i
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. WahidinSudiroHusodo No. 57 Telp (0322) 321338 – Fax (0322) 321338
e-mail : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id
LAMONGAN
ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
Rahmatdan Hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun
2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini memuat kondisi umum, isu-isu
strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang
kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran 2019
yang akan datang.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun
2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019.
Kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini
masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari
seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang. Namun
demikian semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan ini dapat berguna bagi
kita semua.
Lamongan, April 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
dr. TAUFIK HIDAYAT
Pembina Tk I NIP. 19630702 198903 1 012
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul.. ..................................................... .................................... i
Kata Pengantar........................................................................................... ii
Daftar Isi................................................................................................... .. iii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang...................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum.................................................................... 2
1.3 Maksud Dan Tujuan............................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan………………………………………….. 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .............................. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD…………………………………………… 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.................. .......................... ... 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD……. 22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat................................................................................ 43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD………………………………………….. 51
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ................................... 51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................... ...... 51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53
4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas
Kabupaten…………………………………………………………… 53
4.2 Prioritas Perangkat Daerah ………………………………………. 54
BAB V PENUTUP.......................................................................................... 55
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ………………………………………. 55
5.2 Rencana Tindak Lanjut………………………………………………. 56
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Perenanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan
pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan
daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut
melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan
daerah yang berkelanjutan.
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan menyiapkan Renja PD sesuai dengan tugas, pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awa;l RKPD dan berpedoman
pada Renstra PD.
Rencana Kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi
Badan/Dinas/Kantor/PD di Lingkungan Kabupaten Lamongan dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan tahun 2019.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di
awali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Renja PD
dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang
Kecamatan, Forum PD dan Pra Musrenbang Kabupaten.
Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah Rencana program dan kegiatan
Perangkat Daerah (PD) untuk diajukan ke Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeraah (RPJMD)
Tahun 2016-2021 Kabupaten Lamongan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dilengkapi dengan
lampiran-lampiran indikator program dan kegiatan.
2
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019
dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 144 Th.2009, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia
Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
Dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
3
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinkes Kab
Lamongan;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud :Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan
program-program pembangunan ke dalam dokumen perencanaan
berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
Selain untuk menjabarkan visi, misi tersebut juga dimaksudkan untuk
memberikan arah pembangunan dibidang kesehatan agar tidak
menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
.
Tujuan : Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019
adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan kerja yang
memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang
ingin dicapai selama satu tahun berjalan.
Perencanaan pembangunan satu tahun berjalan ini akan dijabarkan
menjadi rencana kerja tahunan masing-masing program, sehingga
usulan kegiatan masing-masing program tetap mengarah pada tujuan
yang diharapkan.
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2019 terdiri dari empat
bab dan beberapa lampiran. Lampiran Renja memuat Daftar program menurut
kegiatan program selama satu tahun. Formulir RPJMD 2016-2021, Daftar Terget
Kinerja, Daftar Kebijakan dan Program serta rencana pembiayaan Renja disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, proses
penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan
dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
4
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran PD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
PD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi PD, dampak pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
terhadap pencapaian target SPM dan MDGs.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini berisikan mengenai perbandingan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses
tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah
proses tersebut.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten yang
langsung ditujukan Kepala PD Provinsi maupun hasil
pengumpulan informasi PD Provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten (bila sudah
dilakukan).
5
Bab III TUJUAN & SASARAN
Pada bab ini diuraikan beberapa sub bab sebagai berikut :
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi PD.
3.2 Tujuan & Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
3.3 Program & Kegiatan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi
Bab V PENUTUP
Bab ini memuat
a. Catatan penting
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja (Renja PD) Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi
terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2017.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2017 dapat berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan yaitu sebesar
Rp. 115.696.985.380,- dari total anggaran sebesar Rp. 172.072.827.269,- atau
mencapai 84,94%.
Realisasi anggaran berdasarkan anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada
uraian dibawah ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar
Rp. 7.399.151.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.912.911.153,- atau
93,43%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran
sebesar Rp. 10.186.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.979.146.515,-
atau 97,96%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran
sebesar Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.799.700,- atau
99,86%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 59.980.900,- atau 99,97%.
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp. 6.050.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.047.440.975,- atau
99,96%.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp. 92.271.121.067,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.173.266.041,- atau
87,97%.
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan
anggaran sebesar Rp. 2.240.000.000,-dan terealisasi sebesar
Rp 2.239.300.000,- atau 99,97%.
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp. 1.650.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.629.097.160,- atau
98,73%.
7
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan anggaran sebesar
Rp. 3.495.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.397.038.900,- atau
97,20%.
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak
Menular dengan anggaran sebesar Rp. 1.225.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 1.199.033.650,- atau 97,88%.
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp. 2.929.267.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.633.579.639,- atau
89,91%.
12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan anggaran sebesar
Rp. 4.089.052.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.788.100.940,- atau
92,64%.
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan anggaran
sebesar Rp. 29.440.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.962.798.340,-
atau 98,36%.
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesarRp. 49.999.900,- atau
99,99%.
15. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan
anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-dan terealisasi sebesar
Rp. 40.000.000,- atau 100,00%.
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan
anggaran sebesar Rp. 840.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 832.581.850,- atau 99,12%.
17. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan
anggaran sebesar Rp. 2.869.769.632,- dan terealisasi sebesar
Rp. 2.316.881.359,- atau 80,73%.
18. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan
anggaran sebesar Rp. 7.097.716.070,- dan terealisasi sebesar Rp.
6.875.452.992,- atau 96,87%.
8
EVALUASI HASIL RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2018
No Kode Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021
(periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai
dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2016)
Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD
Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi Th. 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja SKPD)
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017
( % )
Unit SKPD
Penang gung
Jawab
Ket.
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100 16 17
1 1,02,1,02,01,01 Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 42.350.427.000 34,44 14.586.612.927 100 7.399.151.500 93,43 6.912.911.153 93,43 6.912.911.153 50,77 21.499.524.080
50,77 21.499.524.080
Pelayanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
100% 2.766.000.000 70,01 1.936.481.252 100 351.000.000 69,53 244.042.851 69,53 244.042.851 78,83 2.180.524.103
78,83 2.180.524.103 Umum
Administrasi listrik di Dinas Kesehatan
Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100% 120.000.000 290,82 348.980.000 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 307,48 368.980.000
307,48 368.980.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
100% 60.000.000 0,00 0 100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 16,67 10.000.000
16,67 10.000.000
Kendaraan Dinas/operasional
Penyediaan alat tulis kantor 100% 450.000.000 0,00 0 100 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 16,67 75.000.000
16,67 75.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 300.000.000 0,00 0 100 50.000.000 90,86 45.428.000 90,86 45.428.000 15,14 45.428.000
15,14 45.428.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
100% 111.284.000 0,00 0 100 15.642.000 99,80 15.610.902 99,80 15.610.902 14,03 15.610.902
14,03 15.610.902
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 920.000.000 0,00 0 100 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 6,52 60.000.000
6,52 60.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga
100% 40.000.000 0,00 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
100% 57.000.000 0,00 0 100 8.500.000 82,59 7.020.000 82,59 7.020.000 12,32 7.020.000
12,32 7.020.000
perundang-undangan
Penyediaan makanan minuman
100% 290.000.000 0,00 0 100 45.000.000 100,00 45.000.000 100,00 45.000.000 15,52 45.000.000
