386
GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2019

Page 2: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 3: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 4: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 5: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 6: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 7: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 8: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 9: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 10: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan
Page 11: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR......................................................................................... i

DAFTAR ISI...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1. LATAR BELAKANG ......................................................... 1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD………………… 5

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ………………………... 6

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………… 11

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.................................. 11

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

14

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH……………… 14

2.1.1.ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ………... 14

2.1.2.ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT…… 40

2.1.3.ASPEK PELAYANAN UMUM …………………… 50

2.1.4.ASPEK DAYA SAING DAERAH………………… 63

2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD........................................................

66

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH..................................

113

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH…………………………

139

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH....…………. 134

3.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN TAHUN 2017......................................

134

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019..............

138

Page 12: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

iii

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH......………… 139

3.2.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN......................................

139

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.............. 141

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah........... 141

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah................... 143

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah........... 145

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH…….... 147

4.1. VISI DAN MISI...................................…………....………. 147

4.2. TUJUAN DAN SASARAN........................………………. 152

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN.......................................... 176

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 185

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH……………. 190

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 360

BAB VI PENUTUP.....………………………………………………………. 366

Page 13: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka

mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses

pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap

menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi

sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat

mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar

memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan

kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai

lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian

tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang

bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.

Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan

dan prakiraan maju.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ini

diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan

penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan

kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2019 dilakukan melalui

pendekatan Common Goals serta kewilayahan dengan mengevaluasi

pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk

mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

Page 14: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

2

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan

yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan

penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah

yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan

pembangunan tahunan daerah;

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan

kebijakan umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran

sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi

RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu; serta

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini

dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud

dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun

berkenaan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

dapat dilihat dan dijelaskan oleh bagan berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD

Page 15: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

3

Penyusunan RKPD tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu

penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,

penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan

menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom–up dan top-down.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka

berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas

untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan

perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para

pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh

pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom–up

dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam

bentuk Dedicated Program.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan

pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal

penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan

dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun

2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Tahap persiapan penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

meliputi:

a. Penyusunan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim

Penyusun RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019;

b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk

penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai

Peraturan Perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan

dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

mencakup:

1) Pengolahan data dan informasi;

Page 16: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

4

2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;

3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;

4) Evaluasi kinerja tahun lalu;

5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

6) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;

7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan

keuangan daerah;

8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta

pagu indikatif;

9) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu

indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

1) Pendahuluan;

2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan;

4) Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

5) Rencana program prioritas daerah.

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu dilaksanakan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD

Provinsi Bengkulu Tahun 2019. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan

kesepakatan tersebut mencakup:

a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan,

prioritas dan sasaran pembangunan daerah;

b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat

kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD di Provinsi

Bengkulu;

c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah provinsi;

d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas

daerah;

e. Sinergi dengan RKP Tahun 2019

Page 17: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

5

4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD

Provinsi Bengkulu.

5. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur Bengkulu. RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang telah

ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

Provinsi Bengkulu Tahun 2019. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan

tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 untuk

memastikan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 telah disusun

berlandaskan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa

Peraturan Perundangan, antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Page 18: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

6

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2010 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran

Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2017

Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun

2019 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 mengacu dan diserasikan

Page 19: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

7

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan merupakan

penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 serta Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 juga

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019, RPJMD dan RTRW Provinsi tetangga.

Gambar 1.2.

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya adalah sebagai berikut :

A. RKPD dan RPJPD Provinsi Bengkulu

RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD

2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan pada RPJMD selain memuat visi, misi

dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021, juga

berpedoman pada visi dan misi Provinsi Bengkulu beserta arah

pembangunannya dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional

Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Provinsi Bengkulu

yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia

unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh”, ditempuh melalui 5 (lima)

misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ;

2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat;

Page 20: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

8

3. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi;

4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkelanjutan;

5. Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi.

Pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Bengkulu, fokus pembangunan

masing-masing misi diarahkan pada pemanfaatkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang

terus meningkat, yang difokuskan kepada:

1. Kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu terus meningkat sebanding

dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga

jaminan sosial. Kualitas sumberdaya manusia terus membaik ditandai

oleh meningkatnya kualitas relevasi pendidikan, termasuk yang berbasis

keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan

yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat; meningkatnya kesejahteraan gender; meningkatnya tumbuh

kembang optimal, serta, kesejahteraan dan perlindungan anak;

tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya

dan karakter bangsa.

2. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang semakin mantap

dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan

pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan

perekonomian secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi

dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh

meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta

semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di

seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Peningkatan pemantapan pembangunan kelembagaan dan kapasitas

antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan

pemerintahan dan disertai partisipasi aktif masyarakat dalam

penanggulangan bencana alam.

Page 21: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

9

3. Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat,

terutama industri rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi

pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;

terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya

kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya

pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri

serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong

peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan

teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang

ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi;

peningkatan pasokan tenaga listrik yang lebih optimal dan efisien sesuai

kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi

perdesaan dapat teratasi dengan baik; terselenggaranya pelayanan pos

dan telematika yang efisien; terwujudnya konservasi sumber daya air

yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan

pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air

minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu,

pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan,

terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu,

pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan

sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena

didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan

berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong

terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

5. Pembangunan kelembagaan politik dan hukum terus ditingkatkan dan

diupayakan dalam rangka terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh

dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan

penegakan hak-hak asasi manusia; peningkatan pembangunan tata

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan

hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral lebih ditingkatkan demi

terwujudnya masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan

demokratis.

Page 22: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

10

B. RKPD dengan RTRW Provinsi Bengkulu

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola

dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang

berkaitan pemanfaatan ruang.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka

pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kebijakan penataan ruang Provinsi Bengkulu sesuai dengan RPJPD Tahun

2012-2032 dalam rangka mendukung capaian RPJMD Provinsi Bengkulu

Tahun 2016-2021 dilakukan untuk :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi

dan budaya ke seluruh wilayah provinsi;

2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta

mengurangi resiko bencana alam;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan;

4. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya

dukung lahan;

5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian

wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;

6. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;

7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah

sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta

sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar

kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota

lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu

kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki

hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan

daerah.

Page 23: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

11

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 setiap tahunnya

akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai

suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang

memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat

Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Bengkulu yang

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2019. Maksud dan Tujuan penyusunan serta penetapan RKPD Provinsi

Bengkulu mencakup sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA PD;

4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan

APBD;

5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah,

mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah,

mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja

pelayanan OPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada

DPRD dan LPPD kepada masyarakat; serta

6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada

Pemerintah Pusat.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RKPD

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Page 24: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

12

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dengan dokumen-dokumen

perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

berjalan dan Realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas

pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat

Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang

bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang

ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah

kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan

program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta

permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada

tahun rencana.

Page 25: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

13

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah..

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran

pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas Pembangunan

Mengemukakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana

yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah

(RPJMD) tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang kebijakan pembangunan dikabupaten/kota

yang dilengkapi dengan target indikator makro setiap kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas

harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Page 26: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

14

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada

awalnya, Provinsi Bengkulu merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi

Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali

pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota,

akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan

Kabupaten Kepahiang, serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), maka Provinsi

Bengkulu terdiri dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dan 128(seratus dua

puluh delapan) Kecamatan.

Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan

langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di

bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan

yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah

yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau

Sumatera pada garis lintang2°16´ - 3°31’ LS dan garis bujur 101°1´ - 103°41’

BT,sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat

2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.

3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

4. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Page 27: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

15

Adapun luas wilayahnya sendiri mencapai ± 32.365,6 Km² dengan luas daratan ±

20.030,5 Km² dan luas perairan (laut) mencapai ± 12.335,2 Km² dengan panjang garis

pantai mencapai ±525 Km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuniseperti

Pulau Enggano, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Pulau Dua, Pulau

Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu, Pulau Mega dan Pulau Tikus.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/ kota Luas darat (km²) Luas Laut(km²)

1 Bengkulu Selatan 1.218,5 307,7

2 Rejang Lebong 1.506,8 0,0

3 Bengkulu Utara 4.392,96 1.495,93

4 Kaur 2.547,0 606,0

5 Seluma 2.461,5 422,7

6 Mukomuko 4.143,7 862,2

7 Lebong 1.672,2 0,0

8 Kepahiang 713,1 0,0

9 Kota Bengkulu 151,7 387,6

10. Bengkulu Tengah 1.223,94 622,27

Jumlah 20.030,5 12.335,2

Sumber :RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032

Berdasarkan luas wilayah,Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang paling

luas yang mencapai 4.392,96Km², atau sebesar 21,93% dari total wilayah Provinsi

Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi

Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi dan memiliki wilayah terkecil.

Page 28: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

16

Gambar 2.1

Peta Administratif Provinsi Bengkulu

Sumber : RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032

Provinsi Bengkulu terdiri dari 128 Kecamatan dan 1.515 Desa/Kelurahan. Jumlah

Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Provinsi Bengkulu Tahun 2016

No Kabupaten/Kota Ibu Kota Kecamatan Desa/Kelurahan

1 Bengkulu Selatan Manna 11 159

2 Rejang Lebong Curup 15 156

3 Bengkulu Utara Arga Makmur 19 220

4 Kaur Bintuhan 15 195

5 Seluma Tais 14 202

6 Mukomuko Mukomuko 15 152

7 Lebong Muara Aman 12 104

8 Kepahiang Kepahiang 8 117

9 Bengkulu Tengah Karang Tinggi 10 143

10 Kota Bengkulu Kota Bengkulu 9 67

J u m l a h 128 1.515

Sumber :Bengkulu Dalam Angka Tahun, 2017.

Page 29: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

17

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur

dari Utara ke Selatan.Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung,

dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari

ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar +50 Km.Dataran tinggi merupakan bagian

dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif

memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai +525 Km. Wilayah Provinsi

Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude)

berkisar antara 0-1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di

sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau

berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha

yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan

dataran aluvium;

b. Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha

yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan

peralihan dari aluvium ke perbukitan;

c. Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha

yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;

d. Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha

yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten

Kaur yang merupakan Taman Nasional;

e. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664

ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman

Nasional;

f. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630

ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit

barisan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur;

g. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338

ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.

Page 30: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

18

Gambar 2.2

Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu

Sumber :Bengkulu Dalam Angka Tahun, 2017.

Pada tahun 2016, total luas areal hutan di Provinsi Bengkulu adalah 924.630,77 hektar

yang terdiri atas: hutan lindung seluas 250.749,96 ha, suaka alam seluas 462.964,33 ha,

hutan produksi terbatas seluas 173.280,03 ha, hutan produksi tetap seluas 25.871,7 ha

dan hutan fungsi khusus seluas 11.762,75 ha. Komoditas hasil hutan Provinsi Bengkulu

adalah kayu bulat dan kayu gergajian.

Page 31: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

19

Tabel 2.3 Luas Hutan Menurut Fungsinya Dan Kabupaten/Kota (Ha)

Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Uraian

Kabupaten/Kota - Regency/Municipality

Bengkulu

Selatan

Rejang

Lebong

Bengkulu

Utara Kaur Seluma Mukomuko Kepahiang Lebong

Bengkulu

Tengah

Kota

Bengkulu

A. Kawasan Swaka

Alam/Pelestarian Alam

594,7 32.492,4 89.854,53 66.560,9 6.163,7 150.817,5 8.456,9 101.282,7 4.957,8 1.783,2

- Taman Nasional 0 25.813,9 72.973,56 66.483,1 0 148.649,9 0 98.404,1 0 0

- Cagar Alam 0 0,6 2.656,91 0 748,6 124,1 8,8 154,1 3,7 610,6

- Taman Wisata Alam 8,7 6.677,9 6.469,27 77,8 0 2.043,5 8.448,1 2.724,5 0 1.172,6

- Taman Buru 0 0 7.754,79 0 5.415,1 0 0 0 3.792,4 0

- Taman Hutan Raya 586 0 0 0 0 0 0 0 1.161,7 0

B. Hutan Lindung 32.756,2 20.830,4 40.821,36 44.584,1 66.527,6 0 9.245 17.557,6 18.427,7 0

C. Hutan Produksi

terbatas

14.244,6 125,4 45.306,93 31.565,4 15.708,6 63.356,2 0 46,7 2.927,2 0

D. Hutan Produksi Tetap 1.704,2 0 9.762,6 2.069,4 0 11.318,8 0 0 1.017,7 0

E. Konversi 0 0 8.877,25 0 0 2.885,5 0 0 0 0

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.

Page 32: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

20

2.1.1.2.Potensi Pengembangan Wilayah

A.Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena

merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2016 rata-rata produksi/Ha padi

mencapai 4,33 ton/ha dan tahun 2017 sebesar sebesar 4,39 ton/ha. Untuk total produksi

tahun 2016 sebesar sebesar 642.753 ton dan tahun 2017 sebesar 704.492 ton.

Tabel 2.4

Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang menurut Kabupaten/Kota,

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dan Tahun 2017

Kabupaten/

Kota

Padi Sawah

Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)

2016 2017 2016 2017

Bengkulu Selatan 18.554 20.000 81.459 89.282

Rejang Lebong 21.962 22.881 85.917 93.221

Bengkulu Utara 26.934 24.344 101.154 96.569

Kaur 12.050 11.695 50.699 51.997

Seluma 23.943 23.771 94.786 97.212

Mukomuko 14.930 14.997 82.270 82.954

Lebong 9.727 11.975 51.592 66.119

Kepahiang 11.423 13.526 52.256 55.804

Bengkulu Tengah 7.615 15.409 34.154 63.844

Kota Bengkulu 1.862 1.732 8.466 7.489

Provinsi Bengkulu

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2018.

B. Perkebunan

Selain pertanian tanaman pangan, perkebunan juga merupakan salah satu sub sektor

penyumbang PDRB yang cukup besar di Provinsi Bengkulu. Dukungan luas wilayah dan

kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan

wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh

perusahaan pemerintah (Perkebunan Besar Negara) dan swasta (Perkebunan Besar

Swasta), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang

dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain- lain. Pada tahun 2015, kelapa

sawit dengan produksi sebesar 451.919 ton atau 73,42 %, karet dengan produksi sebesar

88.476 ton atau 14,37 %, dan kopi robusta dengan produksi sebesar 55.168 atau 8,96%

ton.

Page 33: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

21

Tabel 2.5

Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Swasta Menurut Lokasi Komoditi dan Keadaan Tanaman

Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016

Lokasi

Komoditi

Keadaan Tanaman (Ha)

Produksi (ton)

Produksi Rata-

Rata (ton/Ha) TBM TM TTM Jumlah

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Bengkulu Utara Kelapa Sawit 2.739 2.690 18.139 18.139 - 49 20.787 20.878 74.188 74.200 4,09 4,09

Karet 1.178 1.178 3.299 3.299 - - 4.477 4.477 5.262 5.264 1,59 1,59

Seluma Kelapa Sawit 1.454 1.404 6.375 6.425 - - 7.829 7.829 24.964 25.100 3,91 3,90

Bengkulu Tengah Kelapa Sawit 1.762 1.762 10.635 10.635 - - 12.397 12.397 34.702 34.700 3,26 3,26

Mukomuko Kelapa Sawit 8.884 8.884 31.251 31.251 296 296 40.431 40.431 125.879 125.879 4,02 4,02

Karet 409 489 1.560 1.560 - - 2.0049 2.049 2.546 2.549 1,63 1,63

Kaur Kelapa Sawit 1.164 11.055 350 500 - - 1.514 11.555 1.053 1.504 3,01 3,01

Rejang Lebong Teh 268 268 141 141 - - 1.514 409 214 214 1,51 1,51

Lebong Kopi Arabika 5 5 192 192 208 208 405 405 144 140 0,75 0,72

Kepahiang Teh - 67 539 544 275 270 814 881 1.102 1.105 2,04 2,03

Provinsi Bengkulu Total 17.943 27.802 72.481 72.686 779 823 91.203 101.311 270.054 270.655

Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2017

Page 34: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

22

Dari data produksi perkebunan besar swasta per kabupaten terlihat bahwakomoditi

kelapa sawit paling besar di produksi di Kabupaten Mukomuko yaitu pada tahun

2015sebesar 125.879ton dan pada tahun 2016 sebesar 125.879 tonsedangkan

diKabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015sebesar 74.188 ton dan pada tahun 2016

sebesar 74.200 ton. Untuk komoditi karet paling besar diproduksi di Kabupaten Bengkulu

Utara yaitu pada tahun 2015sebesar 5.262 ton dan tahun 2016 sebesar 5.264 tonserta di

Kabupaten Mukomuko pada tahun 2015sebesar 2.546 ton dan pada tahun 2016 sebesar

2.549 ton.

Tabel 2.6 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut

Kabupaten/Kota, Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016

Kabupaten/Kota Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)

2015 2016 2015 2016

Bengkulu Selatan 24.264 24.452 40.854 21.186

Rejang Lebong 35.686 35.682 21.305 21.102

Bengkulu Utara 75.157 75.256 102.380 102.340

Kaur 24.479 33.215 21.335 21.690

Seluma 68.850 68.835 100.135 99.821

Mukomuko 110.288 110.969 282.242 285.654

Lebong 26.195 26.403 8.098 7.652

Kepahiang 33.253 33.238 22.120 22.076

Bengkulu Tengah 25.429 25.439 27.871 28.154

Kota Bengkulu 2.213 2.220 6.586 5.778

Provinsi

Bengkulu

434.101 435.723 637.969 615.455

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.

Dari data per kabupaten/kota, produksi perkebunan rakyat terbesar ada di Kabupaten

Mukomuko yaitu pada tahun 2015sebesar 282.242 ton dan tahun 2016 sebesar 285.654

ton, diikuti Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015sebesar 102.380 tondan tahun

2016 sebesar 102.340ton. Selanjutnya Kabupaten Seluma pada tahun 2015sebesar

100.135ton dan tahun 2016 sebesar 99.821.

C. Pertambangan dan Industri

Subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor

pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu.

Page 35: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

23

Selama waktu 2000-2016 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata

berkisar antara 3% - 4% per tahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam

perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang

terkandung di bumi Provinsi Bengkulu.

Batubara merupakan bahan tambang unggulan pada subsektor pertambangan di Provinsi

Bengkulu. Pada tahun 2016,produksi batubara di Provinsi Bengkulu mencapai 3,16 juta

ton, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,54 juta ton dan tahun 2014

sebesar 6,29 juta ton. Sedangkan volume penjualan juga mengalami penurunan selama 3

tahun terakhir dimana volume penjualan tahun 2014 sebesar 5,6 juta ton, turun menjadi

4,85 juta ton tahun 2015 dan turun lagi menjadi 4,27 juta ton tahun 2016.

Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batubara, pasir besi, serta emas dan

mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi tambang batubara berada di Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah danKabupaten Seluma. Di Kabupaten

Bengkulu Utara kegiatan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti

Kecamatan Ketahun, Kecamatan Batik NaudanKecamatan Lais.Sementara di Kabupaten

Bengkulu Tengah eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Air Napal,

Kecamatan Karang Tinggidan Kecamatan Taba Penanjung. Di Kabupaten Seluma

eksplorasi batubara berada di wilayah kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma

danKecamatan Talo.Di Kabupaten Bengkulu Selatan eksplorasi batubara berada di

wilayah Kecamatan Kedurang. Di Kabupaten Kaureksplorasi batubara berada di wilayah

Kecamatan Kaur Utara.

Kegiatan pertambangan pasir besi di Provinsi Bengkulu, pada umumnya terdapat di

kawasan pantai barat yang tersebar di beberapa wilayah di masing-masing Kabupaten.

Sedangkan untuk potensi tambang emas dan mineral pengikutnya (dmp), telah

dikeluarkan beberapa SIPP (Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan) di Kabupaten

Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong,

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

D. Kelautan dan Perikanan

Subsektor perikanan memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini

disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke

Samudera Hindia dengan panjang pantai ±525 Km, dengan luas Laut Teritorial sebesar

11.667,6 km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu batas jarak 12-200

mil laut dari pantai dengan luas sebesar 194.460 km2.

Page 36: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

24

Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia

menunjukkan besarnya potensi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap pada

tahun 2016 sebesar 65.749 ton,turun dari produksi perikanan tahun

2015sebesar65.827ton. Sedangkan total rumah tangga perikanan tahun 2016 sebanyak

16.437 rumah tangga turun dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 17.001.

Sementara itu, usaha budidaya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di

Provinsi Bengkulu pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan

perairan umum lainnya. Adapun luasnya mencapai 50.867,5 ha yang tersebar di

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten

Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong,

serta Kabupaten Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di

Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko mencapai 14.106,25 ha, dan di

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Kaur seluas 19.545

ha. Sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten

Lebong mencapai 10.000 ha.

Tabel 2.7

Produksi dan Rumah Tangga NelayanProvinsi Bengkulu Tahun 2015 dan 2016

No

Usaha

Perikanan

Produksi (Ton) Nilai (juta Rp)

Rumah

Tangga

Nelayan

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 Perikanan

Laut

62.290 62.213 1.345.008 1.383.751 7.583 7.583

2 Perairan

Umum :

1.769 1.790 48.899 49.335 4.709 4.427

a Sungai

1.106 1.122 31.478 31.923 3.869 3.869

b Waduk

201 207 5.143 5.266 291 254

c Danau

80 70 2.485 2.159 296 51

d Rawa

381 389 9.793 9.986 253 253

Jumlah

65.827 65.791 1.442.806 1.482.420 17.001 16.437

Sumber : Bengkulu dalam Angka 2017

Page 37: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

25

E. Pariwisata dan Budaya

Sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu pada dasarnya cukup potensial untuk

dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun

demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu

relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi

Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama

menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati

sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel tahun 2016 sebanyak 60 hotel

terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.

Berikut ini merupakan beberapa objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu adalah

sebagai berikut: Kota Bengkulu; (1) Pantai Panjang (2) Danau Dendam Tak Sudah (3)

Tapak Padri & Pantai Jakat, (4) Benteng Marlborough, (5) Rumah Peninggalan Bung

Karno, (6) Monumen Parr & Hamilton (7) Makam Sentot Ali Basya (8) Masjid Jamik.

Kabupaten Rejang Lebong; (1) Telaga 7 Warna (2) Air Terjun &Air Panas Suban, (3)

Bukit Kaba. Kabupaten Lebong (1) Danau Tes. Kabupaten Bengkulu Utara; (1) Pantai

Lais, (2)Air Terjun Kemumu, (3) Taman Nasional Kerinci Seblat, (4) Air Terjun 9 Tingkat,

(5) Danau Gedang, (6) Peninggalan Kerajaan Balai Buntar. Kabupaten Bengkulu Selatan;

(1) Pantai Pasar Bawah, (2) Danau Ulu Seginim, (3) Pantai Gunung Perak Mutiara

Kedurang, (4) Air Sungai Manna. Kabupaten Mukomuko; (1) Pantai Indah, (2) Bendungan

Air Manjunto. Kabupaten Kaur; (1) Pantai Muara Kedurang, (2) Pantai Linau. Kabupaten

Seluma; (1) Air Terjun Batu Bekinyau, (2) Bendungan Seluma, (3) Pantai Seluma.

Kabupaten Kepahiang; (1) Air Terjun Curug Embun Kabawetan, (2) Kebun Teh

Kabawetan, (3) Cagar Alam Bunga Rafflesia. Kabupaten Bengkulu Tengah; (1) Pantai

Sungai Suci

Saat ini jenis wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun

domestik adalah wisata budaya berupa perayaan Tabot yang setiap tahunnya

diagendakan pemerintah daerah dengan acara puncaknya setiap tanggal 10 Muharam

Tahun Hijriah.Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan

dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/ instansi terkait

melalui program multi years seperti penataan kawasan wisata pantai panjang, berupa

pembuatan jalan dua jalur, jogging track, sea wall, sunset deck, gazebo, revitalisasi objek

wisata sejarah, panggung terbuka, sport center, view tower, mess pemda, marina, dan

lain-lain.

Page 38: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

26

2.1.1.3.Wilayah Rawan Bencana

Secara geomorfologi Provinsi Bengkulu mempunyai empat karakter utama yaitu dataran

pantai yang membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, dataran

alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan

dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi

ini, maka Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama untuk

pulau-pulau kecil yang berada di Samudera Hindia seperti Pulau Enggano, Pulau Merbau,

Pulau Tapak Balai dan lain-lain.

Tabel 2.8

Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu

NO JENIS BENCANA LOKASI KETERANGAN

1 Banjir (Rawan

Banjir)

Kota Bengkulu Muara Bangkahulu,

Bengkulu Utara Talang Empat

Mukomuko Mukomuko Utara

Lebong Lebong Selatan, Lebong Tengah

Kepahyang Bermani Ilir

Seluma Ilir Talo, Sukaraja dan Air Periukan.

Kaur Kaur Selatan, Nasal, Tanjung Iman

2 Tanah longsor Bengkulu Utara Pagar Jati, Taba Penanjung, Karang Tinggi

Mukomuko Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok

Suguh

Rejang Lebong Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding,

Lebong Lebong Selatan, dan Lebong Atas

Kepahyang Bermani Ilir

Seluma Ulu Talo, Talo, Seluma Utara dan Lubuk

Sandi

Bengkulu Selatan Pino Raya, Ulu Manna, Kedurang Ilir

Kaur Nasal, Tanjung Iman, Tanjung Kemuning

3 Gunung Berapi Rejang Lebong Gunung Kaba

Lebong Gunung Belerang

4 Gempa bumi Gempa mengguncang pada tanggal 20 Juni

2000 sekitar pukul 23.38 WIB kekuatan 7,3

SR dan hari Rabu tanggal 12 September

2007 sekitar pukul 18.10 WIB.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2010-2030

Page 39: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

27

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan prioritasnya yaitu mengurangi dampak

bencana dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengurangi

kerentanan bencana dan meningkatkan kapasitas untuk menanggapi bencana alam, yang

didukung oleh Bappenas dan UNDP melalui program kerjasama SCDRR (Safer

Communities Through DisasterRisk Reduction). Dalam rangka program BDRM (Bengkulu

Disaster RiskMapping), Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk tim kerja multi-

stakeholder sebagai ‘pemain’ utama, yang dibantu oleh tim ahli dari Swisscontact sebagai

‘pelatih’. Tim kerja multi-stakeholder ini terdiri atas perwakilan dari pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota, DPRD, masyarakat, sektor swasta, lembaga perguruan tinggi dan

media massa.

Berdasarkan masukan dari tim kerja multi-stakeholder, telah disiapkan peta detail tentang

risiko bencana yang dipresentasikan dalam atlas. Tipe-tipe bencana yang terkait dengan

Provinsi Bengkulu adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting

beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kebakaran hutan. Untuk

masing-masing tipe bencana, juga telah disiapkan peta tematis yang meliputi Peta

Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko. Peta risiko bencana ini

berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk menyiapkan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 berjumlah 1.904.793 jiwa

sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 1.874.900.Kepadatan rata-ratanya 91 jiwa/meter

persegi dan tingkat pertumbuhan penduduk kurun waktu tahun 2011-2016 sebesar 1,70%

per tahun di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,40 %.

Page 40: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

28

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota Tahun 2012 – 2016

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Bengkulu Selatan 147.106 148.854 150.601 152.200 153.930

2. Rejang Lebong 251.201 253.020 254.583 256.100 257.498

3. Bengkulu Utara 270.216 275.858 281.699 287.400 293.099

4. Kaur 111.405 112.894 114.398 115.800 117.269

5. Seluma 178.888 181.242 183.420 185.600 187.807

6. Mukomuko 164.603 168.654 172.882 177.100 181.343

7. Lebong 103.505 105.421 107.296 109.200 111.063

8. Kepahiang 128.179 129.706 131.016 132.400 133.703

9. Bengkulu Tengah 102.403 104.179 106.017 107.800 109.593

10. Kota Bengkulu 326.219 334.529 342.876 351.300 359.488

JUMLAH 1.783.725 1.814.357 1.844.788 1.874.900 1.904.793

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2017

Hasil analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi

Bengkulu terhadap Bonus Demografi menggunakan proyeksi Penduduk dari Sensus

Penduduk tahun 2010, Provinsi Bengkulu telah memasuki apa yang disebut dengan

Bonus Demografi tahun 2015 dan pada masa tahun tersebut di proyeksikan fertilitas pada

2,3 rata-rata anak per Wanita Usia Subur dan akan memasuki masa Window Of

Opportunity pada tahun 2026 suatu kondisi dimana wilayah bersangkutan masyarakatnya

maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera , rentang masa panjang dari 2015 sampai

tahun 2026 harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan berwawasan

kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi

catatan garapan serius bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu.Pada tahun 2029 akan

terjadi peledakan penduduk usia lanjut (Lansia) atau Population Aging Explosionsuatu

kondisi yang tidak menguntungkan bilamana Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dapat

memperbaiki kondisi terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2013 hasil olahan BKKBN sebesar 2,38 denganAge

Spesific Fertility Rate(ASFR) pada kelompok umur muda yaitu kelompok umur 15 – 19

tahun jumlah anak dilahirkan sebesar 43, tertinggi di Kabupaten Seluma dan Bengkulu

Tengah masing-masing 74 dan 69, terendah Kota Bengkulu sebesar 8, pada kelompok

umur 25 – 29 tahun sebesar 133, kelompok 30 – 34 sebesar 101, pada kelompok umur

35 – 39 tahun sebesar 57, kelompok umur 40 – 44 tahun sebesar 17 dan kelompok umur

45 – 49 tahun sebesar 3.

Page 41: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

29

Tingginya anak dilahirkan pada kelompok 15 – 19 tahun disebabkan oleh Usia Kawin

Pertama 19,57 tahun dan Usia kawin Pertama dibawah 14 tahun sebesar 2,99%, Usia

kawin Pertama 15 – 16 tahun sebesar 15,74%, Usia Kawin Pertama 17 – 18 tahun

sebesar 24,77%.

2.1.1.5.Struktur Ruang dan Pola Ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, meliputi: a) sistem perkotaan; b) sistem jaringan trasportasi; c) sistem jaringan

energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumberdaya air; f) sistem

prasarana lingkungan.

A.1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan tata ruang Provinsi Bengkulu,

maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2032 terdiri dari

1 (satu) kota PKNp yaitu ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu yang

dipromosikan menjadi PKN, 3 (tiga) kota PKW, 3 (tiga) Kota PKL yang diusulkan menjasi

PKWpromosi(PKWp) dan 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Lokal Kota PKL. Sistem

Perkotaan fungsional wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan memiliki 3 (tiga) hirarki pusat

pelayanan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Nasional promosi(PKNp) yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi

Bengkulu dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini

terletak di kawasan perkotaan Bengkulu (Bengkulu, Sungai Hitam, Betungan dan

Nakau). Pengembangan Kota Bengkulu dan sekitarnya ini dipromosikan sebagai

pusat pelayanan primer.

2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah

Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas

yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,maka ada 3 (tiga) Pusat

Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu Kota Curup(ibukota Kabupaten Rejang

Lebong), Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Mukomuko ibukota

Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, selain PKW yang sudah ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka ibukota-ibukota kabupaten yang

merupakan hasil pemekaran dan saat ini berstatus sebagai PKL dipromosikan dalam

perencanaan Provinsi Bengkulu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjadi

PKWp yaitu Kota Kepahiang, Arga Makmur dan Bintuhan.

Page 42: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

30

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang

dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini

terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien

sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan

berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu

hingga akhir tahun perencanaan adalah meliputi Kota Ipuh di Kabupaten Mukomuko;

Ketahun dan Malakoni(Pulau Enggano) di Kabupaten Bengkulu Utara; Karang Tinggi

di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong; Dan

selanjutnya Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang, Kota Muara Aman di Kabupaten

Lebong, Kota Tais di Kabupaten Seluma, Kota Linau di Kabupaten Kaur dan Kota

Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan;

A.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas: a) Sistem jaringan

transportasi darat; b) Sistem jaringan transportasi laut; c) Sistem jaringan transportasi

udara; d) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

1. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Lintas Barat serta jaringan jalan

penghubung yang berfungsi menghubungkan Jalan Lintas Barat dengan Jalan Lintas

Tengah Sumatera, yaitu:

a. Pemantapan jaringan jalan arteri primer meliputi Nakau-Batas Kota Kepahiang,

Jalan Santoso, Jalan Lintas Bengkulu di kepahiang, Batas Kota Kepahiang – SP

Taba Mulan – Batas Kota Curup, Jalan Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan A. Yani,

Curup – S. Nangka, SP. Nangka – Batas Prov. Sumsel;

b. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 yang berfungsi sebagai jaringan

jalan penghubung mulai dari Manna-Batas Provinsi Sumsel;

c. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 dan 3 yang berfungsi sebagai

jaringan jalan penghubung mulai dari Tanjung Iman – Muara Sahung, Muara

Sahung – Air Tembok.

2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan

yaitu yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi

ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung – Muara Dua – Muara Sahung – Datar

Lebar – Batu Ampar – Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar – Padang Capo

– Lubuk Sini – Pelajau – Lubuk Durian – Gunung Selan – Giri Mulya – Dusun Baru –

Napal Putih – Suka Merindu – Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang – Bunga

Tanjung – Lubuk Saung – Lalang Petai – Lubuk Pinang – Batas Sumatera Barat.

Page 43: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

31

3. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu ruas jalan yang menghubungkan

Linggau-Curup – Bengkulu dan Bengkulu Outer Ring Road (BORR).

4. Pengembangan dan pemberdayaan sistem terminal meliputi terminal regional tipe A

dan terminal regional tipe B serta pengembangan angkutan massal perkotaan.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau

pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan

pelabuhan pengumpan.Untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah,

pengembangan dilakukan melalui:

a. Meningkatkan pelabuhan pengumpul Pulau Baai yang direncanakan menjadi

Pelabuhan Utama

b. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan linau yang

direncanakan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan Malakoni dan Bantal

direncanakan menjadi pelabuhan pengumpan serta beberapa titik pengembangan di

pesisir pantai barat.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas:

a. Pengembangan bandar udara Fatmawati Soekarno sebagai bandar udara pengumpul

dan bandara evakuasi saat bencana alam

b. Pendayagunaan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano sebagai bandar

udara pengumpan

c. Pengembangan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano untuk

mendukung aktivitas perkebunan, untuk menunjang kegiatan pariwisata, untuk navigasi

dan mitigasi bencana.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta

keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan melalui :

a. Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri

dan sinergi dengan pelabuhan Pulau Baai dan Linau yaitu jalur jaringan kereta api Kota

Padang-Bengkulu dan jalur jaringan kereta api Tanjung Enim – Linau.

Page 44: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

32

b. Pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang memperkuat posisi

jaringan kereta api Bengkulu dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api

Trans Sumatera ( Trans Sumatera Railways), perbatasan Provinsi Sumatera Barat-

Kota Bengkulu – perbatasan Provinsi Lampung.

A.3. Rencana Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi:

a. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi;

b. Pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong

Simpang, Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi;

c. Pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Bumi (PLTPB) Hulu Lais;

d. Pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

di Napal Putih;

e. Pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air

Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim.

Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus

pulau serta daerah terpencil dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit

tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih

mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya.

A.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri dari

sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat

pertumbuhan. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok

wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.

A.5 Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang

antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur,

Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten

Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengembangan sarana atau prasarana

sumber daya air, yaitu pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi Bendung

Mukomuko Kiri, Bendung Air Manjuto, Bendung Air Kesubun, Bendung Air Lais Kurotidur,

Bendung Air Seluma, Bendung Air Selebang Kedurang, dan Bendung Batutegi.

Page 45: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

33

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang meliputi pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan

budidaya.

B.1 Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pengelolaan kawasan lindung, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung, letaknya tersebar dan terdiri dari Hutan Lindung Bukit Raja

Mendara dengan luas kurang lebih 63.294 ha, Hutan Lindung Bukit Sanggul dengan

luas kurang lebih 70.924 ha, Hutan Lindung Bukit Riki dengan luas kurang lebih 4.370

ha, Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 90.800 ha, Hutan Lindung

Koho Buwabuwa dengan luas kurang lebih 3.450 ha, Hutan Lindung Rimbo Donok

dengan luas kurang lebih 433 ha, Hutan Lindung Balai Rejang dengan luas kurang

lebih 18.069 ha, Hutan Lindung Bukit Basa dengan luas kurang lebih 128 ha, dan

Hutan Lindung Konak dengan luas kurang lebih 11 ha.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi:

a. Kawasan bergambut letaknya menyebar, yaitu di kabupaten Seluma, Bengkulu

Utara, dan Muko Muko yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh

masing-masing kabupaten yang bersangkutan

b. Kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten/kota, yang secara

rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing – masing kabupaten/kota

c. Kawasan Lindung sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pelindung

sumber-sumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber

daya air lainnya yang secara rinci kawasan tersebut ditetapkan oleh masing-masing

kabupaten/kota

d. Kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih besar

atau sama dengan 40% dan memberikan perlindungan terhadap kawasan di

bawahnya, akan ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh gubernur atas usulan

masing-masing kabupaten/kota.

3. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c,

terdiri atas:

a. Kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dihitung dari

titik pasang tertinggi ke arah daratan.

Page 46: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

34

b. Kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-

sungai besar dan kecil yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota

c. Kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya

proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk (antara 50 – 100 meter dari

titik pasang tertinggi ke arah daratan)

d. Kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200

meter di sekililing mata air, kecuali untuk kepentingan umum

e. Ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah dengan dominasi

komunitas tumbuhan yang dapat berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur,

dan/atau kombinasi keduanya, yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan

kota.

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya

Kawasan Suaka, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Alam, dan Taman Hutan Raya

terdiri atas:

a. kawasan Suaka Alam, meliputi:

1) Cagar Alam terdiri Cagar Alam Mukomuko 1 dengan luas kurang lebih 230

ha, Cagar Alam Mukomuko 2 dengan luas kurang lebih 103 ha, Cagar Alam

Air Rami 1 dengan luas kurang lebih 233 ha , Cagar Alam Air Rami 2 dengan

luas kurang lebih 38 ha, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang

lebih 139 ha, Cagar Alam Danau Tes dengan luas kurang lebih 2.882 ha,

Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Talang

Ulu 2 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 1 dengan

luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 2 dengan luas kurang

lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 3 dengan luas kurang lebih 1 ha,

Cagar Alam Pagar Gunung 4 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam

Pagar Gunung 5 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Seblat dengan

luas kurang lebih 89 ha, Cagar Alam Danau Dusun Besar dengan luas kurang

lebih 577 ha, Cagar Alam Taba Penanjung 1 dengan luas kurang lebih 2 ha,

Cagar Alam Taba Penanjung 2 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam

Tanjung Laksaha dengan luas kurang lebih 333 ha, Cagar Alam Teluk Klowe

dengan luas kurang lebih 331 ha, Cagar Alam Sungai Bahewo dengan luas

kurang lebih 495 ha, Cagar Alam Kloyo 1,2 dengan luas kurang lebih 305 ha ,

Cagar Alam Pasar Seluma dengan luas kurang lebih 159 ha, Cagar Alam

Pasar Ngalam dengan luas kurang lebih 256 ha, Cagar Alam Pasar Talo

dengan luas kurang lebih 487 ha, Cagar Alam Air Alas dengan luas kurang

lebih 59 ha.

Page 47: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

35

2) Taman Nasional terdiri Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang

lebih 340.575 ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas

kurang lebih 64.711 ha.

3) Taman Wisata Alam terdiri Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang

lebih 433 ha, Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan

luas kurang lebih 967 ha, Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas

kurang lebih 64ha, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih

13.490 ha, Taman Wisata Alam Lubuk Tapi Kayu Ajaran dengan luas kurang

lebih 6 ha, dan Tahura Raja lelo dengan luas kurang lebih 1.122 ha.

b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata

tahunan perbedaan tinggi air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari

garis surut terendah ke arah darat. Pada areal kawasan pantai berhutan yang

terletak di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati dan

Walikota;

c. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi kawasan berhutan atau

bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna beraneka ragam, bentang alam

yang baik dan akses yang baik untuk keperluan pariwisata, terletak di:

1) Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang lebih 433 ha;

2) Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 ha;

3) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas kurang

lebih 967.20 ha;

4) Taman Wisata Alam Lubuk Tapi-Kayu Ajaran dengan luas kurang lebih 6 ha;

5) Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas kurang lebih 64 ha;

6) Tahura Rajalelo Bengkulu dengan luas kurang lebih 1.122 ha.

5. Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi terdiri kawasan Tanah Longsor (Kabupaten Lebong,

Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan

Kabupaten Kaur), Gempa Bumi, Tsunami, dan Gelombang Pasang (sepanjang pesisir

pantai wilayah Provinsi Bengkulu) serta Gunung Berapi (Kabupaten Rejang Lebong).

6. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan Rawan Bencana terdiri daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami

bencana alam, seperti Kebakaran Hutan (Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur,

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, dan

Kabupaten Bengkulu Tengah), banjir (tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten

Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur).

Page 48: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

36

7. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri Taman

Buru Semidang Bukit Kabu dengan luas kurang lebih 9.031 ha dan Taman Buru

Gunung Nanu’ua dengan luas kurang lebih 7.271ha.

B.2. Pola Ruang Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi

Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikembangkan di Kabupaten

seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten

Kaur, yaitu HPT Air Manjunto dengan luas kurang lebih 28.763 ha, HPT Air Ipuh I

dengan luas kurang lebih 20.544 ha, HPT Air Ipuh II dengan luas kurang lebih

20.667 ha, HPT Lebong Kandis dengan luas kurang lebih 31.967 ha, HPT Air

Ketahun dengan luas kurang lebih 15.011 ha, HPT Air Hulu Malakoni dengan luas

kurang lebih 2.191 ha, HPT Bukit Badas dengan luas kurang lebih 9.044 ha, HPT Air

Talo dengan luas kurang lebih 2.534 ha, HPT Bukit Rabang dengan luas kurang

lebih 6.849 ha, HPT Peraduan Tinggi dengan luas kurang lebih 9.158 ha, HPT Air

Kedurang dengan luas kurang lebih 5.247 ha, HPT Air Kinal dengan luas kurang

lebih 5.568 ha, HPT Kaur Tengah dengan luas kurang lebih 13.932 ha, dan HPT

Bukit Kumbang dengan luas kurang lebih 10.733 ha

b. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Mukomuko,

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu

Selatan, dan Kabupaten Kaur, yaitu HP Air Dikit dengan luas kurang lebih 2.730 ha,

HP Air Teramang dengan luas kurang lebih 4.854 ha, HP Air Rami dengan luas

kurang lebih 13.763 ha, HP Urai-Serangai dengan luas kurang lebih 6.640 ha, HP

Air Bintunan dengan luas kurang lebih 3.461 ha, HP Air Rindu Hati1,2 dengan luas

kurang lebih 1.046 ha, HP Air Bengkenang dengan luas kurang lebih 1.579 ha, dan

HP Air Sambat dengan luas kurang lebih 1.938 ha.

2. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b

ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan pada tanah

yang dibebani hak milik, Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan

oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, arahan pengembangan

kawasan hutan rakyat di wilayah Provinsi Bengkulu adalah kurang lebih 40.489 ha atau

merupakan 2,02% dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu.

Page 49: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

37

3. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian berupa:

a. Kawasan peruntukan tanaman pangan

Kawasan peruntukan pangan meliputi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan

lahan basah yang tersebar diseluruh pertanian pangan kabupaten/ kota di wilayah

Provinsi Bengkulu, kecuali Kota Bengkulu dan pengembangan kawasan budidaya

pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering dengan tanaman yang sesuai

dengan potensi daerah.

b. Kawasan peruntukan hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura dapat dikembangkan tersendiri atau terpadu

dengan kawasan lain yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Provinsi

Bengkulu.

c. Kawasan peruntukan peternakan

Kawasan peruntukan peternakan terdiri dari kawasan usaha pembibitan, kawasan

budidaya, dan kawasan usaha pengolahan yang dapat dilakukan secara terpadu

dan optimal dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta atau

dunia usaha di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Bengkulu.

d. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di wilayah Kabupaten Seluma,

Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara,

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong,

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

4. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Bengkulu terdiri dari:

a. Pengembangan kawasan budi daya perikanan darat di Kabupaten Lebong, Rejang

Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan ,Bengkulu Tengah,

Mukomuko, dan Kaur

b. Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut dan fasilitas pelabuhan

perikanan di daerah pesisir pantai barat. Pengembangan pertambakan terdapat di

pesisir barat dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian hutan

mangrove.

5. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan di Provinsi Bengkulu tersebar di Kabupaten Seluma (batu

bara dan Pasir Besi), Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah (batu bara),

Lebong (Granit, mangan, dan emas), dan Kaur, Kepahiang (pasir kuarsa, migas,

emas, andesit, dan marmer).

Page 50: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

38

6. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk permukiman

berkepadatan tinggi (Kota Bengkulu, Kota Manna, Kota Curup); kepadatan sedang

(Kota Mukomuko, Kota Kepahiang, Kota Arga Makmur, Kota Bintuhan); kepadatan

rendah (Kota Karang Tinggi, Kota Tais, Kota Muara Aman)

7. Kawasan peruntukan industri

Jenis dan sebaran kawasan industri Provinsi Bengkulu terletak di Kota Bengkulu,

Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu

Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan

kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar

yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem.

8. Kawasan peruntukan pariwisata

Jenis dan sebaran kawasan peruntukan pariwisata Provinsi Bengkulu meliputi:

a. Wisata alam dikembangkan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten

Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota

Bengkulu, Pulau Tikus dan Kepulauan Enggano

b. Wisata budaya dikembangkan di Kota Bengkulu, Curup, Kepahiang, Kaur, dan

Mukomuko

c. Wisata buatan (man made) dikembangkan di Kota Bengkulu (LAMBAITARITAM),

Curup (Danau Harun Bestari dan Suban Air Panas), Kepahiang dan Bengkulu

Tengah (PLTA Musi), serta Lebong (Danau Tes).

9. Kawasan peruntukan lainnya

2.1.2 .Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2012-2016, kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor

produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas

perekonomian disuatu daerah. Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga

Konstan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2012- 2016 untuk jelasnya dapat dilihat pada

indikator dibawah ini.

Page 51: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

39

Tabel 2.10

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB ADHB

(Miliar Rupiah) 36.207,6 40.565,5 45.389,9 50.337 55.402,5

PDRB ADHK

2010 (Miliar

Rupiah)

32.363 34.326,4 36.206,7 38.067,5 40.082,9

Jumlah Penduduk

(Orang) 1.783.725 1.814.357 1.844.788 1.874.900 1.904.793

PDRB perkapita

(Rupiah) 20.298.912 22.358.053 24.604.401 26.847.196 29.085.841

Pertumbuhan

Ekonomi (%) 6,83 6,07 5,48 5,13 5,3

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2015 PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku telah mencapai 50,34 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan 2010 sebesar 38,07 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 PDRB

Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai 55,40 triliun rupiah,

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 40,08 triliun rupiah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 5,13

persen menjadi 5,30 persen di tahun 2016.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2016

masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya.

Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi

Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal

PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 201616.537,9Miliar Rupiah

dan peranannya dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 29,85%. Kemudian diikuti

sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku

pada tahun 2016 sebesar 7.688,8 Miliar Rupiah dengan peran sebesar 13,88%.

Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas dimana PDRB atas harga

berlaku untuk sektor tersebut adalah 43,8 Miliar Rupiah dan perannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 0,08%.

Page 52: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

40

Pada tahun 2016, tiga wilayah dengan tingkat PDRB tinggi di Provinsi Bengkulu adalah

Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan

yang terendah adalah Kabupaten Lebong.

Tabel 2.11

PDRB ADHB per Kabupaten/KotaProvinsi Bengkulu Tahun 2013-2016

No Kabupaten/Kota PDRB ADHB (Miliar Rp)

2013 2014 2015 2016

1 Bengkulu Selatan 3.225,33 3.621,88 4.038,67 4.431,85

2 Rejang Lebong 5.344,36 5.951,12 6.621,25 7.261,64

3 Bengkulu Utara 4.607,41 5.154,38 5.735,88 6.353,62

4 Kaur 1.914,7 2.106,32 2.345,76 2.715,1

5 Seluma 2.582,54 2.886,39 3.198,2 3.502,08

6 Mukomuko 2.860,42 3.230,73 3.564,97 3.950,32

7 Lebong 1.858,93 2.088,13 2.330,47 2.593,89

8 Kepahiang 2.365,95 2.636,38 2.951,86 3.284,50

9 Bengkulu Tengah 2.612,05 2.952,17 3.286,03 3.559,07

10 Kota Bengkulu 12.710,34 14.190,37 15.815,37 17.510,86

Provinsi Bengkulu 40.565,49 45.389,90 50.336,99 55.402,50

Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2017.

Perekonomian Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2016 tercatat mengalami pertumbuhan

sebesar 5,30%. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar

5,14%.Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila dibandingkan ekonomi

Nasional yang tumbuh sebesar 5,02% pada periode yang sama. Namun kontribusi PDRB

Provinsi Bengkulu terhadap PDB Nasional tahun 2016 masih sangat kecil yaitu sebesar

0,44 %.

Tabel 2.12

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 – 2016

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (juta rupiah) PDB Indonesia (triliun rupiah)

Harga berlaku Harga

Konstan 2010

Pertumb

uhan

(%)

Harga

berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbu

han

(%)

2012 36.207.676,97 32.363.037,83 6,83 8.615,70 7.727,08 6,03

2013 40.565.490,15 34.326.371,68 6,07 9.546,13 8.156,49 5,56

2014 45.392.750,77 36.206.678,91 5,48 10.569,70 8.564,90 5,02

2015 50.341.717,69 38.067.501,98 5,14 11.531,70 8.982,50 4,79

2016 55.402.507,51 40.082.870,83 5,30 12.406,80 9.433,00 5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu, 2017.

Page 53: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

41

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari

suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan,

kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah

sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan

juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi Bengkulu tahun 2016 berada pada

nilai69,33, naik dari tahun 2015 sebesar 68,59namun lebih rendah dari IPM Indonesia

secara keseluruhan sebesar 70,18. Angka IPM di Provinsi Bengkulu tercatat terus

mengalami kenaikan sejak tahun 2010 yang berada pada nilai65,35. Hal tersebut

menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia di Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.3

Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2011-2016

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu dan BPS RI Tahun 2016.

Dengan tingkat IPM sebesar 69,33Provinsi Bengkulutergolong ke dalam wilayah dengan

kategori IPM sedang. Provinsi dengan tingkat IPM tertinggi di Indonesia adalah DKI

Jakarta dengan IPM 79,60sedangkan provinsi yang memiliki IPM terendah adalah Papua,

yang tercatat memiliki IPM sebesar 58,05.

65.96

66.61

67.50

68.0668.59

69.33

66.53

67.30

68.20

68.90

69.5570.18

64

65

66

67

68

69

70

71

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bengkulu

Nasional

Page 54: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

42

Tabel 2.13

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2016

Kabupaten/Kota IPM

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bengkulu Selatan 66,50 66,77 67,61 68,28 68,57 68,71

Rejang Lebong 64,92 65,51 66,11 66,55 67,51 68,34

Bengkulu Utara 64,61 65,47 66,67 67,27 67,46 67,63

Kaur 61,85 62,32 63,17 63,75 64,47 64,95

Seluma 61,01 61,55 62,10 62,94 63,41 64,04

Muko – Muko 63,71 64,79 64,79 65,31 65,77 66,52

Lebong 62,43 62,84 63,15 63,90 64,72 65,58

Kepahiang 63,44 63,86 64,44 65,22 65,45 66,35

Bengkulu Tengah 62,54 63,12 63,71 64,10 64,68 65,44

Kota Bengkulu 75,31 75,71 76,16 76,49 77,16 77,94

Provinsi Bengkulu 65,96 66,61 67,50 68,06 68,59 69,33

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2017.

BerdasarkanKabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, IPM tertinggi dicapai oleh

Kota Bengkulu sebesar 77,94. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup

dengan kriteria pendidikan, kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota Bengkulu lebih

baik daripada wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Kabupaten dengan IPM terendah adalah

Kabupaten Seluma, dengan indeks sebesar 64,04. Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah

Provinsi Bengkulu juga masuk dalam kategori wilayah dengan nilai IPM sedang.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator kemajuan pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjag pendidikan. Di Provinsi Bengkulu APK dan

APM tiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Provinsi BengkuluTahun 2011 – 2016

Jenjang

Pendidikan

APK (%) APM (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SD 105,4 107,6 111,3 113,9 116,1 113,1 92,6 94,1 97,3 98 98,1 98,2

SLTP 91,33 95,93 85,06 88,23 88,79 90,38 68,81 71,9 73 76,4 76,8 77

SLTA 67,61 67,42 72,71 79,49 82,79 83,56 50,78 50,8 60,3 64,6 64,9 65,2

Page 55: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

43

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017.

Dari Tabel 2.18 dapat dilihat untuk tingkat SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah

melebihi 100 %. Ini artinya masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun

(underage) dan di atas 12 tahun (overage) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat

SD.

Angka Partisipasi Murni(APM) menurut jenjang pendidikan bertujuan mengukur

banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan

dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun dan SLTA

16-18 tahun. Dari data diatas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka

tingkat partisipasi sekolah semakin kecil,hal ini di sebabkan oleh kurangnya fasilitas

pendidikan dan keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka harus bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidup.Angka Partisipasi Murni (APM) per jenjang pendidikan terus

meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini menunjukan bahwa akses

masyarakat untuk memasuki sekolah per jenjang pendidikan terus meningkat.

b. Angka Melek Huruf

Pendidikan merupakan sarana dalam pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf juga

merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dan sekaligus merupakan indikator

ekonomi daerah. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin kecil tingkat buta

huruf, demikian juga sebaliknya.Angka melek huruf di Provinsi Bengkulu dapat dilihat

pada Gambar 2.4 berikut ini :

Gambar 2.4

Angka Melek Huruf Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Dari data angka melek huruf per Kabupaten/Kota tahun 2016 dapat terlihat bahwa Kota

Bengkulu mencapai angka melek huruf paling tinggi sebesar 99,38 % disusul Kabupaten

Lebong sebesar 98,96%. Sedangkan Kabupaten dengan angka melek huruf paling

rendah yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 93,29%.

Page 56: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

44

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Salah satu indikator dalam penilaian tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka

Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian bayi adalah angka

kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi

(umur penduduk dibawah satu tahun) adalah jumlah kematian bayi yang dibandingkan

dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu per seribu kelahiran hidup. Angka

kematian ibu adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan

perempuan. Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah

disebabkan karena relatif masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu, bukan saja disebabkan oleh faktor

kesehatan, ekonomi, dan cultur tetapi juga ditentukan oleh kecenderungan usia

perkawinan.

Angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu sejak 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan

kecenderungan menurun.Pada tahun 2012angka kematian bayi sebesar 27 dan menurun

menjadi 10,1 pada tahun 2016. Provinsi Bengkulu memiliki angka kematian ibu yang

cukup tinggi. Pada tahun 2012 AKI di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 124 dan

menurun menjadi 117 pada tahun 2016.seperti pada tabel 2.15.

Tabel 2.15

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Ibu

Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2016

Item 2012 2013 2014 2015 2016

Angka Kematian Bayi

(AKB)

27 23 29,7 10 10,1

Angka Kematian Ibu (AKI) 124 102 149 162 117

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2017.

b. Angka Harapan Hidup

Dari tahun ke tahun, angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu terus mengalami

kenaikan. Jika pada tahun 2011, angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu berada pada

69,31 tahun maka pada tahun 2016 angka tersebut naik menjadi 69,92 tahun,artinya anak

yang lahir hidup pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup sampai usia rata-rata 69,92

tahun.

Page 57: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

45

Gambar 2.5

Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2016

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS 2016

3. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan selama 7 tahun terakhir.

Selama tahun 2011-2016 angka kemiskinan cenderung stagnan dimana tahun 2011

sebesar 17,36 % dan tahun 2016 sebesar 17,03 %. Namun dalam periode 2016-2017,

angka kemiskinan turun cukup drastis sebanyak 0,58 % dimana angka kemiskinan per

Maret 2017 sebesar 16,45 %.

Tabel 2.16

Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2011 – 2017

Item Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provinsi

Bengkulu

% 17,36 17,51 17,75 17,09 17,16 17,03 16,45

Nasional % 12,49 11,66 11,37 10,96 11,13 10,70 10,12

Sumber:BPSNasional, 2017

Tabel 2.17

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (%)

Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017

Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 Maret

2017

Bengkulu Selatan 22,59 21,91 22,76 22,10 21,06

Rejang Lebong 18,48 17,99 18,03 17,81 16,97

Bengkulu Utara 14,50 13,95 14,78 13,67 13,11

Kaur 23,25 21,96 22,87 22,36 21,54

Seluma 21,84 21,17 22,98 21,68 20,73

Mukomuko 12,98 12,48 13,45 13,01 12,20

Lebong 12,89 12,44 12,32 12,26 11,83

Kepahiang 16,13 15,65 16,83 16,31 15,95

Bengkulu Tengah 7,24 8,22 8,33 8,71 8,41

Kota Bengkulu 21,51 20,16 21,14 20,72 19,18

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2017.

Page 58: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

46

Dari data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2015terlihat bahwa

kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten

Kaursebesar 21,54% dan terendah berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar

8,41%.

Tabel 2.18

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan dan Koefisien Gini

Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2017

Uraian 2014 2015 2016 2017

Penduduk Miskin (Ribu jiwa) 316,5 322,8 325,6 302,62

% Penduduk Miskin 17,09 17,16 17,73 15,59

Garis Kemiskinan (000

Rp/kap/bln) 356,6

410,8

437,18

462,77

Koefisien Gini 0,36 0,37 0,35 0,35

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2017

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per

bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per hari ditambah

kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan

kesehatan. Angka Koefisien Gini merupakan ukuran kemerataan pendapatan yang

dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1

(satu). Nol merupakan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan

sempurna.

4. Kesempatan kerja

Jumlah angkatan kerja keadaan Februari 2017 sebanyak 1,03 juta orang, bila angka

angkatan kerja tersebut dibagi denganjumlah penduduk usia kerja maka diperoleh Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) keadaan Februari 2017 sebesar 74,59

persen.Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 jumlah angkatan kerja bertambah

sebanyak 35,7 ribu orang atau naik sebesar 3,57persen. Namun jika dibandingkan

dengan keadaan Februari 2016, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak

33,7ribu orang atau naik sebesar 3,37 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja keadaan Februari 2017 sebanyak 1,0 juta orang, bila

angka penduduk yang bekerja tersebutdibagi dengan jumlah angkatan kerja maka

diperoleh Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) keadaan Februari 2017 sebesar 97,2

persen.Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 jumlah penduduk yang bekerja

bertambah sebanyak 39,6 ribu orang atau naik sebesar4,1 persen. Apabila dibandingkan

dengan keadaan Februari 2016 jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan

sebanyak43,1 ribu orang atau naik sebesar 4,5 persen.

Page 59: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

47

Jumlah pengangguran terbuka keadaan Februari 2017 sebanyak 29,0 ribu orang, bila

angka pengangguran terbuka tersebut dibagi dengan jumlah angkatan kerja maka

diperoleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keadaan Februari 2017 sebesar 2,81

persen. Dibandingkan keadaan Agustus 2016 jumlah pengangguran terbuka berkurang

sebanyak 3,9 ribu orang atau turun sebesar 11,9 persen. Bila dibandingkan dengan

keadaan Februari 2016 jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan sebanyak

9,3 ribu orang atau turun 24,3 persen.

5. Kriminalitas

Di bidang keamanan, jumlah tindakkejahatan yang berkaitan denganpenganiayaan,

pencurian/ perampokan,pembunuhan, penipuan, kesusilaan danpelanggaran lainnya

disajikan menurutkabupaten/kota. Secara umum jumlahtindak kejahatan yang dilaporkan

padatahun 2016 mengalami peningkatandibanding tahun sebelumnya yaitu dari4.562

kasus menjadi 5.375 kasus ditahun 2016. Demikian juga halnyadengan jumlah

kecelakaan lalu lintasyang mengalami peningkatan dari 551kasus tahun 2015 menjadi

631 kasuspada tahun 2016.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia

dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Bengkulu harus terus

dilakukan untuk menjaga kultur budaya Bengkulu yang dihormati dan dijunjung tinggi.

Pada tahun 2015, tercatat sedikitnya terdapat 50 grup kesenian di Provinsi Bengkulu.

Grup kesenian tersebut merupakan grup kesenian yang bergerak dibidang tari

kebudayaan, teater dan musik daerah. Perwujudan Bengkulu yang Berdaya Saing Tinggi

diperlukan dengan memulai penguatan pondasi kultur dan budaya melalui grup-grup

kesenian daerah. Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2015

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membangun sedikitnys 13 sarana olahraga.

Tabel 2.19. Jenis dan Jumlah Sarana Olahraga Pemprov Bengkulu

No. Jenis Sarana Nama Sarana

1. Gedung Olah Raga 1. GOR Sawah Lebar

2. Stadion 1. Stadion Sawah Lebar

3. Lapangan Tenis 1. Lapangan Tenis Sawah Lebar 2. Lapangan Tenis Timur Indah 3. Lapangan Tenis Dinkes 4. Lapangan Tenis Pemprov 5. Lapangan Tenis Kolam Raflesia

4. Kolam Renang 1. Kolam Renang Raflesia 2. Kolam Renang Pantai Panjang

5. Lapangan Futsal 1. Lapangan Futsal Sawah Lebar

6. Lapangan Basket 1. Lapangan Basket Sprot Center 2. Lapangan Basket Sawah Lebar 3. Lapangan Basket Raflesia

7. Lapangan Volly 1. Lapangan Volly Pantai 2. Lapangan Volly Sawah Lebar

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2016

Page 60: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

48

Dari segi prestasi olahraga, pada gelaran PON Tahun 2012, Provinsi Bengkulu berhasil

meraih medali berupa 2 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu dan menduduki peringkat

31 Nasional. Selain PON, capaian prestasi yang berhasil diraih oleh Provinsi Bengkulu

salah satunya adalah pada gelaran POPNAS yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.20

Prestasi POPNAS Provinsi Bengkulu

No. Tahun Peringkat

Provinsi

Emas Perak Perunggu

1. 2009 24 1 1 2

2. 2011 25 1 2 3

3. 2013 23 1 3 -

4. 2015 30 - 2 4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2016

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru adalah indikator yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Jumlah murid per

sekolah adalah indikator input yang erat kaitannya untuk menentukan perlunya suatu

sekolah baru harus dibangun di suatu wilayah. Sedangkan rasio murid-guru digunakan

untuk menggambarkan beban guru dalam mengajar.

Berdasarkan Tabel 2.21, pada tahun ajaran 2016/2017 rasio muridsekolahjenjang

pendidikan SD, SMP, dan SMA menunjukkan masihkurang ideal. Di jenjang pendidikan

SD rasio murid-sekolah sebesar160,29, di jenjang pendidikan SMP sebesar 214,00 dan di

jenjangpendidikan SMA sebesar 358,54. Angka-angka tersebut mencerminkanbahwa

penyediaan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikanbelum dapat mengimbangi

pertambahan murid. Diharapkanpeningkatan fasilitas belajar pada pendidikan dasar dan

menengahakan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk pada kedua

jenjangpendidikan tersebut.

Rasio murid-guru di jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran2016/2017 sebesar 15,82.

Rasio murid-guru di jenjang SD tersebutmengungkapkan bahwa secara rata-rata setiap

satu guru untuk lebihkurang 16 orang murid. Rasio murid-guru yang relatif kecil juga

terdapatdijenjang pendidikan SMP dan SMA yaitu sebesar 12,69 untuk SMP dan12,49

untuk SMA. Rasio murid-guru di SMP dan SMA yang rendah,mengindikasikan bahwa

rasio murid-guru semakin ideal.

Page 61: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

49

Tabel 2.21

Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Sedangkan jika melihat data akreditasi SD di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total

1.330 SD se Provinsi Bengkulu, SD yang belum terakreditasi sebanyak 185 SD atau

13,91 % dimana Kabupaten belum memiliki akreditasi tertinggi adalah Kabupaten Kaur

sebanyak 59 SD sedangkan Kota Bengkulu tinggal 1 SD yang belum terakreditasi.

Tabel 2.22

Data Akreditasi SD Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Kab/Kota Jumlah

Sekolah

Terakreditasi Belum

terakreditasi A B C Jumlah

Kota Bengkulu 91 30 54 6 90 1

Bengkulu Utara 225 14 97 84 195 30

Bengkulu Selatan 124 10 66 37 113 11

Rejang Lebong 180 16 93 58 167 13

Kaur 131 2 21 49 72 59

Seluma 179 5 52 99 156 23

Bengkulu Tengah 91 1 32 47 80 11

Kepahiang 97 4 50 24 78 19

Lebong 96 2 36 51 89 7

Mukomuko 116 3 61 41 105 11

Provinsi Bengkulu 1.330 87 562 496 1.145 185

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016.

Page 62: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

50

Data akreditasi SLTP di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total 406 SLTP se Provinsi

Bengkulu, SLTP yang belum terakreditasi sebanyak 70 SLTP dimana Kabupaten belum

memiliki akreditasi tertinggi adalah Kabupaten Kaur dan Mukomuko masing-masing

sebanyak sebanyak 14 SLTP sedangkan kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu masing-

masing tinggal 1 SLTP dan 2 SLTP yang belum terakreditasi.

Tabel 2.23

Data Akreditasi SLTP Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Kab/Kota Jumlah

Sekolah

Terakreditasi Belum di-

akreditasi A B C Jumlah

Kota Bengkulu 37 17 14 4 35 2

Bengkulu Utara 69 14 23 24 61 8

Bengkulu Selatan 35 7 12 12 31 4

Rejang Lebong 50 12 19 10 41 9

Kaur 39 4 10 11 25 14

Seluma 47 3 19 18 40 7

Bengkulu Tengah 32 3 10 11 24 8

Kepahiang 28 4 10 11 25 3

Lebong 24 4 8 11 23 1

Mukomuko 45 4 17 10 31 14

Provinsi Bengkulu 406 72 142 122 336 70

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016

Data akreditasi SLTA di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total 123 SLTA se Provinsi

Bengkulu, SLTA yang belum terakreditasi sebanyak 3 SLTA tersebar di kabupaten

Rejang Lebong, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Page 63: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

51

Tabel 2.24

Data Akreditasi SLTA Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Kab/Kota Jumlah

Sekolah

Terakreditasi Belum di-

akreditasi A B C Jumlah

Kota Bengkulu 22 12 8 2 22 -

Bengkulu Utara 15 8 5 2 15 -

Bengkulu Selatan 14 6 5 3 14 -

Rejang Lebong 15 7 6 1 14 1

Kaur 11 2 4 4 10 1

Seluma 11 2 5 3 10 1

Bengkulu Tengah 6 2 2 2 6 -

Kepahiang 8 2 4 2 8 -

Lebong 7 2 4 1 7 -

Mukomuko 14 5 3 6 14 -

Provinsi Bengkulu 123 48 46 26 120 3

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016

Data akreditasi SMK di Provinsi Bengkulu tahun 2015, dari total 233 kompetensi kejuruan

se Provinsi Bengkulu, kompetensi kejuruan yang belum terakreditasi sebanyak 21

kompetensi kejuruan.

Tabel 2.25

Data Akreditasi SMK Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Kab/Kota

Kompetensi Kejuruan (KK) KK Belum di-

akreditasi Jumlah

Sekolah

Jumlah

KK

Terakreditasi

A B C Jumlah

Kota Bengkulu 20 68 24 40 2 66 2

Bengkulu Utara 10 33 4 18 9 31 2

Bengkulu Selatan 5 18 2 10 3 15 3

Rejang Lebong 13 37 5 24 7 36 1

Kaur 7 16 - 8 4 12 4

Seluma 3 11 - 4 6 10 1

Bengkulu Tengah 2 6 - 2 2 4 2

Kepahiang 6 19 - 13 2 15 4

Lebong 4 12 - 6 6 12 -

Mukomuko 5 13 - 8 3 11 2

Provinsi Bengkulu 75 233 35 133 44 212 21

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, 2016.

Page 64: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

52

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salahsatu tolak ukur dalam pencapaianpelaksanaan

pembangunan di ProvinsiBengkulu. Pada tahun 2016 terdapat 20rumah sakit di wilayah

ProvinsiBengkulu, baik rumah sakit pemerintahmaupun swasta. Jumlah Puskesmas di

Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 180

puskesmas. Terdiri dari 45 puskesmas perawatan dan 135 puskesmas non perawatan.

Hingga tahun 2016, 30.000 jiwa penduduk Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 3

Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 10.000 jiwa penduduk. Untuk

jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 belum mengalami

penambahanmasih berjumlah469 puskesmas pembantu, dengan Rasio 1 pustu per

2.500 jiwa penduduk.

Gambar 2.6

Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota Tahun 2015

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Page 65: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

53

Gambar 2.7

Jumlah Puskesmas Pembantu Per Kabupaten/Kota Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter umum, Dokter

Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan DIII dan S1), farmasi

(Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV),

teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi), sanitasi

(Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat

(SKM),dll. Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.8

Jumlah tenaga kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Page 66: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

54

Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202 Tahun 2003 standar

Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang

(40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter di Provinsi Bengkulu pada tahun

2015 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu penduduk),. Sehingga dapat diasumsikan

jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani 1.874.944 jiwa dibutuhkan sekitar 720 dokter

maka dengan demikian menurut perhitungan metode ratio Provinsi Bengkulu masih

mengalami kekurangan sekitar 191 dokter. Secara keseluruhan Rasio tenaga kesehatan

di Provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar 464 per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa

setiap 100.000 penduduk dilayani oleh sekitar 464 tenaga kesehatan. Rasio untuk

masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar 2.9

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk tahun 2015

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah rasio

tenaga bidan yaitu sebesar 309 per 100.000 penduduk, dan tenaga Perawat 177 per

100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesilais yaitu sebesar

0,2 per 100.000 penduduk.

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di Puskesmas

(termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 60%, di Rumah sakit sebesar (31%), Klnik

di Dinas Kesehatan Kab/Kota 8%, di Institusi sarana kesehatan lain 1% dan Klinik di

Institusi Diklat/Diknakes 0%.

Page 67: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

55

Gambar 2.10

Sebaran Tenaga Kesehatan menurut Sarana Kesehatan Tahun 2015

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016

3. Sarana Prasarana Jalan

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting

demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah

dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau

dan terisolir. Pada tahun 2017, panjang jalan Provinsi Bengkulu adalah 1.562,6 km.

Sekitar 54,51 persen dari panjang tersebut dalam kondisi baik; 10,42 persen dalam

kondisi sedang, kondisi rusak ringan sebesar 20,10 persen serta kondisi rusak berat

sebesar 12,74 persen.

Tabel 2.26

Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Kabupaten/kota

Kondisi jalan (km)

Baik Sedang Rusak Rusak

Berat

Belum

tembus

Bengkulu selatan 39,9 39,9 21,8 62,2

Rejang lebong 51,7 21,7 19,3 57,27

Bengkulu utara 112,78 93 120,77 245,53

Kaur 41,65 18 28,8 31,85

Seluma 24,2 23,8 30,2 58,3 38,8

Mukomuko 15,96 38,87 19,17 23,22

Lebong 13,8 15,5 8,2 28,66

Kepahiang 29 20,5 19,72 54,4

Bengkulu tengah 9,1 10,3 11,5 20

Kota bengkulu 33,9 4,18 3,3 2,8

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2017

Page 68: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

56

Kondisi jalan rusak di Provinsi Bengkulu diakibatkan percepatan kerusakan yang sangat

signifikan karena perkerasan yang semula kondisi rusak ringan kemudian menjadi rusak

berat dan tidak diimbangi pendanaan yang cukup serta kondisi Momen Sumbu Tekan

(MST) jalan yang tidak seragam ditambah kendaraan yang lewat melebihi tonase, juga

disebabkan Provinsi Bengkulu belum memiliki Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) yang

saat ini masih dalam proses penyelesaian izin prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan.

Tabel 2.27

Kondisi Jalan Desa se Provinsi Bengkulu Tahun 2015

NO

KABUPATEN

KONDISI JALAN DESA

TIDAK

ADA

JALAN

TANAH BATU

KERIKIL

JALAN

SETAPAK AIR

RUSAK

BERAT

1 SELUMA - 10 51 1 - 5

2 BENGKULU

SELATAN - 1 18 - - 1

3 KAUR 3 12 18 - - 12

4 KEPAHIANG 1 1 5 - - -

5 REJANG LEBONG - 2 2 - - 1

6 LEBONG 10 - 10 1 - 1

7 BENGKULU TENGAH - 9 37 1 - 6

8 BENGKULU UTARA - 6 9 1 1 18

9 MUKOMUKO 3 4 21 - - 1

JUMLAH 17 45 171 4 1 45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, 2016.

4. Transportasi

Provinsi Bengkulu saat ini memiliki bandara Fatmawati Soekarno yang merupakan

gerbang utama lalu lintas angkutan udara di Provinsi Bengkulu, yang saat ini dapat

melayani pesawat jenis Boeing 737 – 900, serta memiliki Bandara Perintis di Mukomuko

dan Pulau Enggano.Bandara Fatmawati saat ini memiliki Panjang Landasan 2.250 M dan

Lebar 45 M. Pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno dari bandara domestik

menjadi bandara bertaraf Internasional dan Embarkasi Haji Antara serta Bandara

Evakuasi Bencana. Untuk rencana kedepan akan dilakukan Perluasan dan penambahan

gedung terminal, perluasan dan penambahan jalur masuk dan keluar bandara serta

perpanjangan runway. Jadwal Penerbangan Eksisting Domestik dan Perintis di Provinsi

Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Page 69: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

57

Tabel 2.28

Jalur Penerbangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017

NO MASKAPAI RUTE JADWAL FREKUENSI

1 Lion Air Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 4 x

2 Garuda Indonesia Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 2 x

Bengkulu-

Palembang

Setiap Hari 2 x

3 Citilink Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 1 x

4 Sriwijaya Air Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 2 x

5 Batik Air Bengkulu-Jakarta Setiap Hari 2 x

6 Wings Air Bengkulu-Batam Setiap Hari 1 x

Bengkulu-

Palembang

Setiap Hari 2 x

7 Susi Air Bengkulu-

Mukomuko-Padang

2 x seminggu 1 x

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, 2017

Dari tahun ke tahun jumlah penumpangyang memanfaatkan transportasi udara diProvinsi

Bengkulu selalu mengalamipeningkatan. Peningkatannya sebesar 16,20persen dari tahun

2015 ke tahun 2016.Pada tahun 2016, dalam waktu satu tahunjumlah penumpang yang

berangkatsebanyak 441.750 orang, sedangkan yangdatang sebanyak 468.436 orang.

Transportasi laut melalui Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pintu gerbang utama

lalu lintas angkutan barang melalui Barat Laut bagi Provinsi Bengkulu yang terletak

sekitar 25 km dari pusat kota dan mempunyai akses yang cukup dekat dengan sentra

produksi pertanian di bagian Selatan Pulau Sumatera. Dan secara ekonomis mempunyai

potensi strategis sebagai Pelabuhan untuk laut lepas di bagian Barat Pulau Sumatera.

Pelabuhan Pulau Baai ditunjang dengan prasarana pokok seperti : lahan Pelabuhan

seluas 1.200 Ha, wilayah perairan seluas 3.180 Ha, kolam pelabuhan seluas 250 Ha.

Kondisi fisik Pelabuhan Pulau Baai saat ini panjang alur masuk pelabuhan adalah 800 m

dengan jumlah dermaga sebanyak 3 buah yaitu Dermaga Samudera panjang 165 m dan

lebar 18 m, Dermaga Nusantara panjang 84 m dan lebar 18 m serta Dermaga Lokal

panjang 124 m dan lebar 10 m. Peralatan bongkar muat sebanyak 2 unit dengan

kapasitas 500 ton/jam dan 1000 ton/jam. Break water kanan panjang 420 m dan tinggi 4,7

m; break water kiri panjang 395 m dan tinggi 4,7 m.

Page 70: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

58

Sebagai pelabuhan terbesar danmerupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi

Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baaimenjadi pelabuhan terpenting di ProvinsiBengkulu. Pada

tahun 2016, volume barangangkutan dalam negeri yang dimuat dipelabuhan ini sebanyak

738,83 ribu ton,demikian halnya dengan volume barangyang dibongkar pula pada tahun

yang samatercatat 881,34 ribu ton.

2.1.3.2.Fokus Layanan Urusan Pilihan

A.IndustriKecil Dan Menengah

Jumlah industri di Provinsi Bengkulu tahun 2016 berjumlah 5.642 unit terdiri dari 37

industri menengah dan besar dan 5.605 industri kecil. Industri kecil ini tersebar di seluruh

kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dimana pada tahun 2016, jumlah industri kecil

terbanyak terdapat di Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.160 unit dan paling sedikit

terdapat di Kabupaten Kaur sebanyak 210 unit.

Jumlah industri kecil meningkat sebanyak 699 unit selama periode 2015-2016 dimana

jumlah jumlah industri kecil pada tahun 2015 berjumlah 4.906 unit.Selain jumlah industri,

kenaikan juga terjadi pada nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Jumlah

investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 162 M dan naik sebesar menjadi Rp. 169 M pada

tahun 2016. Sedangkan jumlah tenaga kerja naik dari 14.872 orang pada tahun 2015

menjadi 16.141 orang tahun 2016. Namun sebaliknya jumlah produksi mengalami

penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 559 M menjadi sebesar Rp. 420 M tahun

2015.

B.Ketenagakerjaan

Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi

ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah

memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang

mencari pekerjaan. Beberapa permasalahan dalamketenagakerjaan yang ditemui

masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan

lapangan kerja yang terbatas,serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Penyelesaian

dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan

pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan

lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Page 71: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

59

Dilihat dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja pada tahun 2017 lebih

banyak bekerja dengan status buruhkaryawan sebanyak 252,6 ribu orang atau sebesar

25,14 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 penduduk yangbekerja

dengan status buruh karyawan mengalami peningkatan sebanyak 42,8 ribu orang atau

turun sebesar 14,5 persen.Penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh

tidak tetap sebesar 23,03 persen atau sebanyak 231,4 ribu orang,sedangkan pekerja

keluarga sebanyak 221,9 ribu orang atau 22,09 persen.

Penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 pada umumnya masih

berpendidikan rendah yaitu berpendidikan SD ke bawah sebanyak 447,8 ribu orang atau

sebanyak 44,57 persen, bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2016 mengalami

peningkatan sebanyak 103,4 ribu orang atau 30,0 persen. Sedangkan penduduk yang

bekerja dengan tingkat pendidikantinggi yaitu diploma dan universitas sebanyak 107,0

ribu orang atau sebesar 10,65 persen.

Gambar 2.11

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Februari 2017

C.Keluarga Berencana

Di bidang Keluarga Berencana (KB),berdasarkan data dari BKKBN ProvinsiBengkulu

menunjukkan bahwa jumlahpeserta KB aktif atau akseptor aktif diProvinsi Bengkulu

mengalamipeningkatan dibanding tahun 2015.Pada tahun 2016 jumlah akseptor aktifdi

Provinsi Bengkulu sebanyak 253.911pasangan sedangkan tahun 2015 sebanyak 220.896

pasangan. Hal inidikarenakan jumlah pasangan usiasubur (PUS) di Provinsi

Bengkulumengalami peningkatan dari 304.950tahun 2015 menjadi 318.822 pasangandi

tahun 2016.

Page 72: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

60

D. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar

pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan

gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan

menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk

mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan

Gender (IPG) Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2005 – 2014, terus mengalami

kenaikan dan selalu berada di atas rata – rata Nasional. Terakhir posisi IPG Prov.

Bengkulu tahun 2015 berada di angka 91,02. Hal ini menandakan bahwa disparitas

gender dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu sudah dapat ditekan pada level yang

lebih rendah.

