59
i RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS KESEHATAN Jl. Dr. WahidinSudiroHusodo No. 57 Telp (0322) 321338 Fax (0322) 321338 e-mail : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id LAMONGAN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN …awali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Renja PD ... Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

i

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. WahidinSudiroHusodo No. 57 Telp (0322) 321338 – Fax (0322) 321338

e-mail : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id

LAMONGAN

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

Rahmatdan Hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun

2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini memuat kondisi umum, isu-isu

strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang

kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran 2019

yang akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun

2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019.

Kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini

masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari

seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang. Namun

demikian semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini dapat berguna bagi

kita semua.

Lamongan, April 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

dr. TAUFIK HIDAYAT

Pembina Tk I NIP. 19630702 198903 1 012

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.. ..................................................... .................................... i

Kata Pengantar........................................................................................... ii

Daftar Isi................................................................................................... .. iii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang...................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum.................................................................... 2

1.3 Maksud Dan Tujuan............................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan………………………………………….. 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .............................. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD…………………………………………… 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.................. .......................... ... 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……. 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat................................................................................ 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD………………………………………….. 51

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ................................... 51

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................... ...... 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas

Kabupaten…………………………………………………………… 53

4.2 Prioritas Perangkat Daerah ………………………………………. 54

BAB V PENUTUP.......................................................................................... 55

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ………………………………………. 55

5.2 Rencana Tindak Lanjut………………………………………………. 56

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Perenanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan

pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan

daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan

Kabupaten Lamongan hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut

melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan

daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan menyiapkan Renja PD sesuai dengan tugas, pokok dan

fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awa;l RKPD dan berpedoman

pada Renstra PD.

Rencana Kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi

Badan/Dinas/Kantor/PD di Lingkungan Kabupaten Lamongan dalam

merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam

pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan

pemerintahan tahun 2019.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di

awali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Renja PD

dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang

Kecamatan, Forum PD dan Pra Musrenbang Kabupaten.

Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah Rencana program dan kegiatan

Perangkat Daerah (PD) untuk diajukan ke Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeraah (RPJMD)

Tahun 2016-2021 Kabupaten Lamongan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dilengkapi dengan

lampiran-lampiran indikator program dan kegiatan.

2

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019

dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 144 Th.2009, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia

Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

Dan RKPD;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

3

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinkes Kab

Lamongan;

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Lamongan Tahun 2019 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan

program-program pembangunan ke dalam dokumen perencanaan

berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Selain untuk menjabarkan visi, misi tersebut juga dimaksudkan untuk

memberikan arah pembangunan dibidang kesehatan agar tidak

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

.

Tujuan : Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019

adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan kerja yang

memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang

ingin dicapai selama satu tahun berjalan.

Perencanaan pembangunan satu tahun berjalan ini akan dijabarkan

menjadi rencana kerja tahunan masing-masing program, sehingga

usulan kegiatan masing-masing program tetap mengarah pada tujuan

yang diharapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019 terdiri dari empat

bab dan beberapa lampiran. Lampiran Renja memuat Daftar program menurut

kegiatan program selama satu tahun. Formulir RPJMD 2016-2021, Daftar Terget

Kinerja, Daftar Kebijakan dan Program serta rencana pembiayaan Renja disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, proses

penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan

dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

4

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

PD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi PD, dampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan

terhadap pencapaian target SPM dan MDGs.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan mengenai perbandingan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses

tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah

proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten yang

langsung ditujukan Kepala PD Provinsi maupun hasil

pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten (bila sudah

dilakukan).

5

Bab III TUJUAN & SASARAN

Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan & Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program & Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat

a. Catatan penting

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana tindak lanjut

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja (Renja PD) Dinas

Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi

terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2017.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2017 dapat berjalan

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan yaitu sebesar

Rp. 115.696.985.380,- dari total anggaran sebesar Rp. 172.072.827.269,- atau

mencapai 84,94%.

Realisasi anggaran berdasarkan anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada

uraian dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar

Rp. 7.399.151.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.912.911.153,- atau

93,43%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 10.186.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.979.146.515,-

atau 97,96%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.799.700,- atau

99,86%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 59.980.900,- atau 99,97%.

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar

Rp. 6.050.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.047.440.975,- atau

99,96%.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar

Rp. 92.271.121.067,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.173.266.041,- atau

87,97%.

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan

anggaran sebesar Rp. 2.240.000.000,-dan terealisasi sebesar

Rp 2.239.300.000,- atau 99,97%.

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar

Rp. 1.650.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.629.097.160,- atau

98,73%.

7

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan anggaran sebesar

Rp. 3.495.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.397.038.900,- atau

97,20%.

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak

Menular dengan anggaran sebesar Rp. 1.225.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 1.199.033.650,- atau 97,88%.

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar

Rp. 2.929.267.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.633.579.639,- atau

89,91%.

12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan anggaran sebesar

Rp. 4.089.052.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.788.100.940,- atau

92,64%.

13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan anggaran

sebesar Rp. 29.440.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.962.798.340,-

atau 98,36%.

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan anggaran

sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesarRp. 49.999.900,- atau

99,99%.

15. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan

anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-dan terealisasi sebesar

Rp. 40.000.000,- atau 100,00%.

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan

anggaran sebesar Rp. 840.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 832.581.850,- atau 99,12%.

17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan

anggaran sebesar Rp. 2.869.769.632,- dan terealisasi sebesar

Rp. 2.316.881.359,- atau 80,73%.

18. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan

anggaran sebesar Rp. 7.097.716.070,- dan terealisasi sebesar Rp.

6.875.452.992,- atau 96,87%.

8

EVALUASI HASIL RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2018

No Kode Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021

(periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai

dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2016)

Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi Th. 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi

Tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja SKPD)

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2017

( % )

Unit SKPD

Penang gung

Jawab

Ket.

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 16 17

1 1,02,1,02,01,01 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 42.350.427.000 34,44 14.586.612.927 100 7.399.151.500 93,43 6.912.911.153 93,43 6.912.911.153 50,77 21.499.524.080

50,77 21.499.524.080

Pelayanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

100% 2.766.000.000 70,01 1.936.481.252 100 351.000.000 69,53 244.042.851 69,53 244.042.851 78,83 2.180.524.103

78,83 2.180.524.103 Umum

Administrasi listrik di Dinas Kesehatan

Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100% 120.000.000 290,82 348.980.000 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 307,48 368.980.000

307,48 368.980.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

100% 60.000.000 0,00 0 100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 16,67 10.000.000

16,67 10.000.000

Kendaraan Dinas/operasional

Penyediaan alat tulis kantor 100% 450.000.000 0,00 0 100 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 16,67 75.000.000

16,67 75.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 300.000.000 0,00 0 100 50.000.000 90,86 45.428.000 90,86 45.428.000 15,14 45.428.000

15,14 45.428.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

100% 111.284.000 0,00 0 100 15.642.000 99,80 15.610.902 99,80 15.610.902 14,03 15.610.902

14,03 15.610.902

bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 920.000.000 0,00 0 100 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 6,52 60.000.000

6,52 60.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

100% 40.000.000 0,00 0

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

100% 57.000.000 0,00 0 100 8.500.000 82,59 7.020.000 82,59 7.020.000 12,32 7.020.000

12,32 7.020.000

perundang-undangan

Penyediaan makanan minuman

100% 290.000.000 0,00 0 100 45.000.000 100,00 45.000.000 100,00 45.000.000 15,52 45.000.000

15,52 45.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

100% 1.100.000.000 42,28 465.030.000 100 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 60,46 665.030.000

60,46 665.030.000

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

100% 34.136.143.000 34,67 11.836.121.675 100 3.342.609.500 90,13 3.012.642.900 90,13 3.012.642.900 43,50 14.848.764.575

43,50 14.848.764.575

9

Pembiayaan perijinan, sertifikasi dan kalibrasi

100% 1.800.000.000 0,00 0 100 300.000.000 98,97 296.916.500 98,97 296.916.500 16,50 296.916.500

16,50 296.916.500

alat-alat kesehatan

penyedia komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

100% 200.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan (Prov)

100 2.921.400.000 98,63 2.881.250.000 98,63 2.881.250.000 #DIV/0! 2.881.250.000

#DIV/0! 2.881.250.000

2 1,02,1,02,01,02 Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

100% 1.465.500.000 0,00 0 100 10.186.750.000 97,96 9.979.146.515 97,96 9.979.146.515 680,94 9.979.146.515

680,94 163.436.515

Peningkatan Aparatur

Sarana dan

Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dan operasionalnya

#DIV/0! 0 100 10.000.000.000 98,16 9.815.710.000 98,16 9.815.710.000 #DIV/0! 9.815.710.000

#DIV/0! 9.815.710.000

Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Jabatan

100% 105.500.000 0,00 0 100 16.750.000 38,36 6.425.500 38,36 6.425.500 6,09 6.425.500

6,09 6.425.500 Bagian

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 320.000.000 0,00 0 100 40.000.000 100,00 40.000.000 100,00 40.000.000 12,50 40.000.000

12,50 40.000.000 Umum

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan

100% 180.000.000 0,00 0 100 30.000.000 75,22 22.567.065 75,22 22.567.065 12,54 22.567.065

12,54 22.567.065

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

100% 540.000.000 0,00 0 100 90.000.000 93,83 84.443.950 93,83 84.443.950 15,64 84.443.950

15,64 84.443.950

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT

100% 320.000.000 0,00 0 100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 3,13 10.000.000

3,13 10.000.000

Gudang Farmasi Kesehatan

3 1,02,1,02,01,05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

100% 2.980.000.000 9,23 275.000.000 100 140.000.000 64,14 89.799.800 64,14 89.799.800 12,24 364.799.800

12,24 364.799.800 Bidang

Peningkatan Aparatur SDK

Kapasitas Pendidikan dan Pelatihan Formal

100% 500.000.000 46,00 230.000.000 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 56,00 279.999.900

56,00 279.999.900

Sumber Daya Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan

100% 380.000.000 11,84 45.000.000 100 40.000.000 99,50 39.799.900 99,50 39.799.900 22,32 84.799.900

22,32 84.799.900

Aparatur penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana kapasitas JKN di FKTP

100% 1.200.000.000

Peningkatan pengetahuan 100% 400.000.000 0,00 0 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 12,50 12,50 49.999.900

10

Petugas Asset Puskesmas 49.999.900

Pemandirian dan pemantapan internsip

100% 120.000.000

Monev sistem informasi kepegawaian

100% 260.000.000

binwas mutu tenaga kesehatan

100% 120.000.000

4 1,02,1,02,01,06 Program Program Peningkatan Pengembangan sistem

100% 400.000.000 19,82 79.280.000 100 60.000.000 99,97 59.980.900 99,97 59.980.900 34,82 139.260.900

34,82 139.260.900 Bidang

Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

SDK

Pengembangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

100% 30.000.000 80,93 24.280.000 100 5.000.000 99,86 4.993.000 99,86 4.993.000 97,58 29.273.000

97,58 29.273.000

sistem pelaporan realisasi kinerja SKPD

capaian kinerja Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

100% 50.000.000 50,00 25.000.000 100 5.000.000 100,00 4.999.950 100,00 4.999.950 59,9999 29.999.950