15,52 45.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
100% 1.100.000.000 42,28 465.030.000 100 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 60,46 665.030.000
60,46 665.030.000
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
100% 34.136.143.000 34,67 11.836.121.675 100 3.342.609.500 90,13 3.012.642.900 90,13 3.012.642.900 43,50 14.848.764.575
43,50 14.848.764.575
9
Pembiayaan perijinan, sertifikasi dan kalibrasi
100% 1.800.000.000 0,00 0 100 300.000.000 98,97 296.916.500 98,97 296.916.500 16,50 296.916.500
16,50 296.916.500
alat-alat kesehatan
penyedia komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
100% 200.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan (Prov)
100 2.921.400.000 98,63 2.881.250.000 98,63 2.881.250.000 #DIV/0! 2.881.250.000
#DIV/0! 2.881.250.000
2 1,02,1,02,01,02 Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
100% 1.465.500.000 0,00 0 100 10.186.750.000 97,96 9.979.146.515 97,96 9.979.146.515 680,94 9.979.146.515
680,94 163.436.515
Peningkatan Aparatur
Sarana dan
Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dan operasionalnya
#DIV/0! 0 100 10.000.000.000 98,16 9.815.710.000 98,16 9.815.710.000 #DIV/0! 9.815.710.000
#DIV/0! 9.815.710.000
Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Jabatan
100% 105.500.000 0,00 0 100 16.750.000 38,36 6.425.500 38,36 6.425.500 6,09 6.425.500
6,09 6.425.500 Bagian
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100% 320.000.000 0,00 0 100 40.000.000 100,00 40.000.000 100,00 40.000.000 12,50 40.000.000
12,50 40.000.000 Umum
Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan
100% 180.000.000 0,00 0 100 30.000.000 75,22 22.567.065 75,22 22.567.065 12,54 22.567.065
12,54 22.567.065
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
100% 540.000.000 0,00 0 100 90.000.000 93,83 84.443.950 93,83 84.443.950 15,64 84.443.950
15,64 84.443.950
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT
100% 320.000.000 0,00 0 100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 3,13 10.000.000
3,13 10.000.000
Gudang Farmasi Kesehatan
3 1,02,1,02,01,05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
100% 2.980.000.000 9,23 275.000.000 100 140.000.000 64,14 89.799.800 64,14 89.799.800 12,24 364.799.800
12,24 364.799.800 Bidang
Peningkatan Aparatur SDK
Kapasitas Pendidikan dan Pelatihan Formal
100% 500.000.000 46,00 230.000.000 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 56,00 279.999.900
56,00 279.999.900
Sumber Daya Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
100% 380.000.000 11,84 45.000.000 100 40.000.000 99,50 39.799.900 99,50 39.799.900 22,32 84.799.900
22,32 84.799.900
Aparatur penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana kapasitas JKN di FKTP
100% 1.200.000.000
Peningkatan pengetahuan 100% 400.000.000 0,00 0 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 12,50 12,50 49.999.900
10
Petugas Asset Puskesmas 49.999.900
Pemandirian dan pemantapan internsip
100% 120.000.000
Monev sistem informasi kepegawaian
100% 260.000.000
binwas mutu tenaga kesehatan
100% 120.000.000
4 1,02,1,02,01,06 Program Program Peningkatan Pengembangan sistem
100% 400.000.000 19,82 79.280.000 100 60.000.000 99,97 59.980.900 99,97 59.980.900 34,82 139.260.900
34,82 139.260.900 Bidang
Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
SDK
Pengembangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
100% 30.000.000 80,93 24.280.000 100 5.000.000 99,86 4.993.000 99,86 4.993.000 97,58 29.273.000
97,58 29.273.000
sistem pelaporan realisasi kinerja SKPD
capaian kinerja Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
100% 50.000.000 50,00 25.000.000 100 5.000.000 100,00 4.999.950 100,00 4.999.950 59,9999 29.999.950
60,00 29.999.950
dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
100% 50.000.000 50,00 25.000.000 100 5.000.000 100,00 4.999.950 100,00 4.999.950 59,9999 29.999.950
60,00 29.999.950
Forum SKPD Bidang Kesehatan
100% 60.000.000 0,00 0 100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 16,67 10.000.000
16,67 10.000.000
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100% 180.000.000 0,00 0 100 30.000.000 100,00 29.999.000 100,00 29.999.000 16,67 29.999.000
16,67 29.999.000
Penyusunan Dokumen SPM 100% 30.000.000 16,67 5.000.000 100 5.000.000 99,78 4.989.000 99,78 4.989.000 33,29667 9.989.000 33,30 9.989.000
5 1,02,1,02,01,15 Program Obat Program Obat dan Perbekalan kesehatan
100% 47.077.500.000 51,96 24.460.134.817 100 6.050.000.000 99,96 6.047.440.975 99,96 6.047.440.975 64,80 30.507.575.792
64,80 30.507.575.792 Bidang
dan Perbekalan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
100% 46.500.000.000 52,38 24.355.744.817 100 6.000.000.000 99,96 5.997.440.975 99,96 5.997.440.975 65,28 30.353.185.792
65,28 30.353.185.792 SDK
kesehatan Peningkatan, Pemerataan Obat dan Perbekalan
100% 187.500.000 42,50 79.695.000 100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 55,84 104.695.000
55,84 104.695.000
Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat PKD
100% 187.500.000 13,17 24.695.000 100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 26,50 49.695.000 26,50 49.695.000
(Pelayanan Kesehatan Dasar) di Puskesmas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung UPT GFK
100% 202.500.000
6 1,02,1,02,01,16 Program Upaya Program Upaya Kesehatan Masyarakat
100% 25.000.615.000 96,41 24.104.114.960 100 92.271.121.067 74,84 69.059.282.512 74,84 69.059.282.512 372,64 93.163.397.472
372,64 93.163.397.472 Bidang
Upaya Kesehatan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
0 100 100.000.000 97,00 97.000.950 97,00 97.000.950 #DIV/0! 97.000.950
#DIV/0! 97.000.950
11
Masyarakat Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di
0 100 506.000.000 100,00 505.999.000 100,00 505.999.000 #DIV/0! 505.999.000 #DIV/0! 505.999.000
Puskesmas
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
#DIV/0! 7.000.000 100 15.000.000 96,33 14.450.000 96,33 14.450.000 #DIV/0! 21.450.000 #DIV/0! 21.450.000
Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Thd Penanganan
100% 1.700.000.000 4,10 69.773.400 100 60.000.000 100,00 60.000.000 100,00 60.000.000 7,63 129.773.400
7,63 129.773.400
Kegawatdaruratan Psikiatrie ( Bebas Pasung )
Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas
100% 6.063.615.000 59,02 3.578.637.330 100 550.000.000 99,82 549.000.000 99,82 549.000.000 68,07 4.127.637.330
68,07 4.127.637.330
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan
100% 700.000.000 7,68 53.774.800 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 10,54 73.774.800
10,54 73.774.800
Swasta dan Praktek perorangan
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
#DIV/0! 2.607.246.474 0 72.075.177.787 69,62 50.179.986.937 69,62 50.179.986.937 #DIV/0! 52.787.233.411
#DIV/0! 52.787.233.411
(JKN)
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
100% #DIV/0! 588.257.200 100 77.000.000 100,00 77.000.000 100,00 77.000.000 #DIV/0! 665.257.200
#DIV/0! 665.257.200
Pelayanan Rawat Inap Gratis kelas III di Puskesmas
100% 13.787.000.000 123,69 17.052.783.406 100 1.750.000.000 99,94 1.748.900.000 99,94 1.748.900.000 136,37 18.801.683.406
136,37 18.801.683.406
Monitoring & Evaluasi Pelayanan Kesehatan JKN di
#DIV/0! 44.033.000 100 50.000.000 98,20 49.100.000 98,20 49.100.000 #DIV/0! 93.133.000 #DIV/0! 93.133.000
Puskesmas
Pembinaan Paguyuban Tuberkulosis Paru
62.609.350 100 50.000.000 91,72 45.859.400 91,72 45.859.400 #DIV/0! 108468750 #DIV/0! 108.468.750
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah
100% 600.000.000 0,00 0 100 30.000.000 76,17 22.850.000 76,17 22.850.000 4 22850000 176 22.850.000
haji
Kunjungan Puskesmas keliling di desa
100 300.000.000 99,90 299.690.715 99,90 299.690.715 #DIV/0! 299690715 200 299.690.715
terpencil/desa perbatasan
Fasilitasi kegiatan penanggulangan dan
100 50.000.000 98,43 49.216.360 98,43 49.216.360 #DIV/0! 49.216.360
#DIV/0! 49.216.360
pencegahan AIDS
Pengembangan taman posyandu
100 125.000.000 100,00 125.000.000 100,00 125.000.000 #DIV/0! 125.000.000
#DIV/0! 125.000.000
Biaya operasional kesehatan di Puskesmas
#DIV/0! 0 100 13.200.000.000 99,14 13.086.656.500 99,14 13.086.656.500 #DIV/0! 13.086.656.500
#DIV/0! 13.086.656.500
Biaya Operasional 100 1.167.096.000 76,97 898.355.750 76,97 898.355.750 #DIV/0! #DIV/0! 898.355.750
12
Kesehatan Kabupaten 898.355.750
Biaya jaminan persalinan 0 0 100 1.268.347.000 34,85 442.017.000 34,85 442.017.000 #DIV/0! 442.017.000
#DIV/0! 442.017.000
Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
100% 950.000.000 0 100 100.000.000 100,00 99.999.900 100,00 99.999.900 10,53 99.999.900
10,53 99.999.900
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dana pajak rokok)
100 30.000.000 99,67 29.900.000 99,67 29.900.000 #DIV/0! 29.900.000
#DIV/0! 29.900.000
Pelatihan petugas kesehatan jiwa thdp penanganan kegawatdaruratan psikiatrie (dana pajak rokok)
100 587.500.280 84,95 499.100.000 84,95 499.100.000 #DIV/0! 499.100.000
#DIV/0! 499.100.000
Pembinaan hatra yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan nasional
100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 #DIV/0! 30.000.000
#DIV/0! 30.000.000
Asuhan mandiri di puskesmas & masyarakat (dana pajak rokok)
100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 #DIV/0! 30.000.000
#DIV/0! 30.000.000
Standar perijinan, sarana, mutu pelayanan kesehatan/ rumah sakit (dana pajak rokok)
100 50.000.000 99,00 49.500.000 99,00 49.500.000 #DIV/0! 49.500.000
#DIV/0! 49.500.000
Peningkatan kesehatan bagi masyarakat terdampak / pengungsi korban bencana (dana pajak rokok)
100 50.000.000 99,40 49.700.000 99,40 49.700.000 #DIV/0! 49.700.000
#DIV/0! 49.700.000
Pembinaan petugas kesehatan Olahraga dan
100% 950.000.000 4,21 40.000.000 100 - #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 4,21 40.000.000
4,21 40.000.000
kesehatan kerja
Fasilitasi kegiatan penanggulangan dan
100% 250.000.000 0,00 0 100 -
pencegahan kanker
7 1,02,1,02,01,19 Program Program Promosi Kesehatan dan
100% 49.869.260.729 13,48 6.720.086.950 100 2.240.000.000 99,97 2.239.300.000 99,97 2.239.300.000 17,97 8.959.386.950
17,97 8.959.386.950
Promosi Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan dan Pengembangan Desa Siaga 100% 1.462.295.150 7,92 115.800.000 100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 11,34 165.800.000
11,34 165.800.000
Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu
100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! 50.000.000
#DIV/0! 50.000.000
Masyarakat Pemberdayaan masyarakat melalui usaha
100% 655.826.850 0,00 0 100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 4,57 30.000.000
4,57 30.000.000
13
kesehatan sekolah
Pengembangan Media Promosi Kesehatan
0 #DIV/0! 61.306.950 0 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 #DIV/0! 136.306.950
#DIV/0! 136.306.950
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
100% 47.558.248.479 13,71 6.517.980.000 100 1.740.000.000 100,00 1.740.000.000 100,00 1.740.000.000 17,36 8.257.980.000
17,36 8.257.980.000
masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu
Peningkatan kapasitas kader saka bakti husada
100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 #DIV/0! 25.000.000
#DIV/0! 25.000.000
Survey Rumah Tangga ber- PHBS
100% 192.890.250 12,96 25.000.000 100 25.000.000 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 25,92 50.000.000
25,92 50.000.000
Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas
100 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 30.000.000 #DIV/0! 30.000.000
#DIV/0! 30.000.000
Peningkatan kinerja Poskestren
100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 #DIV/0! 20.000.000
#DIV/0! 20.000.000
Sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas
100 45.000.000 100,00 45.000.000 100,00 45.000.000 #DIV/0! 45.000.000
#DIV/0! 45.000.000
untuk remaja pedesaan
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di pos pelayanan terpadu (dana pajak rokok)
100 150.000.000 99,53 149.300.000 99,53 149.300.000 #DIV/0! 149.300.000
#DIV/0! 149.300.000
8 1,02,1,02,01,20 Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat
100% 10.820.000.000 1,46 158.050.000 100 1.650.000.000 98,73 1.629.097.160 98,73 1.629.097.160 16,52 1.787.147.160 16,52 1.787.147.160 Bidang
Perbaikan Gizi Pemberian makanan tambahan dan vitamin
100 1.500.000.000 98,61 1.479.097.210 98,61 1.479.097.210 #DIV/0! 1.479.097.210
#DIV/0! 1.479.097.210
Masyarakat Penanggulangan kurang Gizi Protein (KEP),Anemia