Tabel 2.29

IPG Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2015

Kabupaten/Kota Angka

Harapan

Hidup

(Tahun)

Harapan

Lama

Sekolah

(Tahun)

Rata-rata

lama Sekolah

(Tahun)

Pengeluaran

per Kapita

disesuaikan

(Ribu Rupiah)

IPG

L P L P L P L P 2014 2015

BENGKULU 66.47 70.35 12.86 13.19 8.67 7.88 12,653 7,489 90.55 91.02

Bengkulu Selatan 65.12 68.91 13.03 13.60 9.23 8.26 11,954 8,749 93.60 94.00

Rejang Lebong 65.46 69.28 12.73 12.78 7.94 7.13 12,376 8,447 92.44 92.55

Bengkulu Utara 65.40 69.23 12.40 13.10 8.29 7.28 13,554 8,047 91.09 91.32

Kaur 63.54 67.28 13.11 12.40 8.40 7.14 10,884 5,525 85.34 85.66

Seluma 64.46 68.24 12.18 12.92 7.87 6.86 10,725 4,578 83.51 84.80

Mukomuko 63.89 67.65 11.75 12.46 7.82 6.93 14,303 5,293 83.84 84.25

Lebong 60.17 63.76 10.97 11.87 8.05 7.18 15,874 8,847 90.45 91.11

Kepahiang 64.70 68.49 12.01 12.92 8.39 7.29 10,631 8,325 93.75 94.99

Bengkulu Tengah 65.64 69.47 12.50 12.18 7.52 6.20 12,250 5,544 80.83 84.68

Kota Bengkulu 67.46 71.35 14.19 14.52 11.75 11.15 14,968 11,716 94.34 95.71

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2015.

Page 73: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

61

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk menggambarkan

persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek tersebut yaitu

kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sehingga, IDG menggambarkan

besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan

kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. IDG Provinsi Bengkulu Tahun

2015 merupakan IDG tertinggi yang mencapai 73,45, lebih tinggi dari tahun 2014 yang

sebesar 68,76 dan berada di bawah capaian IDG Nasional. Hal ini menadakan jika

semakin sempitnya peluang perempuan untuk berpartisipasi di dalam penciptaan output

perekonomian, pengambilan keputusan, dan kapabilitasnya sebagai bagian dari angkatan

kerja.

Tabel 2.30

IDG Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2015

Kabupaten/Kota Keterlibatan

Perempuan dalam

Parlemen (%)

Perempuan

sbg Tenaga

Profesional

(%)

Sumbangan

Pendapatan

Perempuan (%)

IDG

2015 2014

BENGKULU 15.56 50.75 34.34 73.45 68.76

Bengkulu Selatan 4.00 57.57 41.61 63.45 58.63

Rejang Lebong 13.33 50.99 23.97 57.23 57.76

Bengkulu Utara 10.00 53.16 38.25 64.81 65.15

Kaur 8.00 46.11 36.68 60.77 61.69

Seluma 16.67 57.45 33.32 68.56 66.86

Mukomuko 8.00 57.80 32.54 54.21 59.74

Lebong 28.00 41.31 37.93 69.77 77.91

Kepahiang 28.00 51.89 35.56 66.65 77.61

Bengkulu Tengah 12.00 49.98 40.00 64.50 66.22

Kota Bengkulu 25.71 47.86 32.08 75.64 75.97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2016.

E. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu masih

tergolong tinggi. Pada tahun 2015, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak tercatat sebanyak 425 kasus. Kasus kekerasan fisik adalah kasus terbanyak yang

dialami oleh perempuan dan anak dengan persentase sebesar 48,3%, dan kasus human

traficking adalah jenis kasus terkecil yang ditemukan yang hanya sebesar 0,5%.

Page 74: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

62

Gambar 2.12

Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. FokusKemampuan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) merupakan indikator untukmengukur

pertumbuhan ekonomi suatuwilayah. Pada tahun 2016 PDRB ProvinsiBengkulu atas

dasar harga berlaku telahmencapai 55.402,5 miliar Rupiah,sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan2010 sebesar 40.082,9 miliar Rupiah.Apabila dibandingkan dengan tahun

2015,PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2016 atasdasar harga berlaku telah

mengalamiperkembangan sebesar 10,06 persen,sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu

tahun2016 atas dasar harga konstan 2010mengalami pertumbuhan sebesar 5,30persen.

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri

melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya

alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain cangkang sawit, CPO, batubara

dan karet. Pada tahun 2016, total nilai ekspor mencapai 158,8879 juta US dollar. Apabila

ditinjau dari nilai ekspor tersebut, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi

Bengkulu yaitu senilai 66,8464 juta US dollar dengan persentase 42,07 persen dari total

ekspor, kemudian diikuti komoditas CPO 34,25 persen dan karet 19,99 persen.

48.3%

6.2%

38.1%

3.1%0.5%

3.8%

FISIK PSIKIS SEKSUAL PENELANTARAN TRAFIKING LAINNYA

Sumber: BPPPA Provinsi Bengkulu, 2016.

Page 75: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

63

Komoditas sumber daya alam yangdihasilkan Provinsi Bengkulu diekspor kebeberapa

negara. Inggris dan Belandamerupakan negara tujuan utama eksporyang berasal dari

Provinsi Bengkulu,masing-masing nilai ekspornya sebesar34,3720 juta US dollar dan

20,0518 jutaUS dollar. Selain itu negara yangmerupakan tujuan utama ekspor diASEAN

adalah Philipina dengan nilaiekspornya sebesar 18,6182 juta US dollar.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Energi yang potensial dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah energi kelistrikan, baik

yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA), pembangkit listrik

tenaga skala mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan

pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG).Sebaran pembangkit listrik di Provinsi

Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Pembangkit listrik PLTA Tes 1 dengan kapasitas 16 MW, PLTA Tes 2, dan PLTA Musi

dengan kapasitas 3x70.000 MW.

- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebar di beberapa wilayah kabupaten seperti

PLTMH Air Ketahun dengan kapasitas 12 KW, PLTMA Air Seginim di Kabupaten

Bengkulu Selatan, PLTMH Air Kulik di Kabupaten Kaur

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara terdapat di Kota Bengkulu dan di Ketahun

dengan kapasitas 2x50 MW

- Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di Desa Hulu Lais 660 MW, Tambang Sawah

250 MW dan Bukit Danau 173 MW di Kabupaten Lebong.

Sedangkan untuk bidang energi, sumber daya energi listrik di Provinsi Bengkulu

memanfaatkan tenaga diesel dan sumber daya alam yaitu Pembangkit listrik Tenaga Air

(PLTA). Provinsi Bengkulu memiliki 2 PLTA yaitu PLTA Danau Tes dan PLTA Musi.

PLTA Danau Tes menghasilkan listrik dengan kapasitas 2 x 660 KW dan 4 x 4.410 KW

(18.960 KW), sedangkan PLTA Musi mempunyai kapasitas pembangkit 3x70 MW (210

MW) yang mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1.140 GWH/tahun. Daya listrik

yang dibangkitkan PLTA Musi untuk memenuhi dan mensuplai listrik seluruh wilayah

Sumatera melalui jaringan interkoneksi 150 kV/275 kV baik untuk wilayah bagian selatan

maupun utara.

Page 76: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

64

Jumlah kecamatan yang belum teraliri listrik Tahun 2015 sebesar 27 (dua puluh tujuh)

Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Desa dari 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat)

desa di Provinsi Bengkulu dimana kabupaten terbanyak yang belum teraliri listrik adalah

Kabupaten Mukomuko dan terendah adalah Kabupaten Kaur.

Tabel 2.31

Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Bengkulu

Yang Belum Teraliri Listrik Tahun 2016

No Kabupaten/Kota Kecamatan Desa

1. Mukomuko 4 14

2. Bengkulu Utara 5 12

3. Rejang Lebong 6 11

4. Lebong - -

5. Kaur 2 4

6. Seluma 7 9

7. Kota Bengkulu - -

8. Bengkulu Tengah - -

9. Kepahiang 3 7

10 Bengkulu Selatan - -

Jumlah 27 57

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, 2016.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Pada tahun 2016, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi

Bengkulu mencapai angka Rp. 949 M dengan total proyek investasi sebanyak 31 proyek.

Angka ini menempatkan Provinsi Bengkulu pada posisi ke 25 dari 34 provinsi se

Indonesia berdasarkan nilai investasi yang masuk sepanjang tahun 2016. Namun jika

dibandingkan dengan tahun 2015, nilai investasi PMDN Provinsi Bengkulu naik cukup

drastis, dimana nilai investasi PMDN Provinsi Bengkulu tahun 2015 adalah sebesar Rp.

554 M dengan total proyek sebanyak 18 buah (sumber : BKPM 2017).

Page 77: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

65

Dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2016 Provinsi Bengkulu menempati

posisi ke 30 dengan total investasi sebesar 55,7 juta US$ dan total proyek sebanyak 59

buah. Angka ini juga naik cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana

nilai investasi PMA sebesar 20,6 juta US$ dengan total proyek sebanyak 32

buah(sumber : BKPM 2017).

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan

daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini

berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan

kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat

ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja

berpendidikan rendah SD ke bawah sebanyak 367,3 ribu orang atau 38,20 persen dan

Sekolah Menengah Atas sebanyak 188,1 ribu orang atau 19,57 persen. Penduduk

bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 140,9 ribu orang atau 14,66 persen yang

terdiri dari 27,8 ribu orang berpendidikan Diploma atau 2,90 persen dan 113,1 ribu orang

atau 11,76 persen berpendidikan S1/DIV keatas.Perbaikan kualitas penduduk yang

bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan

rendah atau tamat SD kebawah serta meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan

tinggi atau tamat Diploma dan Universitas. Dalam setahun terakhir Februari 2015-

Februari 2016 penduduk bekerja berpendidikan rendah berkurang sebanyak 23,8 ribu

orang atau turun 6,08 persen. Sementara itu penduduk bekerja berpendidikan tinggi

bertambah sebanyak 17,7 ribu orang atau naik 21,74 persen.

Page 78: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

66

Tabel 2.32

Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan di Provinsi Bengkulu

Pendidikan Tertitinggi

2014 2015 2016

(000

orang)

% (000

orang)

% (000

orang)

%

1. SD kebawah 417,4 43,82 391,1 41,43 367,3 38,20

2. SMP 188,5 19,79 181,5 19,20 182,1 18,94

3. SMA 181,3 19,04 171,2 18,14 188,1 19,57

4. SMK 69,6 7,31 77,1 8,17 83,0 8,63

5. DI/DII/DIII 15,3 1,60 26,6 2,82 27,8 2,90

6. S1/DIV keatas 80,4 8,44 96,7 10,25 113,1 11,76

Jumlah 952,5 100 943,9 100 961,5 100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2016

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan

dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting daro siklus perencanaan yang befungsi

untuk memberikan masukan balik (feedback) terhadap perencanaan program dan

kegiatan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD.

Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 79: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi target

s/d tahun 2018

(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan

dasar

Pendidikan

Angka partisipasti murni

(APM) SLTA (%)

100 65.2 74,61 74,61 100 79.61 79.61 79.61 Dikbud

Persentase SLTA yang

terakreditasi

100 92 99 98 99 100 99 99 Dikbud

Pembangunan gedung sekolah

SMA/SMK

Jumlah gedung SMA yang

dibangun (unit)

8 0 1 1 100 1 2 25 Dikbud

Rehabilitasi sedang/berat Gedung

SMA

Jumlah Gedung SMA yang

direhab (unit)

65 0 2 2 100 25 27 42 Dikbud

Rehabilitasi sedang/berat Gedung

SMK

Jumlah Gedung SMK yang

direhab (unit)

78 11 0 0 100 5 16 21 Dikbud

Penambahan RKB SMA Jumlah RKB SMA yang

dibangun (unit)

60 5 0 0 100 28 31 52 Dikbud

Penambahan RKB SMK Jumlah RKB SMK yang

dibangun (unit)

59 4 0 0 100 6 10 17 Dikbud

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Miskin

Jumlah siswa miskin yang

menerima perlengkapan

(orang)

13,545 0 750 750 100 2,750 3,500 26 Dikbud

Pengadaan Meubeler SMK/SMA Jumlah ruang kelas yang

diadakan Meubeler (ruang)

856 0 80 80 100 12 92 11 Dikbud

Pembangunan Perpustakaan

SMK

Jumlah sekolah yang

dibangun gedung

perpustakaan

20 0 0 0 100 3 3 15 Dikbud

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Program Pendidikan Menengah

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Perkiraan realisasi capaian

target RPJMD sampai

dengan tahun berjalan PD

PENANGGUNG

JAWAB

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

67

Page 80: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi target

s/d tahun 2018

(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Perkiraan realisasi capaian

target RPJMD sampai

dengan tahun berjalan PD

PENANGGUNG

JAWAB

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembangunan Perpustakaan

SMA

Jumlah sekolah yang

dibangun gedung

perpustakaan

12 0 0 0 100 2 2 17 Dikbud

Pembangunan Ruang

Laboratorium Sekolah

Jumlah sekolah yang

dibangun laboratorium

12 0 0 0 100 1 1 8 Dikbud

Persentase Guru SLTA

bersertifikasi (%)

100 50,96 63,22 63,22 100 75.48 75.48 75.48 Dikbud

Persentase Guru SLTA

yang berpendidikan Minimal

S1 (%)

100 96,8 97,6 97,6 100 98.4 98.4 98.4 Dikbud

Sertifikasi Guru SMA dan SMK Jumlah guru yang

disertifikasi (orang)

800 0 0 0 0 200 200 25 Dikbud

Peningkatan Kualifikasi Guru

SMA dan SMK dan Penyetaraan

Guru SLB

Jumlah guru SMA dan SMK

yang disekolahkan S1

(orang)

480 0 0 0 0 120 120 25 Dikbud

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

68

Page 81: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

Kesehatan

Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup

8 10,14 10 10 100 9 9 89 Dinkes

Angka kematian ibu per

100.000 kelahiran hidup

111 117 116 116 100 115 115 97 Dinkes

Pelatihan asuhan persalinan normal

bagi bidan

Jumlah tenaga kesehatan

terorientasi pelayanan

antenatal sesuai standar

(orang)

350 70 70 70 100 0 140 40 Dinkes

Pengadaan bidan kit untuk tenaga

bidan di desa tertinggal

Persentase persalinan

komplikasi tertangani (%)

305 56 58 58 100 0 114 37 Dinkes

Orientasi pelaksanaan kelas ibu hamil

di Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil

(unit)

96 81 84 84 100 84 84 88 Dinkes

Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup

8 10,14 10 10 100 9 9 89 Dinkes

Angka kematian ibu per

100.000 kelahiran hidup

111 117 116 116 100 115 115 97 Dinkes

Persentase Gizi Buruk dan Gizi

Kurang (%)

7 8,7 8,5 8,5 100 8.3 8.3 84 Dinkes

Pengadaan Makanan Tambahan Bumil

KEK

Jumlah makanan tabahan

bumil KEK yang diadakan

(paket)

527 85 97 97 100 80 262 50 Dinkes

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program peningkatan kesehatan ibu,

anak dan reproduksi

Program perbaikan gizi masyarakat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

69

Page 82: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pengadaan tablet FE untuk ibu hamil Jumlah tablet Fe untuk Ibu

Hamil yang diadakan (paket)

559 77 90 90 100 95 262 47 Dinkes

Pengadaan vitamin A merah dan biru Persentase ibu hamil KEK

mendapatkan vit A (%)

527 85 97 97 100 95 277 53 Dinkes

Pengadaan makanan tambahan dan

vitamin bagi balita

Persentase balita kurang gizi

yang mendapatkan makanan

tambahan dan vitamin (%)

90 89 80 80 100 47 216 240 Dinkes

Jumlah Kab/Kota mencapai

eliminasi malaria (kab/kota)

10 3 5 5 100 7 7 70 Dinkes

Angka kejadian DBD per

100.000 penduduk

35 89 60 60 100 50 50 70 Dinkes

Pengobatan malaria sesuai standar Persentase kasus malaria

positif yang diobati sesuai

standar

100 88,7 90 90 100 90 90 100 Dinkes

Pembentukan gerakan 1 rumah 1

jumantik

Jumlah kab/kota yang

melaksanakan gerakan 1

rumah 1 jumantik

10 1 2 2 100 4 4 40 Dinkes

Deteksi dini penyakit DBD Persentase puskesmas rawat

inap yang mampu melakukan

deteksi dini DBD (%)

>50 32 >50 >50 100 >50 >50 100 Dinkes

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

dan PSN

Jumlah kab/kota yang

mendapatkan penyemprotan

10 10 10 10 100 10 10 100 Dinkes

Pengadaan alat fogging dan bahan-

bahan fogging

Jumlah kab/kota yang

mendapatkan alat dan bahan

fogging

10 10 10 10 100 10 10 100 Dinkes

Pengendalian daerah fokus malaria Jumlah daerah fokus malaria

yang dikendalikan (kab/kota)

10 10 10 10 100 10 10 100 Dinkes

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

70

Page 83: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase staf di area kritis yang

mendapat pelatihan 20 jam/orang per

tahun

100 60 70 70 100 80 80 80 RSUD

Pendidikan dan pelatihan Medis dan

Non Medis di luar provinsi

Jumlah Petugas medis dan non medis

yang mendapatkan pelatihan diluar

provinsi (orang)

120 0 20 20 100 100 120 100 RSUD

In house training medis dan non medis Jumlah Petugas medis dan non medis

yang mendapatkan pelatihan di dalam

provinsi (orang)

300 50 50 50 100 100 200 67 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase sarana dan prasarana

sesuai standar RS Kelas A

90 60 70 70 100 70 70 78 RSUD

Peningkatan gedung rawat inap Jumlah Gedung Rawat inap yang di

bangun (unit)

1 0 0 0 0 1 1 100

Pembangunan Gedung Rawat Jalan

dan SMF (B1)

Jumlah Gedung Rawat Jalan yang

dibangun (unit)

2 0 1 1 0 0 1 50 RSUD

Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

Jumlah Paket Alat-Alat Kesehatan

yang tersedia

6 1 1 1 100 1 3 50 RSUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway 3 1 1 1 100 2 2 67 RSUD

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

71

Page 84: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Audit Clinical Pathway Jumlah dokumen CP yang dilakukan

audit

25 0 5 5 0 5 10 40 RSUD

Gugus Kendali Obat Persentase kepatuhan penggunaan

formularium nasional

90 0 75 75 0 75 75 83 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/ RSJiwa/ RS

Paru-paru/ RS Mata

Persentase Sarana Prasarana sesuai

standar RS Kelas A

90 60 70 70 100 70 70 78 RSUD

Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

Persentase Sarana Prasarana sesuai

standar RS Kelas A

90 60 70 70 100 70 70 78 RSUD

72

Page 85: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

persentase menuju Akreditasi

Paripurna dan persentase

peningkatan BOR RSKJ.

100 20 35 35 100 60 60 60 RSJ

Penambahan ruang rawat inap Rumah

sakit (VVIP, VIP, kelas I, II, dan III)

(unit)

Jumlah penambahan ruang

rawat inap yang tersedia dan

sesuai standar

3 1 0 0 100 1 2 67 RSJ

Rehabilitasi Gedung rawat inap kelas III Jumlah gedung rawat inap

yang direhabilitasi (unit)

9 1 2 2 100 1 4 44 RSJ

Pengembangan ruang terapi jumlah ruangan yang dibangun

(unit)

1 0 0 0 0 1 1 100 RSJ

Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas

Sarana dan Prasarana RS Meubelair

RS

jumlah fasilitas peralatan yang

tersedia (unit)

5 0 0 0 0 4 4 80 RSJ

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana RSKJ

persentase menuju Akreditasi

Paripurna dan persentase

peningkatan BOR RSKJ.

100 20 35 35 100 60 60 60 RSJ

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

73

Page 86: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes 25 15 1 1 100 2 18 72 RSJ

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

persentase menuju Akreditasi

Paripurna dan persentase

peningkatan BOR RSKJ.

100 20 35 35 100 60 60 60 RSJ

Peningkatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD

Mutu pelayanan dan

pendukung pelayanan BLUD

meningkat

95 75 90 90 100 90 90 100 RSJ

74

Page 87: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar

Pekerjaan umum dan penataan ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi

baik/sedang

82 46 58 58 100 64 64 78 PUPR

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Desa Tertinggal

Jumlah Desa Tertinggal yang belum di

hotmix pada ruas jalan provinsi (desa)

15 62 56 56 100 48 48 31 PUPR

Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi

baik/sedang

82 46 58 58 100 64 64 78 PUPR

Program Pengembangan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

Persentase Bangunan Gedung Strategis

Provinsi dalam Keadaan Baik (%)

75 50 55 55 100 60 60 80 PUPR

Persentase Akses air minum aman dengan

sistem perpipaan (%)

36 20 21 21 100 23 23 64 PUPR

Persentase Akses sanitasi layak (%) 17.3 12.3 13.3 13.3 100 14.3 14.3 83 PUPR

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan

Pengairan lainnya

Persentase Jaringan Irigasi Wewenang

Propinsi dalam Keadaan Baik (%)

68 60 62 62 100 62.3 62.3 92 PUPR

Program Pengendalian Banjir Panjang Sungai yang dinormalisasi (Km) 12.5 1.5 8.5 8.5 100 8.7 8.7 70 PUPR

Program Perencanaan Penataan Ruang Persentase Tersedianya Informasi Mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Beserta Rencana Rinci Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi (%)

100 62.5 75 75 100 87.5 87.5 87.5 PUPR

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

air Minum dan Air Limbah

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja

Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017 Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

75

Page 88: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah layak huni yang dibangun

(unit)

1,116 0 44 44 100 70 114 10 Dinas Perkim

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab

(unit)

44 0 44 44 100 70 114 259 Dinas Perkim

Perencanaan RP3KP di 10 Kab/Kota Data dan Arahan Kebijakan (dokumen) 1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim

Penyusunan Data Base Perumahan Provinsi

Bengkulu

jumlah dokumen database perumahan 2 0 1 1 100 1 2 100 Dinas Perkim

DED rumah khusus Jumlah Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim

DED homestay jumlah dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim

Pembangunan rumah khusus Jumlah Rumah khusus (unit) 32 0 0 0 0 7 7 22 Dinas Perkim

Peningkatan rumah menjadi home stay jumlah home stay layak guna (unit) 198 0 0 0 0 50 50 25 Dinas Perkim

Program Perbaikan Perumahan akibat

Bencana Alam/Sosial

Jumlah rumah yang diperbaiki dari area

rawan bencana alam/sosial (unit)

22 0 0 0 0 3 3 14 Dinas Perkim

DED relokasi rumah pada area rawan

bencana dan pasca bencana

Jumlah dokumen relokasi rumah pada area

rawan bencana dan pasca bencana

1 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Perkim

Relokasi Rumah Pada Area Rawan Bencana

dan pasca bencana

Jumlah Rumah Aman dari Area Rawan

Bencana/pasca bencana (unit)

22 0 0 0 0 3 3 14 Dinas Perkim

Program pengembangan lingkungan sehat

perumahan dan permukiman

jumlah permukiman kumuh yang

ditingkatkan kualitasnya (kawasan)

15 0 0 0 0 2 2 13 Dinas Perkim

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

76

Page 89: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Masyarakat yang memahami

Wawasan Kebangsaan (orang)

1,797 655 200 200 100 216 1,071 60 Kesbangpol

Fasilitasi Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah masyarakat yang memahami

tentang Wawasan Kebangsaan

538 140 70 70 100 74 284 53 Kesbangpol

Pembentukan Kader Penggerak

Wawasan Kebangsaan

Jumlah Tenaga Penggerak Wawasan

Kebangsaan yang mampu dilatih

(orang)

398 100 50 50 100 54 204 51 Kesbangpol

Sosialisasi Nilai-Nilai / Norma Agama

dan Adat Istiadat pada Kelompok

Masyarakat

Jumlah masyarakat yang memahami

nilai-nilai/norma agama dan adat

istiadat pada kelompok masyarakat

(orang)

306 100 40 40 100 44 184 60 Kesbangpol

Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran

Daerah (TPPD)

Jumlah Tenaga Pelatih Pembauran di

daerah yang mampu dilatih (orang)

340 100 40 40 100 44 184 54 Kesbangpol

Program Pengembangan Kemitraan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah Masyarakat yang Menyadari

Pentingnya Ideologi Negara (orang)

3,259 820 535 535 100 445 1,800 55 Kesbangpol

Penguatan Ideologi Negara Jumlah Peningkatan Pemahaman

Ketahanan Ideologi Negara Pada

Masyarakat (orang)

170 80 90 90 100 0 170 100 Kesbangpol

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran

Bela Negara bagi Generasi Muda

Jumlah Generasi Muda yang mengerti

pentingnya Bela Negara (orang)

1,065 225 140 140 100 160 525 49 Kesbangpol

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

Bengkulu

77 74 75 75 100 75.4 75.4 98 Kesbangpol

Forum Komunikasi dan Konsultasi

(FORKOMKON) Ormas dan LSM

Provinsi Bengkulu

Jumlah Ormas dan LSM yang

mengikuti Kegiatan

36 6 6 6 100 6 18 50 Kesbangpol

Perkiraan realisasi capaian

target RPJMD sampai

dengan tahun berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun

2018

77

Page 90: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi

Politik dan Kemasyarakatan

Jumlah Rapat Koordinasi yang

dilaksanakan (kali)

6 1 1 1 100 1 3 50 Kesbangpol

Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok

Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi

Indonesia

Jumlah Laporan IDI yang disusun

(dok)

10 0 2 2 0 2 4 40 Kesbangpol

78

Page 91: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat

Program Peningkatan kapasitas Sumber

Daya Aparatur

jumlah SDM Aparatur yang

ditingkatkan kapasitas tugasnya

635 65 145 145 100 125 335 53 Satpol PP

Pelatihan Pengendali Massa

(Dalmas)lanjutan

Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas 275 30 145 145 100 30 205 75 Satpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

jumlah patroli yang dilaksanakan (kali) 360 60 60 60 100 60 180 50 Satpol PP

Penyelenggaraan pengendalian

kamtibmas

Jumlah Penyelenggaraan

pengendalian kamtibmas (bulan)

12 12 12 12 100 12 12 100 Satpol PP

Pengawasan dan Pengendalian

Ketertiban Umum

Jumlah Pengawasan dan

Pengendalian Ketertiban Umum

(bulan)

12 12 12 12 100 12 12 100 Satpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

jumlah perda/pergub yang ditegakkan 35 10 5 5 100 5 20 57 Satpol PP

Pengawasan Penegakan Perda / Pergub jumlah pengawasan penegakan

perda/pergub

35 10 5 5 100 5 20 57 Satpol PP

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

78

Page 92: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat

Persentase Desa Tangguh Bencana 100 30 45 45 100 60 60 60 BPBD

Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana 100 0 45 45 0 60 60 60 BPBD

Pembentukan Desa Tangguh BencanaJumlah Desa/ Kelurahan tangguh

bencana di Provinsi Bengkulu

15 0 3 3 0 3 6 40 BPBD

Kerjasama dengan perguruan tinggi

untuk pengurangan risiko bencana

Jumlah perguruan tinggi yang

bekerjasama untuk pengurangan

risiko bencana

5 0 5 5 0 5 5 100 BPBD

Pembuatan dan pemasangan Tanda

Peringatan dini, Jalur evakuasi, titik

kumpul, dan tanda peringatan pada

kawasan rawan bencana

Jumlah Kab/Kota yang dipasang

Tanda Peringatan dini, Jalur evakuasi,

titik kumpul, dan tanda peringatan

pada kawasan rawan bencana

10 0 0 0 0 3 3 30 BPBD

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Logistik

Persentase sarana dan pra sarana

logistik

100 75 80 80 100 85 85 85 BPBD

Penyiapan Logistik dikawasan Rawan

Bencana

Jumlah kab/kota pengadaan logistik 10 10 10 10 100 10 10 100 BPBD

Fasilitasi dan Operasional Peralatan

Penanggulangan Bencana

Jumlah Peralatan yang siap siaga

menghadapi bencana (unit/orang)

30/40 30/40 30/40 30/40 100 30/40 30/40 100 BPBD

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program Pencegahan dan Mitigasi

Bencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

79

Page 93: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah Kepala keluarga miskin yang

diberdayakan (KK)

8,100 1,350 1,350 1,350 100 1,190 3,890 48 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Jumlah Fakir Miskin perdesaan yang

ditangani (KK)

3,660 0 0 0 0 500 500 14 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Jumlah Fakir Miskin perkotaan yang

ditangani (KK)

1,430 0 0 0 0 300 300 21 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan

Pulau Terluar

Jumlah Fakir Miskin pesisir yang ditangani

(KK)

1,400 0 0 0 0 200 200 14 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin

(Kedaruratan)

Jumlah Fakir Miskin (kedaruratan) yang

ditangani (KK)

240 0 40 40 100 40 80 33 Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Huni

Jumlah rumah fakir miskin yang

direhabilitasi (unit)

520 200 0 0 0 150 350 67 Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah penyandang masalah

Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab

dan dilayani (Orang)

2,320 420 380 380 100 980 1,780 77 Dinas Sosial

Pelayanan dan Pembinaan Lansia

dalam Balai Pelayanan dan

Penyantunan Lanjut Usia

Jumlah lansia yang mendapatkan

pelayanan dan pembinaan dalam Balai

Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia

(orang)

360 60 60 60 100 60 180 50 Dinas Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Tuna Sosial

Jumlah orang yang mendapatkan

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial

560 180 180 180 100 180 540 96 Dinas Sosial

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

80

Page 94: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Penyandang Cacat

Jumlah alat bantu yang disalurkan untuk

penyandang cacat (paket)

45 5 10 10 100 14 29 64 Dinas Sosial

Pelatihan Keterampilan dan Praktek

Belajar Kerja bagi anak putus sekolah

Jumlah anak putus sekolah yang

mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan

Praktek Belajar Kerja (orang)

480 120 120 120 100 120 360 75 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Jumlah partisipasi masyarakat dalam

potensi dan sumber kesejahteraan sosial

(Orang)

1,630 530 220 220 100 456 1,206 74 Dinas Sosial

Pelatihan Manajemen Dasar

Kepemimpinan Kelembagaan Sosial

Masyarakat

Jumlah kelembagaan Sosial Masyarakat

yang terlatih

270 40 40 40 100 40 120 44 Dinas Sosial

Bimbingan Teknis Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Jumlah TKSK yang mendapatkan

bimbingan teknis

126 126 126 126 100 126 378 300 Dinas Sosial

Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan 490 40 50 50 100 50 140 29 Dinas Sosial

Program Bantuan dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial

Jumlah orang yang Menerima

Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial

(orang)

6,064 864 1,050 1,050 100 1,050 2,964 49 Dinas Sosial

Program Keluarga Harapan Jumlah orang yang terlibat dalam

pendampingan program keluarga harapan

1,900 300 350 350 100 350 1,000 53 Dinas Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Sosial

Jumlah orang yang mendapatkan

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Sosial

614 114 100 100 100 100 314 51 Dinas Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam

Jumlah orang yang mendapatkan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

2,900 400 500 500 100 500 1,400 48 Dinas Sosial

81

Page 95: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian

s/d tahun

2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan keterampilan

2,349 96 80 80 100 336 512 22 Disnaker

Jumlah tenaga kerja yang mendapat

sertifikasi kompetensi (orang)

532 0 32 32 100 110 142 27 Disnaker

Sertifikasi Kompetensi lulusan pelatihan kerja

BLK

Jumlah peserta Lulusan yang

mendapatkan Sertifikat Kompetensi

532 0 32 32 100 110 142 27 Disnaker

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja (BLK Bkl)

Jumlah peserta pelatihan (orang) 1,301 48 48 48 100 176 272 21 Disnaker

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja (BLK Kph)

Jumlah peserta pelatihan (orang) 1,192 48 32 32 100 149 229 19 Disnaker

Penyiapan tenaga kerja siap pakai/

Pemagangan Dalam Negeri / Luar Negeri

Jumlah tenaga kerja siap pakai (Org) 750 0 100 100 100 100 200 27 Disnaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1,636 140 200 200 100 225 565 35 Disnaker

Penciptaan WUB melalui pemberdayaan TKM Jumlah Wira Usaha Baru yang tercipta 175 0 25 25 100 0 25 14 Disnaker

Pelatihan keterampilan untuk masyarakat

kurang mampu

Jumlah Masyarakat yang dilatih (orang) 2,030 0 80 80 100 300 380 19 Disnaker

Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

Jumlah perusahaan yang diperiksa 295 20 20 20 100 40 14 Disnaker

Pengawasan norma keselamatan dan

kesehatan kerja di perusahaan

Jumlah perusahaan yang diperiksa 200 10 20 20 100 30 15 Disnaker

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUN

G JAWAB

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun

2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun

2018

82

Page 96: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tenaga kerja

Pertumbuhan penduduk 1.36 1.69 1.55 1.55 100 1.50 1.50 91 BP3APPKB

Persentase remaja perempuan 15-

19 tahun yang melahirkan (%)

27.5 41.57 38.31 38.31 100 35.31 35.31 78 BP3APPKB

Pembentukkan kelompok Masyarakat peduli

KB

Jumlah kelompok Masyarakat peduli

KB yang dibentuk

28 0 0 0 0 7 7 25 BP3APPKB

Penyuluhan dan edukasi pesertaan ber KB

bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia

kurang dari 21 tahun

Jumlah penyuluhan Peningkatan

pengetahuan tentang KB

13 0 0 0 0 2 2 15 BP3APPKB

Pelayanan KB terpadu di daerah pesisir Jumlah Pelayanan KB terpadu di

daerah pesisir pantai (kab/kota)

7 0 0 0 0 7 7 100 BP3APPKB

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program keluarga Berencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

83

Page 97: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

Indeks pembangunan gender (IPG) 94.02 91.52 92.02 92.02 100 92.52 92.52 98 BP3APPKB

Pelatihan pendamping Anak berhadapan

dengan hukum (ABH)

Jumlah pelatihan pendamping Anak

berhadapan dengan hukum (ABH)

yang dilatih

8 0 0 0 0 2 2 25 BP3APPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Indeks pembangunan gender (IPG) 94.02 91.52 92.02 92.02 100 92.52 92.52 98 BP3APPKB

Penyusunan data terpilah dan profil gender

dan anak

Jumlah dokumen mengenai profil

gender dan anak

10 2 2 2 100 2 6 60 BP3APPKB

Peningkatan kapasitas SDM perempuan

bidang ekonomi

Jumlah SDM perempuan yang

mengikuti pelatihan bidang ekonomi

200 0 0 0 0 50 50 25 BP3APPKB

Pembinaan koperasi perempuan Jumlah koperasi perempuan yang

dibina

40 0 0 0 0 10 10 25 BP3APPKB

84

Page 98: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pangan

Jumlah desa mandiri pangan yang di

bina dan Kawasan Mandiri Pangan

yang diKembangkan :

a. desa 185 60 10 10 100 5 75 41 Dinas Ketahanan

Pangan

b. kawasan 12 2 2 2 100 2 6 50 Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri

Pangan

67 22 5 5 100 5 32 48 Dinas Ketahanan

Pangan

Pemantapan Ketersediaan Pangan

(NBM)

Peningkatan Ketersediaan Energi dan

Protein (minimal 2400 Kkal/kap/hari)

4,000 3,700 3,750 3,750 100 3,800 3,800 95 Dinas Ketahanan

Pangan

Jumlah desa mandiri pangan yang di

bina dan Kawasan Mandiri Pangan

diKembangkana. desa 185 60 10 10 100 5 75 41 Dinas Ketahanan

Pangan

b. kawasan 12 2 2 2 100 2 6 50 Dinas Ketahanan

Pangan

Penumbuhan Desa Mandiri Pangan Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri

Pangan

67 22 5 5 100 5 32 48 Dinas Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan

Nilai Skor PPH 88 80 82 82 100 84 84 95 Dinas Ketahanan

Pangan

Penyusunan Pola Pangan Harapan

(PPH) Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen PPH 6 1 1 1 100 1 3 50 Dinas Ketahanan

Pangan

Pembinaan desa mandiri Pangan dan

Pengembangan kawasan mandiri

pangan

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Program kemandirian pangan

85

Page 99: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Pilihan

Pertanian

Jumlah populasi sapi potong meningkat

(ekor)

707,658 125,837 133,236 133,236 100 141,071 400,144 57 Disnakeswan

Jumlah populasi Unggas lokal meningkat

(ekor)

342,198,769 23,354,259 35,007,451 35,007,451 100 54,433,329 112,795,039 33 Disnakeswan

Jumlah populasi Kambing/domba

meningkat (ekor)

4,150,515 512,677 637,029 637,029 100 791,842 1,941,548 47 Disnakeswan

Produksi Daging (ton) 8,944 6,460 6,482 6,482 100 6,973 6,973 78 Disnakeswan

Produksi telur (ton) 6,074 3,902 4,351 4,351 100 4,858 4,858 80 Disnakeswan

Pengembangan Ternak Sapi Potong

(termasuk untuk pengembangan

kawasan nelayan terpadu)

Jumlah anakan sapi hasil IB (ekor) 30,000 0 6,000 6,000 100 6,000 12,000 40 Disnakeswan

Penyediaan sarana dan prasarana

dalam rangka pengembangan Inseminasi

Buatan

Jumlah sarana dan prasarana inseminasi

buatan yang tersedia (unit)

41 18 3 3 100 5 26 63 Disnakeswan

Jumlah sarana dan prasarana

inseminasi buatan yang tersedia

Jumlah Plasma Nutfah Sapi Kaur hasil

sinkronisasi Inseminasi Buatan (ekor)

750 150 0 0 100 150 300 40 Disnakeswan

Pengembangan Ternak Kambing

(termasuk untuk pengembangan

kawasan nelayan terpadu)

Jumlah ternak kambing yang

dikembangkan (ekor)

2,710 500 810 810 100 350 1,660 61 Disnakeswan

Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah unggas lokal yang dikembangkan

(ekor)

4,000 0 0 0 0 1,000 1,000 25 Disnakeswan

Pengembangan Itik Talang Benih

sebagai plasma nutfah

Jumlah Itik talang benih yang tersedia

(ekor)

7,750 0 1,550 1,550 100 1,200 2,750 35 Disnakeswan

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

HASIL PETERNAKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

86

Page 100: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

lingkungan hidup

Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

Luas hutan yang dikelola masyakat

(ha)

107,452 31,535 49,990 49,990 100 72,847 72,847 68 DLHK

Kegiatan Pengembangan hasil hutan non

kayu dan Jasa Lingkungan

Jumlah potensi sumber daya hutan

yang dimanfaatkan

5 0 0 0 0 2 2 40 DLHK

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase luas tutupan lahan di

luar kawasan meningkat

3,36 3,11 3,16 3,16 100 3.21 3.21 96 DLHK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pada KPH Bukit Balai Rejang

Jumlah desa yang diberdayakan

masyarakatnya

5 0 1 1 100 1 2 40 DLHK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pada KPH Seluma

Jumlah desa yang diberdayakan

masyarakatnya

5 0 1 1 100 1 2 40 DLHK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pada KPH Mukomuko

Jumlah desa yang diberdayakan

masyarakatnya

5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pada KPH Bengkulu utara

Jumlah desa yang diberdayakan

masyarakatnya

5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pada KPH bengkulu selatan

Jumlah desa yang diberdayakan

masyarakatnya

5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

87

Page 101: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

pada KPH bukit daun

Jumlah desa yang diberdayakan

masyarakatnya

5 0 0 0 0 1 1 20 DLHK

Pengembangan Perbenihan Tanaman

Hutan

Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan 100 0 20 20 100 15 35 35 DLHK

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

Persentase laju deforestrasi dari

luas tutupan lahan yang berhutan

pada kawasan hutan.

69,74 71,06 70,79 70,79 100 70.53 70.53 101 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Provinsi Bengkulu

Jumlah kasus yang ditangani 16 4 4 4 100 3 7 44 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Muko-

muko

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Bengkulu

Utara

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit

Daun

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit

Balai Rejang

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Seluma

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

88

Page 102: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Bengkulu

Selatan

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

Kegiatan Pengamanan dan penyelesian

kasus kehutanan Wilayah KPH Kaur

Jumlah kasus yang ditangani 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah titk api/hot spot berkurang 10 0 4 4 100 4 4 40 DLHK

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Jumlah unit Pengelolaan

Persampahan yang

dibangun/diadakan (unit)

20 0 2 2 100 2 4 20 DLHK

Pemanfaatan Limbah (Bio gas dan Bio

Elektrik)

Jumlah Instalasi Bio gas dan Bio

Elektrik (unit)

10 0 2 2 100 2 4 40 DLHK

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Ling. Hidup

Indeks Kualitas Air 70 0 66 66 100 0 66 94 DLHK

Inventarisasi kualitas air sungai dan

perhitungan beban pencemar

Jumlah Sungai yang dipantau dan

sumber pencemar yang dihitung6 0 3 3 100 0 6 100 DLHK

Inventarisasi bahan perusak ozon (BPO) jumlah dokumen inventarisasi BPO 9 0 1 1 100 2 3 33 DLHK

89

Page 103: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Program Kampung Iklim (Proklim) Jumlah Kampung Iklim Yang

dibentuk dan dibina13 2 2 2 100 3 7 54 DLHK

Inventarisasi dan Pengendalian RAD Gas

Rumah Kaca (GRK) Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen GRK 13 0 1 1 100 3 4 31 DLHK

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

Indek Kualitas Udara 85 0 85 85 100 85 85 100 DLHK

Pemantauan Kualitas udara Ambient Jumlah Kab/kota yang dipantau

10 0 3 3 100 10 10 100 DLHK

90

Page 104: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Jumlah masyarakat perdesaan yang

ditingkatkan keberdayaannya (orang)

980 50 170 170 100 190 410 42 DPMPD

Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan

Teknologi Tepak Guna (Posyantek)

Jumlah Posyantek yang dibina dan

berfungsi (unit)

320 0 80 80 100 80 160 50 DPMPD

Fasilitasi Pemetaan Potensi SDA dan

Kebutuhan TTG Perdesaan

Jumlah Pemetaan Potensi SDA dan

Kebutuhan TTG perdesaan (orang)

160 0 40 40 100 60 100 63 DPMPD

Kegiatan Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Jumlah Desa yang dilakukan Supervisi,

Monitoring dan evaluasi

478 0 118 118 100 118 236 49 DPMPD

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan

Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam

Pembentukan & Pengembangan (Bumdes)

300 116 60 60 100 60 236 79 DPMPD

Pembinaan & Pengembangan Bumdes Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam

Pembentukan & Pengembangan

300 116 60 60 100 60 236 79 DPMPD

Peningkatan Fungsi Sarana Pasar Desa

& Peran Pengelola Pasar Desa serta

Informasi Pasar Produk

Jumlah Pengelola Pasar Desa yang Dibina

dalam Peningkatan Fungsi Sarana &

Informasi Pasar Produk Unggulan Desa

200 60 40 40 100 120 220 110 DPMPD

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur desa yang ditingkatkan

kapasitasnya

4,705 280 481 481 100 1,348 2,109 45 DPMPD

Kegiatan Bimbingan Teknis Profil

Desa,Penataan dan Administrasi

Pemerintahan Desa

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Profil

Desa,Penataan dan Administrasi

Pemerintahan Desa

944 0 236 236 100 258 494 52 DPMPD

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

1032 0 0 0 0 258 258 25 DPMPD

Kegiatan Bimbingan Teknis

Pengembangan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Pengembangan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

960 0 0 0 0 240 240 25 DPMPD

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

91

Page 105: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Persentase Rencana Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

80 10 20 20 100 30 30 38 Dishub

Perencanaan Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Rakorbang yang Terlaksana

(kali)

6 1 1 1 100 1 3 50 Dishub

Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Program Bidang

Perhubungan

Jumlah Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Program

Bidang Perhubungan (dok)

6 1 1 1 100 1 3 50 Dishub

Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas

Pehubungan

Jumlah Koordinasi aksebilitas dan

konektivitas Perhubungan (kali)

5 0 1 1 100 1 2 40 Dishub

Pembangunan shelter Jumlah Shelter yang dibangun (unit)20 0 0 0 0 10 10 50 Dishub

Pengembangan Terminal Type B Jumlah terminal type B yang di

kembangkan (unit)

4 0 0 0 0 1 1 25 Dishub

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Persentase Peningkatan Pelayanan

Angkutan

80 10 20 20 100 30 30 38 Dishub

Peningkatan Disiplin Masyarakat

Menggunakan Angkutan

Jumlah Pengawasan Muatan

Angkutan Kendaraan di Jalan (kali)

150 0 30 30 100 30 60 40 Dishub

Posko Lebaran dan Tahun Baru dan

Angkutan Haji

Jumlah Monitoring dan Pengawasan

Posko Lebaran, Tahun Baru dan

Angkutan Haji (kali)

18 3 3 3 100 3 9 50 Dishub

Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang

Jumlah Dokumen Pembinaan Penguji

Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi

dan Nasional (dok)

6 1 1 1 100 1 3 50 Dishub

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

92

Page 106: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pembinaan perusahaan EMKL dan

Perusahan Bongkar Muat di Propinsi

Bengkulu

Jumlah Peserta pembinaan (orang) 440 0 60 60 100 80 140 32 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu LintasJumlah Jenis Sarana dan Prasarana

Transportasi Darat (jenis)

6 3 6 6 100 6 6 100 Dishub

Pengadaan dan pemasangan Rambu-

Rambu di jalan Propinsi

Jumlah Rambu-Rambu yang

terpasang (unit)

629 88 134 134 100 90 312 50 Dishub

Pengadaan dan pemasangan Marka

Jalan Propinsi

Jumlah Marka Jalan yang Terpasang

(m)

61,875 8,565 11,250 11,250 100 11,250 31,065 50 Dishub

Pengadaan dan pemasangan APILL di

jalan Propinsi

Jumlah APILL yang Terpasang

(lokasi)

64 0 15 15 100 15 30 47 Dishub

Pengadaan dan pemasangan Delineator

di jalan Propinsi

Jumlah Delineator yang Terpasang

(unit)

1,334 0 250 250 100 0 250 19 Dishub

Pengadaan dan pemasangan Pagar

Pengaman Jalan di jalan Propinsi

Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang

Terpasang (unit)

4,062 2,128 312 312 100 1,250 3,690 91 Dishub

93

Page 107: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

komunikasi dan informatika

Program Pengembangan Teknologi

Informatika

Jumlah Teknologi Informatikan yang

dikembangkan (paket)

15 0 0 0 0 3 3 20 Dinas Kominfo

Pengembangan Sistem Aplikasi dan

Integritas Database E-Government

Jumlah Sistem Aplikasi dan database

E-Government (paket)

4 0 0 0 0 1 1 25 Dinas Kominfo

Pengembangan dan Pemeliharaan

Server

Jumlah pemeliharaan Server (paket) 4 0 0 0 0 1 1 25

PEMELIHARAAN DAN

PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR

(TIK)

Jumlah pengembangan dan

pemeliharaan jaringan intranet OPD

Prov Bkl serta jaringan internet

wilayah terpencil (titik)

113 0 0 0 0 57 57 50 Dinas Kominfo

Pengembangan Infrastruktur TIK

Daerah Terpencil di Prov. Bkl

Jumlah akses internet pada lokasi

Wisata dan Desa (titik)

80 0 0 0 0 50 50 63 Dinas Kominfo

Pengadaan Sarana dan Pengendalian

Smart Province

Jumlah Jaringan dan fasilitasnya (titik) 8 0 0 0 0 2 2 25 Dinas Kominfo

KERJASAMA INFORMASI DAN MASS

MEDIA

Persentase Penyebarluasan Informasi

Kepada Masyarakat

100 9 19 19 100 39 39 39 Dinas Kominfo

Diseminasi informasi melalui media Jumlah diseminasi informasi melalui

media (media)

11 0 0 0 0 3 3 27 Dinas Kominfo

Optimalisasi pengelolaan situs resmi

bengkuluprov.g.id

Jumlah Dokumen Informasi

Pembangunan yang diekspos (konten)

5200 700 700 700 100 900 2300 44 Dinas Kominfo

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

94

Page 108: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Koperasi dan usaha kecil menengah

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif

(koperasi)

2175 1932 1975 1975 100 2025 2025 93 Dinas koperasi dan

UKM

Penatusahaan Kelembagaan Koperasi Jumlah pra

koperasi dan koperasi

yang mendapat sosialisasi,

pembinaan dan diberi

penghargaan serta Koperasi tidak

aktif dan tidak melakukan RAT

(koperasi)

2500 0 100 100 100 500 600 24 Dinas koperasi dan

UKM

Penyelenggaraan Perizinan Dan

Pembentukan Badan Hukum Koperasi

Jumlah Pra-Koperasi dan

Koperasi yang pengajuan Badan

Hukum diselesiaikan

250 0 100 100 100 50 150 60 Dinas koperasi dan

UKM

Program Pemberdayaan Dan

Pengembangan Usaha Koperasi

Persentase Peningkatan Volume

Usaha Koperasi

75 0 0 0 0 15 15 20 Dinas koperasi dan

UKM

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

95

Page 109: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pengembangan Jaringan Pemasaran

Produk Usaha Koperasi

Jumlah Koperasi Yang Pemasaran

Produk Usahanya Meningkat

400 0 80 80 100 80 180 45 Dinas koperasi dan

UKM

Peningkatan Kemampuan Teknis

Pembina KUKM

Jumlah Aparatur Pembina KUKM

dilatih dan ditingkatkan

kapasitasnya (orang)

115 0 0 0 100 25 25 22

Program Pemberdayaan Usaha Kecil

Dan Kewirausahaan

Persentase Pertumbuhan

Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira

Usaha Baru (WUB)

100 0 20 20 100 25 25 25 Dinas koperasi dan

UKM

Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah Yang Dibangun

200 0 20 20 100 30 50 25 Dinas koperasi dan

UKM

Promosi Produk Koperasi Dan Usaha

Kecil Menengah

Jumlah KUKM yang difasilitasi

untuk mengikuti pameran

1,250 0 125 125 100 200 325 26 Dinas koperasi dan

UKM

Peningkatan Dan Perluasan

Pemanfaatan KUR/UMI Bagi UMKM

Jumlah UMKM Yang Difasilitasi

Untuk Mendapatkan KUR/UMI

500 0 150 150 100 20 170 34 Dinas koperasi dan

UKM

Pembinaan Dan Pengembangan

Sentra Usaha Kecil Menengah

Jumlah Sentra UKM Yang Dibina 175 0 20 20 100 25 45 26 Dinas koperasi dan

UKM

96

Page 110: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat capaian

realisasi target s/d

tahun 2018 (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan layanan

Dasar

Penanaman modal

Program Mengintensifkan

Pengaduan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada

perizinan pelayanan terpadu

85 80 81 81 100 82 82 96 DTMPTSP

Pengukuran Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dan non perizinan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 80 81 81 100 82 82 96 DTMPTSP

Penanganan dan Pemeriksaan

kasus Pengaduan Masyarakat

Jumlah tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakat bidang perizinan

non perizinan (kasus)

145 0 20 20 100 25 45 31 DTMPTSP

Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang

dilayani (jenis)

226 96 97 97 100 217 217 96 DTMPTSP

Pengembangan Sistem PM &

Pelayanan Perizinan/Nonperizinan

Secara Elektronik

Jumlah Izin Yang Dikembangkan Secara

Elektronik

226 0 97 97 100 217 217 96 DTMPTSP

Survey dan pemeriksaan prasyarat

perizinan dan non perizinan

Jumlah Pelaksanaan Survey dan

Pemeriksaan Lokasi Perizinan dan

Nonperizinan

390 10 50 50 100 70 130 33 DTMPTSP

Perkiraan realisasi capaian target

RPJMD sampai dengan tahun

berjalan

PD PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

97

Page 111: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat capaian

realisasi target s/d

tahun 2018 (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi capaian target

RPJMD sampai dengan tahun

berjalan

PD PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Nilai Rencana Investasi yang Disetujui

Per tahun (Rp trilyun)

16 1,9 2.4 2.4 100 2.7 7 44 DTMPTSP

Jumlah partisipasi pada kegiatan promosi

terpadu dalam dan luar negeri (kali)

28 0 4 4 100 5 9 32 DTMPTSP

Jumlah Calon Investor pada event

promosi

150 0 25 25 100 30 55 37 DTMPTSP

Publikasi Branding Image/Positioning

Provinsi Bengkulu

Frekuensi Branding Image/Positioning

Provinsi Bengkulu (kali)

12 3 0 0 0 3 3 25 DTMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Persentase Laju Investasi pertahun (%) 12,5 12,2 12,3 12,3 100 12.5 12.5 100 DTMPTSP

Penyusunan Master Plan

Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah dokumen masterplan yang

disusun (dok)

5 0 1 1 100 1 2 40 DTMPTSP

Penyusunan Rencana Detail Profile

Proyek (Detail Plan Bengkulu

Investment Project profile)

Jumlah Detail Proyek Investasi Per

Tahun (FS)

8 2 0 0 100 2 4 50 DTMPTSP

Pelaksanaan Promosi Investasi

Daerah

98

Page 112: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

kepemudaan dan olahraga

Program Pengembangan Pemuda Jumlah Pemuda Kader, Pemuda

Pelopor, anggota pramuka dan

Pemuda Wirausaha Tingkat Provinsi

25,140 4,190 4,190 4,190 100 159 8,539 34 Dispora

Pelaksanaan Paskibraka Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Pelaksanaan

PASKIBRAKA Provinsi Bengkulu

(orang)

280 56 56 56 100 56 168 60 Dispora

Seleksi Pemuda Pelopor Terlaksananya Jumlah Pemuda

Pelopor yg diseleksi (orang)

90 0 10 10 100 20 30 33 Dispora

Pembinaan Ekstra kurikuler pramuka di

kab/kota

jumlah anggota pramuka yang dibina

(orang)

16,000 4,000 0 0 100 4,000 8,000 50 Dispora

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Jumlah Kelompok Usaha Pemuda

produktif yang dibina dan

dikembangkan (Kelompok)

100 0 10 10 100 33 43 43 Dispora

Pemilihan Kelompok Usaha Pemuda

Produktif (KUPP) yang Terbaik

Terbinanya KUPP Terbaik

(kelompok)

29 0 20 20 100 3 23 79 Dispora

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

99

Page 113: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda

Produktif (KUPP) Pariwisata

Jumlah KUPP pariwisata yang dibina

(kelompok)

100 0 0 0 0 30 30 30 Dispora

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olah

raga yang dibangun dan

ditingkatkan

9 0 2 2 100 7 9 100 Dispora

Pembangunan Lintasan Lari Sintetis

Tahun 2016 di Stadion Semarak untuk

Cabor Atletik

Jumlah Lintasan Lari Sintetis Tahun

2016 di Stadion Semarak untuk

Cabor Atletik (unit)

1 0 0 0 100 1 1 100 Dispora

Rehabilitasi Stadion sepak bola

semarak bengkulu

terlaksananya Rehabilitasi Stadion

sepak bola semarak bengkulu (unit)

1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembangunan Prasarana Nomor Atletik

(Lompat Tinggi, Lompat Jauh, Lompat

Jangkit, Lontar Martil, Tolak Peluru dll)

Terciptanya pembangunan

prasarana nomor atletik (unit)

1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora

Rehab GOR Sawah Lebar untuk Cabor

Basket

Jumlah GOR Sawah Lebar untuk

Cabor Basket

1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora

Pembangunan GOR Mini untuk Cabor

Bulu Tangkis

Jumlah GOR Mini untuk Cabor Bulu

Tangkis

1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora

Pembangunan GOR Mini untuk Cabor

Sepak Takraw

Jumlah GOR Mini untuk Cabor

Sepak Takraw

1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora

100

Page 114: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Program Pembinaan Olahraga

Prestasi

Peringkat Prestasi Olahraga

Berskala Nasional

Dispora

a. PON 20-10 20-10 - - 100 0 0 0 Dispora

b. POPNAS 20-10 - 32-20 32-20 100 0 0 0 Dispora

c. POMNAS 20-10 - 28-20 28-20 100 0 0 0 Dispora

Event-Event Olahraga Prestasi Cabang

Atletik Lomba Lari Lari 10 KM dan

Kejurnas Volly Pantai

Terlaksananya Event-Event

Olahraga Prestasi Cabang Atletik

Lomba Lari 10 KM dan Kejurnas

Volly Pantai (event)

10 1 4 4 100 2 7 70 Dispora

Pembinaan Cabor Bulutangkis Terbinanya cabor bulutangkis (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembinaan Cabor Futsal Terbinanya Cabor futsal (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembinaan Kejurda SILAT Sehati Terbinanya kejurda silat sehati (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembinaan Angkat Besi Terbinanya angkat besi (kali) 2 1 1 1 100 1 1 50 Dispora

Pembinaan PERBASI Terbinanya PERBASI (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembinaan Olahraga POSSI Terbinanya Olahraga POSSI (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembinaan cabor sepak takraw Terbinanya sepak takraw (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

101

Page 115: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pembinaan Inkanas Terbinanya Inkanas (kali) 1 0 1 1 100 1 1 100 Dispora

Pembinaan Cabang Olahraga Panahan Terlaksananya Pembinaan Cabang

Olahraga Panahan (kali)

1 1 0 0 0 1 1 100 Dispora

Pembinaan Cabang Olahraga Tenis

meja

Terlaksananya Pembinaan Cabang

Olahraga Tenis Lapangan (kali)

1 1 0 0 0 1 1 100 Dispora

Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Terlaksananya Pembinaan Cabang

Olahraga Atletik (kali)

1 0 0 0 0 1 1 100 Dispora

102

Page 116: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

perpustakaan dan kearsipan

Prosentase sarana dan prasarana digital

Perpustakaan Provinsi sesuai standar

Nasional (1 komputer layanan/100.000

penduduk)

100 42 63 63 100 100 100 100 BPAD

prosentase sarana dan prasarana digital

Perpustakaan sekolah sesuai standar

Nasional

100 0 40 40 100 70 70 70 BPAD

Jumlah Koleksi Perpustakaan Provinsi

(judul buku)

64,190 50,295 52,809 52,809 100 55,450 55,450 86 BPAD

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

(orang/bulan)

29,490 24,610 23,437 23,437 100 24,610 24,610 83 BPAD

Pengadaan digital Library Perpustakaan

provinsi

Prosentase ketersediaan sarana digital

Perpustakaan Provinsi sesuai standar

Nasional

100 42 63 63 100 100 100 100 BPAD

Pengadaan sarana otomasi digital library

Perpustakaan SMA/SMK/MA

prosentase sekolah yang mendapatkan

bantuan sarana otomasi digital library

100 0 0 0 0 30 30 30 BPAD

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

103

Page 117: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Pengadaan Bahan Bacaan Berkala,

Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku

Berkala,

Jumlah judul bahan bacaan berkala (buku,

majalah, tabloid, surat kabar, buku berkala)

1,750 350 700 700 100 1,050 1,050 60 BPAD

Pengolahan bahan perpustakaan dan

Pelestarian Bahan Pustaka

jumlah bahan pustaka yang siap

pakai/layan dan dientry ke katalog digital

61,133 47,900 50,295 50,295 100 52,809 52,809 86 BPAD

Pelestarian Bahan Pustaka jumlah bahan pustaka yang mendapatkan

perbaikan

2,500 500 1,000 1,000 100 1,500 1,500 60 BPAD

Pengadaan Bahan perpustakaan non

mata pelajaran koleksi perpustakaan

sekolah

bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook

dan non ebook)

321,667 249,261 261,761 261,761 100 277,761 277,761 86 BPAD

Pengolahan bahan perpustakaan

sekolah

judul buku siap pakai/layan 321,667 249,261 261,761 261,761 100 277,761 277,761 86 BPAD

Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata

Baca dan LTPS

jumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 36 0 36 36 100 36 36 100 BPAD

104

Page 118: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

Kegiatan pembudayaan gemar membaca

Provinsi Bengkulu

jumlah kegiatan pembudayaan gemar

membaca

32 4 8 8 100 20 32 100 BPAD

story telling layanan anak jumlah kegiatan story telling 120 4 30 30 100 16 50 42 BPAD

Program Penyelamatan Arsip jumlah arsip yang terkumpul (statis dan

dinamis)

31,656 28,200 28,750 28,750 100 29,550 29,550 93 BPAD

Pendataan dan Penataan Arsip Statis

dan Dinamis

Jumlah arsip dinamis, arsip statis Provinsi

Bengkulu

31,656 28,200 28,750 28,750 100 29,550 29,550 93 BPAD

Penelusuran Arsip Provinsi Jumlah arsip yang ditelusuri 31,656 28,200 28,750 28,750 100 29,550 29,550 93 BPAD

105

Page 119: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pilihan

Kelautan dan perikanan

Program pengembangan perikanan

tangkap

Produksi perikanan tangkap (ton) 75,618 64,110 66,003 66,003 100 68,344 68,344 90 DKP

Pengadaan mesin kapal dan alat tangkap Jumlah mesin kapal dan alat tangkap

yang diadakan (paket)

11 0 1 1 100 4 5 45 DKP

Penguatan kelembagaan usaha

perikanan tangkap menjadi berbadan

hukum

Jumlah nelayan/KUB yang dikuatkan

kelembagaannya menjadi berbadan

hukum

125 0 25 25 100 25 50 40 DKP

Sekolah lapang/praktek penggunaan

API

Jumlah angkatan sekolah lapang/praktek

penggunaan API yang diikuti

10 0 2 2 100 3 5 50 DKP

Pelatihan keterampilan teknis awak

kapal perikanan (SKK30 dan 60)

jumlah angkatan pelatihan keterampilan

teknis awak kapal perikanan (SKK30

dan 60)

10 0 1 1 100 1 2 20 DKP

Penerapan program logbook dan

observer di atas kapal

Jumlah peserta sosialisasi penerapan

program logbook dan observer di atas

kapal

200 0 40 40 100 40 80 40 DKP

Program pengembangan budidaya

perikanan

Produksi perikanan budidaya (ton) 131,538 90,530 97,101 97,101 100 106,957 106,957 81 DKP

Pengadaan Calon Induk Untuk BBIS dan

Instalasi Mendukung BSC

Jumlah pengadan calon induk ikan untuk

BBIS dan Instalasi Mendukung BSC

(jenis)

10 0 2 2 100 2 4 40 DKP

Pengadaan pakan untuk BBIS dan

Instalasi mendukung BSC

Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS

dan Instalasi Mendukung BSC (kg)

117,850 0 16,175 16,175 100 28,500 44,675 38 DKP

Pelatihan Pembudidaya Udang Jumlah petambak yang dilatih (orang) 210 0 30 30 100 30 60 29 DKP

Pengembangan bibit calon induk ikan

laut pantai

Jumlah bibit calon induk ikan laut pantai

yang tersedia (bibit dan pakan ikan)

(paket)

6 0 2 2 100 1 3 50 DKP

Pelatihan Pakan Mandiri Jumlah pembudidaya yang dilatih

membuat pakan ikan (orang)

330 0 30 30 100 90 120 36 DKP

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

106

Page 120: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pilihan

Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Jumlah promosi yang dilaksanakan (kali) 63 8 8 8 100 18 34 54 Dinas Pariwisata

Pengembangan jaringan kerjasama

promosi

jumlah dan jenis kerjasama promosi yang

dilaksanakan

3 0 1 1 100 2 3 100 Dinas Pariwisata

Pembinaan Kelompok Sadar Wisatajumlah masyarakat sadar wisata yang

dibina (orang)

250 0 50 50 100 50 100 40 Dinas Pariwisata

Promosi Pariwisata Nasionaljumlah dan jenis promosi pariwisata luar

daerah yang diikuti (kali)

29 4 4 4 100 4 12 41 Dinas Pariwisata

Promosi Pariwisata Luar Negerijumlah dan jenis promosi pariwisata luar

negeri yang diikuti (kali)

5 0 1 1 100 1 2 40 Dinas Pariwisata

Jumlah Obyek Wisata unggulan

Kabupaten/Kota yang di kembangkan

10 0 10 10 100 10 10 100 Dinas Pariwisata

jumlah obyek wisata yang dibangun 10 0 1 1 100 5 6 60 Dinas Pariwisata

Pengembangan Obyek Wisata Bahari/

DPN

Jumlah wisata bahari yang

dikembangkan

4 0 1 1 100 1 2 50 Dinas Pariwisata

Optimalisasi Pemeliharaan dan

Perawatan Obyek Wisata dan Aset

Pemerintah

jumlah jenis obyek wisata yang dirawat 15 3 1 1 100 2 6 40 Dinas Pariwisata

Pemetaan dan klasifikasi daya tarik

obyek wisata di kabupaten/Kota se

Provinsi Bengkulu

Jumlah obyek wisata yang terdata

(kab/kota)

10 0 10 10 100 10 10 100 Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Produk dan

Pelayanan Wisata

Jumlah SDM pariwisata yang memiliki

kompetensi dibidang industri pariwisata

350 50 50 50 100 50 150 43 Dinas Pariwisata

Pengembangan SDM dan

profesionalisme bidang usaha jasa

pariwisata

jumlah SDM yang memilikki kompetensi 300 50 50 50 100 50 150 50 Dinas Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisatajumlah peserta yang mengikuti pelatihan

pemandu wisata

330 50 50 50 100 50 150 45 Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

107

Page 121: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun 2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Urusan pilihan

Pertanian

Produksi Padi (ton) 716,081 668,140 668,140 668,140 100 695,000 695,000 97 Dinas TPHP

Produksi Jagung (ton) 112,152 95,707 99,640 99,640 100 99,640 99,640 89 Dinas TPHP

Produksi Kedelai (ton) 6,191 5,949 5,388 5,388 100 6,000 6,000 97 Dinas TPHP

Produksi Kelapa Sawit (ton) 709,156 509,639 553,519 553,519 100 553,519 553,519 78 Dinas TPHP

Produksi Karet (ton) 108,874 96,433 99,403 99,403 100 99,403 99,403 91 Dinas TPHP

Produksi Kopi (ton) 103,178 63,618 71,793 71,793 100 71,793 71,793 70 Dinas TPHP

Produksi Pala (ton) 200 44 75 75 100 100 100 50 Dinas TPHP

Pengadaan Bibit unggul tanaman

perkebunan

Jumlah bibit unggul tanaman

perkebunan yang tersalur ke petani

(batang)

550,000 46,557 125,000 125,000 100 125,000 296,557 54 Dinas TPHP

Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT)

Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

Luas pengendalian OPT Perkebunan

(ha)

500 - 100 100 100 100 200 40 Dinas TPHP

Pengembangan benih holtikultura di

BBIH

Produksi benih pokok buah-buahan

(batang)

10,000 2,000 2,000 2,000 100 2,000 6,000 60 Dinas TPHP

Pengembangan benih tanaman

pangan di BBIPP

Produksi Benih Sumber Padi dan

Palawija (ton)

69 0 13 13 100 14 27 39 Dinas TPHP

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian

(Alsintan)

Alat mesin pertanian yang disediakan

(unit)

589 0 80 80 100 200 280 48 Dinas TPHP

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan

pupuk dan pestisida

Jumlah peserta pertemuan

pengawasan komisi pengawasan

pupuk dan pestisida (KP3)

150 0 30 30 100 10 40 27 Dinas TPHP

Pengembangan Mekanisasi Pertanian

di UPTD Mekanisasai Pertanian

Jumlah handtraktor petani yang

mendapat fasilitasi perbaikan (unit)

400 0 0 0 0 100 100 25 Dinas TPHP

Rehabilitasi Kopi Robusta dengan

Sistem Sambung Pucuk

Luas Lahan yang direhab dengan

sambung pucuk (ha)

800 0 0 0 0 200 200 25 Dinas TPHP

Pengembangan padi Aromatik

Organik

Luas Usaha tani Padi Aromatik Organik

(ha)

240 0 0 0 0 60 60 25 Dinas TPHP

Pengawalan Intesifikasi Jagung di

Lahan Kering

Luas intensifikasi tanaman jagung di

lahan kering (Ha) yang terkawal

37,128 0 0 0 0 8,000 8,000 22 Dinas TPHP

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun 2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

108

Page 122: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini atas laporan keuangan

Pemerintah Provinsi

WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 BPKD

Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Jumlah dokumen Peraturan Daerah

Tentang APBD yang disusun (dok)

6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD

Penyusunan Pergub tentang APBD Jumlah Peraturan Gubernur Tentang

Penjabaran APBD yang disusun (dok)

6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD

Penyusunan Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

dan Rapergub Tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperda dan Rapergub

Pertanggungjawaban APBD yang

disusun (dok)

12 2 2 2 100 2 6 50 BPKD

Penyusunan dan Rekonsiliasi pelaporan

realisasi anggaran Konsilidasi

Jumlah dokumen realisasi konsolidasi

anggaran yang disusun (dok)

6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD

Pembina Pengelola Sistem akutansi dalam

penyusunan Laporan Keuangan berbasis

akrual

Pengelolaan keuangan menggunakan

sistem keuangan daerah dengan data

elektronik (th)

6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD

Peningkatan Administrasi pelaporan

persediaan serta rekonsiliasi dan

pemetaan Data asset

Laporan persediaan dan laporan data

aset pemerintah provinsi Bengkulu

(laporan)

6 1 1 1 100 1 3 50 BPKD

PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET PROVINSI

Opini atas laporan keuangan

Pemerintah Provinsi

WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 BPKD

Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan

Barang Milik Daerah

Jumlah OPD yang diinventarisasi

asetnya

49 49 49 49 100 49 49 100 BPKD

Implementasi Sistem Informasi Barang

Milik Daerah (SIMDA BMD)

Jumlah OPD yang masuk dalam

SIMDA MBD

49 49 49 49 100 49 49 100 BPKD

Penilaian Asset milik Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Jumlah Aset yang dinilai (paket) 30 5 5 5 100 5 15 50 BPKD

Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Luas tanah yang disertifikasi (persil) 175 0 35 35 100 35 70 40 BPKD

Penatausahaan pemindah tanganan dan

Penghapusan Aset Milik Daerah

Jumlah dokumen pemindahtanganan

dan penghapusan aset yang disusun

10 0 2 2 100 2 4 40 BPKD

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

109

Page 123: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan

kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan

Persentase penempatan pejabat ASN

pemerintah provinsi berdasarkan kualifikasi

pendidikan:

Eselon II 100 80 85 85 100 90 90 100 BKD

Eselon III 100 88 95 95 100 100 100 100 BKD

Eselon IV 100 88 95 95 100 100 100 100 BKD

Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah

ASN sesuai dengan kebutuhan (%)

100 25 50 50 100 75 75 100 BKD

Perencanaan dan Pengembangan

dan Penataan Jabatan Struktural

Jumlah aparatur yang menduduki jabatan

struktural berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi (orang)

1,128 60 282 282 100 282 624 55 BKD

Kegiatan mutasi penempatan dan

peninjauan masa kerja ASN

Jumlah aparatur yang ditempatkan berdasarkan

kualiifikasi dan kompetensi (orang)

12,886 0 2,574 2,574 100 1,000 3,574 28 BKD

Penataan PNS/ASN di lingkungan

Pemda Prov. Bengkulu

Jumlah dokumen Penataan dan formasi ASN

yang disusun (dok)

6 1 1 1 100 2 4 67 BKD

Persentase pejabat struktural Pemprov yang

telah mengikuti diklat kepemimpinan (%) :

Eselon II 100 58 58 58 100 65 65 65 BKD

Eselon III 100 33 52 52 100 71 71 71 BKD

Eselon IV 100 26 44 44 100 62 62 62 BKD

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat

fungsional, teknis dan kepemimpinan (orang)

670 55 50 50 100 40 145 22 BKD

Pembinaan, dan pengembangan

potensi serta Kompetensi Aparatur

Jumlah aparatur yang dibina dan dikembangkan

potensi dan kompetensinya (orang)

4,000 0 800 800 100 800 1,600 40 BKD

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

110

Page 124: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan

fungsi lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Persentase kasus dan temuan yang

diselesaikan (%)

90 75 80 80 100 85 85 94 Inspektorat

Tingkat/Level Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

3 2 2 2 100 2 2 67 Inspektorat

Jumlah SKPD Provinsi yang

memperoleh nilai SAKIP minimal BB

(SKPD)

39 10 23 23 100 31 31 79 Inspektorat

Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara berkala

Jumlah laporan hasil pemeriksaan

yang disusun (laporan)

990 165 165 165 100 165 495 50 Inspektorat

Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Temuan Pengawasan

(laporan)

62 2 12 12 100 10 24 39 Inspektorat

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

(laporan)

80 20 12 12 100 20 52 65 Inspektorat

Quality Assurance Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Jumlah Laporan Quality Assurance

Pelaksanaan SPIP (laporan)

6 1 1 1 100 1 3 50 Inspektorat

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (AKIP)

Jumlah LHE SAKIP (laporan) 432 42 78 78 100 54 174 40 Inspektorat

Program Peningkatan Profesional

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Tingkat Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP)

3 2 2 2 100 2 2 67 Inspektorat

Peningkatan Sumber Daya Tenaga

Fungsional

Jumlah tenaga sumber daya

fungsional yang ditingkatkan (orang)

79 50 50 50 100 38 138 175 Inspektorat

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

111

Page 125: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

RKPD

tahun

2017

Realisasi

RKPD

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target s/d

tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8) 10 11

Fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan

fungsi lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Program ketatalaksanaan dan

pelayanan publik

Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu Hijau Hijau Hijau Hijau 100 Hijau Hijau 100 Biro Organisasi

Peningkatan mutu pelayanan publik di

lingkungan Pemprov Bengkulu

Jumlah unit pelayanan publik yang dibina

(unit)

10 10 10 10 100 10 10 100 Biro Organisasi

Peningkatan mutu pelayanan publik se

Provinsi Bengkulu

Jumlah unit pelayanan publik yang dibina

(unit)

23 23 23 23 100 23 23 100 Biro Organisasi

Program pengembangan kinerja dan

reformasi birokrasi

Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi A B B B 100 BB BB 100 Biro Organisasi

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi

BB C CC CC 100 CC CC 100 Biro Organisasi

Penyusunan laporan kinerja dan

pengumpulan data kinerja

Jumlah dokumen laporan kinerja yang

disusun (dok)

1 1 0 0 100 1 1 100 Biro Organisasi

Peningkatan implementasi SAKIP Jumlah dokumen SAKIP yang disusun

(dok)

3 0 3 3 100 3 3 100 Biro Organisasi

Penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi

BB C CC CC 100 CC CC 100 Biro Organisasi

Perkiraan realisasi

capaian target RPJMD

sampai dengan tahun

berjalan

PD

PENANGGUNG

JAWAB

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target

capaian

kinerja

RPJMD sd

Tahun

2021

Realisasi

target

kinerja s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

tahun 2017

Target

program /

kegiatan

RKPD

tahun 2018

112

Page 126: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

113

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

1. Kondisi Makro Perekonomian Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) sebesar 69,33 tahun 2016 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional

yang sebesar 70,18. Berdasarkan pada IPM kabupaten/kota, hanya Kota Bengkulu yang

memiliki IPM di atas rata-rata provinsi, yaitu sebesar 77,94.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku mencapai

Rp 55,40 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 29,08 Juta, menduduki urutan 27 dari

34 provinsi yang ada. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2016 tumbuh 5,30 persen lebih

tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 5,14 persen.

Sementara itu, hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015, persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten,

dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama; Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten

Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten

dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata

provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong

perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh

pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan

produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti

pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Kedua ; Kabupaten Seluma dan

Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan

pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-

rata (low growth, pro–job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja

terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan

perikanan. Ketiga; Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran III dengan

rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth, less pro–job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Keempat ; Kabupaten Bengkulu Tengah dan

Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata -rata pertumbuhan tinggi di atas rata-

rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata -rata (high-growth, less–pro job). Hal

ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut,

tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran.

Page 127: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

114

2. Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kondisi APBD Bengkulu menunjukkan relatif sempitnya ruang fiskal untuk membiayai

kegiatan yang menjadi prioritas. Sebagai ilustrasi, hasil deskripsi dan analisis APBD 2014

oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa secara nasional,

rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia memiliki ruang fiskal sebesar 57,97 persen dari

total pendapatannya. Sementara, Provinsi Bengkulu memiliki ruang fiskal sebesar

52,3 persen, masih berada di bawah rata-rata Nasional. Sementara itu, total Pendapatan

APBD Tahun 2014 sebesar Rp 1,805 Trilyun dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp

532 Milyar atau 29,52 persen. Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan daerah dan

derajat desentralisasi keuanganya berada dalam kategori “Cukup”. Artinya,

ketergantungan kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di

Provinsi Bengkulu pada dana pusat/fiskal pusat masih sangat besar, yakni Rp.1,272

Trilyun atau 70,48 persen.

Sementara itu, rasio PAD dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan daerah

menjadi indikator ketergantungan provinsi terhadap bantuan pihak eksternal. Untuk

tingkat pemerintah provinsi di Indonesia, rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan adalah

36,3 persen dan untuk rasio dana transfer terhadap pendapatan sebesar 62,6 persen.

Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu sebesar 28 persen dan rasio

dana transfer sebesar 72 persen. Artinya, ketergantungan Provinsi Bengkulu sangat tinggi

terhadap dana eksternal.

Berdasarkan pada belanja APBD, rata-rata nasional rasio belanja pegawai terhadap

belanja daerah pemerintah provinsi sebesar 19,33 persen, sementara Provinsi Bengkulu

memiliki rasio 30,72 persen, terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu,

rasio belanja modal terhadap belanja daerah secara nasional sebesar 18,85 persen dan

Provinsi Bengkulu sekitar 17 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata

nasional, begitu pula dengan rata-rata provinsi di sumatera sebesar 25,35 persen.

Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui

reformasi perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan

berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Page 128: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

115

3. Tata Kelola Pemerintahan

Data tahun 2014 yang dilansir Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan,

Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Merujuk pada

data yang disajikan Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik tahun

2014 menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu menduduki 5 (lima) provinsi yang tata kelola

pemerintahannya berkategori buruk atau ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia, seperti

ilustrasi berikut: Provinsi Maluku Utara (4.45), Provinsi Papua Barat (4.48), Provinsi

Bengkulu (4.48), Provinsi Nusa Tenggara Timur (4.87), dan Provinsi Papua (4.88).

Bandingkan dengan Provinsi Jambi (urutan 4), Provinsi Sumatera Selatan (urutan 6), dan

Provinsi Lampung (urutan 10).

Sementara itu, 10 persen OPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB dan

kondisi ini memang masih cukup mengkhawatirkan. Selain itu, hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, pelayanan birokrasi Provinsi

Bengkulu masih berada dalam kategori C.

Kondisi ini juga ditunjang oleh lemahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan tahun

2016 sebesar 25%. Sedangkan persentase penempatan pejabat ASN pemerintah

provinsi berdasarkan kualifikasi pendidikan tahun 2016, eselon II sebesar 80%

sedangkan eselon III dan IV masing-masing sebesar 88%. Nilai pelayanan publik provinsi

Bengkulu tahun 2016 berada pada posisi hijau dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu sebesar 80.

Sampai saat ini, Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada persoalan tata kelola

pemerintahan yang ditunjukkan oleh belum optimalnya pengelolaan pemerintahan dan

birokrasi. Data hasil penelitian IGI (Index Governance Indonesia) dari Kemitraan tahun

2014 menunjukan bahwa peringkat Provinsi Bengkulu masih sangat rendah yaitu

peringkat 30 dari 33 provinsi dengan indeks secara keselurahan 4,81.

Skor tata kelola pemerintahan merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang

bersumber dari data primer dan data sekunder (data obyektif). Skor ini merupakan

parameter dari peran institusi strategis yang dalam penelitian ini disebut dengan arena

yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Rendahnya indeks

tata kelola pemerintahan di Bengkulu disebabkan oleh arena pemerintah dan birokrasi.

Skor untuk Pemerintah hanya 3,98 dibawah rata-rata nasional yang mencapai 5,28.

Sedangkan skor untuk arena Birokrasi hanya 4,50 dibawah rata-rata nasional yang

mencapai 5,68. Dengan skor tersebut maka Tata Kelola Pemerintahan di Bengkulu

tergolong “buruk”. Tingkat Governance dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik”

(indeks > 8), “sedang” (indeks 6 – 8), dan “buruk” (indeks < 6). Rendahnya skor arena

Page 129: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

116

Pemerintah ini disumbang oleh rendahnya skor prinsip tata kelola pemerintahan

khususnya prinsip transparansi dan keadilan, masing-masing 2,99 dan 3,19.

Indikator dominan yang berhubungan secara signifikan dengan rendahnya skor prinsip

tata kelola pemerintahan tersebut adalah politik anggaran yang dirasakan tidak adil, tidak

transparan dan inefisiensi. Hal ini diperkuat dengan hasil workshop WIP yang

menyatakan transparansi dan alokasi anggaran yang tidak adil khususnya terkait dengan

anggaran penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Lebih jauh, skor

alokasi anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan dan pendidikan yang merupakan

aspek krusial di negeri ini masih relatif rendah yaitu 1,46 dan 2,52.