60,00 29.999.950

dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100% 50.000.000 50,00 25.000.000 100 5.000.000 100,00 4.999.950 100,00 4.999.950 59,9999 29.999.950

60,00 29.999.950

Forum SKPD Bidang Kesehatan

100% 60.000.000 0,00 0 100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 16,67 10.000.000

16,67 10.000.000

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

100% 180.000.000 0,00 0 100 30.000.000 100,00 29.999.000 100,00 29.999.000 16,67 29.999.000

16,67 29.999.000

Penyusunan Dokumen SPM 100% 30.000.000 16,67 5.000.000 100 5.000.000 99,78 4.989.000 99,78 4.989.000 33,29667 9.989.000 33,30 9.989.000

5 1,02,1,02,01,15 Program Obat Program Obat dan Perbekalan kesehatan

100% 47.077.500.000 51,96 24.460.134.817 100 6.050.000.000 99,96 6.047.440.975 99,96 6.047.440.975 64,80 30.507.575.792

64,80 30.507.575.792 Bidang

dan Perbekalan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

100% 46.500.000.000 52,38 24.355.744.817 100 6.000.000.000 99,96 5.997.440.975 99,96 5.997.440.975 65,28 30.353.185.792

65,28 30.353.185.792 SDK

kesehatan Peningkatan, Pemerataan Obat dan Perbekalan

100% 187.500.000 42,50 79.695.000 100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 55,84 104.695.000

55,84 104.695.000

Kesehatan

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat PKD

100% 187.500.000 13,17 24.695.000 100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 26,50 49.695.000 26,50 49.695.000

(Pelayanan Kesehatan Dasar) di Puskesmas

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung UPT GFK

100% 202.500.000

6 1,02,1,02,01,16 Program Upaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat

100% 25.000.615.000 96,41 24.104.114.960 100 92.271.121.067 74,84 69.059.282.512 74,84 69.059.282.512 372,64 93.163.397.472

372,64 93.163.397.472 Bidang

Upaya Kesehatan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

0 100 100.000.000 97,00 97.000.950 97,00 97.000.950 #DIV/0! 97.000.950

#DIV/0! 97.000.950

11

Masyarakat Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di

0 100 506.000.000 100,00 505.999.000 100,00 505.999.000 #DIV/0! 505.999.000 #DIV/0! 505.999.000

Puskesmas

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

#DIV/0! 7.000.000 100 15.000.000 96,33 14.450.000 96,33 14.450.000 #DIV/0! 21.450.000 #DIV/0! 21.450.000

Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Thd Penanganan

100% 1.700.000.000 4,10 69.773.400 100 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 7,63 129.773.400

7,63 129.773.400

Kegawatdaruratan Psikiatrie ( Bebas Pasung )

Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas

100% 6.063.615.000 59,02 3.578.637.330 100 550.000.000 99,82 549.000.000 99,82 549.000.000 68,07 4.127.637.330

68,07 4.127.637.330

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan

100% 700.000.000 7,68 53.774.800 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 10,54 73.774.800

10,54 73.774.800

Swasta dan Praktek perorangan

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

#DIV/0! 2.607.246.474 0 72.075.177.787 69,62 50.179.986.937 69,62 50.179.986.937 #DIV/0! 52.787.233.411

#DIV/0! 52.787.233.411

(JKN)

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

100% #DIV/0! 588.257.200 100 77.000.000 100,00 77.000.000 100,00 77.000.000 #DIV/0! 665.257.200

#DIV/0! 665.257.200

Pelayanan Rawat Inap Gratis kelas III di Puskesmas

100% 13.787.000.000 123,69 17.052.783.406 100 1.750.000.000 99,94 1.748.900.000 99,94 1.748.900.000 136,37 18.801.683.406

136,37 18.801.683.406

Monitoring & Evaluasi Pelayanan Kesehatan JKN di

#DIV/0! 44.033.000 100 50.000.000 98,20 49.100.000 98,20 49.100.000 #DIV/0! 93.133.000 #DIV/0! 93.133.000

Puskesmas

Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru

62.609.350 100 50.000.000 91,72 45.859.400 91,72 45.859.400 #DIV/0! 108468750 #DIV/0! 108.468.750

Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah

100% 600.000.000 0,00 0 100 30.000.000 76,17 22.850.000 76,17 22.850.000 4 22850000 176 22.850.000

haji

Kunjungan Puskesmas keliling di desa

100 300.000.000 99,90 299.690.715 99,90 299.690.715 #DIV/0! 299690715 200 299.690.715

terpencil/desa perbatasan

Fasilitasi kegiatan penanggulangan dan

100 50.000.000 98,43 49.216.360 98,43 49.216.360 #DIV/0! 49.216.360

#DIV/0! 49.216.360

pencegahan AIDS

Pengembangan taman posyandu

100 125.000.000 100,00 125.000.000 100,00 125.000.000 #DIV/0! 125.000.000

#DIV/0! 125.000.000

Biaya operasional kesehatan di Puskesmas

#DIV/0! 0 100 13.200.000.000 99,14 13.086.656.500 99,14 13.086.656.500 #DIV/0! 13.086.656.500

#DIV/0! 13.086.656.500

Biaya Operasional 100 1.167.096.000 76,97 898.355.750 76,97 898.355.750 #DIV/0! #DIV/0! 898.355.750

12

Kesehatan Kabupaten 898.355.750

Biaya jaminan persalinan 0 0 100 1.268.347.000 34,85 442.017.000 34,85 442.017.000 #DIV/0! 442.017.000

#DIV/0! 442.017.000

Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

100% 950.000.000 0 100 100.000.000 100,00 99.999.900 100,00 99.999.900 10,53 99.999.900

10,53 99.999.900

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dana pajak rokok)

100 30.000.000 99,67 29.900.000 99,67 29.900.000 #DIV/0! 29.900.000

#DIV/0! 29.900.000

Pelatihan petugas kesehatan jiwa thdp penanganan kegawatdaruratan psikiatrie (dana pajak rokok)

100 587.500.280 84,95 499.100.000 84,95 499.100.000 #DIV/0! 499.100.000

#DIV/0! 499.100.000

Pembinaan hatra yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan nasional

100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 #DIV/0! 30.000.000

#DIV/0! 30.000.000

Asuhan mandiri di puskesmas & masyarakat (dana pajak rokok)

100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 #DIV/0! 30.000.000

#DIV/0! 30.000.000

Standar perijinan, sarana, mutu pelayanan kesehatan/ rumah sakit (dana pajak rokok)

100 50.000.000 99,00 49.500.000 99,00 49.500.000 #DIV/0! 49.500.000

#DIV/0! 49.500.000

Peningkatan kesehatan bagi masyarakat terdampak / pengungsi korban bencana (dana pajak rokok)

100 50.000.000 99,40 49.700.000 99,40 49.700.000 #DIV/0! 49.700.000

#DIV/0! 49.700.000

Pembinaan petugas kesehatan Olahraga dan

100% 950.000.000 4,21 40.000.000 100 - #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 4,21 40.000.000

4,21 40.000.000

kesehatan kerja

Fasilitasi kegiatan penanggulangan dan

100% 250.000.000 0,00 0 100 -

pencegahan kanker

7 1,02,1,02,01,19 Program Program Promosi Kesehatan dan

100% 49.869.260.729 13,48 6.720.086.950 100 2.240.000.000 99,97 2.239.300.000 99,97 2.239.300.000 17,97 8.959.386.950

17,97 8.959.386.950

Promosi Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan dan Pengembangan Desa Siaga 100% 1.462.295.150 7,92 115.800.000 100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 11,34 165.800.000

11,34 165.800.000

Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu

100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! 50.000.000

#DIV/0! 50.000.000

Masyarakat Pemberdayaan masyarakat melalui usaha

100% 655.826.850 0,00 0 100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 4,57 30.000.000

4,57 30.000.000

13

kesehatan sekolah

Pengembangan Media Promosi Kesehatan

0 #DIV/0! 61.306.950 0 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 #DIV/0! 136.306.950

#DIV/0! 136.306.950

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

100% 47.558.248.479 13,71 6.517.980.000 100 1.740.000.000 100,00 1.740.000.000 100,00 1.740.000.000 17,36 8.257.980.000

17,36 8.257.980.000

masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu

Peningkatan kapasitas kader saka bakti husada

100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 #DIV/0! 25.000.000

#DIV/0! 25.000.000

Survey Rumah Tangga ber- PHBS

100% 192.890.250 12,96 25.000.000 100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 25,92 50.000.000

25,92 50.000.000

Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas

100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 #DIV/0! 30.000.000

#DIV/0! 30.000.000

Peningkatan kinerja Poskestren

100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 #DIV/0! 20.000.000

#DIV/0! 20.000.000

Sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas

100 45.000.000 100,00 45.000.000 100,00 45.000.000 #DIV/0! 45.000.000

#DIV/0! 45.000.000

untuk remaja pedesaan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di pos pelayanan terpadu (dana pajak rokok)

100 150.000.000 99,53 149.300.000 99,53 149.300.000 #DIV/0! 149.300.000

#DIV/0! 149.300.000

8 1,02,1,02,01,20 Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat

100% 10.820.000.000 1,46 158.050.000 100 1.650.000.000 98,73 1.629.097.160 98,73 1.629.097.160 16,52 1.787.147.160 16,52 1.787.147.160 Bidang

Perbaikan Gizi Pemberian makanan tambahan dan vitamin

100 1.500.000.000 98,61 1.479.097.210 98,61 1.479.097.210 #DIV/0! 1.479.097.210

#DIV/0! 1.479.097.210

Masyarakat Penanggulangan kurang Gizi Protein (KEP),Anemia

100% 9.450.000.000 1,14 108.050.000 100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 1,67 158.050.000

1,67 158.050.000

Gizi Besi,GAKY,Kurang Vit A dan kekurangan Zat

Gizi Mikro Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian

100% 1.370.000.000 50.000.000 100

50.000.000 100,00 49.999.950 100,00 49.999.950 7,30 99.999.950

7,30 99.999.950

Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang

100

50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! 50.000.000

#DIV/0! 50.000.000

Kesehatan/Kelas Gizi

9 1,02,1,02,01,21 Program Program Pengembangan Lingkungan Sehat

100% 28.634.484.000 7,27 2.080.870.600 100 3.495.000.000 7,39 258.451.900 7,39 258.451.900 19,13 5.477.909.500 19,13 5.477.909.500

14

Pengembangan Pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air

100% 900.000.000 0 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 2,22 20.000.000

2,22 20.000.000

Lingkungan minum

Sehat Pengelolaahan limbah medis padat

100% 3.000.000.000 5,77 173.195.000 100 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 300.000.000 15,77 473.195.000

15,77 473.195.000

Fasilitas Open Defecation Free ( ODF )

100% 1.601.710.000 119,10 1.907.675.600 100 100.000.000 94,54 94.541.000 94,54 94.541.000 125,00 2.002.216.600

125,00 2.002.216.600

Pengembangan Program Kabupaten Sehat

100 225.000.000 72,85 163.910.900 72,85 163.910.900 #DIV/0! 163910900 #DIV/0! 163.910.900

Pembangunan Pengolahan Limbah

100 2.800.000.000 98,88 2.768.587.000 98,88 2.768.587.000 #DIV/0! 2768587000 #DIV/0! 2.768.587.000

Fasilitasi penyelenggaraan ODF (dana pajak rokok)

