya − 500 orang 1000 orang 500 orang 600 orang − 1110 orang 270 orang 600 orang 600

Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan − 150 PAK 140 PAK 150 PAK 170 PAK − 185 PAK 128 PAK 170 PAK 200

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih − 5 kategori 5 kategori 5 kategori 3 kategori − 6 kategori 0 0 kategori 3

42.006 Jumlah SIP nakes yang diterbitkan − 900 SIP 900 SIP 900 SIP 950 SIP − 1080 SIP 591 SIP 950 SIP 950

25 Persentase kelengkapan alkes puskesmas − 50% 40% 50% 52% − 32% 5,12% 52% 54

Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah − 50% - 50% 52% − - 80% 52% 54

25,025 Jumlah alkes yang diadakan − 1250 buah 5 kategori 1250 buah 1250 buah − 7 kategori 64 buah 147 buah 1250

Page 29: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

26

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan − - - - 1 unit − - - 1 unit 1

jumlah alkes yang dipelihara − - - - 50 unit − - - 50 unit 50

Jumlah alat kesehatan yang disediakan − - - - 3 unit − - 3 unit 137 unit 3

01 Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi

perkantoran − 85,60% 80,90% 85,60% 85,80% − 80,90% 12,23% 85,80% 86

01.021 Jumlah kecukupan administrasi perkantoran − 35 jenis 33 jenis 35 jenis 35 jenis − 33 jenis 5 jens 81 jenis 35

02 Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan

layak − 85% 76,20% 85% 85% − 76,20% 20% 85% 85,4

02.045 Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan

dan direhabilitasi − 13 jenis 15 jenis 13 jenis 13 jenis − 15 jenis 3 jenis 13 jenis 13

02.046 Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara

− 25 jenis 16 jenis 25 jenis 25 jenis − 16 jenis 6 jenis 41 jenis 25

06 persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat

waktu − 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100

06.001 Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman − 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen − 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 3

06.002 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran − 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen − 2 dokumen 1 2 dokumen 2

06.003 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun − 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 0 1 dokumen 1

Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan − 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 0 1 dokumen 1

06.005 Jumlah dokumen IKM yang disusun − 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 0 1 dokumen 1

06.006 Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun − 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen − 1 dokumen 0 2 dokumen 2

06.007 Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)

SKPD yang disusun − 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen − 4 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 4

25 Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya − 86,40% 85% 86,40% 86,60% − 85% 0 86,60% 86,8

25.001 Jumlah Puskesmas yang dibangun − 9 puskesmas 2 puskesmas 9 puskesmas 3 puskesmas − 2 puskesmas 0 0 puskesmas 3

25.002 Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun − - − - 3 lokasi − − − 0 lokasi 5

25.007 Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan − 4 puskesmas − 4 puskesmas 12 puskesmas − − 0 12 puskesmas 3

25.008 Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang

diadakan − 0 − 0 1 unit − − 0 0 unit 2

25.019 Jumlah Puskesmas yang Direhab − 3 puskesmas 6 puskesmas 3 puskesmas 4 puskesmas − 6 puskesmas 0 1 puskesmas 4

25.020 Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab − 3 pustu − 3 pustu 4 pustu − − 0 0 pustu 4

33 Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi

Kesehatan − 90,20% 100% 90,20% 90% − 100% 53,30% 90,4% 90,6

Page 30: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

27

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

33.005 Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang

terfasilitasi − 84 2 kegiatan 84 85% − 2 kegiatan 5,60% 85% 86

33.006 Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu − 25 puskesmas 25 Puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas − 25 puskesmas

0

puskesmas 25 puskesmas 25

33.009 Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan

− 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan − 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2

33.010 Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan

yang terfasilitasi − 70% 2 kegiatan 70% 71% − 2 kegiatan 31% 71% 72

33.011 Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan − 17 jenis − 17 jenis 17 jenis − − 17 jenis 14 jenis 17

33.012 Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi

kesehatan − 25 puskesmas − 25 puskesmas 25 puskesmas − − 13

puskesmas 13 puskesmas 25

44

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas − - − - 100% − − − 100% 100

Angka kontak − - − - 150 per mil − − − 150 per mil 150

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik

dan kesehatan masyarakat/lingkungan − - − - 100% − − − 100% 100

Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian

dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin

− − 100% − − − 100% 100

44.01

Cakupan K4 − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Linakes di Faskes − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan KN Lengkap − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan pelayanan balita sesuai standart − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan − - − - 100% − − − 100% 100

Imunisasi Dasar Lengkap − - − - 93,50% − − − 93,50% 94

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

Jiwa Berat − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai

standar − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko

infeksi HIV − - − - 100% − − − 100% 100

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM − - − - 65% − − − 65% 75

Capaian Rumah Tangga Sehat − - − - 43% − − − 43% 44

Page 31: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

28

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar − - − - 100% − − − 100% 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut − - − - 100% − − − 100% 100

44.02 Persentase Kunjungan Rawat Jalan − - − - 60% − − − 60% 60%

Persentase Kunjungan Rawat Inap − - − - 1,5% − − − 1,5% 1,5%

44.03 Jumlah peserta JKN yang dilayani − - − - 1000 orang − − − 1415 orang 1000

44.04

Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat − - − - 25 puskesmas − − − 25 puskesmas 25

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring

dan evaluasi − - − - 25 laporan − − − 25 laporan 25

45 Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi

target − - 90% - 100% − 78,30% 90% 100% 100

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat

kesehatan − - -

- 80% − - 80%

80% 82

45.01 Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan − -

- - 1 unit −

- - 1 unit 1

jumlah sarpras yang dipelihara − -

- - 20 unit −

- 20 unit 20

Jumlah alat kesehatan yang disediakan − -

- - 3 unit −

- 3 unit 3 unit 3

45.02 BOR − -

72% - 75% −

63,80% 75% 75% 75

BTO − -

60 kali - 50 kali −

67 kali 50 kali 50 kali 50

TOI − -

1 hari - 1 hari −

2 hari 1 hari 1 hari 1

ALOS − -

3 hari - 3 hari −

3 hari 3 hari 3 hari 3

GDR − -

< 50 per mil - <55 per mil −

66,74 per mil 60 per mil <55 per mil <50

NDR − -

< 24 per mil - <25 per mil −

22,64 per mil 22 per mil <25 per mil <25

CRR − -

97% - 90 −

91,75% 90% 90 90

Persentase pelaksanaan smart Hospital − - − - 40% − − − 40% 60

45.03 BOR − - − - 75% − − − 75% 75

BTO − - − - 50 kali − − − 50 kali 50

TOI − - − - 1 hari − − − 1 hari 1

ALOS − - − - 3 hari − − − 3 hari 3

GDR − - − - <55 per mil − − − <55 per mil <50

NDR − - − - <25 per mil − − − <25 per mil <25

Page 32: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

29

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

CRR − - − - 90 − − − 90 90

45.04 Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit − - − - 4 fasilitas − − − 4 fasilitas 4

45.05 Jumlah persalinan gratis yang dilayani − - − - 1200 orang − −

1200 orang 1200 orang 1200

RSUD Pasirian

01 Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi

perkantoran − 100% - 100% - − - 711.815.601,00

- -

01.021 Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran − 22 jenis - 22 jenis - − - 711.815.60

1,00 - -

02 Persentase sarana dan prasarana

yang berfungsi dengan layak − - - − - 151.617.94

0,00 - -

02.045 Jumlah jenis sarana prasarana yang dipelihara − 16 jenis - 16 jenis - − - 151.617.94

0,00 - -

16 Persentase pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat

− 100% - 100% - − -

7.510.099.5

16,00 - -

16.012 Jumlah kegiatan P3K yang terlaksana − 10 bulan - 10 bulan - − -

0 - -

16.016 Presentase pelayanan pada pasien JKN − 100% - 100% - − - 3.322.382.6

00,00 - -

16.018 Jumlah Pegawai yang mendukung pelayanan kesehatan

dengan baik − 284 pegawai - 284 pegawai - − - 4.187.716.9

16,00 - -

23 Persentase elemen akreditasi yang tercapai SPM − 85% - 85% - − -

- -

03.16.012 Jumlah pertemuan akreditasi yang difasilitasi − 3 kali - 3 kali - − - 326.674.19

8,00 - -

25 Presentase ketersediaan sarana prasarana fasilitas

kesehatan dalam kondisi baik − 100% - 100% - − - 1.183.836.4

79,00 - -

25.025 Jumlah jenis sarana dan prasarana fasilitas dalam kondisi

fisik − 25 jenis - 25 jenis - − - 1.183.836.4

79,00 - -

26 − 75% - 75% - − - 275.810.00

0,00 - -

26.017 Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi − 3 unit - 3 unit - − - 53.890.000,

00 - -

26.021 Jumalh meubelair rumah sakit yang tersedia − 2 meubelair - 2 meubelair - − -

0 - -

26.022 Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga − 5 unit - 5 unit - − -