Pada Arena Birokrasi menunjukan fenomena yang hampir sama, di mana skor pada

implementasi prinsip-prinsip good governance pada arena ini juga relatif lebih rendah

dibandingkan dengan capaian skor rata-rata secara nasional, 4,50 dibanding dengan

5,68. Artinya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berada dalam

kategori “buruk”.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan reformasi dalam arena

pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan

yang bersih (clean government). Hal ini menjadi sangat penting mengingat Provinsi

Bengkulu memerlukan percepatan dalam pembangunannya untuk mengejar

ketertinggalan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

4. Penyelenggaraan Sistem Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan pengukuran sejauh mana konsolidasi

demokrasi telah dilakukan di Indonesia dengan menilai kemajuan setiap provinsi dari segi

tiga pilar demokrasi-Kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu 2016 mencapai angka 74,23 (dalam skala 0

sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2015

yang sebesar 73,60 (naik 0,63 poin). Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih

berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga

kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu dari 2015-2016

dipengaruhi oleh dua aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 6,64 poin

(dari 78,50 menjadi 85,14), (2) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 1,4 poin (dari

75,61 menjadi 77,01) sedangkan 1 Aspel lainnya yakni Hak-hak Sipil mengalami

penurunan sebesar 4,61 poin

Page 130: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

117

5. Kemiskinan dan Ketertinggalan

Terkait dengan kemiskinan, dari data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah

penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tahun 2015 tercatat 17,88 persen atau di atas rata-

rata nasional sebesar 11,37 persen. Tahun 2016, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu

turun menjadi 17,03 persen dan per Maret 2017 turun lagi menjadi sebesar 16,45 persen.

Jumlah tersebut termasuk urutan ke tujuh provinsi termiskin tingkat nasional dan termiskin

kedua se-Sumatera setelah Aceh.

Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, wilayah selatan provinsi merupakan

daerah dengan persentase penduduk miskin paling besar dibanding daerah lainnya, yaitu

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Seluma masing-masing sebesar

21,06 persen, 21,54 persen dan 20,73 persen disusul Kota Bengkulu sebesar 19,18

persen.

Sampai saat ini, Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang

cukup rentan. Jumlah penduduk miskin usia 15 tahun ke atas berdasarkan status

pekerjaan, misalnya, sebanyak 51,79 persen miskin, meskipun mereka bekerja di sektor

informal dan ada sekitar 31,82 persen yang miskin dan tidak bekerja. Berdasarkan pada

tingkat pendidikan, 25,70 persen penduduk yang tidak tamat SD berkategori miskin.

Paling besar proporsi penduduk yang miskin adalah mereka yang berpendidikan tamat

SD dan SMP sebesar 51,70 persen dan bahkan 22,60 persen mereka yang tamat SLTA

dan PT masih masuk dalam kategori miskin. Artinya, potensi kemiskinan tersebut berada

di hampir semua tingkat pendidikan.

Ketertinggalan Provinsi Bengkulu dapat diilustrasikan dari beberapa kasus dibidang

pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Sampai tahun 2015 terdapat 120 desa

tertinggal yang belum memiliki gedung sekolah dasar (SD); 13 kecamatan yang belum

memiliki minimal dua SLTP dan 19 kecamatan yang memiliki sekolah SMU/SMK.

Dibidang pelayanan kesehatan terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas.

Selain itu, terdapat 191 desa yang sama sekali belum memiliki sarana dan prasarana

kesehatan, dan 129 desa yang belum memiliki bidan desa.

Ketertinggalan dan keterisolasian Provinsi Bengkulu juga sangat dipengaruhi oleh

terbatasnya akses terhadap provinsi sekitar. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis

dan peruntukan wilayah yang sebagian besar berupa hutan konservasi baik hutan lindung

maupun taman nasional. Keterisolasian ini secara langsung maupun tidak langsung

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas arus barang dan orang dari dan ke Provinsi

Bengkulu.

Page 131: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

118

6. Daya Saing Daerah dan Investasi

Dalam kaitannya dengan investasi, daya saing investasi di beberapa kabupaten

menunjukkan posisi yang relatif rendah. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data yang dirilis

Komite Pemantauaan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2012 lalu misalnya,

Indeks Layanan Investasi Kota Bengkulu menduduki peringkat 57 dari 74 kota.

Kabupaten Seluma berada di peringkat 107 dari 217 kabupaten. Sedangkan Kabupaten

Bengkulu Utara (BU) menduduki peringkat 126, diikuti Kabupaten Kepahiang (207),

Kabupaten Bengkulu Selatan (210), Kabupaten Rejang Lebong (211) dan Kabupaten

Lebong (215). Berdasarkan data tersebut, tingkat investasi di Provinsi Bengkulu

dikategorikan rendah.

Terkait dengan iklim investasi, berdasarkan hasil kajian Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun

2012, Indeks Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu relatif kurang yakni 50,18 atau urutan 31

dari 34 provinsi yang ada. Indeks Kelembagaan Pelayanan Modal Bengkulu sebesar

43,98 menempati urutan 33. Demikian juga, Indeks Promosi Investasi Daerah Provinsi

Bengkulu menempati urutan 32 dengan besaran 35,50. Indeks Komitmen Pemerintah

Provinsi Bengkulu juga masih relatif rendah, yakni menduduki peringkat 25 dengan skor

53,48.

Temuan tersebut memang konsisten dengan hasil kajian Asia Competitiveness Institute

National University of Singapore, stabilitas makro Provinsi Bengkulu menduduki perigkat

ke 31 tahun 2014, menurun dibandingkan dengan tahun 2013 pada posisi 20. Demikian

juga, peringkat perencanaan daerah dan institusi, Provinsi Bengkulu masih menduduki

posisi ke 30.

Secara keseluruhan, kerangka daya saing daerah yang diukur dari stabilitas ekonomi

makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondidi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja

serta kualitas hidup dan pembangunan infrastrukur, Provinsi Bengkulu berada dalam 10

provinsi yang memiliki daya saing rendah, bersama-sama dengan Provinsi Aceh, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi

Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara.

7. Aparatur Negara yang Baik dan Bersih

Demokratisasi dalam banyak aspek, termasuk pengelolaan pemerintahan yang baik dan

pemerintah yang bersih (good governance and clean government) yang ditunjukkan

dengan desentralisasi substansial telah melahirkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan

pemerintahan. Dimensi-dimensi transparansi, partisipasi dan akuntablitas pemerintah

menjadi indikator, apakah pengelolaan pemerintahan berjalan baik ataukah tidak. Oleh

Page 132: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

119

karena itu, ukuran-ukuran penilaian atas kinerja lembaga pelayan publik menjadi isu

sentral ketika mengukur kinerja pemerintahan.

Dalam banyak kasus, pengelolaan pemerintahan yang baik selalu dikaitkan dengan isu-

isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

(Fitra), misalnya, telah merilis hasil kajian tentang provinsi terkorup di Indonesia tahun

2014. Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 10 sebagai provinsi terkorup dengan

kerugian Rp 123 Milyar dengan 257 kasus. Dalam beberapa kasus, terdapat

perencanaan pembangunan yang relatif belum baik sehingga menimbulkan

penyimpangan dan pemborosan keuangan negara. Kasus-kasus yang ada secara

langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara

pemerintahan di daerah. Ini akan menimbulkan apatisme publik sehingga dikhawatirkan

berpengaruh terhadap kinerja pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan.

8. Kondisi Infrastruktur Strategis

Di Provinsi Bengkulu, jaringan listrik dan infrastruktur perhubungan menjadi persoalan

yang harus segera diselesaikan. Terkait dengan intrastruktur strategis, paling tidak

terdapat tiga hal yang harus dibenahi Bengkulu: (1) Jaringan transmisi listrik; (2)

kapasitas pelabuhan Pulai Baai, dan (3) Bandar Udara Fatmawati. Ketiganya memiliki

kaitan dengan percepatan pembangunan daerah Bengkulu. Infrastruktur jalan yang ada

belum mendukung kelancaran distribusi peti kemas dari Pulau Baai ke berbagai daerah di

sekitar Bengkulu. Jalan yang meghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau

(Sumatera Selatan) harus di revitalisasi agar mampu dilewati peti kemas dan

mempersingkat waktu tempuh ke arah timur yang merupakan koridor ekonomi Sumatera.

Demikian juga, hal yang harus dibenahi dan sangat penting untuk menunjang

perekonomian Provinsi Bengkulu adalah Bandara Udara Fatmawati. Mantan Menko

Perekonomian waktu itu, berharap Bandara Fatmawati dapat menjadi simpul konektivitas

bagi daerah-daerah sekitar Provinsi Bengkulu.

Kondisi infrastruktur jalan provinsi tahun 2016 memang cukup memprihatinkan. Sekitar 58

persen jalan provinsi, misalnya, dalam kondisi buruk dan rusak. Hal ini membutuhkan

penanganan khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas arus barang dan orang.

Tentunya, kondisi jalan provinsi ini akan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran

yang ada di APBD yang memang ruang fiskalnya relatif sangat terbatas.

9. Infrastruktur Dasar

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, dalam satu sisi telah menunjukkan

kemajuan yang substansial, namun di sisi lain masih banyak desa di Provinsi Bengkulu

yang memang belum menikmati makna dari demokratisasi dan otonomi. Menurut data

dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa (BPMD) Provinsi Bengkulu,

Page 133: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

120

misalnya, masih terdapat 653 desa atau 48,69 persen dari di Bengkulu yang masih

berada dalam kategori tertinggal. Indikator yang dijadikan parameter ketertinggalan

tersebut antara lain belum ada aliran listrik; minim sarana dan prasarana pendidikan dan

kesehatan; dan minimnya infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, jembatan, jalan

penghubung antar desa, air bersih dan sanitasi.

Terkait dengan infrastruktur jalan misalnya, kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten

secara akumulatif mengalami kerusakan, baik ringan dan berat. Pada tahun 2014 dari

783,86 Km panjang jalan nasional 4,85 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat.

Sementara itu, jalan provinsi mengalami hal yang sama yakni 41,74 persen atau 652,26

Km dalam kondisi rusak berat dan ringan dari panjang jalan 1.562,67 Km (Sumber:

Bengkulu Dalam Angka, 2015). Kondisi ini memang sangat berpengaruh terhadap

mobilitas angkutan barang dan orang dan ekonomi biaya tinggi termasuk hambatan

dalam kenyamanan investor dalam berusaha.

Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jaringan jalan ke pusat-pusat

produksi pertanian relatif masih terbatas. Jaringan irigasi ini menjadi sangat penting

mengingat sektor pertanian di Provinsi Bengkulu masih cukup dominan menyumbang

PDRB yakni sekitar 30,66 persen pada tahun 2015 dengan nilai nominal Rp 15,4 Triliun.

Rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 4,49 ton menghasilkan produksi

578.654 ton.

Produksi padi per hektar sebenarnya dapat lebih ditingkatkan apabila infrastruktur irigasi

direvitalisasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Tahun 2013, irigasi yang ada mampu

mengaliri sawah seluas 67.672 hektar dan menurun menjadi 66.128 hektar pada tahun

2014. Ini menunjukkan penurunan dalam kapasitas irigasi yang ada.

10. Pembangunan Kemaritiman

Dengan panjang pantai hampir 525 Km, Provinsi Bengkulu memiliki potensi kemaritiman

yang luar biasa. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan

optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Di Bengkulu terdapat 17.001 rumah tangga

nelayan pada tahun 2015 dan menurun menjadi 16.437 rumah tangga tahun 2016

(Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2017). Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016

sebesar 65.91 ton, turun dibandingkan produksi tahun 2015 yang sebesar 65.827 ton.

Penggunaan teknologi tangkap hanya berupa pukat kantong dan jaring angkat.

Diperkirakan nilai produksi ikan tangkap akan jauh lebih meningkat apabila ada

penerapan teknologi tangkap yang sesuai dengan perairan Bengkulu.

Page 134: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

121

Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benar-

benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan

nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan,

infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan

dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benar-

benar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan

khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan

permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan.

11. Kepariwisataan

Sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu pada dasarnya cukup potensial untuk

dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun

demikian, dari data yang ada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu

relatif masih terbatas. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi

Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama

menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati

sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel stahun 2016 sebanyak 60 hotel

terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.

12. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya yang cukup melimpah.

Sekitar 56 persen wilayah Bengkulu terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman

nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan

hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan

penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan.

Keberadaan hutan juga belum memberikan kontribusi kepada kesejahteraan penduduk.

Selain itu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan aliran sungai yang mengandung

konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami

kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. DAS yang

mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan

untuk pembangkit tenaga listrik dan atau kebutuhan baku air minum. Kasus yang terjadi,

perusahaan batu bara dan atau pabrik pengolahan karet yang membuang limbah ke

sungai sehingga mempengaruhi kualitas air. Semua ini sebagai akibat lemahnya

penegakan hukum dan pengendalian yang terlalu longgar.

Page 135: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

122

Dalam kasus lain, Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumberdaya pertambangan

seperti batu bara, emas, dan bijih besi yang relatif cukup melimpah. Namun demikian,

citra pertambangan ini cenderung merusak lingkungan, termasuk kerusakan infrastruktur

jalan. Pembuangan limbah pertambangan di sisi yang lain ternyata mempengaruhi air

baku untuk sumber air bersih.

Sumberdaya kelautan yang terbentang sepanjang 525 Km masih belum dioptimalkan

dengan baik. Sumberdaya potensial maupun aktual dari kelautan belum didayagunakan

secara maksimal. Kondisi ini lebih diperparah oleh fenomena merebaknya pencurian ikan

dan pola-pola penangkapan ikan yang merusak. Kerapkali pencurian tersebut dilakukan

di pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano yang masih belum dikelola dengan baik.

Potensi kelautan belum dapat dioptimalkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Indeks pembangunan gender (IPG) di Bengkulu sudah baik yakni 91,02 atau melebihi

IPG nasional sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai

68.76 dan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan dalam bidang jabatan publik dimana

hanya 34,28 persen perempuan yang menduduki jabatan publik.

Isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi sangat penting

mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 539 kasus

tahun 2015. Selain itu, pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi dan politik

menjadi sangat penting untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam

proses pembangunan Bengkulu.

14. Ketertiban dan Keamanan

Ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi sangat penting untuk dijadikan

sebagai isu strategis karena akan berkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Terdapat

4 (empat) jenis kejahatan yang mendominasi Bengkulu dari tahun ke tahun yakni

pencurian dengan pemberatan (644 kasus); pencurian dengan kekerasan (181 kasus);

penganiayaan berat (293 kasus); pencurian kendaraan bermotor (372 kasus). Oleh

karena itu, Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (per 100.000) menurut Kepolisian

Daerah di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu relatif cukup tinggi, yakni 258, menduduki

urutan keempat setelah Provinsi Sumatera Utara (308), Provinsi Sumatera Selatan (297),

dan Provinsi Sumatera Barat (289). Berdasarkan wilayah, terdapat beberapa wilayah di

Provinsi Bengkulu yang cenderung bergejolak dan membutuhkan perhatian khusus.

Kasus-kasus pemerkosaan dan perampokan menjadi sangat dominan terjadi di wilayah

tersebut.

Page 136: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

123

15. Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Bengkulu ini dikenal sebagai miniatur Indonesia yang terdiri dari beragam etnis

dan keyakinan. Oleh karena itu, penciptaan kerukunan umat beragama menjadi sangat

penting agar proses pembangunan daerah tidak terganggu. Keragaman ini menjadi modal

utama pembangunan daerah apabila dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya akan sangat

berbahaya apabila keberbedaan tersebut justru dijadikan sebagai faktor yang

menonjolkan prinsip-prinsip eksklusivitas etnis dan atau golongan serta keyakinan.

2.3.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas serta memperhatikan arah kebijakan

pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan RKP 2019,

dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan

dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean government)

Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan

peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan;

manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan

APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Isu ini

dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata

kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur

pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola

pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait

dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan

daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan

akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja

2. Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan

berorientasi pada pelayanan publik

Manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal sebagai berikut: menerapkan

konsistensi dengan dokumen perencanaan; kosisten dengan penerapan instrumen dalam

bentuk target-target kinerja; konsisten dengan pengendalian dan konsisten dalam

pengawasan atau akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD

berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur pemerintah; membangun sistem dan

mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan

program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu

melakukan perkuatan (empowering) dan budaya kerja yang baik.

Page 137: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

124

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD, diperlukan terobosan kebijakan fiskal

daerah, yakni mengurangi belanja pegawai baik lagsung ataupun tidak langsung dan

sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

3. Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar

A. Bidang Pendidikan

Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan

masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan

kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya

saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan

kesejahteraan guru.

B. Kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses

pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas

dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program

kader dokter desa bekerja sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter

dan paramedis.

C. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal

Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam

bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK

melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi

lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose

produk UKMK di tingkat nasional dan regional.

4. Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar

Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan

dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; dan pembangunan dan atau

perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk

terhadap sanitasi dan air bersih. Isu ini harus menghasilkan dihapuskannya desa-desa

yang tidak terjagkau pelayanan dasar pemerintah.

5. Rendahnya daya saing dan iklim investasi daerah

Isu ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan iklim investasi

di Bengkulu. Arah kebijakan ke depan dapat dilakukan, misalnya, melalui: deregulasi

investasi yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi; perbaikan dalam hal

iklim berusaha dan investasi; pemantapan kelembagaan pelayanan penanaman modal,

promosi investasi daerah, komitmen pemerintah daerah terhadap investasi, penjaminan

keamanan usaha dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah.

Page 138: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

125

6. Belum teruwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa

Isu ini dapat dicapai melalui indikator-indikator reformasi mental dan pola pikir seperti:

menciptakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat;

menonjolkan keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil

kerja dan kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan

publik yang lebih besar dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang

jujur dan bersih di setiap jenjang birokrasi.

7. Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan

berkelanjutan

Isu ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap

sumber daya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi

kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit

tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumber daya

hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan

nilai tambah; pemanfaatan sumber daya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

8. Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing

A. Rendahnya kapasitas Pelabuhan Pulau Baai

Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Provinsi

Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas

pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata

kelolanya; pembangunan dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti

kemas, benda cair, karantina hewan, terminal pengantongan semen curah);

pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai

sebagai pusat koneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat. Peningkatan

kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan

keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain.

B. Rendahnya Kapasitas Bandara udara Fatmawati

Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang;

pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional;

menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu intas arus barang dan orang,

paling tidak di wilayah sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga

harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif

dibandingkan dengan bandara lain.

Page 139: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

126

C. Belum Optimalnya Infrastrukur Kelistrikan

Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan

industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair);

pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis

kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera

bagian Selatan.

D. Rendahnya konektivitas akses Lintas Provinsi

Isu ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari

dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur

jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun

kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor.

Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan

kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.

9. Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan

Isu ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program antara lain: (1) re-orientasi

kebijakan yang integratif kepariwisataan di Provinsi Bengkulu; (2) peningkatan kapasitas

sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan kapasitas insan kepariwisataan;

(4) optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata Provinsi Bengkulu; (5) penyediaan

tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen kepariwisataan; membangun jaringan

wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi dibidang kepariwisataan.

10. Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing

dan berkelanjutan

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim

nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan

antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan

pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik

seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis,

wisata budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi Laut yakni

memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dn impor Bengkulu;

(4) Industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri

sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan industri pariwisata bahari;

pengembangan indiustri kreatif kebaharian; pembangunan infrastruktur kelautan seperti

pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri

pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan

(Energi dan Sumberdaya Mineral) yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan

laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut,

Page 140: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

127

yakni peningkatan kualtas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu

sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun

impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan ; (7)

Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan,

penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.

11. Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan,

kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan

(mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan

keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak

menghilangkan kodratnya sebagai perempuan;

(4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan

anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6)

Meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum

laki-laki ber-KB; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja

berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan

data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

12. Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan antara lain: (1)

Mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup; (2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya

alam; (3) Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;

(4) Menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumbe rdaya alam dan pelestarian

lingkungan hidup serta penegakan hukum; (5) Meningkatkan peranan masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan

berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal; (6) menggali potensi sumberdaya yang

terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders; dan (7) meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kalangan

generasi muda dan anak usia sekolah.

13. Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan: (1) Peningkatan kompetensi pemuda

melalui pola pengkaderan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan

metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta

pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen

Page 141: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

128

pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan

mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan

narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan

pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan

bakat; dan (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan

pengelola kegiatan kepemudaan.

Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui : (1) Pemanfaatan kemitraan

lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk

mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra

olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang menunjang

pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional maupun

internasioanl;

(3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional

dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda

potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan

berkelanjutan; dan (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara,

pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

14. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan

Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di Provinsi Bengkulu terutama

ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik antara kelompok

masyarakat maupun antar wilayah. Isu-isu pembangunan yang sebaiknya diperhatikan

antara lain:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak

dasar berusaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

b. Pembukaan kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan

angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang

berorientasi pada pasar kerja.

c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya

saing dalam pembangunan ekonomi Bengkulu.

d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus

barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi

berbiaya tinggi.

e. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui pola-pola pemberdayaan yang

berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya.

Page 142: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

129

15. Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)

Kebijakan utama bagi pelaku usaha ini adalah meningkatkan peranan UKMK sebagai

pelaku yang strategis dalam pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu,

program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan peran UKMK

tersebut antara lain:

a. Meningkatkan keterampilan pelaku UKMK melalui berbagai pelatihan dan pendidikan,

promosi produk, pendampingan manajerial usaha dan penguatan kelembagaan

secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan akses permodalan UKMK terhadap sumber-sumber pembiayaan baik

perbankan maupun BUMN melalui pola-pola kemitraan yang bersifat mutualistik dan

saling menguntungkan.

c. Menciptakan pelaku usaha UKMK yang dapat dijadikan sebagai lokomotif pelaku

ekonomi melalui program-program bantuan dan hibah yang bersifat kompetitif,

transparan, dan berkeadilan.

16. Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika

Globalisasi menuntut adanya kecukupan infrastruktur informasi dan telematika yang

memungkinkan Provinsi Bengkulu menjadi bagian integral dari sistem informasi global.

Oleh karena itu, pembangunan jaringan telematika untuk kebutuhan peningkatan kualitas

pengelolaan pemerintahan (e-goverment) dan pelayanan publik menjadi isu

pembangunan yang sangat penting. Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur

telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang

ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan infrastruktur di

bidang informasi, komunikasi dan telematika menjadi sangat penting. Sudah menjadi isu

nasional apabila e-goverment harus sudah mulai diimplementasikan ke dalam setiap

aspek pemerintahan dan pelayanan publik.

17. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah

dan penerapan nilai-nilai agama

Provinsi Bengkulu merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai

suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan

peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama

dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya.

Pemerintah provinsi harus mampu memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk

menyamakan pandangan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dialog-

dialog tersebut dipandang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan (trust) umat

Page 143: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

130

beragama. Selain itu, peningkatan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai

agen perubahan (agents of change) untuk membina umat menjadi sangat penting. Dan

yang lebih penting adalah menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan

diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian,

diharapkan aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan mencegah perbuatan-

perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang ada.

Dalam kaitannya dengan kebudayaan, Provinsi Bengkulu ini terdiri dari sembilan etnis

dengan segala atribut kebudayaannya. Keragaman ini menjadi sangat berharga dan

memerlukan penanganan tersendiri agar budaya menjadi akar bagi masyarakat Bengkulu

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

TABEL 2.34 SINKRONISASI HASIL EVALUASI DENGAN ISU STRATEGIS

NO HASIL EVALUASI ISU STRATEGIS

1 1. Nilai Laporan Opini Keuangan Tahun 2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2. Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 31 dari 34 Provinsi di Indonesia.

3. Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan tahun 2016 sebesar 25%

Belum optimalnya penerapan pemerintahan

yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean

government)

2 1. Nilai Laporan Opini Keuangan Tahun 2016 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah secara nasional sebesar 18,85 persen dan Provinsi Bengkulu sekitar 17 persen lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional

Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik

3 Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan

dasar

1. Sampai tahun 2015 terdapat 120 desa tertinggal yang belum memiliki gedung sekolah dasar (SD); 13 kecamatan yang belum memiliki minimal dua SLTP dan 19 kecamatan yang memiliki sekolah SMU/SMK

2. APM SD Tahun 2016 98,33 APM SLTP Tahun 2016 80,14 APM SLTA Tahun 2016 69,61 Dari data diatas terlihat bahwa terjadi angka putus sekolah yang cukup tinggi pada jenjang SLTP dan SLTA.

a. Pendidkan

Page 144: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

131

1. Dibidang pelayanan kesehatan terdapat 10 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas. Selain itu, terdapat 191 desa yang sama sekali belum memiliki sarana dan prasarana kesehatan, dan 129 desa yang belum memiliki bidan desa.

2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup yaitu 117.15

3. Masih kurangnya jumlah dokter Umum per/100.000 penduduk yang baru mencapai 22 dokter umum.

b. Kesehatan

1. Masih rendahnya laju pertumbuhan PDRB dari sisi eksport yang baru mencapai 8,9 %

2. Presentase pertumbuhan unit industri kecil yang tumbuh sebesar 14 %

c. Pemberdayaan Ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal

4 1. Presentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang tahun 2016 baru mencapai 46 %

2. Jumlah desa tertinggal yang belum dihotmix pada ruas jalan Provinsi masih sebanyak 62 Desa.

3. Masih terdapat 31.770 rumah tidak layak huni se Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2017.

4. Presentase Rumah Tangga berakses air bersih baru mencapai 62 % Tahun 2016

5. Persentase Rumah tangga terlayani pengolahan air limbah bersanitasi baru mencapai 41.6 % tahun 2016

Rendahnya Kapasitas Infrastuktur Dasar

5 1. Indeks Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu relatif kurang yakni 50,18 atau urutan 31 dari 34 provinsi yang ada

2. Indeks Kelembagaan Pelayanan Modal Bengkulu sebesar 43,98 menempati urutan 33 dari 34 Provinsi.

3. Indeks Promosi Investasi Daerah Provinsi Bengkulu menempati urutan 32 dari 34 Provinsi dengan besaran 35,50

4. Indeks Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu juga masih relatif rendah, yakni menduduki peringkat 25 dari 34 Provinsi dengan skor 53,48.

Rendahnya Daya Saing dan Iklim Investasi

Daerah

6 Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 10 dari 34 sebagai provinsi terkorup dengan kerugian Rp 123 Milyar dengan 257 kasus.

Belum Terwujudnya aparatur bersih dan

berwibawa

Page 145: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

132

7 1. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian yaitu sebesar 3,71 % 2016 Provinsi Bengkulu

2. Rendahnya peranan subsektor perikanan dalam perekonomian yaitu sebesar 6.85 % 2016 Provinsi Bengkulu

Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya

alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

8 1. Jumlah Volume Bongkar Muat di Pelabuhan Pulau Baai baru sebesar 2.5 Juta Ton pertahun

2. Ekspor CPO masih banyak yang melalui pelabuhan tetangga seperti Teluk Bayur dan Bakaheuni

3. Bandara Fatmawati belum berstandart Internasional dan masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan sebagian besar bandara setingkat Provinsi sudah dikelola oleh PT. Angkasa Pura.

Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis

dan berdaya saing

9 Masih rendahnya Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu berjumlah 492.841 orang dengan tingkat hunian hotel dan rata-rata lama menginap untuk hotel berbintang sebesar 57 persen dan 1,54 hari serta hotel melati sebesar 22 persen dan 1,17 hari. Sedangkan jumlah hotel tahun 2016 sebanyak 60 hotel terdiri atas hotel berbintang sebanyak 9 hotel dan hotel melati sebanyak 51 hotel.

Belum optimalnya pengelolaan

kepariwisataan

10 Pelabuhan Laut di Provinsi Bengkulu masih sekelas Pelabuhan Pengumpan seperti Pelabuhan Linau, Pelabuhan Bantal dan Pelabuhan Malakoni

Belum optimalnya pembangunan

kemaritiman yang integratif, berdaya saing

dan berkelanjutan

11 1. Indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai 68.76 dan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan dalam bidang jabatan publik dimana hanya 34,28 persen perempuan yang menduduki jabatan publik.

2. Masih tingginya Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 539 kasus tahun 2015

Belum Optimalnya Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

12 Tingginya alih fungsi lahan dari Pertanian ke Perkebunan

Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

13 Masih minimnya Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional Provinsi Bengkulu (PON, POPNAS, POMNAS) yaitu 32

Rendahnya Peningkatan daya saing

Kepemudaan dan Keolahragaan

Page 146: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

133

14 1. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 17.03 % di Tahun 2016

2. Masih terdapat 653 desa atau 48,69 persen dari di Bengkulu yang masih berada dalam kategori tertinggal

Tingginya Angka Kemiskinan dan

Ketertinggalan

15 1. Masih rendahnya Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi di Tahun 2016 sebesar 15 %

2. Rendahnya Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Dibangun sebanyak 20 Sentra

Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil,

Menengah dan Koperasi (UKMK)

16 Masih rendah Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur TIK sebesar 20 (%) di 653 desa tertinggal Tahun 2016

Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan

Telematika

17 Masih rendahnya pengembangan hak-hak politik masyarakat yang baru mencapai 63.84 %

Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi.

Page 147: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

134

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan 2017

Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 55,40 triliun dan atas

dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 40,08 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun

2016 tumbuh sebesar 5,30 persen, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh

5,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

pengadaan listrik dan gas sebesar 17,8 persen dan penyediaan akomodasi dan makan

minum sebesar 9,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi

dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,21 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2016 masih didominasi oleh lapangan

usaha pertanian; perdagangan besar dan eceran; dan administrasi pemerintahan.

Besaran peranan ketiga lapangan usaha ini yaitu masing-masing, pertanian sebesar

28,82 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,91 persen dan administrasi

pemerintahan sebesar 8,77 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi

oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan impor barang dan jasa masing-

masing sebesar 65,85 persen dan 65,59 persen.

Pada tahun 2016 Ekonomi Provinsi Bengkulu meningkat 5,30 persen dari tahun 2015.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengadaan listrik dan gas

merupakan lapangan usaha yang pertumbuhannya tertinggi yaitu 17,80 persen, diikuti

penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,67 persen. Sementara

pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pengadaan air sebesar 0,70 persen.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah

perdagangan besar dan eceran sebesar 1,14 persen; diikuti pertanian, kehutanan dan

perikanan sebesar 0,93 persen diikuti administrasi pemerintahan sebesar 0,49 persen.

Sementara yang terendah adalah pengadaan air sebesar 0,0016 persen. Secara rinci

dapat dilihat pada gambar berikut :

Page 148: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

135

Gambar 3.1

Pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi Tahun 2016

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2016

Mengamati kondisi perekonomian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun

2016 tumbuh sebesar 5,30 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015

yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan hampir

seluruh komponen PDRB menurut pengeluaran. Ekspor barang dan jasa merupakan

komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,21 persen diikuti komponen

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,21 persen, impor barang dan jasa

sebesar 6,05 persen, pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 5,94 persen, pengeluaran

konsumsi rumah tangga sebesar 5,84 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah

sebesar 2,30 persen, sedangkan komponen perubahan inventori mengalami kontraksi

10,82 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Bengkulu menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku

tahun 2016 tidak menunjukan perubahan yang berarti apabila dibandingkan tahun

sebelumnya. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi dua komponen terbesar yaitu

pengeluaran konsumsi rumah tangga (65,85 persen) dan impor barang dan jasa (65,59

persen) kemudian diikuti komponen PMTB (41,10 persen), ekspor barang dan jasa

(33,71 persen), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (20,29 persen).

Page 149: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

136

Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 60,68 triliun dan atas

dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 42,08 triliun. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun

2017 tumbuh sebesar 4,99 persen, melambat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh

5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa

lainnya sebesar 10,93 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar

9,09 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,66 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2017 masih didominasi oleh lapangan

usaha pertanian; perdagangan besar dan eceran; dan administrasi pemerintahan.

Besaran peranan ketiga lapangan usaha ini yaitu masing-masing, pertanian sebesar

29,22 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,34 persen dan administrasi

pemerintahan sebesar 9,83 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi

oleh komponen impor barang dan jasa dan pengeluaran konsumsi rumah tangga,

masing-masing sebesar 65,40 persen dan 64,80 persen.

Gambar 3.2

Pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi Tahun 2017

Page 150: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

137

Tabel 3.1 PDRB Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017 (Rp M)

Page 151: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

138

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Bank Indonesia (BI) memperingatkan beberapa faktor global yang akan ‎menghantui

perekonomian Indonesia tahun depan. Faktor tersebut, rencana kenaikan suku bunga

acuan The Federal Reserves, pelemahan ekonomi China, penurunan harga komoditas

dan potensi keluarnya aliran modal dari Indonesia ke negara lain. Perekonomian Amerika

Serikat (AS) dalam kondisi rendah atau mendekati nol persen selama 7 tahun. Selama itu

pula, AS telah menggelontorkan dana hingga US$ 3,5 triliun untuk memulihkan

perekonomiannya. Setelah melihat faktanya perekonomian AS meningkat, Fed Fund

Rate (FFR) berencana naik di akhir tahun ini. Kondisi pelemahan ekonomi China akan

mengganggu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi 0,4-0,6 persen apabila pertumbuhan ekonomi

China turun 1 persen.

Sedangkan Indonesia mesti berhati-hati dengan pelemahan harga komoditas mengingat

terjadi defisit transaksi berjalan selama 3 tahun akibat harga jual komoditas yang turun.

Indonesia yang selama ini menjadikan RRC sebagai mitra dagang utama dan sejak

2014/2015 sudah telanjur memilih Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang sebagai

mitra utama, tentu akan terpengaruh signifikan oleh penurunan ekonomi Republik Rakyat

Tiongkok (RRT). Pemerintah mesti kerja lebih cepat menggelontorkan APBN dan APBD,

bekerja lebih efektif, dan masuk lebih dalam ke dunia usaha dan masyarakat untuk

menjaga dan meningkatkan "trustworthy" mereka yang menurut CIA (Badan Intelijen AS)

sudah menurun 18 persen sejak Januari sampai Juli 2015. Arena persaingan dalam MEA

juga berlapis-lapis. Lapisan pertama adalah antar negara ASEAN. Lapisan kedua adalah

antar negara-negara ASEAn versus Australia dan New Zealand. Lapisan ketiga adalah

menjaga kestabilan pengaruh RRT, AS, dan negara-negara Eropa di ASEAN.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia telah terbukti lebih tahan terhadap

krisis ekonomi. Sebanyak 50 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbang dari

UMKM dan 90 persen pengusaha Indonesia merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia

berada pada urutan keenam belas negara dengan GDP ekonomi terbesar yang memiliki

45 juta penduduk kelas menengah. Sebanyak 53 persen populasi di kota

menyumbangkan 71 persen GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta

tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai 0,5 triliun dollar AS per tahun.

Page 152: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

139

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional, regional maupun

daerah beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi secara

makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diprediksi masih dalam

kondisi yang cukup stabil walaupun dihadapkan pada tantangan kondisi perekonomian

global yang penuh ketidak pastian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dari sisi

produksi akan didorong sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan,

Penyediaan Makan Minum, dan Administrasi Pemerintahan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya

bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang

tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan

mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Proyeksi

pendanaan tahun 2019 dalam RKPD lebih kecil dari RPJMD karena proyeksi dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RPJMD diproyeksikan

mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 sedangkan dalam RKPD disamakan pagunya

dengan anggaran tahun 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri

Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019. Realisasi dan

proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Bengkulu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2018

Page 153: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

140

Tabel 3.3

Realiasasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Bengkulu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2018

Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, 2018

Page 154: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

141

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, diarahkan kepada upaya

peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana

Perimbangan. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intesifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah;

2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota dan POLRI;

3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi

secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan

pelayanan dan pendapatan;

5. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan

6. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi

dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai

upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN),

PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan;

2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi

Hasil dalam Dana Perimbangan; dan

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk

dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target)

diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:

A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan realisasi

penyesuaian tarif pungutan;

2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem

operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi

kewajibannya;

3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan

kemampuan anggaran;

4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan dan

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti drive

thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile serta Samsat Outlet;

Page 155: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

142

5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik dibeberapa Kantor

Bersama/Samsat, UPT dan Badan Layanan Umum dengan mempergunakan

parameter ISO 9001-2008;

6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah

dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi

dan lain-lain;

7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi

terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana,

kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan

persaingan usaha serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada

peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan

peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; dan

10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk

dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan

Pendapatan Daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan

OPD penghasil.

11. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman kepada

pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan ditempuh melalui :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam

upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya

alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak

sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;

3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas

dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian

yang sesuai dengan potensi;

4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk

mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak, DAU, dan DAK; serta

5. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi kepada Kementerian ESDM dan SKK

MIGAS untuk mendapatkan data penyaluran BBM.

Page 156: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

143

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi

pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai

instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,

pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas,

efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung

kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara

masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat

dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu

dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan

(transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

(akuntabilitas).

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor

pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal

sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah

(pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin

besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian

daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, belanja

daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja

daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah (propinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi

urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung,

dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja

pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi

hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

serta belanja modal.

Page 157: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

144

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan tahun 2016-2021

diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi

terbesar. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada

belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Kemungkinan dalam lima tahun ke depan

pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang

diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan

terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber

pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat

diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak

langsung adalah belanja bantuan hibah. Alokasi belanja hibah diarahkan kepada

berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja

hibah merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung

dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja

langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan

Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda

dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja

langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan

belanja kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu, antara lain untuk

peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehaptan, pengurangan kemiskinan,

eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan

pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan juga

diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran

belanja modal pada Lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana

dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu.

Page 158: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

145

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan belanja daerah

dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan

nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk

pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

2. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial,

sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala

daerah.

3. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan

kemiskinan.

4. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur

yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan .

5. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja

dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,

yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi

ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap

pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.

6. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja

sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat

dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

7. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah

dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi

keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD

dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain

bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan

penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain

dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang

dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan

pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran

Page 159: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

146

pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk

pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk

penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang

dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan

pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam

melayani masyarakat.

Page 160: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

147

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan pada kondisi makro, permasalahan dan isu-isu strategis yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka visi Provinsi Bengkulu yang hendak dicapai tahun

2016-2021 adalah:

“ TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT,

DAN BERDAYA SAING TINGGI“

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah

(1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2)

meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi

aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan dan mengayomi; (3)

mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan,

memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat

bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek

kehidupan dan pembangunan.

Misi

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera dan

bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan adalah:

Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan

akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi

pada pelayanan public

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional melalui

perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan,

akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; peningkatan daya

saing daerah dan investasi; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa;

peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model e-goverment.

Misi Kedua: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

Page 161: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

148

Misi ini difokuskan pada uaya-upaya meningkatkan kualitas perlindungan sosial,

rehabilitasi sosial dan pembangunan sosial lainnya, termasuk di dalamnya penanganan

kebencanaan. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua

lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan

kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya

saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan

kesejahteraan guru. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;

peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil; peningkatan

kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan;

pengembangan program kader dokter desa; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan

paramedis. Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil, menengah dan

koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing

produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif

berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB);

menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat nasional dan regional.

Misi Ketiga: Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu maju, sehat dan cerdas melalui

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Kualitas

dan kuantitas infrastruktur dasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan

pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan

jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-

sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan

revitalisasi pasar desa. Misi ini terutama ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan

ketertinggalan desa-desa terpencil dan terisolir.

Mengingat potensi peran Pelabuhan Pulau Baai dalam pembangunan ekonomi Provinsi

Bengkulu, maka diperlukan adanya terobosan kebijakan untuk optimalisasi kapasitas

pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas sarana dan prasarananya, maupun tata

kelolanya; dan pembangunan beberapa terminal pelabuhan (seperti peti kemas, benda

cair, karantina hewan, pengantongan semen curah pengembangan kerjasama dengan

multi pihak untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat koneksi pelabuhan

samudera di Indonesia Bagian Barat.

Peningkatan kapasitas pelabuhan ini harus mencerminkan adanya keunggulan komparatif

dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelabuhan sejenis yang ada di provinsi

lain.

Page 162: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

149

Perluasan kapasitas bandara sebagai sarana transportasi orang dan barang;

pembangunan sarana dan prasarana kargo sesuai dengan standar internasional;

menjadikan Bandara Fatmawati sebagai pusat kegiatan lalu intas arus barang dan orang,

paling tidak di wilayah sumatera bagian selatan. Perluasan kapasitan bandara ini juga

harus mampu mencerminkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif

dibandingkan dengan bandara lain.

Pembangunan jaringan internal provinsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan

industri; pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (padat dan cair);

pembangunan transmisi yang menjangkau provins-provinsi tetangga; re-orientasi bisnis

kelistrikan Provinsi Bengkulu sebagai pemasok tenaga listrik provinsi-provinsi di wilayah

sumatera bagian selatan.

Tujuan misi ini adalah: membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan

orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas

infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut;

membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola

pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Provinsi

Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor

Misi Keempat: Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan

pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan

dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, bermartabat dan

berdaya saing melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap

sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi

kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batubara untuk kebutuhan pembangkit

tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya

hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan

nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

Page 163: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

150

Selain itu, misi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan

berkeadilan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kepariswisataan yang

tangguh dan berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau program

antara lain: (1) re-orientasi kebijakan yang integratif kepariwisataan di Provinsi Bengkulu;

(2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kepariwisataan; (3) peningkatan

kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisai promosi dan ekspose potensi wisata

Provinsi Bengkulu; (5) penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang manajemen

kepariwisataan; membangun jaringan wisata internasional; dan (6) kemudahan investasi

dibidang kepariwisataan.

Misi Kelima: Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya

saing

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim

nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor- sektor

kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan

pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik

seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis,

wisata budaya maupun wisata olah raga, (3) Sektor transportasi laut yakni memanfaatkan

transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Provinsi Bengkulu; (4)

industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri

sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari;

pengembangan Industri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti

pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah dan besar, industri

pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan

(Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di

kawasan laut Provinsi Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor

bangunan laut yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang

ada di Provinsi Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar

pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam

pembangunan kelautan; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang

meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan dan jasa-jasa lainnya.

Page 164: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

151

Misi Keenam: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan,

kesehatan dan ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan

(mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan

keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak

menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk

kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6) Meningkatkan akses

pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan peran kaum laki-laki ber-KB;

(7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8)

Perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.

Misi Ketujuh: Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan : (1) Peningkatan kompetensi pemuda

melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan

metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta

pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen

pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan

mandiri; (3) Peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan

narkotika dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) Pembentukan dan

pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan

bakat; (5) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara dan pengelola

kegiatan kepemudaan;

Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan melalui: (1) Pemanfaatan kemitraan

lintas sektoral antar tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk

mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra

olahraga; (2) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga yang

menunjang pencapaian prestasi agar mampu bersaing tingkat nasional, regional

maupun internasional; (3) Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi

bertaraf nasional, regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi

olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis,

terpadu, berjenjang dan berkelanjutan; (4) Meningkatkan profesionalisme dan etika

pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

Page 165: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

152

Misi Kedelapan: Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya,

berkesadaran wisata dan demokratis

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat.

Sebagai provinsi yang merefleksikan miniatur Indonesia yang didalamnya terdiri dari

berbagai suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu,

diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat

beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu,

program yang harus dilakukan antara lain:

a. Memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk menyamakan pandangan terhadap

kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

b. Meningkatkan peran tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif sebagai agen

perubahan (agents of change) untuk membina umat;

c. Menciptakan kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan diintegrasikan ke dalam

kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;

d. Meningkatkan indeks demokrasi sebagai cerminan masyarakat Provinsi Bengkulu

yang demokratis dan berbudaya;

e. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap insan budaya Provinsi

Bengkulu melalui pagelaran-pagelaran seni budaya; dan

f. Mempromosikan budaya daerah ke kancah nasional sebagai perwujudan ciri

kepribadian masyarakat Provisi Bengkulu.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka disusunlah tujuan dan sasaran

pembangunan sebagai berikut :

Page 166: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Pemerintah Provinsi

Bengkulu pada

perizinan pelayanan

terpadu

83 Program Mengintensifkan

Pengaduan Masyarakat

APBD PROV DPMPTSP Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Nilai Pelayanan Publik

Provinsi Bengkulu

Hijau Program ketatalaksanaan

dan pelayanan publik

APBD PROV Biro Organisasi Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Jumlah jenis

perizinan/nonperizinan

yang dilayani (jenis)

220 Program Peningkatan

Pelayanan Publik

APBD PROV DPMPTSP Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Persentase penempatan

pejabat ASN pemerintah

provinsi berdasarkan

kualifikasi pendidikan

(%) :

Eselon II 95

Eselon III 100

Eselon IV 100

Persentase SKPD

provinsi yang memiliki

jumlah ASN sesuai

dengan kebutuhan (%)

100 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

APBD PROV BKD Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

BKD

- Eselon II 70

- Eselon III 90

- Eselon IV 75

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Meningkatnya

profesionalisme

Aparatur

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITAS

Arah Kebijakan:

Meningkatkan

standar kualitas

pelayanan publik

PROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

Strategi: Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik Mewujudkan

pemerintahan

yang baik,

bersih,

transparan, dan

akuntabel

melalui

reformasi tata

kelola

pemerintahan

yang

berorientasi

pada pelayanan

publik

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

pengetahuan dan

kemampuan

aparatur berbasis

kompetensi

Persentase pejabat

struktural Pemprov yang

telah mengikuti diklat

kepemimpinan (%) Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

BPSDM

TARGET 2019

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

APBD PROV

1

BKDArah kebijakan :

Penempatan dan

distribusi ASN

sesuai dengan

kualifikasi

pendidikan dan

kebutuhan

TUJUAN

Meningkatnya

kualitas tata

kelola

pemerintahan

dalam rangka

pencapaian

pemerintahan

yang baik dan

bersih

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

APBD PROV

153

Page 167: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Jumlah ASN yang

mengikuti diklat formal

(orang) :

- Spesialis Kedokteran Lama : 6

Baru : 1

- S2 Lama : 4

Baru : 2

- S3 Lama : 4

Baru : 2

Persentase kasus dan

temuan yang

diselesaikan (%)

85

Tingkat/Level Maturitas

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

3

Tingkat Kapabilitas

Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP)

3 Program Peningkatan

Profesional Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

pemerintahan

Nilai Evaluasi SAKIP

Pemerintah Provinsi

BB Program pengembangan

kinerja dan reformasi

birokrasi

APBD Prov Setda/ Bappeda/

Inspektorat

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Jumlah SKPD Provinsi

yang memperoleh nilai

SAKIP minimal BB

(SKPD)

35 Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan KDH

APBD Prov Setda/ Bappeda/

Inspektorat

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Arah Kebijakan:

Optimalisasi

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Opini atas laporan

keuangan Pemerintah

Provinsi

WTP Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

APBD Prov BPKD Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Meningkatnya

kinerja

Pengawasan

internal

Arah kebijakan :

Penguatan sistem

pengendalian

internal

Meningkatnya

profesionalisme

Aparatur

Mewujudkan

pemerintahan

yang baik,

bersih,

transparan, dan

akuntabel

melalui

reformasi tata

kelola

pemerintahan

yang

berorientasi

pada pelayanan

publik

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

pengetahuan dan

kemampuan

aparatur berbasis

kompetensi

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1

APBD

PROV/APBN

APBD Prov Inspektorat

Strategi : Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah

Arah Kebijakan:

Optimalisasi

penerapan sistem

akuntabilitas

kinerja

BKD

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan KDH

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

154

Page 168: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Arah Kebijakan:

Optimalisasi

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Pemerintah

Provinsi

B Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan KDH

APBD Prov Inspektorat Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Program Pengembangan

Teknologi Informatika

Program pengkajian dan

penelitian bidang

komunikasi, Informatika

dan Statistik

Jumlah OPD yang

memanfaatkan Sitem

Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

5 Penataan Administrasi

Kependudukan

APBD PROV Dinas

Kependudukan

dan Catatan Sipil

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Jumlah desa yang belum

terkoneksi oleh jaringan

TIK (desa)

55 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

APBD Prov Dinas

Komunikasi,

Informatika dan

Statistik

1. Pengentasan Kemisikinan

dan Peretasan Ketertinggal; 2.

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT Jumlah objek wisata

yang terkoneksi jaringan

TIK (obyek)

3 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

APBD Prov Dinas

Komunikasi,

Informatika dan

Statistik

1. Transformasi Birokrasi &

Tata Kelola Pemerintahan

Berbasis IT; 2. Visit 2020

Wonderful Bengkulu

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Arah kebijakan:

Penerapan e-

government

dalam pengelolaan

pemerintahan

APBD PROVJumlah aplikasi

elektronik yang

dikembangkan (aplikasi)

Dinas Komunikasi

Informatika dan

Statistik

18

155

Page 169: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

jumlah Rancangan

Perda yang

disahkan

Persentase Raperda

yang ditetapkan menjadi

Perda (%)

100 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

APBD PROV Sekretariat DPRD Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Arah Kebijakan :

Peningkatan

Penyelesaian

Batas Daerah

Persentase Segmen

Batas Daerah Yang

Diselesaikan (%)

100 Program Peningkatan Bina

Administrasi Kewilayahan

APBD PROV Biro

Pemerintahan dan

Kesejahteraan

Rakyat SETDA

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

Arah Kebijakan :

Peningkatan

sarana dan

Prasarana IT

Kearsipan

Persentase OPD yang

menyelenggarakan

penataan kearsipan

berbasis IT (%)

50 Program Preservasi Arsip APBD PROV DINAS

PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

Transformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Pemerintahan

berbasis IT

1. Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

2. Program Penanganan

Fakir Miskin

1. Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

2. Program Rehabilitasi

Sosial

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

2 Meningkatnya

layanan kualitas

dan kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial

Arah kebijakan:

Meningkatkan

kualitas pelayanan

sosial masyarakat

dan penyandang

kesejahteraan

sosial.

Dinas Sosial 2,928

Strategi : Meningkatkan kerja sama antara Eksekutif dan legislatif

Strategi : Percepatan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah

Strategi : Peningkatan sistem pelayanan arsip OPD

Strategi : Pencegahan,Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah penyandang

masalah Kesejahteraan

sosial yang dibina,

direhab dan dilayani

(Orang)

1,785

Jumlah Kepala keluarga

miskin yang

diberdayakan (KK)

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

156

Page 170: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

1. Program Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

2. Program Pemberdayaan

Sosial

1. Program Bantuan dan

Jaminan Kesejahteraan

Sosial

2. Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Angka partisipasti murni

(APM) PAUD (%)

85,8 Program pendidikan anak

usia dini

APBD

Kab/kota

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Angka partisipasti murni

(APM) SD (%)

99,39 Program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun

APBD

Kab/kota dan

APBN

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun

APBD

Kab/kota dan

APBN

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Bantuan keuangan kepada

kab/kota

APBD Prov BPKD Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Angka partisipasti murni

(APM) SLTP (%)

91,24 Program wajar dikdas APBD

Kab/kota dan

APBN

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun

APBD

Kab/kota dan

APBN

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Bantuan Keuangan

kepada kab/kota

APBD Prov BPKD Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan KetertinggalanAngka partisipasti murni

(APM) SMA (%)

84.61 APBD Prov

dan APBN

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Jumlah SLTP yang

dibangun

1

2

Meningkatnya

akses dan

pemerataan

layanan

pendidikan serta

meningkatnya

minat baca di

semua lapisan

masyarakat

Jumlah orang yang

Menerima Perlindungan

dan Bantuan Jaminan

Sosial (orang)

Meningkatnya

layanan kualitas

dan kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial

Arah kebijakan:

Meningkatkan

kualitas pelayanan

sosial masyarakat

dan penyandang

kesejahteraan

sosial.

Dinas Sosial

Jumlah partisipasi

masyarakat dalam

potensi dan sumber

kesejahteraan sosial

(Orang)

2,204

107 - 78

Strategi : Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas

1,472

Jumlah Desa Tertinggal

yang belum memiliki SD

(Desa)

Program pendidikan

menengah

Arah Kebijakan :

Pembangunan dan

perbaikan sarana

& prasarana

pendidikan dan

peningkatan pusat -

pusat

Pembelajaran dan

Pelatihan serta

meningkatkan

minat baca

masyarakat

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

157

Page 171: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Jumlah Kecamatan yang

belum memiliki SMA

(Kecamatan)

10 APBD Prov

dan APBN

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Angka buta aksara (%) 0,44 Program pendidikan non

formal

APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

ARAH

KEBIJAKAN :

Peningkatan

sarana dan

prasarana,

promosi gemar

membaca

Jumlah pengunjung

perpustakaan

(orang/bulan)

26110 PROGRAM

PENINGKATANAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR, Program

Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

APBD Prov DINAS

PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

ARAH

KEBIJAKAN :

Peningkatan

sarana dan

prasarana

perpustakaan

sekolah

Prosentase sarana dan

prasarana digital

Perpustakaan sekolah

sesuai standar Nasional

(%)

70 Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

APBD Prov DINAS

PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Persentase Guru SLTA

yang berpendidikan

Minimal S1 (%)

99,2 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Persentase Guru SLTA

bersertifikasi (%)

87,74 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Persentase SD yang ter-

akreditasi (%)

96 Program Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

APBD

kab/kota

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Persentase SLTP yang

ter-akreditasi (%)

95 Program Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

APBD

kab/kota

Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Persentase SLTA yang

ter-akreditasi (%)

100 Program pendidikan

menengah

APBD Prov Dikbud Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Meningkatnya

standar layanan

pendidikan dan

relevansi

pendidikan

terhadap

pengembangan

potensi daerah

Arah Kebijakan :

Peningkatan Mutu

pendidikan dan

Kompetensi

Tenaga Pendidik

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

standar akreditasi

pendidikan

2

Meningkatnya

akses dan

pemerataan

layanan

pendidikan serta

meningkatnya

minat baca di

semua lapisan

masyarakat

Strategi : Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan

Program pendidikan

menengah

Arah Kebijakan :

Pembangunan dan

perbaikan sarana

& prasarana

pendidikan dan

peningkatan pusat -

pusat

Pembelajaran dan

Pelatihan serta

meningkatkan

minat baca

masyarakat

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

STRATEGI : Peningkatan kualitas layanan dan pembudayaan gemar membaca

158

Page 172: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Persentase Kompetensi

Kejurusan SMK yang ter-

akreditasi (%)

98 Program pendidikan

menengah

APBD Prov Dikbud Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

Jumlah SMK berbasis

potensi unggulan daerah

yang dibangun (Unit)

1 Program pendidikan

menengah

APBD Prov Dikbud Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

Angka Kematian Bayi

(AKB)/1000 kelahiran

hidup

9

Angka Kematian Ibu

(AKI) /100.000 kelahiran

hidup

114

Persentase Gizi Buruk

dan Gizi Kurang (%)

7.9 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Jumlah Kab/Kota

mencapai eliminasi

malaria (kab/kota)

8

Angka kejadian DBD per

100.000 penduduk

45

Persentase Penderita

Penyakit Hipertensi Usia

> 18 Th (%)

20,75

Persentasi Penderita

Penyakit Diabetes Militus

usia > 15 Th (%)

0,80

Jumlah Puskesmas yang

Terakreditasi (unit)

180 Program Pengadaaan

Sarana dan

PrasaranaPuskesmas dan

Jaringannya

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Dinkes

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

Meningkatnya

akses,

pemerataan dan

standar layanan

kesehatan

Arah kebijakan:

Pemenuhuan

kebutuhan

sumberdaya di

setiap fasilitas

pelayanan

kesehatan

jaringannya

Meningkatnya

standar layanan

pendidikan dan

relevansi

pendidikan

terhadap

pengembangan

potensi daerah

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

standar akreditasi

pendidikan

Dinkes

2

Program Peningkatan

kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Program Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Menular

Program Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Strategi:Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

Arah Kebijakan:

Meningkatkan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

Arah Kebijakan:

Meningkatkan

kualitas kesehatan

ibu dan anak

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Strategi: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

159

Page 173: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Jumlah Rumah Sakit

yang ditingkatkat kelas

dari B ke A

1 Program

pengadaan/peningkatan

sarana dan prasarana RS

APBD Prov

dan APBN

RSUD M Yunus

Jumlah Kecamatan yang

belum memiliki

Puskesmas (unit)

3 Program Pengadaaan

Sarana dan

PrasaranaPuskesmas dan

Jaringannya

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Dinkes

Persentase masyarakat

yang memiliki jaminan

kesehatan (%)

100 Program Jaminan

Kesehatan Nasional

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Dinkes/Dinsos/

BPJS

Jumlah Desa Tertinggal

yang belum memiliki

sarana kesehatan (desa)

131-101 Program Pembangunan

sarana kesehatan/Bantuan

keuangan kepada kab/kota

APBD

Prov/kab/kot

a

Dinkes/BPKD

Jumlah Pelayanan

kesehatan spesialistik di

DTPK (desa)

45 Program Kemitraan

Pelayanan Kesehatan

APBD

Prov/kab/kot

a

Dinkes

Program keluarga

Berencana

Program Pengembangan

Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

Program Keluarga

Berencana

Program Pelayanan

KontrasepsiProgram Kesehatan

Reproduksi Remaja

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Meningkatnya

akses,

pemerataan dan

standar layanan

kesehatan

Arah kebijakan:

Pemenuhuan

kebutuhan

sumberdaya di

setiap fasilitas

pelayanan

kesehatan

jaringannya

Arah kebijakan:

Meningkatkan

akses dan

pemerataan

layanan kesehatan

di daerah

terpencil,

perbatasan dan

kepualauan

(DTPK)

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

pengendalian

penduduk, KB dan

kesehatan

reproduksi remaja

71

2

P3A, PP & KB

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Persentase remaja

perempuan 15-19 tahun

yang melahirkan (%)

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

Persentase Rasio

Akseptor KB

Strategi : Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

Pertumbuhan Penduduk

(%)

1.45

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

P3A, PP & KB

Arah Kebijakan :

Peningkatan

intensitas layanan

kesehatan

reproduksi bagi

remaja guna

mencegah

kelahiran di usia

remaja

Arah Kebijakan :

Peningkatan akses

dan pelayanan KB

yang merata dan

berkualitas

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

32,55 APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

P3A, PP & KB

160

Page 174: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Program Pengembangan

Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

Disperindag

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Program Penataan

Struktur Industri

Program Pengembangan

Industri Agro

Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Pesisir

APBD DKP

Program Pengembangan

Perikanan tangkap

APBD DAN

APBN

DKP

Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

APBD DKP

Program Pengembangan

Wilayah Strategis Cepat

Tumbuh

APBD Dinas PUTR

Program Peningkatan

Kelembagaan Koperasi

APBD DAN

APBN

DiskopUKM

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

pengendalian

penduduk, KB dan

kesehatan

reproduksi remaja

Meningkatnya

pemberdayaan

ekonomi rakyat

berbasis

kewilayahan dan

keunggulan lokal

2

P3A, PP & KB

Arah Kebijakan :

Mengembangkan

industri berbasis

sumber daya lokal

Persentase remaja

perempuan 15-19 tahun

yang melahirkan (%)

Arah Kebijakan :

Mengembangkan

kawasan kampung

nelayan terpadu

berbasis agro

maritim

Jumlah kawasan

kampung nelayan

terpadu yang

dikembangkan

Strategi : Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu

1. Pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

Jumlah Sentra IKM yang

dikembangkan

APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

20 sentra 1. Pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi; 3. Pengembangan

infrastruktur strategis dan

industrialisasi

7

Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

Arah Kebijakan :

Peningkatan

intensitas layanan

kesehatan

reproduksi bagi

remaja guna

mencegah

kelahiran di usia

remaja

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

32,55 APBD

Prov/kab/kot

a dan APBN

161

Page 175: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

APBD DAN

APBN

DiskopUKM

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

APBD DAN

APBN

Dinas Peternakan

dan keswan

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

APBD DAN

APBN

Dinas tanaman

pangan,hortikultur

a dan perkebunan

Program Peningkatan

Diversifikasi Pangan

APBD BKP

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat

tumbuh

APBD BAPPEDA

Program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun

APBD Dikbud

Ptogram pelayanan

kesehatan penduduk

miskin

APBD Dinkes

Program pengembangan

perumahan

APBD DAN

APBN

Dinas perumahan

rakyat

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Perdesaan

APBD DPMPD

Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

APBD Disperindag

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

APBD Dinas Pariwisata

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin , KAT dan

PMKS Lainnya.

APBD/APBN Dinas sosial

Program pengembangan

ketenagalistrikan

APBD/APBN Dinas ESDM

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Meningkatnya

pemberdayaan

ekonomi rakyat

berbasis

kewilayahan dan

keunggulan lokal

2

Arah Kebijakan :

Mengembangkan

kawasan kampung

nelayan terpadu

berbasis agro

maritim

Jumlah kawasan

kampung nelayan

terpadu yang

dikembangkan

1. Pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

7

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

162

Page 176: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

APBD Disnakertrans

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan

APBD/APBN DishutLH

Program keluarga

Berencana dan Program

Peningkatan Peran Serta

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

APBD BP3AKB

Persentase Peningkatan

Volume Usaha Koperasi

15% Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

APBD DAN

APBN

Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Persentase

Pertumbuhan Unit

industri kecil

15.00% Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Nilai Investasi Sektor

Industri

185 Milyar Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Arah Kebijakan :

Mengembangkan

sarana

perekonomian

rakyat

Jumlah pasar tradisional

yang di revitalisasi

11 Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

APBD DAN

APBN

Disperindag pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Meningkatnya

kapasitas

Koperasi Usaha

Kecil Menengah

(KUKM) dan

Industi Kecil

Menengah (IKM)

serta

berkembangnya

sarana

perekonomian

rakyat

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Meningkatnya

pemberdayaan

ekonomi rakyat

berbasis

kewilayahan dan

keunggulan lokal

2

APBD DAN

APBN

40 sentra

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

kapasitas teknis,

permodalan dan

peralatan KUKM

dan IKM

Arah Kebijakan :

Mengembangkan

kawasan kampung

nelayan terpadu

berbasis agro

maritim

Jumlah kawasan

kampung nelayan

terpadu yang

dikembangkan

1. Pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

7

Disperindag 1. Pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

Strategi : meningkatkan daya saing KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat

APBD DAN

APBN

Jumlah Sentra Usaha

Mikro, Kecil Dan

Menengah Yang

Dibangun

Diskop UKM 1. Pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

163

Page 177: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Jumlah tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan

keterampilan/berbasis

kompetensi/berbasis

masyarakat

387 Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

Jumlah tenaga kerja

yang mendapatkan

sertifikat kompetensi

224 Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Jumlah masyarakat

kurang mampu yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan,

keterampilan dan

keahlian dalam memulai

usaha

400 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

Jumlah pencari kerja

yang ditempatkan

250 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

Arah Kebijakan:

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Pelatihan Kerja

Jumlah BLK yang

ditingkatkan dari tipe B

ke A

1 Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

Jumlah Bumdes yang

Difasilitasi dalam

Pembentukan &

Pengembangan

(Bumdes)

60

Jumlah masyarakat yang

ditingkatkan

kapasitasnya dalam

bidang ekonomi

produktif

240

Meningkatnya

kesempatan kerja

dan kompetensi

tenaga kerja

Meningkatnya

Perekonomian

Perdesaan dan

Kapasitas

Aparatur Desa

Arah Kebijakan:

Meningkatkan

pemberdayaan

ekonomi

perdesaan

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

Arah kebijakan:

Meningkatkan

kesempatan dan

Kompetensi

Tenaga Kerja

melalui pendidikan

dan pelatihan yang

berorientasi pada

pasar kerja.

2

DisnakertransAPBD DAN

APBN

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

Strategi: Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja

Strategi: Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi perdesaan

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Perdesaan

1.Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan

APBD DPMPD

164

Page 178: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Arah Kebijakan:

Meningkatkan

kapasitas aparat

pemerintah desa

Jumlah Aparatur desa

yang ditingkatkan

kapasitasnya

1056 Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Arah kebijakan :

Pembangunan,

pengembangan

dan pemeliharaan

infrastruktur listrik

Persentase desa yang

belum teraliri listrik (%)

3,5-2 Program Pembinaan dan

Pengembangan

Ketenagalistrikan

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

ESDM pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Panjang jalan usaha tani

yang dibangun (m)

16,000 APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

Panjang jalan usaha

Tani yang direhabilitasi

(m)

6,000 APBD Prov/

APBD

Kab/Kota

Dinas TPHP

Panjang jalan sentra

produksi yang di bangun

(m)

5,000 APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

Panjang Jalan sentra

Produksi yang

ditingkatkan kualitasnya

(M)

10,000 APBD Dinas TPHP

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

APBD

PROV,

APBD

Dinas TPHP

Program Penyediaan dan

pengembangan prasarana

dan sarana pertanian

APBN Kementan

Persentase jaringan

irigasi wewenang

provinsi dalam kondisi

baik (%)

62.5 Program : Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan

APBD PROV Dinas PU dan

Tata Ruang

Meningkatnya

Perekonomian

Perdesaan dan

Kapasitas

Aparatur Desa

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Arah kebijakan :

Pembangunan,

pengembangan

dan pemeliharaan

infrastruktur

pertanian

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan dasar

dalam rangka

pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

2

3 Meningkatkan

dan

memantapkan

kapasitas

infrastruktur

dasar dan

infrastruktur

strategis

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur dasar

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

-

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Luas Jaringan irigasi

usaha tani yang

diperbaiki/dibangun (Ha)

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial dan

layanan dasar

Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur dasar

dan infrastruktur

strategis dalam

rangka

peningkatan

produktivitas

ekonomi dan

layanan dasar

Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah

1.Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan

APBD DPMPD

165

Page 179: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Persentase jalan provinsi

dalam kondisi

baik/sedang(%)

78 1. Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

APBD PROV Dinas PU dan

Tata Ruang

pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Jumlah desa tertinggal

yang belum dihotmix

pada ruas jalan provinsi

(desa)

30 1. Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

APBD PROV Dinas PU dan

Tata Ruang

pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Persentase rumah

tangga berakses air

bersih (%)

91,2 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan air

Minum dan Air Limbah

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

PUTR, DINKES,

PDAM, ESDM,

DINAS PKPP,

DPMPD

pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Persentase rumah

tangga terlayani

pengelolaan air limbah

bersanitasi (%)

86,9 APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

PUTR, DINKES,

Dinas LH dan

HUT, DPMPD

pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Persentase rumah

tangga terlayani

pengelolaan

persampahan (%)

87 APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

PUTR, DINKES,

Dinas LH dan

HUT

pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Jumlah rumah layak huni

yang dibangun (unit)

200 Program pengembangan

perumahan

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBNLuas kawasan

permukiman yang

ditingkatkan kualitasnya

(ha)

3 Program pengembangan

infrastruktur dasar

perumahan dan

permukiman

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

Arah kebijakan :

Peningkatan

cakupan sarana

informasi dan

komunikasi msy

Persentase Jangkauan

daerah terakses

infrastruktur TIK (%)

60-75 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

APBD

Provinsi/

APBD

Kab/Kota

Dinas

Komunikasi,

Informatika dan

Statistik

1.pengentasan kemiskinan

dan peretasan ketertinggalan;

2. transformasi birokrasi dan

pengelolaan pemerintahan

berbasis IT

Arah kebijakan :

Pembangunan,

pengembangan

dan pemeliharaan

jalan dan jembatan

Dinas perumahan

rakyat

pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Arah kebijakan :

Pembangunan

infrastruktur

perumahan dan

permukiman

Arah Kebijakan :

Peningkatan akses

penduduk

terhadap sanitasi

dan air bersih.

3 Meningkatkan

dan

memantapkan

kapasitas

infrastruktur

dasar dan

infrastruktur

strategis

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur dasar

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan air

Minum dan Air Limbah

Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur dasar

dan infrastruktur

strategis dalam

rangka

peningkatan

produktivitas

ekonomi dan

layanan dasar

166

Page 180: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Arah Kebiijakan :

Peningkatan

cakupan dan

akses masyarakat

terhadap

ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi (%) 94,5 Program Pembinaan dan

Pengembangan

Ketenagalistrikan

APBN/APBD

PROV

ESDM pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Persentase Peningkatan

Kapasitas Sarana dan

Prasarana Bandara (%)

20

Jumlah Bandara

Pengumpul Yang

dikembangkan (unit)

3

Arah Kebijakan :

Peningkatan

Kapasitas

pelabuhan

Jumlah Volume

Bongkar/muat (ton)

2,732,269 Program peningkatan

sarana dan prasarana

perhubungan

APBN/APBD

PROV

Dishub/Kemenhu

b

pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Arah Kebijakan :

Peningkatan akses

lintas Prov

Jumlah ruas jalan

konektivitas antar

provinsi (ruas)

9 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

APBD DAN

APBN

Dinas PU dan

Tata Ruang

pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Arah kebijakan :

Meningkatkan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan dan

Keselamatan

transportasi darat

Jumlah Jenis Sarana

dan Prasarana

Transportasi Darat yang

dibangun (jenis)

6 Program peningkatan

sarana dan prasarana

perhubungan

APBN/APBD

PROV

Dishub/kemenhub pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Arah Kebijakan :

Peningkatan

Kapasitas Bandar

Udara

3 Meningkatkan

dan

memantapkan

kapasitas

infrastruktur

dasar dan

infrastruktur

strategis

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur dasar

Strategi : Membangun, mengembangkan dan memelihar infrastruktur strategis

Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur dasar

dan infrastruktur

strategis dalam

rangka

peningkatan

produktivitas

ekonomi dan

layanan dasar

Program peningkatan

sarana dan prasarana

perhubungan

APBN/APBD

PROV

pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Dishub/kemenhub

167

Page 181: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

4

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

promosi investasi

dan

memperbanyak

sumber dan jenis

investasi

Nilai Investasi (Rp

trilyun)

3 Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

APBD Prov, DPMPTSP Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan

Program peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

Program Penyediaan dan

pengembangan prasarana

dan sarana pertanian

APBN Kementan

Produksi Tanaman

Pangan dan hortikultura

(ton) :

Program Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Produksi

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

a. padi 701,972

b.   Jagung 104,381

c.   Kedelai 6,069 Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana

dan Sarana Pertanian

APBN Kementan

d.Cabe Merah 48,458 Program Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Produksi

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

e. Bawang Merah 693 APBD

PROV,

APBD

Dinas TPHP

f- Jeruk 8,488

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

Meningkatkan

Investasi

Meningkatnya

pemanfaatan dan

pengelolaan

sumber daya alam

bagi

pembangunan

100

Program Peningkatan

Teknologi, Sarana dan

Prasarana Pertanian

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan

yang tangguh

dan pengelolaan

sumber daya

alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

berbasis

keunggulan lokal Cetak sawah baru (ha)

Strategi : Optimalisasi Pengelolaan Investasi

Strategi: Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Terjaminnya

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

yang adil dan

berkelanjutan

Arah Kebijakan:

Peningkatan

produksi,

produktifitas dan

mutu hasil

pertanian melalui

ekstensifikasi dan

intensifikasi

pertanian dan

perkebunan

Program Peningkatan

Teknologi, Sarana dan

Prasarana Pertanian

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

168

Page 182: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Jumlah Desa Mandiri

Benih yang dibangun

5 Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas

dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

APBN Kementan

7

3

Jumlah Penumbuhan

Desa Mandiri Pangan

5

Jumlah Gapoktan untuk

pengembangan

Packaging Beras

5 Program pengembangan

sistem distribusi dan

stabilitas harga pangan

APBD Dinas Ketahanan

Pangan

Produksi Perkebunan

unggulan (ton)

Program peningkatan

produksi pertanian /

perkebunan

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

a. Kelapa Sawit 652,938 Program Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Produksi

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

b.Karet 105,621 Program Peningkatan

Teknologi, Sarana dan

Prasarana Pertanian

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Dinas TPHP

c. Kopi 91,429 Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana

dan Sarana Pertanian

APBN Kementan

d. Pala 215

Jumlah Bibit Pala yang

tersalur ke petani

(batang)

1,000

Rasio Penyuluh

terhadap Kelompok Tani

1:12 Program Program

Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

Dinas TPHPArah kebijakan:

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas penyuluh

Kementan

Meningkatnya

pemanfaatan dan

pengelolaan

sumber daya alam

bagi

pembangunan

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan

yang tangguh

dan pengelolaan

sumber daya

alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

berbasis

keunggulan lokal

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA

Program Peningkatan

Produksi Komoditas

Perkebunan Berkelanjutan

Program kemandirian

pangan

Jumlah desa mandiri

pangan yang di bina dan

Kawasan Mandiri

Pangan yang

diKembangkan

Terjaminnya

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

yang adil dan

berkelanjutan

Arah Kebijakan:

Peningkatan

produksi,

produktifitas dan

mutu hasil

pertanian melalui

ekstensifikasi dan

intensifikasi

pertanian dan

perkebunan

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

APBN

Dinas Ketahanan

Pangan

169

Page 183: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Jumlah Penyuluh Yang

ditingkatkan

Kompetensinya

120 Program Peningkatan

Penyuluhan dan Pelatihan

Pertanian

APBN Kementan

Produksi daging ternak

(ton)

a. Sapi Potong 4134

b. Kambing / Domba 351

Program Peningkatan

Produksi hasil peternakan

APBD

PROV,

APBD

Disnak Keswan

dan Kementan

d. Produksi telur 5429 Program Pemenuhan

Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan

Rakyat

APBN Disnak Keswan

dan Kementan

Program Peningkatan

Produksi hasil peternakan

APBD

PROV,

APBD

Kab/kota,

Disnak Keswan

dan Kementan

Program Pemenuhan

Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan

Rakyat

APBN Disnak Keswan

dan Kementan

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

APBD

PROV,

APBD

Kab/kota,

Disnak Keswan

dan Kementan

Program Pemenuhan

Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan

APBN Disnak Keswan

dan Kementan

Arah kebijakan:

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas penyuluh

Arah Kebijakan :

meningkatkan nilai

tambah produk

peternakan

Jumlah unit pengolahan

hasil peternakan yang

direvitalisasi

Program Pemenuhan

Pangan Asal Ternak dan

Agribisnis Peternakan

Rakyat

Meningkatnya

pemanfaatan dan

pengelolaan

sumber daya alam

bagi

pembangunan

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

Produksi,

produktifitas, dan

mutu hasil

peternakan melalui

eksentensifikasi

dan intensifikasi

peternakan

Populasi Sapi Perah

((ekor)

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan

yang tangguh

dan pengelolaan

sumber daya

alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

berbasis

keunggulan lokal

3094

2

3.380

APBN Disnak Keswan

dan Kementan

c. Ungggas

Terjaminnya

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

yang adil dan

berkelanjutan

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

170

Page 184: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Arah kebijakan :

Meningkatkan

produksi dan

pengolahan hasil

perikanan tangkap

Produksi Perikanan

Tangkap (Ton)

70,804 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

APBD

PROV,

APBD

Kab/kota,

DKP/kemen KKP

Arahnkebijakan :

Meningkatkan

produksi dan

pengolahan hasil

perikanan

budidaya

Produksi Perikanan

Budidaya (Ton)

119,580 Program pengembangan

budidaya perikanan

APBD

PROV,

APBD

Kab/kota,

DKP/kemen KKP

Arah kebijakan :

Meningkatkan

eksplorasi sumber

daya alam

Jumlah Penerimaan

Negara Bukan Pajak

Sektor Energi dan

Sumber Daya Mineral

(Rp M)

110-115 Program Optimalisasi

penerimaan negara

dibidang pertambangan

APBD Prov,

APBD

Kab/Kota

ESDM Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan;

Pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Arah kebijakan :

Mengurangi

dampak negatif

pemanfaatan

mineral, batu bara

dan batuan

terhadap

lingkungan

Persentase Luas Lahan

Reklamasi (%)

40% Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang

Pertambangan

APBD ESDM Pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Luas hutan yang dikelola

masyakat (ha)

83,192 Pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Jumlah bahan baku

industri hasil hutan (btg)

30 Penguatan komoditas

unggulan agromaritim dan

hilirisasi

Jumlah wisatawan

Mancanegara

4995

Jumlah Wisatawan

Nusantara

420,025

Arah Kebijakan :

Peningkatan

pengembangan

pemasaran seni

budaya dan

pariwisata dalam

meningkatkan

kunjungan

wisatawan

Berkembangnya

Sektor Pariwisata

Meningkatnya

pemanfaatan dan

pengelolaan

sumber daya alam

bagi

pembangunan

Arah kebijakan :

Optimalisasi

pengelolaan

sumber daya

hutan untuk

menciptakan nilai

tambah berbasis

masyarakat

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan

yang tangguh

dan pengelolaan

sumber daya

alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

berbasis

keunggulan lokal

APBD DAN

APBN

DishutLH

Strategi : Mengembangkan destinasi wisata unggulan

APBD

PROV,

APBD

Kab/kota dan

APBN

Visit 2020 wonderful BengkuluProgram Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata

Terjaminnya

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

yang adil dan

berkelanjutan

1. Pengentasan Kemiskinan &

Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim &

Hilirisasi

171

Page 185: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Persentase tingkat

hunian hotel

73

Rata- rata lama tinggal 2,7

Arah kebijakan :

Peningkatan

kualitas objek

wisata unggulan

dan seni budaya

daerah

Jumlah obyek wisata

unggulan

kabupaten/Kota yang

dikembangkan

10 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

APBD dan

APBN

Dinas Pariwisata Visit 2020 wonderful Bengkulu

Indeks kualitas air 67

Indeks kualitas udara 69,2

Arah kebijakan :

Meningkatkan

kebersihan dan

penataan

lingkungan

perkotaan

Persentase kota sehat

adipura (%)

60% Program Pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan

APBD Prov /

Kab

Dinas LHK Visit 2020 wonderful Bengkulu

Arah Kebijakan :

Peningkatan

pengembangan

pemasaran seni

budaya dan

pariwisata dalam

meningkatkan

kunjungan

wisatawan

Menurunnya

Pencemaran

Lingkungan

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan

yang tangguh

dan pengelolaan

sumber daya

alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

berbasis

keunggulan lokal

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Meningkatnya

jumlah daerah

yang bersih dan

tertata

Arah kebijakan :

Peningkatan

pengendalian

pencemaran

lingkungan air dan

udara dengan

meningkatkan

daya dukung

penahanan laju

kerusakan

lingkungan

APBD Prov /

Kab

Dinas LHK Visit 2020 wonderful Bengkulu

Strategi : Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan

APBD

PROV,

APBD

Kab/kota dan

APBN

Visit 2020 wonderful Bengkulu

Strategi : Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi

Strategi : Menurunkan beban pencemaran lingkungan

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata

Terjaminnya

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

yang adil dan

berkelanjutan

172

Page 186: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

1. Program pengurangan

risiko bencana

2. Program Pencegahan

dan Mitigasi Bencana

3. Program Peningkatan

Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana

4. Program Pemulihan

Dengan Segera Sarana

Dan Prasarana Vital

Arah kebijakan :

Pemulihan lahan

kritis

Persentase luas tutupan

lahan di luar kawasan

meningkat

3,26 Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

APBD Prov Dinas LHK Visit 2020 wonderful Bengkulu

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

pengelolaan dan

pengembangan

sarana sumber

daya kemaritiman

Jumlah kawasan wisata

bahari yang

dikembangkan

(kawasan)

1 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

APBD

PROV,

APBN

DKP, Kemen

Pariwisata,

Kemen KKP

Visit 2020 Wonderful

Bengkulu

Jumlah Pelabuhan

Perikanan Yang

dikembangkan(unit) :

1 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

APBD DAN

APBN

DKP, Kemen KKP Pengembangan Infrastruktur

Strategis dan Industrialisasi

Persentase peningkatan

pelabuhan pengumpan

(%)

- Program peningkatan

sarana dan prasarana

perhubungan

APBN/APBD

PROV

Dishub/Kemenhu

b

pengembangan infrastruktur

strategis dan industrialisasi

Strategi : Mempertahankan fungsi hutan

Strategi : Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritimanMewujudkan

pembangunan

kemaritiman

yang integratif

dan berdaya

saing

5

60-75

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana

Persentase desa

tangguh bencana

Arah Kebijakan :

Pembangunan dan

peningkatan fungsi

pelabuhan

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan

yang tangguh

dan pengelolaan

sumber daya

alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan

berbasis

keunggulan lokal

Meningkatnya

pembangunan

industri maritim

dan transportasi

laut yang integratif

dan berdaya saing

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

peran serta dunia

usaha, swasta dan

masyarakat dalam

Pra, Saat dan

Pasca Bencana

BPBD

Menurunnya luas

lahan kritis

Visit 2020 wonderful Bengkulu

Strategi : Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana

APBD

Provinsi/

APBD

Kab/Kota

Terjaminnya

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

yang adil dan

berkelanjutan

Terwujudnya

Bengkulu sebagai

daerah maritim

yang berdaya

saing

173

Page 187: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

Pemberdayaan

Perempuan dan Indeks pembangunan

gender (IPG)

93,02 Program Peningkatan

Peran Serta Kesetaraan

Gender dalam

Pembangunan

perempuan dalam

pembangunan

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

73,06 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

dan Anak

Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan

Peran Serta Kesetaraan

Gender dalam

Pembangunan

Jumlah anak yang

dilayani dan dilindungi di

dalam dan luar panti

(orang)

194 Program Pelayanan dan

Perlindungan Sosial Anak

APBD PROV Dinkesos

Jumlah kelompok usaha

pemuda produktif yang

dibina dan

dikembangkan

(kelompok)

20 Program peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

APBD

PROV,

APBD

KAB/KOTA,

APBN

DISPORA pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

PP dan PA Pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

Strategi : Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya

layanan

perlindungan

terhadap

perempuan dan

anak

Meningkatkan

layanan

perlindungan

kepada

perempuan dan

anak korban tindak

kekerasan

Persentase kasus

kekerasan perempuan

dan anak yang

diselesaikan di

DP3APPKB (%)

100%

Arah Kebijakan :

Peningkatan

Pengarusutaman

Gender dalam

pembangunan

APBD Prov

PP dan PA

Strategi : Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan

7 Meningkatkan

daya saing

Kepemudaan

dan

Keolahragaan

Arah kebijakan:

Peningkatan

peran, kompetensi

pemuda melalui

pola pengkaderan

secara terencana

sistematis dan

berkelanjutan

Strategi: Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga

6

Pengentasan kemiskinan dan

peretasan ketertinggalan

APBD PROV

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas layanan

dasar bagi

perempuan dan

peningkatan peran

Meningkatnya

kapasitas

pemuda sebagai

agen

pembangunan

dan perubahan

Meningkatnya

kapasitas

pemuda sebagai

agen

pembangunan

dan perubahan

174

Page 188: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

STRATEGI

ARAH

KEBIJAKAN

NO MISI SASARAN INDIKATOR SASARAN SUMBER

DANA

PROGRAM PRIORITASPROGRAM OPD

PENANGGUNG

JAWAB

TARGET 2019TUJUAN

yang bertanggung

jawab, berjiwa

wirausaha dan

mandiri

yang bertanggung

jawab, berjiwa

wirausaha dan

mandiri;

Jumlah Pemuda kader,

pemuda pelopor dan

pemuda wirausaha,

Pramuka tingkat Provinsi

(orang)

4,190 Program peningkatan

peran serta kepemudaan

APBD Prov/

APBN

DISPORA visit 2020 wonderful bengkulu

Peringkat Prestasi

Olahraga Berskala

Nasional

a. PON -b. POPNAS 20-10c. POMNAS 20-10

d. PORWIL 6 - 5

Arah Kebijakan:

Pembangunan

Kawasan olahraga

terpadu berstandar

Internasional

Persentase

Pembangunan kawasan

Internasional Sport

Center di Provinsi

Bengkulu (BISC) (%)

55-90% Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

APBD Prov/

APBD

Kab/Kota

DISPORA

Arah Kebijakan :

Peningkatan

profesionalisme

pembina,

pengelola dan

pelaksana

kegiatan

keolahragaan

Jumlah

Wasit/Pelatih/Juri

110 Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

APBD Prov/

APBD

Kab/Kota

DISPORA

Arah Kebijakan:

Menciptakan

kondisi yang

kondusif dalam

kehidupan di

masyarakat

Rasio Stabilitas

Kesatuan Bangsa

0.65 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

APBD

Provinsi/

APBD

Kab/Kota

Kesbangpol

Arah Kebijakan :

Meningkatkan

penerapan

Demokrasi dalam

kehidupan

bernegara

Indeks Demokrasi

Indonesia Prov.