100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! 50000000 #DIV/0! 50.000.000

Pengelolahan limbah medis cair

100% 22.732.774.000

Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air

100% 400.000.000

10 1,02,1,02,01,22 Program Program Pencegahan dan Penanggulangan

100% 10.774.339.100 17,36 1.870.175.440 100 1.225.000.000 97,88 1.199.033.650 97,88 1.199.033.650 28,49 3.069.209.090 28,49 3.069.209.090 Bidang

Pencegahan dan Penyakit Menular dan Tidak menular

P2PL

Penanggulangan Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk

100% 2.201.912.000 39,28 864.953.070 100 460.000.000 96,08 441.976.000 96,08 441.976.000 59,35 1.306.929.070

59,35 1.306.929.070

Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

100% 1.000.000.000 27,94 279.386.420 100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 37,94 379.386.420

37,94 379.386.420

Penyakit Menular

Peningkatan Cakupan Imunisasi

100% 2.075.000.000 3,81 79.150.000 100 15.000.000 100,00 14.999.950 100,00 14.999.950 4,54 94.149.950

4,54 94.149.950

Pengadaan sarana penyimpan vaksin

100 100.000.000 98,41 98.414.600 98,41 98.414.600 #DIV/0! 98.414.600

#DIV/0! 98.414.600

Pekan Imunisasi Nasional / Campak

100 150.000.000 99,18 148.770.000 99,18 148.770.000 #DIV/0! 148.770.000

#DIV/0! 148.770.000

Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah

100% 150.000.000 65,21 97.815.000 100 20.000.000 98,50 19.700.000 98,50 19.700.000 78,34 117.515.000

78,34 117.515.000

Penanggulangan Penyakit AFP,Campak,KLB & Flu

100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 #DIV/0! 20.000.000

#DIV/0! 20.000.000

Burung

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

100% 1.080.000.000 0,00 0 100 150.000.000 96,78 145.173.200 96,78 145.173.200 13,44 145.173.200

13,44 145.173.200

pada kesehatan calon jamaah haji (CJH)

15

Pengamatan & Pencegahan Program Imunisasi dan

100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 #DIV/0! 10.000.000

#DIV/0! 10.000.000

Penanggulangan Kasus Dipteri

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

Pemeriksaan Papsmer, IVA dan Kanker Payudara

100% 1.421.020.000 38,63 548.870.950 100 200.000.000 100,00 199.999.900 100,00 199.999.900 52,70 748.870.850

52,70 748.870.850

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

100% 335.000.000 0,00 0

Penangulangan wabah

Pelacakan dan Penemuan Penderitaan TB, Kusta, diare

100% 2.511.407.100 0,00 0

11 1,02,1,02,01,23 Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100% 11.061.367.000 14,24 1.574.644.800 100 2.929.267.000 89,91 2.633.579.639 89,91 2.633.579.639 38,04 4.208.224.439

38,04 4.208.224.439

Standarisasi Pembuatan Profil Kesehatan 100% 290.000.000 49,00 142.100.000 100 45.000.000 99,99 44.997.000 99,99 44.997.000 64,52 187.097.000

64,52 187.097.000

Pelayanan Peningkatan Petugas tentang Simpustronik

100% 460.000.000 148,06 681.075.000 0 40.000.000 98,37 39.349.850 98,37 39.349.850 156,61 720.424.850

156,61 720.424.850

Kesehatan Aplikasi data SIK secara Elektronik

100% 2.765.600.000 5,55 153.370.000 100 210.000.000 98,09 205.980.000 98,09 205.980.000 12,99 359.350.000

12,99 359.350.000

Penilaian Kinerja Puskesmas #DIV/0! 99.324.800 100 30.000.000 98,00 29.400.000 98,00 29.400.000 #DIV/0! 128.724.800

#DIV/0! 128.724.800

Peningkatan Mutu dan kinerja pelayanan kesehatan

100% 7.445.767.000 4,02 299.000.000 100 1.804.267.000 89,39 1.612.909.226 89,39 1.612.909.226 25,68 1.911.909.226 25,68 1.911.909.226

dasar di Puskesmas

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas menuju Blud

100 500.000.000 100,00 500.000.000 100,00 500.000.000 #DIV/0! 500.000.000 #DIV/0! 500.000.000

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

100 300.000.000 66,98 200.943.563 66,98 200.943.563 #DIV/0! 200.943.563 #DIV/0! 200.943.563

Sertifikasi ISO 9001-2001 100% 100.000.000 199,78 199.775.000 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 199,78 199.775.000

199,78 199.775.000

12 1,02,1,02,01,24 Program Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

100% 444.692.624.242 0,00 0 100 4.089.052.000 92,64 3.788.100.940

92,64 3.788.100.940 0,85 3.788.100.940

0,85 3.788.100.940

Pelayanan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

100% 11.886.200.000 0,00 0 100 4.089.052.000 92,64 3.788.100.940 92,64 3.788.100.940 31,87 3.788.100.940 31,87 3.788.100.940

Kesehatan Puskesmas dan jaringannya

Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

100% 337.290.724.642

16

Jaminan Persalinan (Jampersal)

100% 10.155.445.600

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

100% 85.360.254.000

13 1,02,1,02,01,25 Pengadaan, Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana

100% 229.584.978.119 0,00 0 100 29.440.000.000 98,36 28.956.173.340 98,36 28.956.173.340 12,61 28.956.173.340 12,61 28.956.173.340

Peningkatan dan dan Prasarana Puskesmas/Puskemas

Bidang

perbaikan sarana pembantu dan jaringannya

dan Prasarana Pengadaan Puskesmas keliling

100 630.000.000 99,76 628.469.900 99,76 628.469.900 #DIV/0! 628.469.900

#DIV/0! 628.469.900

Puskesmas Pembangunan Ponkesdes 100 2.955.476.000 99,78 2.948.854.740 99,78 2.948.854.740 #DIV/0! 2.948.854.740

#DIV/0! 2.948.854.740

/Puskemas Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Pembantu

100 1.954.870.000 99,82 1.951.271.310 99,82 1.951.271.310 #DIV/0! 1.951.271.310

#DIV/0! 1.951.271.310

pembantu dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas ( DBHCT )

100 2.000.000.000 95,09 1.901.827.420 95,09 1.901.827.420 #DIV/0! 1.901.827.420

#DIV/0! 1.901.827.420

jaringannya Rehab Sedang / Berat Puskesmas (DAK)

100 1.397.000.000 97,36 1.360.143.500 97,36 1.360.143.500 #DIV/0! 1.360.143.500

#DIV/0! 1.360.143.500

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu

100 11.250.000.000 99,62 11.206.700.000 99,62 11.206.700.000 #DIV/0! 11.206.700.000

#DIV/0! 11.206.700.000

dan anak

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

100 3.662.654.000 96,72 3.542.357.250 96,72 3.542.357.250 #DIV/0! 3.542.357.250

#DIV/0! 3.542.357.250

Pengembangan sarana dan prasarana Puskesmas

100% 91.087.901.600 0,00 0 100 180.000.000 99,61 179.306.950 99,61 179.306.950 0,20 179.306.950

0,20 179.306.950

Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Dokter

100 410.000.000 98,56 404.107.950 98,56 404.107.950 #DIV/0! 404.107.950

#DIV/0! 404.107.950

Pengadaan alat kesehatan Puskesmas

100 5.000.000.000 96,66 4.833.134.320 96,66 4.833.134.320 #DIV/0! 4.833.134.320

#DIV/0! 4.833.134.320

Pengadaan sarana alat kesehatan dan kendaraan

100% 138.497.076.519

bermotor roda empat pelayanan kesehatan

14 1,02,1,02,01,29 Program Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

100% 400.000.000 1.040,09 4.160.369.300 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 ######## 4.210.369.200

1.052,59 4.210.369.200 Bidang

Peningkatan Anak Balita SDK

Pelayanan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak Balita

100% 400.000.000 1.040,09 4.160.369.300 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 ####### 4.210.369.200

1.052,59 4.210.369.200

17

Kesehatan Anak

Balita

15 1,02,1,02,01, Program Peningkatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

100% 2.195.250.000

Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan

100% 2.195.250.000

Lansia Usila di Puskesmas

16 1,02,1,02,01,31 Program Program Pengawasan dan pengendalian

100% 740.000.000 42,15 311.912.000 100 40.000.000 100,00 40.000.000 100,00 40.000.000 47,56 351.912.000 47,56 351.912.000 Bidang

Pengawasan dan Kesehatan Makanan P2PL

pengendalian Peningkatan Kualitas Laboratorium Pememriksaan

100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 #DIV/0! 20.000.000

#DIV/0! 20.000.000

Kesehatan makanan dan minuman

Makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan makanan

100% 200.000.000 155,96 311.912.000 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 165,96 331.912.000

165,96 331.912.000

dan Kesehatan Makanan hasil Industri Rumah Tangga

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0

pengawasan dan pengendalian kesehatan

Pembinaan dan Pemantauan Makanan Restoran

100% 20.000.000 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 - -

0,00 0

Peningkatan Kualitas Laboratorium Pememriksaan

100% 520.000.000

Makanan & Minuman

17 1,02,1,02,01,32 Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu

100% 2.325.200.000 0,00 0 100 840.000.000 99,12 832.581.850 99,12 832.581.850 35,81 832.581.850

35,81 832.581.850 Bidang

Peningkatan Melahirkan dan Anak

Keselamatan Ibu Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONED

100 240.000.000 97,53 234.074.900 97,53 234.074.900 #DIV/0! 234.074.900

#DIV/0! 234.074.900

Melahirkan dan Kabupaten

Anak Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi

100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 #DIV/0! 100.000.000

#DIV/0! 100.000.000

Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA )

100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 #DIV/0! 100.000.000

#DIV/0! 100.000.000

Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut ( USILA )

100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 #DIV/0! 100.000.000

#DIV/0! 100.000.000

Audit Maternal Perinatan ( 100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 50.000.000

18

AMP ) 50.000.000

Puskesmas Peduli Lansia 100 250.000.000 99,40 248.506.950 99,40 248.506.950 #DIV/0! 248.506.950

#DIV/0! 248.506.950

Peningkatan Kualitas petugas ibu dan anak di PKM

100% 2.325.200.000

18 1,02,1,02,01,35 Program Program Penyelenggaraan Pelayanan

7.275.941.100 107,10 7.792.326.510 100 7.097.716.070 96,87 6.875.452.992 96,87 6.875.452.992 201,5929 14.667.779.502 201,5929 14.667.779.502

Penyelenggaraan Kesehatan Puskesmas

Pelayanan Penyelenggaraan Pelayananan Kesehatan

#DIV/0! 7.792.326.510 100 7.097.716.070 96,87 6.875.452.992 96,87 6.875.452.992 #DIV/0! 14.667.779.502

#DIV/0! 14.667.779.502

Kesehatan Puskesmas

Puskesmas Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

100% 7.275.941.100

listrik di Puskesmas

19 1,02,1,02,01,36 Program Program Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan

0 #DIV/0! 0 100 2.869.769.632 80,73 2.316.881.359 #REF! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359

Prenyelenggaraan Akper

Pelayanan kesehatan Program Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan

100 2.869.769.632 80,73 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359

Akper Akper

100% 917.647.486.290 9,61 88.173.578.304 100 172.072.827.269 83,09 142.967.214.585 83,09 142.967.214.585 25,53 234.279.379.889 25,53 224.463.669.889

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya **) :

19

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam

mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis

(Renstra 2016-2021) dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Dari hasil pencapaian program kegiatan tahun 2017 bisa dilihat bahwa

capaian tersebut sudah berhasil dan tidak menemui kendala, sedangkan perkiraan

capaian program kegiatan tahun 2019 diperkirakan bisa memenuhi target yang

ada.