0 - -

26.024 Jumlah percetakan administrasi dan surat menyurat rumah

skait − 3 - 3 - − - 21.950.000,

00 - -

26.030 Jumlah jenis sarana prasarana dan peralatan yang

terpenuhi − 14 - 14 - − - 199.970.00

0,00 - -

27 Presentase sarana dan prasarana rumah sakit yang

terpelihara sesuai standart − 100 - 100 - − - 44.851.754,

00 - -

27.017 Jumlah unit alat kesehatan yang terpelihara − 4 - 4 - − -

710.000,00 - -

27.018 Jumlah unit mobil ambulance yang terpelihara − 5 - 5 - − - 44.141.754,

00 - -

RSUD dr. Haryoto

Page 33: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

30

Kode Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021

02.35 BOR − 75 72% 75 - − 63,80% 75% - -

BTO − 50 60 kali 50 - − 67 kali 50 kali - -

TOI − 1 1 hari 1 - − 2 hari 1 hari - -

ALOS − 3 3 hari 3 - − 3 hari 3 hari - -

GDR − <40 < 50 per mil <40 - − 66,74 per mil 60 per mil - -

NDR − <24 < 24 per mil <24 - − 22,64 per mil 22 per mil - -

02.35.005 Jumlah kunjungan pasien yang terlayani − 125000 120.000 kunjungan 125000 - − 121.900 kunjungan

124.426

kunjungan - -

02.35.006 Jumlah persalinan gratis yang dilayani − 1200 - 1200 - − - 1201 orang - -

02.26 Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat

kesehatan rumah sakit − 80% - 80% - − - 80% - -

02.26.30 Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan − 1 unit - 1 unit - − - - - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan − 3 unit - 3 unit - − - 3 unit - -

02.25 Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat

kesehatan rumah sakit − 80% - 80% - − - 80% - -

02.25.25 Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan − 1 unit - 1 unit - − - - - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan

− 3 unit - 3 unit - − - 3 unit - -

Page 34: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

31

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau

pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja

merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian

suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat

merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian

kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada

setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan

memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel

berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan

evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Page 35: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

32

Tabel 2.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

SASARAN/KINER

JA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat

Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,8

X100%

Jumlah keluarga yang telah dikunjungi

Laporan Survei

Keluarga Sehat

Kepala Dinas

Kesehatan

Persentase Keluarga Pra Sehat

Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 – 0,8

X 100%

Jumlah keluarga yang telah dikunjungi

Laporan Survei

Keluarga Sehat

Kepala Dinas

Kesehatan

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Total dari nilai persepsi per unsur

X 100%

Total unsur yang terisi

Laporan Survei

Kepuasan

Masyarakat

Kepala Dinas

Kesehatan

Page 36: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

33

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan berupa kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan

(opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Kesehatan dapat di

identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi

yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah

dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Kesehatan didapatkan permasalahan yang

saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun

permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan

Masalah

pokok Masalah Akar Masalah

Rendahnya

pemenuhan

kebutuhan

dasar

masyarakat

untuk

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

1. Pelayanan

kesehatan

masyarakat

kurang optimal

1. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara

parsial dan sektoral

2. Belum semua masyarakat paham tentang paradigma

hidup sehat

2. Terdapat 3 jenis

penyakit di

masyarakat yaitu

penyakit menular,

penyakit tidak

menular dan re

emerging disesase

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan dan

re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif

2. Trend angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

tidak menular semakin tinggi

3. Mutu pelayanan

kesehatan masih

belum memenuhi

standar

1. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan

pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik

2. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover

pembiayaan kesehatan

4. Sumber daya

kesehatan dan

sumber daya

manusia

kesehatan terbatas

1. Sumber daya kesehatan masih kurang

2. Ratio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah

penduduk yang dilayani

5. Penggunaan

Sistem informasi

kesehatan belum

maksimal

1. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan

sistem informasi kesehatan

Page 37: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

34

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan

rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai

dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan

kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Page 38: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

35

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Dinas Kesehatan

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Angka Kematian Ibu 106 per

100.000 KH

10.210.996.100

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Angka Kematian Ibu 106 per

100.000 KH

5.906.546.263

Angka Kematian Bayi 9,4 per

1.000 KH Angka Kematian Bayi

9,4 per

1.000 KH −

Persentase Balita

Stunting 28% Persentase Balita

Stunting 28% −

Persentase Desa Siaga

Aktif 100% Persentase Desa Siaga

Aktif 100% −

Persentase Akses

Sanitasi 100% Persentase Akses

Sanitasi 100% −

Persentase puskesmas

yg melaksankan

kesehatan kerja dasar

100%

Persentase puskesmas

yg melaksankan

kesehatan kerja dasar

100% −

Persentase puskesmas

yg melaksanakan

kesehatan olahraga

dasar

100%

Persentase puskesmas

yg melaksanakan

kesehatan olahraga

dasar

100% −

16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan

Keluarga

Dinas

Kesehatan

Persentase pelayanan

kesehatan ibu hamil 100%

4.784.346.600

Upaya Peningkatan Kesehatan

Keluarga

Dinas

Kesehatan

Persentase pelayanan

kesehatan ibu hamil 100%

4.463.953.000

Persentase pelayanan

kesehatan ibu bersalin 100% Persentase pelayanan

kesehatan ibu bersalin 100% −

Persentase pelayanan

kesehatan bayi baru

lahir

100%

Persentase pelayanan

kesehatan bayi baru

lahir

100% −

Persentase pelayanan

kesehatan Balita 100% Persentase pelayanan

kesehatan Balita 100% −

Persentase pelayanan

kesehatan pada usia

pendidikan dasar

100%

Persentase pelayanan

kesehatan pada usia

pendidikan dasar

100% −

Persentase pelayanan

kesehatan pada usia

lanjut

100%

Persentase pelayanan

kesehatan pada usia

lanjut

100% −

16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah puskesmas

yang melakukan

pengawalan ibu hamil

KEK

25

puskesmas

1.750.000.000

Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah puskesmas

yang melakukan

pengawalan ibu hamil

KEK

25

puskesmas

276.011.400

Jumlah Balita Gizi

Buruk (BB/TB)

mendapat PMT

230 balita

Jumlah Balita Gizi

Buruk (BB/TB)

mendapat PMT

230 balita −

Jumlah balita stunting

tertangani 4810 balita

Jumlah balita stunting

tertangani 4810 balita −

Jumlah puskesmas

yang melaksanakan

pemberian tablet Fe

pada remaja putri

25

puskesmas

Jumlah puskesmas

yang melaksanakan

pemberian tablet Fe

pada remaja putri

25

puskesmas −

Cakupan ASI eksklusif 75,20% Cakupan ASI eksklusif 75,20% −

Jumlah rekomendasi

penanganan kasus gizi

4

rekomendasi

Jumlah rekomendasi

penanganan kasus gizi

4

rekomendasi −

Jumlah kantin sehat

mendapat pembinaan 25 kantin

Jumlah kantin sehat

mendapat pembinaan 25 kantin −

16.003

Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan Dinas

Kesehatan

Jumlah Desa ODF 20 desa 860,704,000

Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan Jumlah Desa ODF

20 desa 413.393.500 −

Page 39: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

36

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU)

dibina

98,50% Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU)

dibina

98,50% −

Persentase Tempat

Pengelolaan Makanan

(TPM) memenuhi

syarat

79%

Persentase Tempat

Pengelolaan Makanan

(TPM) memenuhi

syarat

79% −

16.004

Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olahraga Dinas

Kesehatan

Jumlah Pos UKK yang

dibina 40%

518,376,500

Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olahraga Dinas

Kesehatan

Jumlah Pos UKK yang

dibina 40%

271.875.000

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

pemantauan kebugaran

25

puskesmas

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

pemantauan kebugaran

25

puskesmas −

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Buku Harian

Anak Terhebat -

2,297,569,000

Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Buku Harian

Anak Terhebat -

481.313.363

Jumlah Desa Siaga

Aktif Purnama

Mandiri

29 desa

Jumlah Desa Siaga

Aktif Purnama

Mandiri

29 desa −

Jumlah jenis media

promkes yang

diadakan setiap tahun

8 jenis

Jumlah jenis media

promkes yang

diadakan setiap tahun

8 jenis −

Jumlah media masa

cetak dan elektronik 10 media Jumlah media masa

cetak dan elektronik 10 media −

Jumlah Profil Promkes

dan UKBM

1 jenis buku

profil

Jumlah Profil Promkes

dan UKBM

1 jenis buku

profil −

Jumlah Posyandu

Purnama Mandiri

803

posyandu Jumlah Posyandu

Purnama Mandiri

803

posyandu −

Jumlah Pangkalan

SBH

25

pangkalan

SBH

Jumlah Pangkalan

SBH

25

pangkalan

SBH

Jumlah Poskestren

PURI

18

poskestren Jumlah Poskestren

PURI

18

poskestren −

Jumlah Puskesmas

Replikasi SUSI 3 puskesmas Jumlah Puskesmas

Replikasi SUSI 3 puskesmas −

Persentase Rumah

Tangga Sehat/ PHBS

Rumah Tangga

43%

Persentase Rumah

Tangga Sehat/ PHBS

Rumah Tangga

43% −

Persentase PHBS

tatanan sekolah 51% Persentase PHBS

tatanan sekolah 51% −

Persentase Upaya

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

-

Persentase Upaya

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

- −

Persentase

Ketersediaan Tenaga

dengan Perjanjian

Kerja di Puskesmas

-

Persentase

Ketersediaan Tenaga

dengan Perjanjian

Kerja di Puskesmas

- −

43 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Dinas

Kesehatan

Persentase Pelayanan

Kesehatan pada Usia

produktif

100%

3,710,694,640

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Dinas

Kesehatan

Persentase Pelayanan

Kesehatan pada Usia

produktif

100%

Rp13.928.968.237

Persentase Pelayanan

Kesehatan Penderita

Hipertensi

100%

Persentase Pelayanan

Kesehatan Penderita

Hipertensi

100% −

Persentase Pelayanan

Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus

100%

Persentase Pelayanan

Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus

100% −

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa

Berat

100%

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa

Berat

100% −

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan TB

100%

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan TB

100% −

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang dengan risiko infeksi

HIV

100%

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang dengan risiko infeksi

HIV

100% −

Persentase desa atau

kelurahan KLB yang

ditangani kurang dari

100%

Persentase desa atau

kelurahan KLB yang

ditangani kurang dari

100% −

Page 40: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

37

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

24 jam 24 jam

43.001

Peningkatan Pelayanan Imunisasi

Dinas

Kesehatan

Persentase Universal

Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan

93,50%

318,922,340

Peningkatan Pelayanan Imunisasi

Dinas

Kesehatan

Persentase Universal

Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan

93,50%

437.213.400

Persentase Baduta mendapat imunisasi

DPT-HB-Hib lanjutan

95% Persentase Baduta mendapat imunisasi

DPT-HB-Hib lanjutan

95% −

Persentase vaksin yang tersedia

100% Persentase vaksin yang tersedia

100% −

Persentase puskesmas dengan pengelolaan

vaksin yang baik

91% Persentase puskesmas dengan pengelolaan

vaksin yang baik

91% −

43.002

Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

Dinas

Kesehatan

Persentase

Penanggulangan Kasus

KLB (PD3I, Kasus

Potensial Wabah dan

Keracunan Makanan)