Bengkulu

76.00 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

APBD

Provinsi/

APBD

Kab/Kota

Kesbangpol

visit 2020 wonderful bengkulu

DISPORAAPBD Prov/

APBD

Kab/Kota

visit 2020 wonderful bengkulu

7 Meningkatkan

daya saing

Kepemudaan

dan

Keolahragaan

Arah kebijakan:

Peningkatan

peran, kompetensi

pemuda melalui

pola pengkaderan

secara terencana

sistematis dan

berkelanjutan

Meningkatnya

daya saing dan

prestasi olahragaArah Kebijakan:

Peningkatan

kompetensi dan

prestasi di bidang

olah raga

8 Mewujudkan

Masyarakat

Bengkulu yang

Agamis,

Berbudaya,

berkesadaran

wisata dan

Demokratis

Meningkatnya

kondisi dimana

prinsip-prinsip

keagamaan ,

Budaya dan

Demokratis

terintegrasikan

dengan baik

dalam kegiatan

pemerintahan dan

masyarakat

Strategi: Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

Strategi : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.

Program Pembinaan

Olahraga Prestasi/

Program Pemberdayaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

Meningkatnya

kualitas

keagamaan,

kebudayaan, dan

demokrasi

masyarakat

Bengkulu

Meningkatnya

daya saing dan

prestasi olahraga

175

Page 189: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

176

4.3. Proritas Pembangunan

Dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan, maka Pemerintah Provinsi

menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan dan 5 (lima) program prioritas. Tujuh

prioritas pembangunan tahun 2019 yaitu :

1. Bengkulu Sehat

2. Bengkulu Cerdas

3. Bengkulu Maju

4. Bengkulu Mapan

5. Bengkulu Bersih Profesional

6. Bengkulu Berbudaya Wisata

7. Bengkulu Beriman

Sedangkan 5 (lima) Program Prioritas Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan

Program pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan merupakan salah satu

program prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan

daerah di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pada sifat dan karakteristik kemiskinan yang

ada, maka strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dalam

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk pendekatan yakni :

1.1. Bantuan Masyarakat Miskin

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga miskin sebaiknya

mencakup penyediaan beberapa bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga

miskin, antara lain:

Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga miskin dan hampir miskin. Bantuan

langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat, bantuan langsung tunai tanpa

syarat, bantuan langsung dalam bentuk barang, seperti pemberian beras bagi masyarakat

miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang

cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Penyediaan bantuan yang diadakan oleh

pemerintah provinsi ini sekaligus melengkapi prioritas Pemerintah Pusat sehingga

dampaknya bagi rumah tangga miskin penerima manfaat strategi akan akan semakin

diperkuat.

Page 190: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

177

Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. Bantuan ini

diberikan kepada anggota keluarga rumah tangga miskin dan hampir miskin yang masih

berusia sekolah melalui pemberian uang, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima

diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya yang berada dalam kategori usia sekolah.

Termasuk dalam strategi ini memberikan insentif bagi kepala keluarga rumah tangga

miskin untuk memasukkan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti

pekerja anak, untuk kembali ke bangku sekolah. Bantuan-bantuan tersebut secara

langsung melengkapi program-program nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketiga, bantuan ini dilakukan melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Bantuan ini diberikan kepada ibu-ibu hamil atau yang sedang mengasuh anak balita

dalam rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan syarat ibu-ibu hamil atau yang

sedang mengasuh anak balita tersebut memeriksakan kesehatan mereka atau anak balita

mereka ke Puskesmas. Selain itu, bantuan kesehatan ini dapat berupa jaminan

kesehatan daerah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan sebagainya.

Keempat, bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara. Bantuan ini

disediakan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin yang sudah berusia antara 15-24

tahun namun masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Mereka akan diberikan modal

kerja sementara untuk mempersiapkan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu,

mereka juga akan diberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk dapat bersaing di

pasar kerja.

Kelima, bantuan permodalan atau penyediaan kredit usaha bersama bagi kelompok

rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada

kelompok-kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin yang memiliki anggota

keluarga produktif untuk memiliki usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, mereka dapat

meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan pasar. Strategi

penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian

peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif ini akan

bersinergi dengan program KUR sehingga diharapkan akan berlangsung akselerasi

pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, perluasan kesempatan

kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan hampir miskin.

Page 191: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

178

1.2. Pembangunan Sarana dan prasarana Desa tertinggal

1.2.1. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan Pendidikan

Masih banyaknya desa-desa yang belum memiliki sarana dan prasaran pendidikan.

Apabila satu desa tidak memungkinkan dibangun SD karena rasio penduduk tidak

memungkinkan, maka perlu dibangun SD berdasarkan kluster desa-desa terdekat. Pola

kluster ini juga dapat diterapkan untuk SLTP, dan SLTA. Tujuan program ini adalah untuk

meningkatkan pemerataan akses pendidikan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin

agar mereka mampu bersekolah dengan baik.

1.2.2. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan menjadi sangat

krusial. Diperlukan pemerataan akses pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dna

hampir miskin. Setiap desa sebaiknya sudah memiliki pusat-pusat pelayanan kesehatan

(polindes, misalnya) agar kesehatan masyarakat miskin dapat terlayani dengan baik.

Demikian juga, diperlukan peningkatan jumlah paramedis yang bertugas di pusat-pusat

pelayanan kesehatan desa, misalnya bidan dan perawat apabila penyediaan dokter tidak

memungkinkan.

1.2.3. Pembangunan Sarana dan prasarana ekonomi desa

Peningkatan aktivitas perekonomian desa dapat ditingkatan melalui penyediaan sarana

dan prasarana yang diperlukan. Diperlukan program revitalisasi pasar desa (pasar

kalangan), termasuk di dalamnya revitalisasi pasar-pasar tradisional. Program ini menjadi

sangat penting agar keluarga miskin mampu mengases pasar untuk melakukan transaksi

jual beli komoditas yang diusahakan keluarga miskin.

Angka kemiskinan tidak mungkin dapat diturunkan dengan baik apabila masalah

ketertinggalan dan keterisolasian desa tidak segera dipecahkan. Oleh karena itu,

pembangunan jalan desa ke pusat-pusat ekonomi dan produksi menjadi sangat

mendesak. Hal ini ditujukan agar keluarga miskin dapat menjual hasil produksi

pertaniannya dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan kata lain, pembangunan jalan

desa ini ditujukan untuk meningkatkan arus barang dan orang. Untuk meningkatkan

produksi pertanian dan perkebunan, diperlukan adanya pembangunan jalan ke sentra-

sentra usahatani dan sentra-sentra produksi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi

pangan, maka pembangunan dan atau rehabilitasi saluran irigasi harus menjadi

perhatian. Demikian juga pengadaan sarana dan prasarana pertanian baik pangan,

perikanan dan peternakan, pembangunan industri pengolahan serta pasar hasil-hasil

Page 192: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

179

produksi pertanian, menjadi program-program yang langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

1.3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Strategi pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan dapat dilakukan melalui

pendekatan komunitas, atau dapat saja disebut sebagai pemberdayaan kelompok rumah

tangga miskin. Strategi ini bertujuan untuk: (1) membiasakan para rumah tangga miskin

agar berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk solidaritas

sosial; (2) meningkatkan peranserta aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu

satuan wilayah terkecil; (3) meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada

pelayanan sosial maupun sarana dan prasarana sosial dasar. Pemberdayaan pada

prinsipnya bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya

agar memiliki kemampuan untuk aktualisasi diri. Pemberdayaan masyarakat merupakan

suatu proses yang berkelanjutan sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar

mampu menyuarakan aspirasi mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan dengan kebijakan publik yang berorientasi terhadap

masyarakat miskin.

2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi

Berdasarkan pada potensi dan agro-klimate Bengkulu, maka komoditas unggulan di

Provinsi dapat digolongkan ke dalam empat kelompok besar, yakni: (1) Komoditas

pertambangan dan energi; (2) Komoditas unggulan agro-maritim; dan (3) Komoditas

unggulan wisata. Strategi perkuatan komoditas unggulan dapat dilakukan melalui

program-program berikut ini:

2.1. Inventarisasi produk-produk unggulan, baik yang potensial maupun actual

2.2. Intensifikasi produk

2.3. Ekstensifikasi produk

2.4. Diversifikasi produk

2.5. Pengaturan distribusi dan perluasan pasar

2.6. Penguatan kelembagaan dan Iptek

2.7. Akses keuangan dan permodalan

2.8. Penciptaan nilai tambah produk (hilirisasi)

Page 193: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

180

3. Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi

Beberapa program prioritas dalam pengembangan infrastruktur strategis dan

industrialisasi di Provinsi Bengkulu antara lain:

3.1. Pembukaan Akses dan Konektifitas Pesisir Barat Sumatera;

3.2. Pengembangan Pelabuhan Laut, Bandara, Pembangkit Listrik dan Air Bersih;

3.3. Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus;

3.4. Optimalisasi Potensi Pertambangan;

3.5. Pengembangan Pelabuhan Pulai Baii sebagai Poros Maritim Indonesia;

3.6. Pengembangan Bandara Perintis Pulau Enggano

4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

Beberapa program prioritas dalam peningkatan Transformasi Birokrasi & Tata Kelola

Pemerintahan Berbasis IT diantaranya :

4.1. Peningkatan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Perizinan;

4.2. Penempatan ASN berdasarkan Kualifikasi Kompetensi;

4.3. Penerapan E-government;

4.4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SAKIP

5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Berdasarkan pada kriteria atau unsur yang harus dipenuhi apabila kita ingin

mengembangkan kepariwisataan, maka pembangunan kepariwisataan di Bengkulu dapat

dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

5.1. Penataan ruang pariwisata : wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata

religi, wisata kuliner dan wisata buatan;

5.2. Pengembangan destinasi wisata : daya tarik (even dan produk), aksesibilitas, sarana

dan prasarana dan pengembangan masyarakat sadar wisata;

5.3. Penguatan kelembagaan pariwisata : organisasi, sumberdaya manusia terampil serta

penelitian dan pengembangan;

5.4. Pengembangan pemasaran wisata : pasar, citra, kemitraan dan promosi;

5.5. Industri pariwisata : produk, teknologi, jaringan dan even.

Page 194: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

181

Tabel 4.2

Hubungan Prioritas Daerah dengan Program Prioritas Daerah

dan Prioritas Nasional tahun 2019

No Prioritas Daerah Program Prioritas Daerah Prioritas Nasional

1 Bengkulu Sehat Pengentasan kemiskinan

dan peretasan

ketertinggalan

Pembangunan manusia

melalui pengurangan

kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar

2 Bengkulu Cerdas Pengentasan kemiskinan

dan peretasan

ketertinggalan

Pembangunan manusia

melalui pengurangan

kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar

3 Bengkulu Maju 1. Pengembangan

infrastruktur strategis dan

industrialisasi

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim

dan hilirisasi

1. Pengurangan

kesenjangan antarwilayah

melalui penguatan

konektivitas dan

kemaritiman

2. Pemantapan ketahanan

energi, pangan dan

sumberdaya air

4 Bengkulu Mapan 1. Pengembangan

infrastruktur strategis dan

industrialisasi

2. Penguatan komoditas

unggulan agromaritim

dan hilirisasi

1. Pengurangan

kesenjangan antarwilayah

melalui penguatan

konektivitas dan

kemaritiman

2. Pemantapan ketahanan

energi, pangan dan

sumberdaya air

5 Bengkulu Bersih Profesional Transformasi birokrasi dan

tata kelola pemerintahan

berbasis IT

Stabilitas keamanan

nasional dan kesuksesan

pemilu

6 Bengkulu Berbudaya Wisata Visit 2020 Wonderful

Bengkulu

Peningkatan nilai tambah

ekonomi melalui pertanian,

industri dan jasa produktif

7 Bengkulu Beriman Transformasi birokrasi dan

tata kelola pemerintahan

berbasis IT

Stabilitas keamanan

nasional dan kesuksesan

pemilu

Page 195: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

182

Tabel 4.3

Hubungan antara Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah

Dengan Indikator Sasaran Pembangunan

No Prioritas

Daerah

Indikator Sasaran Program

Prioritas Daerah

Indikator Sasaran

1 Bengkulu

Sehat

Usia harapan hidup

Pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

1. Angka Kematian Bayi

(AKB)

2. Angka Kematian Ibu

(AKI)

3. Persentase Gizi

Buruk/Kurang

4. Persentase masyarakat

yang memiliki jaminan

kesehatan

5. Angka kejadian malaria

6. Jumlah Kecamatan

yang belum memiliki

Puskesmas

7. Jumlah Desa yang

belum memiliki sarana

kesehatan

2 Bengkulu

Cerdas

1. Angka buta aksara

2. APM SD

3. APM SLTP

4. APM SLTA

Pengentasan

kemiskinan dan

peretasan

ketertinggalan

1. Jumlah desa yang

belum memiliki SD

2. Jumlah kecamatan

yang belum memiliki

minimal 2 SLTP

3. Jumlah kecamatan

yang belum memiliki

SLTA

4. Jumlah siswa miskin

yang diberikan

beasiswa

3 Bengkulu

Maju

1. Pertumbuhan

ekonomi

2. PDRB perkapita

3. Inflasi

4. IPM

1. Pengembangan

infrastruktur

strategis dan

industrialisasi

2. Penguatan

komoditas

unggulan

agromaritim

dan hilirisasi

1. Persentase jalan

provinsi dalam kondisi

baik dan sedang

2. Persentase

peningkatan kapasitas

sarana dan prasarana

bandar udara

3. Jumlah bandara

pengumpul yang

dikembangkan

4. Persentase

peningkatan

pelabuhan

pengumpan

5. Jumlah pelabuhan

perikanan yang

dikembangkan

6. Jumlah kawasan

wisata bahari yang

Page 196: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

183

dikembangkan

7. Jumlah gapoktan

untuk pengembangan

packaging beras

8. Jumlah unit

pengolahan hasil

peternakan yang

direvitalisasi

9. Produksi padi

10. Produksi daging

ternak

11. Produksi perikanan

tangkap

12. Produksi perikanan

budidaya

4 Bengkulu

Mapan

1. Angka kemiskinan

2. Angka

pengangguran

3. Indeks gini

1. Pengembangan

infrastruktur

strategis dan

industrialisasi

2. Penguatan

komoditas

unggulan

agromaritim

dan hilirisasi

1. Volume bongkar muat di

pelabuhan

2. Jumlah sentra ikm yang

dikembangkan

3. Jumlah sentra usaha

mikro, kecil dan

menengah yang

dibangun

4. Persentase

pertumbuhan unit

industri kecil

5. Nilai investasi sektor

industri

5 Bengkulu

Bersih

Profesional

1. Opini laporan

keuangan

2. Nilai SAKIP

3. Hasil Penilaian

Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

4. Nilai Pelayanan

Publik

Transformasi

birokrasi dan tata

kelola

pemerintahan

berbasis IT

1. Persentase kasus dan

temuan yang

diselesaikan

2. Tingkat/Level Maturitas

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

3. Tingkat Kapabilitas

Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah

4. Jumlah SKPD Provinsi

yang memperoleh nilai

SAKIP minimal BB

5. IKM pada perizinan

pelayanan terpadu

6. Jumlah jenis

perizinan/nonperizinan

yang dilayani

7. Jumlah aplikasi

elektronik yang

dikembangkan

Page 197: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

184

6 Bengkulu

Berbudaya

Wisata

1. Jumlah wisatawan

domestik

2. Jumlah wisatawan

mancanegara

3. Persentase tingkat

hunian hotel

Visit 2020

Wonderful

Bengkulu

1. Jumlah obyek wisata

unggulan

kabupaten/Kota yang

dikembangkan

2. Jumlah kawasan wisata

bahari yang

dikembangkan

3. Jumlah even wisata

yang diselenggarakan

dan

4. Jumlah pelaku industri

wisata yang dibina

5. Jumlah masyarakat

sadar wisata yang

dibentuk/dibina

7 Bengkulu

Beriman

1. Rasio stabilitas

kesatuan bangsa

2. Indeks demokrasi

Transformasi

birokrasi dan tata

kelola

pemerintahan

berbasis IT

1. Jumlah masyarakat

yang memahami

wawasan kebangsaan

2. Jumlah masyarakat

yang menyadari

pentingnya ideologi

negara

3. Jumlah masyarakat,

aparat yang mengerti

pentingnya ketertiban

dan keamanan

Page 198: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

185

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, meliputi: a) sistem perkotaan; b) sistem jaringan trasportasi; c) sistem jaringan

energi; d) sistem jaringan telekomunikasi; e) sistem jaringan sumberdaya air; f) sistem

prasarana lingkungan.

A.1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan tata ruang Provinsi Bengkulu,

maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2032 terdiri dari

1 (satu) kota PKNp yaitu ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu yang

dipromosikan menjadi PKN, 3 (tiga) kota PKW, 3 (tiga) Kota PKL yang diusulkan menjasi

PKWpromosi(PKWp) dan 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Lokal Kota PKL. Sistem Perkotaan

fungsional wilayah Provinsi Bengkulu diarahkan memiliki 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan,

yaitu:

1. Pusat Kegiatan Nasional promosi(PKNp) yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi

Bengkulu dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini

terletak di kawasan perkotaan Bengkulu (Bengkulu, Sungai Hitam, Betungan dan

Nakau). Pengembangan Kota Bengkulu dan sekitarnya ini dipromosikan sebagai pusat

pelayanan primer.

2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah

Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas yang

lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008,maka ada 3 (tiga) Pusat

Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan yaitu Kota Curup(ibukota Kabupaten Rejang

Lebong), Manna (ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Mukomuko ibukota

Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya, selain PKW yang sudah ditetapkan dalam

Peraturan PemerintahNomor 26Tahun 2008, maka ibukota-ibukota kabupaten yang

merupakan hasil pemekaran dan saat ini berstatus sebagai PKL dipromosikan dalam

perencanaan Provinsi Bengkulu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjadi

PKWp yaitu Kota Kepahiang, Arga Makmur dan Bintuhan.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang

dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini

terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien

sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang

kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun perencanaan adalah

meliputi Kota Ipuh di Kabupaten Mukomuko; Ketahun dan Malakoni(Pulau Enggano) di

Kabupaten Bengkulu Utara; Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kota

Padang di Kabupaten Rejang Lebong; Dan selanjutnya Bermani Ilir di Kabupaten

Kepahiang, Kota Muara Aman di Kabupaten Lebong, Kota Tais di Kabupaten Seluma,

Kota Linau di Kabupaten Kaur dan Kota Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan;

A.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas: a) Sistem jaringan

transportasi darat; b) Sistem jaringan transportasi laut; c) Sistem jaringan transportasi

udara; d) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Page 199: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

186

1. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Lintas Barat serta jaringan jalan

penghubung yang berfungsi menghubungkan Jalan Lintas Barat dengan Jalan Lintas

Tengah Sumatera, yaitu:

a. Pemantapan jaringan jalan arteri primer meliputi Nakau-Batas Kota Kepahiang, Jalan

Santoso, Jalan Lintas Bengkulu di kepahiang, Batas Kota Kepahiang – SP Taba

Mulan – Batas Kota Curup, Jalan Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan A. Yani, Curup – S.

Nangka, SP. Nangka – Batas Prov. Sumsel;

b. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 yang berfungsi sebagai jaringan jalan

penghubung mulai dari Manna-Batas Provinsi Sumsel;

c. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 dan 3 yang berfungsi sebagai

jaringan jalan penghubung mulai dari Tanjung Iman – Muara Sahung, Muara Sahung

– Air Tembok.

2. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan

yaitu yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi

ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung – Muara Dua – Muara Sahung – Datar

Lebar – Batu Ampar – Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar – Padang Capo –

Lubuk Sini – Pelajau – Lubuk Durian – Gunung Selan – Giri Mulya – Dusun Baru –

Napal Putih – Suka Merindu – Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang – Bunga

Tanjung – Lubuk Saung – Lalang Petai – Lubuk Pinang – Batas Sumatera Barat.

3. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu ruas jalan yang menghubungkan

Linggau-Curup – Bengkulu dan Bengkulu Outer Ring Road (BORR).

4. Pengembangan dan pemberdayaan sistem terminal meliputi terminal regional tipe A

dan terminal regional tipe B serta pengembangan angkutan massal perkotaan.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau

pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan

pelabuhan pengumpan.Untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah,

pengembangan dilakukan melalui:

a. Meningkatkan pelabuhan pengumpul Pulau Baai yang direncanakan menjadi Pelabuhan

Utama

b. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan linau yang

direncanakan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan Malakoni dan Bantal

direncanakan menjadi pelabuhan pengumpan serta beberapa titik pengembangan di

pesisir pantai barat.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas:

a. Pengembangan bandar udara Fatmawati Soekarno sebagai bandar udara pengumpul

dan bandara evakuasi saat bencana alam

b. Pendayagunaan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano sebagai bandar

udara pengumpan

c. Pengembangan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano untuk

mendukung aktivitas perkebunan, untuk menunjang kegiatan pariwisata, untuk navigasi

dan mitigasi bencana.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta

keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan melalui :

Page 200: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

187

a. Pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan

sinergi dengan pelabuhan Pulau Baai dan Linau yaitu jalur jaringan kereta api Kota

Padang-Bengkulu dan jalur jaringan kereta api Tanjung Enim – Linau.

b. Pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang memperkuat posisi

jaringan kereta api Bengkulu dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api

Trans Sumatera ( Trans Sumatera Railways), perbatasan Provinsi Sumatera Barat-Kota

Bengkulu – perbatasan Provinsi Lampung.

A.3. Rencana Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi:

a. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi;

b. Pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong Simpang,

Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga

Panas Bumi;

c. Pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

(PLTPB) Hulu Lais;

d. Pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

di Napal Putih;

e. Pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air

Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim.

Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus

pulau serta daerah terpencil dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit

tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih

mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya.

A.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem

kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat

pertumbuhan. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok

wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.

A.5 Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang

antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur,

Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten

Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengembangan sarana atau prasarana

sumber daya air, yaitu pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi Bendung

Mukomuko Kiri, Bendung Air Manjuto, Bendung Air Kesubun, Bendung Air Lais Kurotidur,

Bendung Air Seluma, Bendung Air Selebang Kedurang, dan Bendung Batutegi.

Sedangkan target pembangunan Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota dapat

dirincikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 5,90 % dengan

target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Page 201: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

188

Tabel 5.1

Target pertumbuhan ekonomi per kab/kota tahun 2019

Kab/kota Target 2019

Kab. Bengkulu Tengah 5,50 %

Kab. Bengkulu Selatan 6,10 %

Kab. Bengkulu Utara 5,65 %

Kab. Kaur 5,62 %

Kab. Kepahiang 6,11 %

Kab. Lebong 6,13 %

Kab. Mukomuko 6,17 %

Kab. Rejang Lebong 6,13 %

Kab. Seluma 5,50 %

Kota Bengkulu 6,10 %

Provinsi Bengkulu 5,90 %

2. PDRB Perkapita

Target PDRB Perkapita Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar Rp. 33,05 Juta dengan

target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 5.2

Target PDRB Perkapita per kab/kota tahun 2019

Kab/kota Target 2019

Kab. Bengkulu Tengah 32,48 juta

Kab. Bengkulu Selatan 35 juta

Kab. Kaur 29,6 juta

Kab. Kepahiang 30,5 juta

Kab. Lebong 31,8 juta

Kab. Mukomuko 29,2 juta

Kab. Rejang Lebong 33,8 juta

Kab. Seluma 28,8 juta

Kab. Bengkulu Utara 30,58 juta

Kota Bengkulu 48,80 Juta

Provinsi Bengkulu 33,05 juta

3. Angka Kemiskinan

Target Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 13,41 % dengan

target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 5.3

Target Angka kemiskinan per kab/kota tahun 2019

Kab/kota Target 2019

Kab. Bengkulu Tengah 7,21 %

Kab. Bengkulu Selatan 17,6 %

Kab. Bengkulu Utara 10,67 %

Kab. Kaur 17,86 %

Kab. Kepahiang 13,31 %

Kab. Lebong 9,26 %

Kab. Mukomuko 10,01 %

Kab. Rejang Lebong 14,81 %

Kab. Seluma 17,18 %

Kota Bengkulu 16,22 %

Provinsi Bengkulu 13,41 %

Page 202: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

189

4. Angka Pengangguran

Target Angka Pengangguran Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 3,14 % dengan

target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 5.4

Target Angka Pengangguran per kab/kota tahun 2019

Kab/kota Target 2019

Kab. Bengkulu Selatan 3,30 %

Kab. Bengkulu Utara 3,33 %

Kab. Kaur 3,43 %

Kab. Kepahiang 3,30 %

Kab. Mukomuko 2,27 %

Kab. Rejang Lebong 3,39 %

Kab. Seluma 2,14 %

Kab. Lebong 3,25 %

Kab. Bengkulu Tengah 3,0 %

Kota Bengkulu 4,0 %

Provinsi Bengkulu 3,14 %

5. Indeks Pembangunan Manusia

Target Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 71,13

dengan target setiap kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 5.5

Target IPM per kab/kota tahun 2019

Kab/kota Target 2019

Kab. Be

ngkulu Tengah

68,44

Kab. Bengkulu Selatan 71,20

Kab. Kaur 69,32

Kab. Kepahiang 72,12

Kab. Lebong 68,58

Kab. Mukomuko 69,52

Kab. Rejang Lebong 72,04

Kab. Seluma 68,44

Kab. Bengkulu Utara 70,73

Kota Bengkulu 80,94

Provinsi Bengkulu 71,13

Page 203: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

190

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 dan mengingat

ketersediaan sumber daya yang terbatas serta mengacu kepada Prioritas Pembangunan

Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi

Bengkulu 2005 – 2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 serta Tema RKPD Provinsi Bengkulu

Tahun 2019, maka Program dan Kegiatan pada tahun 2019 diarahkan pada upaya

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Bengkulu, seperti jalan dan jembatan irigasi serta pemenuhan

pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejateraan sosial.

Secara lebih terperinci, Sasaran dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan

pada APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Page 204: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

NO URUSAN/OPD PAGU 2019

I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01 Pendidikan

1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 175,575,293,840

1.02 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 18,826,750,000

1.02.02 RSUD. M. YUNUS Bengkulu 161,520,309,279

1.02.03 RSJKO Soeprapto Bengkulu 20,400,000,000

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu 469,299,199,335

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Provinsi Bengkulu 17,257,060,000

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu 8,007,070,000

1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu 9,771,050,000

1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu 9,781,960,000

1.06 Sosial

1.06.01 Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 9,650,510,000

II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.01 Ketenagakerjaan

2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 9,704,304,000

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu6,452,745,000

2.03 Pangan

2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 5,425,782,000

2.03.02 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 22,145,090,000

2.04 Pertanahan

2.05 Lingkungan Hidup

2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 15,109,798,000

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 3,732,073,200

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu 16,821,460,000

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.09 Perhubungan

2.09.01 Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 12,620,630,000

2,10 Komunikasi dan Informatika

2.,10.01 Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu 12,710,700,000

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bengkulu 7,084,990,000

2.12 Penanaman Modal

2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu 7,003,870,000

TABEL 6.1

REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

191

Page 205: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

NO URUSAN/OPD PAGU 2019

2.13 Kepemuda dan Olah Raga

2.13.01 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bengkulu 40,473,900,000

2.14 Statistik

2.15 Persandian

2.16 Kebudayaan

2.17 Perpustakaan

2.17.01 Badan Pepustakaan dan Arsip Provinsi Bengkulu 7,124,031,752

2.18 Kearsipan

III. Urusan Pilihan

3.01 Kelautan dan Perikanan

3.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu 11,334,411,000

3.02 Pariwisata

3.02.01 Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 21,124,335,000

3.03 Pertanian

3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 47,510,382,015

3.04 Kehutanan

3.05 Energi dan Sumber daya Mineral

3.05.01 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 6,202,740,000

3.06 Perdagangan

3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 9,161,360,000

3.07 Perindustrian

3.08 Transmigrasi

IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.01 Perencanaan

4.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov Bengkulu 18,223,000,000

4.02 Keuangan

4.02.01 Badan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 31,871,610,600

4.03 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu 6,968,187,000

4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu 15,631,216,970

4.04 Penelitian dan Pengembangan

4.05 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

4.05.01 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

Biro Umum 72,720,964,590

Biro Organisasi 3,165,000,000

Biro Pemerintahan 12,802,000,000

Biro Perekonomian 3,078,000,000

Biro Pembangunan Daerah 4,175,000,000

Biro Hukum 5,478,000,000

4.05.02 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu 71,050,022,500

4.05.03 Inspektorat Provinsi Bengkulu 13,710,000,000

4.05.04 Badan Penghubung Provinsi Bengkulu 8,197,360,000

1,428,902,166,081 J U M L A H

192

Page 206: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Bengkulu

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan

Provinsi Bengkulu 20 Jenis 16,640,293,840 APBD 20Jenis 17,472,308,532

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan Provinsi Bengkulu 100 Surat 16,000,000 APBD 100Surat 16,800,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Provinsi Bengkulu 12 Bulan 300,000,000 APBD 12Bulan 315,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyelenggara keuangan OPD Provinsi Bengkulu 30 Orang 400,000,000 APBD 30Orang 420,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan kantor Provinsi Bengkulu 25 Orang 569,859,400 APBD 25Orang 598,352,370

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis Kantor yang diadakan Provinsi Bengkulu 12 Bulan 300,000,000 APBD 12Bulan 315,000,000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah cetak dan penggandaan yang

diadakan

Provinsi Bengkulu 12 Bulan 100,000,000 APBD 12Bulan 105,000,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yang

diadakan

Provinsi Bengkulu 2 Paket 40,000,000 APBD 2Paket 42,000,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah yang diadakan Provinsi Bengkulu 1 Paket 50,000,000 APBD 1Paket 52,500,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundangan yang diadakan

Provinsi Bengkulu 20 Judul 100,000,000 APBD 20Judul 105,000,000

10 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi

yang dilaksanakan

Provinsi Bengkulu 12 Bulan 300,000,000 APBD 12Bulan 315,000,000

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor Provinsi Bengkulu 25 Orang 569,859,400 APBD 25Orang 598,352,370

12 Pendataan, Pengamanan dan Inventarisir

Aset/Barang Milik Daerah

Jumlah Aset/Barang Milik Daerah yang

didata, damankan dan di inventarisir

Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 150,000,000 APBD 1Kegiatan 157,500,000

13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah petugas Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Provinsi Bengkulu 800 Orang 12,184,575,040 APBD 800Orang 12,793,803,792

14 Penyediaan administrasi pengelolaan dana

hibah dan bantuan sosial

Jumlah sekolah yang di bantu Provinsi Bengkulu 25 Sekolah 60,000,000 APBD 25Sekolah 63,000,000

15 Operasional Cabang Dinas wilayah I Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di

butuhkan

Provinsi Bengkulu 1 Cabang

Dinas

200,000,000 APBD 1Cabang Dinas 210,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

193

Page 207: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

16 Operasional Cabang Dinas wilayah II Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di

butuhkan

Provinsi Bengkulu 1 Cabang

Dinas

200,000,000 APBD 1Cabang Dinas 210,000,000

17 Operasional Cabang Dinas wilayah III Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di

butuhkan

Provinsi Bengkulu 1 Cabang

Dinas

200,000,000 APBD 1Cabang Dinas 210,000,000

Pengelolaan pelayanan UPTD Teknologi

Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan

Kebudayaan (TIKP dan Kebudayaan)

Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di

butuhkan

Provinsi Bengkulu 1 UPTD

DIKBUD

250,000,000 APBD 1UPTD DIKBUD 262,500,000

18 Pengelolaan pelayanan UPTD Taman Budaya

Prov. Bengkulu

Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di

butuhkan

Provinsi Bengkulu 1 UPTD

DIKBUD

275,000,000 APBD 1UPTD DIKBUD 288,750,000

19 Pengelolaan pelayanan UPTD Museum Prov.

Bengkulu

Jumlah Kebutuhan Oprasional yang di

butuhkan

Provinsi Bengkulu 1 UPTD

DIKBUD

275,000,000 APBD 1UPTD DIKBUD 288,750,000

21 Penyediaan Jasa Kantor Terlaksanaknya publikasi pendidikan Provinsi Bengkulu 1 keg 100,000,000 APBD 1keg 105,000,000

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana perkantoran

yang dibangun/direhab/dipelihara

Provinsi Bengkulu 44 unit 1,025,000,000 APBD 44unit 1,076,250,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor Provinsi Bengkulu 3 Paket 150,000,000 APBD 3Paket 157,500,000

2 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan Provinsi Bengkulu 2 Paket - APBD 2Paket -

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara Provinsi Bengkulu 3 Unit 50,000,000 APBD 3Unit 52,500,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Provinsi Bengkulu 10 Unit 150,000,000 APBD 10Unit 157,500,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang dipelihara

Provinsi Bengkulu 21 Unit 250,000,000 APBD 21Unit 262,500,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung

kantor

Jumlah Peralatan Gedung kantor yang

dipelihara

Provinsi Bengkulu 2 Paket 50,000,000 APBD 2Paket 52,500,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung kantor

yang dipelihara

Provinsi Bengkulu 1 Paket 100,000,000 APBD 1Paket 105,000,000

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang direhap Provinsi Bengkulu 10 Unit APBD 10Unit -

9 Operasional E-Pendidikan Jumlah Hadrware dan Software Data

Center yang diadakan

Provinsi Bengkulu 1 Aplikasi 125,000,000 APBD 1Aplikasi 131,250,000

10 Pengadaan perlengkapan rumah dinas Jumlah Perlengkapan yang diadakan Provinsi Bengkulu 1 Paket - APBD 1Paket -

11 Pengadaan Meubeler Cabang Dinas Jumlah Meubeler yang diadakan Provinsi Bengkulu 3 Cabang

Dinas

150,000,000 APBD 3Cabang Dinas 157,500,000

III Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Jumlah Dokumen perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan yang

disusun

Provinsi Bengkulu 10 Dokumen 150,000,000 APBD 10Dokumen 157,500,000

1 Penyusunan Program Perencanaan

Penganggaran dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan

yang direncanakan, dilaporkan dan

penganggaran yang disusun

Provinsi Bengkulu 10 Dokumen 150,000,000 APBD 10Dokumen 157,500,000

194

Page 208: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

IV Program Pendidikan Menengah Angka partisipasti murni (APM) (%)

SLTA

Provinsi Bengkulu 74,61 -

79,61%

% 30,800,000,000 APBD 74,61 - 79,61%% 32,340,000,000

Persentase SLTA yang ter-akreditasi Provinsi Bengkulu 100 % APBD 100% -

1 Pembangunan gedung sekolah SMK Jumlah SMK yang dibangun Provinsi Bengkulu 2 Sekolah 5,500,000,000 APBD 2Sekolah 5,775,000,000

2 Rehabilitasi sedang/berat Gedung SMA Jumlah Gedung SMA yang direhab Provinsi Bengkulu 7 Sekolah 1,500,000,000 APBD 7Sekolah 1,575,000,000

3 Rehabilitasi sedang/berat Gedung SMK Jumlah Gedung SMK yang direhab Provinsi Bengkulu 7 Sekolah 1,500,000,000 APBD 7Sekolah 1,575,000,000

4 Penambahan RKB SMA Jumlah RKB SMA yang dibangun Provinsi Bengkulu 7 Unit 1,500,000,000 APBD 7Unit 1,575,000,000

5 Penambahan RKB SMK Jumlah RKB SMK yang dibangun Provinsi Bengkulu 7 Unit 1,500,000,000 APBD 7Unit 1,575,000,000

6 Beasiswa siswa miskin berprestasi Jumlah siswa miskin berprestasi yang

menerima beasiswa

Provinsi Bengkulu 80 org 200,000,000 APBD 80org 210,000,000

7 Pengadaan Meubeler SMA Jumlah Meubeler SMA yang diadakan Provinsi Bengkulu 19 Ruang 1,500,000,000 APBD 19Ruang 1,575,000,000

8 Pengadaan Meubeler SMK Jumlah Meubeler SMK yang diadakan Provinsi Bengkulu 40 Ruang 1,500,000,000 APBD 40Ruang 1,575,000,000

9 Pembangunan Perpustakaan SMA Jumlah sekolah yang dibangun gedung

perpustakaan

Provinsi Bengkulu 5 Sekolah 1,000,000,000 APBD 5Sekolah 1,050,000,000

10 Pembangunan Perpustakaan SMK Jumlah sekolah yang dibangun gedung

perpustakaan

Provinsi Bengkulu 5 Sekolah 1,000,000,000 APBD 5Sekolah 1,050,000,000

11 Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Jumlah sekolah yang dibangun ruang

laboratorium

Provinsi Bengkulu 3 Sekolah 1,000,000,000 APBD 3Sekolah 1,050,000,000

12 Pembangunan sarana dan prasarana SMK 7

Pariwisata

Jumlah sarana dan prasana SMK 7 yang

dikembangkan

Provinsi Bengkulu 2 paket 5,500,000,000 APBD 2paket 5,775,000,000

13 Pembebasan lahan untuk pembangunan

gedung sekolah

Luas lahan yang dibebaskan Provinsi Bengkulu 1 keg 500,000,000 APBD 1 keg 525,000,000

14 Penyelenggaraan Sekolah SMA 10 Pentagon

Kaur

Jumlah Sekolah yang Diselenggarakan Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 750,000,000 APBD 1Sekolah 787,500,000

15 Penyelenggaraan SMK Negeri 8 Pusaka Kaur Penylenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 400,000,000 APBD 1Sekolah 420,000,000

16 Penyelenggaraan SMK Negeri 7 Merdeka Penylenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 500,000,000 APBD 1Sekolah 525,000,000

17 Penyelenggaraan SMA Negeri 11 PKLK Kaur Penyelenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 400,000,000 APBD 1Sekolah 420,000,000

195

Page 209: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

18 Pengadaan meubeler sekolah berasrama di

Kaur

Jumlah sekolah berasrama yang di

adakan meubeler

Provinsi Bengkulu 4 (SMK 8

Pusaka

Kaur,

SMK 7

Merdeka

Kaur,

SMA 10

Pentagon

Kaur,

SMAN 11

PKLK

Kaur)

400,000,000 APBD4 (SMK 8 Pusaka Kaur, SMK 7 Merdeka Kaur, SMA 10 Pentagon Kaur, SMAN 11 PKLK Kaur) 420,000,000

19 Peningkatan Mutu Siswa SMA (Lomba OSN,

O2SN, FLS2N)

Penyelenggaraan Lomba O2SN, FLS2N,

OSN

Provinsi Bengkulu 3 Kegiatan 900,000,000 APBD 3Kegiatan 945,000,000

20 Peningkatan Mutu Siswa SMK (Lomba O2SN,

FLS2N)

Penyelenggaraan Lomba O2SN, FLS2N Provinsi Bengkulu 2 Kegiatan 700,000,000 APBD 2Kegiatan 735,000,000

21 Lomba Kompetensi Siswa SMK Jumlah Mata Lomba yang

diselenggarakan

Provinsi Bengkulu 7 Mata

Lomba

350,000,000 APBD 7Mata Lomba 367,500,000

22 Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD

1945

Lomba UUD 1945 dan Debat Bahasa

Inggris SMA Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 200,000,000 APBD 1Kegiatan 210,000,000

23 Pembinaan OSIS SMK Jumlah siswa yang dibina Provinsi Bengkulu 62 Orang 50,000,000 APBD 62Orang 52,500,000

24 Pembinaan OSIS SMA Jumlah siswa yang dibina Provinsi Bengkulu 104 Orang 50,000,000 APBD 104Orang 52,500,000

25 Jambore pramuka SMA/SMK Jumlah regu yang ikut jambore Provinsi Bengkulu 30 Regu 150,000,000 APBD 30Regu 157,500,000

26 Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi

tingkat nasional

Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi

beasiswa berprestasi

Provinsi Bengkulu 100 Orang 500,000,000 APBD 100Orang 525,000,000

27 Beasiswa Berprestasi untuk SMA Taruna di

Magelang

Jumlah siswa yang mendapat beasiswa

berprestasi

Provinsi Bengkulu 1 kegiatan - APBD 1kegiatan -

28 Pengadaan Alat Praktik SMK Jumlah alat praktek/peraga yang

diadakan

Provinsi Bengkulu 1 paket 1,250,000,000 APBD 1paket 1,312,500,000

29 Pembuatan pagar SMK Jumlah sekolah yang dibuat pagarnya Provinsi Bengkulu 3 Sekolah 500,000,000 APBD 3Sekolah 525,000,000

V Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase SLTA yang ter-akreditasi Provinsi Bengkulu 100 % 15,760,000,000 APBD 100 % 16,548,000,000

Angka Buta Aksara Provinsi Bengkulu 0.44% APBD 0,0044 -

2 Sertifikasi kompetensi Siswa SMK Jumlah siswa yang diuji kompetensi Provinsi Bengkulu 500 Orang 250,000,000 APBD 500Orang 262,500,000

3 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah kab/kota yang melaksanakan

pendidikan keaksaraan

Provinsi Bengkulu 10 Kab/Kota 200,000,000 APBD 10Kab/Kota 210,000,000

4 Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Provinsi bagi

Siswa SD, SMP dan SMA

Jumlah jenis lomba diadakan Provinsi Bengkulu 7 Jenis 250,000,000 APBD 7Jenis 262,500,000

196

Page 210: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

5 Penyelenggaraan Pelajar Tangkas SMP,

SMA/SMK tingkat Provinsi

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 250,000,000 APBD 1Kegiatan 262,500,000

6 Lomba Debat Bahasa SMA dan SMK Jumlah Mata Lomba yang

diselenggarakan

Provinsi Bengkulu 2 Kegiatan 450,000,000 APBD 2Kegiatan 472,500,000

7 Lomba diskusi parade cinta tanah air Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti

Lomba

Provinsi Bengkulu 44 Tim 300,000,000 APBD 44Tim 315,000,000

8 Koordinasi dan Monev DAK Jumlah Dokumen DAK Provinsi Bengkulu 1 dokumen 200,000,000 APBD 1dokumen 210,000,000

9 Penyusunan profil pendidikan Jumlah profil pendidikan Provinsi Bengkulu 1 dokumen 200,000,000 APBD 1dokumen 210,000,000

10 Koordinasi dan Sinkronisasi Program

Pendidikan

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang

dilaksanakan

Provinsi Bengkulu 1 dokumen 250,000,000 APBD 1dokumen 262,500,000

11 Pelaksanaan USBN SMA/ SMK dan ujian

SMP/SMA/SMK

Jumlah Ujian yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 2 Kegiatan 2,000,000,000 APBD 2Kegiatan 2,100,000,000

13 Pembinaan dan pengawasan BOS Jumlah pembinaan dan monitoring BOS

yang akan dilaksanakan

Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 250,000,000 APBD 1Kegiatan 262,500,000

14 Pelaksanaan Gebyar Pendidikan Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Provinsi Bengkulu 6 momentu

m

250,000,000 APBD 6momentum 262,500,000

15 Rakor Pendidikan Provinsi Bengkulu Jumlah Instansi terkait dan Kepala

Daerah

Provinsi Bengkulu 200 orang 350,000,000 APBD 200orang 367,500,000

16 Peningkatan Kinerja dan Penilaian Bunda

Paud Tingkat Provinsi

Jumlah Capaian Kinerja dan Penilaian

Bunda Paud

Provinsi Bengkulu 2 Jenis 500,000,000 APBD 2Jenis 525,000,000

17 Peningkatan Mutu Pengelolaan gabungan

organisasi pengurus taman Kanak Kanak

Indonesia (GOPTKI)

Jumlah Jenis Lomba yang diadakan Provinsi Bengkulu 15 Jenis 400,000,000 APBD 15Jenis 420,000,000

18 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga

nasioanal Tingkat Provinsi dan nasional SD

dan SMP (OOSN)

Jumlah Jenis Lomba yang diadakan Provinsi Bengkulu 14 Jenis 700,000,000 APBD 14Jenis 735,000,000

19 Penyelenggaraan Festival Dan Lomba Seni

Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi dan

Nasional SD dan SMP

Jumlah Jenis Lomba yang diadakan Provinsi Bengkulu 29 Jenis 600,000,000 APBD 29Jenis 630,000,000

20 Penyelenggaraan OSN dan LOMOJARI

Tingkat Provinsi dan Nasional SD dan SMP

Jumlah Jenis Lomba Yang

Diselenggarakan

Provinsi Bengkulu 3 Mata

Lomba

600,000,000 APBD 3Mata Lomba 630,000,000

21 Bengkulu Expo Jumlah Penyelenggaraan Event bengkulu

Expo

Provinsi Bengkulu 1 Event 100,000,000 APBD 1Event 105,000,000

22 Penyelenggaraan Apresiasi GTK/PAUDNI Jumlah Jenis Lomba yang Diadakan Provinsi Bengkulu 16 Jenis

Lomba

260,000,000 APBD 16Jenis Lomba 273,000,000

23 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi

Bengkulu

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Provinsi Bengkulu 1 dokumen 200,000,000 APBD 1dokumen 210,000,000

24 Pembangunan/rehabilitasi Sarana Air

Bersih/Sanitasi Sekolah

Jumlah sekolah yang dibangun sarana air

bersih/sanitasi sekolah

Provinsi Bengkulu 15 Sekolah 600,000,000 APBD 15Sekolah 630,000,000

197

Page 211: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

25 Pengadaan alat laboratorium komputer Jumlah lab komputer yang diadakan

(UNBK)

Provinsi Bengkulu Ruang 4,400,000,000 APBD Ruang 4,620,000,000

26 Beasiswa Siswa Berprestasi ke luar Negeri Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi

beasiswa berprestasi

Provinsi Bengkulu 8 Orang 1,700,000,000 APBD 8Orang 1,785,000,000

27 Peningkatan mutu tenaga fungsional Jumlah PNS mengikuti diklat fungsional Provinsi Bengkulu 100 Org 150,000,000 APBD 100Org 157,500,000

28 Penghargaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi

Jumlah pendidik dan tenaga pendidik

yang mendapat penghargaan

Provinsi Bengkulu 50 Orang 350,000,000 APBD 50Orang 367,500,000

VI Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Guru SLTA bersertifikasi

(%)

Provinsi Bengkulu63,22 - 75,48 % 1,000,000,000 APBD 63,22 - 75,48 % 1,050,000,000

1 Pemilihan dan Pembekalan Guru, Kepsek,

Pengawas Berprestasi dan berdedikasi Tingkat

provinsi

Jumlah peserta Berprestasi dan

Berdedikasi

Provinsi Bengkulu 300 Orang 300,000,000 APBD 300Orang 315,000,000

2 Tim Penilai Penetapan Angka Kredit (PAK)

Provinsi

Jumlah Dokumen yang Dihasilkan Provinsi Bengkulu 2 Dokumen 200,000,000 APBD 2Dokumen 210,000,000

4 Peningkatan Kompetensi Guru PKLK Jumlah peserta yang ditingkatkan

kompetensinya

Provinsi Bengkulu 50 Orang 150,000,000 APBD 50Orang 157,500,000

6 Penyelenggaraan Workshop Guru Terapis

Siswa Autis

Jumlah workshop yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kali 100,000,000 APBD 1Kali 105,000,000

7

Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional

(OGN) Guru SD, SMP, SMA, SMK Tingkat

Provinsi

Jumlah Guru Peserta Olimpiade

Provinsi Bengkulu

240 Orang 250,000,000

APBD 240Orang 262,500,000

8

Inventarisasi Data Sumber Daya Manusia

Bidang KebudayaanJumlah tenaga Kebudayaan yang didata

Provinsi Bengkulu10 kab/kota -

APBD 10kab/kota -

VII Program Pendidikan Luar Biasa Angka partisipasti murni (APM) (%)

SLTA

Provinsi Bengkulu 74,61 -

79,61%

% 6,950,000,000 APBD 74,61 - 79,61%% 7,297,500,000

1 Penyelenggaraan pendidikan inklusi Meningkatkan penyelenggaran

pendidikan inklusi

Provinsi Bengkulu 10 Sekolah 150,000,000 APBD 10Sekolah 157,500,000

2 Penyelenggaraan Autis Center Operasional Autis Center Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 750,000,000 APBD 1Kegiatan 787,500,000

3 Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Provinsi Bengkulu 160 orang/bln 2,500,000,000 APBD 160orang/bln 2,625,000,000

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah

Jumlah Sekolah yang direhab Provinsi Bengkulu 1 Sekolah 500,000,000 APBD 1Sekolah 525,000,000

5 Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan

Olahraga (SKO)

Penyelenggaraan Sekolah Provinsi Bengkulu 12 Bulan 2,000,000,000 APBD 12Bulan 2,100,000,000

6 Penyelenggaraan Jambore

SDLB/SMPLB/SMALB

Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 150,000,000 APBD 1Kegiatan 157,500,000

7 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa

(SLB)

Jumlah mata Pelajaran yang diujikan Provinsi Bengkulu 12 Mata

pelajaran

400,000,000 APBD12Mata pelajaran 420,000,000

198

Page 212: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

8 Lomba kreatifitas Anak dan Guru Serta

Pameran (Gebyar Hasil Karya Anak dan Guru)

Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 500,000,000 APBD 1Kegiatan 525,000,000

VIII Program Pengembangan Nilai Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang 2,800,000,000 APBD 4995orang 2,940,000,000

jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -

Pengiriman Misi kebudayaan/ Diplomasi

Budaya

Jumlah Misi Kebudayaan / diplomasi

Budaya

Provinsi Bengkulu 1 kali 200,000,000 APBD 1kali 210,000,000

Temu Budaya Nasional Jumlah Pertemuan Budaya Nasional Provinsi Bengkulu 1 Event 200,000,000 APBD 1Event 210,000,000

Pergelaran Seni Budaya dalam dan Luar

Daerah

Jumlah Pentas Seni Provinsi Bengkulu ,30/14 Pentas/C

ab

1,700,000,000 APBD,30/14Pentas/Cab 1,785,000,000

Penatagunaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Ditata dan

dirawat

Provinsi Bengkulu 1,000 Koleksi 100,000,000 APBD 1000Koleksi 105,000,000

Seleksi Lomba cerdas cermat museum SLTP

Tk. Nasional

Jumlah Peserta Provinsi Bengkulu 20 Tim 150,000,000 APBD 20Tim 157,500,000

Sosialisasi dan pameran bersama koleksi

museum

Jumlah sosialisasi dan pameran museum Provinsi Bengkulu 3 Kab 300,000,000 APBD 3Kab 315,000,000

Rembuk Budaya Bengkulu Jumlah peserta Dialog Budaya dengan

Komunitas kebudayaan

Provinsi Bengkulu 150 Peserta 150,000,000 APBD 150Peserta 157,500,000

IX Program Pengelolaan Keragaman Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang 350,000,000 APBD 4995orang 367,500,000

jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -

1 Audisi Gita Bahana Nusantara Jumlah Hasil Siswa yang di audisi Provinsi Bengkulu 4 Orang 150,000,000 APBD 4Orang 157,500,000

Audisi Suara Alto, Tenor, Bas,

Mesosofran

Provinsi Bengkulu APBD -

2 Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera Jumlah Pameran dan Pergelaran Provinsi Bengkulu 1 Pameran/

pergelara

n

200,000,000 APBD1Pameran/pergelaran 210,000,000

X Program Pengelolaan Kekayaan Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang APBD 4995orang -

jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -

1 Pameran Bersama Koleksi Museum Jumlah pameran yang diikuti Provinsi Bengkulu 5 pameran - APBD 5pameran -

XI Program Pengelolaan Keragaman Budaya jumlah wisatawan mencanegara Provinsi Bengkulu 4995 orang 100,000,000 APBD 4995orang 105,000,000

jumlah wisatawan nusantara Provinsi Bengkulu 420,025 orang APBD 420025orang -

1 Pendataan Aset budaya Tradisi, Kesenian dan

Cagar Budaya

Data Aset budaya Tradisi, Kesenian dan

Cagar Budaya yang di kelola

Provinsi Bengkulu 3 Laporan 100,000,000 APBD 3Laporan 105,000,000

XII Program Dana BOS Angka partisipasti murni (APM) (%)

SLTA

Provinsi Bengkulu 74,61 -

79,61%

% 100,000,000,000 APBD 74,61 - 79,61%% 105,000,000,000

1 Dana BOS Jumlah Dana Bos yang diserahkan Provinsi Bengkulu 100,000,000,000 APBD 105,000,000,000

199

Page 213: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 95

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Perkiraan Maju Rencana tahun

2020Target Capaian

Kinerja

Program/ Kegiatan Tahun 2019

175,575,293,840 184,354,058,532 JUMLAH

200

Page 214: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

20 Jenis 2,756,250,000 APBD 20Jenis 2,894,062,500

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan Provinsi

Bengkulu

4500 surat 27,000,000 APBD 4500 surat 28,350,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrk

Provinsi

Bengkulu

12 Bulan 810,000,000 APBD 12Bulan 850,500,000

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah Provinsi

Bengkulu

18 OB 100,000,000 APBD 18OB 105,000,000

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dilakukan

Provinsi

Bengkulu

30 Kendaraan 180,000,000 APBD 30Kendaraan 189,000,000

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

keuangan

Provinsi

Bengkulu

16 OB 200,000,000 APBD 16OB 210,000,000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor Provinsi

Bengkulu

12 OB 302,750,000 APBD 12 OB 317,887,500

7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann Provinsi

Bengkulu

1 Keg 200,000,000 APBD 1Keg 210,000,000

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 50,000,000 APBD 1Keg 52,500,000

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 25,000,000 APBD 1 Keg 26,250,000

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi

Bengkulu

20 Set 75,000,000 APBD 20Set 78,750,000

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan diadkan

Provinsi

Bengkulu

20 Buku 25,000,000 APBD 20 Buku 26,250,000

12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu

dan kegiatan diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 75,000,000 APBD 1 Keg 78,750,000

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

48 Kali 200,000,000 APBD 48 Kali 210,000,000

14 Penyediaan Jasa administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Jasa administrasi dan Teknis

Perkantoran diadakan

Provinsi

Bengkulu

4 OB 80,000,000 APBD 4 OB 84,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

200

Page 215: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

15 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor Provinsi

Bengkulu

12 12 OB 331,500,000 APBD 1212 OB 348,075,000

16 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir

barang milik daerah

Penatausahaan kearsipan dan inventarisir

barang milik daerah

Provinsi

Bengkulu

12 OB 25,000,000 APBD 12OB 26,250,000

17 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan Provinsi

Bengkulu

25 Unit 25,000,000 APBD 25Unit 26,250,000

18 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Provinsi

Bengkulu

10 Set 25,000,000 APBD 10 Set 26,250,000

II Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran

yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara

Provinsi

Bengkulu

27 unit 1,863,500,000 APBD 27unit 1,956,675,000

1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung

Kantor Dinkes dan UPT

Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor

Dinkes diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 keg 200,000,000 APBD 1keg 210,000,000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dilakukan pemeliharaan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 113,500,000 APBD 1Keg 119,175,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor dilakukan pemeliharaan

Provinsi

Bengkulu

1 Unit 75,000,000 APBD 1Unit 78,750,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Minum,Listrik dan Komunikasi Bapelkes

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringandilakukan pemeliharaan

Provinsi

Bengkulu

1 Unit 75,000,000 APBD 1Unit 78,750,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Laboratorium

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan

dan perlengkapan Laboratorium

Provinsi

Bengkulu

1 Unit 100,000,000 APBD 1Unit 105,000,000

6 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan Provinsi

Bengkulu

1 Pt 600,000,000 APBD 1Pt 630,000,000

7 Operasional Rutin/Berkala Gudang Vaksin Jumlah Operasional Gudang Vaksin Provinsi

Bengkulu

1 Pt 50,000,000 APBD 1Pt 52,500,000

8 Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis), meja dan

kursi

Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan Provinsi

Bengkulu

1 Pt 150,000,000 APBD 1Pt 157,500,000

9 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam

daerah

Jumlah Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

dalam daerah

Provinsi

Bengkulu

10 kab/kota - APBD 10kab/kota -

10 Pengadaan Sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan

Jumlah sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Pt 100,000,000 APBD 1Pt 105,000,000

11 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dinkes Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor dinkes

Provinsi

Bengkulu

2 unit 400,000,000 APBD 2unit 420,000,000

201

Page 216: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

III Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

Jumlah ASN yang ditingkatkan

kapasitasnya

Provinsi

Bengkulu

34 orang 250,000,000 APBD 34orang 262,500,000

1 Pengawasan pembinaan dan penegakan

hukum bidang kesehatan

Jumlah Pengawasan pembinaan dan

penegakan hukum bidang kesehatan

Provinsi

Bengkulu

1 keg - APBD 1keg -

2 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan

Pelatihan Formal

Provinsi

Bengkulu

30 Orang 150,000,000 APBD 30Orang 157,500,000

3 Uji kompetensi aparatur Jumlah aparatur yang di uji kompetensi Provinsi

Bengkulu

1 keg 100,000,000 APBD 1keg 105,000,000

IV Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah dokumen

perencanaan,pengangggaran dan

pelaporan yang disusun

Provinsi

Bengkulu

8 dok 650,000,000 APBD 8dok 682,500,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang

disusun

Provinsi

Bengkulu

8 dok - APBD 8dok -

2 Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan

pelaporan serta capaian kinerja

Jumlah dokumen rencana anggaran, kegiatan

dan pelaporan serta capaian kinerja yang

disusun

Provinsi

Bengkulu

8 dok 150,000,000 APBD 8dok 157,500,000

3 Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan

bidang kesehatan

Jumlah kab/kota yang dilakukan monev Provinsi

Bengkulu

10 kab/kota 250,000,000 APBD 10kab/kota 262,500,000

4 Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK)

perencanaan bidang kesehatan

Jumlah RAKONTEK perencanaan bidang

kesehatan yang dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 250,000,000 APBD 1Keg 262,500,000

V Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

Jumlah Dokumen perencanaan

pembangunan kesehatan yang disusun

Provinsi

Bengkulu

4 dok 790,000,000 APBD 4dok 829,500,000

1 Koordinasi & sinkronisasi Perencanaan

pembanguan Bidang kesehatan

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi

yang disusun

Provinsi

Bengkulu

1 dok - APBD 1dok -

2 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi

Bengkulu

1 Dok 490,000,000 APBD 1Dok 514,500,000

3 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan

UPT

Jumlah Informasi Publik Provinsi

Bengkulu

1 Dok 100,000,000 APBD 1Dok 105,000,000

4 Penyelenggaraan even even penting bidang

kesehatan

Jumlah Penyelenggaraan even even penting

bidang kesehatan

Provinsi

Bengkulu

1 Dok 200,000,000 APBD 1Dok 210,000,000

VI Program Pengembangan Sistem Informasi

kesehatan

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang

dikembangkan (Aplikasi)

Provinsi

Bengkulu

1 aplikasi 800,000,000 APBD 1aplikasi 840,000,000

1 Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah Tenaga SIP yang dilatih Provinsi

Bengkulu

1 keg 150,000,000 APBD 1keg 157,500,000

2 Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK)

Jumlah perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) yang disusun

Provinsi

Bengkulu

1 keg 150,000,000 APBD 1keg 157,500,000

202

Page 217: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

3 Penyusunan Profil dan Buku Saku kesehatan

Provinsi Bengkulu

Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu

yang disusun

Provinsi

Bengkulu

1 Dok 150,000,000 APBD 1Dok 157,500,000

4 Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Jumlah Data Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang disusun

Provinsi

Bengkulu

1 Dok 100,000,000 APBD 1Dok 105,000,000

5 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan Provinsi

Bengkulu

1 Aplikasi 150,000,000 APBD 1Aplikasi 157,500,000

6 Pengadaan Sistem Informasi dan Jaringan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Jumlah Sistem Informasi dan jaringan

penanggulangan krisis kesehatan diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Pt 100,000,000 APBD 1Pt 105,000,000

VII Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak

dan Reproduksi

Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 Kelahiran

Hidup

Provinsi

Bengkulu

9 jiwa 300,000,000 APBD 9jiwa 315,000,000

Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000

kelahiran hidup

Provinsi

Bengkulu

115 jiwa APBD 115jiwa -

1 Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan

Kelas Ibu

Jumlah Pertemuan Orientasi Fasilitator

Pelaksanaan Kelas Ibu dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

40 orang 100,000,000 APBD 40orang 105,000,000

2 Orientasi Pencegahan Penularan HIV dan

Sipilis dari Ibu ke Anak bagi tenaga kesehatan

di Provinsi Bengkulu

Jumlah Kegiatan Orientasi Pencagahan

Penularan HIV dan Sipilis dari Ibu ke Anak

bagi tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

44 org 100,000,000 APBD 44org 105,000,000

3 Orientasi tenaga kesehatan dalam rangka

pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di

prov. Bengkulu

Jumlah Kegiatan Orientasi tenaga kesehatan

dalam rangka pelayanan kesehatan reproduksi

terpadu di prov. Bengkulu dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

40 org - APBD 40org -

4 Bintek dan Monev Kesehatan reproduksi, dan

Maternal

Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Bintek dan

Monev Kesehatan reproduksi, dan Maternal

Provinsi

Bengkulu

10 kab/kota 100,000,000 APBD 10kab/kota 105,000,000

VIII Program Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi,

anak, dan Remaja

Provinsi

Bengkulu

92 % 350,000,000 APBD 92% 367,500,000

1 Orientasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

dan UKS

Jumlah petugas PKPR dan UKS yang

diorentasi

Provinsi

Bengkulu

180 Orng 100,000,000 APBD 180Orng 105,000,000

2 Pembinaan dan Pendampingan sekolah sehat Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan

dan pendampingan dutuk sekolah sehat

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/kota 75,000,000 APBD 10Kab/kota 78,750,000

3 Pengadaan buku KIA Jumlah UKS KIT yang diadakan Provinsi

Bengkulu

1 paket 100,000,000 APBD 1paket 105,000,000

5 Monev Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Jumlah Monev Kesehatan Bayi, Anak dan

Remaja

Provinsi

Bengkulu

3 Keg 75,000,000 APBD 3Keg 78,750,000

203

Page 218: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

IX Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut

Usia

Provinsi

Bengkulu

40 % 175,000,000 APBD 40% 183,750,000

1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Lansia

bagi Tenaga kesehatan Puskesmas dan

Rumah Sakit

Jumlah Orientasi pelayanan Kesehatan Santun

Lansia bagi Tenaga kesehatan Puskesmas

dan Rumah Sakit dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000

2 Pengadaan Buku pemantauan Kesehatan

Pribadi Lanjut Usia

Jumlah Buku pemantauan Kesehatan Pribadi

Lanjut Usia diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Paket 75,000,000 APBD 1Paket 78,750,000

X Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) Provinsi

Bengkulu

8.3 % 1,150,000,000 APBD 8,3% 1,207,500,000

1 Penguatan lintas program dan lintas sektor

dalam pengentasan stunting

Jumlah Rakor Provinsi

Bengkulu

1 Kali 100,000,000 APBD 1Kali 105,000,000

2 Peningkatan kapasitas tenaga gizi puskesmas

dalam pengukuran status gizi PKM lokus

stunting

Jumlah tenaga pengelola gizi puskesmas yang

mampu mengukur status gizi di PKM lokus

Provinsi

Bengkulu

50 orang 100,000,000 APBD 50orang 105,000,000

3 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan Provinsi

Bengkulu

1 kali 200,000,000 APBD 1kali 210,000,000

4 Pengadaan antoprometri KIT dan blok SKDN Jumlah antropometri KIT yang diadakan Provinsi

Bengkulu

26/81 Puskesmas

/Balok

SKDN

300,000,000 APBD 26/81Puskesmas/Balok SKDN315,000,000

5 Pengadaan obat-obatan gizi Jumlah obat-obatan gizi (tablet FE, vit A,

taburia) yang diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 paket 250,000,000 APBD 1paket 262,500,000

6 Pencanangan pemberian tablet tambah darah

di sekolah pada daerah lokus stunting

Jumlah sekolah yang dicanangkan pemberian

tablet tambah darah

Provinsi

Bengkulu

2 sekolah - APBD 2sekolah -

7 Skrining Bumil Resti (anemia dan KEK) di

daerah lokus stunting (kaur, BU)

Jumlah Kab/ Kota Yang dilakukan Skrining

Bumil Resti

Provinsi

Bengkulu

2 Kab/Kota 100,000,000 APBD 2Kab/Kota 105,000,000

9 Pencanangan dan Sosialisasi pemberian tablet

tambah darah di sekolah di kabupaten lokus

stunting

Jumlah Sosialisasi pemberian tablet tambah

darah di sekolah di kabupaten lokus stunting

Provinsi

Bengkulu

2 kab 100,000,000 APBD 2kab 105,000,000

XI Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi,

informasi dan edukasi kepada masyarakat

Provinsi

Bengkulu

10 tema 285,000,000 APBD 10tema 299,250,000

Jumlah Kab/Kota yang memiliki kebijakan

PHBS

Provinsi

Bengkulu

10 kab/kota APBD 10kab/kota -

1 Pembinaan forum germas di Prov dan kab/kota Jumlah forum germas yang dibina Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 135,000,000 APBD 10Kab/ Kota 141,750,000

204

Page 219: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

2 Sosialisasi program prioritas (stunting, TBC,

imunisasi dll) melalui berbagai media

Jumlah program prioritas (stunting, TBC,

imunisasi dll) yang disosialisasikan melalui

berbagai media

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 150,000,000 APBD 10Kab/ Kota 157,500,000

XII Program Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Menular

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi

malaria (kab/kota)

Provinsi

Bengkulu

7 Kab/ Kota 3,220,000,000 APBD 7Kab/ Kota 3,381,000,000

1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular Langsung

Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses

Rate)

Provinsi

Bengkulu

> 85 % 1,000,000,000 APBD > 85% 1,050,000,000

Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan di Obati Provinsi

Bengkulu

4000 Orang APBD 4000Orang -

Prevalensi HIV Provinsi

Bengkulu

< 0,5 % APBD < 0,5% -

Jumlah Fasyankes yang memberikan terapi

ARV pada ODHA

Provinsi

Bengkulu

7 Fasyankes APBD 7Fasyankes -

Jumlah populasi kunci, khusus dan umum

yang dilakukan test hiv dan tahun statusnya

Provinsi

Bengkulu

20,000 Orang APBD 20000Orang -

Kab/Kota Meakukan Pencegahan Hepatitis

dan ISP

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah Puskesmas yang mempunyai LROA Provinsi

Bengkulu

162 Puskesmas APBD 162Puskesmas -

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan

diteksi Dinni hepatitis Pada populasi berisiko

Provinsi

Bengkulu

6 kab/ Kota APBD 6kab/ Kota -

Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat

Tk. II

Provinsi

Bengkulu

5 % APBD 5% -

Persentase Pemeriksaan kontaK pada kasus

kusta

Provinsi

Bengkulu

70 % APBD 70% -

Persentase Kasus baru ditemukan tanpa cacat Provinsi

Bengkulu

91 % APBD 91% -

Pervalensi Pneumonia pada balita Provinsi

Bengkulu

< 10 Per 1000 APBD < 10Per 1000 -

% Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana

kasus ispa sesuai standar

Provinsi

Bengkulu

> 50 % APBD > 50% -

Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan

Pencegahan penularanya

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases

dipetakan

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

205

Page 220: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas

petugas untuk penyakit tropis terabaikan

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah penderita TB ditemukan secara aktif

dan Fasif

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah petugas TB Faskes ditingkatkan

kapsitasnya

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS dan

KTIP ditanganani

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik

Persenatase Kasus malaria positif diobatai

sesuai standar

Provinsi

Bengkulu

90 % 1,620,000,000 APBD 90% 1,701,000,000

Jumlah Kab/kota yang melakukan

pengendalian vektor terpadu

Provinsi

Bengkulu

6 kab/Kota APBD 6kab/Kota -

Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk Provinsi

Bengkulu

50 per 100000 APBD 50per 100000 -

Kab/kota yaang melaksanakan geraakan 1

rumah 1 jumantik

Provinsi

Bengkulu

4 kab/ Kota APBD 4kab/ Kota -

Persentasse Puskesmas riwat inap yang

mampu melaakukan deteksi dini penaykit DBD

Provinsi

Bengkulu

> 50 % APBD > 50% -

Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann

POPM Mampu menurunkan MF Rate < 1 %

Provinsi

Bengkulu

5 kab/ Kota APBD 5kab/ Kota -

% Cakupan POPM Filariasis Provinsi

Bengkulu

> 95 % APBD > 95% -

Jumlah anak yang minum obat cacing Provinsi

Bengkulu

286,458 Orang APBD 286458Orang -

Kab/Kota yang eliminasi rabies Provinsi

Bengkulu

4 kab/ Kota APBD 4kab/ Kota -

Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang

dilakukan tatalaksana sesuaai dengan standar

Provinsi

Bengkulu

85 % APBD 85% -

Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang

Nyamuk Dan PSN

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging

diadakan

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Kab/Kota Eliminasi Malaria Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

206

Page 221: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

3 Peningkatan mutu pelayanan imunisasi dan

surveilans penyakit

Jumlah Vaksin diawasi distribusinya Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota 600,000,000 APBD 10kab/ Kota 630,000,000

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi

Bengkulu

92,5 APBD 92,5 -

Jumlah Advokasi sosilaisasi dan koordinasi

dalam rangka introduksi vaksin baru (MR)

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah Workshop petugas imunisasi dlm

rangka introduksi vaksin baru (MR)

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa dilakukan Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

Jumlah Monitoring dan evaluasi manajemen

coldchain program imunisasi dilakukan

Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

terjaganya kualitas vaksin Provinsi

Bengkulu

10 kab/ Kota APBD 10kab/ Kota -

KLB Ditanggulangi < 24 Jam Provinsi

Bengkulu

15 Kasus/

Kejadian

APBD 15Kasus/ Kejadian -

Jumlah Petugas yang terlatih dalam respon

KLB dan Wabah

Provinsi

Bengkulu

40 Orang APBD 40Orang -

Jumlah kasus discarded campak dan PD3I

lainnya yang ditemukan

Provinsi

Bengkulu

115 Kasus APBD 115Kasus -

Jumlah Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi KLB Provinsi

Bengkulu

3 Kali/

Kegiatan

APBD 3Kali/ Kegiatan -

Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang

dilatih

Provinsi

Bengkulu

50 Orang APBD 50Orang -

XIII Program Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Persentasi Penderita Penyakit Diabetes

Militus usia > 15 Th (%) yg mendapat

pelayanan sesuai standart

Provinsi

Bengkulu

100 % 575,000,000 APBD 100% 603,750,000

1 Pelatihan Pandu PTM di FKTP Jumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000

207

Page 222: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

2 Peningkatan Posbindu Jumlah Pelatihan Kader Posbindu

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

2 Kali 100,000,000 APBD 2Kali 105,000,000

3 Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 100,000,000 APBD 10Kab/ Kota 105,000,000

5 Pelayanan kesehatan spesialistik kesehatan

jiwa di desa tertinggal

Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik

kesehatan jiwa di desa tertinggal

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000

6 Screening dan Konseling UBM di sekolah Jumlah Screening dan Konseling UBM di

sekolah dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

5 Lokasi 75,000,000 APBD 5Lokasi 78,750,000

7 Pelatihan teknis penggunaan Crazon Trapi bagi

tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Provinsi

Bengkulu

10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10Kab/Kota 105,000,000

XIV Program Pengembangan SDM Kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang

dikembangkan

Provinsi

Bengkulu

orang 382 925,000,000 APBD orang382 971,250,000

1 Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan

Sarana Kesehatan

Jumlah RS dan PKM yang siap di akreditasi Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 575,000,000 APBD 10Kab/ Kota 603,750,000

2 Pemetaan dan perencanaan tenaga kesehatan

se Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang

didata

Provinsi

Bengkulu

382 orang 75,000,000 APBD 382orang 78,750,000

3 Penyusunan dan Update data dasar tenaga

kesehatan

Jumlah Penyusunan dan Update data dasar

tenaga kesehatan diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Dok - APBD 1Dok -

4 Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara Sehat Jumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan

monev

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 75,000,000 APBD 1Keg 78,750,000

5 Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan

Kapasitas SDM Kesehatan dalam

penanggulangan krisis kesehatan

Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan

Provinsi

Bengkulu

2 Keg 200,000,000 APBD 2Keg 210,000,000

XV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Provinsi

Bengkulu

49 Unit 1,837,000,000 APBD 49Unit 1,928,850,000

1 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) Provinsi

Bengkulu

45 Unit 100,000,000 APBD 45Unit 105,000,000

2 Pemantapan Mutu Internal dan eksternal

Labkesda

Persentase Pemantapan Mutu Internal dan

eksternal Labkesda

Provinsi

Bengkulu

2 Keg 100,000,000 APBD 2Keg 105,000,000

3 Inhouse Training Labkesda Pelaksanaan Inhouse Training Labkesda Provinsi

Bengkulu

1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000

5 Akreditasi Labkesda Terlaksananya akreditasi labkesda Provinsi

Bengkulu

1 keg 187,000,000 APBD 1keg 196,350,000

6 Operasional Kalibrasi Labkesda Jumlah kegiatan kalibrasi dilaksanakan Provinsi

Bengkulu

1 Keg 100,000,000 APBD 1Keg 105,000,000

7 Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda yang

diadakan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 500,000,000 APBD 1Keg 525,000,000

208

Page 223: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

8 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Jumlah RS yang sesuai standar pelayanan

minimal

Provinsi

Bengkulu

23 RS 100,000,000 APBD 23RS 105,000,000

9 Pengawasan Mutu Layanan Rumah Sakit Oleh

BPRS

Jumlah RS diawasi Pelayanannya Provinsi

Bengkulu

23 RS 350,000,000 APBD 23RS 367,500,000

10 Penilian Puskesmas Berprestasi dan tenaga

kesehatan teladan

Jumlah Puskesmas dilakukan penilaian Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 200,000,000 APBD 10Kab/ Kota 210,000,000

11 Operasional penanggulangan reaksi cepat

krisis kesehatan

Jumlah Operasional penanggulangan reaksi

cepat krisis kesehatan dilakukan

Provinsi

Bengkulu

1 Pt 100,000,000 APBD 1Pt 105,000,000

XVI Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

Pelayanan Kefarmasian sesuai Standart

Provinsi

Bengkulu

175 unit 225,000,000 APBD 175unit 236,250,000

1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Kefarmasian di Sarana Kesehatan

Jumlah sarana yang telah dilakukan

monitoring dan Evaluasi

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 75,000,000 APBD 10Kab/ Kota 78,750,000

2 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes

Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 75,000,000 APBD 10Kab/ Kota 78,750,000

3 Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian Jumlah Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 75,000,000 APBD 1Keg 78,750,000

XVII Program Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan

Provinsi

Bengkulu

85 % 400,000,000 APBD 85% 420,000,000

2 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Program JKN

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

1 kali 100,000,000 APBD 1kali 105,000,000

3 Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan kapulauan

Jumlah Pelayanan kesehatan bergerak (PKB)

di daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan

dilakukan

Provinsi

Bengkulu

1 Keg 300,000,000 APBD 1Keg 315,000,000

XVIII Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Jumlah Desa yang mendapatkan Pelayanan

kesehatan oleh Tim PKB

Provinsi

Bengkulu

45 Desa 1,075,000,000 APBD 45Desa 1,128,750,000

1 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan

mendukung event

Provinsi

Bengkulu

60 kali 150,000,000 APBD 60kali 157,500,000

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS dan

masyarakat UKM, dan PIS PK

Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dan

masyarakat UKM, dan PIS PK dibina

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10Kab/Kota 105,000,000

3 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program

DTPK dalam rangka mendukung pelaksanaan

PKB Provinsi Bengkulu

Jumlah Petugas yang terpapar dengan

Pengembangan Program DTPK

Provinsi

Bengkulu

40 orang 100,000,000 APBD 40orang 105,000,000

4 Pengadaan ambulance untuk fasilitasi tamu

daerah dan even-ven nasional dan daerah

Jumlah ambulance yang diadakan Provinsi

Bengkulu

1 unit 725,000,000 APBD 1unit 761,250,000

209

Page 224: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

5

XIX Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga Jumlah kab/kota yang melakukan

Kesehatan Kerja dan Olahraga

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 350,000,000 APBD 10Kab/ Kota 367,500,000

2 Pembinaan dan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos UKK dan

dibina

Provinsi

Bengkulu

10 Kab/ Kota 100,000,000 APBD 10Kab/ Kota 105,000,000

4 peningkatan kapasitas petugas dalam rangka

Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah

Haji

Jumlah peningkatan kapasitas petugas dalam

rangka Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon

Jemaah Haji

Provinsi

Bengkulu

5 Kab/ Kota 250,000,000 APBD 5Kab/ Kota 262,500,000

XX Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa/ Kelurahan yang

melaksanakan (STBM) (Desa)

Provinsi

Bengkulu

550 Desa 850,000,000 APBD 550Desa 892,500,000

1 Sosialisasi STBM dan Stunting bagi petugas

kesehatan

Jumlah Sosialisasi STBM bagi petugas

kesehatan

Provinsi

Bengkulu

2 Lokasi 100,000,000 APBD 2Lokasi 105,000,000

2 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian

Puskesmas

Jumlah sanitarian terlatih STBM Provinsi

Bengkulu

30 orang 100,000,000 APBD 30orang 105,000,000

3 Pemicuan STBM Masyarakat Desa Nelayan

dan desa tertinggal

Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan

STBM bagi masyarakat nelayan

Provinsi

Bengkulu

20 Lokasi 300,000,000 APBD 20Lokasi 315,000,000

4 Sosialisasi pengelolaan limbah medis di

Fasyankes

Jumlah Fasyankes dalam pengelolaan limbah

medis

Provinsi

Bengkulu

12 RS 100,000,000 APBD 12RS 105,000,000

5 Pembinaan kab/kota sehat Jumlah kab/kota sehat dibina untuk persiapan

penilaian tingkat nasional

Provinsi

Bengkulu

10 kab/kota 150,000,000 APBD 10kab/kota 157,500,000

6 Uji petik pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik

pengawasan

Provinsi

Bengkulu

25 sarana 100,000,000 APBD 25sarana 105,000,000

18,826,750,000 19,768,087,500

Jumlah

210

Page 225: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wajib Pelayanan Dasar, Kesehatan

RSUD DR. M. Yunus

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah, Jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang diadakan

Provinsi

Bengkulu

11 Orang 213,600,000 APBD 11 Orang 224,280,000

Penyediaan jasa administrasi keuanganPersentase pelaksanaan administrasi

keuangan diadakan

Provinsi

Bengkulu

11 Orang 213,600,000 APBD 11 Orang 224,280,000

I Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Petugas Medis Dan Non Medis

Yang Mendaptakan Pelatihan Diluar

Provinsi Bengkulu

Provinsi

Bengkulu

20 orang 340,000,000 APBD 20 orang 357,000,000

1 In House Training Medis Dan Non Medis Jumlah Petugas Medis Dan Non Medis

Yang Mendapatkan Pelatihan

Provinsi

Bengkulu

100% 220,000,000 APBD 100% 231,000,000

2 Pendidikan Dan Pelatihan Medis Dan Non Medis Jumlah Sdm Yang Melanjutkan Pendidikan

Dan Pelatihan Medis Dan Non Medis

Provinsi

Bengkulu

7 orang 120,000,000 APBD 7 orang 126,000,000

II Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Provinsi

Bengkulu

5 dokumen 85,710,000 APBD 5 dokumen 89,995,500

1 Penyusunan Rencana Anggaran,Kegiatan Dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan Dan

Pelaporan Kegiatan Rsmy Tahun 2018

Provinsi

Bengkulu

5 dokumen 85,710,000 APBD 5 dokumen 89,995,500

III Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat Penilaian Profer Provinsi

Bengkulu

Hijau 150,000,000 APBD Hijau 157,500,000

1 Pemeriksaan Kualitas Air,Udara, Makanan Dan Peralatan

Sesuai Standar

Tingkat Penilaian Profer Provinsi

Bengkulu

Hijau 150,000,000 APBD Hijau 157,500,000

IV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Tingkat Kepatuhan

Penggunaan Formularium Nasional

Provinsi

Bengkulu

90% 1,450,000,000 APBD 90% 1,522,500,000

1 Persiapan Penilaian Akreditasi Rs Persentase Kegiatan yang terlaksana Provinsi

Bengkulu

71% 200,000,000 APBD 71% 210,000,000

2 Penilaian Akreditasi Snars Ed. 1 Rsud Dr.M.Yunus

Bengkulu

Jumlah Standar Akreditasi Yang Dilakukan

Penilaian

Provinsi

Bengkulu

16 Bab 200,000,000 APBD 16 Bab 210,000,000

3 Survey Simulasi Penilaian Snars Ed. 1 Jumlah Standar Akreditasi Yang Dilakukan

Penilaian Survei Simulasi

Provinsi

Bengkulu

16 Bab 200,000,000 APBD 16 Bab 210,000,000

4 Bimbingan Snars Ed. 1 Jumlah Standar Akreditasi Yang Dilakukan

Bimbingan

Provinsi

Bengkulu

16 Bab 400,000,000 APBD 16 Bab 420,000,000

5 Workshop Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support)

terkait SNARS edisi I

Jumlah Karyawan Rs Yang Mendapatkan

Pelatihan Bhd Tahun 2019

Provinsi

Bengkulu

480 orang 300,000,000 APBD 480 orang 315,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

211

Page 226: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

6 Audit Mutu Jumlah Dokumen Mutu Yang Di Audit

Tahun 2019

Provinsi

Bengkulu

1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000

V Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Rumah Sakit

Persentase Sarana Dan Prasarana

Sesuai Standar Rs Kelas A

Provinsi

Bengkulu

90% 31,100,000,000 APBD 90% 32,655,000,000

1 Pembangunan Gedung Hcu Dan Instalasi Bedah Central

(A1)

Jumlah Gedung Yang Dibangun Pada

Tahun 2019

Provinsi

Bengkulu

1 Gedung 25,000,000,000 APBD 1 Gedung 26,250,000,000

2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Alat-Alat Kesehatan Yang Tersedia

Tahun 2019

Provinsi

Bengkulu

1 Paket 2,000,000,000 APBD 1 Paket 2,100,000,000

3 Pembangunan Parkir RS Jumlah Parkir Rs Yang Tersedia Tahun

2019

Provinsi

Bengkulu

1 Paket 1,000,000,000 APBD 1 Paket 1,050,000,000

4 Pengadaan Peralatan Laundry Jumlah Alat Laundry Yang Tersediadi Rs Provinsi

Bengkulu

2 Paket 500,000,000 APBD 2 Paket 525,000,000

5 DED Gedung Administrasi Jumlah Dokumen Ded Gedung Administrasi Provinsi

Bengkulu

1 Paket 600,000,000 APBD 1 Paket 630,000,000

6 Standarisasi Handling Cytostatik Jumlah Ruangan Yang Di Standarisasi

Tahun 2019

Provinsi

Bengkulu

1 Paket 2,000,000,000 APBD 1 Paket 2,100,000,000

VI Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Provinsi

Bengkulu

90% 126,780,999,279 APBD 90% 133,120,049,243

1 Pelayanan Kesehatan Dan Rujukan Untuk Masyarakat

Terlantar

Jumlah Pasien Terlantar Yang Dibiayai Provinsi

Bengkulu

1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000

2 Peningkatan Pelayananan Dan Pendukung Pelayanan

Blud

Rasio Pendapatan Terhadap Biaya

Operasional

Provinsi

Bengkulu

70% 123,609,999,279 APBD 70% 129,790,499,243

3 Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis Jumlah Dokter Spesialis Yg Mendapat

Tambahan Penghasilan

Provinsi

Bengkulu

6 orang 700,000,000 APBD 6 orang 735,000,000

4 Audit Clinical Pathway Penilaiaan Keseuaian Penyakit Dan

Penatalaksanaan

Provinsi

Bengkulu

5 CP 121,000,000 APBD 5 CP 127,050,000

5 Gugus Kendali Obat Kepatuhan Terhadap Penggunaan

Formularium

Provinsi

Bengkulu

75% 100,000,000 APBD 75% 105,000,000

6 Pengadaan Obat-Obatan Dan Bhp Persentase pemenuhan perbekalan

kefarmasian

Provinsi

Bengkulu

75% 2,000,000,000 APBD 75% 2,100,000,000

VII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Tingkat Penilaian Profer Provinsi

Bengkulu

1:5 400,000,000 APBD 1:5 420,000,000

1 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan Jumlah Dokter Yang Mendapatkan

Pelatihan Alih Teknologi Kedokteran

Provinsi

Bengkulu

1:5 200,000,000 APBD 1:5 210,000,000

2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Jumlah Paramedis Yang Ditingkatan

Kualitasnya

Provinsi

Bengkulu

1:5 200,000,000 APBD 1:5 210,000,000

VIII Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit/Rs Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway Provinsi

Bengkulu

90% 1,000,000,000 APBD 90% 1,050,000,000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah

Sakit

Persentase Sarana Dan Prasarana Sesuai

Standar Rs Kelas A

Provinsi

Bengkulu

70% 1,000,000,000 APBD 70% 1,050,000,000

161,520,309,279 169,596,324,743 TOTAL

212

Page 227: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wajib Pelayanan Dasar, Kesehatan

RSJKO Soeprapto

I Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

persentase menuju Akreditasi Paripurna dan

persentase peningkatan BOR RSKJ.