100% 9.450.000.000 1,14 108.050.000 100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 1,67 158.050.000
1,67 158.050.000
Gizi Besi,GAKY,Kurang Vit A dan kekurangan Zat
Gizi Mikro Lainnya
Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian
100% 1.370.000.000 50.000.000 100
50.000.000 100,00 49.999.950 100,00 49.999.950 7,30 99.999.950
7,30 99.999.950
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
Sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Bidang
100
50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! 50.000.000
#DIV/0! 50.000.000
Kesehatan/Kelas Gizi
9 1,02,1,02,01,21 Program Program Pengembangan Lingkungan Sehat
100% 28.634.484.000 7,27 2.080.870.600 100 3.495.000.000 7,39 258.451.900 7,39 258.451.900 19,13 5.477.909.500 19,13 5.477.909.500
14
Pengembangan Pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air
100% 900.000.000 0 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 2,22 20.000.000
2,22 20.000.000
Lingkungan minum
Sehat Pengelolaahan limbah medis padat
100% 3.000.000.000 5,77 173.195.000 100 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 300.000.000 15,77 473.195.000
15,77 473.195.000
Fasilitas Open Defecation Free ( ODF )
100% 1.601.710.000 119,10 1.907.675.600 100 100.000.000 94,54 94.541.000 94,54 94.541.000 125,00 2.002.216.600
125,00 2.002.216.600
Pengembangan Program Kabupaten Sehat
100 225.000.000 72,85 163.910.900 72,85 163.910.900 #DIV/0! 163910900 #DIV/0! 163.910.900
Pembangunan Pengolahan Limbah
100 2.800.000.000 98,88 2.768.587.000 98,88 2.768.587.000 #DIV/0! 2768587000 #DIV/0! 2.768.587.000
Fasilitasi penyelenggaraan ODF (dana pajak rokok)
100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! 50000000 #DIV/0! 50.000.000
Pengelolahan limbah medis cair
100% 22.732.774.000
Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air
100% 400.000.000
10 1,02,1,02,01,22 Program Program Pencegahan dan Penanggulangan
100% 10.774.339.100 17,36 1.870.175.440 100 1.225.000.000 97,88 1.199.033.650 97,88 1.199.033.650 28,49 3.069.209.090 28,49 3.069.209.090 Bidang
Pencegahan dan Penyakit Menular dan Tidak menular
P2PL
Penanggulangan Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk
100% 2.201.912.000 39,28 864.953.070 100 460.000.000 96,08 441.976.000 96,08 441.976.000 59,35 1.306.929.070
59,35 1.306.929.070
Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
100% 1.000.000.000 27,94 279.386.420 100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 37,94 379.386.420
37,94 379.386.420
Penyakit Menular
Peningkatan Cakupan Imunisasi
100% 2.075.000.000 3,81 79.150.000 100 15.000.000 100,00 14.999.950 100,00 14.999.950 4,54 94.149.950
4,54 94.149.950
Pengadaan sarana penyimpan vaksin
100 100.000.000 98,41 98.414.600 98,41 98.414.600 #DIV/0! 98.414.600
#DIV/0! 98.414.600
Pekan Imunisasi Nasional / Campak
100 150.000.000 99,18 148.770.000 99,18 148.770.000 #DIV/0! 148.770.000
#DIV/0! 148.770.000
Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah
100% 150.000.000 65,21 97.815.000 100 20.000.000 98,50 19.700.000 98,50 19.700.000 78,34 117.515.000
78,34 117.515.000
Penanggulangan Penyakit AFP,Campak,KLB & Flu
100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 #DIV/0! 20.000.000
#DIV/0! 20.000.000
Burung
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
100% 1.080.000.000 0,00 0 100 150.000.000 96,78 145.173.200 96,78 145.173.200 13,44 145.173.200
13,44 145.173.200
pada kesehatan calon jamaah haji (CJH)
15
Pengamatan & Pencegahan Program Imunisasi dan
100 10.000.000 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000 #DIV/0! 10.000.000
#DIV/0! 10.000.000
Penanggulangan Kasus Dipteri
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
Pemeriksaan Papsmer, IVA dan Kanker Payudara
100% 1.421.020.000 38,63 548.870.950 100 200.000.000 100,00 199.999.900 100,00 199.999.900 52,70 748.870.850
52,70 748.870.850
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
100% 335.000.000 0,00 0
Penangulangan wabah
Pelacakan dan Penemuan Penderitaan TB, Kusta, diare
100% 2.511.407.100 0,00 0
11 1,02,1,02,01,23 Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100% 11.061.367.000 14,24 1.574.644.800 100 2.929.267.000 89,91 2.633.579.639 89,91 2.633.579.639 38,04 4.208.224.439
38,04 4.208.224.439
Standarisasi Pembuatan Profil Kesehatan 100% 290.000.000 49,00 142.100.000 100 45.000.000 99,99 44.997.000 99,99 44.997.000 64,52 187.097.000
64,52 187.097.000
Pelayanan Peningkatan Petugas tentang Simpustronik
100% 460.000.000 148,06 681.075.000 0 40.000.000 98,37 39.349.850 98,37 39.349.850 156,61 720.424.850
156,61 720.424.850
Kesehatan Aplikasi data SIK secara Elektronik
100% 2.765.600.000 5,55 153.370.000 100 210.000.000 98,09 205.980.000 98,09 205.980.000 12,99 359.350.000
12,99 359.350.000
Penilaian Kinerja Puskesmas #DIV/0! 99.324.800 100 30.000.000 98,00 29.400.000 98,00 29.400.000 #DIV/0! 128.724.800
#DIV/0! 128.724.800
Peningkatan Mutu dan kinerja pelayanan kesehatan
100% 7.445.767.000 4,02 299.000.000 100 1.804.267.000 89,39 1.612.909.226 89,39 1.612.909.226 25,68 1.911.909.226 25,68 1.911.909.226
dasar di Puskesmas
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas menuju Blud
100 500.000.000 100,00 500.000.000 100,00 500.000.000 #DIV/0! 500.000.000 #DIV/0! 500.000.000
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
100 300.000.000 66,98 200.943.563 66,98 200.943.563 #DIV/0! 200.943.563 #DIV/0! 200.943.563
Sertifikasi ISO 9001-2001 100% 100.000.000 199,78 199.775.000 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 199,78 199.775.000
199,78 199.775.000
12 1,02,1,02,01,24 Program Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
100% 444.692.624.242 0,00 0 100 4.089.052.000 92,64 3.788.100.940
92,64 3.788.100.940 0,85 3.788.100.940
0,85 3.788.100.940
Pelayanan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
100% 11.886.200.000 0,00 0 100 4.089.052.000 92,64 3.788.100.940 92,64 3.788.100.940 31,87 3.788.100.940 31,87 3.788.100.940
Kesehatan Puskesmas dan jaringannya
Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
100% 337.290.724.642
16
Jaminan Persalinan (Jampersal)
100% 10.155.445.600
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
100% 85.360.254.000
13 1,02,1,02,01,25 Pengadaan, Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana
100% 229.584.978.119 0,00 0 100 29.440.000.000 98,36 28.956.173.340 98,36 28.956.173.340 12,61 28.956.173.340 12,61 28.956.173.340
Peningkatan dan dan Prasarana Puskesmas/Puskemas
Bidang
perbaikan sarana pembantu dan jaringannya
dan Prasarana Pengadaan Puskesmas keliling
100 630.000.000 99,76 628.469.900 99,76 628.469.900 #DIV/0! 628.469.900
#DIV/0! 628.469.900
Puskesmas Pembangunan Ponkesdes 100 2.955.476.000 99,78 2.948.854.740 99,78 2.948.854.740 #DIV/0! 2.948.854.740
#DIV/0! 2.948.854.740
/Puskemas Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Pembantu
100 1.954.870.000 99,82 1.951.271.310 99,82 1.951.271.310 #DIV/0! 1.951.271.310
#DIV/0! 1.951.271.310
pembantu dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas ( DBHCT )
100 2.000.000.000 95,09 1.901.827.420 95,09 1.901.827.420 #DIV/0! 1.901.827.420
#DIV/0! 1.901.827.420
jaringannya Rehab Sedang / Berat Puskesmas (DAK)
100 1.397.000.000 97,36 1.360.143.500 97,36 1.360.143.500 #DIV/0! 1.360.143.500
#DIV/0! 1.360.143.500
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu
100 11.250.000.000 99,62 11.206.700.000 99,62 11.206.700.000 #DIV/0! 11.206.700.000
#DIV/0! 11.206.700.000
dan anak
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
100 3.662.654.000 96,72 3.542.357.250 96,72 3.542.357.250 #DIV/0! 3.542.357.250
#DIV/0! 3.542.357.250
Pengembangan sarana dan prasarana Puskesmas
100% 91.087.901.600 0,00 0 100 180.000.000 99,61 179.306.950 99,61 179.306.950 0,20 179.306.950
0,20 179.306.950
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Dokter
100 410.000.000 98,56 404.107.950 98,56 404.107.950 #DIV/0! 404.107.950
#DIV/0! 404.107.950
Pengadaan alat kesehatan Puskesmas
100 5.000.000.000 96,66 4.833.134.320 96,66 4.833.134.320 #DIV/0! 4.833.134.320
#DIV/0! 4.833.134.320
Pengadaan sarana alat kesehatan dan kendaraan
100% 138.497.076.519
bermotor roda empat pelayanan kesehatan
14 1,02,1,02,01,29 Program Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100% 400.000.000 1.040,09 4.160.369.300 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 ######## 4.210.369.200
1.052,59 4.210.369.200 Bidang
Peningkatan Anak Balita SDK
Pelayanan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak Balita
100% 400.000.000 1.040,09 4.160.369.300 100 50.000.000 100,00 49.999.900 100,00 49.999.900 ####### 4.210.369.200
1.052,59 4.210.369.200
17
Kesehatan Anak
Balita
15 1,02,1,02,01, Program Peningkatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
100% 2.195.250.000
Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan
100% 2.195.250.000
Lansia Usila di Puskesmas
16 1,02,1,02,01,31 Program Program Pengawasan dan pengendalian
100% 740.000.000 42,15 311.912.000 100 40.000.000 100,00 40.000.000 100,00 40.000.000 47,56 351.912.000 47,56 351.912.000 Bidang
Pengawasan dan Kesehatan Makanan P2PL
pengendalian Peningkatan Kualitas Laboratorium Pememriksaan
100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 #DIV/0! 20.000.000
#DIV/0! 20.000.000
Kesehatan makanan dan minuman
Makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan makanan
100% 200.000.000 155,96 311.912.000 100 20.000.000 100,00 20.000.000 100,00 20.000.000 165,96 331.912.000
165,96 331.912.000
dan Kesehatan Makanan hasil Industri Rumah Tangga
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0
pengawasan dan pengendalian kesehatan
Pembinaan dan Pemantauan Makanan Restoran
100% 20.000.000 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 - -
0,00 0
Peningkatan Kualitas Laboratorium Pememriksaan
100% 520.000.000
Makanan & Minuman
17 1,02,1,02,01,32 Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu
100% 2.325.200.000 0,00 0 100 840.000.000 99,12 832.581.850 99,12 832.581.850 35,81 832.581.850
35,81 832.581.850 Bidang
Peningkatan Melahirkan dan Anak
Keselamatan Ibu Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONED
100 240.000.000 97,53 234.074.900 97,53 234.074.900 #DIV/0! 234.074.900
#DIV/0! 234.074.900
Melahirkan dan Kabupaten
Anak Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 #DIV/0! 100.000.000
#DIV/0! 100.000.000
Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA )
100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 #DIV/0! 100.000.000
#DIV/0! 100.000.000
Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut ( USILA )
100 100.000.000 100,00 100.000.000 100,00 100.000.000 #DIV/0! 100.000.000
#DIV/0! 100.000.000
Audit Maternal Perinatan ( 100 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 50.000.000
18
AMP ) 50.000.000
Puskesmas Peduli Lansia 100 250.000.000 99,40 248.506.950 99,40 248.506.950 #DIV/0! 248.506.950
#DIV/0! 248.506.950
Peningkatan Kualitas petugas ibu dan anak di PKM
100% 2.325.200.000
18 1,02,1,02,01,35 Program Program Penyelenggaraan Pelayanan
7.275.941.100 107,10 7.792.326.510 100 7.097.716.070 96,87 6.875.452.992 96,87 6.875.452.992 201,5929 14.667.779.502 201,5929 14.667.779.502
Penyelenggaraan Kesehatan Puskesmas
Pelayanan Penyelenggaraan Pelayananan Kesehatan
#DIV/0! 7.792.326.510 100 7.097.716.070 96,87 6.875.452.992 96,87 6.875.452.992 #DIV/0! 14.667.779.502
#DIV/0! 14.667.779.502
Kesehatan Puskesmas
Puskesmas Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
100% 7.275.941.100
listrik di Puskesmas
19 1,02,1,02,01,36 Program Program Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan
0 #DIV/0! 0 100 2.869.769.632 80,73 2.316.881.359 #REF! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359
Prenyelenggaraan Akper
Pelayanan kesehatan Program Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan
100 2.869.769.632 80,73 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359 #DIV/0! 2.316.881.359
Akper Akper
100% 917.647.486.290 9,61 88.173.578.304 100 172.072.827.269 83,09 142.967.214.585 83,09 142.967.214.585 25,53 234.279.379.889 25,53 224.463.669.889
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya **) :
19
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam
mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis
(Renstra 2016-2021) dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
Dari hasil pencapaian program kegiatan tahun 2017 bisa dilihat bahwa
capaian tersebut sudah berhasil dan tidak menemui kendala, sedangkan perkiraan
capaian program kegiatan tahun 2019 diperkirakan bisa memenuhi target yang
ada.