-

373,145,300

Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

Dinas

Kesehatan

Persentase

Penanggulangan Kasus

KLB (PD3I, Kasus

Potensial Wabah dan

Keracunan Makanan)

-

410.798.887

Persentase jemaah haji

mendapatkan

screening faktor risiko

kesehatan

100%

Persentase jemaah haji

mendapatkan

screening faktor risiko

kesehatan

100% −

Persentase

pengendalian kasus

KLB (PD3I)

100%

Persentase

pengendalian kasus

KLB (PD3I)

100% −

persentase

pengendalian kasus

potensial wabah dan

keracunan makanan

100%

persentase

pengendalian kasus

potensial wabah dan

keracunan makanan

100% −

43.003

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

Faskes yang

melaporkan E. SisMal -

396,326,250

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

Faskes yang

melaporkan E. SisMal -

12.394.022.650

Faskes yang

melaporkan SIHA -

Faskes yang

melaporkan SIHA - −

Succes Rate

(Keberhasilan

Pengobatan) TB

94,90%

Succes Rate

(Keberhasilan

Pengobatan) TB

94,90% −

Incident Rate DBD

4,71 /

100.000

penduduk

Incident Rate DBD

4,71 /

100.000

penduduk

Persentase Penderita

Kusta yang

menyelesaikan pengobatan

93,75%

Persentase Penderita

Kusta yang

menyelesaikan pengobatan

93,75% −

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 −

Peningkatan jumlah

layanan ARV tingkat kabupaten

3 fasilitas

layanan kesehatan

Peningkatan jumlah

layanan ARV tingkat kabupaten

3 fasilitas

layanan kesehatan

43.004

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Dinas

Kesehatan

Persentase Desa Yang

Melaksanakan

Posbindu PTM

80%

1,051,800,750

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Dinas

Kesehatan

Persentase Desa Yang

Melaksanakan

Posbindu PTM

80%

472.428.300

Persentase Puskesmas

Pandu PTM 100% Persentase Puskesmas

Pandu PTM

100% −

Persentase Sekolah

yang Melaksanakan

KTR

55%

Persentase Sekolah

yang Melaksanakan

KTR

55%

Persentase puskesmas

yg melaksanakan

program kesehatan

gigi dan mulut

100%

Persentase puskesmas

yg melaksanakan

program kesehatan

gigi dan mulut

100%

Persentase pusk yg

melaksanakan

pemeriksaan IVA

100%

Persentase pusk yg

melaksanakan

pemeriksaan IVA

100%

Persentase puskesmas

yg melaksanakan

program kesehatan

indera

-

Persentase puskesmas

yg melaksanakan

program kesehatan

indera

-

43.005

Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa Dinas

Kesehatan

Persentase desa yg

melaksanakan

posyandu jiwa

15% 1,570,500,000

Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa Dinas

Kesehatan

Persentase desa yg

melaksanakan

posyandu jiwa

15%

214.505.000 −

Page 41: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

38

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

program kesehatan

jiwa

25

puskesmas

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

program kesehatan

jiwa

25 puskesmas

24 Program Pelayanan Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase FKTP

terakreditasi utama dan

paripurna

20%

5,580,000,000

Program Pelayanan Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase FKTP

terakreditasi utama dan

paripurna

20%

3.425.649.400

Persentase FKRTL

terakreditasi utama dan

paripurna

80%

Persentase FKRTL

terakreditasi utama dan

paripurna

80% −

Persentase penanganan

kasus gawat darurat

dengan Sistem

Penanggulangan

Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

35%

Persentase penanganan

kasus gawat darurat

dengan Sistem

Penanggulangan

Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

35% −

Persentase Hatra yang

memiliki STPT 6%

Persentase Hatra yang

memiliki STPT 6% −

24.001

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

reakreditasi

10

puskesmas 1,750,000,000

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

reakreditasi 1 puskesmas

2.003.095.200

Jumlah klinik pratama terakreditasi

2 klinik pratama

Jumlah klinik pratama terakreditasi

0 klinik pratama

24.002

Peningkatan Pelayanan melalui JKN

Dinas

Kesehatan

Angka kontak peserta

JKN di FKTP -

150,000,000

Peningkatan Pelayanan melalui JKN

Dinas

Kesehatan

Angka kontak peserta

JKN di FKTP -

103.730.000

Persentase koordinasi

JKN yang terfasilitasi 83%

Persentase koordinasi

JKN yang terfasilitasi 83% −

Persentase Kunjungan

Rawat Jalan -

Persentase Kunjungan

Rawat Jalan -

Persentase Kunjungan

Rawat Inap

Persentase Kunjungan

Rawat Inap −

24.003

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga Sehat) Dinas

Kesehatan

Persentase kunjungan

rumah (awal) 0

500,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga Sehat) Dinas

Kesehatan

Persentase kunjungan

rumah (awal) 0

286.061.000

Persentase kunjungan

rumah berbasis

intervensi (lanjutan)

30%

Persentase kunjungan

rumah berbasis

intervensi (lanjutan)

30% −

24.004

Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit

Terakreditasi -

830,000,000

Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit

Terakreditasi -

278.537.500

Jumlah Klinik Utama

Terakreditasi -

Jumlah Klinik Utama

Terakreditasi - −

Persentase Pembentukan PSC

Kab. Lumajang

- Persentase Pembentukan PSC

Kab. Lumajang

- −

Jumlah FKRTL

terakreditasi (RS,

Labkesda, Klinik

utama)

8 FKRTL

Jumlah FKRTL

terakreditasi (RS,

Labkesda, Klinik

utama)

8 FKRTL −

Persentase

rekomendasi izin

operasional fasyankes

yang diterbitkan

100%

Persentase

rekomendasi izin

operasional fasyankes

yang diterbitkan

100% −

Persentase puskesmas

yang melaksanakan

program kesehatan

indra

100%

Persentase puskesmas

yang melaksanakan

program kesehatan

indra

100% −

24.005

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Dinas

Kesehatan

Jumlah Penyehat

Tradisional (Hatra)

yang Terbina

569 hatra

500,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Dinas

Kesehatan

Jumlah Penyehat

Tradisional (Hatra)

yang Terbina

569 hatra

302.175.000

Jumlah Izin STPT

yang diterbitkan 34 STPT Jumlah Izin STPT

yang diterbitkan 34 STPT −

24.018

Penguatan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas

Kesehatan

Persentase

Pengembangan PSC

Kab. Lumajang

50% 1,850,000,000

Penguatan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas

Kesehatan

Persentase

Pengembangan PSC

Kab. Lumajang

50% 452.050.700 −

42 Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase Puskesmas

dengan Manajemen

Sumber Daya

Kesehatan baik

60% 17,022,364,480

Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase Puskesmas

dengan Manajemen

Sumber Daya

Kesehatan baik

60% Rp18.352.680.211 −

Page 42: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

39

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

42.001

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasian

dan Pangan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi

yang dibina 80 sarana

154,576,277

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasian

dan Pangan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi

yang dibina 80 sarana

247.615.000

Jumlah toko yang

diperiksa 65 toko

Jumlah toko yang

diperiksa 65 toko −

Jumlah sertifikat P-

IRT yang diterbitkan 150 lembar

Jumlah sertifikat P-

IRT yang diterbitkan 150 lembar −

Jumlah sampel yg

diperiksa (pangan,

obat, jamu, kosmetik)

0

Jumlah sampel yg

diperiksa (pangan,

obat, jamu, kosmetik)