Provinsi

Bengkulu

75% 1,800,000,000 APBD 75% 1,890,000,000

1 Pengadaan Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit

Jumlah jaringan dan aplikasi SIMRS di RSKJ

Soeprapto Bengkulu

Provinsi

Bengkulu

1 unit 800,000,000 APBD 1 unit 840,000,000

2 Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana

dan Prasarana RS

Jumlah Fasilitas bangunan RS yang tersedia sesuai

Standar untuk mendukung Akreditasi RSJ dan

Peningkatan BOR

Provinsi

Bengkulu

1 unit 1,000,000,000 APBD 1 unit 1,050,000,000

II Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

persentase menuju Akreditasi Paripurna dan

persentase peningkatan BOR RSKJ ]

Provinsi

Bengkulu

75% 350,000,000 APBD 75% 367,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Provinsi

Bengkulu

50 orang 200,000,000 APBD 50 orang 210,000,000

2 Peningkatan keterampilan dan Kompetensi

Aparatur

Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dan

keterampilan

Provinsi

Bengkulu

50 orang 150,000,000 APBD 50 orang 157,500,000

III Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

persentase menuju Akreditasi Paripurna dan

persentase peningkatan BOR RSKJ.

Provinsi

Bengkulu

75% 15,000,000,000 APBD 75% 15,750,000,000

1 Peningkatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

Mutu pelayanan dan pendukung pelayanan RSJKO

meningkat

Provinsi

Bengkulu

1 tahun 15,000,000,000 APBD 1 tahun 15,750,000,000

IV Program Upaya Kesehatan Masyarakat persentase menuju Akreditasi Paripurna dan

persentase peningkatan BOR RSKJ.

Provinsi

Bengkulu

75% 3,250,000,000 APBD 75% 3,412,500,000

1 Penyediaan biaya oprasional dan

pemeliharaan kesehatan pasien terlantar

Jumlah pasien terlantar yang dibiayai Provinsi

Bengkulu

1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah dokter spesialis di RSKJ Soeprapto Bengkulu Provinsi

Bengkulu

20000

kunjungan

3,000,000,000 APBD 20000

kunjungan

3,150,000,000

20,400,000,000 21,420,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perkiraan Maju Rencana tahun

JUMLAH

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

213

Page 228: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

Wajib Pelayanan Dasar, Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Bengkulu

3,731,049,400

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran

yang dilaksanakanProvinsi Bengkulu 12 Jenis 2,478,225,400 APBD

1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan Provinsi Bengkulu 220 Lembar 12,500,000 APBD

2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrikJangka waktu terlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikProvinsi Bengkulu 12 Bulan 380,689,400 APBD

3 Penyedia Jasa administrasi keuanganJangka Waktu terlaksananya jasa administrasi

keuanganProvinsi Bengkulu 12 Bulan 348,000,000 APBD

4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan kebersihan kantor Provinsi Bengkulu 8 Bidang 16,000,000 APBD

5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Provinsi Bengkulu 50 Jenis 100,000,000 APBD

6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Provinsi Bengkulu 10 Jenis 100,000,000 APBD

7Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorProvinsi Bengkulu 10 Jenis 40,000,000 APBD

8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganProvinsi Bengkulu 20 Eksamplar 47,000,000 APBD

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Orang/Kali yang melaksanakan Rapat - rapat

koordinasi dan konsultasiProvinsi Bengkulu 50 OK 450,000,000 APBD

10 Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoranJangka Waktu terlaksananya jasa administrasi dan

teknis perkantoranProvinsi Bengkulu 12 Bulan 763,750,000 APBD

11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik

daerahJumlah Kegiatan untuk Penatausahaan kearsipan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 125,000,000 APBD

12 Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 95,286,000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana dan Prasarana yang

dibangun/dipelihara/direhabProvinsi Bengkulu 4 kegiatan 413,632,000 APBD

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 125,632,000 APBD

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPersentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalProvinsi Bengkulu 78% 150,000,000 APBD

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorPersentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantorProvinsi Bengkulu 83% 38,000,000 APBD

4Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU dan Penataan

Ruang

Jumlah Website yang digunakan untuk informasi bidang

pu dan penataan ruangProvinsi Bengkulu 1 Web 100,000,000 APBD

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

A. RUTIN/SEKRETARIAT

214

Page 229: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Provinsi Bengkulu 60 Orang 200,000,000 APBD

1 Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU an Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Bidang Ke PU an Provinsi Bengkulu 60 Orang 200,000,000 APBD

IVProgram Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan

Keuangan yang disusunProvinsi Bengkulu 8 Dokumen 420,000,000 APBD

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPDProvinsi Bengkulu 1 Dokumen 30,000,000 APBD

2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran Provinsi Bengkulu 2 Dokumen 15,000,000 APBD

3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA SKPDJumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, dan

TEPRA SKPDProvinsi Bengkulu 5 Dokumen 175,000,000 APBD

4 Publikasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu 200,000,000 APBD

V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke PU an Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan APBD/APBN Provinsi Bengkulu 28 Laporan 219,192,000 APBD

1 Monitoring dan Pengendalian Bidang ke PU an Jumlah laporan bulanan dan triwulan Provinsi Bengkulu 28 Laporan 219,192,000 APBD

B. BALAI BINA JASA KONSTRUKSI 258,000,000

I Program Pengaturan Jasa KonstruksiJumlah Tenaga Ahli dan Terampil yang Dilatih

(orang)54 Orang 258,000,000 APBD

Persentase Capaian Kinerja Tersedianya 3 (Tiga)

Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi

pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)

Provinsi Bengkulu 100%

1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi Jumlah tenaga ahli dan terampil yang dilatih (orang) Provinsi Bengkulu 54 Orang 200,000,000 APBD

2 Pendukung SIPJAKI

Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan

informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem

Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)

Provinsi Bengkulu 100% 58,000,000 APBD

240,000,000

I Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%) Provinsi Bengkulu 81% 240,000,000 APBD

1Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat & Alat-alat

Bantu

Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat Bantu yang

terpeliharaProvinsi Bengkulu 1 paket 240,000,000 APBD

445,000,000

I Peningkatan Kapasitas LaboratoriumPersentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik

(%)Provinsi Bengkulu 83.33% 445,000,000 APBD

D. BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN

C. BALAI PERALATAN DAN PERBENGKELAN

215

Page 230: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

1Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Laboratorium

Persentase Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk

Bidang Konstruksi dan Bangunan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Propinsi secara optimal yang

dipelihara

Provinsi Bengkulu 83.33% 445,000,000 APBD

319,821,617,985

I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Provinsi Bengkulu 64%

Jumlah Jembatan yang di bangun/direhab 3 Unit APBD

Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) 9 Ruas

1 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian yang dibangun Provinsi Bengkulu 3,5 km 10,000,000,000 APBD

2 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro TidurPanjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III Kuro Tidur

yang dibangunProvinsi Bengkulu 1 km hotmix 3,000,000,000 APBD

3 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air SolokPanjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air Solok yang

dibangunProvinsi Bengkulu 1 km hotmix 3,000,000,000 APBD

4 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka BaruPanjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru yang

dibangunProvinsi Bengkulu 3 km hotmix 4,000,000,000 APBD

5 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian Bubur Pasar Talo Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo yang dibangun Provinsi Bengkulu 2 Km Hotmix 5,000,000,000 APBD

6 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar - Maras Panjang Jalan Sendawar - Maras yang dibangun Provinsi Bengkulu 1 Km Hotmix 5,000,000,000 APBD

7Pembangunan Jalan PUT - Kota Padang - Derati - Tanjung

Ening

Panjang Jalan PUT - Kota Padang - Derati - Tanjung

Ening yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD

8Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok

(Batas Sumsel)

Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air Tembok

(Batas Sumsel) yang ditingkatkanProvinsi Bengkulu 4 km hotmix 20,000,000,000 APBD

9Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp.

Yamaja (Pondok Kopi)

Panjang Jalan Mukomuko - Dusun Gedang - Sp. Yamaja

(Pondok Kopi) yang dibangunProvinsi Bengkulu 1 km hotmix 3,000,000,000 APBD

10 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang dibangun Provinsi Bengkulu 4 km hotmix 6,000,000,000 APBD

11Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-SP3

Slagan Jaya)

Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-SP3

Slagan Jaya) yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD

12 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras TerunjamPanjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras Terunjam yang

dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD

13Pembangunan Jalan Tebak Monok - Sp.Waim - Embong

Ijuk

Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim - Kb. Agung

yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD

14 Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun Provinsi Bengkulu 1 km hotmix 6,000,000,000 APBD

15 Pembangunan Jalan Tambang Sawah-KetenongPanjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong yang

dibangunProvinsi Bengkulu 2 km 6,000,000,000 APBD

16 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini yang dibangun Provinsi Bengkulu 5 km 15,000,000,000 APBD

E. BIDANG BINA MARGA

295,500,000,000

216

Page 231: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

17 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang dibangun Provinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD

18Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Provinsi Bengkulu (P2T.Prov)

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan

Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu

(P2T.Prov)

Provinsi Bengkulu 26 Dokumen 10,000,000,000 APBD

19Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB Agung - Batu

Ampar

Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung - Batu Ampar

yang dibangunProvinsi Bengkulu 2 Km Hotmix 6,000,000,000 APBD

20 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar TaloPanjang Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo yang

ditingkatkanProvinsi Bengkulu 2 Km Hotmix 6,000,000,000 APBD

21 Peningkatan Jalan Atas Tebing - Muara AmanPanjang Jalan Atas Tebing - Muara Aman yang

ditingkatkanProvinsi Bengkulu 2,5 km 5,000,000,000 APBD

22 Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten/KotaPanjang Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota yang

ditingkatkanProvinsi Bengkulu 5 Km Hotmix - APBD

23Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban Agung -

Palak Bengkerung

Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban Agung -

Palak Bengkerung yang dibangunProvinsi Bengkulu 3 km hotmix 9,000,000,000 APBD

24 Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano yang dibangun Provinsi Bengkulu 4 km hotmix - APBD

25Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air Kering -

Padang Leban

Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air Kering - Padang

Leban yang ditingkatkanProvinsi Bengkulu 2 km hotmix 6,000,000,000 APBD

26 Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 1.5 km - APBD

27 Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panang jalan Wisata Pantai Panjang yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 3 km 10,000,000,000 APBD

28 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 1 ,5 km 4,000,000,000 APBD

29 Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 2 km 6,000,000,000 APBD

30 Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 5 km hotmix 10,000,000,000 APBD

31Pembangunan Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal

Putih

Panjang Jalan Suka Baru - Bukit Berlian - Napal Putih

yang dibangunProvinsi Bengkulu 5 km 10,000,000,000 APBD

32 Peningkatan Jalan Kepahiang - KabawetanPanjang Jalan Kepahiang - Kabawetan yang

ditingkatkan Provinsi Bengkulu 1 Km 3,000,000,000 APBD

33 Peningkatan Jalan Bukit Kaba Panjang Jalan Bukit Kaba yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 2 Km 5,000,000,000 APBD

35 Pembangunan Pagar BOR (Bengkulu Outer Ringroad) Panjang pagar BOR yang dibangun Provinsi Bengkulu 600 m 2,000,000,000 APBD

36Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma) - Air Kelinsar

(Empat Lawang)

Peningkatan Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo

(Seluma) - Air Kelinsar (Empat Lawang)Provinsi Bengkulu 1 km 3,000,000,000 APBD

37 Peningkatan Jalan Taba tembilang-kurotidur Panjang jalan yang dibangun Provinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD

Peningkatan Jalan Kerkap-Giri Mulya Provinsi Bengkulu 10,500,000,000 APBD

Peningkatan Jalan Datar Lebar - Mentiring Provinsi Bengkulu 6,000,000,000 APBD

Peningkatan Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam Provinsi Bengkulu 5,000,000,000 APBD

Peningkatan Jalan Kurawan - Pintu Layang Provinsi Bengkulu 5,000,000,000 APBD

217

Page 232: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

Pembangunan Talud Ruas Jalan Klindang Susup - Ujan

MasProvinsi Bengkulu 3,000,000,000 APBD

38 Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 60 m 8,000,000,000 APBD

39 Pembangunan Jembatan tanjung agung palik Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 20,000,000,000 APBD

40 Pembangunan jembatan muara danau Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 5,000,000,000 APBD

41 Pembangunan jembatan palak bengkerung Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 2,000,000,000 APBD

42 Pembangunan jembatan suro bali Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 8,000,000,000 APBD

43 Pembangunan jembatan air cinto mandi Panjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 10,000,000,000 APBD

43Pembangunan jembatan gantung muara tiga ilir Kec.

KedurangPanjang Jembatan yang dibangun Provinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD

II Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi baik/sedang Provinsi Bengkulu 64% 24,321,617,985 APBD

1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu TengahPanjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang

dipelihara rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

89,17 KM

2,000,000,000 APBD

2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. SelumaPanjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang dipelihara

rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

133,99 KM

2,000,000,000 APBD

3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. KepahyangPanjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang yang dipelihara

rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

72,44 KM

2,000,000,000 APBD

4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-mukoPanjang Jalan Wilayah Kab. Muko-muko yang dipelihara

rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

78,39 KM

2,000,000,000 APBD

5 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang LebongPanjang Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong yang

dipelihara rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

94,28 KM

2,000,000,000 APBD

6 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang dipelihara rutin Provinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

80,29 KM

2,000,000,000 APBD

7 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. LebongPanjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang dipelihara

rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

72,84 KM

2,000,000,000 APBD

8 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu UtaraPanjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara yang

dipelihara rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

311,19 KM

2,000,000,000 APBD

218

Page 233: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

9 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota BengkuluPanjang Jalan Wilayah Kota Bengkulu yang dipelihara

rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

70,99 KM

2,000,000,000 APBD

10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu SelatanPanjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Selatan yang

dipelihara rutinProvinsi Bengkulu

Mempertahanka

n Kondisi Jalan

93,8 KM

2,000,000,000 APBD

11 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Bengkulu Jumlah Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin Provinsi Bengkulu 3 Unit 1,000,000,000 APBD

12 Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala Provinsi Bengkulu 1 Km 2,321,617,985 APBD

13 Peningkatan jalan provinsi di kabupaten selumaPanjang jalan provinsi di kabupaten seluma yang

dibangunProvinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD

104,753,531,950

IProgram Pengembangan Wilayah Strategis Cepat

Tumbuh

Persentase Luas Kawasan Strategis yang tertata

(Kawasan)Provinsi Bengkulu 22% APBD

Persentase Bangunan Gedung Strategis Provinsi

dalam Keadaan Baik (%)Provinsi Bengkulu 65%

1

Penanganan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara,

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten

Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur

Peningkatan kualitas permukiman pada Desa Nelayan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara,

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu,

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Kabupaten Kaur

Provinsi Bengkulu 2 Kawasan 8,000,000,000 APBD

2 Peningkatan Jalan Objek Wisata Panjang Jalan Wisata yang ditingkatkan Provinsi Bengkulu 800 Meter 2,000,000,000 APBD

3Pembangunan jalan permukiman strategis provinsi

bengkuluPanjang Jalan permukiman yang dibangun Provinsi Bengkulu 800 Meter 2,000,000,000 APBD

5Pembangunan Jalan menuju akses Sekolah Provinsi

BengkuluRuas Jalan menuju akses SMA/SMK yang dibangun Provinsi Bengkulu 5 Ruas Jalan 2,094,714,000 APBD

6Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian Kegiatan

Pembangunan Bidang Keciptakaryaan

Laporan dukungan Perencanaan, Pengendalian

Kegiatan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan yang

disusun

Provinsi Bengkulu 1 Laporan 500,000,000 APBD

7Pembangunan Gedung berbasis Web (Mall Pelayanan

Terpadu dan OPD)Jumlah gedung yang dibangun Provinsi Bengkulu 1 unit 30,000,000,000 APBD

8 Pengadaan sarana dan prasarana gedung berbasis web Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan Provinsi Bengkulu paket 7,000,000,000 APBD

9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gubernur Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Provinsi Bengkulu 3 Unit/Gedung 15,000,000,000 APBD

F. BIDANG CIPTA KARYA

90,853,531,950

219

Page 234: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

10 Penataan taman kantor gubernur Jumlah taman yang ditata Provinsi Bengkulu 1 paket 2,500,000,000 APBD

11 Revitalisasi dan pembangunan taman Budaya Jumlah kawasan yang direvitalisasi Provinsi Bengkulu 1 kawasan 8,000,000,000 APBD

12 Rehab Masjid Baitul Izzah Tahap II Provinsi Bengkulu 10,690,000,000 APBD

13Pembangunan Box Culvet dan Jalan Hotmix lingkungan

Sekretariat DPRD Prov. BengkuluJumlah Box Culvet dan Jalan Hotmix Provinsi Bengkulu 1 kawasan APBD

14Pembangunan sarana air bersih RSJKO Suprapto Prov

BengkulkuJumlah sarana air bersih Provinsi Bengkulu 1 unit APBD

15Perencanaan Pembebasan Lahan Bengkulu Internasional

Sport Center (BISC) Provinsi Bengkulu

Tersusunya Rencana Pembebasan Lahan BISC Provinsi

Bengkulu / Provinsi Bengkulu 1 kawasan APBD

16Penataan Pelataran /Gedung Daerah dan Kawasan

Lingkungan View Tower Tahap II

Terbangunnya Pelataran /Gedung Daerah dan Kawasan

Lingkungan View TowerProvinsi Bengkulu 1 kawasan APBD

17 Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap IITerbangunnya Renovasi Bangunan dan Penataan

Kawasan Gedung Balai BuntarProvinsi Bengkulu 1 kawasan 1,268,817,950.00 APBD

18Pembangunan Gedung Laboratorium Bidang Pengujian

Konstruksi dan Bangunan Provinsi Bengkulu Tahap IIJumlah Bangunan Lanjutan tahap II yang Terbangun Provinsi Bengkulu 1 unit APBD

19

TIM Kerjasama Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama

Daerah (TKKSD) Pembangunan Bengkulu Internasional

Sport Center (BISC)

Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kerjasama Daerah (BISC)Provinsi Bengkulu 12 bulan APBD

Pembangunan pagar RS M Yunus Prov Bengkulu Panjang Pagar RS M. Yunus Provinsi Bengkulu 1 kawasan APBD

21 Pembangunan Gedung Olahraga Unihaz Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu APBD

22 DED Joging Track Danau Dendam Tak Sudah Bengkulu Provinsi Bengkulu 800,000,000 APBD

23Pelaksanaan Pembebasan Lahan Danau Dendam Tak

Sudah Provinsi Bengkulu APBD

Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Pelataran Parkir Gedung

StrategisProvinsi Bengkulu APBD

Pembangunan Gedung Asosiasi Penggiat Seni Bengkulu

(APSB) Provinsi BengkuluProvinsi Bengkulu 1,000,000,000.00 APBD

220

Page 235: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

IIProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan air

Minum dan Air Limbah

Persentase Akses air minum aman dengan sistem

perpipaan (%)Provinsi Bengkulu 28% APBD

Persentase Akses sanitasi layak (%) Provinsi Bengkulu 15,3% APBD

Persentase layanan pengelolaan persampahan

diwilayah perkotaan (%)Provinsi Bengkulu 50% APBD

1 Pembangunan SPAM Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah adanya 2500 SR yang dibangun Provinsi Bengkulu 375 SR 3,000,000,000 APBD

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama

Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan SPAM Regional

Benteng Kobema Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu 12 Bulan 150,000,000 APBD

3Pendampingan terhadap kegiatan PAMSIMAS Provinsi

Bengkulu

Kegiatan PAMSIMAS Provinsi Bengkulu yang

didampingiProvinsi Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD

4Dukungan Program Nasional SANIMAS IDB PPIU Provinsi

Bengkulu

Program Nasional SANIMAS IDB PPIU Provinsi

Bengkulu yang didukungProvinsi Bengkulu 12 Bulan 150,000,000 APBD

5 Pembebasan Lahan SPAM Regional Benteng KobemaJumlah bidang Lahan SPAM Regional Benteng Kobema

yang dibebaskanProvinsi Bengkulu 3 Bidang 1,000,000,000 APBD

6Peningkatan Jalan Akses Menuju TPA Jambu Keling Kab.

RL

Panjang Jalan Akses Menuju TPA Jambu Keling Kab.

RL yang ditingkatkanProvinsi Bengkulu 600 Meter - APBD

IIIProgram Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong -

Gorong

Persentase Drainase lintas kabupaten kota dalam

kondisi baik (%)Provinsi Bengkulu 6% 9,400,000,000 APBD

1Pembangunan Drainase Permukiman dan kawasan

strategis

Panjang Drainase kawasan lambaitaritam, kel. Sawah

lebar, kel. Penurunan, kel. Padang nangka, kel. Sumur

dewa, kel. Padang serai, kel. Bentiring permai, kel. Pekik

nyaring, kel.

Provinsi Bengkulu 9,400,000,000 APBD

39,500,000,000

IProgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya

Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Propinsi

dalam Keadaan Baik (%)62,5% 26,551,490,000 APBD

1Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan

jaringan irigasiProvinsi Bengkulu 4,000,000,000 APBD

- Perencanaan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan

Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan

jaringan irigasiProvinsi Bengkulu 1 dok 2,500,000,000 APBD

- Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan

Jaringan Irigasi

Jumlah Dokumen data dan gambar perencanaan

jaringan irigasiProvinsi Bengkulu 1 dok 1,500,000,000 APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Selebang Kedurang Kab. BSProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Kule Besar Kab. KaurProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

4,500,000,000

G. BIDANG SUMBER DAYA AIR

221

Page 236: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Rawa Penago Kab. SelumaProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Siabun Kab. SelumaProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Palik Aur Gading Kab. BUProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Telatang Kab. BUProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Rawa Air Hitam Kab. BentengProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Rawa Peninjauan Kab. SelumaProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Daup Kab. RLProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

- Pemukhtahiran dan pemprograman data peta geospasial

daerah Irigasi Air Musi Kejalo Kab. RLProvinsi Bengkulu 1 dok APBD

2 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 5,277,283,000 APBD

- Administrasi dan Belanja Pegawai Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 1 tahun 64,283,000 APBD

- D.I. Air Siabun Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 300 Ha 419,000,000 APBD

- D.I. Air Nakai Batu Roto Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 221 Ha 389,000,000 APBD

- D.I. Air Santan Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 321 Ha 494,000,000 APBD

- D.I. Air Telatang Besar Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 296 Ha 419,000,000 APBD

- D.I. Air Nokan Rama Agung Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 414 Ha 510,000,000 APBD

- D.I. Air Musi Kejalo Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 236 Ha 440,000,000 APBD

- D.I. Air Selebang Kedurang Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 205 Ha 427,000,000 APBD

- D.I. Air Kule Besar Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 240 Ha 393,000,000 APBD

222

Page 237: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

- D.I. Air Daup Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 27 Ha 321,000,000 APBD

- D.I. Air Palik Aur Gading Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 203 Ha 358,000,000 APBD

- D.I.R Air Hitam Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 300 Ha 381,000,000 APBD

- D.I.R Peninjauan Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 282 Ha 344,000,000 APBD

- D.I.R Penago Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 217 Ha 318,000,000 APBD

3Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah I

(Reguler)Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 7,250,000,000 APBD

- D.I. Air Palik Aur Gading Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,415,000,000 APBD

- D.I Air Nakai Batu Roto Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,285,000,000 APBD

- D.I Nokan Rama Agung Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,550,000,000 APBD

4Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah II

(Reguler)Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 5,524,207,000 APBD

- DIR Air Penago Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 3,420,655,000 APBD

- D.I Air Selebang Kedurang Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 2,103,552,000 APBD

5Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah III

(Reguler)Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 3,600,000,000 APBD

- D.I Air Santan Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi yang terairi Provinsi Bengkulu 3,600,000,000 APBD

6 TKPSDA Terbentuknya TKPSDA Wilayah Sebelat Ketahun-Lais Provinsi Bengkulu 500,000,000 APBD

- Pembentukan TKPSDA Wilayah Sebelat-Ketahun-Lais Terbentuknya TKPSDA Wilayah Sebelat Ketahun-Lais Provinsi Bengkulu 1 unit 500,000,000 APBD

7 Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) Tata Guna Air (PTGA) yang dikembangkan) Provinsi Bengkulu 400,000,000 APBD

- Pembinaan KP2A KP2A yang terbina Provinsi Bengkulu 1 tahun 400,000,000 APBD

II Program Pengendalian Banjir Panjang Sungai yang dinormalisasi (Km) Provinsi Bengkulu 10,15 Km 12,948,510,000 APBD

1Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengaman

Sungai dan Pengendali BanjirProvinsi Bengkulu 500,000,000 APBD

2Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan Pemerintah

ProvinsiProvinsi Bengkulu 3,448,510,000 APBD

223

Page 238: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

- Pemeliharaan Sungai Air Sebelat Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 355,027,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Ketahun Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 398,065,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Urai Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 223,147,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Serangai Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 162,127,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Bintunan Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 245,047,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Padang Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 121,447,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Lais Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 196,027,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Palik Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 148,567,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Bengkulu Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 272,167,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Jenggalu Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 258,607,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Kungkai Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 121,447,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Seluma Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 303,967,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Penago Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 46,927,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Talo Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 223,147,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Alas Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 319,087,000 APBD

- Pemeliharaan Sungai Air Maras Panjang sungai yang dipelihara Provinsi Bengkulu 53,707,000 APBD

3Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai dan

Pengendalian Banjir Wilayah IProvinsi Bengkulu - 8,000,000,000 APBD

- Air Bengkulu Kota BengkuluJumlah bangunan pengaman sungai dan pengendali

banjir yang dibangunProvinsi Bengkulu 1 unit 8,000,000,000 APBD

4 Pembangunan Bronjong desa karang dapo kec bingin

kuningProvinsi Bengkulu 1,000,000,000 APBD

550,000,000

I Program Perencanaan Penataan Ruang

Persentase Tersedianya Informasi Mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Beserta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Strategis Provinsi (%)

Provinsi Bengkulu 90% APBD

Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih dalam

Perencanaan Penataan Ruang75 Orang

1 Sosialisasi Tata ruang

Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah provinsi, dan

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang partisipsi

dalam Penataan ruang

Provinsi Bengkulu 50 Orang APBD

2 Koordinasi Bidang Tata Ruang (TKPRD) Jumlah rapat TKPRD dalam 1 tahun Provinsi Bengkulu 8 Kali 150,000,000 APBD

3Penyusunan Data Spasial (survey dan Pemetaan) Untuk

RTR Kawasan Strategis ProvinsiJumlah Peta Provinsi Bengkulu 1 peta 150,000,000 APBD

IIProgram Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan

Kawasan

Jumlah peraturan yang disusun untuk pedoman tata

ruangProvinsi Bengkulu 1 Dokumen

Persentase kesesuaian program pembangunan

terhadap RTRWProvinsi Bengkulu 50% APBD

H. BIDANG TATA RUANG

300,000,000

-

224

Page 239: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif RpSumber Dana

1 2 3 4 5 6 7

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

Jumlah Data yang diinventarisir Provinsi Bengkulu 1 Laporan

1Penyusunan Kebijakan Ketentuan Pemberian Insentif dan

Disinsentif Jumlah kebijakan yang disusun Provinsi Bengkulu 1 Dokumen APBD

III Program Pengendalian Pemanfaatan RuangJumlah laporan pengawasan dan pengendalian tata

ruang Provinsi Bengkulu 2 laporan 250,000,000 APBD

1Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang

penataan ruang

Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan Fasilitasi bid.

Penataan RuangProvinsi Bengkulu 1 laporan 125,000,000 APBD

2 Monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah rekomendasi tindak anjut yang dibuat

berdasarkan hasil monitoring kinerja penyelenggaraan

dan pemenuhan SPM

Provinsi Bengkulu 1 Laporan 125,000,000 APBD

469,299,199,335

-

JUMLAH TOTAL USULAN

225

Page 240: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Perumahan dan

Permukiman Provinsi Bengkulu

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Program Pelayanan Administrasi perkantoranjumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran

yang di laksanakan

Provinsi

Bengkulu11 jenis 1,089,700,000 11 jenis 1,144,185,000

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang di keluarkanProvinsi

Bengkulu12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,750,000

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikjumlah tagihan rekening

Provinsi

Bengkulu12 bulan 100,000,000 12 bulan 105,000,000

penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah jasa pegawaiProvinsi

Bengkulu12 bulan 269,200,000 12 bulan 282,660,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jasa kebersihanProvinsi

Bengkulu12 bulan 20,000,000 12 bulan 21,000,000

penyediaan alat tulis kantor jenis atk yang disediakanProvinsi

Bengkulu50 jenis 150,000,000 50 jenis 157,500,000

Penyediaan barang cetak dan penggandaan jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Provinsi

Bengkulu2 jenis 75,000,000 2 jenis 78,750,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

jumlah bahan bacaan dan peraturan perundanga-

undangan

Provinsi

Bengkulu20 eksemplar 25,000,000 20 eksemplar 26,250,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahjumlah orang/kali yang melaksanakan rapat

koordinasi dan konsultasi

Provinsi

Bengkulu30 OK 200,000,000 30 OK 210,000,000

Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran jumlah jasa administrasi perkantoranProvinsi

Bengkulu20 Orang 210,500,000 20 Orang 221,025,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis makanan dan minumanProvinsi

Bengkulu1000 orang 25,000,000 1000 orang 26,250,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun

226

Page 241: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/

diadakan/ dipelihara/ direhab

Provinsi

Bengkulu40 unit 405,000,000 40 unit 425,250,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedungProvinsi

Bengkulu1 gedung 25,000,000 1 gedung 26,250,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas

Provinsi

Bengkulu4 unit 50,000,000 4 unit 52,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah PeralatanProvinsi

Bengkulu20 Unit 50,000,000 20 Unit 52,500,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantorProvinsi

Bengkulu15 unit 200,000,000 15 unit 210,000,000

Publikasi Program Dinas Perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahanMedia informasi publik

Provinsi

Bengkulu3 jenis 80,000,000 3 jenis 84,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuanganJumlah laporan kinerja dan keuangan yang akurat

Provinsi

Bengkulu8 dokumen 500,000,000 8 dokumen 525,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanjumlah sinergi program perkimta di 10 kab/kota

Provinsi

Bengkulu12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 210,000,000

Penyusunan Dokumen, Anggaran, Perencanaan dan

Pelaporan Jumlah Dokuman yang dibuat

Provinsi

Bengkulu7 dokumen 150,000,000 7 dokumen 157,500,000

Monitoring dan pengendalian kegiatan Perkimtajumlah dokumen monitoring dan pengendalian

kegiatan di bidang

Provinsi

Bengkulu1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 157,500,000

Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit)Provinsi

Bengkulu230 unit 5,282,360,000 230 unit 5,546,478,000

Perencanaan strategis Pembangunan /Perumahan

Provinsi Bengkulukajian dan Arahan perencanaan

Provinsi

Bengkulu3 dokumen 398,420,000 3 dokumen 418,341,000

Peningkatan rumah menjadi home stay jumlah home stay layak gunaProvinsi

Bengkulu30 Unit 983,940,000 30 Unit 1,033,137,000

rehabilitasi rumah tidak layak huni jumlah rumah layak huniProvinsi

Bengkulu260 unit 3,900,000,000 260 unit 4,095,000,000

227

Page 242: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun

Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana

Alam/Sosial

Jumlah rumah yang diperbaiki dari area rawan

bencana alam/sosial (unit)

Provinsi

Bengkulu3 unit 0 3 unit -

Relokasi Rumah Pada Area Rawan Bencana dan

pasca bencana

Jumlah Rumah Aman dari Area Rawan

Bencana/pasca bencana

Provinsi

Bengkulu3 unit 0 3 unit -

Program pengembangan infrastruktur dasar

perumahan dan permukiman

Jumlah jenis sarana prasarana di kawasan

perumahan dan permukiman yang dibangun

Provinsi

Bengkulu4 jenis 9,980,000,000 4 jenis 10,479,000,000

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar

sanitasi lingkungan

Peningkatan layanan infrastruktur dasar sanitasi

lingkungan (M)

Provinsi

Bengkulu

1 Kawasan

bengkulu utara300,000,000

1 Kawasan

bengkulu utara315,000,000

Peningkatan layanan pengelolaan sampah rumah

tangga

Jumlah RT/RW yang terlayani pengelolaan sampah

rumah tangga (unit)

Provinsi

Bengkulu1 Kawasan 0 1 Kawasan -

Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh dalam

Provinsi Bengkulu

jumlah Jalan lingkungan permukiman kumuh yang

ditingkatkan kualitasnya (kawasan)

Provinsi

Bengkulu

4 Kawasan (Kota,

Lebong, Kepahiang

dan BU)

3,680,000,000

4 Kawasan

(Kota, Lebong,

Kepahiang dan

BU)

3,864,000,000

DED rest area jumlah dokumenProvinsi

Bengkulu1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 210,000,000

Pembangunan ruang taman hijau dan non hijau

dilokasi wisata

jumah ruang taman hijau dan non hijau yang

dibangun

Provinsi

Bengkulu1 Lokasi 1,100,000,000 1 Lokasi 1,155,000,000

Pembangunan rest area jumlah yang dibangunProvinsi

Bengkulu3 lokasi 4,500,000,000 3 lokasi 4,725,000,000

Pendataan Tanah belum Bersertifikat Daerah

Pemukiman/KumuhJumlah Kabupaten

Provinsi

Bengkulu1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 210,000,000

17,257,060,000 18,119,913,000 JUMLAH

228

Page 243: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumb

er

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 13 jenis 899,320,000 APBD 13jenis 944,286,000

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Menyurat Yang Mampu

DiakomodirProvinsi Bengkulu 280 Surat 6,050,000 APBD 280Surat 6,352,500

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan ListrikProvinsi Bengkulu 12 Kali 84,700,000 APBD 12Kali 88,935,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Administrator Keuangan Provinsi Bengkulu 8 Orang 121,100,000 APBD 8Orang 127,155,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Tenaga Kebersihan Yang Mampu

DisediakanProvinsi Bengkulu 2 Orang 46,200,000 APBD 2Orang 48,510,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Mampu Dipenuhi Provinsi Bengkulu 15 Jenis 103,770,000 APBD 15Jenis 108,958,500

6 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Dokumen Yang Mampu Dicetak Dan

DigandakanProvinsi Bengkulu 20 Dokumen 40,660,000 APBD 20Dokumen 42,693,000

7Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Yang Mampu DisediakanProvinsi Bengkulu 9 Jenis 12,100,000 APBD 9Jenis 12,705,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Mampu

DisediakanProvinsi Bengkulu 13 Jenis 24,200,000 APBD 13Jenis 25,410,000

9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-

Undangan Yang Mampu DisediakanProvinsi Bengkulu 3 Jenis 36,300,000 APBD 3Jenis 38,115,000

10Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar DaerahProvinsi Bengkulu 40 Kali 242,000,000 APBD 40Kali 254,100,000

11Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga Honorer/Tidak Tetap Yang

DisediakanProvinsi Bengkulu 7 Orang 164,240,000 APBD 7Orang 172,452,000

12Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah Dokumen Kearsipan Dan Inventaris

Barang Milik DaerahProvinsi Bengkulu 2 Dokumen 7,000,000 APBD 2Dokumen 7,350,000

13Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

dan Bantuan Sosial

Frekuensi Evaluasi Dana Hibah Dan Bantuan

SosialProvinsi Bengkulu 2 Kali 11,000,000 APBD 2Kali 11,550,000

II Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang

Diadakan/Dibangun/Direhab/DipeliharaProvinsi Bengkulu 63 Unit 609,600,000 APBD 63Unit 640,080,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perkiraan Maju Rencana

tahun 2020Target Capaian

KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

BADAN KESBANGPOL

229

Page 244: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumb

er

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Perkiraan Maju Rencana

tahun 2020Target Capaian

KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Mampu DisediakanProvinsi Bengkulu 6 Unit 133,400,000 APBD 6Unit 140,070,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Mampu

DisediakanProvinsi Bengkulu 7 Unit 48,400,000 APBD 7Unit 50,820,000

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang

Mampu DirawatProvinsi Bengkulu 20 Unit 192,300,000 APBD 20Unit 201,915,000

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Mampu DirawatProvinsi Bengkulu 15 Unit 18,150,000 APBD 15Unit 19,057,500

5 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)Jumlah Kendaraan Operasional Yang Mampu

DisediakanProvinsi Bengkulu 2 Unit 40,000,000 APBD 2Unit 42,000,000

7 Pembuatan Media Informasi MasyarakatJumlah Media Informasi Yang Mampu

DisediakanProvinsi Bengkulu 1 Paket 40,000,000 APBD 1Paket 42,000,000

8 Pemeliharaan rutin berkala Gedung KantorJumlah Gedung Kantor yang mampu di

RenovasiProvinsi Bengkulu 1 gedung 30,000,000 APBD 1gedung 31,500,000

9 Pemasangan Instalatir Listrik Jumlah Instalatir yang mampu disediakan Provinsi Bengkulu 1 gedung 75,000,000 APBD 1gedung 78,750,000

10Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Mampu

DirawatProvinsi Bengkulu 15 Unit 32,350,000 APBD 15Unit 33,967,500

III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturJumlah Aparatur Yang Ditingkatkan

KapasitasnyaProvinsi Bengkulu 10 Orang 10,000,000 APBD 10Orang 10,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Yang Mengikuti

Diklat/Bimtek/Pendidikan LainnyaProvinsi Bengkulu 10 Orang 10,000,000 APBD 10Orang 10,500,000

IVPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan Yang DisusunProvinsi Bengkulu 7 Dokumen 492,000,000 APBD 7Dokumen 516,600,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran,

dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Mampu

DisusunProvinsi Bengkulu 4 Dokumen 22,000,000 APBD 4Dokumen 23,100,000

1Koordinasi dan Sinkronisasi Kesbangpol se-

Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi

Yang Mampu DisusunProvinsi Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1Dokumen 262,500,000

2 Penatalaksanaan Keuangan BadanJumlah Juknis Pertanggungjawaban Dan Tim

VerifikasiProvinsi Bengkulu 1 Dokumen 20,000,000 APBD 1Dokumen 21,000,000

3Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan

Kesbangpol Se Provinsi BengkuluJumlah Dokumen Monev Yang Disusun Provinsi Bengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1Dokumen 210,000,000

VPeningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah Laporan Daerah Rawan Konflik Yang

Mampu DibuatProvinsi Bengkulu 1 Laporan 2,261,000,000 APBD 1Laporan 2,374,050,000

1Pemantauan Deteksi Dini Permasalahan Strategis

Daerah

Jumlah Permasalahan Strategis Daerah Yang

Diinventarisir Dan DiselesaikanProvinsi Bengkulu 1 Laporan 240,000,000 APBD 1Laporan 252,000,000

2 Koordinasi Penanganan Bencana DaerahJumlah Koordinasi Penanganan Bencana

DaerahProvinsi Bengkulu 10 Kali 200,000,000 APBD 10Kali 210,000,000

230

Page 245: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumb

er

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Perkiraan Maju Rencana

tahun 2020Target Capaian

KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

3Pengawasan Aktifitas Pendatang di Provinsi

Bengkulu

Jumlah Dokumen Pengawasan Aktivitas

Pendatang Yang Mampu DisusunProvinsi Bengkulu 10 Dokumen 120,000,000 APBD 10Dokumen 126,000,000

4Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat

Provinsi Bengkulu

Jumlah Laporan Rencana Aksi Tim Terpadu

Yang Mampu DisusunProvinsi Bengkulu 1 Laporan 300,000,000 APBD 1Laporan 315,000,000

5 Pengawasan Keagamaan dan AliranJumlah Laporan Pengawasan Keagamaan Dan

Aliran Yang DisusunProvinsi Bengkulu 1 Laporan 143,000,000 APBD 1Laporan 150,150,000

6 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Laporan Kub Yang Disusun Provinsi Bengkulu 1 Laporan 123,000,000 APBD 1Laporan 129,150,000

7 Kerjasama Pengamanan Wilayah Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 1,000,000,000 APBD 1Kegiatan 1,050,000,000

8 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah Laporan Kdm Yang Disusun Provinsi Bengkulu 1 Laporan 135,000,000 APBD 1Laporan 141,750,000

VI Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah Masyarakat Yang Memahami

Wawasan KebangsaanProvinsi Bengkulu 238 Orang 634,850,000 APBD 238Orang 666,592,500

1 Fasilitasi Peningkatan Wawasan KebangsaanJumlah Masyarakat Yang Memahami Tentang

Wawasan KebangsaanProvinsi Bengkulu 80 Orang 102,850,000 APBD 80Orang 107,992,500

2Pembentukan Kader Penggerak Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Tenaga Penggerak Wawasan

Kebangsaan Yang Mampu DilatihProvinsi Bengkulu 60 Orang 90,000,000 APBD 60Orang 94,500,000

3 Jambore Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan Jambore Yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kegiatan 100,000,000 APBD 1Kegiatan 105,000,000

4Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan se-

Provinsi Bengkulu

Jumlah Laporan Pembinaan Pembauran

Kebangsaan Yang DisusunProvinsi Bengkulu 1 Laporan 102,000,000 APBD 1Laporan 107,100,000

5Sosialisasi Nilai-Nilai / Norma Agama dan Adat

Istiadat pada Kelompok Masyarakat

Jumlah Masyarakat Yang Memahami Nilai-

Nilai/Norma Agama Dan Adat Istiadat Pada

Kelompok Masyarakat

Provinsi Bengkulu 48 Orang 150,000,000 APBD 48Orang 157,500,000

6Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah

(TPPD)

Jumlah Tenaga Pelatih Pembauran Di Daerah

Yang Mampu DilatihProvinsi Bengkulu 48 Orang 90,000,000 APBD 48Orang 94,500,000

VIIPengembangan Kemitraan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah Masyarakat Yang Menyadari

Pentingnya Ideologi NegaraProvinsi Bengkulu 424 Orang 1,177,000,000 APBD 424Orang 1,235,850,000

1Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara

bagi Generasi Muda

Jumlah Generasi Muda Yang Mengerti

Pentingnya Bela NegaraProvinsi Bengkulu 170 Orang 210,000,000 APBD 170Orang 220,500,000

2Penyelenggaraan Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat

SLTA dan Perguruan Tinggi

Intensitas Penyelenggaraan Cerdas Cermat 4

Pilar Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pelajar

Dan Mahasiswa

Provinsi Bengkulu 2 Kali 220,000,000 APBD 2Kali 231,000,000

3 Kemah Bakti Pemuda 4 (Empat) Pilar

Intensitas Pelaksanaan Kemah Bakti Untuk

Meningkatkan Semangat 4 Pilar Pada Pemuda

Indonesia

Provinsi Bengkulu 1 Kali 187,000,000 APBD 1Kali 196,350,000

4 Gerakan Nasional Revolusi MentalJumlah Masyarakat Yang Mengerti Pentingnya

Integritas, Etos Kerja Dan Gotong RoyongProvinsi Bengkulu 125 Orang 200,000,000 APBD 125Orang 210,000,000

5 Jambore Hari Anti Narkoba Terlaksananya Jambore Hari Anti Narkoba Provinsi Bengkulu 1 Laporan 160,000,000 APBD 1Laporan 168,000,000

231

Page 246: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumb

er

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Perkiraan Maju Rencana

tahun 2020Target Capaian

KinerjaKODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

6 Sosialisasi Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba Provinsi Bengkulu 125 Orang 200,000,000 APBD 125Orang 210,000,000

VIIIProgram Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Jumlah Masyarakat, Aparat Yang Mengerti

Pentingnya Ketertiban Dan KeamananProvinsi Bengkulu 289 Orang 802,000,000 APBD 289Orang 842,100,000

1 Bimtek Intelijen

Jumlah Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Adat Dan Tokoh Pemuda

Yang Mengikuti Bimtek

Provinsi Bengkulu 160 Orang 152,000,000 APBD 160Orang 159,600,000

2Sosialisasi dan Koordinasi Pengamanan Lokasi

Wisata Dengan Pihak Terkait di Provinsi Bengkulu

Terlaksananya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak

TerkaitProvinsi Bengkulu 1 Laporan 200,000,000 APBD 1Laporan 210,000,000

3Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Bagi

Pelaku Budaya Di Provinsi Bengkulu

Jumlah Pelaku Budaya Yang Memahami

Kearifan Lokal Untuk Persatuan Dan Kesatuan

Bangsa

Provinsi Bengkulu 60 Orang 150,000,000 APBD 60Orang 157,500,000

4Pendidikan Manajemen Konflik Dalam Upaya

Pencegahan Konflik di Provinsi Bengkulu

Jumlah Masyarakat Yang Memahami

Pentingnya Manajemen KonflikProvinsi Bengkulu 60 Orang 150,000,000 APBD 60Orang 157,500,000

5

Kemitraan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Umum di Lingkungan Objek-objek Wisata di

Provinsi Bengkulu

Jumlah Sosialisasi Dan Fasilitasi Yang

DilakukanProvinsi Bengkulu 4 Kali 150,000,000 APBD 4Kali 157,500,000

IX Pendidikan Politik MasyarakatIndeks Demokrasi Indonesia Provinsi

BengkuluProvinsi Bengkulu 76.00 1,121,300,000 APBD 76 1,177,365,000

1

Forum Komunikasi dan Konsultasi

(FORKOMKON) Ormas dan LSM Provinsi

Bengkulu

Jumlah Ormas Dan Lsm Yang Mengikuti

KegiatanProvinsi Bengkulu 6 Ormas/LSM 160,000,000 APBD 6Ormas/LSM 168,000,000

2Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi Politik dan

KemasyarakatanJumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan Provinsi Bengkulu 1 Kali 161,300,000 APBD 1Kali 169,365,000

3Forum Silaturahmi Bersama Pejuang dan Veteran

Provinsi Bengkulu

Jumlah Veteran, Tomas, Purnawirawan,

Warakawuri, Wredatama Dan Tokoh Pejuang

Yang Mengikuti Kegiatan Silahturahmi

Provinsi Bengkulu 350 Orang 300,000,000 APBD 350Orang 315,000,000

4Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA)

Indeks Demokrasi IndonesiaJumlah Laporan Idi Yang Disusun Provinsi Bengkulu 2 Laporan 250,000,000 APBD 2Laporan 262,500,000

5 Desk Pemilu Provinsi BengkuluJumlah Dokumen Pemantauan Pemilu Di

Provinsi BengkuluProvinsi Bengkulu 2 kali 250,000,000 APBD 2kali 262,500,000

8,007,070,000 8,407,423,500 JUMLAH

232

Page 247: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu

17 jenis 5,271,650,000 APBD 17 jenis 5,535,232,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Provinsi

Bengkulu

1250 Surat 9,500,000 APBD 1250 Surat 9,975,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Jumlah Tagihan Komunikasi,telepon, air, listrik,

dan Internet

Provinsi

Bengkulu

12 Bulan 100,000,000 APBD 12 Bulan 105,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur penyedia jasa administrasi

keuangan

Provinsi

Bengkulu

9 OB 93,000,000 APBD 9 OB 97,650,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Provinsi

Bengkulu

5 OB 113,750,000 APBD 5 OB 119,437,500

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Provinsi

Bengkulu

70 jenis 150,000,000 APBD 70 jenis 157,500,000

6 Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang

tersedia

Provinsi

Bengkulu

8 jenis 50,000,000 APBD 8 jenis 52,500,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunanygtersedia

Provinsi

Bengkulu

5 Jenis 10,000,000 APBD 5 Jenis 10,500,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang

disediakan

Provinsi

Bengkulu

8 Jenis 18,000,000 APBD 8 Jenis 18,900,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan yang disediakan

Provinsi

Bengkulu

2160 examplar 8,640,000 APBD 2160

examplar

9,072,000

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Provinsi

Bengkulu

7 Jenis 790,000,000 APBD 7 Jenis 829,500,000

11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Provinsi

Bengkulu

65 kali 300,000,000 APBD 65 kali 315,000,000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah penyedia jasa administrasi dan teknis

perkantoran

Provinsi

Bengkulu

143 org 3,346,200,000 APBD 143 org 3,513,510,000

13 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir

Barang Milik Daerah

Jumlah arsip dan inventaris yang

ditatausahakan

Provinsi

Bengkulu

36 ob 18,600,000 APBD 36 ob 19,530,000

14 Penyediaan Jasa Publikasi Jumlah Kegiatan Provinsi

Bengkulu

4 jenis 50,000,000 APBD 4 jenis 52,500,000

15 Penyediaan Jasa Kesehatan Thl Jumlah THL yang menerima jasa kesehatan Provinsi

Bengkulu

143 org 17,160,000 APBD 143 org 18,018,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

Perkiraan Maju Rencana tahun

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

233

Page 248: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Perkiraan Maju Rencana tahun

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

16 Penyediaan Jasa Pengemudi jumlah penyedia jasa pengemudi Provinsi

Bengkulu

2 org 46,800,000 APBD 2 org 49,140,000

17 Rapat Koordinasi Satpol Pp jumlah Rakor Provinsi

Bengkulu

2 kali 150,000,000 APBD 2 kali 157,500,000

II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang

diadakan /dibangun /direhab /dipelihara

Provinsi

Bengkulu

16 unit 1,356,400,000 APBD 16 unit 1,424,220,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang diadakan (unit) Provinsi

Bengkulu

3 jenis/5unit 40,000,000 APBD 3 jenis/5unit 42,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor yang diadakan

(unit)

Provinsi

Bengkulu

7 jenis/50 unit 45,000,000 APBD 7 jenis/50

unit

47,250,000

3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Kegiatan Provinsi

Bengkulu

3 jenis/26 unit 45,000,000 APBD 3 jenis/26

unit

47,250,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Provinsi

Bengkulu

2 Gedung 30,000,000 APBD 2 Gedung 31,500,000

5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi

Bengkulu

26 Unit 550,000,000 APBD 26 Unit 577,500,000

6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Beserta Perlengkapanya

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi

Bengkulu

1 jenis 1 R4 566,400,000 APBD 1 jenis 1 R4 594,720,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor

Provinsi

Bengkulu

5 unit 50,000,000 APBD 5 unit 52,500,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman

Gedung Kantor

jumlah halaman parkir Provinsi

Bengkulu

2 tempat 30,000,000 APBD 2 tempat 31,500,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah OPD yang ditingkatkan disiplinnya Provinsi

Bengkulu

41 OPD 40,000,000 APBD 41 OPD 42,000,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Provinsi

Bengkulu

5 jenis/123 stel - APBD 5 jenis/123

stel

-

2 Penegakan Disiplin ASN Jumlah OPD yang ditegakkan disiplin Provinsi

Bengkulu

41 OPD 40,000,000 APBD 41 OPD 42,000,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya

Provinsi

Bengkulu

128 org 948,000,000 APBD 128 org 995,400,000

1 Pelatihan Pengendali Massa (Dalmas)Lanjutan Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas Provinsi

Bengkulu

35 Org 100,000,000 APBD 35 Org 105,000,000

2 Rakor Dan Pembinaan PPNS Provinsi Bengkulu Jumlah PPNS yang dibina Provinsi

Bengkulu

100 org PPNS 150,000,000 APBD 100 org

PPNS

157,500,000

3 Peringatan Hut Satpol Pp Dan Linmas Provinsi

Bengkulu

Jumlah Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas

Provinsi Bengkulu

Provinsi

Bengkulu

1 kali 225,000,000 APBD 1 kali 236,250,000

4 Peningkatan Kapasitas PTI Satpol PP Provinsi

Bengkulu

Jumlah PTI Provinsi

Bengkulu

18 org 75,000,000 APBD 18 org 78,750,000

234

Page 249: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Perkiraan Maju Rencana tahun

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

5 Bimtek Anggota Satuan Linmas Kab/Kota Se-

Provinsi Bengkulu

Jumlah Anggota Satuan Linmas Kab/Kota Se-

Provinsi Bengkulu yg dibimtek

Provinsi

Bengkulu

50 org 118,000,000 APBD 50 org 123,900,000

6 Pemantauan Lembaga / Organisasi

Kemasyarakatan Di Kab/Kota Se-Provinsi

Bengkulu

Jumlah LSM dan Ormas Provinsi

Bengkulu

10 LSM dan ormas 50,000,000 APBD 10 LSM dan

ormas

52,500,000

7 Pendidikan dan Pelatihan formal jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan

kapasitas pengetahuannya

Provinsi

Bengkulu

15 org 150,000,000 APBD 15 org 157,500,000

8 Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Khusus

Anggota Drumband

Jumlah anggota drumband yang dilatih Provinsi

Bengkulu

40 org 80,000,000 APBD 40 org 84,000,000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan yang disusun

Provinsi

Bengkulu

11 dok 175,000,000 APBD 11 dok 183,750,000

1 Penyusunan Dan Penatausahaan Keuangan

Opd

Jumlah dokumen penyusunan dan

penatausahaan Keuangan OPD

Provinsi

Bengkulu

1 dok 20,000,000 APBD 1 dok 21,000,000

2 Penyusunan,Perencanaan Penganggaran Dan

Pelaporan

Jumlah dokumen Penyusunan,Perencanaan

Penganggaran dan Pelaporan

Provinsi

Bengkulu

10 dok 100,000,000 APBD 10 dok 105,000,000

3 Monitoring Penyusunan, Perencanaan Kegiatan

Satpol Pp Kab/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Jumlah Monitoring Penyusunan, Perencanaan

kegiatan Satpol PP Kab/Kota Se-Provinsi

Bengkulu

Provinsi

Bengkulu

9kab/1 kota 55,000,000 APBD 9kab/1 kota 57,750,000

VI Program Peningkatan Keamanan Dan

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Provinsi

Bengkulu

60 Kali 1,980,000,000 APBD 60 Kali 2,079,000,000

1 Pengawasan Dan Pengendalian Ketertiban

Umum

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian

Ketertiban Umum

Provinsi

Bengkulu

12 bln 175,000,000 APBD 12 bln 183,750,000

2 Pengamanan Dan Pengawalan Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi

Bengkulu

9 Kabupaten / 1

Kota

125,000,000 APBD 9

Kabupaten /

1 Kota

131,250,000

3 Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan Dan

Nasional

Jumlah Pengamanan Hari-hari Besar

Keagamaan dan Nasional

Provinsi

Bengkulu

8 Kali Kegiatan 30,000,000 APBD 8 Kali

Kegiatan

31,500,000

4 Penyelenggaraan Pengendalian Kamtibmas Jumlah Penyelenggaraan pengendalian

kamtibmas

Provinsi

Bengkulu

12 bln 1,000,000,000 APBD 12 bln 1,050,000,000

5 Razia Pekat Di Lokasi Wisata Jumlah Razia Pekat di lokasi wisata Provinsi

Bengkulu

10 lokasi 50,000,000 APBD 10 lokasi 52,500,000

6 Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan

Daerah

Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran

Peraturan Daerah

Provinsi

Bengkulu

10 Kali 100,000,000 APBD 10 Kali 105,000,000

7 Pemetaan kawasan rawan kebakaran Jumlah peta rawan kebakan yang dibuat Provinsi

Bengkulu

10 kab/kota 300,000,000 APBD 10 kab/kota 315,000,000

235

Page 250: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Perkiraan Maju Rencana tahun

KODE Program dan Kegiatan Sasaran

Program/ Kegiatan Tahun 2019

8 Monitoring Penyelenggaraan Pilpres Dan Pilleg

2019

Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Pilpres

dan PilLeg 2019

Provinsi

Bengkulu

3 kali 50,000,000 APBD 3 kali 52,500,000

9 Observasi Kewaspadaan Dini Daerah Keramaian

Rawan Konflik

Jumlah kab/kota yang diObservasi

kewaspadaan dini daerah keramaian rawan

konflik

Provinsi

Bengkulu

9 Kabupaten / 1

Kota

50,000,000 APBD 9

Kabupaten /

1 Kota

52,500,000

11 Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub umlah Perda/Pergub yang disosialisasi Provinsi

Bengkulu

6 perda/pergub 100,000,000 APBD 6

perda/pergu

b

105,000,000

9,771,050,000 10,259,602,500 JUMLAH

236

Page 251: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN

DASAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu15 jenis 1,375,960,000 APBD 15 jenis 1,444,758,000

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Administrasi Surat Menyurat berupa

penomoran, pengiriman pengarsipan surat

Provinsi

Bengkulu1300 surat 10,000,000 APBD 1300 surat 10,500,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, TV Kabel, Daya Air dan

Listrik

Jumlah Jasa komunikasi, TV Kabel, daya air

dan listrik tersedia dengan lancar dan baik

Provinsi

Bengkulu4 Keg 165,000,000 APBD 4 Keg 173,250,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Jasa administrasi keuangan dan

perencanaan tersedia dengan baik

Provinsi

Bengkulu120 OB 92,760,000 APBD 120 OB 97,398,000

6 Penyediaan Jasa Transportasi Honorarium jasa transportasiProvinsi

Bengkulu96 OB 187,200,000 APBD 96 OB 196,560,000

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor/ ATK Jumlah alat tulis kantorProvinsi

Bengkulu64 jenis 80,000,000 APBD 64 jenis 84,000,000

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaanProvinsi

Bengkulu2 jenis 10,000,000 APBD 2 jenis 10,500,000

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tanggaProvinsi

Bengkulu3 Jenis 6,000,000 APBD 3 Jenis 6,300,000

11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Bahan bacaan Surat Kabar, Majalah

dan peraturan perundang-undangan

Provinsi

Bengkulu4 Jenis 10,000,000 APBD 4 Jenis 10,500,000

12Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar dan

Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Provinsi

Bengkulu40 Orang 300,000,000 APBD 40 Orang 315,000,000

13Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik DaerahKearsipan dan inventaris barang

Provinsi

Bengkulu1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000

14Pembinaan Administrasi Umum Kepegawaian dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Tertib administrasi dan pembinaan

kepegawaian

Provinsi

Bengkulu12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000

15Penyelenggaraan kegiatan event-event penting

nasional & daerah

Mengikuti kegiatan event-event penting

nasional dan daerah

Provinsi

Bengkulu3 Kegiatan 120,000,000 APBD 3 Kegiatan 126,000,000

16 Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)Laporan pertisipasi Kegiatan Bulan PRB

Tingkat Nasional

Provinsi

Bengkulu1 Keg 120,000,000 APBD 1 Keg 126,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

SasaranProgram dan KegiatanKODE

237

Page 252: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

SasaranProgram dan KegiatanKODE

17 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranAdministrasi dan Teknis perkantoran berjalan

dengan tertib

Provinsi

Bengkulu84 OB 175,000,000 APBD 84 OB 183,750,000

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang

diadakan /dibangun /direhab /dipelihara

Provinsi

Bengkulu30 unit 380,000,000 APBD 30 unit 399,000,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor yang memadaiProvinsi

Bengkulu4 Unit 100,000,000 APBD 4 Unit 105,000,000

2 Pemeliharaan Rutin Barang Perlengkapan kantor Barang perlengkapan kantor yang terpeliharaProvinsi

Bengkulu100% 20,000,000 APBD 100% 21,000,000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorGedung kantor dapat terpelihara secara rutin

berkala

Provinsi

Bengkulu1 Unit 50,000,000 APBD 1 Unit 52,500,000

4Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pembelian suku cadang kendaraan roda

empat dan roda dua

Provinsi

Bengkulu25 Unit 160,000,000 APBD 25 Unit 168,000,000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan

Teknologi dan Informatika

Pengelolaan Website dan Pemeliharaan

Jaringan teknologi Informatika

Provinsi

Bengkulu1 Jaringan 50,000,000 APBD 1 Jaringan 52,500,000

IIIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan yang disusun

Provinsi

Bengkulu15 dok 275,000,000 APBD 15 dok 288,750,000

1Penyusunan Rencana Anggaran, kegiatan dan

pelaporan Serta Capaian Kinerja

Laporan Rencana Anggaran, Kegiatan dan

Capaian Kinerja yang Baik dan Akuntabel

Provinsi

Bengkulu10 Dok 50,000,000 APBD 10 Dok 52,500,000

2Pembinaan, evaluasi dan sinkronisasi Program dan

Kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dokumen Laporan Rapat koordinasi

sinkronisasi kegiatan BPBD Provinsi dan

kab/kota

Provinsi

Bengkulu1 Dokumen 225,000,000 APBD 1 Dokumen 236,250,000

IV Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase Desa Tangguh BencanaProvinsi

Bengkulu60-75% 1,415,000,000 APBD 60-75% 1,485,750,000

Persentase Sekolah Aman Bencana Provinsi

Bengkulu55-70% APBD 55-70%

Persentase Kegiatan Mitigasi Bencana Provinsi

Bengkulu60-75% APBD 60-75%

1 Pembentukan Desa Tangguh BencanaJumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di

Provinsi Bengkulu

Provinsi

Bengkulu4 Desa 465,000,000 APBD 4 Desa 488,250,000

2 Pembentukan Sekolah/ Madrasah Aman BencanaJumlah sekolah/ madrasah sebagai Pilot

Project yang aman bencana

Provinsi

Bengkulu2 Sekolah 250,000,000 APBD 2 Sekolah 262,500,000

3Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk

pengurangan risiko bencana

Kerja sama dengan perguruan tinggi berjalan

dengan baik

Provinsi

Bengkulu5 PT 150,000,000 APBD 5 PT 157,500,000

Penyebarluasan Informasi Potensi dan Mitigasi

Bencana

Jumlah dialog interaktif (termasuk LSM),

sosialisasi, buklet, spanduk, pamflet, leflet,

buku saku tentang Informasi

Provinsi

Bengkulu3 Keg 100,000,000 APBD 3 Keg 105,000,000

238

Page 253: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

SasaranProgram dan KegiatanKODE

5Pengkajian Karakteristik Bencana dan Analisa Risiko

Bencana

Peta rawan bencana, Buku Informasi dan

sejarah Kebencanaan di Prov. Bengkulu, Buku

Jalur evakuasi, dan tempat penampungan

sementara

Provinsi

Bengkulu1 Dok 300,000,000 APBD 1 Dok 315,000,000

6Sosialsiasi mitigasi dan pengurangan risiko bencana

berbasis masyarakat, dunia usaha dan pemerintah

Jumlah masyarakat yang meningkat

pengetahuan dan kesadaran tentang

penanggulangan bencana

Provinsi

Bengkulu40 Org 150,000,000 APBD 40 Org 157,500,000

VProgram Penguatan Peraturan Perundangan dan

Kapasitas Kelembagaan

Persentase Produk Hukum

penyelenggaraan PB tersusun dengan baik

Provinsi

Bengkulu60-75% 5,300,000,000 APBD 60-75% 300,000,000

1 Operasional Unsur Pengarah BPBD Provinsi Bengkulu

Dokumentasi koordinasi dan fasilitasi peran

unsur pengarah ke tingkat pusat,Provinsi dan

Kabupaten / Kota

Provinsi

Bengkulu1 Keg 300,000,000 APBD 1 Keg 300,000,000

2 Operasional Satgas Bencana Terlaksananya Operasional Satgas BencanaProvinsi

Bengkulu12 Bulan 5,000,000,000

VIProgram Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi

Bencana

Persentase Kesiapsiagaan Menghadapi

Bencana

Provinsi

Bengkulu85-90% 236,000,000 APBD 85-90% 247,800,000

1Pengelolaan Manajemen Operasional Pusat

Pengendali Operasi (Pusdalops)

Data informasi bencana online sistem

peringatan dini terpenuhi dengan baik

Provinsi

Bengkulu1 Keg 236,000,000 APBD 1 Keg 247,800,000

VIIProgram Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiagaan

Tanggap DaruratPersentase SDM Tanggap Darurat

Provinsi

Bengkulu85-90% 150,000,000 APBD 85-90% 157,500,000

1Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC

(Tim Reaksi Cepat) dan relawan

Jumlah SDM TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD

Kab/Kota yang siaga

Provinsi

Bengkulu40 Org 150,000,000 APBD 40 Org 157,500,000

VIIIProgram Pemulihan dengan segera sarana dan

prasarana Vital

Persentase SDM yang mampu

melaksanakan Jitupasna

Provinsi

Bengkulu86-90% 100,000,000 APBD 86-90% 105,000,000

1 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Dokumen JitupasnaProvinsi

Bengkulu10 Dok 100,000,000 APBD 10 Dok 105,000,000

IXProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

LogistikPersentase sarana dan pra sarana logistik

Provinsi

Bengkulu85-90% 450,000,000 APBD 85-90% 472,500,000

1Kegiatan Penyiapan Logistik dikawasan Rawan

Bencana

Sandang dan Pangan siap saji dapat

disalurkan pada kawasan rawan bencana

Provinsi

Bengkulu10 Kab/Kota 200,000,000 APBD 10 Kab/Kota 210,000,000

2Pemeliharaan dan Penghapusan Barang-Barang

Logistik

Jumlah Paket logistik yang terpeliharan dan

dihapuskan

Provinsi

Bengkulu10 Kab/Kota 50,000,000 APBD 10 Kab/Kota 52,500,000

3 Operasional Peralatan Penanggulangan BencanaPeralatan yang siaga dan siap pakai untuk

menghadapi bencana

Provinsi

Bengkulu30 unit/ 40 org 200,000,000 APBD 30 unit/ 40 org 210,000,000

239

Page 254: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif Rp

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

SasaranProgram dan KegiatanKODE

X

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Penanggulangan Bencana Bidang Logistik dan

Peralatan

Persentase Sumber Daya Aparatur

Penanggulangan Bencana Bidang Logistik

dan Peralatan

Provinsi

Bengkulu85-90% 100,000,000 APBD 85-90% 105,000,000

1

Pemantapan kapasitas petugas pengelolaan

pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan

bencana

Jumlah petugas profesional pergudangan

logistik dan peralatan penanggulangan

bencana

Provinsi

Bengkulu10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10 Kab/Kota 105,000,000

9,781,960,000 5,006,058,000 JUMLAH

240

Page 255: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumbe

r Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 8 9

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sosial

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang

dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu13 Jenis 4,205,910,000 APBD 13 Jenis 4,416,205,500

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyuratProvinsi

Bengkulu2500 surat 15,500,000 APBD 2500 surat 16,275,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan ListrikJumlah jasa komunikasi air, listrik yang tersedia

Provinsi

Bengkulu3 Paket 530,000,000 APBD 3 Paket 556,500,000

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah orang yang menjadi pelayanan administrasi

keuangan

Provinsi

Bengkulu14 orang 106,560,000 APBD 14 orang 111,888,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersediaProvinsi

Bengkulu3 Paket 131,500,000 APBD 3 Paket 138,075,000

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

terlaksana

Provinsi

Bengkulu3 Paket 35,000,000 APBD 3 Paket 36,750,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang tersedia

Provinsi

Bengkulu3 Paket 35,000,000 APBD 3 Paket 36,750,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersediaProvinsi

Bengkulu10 Unit 35,000,000 APBD 10 Unit 36,750,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan

yang tersedia

Provinsi

Bengkulu5 Jenis 27,500,000 APBD 5 Jenis 28,875,000

Penyediaan makanan dan minuman.Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan

minuman kegiatan

Provinsi

Bengkulu190 orang 2,283,650,000 APBD 190 orang 2,397,832,500

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang

terselenggara

Provinsi

Bengkulu80 Kali 265,000,000 APBD 80 Kali 278,250,000

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik daerah

Jumlah penatausahaan kearsipan dan inventalisir

barang milik daerah yang terlaksana

Provinsi

Bengkulu10 orang 35,000,000 APBD 10 orang 36,750,000

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah orang yang menjadi administrasi dan teknis

perkantoran

Provinsi

Bengkulu30 orang 672,200,000 APBD 30 orang 705,810,000

Publikasi Kesejahteraan SosialJumlah publikasi Kesejahteran Sosial yang

terselenggara

Provinsi

Bengkulu2 Jenis 34,000,000 APBD 2 Jenis 35,700,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE SasaranProgram dan Kegiatan

Program/ Kegiatan Tahun 2019

241

Page 256: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumbe

r Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 8 9

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE SasaranProgram dan Kegiatan

Program/ Kegiatan Tahun 2019

Provinsi

BengkuluAPBD

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturJumlah sarana dan prasarana yang diadakan

Provinsi

Bengkulu48 Unit/jenis 609,000,000 APBD 48 Unit/jenis 639,450,000

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakanProvinsi

Bengkulu5 jenis 105,000,000 APBD 5 jenis 110,250,000

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang diadakanProvinsi

Bengkulu3 jenis 50,000,000 APBD 3 jenis 52,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor yang mendapatkan

pemeliharaan rutin/berkala

Provinsi

Bengkulu1 Gedung 160,000,000 APBD 1 Gedung 168,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang

mendapatkan pemeliharaan rutin berkala

Provinsi

Bengkulu12 mobil, 16 motor 230,000,000 APBD

12 mobil, 16

motor241,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor yang

mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala

Provinsi

Bengkulu10 jenis 37,000,000 APBD 10 jenis 38,850,000

Pemeliharaan rutin/berkala alat dan jaringan

teknologi dan informatika

Jumlah alat dan jaringan teknologi dan informatika

yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala

Provinsi

Bengkulu1 Jaringan 27,000,000 APBD 1 Jaringan 28,350,000

Provinsi

BengkuluAPBD

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Provinsi

Bengkulu6 Diklat/ kursus 35,000,000 APBD 6 Diklat/ kursus 36,750,000

Pendidikan dan Pelatihan formalJumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang

diikuti

Provinsi

Bengkulu6 Diklat/ kursus 35,000,000 APBD 6 Diklat/ kursus 36,750,000

Provinsi

BengkuluAPBD

4

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Jumlah peningkatan pengembangan sistem

capaian kinerja dan pelaporan yang dilaksankan

Provinsi

Bengkulu8 Dokumen 140,000,000 APBD 8 Dokumen 147,000,000

Penyusunan dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan pelaporanJumlah dokumen anggaran yang dibuat

Provinsi

Bengkulu4 Dokumen 40,000,000 APBD 4 Dokumen 42,000,000

Monitoring dan Evaluasi Terpadu kegiatan

Kesejahteraan SosialJumlah Kegiatan yang di Monitoring dan Evaluasi

Provinsi

Bengkulu4 Laporan 100,000,000 APBD 4 Laporan 105,000,000

Provinsi

BengkuluAPBD

242

Page 257: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumbe

r Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 8 9

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE SasaranProgram dan Kegiatan

Program/ Kegiatan Tahun 2019

5Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT,

PMKS LainnyaJumlah sarana dan prasarana yang diadakan

Provinsi

Bengkulu450 KK 1,588,500,000 APBD 450 KK 1,667,925,000

Jumlah fakir miskin perdesaan yang ditanganiProvinsi

Bengkulu200 KK APBD 200 KK

Jumlah KUBE berprestasi yang diberikan penghargaanProvinsi

Bengkulu9 KUBE APBD 9 KUBE

Jumlah fakir miskin Perkotaan yang ditanganiProvinsi

Bengkulu100 KK APBD 100 KK

Jumlah KUBE berprestasi yang diberikan penghargaanProvinsi

Bengkulu9 KUBE APBD 9 KUBE

Jumlah fakir miskin Pesisir yang ditanganiProvinsi

Bengkulu100 KK APBD 100 KK

Jumlah KUBE berprestasi yang diberikan penghargaanProvinsi

Bengkulu7 KUBE APBD 7 KUBE

Penanganan Fakir Miskin (Kedaruratan) Jumlah fakir miskin kedaruratan yang ditanganiProvinsi

Bengkulu50 KK 112,500,000 APBD 50 KK 118,125,000

Provinsi

BengkuluAPBD

6Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Jumlah partisipasi masyarakat dalam Potensi

dan sumber kesejahteraan sosial

Provinsi

Bengkulu468 PSKS 535,000,000 APBD 468 PSKS 561,750,000

Pemberdayaan Karang Taruna Sadar Wisata Jumlah Karang Taruna yang diberdayakanProvinsi

Bengkulu50 Karang Taruna 75,000,000 APBD 50 Karang Taruna 78,750,000

Pelatihan Manajemen Dasar Kepemimpinan

Kelembagaan Sosial Masyarakat

Jumlah kelembagaan Sosial Masyarakat yang

terlatih

Provinsi

Bengkulu

40 lembaga

kesejahteraan

sosial

55,000,000 APBD

40 lembaga

kesejahteraan

sosial

57,750,000

Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan

Sosial KecamatanJumlah TKSK yang mendapatkan bimbingan teknis

Provinsi

Bengkulu128 TKSK 250,000,000 APBD 128 TKSK 262,500,000

Sarasehan pengenalan Nilai-nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Jumlah orang yang mendapatkan pengenalan Nilai-

nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Provinsi

Bengkulu

250 orang dan 2

Event100,000,000 APBD

250 orang dan 2

Event105,000,000

Pembinaan Badan Koordinasi Kegiatan

Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu

Jumlah orang yang dibina dalam Badan Koordinasi

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu

Provinsi

Bengkulu80 Orang 55,000,000 APBD 80 Orang 57,750,000

Provinsi

BengkuluAPBD

657,300,000

446,250,000

446,250,000

626,000,000

Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 425,000,000

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Penanganan Fakir Miskin Pesisir 425,000,000