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
% INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2017
1. Meningkatnya
Status Kesehatan
Masyrakat
1. Indeks Kesehatan 0.796
2. Akreditasi
Puskesmas
67%
Dari tabel diatas bahwa capaian kegiatan program dapat diketahui naik turunnya
hasil kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan, sebagai berikut :
1. Indeks kesehatan
Indeks Kesehatan pada tahun 2017 tercapai 0,796
2. Akreditasi Puskesmas
Prosentase jumlah Puskesmas yang terakreditasi pada Tahun 2017 tercapai
30,30% di bawah target yang ditentukan sebesar 67%. Puskesmas yang sudah
terakreditasi di Tahun 2017 sebanyak 10 Puskesmas dari 22 Puskesmas yang
ditargetkan. Hal ini disebabkan karena 12 Puskesmas yang sudah di survey
oleh surveyor dari Tim KA FKTP masih menunggu pengumuman kelulusan
akreditasi.
3 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
a) Proses akreditasi Puskesmas di awali dengan pendampingan olehTim
akreditasi minimal 9 bulan sebelum diajukan penilaian, sedangkan
proses hasil akreditasi yang dilakukan oleh surveyor dari Tim FKTP
selesei minimal 4 bulan setelah dilakukan penilaian. Sehingga proses
hasil akreditasi tidak bisa diketahui pada tahun berjalan.
Solusi
a) Pendampingan oleh Tim Akreditasi dilakukan di awal atau sebelum
Tahun berjalan, sehingga capaian dapat diketahui pada tahun berjalan.
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana
strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan
pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada Tabel 2.2
20
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab Lamongan
Kabupaten Lamongan
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 Cakupan Kompikasi Kebidanan yang ditangani Capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan capaian kinerja
pada tataran pelaksanaan
kebijakan.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
2 Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 74 74 74 73 73 74 74 100 100 100
3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 6,095 6,015 5,929 5,836 5,735 6,095 6,015 100 100 100
4 Cakupan pertolongan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
5 Cakupan Desa / kelurahan UCI 94,73 95,15 95,57 95,99 96,41 94,73 95,15 100 100 100
6 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA+
73,03 73,51 74,06 74,47 75,02 73,03 73,51 100 100 100
8 Prevalensi Penyakit TB 2,62 0,18 0,189 0,198 0,208 0,218 0,18 0,189 100 100 100
9 Pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue (DBD)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
1,234 1,185 1,15 1,127 1,115 1,234 1,185 100 100 100
11 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/kota
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
12 Cakupan kunjungan bayi 98,94 98,96 98,98 99 99,02 98,94 98,98 100 100 100
13 Cakupan posyandu aktif 77,3 77,87 78,45 79,02 79,6 77,3 77,87 100 100 100
14 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95,62 95,64 95,66 95,68 95,69 95,62 95,64 100 100 100
15 Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
16 cakupan pelayanan nifas 99,82 99,85 99,88 99,9 99,95 99,82 99,85 100 100 100
17 Cakupan pelayanan anak balita 63,856 91,46 91,49 91,56 92 92,5 91,46 91,49 100 100 100
18 cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
19 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
21
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
20 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 21,594 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
21 Penanganan HIV/AIDS 20,933 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
22 Non Polio AFP rate 2,198 2,198 2,198 2,197 2,197 2,198 2,198 100 100 100
23 Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
24 Cakupan KLB desa atau kelurahan yang ditangani <24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
25 Cakupan desa siaga aktif purnama dan mandiri (PURI) 21,31 24,88 28,06 31,43 34,81 21,31 24,68 100 100 100
26 Rasio nakes (Medis, paramedis, Non Medis) di Institusi kesehatan dibanding jumlah penduduk
0,223 0,227 0,231 0,235 0,244 0,223 0,227 100 100 100
27 Penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah
91,49 91,91 92,34 92,34 93,62 91,49 91,91 100 100 100
28 Rumah tangga sehat 64,98 64,99 65 65,01 65,02 64,98 64,99 100 100 100
29 Rumah sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Terpenuhi
30 Prosentase jumlah puskesmas yang terakreditasi
66,67 100 100 100 100 66,67 100 100 100 100
22
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak
hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab
dari sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan sampai
pada tahun 2016 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa
indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan
itu sendiri. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian
hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja
Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,
serta capaian Renstra.
Isu-isu penting yang dirumuskan berkaitan dengan sejauh mana tingkat
kinerja pelayanan dan hal kritis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas
Kesehatan.
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas
Kesehatan adalah :
1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs;
2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
3. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan
sumber daya manusia kesehatan;
4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi;
5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular,
penyakit tidak menular dan bencana;
6. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat;
7. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung;
8. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatn dasar dan
rujukan;
9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan
farmasi, alkes dan makanan;
10. Belum optimalnya pelayanan Jaminan Kesehatan.
23
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lamongan
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang dilayani dengan baik
100% 7.868.231.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang dilayani dengan baik
100% 7.868.231.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kab. Lmg Jumlah kegiatan yang dibiayai
3 rekening 500.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kab. Lmg Jumlah kegiatan yang dibiayai
3 rekening 500.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kab. Lmg Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disevice
20 unit 150.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kab. Lmg Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disevice
20 unit 150.000.000
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
Kab. Lmg Jumlah barang pakai habis perkantoran yang disediakan
5 Jenis 200.000.000
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
Kab. Lmg Jumlah barang pakai habis perkantoran yang disediakan
5 Jenis 200.000.000
Penyediaan jasa perkantoran
Kab. Lmg Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dan jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor
service 8 unit & STNK 10 buah
40.000.000
Penyediaan jasa perkantoran
Kab. Lmg Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dan jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor
service 8 unit & STNK 10 buah
40.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kab. Lmg Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 200.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kab. Lmg
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100% 200.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis
Kab. Lmg Jumlah Tenaga administrasi teknis
225 org & 165 org 3613381000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis
Kab. Lmg Jumlah Tenaga administrasi teknis
225 org & 165 org 3613381000
24
Kegiatan kegiatan Kegiatan kegiatan
Penyediaan Jasa administrasi / Teknis kegiatan (sharing dg Jatim)
Puskesmas Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan
225 org & 165 org 3.164.850.000
Penyediaan Jasa administrasi / Teknis kegiatan (sharing dg Jatim)
Puskesmas Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan
225 org & 165 org
3.164.850.000
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
% Sarana prasarana apatur dengan kondisi baik
100% 390.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
% Sarana prasarana apatur dengan kondisi baik
100% 390.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Lmg Jumlah Rumdin dan Gedung kantor yang dipelihara
1 gedung kantor & Rumdin
165.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Lmg Jumlah Rumdin dan Gedung kantor yang dipelihara
1 gedung kantor & Rumdin
165.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Lmg Jumlah mobil jabatan & mobil operasional yang di pelihara
6 Kendaraan 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Lmg Jumlah mobil jabatan & mobil operasional yang di pelihara
6 Kendaraan 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Gudang Farmasi Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah gedung Kantor yang dipelihara
1 gedung kantor 75.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Gudang Farmasi Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah gedung Kantor yang dipelihara
1 gedung kantor 75.000.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100%
100.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100%
100.000.000
Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah petugas asset yang dilatih
33 petugas 50.000.000
Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah petugas asset yang dilatih
33 petugas 50.000.000
Monev Sistem Informasi Kepegawaian
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan monev
33 Puskesmas 50.000.000
Monev Sistem Informasi Kepegawaian
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan monev
33 Puskesmas 50.000.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
100%
850.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
100%
850.000.000
25
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Lmg Jumlah Laporan yang diselasaikan
3 dokumen
5.000.000
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Lmg Jumlah Laporan yang diselasaikan
3 dokumen
5.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan
10 buku 10.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan
10 buku 10.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan
10 buku 10.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan
10 buku 10.000.000
Forum OPD Kab. Lmg Jumlah Kegiatan yang
dilaksanakan 1 kegiatan
10.000.000 Forum OPD Kab. Lmg Jumlah Kegiatan yang
dilaksanakan 1 kegiatan
10.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan
3 dokumen 30.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan
3 dokumen 30.000.000
Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan
1 dokumen 5.000.000
Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan
1 dokumen 5.000.000
Pembuatan Profil Kesehatan
Kab. Lmg jumlah dokumen profil yang dibuat
33 Unit 45.000.000
Pembuatan Profil Kesehatan
Kab. Lmg jumlah dokumen profil yang dibuat
33 Unit 45.000.000
Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik
Kab. Lmg jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik
33 Puskesmas 50.000.000 Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik
Kab. Lmg jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik
33 Puskesmas 50.000.000
Aplikasi Data Sik Secara Elektronik
Kab. Lmg Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan / E-Health
3 Aplikasi 210.000.000 Aplikasi Data Sik Secara Elektronik
Kab. Lmg Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan / E-Health
3 Aplikasi 210.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang difasilitasi
33 Puskesmas 450.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang difasilitasi
33 Puskesmas 450.000.000
Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah
Kab. Lmg Jumlah Responden yang di Survey
1 kali 25.000.000 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah
Kab. Lmg Jumlah Responden yang di Survey
1 kali 25.000.000
5 Program Sumber Daya Kesehatan
Persentase penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah
92,34%
67.228.500.000
Program Sumber Daya Kesehatan
Persentase penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan
92,34%
67.228.500.000
26
pemerintah
Persentase ketersediaan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standart
90,00%
Persentase ketersediaan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standart
90,00%
Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk
0,23%
Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk
0,23%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah Obat yang di adakan
92,34% 8.000.000.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah Obat yang di adakan
92,34% 8.000.000.000
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Obat dan Pembekalan
90% 32.500.000
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Obat dan Pembekalan
90% 32.500.000
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat PKD di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang di Monitoring
90% 32.500.000
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat PKD di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang di Monitoring
90% 32.500.000
Pengadaaan Puskesmas Keliling
Kab. Lmg Jumlah Pusling di adakan 2 Unit 5.600.000.000
Pengadaaan Puskesmas Keliling
Kab. Lmg Jumlah Pusling di adakan
2 Unit 5.600.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah alkes yg diadakan 64 Unit 16.342.500.000
Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah alkes yg diadakan
64 Unit 16.342.500.000
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Peng. Mobil Sehat)
Kab. Lmg jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
95 unit
24.596.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Peng. Mobil Sehat)
Kab. Lmg jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
95 unit
24.596.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Alkes yang diadakan
10 Jenis 12.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Alkes yang diadakan
10 Jenis 12.000.000.000
Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat - Alat Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah alat-alat kesehatan di Puskesmas yang dikalibrasi
100% 350.000.000
Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat - Alat Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah alat-alat kesehatan di Puskesmas yang dikalibrasi
100% 350.000.000
27
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Kab. Lmg Jumlah puskesmas pejabat fungsional yang dilatih
33 Puskesmas 100.000.000