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

% INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2017

1. Meningkatnya

Status Kesehatan

Masyrakat

1. Indeks Kesehatan 0.796

2. Akreditasi

Puskesmas

67%

Dari tabel diatas bahwa capaian kegiatan program dapat diketahui naik turunnya

hasil kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan, sebagai berikut :

1. Indeks kesehatan

Indeks Kesehatan pada tahun 2017 tercapai 0,796

2. Akreditasi Puskesmas

Prosentase jumlah Puskesmas yang terakreditasi pada Tahun 2017 tercapai

30,30% di bawah target yang ditentukan sebesar 67%. Puskesmas yang sudah

terakreditasi di Tahun 2017 sebanyak 10 Puskesmas dari 22 Puskesmas yang

ditargetkan. Hal ini disebabkan karena 12 Puskesmas yang sudah di survey

oleh surveyor dari Tim KA FKTP masih menunggu pengumuman kelulusan

akreditasi.

3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

a) Proses akreditasi Puskesmas di awali dengan pendampingan olehTim

akreditasi minimal 9 bulan sebelum diajukan penilaian, sedangkan

proses hasil akreditasi yang dilakukan oleh surveyor dari Tim FKTP

selesei minimal 4 bulan setelah dilakukan penilaian. Sehingga proses

hasil akreditasi tidak bisa diketahui pada tahun berjalan.

Solusi

a) Pendampingan oleh Tim Akreditasi dilakukan di awal atau sebelum

Tahun berjalan, sehingga capaian dapat diketahui pada tahun berjalan.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana

strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan

pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada Tabel 2.2

20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab Lamongan

Kabupaten Lamongan

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 Cakupan Kompikasi Kebidanan yang ditangani Capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan capaian kinerja

pada tataran pelaksanaan

kebijakan.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

2 Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 74 74 74 73 73 74 74 100 100 100

3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 6,095 6,015 5,929 5,836 5,735 6,095 6,015 100 100 100

4 Cakupan pertolongan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

5 Cakupan Desa / kelurahan UCI 94,73 95,15 95,57 95,99 96,41 94,73 95,15 100 100 100

6 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA+

73,03 73,51 74,06 74,47 75,02 73,03 73,51 100 100 100

8 Prevalensi Penyakit TB 2,62 0,18 0,189 0,198 0,208 0,218 0,18 0,189 100 100 100

9 Pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue (DBD)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

1,234 1,185 1,15 1,127 1,115 1,234 1,185 100 100 100

11 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/kota

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

12 Cakupan kunjungan bayi 98,94 98,96 98,98 99 99,02 98,94 98,98 100 100 100

13 Cakupan posyandu aktif 77,3 77,87 78,45 79,02 79,6 77,3 77,87 100 100 100

14 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95,62 95,64 95,66 95,68 95,69 95,62 95,64 100 100 100

15 Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

16 cakupan pelayanan nifas 99,82 99,85 99,88 99,9 99,95 99,82 99,85 100 100 100

17 Cakupan pelayanan anak balita 63,856 91,46 91,49 91,56 92 92,5 91,46 91,49 100 100 100

18 cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

19 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

21

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

20 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 21,594 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

21 Penanganan HIV/AIDS 20,933 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

22 Non Polio AFP rate 2,198 2,198 2,198 2,197 2,197 2,198 2,198 100 100 100

23 Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

24 Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani <24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

25 Cakupan desa siaga aktif purnama dan mandiri (PURI) 21,31 24,88 28,06 31,43 34,81 21,31 24,68 100 100 100

26 Rasio nakes (Medis, paramedis, Non Medis) di Institusi kesehatan dibanding jumlah penduduk

0,223 0,227 0,231 0,235 0,244 0,223 0,227 100 100 100

27 Penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah

91,49 91,91 92,34 92,34 93,62 91,49 91,91 100 100 100

28 Rumah tangga sehat 64,98 64,99 65 65,01 65,02 64,98 64,99 100 100 100

29 Rumah sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi

30 Prosentase jumlah puskesmas yang terakreditasi

66,67 100 100 100 100 66,67 100 100 100 100

22

II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak

hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab

dari sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan sampai

pada tahun 2016 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa

indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan

itu sendiri. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian

hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja

Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,

serta capaian Renstra.

Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat

kinerja pelayanan dan hal kritis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas

Kesehatan.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas

Kesehatan adalah :

1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs;

2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);

3. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan

sumber daya manusia kesehatan;

4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi;

5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular,

penyakit tidak menular dan bencana;

6. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat;

7. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung;

8. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatn dasar dan

rujukan;

9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan

farmasi, alkes dan makanan;

10. Belum optimalnya pelayanan Jaminan Kesehatan.

23

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lamongan

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang dilayani dengan baik

100% 7.868.231.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang dilayani dengan baik

100% 7.868.231.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kab. Lmg Jumlah kegiatan yang dibiayai

3 rekening 500.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kab. Lmg Jumlah kegiatan yang dibiayai

3 rekening 500.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kab. Lmg Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disevice

20 unit 150.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kab. Lmg Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disevice

20 unit 150.000.000

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Kab. Lmg Jumlah barang pakai habis perkantoran yang disediakan

5 Jenis 200.000.000

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Kab. Lmg Jumlah barang pakai habis perkantoran yang disediakan

5 Jenis 200.000.000

Penyediaan jasa perkantoran

Kab. Lmg Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dan jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor

service 8 unit & STNK 10 buah

40.000.000

Penyediaan jasa perkantoran

Kab. Lmg Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dan jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor

service 8 unit & STNK 10 buah

40.000.000

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kab. Lmg Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 200.000.000

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kab. Lmg

Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 200.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis

Kab. Lmg Jumlah Tenaga administrasi teknis

225 org & 165 org 3613381000

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis

Kab. Lmg Jumlah Tenaga administrasi teknis

225 org & 165 org 3613381000

24

Kegiatan kegiatan Kegiatan kegiatan

Penyediaan Jasa administrasi / Teknis kegiatan (sharing dg Jatim)

Puskesmas Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan

225 org & 165 org 3.164.850.000

Penyediaan Jasa administrasi / Teknis kegiatan (sharing dg Jatim)

Puskesmas Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan

225 org & 165 org

3.164.850.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

% Sarana prasarana apatur dengan kondisi baik

100% 390.000.000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

% Sarana prasarana apatur dengan kondisi baik

100% 390.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Lmg Jumlah Rumdin dan Gedung kantor yang dipelihara

1 gedung kantor & Rumdin

165.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Lmg Jumlah Rumdin dan Gedung kantor yang dipelihara

1 gedung kantor & Rumdin

165.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Lmg Jumlah mobil jabatan & mobil operasional yang di pelihara

6 Kendaraan 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Lmg Jumlah mobil jabatan & mobil operasional yang di pelihara

6 Kendaraan 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Gudang Farmasi Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah gedung Kantor yang dipelihara

1 gedung kantor 75.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Gudang Farmasi Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah gedung Kantor yang dipelihara

1 gedung kantor 75.000.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100%

100.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100%

100.000.000

Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah petugas asset yang dilatih

33 petugas 50.000.000

Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah petugas asset yang dilatih

33 petugas 50.000.000

Monev Sistem Informasi Kepegawaian

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan monev

33 Puskesmas 50.000.000

Monev Sistem Informasi Kepegawaian

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan monev

33 Puskesmas 50.000.000

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100%

850.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100%

850.000.000

25

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Lmg Jumlah Laporan yang diselasaikan

3 dokumen

5.000.000

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Lmg Jumlah Laporan yang diselasaikan

3 dokumen

5.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan

10 buku 10.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan

10 buku 10.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan

10 buku 10.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan

10 buku 10.000.000

Forum OPD Kab. Lmg Jumlah Kegiatan yang

dilaksanakan 1 kegiatan

10.000.000 Forum OPD Kab. Lmg Jumlah Kegiatan yang

dilaksanakan 1 kegiatan

10.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan

3 dokumen 30.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan

3 dokumen 30.000.000

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan

1 dokumen 5.000.000

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan

1 dokumen 5.000.000

Pembuatan Profil Kesehatan

Kab. Lmg jumlah dokumen profil yang dibuat

33 Unit 45.000.000

Pembuatan Profil Kesehatan

Kab. Lmg jumlah dokumen profil yang dibuat

33 Unit 45.000.000

Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik

Kab. Lmg jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik

33 Puskesmas 50.000.000 Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik

Kab. Lmg jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik

33 Puskesmas 50.000.000

Aplikasi Data Sik Secara Elektronik

Kab. Lmg Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan / E-Health

3 Aplikasi 210.000.000 Aplikasi Data Sik Secara Elektronik

Kab. Lmg Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan / E-Health

3 Aplikasi 210.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang difasilitasi

33 Puskesmas 450.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang difasilitasi

33 Puskesmas 450.000.000

Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Kab. Lmg Jumlah Responden yang di Survey

1 kali 25.000.000 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Kab. Lmg Jumlah Responden yang di Survey

1 kali 25.000.000

5 Program Sumber Daya Kesehatan

Persentase penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah

92,34%

67.228.500.000

Program Sumber Daya Kesehatan

Persentase penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan

92,34%

67.228.500.000

26

pemerintah

Persentase ketersediaan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standart

90,00%

Persentase ketersediaan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standart

90,00%

Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk

0,23%

Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk

0,23%

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah Obat yang di adakan

92,34% 8.000.000.000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah Obat yang di adakan

92,34% 8.000.000.000

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Obat dan Pembekalan

90% 32.500.000

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Obat dan Pembekalan

90% 32.500.000

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat PKD di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang di Monitoring

90% 32.500.000

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat PKD di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang di Monitoring

90% 32.500.000

Pengadaaan Puskesmas Keliling

Kab. Lmg Jumlah Pusling di adakan 2 Unit 5.600.000.000

Pengadaaan Puskesmas Keliling

Kab. Lmg Jumlah Pusling di adakan

2 Unit 5.600.000.000

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah alkes yg diadakan 64 Unit 16.342.500.000

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah alkes yg diadakan

64 Unit 16.342.500.000

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Peng. Mobil Sehat)

Kab. Lmg jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

95 unit

24.596.000.000

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Peng. Mobil Sehat)

Kab. Lmg jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

95 unit

24.596.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Alkes yang diadakan

10 Jenis 12.000.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Alkes yang diadakan

10 Jenis 12.000.000.000

Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat - Alat Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah alat-alat kesehatan di Puskesmas yang dikalibrasi