243

Page 258: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumbe

r Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 8 9

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE SasaranProgram dan Kegiatan

Program/ Kegiatan Tahun 2019

7Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan

sosial yang dibina, direhab, dan dilayani

Provinsi

Bengkulu280 PMKS 1,060,000,000 APBD 280 PMKS 1,113,000,000

Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti

Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa

Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan dan

pembinaan dalam Panti Sosial Tresna Werdha

Pagar Dewa

Provinsi

Bengkulu60 Lansia 200,000,000 APBD 60 Lansia 210,000,000

Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti

Sosial Tresna Werdha Amanah Bengkulu

Selatan

Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan dan

pembinaan dalam Panti Sosial Tresna Werdha

Amanah Bengkulu Selatan

Provinsi

Bengkulu60 Lansia 100,000,000 APBD 60 Lansia 105,000,000

Rehabilitasi Fisik Panti Sosial Tresna Werdha

Pagar Dewa

Jumlah gedung Panti Sosial Tresna Werdha Pagar

Dewa yang direhabilitasi

Provinsi

Bengkulu1 Gedung 50,000,000 APBD 1 Gedung 52,500,000

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna SosialJumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Provinsi

Bengkulu80 Orang 130,000,000 APBD 80 Orang 136,500,000

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas

Jumlah alat bantu yang disalurkan untuk

penyandang cacat

Provinsi

Bengkulu

20 PD Mental/ 4

Jenis Alat Bantu400,000,000 APBD

20 PD Mental/ 4

Jenis Alat Bantu420,000,000

Pengadaan Sarana dan prasarana Panti Sosial

Tresna Werdha Pagar Dewa

Jumlah sarana dan prasarana Panti Sosial Tresna

Werdha Pagar Dewa yang diadakan

Provinsi

Bengkulu4 Jenis 50,000,000 APBD 4 Jenis 52,500,000

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut UsiaJumlah orang yang mendapatkan Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Provinsi

Bengkulu40 Orang 80,000,000 APBD 40 Orang 84,000,000

Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan

Jumlah orang yang mendapatkan Perlindungan

Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja

Migran

Provinsi

Bengkulu20 orang 50,000,000 APBD 20 orang 52,500,000

Provinsi

BengkuluAPBD

8Program Pelayanan dan Perlindungan

Sosial Anak

Jumlah anak yang bermasalah yang dilayani

dan dilindungi

Provinsi

Bengkulu166 Anak 455,000,000 APBD 166 Anak 477,750,000

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar

Kerja bagi anak/remaja putus sekolah

Jumlah anak putus sekolah yang mendapatkan

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja

Provinsi

Bengkulu120 anak 250,000,000 APBD 120 anak 262,500,000

Rehab Panti Sosial Bina RemajaJumlah gedung Panti Sosial Bina Remaja yang

direhabilitasi

Provinsi

Bengkulu1 gedung 80,000,000 APBD 1 gedung 84,000,000

Pelayanan Kesejahteraan AnakJumlah anak yang mendapatkan pelayanan

kesejahteraan anak

Provinsi

Bengkulu46 anak 75,000,000 APBD 46 anak 78,750,000

Pengadaan sarana dan Prasarana Panti Sosial

Bina Remaja

Jumlah sarana dan Prasarana yang diadakan di

Panti Sosial Bina Remaja

Provinsi

Bengkulu4 Jenis 50,000,000 APBD 4 Jenis 52,500,000

244

Page 259: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

Sumbe

r Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Rp

1 2 3 4 5 6 8 9

Perkiraan Maju Rencana tahun 2020

KODE SasaranProgram dan Kegiatan

Program/ Kegiatan Tahun 2019

9Program Bantuan dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Orang yang Menerima Perlindungan dan

Bantuan Jaminan Sosial

Provinsi

Bengkulu950 Orang 620,000,000 APBD 950 Orang 651,000,000

Program Keluarga HarapanJumlah orang yang terlibat dalam pendampingan

program keluarga harapan

Provinsi

Bengkulu350 orang 220,000,000 APBD 350 orang 231,000,000

Perlindungan Sosial Korban Bencana SosialJumlah orang yang mendapatkan Perlindungan

Sosial Korban Bencana Sosial

Provinsi

Bengkulu100 orang 150,000,000 APBD 100 orang 157,500,000

Perlindungan Sosial Korban Bencana AlamJumlah orang yang mendapatkan Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam

Provinsi

Bengkulu500 orang 250,000,000 APBD 500 orang 262,500,000

10Program Peningkatan Pengembangan

Kualitas SDM Dinas Kesejahteraan Sosial

Jumlah Peningkatan Pengembangan Kualitas

SDM Dinas Kesejahteraan Sosial

Provinsi

Bengkulu100% 402,100,000 APBD 100% 422,205,000

Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN

EXPO)

Jumlah Event kesetiakawanan sosial nasional

ekspo (HKSN Expo) yang diikuti

Provinsi

Bengkulu1 event 100,000,000 APBD 1 event 105,000,000

Pemetaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah Kecamatan yang dipetakan PMKS dan

PSKSnya

Provinsi

Bengkulu20 Lokasi 150,000,000 APBD 20 Lokasi 157,500,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Kesejahteraan SosialJumlah koordinasi yang dilaksanakan

Provinsi

Bengkulu10 Kab/kota 77,100,000 APBD 10 Kab/kota 80,955,000

Penyuluhan dan Bimbingan Sosial untuk PSKSJumlah orang PSKS yang mendapatkan

penyuluhan dan bimbingan sosial

Provinsi

Bengkulu100 orang 75,000,000 APBD 100 orang 78,750,000

9,650,510,000 10,133,035,500 Jumlah

245

Page 260: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 9

I Program Pelayanan Adm. PerkantoranJumlah jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang tersedia

Prov

Bengkulu11 Jenis 2,457,559,800 APBD 11 Jenis 2,580,437,790

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat yang disediakanProv

Bengkulu2800 Surat 30,000,000 APBD 2800 Surat 31,500,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

jumlah bulan penyediaan komunikasi sumber

daya listrik

Prov

Bengkulu12 Bulan 260,000,000 APBD 12 Bulan 273,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah bulan penyediaan administrasi keuanganProv

Bengkulu348 OB 120,000,000 APBD 348 OB 126,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis ATK yang disediakanProv

Bengkulu24 Jenis 120,000,000 APBD 24 Jenis 126,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanjumlah barang cetakan dan penggandaan yang

disediakan

Prov

Bengkulu8 Jenis 120,000,000 APBD 8 Jenis 126,000,000

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

Prov

Bengkulu11 Jenis 50,000,000 APBD 11 Jenis 52,500,000

7 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tanggaProv

Bengkulu12 Bulan 30,000,000 APBD 12 Bulan 31,500,000

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganjumlah bahan bacaan yang disediakan

Prov

Bengkulu6 Jenis 20,000,000 APBD 6 Jenis 21,000,000

9Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

jumlah pelaksanaan perjalanan dinas keluar

daerah

Prov

Bengkulu12 Bulan 350,000,000 APBD 12 Bulan 367,500,000

10Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran (55 Org x 13 Bln x Rp. 1.800.000/bln)

jumlah bulan pembayaran honorarium pegawai

tidak tetap

Prov

Bengkulu715 OB 1,332,559,800 APBD 715 OB 1,399,187,790

11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir BMDjumlah bulan penatausahaan kerasipan dan

inventarisasi BMD

Prov

Bengkulu1 Dok 25,000,000 APBD 1 Dok 26,250,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

246

Page 261: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARII

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturJumlah sarana prasarana ditingkatkan

Prov

Bengkulu110 Unit 890,000,000 APBD 110 Unit 934,500,000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantorProv

Bengkulu4 Jenis 200,000,000 APBD 4 Jenis 210,000,000

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur kantorProv

Bengkulu4 Jenis 105,000,000 APBD 4 Jenis 110,250,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantorProv

Bengkulu1 Lokasi 100,000,000 APBD 1 Lokasi 105,000,000

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya bahan bakar/pelumas dan

terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Prov

Bengkulu11 Unit 150,000,000 APBD 11 Unit 157,500,000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung KantorTersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor

Prov

Bengkulu8 Jenis 135,000,000 APBD 8 Jenis 141,750,000

6 Pengadaan alat Pelatihan dan Ketrampilan BLKTerpenuhinya sarana penunjang operasional

kantor

Prov

Bengkulu0 jenis - APBD 0 jenis -

7 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya gedung pelatihanProv

Bengkulu1 Gedung 200,000,000 APBD 1 Gedung 210,000,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur

Jumlah aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya40 Orang 30,000,000 APBD 40 Orang 31,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya PNS dalam pelaksanaan tupoksinya'Prov

Bengkulu20 Orang 30,000,000 APBD 20 Orang 31,500,000

2

Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional

dilingkungan Dinas Ketenagaerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Terlaksananya penyusunan Angka Kredit

Fungsional

Prov

Bengkulu0 Kali - 0 Kali -

3

Bimtek Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi

Bengkulu

Peningkatan kualitas pejabat fungsionalProv

Bengkulu0 Orang - 0 Orang -

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Terlaksananya penyusunan laporan dan

perencanaan kegiatan11 Dokumen 1,050,000,000 APBD 11 Dokumen 1,102,500,000

1

Monitoring dan Rakor Penyusunan Perencanaan

dan pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasi

Jumlah pelaksanaan Rakor dan MonitoringProv

Bengkulu5 Dokumen 950,000,000 APBD 5 Dokumen 997,500,000

2 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Laporan yang tersusunProv

Bengkulu - Dokumen - APBD - Dokumen -

3Penyusunan Dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporanTersusunnya Dokumen Perencanaan

Prov

Bengkulu7 Dokumen 100,000,000 APBD 7 Dokumen 105,000,000

247

Page 262: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

VProgram Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan

pelatihan keterampilan dan Peningkatan

produktivitas kerja

200 Org 350,744,200 APBD 200 Org 368,281,410

1Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu bid.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Media Informasi

Prov

Bengkulu2 Media 200,000,000 APBD 2 Media 210,000,000

2Pelatihan Kewirausahaan Untuk pemula dan

pengembangan

Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan

kewirausahaan

Prov

Bengkulu30 Org 75,000,000 APBD 30 Org 78,750,000

3 Monitoring LPKS di kabupaten/Kota Jumlah LPK yang terdata di dinasProv

Bengkulu9 Kab/ Kota - APBD 9 Kab/ Kota -

4 Pembentukan dan Pembinaan Desa Produktif Terbentuknya dan di binanya desa produktifProv

Bengkulu2 Desa - APBD 2 Desa -

5Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP )

diBLK Dinas Ketenagakerjaan dan TransmigrasiJumlah Instruktur yang ditingkatkan

Prov

Bengkulu1 Dok - APBD 1 Dok -

6 Workshop Penyusunan Perencanaan Tenaga

Kerja Kabupaten/Kota jumlah peserta pelatihan

Prov

Bengkulu 35 Org - APBD 35 Org -

7 Workshop Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Mikro jumlah peserta pelatihan

Prov

Bengkulu - Org - APBD - Org -

8 Sertifikasi Kompetensi lulusan pelatihan kerja BLKadanya lulusan Pelatihan yang memiliki sertifikat

kompetensi

Prov

Bengkulu 100 Org - APBD 100 Org -

9 Pembentukan Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) jumlah TUK yang terbentukProv

Bengkulu- TUK - APBD - TUK -

10Pembangunan Gedung Workshop BLK

KepahiangTersedianya Gedung Workshop

Prov

Bengkulu0 Gedung - APBD 0 Gedung -

11Pembangunan Gedung WorkShop Perhotelan

dan Mess BLK Bengkulu Tersedianya Gedung dan Mess BLK Bengkulu

Prov

Bengkulu0

Gedung

dan Mess- APBD 0

Gedung

dan Mess -

12 Pembangunan Pagar BLK BengkuluTerpeliharanya Sarana dan Prasarana BLK

Bengkulu

Prov

Bengkulu0 pagar - APBD 0 pagar -

13 Penyusunan Buku Profil Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Prov. Bkljumlah dokumen yang disusun

Prov

Bengkulu1 dok 75,744,200 APBD 1 dok 79,531,410

APBD -

VI Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1,134 Org 4,471,000,000 1,134 Org 4,694,550,000

1 Penyusunan Laporan IPK dan BK Tersusunya laporan IPK dan BKProv

Bengkulu1 laporan 50,000,000 APBD 1 laporan 52,500,000

2Sosialisasi Peraturan dibidang penempatan TKI

ke Luar NegeriJumlah peserta sosialisasi

Prov

Bengkulu0 Org - APBD 0 Org -

3Pendataan dan Monitoring perusahaan

Penggunaan TKAJumlah Dokumen hasil pembinaan

Prov

Bengkulu0 Kab/Kota - APBD 0 Kab/Kota -

4 Pelaksanaan Job Fair Jumlah pelaksanaan job fair Prov

Bengkulu1 kali 100,000,000 APBD 1 kali 105,000,000

248

Page 263: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR5Pengukuran Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan

Persentase Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

Prov

Bengkulu0.00 Persen APBD 0.00 Persen -

6 Pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang

mampuJumlah masyarakat yang dilatih

Prov

Bengkulu120 Org 250,000,000 APBD 120 Org 262,500,000

7 Penempatan Tenaga Kerja melalui Pembentukan

Kelompok Usaha Produktif / Mandiri jumlah penempatan tenaga kerja kab/kota

Prov

Bengkulu0 Kab/Kota - APBD 0 Kab/Kota -

8 Penyelenggaraan event - event dan Hari besar

Nasional dan Daerah

jumlah pelaksanaan event-event nasional dan

hari besar nasional dan daerah

Prov

Bengkulu4 event 200,000,000 APBD 4 event 210,000,000

9Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja (BLK Bkl)

Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis

Prov

Bengkulu 64 Org 385,500,000 APBD 64 Org 404,775,000

10Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja (BLK Kph)

Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis

Prov

Bengkulu 64 Org 185,500,000 APBD 64 Org 194,775,000

11 Pelatihan Pemanfaatan cangkang sawit Jumlah Peserta PelatihanProv

Bengkulu - Org - APBD - Org -

12Penyiapan tenaga kerja siap pakai/ Pemagangan

Dalam Negeri / Luar Negeri

Tersedianya Tenaga kerja Terampil dan

Profesional

Prov

Bengkulu1100 Org 3,300,000,000 APBD 1100 Org 3,465,000,000

Prov

BengkuluAPBD -

VIIProgram Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

Nilai Upah minimum dan kasus yang

diselesaikan 65

Perusaha

an

355,000,000 65

Perusaha

an

372,750,000

1Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan

Provinsi Bengkulu Surat Keputusan

Prov

Bengkulu 1 Dok 180,000,000 APBD 1 Dok 189,000,000

2Penguatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama

Tripartit di Provinsi Bengkulu

jumlah kabupaten/kota yang memiliki LKS

Tripartit

Prov

Bengkulu- Kab,/Kota 50,000,000 APBD - Kab,/Kota 52,500,000

3Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan

kerja di perusahaan jumlah perusahaan yang diperiksa

Prov

Bengkulu0

Perusahaa

n- APBD 0

Perusahaa

n -

4Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan

kesehatan kerja jumlah perusahaan yang diperiksa

Prov

Bengkulu20

Perusahaa

n125,000,000 APBD 20

Perusahaa

n 131,250,000

5Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di luar

pengadilan

Persentase kasus yang diselesaikan di luar

pengadilan

Prov

Bengkulu- kasus - APBD - kasus -

6Pendataan wajib lapor Ketenagakerjaan di

Provinsi Bengkulu jumlah dokumen hasil pendataan

Prov

Bengkulu-

Perusahaa

n- APBD -

Perusahaa

n -

7 Pengawasan perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh (outsourcing) Jumlah perusahaan yang diperiksa

Prov

Bengkulu0

Perusahaa

n- APBD 0

Perusahaa

n -

8 Pengawasan penerapan UMP Bengkulu di

perusahaan jumlah perusahaan yang ada dikabupaten/kota

Prov

Bengkulu9 Kab,/Kota - APBD 9 Kab,/Kota -

Prov

BengkuluAPBD -

249

Page 264: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN PEMERINTAH WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

VIII Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang

dibina dan permukiman yang dibangun 20 KK 100,000,000 20 KK 105,000,000

1 Penyusunan Dokumen sertifikasi lahan Jumlah dokumen sertifikasi lahanProv

Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -

2 Penyusunan Database dan Tata Ruang Kawasan jumlah dokumen tat ruang kawasan yang disusunProv

Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -

3 Pokja KTM jumlah dokumen monitoring pembanguna KTMProv

Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -

4 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah dokumen STP yang disusunProv

Bengkulu0 STP - APBD 0 STP -

5Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi

warga transmigrasiJumlah peserta pelatihan

Prov

Bengkulu20 Org 100,000,000 APBD 20 Org 105,000,000

6 Identifikasi potensi kawasan trasmigrasi jumlah dokumen hasil identifikasiProv

Bengkulu1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -

7Monitoring dan Evaluasi Penempatan TPA dan

TPSjumlah dokumen hasil monitoring

Prov

Bengkulu- UPT - APBD - UPT -

8 Penyusunan rencana kawasan dan RTSP jumlah dokumen rencana kawasan dan RTSPProv

Bengkulu- Dokumen - APBD - Dokumen -

9Pengurusan hak pengelolaan lahan kawasan

transmigrasi

Jumlah keputusan hak pengelolaan lahan yang

dimiliki

Prov

Bengkulu0 Dokumen - APBD 0 Dokumen -

10 Sosialisasi penyiapan calon transmigran jumlah peserta sosialisasiProv

Bengkulu0 Org - APBD 0 Org -

11 Rakor Ketransmigrasianjumlah kabupaten yang membuat kesepakatan

pembangunan ketransmigrasian

Prov

Bengkulu- Kab/Kota - APBD - Kab/Kota -

12Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan

Prasarana di Kimtransjumlah dokumen yang disusun

Prov

Bengkulu- UPT - APBD - UPT -

13Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan

Transmigrasijumlah kawasan yang dibina

Prov

Bengkulu- Kawasan - APBD - Kawasan -

14Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Transmigrasi Berbasis Potensi Lokaljumlah usaha ekonomi di warga trans

Prov

Bengkulu- UPT - APBD - UPT -

9,704,304,000 10,189,519,200 Jumlah

250

Page 265: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi perkantoran

yang dilaksanakan 12 Jenis Kegiatan 1,160,810,000 12 Jenis Kegiatan 1,218,850,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang mampu diakomodir Prov. BKL 12 Bulan 18,000,000 APBD 12 Bulan 18,900,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik

Dan Internet

Frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik Prov. BKL 12 Bulan 126,530,000 APBD 12 Bulan 132,856,500

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan Prov. BKL 20 Orang 145,560,000 APBD 20 Orang 152,838,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang mampu dipenuhi Prov. BKL 30 Jenis 100,000,000 APBD 30 Jenis 105,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jenis dokumen yang mampu dicetak dan digandakan Prov. BKL 2 Jenis 50,000,000 APBD 2 Jenis 52,500,000

6 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor yang mampu disediakan Prov. BKL 15 Jenis 26,123,000 APBD 15 Jenis 27,429,150

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis peralatan rumah tangga yang mampu disediakan Prov. BKL 40 Jenis 80,000,000 APBD 40 Jenis 84,000,000

8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jenis bahan bacaan/peraturan perundang-undangan

yang mampu disediakan Prov. BKL 12 Bulan 40,320,000 APBD 12 Bulan 42,336,000

9 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan ke luar daerah Prov. BKL 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 262,500,000

10 Penyediaan Jasa Publikasi Jenis jasa publikasi Prov. BKL 2 media 50,000,000 APBD 2 media 52,500,000

11 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi

Teknis/Perkantoran Jumlah Pengelolah Barang Milik Daerah Prov. BKL 12 Bulan 20,400,000 APBD 12 Bulan 21,420,000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga honorer (tidak tetap) yang disediakan

untuk membantu administrasi dan teknis perkantoran Prov. BKL 11 Orang 253,877,000 APBD 11 Orang 266,570,850

II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang

dibangun/ direhab/ dipelihara122 Unit 981,670,000 122 Unit 1,030,753,500

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mampu

disediakan Prov. BKL 5 Unit 50,000,000 APBD 5 Unit 52,500,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mampu

dirawat Prov. BKL 11 Unit 196,670,000 APBD 11 Unit 206,503,500

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ pagar/

taman/ tempat parkir dan halaman Prov. BKL 1 unit 100,000,000 APBD 1 unit 105,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara menunjang

operasional kantor Prov. BKL 60 Unit 60,000,000 APBD 60 Unit 63,000,000

6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Prov. BKL 1 unit 425,000,000 APBD 1 unit 446,250,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

251

Page 266: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

7 Rehabilitasi Mushola Kantor Perluasan mushola/ tempat ibadah yang baik dan

bersih Prov. BKL 1 unit 150,000,000 APBD 1 unit 157,500,000

252

Page 267: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan

Pelaporan Yang Disusun

12 Dokumen

dan 2 Kali

Pertemuan

300,000,000 12 Dokumen dan

2 Kali Pertemuan 315,000,000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen RENJA, RKA, DPA dan TEPPA,

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LKPJ, RKPD SKPD

dll

Prov. BKL 12 Dokumen 150,000,000 APBD 12 Dokumen 157,500,000

2 Rapat Sinergitas, Sinkronisasi Dan Koordinasi Kebijakan

Dan Program Kegiatan Pp , Pa Dan Kb Se Provinsi

Bengkulu

Jumlah Rapat sinergitas, sinkronisasi dan koordinasi

kebijakan dan program kegiatan BPP dan PA se Provinsi

Bengkulu

Prov. BKL 1 Pertemuan 150,000,000 APBD 1 Pertemuan 157,500,000

Pertumbuhan penduduk (%) 1.45 1.45

Persentase Rasio Akseptor KB 70-71 70-71

Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang

melahirkan (%) 35,31- 32,55 35,31- 32,55

1 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengendalian Dan Kependudukan Dan KB

Jumlah Laporan Program Pengendalian Dan

Kependudukan Dan Kb Prov. BKL 1 Laporan 842,910,000 APBD 1 Laporan 885,055,500

2 Rapat Koordinasi Teknis Program KKBPK Jumlah Pertemuan Kelembagaan Kependudukan Dan

Kb Prov. BKL 1 Pertemuan 86,150,000 APBD 1 Pertemuan 90,457,500

Pertumbuhan penduduk (%) 1.45 1.45

Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang

melahirkan (%) 35,31- 32,55 35,31- 32,55

1 Advokasi Edukasi Dan Kie Dalam Rangka Kependudukan

Dan Ketanahan Keluarga

Jumlah Advokasi Edukasi Dan Kie Dalam Rangka

Kependudukan Dan Ketanahan Keluarga Prov. BKL 2 Kab/kota 120,220,000 APBD 2 Kab/kota 126,231,000

2 Pembentukan Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok

Remaja Diluar Sekolah

Jumlah Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja

Diluar Sekolah Prov. BKL 3 Kab/kota 47,225,000 APBD 3 Kab/kota 49,586,250

Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02 92,52-93,02 Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak

yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%

Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Anak 375-350 375-350

1 Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2A) Jumlah Lembaga P2TP2A Prov. BKL

1 Lembaga

provinsi dan 10

kab/kota

112,000,000 APBD 1 Lembaga

provinsi dan 10

kab/kota

117,600,000

2 Pelatihan Pendamping Anak Berhadapan Dengan

Hukum (Abh)

Jumlah Pelatihan Pendamping Anak Berhadapan

Dengan Hukum (Abh) Yang Dilatih Prov. BKL 3 Pelatihan 85,000,000 APBD 3 Pelatihan 89,250,000

Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02 92,52-93,02

Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak

yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%

Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Anak 375-350 375-350

1 Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di

Setiap Bidang Pembangunan

Jumlah kegiatan Penguatan dan evaluasi pelaksanaan

PUG Prov. BKL 1 Kegiatan 84,520,000 APBD 1 Kegiatan 88,746,000

IV Program Keluarga Berencana 929,060,000 975,513,000

V Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi

Dan Konseling KRR 167,445,000 175,817,250

VI Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak Dan Perempuan 197,000,000 206,850,000

VII Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender Dan Anak 827,540,000 868,917,000

253

Page 268: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

2 Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak di P2TP2A

Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang

didampingi P2TP2A Prov. BKL 90 Kasus 250,000,000 APBD 90 Kasus 262,500,000

3Worshop peningkatan SDM dalam Rangka penanganan

korban kekerasan perempuan dan anak

Jumlah Orang peningkata SDM daam rangka

penanganan korban kekerasan perempuan dan anak Prov. BKL 2 Pelatihan 93,020,000 APBD 2 Pelatihan 97,671,000

4 Fasilitasi forum anak dan Capacity Building Jumlah Kegiatan Pengiriman duta Anak Provinsi Ke

fforum anak Nasional dan Peningktan Capacity buliding Prov. BKL 15 orang 200,000,000 APBD 15 orang 210,000,000

5 Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Berhasilnya pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kab/

Kota di Provinsi Bengkulu Prov. BKL 5 Kab/ Kota 200,000,000 APBD 5 Kab/ Kota 210,000,000

Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02 92,52-93,02 Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak

yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%

1 Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak Jumlah dokumen mengenai profil gender dan anak Prov. BKL 2 dok 125,000,000 APBD 2 dok 131,250,000

2 Peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang

ekonomi

Jumlah SDM perempuan yang mengikuti pelatihan

bidang ekonomi Prov. BKL 60 Kelompok 79,220,000 APBD 60 Kelompok 83,181,000

3 pembentukan Focal point Kabupaten dan peningkatan

kapasitas Pokja PUG Kab/Kota

Terbentuknya Focal point di 10 Kab/Kota dan

meningkatnya kapasitas Pokja PUG Prov. BKL 2Kab/Kota 85,000,000 APBD 2Kab/Kota 89,250,000

4 Peringatan Hari Besar Perempuan dan Anak Hari Kartini, Hari Ibu dan hari anak nasional Prov. BKL 3 event 200,000,000 APBD 3 event 210,000,000

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,26-73,06 70,26-73,06

Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak

yang diselesaikan (%) 30%-40% 30%-40%

1

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi

Perempuan dalam mengelolah Usaha dalam Penngkatan

Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

Jumlah Kelompok Usaha yang mendapatkan

pembinaan dan pendampingan untuk PPEP

(Peningkatan Prokduktifitas Ekonomi Perempuan)

dalam suatu wilayah

Prov. BKL 2 Pertemuan 125,000,000 APBD 2 Pertemuan 131,250,000

2 Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan anak

Jumlah evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan anak Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000

3

Pembinaan organisasi perempuan, anak dan lembaga

layanan perlindungan PPA dari tindak kekerasan melalui

Penguatan Pendidikan dan Partisipasi Perempuan dalam

Politik

Jumlah pembinaan organisasi perempuan, anak dan

lembaga layanan kekerasan Prov. BKL 1 Kegiatan 1,000,000,000 APBD 1 Kegiatan 1,050,000,000

4

Pembentukan Fasilitator Daerah Penyelenggara PATBM

dan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk

KKN Tematik

Jumlah desa/ Kel koordinasi antar SKPD, lembaga

layanan, pemerintah daerah dan unsur masyarakat

dalam melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan

hak anak dan adanya bantuan stimulan

Prov. BKL 2 kab/kota 200,000,000 APBD 2 kab/kota 210,000,000

6,452,745,000 6,775,382,250 JUMLAH

VIII Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan

Perlindungan Perempuan 489,220,000 513,681,000

XI Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan 1,400,000,000 1,470,000,000

254

Page 269: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

255

Page 270: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Jenis 943,282,000 12 Jenis 990,446,100

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat Prov. BKL 4,000 Lembar 13,500,000 APBD 4,000 Lembar 14,175,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air

dan listrikJenis Sumber daya yang dipergunakan 12 Bulan 130,000,000 APBD 12 Bulan 136,500,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Anggota Administrasi keuangan kantor Prov. BKL 12 Bulan 130,000,000 APBD 12 Bulan 136,500,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Prov. BKL 25 Jenis 155,000,000 APBD 25 Jenis 162,750,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Dokumen Kantor / Penyediaan cetak

dan pengadaanProv. BKL 700 Exemplar 25,000,000 APBD 700 Exemplar 26,250,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan KantorJenis perlengkapan elektronik Prov. BKL 12 Bulan 7,500,000 APBD 12 Bulan 7,875,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 10 Jenis 10,000,000 APBD 10 Jenis 10,500,000

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan

jumlah Surat kabar, Majalah dan bahan

publikasi lainnyaProv. BKL 6 Jenis 15,000,000 APBD 6 Jenis 15,750,000

9Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar

Daerah

Jumlah mengikuti Pertemuan dan rapat-rapat

dalam dan luar daerahProv. BKL 20 Orang Kali 230,000,000 APBD 20 Orang Kali 241,500,000

10Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Pegawai Pengamanan dan Administrasi

Kantor Prov. BKL 9 Orang 210,282,000 APBD 9 Orang 220,796,100

11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang milik DaerahJumlah Pegawai yang menginventarisir Barang Prov. BKL 2 Orang 17,000,000 APBD 2 Orang 17,850,000

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang

dipelihara / direhabilitasi / diadakan39 Unit 353,500,000 39 Unit 371,175,000

1 Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. BKL 13 Jenis 100,000,000 APBD 13 Jenis 105,000,000

2Pemelihataan rutin/berkala kendaran

dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang

dipeliharaProv. BKL 18 Unit 188,500,000 APBD 18 Unit 197,925,000

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dipelihara Prov. BKL 1 Gedung 50,000,000 APBD 1 Gedung 52,500,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prov. BKL 3 Jenis 15,000,000 APBD 3 Jenis 15,750,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Jumlah Aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya10 Orang 50,000,000 10 Orang 52,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Prov. BKL 10 orang 50,000,000 APBD 10 orang 52,500,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 5

PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

254

Page 271: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 5

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan pelaporan 10 Dokumen 200,000,000 10 Dokumen 210,000,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, Pelaporan Kegiatan yang

disusun

Prov. BKL 9 Dok 50,000,000 APBD 9 Dok 52,500,000

2Koordinasi dan Sinkronisasi dan program dan

Kegiatan Ketahanan Pangan

Jumlah Dokumen perencanaan Program dan

Kegiatan Ketahanan PanganProv. BKL 1 Dok 150,000,000 APBD 1 Dok 157,500,000

Nilai Skor PPH 86 Point 86 Point

Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar 30 Lokasi 30 Lokasi

1Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)

Provinsi BengkuluJumlah Dokumen PPH Prov. BKL 1 Dokumen 35,000,000 APBD 1 Dokumen 36,750,000

2 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Kelompok Pekarangan yang

diberdayakanProv. BKL 10 Kelompok 382,000,000 APBD 10 Kelompok 401,100,000

3 Lomba Cipta Menu dan Festival PanganJumlah Pelaksanaan Lomba Cita Menu dan

Festival Pangan LokalProv. BKL 3 Kali 400,000,000 APBD 3 Kali 420,000,000

4 Pengawasan Pangan Segar Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Prov. BKL 30 lokasi 105,000,000 APBD 30 lokasi 110,250,000

5 Peningkatan P2KP di tingkat provinsi Jumlah Kelompok P2KP yang dibina Prov. BKL 5 Kelompok 120,000,000 APBD 5 Kelompok 126,000,000

Jumlah Ketersediaan Pangan 3800 kkal/kap/hari 3800 kkal/kap/hari

Persentase Wilayah Rawan Pangan 10 Kabupaten 10 Kabupaten

1 Pengembangan Ketersediaan Pangan

Jumlah Dokumen NBM

Jumlah Dokumen SKPG

Jumlah Dokumen Lokasi Daerah Rentan

Pangan

Prov. BKL 3 Dokumen 150,000,000 APBD 3 Dokumen 157,500,000

2 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat - Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan Prov. BKL 4 Desa 412,000,000 APBD 4 Desa 432,600,000

3 Gerakan Tanam (GERAM)jumlah daerah miskin yang melakukan gerakan

TanamProv. BKL 2 Kabupaten 105,000,000 APBD 2 Kabupaten 110,250,000

4Kajian Inventarisasi dan Dokumentasi data

sumberdaya genetik Pangan

Jumlah Inventarisasi data sumberdaya genetik

pangan Kab/KotaProv. BKL 2

Dokumen /

Kabupaten 100,000,000 APBD 2

Dokumen /

Kabupaten105,000,000

1. Stabilisasi Harga Pangan di Tingkat

Produsen 90 Persen 90 Persen

2. Stabilisasi harga pangan di tingkat

konsumen 95 Persen 95 Persen

VProgram Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan 1,042,000,000 1,094,100,000

VI Program Kemandirian Pangan 767,000,000 805,350,000

VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan 900,000,000 945,000,000

255

Page 272: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 5

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Pangan Masyarakat100 Persen 100 Persen

4. Jumlah Gapoktan untuk pengembangan

Packaging beras5 Gapoktan 5 Gapoktan

5. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah

Provinsi35 Ton 35 Ton

1

Pengembangan packaging beras untuk

meningkatkan nilai tambah dan keunggulan

produk pertanian

Jumlah gapoktan untuk pengembangan

packaging beras Prov. BKL 3 Gapoktan 250,000,000 APBD 3 Gapoktan 262,500,000

Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan Prov. BKL 1 Dokumen 1 Dokumen 78,750,000

Jumlah Enumerator yang di berdayakan Prov. BKL 10 Orang 10 Orang 0

3Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

dalam penyediaan cadangan pangan dan

mengatasi kemiskinan

Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan Prov. BKL 3Lumbung

Desa

tertinggal

300,000,000 APBD 3Lumbung

Desa

tertinggal

315,000,000

4Optimalisasi Penggilingan padi dan distribusi

beras untuk mengatasi ketertinggalan petani

Jumlah kelembagaan penggilingan padi dan

distributor beras yang dioptimalkanProv. BKL 75

pengilingan

padi 120,000,000 APBD 75

pengilingan

padi126,000,000

6Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan

Pangan DaerahJumlah Cadangan Pangan Daerah Prov. BKL 10 Ton 155,000,000 APBD 10 Ton 162,750,000

VIIIProgram Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pangan

Jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi

Kebijakan Ketahanan Pangan2 Dokumen 720,000,000 2 Dokumen 756,000,000

Jumlah Pelaksanaan Rapat Dewan Ketahanan

Pangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Prov. BKL 2 Kali 2 Kali 157,500,000

Jumlah Kelembagaan Dewan Ketahanan

Pangan se Provinsi BengkuluProv. BKL 10 Lembaga 10 Lembaga 0

2Promosi produk Pembangunan Ketahanan

Pangan

Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan

Pangan yang diikutiProv. BKL 9 Kali 500,000,000 APBD 9 Kali 525,000,000

3Data Base Program Pembangunan Ketahanan

Pangan melalui Website

Jumlah Informasi dan Data Base Ketahanan

PanganProv. BKL 1 Website 70,000,000 APBD 1 Website 73,500,000

IXProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing dan Pengawasan Pangan Segar

Jumlah Komoditi Peningkatan Mutu dan

Sertifikasi Pangan Segar Hasil Pertanian 10 Komoditi 450,000,000 10 Komoditi 472,500,000

1 Sertifikasi Pangan SegarJumlah Komoditi Pangan Segar yang

disertifikasiProv. BKL 15 Komoditi 300,000,000 APBD 15 Komoditi 315,000,000

2 Survailen peredaran mutu Pangan segar Jumlah Pelaku Usaha yang di Survey Prov. BKL 18 Pelaku Usaha 150,000,000 APBD 18 Pelaku Usaha 157,500,000

5,425,782,000 5,697,071,100

2 Analisis jaringan, akses dan Distribusi pangan 75,000,000 APBD

VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan 900,000,000 945,000,000

1Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan

Ketahanan Pangan 150,000,000 APBD

JUMLAH

256

Page 273: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi BengkuluI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah jenis pelayanan administrasi yang

dilaksanakan13 Jenis 1,708,000,000 13 Jenis 1,793,400,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah surat menyurat yang terkirim dengan

tepat waktu Prov BKL 5.844 surat 27,000,000 APBD 5.844 surat 28,350,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik

Dan Air

Jumlah jasa komunikasi dan sumber daya listrik

dan air yang tersedia Prov BKL 12 bulan 225,000,000 APBD 12 bulan 236,250,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga administrasi keuangan yang

terbayarkan tepat waktu Prov BKL 144 OB 125,000,000 APBD 144 OB 131,250,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas honor petugas kebersihan yang

adaProv BKL 78 OB 139,500,000 APBD 78 OB 146,475,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Prov BKL 22 jenis 95,000,000 APBD 22 jenis 99,750,000

6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

tersedia Prov BKL 65 buah 65,000,000 APBD 65 buah 68,250,000

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang tersedia Prov BKL 12 bulan 25,000,000 APBD 12 bulan 26,250,000

Jumlah pengisian tabung gas Prov BKL 6 kali 40,000,000 APBD 6 kali 42,000,000

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Prov BKL 11 jenis APBD 11 jenis -

9Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah surat kabar/majalah dan bahan bacaan

lainnya Prov BKL 4631 eksmp. 58,000,000 APBD 4631 eksmp. 60,900,000

10Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar

Daerah Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan Prov BKL 36 kali 265,000,000 APBD 36 kali 278,250,000

11Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi dan teknis

perkantoran yang dibayarkan tepat waktu Prov BKL 273 OB 493,500,000 APBD 273 OB 518,175,000

12 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir

Barang Milik negara yang tersediaProv BKL 2 dokumen 150,000,000 APBD 2 dokumen 157,500,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang

dibangun/direhab/dipeliharaUnit 687,000,000 Unit 721,350,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung

kantor yang tersediaProv BKL 15 unit 100,000,000 APBD 15 unit 105,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan

baikProv BKL 3 unit 110,000,000 APBD 3 unit 115,500,000

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara dengan baikProv BKL 31 unit 372,000,000 APBD 31 unit 390,600,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

257

Page 274: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara dengan baikProv BKL 127 unit 45,000,000 APBD 127 unit 47,250,000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

dengan baikProv BKL 5 unit 25,000,000 APBD 5 unit 26,250,000

6Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Dan Jaringan

Teknologi Dan Informatika

Jumlah Alat dan Jaringan Teknologi dan

Informatika yang Dipelihara dengan BaikProv BKL 1 unit 35,000,000 APBD 1 unit 36,750,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya100,000,000 105,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal Bidang PeternakanProv BKL 12 orang 100,000,000 12 orang 105,000,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran,pelaporan yang disusun15 dokumen 110,000,000 15 dokumen 115,500,000

1Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran

yang tersediaProv BKL APBD

2Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran Dan

Pelaporan

Jumlah dokumen Lakip, Renstra, RKA, DPA,

Renja, Teppa,DPPA, Perjanjian Kinerja, Renja-

P, LKPD/LKPJ, dan Laporan Triwulanan

Prov BKL 15 dokumen 110,000,000 APBD 15 dokumen 115,500,000

VProgram Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Jumlah penyakit hewan menular strategis

dan Zoonosis yang dapat dikendalikan5 jenis 1,875,000,000 5 jenis 1,968,750,000

Jumlah kabupaten/kota yang dapat

menurunkan kasus PHMS Zoonosis dan

Gangguan Reproduksi

10 kab.kota 10 kab.kota

Jumlah Pelayanan Laboratorium Klinik dan

Keswan 5 jenis 5 jenis

Jumlah Pelayanan Laboratorium Kesmavet 5 jenis 5 jenis

1Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

Jumlah Pelayanan Laboratorium dan Klinik

Kesehatan Hewan (KESWAN)Prov BKL 5 jenis 250,000,000 APBD 5 jenis 262,500,000

2Pelatihan Penyuluhan Dan Pertemuan Teknis

Keswan

- Jumlah Pertemuan/penyuluhan yang

terselenggara di Kabupaten/kotaProv BKL 10 kali 175,000,000 APBD 10 kali 183,750,000

- Jumlah vaksin Rabies yang tersedia Prov BKL 32.500 dosis 1,000,000,000 APBD 32.500 dosis 1,050,000,000

- Jumlah vaksin SE (Septicemia Epizootica)

yang tersediaProv BKL 8.685 dosis 8.685 dosis -

- Jumlah vaksin jembrana yang tersedia Prov BKL 2.000 dosis 2.000 dosis -

4 Peningkatan Pelayanan Laboratotium Kesmavet - Jumlah Pelayanan Laboratorium Kesmavet Prov BKL 5 jenis 375,000,000 APBD 5 jenis 393,750,000

3Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis

(PHMS) Zoonosis

258

Page 275: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

5Pengawasan Pangan Asal Hewan (PAH) Dan Bahan

Asal Hewan (BAH)

Jumlah Kabupaten/Kota yang terawasi Pangan

Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan nya dengan

baik

Prov BKL 10 kab.kota 75,000,000 APBD 10 kab.kota 78,750,000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN Jumlah populasi sapi potong 149,156 17,048,690,000 149,156 17,901,124,500

Jumlah populasi sapi perah 2,460 2,460

Jumlah populasi Unggas lokal 15,769,593 15,769,593

Jumlah populasi Kambing/domba 984,191 984,191

Produksi Daging 16,499 16,499

Jumlah straw yang dihasilkan oleh UPTD IB 35,000 35,000

1 Pengembangan Ternak Sapi Potong - Jumlah ternak sapi yang dikembangkan

(Siska, Perbibitan, Penggemukan)Prov BKL 420 Ekor 9,495,000,000 APBD 420 Ekor 9,969,750,000

- Jumlah anakan sapi hasil IB Prov BKL 2625 Ekor 2625 Ekor -

2 Pengadaan ternak kambing Jumlah ternak kambing diadakan Prov BKL 135 Ekor 500,000,000 APBD 135 Ekor 525,000,000

3Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka

pengembangan Inseminasi Buatan

Jumlah sarana dan prasarana inseminasi buatan

yang tersediaProv BKL 3 unit 1,000,000,000 APBD 3 unit 1,050,000,000

4 Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah unggas lokal yang dikembangkan Prov BKL 2650 ekor 400,000,000 APBD 2650 ekor 420,000,000

Pengembangan Itik Talang Benih sebagai Plasma

Nutfah Jumlah Itik talang benih yang tersedia Prov BKL 350 ekor 150,000,000 APBD 350 ekor 157,500,000

Jumlah bibit itik yang dihasilkan dalam setahun Prov BKL 1.875 ekor 1.875 ekor -

6Penyediaan sarana dan prasarana perbibitan dan

Perawatan ternak

Jumlah prasarana perbibitan dan perawatan

ternak yang tersediaProv BKL 8 unit 50,000,000 APBD 8 unit 52,500,000

Pembibitan dan Perawatan Ternak - Jumlah ternak sapi yang dipelihara Prov BKL 105 ekor 705,000,000 APBD 105 ekor 740,250,000

- Jumlah ternak kambing yang dipelihara Prov BKL 44 ekor 44 ekor -

- Jumlah bibit sapi yang dihasilkan selama 1 tahunProv BKL 42 ekor 42 ekor -

- Jumlah bibit kambing yang dihasilkan selama 1 tahunProv BKL 31 ekor 31 ekor -

Pengembangan Sapi Perah Jumlah sapi perah yang diadakan Prov BKL 80 ekor 3,950,000,000 APBD 80 ekor 4,147,500,000

Jumlah Pengembangan kawasan sapi perah Prov BKL 3 kawasan 3 kawasan -

9 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) - Produksi HMT dalam setahun di UPTD HMT Prov BKL 900 ton 175,000,000 APBD 900 ton 183,750,000

10 Pembuatan dan perawatan koleksi HMT - Jumlah HMT yang dikoleksi Prov BKL 15 jenis 19,200,000 APBD 15 jenis 20,160,000

11 Pembinaan dan Pendataan perguliran ternakJumlah kelompok pembinaan dan perguliran

ternakProv BKL 40 klp 125,000,000 APBD 40 klp 131,250,000

12 Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)Jumlah kawasan pengembangan peternakan

yang terbentukProv BKL 1 kawasan 134,510,000 APBD 1 kawasan 141,235,500

13 Pengembangan Agribisnis Peternakan - Jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM

pelaku usaha pengolahan hasil peternakan Prov BKL 2 kali 194,980,000 APBD 2 kali 204,729,000

5

VI

7

8

259

Page 276: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

14Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kegiatan

pembangunan di Bidang Peternakan

Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi

Rencana Kegiatan Pembangunan di Bidang

Peternakan yang diikuti dan diadakan

Prov BKL 12 kali 150,000,000 APBD 12 kali 157,500,000

260

Page 277: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2019

Jumlah makanan yang dihasilkan oleh

kelompok tani yang bahan bakunya berasal

dari hewan

4 Jenis 616,400,000 4 Jenis 647,220,000

Jumlah produk peternakan yang mampu

diterima dipasaran lokal 14 Jenis 14 Jenis

Jumlah Permodalan yang ditanamkan dalam

Usaha Peternakan30 Millyar 30 Millyar

1Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan

Daerah

Jumlah promosi hasil produksi peternakan yang

tersediaProv BKL 4 jenis 300,000,000 APBD 4 jenis 315,000,000

2Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil

Produksi Peternakan Masyarakat

Jumlah dokumen data informasi permintaan

pasar atas hasil produksi peternakan

masyarakat

Prov BKL 2 dokumen 56,400,000 APBD 2 dokumen 59,220,000

3 Revitalisasi Unit Pengolahan Hasil PeternakanJumlah unit pengolahan hasil peternakan yang

direvitalisasiProv BKL 2 unit 260,000,000 APBD 2 unit 273,000,000

22,145,090,000 23,252,344,500

VIIProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

JUMLAH

261

Page 278: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Admintrasi PerkantoranJumlah jenis administrasi perkantoran yang di

laksanakan14 jenis 2,068,503,000 14 jenis 2,171,928,150

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan surat surat menyurat Prov. BKL 3.875 Surat 20,000,000 APBD 3.875 Surat 21,000,000

2 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa komunikasi, air dan listrik Prov. BKL 12 Rekening 250,000,000 APBD 12 Rekening 262,500,000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan yang dibayar Prov. BKL 22 orang 166,560,000 APBD 22 orang 174,888,000

4Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

PerkantoranJumlah Jasa Adm dan Teknis Perkan-toran yang dibayar Prov. BKL 33 Orang 290,741,000 APBD 33 Orang 305,278,050

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan ATK Prov. BKL 20 jenis 156,200,000 APBD 20 jenis 164,010,000

6 Kegiatan Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan Pemenuhan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Prov. BKL 9 jenis 77,000,000 APBD 9 jenis 80,850,000

7Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen listrik bertambah Prov. BKL 349 buah 31,000,000 APBD 349 buah 32,550,000

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga bertambah Prov. BKL 60 buah/set/ unit 46,156,000 APBD 60 buah/set/ unit 48,463,800

9Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan-UndanganJumlah Majalah/ koran yang dibeli Prov. BKL 4.015 Eksemplar 27,000,000 APBD 4.015 Eksemplar 28,350,000

10 Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Pemenuhan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Prov. BKL 30 Orang 250,000,000 APBD 30 Orang 262,500,000

11Kegiatan Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik DaerahJumlah pembayaran petugas Penatausahaan Prov. BKL 12 Bulan 25,000,000 APBD 12 Bulan 26,250,000

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Prov. BKL 12 Bulan 290,741,000 APBD 12 Bulan 305,278,05013 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor Prov. BKL 4 orang 313,105,000 APBD 4 orang 328,760,25014 Kegiatan Publikasi Pemb. Prov Bengkulu Bidang LHK Jumlah event yang diselenggarakan Prov. BKL 3 Event 125,000,000 APBD 3 Event 131,250,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturjumlah sarana prsarana perkantoran yang diadakan/

dibangun/ direhab/ diperlihara 99 unit 400,000,000 99 unit 420,000,000

1 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor bertambah Prov. BKL 20 unit 50,000,000 APBD 20 unit 52,500,000

2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

OperasionalJumlah Kendaraan dinas yang dipelihara Prov. BKL 25 unit 200,000,000 APBD 25 unit 210,000,000

3 Kegiatan PemeliharaanRutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung/ ruangan kantor yang dipelihara Prov. BKL 2 unit 75,000,000 APBD 2 unit 78,750,000

4Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan

Gedung/KantorJumlah peralatan gedung kantor yang yang dipelihara Prov. BKL

52

unit75,000,000 APBD

52

unit78,750,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

261

Page 279: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 72 orang 180,000,000 72 orang 189,000,000

1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM kehutanan meningkat Prov. BKL 12 orang 80,000,000 APBD 12 orang 84,000,0002 Peningkatan kapastas SDM Jumlah pelatihan yang diselenggarakan Prov. BKL 60 orang 100,000,000 APBD 60 orang 105,000,000

IVProgram Peningkatan Pengem-bangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah dokumen perencanan, penganggaran dan

pelaporan yg disusun16 dokumen 265,000,000 16 dokumen 278,250,000

1Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 8 dokumen 200,000,000 APBD 8 dokumen 210,000,000

2Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan

Pelaporan

Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan

terpenuhiProv. BKL 8 dokumen 65,000,000 APBD 8 dokumen 68,250,000

V Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Luas hutan yang dikelola masyakat (ha) 83192 ha 4,185,000,000 83192 ha 4,394,250,000 Prov. BKL APBD Prov. BKL APBD

1 Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perhutanan Sosial Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang difasilitasi Prov. BKL5 Gapoktan/

Lembaga/Desa150,000,000 APBD

5 Gapoktan/

Lembaga/Desa157,500,000

2 Monitoring dan pembinaan KPH Jumlah KPH yang dibina Prov. BKL 7 KPH 105,000,000 APBD 7 KPH 110,250,000Prov. BKL APBD 0

3 Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah izin pinjam pakai yang dipantau Prov. BKL 5 izin 250,000,000 APBD 5 izin 262,500,000

4Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH Muko-MukoJumlah KTH yang difasilitasi Prov. BKL 20 KTH 105,000,000 APBD 20 KTH 110,250,000

5Monitoring dan pembinaan izin penatausahaan hasil

hutanJumlah dokumen yang tersedia Prov. BKL 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000

6Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial pada KPH

Bengkulu SelatanLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 500 ha 50,000,000 APBD 500 ha 52,500,000

7Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH Bengkulu UtaraJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000

8Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH Bukit DaunJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000

9Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH Bukit Balai RejangJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000

10Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH SelumaJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000

11Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH Bengkulu SelatanJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000

12Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial pada

KPH KaurJumlah lembaga yang difasilitasi Prov. BKL 1 Lembaga 105,000,000 APBD 1 Lembaga 110,250,000

13Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan yang berizin

pada KPH Bukit DaunJumlah izin yang dipantau dan dibina Prov. BKL 21 izin 150,000,000 APBD 21 izin 157,500,000

14Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan yang berizin

pada KPH Bengkulu UtaraJumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan Prov. BKL 1 Kegiatan 105,000,000 APBD 1 Kegiatan 110,250,000

15Kegiatan Pengembangan Lebah Madu pada KPH Bukit

DaunJumlah koloni yang diadakan Prov. BKL 30 Koloni 110,000,000 APBD 30 Koloni 115,500,000

262

Page 280: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar16

Kegiatan Inventarisasi Potensi Wilayah Tertentu pada KPH

Bukit DaunJumlah data potensi yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000

17Kegiatan Inventarisasi berkala Wilayah Tertentu pada KPH

Bengkulu UtaraJumlah data potensi yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000

18 Kegiatan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati Data keanekaragaman hayati Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000

19Kegiatan Inventarisasi Potensi Tegakan pada KPH

Bengkulu SelatanLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 6.000 ha 150,000,000 APBD 6.000 ha 157,500,000

20Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH

MukomukoLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 125,000,000 APBD 5.000 ha 131,250,000

21Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH

Bengkulu UtaraLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000

22Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bukit

DaunLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000

23Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bukit

Balai RejangLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000

24 Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Seluma Luas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000

25Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH

Bengkulu SelatanLuas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000

26 Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Kaur Luas kawasan yang diinventarisasi Prov. BKL 5.000 ha 105,000,000 APBD 5.000 ha 110,250,000

27Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH

MukomukoJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

28Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH

Bengkulu UtaraJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

29Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bukit

DaunJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

30Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bukit

Balai RejangJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

31Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH

SelumaJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

32Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH

Bengkulu SelatanJumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

33 Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Kaur Jumlah potensi sumber daya hutan yang dimanfaatkan Prov. BKL 1 potensi 75,000,000 APBD 1 potensi 78,750,000

34Kegiatan Inventarisasi Potensi Wilayah Tertentu pada KPH

Bengkulu SelatanJumlah data potensi yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000

35Kegiatan Pengembangan Lebah Madu pada KPH

MukomukoJumlah koloni yang diadakan Prov. BKL 30 Koloni 75,000,000 APBD 30 Koloni 78,750,000

36 Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH Jumlah Kelompok yang difasilitasi Prov. BKL 5 KTH 150,000,000 APBD 5 KTH 157,500,000

37 Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Jumlah dokumen yang tersedia Prov. BKL 1 dokumen 105,000,000 APBD 1 dokumen 110,250,000

263

Page 281: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar38 Kegiatan Pengembangan Blok HPT KPH Bengkulu Utara Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Prov. BKL 1 Kegiatan 200,000,000 APBD 1 Kegiatan 210,000,000

VI Program Rehabilitasi Hutan dan LahanPersentase luas tutupan lahan di luar kawasan

meningkat3.26% 1,860,000,000 3.26% 1,953,000,000

1Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Muko-

MukoJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000

2 Demplot Agroforestry Jumlah demplot yang tersedia Prov. BKL 1 unit 2 ha 75,000,000 APBD 1 unit 2 ha 78,750,000

3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Seluma Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000

4Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bengkulu

UtaraJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 4 Desa/unit 125,000,000 APBD 4 Desa/unit 131,250,000

5Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bengkulu

SelatanJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000

6 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Kaur Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000

7Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Balai

RejangJumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 105,000,000 APBD 1 Desa/unit 110,250,000

8 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Daun Jumlah kelompok/ masyarakat yang diberdayakan Prov. BKL 1 Desa/unit 125,000,000 APBD 1 Desa/unit 131,250,000

9 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan Prov. BKL 10 sertifikat 200,000,000 APBD 10 sertifikat 210,000,000

11 Penghijauan Hutan Mangrove/Hutan PantaiLuas Hutan Mangrove hutan pantai yang dilakukan

penghijauanProv. BKL 10 ha 105,000,000 APBD 10 ha 110,250,000

12Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penanaman dalam

rangka rehabilitasi DAS pada IPPKHJumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 150,000,000 APBD 1 dokumen 157,500,000

13Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH MukomukoJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000

14Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH Bengkulu UtaraJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000

15Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH Bukit Balai RejangJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000

16Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH Bukit DaunJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000

17Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH SelumaJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000

18Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH Bengkulu SelatanJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 50.000 batang 105,000,000 APBD 50.000 batang 110,250,000

19Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan

pada KPH KaurJumlah bibit yang dibuat Prov. BKL 25.000 batang 50,000,000 APBD 25.000 batang 52,500,000

20Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin pada

KPH Bengkulu UtaraJumlah Kegiatan yang dilaksanakan Prov. BKL 1 Kegiatan 150,000,000 APBD 1 Kegiatan 157,500,000

VII Program Pembinaan Penyeleng-garaan Pengelolaan DAS Jumlah dokumen yang dihasilkan 2 dokumen 89,000,000 2 dokumen 89,000,000

264

Page 282: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Prov. BKL

1Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pengelolaan DASJumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 dokumen 89,000,000 1 dokumen 89,000,000

VIIIProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

Persentase laju deforestrasi dari luas tutupan lahan yang

berhutan pada kawasan hutan.70.26% 1,275,000,000 70.26% 1,338,750,000

1Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Provinsi BengkuluJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 3 kasus 180,000,000 APBD 3 kasus 189,000,000

2Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH Muko-mukoJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 3 Kasus 125,000,000 APBD 3 Kasus 131,250,000

3Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH BUJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000

4Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH Bukit DaunJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 2 Kasus 250,000,000 APBD 2 Kasus 262,500,000

5Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH Bukit Balai RejangJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000

6Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH SelumaJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000

7Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH BSJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 150,000,000 APBD 1 Kasus 157,500,000

9Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian kasus kehutanan

Wilayah KPH KaurJumlah kasus yang ditangani Prov. BKL 1 Kasus 105,000,000 APBD 1 Kasus 110,250,000

10 Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Penurunan jumlah titik hotspot berkurang setiap tahun Prov. BKL 2% 150,000,000 APBD 2% 157,500,000

IX Program Pengembangan dan Perencanaan HutanJumlah dokumen perencanaan, data dan informasi yang

tersedia7 dokumen 525,000,000 7 dokumen 551,250,000

1 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Muko-muko Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 2 Dokumen 75,000,000 APBD 2 Dokumen 78,750,000

2 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bengkulu Utara Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000

3 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bukit Daun Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000

4 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bukit Balai Rejang Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000

5 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Seluma Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000

6 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Bengkulu Selatan Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000

7 Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Kaur Jumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 75,000,000 APBD 1 Dokumen 78,750,000X Program Pemantapan Kawasan Hutan Rasio panjang batas yang dipelihara 20.53% 700,000,000 20.53% 735,000,000

Prov. BKL APBD Prov. BKL APBD

1Kegiatan Orientasi dan Pemeliharaan Batas Kawasan

HutanPanjang batas kawasan yang dipelihara Prov. BKL 20 Km 250,000,000 APBD 20 Km 262,500,000

2Kegiatan Pembuatan Batas Blok/Petak pada KPH Bukit

DaunPanjang batas blok/petak yang dibuat Prov. BKL 30 km 150,000,000 APBD 30 km 157,500,000

265

Page 283: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar3

Kegiatan Penataan Batas Blok/Petak pada KPH Bengkulu

SelatanLuas bllok yang dilakukan penataan batas Prov. BKL 6.000 ha 150,000,000 APBD 6.000 ha 157,500,000

4Kegiatan Penataan Batas Blok/Petak pada KPH Bengkulu

UtaraLuas bllok yang dilakukan penataan batas Prov. BKL 2.000 ha 150,000,000 APBD 2.000 ha 157,500,000

XIProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling.

HidupIndeks Kualitas Air 67 2,175,295,000 67 2,284,059,750

1 Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura Jumlah Kab/kota yang dinilai Prov. BKL 5 kab/kota 150,000,000 APBD 5 kab/kota 157,500,000

2 Pembinaan Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah yang mengikuti Adiwiyata tingkat nasional Prov. BKL 10 sekolah 150,000,000 APBD 10 sekolah 157,500,000

3 Masyarakat Hukum Adat (MHA) Jumlah MHA yang diinventaris Prov. BKL 1 dokumen MHA 100,000,000 APBD 1 dokumen MHA 105,000,000

4 Pemberian Penghargaan Lingkungan HidupJumlah Kelompok/perorangan yang dibina/difasilitasi

untuk mendapat penghargaan lingkungan hidupProv. BKL 3 penghargaan 50,000,000 APBD 3 penghargaan 52,500,000

5 Pengawasan terhadap Penerima Izin Lingkungan Jumlah perusahaan yang taat hukum lingkungan Prov. BKL 20 perusahaan 150,000,000 APBD 20 perusahaan 157,500,000

6Pembinaan dan Evaluasi Terhadap lisensi Komisi Penilai

AMDAL

Terlaksananya penerbitan lisensi dan tercapainya kinerja

KPA yang baikProv. BKL 10 kab/kota 125,000,000 APBD 10 kab/kota 131,250,000

7KLHS Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Tingkat Provinsijumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 540,295,000 APBD 1 Dokumen 567,309,750

8Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten/Kotajumlah Dokumen yang dihasilkan Prov. BKL 1Dokumen 75,000,000 APBD 1Dokumen 78,750,000

9 Pembinaan Komunitas Cinta Lingkungan Wisata (KCLW) Jumlah Komunitas yang dibina Prov. BKL 5 Kelompok 105,000,000 APBD 5 Kelompok 110,250,000

10Inventarisasi Kualitas Air Sungai dan Perhitungan Beban

Pencemar

Data status mutu air sungai dan beban pencemaran 5

(lima) sungai lintas kab/kotaProv. BKL 4 sungai 210,000,000 APBD 4 sungai 220,500,000

11Inventariasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Jumlah Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya

penurunan emisi gas Rumah Kaca di 10 Kabupaten/Kota Prov. BKL 10 kab/kota 150,000,000 APBD 10 kab/kota 157,500,000

12 Pelaksanaan Program Kampung Iklim Provinsi Bengkulu

Jumlah Kampung/Desa yang melaksanakan aksi adaptasi

mitigasi dan dukungan keberlanjutan dalam upaya

meminimalisir dampak perubahan iklim di lingkungannya

20 kampung Iklim

Prov. BKL 4 kampung iklim 150,000,000 APBD 4 kampung iklim 157,500,000

16Pembinaan Pengelolaan Sampah yang Berbasiskan

Masyarakat melalui program Bank Sampah se-Provinsi

Bengkulu

20 kelompok masyarakat mampu melakukan pengelolaan

sampah melalui program Bank Sampah di 10 kab/kotaProv. BKL 8 kab/kota 100,000,000 APBD 8 kab/kota 105,000,000

17

Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan

Limbah Medis di Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(Rumah Sakit dan Puskesmas) dalam Provinsi Bengkulu

Inventarisasi data limbah medis dan B3 serta 50 Pelayanan

Kesehatan Masyarakat (Rumah Sakit dan Puskesmas)

memahami pengelolaan limbah B3 dan limbah medis di 10

kab/kota

Prov. BKL 5 kab/kota 120,000,000 APBD 5 kab/kota 126,000,000

XIIIProgram Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

dan LH

Jumlah dokumen informasi lingkungan dan kehutanan

Provinsi Bengkulu7 dokumen 307,000,000 7 dokumen 322,350,000

1Penyusunan Status Informasi Lingkungan Hidup Daerah

(SILHD)Jumlah dokumen yang dihasilkan Prov. BKL

2 dok dan 1

website170,000,000 APBD

2 dok dan 1

website178,500,000

2 Jurnal Lingkungan Jumlah Edisi terbit Prov. BKL 4 62,000,000 APBD 4 65,100,000

266

Page 284: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar3 IKLH Provinsi Bengkulu Dokumen IKLH Prov. BKL 1 75,000,000 APBD 1 78,750,000

XIV. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Indek Kualitas Udara 85 1,080,000,000 85 1,134,000,000

1 Pemantauan Kualitas udara Ambient Jumlah Kab/kota yang dipantau Prov. BKL 10 180,000,000 APBD 10 189,000,000

2Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengadaan Bahan

Kimia

Pengadaan bahan kimia untuk sampling dan pengujian

kualitas air dan udaraProv. BKL 1 paket 400,000,000 APBD 1 paket 420,000,000

3 Pengadaan Peralatan Laboratorium MikrobiologiPengadaan peralatan lapboratorium untuk sanpling dan

pengujian mikrobiologi dan peralatan gelasProv. BKL 1 paket 175,000,000 APBD 1 paket 183,750,000

4Pelaksanaan Survailan dan Penambahan Ruang Lingkup

Parameter Akreditasi Jumlah parameter yang di akreditasi Prov. BKL 4 parameter 125,000,000 APBD 4 parameter 131,250,000

5 Keg Fasilitasi Tim PKS dalam rencana RKT 2019 Jumlah tim PKS yg difasilitasi Prov. BKL 1 TIM 200,000,000 APBD 1 TIM 210,000,000

15,109,798,000 15,860,837,900 JUMLAH

267

Page 285: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Jenis 1,280,793,200 12 Jenis 1,344,832,860

1 Penatausahaan Surat Dan Arsip Jumlah Arsip Dan Surat-Menyurat Prov. BKL 12 Bulan 75,000,000 APBD 12 Bulan 78,750,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan ListrikProv. BKL 12 Bulan 168,000,000 APBD 12 Bulan 176,400,000

3 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Prov. BKL 96 OB 113,200,000 APBD 96 OB 118,860,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan Prov. BKL 51 Jenis 160,930,400 APBD 51 Jenis 168,976,920

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Prov. BKL 2 Jenis 110,000,000 APBD 2 Jenis 115,500,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan KantorProv. BKL 12 Bulan 21,000,000 APBD 12 Bulan 22,050,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 15 Jenis 20,000,000 APBD 15 Jenis 21,000,000

8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-

Undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-UndanganProv. BKL 4074 eks 18,120,000 APBD 4074 eks 19,026,000

9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam Dan Ke Luar DaerahProv. BKL 113 OK 300,000,000 APBD 113 OK 315,000,000

10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan, Dan

Supir KantorProv. BKL 132 OB 224,942,800 APBD 132 OB 236,189,940

11 Penyediaan Makan Minum Rapat/TamuJumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum

Rapat/TamuProv. BKL 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 63,000,000

12 Penataausahaan Kearsipan Dan Inventarisir BarangJumlah Pemenuhan Kebutuhan Penatusahaan

Barang Milik DaerahProv. BKL 12 Bulan 9,600,000 APBD 12 Bulan 10,080,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasaranan

Aparatur

Jumlah Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Yang Dibangun,Direhab, Dan Dipelihara238 Unit 839,980,000 238 Unit 881,979,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prov. BKL 85 unit 247,920,000 APBD 85 unit 260,316,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov. BKL 34 Unit 198,320,000 APBD 34 Unit 208,236,000

3 Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan Meubeler Prov. BKL 181 Unit 99,160,000 APBD 181 Unit 104,118,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Prov. BKL 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

267

Page 286: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian Pagu Indikatif

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Yang Terpelihara Prov. BKL

5 Kendaraan

Dinas 150,000,000 APBD

5 Kendaraan

Dinas157,500,000

6Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Yang

TerpeliharaProv. BKL 2 Jenis 60,000,000 APBD 2 Jenis 63,000,000

7 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang

DiadakanProv. BKL 2 unit 34,580,000 APBD 2 unit 36,309,000

IIIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan4 Dokumen 168,560,000 4 Dokumen 176,988,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

Dan Pelaporan Yang DisusunProv. BKL 4 Dokumen 168,560,000 APBD 4 Dokumen 176,988,000

IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Aparatur Yang Meningkat

Kompetensinya 15 100,000,000 15 105,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah Aparatur Yang Dikirim Untuk Mengikuti

Kursus - Kursus Singkat Dan Pelatihan ( Asn )Prov. BKL 15 100,000,000 APBD 15 105,000,000

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Usia 0-18 Tahun92.50% 92.50%

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

(Kia )50% 50%

Persentase Wajib Ktp Yang Telah Memiliki Ktp-

El88.90% 88.90%

Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan

Informasi Administrasi Kependudukan100% 100%

1

Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan

Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi

Desa/Kelurahan Tertib Administrasi

Jumlah Pembinaan Desa/Kelurahan Tertib

Administrasi Kependudukan Di Lingkungan

Provinsi Bengkulu

Prov. BKL 128 Desa 600,000,000 APBD 128 Desa 630,000,000

2

Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan

Administrasi Kependudukan Berstandar

Internasional (Iso: 9001/2008)

Jumlah Dinas Dukcapil Yang Dibina Untuk

Persiapan Standarisasi Pelayanan Adminduk

Yang Berstandarkan Internasional

(Iso:9001/2008)

Prov. BKL 10 Kab/Kota 196,040,000 APBD 10 Kab/Kota 205,842,000

3 Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan Yang Dibuat Prov. BKL 2 jenis 446,700,000 APBD 2 jenis 469,035,000

4Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas

Anak (Kia) Se Provinsi Bengkulu

Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Program

KiaProv. BKL 10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10 Kab/Kota 105,000,000

3,732,073,200 3,918,676,860

V Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,342,740,000 1,409,877,000

JUMLAH

268

Page 287: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI BENGKULU

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Perkantoran Yang

Dilaksanakan (Sesuai Jumlah Kegiatan)12 jenis 992,460,000 12 jenis 1,042,083,000

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Perangko, Matrai, Dan Paket Pengiriman Surat

Menyurat Selama 12 BulanProv. BKL 2376 surat 12,000,000 APBD 2376 surat 12,600,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah Jasa Abodemen Telfon, Air, Dan Listrik

Selama 12 BulanProv. BKL 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 105,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Jasa Administrasi Pengelola Keuangan

Selama 12 BulanProv. BKL 11 orang 126,120,000 APBD 11 orang 132,426,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Disediakan Satu Tahun Prov. BKL 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 105,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Jenis Barang Cetakan Dan Penggandaan

Dalam Satu TahunProv. BKL 6 jenis 30,000,000 APBD 6 jenis 31,500,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan

Elektronik Dalam Satu TahunProv. BKL 6 jenis 10,000,000 APBD 6 jenis 10,500,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Layak Pakai

Dan Sesuai StandarProv. BKL 20 unit 10,000,000 APBD 20 unit 10,500,000

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Jenis Surat Kabar, Majalah, Dan Buku

Perundang-Undangan Diadakan Dalam Satu TahunProv. BKL

240

eksemplar30,000,000 APBD

240

eksemplar31,500,000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahJumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah

Pejabat Eselon Ii, Iii, Dan Iv Dalam Satu TahunProv. BKL 12 bulan 300,000,000 APBD 12 bulan 315,000,000

10 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranJumlah Jasa Administrasi Pegawai Non Pns Dalam

Satu TahunProv. BKL 13 orang 184,000,000 APBD 13 orang 193,200,000

11Penatausahaan Kearsipan & Inventarisir Barang Milik

Daerah

Tersedianya Jasa Tim Pengadaan Barang Dan Jasa,

Tim Pemeriksa Barang, Pengurus/Penyimpan Barang Prov. BKL 1 tahun 35,340,000 APBD 1 tahun 37,107,000

12 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor Tersedianya Lat-Alat Kebersihan Kantor Prov. BKL 17 jenis 10,000,000 APBD 17 jenis 10,500,000

13 Publikasi dan Informasi Media Cetak dan Elektonik Jumlah Program Yang Dipublikasikan Prov. BKL 45 kali 45,000,000 APBD 45 kali 47,250,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang

Dibangun/Direhap/Dipelihara166 unit 564,000,000 166 unit 592,200,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

269

Page 288: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Prov. BKL 47 unit 24,000,000 APBD 47 unit 25,200,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Prov. BKL 30 unit 100,000,000 APBD 30 unit 105,000,000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Dalam Satu Tahun Prov. BKL 4 unit 60,000,000 APBD 4 unit 63,000,000

4Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Dipelihara

Dalam Satu Tahun Prov. BKL 16 unit 220,000,000 APBD 16 unit 231,000,000

5Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Dipelihara

Dalam Satu TahunProv. BKL 20 unit 10,000,000 APBD 20 unit 10,500,000

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dipelihara Dalam

Satu TahunProv. BKL 20 unit 20,000,000 APBD 20 unit 21,000,000

7Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar, Taman, Tempat

Parkir & Halaman

Jumlah M2 Pagar, Taman, Tempat Parkir Dan

Halaman DipeliharaProv. BKL 3 unit 20,000,000 APBD 3 unit 21,000,000

8 Perizinan Pajak dan STNK Jumlah Pajak Dan Stnk Dalam Satu Tahun Prov. BKL 25 unit 60,000,000 APBD 25 unit 63,000,000

9 Pengelolaan Website Dinas PMD Provinsi Bengkulu Terkelolanya Website Dinas Pmd Provinsi Bengkulu Prov. BKL 1 jaringan 50,000,000 APBD 1 jaringan 52,500,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Dan

Pelatihan Formal 10 orang 50,000,000 10 orang 52,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan

Formal Prov. BKL 10 orang 50,000,000 APBD 10 orang 52,500,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd18 dok 130,000,000 18 dok 136,500,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan

pelaporan

Jumlah Dokumen Laporan

Perencanaan,Penganggaran Dan PelaporanProv. BKL

17

dokumen100,000,000 APBD 17 dokumen 105,000,000

2Pengelolaan & Penataan Dokumen / Kearsipan Dinas

PMD Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen / Kearsipan Dinas Pmd Provinsi

BengkuluProv. BKL 1 dok 30,000,000 APBD 1 dok 31,500,000

VProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Jumlah Masyarakat Perdesaan Yang Ditingkatkan

Keberdayaannya190 orang 8,720,000,000 190 orang 9,156,000,000

1 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat NasionalJumlah Jenis Produk Unggulan Alat Ttg Yang

DipamerkanProv. BKL 1 jenis 8,000,000,000 APBD 1 jenis 8,400,000,000

2Koordinasi/Sinkronisasi Program Dinas PMD Provinsi

Bengkulu

Jumlah Peserta Koordinasi/Sinkronisasi Program

Dinas Pmd Provinsi BengkuluProv. BKL 50 orang 300,000,000 APBD 50 orang 315,000,000

3 Lomba Inovasi Teknologi dan TTG unggulanJumlah Pemenang Lomba Inovasi Teknologi Dan Ttg

UnggulanProv. BKL 6 orang 150,000,000 APBD 6 orang 157,500,000

4Fasilitasi Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat

Guna (Posyantek)Jumlah Posyantek Yang Dibina Dan Berfungsi Prov. BKL 80 orang 130,000,000 APBD 80 orang 136,500,000

5 Pemetaan Potensi SDA dan Kebutuhan TTG PerdesaanJumlah Pemetaan Potensi Sda Dan Kebutuhan Ttg

PerdesaanProv. BKL 60 orang 140,000,000 APBD 60 orang 147,000,000

270

Page 289: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASARVI

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Perdesaan

Jumlah masyarakat yang ditingkatkan

kapasitasnya dalam bidang ekonomi produktif540 orang 1,550,000,000 540 orang 1,627,500,000

Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam

Pembentukan & Pengembangan 60 Bumdes 60 Bumdes

1 Sosialisasi Pembentukan Bumdes Jumlah Peserta Sosialisasi Pembentukan Bumdes Prov. BKL 120 orang 135,000,000 APBD 120 orang 141,750,000

2 Bimbingan Teknis pengembangan BumdesJumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan

BumdesProv. BKL 120 orang 220,000,000 APBD 120 orang 231,000,000

3 Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Jumlah Tenaga Pendamping Profesional Yang Dibina Prov. BKL 300 orang 1,000,000,000 APBD 300 orang 1,050,000,000

4 Pelaksanaan Expo Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Jumlah Event Promosi Produk Desa Yang Diikuti Prov. BKL 2 kali 95,000,000 APBD 2 kali 99,750,000

5Penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berprestasi

Provinsi Bengkulu

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berprestasi

Yang DibinaProv. BKL 6 Bumdes 100,000,000 APBD 6 Bumdes 105,000,000

VIIProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan

Kapasitasnya Dalam Bidang Pemberdayaan195 orang 1,128,000,000 195 orang 1,184,400,000

1Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Nelayan Sejahtera

Jumlah Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Yang

DibinaProv. BKL 7 kawasan 150,000,000 APBD 7 kawasan 157,500,000

2Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat

Provinsi dan Nasional serta PIN (Pekan Inovasi Nasional)

Jumlah Peserta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat

Provinsi Dan Nasional Serta Pin (Pekan Inovasi

Nasional)

Prov. BKL

19

desa/kelura

han

303,000,000 APBD

19

desa/keluraha

n

318,150,000

3

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui

Pelaksanaan BBGRM serta HKG PKK Tingkat Provinsi

dan Nasional

Jumlah Kabupaten / Kota Lokasi Pelaksanaan Bbgrm

Serta Hkg Pkk Tingkat Provinsi Dan NasionalProv. BKL 10 kab/kota 400,000,000 APBD 10 kab/kota 420,000,000

4 Pembinaan Institusi Penanganan dan Pengelolaan AMPLJumlah Institusi Penanganan Dan Pengelolaan Ampl

Yang Dibina Dan BerfungsiProv. BKL 150 orang 135,000,000 APBD 150 orang 141,750,000

5Pembinaan & Pengembangan Desa Mandiri Energi

Berbasis Terbarukan

Jumlah Peserta Pembinaan & Pengembangan Desa

Mandiri Energi Berbasis TerbarukanProv. BKL 45 orang 140,000,000 APBD 45 orang 147,000,000

VIIIProgram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

DesaJumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 756 orang 982,000,000 756 orang 1,031,100,000

1 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Jumlah Desa / Kelurahan Yang Dilakukan Evaluasi Prov. BKL

196

desa/kelura

han

150,000,000 APBD

196

desa/keluraha

n

157,500,000

2Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa Yang Dilakukan Supervisi, Monitoring

Dan Evaluasi Prov. BKL

120

desa/kelura

han

232,000,000 APBD

120

desa/keluraha

n

243,600,000

3Kegiatan Bimbingan Teknis Profil Desa, Penataan dan

Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Profil Desa,

Penataan Dan Administrasi Pemerintahan DesaProv. BKL 258 orang 200,000,000 APBD 258 orang 210,000,000

271

Page 290: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR4

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan

Aset Desa

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan Dan Aset DesaProv. BKL 258 orang 200,000,000 APBD 258 orang 210,000,000

5Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas

Penyelenggara Pemerintahan Desa

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan

Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan DesaProv. BKL 240 orang 200,000,000 APBD 240 orang 210,000,000

IX Program Peningkatan Peran perempuan di PerdesaanJumlah Perempuan Diperdesaan Yang

Ditingkatkan Kapasitasnya180 orang 210,000,000 180 orang 220,500,000

1 Sinergitas Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi Jumlah Pokjanal Posyandu Se Provinsi Prov. BKL 11 unit 100,000,000 APBD 11 unit 105,000,000

2Bimtek Peran Perempuan di Perdesaan dalam bidang

Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah Peserta Bimtek Peran Perempuan Di

Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi ProduktifProv. BKL 180 orang 110,000,000 APBD 180 orang 115,500,000

XProgram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Jumlah Kab/Kota Yang Difasilitasi Dalam

Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga

10

kab/kota2,000,000,000 10 kab/kota 2,100,000,000

1 fasilitasi Pokja Pokja TP PKK Provinsi BengkuluJumlah Kab/Kota Yang Difasilitasi Dalam

Pemberdayaan & Kesejahteraan KeluargaProv. BKL 10 kab/kota 2,000,000,000 APBD 10 kab/kota 2,100,000,000

XI Program Pembangunan kawasan perdesaan Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan

Kapasitasnya Di Wilayah Kawasan Perdesaan164 orang 495,000,000 164 orang 519,750,000

1 Pengembangan & Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintahan

Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Prov. BKL 100 orang 140,000,000 APBD 100 orang 147,000,000

2Pembentukan, pembinaan & pengembangan Bumdes

Bersama

Jumlah Bumdes Bersama Yang Dibentuk, Dibina Dan

Dikembangkan Prov. BKL 20 Bumdes 130,000,000 APBD 20 Bumdes 136,500,000

3Monitoring Evaluasi dan sosialisasi pembangunan

kawasan perdesaan

Jumlah Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Di Wilayah PerdesaanProv. BKL 55 orang 90,000,000 APBD 55 orang 94,500,000

4 Rapat Koordinasi TKPKP se-provinsi BengkuluJumlah Peserta Rapat, Evaluasi Dan Sinkronsasi

Program TKPKP Se-Provinsi BengkuluProv. BKL 9 orang 135,000,000 APBD 9 orang 141,750,000

16,821,460,000 17,662,533,000JUMLAH

272

Page 291: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan11 jenis 1,775,110,000 11 jenis 1,863,865,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Prov. BKL 2000 surat 50,000,000 APBD 2000 surat 52,500,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa

Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang di

bayar

Prov. BKL 12 bulan 250,000,000 APBD 12 bulan 262,500,000

3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan Prov. BKL 22 Orang 225,510,000 APBD 22 Orang 236,785,500

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor Prov. BKL 50 Item 200,000,000 APBD 50 Item 210,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Prov. BKL 29 jenis 75,000,000 APBD 29 jenis 78,750,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangun Kantor

Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

KantorProv. BKL 15 Jenis 30,000,000 APBD 15 Jenis 31,500,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 26 Item 55,000,000 APBD 26 Item 57,750,000

8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Item Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganProv. BKL 5 eksemplar 40,000,000 APBD 5 eksemplar 42,000,000

9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar DaerahProv. BKL 58 Orang 300,000,000 APBD 58 Orang 315,000,000

10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis

PerkantoranProv. BKL 30 Orang 540,000,000 APBD 30 Orang 567,000,000

11Penatausahaan Kearsipan Dan Investarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir Barang

Milik DaerahProv. BKL 2 Orang 9,600,000 APBD 2 Orang 10,080,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU