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Kab. Lmg Jumlah puskesmas pejabat fungsional yang dilatih
33 Puskesmas 100.000.000
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
Kab. Lmg Jumlah puskesmas nakes teladan yang diseleksi
33 Puskesmas 75.000.000
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan
Kab. Lmg Jumlah puskesmas nakes teladan yang diseleksi
33 Puskesmas 75.000.000
Pemandirian dan pemantapan internsip
Kab. Lmg Jumlah internsip yang lulus sesuai standart
100% 50.000.000
Pemandirian dan pemantapan internsip
Kab. Lmg Jumlah internsip yang lulus sesuai standart
100% 50.000.000
Binwas mutu tenaga kesehatan
Kab. Lmg Jumlah ijin kerja dan ijin praktek nakes yang divisitasi dan diterbitkan
100%
50.000.000
Binwas mutu tenaga kesehatan
Kab. Lmg Jumlah ijin kerja dan ijin praktek nakes yang divisitasi dan diterbitkan
100%
50.000.000
6 Program Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
100,00% 83.279.954.500
Program Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
100,00% 83.279.954.500
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Yankes
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev (Yankes primer, Puskesmas RS berkualitas, Batra)
33 Puskesmas
90.000.000
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Yankes
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev (Yankes primer, Puskesmas RS berkualitas, Batra)
33 Puskesmas
90.000.000
Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RJG
33 Puskesmas 797.334.500
Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RJG
33 Puskesmas 797.334.500
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta Dan Praktek Perorangan
Kab. Lmg Jumlah sarkes swasta yg sesuai standar mutu
31 Lokasi
50.000.000
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta Dan Praktek Perorangan
Kab. Lmg Jumlah sarkes swasta yg sesuai standar mutu
31 Lokasi
50.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan JKN
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang menerima Dana JKN
33 Puskesmas 66.275.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan JKN
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang menerima Dana JKN
33 Puskesmas 66.275.000.000
Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RIG
32 Puskesmas 1.925.000.000
Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RIG
32 Puskesmas 1.925.000.000
28
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev
33 Puskesmas 55.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev
33 Puskesmas 55.000.000
Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil/Desa Perbatasan
Kab. Lmg Jumlah kunjungan Pusling yg melakukan pelayanan di desa perbatasan
33 Puskesmas 168.000.000
Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil/Desa Perbatasan
Kab. Lmg Jumlah kunjungan Pusling yg melakukan pelayanan di desa perbatasan
33 Puskesmas 168.000.000
Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)
Kab. Lmg Jumlah Pelaksanaan PHBN yang dilakukan
1 Kali 150.000.000
Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)
Kab. Lmg Jumlah Pelaksanaan PHBN yang dilakukan
1 Kali 150.000.000
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah sarkes (RS) yang sesuai standart
11 Unit 50.000.000
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah sarkes (RS) yang sesuai standart
11 Unit 50.000.000
Peningkatan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Kab. Lmg Jumlah kecamatan/puskesmas rawan bencana yang ditangani di wilayah rawan bencana
10 Puskesmas 75.000.000
Peningkatan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Kab. Lmg Jumlah kecamatan/puskesmas rawan bencana yang ditangani di wilayah rawan bencana
10 Puskesmas 75.000.000
Peningkatan mutu perizinan sarana kesehatan tradisional dan praktek perorangan
Kab. Lmg Jumlah yankestrad yang disurvei dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
33 Puskesmas
75.000.000
Peningkatan mutu perizinan sarana kesehatan tradisional dan praktek perorangan
Kab. Lmg Jumlah yankestrad yang disurvei dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
33 Puskesmas
75.000.000
Sosialisasi peningkatan asuhan mandiri di Puskesmas dan Masyarakat
Kab. Lmg Jumlah kader dan petugas yankestrad yang diberikan sosialisasi
33 Puskesmas
100.000.000
Sosialisasi peningkatan asuhan mandiri di Puskesmas dan Masyarakat
Kab. Lmg Jumlah kader dan petugas yankestrad yang diberikan sosialisasi
33 Puskesmas
100.000.000
Pembinaan hatra yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional
Kab. Lmg jumlah penyehat tradisional (Hatra) yang dilakukan pembinaan
99 Hatra
50.000.000
Pembinaan hatra yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional
Kab. Lmg jumlah penyehat tradisional (Hatra) yang dilakukan pembinaan
99 Hatra
50.000.000
Penilaian Kinerja Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja
33 Puskesmas 45.450.000
Penilaian Kinerja Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja
33 Puskesmas 45.450.000
29
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan menuju akreditasi
33 Puskesmas
1.237.170.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan menuju akreditasi
33 Puskesmas
1.237.170.000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya
Kab. Lmg Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas
33 Puskesmas
4.500.000.000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya
Kab. Lmg Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas
33 Puskesmas
4.500.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kab. Lmg jumlah puskesmas yg mendapatkan pelayanan kesehatan
33 Puskesmas 7.637.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kab. Lmg jumlah puskesmas yg mendapatkan pelayanan kesehatan
33 Puskesmas 7.637.000.000
7 Program Kesehatan
Masyarakat
Cakupan posyandu aktif 78,45% 38.428.243.900
Program Kesehatan Masyarakat
Cakupan posyandu aktif
78,45% 38.428.243.900
Persentase rumah tangga sehat
65,00%
Persentase rumah tangga sehat
65,00%
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
74 / 100,000 KH
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
74 / 100,000 KH
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
6 / 1000 KH
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
6 / 1000 KH
Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan
100,00%
Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan
100,00%
Pengembangan Desa Siaga Aktif
Kab. Lmg Jumlah pertemuan desa siaga aktif yang mengalami peningkatan
10 Kali
55.000.000
Pengembangan Desa Siaga Aktif
Kab. Lmg Jumlah pertemuan desa siaga aktif yang mengalami peningkatan
10 Kali
55.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu
Kab. Lmg Jumlah kader posyandu yang dilakukan
33 Puskesmas 150.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Kab. Lmg Jumlah kader posyandu yang
33 Puskesmas 150.000.000
30
pembinaan Posyandu dilakukan pembinaan
Pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehatan sekolah
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelatihan dokter kecil
33 Puskesmas 33.000.000
Pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehatan sekolah
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelatihan dokter kecil
33 Puskesmas 33.000.000
Pengembangan Media Promosi Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah media promosi kesehatan
2 Jenis 82.500.000
Pengembangan Media Promosi Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah media promosi kesehatan
2 Jenis 82.500.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pos Pelayanan Terpadu
Kab. Lmg jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan
1740 Posyandu 7.675.250.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pos Pelayanan Terpadu
Kab. Lmg jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan
1740 Posyandu 7.675.250.000
Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada
Kab. Lmg Jumlah SBH yang ditingkatkan stratanya
33 Kader 60.000.000
Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada
Kab. Lmg Jumlah SBH yang ditingkatkan stratanya
33 Kader 60.000.000
Pengembangan desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS)
Kab. Lmg Jumlah Desa/Puskesmas yang ber-PHBS
33 Puskesmas 25.000.000
Pengembangan desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS)
Kab. Lmg Jumlah Desa/Puskesmas yang ber-PHBS
33 Puskesmas 25.000.000
Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah petugas promkes puskesmas menjadi trampil
33 Petugas 255.000.000
Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah petugas promkes puskesmas menjadi trampil
33 Petugas 255.000.000
Pembangunan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)
Kab. Lmg Jumlah poskestren yang trampil dan mandiri
7 Poskestren 20.000.000
Pembangunan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)
Kab. Lmg Jumlah poskestren yang trampil dan mandiri
7 Poskestren 20.000.000
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja Pedesaan
Kab. Lmg Jumlah Remaja Pedesaan yang diberikan sosialisasi
400 Orang
49.500.000
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja Pedesaan
Kab. Lmg Jumlah Remaja Pedesaan yang diberikan sosialisasi
400 Orang
49.500.000
Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja poskesdes
Kab. Lmg Jumlah poskesdes yang ditingkatkan stratanya
10 Pos 50.000.000
Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja poskesdes
Kab. Lmg Jumlah poskesdes yang ditingkatkan stratanya
10 Pos 50.000.000
BOK Puskesmas Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang menerima Dana Operasional Kesehatan
33 Puskesmas 21.656.322.600
BOK Puskesmas Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang menerima Dana Operasional Kesehatan
33 Puskesmas 21.656.322.600
BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang di monitoring
33 Puskesmas 1.276.853.600
BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang di monitoring
33 Puskesmas 1.276.853.600
31
Pengelolaan manajemen Sistem Informasi Posyandu
Kab. Lmg Jumlah aplikasi yang dibuat
1 Aplikasi 50.000.000
Pengelolaan manajemen Sistem Informasi Posyandu
Kab. Lmg Jumlah aplikasi yang dibuat
1 Aplikasi 50.000.000
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan jampersal
33 Puskesmas 2.778.057.700
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan jampersal
33 Puskesmas 2.778.057.700
Pembinaan Dan Pengawasan Air Bersih Dan Depo Air Minum
Kab. Lmg Jumlah depo Air Minum dan Air Bersih yang dibina dan di awasi
10 Depo
30.000.000
Pembinaan Dan Pengawasan Air Bersih Dan Depo Air Minum
Kab. Lmg Jumlah depo Air Minum dan Air Bersih yang dibina dan di awasi
10 Depo
30.000.000
Pengolahan Limbah Medis Padat
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan pengolahan limbah medis padat
33 PKM
300.000.000
Pengolahan Limbah Medis Padat
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang dilakukan pengolahan limbah medis padat
33 PKM
300.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defection Free (Odf)
Kab. Lmg Jumlah Desa ODF yang difasilitasi
27 Kecamatan 75.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defection Free (Odf)
Kab. Lmg Jumlah Desa ODF yang difasilitasi
27 Kecamatan 75.000.000
Pengembangan Program Kabupaten Sehat
Kab. Lmg Jumlah tatanan yang digunakan untuk penilaian kabupaten sehat
6 Tatanan
225.000.000
Pengembangan Program Kabupaten Sehat
Kab. Lmg Jumlah tatanan yang digunakan untuk penilaian kabupaten sehat
6 Tatanan
225.000.000
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji
Kab. Lmg Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kebugarannya
400 CJH 30.000.000
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji
Kab. Lmg Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kebugarannya
400 CJH 30.000.000
Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja
Kab. Lmg Jumlah UKK yang dibina 10 UKK 30.000.000
Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja
Kab. Lmg Jumlah UKK yang dibina
10 UKK 30.000.000
Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air
Kab. Lmg Jumlah sampel udara dan air badan air yang diperiksa
10 Sampel 100.000.000
Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air
Kab. Lmg Jumlah sampel udara dan air badan air yang diperiksa
10 Sampel 100.000.000
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kab. Lmg Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang di lakukan pembinaan
10 PIRT
30.000.000
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kab. Lmg Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang di lakukan pembinaan
10 PIRT
30.000.000
32
Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan Dan Minuman
Kab. Lmg Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa
48 Sampel 100.000.000
Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan Dan Minuman
Kab. Lmg Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa
48 Sampel 100.000.000
Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek Kabupaten
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas PONED yang dilakukan pembinaan
8 Puskesmas 60.500.000
Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek Kabupaten
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas PONED yang dilakukan pembinaan
8 Puskesmas 60.500.000
Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
Kab. Lmg Jumlah Petugas Bikor KB untuk telahan manajemen program kesehatan reproduksi
264 bidan
100.000.000
Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
Kab. Lmg Jumlah Petugas Bikor KB untuk telahan manajemen program kesehatan reproduksi
264 bidan
100.000.000
Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)
Kab. Lmg Jumlah pertemuan Bikor KIA unruk telaah Program KIA
264 bidan 121.000.000
Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)
Kab. Lmg Jumlah pertemuan Bikor KIA unruk telaah Program KIA
264 bidan 121.000.000
Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
Kab. Lmg Jumlah petugas usia lanjut puskesmas
33 Petugas 110.000.000
Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
Kab. Lmg Jumlah petugas usia lanjut puskesmas
33 Petugas 110.000.000
Audit Maternal Perinatal Kab. Lmg Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan AMP
6 Kasus 50.000.000
Audit Maternal Perinatal Kab. Lmg Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan AMP
6 Kasus 50.000.000
Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kab. Lmg Jumlah bidan yg dilatih kelas ibu hamil
50 Bidan 55.000.000
Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kab. Lmg Jumlah bidan yg dilatih kelas ibu hamil
50 Bidan 55.000.000
Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara
700 orang
150.000.000
Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara
700 orang
150.000.000
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil.