100% 350.000.000

Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat - Alat Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah alat-alat kesehatan di Puskesmas yang dikalibrasi

100% 350.000.000

27

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kab. Lmg Jumlah puskesmas pejabat fungsional yang dilatih

33 Puskesmas 100.000.000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kab. Lmg Jumlah puskesmas pejabat fungsional yang dilatih

33 Puskesmas 100.000.000

Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan

Kab. Lmg Jumlah puskesmas nakes teladan yang diseleksi

33 Puskesmas 75.000.000

Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan

Kab. Lmg Jumlah puskesmas nakes teladan yang diseleksi

33 Puskesmas 75.000.000

Pemandirian dan pemantapan internsip

Kab. Lmg Jumlah internsip yang lulus sesuai standart

100% 50.000.000

Pemandirian dan pemantapan internsip

Kab. Lmg Jumlah internsip yang lulus sesuai standart

100% 50.000.000

Binwas mutu tenaga kesehatan

Kab. Lmg Jumlah ijin kerja dan ijin praktek nakes yang divisitasi dan diterbitkan

100%

50.000.000

Binwas mutu tenaga kesehatan

Kab. Lmg Jumlah ijin kerja dan ijin praktek nakes yang divisitasi dan diterbitkan

100%

50.000.000

6 Program Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan

100,00% 83.279.954.500

Program Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan

100,00% 83.279.954.500

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Yankes

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev (Yankes primer, Puskesmas RS berkualitas, Batra)

33 Puskesmas

90.000.000

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Yankes

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev (Yankes primer, Puskesmas RS berkualitas, Batra)

33 Puskesmas

90.000.000

Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RJG

33 Puskesmas 797.334.500

Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RJG

33 Puskesmas 797.334.500

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta Dan Praktek Perorangan

Kab. Lmg Jumlah sarkes swasta yg sesuai standar mutu

31 Lokasi

50.000.000

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta Dan Praktek Perorangan

Kab. Lmg Jumlah sarkes swasta yg sesuai standar mutu

31 Lokasi

50.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan JKN

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang menerima Dana JKN

33 Puskesmas 66.275.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan JKN

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang menerima Dana JKN

33 Puskesmas 66.275.000.000

Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RIG

32 Puskesmas 1.925.000.000

Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RIG

32 Puskesmas 1.925.000.000

28

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev

33 Puskesmas 55.000.000

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev

33 Puskesmas 55.000.000

Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil/Desa Perbatasan

Kab. Lmg Jumlah kunjungan Pusling yg melakukan pelayanan di desa perbatasan

33 Puskesmas 168.000.000

Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil/Desa Perbatasan

Kab. Lmg Jumlah kunjungan Pusling yg melakukan pelayanan di desa perbatasan

33 Puskesmas 168.000.000

Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)

Kab. Lmg Jumlah Pelaksanaan PHBN yang dilakukan

1 Kali 150.000.000

Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)

Kab. Lmg Jumlah Pelaksanaan PHBN yang dilakukan

1 Kali 150.000.000

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah sarkes (RS) yang sesuai standart

11 Unit 50.000.000

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah sarkes (RS) yang sesuai standart

11 Unit 50.000.000

Peningkatan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Kab. Lmg Jumlah kecamatan/puskesmas rawan bencana yang ditangani di wilayah rawan bencana

10 Puskesmas 75.000.000

Peningkatan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Kab. Lmg Jumlah kecamatan/puskesmas rawan bencana yang ditangani di wilayah rawan bencana

10 Puskesmas 75.000.000

Peningkatan mutu perizinan sarana kesehatan tradisional dan praktek perorangan

Kab. Lmg Jumlah yankestrad yang disurvei dalam rangka peningkatan mutu pelayanan

33 Puskesmas

75.000.000

Peningkatan mutu perizinan sarana kesehatan tradisional dan praktek perorangan

Kab. Lmg Jumlah yankestrad yang disurvei dalam rangka peningkatan mutu pelayanan

33 Puskesmas

75.000.000

Sosialisasi peningkatan asuhan mandiri di Puskesmas dan Masyarakat

Kab. Lmg Jumlah kader dan petugas yankestrad yang diberikan sosialisasi

33 Puskesmas

100.000.000

Sosialisasi peningkatan asuhan mandiri di Puskesmas dan Masyarakat

Kab. Lmg Jumlah kader dan petugas yankestrad yang diberikan sosialisasi

33 Puskesmas

100.000.000

Pembinaan hatra yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional

Kab. Lmg jumlah penyehat tradisional (Hatra) yang dilakukan pembinaan

99 Hatra

50.000.000

Pembinaan hatra yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional

Kab. Lmg jumlah penyehat tradisional (Hatra) yang dilakukan pembinaan

99 Hatra

50.000.000

Penilaian Kinerja Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja

33 Puskesmas 45.450.000

Penilaian Kinerja Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja

33 Puskesmas 45.450.000

29

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan menuju akreditasi

33 Puskesmas

1.237.170.000

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan menuju akreditasi

33 Puskesmas

1.237.170.000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya

Kab. Lmg Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas

33 Puskesmas

4.500.000.000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya

Kab. Lmg Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas

33 Puskesmas

4.500.000.000

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kab. Lmg jumlah puskesmas yg mendapatkan pelayanan kesehatan

33 Puskesmas 7.637.000.000

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kab. Lmg jumlah puskesmas yg mendapatkan pelayanan kesehatan

33 Puskesmas 7.637.000.000

7 Program Kesehatan

Masyarakat

Cakupan posyandu aktif 78,45% 38.428.243.900

Program Kesehatan Masyarakat

Cakupan posyandu aktif

78,45% 38.428.243.900

Persentase rumah tangga sehat

65,00%

Persentase rumah tangga sehat

65,00%

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

74 / 100,000 KH

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

74 / 100,000 KH

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

6 / 1000 KH

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

6 / 1000 KH

Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan

100,00%

Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan

100,00%

Pengembangan Desa Siaga Aktif

Kab. Lmg Jumlah pertemuan desa siaga aktif yang mengalami peningkatan

10 Kali

55.000.000

Pengembangan Desa Siaga Aktif

Kab. Lmg Jumlah pertemuan desa siaga aktif yang mengalami peningkatan

10 Kali

55.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu

Kab. Lmg Jumlah kader posyandu yang dilakukan

33 Puskesmas 150.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Kab. Lmg Jumlah kader posyandu yang

33 Puskesmas 150.000.000

30

pembinaan Posyandu dilakukan pembinaan

Pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehatan sekolah

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelatihan dokter kecil

33 Puskesmas 33.000.000

Pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehatan sekolah

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelatihan dokter kecil

33 Puskesmas 33.000.000

Pengembangan Media Promosi Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah media promosi kesehatan

2 Jenis 82.500.000

Pengembangan Media Promosi Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah media promosi kesehatan

2 Jenis 82.500.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pos Pelayanan Terpadu

Kab. Lmg jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan

1740 Posyandu 7.675.250.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pos Pelayanan Terpadu

Kab. Lmg jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan

1740 Posyandu 7.675.250.000

Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada

Kab. Lmg Jumlah SBH yang ditingkatkan stratanya

33 Kader 60.000.000

Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada

Kab. Lmg Jumlah SBH yang ditingkatkan stratanya

33 Kader 60.000.000

Pengembangan desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS)

Kab. Lmg Jumlah Desa/Puskesmas yang ber-PHBS

33 Puskesmas 25.000.000

Pengembangan desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS)

Kab. Lmg Jumlah Desa/Puskesmas yang ber-PHBS

33 Puskesmas 25.000.000

Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah petugas promkes puskesmas menjadi trampil

33 Petugas 255.000.000

Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah petugas promkes puskesmas menjadi trampil

33 Petugas 255.000.000

Pembangunan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)

Kab. Lmg Jumlah poskestren yang trampil dan mandiri

7 Poskestren 20.000.000

Pembangunan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)

Kab. Lmg Jumlah poskestren yang trampil dan mandiri

7 Poskestren 20.000.000

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja Pedesaan

Kab. Lmg Jumlah Remaja Pedesaan yang diberikan sosialisasi

400 Orang

49.500.000

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja Pedesaan

Kab. Lmg Jumlah Remaja Pedesaan yang diberikan sosialisasi

400 Orang

49.500.000

Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja poskesdes

Kab. Lmg Jumlah poskesdes yang ditingkatkan stratanya

10 Pos 50.000.000

Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja poskesdes

Kab. Lmg Jumlah poskesdes yang ditingkatkan stratanya

10 Pos 50.000.000

BOK Puskesmas Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang menerima Dana Operasional Kesehatan

33 Puskesmas 21.656.322.600

BOK Puskesmas Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang menerima Dana Operasional Kesehatan

33 Puskesmas 21.656.322.600

BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang di monitoring

33 Puskesmas 1.276.853.600

BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang di monitoring

33 Puskesmas 1.276.853.600

31

Pengelolaan manajemen Sistem Informasi Posyandu

Kab. Lmg Jumlah aplikasi yang dibuat

1 Aplikasi 50.000.000

Pengelolaan manajemen Sistem Informasi Posyandu

Kab. Lmg Jumlah aplikasi yang dibuat

1 Aplikasi 50.000.000

Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan jampersal

33 Puskesmas 2.778.057.700

Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan jampersal

33 Puskesmas 2.778.057.700

Pembinaan Dan Pengawasan Air Bersih Dan Depo Air Minum

Kab. Lmg Jumlah depo Air Minum dan Air Bersih yang dibina dan di awasi

10 Depo

30.000.000

Pembinaan Dan Pengawasan Air Bersih Dan Depo Air Minum

Kab. Lmg Jumlah depo Air Minum dan Air Bersih yang dibina dan di awasi

10 Depo

30.000.000

Pengolahan Limbah Medis Padat

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan pengolahan limbah medis padat

33 PKM

300.000.000

Pengolahan Limbah Medis Padat

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan pengolahan limbah medis padat

33 PKM

300.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defection Free (Odf)

Kab. Lmg Jumlah Desa ODF yang difasilitasi

27 Kecamatan 75.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defection Free (Odf)

Kab. Lmg Jumlah Desa ODF yang difasilitasi

27 Kecamatan 75.000.000

Pengembangan Program Kabupaten Sehat

Kab. Lmg Jumlah tatanan yang digunakan untuk penilaian kabupaten sehat

6 Tatanan

225.000.000

Pengembangan Program Kabupaten Sehat

Kab. Lmg Jumlah tatanan yang digunakan untuk penilaian kabupaten sehat

6 Tatanan

225.000.000

Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji

Kab. Lmg Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kebugarannya

400 CJH 30.000.000

Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji

Kab. Lmg Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kebugarannya

400 CJH 30.000.000

Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja

Kab. Lmg Jumlah UKK yang dibina 10 UKK 30.000.000

Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja

Kab. Lmg Jumlah UKK yang dibina

10 UKK 30.000.000

Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air

Kab. Lmg Jumlah sampel udara dan air badan air yang diperiksa

10 Sampel 100.000.000

Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air

Kab. Lmg Jumlah sampel udara dan air badan air yang diperiksa

10 Sampel 100.000.000

Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kab. Lmg Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang di lakukan pembinaan

10 PIRT

30.000.000

Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kab. Lmg Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang di lakukan pembinaan