273

Page 292: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASARII

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang

dibangun/direhab/dipelihara47 unit 729,981,500 47 unit 766,480,575

1 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia Prov. BKL 2 jenis 129,981,500 APBD 2 jenis 136,480,575

2Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Prov. BKL 15 Unit 200,000,000 APBD 15 Unit 210,000,000

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorJumlah peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Prov. BKL 26 Unit 100,000,000 APBD 26 Unit 105,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Prov. BKL 2 Unit 150,000,000 APBD 2 Unit 157,500,000

5Rehabilitasi/Pemasangan instalasi Listrik Gedung

Kantor

Jumlah gedung yang di rehabilitasi/pemasangan

instalasi listrik Prov. BKL 1 gedung 150,000,000 APBD 1 gedung 157,500,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturJumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 20 orang 100,000,000 20 orang 105,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang berkualitas Prov. BKL 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 105,000,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan yang disusun9 dokumen 110,000,000 9 dokumen 115,500,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

Dan Pelaporan

Jumlah dokumen Renja,Tapkin, RKA, DPA,DPPA,

TEPRA SKPD, Prognosis,Lakip, LPPD dan LKPJ Prov. BKL 9 dokumen 110,000,000 APBD 9 dokumen 115,500,000

VProgram Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase Rencana Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan40% 4,156,558,500 40% 4,364,386,425

1Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan

Fasilitas Perhubungan Jumlah Rakorbang yang Terlaksana Prov. BKL 1 Kali 199,580,000 APBD 1 Kali 209,559,000

2 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jumlah Dokumen Monev Prov. BKL 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000

3Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Program

Bidang Perhubungan

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Program Bidang Perhubungan Prov. BKL 1 Dokumen 225,000,000 APBD 1 Dokumen 236,250,000

4Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

Perhubungan Provinsi BengkuluJumlah sistem teknologi informasi yang dikelola Prov. BKL 1 Dokumen 110,000,000 APBD 1 Dokumen 115,500,000

5Penyusunan Dan Pengelolaan Data Dan Informasi

Se-Provinsi BengkuluJumlah data dan informasi Prov. BKL 1 Dokumen 299,580,000 APBD 1 Dokumen 314,559,000

6Koordinasi Pengembangan Aksebilitasi Dan

Konektivitas Perhubungan

Jumlah Koordinasi Aksebilitasi dan Konektivitas

perhubunganProv. BKL 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000

7 Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara

Jumlah sewa X-Ray/fasilitasi X-Ray

penyelenggaraan Embarkasi dan debarkasi haji

antara provinsi bengkulu

Prov. BKL 1 Dokumen 249,580,000 APBD 1 Dokumen 262,059,000

8Dukungan Operasional Uptd Penyelenggara

PenyeberanganJumlah unit Pelayanan Penyeberangan Prov. BKL

1 Laporan

Operasional828,018,500 APBD

1 Laporan

Operasional869,419,425

274

Page 293: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR9 Dukungan Operasional Uptd Penyelenggara Terminal Jumlah unit Pelayanan Terminal Prov. BKL

1 Laporan

Operasional250,000,000 APBD

1 Laporan

Operasional262,500,000

10 Koordinasi Dan Monitoring Bidang PelayaranJumlah Koordinasi dan Monitoring Bidang

PelayaranProv. BKL 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000

11 Koordinasi Dan Konsultasi Bidang LLAJ Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bidang LLAJ Prov. BKL 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000

12 Pembangunan Shelter Jumlah shelter yang dibangun Prov. BKL 18 unit 497,400,000 APBD 18 unit 522,270,000

13 Rehabilitasi Terminal Penumpang Type B Jumlah Terminal Type B yang di rehab Prov. BKL 1 unit 497,400,000 APBD 1 unit 522,270,000

14Publikasi hasil pembangunan di media cetak dan

elektronikJumlah media Prov. BKL 2 jenis media 150,000,000 APBD 2 jenis media 157,500,000

15Pengawasan dan pembinaan analisa dampak

lalulintas (Andalalin)Jumlah pengawsan dan pembinaan andalalin Prov. BKL 1 kali 100,000,000 APBD 1 kali 105,000,000

VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 40% 4,855,440,000 40% 5,098,212,000

1Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan

Angkutan

Jumlah pengawasan muatan angkutan kedaraan di

jalanProv. BKL

20 kali oprasi

penertiban150,000,000 APBD

20 kali oprasi

penertiban157,500,000

2 Posko Lebaran Dan Tahun Baru Dan Angkutan HajiJumlah Monitoring dan Pengawasan Posko

Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan HajiProv. BKL 3 Kali 110,000,000 APBD 3 Kali 115,500,000

3 Rapat Koordinasi Forum Llaj Jumlah rakor LLAJ Prov. BKL 2 Kali 149,580,000 APBD 2 Kali 157,059,000

4Pembinaan Keselamatan Pelayaran Di Kampung

Nelayan

Jumlah Pembinaan keselamatan Pelayaran di

kampung NelayanProv. BKL 7 Lokasi 300,000,000 APBD 7 Lokasi 315,000,000

5Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan

Laut Di Kabupaten Mukomuko

Tersedianya dokumen masterplan pembangunan

pelabuhan laut dikabupaten mukomukoProv. BKL 1 Dokumen 798,140,000 APBD 1 Dokumen 838,047,000

6Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan

Penyeberangan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tersedianya dokumen masterplan pembangunan

pelabuhan laut dikabupaten Bengkulu SelatanProv. BKL 1 Dokumen 798,140,000 APBD 1 Dokumen 838,047,000

7Pengembangan Angkutan Keperintisan Dalam

Provinsi BengkuluJumlah Trayek keperintisan yang dikembangkan Prov. BKL 1 Dokumen 199,580,000 APBD 1 Dokumen 209,559,000

8Pemeliharaan Dan Operasional Bus Rapit Transit

(BRT)

Jumlah kendaraan Operasional Bus Rapit Transit

(BRT)Prov. BKL 5 unit 1,700,000,000 APBD 5 unit 1,785,000,000

9Penyelenggaraan Penghargaan Wtn, Akut, Pelajar

Pelopor

Jumlah penghargaan WTN, AKUT, Pelajar Pelopor,

Penguji TeladanProv. BKL 1 Kali 150,000,000 APBD 1 Kali 157,500,000

10Pemeliharaan dan Operasional Kapal 35 GT di

Provinsi BengkuluProv. BKL 2 Buah 500,000,000 APBD 2 Buah 525,000,000

VII Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu

Lintas

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

Transportasi Darat3 Jenis 893,540,000 3 Jenis 938,217,000

1Pengadaan Dan Pemasangan Rambu-Rambu Di

Jalan PropinsiJumlah Rambu-Rambu yang terpasang Prov. BKL

50 buah Rambu

Lalin, 12 buah

RPPJ

297,400,000 APBD

50 buah

Rambu Lalin,

12 buah

RPPJ

312,270,000

275

Page 294: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR2 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan Propinsi Jumlah Marka Jalan yang Terpasang Prov. BKL 4.500 meter 198,740,000 APBD 4.500 meter 208,677,000

3Pengadaan Dan Pemasangan Zoss Jalan Di Jalan

Provinsijumlah ZOSS yang terpasang Prov. BKL 2 lokasi 397,400,000 APBD 2 lokasi 417,270,000

12,620,630,000 13,251,661,500J U M L A H

276

Page 295: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

IProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah pelayanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakan12 jenis 1,533,000,000 12 jenis 1,609,650,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Prov. BKL 3,000 Surat 35,000,000 APBD 3,000 Surat 36,750,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa

Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang

di bayar

Prov. BKL 1 Kantor 170,000,000 APBD 1 Kantor 178,500,000

3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan Prov. BKL 14 Orang 131,280,000 APBD 14 Orang 137,844,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis Kantor Prov. BKL 44 Item 180,000,000 APBD 44 Item 189,000,000

5Penyediaan Barang Cetakan Dan

PenggandaanJumlah Cetak dan Penggandaan Prov. BKL 29 Item 110,000,000 APBD 29 Item 115,500,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangun Kantor

Jumlah Komponen Listrik/Penerangan

Bangunan KantorProv. BKL 15 Jenis 55,000,000 APBD 15 Jenis 57,750,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL 26 Item 50,000,000 APBD 26 Item 52,500,000

8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Item Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganProv. BKL 5 Item 46,000,000 APBD 5 Item 48,300,000

9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke

luar daerahProv. BKL 1 kegiatan 320,000,000 APBD 1 kegiatan 336,000,000

10 Penyediaan Makanan Dan MinumanJumlah porsi snack dan makan untuk kegiatan

rapat rutin dan makan minum tamuProv. BKL 1 Kegiatan 99,720,000 APBD 1 Kegiatan 104,706,000

11Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis

PerkantoranProv. BKL 17 Orang 326,400,000 APBD 17 Orang 342,720,000

12Penatausahaan Kearsipan Dan Investarisir

Barang Milik Daerah

Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir

Barang Milik DaerahProv. BKL 2 Orang 9,600,000 APBD 2 Orang 10,080,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran

yang dibangun, direhab dan dipelihara39 Unit 530,000,000 39 Unit 556,500,000

1 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Jumlah Bangunan yang direhab Prov. BKL 1 Kantor 45,000,000 APBD 1 Kantor 47,250,000

2Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan

KantorJumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia Prov. BKL 20 Unit 200,000,000 APBD 20 Unit 210,000,000

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara Prov. BKL 8 Unit 200,000,000 APBD 8 Unit 210,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU

277

Page 296: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

TerpeliharaProv. BKL 10 item 85,000,000 APBD 10 item 89,250,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya AparaturJumlah peningkatan sumber daya aparatur 20 Orang 300,000,000 20 Orang 315,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang berkualitas Prov. BKL 20 Orang 50,000,000 APBD 20 Orang 52,500,000

2Tim Penilai Angka Kredit Jabatan

FungsionalJumlah SDA Jafung yang dibina Prov. BKL 1 tim 50,000,000 APBD 1 tim 52,500,000

3 Penguatan Dan Pembinaan Sdm E-GovernmentJumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan yang disusunProv. BKL 7 Dokumen 200,000,000 APBD 7 Dokumen 210,000,000

IV

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan yang

Dihasilkan6 Dokumen 170,000,000 6 Dokumen 178,500,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan

Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi

Perencanaan TerpaduProv. BKL 60 Orang 120,000,000 APBD 60 Orang 126,000,000

2 Rapat Koordinasi Perencanaan TerpaduPersentase jangkauan daerah terakses

infrastruktur TelematikaProv. BKL 75-80 % 50,000,000 APBD 75-80 % 52,500,000

3 Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Jumlah Rangka Baleho yang dipelihara Prov. BKL 1 Paket - APBD 1 Paket -

IVProgram Pengembangan Komunikasi,

Informasi Dan Media Massa

Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang

dikelola80 % 50,000,000 80 % 52,500,000

1 Pemeliharaan Rangka Baleho Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakatProv. BKL 70 % 50,000,000 APBD 70 % 52,500,000

V Program Pengelolaan Opini Dan Aspirasi PublikPersentase isu publik di media massa dan

media sosial yang dimonitoring80 % 125,000,000 80 % 131,250,000

1Optimalisasi Penanganan Pengaduan

MasyarakatJumlah Teknologi Informatikan yang dikembangkanProv. BKL 3 paket 75,000,000 APBD 3 paket 78,750,000

2 Pengumpulan Data Isu Publik Di Media Massa Dan Media SosialJumlah Sistem Aplikasi yang terintegrasi Prov. BKL 1 paket 50,000,000 APBD 1 paket 52,500,000

VIProgram Pengembangan Teknologi

InformatikaJumlah pemeliharaan Server 1 paket 400,000,000 1 paket 420,000,000

1Pengembangan Sistem Aplikasi Dan

Integritas Database E-Government

Jumlah informasi yang dikelola dan diberikan

kepada masyarakatProv. BKL 12 dokumen 150,000,000 APBD 12 dokumen 157,500,000

2 Pengembangan Dan Pemeliharaan Server Jumlah dokumen yang dikelola Prov. BKL 10 dok 250,000,000 APBD 10 dok 262,500,000

VIIProgram Pengelolaan Dan Pelayanan

Informasi Publik

Jumlah Kerjasama Pemerintah Provinsi

Bengkulu dengan Mass Media10 media 1,100,000,000 10 media 1,100,000,000

1 Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Melalui PpidJumlah Peningkatan Kapsitas KIP Prov. BKL 1 tahun 50,000,000 APBD 1 tahun 50,000,000

2Kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu

Dengan Mass Media

Persentase penyebarluasan informasi

Pembangunan kepada MasyarakatProv. BKL 64-70 % 300,000,000 APBD 64-70 % 300,000,000

3 Peningkatan Kapasitas Kip Bengkulu Jumlah media diseminasi informasi Prov. BKL 3 media 750,000,000 APBD 3 media 750,000,000

VIII Program Kerjasama Informasi Dan Media MassaJumlah Logo Provinsi yang dibuat 1 buah 1,050,000,000 1 buah 1,102,500,000

278

Page 297: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARJumlah hasil pembangunan yang dipublikasikanProv. BKL 4 media APBD 4 media 525,000,000

Jumlah Dokumen yang diekspos Prov. BKL 900 konten APBD 900 konten -

2 Publikasi Hasil Pembangunan Jumlah Dokumen yang dikaji dan di teliti Prov. BKL 4 dokumen 400,000,000 APBD 4 dokumen 420,000,000

3Pengelolaan Sub Domain Dan Website

Dinas Kominfo Dan StatistikJumlah jaringan terkoneksi Prov. BKL 121

Jaringan

OPD/UPT

D dan

peralatann

ya

150,000,000 APBD 121

Jaringan

OPD/UP

TD dan

peralatan

nya

157,500,000

IX

Program Pengkajian Dan Penelitian

Bidang Komunikasi, Informatika Dan

Statistik

Jumlah pemeliharaan jaringan TIK OPD 180 titik 6,415,000,000 180 titik 6,735,750,000

1 Pengadaan Jaringan InternetJumlah data statistik sektoral Program

Prioritas PemerintahProv. BKL 1 dokumen 5,700,000,000 APBD 1 dokumen 5,985,000,000

2Pengadaan Dan Pemeliharaan Jaringan

Sarana Dan Prasarana Tik

Jumlah dokumen objek wisata di Bengkulu

terkait dengan 5 event wisataProv. BKL 3 dokumen 215,000,000 APBD 3 dokumen 225,750,000

3Pengumpulan, Penyusunan, Pengolahan

Dan Analisa Data Statistik Sektoral

Jumlah Aplikasi Data Sektoral Prioritas

berbasis ElektronikProv. BKL 1 Aplikasi 300,000,000 APBD 1 Aplikasi 315,000,000

4Survey Pendataan Dan Analisa Data Objek

Wisata

Jumlah pengembangan dan pemeliharaan

jaringan intranet OPD Prov Bkl serta jaringan

internet wilayah terpencil

Prov. BKL 52 Unit 75,000,000 APBD 52 Unit 78,750,000

5Pengembangan Data Sektoral Prioritas

Berbasis Elektronik

Jumlah akses internet pada lokasi Wisata dan

DesaProv. BKL 20 titik 125,000,000 APBD 20 titik 131,250,000

X

Program Pemeliharaan Dan

Pengendalian Infrastruktur TikJumlah Pembinaan Aparatur dan

Masyarakat 6 Kali 567,700,000 6 Kali 596,085,000

1Pengembangan Infrastruktur Tik Daerah

Terpencil Di Prov. BklJumlah pembinaan yang dilaksanakan Prov. BKL 2 Kali 567,700,000 APBD 2 Kali 596,085,000

XIProgram Pembinaan Aparatur Dan

Masyarakat

Jumlah ASN yang memiliki peningkatan

kompetensi bidang Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian

40 orang 120,000,000 40 orang 126,000,000

1Pembinaan Kapasitas Aparatur dan

Masyarakat Dalam Implementasi TIKJumlah Peserta Diklat Prov. BKL 40 orang 120,000,000 APBD 40 orang 126,000,000

1 Diseminasi Informasi Melalui Media 500,000,000

279

Page 298: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 6

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)Lokasi

2019 Sumber

Dana

2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja5 8

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

XII

Program Optimalisasi Peran Persandian

Sebagai Pengaman Informasi Milik

Pemerintah Daerah

Jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK

dan Persandian90 orang 350,000,000 90 orang 367,500,000

1

Pengamanan Sistem Informasi Elektronik

Di Lingkungan Pemprov Melalui Kegiatan It

Security Assesment

Jumlah sistem informasi yang dilakukan Prov. BKL 4 dok 75,000,000 APBD 4 dok 78,750,000

2

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (Tanda

Tangan Elektronik) Dalam Rangka

Informasi Elektronik

Jumlah sterilisasi penyadapan yang dilakukan Prov. BKL 8 dok 75,000,000 APBD 8 dok 78,750,000

3

Pelaksanaan Rapat Kerja Persandian Se

Provinsi Bengkulu Dan Workshop

Operasional Peralatan Sandi

Jumlah ASN yang memiliki Pengetahuan/

kompetensi dasar di bidang persandianProv. BKL 90 orang 150,000,000 APBD 90 orang 157,500,000

4Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Persandian Di Pemerintah DaerahJumlah Dokumen Pelaporan yang dihasilkan Prov. BKL 1 Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000

12,710,700,000 13,291,235,000JUMLAH

280

Page 299: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang Dilaksanakan

Prov BKL 11 jenis 1,294,990,000 11 jenis 1,359,739,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kebutuhan Surat-Menyurat Kedinasan Prov BKL 1200 lembar 25,000,000 APBD 1200 lembar 26,250,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik Yang Dibayar

Prov BKL 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang

Diberi Uang Jasa

Prov BKL 122 OB 151,430,000 APBD 122 OB 159,001,500

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Yang Disediakan Prov BKL 820 set/kotak/

rim

150,000,000 APBD 820 set/kotak/

rim

157,500,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang

Disediakan

Prov BKL 21 macam 43,560,000 APBD 21 macam 45,738,000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Yang Disediakan

Prov BKL 18 Jenis 25,000,000 APBD 18 Jenis 26,250,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan Prov BKL 10 Jenis 50,000,000 APBD 10 Jenis 52,500,000

8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar/Majalah Dan Buku Peraturan

Yang Disediakan

Prov BKL 5000 eksp 35,000,000 APBD 5000 eksp 36,750,000

9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi

Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah

Prov BKL 109 OK 300,000,000 APBD 109 OK 315,000,000

10 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah THL Yang Dibiayai OPD Prov BKL 84 OB 215,000,000 APBD 84 OB 225,750,000

11 Publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Publikasi media cetak dan elektronik Prov BKL 20 kali 100,000,000 APBD 20 kali 105,000,000

II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang

dibangun, direhab dan dipelihara

141 unit 750,000,000 141 unit 787,500,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Disediakan

Prov BKL 24 Unit 100,000,000 APBD 24 Unit 105,000,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan Prov BKL 23 Unit 100,000,000 APBD 23 Unit 105,000,000

3 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler Yang Disediakan Prov BKL 35 Set/unit 100,000,000 APBD 35 Set/unit 105,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara Prov BKL 5 unit 100,000,000 APBD 5 unit 105,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

281

Page 300: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Prov BKL 20 unit 250,000,000 APBD 20 unit 262,500,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Dipelihara

Prov BKL 15 unit 50,000,000 APBD 15 unit 52,500,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Prov BKL 19 unit 50,000,000 APBD 19 unit 52,500,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang

Ditingkatkan Kapasitasnya

30 orang 75,000,000 30 orang 78,750,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Mendapat

Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal

Prov BKL 30 orang 75,000,000 APBD 30 orang 78,750,000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan yang disusun

31 dokumen 100,000,000 31 dokumen 105,000,000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

Dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan,

Anggaran Dan Pelaporan Yang Disusun

Prov BKL 31 dokumen 50,000,000 APBD 31 dokumen 52,500,000

2 Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang

Milik Negara

Jumlah Arsip Dan Inventaris Barang Yang Ditata Prov BKL 50 arsip dan

inventaris

50,000,000 APBD 50 arsip dan

inventaris

52,500,000

Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha

Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)

0.2 0.2

Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah Yang Dibangun/dibina

10 sentra 10 sentra

Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk

Mendapatkan Bantuan Permodalan Dan

Peralatan (UMKM)

100 UMKM 100 UMKM

1 Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil

Menengah

Jumlah Sentra UKM Yang Dibina Prov BKL 10 Sentra 300,000,000 APBD 10 Sentra 315,000,000

2 Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Jumlah KUKM yang difasilitasi untuk mengikuti

pameran

Prov BKL 20 KUMKM 400,000,000 APBD 20 KUMKM 420,000,000

3 Peningkatan Dan Perluasan Pemanfaatan KUR/UMI

Bagi UMKM

Jumlah UMKM yg memperoleh manfaat dari KUR Prov BKL 100 UMKM 300,000,000 APBD 100 UMKM 315,000,000

4 Monitoring dan Evaluasi Program SHAT Jumlah KUKM yang diberikan SHAT Prov BKL 300 KUMKM 100,000,000 APBD 300 KUMKM 105,000,000

Persentase Peningkatan Volume Usaha

Koperasi

0.15 0.15

Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Untuk

Mendapatkan Bantuan Modal Dan Peralatan

100 Koperasi 100 Koperasi

1 Peningkatan Dan Perluasan Akses Permodalan Bagi

Koperasi Dan UKM

Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Untuk

Mendapatkan Akses Bantuan Permodalan

Prov BKL 100 Koperasi 280,000,000 APBD 100 Koperasi 294,000,000

1,100,000,000 1,155,000,000

VI Program Pemberdayaan Dan Pengembangan

Usaha Koperasi

1,045,000,000 1,097,250,000

V Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan

Kewirausahaan

282

Page 301: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

2 Pemberdayaan koperasi produksi dan koperasi

konsumen

Jumlah koperasi produksi dan koperasi konsumen

yang ditingkatkan kualitasnya

Prov BKL 50 koperasi 250,000,000 APBD 50 koperasi 262,500,000

3 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha

Koperasi

Jumlah Koperasi Yang Pemasaran Produk

Usahanya Meningkat

Prov BKL 80 Koperasi 280,000,000 APBD 80 Koperasi 294,000,000

4 Peningkatan Kemampuan Teknis Pembina KUKM Jumlah Aparatur Pembina KUKM dilatih dan

ditingkatkan kapasitasnya

Prov BKL 95 Orang 235,000,000 APBD 95 Orang 246,750,000

VII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif (Koperasi) 2075 Koperasi 860,000,000 2075 Koperasi 903,000,000

1 Penatausahaan Kelembagaan Koperasi jumlah pra

koperasi dan koperasi yang mendapat

sosialisasi, pembinaan dan diberi penghargaan

serta Koperasi tidak aktif dan tidak melakukan RAT

Prov BKL 250 Koperasi 340,000,000 APBD 250 Koperasi 357,000,000

2 Penyelenggaraan Perizinan Dan Pembentukan Badan

Hukum Koperasi

Jumlah Pra-Koperasi dan Koperasi yang pengajuan

Badan Hukum diselesiaikan

Prov BKL 100 Koperasi 190,000,000 APBD 100 Koperasi 199,500,000

3 Penataan dan penertiban kantor cabang koperasi Jumlah kantor cabang koperasi yang ditata dan

ditertibkan

Prov BKL 50 Koperasi 150,000,000 APBD 50 Koperasi 157,500,000

4 Peningkatan Dan Pengembangan Data Koperasi Data Koperasi yang akurat dan up to date Prov BKL 2 Dokumen 180,000,000 APBD 2 Dokumen 189,000,000

VIII Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Persentase KUMKM Sehat 15% 250,000,000 15% 262,500,000

1 Pengelolaan dan Pengembangan Website Dan

Sistem Informasi KUMKM

Tersedianya Website dan Sistem Informasi

Koperasi dan UKM

Prov BKL 1 Paket 50,000,000 APBD 1 Paket 52,500,000

2 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan, Evaluasi

Dan Pelaporan Yang Dilaksanakan

Prov BKL 1 Kali 200,000,000 APBD 1 Kali 210,000,000

IX Program Peningkatan Pengawsan Dan Penilaian

Kesehatan KSP/USP

Persentase Pertumbuhan KSP/USP Sehat 25% 710,000,000 25% 745,500,000

1 Peningkatan Kualitas dan Kesehatan KSP/USP Jumlah KPS/USP yang dibina Prov BKL 50 KSP/USP 250,000,000 APBD 50 KSP/USP 262,500,000

2 Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP Jumlah KPS/USP yang diperiksa dan diawasi Prov BKL 50 KSP/USP 180,000,000 APBD 50 KSP/USP 189,000,000

3 Penerapan Rekomendasi Pengawasan Dan

Rehabilitasi KSP/USP Bermasalah

Jumlah KPS/USP yang direvitalisasi Prov BKL 50 KSP/USP 130,000,000 APBD 50 KSP/USP 136,500,000

4 Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawas

koperasi

Jumlah pengawas koperasi yang ditingkatkan

kapasitas dan kualitasnya

Prov BKL 25 orang 150,000,000 APBD 25 orang 157,500,000

X Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pelatihan Koperasi

Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah Yang Mendapat Bimbingan Teknis,

Pelatihan Dan Pendampingan

50 KUB/WUB 500,000,000 50 KUB/WUB 525,000,000

1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Koperasi dan

UMKM

Jumlah KUKM Yang Mendapatkan Pelatihan,

Bimbingan Teknis

Prov BKL 300 KUKM 400,000,000 APBD 300 KUKM 420,000,000

283

Page 302: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 5 6

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)Lokasi

2019

Sumber

Dana

2020

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan

Pelatihan Perkoperasian

Jumlah Sarana dan prasarna pendukung

pendidikan dan pelatihan KUMKM yang disediakan

Prov BKL 15 Unit 100,000,000 APBD 15 Unit 105,000,000

XI Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan

UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu

Jumlah Pelaku KUMKM Yang Ditingkatkan

Kualitas Dan Produktifitasnya Melalui Layanan

Usaha Terpadu

40 jenis 400,000,000 40 jenis 420,000,000

1 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan

Usaha Terpadu

Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung

Pelayanan Usaha Terpadu Yang Disediakan

Prov BKL 20 Unit 100,000,000 APBD 20 Unit 105,000,000

2 Pengembangan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha

Terpadu (PLUT)

Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan

usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung

promosi citra produk, pusat promosi dan pameran

serta pendampingan bagi KUMKM

Prov BKL 300 UMKM 300,000,000 APBD 300 UMKM 315,000,000

7,084,990,000 7,439,239,500 JUMLAH

284

Page 303: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENANAMAN MODAL

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran Yg Dilaksanakan Bengkulu 13 Jenis 1,577,594,000 APBD 13 Jenis 1,656,473,700

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Surat Menyurat Bengkulu 4500 25,000,000 APBD 4500 26,250,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan ListrikJumlah Pembayaran selama 12 bulan Bengkulu 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 262,500,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Jasa Administrasi Keuangan yang

dibayarkanBengkulu 12 Bulan 134,280,000 APBD 12 Bulan 140,994,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor Bengkulu 49 jenis 150,000,000 APBD 49 jenis 157,500,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetak dan okumen yang

digandakanBengkulu 29 jenis 65,000,000 APBD 29 jenis 68,250,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor yg dibeliBengkulu 20 jenis 25,000,000 APBD 20 jenis 26,250,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Kebersihan dan Alat

PembersihBengkulu 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 21,000,000

8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan yg dibeliBengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000

9 Penyediaan Makanan & Minuman Kantor Jumlah Makanan dan Minuman untuk Kantor Bengkulu 12 Bulan 30,000,000 APBD 12 Bulan 31,500,000

10Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah Dan Dalam Daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi &

konsultasi ke luar daerah dan dalam daerahBengkulu 40 kali 258,888,000 APBD 40 kali 271,832,400

11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis PerkantoranJumlah Jasa Penyediaan Administrasi Teknis

Perkantoran Bengkulu 16 orang 407,956,000 APBD 16 orang 428,353,800

12 Penyediaan Jasa KantorJumlah Partisipasi Pada Event Khusus Daerah

dan Pendukung Kegiatan kantor lainnyaBengkulu 12 Bulan 161,470,000 APBD 12 Bulan 169,543,500

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang

dibangun, direhab dan dipelihara Bengkulu 30 Unit 1,700,000,000 APBD 30 Unit 1,785,000,000

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

Tahun 2019 Sumber

Dana

285

Page 304: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Tahun 2019 Sumber

Dana

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalJumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /

OperasionalBengkulu 1 unit 600,000,000 APBD 1 unit 630,000,000

2Pengadaan Interior Dan Meubeler Ruang Kerja

Dan Arsip Kantor

Jumlah Pengadaan Interior dan Meubeler

Ruang Kerja dan Arsip KantorBengkulu 2 Jenis 200,000,000 APBD 2 Jenis 210,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Bengkulu 3 jenis 150,000,000 APBD 3 jenis 157,500,000

4 Pengadaan Peralatan Keg E-GovernmentJumlah Pengadaan Peralatan Keg E-

GovernmentBengkulu 5 jenis 200,000,000 APBD 5 jenis 210,000,000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalBengkulu 12 Unit 225,000,000 APBD 12 Unit 236,250,000

6Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung KantorBengkulu 16 unit 75,000,000 APBD 16 unit 78,750,000

7Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Dan

Aset Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorBengkulu 1 Paket 100,000,000 APBD 1 Paket 105,000,000

8 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Jumlah Renovasi Gedung Kantor Bengkulu 1 Paket 150,000,000 APBD 1 Paket 157,500,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian ASN Bengkulu 198 stel 100,000,000 APBD 198 stel 105,000,000

1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

KelengkapannyaBengkulu 99 stel 50,000,000 APBD 99 stel 52,500,000

2 Pengadaan Pakaian Khas Daerah Jumlah Batik Besurek Yang Disediakan Bengkulu 99 stel 50,000,000 APBD 99 stel 52,500,000

IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang

Ditingkatkan KapasitasnyaBengkulu 99 orang 120,000,000 APBD 99 orang 126,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan FormalBengkulu 99 orang 120,000,000 APBD 99 orang 126,000,000

VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan yang disusunBengkulu 8 Dok 150,000,000 APBD 8 Dok 157,500,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Evaluasi Pelaporan Opd

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan OPD Bengkulu 6 Dokumen 150,000,000 APBD 6 Dokumen 157,500,000

2Penyusunan Pelaporan Prognosis Dan Laporan

Akhir Keuangan

Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis dan

Laporan Akhir KeuanganBengkulu 2 Dokumen - APBD 2 Dokumen -

VIProgram Peningkatan Promosi Dan Kerjasama

Investasi

Nilai Rencana Investasi yang Disetujui Per

tahunBengkulu 3 Triliun 1,340,056,000 APBD 3 Triliun 1,407,058,800

1Konsolidasi Dan Koordinasi Perencanaan Dan

Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah rekomendasi teknis terkaait

perencanaan dan pengembangan penanaman

modal

Bengkulu

1

Rekomenda

si

300,000,000 APBD

1

Rekomenda

si

315,000,000

2Forum Komunikasi Dan Konsultasi Pemerintah

Dan Dunia UsahaJumlah Rumusan Yang Disepakati Bengkulu 2 MoU 114,800,000 APBD 2 MoU 120,540,000

3 Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah Jumlah Partisipasi Pelaksanaan Promosi Bengkulu 6 kali 526,040,000 APBD 6 kali 552,342,000

286

Page 305: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Tahun 2019 Sumber

Dana

Jumlah Calon Investor pada event promosi

(Gelar Potensi Investasi Daerah, Seminar

Investasi, One on One Meeting Trade Tourism

and Investment Forum & Marketing Investasi

Indonesia)

Bengkulu35 calon

investorAPBD

35 calon

investor-

4

Publikasi Branding Image /Positioning Provinsi

Bengkulu Sebagai Salah Satu Tujuan Investasi Di

Indonesia Di Media Cetak/Elektronik Nasional

Dan Internasional

Frekwensi Branding Image /Positioning Provinsi

BengkuluBengkulu 3 kali 399,216,000 APBD 3 kali 419,176,800

VIIProgram Peningkatan Iklim Investasi Dan

Realisasi InvestasiPersentase Laju Investasi Pertahun Bengkulu 12,50 % 602,000,000 APBD 12,50 % 632,100,000

1Pengembangan Sistem Informasi Penanaman

Modal (Sipid)

Jumlah database layanan informasi

Penanaman ModalBengkulu 2 Database 125,000,000 APBD 2 Database 131,250,000

2

Pengawasan Dan Pemantauan Pelaksanaan

Penanaman Modal Pma/Pmdn Di Provinsi

Bengkulu

Jumlah Perusahaan Yang mendapatkan

PengawasanBengkulu 10 Kali 200,000,000 APBD 10 Kali 210,000,000

3 Penyusunan Statistik Investasi Daerah Persentase Laju Investasi Pertahun Bengkulu 12,50 % 127,000,000 APBD 12,50 % 133,350,000

4 Fasilitasi/Mediasi PermasalahanFrekwensi fasilitasi/mediasi penyelesaian

masalahBengkulu 8 fasilitasi 150,000,000 APBD 8 fasilitasi 157,500,000

VIIIProgram Penyiapan Potensi Sumberdaya,

Sarana & PrasaranaJumlah Aparatur Terlatih dan Terdidik Bengkulu 99 aparatur 196,460,000 APBD 99 aparatur 206,283,000

1Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang

Penanaman Modal

Jumlah Aparatur Yang Diikutsertakan

DalamKegiatan Pengembangan SDM Bidang

Penanaman Modal

Bengkulu 99 Orang 196,460,000 APBD 99 Orang 206,283,000

IXProgram Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan MasyarakatNilai Survey Kepuasan Masyarakat Bengkulu Nilai 83 269,520,000 APBD Nilai 83 282,996,000

1Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bengkulu Nilai 83 150,000,000 APBD Nilai 83 157,500,000

2Penanganan & Pemeriksaan Kasus Pengaduan

Masyarakat

Jumlah Tindak lanjut Penanganan Pengaduan

Masyarakat Bidang Perizinan/Nonperizinan Bengkulu 30 Kasus 119,520,000 APBD 30 Kasus 125,496,000

287

Page 306: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Tahun 2019 Sumber

Dana

Program Peningkatan Pelayanan PublikJumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan yg

dilayaniBengkulu 223 izin APBD 223 izin

Jumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan

yg dilayani secara elektronikBengkulu 11 Izin APBD 11 Izin

1

Pengembangan Sistem Penanaman Modal &

Pelayanan Perizinan/Nonperizinan Secara

Elektronik

Jumlah Izin Yang Dikembangkan Secara

Elektronik dan OnlineBengkulu

223 izin &

14 Izin235,300,000 APBD

223 izin &

14 Izin247,065,000

2Pembinaan Dan Rakor Penyelenggaraan

PMPTSP

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan PTSP

Kabupaten/KotaBengkulu

2

Kabupaten/

kota

185,110,000 APBD

2

Kabupaten/

kota

194,365,500

3Survey Dan Pemeriksaan Prasyarat Perizinan

Dan Non Perizinan

Jumlah Pelaksanaan Survey dan Pemeriksaan

Lokasi Perizinan dan Nonperizinan Bengkulu

80 kali

survey275,000,000 APBD

80 kali

survey288,750,000

4Pengendalian Monitoring Evaluasi Kinerja

Program Dan Kegiatan OPD

Laporan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja

Program dan Kegiatan Bengkulu 1 Laporan 102,830,000 APBD 1 Laporan 107,971,500

5 Pelayanan Perizinan Secara Mobile Jumlah Pelaksanaan Perizinan Secara Mobile Bengkulu 4 Kali 150,000,000 APBD 4 Kali 157,500,000

7,003,870,000 7,354,063,500

X 948,240,000 995,652,000

JUMLAH

288

Page 307: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Sumber

Dana

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

KEPEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang DilaksanakanBengkulu 12 Jenis 1,723,000,000 12 Jenis 1,809,150,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Bengkulu 2000

Surat 12,000,000 APBD 2000 Surat 12,600,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikBengkulu 12 Bulan 120,000,000 APBD 12 Bulan 126,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Bengkulu 12 Bulan 140,000,000 APBD 12 Bulan 147,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan 210,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bengkulu 12 Bulan 75,000,000 APBD 12 Bulan 78,750,000

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya peralatan penerangan kantor Bengkulu 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 15,750,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Bengkulu 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 15,750,000

8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganBengkulu

3650

Exemplar18,000,000 APBD 3650 Exemplar 18,900,000

9Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerahBengkulu 40 OK 200,000,000 APBD 40 OK 210,000,000

10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

PerkantoranTersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Bengkulu 636 OB 903,000,000 APBD 636 OB 948,150,000

11Pengelolaan Administrasi Inventaris Barang Milik

DaerahTerkumpulnya data kearsipan dan pengelolaan barang Bengkulu

4

Dokumen 25,000,000 APBD 4 Dokumen 26,250,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana perkantoran yang

diadakan/ dibangun/ direhab/ dipeliharaBengkulu 48 Unit 600,000,000 48 Unit 630,000,000

1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Pengadaan Meubelair Bengkulu 10 Jenis 100,000,000 APBD 10 Jenis 105,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor Bengkulu 2 unit 100,000,000 APBD 2 unit 105,000,000

3Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

OperasionalTerpenuhinya kendaraan yang layak pakai Bengkulu 15 Unit 250,000,000 APBD 15 Unit 262,500,000

4Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 40 unit 100,000,000 APBD 40 unit 105,000,000

5 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan/Perlengakapan Kantor Bengkulu 2 Jenis 50,000,000 APBD 2 Jenis 52,500,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturJumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Bengkulu 12 orang 75,000,000 12 orang 78,750,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti Bengkulu 12 orang 75,000,000 APBD 12 orang 78,750,000

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020

289

Page 308: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Sumber

Dana

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan yang disusunBengkulu

9

Dokumen125,000,000 9 Dokumen 131,250,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan

Tersusunnya perencanaan yg mendukung kegiatan

SKPDBengkulu

9

dokumen75,000,000 APBD 9 dokumen 78,750,000

2 Penyusunan Profile Dispora Provinsi Bengkulu jumlah dokumen Profile yang di susun Bengkulu 1

dokumen50,000,000 APBD 1 dokumen 52,500,000

VProgram Pengembangan Dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Jumlah Dokumen kepemudaan dan Keolahragaan

yang serasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten Kota

Bengkulu2

Dokumen 150,000,000 APBD 2 Dokumen 157,500,000

1 Pemeliharaan Web Dispora Jumlah Website yang dipelihara Bengkulu1

Dokumen50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000

2Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Kepemudaan Dan KeolahragaanTerciptanya program dan kegiatan yang sinkron Bengkulu

1

Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000

VI Program Pengembangan PemudaJumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor, anggota

pramuka dan Pemuda Wirausaha Tingkat ProvinsiBengkulu

131

Orang 2,275,000,000 131 Orang 2,388,750,000

1 Pelaksanaan Paskibraka Provinsi Bengkulu Terlaksanya PASKIBRAKA Provinsi Bengkulu Bengkulu 56 Orang 1,500,000,000 APBD 56 Orang 1,575,000,000

2 Seleksi Dan Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor yang diseleksi Bengkulu 20 org 100,000,000 APBD 20 org 105,000,000

3Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara

(PPAN)

Jumlah Pemuda yang akan dikirim ke Negara

pasanganBengkulu 5 org 100,000,000 APBD 5 org 105,000,000

4Pelatihan Dan Pembina Pramuka Provinsi

BengkuluPramuka se Provinsi Bengkulu yang dibina Bengkulu 50 orang 100,000,000 APBD 50 orang 105,000,000

5 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda Bengkulu 1 kali 75,000,000 APBD 1 kali 78,750,000

6 Pembinaan KNPI Provinsi Bengkulu Terbinanya KNPI Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 OKP 100,000,000 APBD 1 OKP 105,000,000

7 Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan Bengkulu 300,000,000 APBD 315,000,000

VII

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Jumlah Kelompok Usaha Pemuda produktif yang

dibina dan dikembangkanBengkulu 20 Klpok 300,000,000 20 Klpok 315,000,000

1Pelatihan Dan Pembinaan Kelompok Usaha

Pemuda Produktif (KUPP)

Jumlah Kelompok Usaha Pemuda produktif yang

difasilitasiBengkulu 20 Klpok 300,000,000 APBD 20 Klpok 315,000,000

VIII Program Pemberdayaan PemudaJumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan dan

pembinaan Bengkulu

780

Orang 500,000,000 780 Orang 525,000,000

1 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD)Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan

terseleksinya calon peserta JPIBengkulu

100

Orang 250,000,000 APBD 100 Orang 262,500,000

2 Penyelenggara Daerah Kirab Pemuda jumlah peserta dan panitia daerah kirab pemuda Bengkulu 100

Orang 100,000,000 APBD 100 Orang 105,000,000

3Seleksi Dan Pembinaan Kapal Pemuda

Nusantara (KPN)

jumlah pemuda yang terseleksi dan dibina pada

kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)Bengkulu 60 orang 150,000,000 APBD 60 orang 157,500,000

290

Page 309: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Sumber

Dana

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020

IXProgram Pengembangan Kebijakan Dan

Manajemen Olahraga

Jumlah Pelatih/Wasit/Juri bersertifikat Nasional/

InternasionalBengkulu 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 210,000,000

1Pelatihan Wasit/Juri Dan Pelatih Cabang

Olahraga (Berlisensi) Terbinanya pelatihan wasit/juri cabor untuk PORWIL Bengkulu 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 210,000,000

XProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang

dibangun dan ditingkatkanBengkulu 2 Unit 1,429,260,000 APBD 2 Unit 1,500,723,000

1 Pengadaan Perlengkapan Alat-Alat Olahraga Jumlah perlengkapan olahraga yang disediakan Bengkulu 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 525,000,000

2

Pembangunan Prasarana Nomor Atletik (Lompat

Tinggi, Lompat Jauh, Lompat Jangkit, Lontar

Martil, Tolak Peluru Dll)

Terciptanya pembangunan prasarana nomor atletik Bengkulu 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 525,000,000

3 Rehab Kolam Renang Rafflesia Kolam Renang Rafflesia lanjutan Bengkulu 1 unit 429,260,000 APBD 1 unit 450,723,000

Program Pembudayaan Olahraga Pringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional 10,996,640,000 11,546,472,000

a. POPCANAS 20-10 20-10

b. POSPENAS 20-10 20-10

1Seleksi Rekruitmen Dan Pembinaan Siswa

Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)

Terseleksinya Calon Siswa Sekolah Keberbakatan

Olahraga (SKO)Bengkulu 135 siswa 3,500,000,000 APBD 135 siswa 3,675,000,000

2Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan

Olahraga Pelajar (PPLPD)Jumlat atlit PPLPD yang dibina Bengkulu 15 orng 194,600,000 APBD 15 orng 204,330,000

3Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan

Olahraga Mahasiswa Daerah (PPLMD)Jumlah atlit PPLMD yang dibina Bengkulu 18 org 649,450,000 APBD 18 org 681,922,500

4Pengelolaan Rutin Asrama PPLP dan PPLMD

Provinsi Bengkulu

Terlaksananya Pembinaan Atlet PPLP dan

Terlaksananya Pengelolaan PPLP Bumi AyuBengkulu 2 asrama 357,090,000 APBD 2 asrama 374,944,500

5 Event Event Pembudayaan OlahragaJumlah Event penbudayaan olahraga dalam rangka

(HAORNAS 3 tangkai olahtaga )Bengkulu

1 Event (

3 Tangkai

olahraga)

250,000,000 APBD

1 Event ( 3

Tangkai

olahraga)

262,500,000

6 Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang Disabilitas Jumlah atlet Pelajar penyandang Disabilitas Bengkulu 30 Orang 145,500,000 APBD 30 Orang 152,775,000

7Pembinaan National Paralimpic Comite (NPC)

Dan Soina

jumlah lembaga NPC dan SOINA yang dibina provinsi

bengkuluBengkulu

2

lembaga 150,000,000 APBD 2 lembaga 157,500,000

8

Pekan Parlympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

dan Pekan Paralympic Pelajar Nasional

(PEPARPENAS)

Jumlah atlet yang mengikuti PEPARPENAS Bengkulu 30 Orang 250,000,000 APBD 30 Orang 262,500,000

9 Festival Dan Pekan Olahraga Tradisionaljumlah cabor yang mengikuti festival dan pekan

olahragaBengkulu 5 Cabor 250,000,000 APBD 5 Cabor 262,500,000

10 Pelaksanaan Pospeda Dan Pospenas

Jumlah atlit Provinsi Bengkulu yang mengikuti Pekan

Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat

Daerah POSPEDA

Bengkulu

148

Orang / 11

Cabor

200,000,000 APBD 148 Orang / 11

Cabor 210,000,000

11 Tuan Rumah Pelaksanaan PospenasTerlaksananya Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah

POSPENASBengkulu

1

kegiatan 4,000,000,000 APBD 1 kegiatan 4,200,000,000

XI Bengkulu APBD

291

Page 310: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Sumber

Dana

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020

Jumlah atlet pelajar dan mahasiswa berprestasi yang

diberikan reward30 Orang 30 Orang

Terlaksananya pemberian reward bagi pelajar

berprestasi di bidang olahraga

10

kab/kota10 kab/kota

13Pembinaan Formi( federasi Olahraga rekreasi

masyarakat indonesia ) Provinsi Bengkulu

Terwujudnya pembinaan FORMI ( federasi Olahraga

rekreasi masyarakat indonesia ) Provinsi BengkuluBengkulu

1

lembaga 250,000,000 APBD 1 lembaga 262,500,000

Pringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional 21,600,000,000 22,680,000,000

a. PON 30-20 30-20

b. POPNAS 25-15 25-15

c. POMNAS 20-10 20-10

d. PORWIL 6 - 5 6 - 5

1Event-Event Olahraga Prestasi Di Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Event-Event Olahraga Prestasi (

Triathlon)Bengkulu 1 Event 500,000,000 APBD 1 Event 525,000,000

2Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), Wilayah

(Popwil), Nasional (Popnas)

jumlah Atlit, pelatih dan offisial yang dikirim untuk

mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

di Provinsi Papua

Bengkulu 150 orang 500,000,000 APBD 150 orang 525,000,000

3 Tuan Rumah Pelaksanaan PorwilTerlaksananya Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah

PORWILBengkulu

1

kegiatan 20,000,000,000 APBD 1 kegiatan 21,000,000,000

4 Pengiriman Atlit Pelajar Dan MahasiswaJumlah atlit dan pelajar mahasiswa yang dikirim untuk

mengikuti event-event olahraga tingkat nasionalBengkulu 30 Orang 0 APBD 30 Orang 0

5Pembibitan, Pembinaan Dan Pengembangan

Potensi Olahraga Bakat/Potensi OlahragaJumlah atlit potensi yang dibina Bengkulu 50 Orang 400,000,000 APBD 50 Orang 420,000,000

6 Peningkatan SDM PelatihJumlah pelatih cabang olahraga prestasi yang

mengikuti diklat tingkat nasionalBengkulu 30 Orang 200,000,000 APBD 30 Orang 210,000,000

7Standarisasi Peningkatan Dan Pengembangan

Olahraga PrestasiJumlah cabang olahraga prestasi yang standard Bengkulu 10 cabor - APBD 10 cabor 0

8Promosi Dan Sosialisasi Cabang Olahraga

Prestasi

Dilaksanakan promosi dan sosialisasi cabang olahraga

prestasi unggulanBengkulu 30 Orang - APBD 30 Orang 0

9 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi

cabang olahraga presyasi yang dibina antara lain;

cabor gulat, futsal, volly, angkat besi, sepak takraw,

basket, atletik, silat

Bengkulu 10 cabor - APBD 10 cabor 0

XIII

Program UPTD Pemeliharaan Dan

Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Kepemudaan Dan Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang

terpelihara dan layak pakaiBengkulu 1 tahun 500,000,000 1 tahun 525,000,000

1Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan

Prasarana Sport Center

Terpeliharanya sarana prasarana Sport Center Pantai

PanjangBengkulu 1 tahun 500,000,000 APBD 1 tahun 525,000,000

40,473,900,000 42,497,595,000 JUMLAH

840,000,000

XII Program Pembinaan Olahraga Prestasi Bengkulu APBD

12Pemberian Reward Atlet Pelajar Dan Mahasiswa

BerprestasiBengkulu 800,000,000 APBD

292

Page 311: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang DilaksanakanBengkulu 12 jenis 1,609,031,752 APBD 12 jenis 1,689,483,340

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor (bulan) Bengkulu 12 bulan 26,000,000 APBD 12 bulan 27,300,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik tersedianya jasa listrik dan internet kantor (bulan) Bengkulu 12 bulan 230,000,000 APBD 12 bulan 241,500,000

3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya jasa adm. Keuangan Bengkulu 12 bulan 117,860,000 APBD 12 bulan 123,753,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedian ATK kantor Bengkulu 12 bulan 150,000,000 APBD 12 bulan 157,500,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bengkulu 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 36,750,000

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedianya jasa instalasi dan komponen listrik Bengkulu 12 bulan 40,000,000 APBD 12 bulan 42,000,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga Bengkulu 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 36,750,000

8Penyediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar,

Majalah, Peraturan Dan Perundang-Undangan tersedianya bahan bacaan rutin kantor Bengkulu 12 bulan 24,000,000 APBD 12 bulan 25,200,000

9Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar

Daerah

terlaksananya rapat dan kordinasi, konsultasi ke luar

dan dalam daerahBengkulu 12 bulan 300,000,000 APBD 12 bulan 315,000,000

10Penyediaan Jasa Adminstrasi Dan Teknis

Perkantorantersedianya jasa adm. Teknis perkantoran Bengkulu 16 orang 436,171,752 APBD 16 orang 457,980,340

11 Publikasi Media Cetak Dan Elektronikterpublikasinya kegiatan dalam media cetak dan

elektronikBengkulu 12 bulan 150,000,000 APBD 12 bulan 157,500,000

12Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir

Barang Milik Daerah

tersusunnya dokumen inventarisir aset barang milik

daerahBengkulu 6 dokumen 65,000,000 APBD 6 dokumen 68,250,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana perkantoran yang

diadakan/ dibangun/ direhab/ dipeliharaBengkulu 14 unit 1,980,000,000 APBD 14 unit 2,079,000,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Bengkulu 5 Paket 105,000,000 APBD 5 Paket 110,250,000

2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Perpustakaantersedianya gedung kantor yang representatif Bengkulu 1 unit 100,000,000 APBD 1 unit 105,000,000

3Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/

OperasionalJumlah Mobil Operasional yang layak pakai Bengkulu 6 unit 215,000,000 APBD 6 unit 225,750,000

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BENGKULU

URUSAN PILIHAN

293

Page 312: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR4Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi

baikBengkulu 12 bulan 60,000,000 APBD 12 bulan 63,000,000

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantortersedianya gedung kantor yang representatif dalam

pelayanan terhadap masyarakatBengkulu 1 unit 1,500,000,000 APBD 1 unit 1,575,000,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturJumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Bengkulu 108 orang 225,000,000 APBD 108 orang 236,250,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan

formal / nonformal sesuai dengan jabatannya (PP,

Bendaharawan, dll)

Bengkulu 8 orang 100,000,000 APBD 8 orang 105,000,000

2 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SK penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Bengkulu 2 SK 25,000,000 APBD 2 SK 26,250,000

3 Pelatihan Internal Arsiparis Jumlah arsiparis yang terlatih Bengkulu 50 orang 50,000,000 APBD 50 orang 52,500,000

4 Pelatihan Internal Pustakawan Jumlah pustakawan yang mendapat pelatihan Bengkulu 50 orang 50,000,000 APBD 50 orang 52,500,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan yang disusunBengkulu 10 dok 260,000,000 APBD 10 dok 273,000,000

1Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan Dan

Pelaporan

tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan

anggaran kegiatanBengkulu 7 dok 110,000,000 APBD 7 dok 115,500,000

2Monitoring, Evaluasi Dan Sinkronisasi Program

Perpustakaanjumlah dokumen monitoring, evaluasi dan sinkronisasi Bengkulu 3 Dok 150,000,000 APBD 3 Dok 157,500,000

Prosentase sarana dan prasarana digital

Perpustakaan Provinsi sesuai standar Nasional (1

komputer layanan/100.000 penduduk)

100% 100%

prosentase sarana dan prasarana digital

Perpustakaan sekolah sesuai standar Nasional 100% 100%

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

26.110

pengunjung/

bulan

26.110

pengunjung/

bulan

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) 85 85

1 Pengadaan Digital Library Perpustakaan ProvinsiProsentase ketersediaan sarana digital Perpustakaan

Provinsi sesuai standar Nasional Bengkulu 100% 150,000,000 APBD 100% 157,500,000

2Pengadaan Sarana Otomasi Digital Library

Perpustakaan Sma/Smk/Ma

Jumlahsekolah yang mendapatkan bantuan sarana

otomasi digital libraryBengkulu 40 Sekolah - APBD 40 Sekolah -

3Survei Preferensi Dan Penyaringan Katalog

Bahan Pustaka Perpustakaan Provinsi

daftar judul buku untuk penambahan koleksi

perpustakaan provinsiBengkulu 2 berkas 30,000,000 APBD 2 berkas 31,500,000

4Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah,

Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala,

bahan bacaan berkala (buku, majalah, tabloid, surat

kabar, buku berkala)Bengkulu

1050

eksemplar95,000,000 APBD

1050

eksemplar99,750,000

5Pengadaan Bahan Perpustakaan Koleksi

Perpustakaan Provinsi

bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non

ebook)Bengkulu

5000

eksempalr165,000,000 APBD

5000

eksempalr173,250,000

VProgram Pengembangan Budaya Baca Dan

Pembinaan PerpustakaanBengkulu 2,205,000,000 APBD 2,315,250,000

294

Page 313: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR6Penelusuran Bahan Pustaka Koleksi

Perpustakaan Provinsi

Persentase Jumlah Bahan Pustaka yang dipinjam

pemustaka yang terkumpulBengkulu 30% 45,000,000 APBD 30% 47,250,000

7 Pengolahan Bahan Perpustakaan jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan dan

dientry ke katalog digitalBengkulu

16 ribu

eksemplar70,000,000 APBD

16 ribu

eksemplar73,500,000

8 Stock Opname Bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname Bengkulu 2 Dok 35,000,000 APBD 2 Dok 36,750,000

9 Pelestarian Bahan Pustaka jumlah bahan pustaka yang mendapatkan perbaikan Bengkulu1000

eksemplar75,000,000 APBD

1000

eksemplar78,750,000

10

Pengembangan Profesi Pustakawan (Literatur

Sekunder) Dan Pengembangan Bibliography

Tools

jumlah terbitan profesi pustakawan Bengkulu 14 terbitan 50,000,000 APBD 14 terbitan 52,500,000

11Pengadaan Bahan Perpustakaan Non Mata

Pelajaran Koleksi Perpustakaan Sekolah

bahan bacaan koleksi perpustakaan (ebook dan non

ebook)Bengkulu

150.000

eksemplar- APBD

150.000

eksemplar-

12Penyediaan Buku Pedoman Teknis Pengolahan

Bahan Perpustakaanjumlah sekolah yang mendapat buku pedoman Bengkulu 156 Sekolah 25,000,000 APBD 156 Sekolah 26,250,000

13Hunting Koleksi Deposit Dan Akuisisi Kckr

Provinsi BengkuluJumlah Koleksi deposit Provinsi Bengkulu Bengkulu

1240

eksemplar80,000,000 APBD

1240

eksemplar84,000,000

14 Akuisisi Kckr Provinsi Bengkulujumlah serah terima KCKR ke Perpustakaan Provinsi

BengkuluBengkulu 115 Judul 20,000,000 APBD 115 Judul 21,000,000

15Pengembangan Bibliography Tools (Kid,

Bibliografi Daerah Bengkulu, Accessionlist)jumlah bibliography tools tersusun Bengkulu 29 Jenis 50,000,000 APBD 29 Jenis 52,500,000

16Lomba - Lomba Pembudayaan Gemar Membaca

Provinsi Bengkulujumlah kegiatan lomba gemar membaca Bengkulu 6 lomba 425,000,000 APBD 6 lomba 446,250,000

17 Story Telling Layanan Anak jumlah kegiatan story telling Bengkulu 90 kali 60,000,000 APBD 90 kali 63,000,000

18Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca Dan

Ltpsjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS Bengkulu 36 pos 300,000,000 APBD 36 pos 315,000,000

19 Rakor Perpustakaan Se-Provinsi Bengkuludokumen kesepahaman dan kesepakatan bidang

PerpustakaanBengkulu 3 Dok 150,000,000 APBD 3 Dok 157,500,000

20Penyusunan Dan Evaluasi Sop Dan Sp

Perpustakaandokumen SOP dan SP Perpustakaan Bengkulu 8 dokumen 15,000,000 APBD 8 dokumen 15,750,000

21Pembinaan/ Pelatihan Pengelola Perpustakaan

Binaan

jumlah pengelola perpustakaan binaan yang

mendapatkan pelatihanBengkulu 150 orang 315,000,000 APBD 150 orang 330,750,000

22 Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /Npp jumlah sekolah yang mendapat NPP Bengkulu 600 Sekolah 50,000,000 APBD 600 Sekolah 52,500,000

- Persentase OPD yang menyelenggarakan

penataan kearsipan secara bakuBengkulu 50% 200,000,000 APBD 50% 210,000,000

- Persentase OPD yang menyelenggarakan

penataan kearsipan berbasis IT (%)50% 50%

1 Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipanjumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota yang

menyelenggarakan penataan kearsipan secara bakuBengkulu 60 instansi 100,000,000 APBD 60 instansi 105,000,000

2Penerapan Dan Pengembangan Sistem Informasi

Kearsipan Daerah

jumlah peserta bimtek penerapan dan pengembangan

sistem informasi kearsipan daerahBengkulu 100 orang 100,000,000 APBD 100 orang 105,000,000

VI Program Sistem Informasi Kearsipan Daerah

295

Page 314: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASARVIIProgram Peningkatan Layanan Dan

Pemanfaatan Arsip

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

kearsipanBengkulu 77 100,000,000 APBD 77 105,000,000

1 Penyusunan Citra Daerah dokumen citra daerah Bengkulu 2 Dok 50,000,000 APBD 2 Dok 52,500,000

2 Penerbitan Naskah Sumber Arsip Naskah Sumber Arsip 12 terbitan 50,000,000 APBD 12 terbitan 52,500,000

VIII Program Penyelamatan Arsip - jumlah arsip yang terkumpul (statis dan dinamis) Bengkulu 30.450 berkas 545,000,000 APBD 30.450 berkas 572,250,000

- Jumlah Pengguna Layanan Arsip 150 institusi 150 institusi

1Pendataan Dan Penataan Arsip Statis Dan

DinamisJumlah arsip dinamis, arsip statis Provinsi Bengkulu Bengkulu 29550 lembar 115,000,000 APBD 29550 lembar 120,750,000

2 Penelusuran Arsip Provinsi Jumlah arsip provinsi yang terkumpul Bengkulu 30.450 lembar 100,000,000 APBD 30.450 lembar 105,000,000

3 Implementasi Jadwal Retensi ArsipArsiparis memiliki kemampuan untuk menyusun SKP

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaBengkulu 2 berkas - APBD 2 berkas -

4 Lomba Arsiparis Teladan Jumlah arsiparis yang mengikuti lomba Bengkulu 60 orang 80,000,000 APBD 60 orang 84,000,000

5 Perawatan Arsip Di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat di Depo Arsip Bengkulu 3500 lembar 50,000,000 APBD 3500 lembar 52,500,000

6 Digitalisasi Arsipprosentase ketersediaan sarana digital arsip sesuai

standar ANRIBengkulu 100 % 60,000,000 APBD 100 % 63,000,000

7 Rakor Kearsipan Provinsi BengkuluDokumen kesepahaman dan kesepakatan Tentang

Kearsipan Provinsi BengkuluBengkulu 2 Dok 100,000,000 APBD 2 Dok 105,000,000

8 Pelayanan Pemanfaatan Arsip jumlah layanan arsip digitalisasi dan konvensional Bengkulu 100 layanan 40,000,000 APBD 100 layanan 42,000,000

7,124,031,752 7,480,233,340 JUMLAH

296

Page 315: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis pelayanan administrasi yang

dilaksanakan Bengkulu 13 jenis 2,319,911,000 APBD 13 jenis 2,435,906,550

1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang disampaikan dalam setahun Bengkulu 5350 surat 26,500,000 APBD 5350 surat 27,825,000

2Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Bengkulu 12 bulan 380,000,000 APBD 12 bulan 399,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan Bengkulu 22 orang 248,484,320 APBD 22 orang 260,908,536

4 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Bengkulu 148,400,000 APBD 155,820,000

5 Penyedia Alat Tulis KantorJumlah kebutuhan ATK dalam menunjang

kelancaran kerja Bengkulu 30 jenis 150,000,000 APBD 30 jenis 157,500,000

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan Bengkulu 400000

eksemplar 100,000,000 APBD

400000

eksemplar 105,000,000

7Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Frekuensi pemeliharaan instalasi listrik dan

penerangan gedung kantor Bengkulu 12 bulan 75,000,000 APBD 12 bulan 78,750,000

8Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-

Undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang

tersedia Bengkulu 5 eksemplar 50,000,000 APBD

5

eksemplar 52,500,000

9Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Bengkulu 12 bulan 330,000,000 APBD 12 bulan 346,500,000

10Pertemuan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar

Keagamaan Dan Hari Nasional

Jumlah hari besar keagamaan dan hari nasional

yang diperingati Bengkulu 7 jenis 60,000,000 APBD 7 jenis 63,000,000

11 Penyedia Jasa Administrasi & Teknis Perkantoran Jumlah tenaga honorer sumberdana APBD Bengkulu 33 org 701,526,680 APBD 33 org 736,603,014

12Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah aparatur pendataan asset barang milik

daerah Bengkulu 4 orang 50,000,000 APBD 4 orang 52,500,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarpras aparatur yang

dibangun/direhab/dipelihara Bengkulu 32 unit 495,000,000 APBD 32 unit 519,750,000

1 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang tersedia Bengkulu 1 Paket 165,000,000 APBD 1 Paket 173,250,000

2Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara Bengkulu 25 unit 230,000,000 APBD 25 unit 241,500,000

Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tahun 2020KODE

297

Page 316: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020KODE

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorJumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara Bengkulu 4 paket 100,000,000 APBD 4 paket 105,000,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Jumlah jenis diklat yang diikuti Bengkulu 3 jenis 100,000,000 APBD 3 jenis 105,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJenis diklat yang diikuti (pimpinan, fungsional,

teknis)Bengkulu 3 jenis 100,000,000 APBD 3 jenis 105,000,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan yang disusun Bengkulu 8 dok 490,000,000 APBD 8 dok 514,500,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan yang tersediaBengkulu 4 dok 120,000,000 APBD 4 dok 126,000,000

2Penyusunan Sinkronisasi Dan Koordinasi Program/

Kegiatan Dinas Dengan Instansi TerkaitJumlah pertemuan dalam satu tahun Bengkulu 4 dok 120,000,000 APBD 4 dok 126,000,000

3Koordinasi Dan Monitoring Dan Evaluasi

Program/Kegiatan Kelautan Perikanan Jumlah Monev Bengkulu 6 kali 250,000,000 APBD 6 kali 262,500,000

Produksi Perikanan Tangkap (Ton)68.344 -

70.8043,170,000,000

68.344 -

70.8043,328,500,000

Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107 107

Rasio pelabuhan perikanan yang

dikembangkan 1 : 5 1 : 5

1 Sekolah Lapang/Praktek Penggunaan APIJumlah angkatan sekolah lapang/praktek

penggunaan API yang diikuti Bengkulu 1 angkatan 270,000,000 APBD

1

angkatan 283,500,000

2Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Gps,

Fish Finder)

Jumlah alat bantu penangkapan (GPS dan Fish

Finder) yang tersediaBengkulu 2 jenis 150,000,000 APBD 2 jenis 157,500,000

3 Pengadaan Mesin Kapal Dan Alat Tangkap Jumlah mesin kapal dan alat tangkap yang

diadakanBengkulu 2 jenis 1,300,000,000 APBD 2 jenis 1,365,000,000

4Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan

Tangkap Menjadi Berbadan Hukum

Jumlah nelayan/KUB yang dikuatkan

kelembagaannya menjadi berbadan hukumBengkulu 25 KUB 100,000,000 APBD 25 KUB 105,000,000

5Operasional Cek Fisik Kapal Perikanan Tangkap

Izin Pusat Dan Daerah Di Provinsi

jumlah Operasi cek fisik kapal perikanan tangkap

izin pusat dan daerah di provinsiBengkulu 30 kali 100,000,000 APBD 30 kali 105,000,000

6

Oprasional Penyelenggaraan Pengelolaan Ppi

Pulau Baai Rapat Koordinasi Operasional

Pelabuhan Se Provinsi Bengkulu

Jumlah Operasional Bengkulu 12 bulan 250,000,000 APBD 12 bulan 262,500,000

7Pengembangan Pembangunan Pelabuhan

Perikanan Di Provinsi Bengkulu

Jumlah pelabuhan perikanan yang

dikembangkan/dibangunBengkulu 1 unit 1,000,000,000 APBD 1 unit 1,050,000,000

VIProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir

Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu

yang dikembangkanBengkulu 490,000,000 APBD 514,500,000

1Pengembangan Desa Nelayan Mapan Di 7

Kab/Kota

Jumlah lokasi pengembangan sanitasi lingkungan

TPI di kawasan KKNSBengkulu 1 Kawasan 490,000,000 APBD 1 Kawasan 514,500,000

Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 1,660,000,000 1,743,000,000

V Program Pengembangan Perikanan Tangkap Bengkulu APBD

VII Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bengkulu APBD

298

Page 317: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020KODE

Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

1Pengadaan Pakan Untuk Bbis Dan Instalasi

Mendukung Bsc

Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS dan

Instalasi Mendukung BSCBengkulu 28500 kg 200,000,000 APBD 28500 kg 210,000,000

2Pembentukan Dan Penguatan Badan Hukum

Kelompok Perikanan BudidayaJumlah kelompok yang berbadan hukum Bengkulu 10 Kmpk 150,000,000 APBD 10 Kmpk 157,500,000

3 Pengadaan Pakan Untuk Masyarakat Jumlah pakan untuk masyarakat Bengkulu 10000 kg 350,000,000 APBD 10000 kg 367,500,000

4Pengadaan Dan Pendistribusian Bibit Ikan Untuk

MasyarakatJumlah lokasi pendistribusian Bengkulu 10000 ekor 260,000,000 APBD

10000

ekor 273,000,000

5 Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan Jumlah mesin pencetak pakan untuk masyarakat Bengkulu 3 Unit 100,000,000 APBD 3 Unit 105,000,000

6 Pengembangan Bibit Calon Induk Ikan Laut PantaiJumlah bibit calon induk ikan dan pakan laut

pantai yang tersediaBengkulu 1 paket 200,000,000 APBD 1 paket 210,000,000

7Oprasional Penyelenggaraan Pengelolaan Balai

Budidaya Ikan Laut PantaiJumlah operasional Bengkulu 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000

8Pelatihan Budidaya Dan Manajemen Pengelolaan

Kesehatan Ikan Dan LingkunganJumlah Pelatihan yang diadakan Bengkulu

4 Lokasi

(BU,BS,Kepa

hyang,

Lebong)

200,000,000 APBD

4 Lokasi

(BU,BS,Ke

pahyang,

Lebong)

210,000,000

VIIIProgram Optimalisasi Pengelolaan Dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Rata-rata konsumsi ikan perkapita

(Kg/Kapita/Tahun) Bengkulu 940,000,000 APBD 987,000,000

1 Safari Gemar Makan Ikan Jumlah sekolah lokasi gemar ikan Bengkulu 3 Sekolah 150,000,000 APBD 3 Sekolah 157,500,000

2 Pelatihan Produk Olahan Ikan Jumlah pelatihan yang diadakan Bengkulu 3 Kali 100,000,000 APBD 3 Kali 105,000,000

3

Pembinaan Penerapan Mutu Dan Teknologi

Pengolahan Hasil Perikanan Pada Upi Kab/Kota Se-

Provinsi Bengkulu

jumlah kabupaten yang dibina Bengkulu 10 kab/kota 100,000,000 APBD 10

kab/kota 105,000,000

4Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Dan

Nasional Jumlah lomba Tk. Nasional yang diikuti Bengkulu 2 kali 200,000,000 APBD 2 kali 210,000,000

5Pameran Dan Promosi Produk Kelautan Dan

Perikanan

Jumlah Pameran dan Promosi Peluang investasi

produk Olahan Ikan yang diikutiBengkulu 3 Kali 190,000,000 APBD 3 Kali 199,500,000

6Oprasional Penyelenggaraan Pengelolaan Untuk

Upt LppmhpJumlah Operasional Bengkulu 12 kali 200,000,000 APBD 12 kali 210,000,000

Persentase Kawasan Wisata Bahari Berbasis

Konservasi yang dikembangkan (%)Bengkulu 630,000,000 APBD 661,500,000

Persentase sumberdaya manusia masyarakat

pesisir yang terampil dalam pemanfaatan

sumberdaya pesisir (%)

1 Peringatan Hari Nusantara jumlah Peringatan Hari Nusantarayang diadakan Bengkulu 1 kali 200,000,000 APBD 1 kali 210,000,000

IX Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

VII Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bengkulu APBD

299

Page 318: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020KODE

2 Rehabilitasi vegetasi pantai di wilayah pesisir Jumlah vegetasi pantai yang di tanam Bengkulu 2 Lokasi

Penanaman 130,000,000 APBD

2 Lokasi

Penanam

an

136,500,000

3Upaya Pelestarian Penyu Bertelur Dan Operasional

Penangkaran Penyu Di Pasar BengkuluJumlah kelompok pelestari penyu -

Uapaya pelestraian penyu bertelur dan operasional

penangkaran penyuJumlah kelompok pelestari penyu Bengkulu 3 kelompok 300,000,000 APBD

3

kelompok 315,000,000

Persentase Pengelolaan ruang laut yang

dikembangkan (%)250,000,000 APBD 262,500,000

Persentase Pemanfaatan ruang laut yang

dikembangkan (%)

1Ujicoba Dan Pelatihan Pengembangan Usaha

Garam Di Provinsi BengkuluJumlah kegiatan mitra bahari Bengkulu 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 105,000,000

2 Sosialisasi Perda Rzwp3K Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Bengkulu 3 kab 150,000,000 APBD 3 kab 157,500,000

Persentase penyelesaian perkara/ kasusu

pelanggaran kelautan dan perikanan (%)789,500,000 828,975,000

Frekuensi pengawasan pelaku usaha kelautan

perikanan (kali)

1Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat

Pengawas (Pokmaswas) Di Kab/KotaLokasi pokmaswas yang dibina Bengkulu 10 kab/kota 180,000,000 APBD

10

kab/kota 189,000,000

2Pengawasan Perikanan Budidaya Dan Produk

Hasil Perikanan Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan Bengkulu 10 kab/Kota 200,000,000 APBD

10

kab/Kota 210,000,000

3Operasi Pemantauan Dan Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Jumlah Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam

setahun

Bengkulu 4 Kali 409,500,000 APBD 4 Kali 429,975,000

11,334,411,000 11,901,131,550 JUMLAH

XProgram Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil

XI

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

Bengkulu APBD

300

Page 319: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis layanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 13 jenis 1,252,750,000 APBD 13 jenis 1,315,387,500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat yang masuk dan keluar Bengkulu 2050 bh surat 10,000,000 APBD 2050 bh surat 10,500,000

2Penyediaan Jasa Telpon, Sumber Daya Air Dan

Listrik

jumlah gedung yang disediakan jasa telepon, air

dan listrikBengkulu 3 gedung 165,000,000 APBD 3 gedung 173,250,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah pegawai yang mengelola anggaran Bengkulu 13 0rang 159,000,000 APBD 13 0rang 166,950,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah gedung yang dibersihkan Bengkulu3 Gdg/ 5

orang 130,000,000 APBD 3 Gdg/ 5 orang 136,500,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis alat tulis kantor Bengkulu 25 Jenis 61,000,000 APBD 25 Jenis 64,050,000

6 Penyediaan Barang Cetakkan Dan Penggandaan jumlah jenis barang cetakkan dan penggandaan Bengkulu 12 bulan 60,000,000 APBD 12 bulan 63,000,000

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantorjumlah jenis komponen intalasi listrik Bengkulu 12 jenis 100,000,000 APBD 12 jenis 105,000,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga Bengkulu 10 jenis 60,000,000 APBD 10 jenis 63,000,000

9 Penyediaan Makan Dan Minuman Kegiatan Jumlah makan dan minuman yang disediakan Bengkulu 12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 52,500,000

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Per UU jumlah jenis bahan bacaan peraturan per UU Bengkulu 3 jenis 20,000,000 APBD 3 jenis 21,000,000

11 Rapat Koordinasi Dalam Dan Luar Daerahjumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan

dinasBengkulu 20 DD/20 DL 252,750,000 APBD 20 DD/20 DL 265,387,500

12Penatausahaan Arsip Dan Inventarisir Barang Milik

Daerahjumlah arsip yang ditata Bengkulu 50 Arsip 40,000,000 APBD 50 Arsip 42,000,000

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor jumlah gedung yang diamankan Bengkulu3 gdg/ 6

orang 145,000,000 APBD 3 gdg/ 6 orang 152,250,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

yang diadakan dibangun / direhab /

dipelihara

Bengkulu 19 unit 755,000,000 APBD 19 unit 775,250,000

1 Pengadaan Pelengkapan Kantor jumlah pengadaan perlengkapan kantor Bengkulu 1 keg 75,000,000 APBD 1 keg 78,750,000

2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara Bengkulu 1 unit 50,000,000 APBD 1 unit 52,500,000

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PILIHAN

PARIWISATA

DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU

301

Page 320: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PILIHAN3

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas

Operasional jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Bengkulu

6 rd 4, 12

roda 2 200,000,000 APBD

6 rd 4, 12 roda

2 210,000,000

4 Pemeliharan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor jumlah perlengkapan kantor yg dipelihara Bengkulu 1 keg 30,000,000 APBD 1 keg 31,500,000

5 Penyediaan Sertifikasi jumlah bangunan/ gedung yang bersertifikasi Bengkulu 2 sertifikat 50,000,000 APBD 2 sertifikat 52,500,000

6 Pengadaan Peralatan Lainnya Jumlah alat kesenian yang diadakan Bengkulu 1 paket 350,000,000 APBD 1 paket 350,000,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas /atribut yang diadakan Bengkulu 105 orang 47,250,000 APBD 105 orang 49,612,500

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pengadaan pakaian yang disediakan Bengkulu 105 orang 47,250,000 APBD 105 orang 49,612,500

IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnyaBengkulu 10 orang 40,000,000 APBD 10 orang 42,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Bengkulu 5 orang 20,000,000 APBD 5 orang 21,000,000

2 Pendidikan Dan Pelatihan FungsionalJumlah pegawai yang mengikuti diklat

fungsionalBengkulu 5 orang 20,000,000 APBD 5 orang 21,000,000

V

Program Peningkatan Pengembangan

Perencanaan,Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja,

Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan , pelaporan

dan keuangan yang disusunBengkulu 9 dokumen 200,000,000 APBD 9 dokumen 210,000,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

Dan Pelaporan

jumlah dokumen rencana kerja anggaran,

kegiatan dan pelaporan yang dihasilkanBengkulu 9 dokumen 100,000,000 APBD 9 dokumen 105,000,000

2Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata Se

Provinsi Bengkulu (Capaian Kinerja)

jumlah peserta dan kesepakatan

pengembangan kepariwisataan yang dihasilkanBengkulu

60 orang/ 1

kesepakatan 100,000,000 APBD

60 orang/ 1

kesepakatan 105,000,000

Jumlah promosi yang dilaksanakan 20 kali 11,945,510,000 20 kali 14,336,080,500

Jumlah event yang dilaksanakan 13 even 13 even

1 Promosi Dan Publikasi Kalender Even Jumlah kalender even yg di promosi dan di

publikasi Bengkulu 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 525,000,000

jumlah stakeholders yang memanfaatkan hasil

analisa dan data 1 keg 1 keg

Jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan

jumlah pengunjung web site pariwisata 1000

pengunjung

1000

pengunjung

jumlah kegiatan Pengembangan Promosi

Pariwisata Melalui Pusat Informasi Pariwisata

Berbasis Website

1 keg 1 keg

4 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosijumlah dan jenis kerjasama promosi yang

dilaksanakanBengkulu 1 kali 186,160,000 APBD 1 kali 195,468,000

5 Promosi Pariwisata Nasionaljumlah promosi pariwisata luar daerah yang

diikutiBengkulu 1 keg 300,000,000 APBD 1 keg 315,000,000

VI Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Bengkulu APBD

525,000,000

3Pengembangan Promosi Pariwisata Melalui Pusat

Informasi Pariwisata Berbasis WebsiteBengkulu 93,680,000 APBD 525,000,000

2 Pendataan Dan Analisa Pemasaran Bengkulu 134,040,000 APBD

302

Page 321: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PILIHAN6 Pengadaan Bahan Promosi Jumlah pengadaan bahan promosi Bengkulu 1 keg 200,000,000 APBD 1 keg 210,000,000

7 Promosi Pariwisata Luar Negerijumlah dan jenis promosi pariwisata luar negeri

yang diikutiBengkulu 1 Keg/kali 300,000,000 APBD 1 Keg/kali 315,000,000

Jumlah event pariwisata daerah yg

dilaksanakan10 event 10 event

Jumlah dukungan terhadap pelaksanaan event

pariwisata di Kabupaten/ Kota10 kab/kota 10 kab/kota

9 Festival Tabut Jumlah event unggulan yang dilaksanakan Bengkulu 1 event 2,500,000,000 APBD 1 event 2,625,000,000

10 Festival Pesisir Pantai Panjang Jumlah event unggulan yang dilaksanakan Bengkulu 1 keg 879,850,000 APBD 1 keg 923,842,500

11 Festival Bumi Raflesia Jumlah event unggulan yang dilaksanakan Bengkulu 1 keg 1,043,700,000 APBD 1 keg 1,095,885,000

Jumlah Peserta yang dibina 50 orang 50 orang

Jumlah pertemuan yang diadakan 2 Kali 2 Kali

jumlah desa wisata yang

dibina/dikembangkan1 desa wisata 1 desa wisata

Jumlah Obyek Wisata unggulan

Kabupaten/Kota yang di kembangkan6 obyek wisata 6 obyek wisata

jumlah obyek wisata yang dibangun 4 obyek wisata 4 obyek wisata

1Optimalisasi Pemeliharaan Dan Perawatan Obyek

Wisata Dan Aset Pemerintah

Jumlah obyek wisata aset pemerintah yang

dipelihara dan dirawatBengkulu

1 obyek

wisata 200,000,000 APBD 1 obyek wisata 210,000,000

2 Pengembangan Agro WisataJumlah Kawasan Agro Wisata yang

dikembangkanBengkulu 1 kawasan 500,000,000 APBD 1 kawasan 525,000,000

Jumlah Peserta Gerakan Aksi Sapta Pesona

dan bersih-Bersih Lokasi Wisata 1500 orang 1500 orang

Jumlah kawasan wisata yang menjadi target

gerakan sapta pesona dan bersih-bersih 1 kawasan 1 kawasan

% tingkat kesadaran masyarakat 45 % 45 %

4 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Di Kab/KotaJumlah obyek wisata unggulan Kab/Kota yang

dikembangkanBengkulu

5 obyek

wisata 1,500,000,000 APBD 5 obyek wisata 1,575,000,000

5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Obyek Wisata jumlah obyek wisata yang dibangun Bengkulu 3 obyek

wisata 3,000,000,000 APBD 3 obyek wisata 3,150,000,000

6 Optimalisasi Desa WisataJumlah desa wisata yang dibina dan

dikembangkanBengkulu

1 desa

wisata 180,840,000 APBD 1 desa wisata 189,882,000

Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah Bengkulu 5,700,000,000 APBD

6,174,882,000

12 Pembinaan Gerakan Pesona Indonesia Bengkulu 108,080,000 APBD 1,095,885,000

VII Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Bengkulu 5,480,840,000 APBD

5,985,000,000 8

3 Gerakan Sapta Pesona Bengkulu 100,000,000 APBD 525,000,000

303

Page 322: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PILIHAN

VIIIProgram Pengembangan Produk Dan Pelayanan

Wisata

Jumlah SDM profesional yang memiliki

kompetensi dibidang usaha jasa pariwisataBengkulu 50 orang 863,295,000 APBD 50 orang 588,670,000