33 Puskesmas
2.200.000.000
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil.
33 Puskesmas
2.200.000.000
Peanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan masalah gizi
33 Puskesmas
335.260.000
Peanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan masalah gizi
33 Puskesmas
335.260.000
33
Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kab. Lmg Jumlah Desa yang disurvei KADARZI
474 Desa
27.500.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kab. Lmg Jumlah Desa yang disurvei KADARZI
474 Desa
27.500.000
Sosialisasi, Pembinaan Dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/Kelas Gizi
Kab. Lmg Jumlah petugas yang dilatih konselor ASI
33 Petugas 82.500.000
Sosialisasi, Pembinaan Dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/Kelas Gizi
Kab. Lmg Jumlah petugas yang dilatih konselor ASI
33 Petugas 82.500.000
8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase Pelayanan Kesehatan PTM
100,00% 3.436.600.000 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase Pelayanan Kesehatan PTM
100,00% 3.436.600.000
Persentase Pelayanan Kesehatan PM
100,00%
Persentase Pelayanan Kesehatan PM
100,00%
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Jumlah pembelihan bahan fogging dan Jumlah Pelacakan kasus
650 pend
495.000.000
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Jumlah pembelihan bahan fogging dan Jumlah Pelacakan kasus
650 pend
495.000.000
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah
Kab. Lmg Jumlah anak sekolah kelas I s/d III yang diimunisasi
64 Siswa 20.000.000
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah
Kab. Lmg Jumlah anak sekolah kelas I s/d III yang diimunisasi
64 Siswa 20.000.000
Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kab. Lmg Jumlah pelacakan penderita (TB, Diare, Kusta, Malaria, Hepatitis dan ISPA)
132 Kali
1.524.100.000
Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kab. Lmg Jumlah pelacakan penderita (TB, Diare, Kusta, Malaria, Hepatitis dan ISPA)
132 Kali
1.524.100.000
Peningkatan Cakupan Imunisasi
Kab. Lmg Prosentase desa UCI 95,57% 30.000.000
Peningkatan Cakupan Imunisasi
Kab. Lmg Prosentase desa UCI 95,57% 30.000.000
Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin
Kab. Lmg Jumlah sarana penyimpan vaksin yang diadakan
2 Jenis 150.000.000
Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin
Kab. Lmg Jumlah sarana penyimpan vaksin yang diadakan
2 Jenis 150.000.000
Pekan Imunisasi Nasional Kab. Lmg Jumlah bayi dan anak yg
diberikan imunisasi polio 247,233 bayi
150.000.000 Pekan Imunisasi Nasional Kab. Lmg Jumlah bayi dan anak
yg diberikan imunisasi 247,233 bayi
150.000.000
34
& campak polio & campak
Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung
Kab. Lmg Jumlah kasus KLB yang dilacak (AFP, Campak, KLB dan Flu Burung)
20 kasus 60.000.000
Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung
Kab. Lmg Jumlah kasus KLB yang dilacak (AFP, Campak, KLB dan Flu Burung)
20 kasus 60.000.000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Kab. Lmg Jumlah penyakit tidak menular yang ditanggulangi
5 Penyakit 100.000.000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Kab. Lmg Jumlah penyakit tidak menular yang ditanggulangi
5 Penyakit 100.000.000
Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Kasus Difteri
Kab. Lmg Jumlah kasus PD3I yang dilacak
10 Kasus
10.000.000
Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Kasus Difteri
Kab. Lmg Jumlah kasus PD3I yang dilacak
10 Kasus
10.000.000
Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara
1000 orang
175.000.000
Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara
1000 orang
175.000.000
Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan Psikiatrie
Kab. Lmg Jumlah petugas / kader kesehatan jiwa yang ditingkatkan dan dilatih
132 kader
100.000.000
Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan Psikiatrie
Kab. Lmg Jumlah petugas / kader kesehatan jiwa yang ditingkatkan dan dilatih
132 kader
100.000.000
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
50% 50.000.000
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
50% 50.000.000
Pelayanan kesehatan indera
Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan indera
30% 60.000.000
Pelayanan kesehatan indera
Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan indera
30% 60.000.000
Pembinaan paguyuban Tuberkulosis Paru
Kab. Lmg Jumlah paguyuban yang dibina
7 Paguyuban 82.500.000
Pembinaan paguyuban Tuberkulosis Paru
Kab. Lmg Jumlah paguyuban yang dibina
7 Paguyuban 82.500.000
Penanggulangan HIV/ AIDS Kab. Lmg Jumlah kecamatan yang
difasilitasi 27 Kecamatan
250.000.000 Penanggulangan HIV/ AIDS
Kab. Lmg Jumlah kecamatan yang difasilitasi
27 Kecamatan 250.000.000
Pengadaan sarpras pencegahan dan penanggulangan penyakit
Kab. Lmg Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
3 Jenis 180.000.000
Pengadaan sarpras pencegahan dan penanggulangan penyakit
Kab. Lmg Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
3 Jenis 180.000.000
35
menular menular
Program kesehatan haji Kab. Lmg Jamaah haji diperiksa di
laboratorium 1300 orang
Program kesehatan haji Kab. Lmg Jamaah haji diperiksa
di laboratorium 1300 orang
9
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan
Persentase sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
75,76% 74.105.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan
Persentase sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
75,76% 74.105.000.000
Pembangunan ponkesdes :
Pembangunan ponkesdes :
Pembangunan poskesdes supenuh
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes supenuh
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes karangsambigalih
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes karangsambigalih
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Sidobogem
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Sidobogem
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Lebakadi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Lebakadi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes lawangagung
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes lawangagung
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Tanjung
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Tanjung
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sendangrejo Dsn Jagul
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sendangrejo Dsn Jagul
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sidomukti
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sidomukti
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Kradenanrejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Kradenanrejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sewor
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sewor
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Sukorame Kec Sukorame
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan poskesdes Sukorame Kec Sukorame
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Mlati Kec
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Mlati Kec
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
36
Kedungpring Kedungpring
Pembangunan Poskesdes Desa Sepenuh Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sepenuh Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa weru Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa weru Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Rumpuk Kec mantup
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Rumpuk Kec mantup
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Bojoasri Kec kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Bojoasri Kec kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Tukkerto Kec Deket
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Tukkerto Kec Deket
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangtinggil Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangtinggil Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sendangrejo Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sendangrejo Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Gangangtingan Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Gangangtingan Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Primpen Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Primpen Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Cangkring Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Cangkring Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Lebakadi Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Lebakadi Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sukoanyar Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sukoanyar Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangwedoro Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangwedoro Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
37
Pembangunan Poskesdes Desa Badurame Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Badurame Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sidokelar Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sidokelar Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kedali Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kedali Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa kedungmegari Kec Kembangbahu
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa kedungmegari Kec Kembangbahu
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Gempolpading Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Gempolpading Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Dermo Kec Sarirejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Dermo Kec Sarirejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kambangan Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kambangan Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangwungu Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangwungu Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Plaosan Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Plaosan Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sogo Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sogo Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Mojodadi Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Mojodadi Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Pangkatrejo Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Pangkatrejo Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Deketagung Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Deketagung Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang 1 unit Pembangunan Poskesdes Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes 1 unit
38
Desa Kedungrejo Kec Modo
dibangun 210.000.000 Desa Kedungrejo Kec Modo
yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Lawak Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Lawak Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Somowinangun Kec Karangbinangun
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Somowinangun Kec Karangbinangun
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Genthong Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Genthong Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Canditunggal Kec Kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Canditunggal Kec Kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Dagan Kec Solokuro
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Dagan Kec Solokuro
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun
1 unit 210.000.000
Rehab Ponkesdes Mekanderejo Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Poskesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Ponkesdes Mekanderejo Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Poskesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Tenggerejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Tenggerejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Brondong
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Brondong
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab
1 unit 210.000.000
Renovasi Poskeskel Kelurahan jets Ds Jetis
Kab. Lmg Jumlah Poskeskel yang direhab
1 unit 210.000.000
Renovasi Poskeskel Kelurahan jets Ds Jetis
Kab. Lmg Jumlah Poskeskel yang direhab
1 unit 210.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu :
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu :
Rehab Pustu Desa Daliwangun
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 Unit 525.000.000
Rehab Pustu Desa Daliwangun
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 Unit 525.000.000
Rehab Pustu Desa Gondanglor
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 Unit 525.000.000
Rehab Pustu Desa Gondanglor
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 Unit 525.000.000
Rehab Pustu Desa Sekarbagus
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 Unit 525.000.000
Rehab Pustu Desa Sekarbagus
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 Unit 525.000.000
39
Rehab Pustu Simbatan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di
Rehab 1 unit
525.000.000 Rehab Pustu Simbatan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di
Rehab 1 unit
525.000.000
Rehab Pustu Beru Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di
Rehab 1 unit
525.000.000 Rehab Pustu Beru Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di
Rehab 1 unit
525.000.000
Rehab Pustu Tambak Menjangan
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tambak Menjangan
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberbanjang
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberbanjang
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sugihrejo Kec Sukodadi
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sugihrejo Kec Sukodadi
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tanggungprigel Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tanggungprigel Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Gempolpendowo Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Gempolpendowo Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab pustu Pendowokumpul Kec modo
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab pustu Pendowokumpul Kec modo
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberdadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di
Rehab 1 unit
525.000.000 Rehab Pustu Sumberdadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di
Rehab 1 unit
525.000.000
Rehab Pustu Sungelebak Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sungelebak Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Pringgoboyo Kec Maduran
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Pringgoboyo Kec Maduran
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Sidomlangean Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Sidomlangean Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Bulutengger Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Bulutengger Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Kendal Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Kendal Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Durikulon Kec laren
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Durikulon Kec laren
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
40
Rehab Pustu Puncakwangi Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Puncakwangi Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sukorejo Kec Karangbinangun
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sukorejo Kec Karangbinangun
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberejo Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberejo Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tanggungan Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tanggungan Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Jatirejo Kec Tikung
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Jatirejo Kec Tikung
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sidomukti Kec Kemabngbahu
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sidomukti Kec Kemabngbahu
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu jelakcatur Kec Kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu jelakcatur Kec Kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tracal Kec Karanggeng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Tracal Kec Karanggeng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Bulumargi Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Bulumargi Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu sambangan Kec babat
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu sambangan Kec babat
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberbanjar Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sumberbanjar Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Pendowokumpul Kec sukorame
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Pendowokumpul Kec sukorame