0 −

Jumlah pedagang obat

tradisional yang dibina -

Jumlah pedagang obat

tradisional yang dibina - −

42.002

Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase Jenis Obat

sesuai Formularium

Nasional

60% 9,398,028,990

Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase Jenis Obat

sesuai Formularium

Nasional

60% 12.716.655.883 −

42.003

Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas

Kesehatan

Jumlah Fasilitas

pelayanan kesehatan

dibina

31

fasyankes 370,000,000

Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas

Kesehatan

Jumlah Fasilitas

pelayanan kesehatan

dibina

39

fasyankes 142.155.000

Toko alkes/PKRT

dibina 25 toko Toko alkes/PKRT

dibina 25 toko −

42.004

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah alkes yang

diadakan 1250 buah

5,914,759,214

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah alkes yang

diadakan 132 buah

4.708.898.328

jumlah alkes yang

dipelihara/dikalibrasi 364 buah jumlah alkes yang

dipelihara/dikalibrasi 364 buah −

42.005

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah tenaga

kesehatan yang

mengikuti

bimtek/sejenisnya

600 orang

1,008,000,000

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah tenaga

kesehatan yang

mengikuti

bimtek/sejenisnya

256 orang

441.105.000

Jumlah PAK jabfung

nakes yang diterbitkan 170 PAK

Jumlah PAK jabfung

nakes yang diterbitkan 170 PAK −

Jumlah kategori tenaga

kesehatan teladan

terpilih

3 kategori

Jumlah kategori tenaga

kesehatan teladan

terpilih

0 kategori −

42.006

Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah SIP nakes

yang diterbitkan 950 SIP 177,000,000 Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah SIP nakes

yang diterbitkan 950 SIP 96.251.000 −

25 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

Dinas

Kesehatan

Persentase

kelengkapan alkes

puskesmas

52%

13,447,477,830

Program Pembinaan Lingkungan

Sosial

Dinas

Kesehatan

Persentase

kelengkapan alkes

puskesmas

52%

15.571.648.838

Persentase

kelengkapan alkes rumah sakit daerah

52%

Persentase

kelengkapan alkes rumah sakit daerah

52% −

25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

1250 buah

13,447,477,830

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

147 buah 1.648.973.400 −

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana yang

disediakan

1 unit

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana yang

disediakan -

13.922.675.438

jumlah alkes yang

dipelihara 50 unit jumlah alkes yang

dipelihara 50 unit RSUD Pasirian dan RSUD Dr. Haryoto

Jumlah alat kesehatan

yang disediakan 3 unit Jumlah alat kesehatan

yang disediakan 137 unit −

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dinas

Kesehatan

Persentase Pemenuhan

Pelayanan administrasi

perkantoran

85,80% 4,332,206,755

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dinas

Kesehatan

Persentase Pemenuhan

Pelayanan administrasi

perkantoran

85,80% 3.987.022.057 −

01.021 Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran Dinas

Kesehatan

Jumlah kecukupan

administrasi

perkantoran

35 jenis 4,332,206,755

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran Dinas

Kesehatan

Jumlah kecukupan

administrasi

perkantoran

81 jenis 3.987.022.057 Dinas Kesehatan, Labkesda, Instalasi Farmasi

02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur Dinas

Kesehatan

Persentase sarana dan

prasarana yang

berfungsi dengan layak

0,9 5,151,884,350

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur Dinas

Kesehatan

Persentase sarana dan

prasarana yang

berfungsi dengan layak

85,2% 4.654.868.841 −

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana yang

dibangun / diadakan

dan direhabilitasi

13 jenis 3,889,786,150

Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana yang

dibangun / diadakan

dan direhabilitasi

18 jenis 3.727.819.441 −

Page 43: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

40

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas

Kesehatan

Jenis sarana dan prasarana yang

dipelihara 25 jenis 1,262,098,200

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas

Kesehatan

Jenis sarana dan prasarana yang

dipelihara 34 jenis 927.049.400 Dinas Kesehatan, Labkesda, Instalasi Farmasi

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Dinas

Kesehatan

persentase dokumen

pelaporan sesuai

pedoman dan tepat waktu

100% 484,985,800

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Dinas

Kesehatan

persentase dokumen

pelaporan sesuai

pedoman dan tepat waktu

100% 402.640.000 −

06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Dinas Kesehatan

Jumlah dokumen pelaporan sesuai

pedoman

3 dokumen 33,354,860 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Dinas Kesehatan

Jumlah dokumen pelaporan sesuai

pedoman

3 dokumen 12.765.000 −

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

2 dokumen 3,685,000

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

2 dokumen 57.434.000 −

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Akhir Tahun

1 dokumen

17,045,600

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Akhir Tahun

1 dokumen

66.461.000

Jumlah Dokumen

Evaluasi Hasil

Pembangunan

1 dokumen

Jumlah Dokumen

Evaluasi Hasil

Pembangunan

1 dokumen −

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen IKM

yang disusun 1 dokumen 109,855,000 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen IKM

yang disusun 1 dokumen 99.650.000 −

06.006 Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen

Rencana Kerja yang

disusun

2 dokumen 23,039,500

Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen

Rencana Kerja yang

disusun

2 dokumen 12.130.000 −

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) SKPD Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA)

SKPD yang disusun

4 dokumen 298,005,840

Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) SKPD Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen

Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA)

SKPD yang disusun

4 dokumen 154.200.000 −

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

Dinas

Kesehatan

Persentase

peningkatan sarana

dan prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan

jaringannya

86,60% 23,692,921,000

Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

Dinas

Kesehatan

Persentase

peningkatan sarana

dan prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan

jaringannya

86,60% 5.920.592.977 −

25.001 Pembangunan Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang dibangun 3 puskesmas 13,372,280,000 Pembangunan Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang dibangun 0 puskesmas 73.725.105 −

25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas Pembantu yang

dibangun

3 lokasi 290,700,000 Pembangunan Puskesmas Pembantu

Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas Pembantu yang

dibangun

0 lokasi 20.823.224 −

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana Puskesmas

yang diadakan

12

puskesmas 5,400,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana Puskesmas

yang diadakan

12

puskesmas 5.645.089.724 −

25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana Puskesmas

Pembantu yang

diadakan

1 unit 25,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan

prasarana Puskesmas

Pembantu yang

diadakan

− − −

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang Direhab 4 puskesmas 3,520,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang Direhab 1 puskesmas 105.580.112 −

25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

Direhab

4 pustu 1,084,941,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang

Direhab

0 pustu 75.374.812 −

33 Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase Manajemen

Perencanaan dan

Informasi Kesehatan

90% 18,479,505,550

Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase Manajemen

Perencanaan dan

Informasi Kesehatan

90,4% 4.312.109.000 −

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase koordinasi

pembangunan

kesehatan yang

terfasilitasi

85% 875,359,100

Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase koordinasi

pembangunan

kesehatan yang

terfasilitasi

85% 149.575.000 −

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

terpantau secara

terpadu

25

puskesmas 59,331,250

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

terpantau secara

terpadu

25

puskesmas 25.300.000 −

33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan

Informasi Dinas

Kesehatan

Jumlah laporan SPM

dan Profil kesehatan 2 laporan 79,191,200 Manajemen Pengelolaan Data Dan

Informasi Dinas

Kesehatan

Jumlah laporan SPM

dan Profil kesehatan 2 laporan 67.389.000 −

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Dinas

Kesehatan

Persentase koordinasi

peningkatan pelayanan

kesehatan yang

terfasilitasi

71% 913,000,000

Peningkatan Pelayanan Melalui

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Dinas

Kesehatan

Persentase koordinasi

peningkatan pelayanan

kesehatan yang

terfasilitasi

71% 79.001.000 −

Page 44: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

41

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai

kebutuhan

17 jenis 16,322,465,500 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

Dinas Kesehatan

Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai

kebutuhan

14 jenis 3.910.141.000 −

33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah puskesmas

yang menerapkan

sistem informasi

kesehatan

25

puskesmas 230,158,500

Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah puskesmas

yang menerapkan

sistem informasi

kesehatan

13

puskesmas 80.703.000 −

44 Program Upaya Kesehatan di UPTD

(Puskesmas, Labkesda, IFK)

Puskesmas, Lapkesda,

IFK

Persentase Upaya

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

100%

64,421,984,400

Program Upaya Kesehatan di UPTD

(Puskesmas, Labkesda, IFK)

Puskesmas, Lapkesda,

IFK

Persentase Upaya

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

100%

96.205.599.412

Angka kontak 150 per mil

Angka kontak 150 per mil −

Persentase

pengambilan dan

pemeriksaan sampel

klinik dan kesehatan

masyarakat/lingkungan

100%

Persentase

pengambilan dan

pemeriksaan sampel

klinik dan kesehatan

masyarakat/lingkungan

100% −

Persentase Puskesmas

dalam pengawasan,

pengendalian dan

evaluasi obat, BMHP,

dan vaksin

100%

Persentase Puskesmas

dalam pengawasan,

pengendalian dan

evaluasi obat, BMHP,

dan vaksin

100% −

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat

Puskesmas

Cakupan K4 100%

18,624,100,000

Upaya Kesehatan Masyarakat

Puskesmas

Cakupan K4 100%

16.735.659.000

Cakupan Linakes di

Faskes 100% Cakupan Linakes di

Faskes 100% −

Cakupan KN Lengkap 100%

Cakupan KN Lengkap 100% −

Cakupan pelayanan

balita sesuai standart 100% Cakupan pelayanan

balita sesuai standart 100% −

Cakupan Gizi Buruk

(BB/TB) Mendapat

Perawatan

100%

Cakupan Gizi Buruk

(BB/TB) Mendapat

Perawatan

100% −

Imunisasi Dasar

Lengkap 93,50% Imunisasi Dasar

Lengkap 93,50% −

Cakupan Pelayanan

Kesehatan pada Usia

produktif

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan pada Usia

produktif

100% −

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Penderita

Hipertensi

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Penderita

Hipertensi

100% −

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus

100% −

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa

Berat

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa

Berat

100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang

dengan TB sesuai

standar

100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang

dengan TB sesuai

standar

100% −

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan risiko infeksi

HIV

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan risiko infeksi

HIV

100% −

Persentase Desa Yang

Melaksanakan STBM 65% Persentase Desa Yang

Melaksanakan STBM 65% −

Capaian Rumah

Tangga Sehat 43% Capaian Rumah

Tangga Sehat 43% −

Cakupan Screening

Anak Usia Pendidikan

Dasar

100%

Cakupan Screening

Anak Usia Pendidikan

Dasar

100% −

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Usia Lanjut 100% Cakupan Pelayanan