10 PIRT

30.000.000

32

Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan Dan Minuman

Kab. Lmg Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa

48 Sampel 100.000.000

Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan Dan Minuman

Kab. Lmg Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa

48 Sampel 100.000.000

Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek Kabupaten

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas PONED yang dilakukan pembinaan

8 Puskesmas 60.500.000

Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek Kabupaten

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas PONED yang dilakukan pembinaan

8 Puskesmas 60.500.000

Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi

Kab. Lmg Jumlah Petugas Bikor KB untuk telahan manajemen program kesehatan reproduksi

264 bidan

100.000.000

Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi

Kab. Lmg Jumlah Petugas Bikor KB untuk telahan manajemen program kesehatan reproduksi

264 bidan

100.000.000

Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)

Kab. Lmg Jumlah pertemuan Bikor KIA unruk telaah Program KIA

264 bidan 121.000.000

Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)

Kab. Lmg Jumlah pertemuan Bikor KIA unruk telaah Program KIA

264 bidan 121.000.000

Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)

Kab. Lmg Jumlah petugas usia lanjut puskesmas

33 Petugas 110.000.000

Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)

Kab. Lmg Jumlah petugas usia lanjut puskesmas

33 Petugas 110.000.000

Audit Maternal Perinatal Kab. Lmg Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan AMP

6 Kasus 50.000.000

Audit Maternal Perinatal Kab. Lmg Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan AMP

6 Kasus 50.000.000

Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Kab. Lmg Jumlah bidan yg dilatih kelas ibu hamil

50 Bidan 55.000.000

Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Kab. Lmg Jumlah bidan yg dilatih kelas ibu hamil

50 Bidan 55.000.000

Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara

Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara

700 orang

150.000.000

Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara

Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara

700 orang

150.000.000

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil.

33 Puskesmas

2.200.000.000

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil.

33 Puskesmas

2.200.000.000

Peanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan masalah gizi

33 Puskesmas

335.260.000

Peanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan masalah gizi

33 Puskesmas

335.260.000

33

Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kab. Lmg Jumlah Desa yang disurvei KADARZI

474 Desa

27.500.000

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kab. Lmg Jumlah Desa yang disurvei KADARZI

474 Desa

27.500.000

Sosialisasi, Pembinaan Dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/Kelas Gizi

Kab. Lmg Jumlah petugas yang dilatih konselor ASI

33 Petugas 82.500.000

Sosialisasi, Pembinaan Dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/Kelas Gizi

Kab. Lmg Jumlah petugas yang dilatih konselor ASI

33 Petugas 82.500.000

8

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Pelayanan Kesehatan PTM

100,00% 3.436.600.000 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Pelayanan Kesehatan PTM

100,00% 3.436.600.000

Persentase Pelayanan Kesehatan PM

100,00%

Persentase Pelayanan Kesehatan PM

100,00%

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah pembelihan bahan fogging dan Jumlah Pelacakan kasus

650 pend

495.000.000

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah pembelihan bahan fogging dan Jumlah Pelacakan kasus

650 pend

495.000.000

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah

Kab. Lmg Jumlah anak sekolah kelas I s/d III yang diimunisasi

64 Siswa 20.000.000

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah

Kab. Lmg Jumlah anak sekolah kelas I s/d III yang diimunisasi

64 Siswa 20.000.000

Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kab. Lmg Jumlah pelacakan penderita (TB, Diare, Kusta, Malaria, Hepatitis dan ISPA)

132 Kali

1.524.100.000

Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kab. Lmg Jumlah pelacakan penderita (TB, Diare, Kusta, Malaria, Hepatitis dan ISPA)

132 Kali

1.524.100.000

Peningkatan Cakupan Imunisasi

Kab. Lmg Prosentase desa UCI 95,57% 30.000.000

Peningkatan Cakupan Imunisasi

Kab. Lmg Prosentase desa UCI 95,57% 30.000.000

Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin

Kab. Lmg Jumlah sarana penyimpan vaksin yang diadakan

2 Jenis 150.000.000

Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin

Kab. Lmg Jumlah sarana penyimpan vaksin yang diadakan

2 Jenis 150.000.000

Pekan Imunisasi Nasional Kab. Lmg Jumlah bayi dan anak yg

diberikan imunisasi polio 247,233 bayi

150.000.000 Pekan Imunisasi Nasional Kab. Lmg Jumlah bayi dan anak

yg diberikan imunisasi 247,233 bayi

150.000.000

34

& campak polio & campak

Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung

Kab. Lmg Jumlah kasus KLB yang dilacak (AFP, Campak, KLB dan Flu Burung)

20 kasus 60.000.000

Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung

Kab. Lmg Jumlah kasus KLB yang dilacak (AFP, Campak, KLB dan Flu Burung)

20 kasus 60.000.000

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kab. Lmg Jumlah penyakit tidak menular yang ditanggulangi

5 Penyakit 100.000.000

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kab. Lmg Jumlah penyakit tidak menular yang ditanggulangi

5 Penyakit 100.000.000

Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Kasus Difteri

Kab. Lmg Jumlah kasus PD3I yang dilacak

10 Kasus

10.000.000

Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Kasus Difteri

Kab. Lmg Jumlah kasus PD3I yang dilacak

10 Kasus

10.000.000

Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara

Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara

1000 orang

175.000.000

Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara

Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara

1000 orang

175.000.000

Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan Psikiatrie

Kab. Lmg Jumlah petugas / kader kesehatan jiwa yang ditingkatkan dan dilatih

132 kader

100.000.000

Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan Psikiatrie

Kab. Lmg Jumlah petugas / kader kesehatan jiwa yang ditingkatkan dan dilatih

132 kader

100.000.000

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

50% 50.000.000

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

50% 50.000.000

Pelayanan kesehatan indera

Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan indera

30% 60.000.000

Pelayanan kesehatan indera

Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan indera

30% 60.000.000

Pembinaan paguyuban Tuberkulosis Paru

Kab. Lmg Jumlah paguyuban yang dibina

7 Paguyuban 82.500.000

Pembinaan paguyuban Tuberkulosis Paru

Kab. Lmg Jumlah paguyuban yang dibina

7 Paguyuban 82.500.000

Penanggulangan HIV/ AIDS Kab. Lmg Jumlah kecamatan yang

difasilitasi 27 Kecamatan

250.000.000 Penanggulangan HIV/ AIDS

Kab. Lmg Jumlah kecamatan yang difasilitasi

27 Kecamatan 250.000.000

Pengadaan sarpras pencegahan dan penanggulangan penyakit

Kab. Lmg Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

3 Jenis 180.000.000

Pengadaan sarpras pencegahan dan penanggulangan penyakit

Kab. Lmg Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

3 Jenis 180.000.000

35

menular menular

Program kesehatan haji Kab. Lmg Jamaah haji diperiksa di

laboratorium 1300 orang

Program kesehatan haji Kab. Lmg Jamaah haji diperiksa

di laboratorium 1300 orang

9

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan

Persentase sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar

75,76% 74.105.000.000

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan

Persentase sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar

75,76% 74.105.000.000

Pembangunan ponkesdes :

Pembangunan ponkesdes :

Pembangunan poskesdes supenuh

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes supenuh

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes karangsambigalih

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes karangsambigalih

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Sidobogem

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Sidobogem

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Lebakadi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Lebakadi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes lawangagung

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes lawangagung

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Tanjung

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Tanjung

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sendangrejo Dsn Jagul

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sendangrejo Dsn Jagul

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sidomukti

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sidomukti

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Kradenanrejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Kradenanrejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sewor

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sewor

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Sukorame Kec Sukorame

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan poskesdes Sukorame Kec Sukorame

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Mlati Kec

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Mlati Kec

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

36

Kedungpring Kedungpring

Pembangunan Poskesdes Desa Sepenuh Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sepenuh Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa weru Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa weru Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Rumpuk Kec mantup

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Rumpuk Kec mantup

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Bojoasri Kec kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Bojoasri Kec kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Tukkerto Kec Deket

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Tukkerto Kec Deket

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangtinggil Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangtinggil Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sendangrejo Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sendangrejo Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Gangangtingan Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Gangangtingan Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Primpen Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Primpen Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Cangkring Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Cangkring Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Lebakadi Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Lebakadi Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sukoanyar Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sukoanyar Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangwedoro Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangwedoro Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

37

Pembangunan Poskesdes Desa Badurame Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Badurame Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sidokelar Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sidokelar Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kedali Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kedali Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa kedungmegari Kec Kembangbahu

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa kedungmegari Kec Kembangbahu

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Gempolpading Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Gempolpading Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Dermo Kec Sarirejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Dermo Kec Sarirejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kambangan Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kambangan Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangwungu Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangwungu Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Plaosan Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Plaosan Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sogo Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sogo Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Mojodadi Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Mojodadi Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Pangkatrejo Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Pangkatrejo Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Deketagung Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Deketagung Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang 1 unit Pembangunan Poskesdes Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes 1 unit

38

Desa Kedungrejo Kec Modo

dibangun 210.000.000 Desa Kedungrejo Kec Modo

yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Lawak Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Lawak Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Somowinangun Kec Karangbinangun

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Somowinangun Kec Karangbinangun

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Genthong Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Genthong Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Canditunggal Kec Kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Canditunggal Kec Kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Dagan Kec Solokuro

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Dagan Kec Solokuro

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun

1 unit 210.000.000

Rehab Ponkesdes Mekanderejo Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Poskesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Ponkesdes Mekanderejo Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Poskesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Tenggerejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Tenggerejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Brondong

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Brondong

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab

1 unit 210.000.000

Renovasi Poskeskel Kelurahan jets Ds Jetis

Kab. Lmg Jumlah Poskeskel yang direhab

1 unit 210.000.000

Renovasi Poskeskel Kelurahan jets Ds Jetis

Kab. Lmg Jumlah Poskeskel yang direhab

1 unit 210.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu :

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu :

Rehab Pustu Desa Daliwangun

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 Unit 525.000.000

Rehab Pustu Desa Daliwangun

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 Unit 525.000.000

Rehab Pustu Desa Gondanglor

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 Unit 525.000.000

Rehab Pustu Desa Gondanglor

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 Unit 525.000.000

Rehab Pustu Desa Sekarbagus

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 Unit 525.000.000

Rehab Pustu Desa Sekarbagus

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 Unit 525.000.000

39

Rehab Pustu Simbatan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di

Rehab 1 unit

525.000.000 Rehab Pustu Simbatan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di

Rehab 1 unit

525.000.000

Rehab Pustu Beru Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di

Rehab 1 unit

525.000.000 Rehab Pustu Beru Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di

Rehab 1 unit

525.000.000

Rehab Pustu Tambak Menjangan

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tambak Menjangan

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberbanjang

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberbanjang

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sugihrejo Kec Sukodadi

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sugihrejo Kec Sukodadi

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tanggungprigel Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tanggungprigel Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Gempolpendowo Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Gempolpendowo Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab pustu Pendowokumpul Kec modo

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab pustu Pendowokumpul Kec modo

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberdadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di

Rehab 1 unit

525.000.000 Rehab Pustu Sumberdadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di

Rehab 1 unit

525.000.000

Rehab Pustu Sungelebak Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sungelebak Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Pringgoboyo Kec Maduran

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Pringgoboyo Kec Maduran

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Sidomlangean Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Sidomlangean Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Bulutengger Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Bulutengger Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Kendal Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Kendal Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Durikulon Kec laren