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab pustu Sidokumpul Kec Sambeng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab pustu Sidokumpul Kec Sambeng
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Pesanggrahan Kec Laren
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Pesanggrahan Kec Laren
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sudangan Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Sudangan Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Jompong Kec Brondong
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Rehab Pustu Jompong Kec Brondong
Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab
1 unit 525.000.000
Pembanguan Pustu Sambungrejo
Kab. Lmg jumlah pustu yang dibangiun
1 unit 525.000.000
Pembanguan Pustu Sambungrejo
Kab. Lmg jumlah pustu yang dibangiun
1 unit 525.000.000
41
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Rehab Puskesmas Karanggeneng
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 1.500.000.000
Rehab Puskesmas Karanggeneng
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 1.500.000.000
Rehab Puskesmas Deket Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
1.000.000.000 Rehab Puskesmas Deket Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
1.000.000.000
Rehab Puskesmas Glagah Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
1.000.000.000 Rehab Puskesmas Glagah
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 1.000.000.000
Rehab Puskesmas Karangbinangun
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 2.000.000.000
Rehab Puskesmas Karangbinangun
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 2.000.000.000
Rehab Puskesmas Tikung Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
2.000.000.000 Rehab Puskesmas Tikung Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
2.000.000.000
Rehab Puskesmas Pucuk Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
1.500.000.000 Rehab Puskesmas Pucuk Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab
sedang/ berat 1 unit
1.500.000.000
Rehab Puskesmas Karangpilang
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 1.500.000.000
Rehab Puskesmas Karangpilang
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 1.500.000.000
Rehab berat Puskesmas Sumberaji Kec Sukodadi
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 2.000.000.000
Rehab berat Puskesmas Sumberaji Kec Sukodadi
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 2.000.000.000
Rehab UGD dan Rawat Inap Puskesmas Tlogosadang
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 500.000.000
Rehab UGD dan Rawat Inap Puskesmas Tlogosadang
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat
1 unit 500.000.000
Pembangunan Gedung Rawat inap (desa Sugio)
Kab. Lmg Jumlah gedung rawat inap yang dibangun
1 unit 1.045.000.000
Pembangunan Gedung Rawat inap (desa Sugio)
Kab. Lmg Jumlah gedung rawat inap yang dibangun
1 unit 1.045.000.000
Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Glagah (lantai II)
Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun
1 unit 3.000.000.000
Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Glagah (lantai II)
Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun
1 unit 3.000.000.000
Pembangunan Gedung Terpadu (UGD, Laborat, Radiologi, Apotik, Poned dan Rawat inap ) dsa Paciran Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun
Semua desa 10.000.000.000
Pembangunan Gedung Terpadu (UGD, Laborat, Radiologi, Apotik, Poned dan Rawat inap ) dsa Paciran Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun
Semua desa 10.000.000.000
Perbaikan Puskesmas Desa kaligerman Kec Karnggeneng
Kab. Lmg Jumlah perbaikan Puskesmas
1 unit 70.000.000
Perbaikan Puskesmas Desa kaligerman Kec Karnggeneng
Kab. Lmg Jumlah perbaikan Puskesmas
1 unit 70.000.000
Pengembangan Sarana Kab. Lmg Pengembangan Sarana Kab. Lmg
42
Prasarana Puskesmas Prasarana Puskesmas
pagar dan paving Pustu Balungwangi Kec Tikung
Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan
1 unit 200.000.000
pagar dan paving Pustu Balungwangi Kec Tikung
Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan
1 unit 200.000.000
pagar pustu Kebalanpelang Kec Babat
Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan
1 unit 200.000.000
pagar pustu Kebalanpelang Kec Babat
Kab. Lmg jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan
1 unit 200.000.000
Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter
Kab. Lmg jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/berat
2 Rumdin 400.000.000
Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter
Kab. Lmg jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/berat
2 Rumdin 400.000.000
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah pembangunan yang dilakukan
2 unit 17.000.000.000
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah pembangunan yang dilakukan
2 unit 17.000.000.000
275.686.529.400
275.686.529.400
43
II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari
bidang Perencanaan dan Keuangan yang kemudian di konsolidasikan kepada setiap
bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, melalui dokumen
usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian
sisetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. RKA kemudian di
kirim kepada Pemda Kabupaten Lamongan dan diteliti oleh tim anggaran eksekutif
untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana)
diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD
kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi
dan fraksi dalam pembahasan anggaran.
Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan
tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2019 dapat di lihat di Tabel 2.4.
44
Tabel T-2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Lamongan
Nama PD Dinas Kesehatan Kab Lamongan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang dilayani dengan baik
7.868.231.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Kab. Lmg Jumlah kegiatan yang dibiayai 500.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Kab. Lmg Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disevice
150.000.000
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Kab. Lmg
Jumlah barang pakai habis perkantoran yang disediakan
200.000.000
Penyediaan jasa perkantoran Kab. Lmg
Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dan jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor
40.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kab. Lmg Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
200.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Kab. Lmg
Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan
3613381000
Penyediaan Jasa administrasi / Teknis kegiatan (sharing dg Jatim)
Puskesmas Jumlah Tenaga administrasi teknis kegiatan
3.164.850.000
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
% Sarana prasarana apatur dengan kondisi baik
390.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Lmg
Jumlah Rumdin dan Gedung kantor yang dipelihara
165.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Lmg Jumlah mobil jabatan & mobil operasional yang di pelihara
150.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor UPT Gudang Farmasi Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah gedung Kantor yang dipelihara 75.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100.000.000
Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah petugas asset yang dilatih 50.000.000
Monev Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Lmg
Jumlah puskesmas yang dilakukan monev
50.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
850.000.000
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Lmg Jumlah Laporan yang diselasaikan 5.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan 10.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kab. Lmg Jumlah buku/dokumen yg diseleseikan 10.000.000
Forum OPD Kab. Lmg Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 10.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan 30.000.000
Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab. Lmg Jumlah dokumen yang diselasaikan 5.000.000
Pembuatan Profil Kesehatan Kab. Lmg jumlah dokumen profil yang dibuat 45.000.000
Peningkatan Petugas Tentang Simpustronik Kab. Lmg
jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik
50.000.000
Aplikasi Data Sik Secara Elektronik Kab. Lmg
Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan / E-Health
210.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang difasilitasi 450.000.000
Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah
Kab. Lmg Jumlah Responden yang di Survey 25.000.000
45
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
5 Program Sumber Daya Kesehatan
Persentase penyediaan obat essensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah
67.228.500.000
Persentase ketersediaan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standart Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kab. Lmg Jumlah Obat yang di adakan 8.000.000.000
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Obat dan Pembekalan
32.500.000
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat PKD di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang di Monitoring 32.500.000
Pengadaaan Puskesmas Keliling Kab. Lmg Jumlah Pusling di adakan 5.600.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Kab. Lmg Jumlah alkes yg diadakan 16.342.500.000
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak (Peng. Mobil Sehat)
Kab. Lmg jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
24.596.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kab. Lmg Jumlah Alkes yang diadakan 12.000.000.000
Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi Dan Kalibrasi Alat - Alat Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah alat-alat kesehatan di Puskesmas yang dikalibrasi
350.000.000
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Lmg
Jumlah puskesmas pejabat fungsional yang dilatih
100.000.000
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Kab. Lmg
Jumlah puskesmas nakes teladan yang diseleksi
75.000.000
Pemandirian dan pemantapan internsip Kab. Lmg
Jumlah internsip yang lulus sesuai standart
50.000.000
Binwas mutu tenaga kesehatan Kab. Lmg
Jumlah ijin kerja dan ijin praktek nakes yang divisitasi dan diterbitkan
50.000.000
6 Program Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan 83.279.954.500
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Yankes Kab. Lmg
Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev (Yankes primer, Puskesmas RS berkualitas, Batra)
90.000.000
Pelayanan Rawat Jalan Gratis Di Puskesmas Kab. Lmg
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RJG
797.334.500
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Swasta Dan Praktek Perorangan
Kab. Lmg Jumlah sarkes swasta yg sesuai standar mutu
50.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan JKN
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang menerima Dana JKN
66.275.000.000
Pelayanan Rawat Inap Gratis Kelas III Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan RIG
1.925.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan JKN Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev
55.000.000
Kunjungan Puskesmas Keliling Di Desa Terpencil/Desa Perbatasan
Kab. Lmg Jumlah kunjungan Pusling yg melakukan pelayanan di desa perbatasan
168.000.000
Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasoinal (PHBN)
Kab. Lmg Jumlah Pelaksanaan PHBN yang dilakukan
150.000.000
Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Kab. Lmg Jumlah sarkes (RS) yang sesuai standart 50.000.000
Peningkatan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Kab. Lmg Jumlah kecamatan/puskesmas rawan bencana yang ditangani di wilayah rawan bencana
75.000.000
Peningkatan mutu perizinan sarana kesehatan tradisional dan praktek perorangan
Kab. Lmg Jumlah yankestrad yang disurvei dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
75.000.000
Sosialisasi peningkatan asuhan mandiri di Puskesmas dan Masyarakat
Kab. Lmg Jumlah kader dan petugas yankestrad yang diberikan sosialisasi
100.000.000
Pembinaan hatra yang menyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional
Kab. Lmg jumlah penyehat tradisional (Hatra) yang dilakukan pembinaan
50.000.000
Penilaian Kinerja Puskesmas Kab. Lmg
Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja
45.450.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan menuju akreditasi
1.237.170.000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya
Kab. Lmg Jumlah Penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas
4.500.000.000
46
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kab. Lmg jumlah puskesmas yg mendapatkan pelayanan kesehatan
7.637.000.000
7
Program Kesehatan Masyarakat
Cakupan posyandu aktif 38.428.243.900
Persentase rumah tangga sehat
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan
Pengembangan Desa Siaga Aktif Kab. Lmg
Jumlah pertemuan desa siaga aktif yang mengalami peningkatan
55.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyandu Kab. Lmg
Jumlah kader posyandu yang dilakukan pembinaan
150.000.000
Pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehatan sekolah
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelatihan dokter kecil
33.000.000
Pengembangan Media Promosi Kesehatan Kab. Lmg Jumlah media promosi kesehatan 82.500.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pos Pelayanan Terpadu
Kab. Lmg jumlah posyandu yang melaksanakan pelayanan
7.675.250.000
Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada Kab. Lmg Jumlah SBH yang ditingkatkan stratanya 60.000.000
Pengembangan desa ber PHBS dan Keluarga Sehat (KS)
Kab. Lmg Jumlah Desa/Puskesmas yang ber-PHBS 25.000.000
Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas Kab. Lmg
Jumlah petugas promkes puskesmas menjadi trampil
255.000.000
Pembangunan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)
Kab. Lmg Jumlah poskestren yang trampil dan mandiri
20.000.000
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja Pedesaan
Kab. Lmg Jumlah Remaja Pedesaan yang diberikan sosialisasi
49.500.000
Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja poskesdes
Kab. Lmg Jumlah poskesdes yang ditingkatkan stratanya
50.000.000
BOK Puskesmas Kab. Lmg
Jumlah puskesmas yang menerima Dana Operasional Kesehatan
21.656.322.600
BOK Dinas Kesehatan Kab Lamongan Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang di monitoring 1.276.853.600
Pengelolaan manajemen Sistem Informasi Posyandu
Kab. Lmg Jumlah aplikasi yang dibuat 50.000.000
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kab. Lmg
Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan jampersal
2.778.057.700
Pembinaan Dan Pengawasan Air Bersih Dan Depo Air Minum
Kab. Lmg Jumlah depo Air Minum dan Air Bersih yang dibina dan di awasi
30.000.000
Pengolahan Limbah Medis Padat Kab. Lmg
Jumlah puskesmas yang dilakukan pengolahan limbah medis padat
300.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defection Free (Odf)
Kab. Lmg Jumlah Desa ODF yang difasilitasi 75.000.000
Pengembangan Program Kabupaten Sehat Kab. Lmg
Jumlah tatanan yang digunakan untuk penilaian kabupaten sehat
225.000.000
Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji
Kab. Lmg Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kebugarannya
30.000.000
Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja Kab. Lmg Jumlah UKK yang dibina 30.000.000
Pemeriksaan sampel udara dan pemeriksaan sampel air badan air
Kab. Lmg Jumlah sampel udara dan air badan air yang diperiksa
100.000.000
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kab. Lmg Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang di lakukan pembinaan
30.000.000
Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makanan Dan Minuman
Kab. Lmg Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa
100.000.000
Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek Kabupaten
Kab. Lmg Jumlah Puskesmas PONED yang dilakukan pembinaan
60.500.000
Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
Kab. Lmg Jumlah Petugas Bikor KB untuk telahan manajemen program kesehatan reproduksi
100.000.000
Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Kab. Lmg
Jumlah pertemuan Bikor KIA unruk telaah Program KIA
121.000.000
Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila) Kab. Lmg Jumlah petugas usia lanjut puskesmas 110.000.000
47
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Audit Maternal Perinatal Kab. Lmg
Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan AMP
50.000.000
Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Kab. Lmg Jumlah bidan yg dilatih kelas ibu hamil 55.000.000
Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara
150.000.000
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kab. Lmg
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil.