Kesehatan Usia Lanjut 100% −

44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan

Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas

Persentase Kunjungan

Rawat Jalan 60%

45,097,364,400

Upaya Kesehatan Perorangan dan

Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas

Persentase Kunjungan

Rawat Jalan 60% 78.738.982.112 −

Page 45: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

42

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Puskesmas Persentase Kunjungan

Rawat Inap 1,5%

Puskesmas Persentase Kunjungan

Rawat Inap 1,5% −

44.03 Pelayanan Labkesda Labkesda

Jumlah peserta JKN

yang dilayani 1000 orang

600,000,000

Pelayanan Labkesda Labkesda

Jumlah peserta JKN

yang dilayani 1415 orang 652.239.300 −

44.04 Pelayanan IFK

IFK

Jumlah Puskesmas

yang mendapat

distribusi obat

25

puskesmas

100,520,000

Pelayanan IFK

IFK

Jumlah Puskesmas

yang mendapat

distribusi obat

25

puskesmas

78.719.000

Jumlah laporan

puskesmas yang dilakukan monitoring

dan evaluasi

25 laporan

Jumlah laporan

puskesmas yang dilakukan monitoring

dan evaluasi

25 laporan −

45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di

Rumah Sakit

RS

Persentase indikator

SPM Rumah Sakit

yang memenuhi target

100%

172,394,854,950

Program Upaya Kesehatan Rujukan di

Rumah Sakit

RS

Persentase indikator

SPM Rumah Sakit

yang memenuhi target

100%

163.207.155.750

Persentase

kelengkapan sarana,

prasarana, dan alat

kesehatan

80%

Persentase

kelengkapan sarana,

prasarana, dan alat

kesehatan 80%

45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan rumah

sakit RS

Jumlah sarana dan

prasaran yang

disediakan

1 unit

16,299,831,900

Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan rumah

sakit RS

Jumlah sarana dan

prasaran yang

disediakan 0 unit

17.675.956.600

jumlah sarpras yang

dipelihara 20 unit jumlah sarpras yang

dipelihara 20 unit

Jumlah alat kesehatan

yang disediakan 3 unit Jumlah alat kesehatan

yang disediakan 12 unit

45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan

BLUD di rumah sakit

RS

BOR 75%

132,000,000,000

Pelayanan dan pendukung pelayanan

BLUD di rumah sakit

RS

BOR

75%

115.730.917.344

BTO 50 kali

BTO

50 kali −

TOI 1 hari

TOI

1 hari −

ALOS 3 hari

ALOS

3 hari −

GDR <55 per mil

GDR

<55 per mil −

NDR <25 per mil

NDR

<25 per mil −

CRR 90

CRR

90% −

Persentase

pelaksanaan smart

Hospital

40%

Persentase

pelaksanaan smart

Hospital 40%

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit

RS

BOR 75%

17,438,974,850

Peningkatan pelayanan di rumah sakit

RS

BOR 75%

24.693.031.806

BTO 50 kali

BTO 50 kali −

TOI 1 hari

TOI 1 hari −

ALOS 3 hari

ALOS 3 hari −

GDR <55 per mil

GDR <55 per mil −

NDR <25 per mil

NDR <25 per mil −

CRR 90

CRR 90 −

45.04 Akreditasi rumah sakit RS

Jumlah fasilitasi

akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas 656,048,200 Akreditasi rumah sakit

RS Jumlah fasilitasi

akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas 407.250.000 −

Page 46: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

43

Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2020 Perubahan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah sakit RS

Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 orang

6,000,000,000

Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah sakit RS

Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 orang 4.700.000.000 −

Page 47: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

44

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik

dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang

ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap

permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan

efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak

hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat

menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan

perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi

sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan

rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja

dengan kesepakatan hasil musrenbang dinas kesehatan. Pada forum OPD ada

usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan

yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya

menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Page 48: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

45

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

KABUPATEN LUMAJANG

Dinas Kesehatan

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH −

Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH −

Persentase Balita Stunting 28% −

Persentase Desa Siaga Aktif 100% −

Persentase Akses Sanitasi 100% −

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar 100% −

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga

dasar 100% −

16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan

Keluarga

Dinas

Kesehatan

Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% −

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% −

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% −

Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% −

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% −

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% −

16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK 25 puskesmas −

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita −

Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita −

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe

pada remaja putri 25 puskesmas −

Cakupan ASI eksklusif 75,20% −

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi −

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin −

Page 49: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

46

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 16.003 Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

Jumlah Desa ODF 20 desa −

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50% −

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi

syarat 79% −

16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olahraga Dinas

Kesehatan

Jumlah Pos UKK yang dibina 40% −

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran 25 puskesmas −

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah Buku Harian Anak Terhebat - −

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa −

Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis −

Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media −

Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil −

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu −

Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH −

Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren −

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas −

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% −

Persentase PHBS tatanan sekolah 51% −

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - −

Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di

Puskesmas - −

43 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Dinas

Kesehatan

Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% −

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% −

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% −

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa

Berat 100% −

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% −

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi

HIV 100% −

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari

24 jam 100% −

Page 50: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

47

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi

Dinas

Kesehatan

Persentase Universal Child Immunization (UCI)

Desa/Kelurahan 93,50% −

Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 95% −

Persentase vaksin yang tersedia 100% −

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% −

43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

Dinas

Kesehatan

Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial

Wabah dan Keracunan Makanan) - −

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko

kesehatan 100% −

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% −

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan

makanan 100% −

43.003 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular

Dinas

Kesehatan

Faskes yang melaporkan E. SisMal - −

Faskes yang melaporkan SIHA - −

Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90% −

Incident Rate DBD 4,71 / 100.000 penduduk −

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan 93,75% −

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 −

Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas layanan kesehatan −

43.004 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Dinas

Kesehatan

Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 80% −

Persentase Puskesmas Pandu PTM 100% −

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 55% −

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi

dan mulut 100% −

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% −

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan

indera - −

43.005 Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa Dinas

Kesehatan

Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 15% −

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa 25 puskesmas −

24 Program Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 20% −

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80% −

Page 51: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

48

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 35% −

Persentase Hatra yang memiliki STPT 6% −

24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas reakreditasi 1 puskesmas −

Jumlah klinik pratama terakreditasi 0 klinik pratama −

24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN

Dinas

Kesehatan

Angka kontak peserta JKN di FKTP - −

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% −

Persentase Kunjungan Rawat Jalan -

Persentase Kunjungan Rawat Inap −

24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga Sehat)

Dinas

Kesehatan

Persentase kunjungan rumah (awal) 0 −

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% −

24.004 Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi - −

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - −

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - −

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL −

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang

diterbitkan 100% −

Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan

indra 100% −

24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Dinas

Kesehatan

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 569 hatra −

Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 34 STPT −

24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Dinas

Kesehatan Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 50% −

42 Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya

Kesehatan baik 60% −

42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Produk Kefarmasian

dan Pangan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana −

Jumlah toko yang diperiksa 65 toko −

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar −

Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 0 −

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - −

Page 52: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

49

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Dinas

Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 60% −

42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Dinas

Kesehatan

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 39 fasyankes −

Toko alkes/PKRT dibina 25 toko −

42.004 Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan 132 buah −

jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 364 buah −

42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya 256 orang −

Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK −

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 0 kategori −

42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang diterbitkan 950 SIP −

25 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Dinas

Kesehatan

Persentase kelengkapan alkes puskesmas 52% −

Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 52% −

25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

147 buah −

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan - −

jumlah alkes yang dipelihara 50 unit −

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 137 unit −

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Dinas

Kesehatan

Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran 85,80% −

01.021 Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Dinas

Kesehatan

Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 81 jenis −

02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Dinas

Kesehatan

Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak 85.20% −

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan

direhabilitasi 18 jenis −

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur Dinas

Kesehatan

Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara

34 jenis −

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Dinas

Kesehatan

persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu

100% −

Page 53: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

50

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman

3 dokumen −

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen −

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun Dinas

Kesehatan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen −

Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 dokumen −

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 dokumen −

06.006 Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun 2 dokumen −

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) SKPD

Dinas

Kesehatan

Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD

yang disusun 4 dokumen −

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

Dinas

Kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan jaringannya 86,60% −

25.001 Pembangunan Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 puskesmas −

25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 0 lokasi −

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan 12 puskesmas −

25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

Dinas

Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang

diadakan 0 unit −

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang Direhab 1 puskesmas −

25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab 0 pustu −

33 Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan 90.4% −

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi 85% −

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas

Kesehatan

Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 puskesmas −

33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan

Informasi

Dinas

Kesehatan

Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 2 laporan −

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Dinas

Kesehatan

Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang

terfasilitasi 71% −

33.011 Penyediaan Jasa Manajemen

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 14 jenis −

33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi

kesehatan 13 puskesmas −

Page 54: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

51

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 44 Program Upaya Kesehatan di UPTD

(Puskesmas, Labkesda, IFK)

Puskesmas,

Lapkesda,

IFK

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 100% −

Angka kontak 150 per mil −

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan

kesehatan masyarakat/lingkungan 100% −

Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan

evaluasi obat, BMHP, dan vaksin 100% −

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat

Puskesmas

Cakupan K4 100% −

Cakupan Linakes di Faskes 100% −

Cakupan KN Lengkap 100% −

Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% −

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% −

Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa

Berat 100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar 100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% −