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Durikulon Kec laren

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

40

Rehab Pustu Puncakwangi Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Puncakwangi Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sukorejo Kec Karangbinangun

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sukorejo Kec Karangbinangun

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberejo Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberejo Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tanggungan Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tanggungan Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Jatirejo Kec Tikung

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Jatirejo Kec Tikung

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sidomukti Kec Kemabngbahu

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sidomukti Kec Kemabngbahu

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu jelakcatur Kec Kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu jelakcatur Kec Kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tracal Kec Karanggeng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Tracal Kec Karanggeng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Bulumargi Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Bulumargi Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu sambangan Kec babat

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu sambangan Kec babat

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberbanjar Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sumberbanjar Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Pendowokumpul Kec sukorame

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Pendowokumpul Kec sukorame

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab pustu Sidokumpul Kec Sambeng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab pustu Sidokumpul Kec Sambeng

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Pesanggrahan Kec Laren

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Pesanggrahan Kec Laren

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sudangan Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Sudangan Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Jompong Kec Brondong

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Rehab Pustu Jompong Kec Brondong

Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab

1 unit 525.000.000

Pembanguan Pustu Sambungrejo

Kab. Lmg jumlah pustu yang dibangiun

1 unit 525.000.000

Pembanguan Pustu Sambungrejo

Kab. Lmg jumlah pustu yang dibangiun

1 unit 525.000.000

41

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Rehab Puskesmas Karanggeneng

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 1.500.000.000

Rehab Puskesmas Karanggeneng

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 1.500.000.000

Rehab Puskesmas Deket Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

1.000.000.000 Rehab Puskesmas Deket Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

1.000.000.000

Rehab Puskesmas Glagah Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

1.000.000.000 Rehab Puskesmas Glagah

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 1.000.000.000

Rehab Puskesmas Karangbinangun

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 2.000.000.000

Rehab Puskesmas Karangbinangun

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 2.000.000.000

Rehab Puskesmas Tikung Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

2.000.000.000 Rehab Puskesmas Tikung Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

2.000.000.000

Rehab Puskesmas Pucuk Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

1.500.000.000 Rehab Puskesmas Pucuk Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab

sedang/ berat 1 unit

1.500.000.000

Rehab Puskesmas Karangpilang

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 1.500.000.000

Rehab Puskesmas Karangpilang

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 1.500.000.000

Rehab berat Puskesmas Sumberaji Kec Sukodadi

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 2.000.000.000

Rehab berat Puskesmas Sumberaji Kec Sukodadi

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 2.000.000.000

Rehab UGD dan Rawat Inap Puskesmas Tlogosadang

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 500.000.000

Rehab UGD dan Rawat Inap Puskesmas Tlogosadang

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat

1 unit 500.000.000

Pembangunan Gedung Rawat inap (desa Sugio)

Kab. Lmg Jumlah gedung rawat inap yang dibangun

1 unit 1.045.000.000

Pembangunan Gedung Rawat inap (desa Sugio)

Kab. Lmg Jumlah gedung rawat inap yang dibangun

1 unit 1.045.000.000

Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Glagah (lantai II)

Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun

1 unit 3.000.000.000

Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Glagah (lantai II)

Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun

1 unit 3.000.000.000

Pembangunan Gedung Terpadu (UGD, Laborat, Radiologi, Apotik, Poned dan Rawat inap ) dsa Paciran Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun

Semua desa 10.000.000.000

Pembangunan Gedung Terpadu (UGD, Laborat, Radiologi, Apotik, Poned dan Rawat inap ) dsa Paciran Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun

Semua desa 10.000.000.000

Perbaikan Puskesmas Desa kaligerman Kec Karnggeneng

Kab. Lmg Jumlah perbaikan Puskesmas

1 unit 70.000.000

Perbaikan Puskesmas Desa kaligerman Kec Karnggeneng

Kab. Lmg Jumlah perbaikan Puskesmas

1 unit 70.000.000

Pengembangan Sarana Kab. Lmg Pengembangan Sarana Kab. Lmg

42

Prasarana Puskesmas Prasarana Puskesmas

pagar dan paving Pustu Balungwangi Kec Tikung

Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan

1 unit 200.000.000

pagar dan paving Pustu Balungwangi Kec Tikung

Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan

1 unit 200.000.000

pagar pustu Kebalanpelang Kec Babat

Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan

1 unit 200.000.000

pagar pustu Kebalanpelang Kec Babat

Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan

1 unit 200.000.000

Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter

Kab. Lmg jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/berat

2 Rumdin 400.000.000

Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter

Kab. Lmg jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/berat

2 Rumdin 400.000.000

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah pembangunan yang dilakukan

2 unit 17.000.000.000

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah pembangunan yang dilakukan

2 unit 17.000.000.000

275.686.529.400

275.686.529.400

43

II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari

bidang Perencanaan dan Keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap

bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, melalui dokumen

usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian

sisetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. RKA kemudian di

kirim kepada Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif

untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana)

diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD

kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi

dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan

tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Lamongan. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2019 dapat di lihat di Tabel 2.4.

44

Tabel T-2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Lamongan

Nama PD Dinas Kesehatan Kab Lamongan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang dilayani dengan baik

7.868.231.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kab. Lmg Jumlah kegiatan yang dibiayai 500.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kab. Lmg Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disevice

150.000.000

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Kab. Lmg

Jumlah barang pakai habis perkantoran yang disediakan

200.000.000

Penyediaan jasa perkantoran Kab. Lmg

Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dan jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor

40.000.000

Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kab. Lmg Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

200.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Kab. Lmg

Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan

3613381000

Penyediaan Jasa administrasi / Teknis kegiatan (sharing dg Jatim)

Puskesmas Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan

3.164.850.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

% Sarana prasarana apatur dengan kondisi baik

390.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Lmg

Jumlah Rumdin dan Gedung kantor yang dipelihara

165.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Lmg Jumlah mobil jabatan & mobil operasional yang di pelihara

150.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Gudang Farmasi Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah gedung Kantor yang dipelihara 75.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100.000.000

Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah petugas asset yang dilatih 50.000.000

Monev Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Lmg

Jumlah puskesmas yang dilakukan monev

50.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

850.000.000

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Lmg Jumlah Laporan yang diselasaikan 5.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan 10.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan 10.000.000

Forum OPD Kab. Lmg Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 10.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan 30.000.000

Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan 5.000.000

Pembuatan Profil Kesehatan Kab. Lmg jumlah dokumen profil yang dibuat 45.000.000

Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik Kab. Lmg

jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik

50.000.000

Aplikasi Data Sik Secara Elektronik Kab. Lmg

Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan / E-Health

210.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang difasilitasi 450.000.000

Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Kab. Lmg Jumlah Responden yang di Survey 25.000.000

45

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

5 Program Sumber Daya Kesehatan

Persentase penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah

67.228.500.000

Persentase ketersediaan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standart Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab. Lmg Jumlah Obat yang di adakan 8.000.000.000

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Obat dan Pembekalan

32.500.000

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat PKD di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang di Monitoring 32.500.000

Pengadaaan Puskesmas Keliling Kab. Lmg Jumlah Pusling di adakan 5.600.000.000

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Kab. Lmg Jumlah alkes yg diadakan 16.342.500.000

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Peng. Mobil Sehat)

Kab. Lmg jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

24.596.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kab. Lmg Jumlah Alkes yang diadakan 12.000.000.000

Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat - Alat Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah alat-alat kesehatan di Puskesmas yang dikalibrasi

350.000.000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Lmg

Jumlah puskesmas pejabat fungsional yang dilatih

100.000.000

Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Kab. Lmg

Jumlah puskesmas nakes teladan yang diseleksi

75.000.000

Pemandirian dan pemantapan internsip Kab. Lmg

Jumlah internsip yang lulus sesuai standart

50.000.000

Binwas mutu tenaga kesehatan Kab. Lmg

Jumlah ijin kerja dan ijin praktek nakes yang divisitasi dan diterbitkan

50.000.000

6 Program Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan 83.279.954.500

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Yankes Kab. Lmg

Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev (Yankes primer, Puskesmas RS berkualitas, Batra)

90.000.000

Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas Kab. Lmg

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RJG

797.334.500

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta Dan Praktek Perorangan

Kab. Lmg Jumlah sarkes swasta yg sesuai standar mutu

50.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan JKN

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang menerima Dana JKN

66.275.000.000

Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RIG

1.925.000.000

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev

55.000.000

Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil/Desa Perbatasan

Kab. Lmg Jumlah kunjungan Pusling yg melakukan pelayanan di desa perbatasan

168.000.000

Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)

Kab. Lmg Jumlah Pelaksanaan PHBN yang dilakukan

150.000.000

Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Kab. Lmg Jumlah sarkes (RS) yang sesuai standart 50.000.000

Peningkatan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Kab. Lmg Jumlah kecamatan/puskesmas rawan bencana yang ditangani di wilayah rawan bencana

75.000.000

Peningkatan mutu perizinan sarana kesehatan tradisional dan praktek perorangan

Kab. Lmg Jumlah yankestrad yang disurvei dalam rangka peningkatan mutu pelayanan

75.000.000

Sosialisasi peningkatan asuhan mandiri di Puskesmas dan Masyarakat

Kab. Lmg Jumlah kader dan petugas yankestrad yang diberikan sosialisasi

100.000.000

Pembinaan hatra yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional

Kab. Lmg jumlah penyehat tradisional (Hatra) yang dilakukan pembinaan

50.000.000

Penilaian Kinerja Puskesmas Kab. Lmg

Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja

45.450.000

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan menuju akreditasi

1.237.170.000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya

Kab. Lmg Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas

4.500.000.000

46

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kab. Lmg jumlah puskesmas yg mendapatkan pelayanan kesehatan

7.637.000.000

7

Program Kesehatan Masyarakat

Cakupan posyandu aktif 38.428.243.900

Persentase rumah tangga sehat

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan

Pengembangan Desa Siaga Aktif Kab. Lmg

Jumlah pertemuan desa siaga aktif yang mengalami peningkatan

55.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu Kab. Lmg

Jumlah kader posyandu yang dilakukan pembinaan

150.000.000

Pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehatan sekolah

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelatihan dokter kecil

33.000.000

Pengembangan Media Promosi Kesehatan Kab. Lmg Jumlah media promosi kesehatan 82.500.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pos Pelayanan Terpadu

Kab. Lmg jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan

7.675.250.000

Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada Kab. Lmg Jumlah SBH yang ditingkatkan stratanya 60.000.000

Pengembangan desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS)

Kab. Lmg Jumlah Desa/Puskesmas yang ber-PHBS 25.000.000

Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Kab. Lmg

Jumlah petugas promkes puskesmas menjadi trampil

255.000.000

Pembangunan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)

Kab. Lmg Jumlah poskestren yang trampil dan mandiri

20.000.000

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja Pedesaan

Kab. Lmg Jumlah Remaja Pedesaan yang diberikan sosialisasi

49.500.000

Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja poskesdes

Kab. Lmg Jumlah poskesdes yang ditingkatkan stratanya

50.000.000

BOK Puskesmas Kab. Lmg

Jumlah puskesmas yang menerima Dana Operasional Kesehatan

21.656.322.600

BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang di monitoring 1.276.853.600