2.200.000.000
Peanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kab. Lmg Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan masalah gizi
335.260.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kab. Lmg Jumlah Desa yang disurvei KADARZI 27.500.000
Sosialisasi, Pembinaan Dan Penyuluhan Bidang Kesehatan/Kelas Gizi
Kab. Lmg Jumlah petugas yang dilatih konselor ASI 82.500.000
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase Pelayanan Kesehatan PTM 3.436.600.000
Persentase Pelayanan Kesehatan PM
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Jumlah pembelihan bahan fogging dan Jumlah Pelacakan kasus
495.000.000
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah Kab. Lmg
Jumlah anak sekolah kelas I s/d III yang diimunisasi
20.000.000
Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kab. Lmg Jumlah pelacakan penderita (TB, Diare, Kusta, Malaria, Hepatitis dan ISPA)
1.524.100.000
Peningkatan Cakupan Imunisasi Kab. Lmg Prosentase desa UCI 30.000.000
Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin Kab. Lmg
Jumlah sarana penyimpan vaksin yang diadakan
150.000.000
Pekan Imunisasi Nasional Kab. Lmg
Jumlah bayi dan anak yg diberikan imunisasi polio & campak
150.000.000
Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung
Kab. Lmg Jumlah kasus KLB yang dilacak (AFP, Campak, KLB dan Flu Burung)
60.000.000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Kab. Lmg
Jumlah penyakit tidak menular yang ditanggulangi
100.000.000
Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Kasus Difteri
Kab. Lmg Jumlah kasus PD3I yang dilacak 10.000.000
Pemeriksaan Papsmear, IVA dan Kanker Payudara
Kab. Lmg Jumlah wanita usia subur yang dilakukan pemeriksaan pasmear dan kangker payudara
175.000.000
Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan Psikiatrie
Kab. Lmg Jumlah petugas / kader kesehatan jiwa yang ditingkatkan dan dilatih
100.000.000
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Kab. Lmg
Cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
50.000.000
Pelayanan kesehatan indera Kab. Lmg Cakupan pelayanan kesehatan indera 60.000.000
Pembinaan paguyuban Tuberkulosis Paru Kab. Lmg Jumlah paguyuban yang dibina 82.500.000
Penanggulangan HIV/ AIDS Kab. Lmg Jumlah kecamatan yang difasilitasi 250.000.000
Pengadaan sarpras pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kab. Lmg Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
180.000.000
Program kesehatan haji Kab. Lmg Jamaah haji diperiksa di laboratorium
9 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Fasilitas Kesehatan
Persentase sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
74.105.000.000
Pembangunan ponkesdes :
Pembangunan poskesdes supenuh Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes karangsambigalih Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Sidobogem Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Lebakadi Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes lawangagung Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Tanjung Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sendangrejo Dsn Jagul
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sidomukti Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
48
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Pembangunan poskesdes Desa Kradenanrejo Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Desa Sewor Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan poskesdes Sukorame Kec Sukorame
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Mlati Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sepenuh Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa weru Kec Paciran Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Rumpuk Kec mantup
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Bojoasri Kec kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Tukkerto Kec Deket
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangtinggil Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sendangrejo Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Gangangtingan Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Primpen Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Cangkring Kec Bluluk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Lebakadi Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sukoanyar Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangwedoro Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Badurame Kec Turi
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sidokelar Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kedali Kec Pucuk Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa kedungmegari Kec Kembangbahu
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Gempolpading Kec Pucuk
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Dermo Kec Sarirejo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kambangan Kec Sekaran
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Karangwungu Kec Karanggeneng
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Plaosan Kec Babat
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Sogo Kec Babat Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Mojodadi Kec Kedungpring
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Pangkatrejo Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Deketagung Kec Sugio
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Kedungrejo Kec Modo
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Lawak Kec Ngimbang
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Somowinangun Kec Karangbinangun
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Genthong Kec Glagah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Pembangunan Poskesdes Desa Canditunggal Kec Kalitengah
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
49
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Pembangunan Poskesdes Desa Dagan Kec Solokuro
Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang dibangun 210.000.000
Rehab Ponkesdes Mekanderejo Kec Kedungpring Kab. Lmg Jumlah Poskesdes yang direhab 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Tenggerejo Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Brondong Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab 210.000.000
Rehab Poskesdes desa Kec Karanggeneng Kab. Lmg Jumlah Ponkesdes yang direhab 210.000.000
Renovasi Poskeskel Kelurahan jets Ds Jetis Kab. Lmg Jumlah Poskeskel yang direhab 210.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu :
Rehab Pustu Desa Daliwangun Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Desa Gondanglor Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Desa Sekarbagus Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Simbatan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Beru Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Tambak Menjangan Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Karanggeneng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sumberbanjang Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sugihrejo Kec Sukodadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Tanggungprigel Kec Glagah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Gempolpendowo Kec Glagah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab pustu Pendowokumpul Kec modo Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sumberdadi Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sungelebak Kec Karanggeneng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Pringgoboyo Kec Maduran Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Sidomlangean Kec Kedungpring Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Bulutengger Kec Sekaran Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Kendal Kec Sekaran Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Durikulon Kec laren Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Puncakwangi Kec Babat Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sukorejo Kec Karangbinangun Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sumberejo Kec Pucuk Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Tanggungan Kec Pucuk Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Jatirejo Kec Tikung Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sidomukti Kec Kemabngbahu Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu jelakcatur Kec Kalitengah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Tracal Kec Karanggeng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Bulumargi Kec Babat Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu sambangan Kec babat Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sumberbanjar Kec Bluluk Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Pendowokumpul Kec sukorame Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab pustu Sidokumpul Kec Sambeng Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Pesanggrahan Kec Laren Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Sudangan Kec Glagah Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Rehab Pustu Jompong Kec Brondong Kab. Lmg Jumlah Pustu yang di Rehab 525.000.000
Pembanguan Pustu Sambungrejo Kab. Lmg jumlah pustu yang dibangiun 525.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Rehab Puskesmas Karanggeneng Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.500.000.000
Rehab Puskesmas Deket Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.000.000.000
Rehab Puskesmas Glagah Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.000.000.000
Rehab Puskesmas Karangbinangun Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 2.000.000.000
Rehab Puskesmas Tikung Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 2.000.000.000
Rehab Puskesmas Pucuk Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.500.000.000
50
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
Rehab Puskesmas Karangpilang Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 1.500.000.000
Rehab berat Puskesmas Sumberaji Kec Sukodadi Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 2.000.000.000
Rehab UGD dan Rawat Inap Puskesmas Tlogosadang
Kab. Lmg jumlah pkm yg direhab sedang/ berat 500.000.000
Pembangunan Gedung Rawat inap (desa Sugio) Kab. Lmg Jumlah gedung rawat inap yang dibangun 1.045.000.000
Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Glagah (lantai II)
Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun 3.000.000.000
Pembangunan Gedung Terpadu (UGD, Laborat, Radiologi, Apotik, Poned dan Rawat inap ) dsa Paciran Kec Paciran
Kab. Lmg Jumlah gedung yang dibangun 10.000.000.000
Perbaikan Puskesmas Desa kaligerman Kec Karnggeneng
Kab. Lmg Jumlah perbaikan Puskesmas 70.000.000
Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas Kab. Lmg
pagar dan paving Pustu Balungwangi Kec Tikung Kab. Lmg
jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan
200.000.000
pagar pustu Kebalanpelang Kec Babat Kab. Lmg
jumlah sarana dan prasarana pkm yg dikembangkan
200.000.000
Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter Kab. Lmg
jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/berat
400.000.000
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan sarana Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
Kab. Lmg Jumlah pembangunan yang dilakukan 17.000.000.000
JUMLAH
275.686.529.400
51
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan
penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.
III.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah :
1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar
Arah kebijakan :
a. Meningkatkan sumber daya kesehatan
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan
c. Meningkatakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Renja ini disesuaikan dengan Renstra yang telah mengalami perubahan,
yaitu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021. Renstra ini disusun dengan
lebih mensinkronkan program dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh
Kementrian Kesehatan RI. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun
2019 adalah :
1. Tujuan rencana kerja : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Sasaran : Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat
III.3 Program dan Kegiatan
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis
sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya , maka disusunlah program-
program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2016-2021.
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan
maju tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
52
5. Program sumber Daya Kesehatan
6. Program Pelayanan Kesehatan
7. Program Kesehatan Masyrakat
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
9. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Fasilitas
Kesehatan
53
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta
pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima
misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, maka dapat
ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing
melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan” dan Tujuan 1 (satu)
dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu ‘’Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan yang merata serta berdaya saing”.
Sasaran ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan adalah meningkatnya
aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangan tujuan RPJMD kab
Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun
2019, adalah sebagaimana tabel berikut :
54
Tabel 4.1
Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi
Kode Program/kegiatan Program / Kegiatan Pagu anggaran Ket
Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan
Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penanggulangan penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Kab Lamongan 01 02 Program Sumber Daya Kesehatan
01 02 Pengadaan Mobil sehat 24.596.000.000
01 02 Program Pelayanan Kesehatan
01 02 Akreditasi Puskesmas 1.060.000.000
01 02 Program Kesehatan Masyarakat
01 02 Audit Maternal Perinatal 50.000.000
01 02 Telaah Kesehatan ibu dan anak 110.000.000
01 02 Pembinaan Puskesmas Poned 55.000.000
01 02 Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin 1.500.000.000
01 02 Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 25.000.000
01 02 Sosialisasi, Pembinaan & Penyuluhan Bidang Kesehatan / Kelas Gizi 75.000.000
01 02 Pengadaan Sepeda Sehat
01 02 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
01 02 22 8 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1.524.100.000
01 02 22 18 Peningkatan dan Pelatihan petugas keswa dan penanganan kegawatdaruratan psikiatrie 150.000.000
55
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pelayanan kesehatan sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan pelayanan kesehatan yang berbasis pada masyarakat,
Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-
pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru.
Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah
Program Tahunan Dinas KesehatanKabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi
dan sasaran Program Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lamongan.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas
Kesehatan Kab Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019,
RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas KesehatanKabupaten
Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Dinas KesehatanKabupaten Lamongan sehingga akan
diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten LamonganTahun 2019,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
56
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.
5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada
Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Lamongan, April 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
dr. TAUFIK HIDAYAT Pembina Utama Muda
NIP. 19630702 198903 1 012