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% −

Capaian Rumah Tangga Sehat 43% −

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% −

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% −

44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan

Pendukung Pelayanan BLUD di

Puskesmas

Puskesmas Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% −

Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% −

44.03 Pelayanan Labkesda Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1415 orang −

44.04 Pelayanan IFK

IFK Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat

25 puskesmas −

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan

evaluasi 25 laporan −

Page 55: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

52

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di

Rumah Sakit RS

Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target 100% −

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan 80% −

45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan rumah

sakit RS

Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan 0 unit −

jumlah sarpras yang dipelihara 20 unit −

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 12 unit −

45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan

BLUD di rumah sakit

RS

BOR 75% −

BTO 50 kali −

TOI 1 hari −

ALOS 3 hari −

GDR <55 per mil −

NDR <25 per mil −

CRR 90% −

Persentase pelaksanaan smart Hospital 40% −

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit

RS

BOR 75% −

BTO 50 kali −

TOI 1 hari −

ALOS 3 hari −

GDR <55 per mil −

NDR <25 per mil −

CRR 90% −

45.04 Akreditasi rumah sakit RS

Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas −

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan

masyarakat miskin di rumah sakit RS

Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 orang −

Page 56: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

54

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber

daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,

pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali

serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal

dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

A. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus

dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi

merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa

cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa

depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan

masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Kesehatan selaku

perangkat daerah mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2018-

2023 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan

Bermartabat”

B. Misi

Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, dibutuhkan konsep

yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam

pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan

dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang

disebut sebagai misi.

Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi,

sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan

visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Daerah, maka visi tersebut

didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,

usaha mikro, dan pariwisata;

Page 57: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

55

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

dan mandiri;

3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean

governance).

Dari 3 (tiga) misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah

di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten

Lumajang khususnya melalui misi kedua yaitu “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk

mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”,

Misi kedua RPJMD “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri” mempunyai 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan

dasar masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja

dengan indikator Angka Kemiskinan.

Pada misi kedua dan tujuan pertama terdapat 9 sasaran yaitu :

a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

c. Meningkatnya ketahanan pangan

d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh

e. Meningkatnya kondusvitas wilayah

f. Meningkatnya kelancaran lalu lintas

g. Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga

h. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan

i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD tersebut Dinas Kesehatan masuk dalam

sasaran kedua yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan rencana

strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merujuk pada sasaran RPJMD yang

telah ditetapkan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator

tujuan adalah Indeks Kesehatan.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan wajib membuat sebuah

rencana strategi (renstra) untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras

dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan dan sasaran renstra sebagai berikut:

Page 58: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

56

3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan

pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu

lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan ini ditetapkan untuk

memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kesehatan secara

umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Kesehatan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu

pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai

alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan selama

kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati

Lumajang kepada Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan peraturan

Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Page 59: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

57

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN

TARGET

CAPAIAN

TAHUN

2020

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkat

kan derajat

kesehatan

masyarakat

Indeks Kesehatan 0,752

1. Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

1. Persentase keluarga sehat 14%

2. Persentase keluarga pra sehat 47%

2. Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan kesehatan

1. Indeks kepuasan masyarakat 80

3.2.3. Strategi dan kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi

dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan

diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil

analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel

berikut ini.

Page 60: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

58

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan

Derajat Kesehatan

Masyarakat

1. Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan berkelanjutan melalui

siklus hidup dengan pendekatan

keluarga dan pemberdayaan

masyarakat

Meningkatkan upaya kesehatan

masyarakat

2. Pengendalian penyakit berbasis risiko

kesehatan. Meningkatkan upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit

2. Meningkatnya Akses

dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

1. Penguatan pelayanan kesehatan

primer dan rujukan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan

2. Penguatan regulasi pembiayaan

kesehatan lintas sektoral Meningkatkan pelayanan administrasi dan

manajemen kesehatan

3. Penguatan manajemen sumber daya

kesehatan Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan

pemerataan sumber daya kesehatan

4. Penguatan sistem informasi kesehatan Mengembangkan dan memanfaatkan

sistem informasi kesehatan terintegrasi

Page 61: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

59

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan

diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,

Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna

mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif

untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

No PROGRAM KEGIATAN

1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

2 Program Pencegahan Dan

Pengendalian Penyakit

1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

2. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

5. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

3 Program Pelayanan

Kesehatan

1. Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

2. Peningkatan Pelayanan melalui JKN

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Page 62: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

60

No PROGRAM KEGIATAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

6. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT)

4 Program Sumber Daya

Kesehatan

1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Produk Kefarmasian dan Pangan

2. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

4. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat

Kesehatan

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

1. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan

6 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

7 Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

8 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Page 63: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

61

No PROGRAM KEGIATAN

Masyarakat

5. Penyusunan Rencana Kerja

6. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

(RKA) SKPD

9 Program Pengadaan,

Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan Jaringannya

1. Pembangunan Puskesmas

2. Pembangunan Puskesmas Pembantu

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pembantu

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

10 Program Peningkatan

Manajemen Pelayanan

Kesehatan

1. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

3. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

4. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

5. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

6. Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

11 Program Upaya Kesehatan

di UPTD (Puskesmas,

Labkesda, IFK)

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung

Pelayanan BLUD di Puskesmas

3. Pelayanan Labkesda

4. Pelayanan IFK

12 Program Upaya Kesehatan

Rujukan di Rumah Sakit

1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan untuk

pelayanan kesehatan rumah sakit Pengadaan

Meibeler Rumah Sakit

2. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

di rumah sakit

3. Peningkatan pelayanan di rumah sakit

4. Akreditasi rumah sakit

Page 64: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

62

No PROGRAM KEGIATAN

5. Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat

miskin di rumah sakit

Page 65: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

63

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Lumajang

Dinas Kesehatan

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu

Dinas

Kesehatan

106 per 100.000

KH

5.906.546.263

DAU, BKP,

BOK,

JAMPERSAL

DAN

AKREDITASI,

PAJAK ROKOK

SPESIFIK,

PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 106 per 100.000 KH

9,456,989,000

Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH − 9,3 per 1.000 KH

Persentase Balita Stunting 28% − 27,8

Persentase Desa Siaga Aktif 100% − 100

Persentase Akses Sanitasi 100% − 100

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar 100% − 100

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga

dasar 100% − 100

16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil

Dinas

Kesehatan

100%

4.463.953.000

− 100

4,850,000,000

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% − 100

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% − 100

Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% − 100

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% − 100

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% − 100

16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK

Dinas

Kesehatan

25 puskesmas

276.011.400

− 25

1,800,000,000

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita − 230

Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita − 4776 balita

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada

remaja putri 25 puskesmas − 25

Cakupan ASI eksklusif 75,20% − 75,4

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi − 4

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin − 25

16.003 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Jumlah Desa ODF

20 desa

413.393.500

− 20

946,775,000 Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina

98,50% − 99

Page 66: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

64

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi

syarat 79% − 79,5

16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Jumlah Pos UKK yang dibina

Dinas

Kesehatan

40%

271.875.000

− 42

570,214,000 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran

25 puskesmas − 25

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Buku Harian Anak Terhebat

Dinas

Kesehatan

-

481.313.363

− -

-

1,290,000,000

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa − 30

Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis − 8

Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media − 10

Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil − 1

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu − 35

Jumlah Pangkalan SBH

25 pangkalan

SBH − 25

Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren − 19

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas − 3

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% − 44

Persentase PHBS tatanan sekolah 51% − 53

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - − -

Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di

Puskesmas - − -

43 Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif

Dinas

Kesehatan

100%

13.928.968.237

DAU, BOK,

PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 100

4,048,935,704

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa

Berat 100% − 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% − 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi

HIV 100% − 100

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari

24 jam 100% − 100

43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI)

Desa/Kelurahan

Dinas

Kesehatan

93,50%

437.213.400

− 94

350,814,574 Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan

95% − 96

Persentase vaksin yang tersedia 100% − 100

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% − 94

43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial

Wabah dan Keracunan Makanan)

Dinas

Kesehatan - 410.798.887 − -

-

410,459,830

Page 67: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

65

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko

kesehatan 100% − 100

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% − 100

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan

makanan 100% − 100

43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal

Dinas

Kesehatan

-

12.394.022.650

− -

-

403,130,475

Faskes yang melaporkan SIHA - − -

Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90% − 94,94

Incident Rate DBD 4,71 / 100.000

penduduk − 4,71 / 100.000 penduduk

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan 93,75% − 94

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 − 0

Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas layanan

kesehatan − 4

43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM

Dinas

Kesehatan

80%

472.428.300

− 85

1,156,980,825

-

Persentase Puskesmas Pandu PTM

100% − 100

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR

55% − 60

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi

dan mulut

100% − 100

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% − 100

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan

indera

- − -

43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan

Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa Dinas

Kesehatan

15%

214.505.000

− 20

1,727,550,000

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa 25 puskesmas

− 25

24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna

Dinas

Kesehatan

20%

3.425.649.400

DAU, BOK,

JAMPERSAL

DAN

AKREDITASI, PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 26

4,560,530,875

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80% − 85

Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 35% − 55

Persentase Hatra yang memiliki STPT 6% − 10

24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi Dinas

Kesehatan

1 puskesmas

2.003.095.200

− 8

2,100,000,000

Jumlah klinik pratama terakreditasi 0 klinik pratama − 3

24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP

Dinas

Kesehatan

-

103.730.000

− -

170,000,000

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% − 85

Persentase Kunjungan Rawat Jalan

-

− -

Persentase Kunjungan Rawat Inap −

Page 68: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

66

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga

(Keluarga Sehat)