Pengelolaan manajemen Sistem Informasi Posyandu

Kab. Lmg Jumlah aplikasi yang dibuat 50.000.000

Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kab. Lmg

Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan jampersal

2.778.057.700

Pembinaan Dan Pengawasan Air Bersih Dan Depo Air Minum

Kab. Lmg Jumlah depo Air Minum dan Air Bersih yang dibina dan di awasi

30.000.000

Pengolahan Limbah Medis Padat Kab. Lmg

Jumlah puskesmas yang dilakukan pengolahan limbah medis padat

300.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defection Free (Odf)

Kab. Lmg Jumlah Desa ODF yang difasilitasi 75.000.000

Pengembangan Program Kabupaten Sehat Kab. Lmg

Jumlah tatanan yang digunakan untuk penilaian kabupaten sehat

225.000.000

Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji

Kab. Lmg Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kebugarannya

30.000.000

Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja Kab. Lmg Jumlah UKK yang dibina 30.000.000

Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air

Kab. Lmg Jumlah sampel udara dan air badan air yang diperiksa

100.000.000

Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Kab. Lmg Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang di lakukan pembinaan

30.000.000

Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan Dan Minuman

Kab. Lmg Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa

100.000.000

Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek Kabupaten

Kab. Lmg Jumlah Puskesmas PONED yang dilakukan pembinaan

60.500.000

Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi

Kab. Lmg Jumlah Petugas Bikor KB untuk telahan manajemen program kesehatan reproduksi

100.000.000

Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Kab. Lmg

Jumlah pertemuan Bikor KIA unruk telaah Program KIA

121.000.000

Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) Kab. Lmg Jumlah petugas usia lanjut puskesmas 110.000.000

47

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Audit Maternal Perinatal Kab. Lmg

Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan AMP

50.000.000

Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Kab. Lmg Jumlah bidan yg dilatih kelas ibu hamil 55.000.000

Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara

Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara

150.000.000

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kab. Lmg

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil.

2.200.000.000

Peanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan masalah gizi

335.260.000

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Kab. Lmg Jumlah Desa yang disurvei KADARZI 27.500.000

Sosialisasi, Pembinaan Dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/Kelas Gizi

Kab. Lmg Jumlah petugas yang dilatih konselor ASI 82.500.000

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Pelayanan Kesehatan PTM 3.436.600.000

Persentase Pelayanan Kesehatan PM

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah pembelihan bahan fogging dan Jumlah Pelacakan kasus

495.000.000

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah Kab. Lmg

Jumlah anak sekolah kelas I s/d III yang diimunisasi

20.000.000

Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kab. Lmg Jumlah pelacakan penderita (TB, Diare, Kusta, Malaria, Hepatitis dan ISPA)

1.524.100.000

Peningkatan Cakupan Imunisasi Kab. Lmg Prosentase desa UCI 30.000.000

Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin Kab. Lmg

Jumlah sarana penyimpan vaksin yang diadakan

150.000.000

Pekan Imunisasi Nasional Kab. Lmg

Jumlah bayi dan anak yg diberikan imunisasi polio & campak

150.000.000

Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung

Kab. Lmg Jumlah kasus KLB yang dilacak (AFP, Campak, KLB dan Flu Burung)

60.000.000

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Kab. Lmg

Jumlah penyakit tidak menular yang ditanggulangi

100.000.000

Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Kasus Difteri

Kab. Lmg Jumlah kasus PD3I yang dilacak 10.000.000

Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara

Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara

175.000.000

Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan Psikiatrie

Kab. Lmg Jumlah petugas / kader kesehatan jiwa yang ditingkatkan dan dilatih

100.000.000

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Kab. Lmg

Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

50.000.000

Pelayanan kesehatan indera Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan indera 60.000.000

Pembinaan paguyuban Tuberkulosis Paru Kab. Lmg Jumlah paguyuban yang dibina 82.500.000

Penanggulangan HIV/ AIDS Kab. Lmg Jumlah kecamatan yang difasilitasi 250.000.000

Pengadaan sarpras pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kab. Lmg Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

180.000.000

Program kesehatan haji Kab. Lmg Jamaah haji diperiksa di laboratorium

9 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan

Persentase sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar

74.105.000.000

Pembangunan ponkesdes :

Pembangunan poskesdes supenuh Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes karangsambigalih Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Sidobogem Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Lebakadi Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes lawangagung Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Tanjung Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sendangrejo Dsn Jagul

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sidomukti Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

48

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Pembangunan poskesdes Desa Kradenanrejo Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Desa Sewor Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan poskesdes Sukorame Kec Sukorame

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Mlati Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sepenuh Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa weru Kec Paciran Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Rumpuk Kec mantup

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Bojoasri Kec kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Tukkerto Kec Deket

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangtinggil Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sendangrejo Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Gangangtingan Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Primpen Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Cangkring Kec Bluluk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Lebakadi Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sukoanyar Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangwedoro Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Badurame Kec Turi

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sidokelar Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kedali Kec Pucuk Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa kedungmegari Kec Kembangbahu

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Gempolpading Kec Pucuk

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Dermo Kec Sarirejo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kambangan Kec Sekaran

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Karangwungu Kec Karanggeneng

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Plaosan Kec Babat

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Sogo Kec Babat Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Mojodadi Kec Kedungpring

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Pangkatrejo Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Deketagung Kec Sugio

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Kedungrejo Kec Modo

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Lawak Kec Ngimbang

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Somowinangun Kec Karangbinangun

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Genthong Kec Glagah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Pembangunan Poskesdes Desa Canditunggal Kec Kalitengah

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

49

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Pembangunan Poskesdes Desa Dagan Kec Solokuro

Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000

Rehab Ponkesdes Mekanderejo Kec Kedungpring Kab. Lmg Jumlah Poskesdes yang direhab 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Tenggerejo Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Brondong Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab 210.000.000

Rehab Poskesdes desa Kec Karanggeneng Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab 210.000.000

Renovasi Poskeskel Kelurahan jets Ds Jetis Kab. Lmg Jumlah Poskeskel yang direhab 210.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu :

Rehab Pustu Desa Daliwangun Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Desa Gondanglor Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Desa Sekarbagus Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Simbatan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Beru Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Tambak Menjangan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Karanggeneng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sumberbanjang Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sugihrejo Kec Sukodadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Tanggungprigel Kec Glagah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Gempolpendowo Kec Glagah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab pustu Pendowokumpul Kec modo Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sumberdadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sungelebak Kec Karanggeneng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Pringgoboyo Kec Maduran Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Sidomlangean Kec Kedungpring Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Bulutengger Kec Sekaran Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Kendal Kec Sekaran Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Durikulon Kec laren Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Puncakwangi Kec Babat Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sukorejo Kec Karangbinangun Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sumberejo Kec Pucuk Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Tanggungan Kec Pucuk Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Jatirejo Kec Tikung Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sidomukti Kec Kemabngbahu Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu jelakcatur Kec Kalitengah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Tracal Kec Karanggeng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Bulumargi Kec Babat Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu sambangan Kec babat Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sumberbanjar Kec Bluluk Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Pendowokumpul Kec sukorame Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab pustu Sidokumpul Kec Sambeng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Pesanggrahan Kec Laren Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Sudangan Kec Glagah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Rehab Pustu Jompong Kec Brondong Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000

Pembanguan Pustu Sambungrejo Kab. Lmg jumlah pustu yang dibangiun 525.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Rehab Puskesmas Karanggeneng Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.500.000.000

Rehab Puskesmas Deket Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.000.000.000

Rehab Puskesmas Glagah Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.000.000.000

Rehab Puskesmas Karangbinangun Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 2.000.000.000

Rehab Puskesmas Tikung Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 2.000.000.000

Rehab Puskesmas Pucuk Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.500.000.000

50

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Rehab Puskesmas Karangpilang Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.500.000.000

Rehab berat Puskesmas Sumberaji Kec Sukodadi Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 2.000.000.000

Rehab UGD dan Rawat Inap Puskesmas Tlogosadang

Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 500.000.000

Pembangunan Gedung Rawat inap (desa Sugio) Kab. Lmg Jumlah gedung rawat inap yang dibangun 1.045.000.000

Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Glagah (lantai II)

Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun 3.000.000.000

Pembangunan Gedung Terpadu (UGD, Laborat, Radiologi, Apotik, Poned dan Rawat inap ) dsa Paciran Kec Paciran

Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun 10.000.000.000

Perbaikan Puskesmas Desa kaligerman Kec Karnggeneng

Kab. Lmg Jumlah perbaikan Puskesmas 70.000.000

Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas Kab. Lmg

pagar dan paving Pustu Balungwangi Kec Tikung Kab. Lmg

jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan

200.000.000

pagar pustu Kebalanpelang Kec Babat Kab. Lmg

jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan

200.000.000

Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter Kab. Lmg

jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/berat

400.000.000

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Kab. Lmg Jumlah pembangunan yang dilakukan 17.000.000.000

JUMLAH

275.686.529.400

51

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan

penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

III.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah :

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar

Arah kebijakan :

a. Meningkatkan sumber daya kesehatan

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan

c. Meningkatakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular dan tidak menular

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja ini disesuaikan dengan Renstra yang telah mengalami perubahan,

yaitu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. Renstra ini disusun dengan

lebih mensinkronkan program dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh

Kementrian Kesehatan RI. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun

2019 adalah :

1. Tujuan rencana kerja : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Sasaran : Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

III.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya , maka disusunlah program-

program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan

maju tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

52

5. Program sumber Daya Kesehatan

6. Program Pelayanan Kesehatan

7. Program Kesehatan Masyrakat

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak

Menular

9. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Fasilitas

Kesehatan

53

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta

pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan

daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima

misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, maka dapat

ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing

melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan” dan Tujuan 1 (satu)

dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu ‘’Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

dan kesehatan yang merata serta berdaya saing”.

Sasaran ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan adalah meningkatnya

aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangan tujuan RPJMD kab

Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas

Kesehatan Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun

2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

54

Tabel 4.1

Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi

Kode Program/kegiatan Program / Kegiatan Pagu anggaran Ket

Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penanggulangan penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kab Lamongan 01 02 Program Sumber Daya Kesehatan

01 02 Pengadaan Mobil sehat 24.596.000.000

01 02 Program Pelayanan Kesehatan

01 02 Akreditasi Puskesmas 1.060.000.000

01 02 Program Kesehatan Masyarakat

01 02 Audit Maternal Perinatal 50.000.000

01 02 Telaah Kesehatan ibu dan anak 110.000.000

01 02 Pembinaan Puskesmas Poned 55.000.000

01 02 Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin 1.500.000.000

01 02 Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 25.000.000

01 02 Sosialisasi, Pembinaan & Penyuluhan Bidang Kesehatan / Kelas Gizi 75.000.000

01 02 Pengadaan Sepeda Sehat

01 02 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

01 02 22 8 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1.524.100.000

01 02 22 18 Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan psikiatrie 150.000.000

55

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pelayanan kesehatan sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan pelayanan kesehatan yang berbasis pada masyarakat,

Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-

pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah

Program Tahunan Dinas KesehatanKabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi

dan sasaran Program Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lamongan.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas

Kesehatan Kab Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019,

RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas KesehatanKabupaten

Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Dinas KesehatanKabupaten Lamongan sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten LamonganTahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

56

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten

Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, akan dipergunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, April 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LAMONGAN

dr. TAUFIK HIDAYAT Pembina Utama Muda

NIP. 19630702 198903 1 012