Persentase kunjungan rumah (awal) Dinas

Kesehatan

0

286.061.000

− 0

550,000,000

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% − 40

24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi

Dinas Kesehatan

-

278.537.500

− -

605,000,000

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - − -

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - − -

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL − 8

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang

diterbitkan 100% − 100

Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan

indra 100% − 100

24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina

Dinas

Kesehatan

569 hatra

302.175.000

− 599

535,530,875 Jumlah Izin STPT yang diterbitkan

34 STPT − 56

24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang Dinas

Kesehatan 50% 452.050.700 − 60 600,000,000

42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik

Dinas

Kesehatan 60% 18.352.680.211

DAU, BOK, DAK FISIK

YANFAR, DAK

FISIK P2

(PENUGASAN),

PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 68 19,036,676,689

42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Produk Kefarmasian dan

Pangan

Jumlah Sarana Farmasi yang dibina

Dinas

Kesehatan

80 sarana

247.615.000

− 85

170,033,904

Jumlah toko yang diperiksa 65 toko − 65

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar − 180

Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 0 − 10

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - − -

42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional

Dinas

Kesehatan 60% 12.716.655.883 − 65 10,337,831,888

42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina

Dinas

Kesehatan

39 fasyankes

142.155.000

− 40

407,000,000 Toko alkes/PKRT dibina

25 toko − 25

42.004 Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

Alat Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

Dinas

Kesehatan

132 buah

4.708.898.328

− 1250

6,815,810,896 jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi

364 buah − 416

42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya

Dinas

Kesehatan

256 orang

441.105.000

− 600

1,111,000,000 Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK − 200

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 0 kategori − 3

42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang diterbitkan Dinas

Kesehatan 950 SIP 96.251.000 − 950 195,000,000

25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase kelengkapan alkes puskesmas

Dinas

Kesehatan

52%

15.571.648.838 DBHCHT

− 54

14,692,225,613 Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah

52% − 54

Page 69: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

67

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

Dinas

Kesehatan

147 buah 1.648.973.400 − 1250

14,692,225,613

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan

Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan -

13.922.675.438

− 1

jumlah alkes yang dipelihara 50 unit − 50

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 137 unit − 3

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran Dinas

Kesehatan 85,80% 3.987.022.057 DAU, BKP,

PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 86 5,141,783,465

01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

Jumlah kecukupan administrasi perkantoran Dinas

Kesehatan 81 jenis 3.987.772.057 − 35 5,141,783,465

02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak Dinas

Kesehatan 85,2% 4.654.868.841

DAU, DAK

FISIK

YANFAR,

PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 85,4 5,810,917,145

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi

Dinas Kesehatan

18 jenis 3.727.819.441 − 13 4,278,764,765

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara

Dinas

Kesehatan 34 jenis 927.049.400

− 25

1,532,152,380

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu Dinas

Kesehatan 100% 402.640.000

DAU, PAJAK

ROKOK BLOCK

GRANT

− 100 533,484,380

06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman Dinas

Kesehatan 3 dokumen 12.765.000 − 3 36,690,346

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran Dinas

Kesehatan 2 dokumen 57.434.000 − 2 4,053,500

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas

Kesehatan

1 dokumen

66.461.000

− 1

18,750,160 Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan

1 dokumen − 1

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen IKM yang disusun Dinas

Kesehatan 1 dokumen 99.650.000 − 1 120,840,500

06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun Dinas

Kesehatan 2 dokumen 12.130.000 − 2 25,343,450

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD

yang disusun Dinas

Kesehatan 4 dokumen 154.200.000 − 4 327,806,424

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan jaringannya Dinas

Kesehatan

86,60%

5.920.592.977

DAK FISIK

YANDAS,

PAJAK ROKOK

BLOCK

GRANT

− 86,8 22,224,943,100

25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun Dinas

Kesehatan 0 puskesmas 73.725.105 − 3 14,709,508,000

25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun Dinas

Kesehatan 0 lokasi 20.823.224 − 5 1,000,000,000

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan Dinas

Kesehatan 12 puskesmas 5.645.089.724 − 3 1,350,000,000

25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang

diadakan Dinas

Kesehatan − − − 2 100,000,000

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab Dinas

Kesehatan 1 puskesmas 105.580.112 − 4 3,872,000,000

25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab Dinas Kesehatan

0 pustu 75.374.812 − 4 1,193,435,100

33 Program Peningkatan Manajemen

Pelayanan Kesehatan

Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan Dinas

Kesehatan 90,4% 4.312.109.000

DAU, BKP,

BOK, PAJAK

ROKOK

BLOCK

GRANT

− 90,6 20,327,456,105

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi Dinas

Kesehatan 85% 149.575.000 − 86 962,895,010

Page 70: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

68

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu Dinas

Kesehatan 25 puskesmas 25.300.000 − 25 65,264,375

33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan

Informasi

Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan Dinas

Kesehatan 2 laporan 67.389.000 − 1 87,110,320

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang

terfasilitasi Dinas

Kesehatan 71% 79.001.000 − 72 1,004,300,000

33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan Dinas

Kesehatan 14 jenis 3.910.141.000 − 17 17,954,712,050

33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan Dinas

Kesehatan 13 puskesmas 80.703.000 − 25 253,174,350

44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda, IFK)

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Puskesmas,

Lapkesda,

IFK

100%

96.205.599.412

BOK, JKN

− 100

70,604,182,840

Angka kontak 150 per mil − 150

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan

kesehatan masyarakat/lingkungan 100% − 100

Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan

evaluasi obat, BMHP, dan vaksin 100% − 100

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan K4

Puskesmas

100%

16.735.659.000

− 100

20,486,510,000

Cakupan Linakes di Faskes 100% − 100

Cakupan KN Lengkap 100% − 100

Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% − 100

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% − 100

Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% − 94

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% − 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa

Berat 100% − 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar 100% − 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% − 100

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% − 75

Capaian Rumah Tangga Sehat 43% − 44

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% − 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% − 100

44.02

Upaya Kesehatan Perorangan dan

Pendukung Pelayanan BLUD di

Puskesmas

Persentase Kunjungan Rawat Jalan

Puskesmas

60%

78.738.982.112

− 0,6

49,607,100,840 Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% − 1,5%

44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani Labkesda 1415 orang 652.239.300 − 1000

Page 71: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

69

Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja

Rencana Tahun 2020 Perubahan

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

44.04 Pelayanan IFK

Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat IFK

25 puskesmas

78.719.000

− 25 400,000,000

110,572,000 Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan

evaluasi 25 laporan − 25

45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di

Rumah Sakit

Persentase indikator Rumah Sakit yang memenuhi target

RS

100%

163.207.155.750

− 100

189,634,340,445 Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan

80% − 82

45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan untuk

pelayanan kesehatan rumah sakit

Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan

RS

0 unit

17.675.956.600

− 1

17,929,815,090

jumlah sarpras yang dipelihara

20 unit − 20

Jumlah alat kesehatan yang disediakan

12 unit − 3

45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan

BLUD di rumah sakit

BOR

RS

75%

115.730.917.344

− 75

145,200,000,000

BTO

50 kali − 50

TOI

1 hari − 1

ALOS

3 hari − 3

GDR

<55 per mil − <50

NDR

<25 per mil − <25

CRR

90 − 90

Persentase pelaksanaan smart Hospital

40% − 60

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR

RS

75%

24.693.031.806

− 75

19,182,872,335

BTO 50 kali − 50

TOI 1 hari − 1

ALOS 3 hari − 3

GDR <55 per mil − <50

NDR <25 per mil − <25

CRR 90 − 90

45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit RS 4 fasilitas 407.250.000 − 4 721,653,020

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah sakit

Jumlah persalinan gratis yang dilayani RS 1200 orang 4.700.000.000 − 1200 6,600,000,000

Page 72: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

70

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 terdiri dari beberapa

Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Program Utama dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No PROGRAM KEGIATAN

1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

2 Program Pencegahan Dan

Pengendalian Penyakit

6. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

7. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

10. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan

Jiwa

3 Program Pelayanan

Kesehatan

11. Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

12. Peningkatan Pelayanan melalui JKN

13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga

(Keluarga Sehat)

14. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

16. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat

Page 73: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

71

No PROGRAM KEGIATAN

Darurat Terpadu (SPGDT)

4 Program Sumber Daya

Kesehatan

17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Produk Kefarmasian dan Pangan

18. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

20. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat

Kesehatan

21. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

22. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

23. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan

6 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

24. Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

7 Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

25. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur

26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

8 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

28. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

29. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

30. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

31. Penyusunan Rencana Kerja

32. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

(RKA) SKPD

Page 74: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

72

No PROGRAM KEGIATAN

9 Program Pengadaan,

Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan Jaringannya

33. Pembangunan Puskesmas

34. Pembangunan Puskesmas Pembantu

35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pembantu

37. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

38. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

10 Program Peningkatan

Manajemen Pelayanan

Kesehatan

39. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

40. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

41. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

42. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

43. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

44. Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

11 Program Upaya Kesehatan

di UPTD (Puskesmas,

Labkesda, IFK)

45. Upaya Kesehatan Masyarakat

46. Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung

Pelayanan BLUD di Puskesmas

47. Pelayanan Labkesda

48. Pelayanan IFK

12 Program Upaya Kesehatan

Rujukan di Rumah Sakit

49. Penyediaan dan pemeliharaan sarana,

prasarana, dan peralatan kesehatan untuk

pelayanan kesehatan rumah sakit Pengadaan

Meibeler Rumah Sakit

50. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

di rumah sakit

51. Peningkatan pelayanan di rumah sakit

52. Akreditasi rumah sakit

53. Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat

miskin di rumah sakit

Page 75: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

73

4.2 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan

Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 perubahan direncanakan sebesar Rp

335.875.480.986 Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana

Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Page 76: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

74

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 telah disusun sesuai ketentuan. Namun

demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk perencanaan

program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.

Page 77: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indeks Kesehatan 75,20% Rp 335.875.480.986 Kepala Dinas Kesehatan

Persentase Keluarga Sehat 14,00%

Persentase Keluarga Pra Sehat 47,00%

Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH

Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH

Persentase Balita Stunting 28,00%

Persentase Desa Siaga Aktif 100,00%

Persentase Akses Sanitasi 100,00%

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan

kerja dasar100,00%

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan

olahraga dasar100,00%

Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100,00%

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100,00%

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100,00%

Persentase pelayanan kesehatan Balita 100,00%

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar100,00%

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100,00%

Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu

hamil KEK25 puskesmas

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita

Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian

tablet Fe pada remaja putri25 puskesmas

Cakupan ASI eksklusif 75,20%

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin

Jumlah Desa ODF 20 desa

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50%

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

memenuhi syarat79,00%

Jumlah Pos UKK yang dibina 40,00%

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan

kebugaran25 puskesmas

Jumlah Buku Harian Anak Terhebat -

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desaJumlah jenis media promkes yang diadakan setiap

tahun 8 jenis

RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga

16.004

Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

Rp 4.463.953.000

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

16.003

16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

Rp 276.011.400

Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp 5.906.546.263

Bidang Kesehatan Masyarakat

Rp 19.835.514.500

16.001

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Rp 413.393.500

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp 481.313.363

Rp 271.875.000

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2020 PERUBAHAN

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

Page 78: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media

Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu

Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH

Jumlah Poskestren PURI18 poskestren

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah

Tangga43,00%

Persentase PHBS tatanan sekolah 51,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat 100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko

infeksi HIV 100,00%

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani

kurang dari 24 jam100,00%

Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI)

Desa/Kelurahan93,50%

Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib

lanjutan95,50%

Persentase vaksin yang tersedia 100,00%

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin

yang baik91,00%

Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus

Potensial Wabah dan Keracunan Makanan)-

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor

risiko kesehatan 100,00%

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100,00%

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan

keracunan makanan100,00%

Faskes yang melaporkan E. SisMal -

Faskes yang melaporkan SIHA -

Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90%

Incident Rate DBD 4,71 / 100.000 penduduk

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan

pengobatan93,75%

Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0,00%

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Rp 13.928.968.237

Rp 437.213.400

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

43.001

43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp 481.313.363

Rp 410.798.887

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

Rp 12.394.022.650

Page 79: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

Peningkatan Jumlah layanan ARV tingkat kabupaten3 fasilitas layanan

kesehatan

Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 80,00%

Persentase Puskesmas Pandu PTM 100,00%

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 55,00%

Persentase puskesmas yg melaksanakan program

kesehatan gigi dan mulut100,00%

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA100,00%

Persentase puskesmas yg melaksanakan program

kesehatan indera-

Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 15,00%

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program

kesehatan jiwa25 puskesmas

Indeks Kepuasan Masyarakat 316.039.966.486Rp Kepala Dinas Kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 20,00%

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80,00%

Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT)

35,00%

Persentase Hatra yang memiliki STPT 6,00%

Jumlah Puskesmas reakreditasi 1 puskesmas

Jumlah klinik pratama terakreditasi 0 klinik pratama

Angka kontak peserta JKN di FKTP -

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83,00%

Persentase kunjungan rumah (awal) -

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi

(lanjutan)30,00%

Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi -

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi -

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang -

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik

utama)8 FKRTL

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes

yang diterbitkan100,00%

Persentase puskesmas yang melaksanakan program

kesehatan indra100,00%

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 569 hatra

Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 34 STPT

24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 50,00% Rp 452.050.700 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

24 Program Pelayanan Kesehatan

3.425.649.400Rp

Rp 103.730.000,00

Rp 278.537.500,00

24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui

Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 286.061.000Rp

24.005

24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan2.003.095.200Rp

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN

43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Meningkatnya Akses

dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional302.175.000Rp

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

214.505.000Rp

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

472.428.300Rp

Rp 12.394.022.650

Page 80: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber

Daya Kesehatan baik 60,00% Rp 18.352.680.211 Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana

Jumlah toko yang diperiksa 65 toko

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar

Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu,

kosmetik)0,00%

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina -

42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 60,00% Rp 12.716.655.883

Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan

Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 39 fasyankes

Toko alkes/PKRT dibina

25 toko

Jumlah alkes yang diadakan 132 buah

jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi

364 buah

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti

bimtek/sejenisnya256 orang

Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 0 kategori

42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang diterbitkan950 SIP Rp 96.251.000

25 Persentase kelengkapan alkes puskesmas 52,00% Bidang Sumber Daya KesehatanPersentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah

52,00% UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN

25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

147 buah Rp 1.648.973.400

Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan

Rumah Tangga

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan -

jumlah alkes yang dipelihara 50 unit

Jumlah alat kesehatan yang disediakan

137 unit

Sekretaris01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi

perkantoran 85,80% Rp 3.987.022.057 Sekretaris

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat Kesehatan 42.004

Rp 4.708.898.328

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

Meningkatnya Akses

dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan

Rumah Tangga

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk

Kefarmasian dan PanganSeksi Kefarmasian

Rp 247.615.000

UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN

Rp 15.571.648.838

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp 441.105.000

Rp 142.155.000

42.001

Sekretariat

Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

42.005

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Rp 13.922.675.438

42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Page 81: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah kecukupan administrasi perkantoran

81 jenis 3.987.022.057Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi

dengan layak 85,20% 4.654.868.841Rp Sekretariat

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan

dan direhabilitasi 18 jenis 3.727.819.441Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan

tepat waktu 100,00% 402.640.000Rp Sekretaris

06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 3 dokumen 12.765.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran2 dokumen 57.434.000Rp Sub Bag Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 dokumen

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen IKM yang disusun1 dokumen 99.650.000Rp

Sub Bag Penyusunan Program06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun

2 dokumen 12.130.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)

SKPD yang disusun4 dokumen 154.200.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Persentase peningkatan sarana dan prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya 86,60% 5.920.592.977Rp Sekretariat

25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun0 puskesmas 73.725.105Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun

0 lokasi 20.823.224Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang

diadakan 12 puskesmas 5.645.089.724Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian

25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

yang diadakan −Sub Bag Umum dan Kepegawaian

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab1 puskesmas 105.580.112Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab

0 pustu 75.374.812Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi

Kesehatan 90,40% 4.312.109.000Rp Sekretariat

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang

terfasilitasi85,00% 149.575.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun66.461.000Rp

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara

34 jenis 927.049.400Rp

Page 82: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu

25 puskesmas 25.300.000Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian

33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan2 laporan 67.389.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Persentase koordinasi peningkatan pelayanan

kesehatan yang terfasilitasi 71,00% 79.001.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan14 jenis 3.910.141.000Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi

kesehatan13 puskesmas 80.703.000Rp Sub Bag Penyusunan Program

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas100,00%

Angka kontak 150 per mil

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik

dan kesehatan masyarakat/lingkungan100,00% UPTD LABKESDA

Persentase Puskesmas dalam pengawasan,

pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin100,00% UPTD IFK

Cakupan K4 100,00%

Cakupan Linakes di Faskes 100,00%

Cakupan KN Lengkap 100,00%

Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100,00%

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100,00%

Imunisasi Dasar Lengkap 93,50%

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

sesuai standar100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko

infeksi HIV 100,00%

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65,00%

Capaian Rumah Tangga Sehat 43,00%

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100,00%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100,00%

Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60,00%

Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,50%

44.03Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1415 orang 652.239.300Rp UPTD LABKESDA

Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat 25 puskesmas

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring

dan evaluasi25 laporan

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

78.738.982.112Rp 44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan

BLUD di Puskesmas

44.04 Pelayanan IFK

Rp 78.719.000 UPTD IFK

UPTD Puskesmas

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat

16.735.659.000Rp UPTD Puskesmas

44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda,

IFK)

96.205.599.412Rp

UPTD Puskesmas

Page 83: RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN …

target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lokasi

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome ) dan kegiatan (output )

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

2020

Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi

target

100,00%

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat

kesehatan 80,00%

Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan

0 unit

jumlah sarpras yang dipelihara20 unit

Jumlah alat kesehatan yang disediakan 12 unit

BOR 75,00%

BTO 50 kali

TOI 1 hari

ALOS 3 hari

GDR <55 per mil

NDR <25 per mil

CRR 90,00%

Persentase pelaksanaan smart Hospital 40,00%

BOR 75,00%

BTO 50 kali

TOI 1 hari

ALOS 3 hari

GDR <55 per mil

NDR <25 per mil

CRR 90,00%

45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit4 fasilitas 407.250.000Rp UPTD RSUD PASIRIAN

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah

sakit

Jumlah persalinan gratis yang dilayani

1200 orang 4.700.000.000Rp

UPTD RSUD dr. HARYOTO

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr. HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN

UPTD RSUD PASIRIAN

UPTD RSUD dr. HARYOTO

45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit

163.207.155.750Rp UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN

45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan

peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rumah sakit

17.675.956.600Rp

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit

24.693.031.806Rp

Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah sakit45.02

115.730.917.344Rp