1 Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata jumlah dan jenis paket wisata yang dihasilkan Bengkulu 1 jenis, 1

paket 150,000,000 APBD

1 jenis, 1

paket 157,500,000

Jumlah kegiatan pemilihan duta wisata yang

dilaksanakan (putri pariwisata, bujang gadis

bengkulu)

2 keg 2 keg

Jumlah prestasi yang diraih ditingkat nasional 2 prestasi 2 prestasi

Jumlah duta wisata yang melakukan pelayanan

ke masyarakat / wisatawan 2 orang 2 orang

Jumlah duta wisata yang mempromosikan

pariwisata baik dalam, luar dan luar negeri 2 orang 2 orang

4Pengembangan Forum Dan Kerjasama Pelaku Usaha

Pariwisata

Jumlah forum yang terbentuk dan kerjasama

yang dilakukanBengkulu 1 keg 116,170,000 APBD 1 keg 116,170,000

Jumlah pelaku ekonomi kreatif dalam

pengembangan pariwisata50 orang 50 orang

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana

ekonomi kreatif1 unit 1 unit

1Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Seni

Berbasis Ekmdi

jumlah kegiatan pengembangan ekonomi kreatif

pelaku seni berbasis EKMDIBengkulu 1 keg 200,000,000 APBD 1 keg 210,000,000

2Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan

Budaya

Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi

kreatif berbasis seni dan budaya yang

dilaksanakan

Bengkulu 2 keg 181,110,000 APBD 2 keg 190,165,500

3Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Edukasi

Dan Intelektual

Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi

kreatif berbasis edukasi dan intelektual yang

dilaksanakan

Bengkulu 1 keg 158,580,000 APBD 1 keg 166,509,000

21,124,335,000 24,058,557,000

157,500,000

157,500,000 2 Pemilihan Duta Wisata Bengkulu 441,765,000 APBD

JUMLAH

IX Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Bengkulu 539,690,000 APBD 566,674,500

3 Optimalisasi Duta Wisata Dalam Promosi Pariwisata Bengkulu 155,360,000 APBD

304

Page 323: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Pilihan

Bidang Pertanian

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 16 Jenis 3,954,340,000 APBD 16 Jenis 4,152,057,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembayaran biaya faksimil, surat, paket dan internet Bengkulu 1619 Surat 42,350,000 APBD 1619 Surat 44,467,500

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Pembayaran biaya langganan telepon, air dan listrik

kantorBengkulu 1 tahun 550,000,000 APBD 1 tahun 577,500,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bengkulu 10 0rang 161,040,000 APBD 10 0rang 169,092,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis Kantor yang disediakan Bengkulu 1316 unit 170,000,000 APBD 1316 unit 178,500,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Pebayaran Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu 150 Eks 100,000,000 APBD 150 Eks 105,000,000

6Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-UndanganBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bengkulu

4.304

Eksemplar 44,000,000 APBD

4.304

Eksemplar 46,200,000

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorAlat Listrik dan Elektronik Kantor Bengkulu 171 unit 33,000,000 APBD 171 unit 34,650,000

8Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

PerkantoranHonor Penanggungjawab SIMDA dan Aset Bengkulu 6 Orang 33,600,000 APBD 6 Orang 35,280,000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga kantor Bengkulu 1 tahun 55,000,000 APBD 1 tahun 57,750,000

10Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jasa Administrasi pelaksanaan kantor, pengurus

SIMDA, barang aset dan honorerBengkulu 100 orang 1,615,400,000 APBD 100 orang 1,696,170,000

11Penataan Aset Pada Dinas Pertanian Provinsi

Bengkulu

Data data legalitas aset pada dinas pertanian

provinsi bengkulu Bengkulu 1 Tahun 150,000,000 APBD 1 Tahun 157,500,000

12Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

DaerahRumusan hasil pertemuan/rapat Bengkulu

30 Kali

rapat 275,000,000 APBD 30 Kali rapat 288,750,000

13

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Lingkup

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan

Perkebunan

Dokumen Penatausahaan keuangan Bengkulu 1

Dokumen - APBD 1 Dokumen -

14Operasional Organisasi Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Publik OPD

Persentase pelaksanaan Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur (bulan)Bengkulu 1 tahun 50,000,000 APBD 1 tahun 52,500,000

15 Publikasi Dan Dokumentasi Kegiatan PertanianJumlah Publikasi Hasil Kegiatan ke Media Massa

(cetak dan elektronik) (publikasi)Bengkulu

10

publikasi 110,000,000 APBD 10 publikasi 115,500,000

16Validasi Dan Inventarisasi Urusan Kepegawaian

Dan Kearsipan database kepegawaian dan kearsipan Bengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000

17 Penyediaan Jasa Thl-BppJumlahTHL-BPP yang dibayar honornya selama 1

bulan (Orang)Bengkulu 254 Orang 428,900,000 APBD 254 Orang 450,345,000

18 Penyediaan Jasa Thl-Tkp3 Dan Plp-Tkp3Jumlah THL-TKP3 dan PLP-TKP3 yang dbayar

untuk bulan Desember (Orang)Bengkulu 22 Orang 36,050,000 APBD 22 Orang 37,852,500

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

305

Page 324: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

19 Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Dinas Jumlah penyediaan makan dan minum rapat (paket) Bengkulu 1 Tahun 50,000,000 APBD 1 Tahun 52,500,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang

diadakan/ dibangun/ direhab/ dipeliharaBengkulu 21 unit 1,562,000,000 APBD 21 unit 1,640,100,000

1Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Dan Jaringan

Teknologi Dan Informatika

Berfungsinya alat dan jaringan teknologi informatika

(internet, website)Bengkulu

1 Jaringan

Web 80,000,000 APBD

1 Jaringan

Web 84,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor yang dipelihara Bengkulu 1 Unit 100,000,000 APBD 1 Unit 105,000,000

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

OperasionalBerfungsinya kendaraan operasional dinas Bengkulu 19 unit 250,000,000 APBD 19 unit 262,500,000

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

KantorBerfungsinya peralatan gedung kantor Bengkulu 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 63,000,000

5 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan KantorPeralatan elektronik dan Meubeler Gedung kantor

Finger PrintBengkulu 3 Paket 150,000,000 APBD 3 Paket 157,500,000

6 Peningkatan Daya Listrik Dinas /Uptd Meningkatnya daya listrik (paket) Bengkulu 1 unit 122,000,000 APBD 1 unit 128,100,000

7 Rehab Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu terpelihara Bengkulu 1 Unit 800,000,000 APBD 1 Unit 840,000,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturJumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Bengkulu 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 105,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional/TeknisBengkulu 20 orang 100,000,000 APBD 20 orang 105,000,000

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan

Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan , pelaporan dan

keuangan yang disusunBengkulu

10

Dokumen 352,000,000 APBD 10 Dokumen 369,600,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan

Renstra, Renja, RKA, DPA, KAK/LK, Laptah dan

RUPBengkulu

7

dokumen 102,000,000 APBD 7 dokumen 107,100,000

2 Penyusunan Buku Profil Dinas Tphp Tersedianya buku profil dinas (buku) Bengkulu 1

dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 52,500,000

3

Penyusunan Proposal Elektronik Dan Koordinasi

Perencanaan Program Kegiatan Pengembangan

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

Jumlah proposal elektronik dn laporan koordinasi

yang disusunBengkulu

2

dokumen 200,000,000 APBD 2 dokumen 210,000,000

VProgram Peningkatan Produksi

Pertanian/PerkebunanProduksi Padi Bengkulu

695000

Ton 39,821,000,000 APBD 695000 Ton 41,812,050,000

Produksi Jagung 99000

Ton 99000 Ton

Produksi Kedelai 6000 Ton 6000 Ton

Produksi Cabe Merah 47826 Ton 47826 Ton

Produksi Bawang Merah 630 Ton 630 Ton

Produksi Jeruk 7286 Ton 7286 Ton

306

Page 325: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

Produksi Kelapa Sawit 553519

Ton 553519 Ton

Produksi Karet 99403 Ton 99403 Ton

Produksi Kopi 71793 Ton 71793 Ton

Produksi Pala 100 Ton 100 Ton

1 Pengadaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Alat mesin pertanian yang disediakan Bengkulu

2000 unit

power

thresher

25,726,000,000 APBD2000 unit power

thresher27,012,300,000

2Pengembangan Mekanisasi Pertanian Di Uptd

Mekanisasai Pertanian

Jumlah handtraktor petani yang mendapat fasilitasi

perbaikan (unit)Bengkulu 100 unit 250,000,000 APBD 100 unit 262,500,000

3Pembinaan Dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida

(Kp3)Jumlah pengawasa peredaran pupuk dan pestisida Bengkulu 10 kali 100,000,000 APBD 10 kali 105,000,000

4Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan

Pemakai Air (Kp3A)Jumlah KP3A ysng mengikuti bimbingan teknis Bengkulu 30 KP3A 100,000,000 APBD 30 KP3A 105,000,000

5Sosialisasi Dan Workshop E-Rdkk Pupuk

Bersubsidi

Jumlah petugas E-RDKK yang mengikuti E-

Sosialisasi (orang)Bengkulu 250 orang 100,000,000 APBD 250 orang 105,000,000

6Pembinaan Dan Inventarisasi Alat Dan Mesin

Pertanian (Alsintan) Pascapanen Tanaman Pangan

Jumlah Kelompok Alat dan Mesin Pertanian

Pascapanen Tanaman Pangan yang dibinaBengkulu

60

Kelompok150,000,000 APBD 60 Kelompok 157,500,000

7Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pembiayaan Dan

Asuransi Pertanian

Jumlah kelompok yang difasilitasi menjadi peserta

asuransi pertanian (klp) Bengkulu

50

kelompok100,000,000 APBD 50 kelompok 105,000,000

8Rencana Aksi Daerah (Rad) Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca (Grk)

Penyusunan dan pelaporan RAD Penurunan Emisi

GRK (Dokumen)Bengkulu 1 dokumen 50,000,000 APBD 1 dokumen 52,500,000

9Intensifikasi Budidaya Dan Pengawalan Komoditi

Kopi Robusta (Sintaro Dan Sehasen)

Luas tanaman Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen)

IntensifikasiBengkulu 350 Ha 650,000,000 APBD 350 Ha 682,500,000

10Rehabilitasi Kopi Robusta Dengan Sistem Sambung

Pucuk

Luas Lahan yang direhab dengan sambung pucuk

(ha)- - -

11 Pengembangan Padi Aromatik Organik Luas Usaha tani Padi Aromatik Organik (ha) Bengkulu 40 Ha 750,000,000 APBD 40 Ha 787,500,000

12 Pengawalan Intesifikasi Jagung Di Lahan KeringLuas intensifikasi tanaman jagung di lahan kering

(Ha) yang terkawalBengkulu 8000 Ha 220,000,000 APBD 8000 Ha 231,000,000

13Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian Se-

Provinsi Bengkulu

Petugas data Upsus PAJALE yang ditingkatkan

kualitasnya Bengkulu 140 orang 250,000,000 APBD 140 orang 262,500,000

14

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

(Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura Dan

Perkebunan

Luas pengendalian OPT Perkebunan Bengkulu 100 ha 200,000,000 APBD 100 ha 210,000,000

15Pengawasan Dan Sertifikasi Peredaran Benih

Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Uptd Bpsbtph

Hasil pengawasan dan pengujian ulang benih dan

jumlah sertifikat benih tanaman tph (dokumen)Bengkulu

20

dokumen200,000,000 APBD 20 dokumen 210,000,000

307

Page 326: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

16 Pengembangan Benih Holtikultura Di Bbih Produksi benih pokok buah-buahan Bengkulu2000

batang150,000,000 APBD 2000 batang 157,500,000

17Pembinaan Dan Perbaikan Good Agriculture

Practice (Gap) Tanaman PerkebunanJumlah Petani yang ditingkatkan kemapuannya Bengkulu 100 orang 300,000,000 APBD 100 orang 315,000,000

18Pengawasan Dan Sertifikasi Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan Di Uptd Bp2Mb

Jumlah surat keterangan mutu benih (SKMB)

Perkebunan hasil pengujian ulang (dokumen)Bengkulu

50

Dokumen200,000,000 APBD 50 Dokumen 210,000,000

19 Pembinaan Dan Pengawasan Pbs/N Pembinaan dan pengawasan perkebunan besar

swasta-nasional (PBS/N) yang dilaksanakan Bengkulu 1 dokumen 250,000,000 APBD 1 dokumen 262,500,000

20 Pengembangan Benih Tanaman Pangan Di BBIPP Produksi Benih Sumber Padi dan Palawija Bengkulu 14 ton 200,000,000 APBD 14 ton 210,000,000

21Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian

Ta. 2018 Dan Rancangan Ta. 2019

Pertemuan sinkronisasi perencanaan

pembangnunan pertanian (kali)Bengkulu 1 kali 150,000,000 APBD 1 kali 157,500,000

22 Kemitraan Pemasaran Produk Unggulan Wisata Jumlah kelompok mitra Bengkulu 12 klp 100,000,000 APBD 12 klp 105,000,000

23Pembinaan Dan Pengawalan Perbenihan Tanaman

Perkebunan Provinsi Bengkulu

Jumlah perbenihan tanaman perkebunan yang

dibina (kali)- - -

24Pemeliharaan Kebun Contoh Kelapa Kopyor Dan

Pandan Wangi

Terpeliharanya kebun contoh kelapa kopyor dan

kelapa pandan wangi (Ha)Bengkulu 2 Ha 50,000,000 APBD 2 Ha 52,500,000

25 Sosialisasi Perda Tentang Perizinan Perkebunan Jumlah Sosialisasi tentang perizinan perkebunan - - -

26Pembinaan Dan Pengawasan Stabilitas Harga Hasil

Perkebunan

Pembinaan dan pengawasan harga hasil

perkebunan Bengkulu 12 kali 100,000,000 APBD 12 kali 105,000,000

27 Pembinaan/ Pendampingan Kawasan Hortikultura Jumlah Kawasan yang dibina (kawasan) Bengkulu3 kawasan

hortikultura75,000,000 APBD

3 kawasan

hortikultura78,750,000

28Pembinaan Dan Perbaikan Good Agriculture

Practice (Gap) Tanaman Hortikultura

Jumlah Petani yang ditingkatkan kemampuan GAP

(orang)Bengkulu 60 orang 100,000,000 APBD 60 orang 105,000,000

29 Pemeliharaan Kebun Hidroponik Hortikultura DinasTerpeliharanya kebun hidroponik hortikultura dinas

(unit)Bengkulu

1 kebun

hidroponik100,000,000 APBD

1 kebun

hidroponik105,000,000

30 Pengembangan Agrowisata Jumlah kawasan agrowisata yang dikembangkan Bengkulu 1 kawasan 1,200,000,000 APBD 1 kawasan 1,260,000,000

31Sosialisasi, Pembuatan Sid, Identifikasi Cpcl Serta

Monitoring Dan Evaluasi Air Irigasi Pertanian

Terlaksananya sosialisasi, pembuatan SID,

identifikasi CPCL serta monitoring dan evaluasi air

irigasi pertanian

Bengkulu 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 210,000,000

32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani Bengkulu 1,000,000,000 APBD 1,050,000,000

33 Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Bengkulu 4,450,000,000 APBD 4,672,500,000

34 Bantuan Bibit Tanaman pertanian Bengkulu 1,850,000,000 APBD 1,942,500,000

35 perbaikan dan peningkatan jalan sentra produksi Bengkulu 500,000,000 APBD 525,000,000

308

Page 327: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

VIProgram Peningkatan Teknologi, Sarana Dan

Prasarana PertanianJumlah Siswa SPP Negeri Bengkulu Bengkulu 100 siswa 900,000,000 APBD 100 siswa 945,000,000

Nilai Akreditasi SPP Negeri Bengkulu B B

Aparatur dan Non Aparatur Yang Dilatih Teknis

Pertanian30 orang 30 orang

1 Ekstra/Ko Kulikuler Siswa Sppn Bengkulu Jumlah Kegiatan ekstra/ko kulikuler (Ekskul) Bengkulu 5 ekskul 75,000,000 APBD 5 ekskul 78,750,000

2Kegiatan Kewirausahaan Mandiri Spp Negeri

Bengkulu

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan wirausaha

mandiri SPPN Bengkulu (siswa)Bengkulu 230 siswa 50,000,000 APBD 230 siswa 52,500,000

3 Pelatihan Teknis Pertanian Di Bpp Jumlah aparatur yang dilatih Bengkulu 30 orang 250,000,000 APBD 30 orang 262,500,000

4 Pengembangan Kebun Praktek Siswa Tersedinaya Kebun Praktek Siswa - - -

5Pengembangan Kompetensi Tenaga Didik Sppn

Bengkulu

Jumlah tenaga didik yang ikut pelatihan/magang

(orang)Bengkulu 50 orang 50,000,000 APBD 50 orang 52,500,000

6 Penyediaan Bahan Ajar Dan Bahan Praktek Siswa

Sppn

Proses pengajaran dan praktek siswa SPPN (Tahun

Ajaran)Bengkulu 1 paket 200,000,000 APBD 1 paket 210,000,000

7 Praktek Kerja Usaha Siswa Sppn Bengkulu Jumlah siswa Praktek/magang (siswa) Bengkulu 105 siswa 200,000,000 APBD 105 siswa 210,000,000

8 Promosi Penerimaan Siswa Sppn Bengkulu Jumlah promosi ke SLTP (sekolah) Bengkulu 10 sekolah 75,000,000 APBD 10 sekolah 78,750,000

VIIProgram Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan LapanganRasio penyuluh terhadap kelompok tani Bengkulu 1:17 446,042,015 APBD 1:17 468,344,116

Jumlah penyuluh yang ditingkatkan

kompetensinya 90 orang 90 orang

1 Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Provinsi Tersusunnya program penyuluhan (Dokumen) Bengkulu 1

Dokumen 50,000,000 APBD 1 Dokumen 52,500,000

2Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Sdm

PertanianPemberian penghargaan bagi SDM pertanian (kali) Bengkulu

1 kali

pengharga

an

96,042,015 APBD 1 kali

penghargaan 100,844,116

3Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan

Provinsi

Adanya Temu Organisasi Komisi Penyuluhan

Provinsi (paket)Bengkulu

1 temu

koordinasi 100,000,000 APBD

1 temu

koordinasi 105,000,000

4Pembinaan Dan Bimtek Penyuluh Provinsi Ke

Wilayah Kerja PenyuluhanPembinaan penyuluh pertanian ke kabupaten kota Bengkulu 30 orang 200,000,000 APBD 30 orang 210,000,000

VIII Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil ProduksiJumlah pameran yang diikuti Bengkulu 6

pameran 375,000,000 APBD 6 pameran 393,750,000

Jumlah KTNA yang mengikti PEDA/PENAS 40 KTNA 40 KTNA

1Pameran Produk Tanaman Pangan, Hortikultura

Dan Perkebunan

Jumlah Pameran produk tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang diikuti (kali)Bengkulu

3 kali

pemeran 200,000,000 APBD 3 kali pemeran 210,000,000

2Pekan Daerah (Peda)/ Pekan Nasional (Penas)

Kontak Tani Dan Nelayan

Jumlah Petani/pelaku usaha yang dikirim

PEDA/PENAS (Orang)Bengkulu 40 KTNA 100,000,000 APBD 40 KTNA 105,000,000

3Pameran Nasional Dalam Rangka Promosi Kopi

Unggulan Bengkulu

Jumlah Pameran Kopi Lokal Bengkulu yg diikuti

(kali)Bengkulu

2 kali

pameran 75,000,000 APBD 2 kali pameran 78,750,000

47,510,382,015 49,885,901,116 JUMLAH

309

Page 328: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 9

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 13 jenis 1,927,740,000 APBD 13 jenis 2,024,127,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Outcome : Jumlah surat yang terkirim dan

diterima dalam 1 Tahun dan tercapainya rata-

rata surat yang disampaikan

Bengkulu 4750 surat 14,000,000 APBD 4750 surat 14,700,000

2 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah aparatur penyelenggaraan

administrasi dan pengelolaan keuanganBengkulu 96 OB 91,800,000 APBD 96 OB 96,390,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang dibutuhkan dalam 1 Tahun

sertah Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam

menunjang kelancaran kerja

Bengkulu 1 Kegiatan 175,000,000 APBD 1 Kegiatan 183,750,000

4 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Jmlh barang cetakan & pengadaan yang

dibutuhkan dalam 1 tahun Tercapainya

kebutuhan barang cetakan dan penggadaan

Bengkulu80

27000

Cetakan

Penggandaan 15,000,000 APBD

80

27000

Cetakan

Penggandaan15,750,000

5Penyediaan Komponen instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantorJumlah Penggantian komponen listrik Bengkulu 10 Jenis 10,000,000 APBD 10 Jenis 10,500,000

6Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air,

dan Listrik

Jumlah pembayaran sarana telekomunikasi,

air PAM dan listrik PLNBengkulu 12 Bulan 132,340,000 APBD 12 Bulan 138,957,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga Bengkulu 35 Jenis 10,000,000 APBD 35 Jenis 10,500,000

8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganJumlah bahan Bacaan Bengkulu 12 Bulan 16,000,000 APBD 12 Bulan 16,800,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasiJumlah koordinasi dan dan konsultasi

aparatur dalam menunjang kelancaran tugasBengkulu 20 Laporan 250,000,000 APBD 20 Laporan 262,500,000

10Penyediaan jasa administrasi dan teknis

perkantoran

Jumlah tenaga keamanan, kebersihan kantor

dan SopirBengkulu 216 OB 345,600,000 APBD 216 OB 362,880,000

11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang

milik daerahJumlah barang dan dokumen yang ditata Bengkulu 1500 Barang/Arsip 20,000,000 APBD 1500 Barang/Arsip 21,000,000

12 Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya keperluan konsumsi

rapat/Pertemuan di Dinas ESDMBengkulu

1200

1200

Nasi Kotak

Kue kotak48,000,000 APBD

1200

1200

Nasi Kotak

Kue kotak50,400,000

13 Publikasi media cetak Jumlah publikasi Bengkulu 4 Publikasi 50,000,000 APBD 4 Publikasi 52,500,000

14 Operasional Cabang dinas Bengkulu Selatan Terlaksananya operasional cabang dinas Bengkulu 1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000

15 Operasional Cabang dinas Bengkulu Utara Terlaksananya operasional cabang dinas Bengkulu 1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000

16 Operasional Cabang dinas Rejang Lebong Terlaksananya operasional cabang dinas Bengkulu 1 tahun 250,000,000 APBD 1 tahun 262,500,000

5 8

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020

Target Target

310

Page 329: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 95 8

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020

Target Target

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

yang diadakan/dibangun /direhab/

dipelihara

Bengkulu 42 unit 300,000,000 APBD 42 unit 315,000,000

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Bengkulu 1 unit 50,000,000 APBD 1 unit 52,500,000

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat/pajak

selama 1 tahun dan Kebutuhan BBM Pejabat

Eselon

Bengkulu 6 Unit 120,000,000 APBD 6 Unit 126,000,000

3Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dirawat/perbaikiBengkulu 35 Unit 30,000,000 APBD 35 Unit 31,500,000

4 Penyediaan Bahan PameranJumlah Bahan Pameran yang terpenuhi

dalam waktu 12 bulanBengkulu 1 Kali 100,000,000 APBD 1 Kali 105,000,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnyaBengkulu 85 Orang 100,000,000 APBD 85 Orang 105,000,000

1 Pendidikan dan pelatihan FormalJumlah aparatur yang mengikuti pendidikan

formal/strukturalBengkulu 50 Orang 50,000,000 APBD 50 Orang 52,500,000

2Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Fungsional SKPD

Jumlah Aparatur yang mengikuti

pengembangan fungsionalBengkulu 35 Orang 50,000,000 APBD 35 Orang 52,500,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan yang

disusun

Bengkulu 9 Dok 65,000,000 APBD 9 Dok 68,250,000

1Penyusunan Dokumen perencanaan dan

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

jumlah Dokumen/Laporan perencanaan,

capaian kinerja dan keuanganBengkulu 9 dok 65,000,000 APBD 9 dok 68,250,000

VProgram Peningkatan Kapasitas Bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral

Jumlah sarana informasi publik berbasis

teknologi informasi yang dikelola dengan

baik

Bengkulu 1 Website 260,000,000 APBD 1 Website 273,000,000

1Koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi

perencanaan di bidang ESDM

Jumlah Laporan Koordinasi/Singkronisasi

Perencanaan di bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral

Bengkulu 5 laporan 150,000,000 APBD 5 laporan 157,500,000

2Pembuatan dan Pengelolaan Website Dinas

ESDM Provinsi Bengkulu

Jumlah Website yang dibuat dan terkelola

dengan baikBengkulu 1 Website 40,000,000 APBD 1 Website 42,000,000

3Promosi dan Sosialisasi Layanan Bidang Energi

dan Sumber Daya MineralJumlah Produk Promosi/Sosialiasi Layanan Bengkulu 70,000,000 APBD 73,500,000

VI

Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan Ratio Elektrifikasi Bengkulu 1,325,000,000 APBD 1,366,250,000

1 Koordinasi bidang ketenagalistrikan Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Bengkulu 5 Laporan 125,000,000 APBD 5 Laporan 131,250,000

2Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat

miskinjumlah sambungan listrik rumah Bengkulu 122 sambungan 500,000,000 APBD 122 sambungan 500,000,000

94,5%-97,5% 94,5%-97,5%

1 keg 1 keg

311

Page 330: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 95 8

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020

Target Target

3 Pemasangan listrik gratis untuk sarana Pendidikanjumlah pemasangan listrik gratis untuk

sekolah / sarana kesehatanBengkulu 6 sekolah 350,000,000 APBD 6 sekolah 367,500,000

4Dukungan penanganan pengaduan subsidi listrik

tepat sasaran dan LTSHE bagi masyarakat

Jumlah kab/kota yang difasilitasi penanganan

pengaduanBengkulu 10 kab/kota 150,000,000 APBD 10 kab/kota 157,500,000

5Pemutahiran data Potensi Sumber Energi,

Ketenagalistrikan dan MigasJumlah buku/laporan pemutahiran data Bengkulu 1 buku 100,000,000 APBD 1 buku 105,000,000

6Pengawasan dan Inspeksi Teknis

Ketenagalistrikan

Jumlah penyedia ketenagalistrikkan, Usaha

jasa penunjang dan Lembaga pengujian Laik

Operasi

Bengkulu 10

Penyedia dan

Lembaga

penguji

100,000,000 APBD 10

Penyedia dan

Lembaga

penguji

105,000,000

VIIProgram Pengembangan Perizinan Energi dan

Sumber Daya Mineral :

Jumlah rekomendasi/izin bidang energi

dan sumber daya mineral yang terbitBengkulu 25

Izin/Rekome

ndasi Izin370,000,000 APBD 25

Izin/Rekome

ndasi Izin388,500,000

1Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi

dan sumber daya mineralJumlah verifkasi lapangan yang dilaksanakan Bengkulu 25 Lap 200,000,000 APBD 25 Lap 210,000,000

2Pembinaan dan pengawasan terhadap hak dan

kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanahjumlah kab /kota Bengkulu 2 Kabupaten 170,000,000 APBD 2 Kabupaten 178,500,000

VIIIPersentase perusahaan (pemegang iup)

aktip terhadap perusahaan yang adaBengkulu APBD

Jumlah peti yang terdata 200 peti 200 peti

1

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3

Reklamasi dan Paska TambangJumlah perusahaan pemegang IUP Operasi

ProduksiBengkulu 18

IUP Operasi

Produksi 230,000,000 APBD 18

IUP Operasi

Produksi 241,500,000

2

Optimalisasi pengawasan pengelolaan

petambangan oleh inspektur Tambang dan Pejabat

Pengawas Pertambangan

jumlah perusahaan yang diawasi Bengkulu 169 IUP 400,000,000 APBD 169 IUP 420,000,000

3Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan &

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin1 Bengkulu 9 kab 120,000,000 APBD 9 kab 126,000,000

IX

Program Optimalisasi Penerimaan Negara di

bidang Pertambangan :

Tarpenuhinya target penerimaan Negara

bukan pajak (PNBP) sektor Energi dan

Sumber Daya Mineral

Bengkulu 350,000,000 APBD 367,500,000

1Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Sektor PertambanganJumlah laporan sektor pertambangan Bengkulu 2 Lap 200,000,000 APBD 2 Lap 210,000,000

2Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Mineral

dan batubara

Output : Tercapainya data tentang jumlah

produksi dan pemasaran Mineral dan

Batubara

Bengkulu 9 kab 150,000,000 APBD 9 kab 157,500,000

110-115 M 110-115 M

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan :

85%750,000,000

85%787,500,000

312

Page 331: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 95 8

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Sumber

Dana

Tahun 2020

Target Target

X

Program Penelitian, Pelayanan, Informasi

Geologi dan Air Tanah Tersedianya/Inpormasi/peta/laporan

kegeologianBengkulu 10 Peta/Info 455,000,000 APBD 10 Peta/Info 477,750,000

1Optimalisasi pemantauan aktivitas panas bumi,

mineral logam dan batubaraJumlah pemantauan Bengkulu 10

IUP

eksplorasi165,000,000 APBD 10

IUP

eksplorasi173,250,000

2 Pemetaan Potensi dan konservasi Air Tanah Jumlah jenis peta yang dihasilkan Bengkulu 2 jenis peta 290,000,000 APBD 2 jenis peta 304,500,000

XI

Program Pengembangan dan Akreditatasi

Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan

Laboratorium Analisa Air Jumlah pelayanan yang dilaksanakan Bengkulu 70 Kali 300,000,000 APBD 70 Kali 315,000,000

1 Pengadaan Peralatan Standar Laboratorium Uji Jumlah unit peralatan yang diadakan Bengkulu 1 unit 200,000,000 APBD 1 unit 210,000,000

2Pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya

manusia UPTJumlah perserta SDM lab yang dilatih/Diklat Bengkulu 10 orang 100,000,000 APBD 10 orang 105,000,000

6,202,740,000 6,487,877,000 JUMLAH

313

Page 332: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN PILIHAN

PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI

BENGKULU

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Adm Perkantoran yang

DilaksanakanBengkulu 11 jenis 1,593,579,000 APBD 11 jenis 1,673,257,950

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat terkirim Bengkulu 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,500,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik Jumlah Pembayaran selama 12 Bulan Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan 210,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan Bengkulu 12 Org, 12 Bulan 172,640,000 APBD 12 Org, 12 Bulan 181,272,000

4 Penyediaan ATK Jumlah ATK yang dibeli Bengkulu 12 Bulan 100,000,000 APBD 12 Bulan 105,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah

Dokumen yang digandakanBengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000

6Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorJumlah Komponen Instalasi Listrik yang di beli Bengkulu 8 Gedung 20,000,000 APBD 8 Gedung 21,000,000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang dibeli Bengkulu 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 21,000,000

8 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bengkulu 12 Bulan 250,000,000 APBD 12 Bulan 262,500,000

9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan Bengkulu 26 Org 700,939,000 APBD 26 Org 735,985,950

10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik

DaerahJumlah Petugas Penatausahaan yang dibayarkan Bengkulu 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 21,000,000

11 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Frekuensi Publikasi Media Cetak dan Elekronik Bengkulu 12 Kali 50,000,000 APBD 12 Kali 52,500,000

II Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang

Diadakan/ Dibangun/ Direhab/ DipeliharaBengkulu 235 Unit 1,372,000,000 APBD 235 Unit 1,377,000,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Diadakan Bengkulu 36 Unit 100,000,000 APBD 36 Unit 105,000,000

2 Pengadaan MebelerJumlah Mebeler Kantor yang Layak dan Memadai

yg DiadakanBengkulu 30 Unit 200,000,000 APBD 30 Unit 200,000,000

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung KantorJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

yang DibuatBengkulu 6 Unit 300,000,000 APBD 6 Unit 300,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorJumlah Gedung Kantor yg Mendapat Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Bengkulu 12 Gedung 600,000,000 APBD 12 Gedung 600,000,000

5Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg

Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bengkulu 44 Unit 100,000,000 APBD 44 Unit 100,000,000

6Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yg Mendapat

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bengkulu 36 Unit 25,000,000 APBD 36 Unit 25,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor yg Mendapat

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Bengkulu 50 Unit 25,000,000 APBD 50 Unit 25,000,000

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019

Sumber Dana

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

314

Page 333: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019

Sumber Dana

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 1 Tahun 22,000,000 APBD 1 Tahun 22,000,000

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Jumlah SDM Aparatur yang Ditingkatkan

KapasitasnyaBengkulu 40 Org 100,000,000 APBD 40 Org 105,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal Bengkulu 40 Org 100,000,000 APBD 40 Org 105,000,000

IV Nilai Sakip Bengkulu 90 APBD 90

Nilai LPPD 85 85

1Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan

PerdaganganJumlah Program yang tersinkronisasi Bengkulu 1 Tahun 250,000,000 APBD 1 Tahun 262,500,000

2Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan PelaporanBengkulu 10 Dok 50,000,000 APBD 10 Dok 50,000,000

3 Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag Persentase capaian kinerja Bengkulu B 50,000,000 APBD B 50,000,000

4Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi OPD

(PPID)Jumlah Sistem Informasi yang disediakan Bengkulu 92 100,000,000 APBD 92 100,000,000

VIndeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Perlindungan KonsumenBengkulu 65 APBD 65

Persentase Produk dan Jasa yang diawasi

sesuai dengan ketentuan 85 Persen 85 Persen

1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan JasaJumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan

Terhadap Peredaran Barang/Jasa Bengkulu 8 Kab/Kota 100,000,000 APBD 8 Kab/Kota 105,000,000

2Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya

(B2)

Jumlah terlaksananya Pengawasan Terpadu

Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)Bengkulu 12 Titik Lokasi 100,000,000 APBD 12 Titik Lokasi 100,000,000

3 Operasional BPSK 10 kab/kota 10 kab/kota

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

BPSK4 Kali 4 Kali

Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Konsumen) 65 65

VI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Persentase Peningkatan nilai Ekspor Bengkulu 2,000,000,000 APBD 2,100,000,000

1Jumlah Komoditi Barang Ekspor dan Impor yang

Diawasi Mutunya Bengkulu 5 Komoditi 200,000,000 APBD 5 Komoditi 210,000,000

Jumlah Komoditi Barang Ekspor yang diuji dan

distandarisasiBengkulu 2 Komoditi 2 Komoditi

Frekuensi Perawatan Laboratorium Bengkulu 2 Kali 2 Kali

2 Peningkatan Kualitas Ekspor Sektor Unggulan Daerah Jumlah Pelatihan Ekspor Bagi IKM dan UMKM Bengkulu 50 IKM 100,000,000 APBD 50 IKM 105,000,000

3 Persentase Peningkatan nilai Ekspor Bengkulu 480 exp - APBD 480 exp -

Publikasi Informasi Ekspor dan Impor Provinsi

BengkuluBengkulu  4 Kali  4 Kali

4 Jumlah IKM/UKM yang Diikutkan Pada Pameran Bengkulu 18 IKM 1,200,000,000 APBD 18 IKM 1,260,000,000

Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat

Daerah, Nasional dan InternasionalBengkulu 6 Kali APBD 6 Kali

Jumlah Penyelenggaraan Event Promosi Bengkulu 1 Kali 1 Kali

5 Jumlah Pelaksanaan Konfrensi Kopi Daerah Bengkulu 2 kali 300,000,000 APBD 2 kali 315,000,000

Jumlah Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu Bengkulu 2 Kali 2 Kali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan450,000,000 462,500,000

400,000,000

Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Konsumen di Provinsi Bengkulu Bengkulu 195,000,000 APBD 195,000,000

Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Ekspor

Impor)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan395,000,000

Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Eksport

dan Impor

Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi

Bengkulu

Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi

Bengkulu

315

Page 334: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019

Sumber Dana

6 Lomba Inovasi Khas Daerah Jumlah Pelaksanaan Lomba Inovasi Khas Daerah Bengkulu 1 Event 100,000,000 APBD 1 Event 105,000,000

7Jumlah Pengawasan terhadap SKA dan API yang

diterbitkanBengkulu 4 Kali 100,000,000 APBD 4 Kali 105,000,000

Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi

Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah dan

Pengendalian Impor

Bengkulu 1 Kali 1 Kali

VII Koefisien Kestabilan Harga Bengkulu >10 APBD >10

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor

Perdagangan Dalam Negeri9.22% 9.22%

1Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan

Ketersedian Bahan PokokBengkulu 4 Kali/Sebulan - APBD 4 Kali/Sebulan -

Koefisien Kestabilan Harga Bengkulu >10 >10

2 Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah Bengkulu 12 kali 350,000,000 APBD 12 kali 367,500,000

3Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Dalam NegeriBengkulu 9.22% 100,000,000 APBD 9.22% 105,000,000

Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Bengkulu 0 0

VIII Program Persaingan UsahaJumlah Kebijakan yang mengatur persaingan

usahaBengkulu 1 Dok 100,000,000 APBD 1 Dok 105,000,000

1Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal dan

Informal

Jumlah Pelaku Usaha Pedagang Formal dan

Informal yang dibinaBengkulu 50 Pedagang 100,000,000 APBD 50 Pedagang 105,000,000

IXPersentase Peningkatan Penguasaan Teknologi

Industri Bengkulu 40 Persen 94,000,000 APBD 40 Persen 98,700,000

Jumlah SDM Industri kompeten dan

bersertifikasi 5 SDM 5 SDM

1Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pelatihan

teknis dibidang teknologi industri30 IKM 30 IKM

Jumlah SDM Industri kompeten dan bersertifikasi 5 SDM 5 SDM

XProgram Pengembangan Sentra - Sentra Industri

PotensialJumlah Sentra IKM yang dikembangkan Bengkulu 20 Sentra 1,731,781,000 APBD 20 Sentra 1,818,370,050

1Jumlah IKM/ Sentra yang mendapatkan

Peningkatan Sarana dan Prasrana1 sentra 1 sentra

Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan (Kampung

Nelayan)28 IKM 28 IKM

2Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM)

dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu

Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan Melalui

Dekranasda Bengkulu 6 IKM 531,781,000 APBD 6 IKM 558,370,050

3Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi

Bengkulu

Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan

dan Pengembangan OVOPBengkulu 3 Kab/Kota 100,000,000 APBD 3 Kab/Kota 105,000,000

4 Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan Jumlah Wirausaha Baru Kelompok Nelayan Bengkulu 10 WUB 100,000,000 APBD 10 WUB 105,000,000

5 Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan Jumlah Produk yang dikembangkan Bengkulu 3 Kali - APBD 3 Kali -

XI Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil Bengkulu 15% 325,000,000 APBD 15% 341,250,000

Nilai Investasi Sektor Industri 185 Milyar 185 Milyar

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor

Industri17.180 TK 17.180 TK

Pemantauan dan Pengendalian Impor Daerah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri450,000,000 472,500,000

Penyajian Perkembangan Harga dan Ketersediaan

Bahan Pokok

Penyusunan Profil Perdagangan Daerah

Pembinaan dan Pelatihan Kemampuan Teknologi

Industri Bengkulu 94,000,000 APBD 98,700,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan

di Sentra IndustriBengkulu 1,000,000,000 APBD 1,050,000,000

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

316

Page 335: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi Tahun 2019 Tahun 2019

Sumber Dana

Jumlah Wirausaha Baru 5 WUB 5 WUB

Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi

Industri15 IKM 15 IKM

1 Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif DaerahJumlah IKM Industri Kreatif yang dibina dan

dikembangkanBengkulu 10 IKM 150,000,000 APBD 10 IKM 157,500,000

2Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan

Provinsi BengkuluJumlah IKM yang difasilitasi standarisasi Industri Bengkulu 15 IKM 100,000,000 APBD 15 IKM 105,000,000

3 Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil Bengkulu 15% 75,000,000 APBD 15% 78,750,000

Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Bengkulu 185 Milyar 185 Milyar

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Bengkulu 17.180 TK 17.180 TK

XIIPersentase Pertumbuhan Unit industri

pengolahan non-migas besar sedangBengkulu 6.3% 300,000,000 APBD 6.3% 315,000,000

Nilai Investasi Sektor Industri 185 Milyar 185 Milyar

1 Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri AgroPersentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan

non-migas besar sedangBengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000

2Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro dan

Industri Pengolahan

Jumlah Pemantauan dan pengawasan kepatuhan

penyampaian data ke Sistem Informasi Industri

Nasional.

Bengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000

3Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan

Kawasan Industri Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen FGD Pengembangan Kawasan

Industri Provinsi BengkuluBengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000

4Fasilitasi penyampaian data industri melalui Sistem

Informasi Industri Nasional (SINAS)

Frekuensi Penyampaian hasil pengolahan data

industri melalui Sistem Informasi Industri NasionalBengkulu 4 Kali - APBD 4 Kali -

5Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir di Provinsi

Bengkulu

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan

Industri Hilir Bengkulu 1 Dok - APBD 1 Dok -

XIII Kawasan Industri yang dibangun Bengkulu 1 KI 250,000,000 APBD 1 KI 262,500,000

Jumlah KPI, KI, dan Sentra IKM yang

dikembangkan1 sentra 1 sentra

1Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Kluster

Industri

Jumlah Dokumen FS dan Master Plan

Pembangunan Klaster IndustriBengkulu 1 dokumen 250,000,000 APBD 1 dokumen 262,500,000

9,161,360,000 9,531,078,000 JUMLAH

Program Pengembangan Industri Agro

Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Pemuktahiran Data Base IKM

317

Page 336: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Pelayanan administrasi Perkantoran

yang dilaksanakan Bengkulu 15 Jenis 2,363,000,000 APBD 15 Jenis 2,481,150,000

1 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat Bengkulu 4700 Lembar 20,000,000 APBD 4700 Lembar 21,000,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jumlah bulan pembayaran komunikasi, sumber daya

air dan listrik Bengkulu 12 Bulan 200,000,000 APBD 12 Bulan 210,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan Bengkulu 180 OB 250,000,000 APBD 180 OB 262,500,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Bengkulu 144 OB 300,000,000 APBD 144 OB 315,000,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Bengkulu 20 Jenis 175,000,000 APBD 20 Jenis 183,750,000

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang, cetakan dan Penggandaan Bengkulu 5 Jenis 50,000,000 APBD 5 Jenis 52,500,000

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor Bengkulu 12 Jenis 50,000,000 APBD 12 Jenis 52,500,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 12 Bulan 50,000,000 APBD 12 Bulan 52,500,000

9Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Bacaan dan peraturan, Perundang -

undangan Bengkulu 2500 eks 95,000,000 APBD 2500 eks 99,750,000

10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang dibeli Bengkulu 4 Jenis 50,000,000 APBD 4 Jenis 52,500,000

11Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah Bengkulu 12 bulan 400,000,000 APBD 12 bulan 420,000,000

12Penatausahaan kearsipan dan iventaris barang milik

daerahJumlah Arsip dan Barang yang dikelola Bengkulu 1000 Berkas 150,000,000 APBD 1000 Berkas 157,500,000

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan yang tersedia Bengkulu 24 OB 48,000,000 APBD 24 OB 50,400,000

14Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah Bengkulu 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000

15 Publikasi Luar Ruang Jumlah Publikasi Media Luar ruang yang dilakukan Bengkulu 5 Kali 325,000,000 APBD 5 Kali 341,250,000

IIProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang

dibangun/diadakan/direhab/dipelihara Bengkulu 170 unit 1,685,000,000 APBD 170 unit 1,769,250,000

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhab Bengkulu 2 unit 300,000,000 APBD 2 unit 315,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung Kantor Bengkulu 8 Unit 60,000,000 APBD 8 Unit 63,000,000

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 8 Unit 115,000,000 APBD 8 Unit 120,750,000

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalKendaraan yang terpelihara Bengkulu 20 Unit 260,000,000 APBD 20 Unit 273,000,000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

KantorPerlengkapan Gedung kantor yang terpelihara Bengkulu 35 Unit 50,000,000 APBD 35 Unit 52,500,000

6 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 35 Unit 50,000,000 APBD 35 Unit 52,500,000

7 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang diadakan Bengkulu 2 Unit R4 dan

9 Unit R2 750,000,000 APBD

2 Unit R4 dan

9 Unit R2 787,500,000

8 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler yang tersedia Bengkulu 40 Set 100,000,000 APBD 40 Set 105,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

318

Page 337: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturKapasitas Sumber Daya Aparatur (orang) Bengkulu 194 orang 450,000,000 APBD 194 orang 472,500,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalJumlah Orang mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal Bengkulu 189 Orang 250,000,000 APBD 189 Orang 262,500,000

2 Koordinasi dan fasilitasi kelompok jabatan fungsionalJumlah jabatan fungsional yang dikoordinir dan di

fasilitasi Bengkulu 5 JFT 200,000,000 APBD 5 JFT 210,000,000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Bengkulu 13 Dokumen 275,000,000 APBD 13 Dokumen 288,750,000

1Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan

Pelaporan Bappeda Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

BappedaBengkulu 9 Dokumen 150,000,000 APBD 9 Dokumen 157,500,000

2Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RAD

Pencegahan pemberantasan korupsiJumlah Dokumen Laporan pelaksanaan RAD PPK Bengkulu 4 Laporan 125,000,000 APBD 4 Laporan 131,250,000

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah1. Persentase keselarasan program dalam RKPD

dengan program dalam RPJMD (%)Bengkulu 100 2,200,000,000 APBD 100 2,310,000,000

2. Persentase keselarasan program dalam

KUA/PPAS dengan program dalam RKPD (%)100 100

3. Persentase keselarasan program dalam APBD

dengan program dalam KUA/PPAS (%)100 100

1Penyusunan RKPD dan Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang disusun Bengkulu 2 Dokumen 600,000,000 APBD 2 Dokumen 630,000,000

2Koordinasi dan Penyusunan dokumen usulan Dana

APBN Jumlah dokumen usulan APBN yang disusun Bengkulu 2 dokumen 300,000,000 APBD 2 dokumen 315,000,000

3 Evaluasi dokumen perencanaan daerahJumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Bengkulu 7 Dokumen 250,000,000 APBD 7 Dokumen 262,500,000

4Monitoring dan pengendalian rencana pembangunan

daerah

Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Monitoring dan

Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan APBD Bengkulu 5 Dokumen 250,000,000 APBD 5 Dokumen 262,500,000

5Penyusunan Laporan keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur TahunanJumlah Dokumen LKPJ Bengkulu 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000

6 Penyusunan KUA dan PPASJumlah Dokumen KUA/PPAS Awal dan KUA/PPAS

Perubahan Bengkulu 4 Dokumen 350,000,000 APBD 4 Dokumen 367,500,000

7Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus

(DAK)Jumlah dokumen usulan DAK yang disusun Bengkulu 2 dokumen 300,000,000 APBD 2 dokumen 315,000,000

VI Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya Bengkulu 6 Dokumen 1,450,000,000 APBD 6 Dokumen 1,522,500,000

1Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Politik

Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan

pemerintahan dan politik Bengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000

2Koordinasi Perencanaan Bidang Kesehatan dan

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen perencanaan bidang kesehatan dan

Kesejahteraan Rakyat Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

3Koordinasi Pereencanaan Bidang Pendidikan Mental

dan Budaya

Jumlah dokumen perencanaan bidang pendididkan

Mental dan Budaya Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

4 Koordinasi Peretasan Desa Tertinggal Jumlah Dokumen Laporan Peretasan Desa Tertinggal Bengkulu 1 Laporan 250,000,000 APBD 1 Laporan 262,500,000

5Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Bengkulu 1 Laporan 250,000,000 APBD 1 Laporan 262,500,000

6 Pelaksanaan Agenda SDGs Provinsi BengkuluJumlah Dokumen Pelaksanaan dan Monev SDGs

Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

319

Page 338: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

VIIProgram perencanaaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan besar

Jumlah Dokumen perencanaaan Pengembangan

Kota-kota Menengah dan besarBengkulu 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 315,000,000

1Koordinasi Perencanan Air minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Jumlah Dokumen pelaporan Penyusunan Koordinasi

Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

Bengkulu 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 315,000,000

VIIIProgram Perencanaan Pembangunan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Bengkulu 4 Dokumen 1,150,000,000 APBD 4 Dokumen 1,207,500,000

1Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Bidang

Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang

wilayah dan tata ruang Bengkulu 1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 367,500,000

2Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Bidang

Prasarana Wilayan dan Permukiman

jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana

wilayah dan permukiman Bengkulu 1 Dokumen 300,000,000 APBD 1 Dokumen 315,000,000

3Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Bidang

Pembangunan Infrastruktur

jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan

infrastruktur Bengkulu 1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 367,500,000

4 Koordinasi PEP GRK Jumlah dokumen PEP GRK Bengkulu 1 Dokumen 150,000,000 APBD 1 Dokumen 157,500,000

IX Program Pengembangan Data/InformasiJumlah Jenis data yang disusun dan

diinformasikan Bengkulu 4 Jenis 650,000,000 APBD 4 Jenis 682,500,000

1 Informasi dan Publikasi perencanaan pembangunan Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan Bengkulu 4 Buletin 200,000,000 APBD 4 Buletin 210,000,000

2 Penyusunan Profil daerah Jumlah Dokumen Profil Daerah Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

3 Pameran Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah penyelenggaraan Pameran Bengkulu 4 Kali 200,000,000 APBD 4 Kali 210,000,000

XProgram Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Dokumen Pengembangan Komunikasi

dan Informatika Bengkulu 1 Jaringan 750,000,000 APBD 1 Jaringan 787,500,000

1Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang

dipelihara Bengkulu 1 Jaringan 250,000,000 APBD 1 Jaringan 262,500,000

2 Implementasi Sistem e-planning Jumlah Dokumen data dan informasi yang dihasilkan Bengkulu 1 Sistem 250,000,000 APBD 1 Sistem 262,500,000

3Pengadaan Perangkat GIS dan Sistem

Pengoperasian

Jumlah Perangkat GIS dan Sistem Pengoperasian

yang diadakan Bengkulu 1 Paket 250,000,000 APBD 1 Paket 262,500,000

XIProgram Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Dokumen Pemanfaatan Teknologi

Informasi Bengkulu 5 Dokumen 1,700,000,000 APBD 5 Dokumen 1,785,000,000

1

Kegiatan Dewan Riset Daerah dalam Pemanfaatan

IPTEK dan Penerapan Inovasi Daerah Provinsi

Bengkulu

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bengkulu 1 dok 800,000,000 APBD 1 dok 840,000,000

2 Pembuatan Jurnal IlmiahJumlah jurnal ilmiah yang terbitkan dan di

publikasikan Bengkulu 3 Jurnal 200,000,000 APBD 3 Jurnal 210,000,000

3Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan

Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ) Bengkulu 2 Kab/Kota 200,000,000 APBD 2 Kab/Kota 210,000,000

4 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen hasil koordinasi kelitbangan Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

5Pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi

Nasional

Jumlah Keikutsertaan kegiatan Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional Bengkulu 1 Kali 250,000,000 APBD 1 Kali 262,500,000

XII Program Pengkajian, Penelitian dan Iptek Jumlah Dokumen Pengkajian, Penelitian dan Iptek Bengkulu 4 Dokumen 200,000,000 APBD 4 Dokumen 210,000,000

1 Penelitian Mandiri Litbang Provinsi Bengkulu Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Bengkulu 4 Dokumen 200,000,000 APBD 4 Dokumen 210,000,000

XIII Program Kerjasama Pembangunan Jumlah Dokumen Kerjasama pembangunan Bengkulu 3 dokumen 2,200,000,000 APBD 3 dokumen 2,310,000,000

320

Page 339: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar DaerahJumlah Dokumen Kerja sama Pembangunan antar

Wilayah dan antar negara Bengkulu 2 Dokumen 200,000,000 APBD 2 Dokumen 210,000,000

2 Tuan rumah Rakor Gubernur se-Sumatera Kesepakatan kerjsama pembangunan se-Sumatera Bengkulu 1

Kesepakatan 2,000,000,000 APBD

1

Kesepakatan 2,100,000,000

XIV Program Perencanaan Pembangunan EkonomiJumlah Kawasan Kampung Nelayan Terpadu

yangDikembangkan Bengkulu 7 kawasan 2,850,000,000 APBD 7 kawasan 2,992,500,000

Penataan kawasan wisata Jumlah kawasan wisata yang ditata Bengkulu APBD

1Masterplan Pengembangan Pariwisata Provinsi

BengkuluJumlah Dokumen Masterplan yang disusun Bengkulu 1 dokumen 1,500,000,000 APBD 1 dokumen 1,575,000,000

2Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pertanian dan

Kemaritiman

Jumlah dokumen perencanaan bidang pertanian dan

kemaritiman Bengkulu 1 dokumen 300,000,000 APBD 1 dokumen 315,000,000

3Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri

dan Perdagangan

Jumlah dokumen perencanaan bidang pariwisata,

industri dan perdagangan Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

4Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pendanaan

Jumlah dokumen perencanaan bidang pariwisata,

industri dan perdagangan Bengkulu 1 Dokumen 250,000,000 APBD 1 Dokumen 262,500,000

5 Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) Jumlah kerjasama yang dilakukan Bengkulu 1 kegiatan 200,000,000 APBD 1 kegiatan 210,000,000

6Koordinasi pengembangan Kawasan Kampung

Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi BengkuluDokumen Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 367,500,000

18,223,000,000 19,134,150,000 JUMLAH

321

Page 340: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber

DanaTarget Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 4 5

Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah jenis pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakanBengkulu 13 Jenis 9,329,860,000 APBD 13 Jenis 9,796,353,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrikJumlah tagihan rekening Bengkulu 12 bln 2,632,660,000 APBD 12 bln 2,764,293,000

Penyediaan Jasa Adm Keuangan Jumlah jasa pegawai Bengkulu 46 Orang 880,000,000 APBD 46 Orang 924,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kantor yang dibersihkan Bengkulu 14 kantor 1,090,880,000 APBD 14 kantor 1,145,424,000

Penyediaan ATK Jenis ATK yang disediakan Bengkulu 74 jenis 840,000,000 APBD 74 jenis 882,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu

56 cetak dan

1.165.000

penggandaan

1,212,670,000 APBD

56 cetak dan

1.165.000

penggandaan

1,273,303,500

Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang undangan

Jumlah Barang Bacaan dan Perundang-

undangan yang disediakan Bengkulu 7 jenis 114,950,000 APBD 7 jenis 120,697,500

Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang di sediakan Bengkulu 2 jenis 110,000,000 APBD 2 jenis 115,500,000

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas dan rapat Bengkulu 146 orang 450,000,000 APBD 146 orang 472,500,000

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerahJumlah Perjalanan Dinas dan rapat Bengkulu 89 orang 380,000,000 APBD 89 orang 399,000,000

Penyediaan Jasa Adm dan Teknik Perkantoran Jumlah Jasa administrasi Perkantoran Bengkulu 35 orang 774,200,000 APBD 35 orang 812,910,000

Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor Bengkulu 3 kantor 544,500,000 APBD 3 kantor 571,725,000

Penataan kearsipan Badan Keuangan Daerah

Provinsi BengkuluJumlah Arsip Bengkulu 4 arsip 200,000,000 APBD 4 arsip 210,000,000

Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Tunggakan PKB kepada Waji

PajakBengkulu 42.000 surat 100,000,000 APBD 42.000 surat 105,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran

yang dibangun/direhab/dipeliharaBengkulu 641 unit 7,626,058,600 APBD 641 unit 8,007,361,530

Penyediaan Alat Listrik dan EletronikJumlah Kantor yang di sediakan Alat Listrik dan

ElektronikBengkulu 12 Blln 150,000,000 APBD 12 Blln 157,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung Bengkulu 11 unit 159,750,000 APBD 11 unit 167,737,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas Bengkulu 129 unit 495,750,000 APBD 129 unit 520,537,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorJumlah Peralatan Bengkulu 215 unit 215,050,000 APBD 215 unit 225,802,500

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2019 Tahun 2020

322

Page 341: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber

DanaTarget Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 4 5

Tahun 2019 Tahun 2020

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat

Parkir dan HalamanLuas Taman, Tempat Parkir dan Halaman Bengkulu 1 unit 65,000,000 APBD 1 unit 68,250,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan

Teknologi dan Informatika

Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan

informatikaBengkulu 2 unit 924,050,000 APBD 2 unit 970,252,500

Rehab gedung kantor BPKD Provinsi Jumlah gedung yang direhab Bengkulu 1 unit 396,500,000 APBD 1 unit 416,325,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan kantor Bengkulu 85 unit 550,000,000 APBD 85 unit 577,500,000

Pengadaan Mobil Operasional Jumlah mobil samsat keliling Bengkulu 1 unit 773,740,000 APBD 1 unit 812,427,000

Pengadaan Hardware dan software (aplikasi) dan

Jaringan untuk Mobil Samsat Keliling Hardware dan Sofware Bengkulu 1 Pt 188,953,600 APBD 1 Pt 198,401,280

Pengadaan Mebeler Jumlah jenis meubeler yang dibeli Bengkulu 152 unit 394,625,000 APBD 152 unit 414,356,250

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan kantor Bengkulu 38 unit 112,640,000 APBD 38 unit 118,272,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah kendaraan dinas Bengkulu 5 unit 150,000,000 APBD 5 unit 157,500,000

Pembangunan Pagar Kantor dan Lahan Parkir

UPPP Rejang LebongJumlah Bangunan Bengkulu 1 unit 200,000,000 APBD 1 unit 210,000,000

Pembangunan Pagar dan Halaman Parkir UPPP

B/UJumlah Bangunan Bengkulu 2 Unit 500,000,000 APBD 2 Unit 525,000,000

Pembangunan Pagar dan Halaman Parkir UPPP

Kota BengkuluAplikasi Layanan SAMSAT Bengkulu 1 Pt 200,000,000 APBD 1 Pt 210,000,000

Pengelolaan Website Aplikasi dan Pengelolaan Data Bengkulu 1 aplikasi 150,000,000 APBD 1 aplikasi 157,500,000

Pembebasan lahan UPTD Rejang Lebong Luas lahan yang dibebaskan Bengkulu 1 kegiatan 1,900,000,000 APBD 1 kegiatan 1,995,000,000

Pengelolaan Aplikasi Pembinaan dan pengendalian

( BIMDAL) layanan samsat

Pengelolaan dan pengendalian aplikasi layanan

samsatBengkulu 50,000,000 APBD 52,500,000

Pengelolaan informasi pajak dan data ranmor SMS

gateway samsat Provinsi bengkuluPenglelolaan aplikasi call center sms gateway Bengkulu 50,000,000 APBD 52,500,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnyaBengkulu 28 orang 250,000,000 APBD 28 orang 262,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Bengkulu 28 orang 250,000,000 APBD 28 orang 262,500,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan pelaporan yang disusunBengkulu 18 Dokumen 184,362,000 APBD 18 Dokumen 193,580,100

Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan pelaporanJumlah Dokumen /Laporan Bengkulu 18 Dokumen 184,362,000 APBD 18 Dokumen 193,580,100

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

Peningkatan Pendapatan Daerah Bengkulu 9.64% 4,390,100,000 APBD 9.64% 4,609,605,000

Rapat Koordinasi Terpadu bidang Pendapatan Jumlah rapat Bengkulu 12 kali 450,000,000 APBD 12 kali 472,500,000

Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah kantor Bengkulu

10 UPPP

Kota/Kab. 69,300,000 APBD

10 UPPP

Kota/Kab. 72,765,000

Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Dokumen NJKB, Pajak Rokok, PBB-KB, Pajak

AP, dan Penghapusan hutang PKBBengkulu 5 dokumen 430,000,000 APBD 5 dokumen 451,500,000

323

Page 342: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber

DanaTarget Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 4 5

Tahun 2019 Tahun 2020

Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang

Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan Bengkulu

10 Produk

Hukum 506,000,000 APBD

10 Produk

Hukum 531,300,000

Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan

Retribusi DaerahJumlah pengawasan Bengkulu 1 Laporan 275,000,000 APBD 1 Laporan 288,750,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor

Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain

PAD yang sah

Julah SKPD Bengkulu 25 SKPD 400,000,000 APBD 25 SKPD 420,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan

Kegiatanlaporan hasil Bengkulu 1 Dok 200,000,000 APBD 1 Dok 210,000,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah MukomukoObjek PAD Bengkulu 3 jenis 227,000,000 APBD 3 jenis 238,350,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD Bengkulu 3 jenis 231,000,000 APBD 3 jenis 242,550,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD Bengkulu 3 jenis 168,000,000 APBD 3 jenis 176,400,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah LebongObjek PAD Bengkulu 3 jenis 168,800,000 APBD 3 jenis 177,240,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah Rejang LebongObjek PAD Bengkulu 3 jenis 232,000,000 APBD 3 jenis 243,600,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah KepahiangObjek PAD Bengkulu 3 jenis 186,000,000 APBD 3 jenis 195,300,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah Kota BengkuluObjek PAD Bengkulu 3 jenis 300,000,000 APBD 3 jenis 315,000,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah SelumaObjek PAD Bengkulu 3 jenis 169,000,000 APBD 3 jenis 177,450,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD Bengkulu 3 jenis 209,000,000 APBD 3 jenis 219,450,000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah KaurObjek PAD Bengkulu 3 jenis 169,000,000 APBD 3 jenis 177,450,000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKJumh Pelayanan Publik untuk peningkatan

PADBengkulu 15 unit 615,000,000 APBD 15 unit 645,750,000

Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan

Provinsi BengkuluMedia informasi publik Bengkulu 3 jenis 220,000,000 APBD 3 jenis 231,000,000

Pengelolaan IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) Jumlah Perangkat dan Apliksi Bengkulu 3 UPPP 75,000,000 APBD 3 UPPP 78,750,000

SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten BU Jumlah Samsat Keliling yang dilaksanakan Bengkulu 12 kali 160,000,000 APBD 12 kali 168,000,000

SAMSAT Keliling Wilayah Kabupaten Mukomuko Jumlah Samsat Keliling yang dilaksanakan Bengkulu 12 kali 160,000,000 APBD 12 kali 168,000,000

PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN

KEUANGAN DAERAH

Jumlah Dokumen Penganggaran yang

disusun dan di evaluasiBengkulu 14 Dok 3,880,000,000 APBD 14 Dok 4,074,000,000

Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Peraturan Daerah Tentang APBD Bengkulu 1 dok 600,000,000 APBD 1 dok 630,000,000

324

Page 343: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber

DanaTarget Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 4 5

Tahun 2019 Tahun 2020

Penyusunan Perubahan APBD tahun 2019 Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Bengkulu 1 dok 550,000,000 APBD 1 dok 577,500,000

Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBDDokumen RKA, DPA, dan DPPA SKPD serta

PERGUBBengkulu 1 dok 300,000,000 APBD 1 dok 315,000,000

Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah dlm rangka penyusunan APBDRKA, KUA PPAS dan KUPA PPAS Bengkulu 1 dok 680,000,000 APBD 1 dok 714,000,000

Sosialisasi Peraturan tentang pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penyusunan

Anggaran

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan

daerah dan penyusunan anggaranBengkulu 39 OPD 200,000,000 APBD 39 OPD 210,000,000

Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan

DAK/Dana Perimbangan

Laporan realisasi dana DAK/Perimbangan

lainnyaBengkulu 4 Laporan 350,000,000 APBD 4 Laporan 367,500,000

Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Keputusan Tentang Evaluaswi Kabupaten/Kota Bengkulu 20 Dokumen 400,000,000 APBD 20 Dokumen 420,000,000

Penyusunan Standar Biaya Masukan PERGUB Tentang Standar Biaya Masukan Bengkulu 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 105,000,000

Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana

Hibah

Jumlah dan alokasi dana serta Pos - pos

penerima hiba Bengkulu 4 Laporan 400,000,000 APBD 4 Laporan 420,000,000

Bimbingan teknis penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran OPD Jumlah OPD yang di asistensi Bengkulu 34 OPD 300,000,000 APBD 34 OPD 315,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PERBENDAHARAAN

KEUANGAN DAERAH

Opini Laporan keuangan Pemerintah

Provinsi BengkuluBengkulu WTP 779,000,000 APBD WTP 817,950,000

Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

terjalinnya koordinasi dengan pihak TASPEN,

BAPETARUM, BPJS Kesehatan dan

Bendahara SKPD

Bengkulu 12 Dokumen 250,000,000 APBD 12 Dokumen 262,500,000

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemahaman koordinasi dengan pihak TASPEN,

BAPETARUM, BPJS Kesehatan dan

Bendahara SKPD

Bengkulu 39 OPD 320,000,000 APBD 39 OPD 336,000,000

Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah

Provinsi BengkuluPemahaman tentang TPTGR Bengkulu 39 OPD 209,000,000 APBD 39 OPD 219,450,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

AKUTANSI KEUANGAN

Opini Laporan keuangan Pemerintah

BengkuluBengkulu WTP 910,000,000 APBD WTP 955,500,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Peraturan Daerah tentang pertangungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Pergub tentang

penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD

Bengkulu 2 Dokumen 350,000,000 APBD 2 Dokumen 367,500,000

Penyusunan dan Rekonsiliasi pelaporan realisasi

anggaran KonsilidasiLaporan Realisasi anggaran Bengkulu 1 Dokumen 225,000,000 APBD 1 Dokumen 236,250,000

Pembina Pengelola Sistem akutansi dalam

penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual

Pengelolaan keuangan menggunakan sistem

keuangan daerah dengan data elektroikBengkulu 12 bulan 335,000,000 APBD 12 bulan 351,750,000

325

Page 344: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber

DanaTarget Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 4 5

Tahun 2019 Tahun 2020

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN KOTA

Keputusan Tentang Evaluasi

pertanggungjawaban Kabupaten/KotaBengkulu 10 Dokumen 160,000,000 APBD 10 Dokumen 168,000,000

Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi

Kabupaten/Kota

Keputusan Tentang Evaluasi

pertanggungjawaban Kabupaten/KotaBengkulu 2 Dokumen 160,000,000 APBD 2 Dokumen 168,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

SISTEM KAS DAERAH

Opini Laporan keuangan Pemerintah

Provinsi BengkuluBengkulu WTP 150,000,000 APBD WTP 157,500,000

Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Laporan Kondisi Kas Bengkulu WTP 150,000,000 APBD WTP 157,500,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

ASET PROVINSI

Jumlah Aset Daerah yg dibukukan yang

menjadi kekayaan daerah Bengkulu WTP 3,597,230,000 APBD WTP 3,777,091,500

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang

Dikelola Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung Bengkulu 700,000,000 APBD 735,000,000

Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang

Milik Daerah Jumlah SKPD/Unit Kerja Bengkulu 50 OPD 252,000,000 APBD 50 OPD 264,600,000

Penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik

Daerah jumlah dokumen rancangan BMD Bengkulu 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -

Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah

(SIMDA BMD)Jumlah SKPD/Unit Kerja Bengkulu 34 OPD 400,000,000 APBD 34 OPD 420,000,000

Penilaian Asset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu Jumlah Aset yang dinilai Bengkulu 1 kegiatan 286,980,000 APBD 1 kegiatan 301,329,000

Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat Bengkulu 45 Persil 350,000,000 APBD 45 Persil 367,500,000

Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Banguanan yang diamankan Bengkulu 150 Unit 300,000,000 APBD 150 Unit 315,000,000

Penatausahaan pemindah tanganan dan

Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen Bengkulu 2 Dokumen 313,250,000 APBD 2 Dokumen 328,912,500

Penatausahaan dan Status penggunaan Barang

Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen Bengkulu 1 Dokumen 175,000,000 APBD 1 Dokumen 183,750,000

Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah dan Jenis Barang dan Jasa terstandar Bengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000

326

Page 345: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiSumber

DanaTarget Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 4 5

Tahun 2019 Tahun 2020

Penertiban Barang Milik DaerahJumlah dan Barang Milik Daerah yang telah

ditertibkan Bengkulu 1 kegiatan 200,000,000 APBD 1 kegiatan 210,000,000

Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan

serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Laporan Persediaan dan Laporan Data Aset

Pemerintah Provinsi BengkuluBengkulu 2 Laporan 170,000,000 APBD 2 Laporan 178,500,000

Peneatausahaan DAN PEMANFAATAN barang -

barang milik daerahjumlah jenis dokumen Bengkulu 250,000,000 APBD 262,500,000

31,871,610,600 33,465,191,130 JUMLAH

327

Page 346: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 9

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantora Dilaksanakan Bengkulu 14 jenis 1,120,801,000 APBD 14 jenis 1,176,841,050

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Dan

Terselesaikan

Bengkulu 2050 surat 12,000,000 APBD 2050 surat 12,600,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sdm Aparatur Pengelola Administrasi

Keuangan Yang Profesional

Bengkulu 12 Orang 165,951,000 APBD 12 Orang 174,248,550

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Bengkulu 6 Orang 124,800,000 APBD 6 Orang 131,040,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Atk Yang Digunakan Dalam Setahun Bengkulu 12 Jenis 180,000,000 APBD 12 Jenis 189,000,000

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

Yang Dibutuhkan

Bengkulu 5200 Expl 40,000,000 APBD 5200 Expl 42,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Yang Dibutuhkan Dalam

Setahun

Bengkulu 12 Bln 12,100,000 APBD 12 Bln 12,705,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 30 Jenis 18,150,000 APBD 30 Jenis 19,057,500

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Bengkulu 6520 Expl 25,000,000 APBD 6520 Expl 26,250,000

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Bengkulu 50 Kali 250,000,000 APBD 50 Kali 262,500,000

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Dan

Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga Jaga Malam Bengkulu 4 Orang 92,800,000 APBD 4 Orang 97,440,000

Publikasi Media Cetak/Elektronik Dan Media Luar

Ruang

Tercapainya Adminitrasi Perkantoran Yang

Baik

Bengkulu 12 Bln 20,000,000 APBD 12 Bln 21,000,000

Fasilitasi Pelayanan Stand Pameran BKD Provinsi

Bengkulu

Terwujudnya Stand Pameran BKD Prov.

Bengkulu

Bengkulu 1 Keg 30,000,000 APBD 1 Keg 31,500,000

Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Bengkulu 11 bln 50,000,000 APBD 11 bln 52,500,000

Rapat Koordinasi BKD Provinsi Bengkulu Dengan

BKD Kab/ Kota Se Provinsi Bengkulu

Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan Bengkulu 1 kegiata

n

100,000,000 APBD 1 kegiatan 105,000,000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana prasarana perkantoran

yang diadakan/ dibangun/ direhab/

dipelihara

Bengkulu 124 unit 865,000,000 APBD 124 unit 908,250,000

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020

Target Target

5 8

Sumber

Dana

328

Page 347: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020

Target Target

5 8

Sumber

Dana

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Bengkulu 60 unit 175,000,000 APBD 60 unit 183,750,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Bengkulu 25 unit 100,000,000 APBD 25 unit 105,000,000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

diadakan

Bengkulu 1 unit 350,000,000 APBD 1 unit 367,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang

layak pakai dan layak jalan

Bengkulu 22 unit 200,000,000 APBD 22 unit 210,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara

Bengkulu 17 unit 40,000,000 APBD 17 unit 42,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran, dan pelaporan yang

disusun

Bengkulu 9 dok 100,000,000 APBD 9 dok 105,000,000

Perencanaan, Pelaporan & Monev Sumber Daya

Aparatur Dalam Profil BKD

Dokumen profil yang menggam-barkan hasil

kegiatan permasalahan dan solusinya

Bengkulu 9 Dok 100,000,000 APBD 9 Dok 105,000,000

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

Pembinaan dan pengembangan aparatur

yang dilaksanakan

Bengkulu 22 Keg 3,967,386,000 APBD 22 Keg 4,165,755,300

Pembinaan Kedudukan Hukum PNS/ASN Jumlah penanganan kasus kepegawaian

PNS

Bengkulu 1 Kasus 87,386,000 APBD 1 Kasus 91,755,300

Jumlah penerbitan surat izin cuti yang

dikeluarkan

Bengkulu 1 surat APBD 1 surat

Jumlah penerbitan SK izin/keterangan

perceraian PNS

Bengkulu 1 SK APBD 1 SK

Penilaian Kinerja PNS Verifikasi, monitoring dan evaluasi kinerja

PNS

Bengkulu 41 Dok 100,000,000 APBD 41 Dok 105,000,000

Pembinaan Dan Pengembangan Jabatan

Fungsional

Jumlah JFT yang dibina dan dikembangkan/

ditingkatkan

Bengkulu 450 orang 100,000,000 APBD 450 orang 105,000,000

Perencanaan, Pengembangan Dan Penataan

Jabatan Struktural

Jumlah aparatur yang menduduki jabatan

struktural berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi

Bengkulu 282 orang 1,000,000,000 APBD 282 orang 1,050,000,000

Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS Di

Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu

Jumlah PNS yang diberikan tanda

kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Bengkulu 150 orang 50,000,000 APBD 150 orang 52,500,000

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Analisis Kepegawaian Di Lingkungan Pemda

Provinsi Bengkulu

Jumlah PAK analis kepegawaian yang

terselesaikan

Bengkulu 55 orang 50,000,000 APBD 55 orang 52,500,000

Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pengabdian &

Pensiun PNS/ASN Janda/ Duda/ Yatim

Persentase ketepatan waktu penerbitan SK

kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

PNS/ Janda/ Duda/ Yatim

Bengkulu 195 orang 135,000,000 APBD 195 orang 141,750,000

329

Page 348: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020

Target Target

5 8

Sumber

Dana

Penataan ASN Dokumen Penataan dan formasi ASN sesuai

dengan kualifikasi dan kompetensi

Bengkulu 1 Dok 100,000,000 APBD 1 Dok 105,000,000

Sumpah/ Janji PNS/ASN Jumlah PNS yang diambil sumpah/ janji Bengkulu 75 orang 20,000,000 APBD 75 orang 21,000,000

Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat,

Karpeg, Karis Dan Karsu

Jumlah penyelesaikan kenaikan pangkat,

karpeg, karis dan karsu

Bengkulu 625 orang 400,000,000 APBD 625 orang 420,000,000

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas/ Penyesuaian

Ijazah

Persentase jumlah peserta yang lulus ujian

dengan nilai baik

Bengkulu 75 orang 75,000,000 APBD 75 orang 78,750,000

Kegiatan Penataan Arsip BKD Provinsi Bengkulu

Berbasis Digital

penataan Arsip aktif, Arsip in aktif Bengkulu 2750 Arsip 50,000,000 APBD 2750 Arsip 52,500,000

Peningkatan Data Dan Informasi Pegawai Dokumen Data dan Informasi Data PNS Yang

Di Update

Bengkulu 1 Dok 100,000,000 APBD 1 Dok 105,000,000

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS Di

Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan penerimaan CPNS Bengkulu 1 kali 500,000,000 APBD 1 kali 525,000,000

Pembinaan Dan Fasilitasi Penerimaan Praja Ipdn Jumlah Praja IPDN yang dibina dan

difasilitasi.

Bengkulu 21 orang 200,000,000 APBD 21 orang 210,000,000

Kegiatan Mutasi Penempatan Dan Peninjauan

Masa Kerja ASN

Jumlah aparatur yang ditempatkan

berdasarkan kualiifikasi dan kompetensi

Bengkulu 2578 orang 150,000,000 APBD 2578 orang 157,500,000

Kegiatan Pelepasan Pensiun Dan Layanan Klim

Taspen Otomatis

Jumlah peserta pembekalan yang memasuki

purna bhakti

Bengkulu 200 orang 75,000,000 APBD 200 orang 78,750,000

Pembinaan Dan Penguatan Organisasi Profesi

ASN

Jumlah rapat teknis, rakor yang dilaksanakan

dan event yang diikuti organisasi profesi ASN

Bengkulu 1 Dok 500,000,000 APBD 1 Dok 525,000,000

Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur Jumlah dokumen pengembangan aparatur Bengkulu 1 Dok 75,000,000 APBD 1 Dok 78,750,000

Koordinasii Bidang Mutasi Dan Promosi Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi

aparatur

Bengkulu 1 Dok 50,000,000 APBD 1 Dok 52,500,000

Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan

Penghargaan

Jumlah dokumen penilaian kinerja aparatur

dan penghargaan

Bengkulu 1 Dok 75,000,000 APBD 1 Dok 78,750,000

Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian

Dan Informasi Kepegawaian

Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian

dan informasi

Bengkulu 1 Dok 75,000,000 APBD 1 Dok 78,750,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kapasitas sumber daya apartur yang

ditingkatkan (orang)

Bengkulu 849 Orang 700,000,000 APBD 849 Orang 735,000,000

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti : Diklat

Teknis, Diklat Fungsional

Bengkulu 20 orang 250,000,000 APBD 20 orang 262,500,000

Sumpah/ Janji PNS/ASN Jumlah PNS yang diukur potensi dan

kompetensinya

Bengkulu 800 orang 450,000,000 APBD 800 orang 472,500,000

Jumlah PNS yang dikembangkan

kompetensinya

Bengkulu 4 Orang APBD 4 Orang -

330

Page 349: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Pagu Pagu

1 2 3 4 6 7 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator LokasiTahun 2019 Tahun 2020

Target Target

5 8

Sumber

Dana

Program Pengembangan Komunikasi Dan

Informatika

Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan Bengkulu 3 aplikas

i

215,000,000 APBD 3 aplikasi 225,750,000

Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan

Komunikasi Dan Informatika BKD Provinsi

Bengkulu

Jumlah Jaringan Komunikasi Dan Informatika

Yang Terpelihara

Bengkulu 1 Jaringa

n

75,000,000 APBD 1 Jaringan 78,750,000

Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi

Pelayananan Kepegawaian Berbasis Teknologi

Informasi Dan Komunikasi

Jumlah Aplikasi Yang Dibangun Dan DikembangkanBengkulu 3 Aplikasi 140,000,000 APBD 3 Aplikasi 147,000,000

6,968,187,000 7,316,596,350 JUMLAH

331

Page 350: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan administrasi perkantoran yang

dilaksanakan ( jenis )

Bengkulu 13 jenis 2,253,000,000 APBD 13 jenis 2,365,650,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat ( bulan

)

Bengkulu 12 35,000,000 APBD 12 36,750,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik ( bulan )

Bengkulu 12 500,000,000 APBD 12 525,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan

( bulan )

Bengkulu 12 200,000,000 APBD 12 210,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor ( orang ) Bengkulu 27 468,000,000 APBD 27 491,400,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) Bengkulu 32 195,000,000 APBD 32 204,750,000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) Bengkulu 2 80,000,000 APBD 2 84,000,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Kompenen Instalasi Listrik /

Penerangan Kantor ( bulan )

Bengkulu 12 55,000,000 APBD 12 57,750,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (

jenis )

Bengkulu 30 100,000,000 APBD 30 105,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan ( jenis )

Bengkulu 3 40,000,000 APBD 3 42,000,000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi

ke dalam dan luar daerah. ( OK )

Bengkulu 60 200,000,000 APBD 60 210,000,000

11 Jasa Keamanan Kantor Jumlah Petugas Keamanan Kantor ( orang ) Bengkulu 15 275,000,000 APBD 15 288,750,000

12 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik Jumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak dan

Elektronik ( bulan )

Bengkulu 12 55,000,000 APBD 12 57,750,000

13 Tim Penilaian Angka Kredit WI Badan Diklat Provinsi

Bengkulu

Jumlah Penetapan Angka Kredit Widyaiswara yang dinilai

(WI)

Bengkulu 12 50,000,000 APBD 12 52,500,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana perkantoran yang

diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)

Bengkulu 37 2,852,640,000 APBD 37 2,995,272,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor ( jenis ) Bengkulu 3 250,000,000 APBD 3 262,500,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor ( jenis ) Bengkulu 3 250,000,000 APBD 3 262,500,000

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019

Sumber

Dana

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

332

Page 351: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019

Sumber

Dana

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2020

3 Pengadaan Meubeler Jumlah Penggadaan Meubeler ( Jenis ) Bengkulu 2 200,000,000 APBD 2 210,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana gedung

yang meningkat daya gunanya ( jenis )

Bengkulu 1 120,000,000 APBD 1 126,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Jumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aula yang

meningkat daya gunanya ( jenis )

Bengkulu 1 100,000,000 APBD 1 105,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas yang

meningkat daya gunanya ( jenis )

Bengkulu 12 182,640,000 APBD 12 191,772,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor

yang meningkat daya gunanya ( jenis )

Bengkulu 12 100,000,000 APBD 12 105,000,000

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Jumlah Aula yang direnovasi ( bangunan ) Bengkulu 1 600,000,000 APBD 1 630,000,000

9 Rehabilitasi Sedang Berat Kelas Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) Bengkulu 2 650,000,000 APBD 2 682,500,000

10 Rehabilitasi jaringan listrik Jumlah jaringan listrik yang direhabilitasi Bengkulu 0 200,000,000 APBD 0 210,000,000

11 Pembuatan Tempat parkir Jumlah lahan pakir yang dibut Bengkulu 0 200,000,000 APBD 0 210,000,000

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan

pelaporan yang disusun ( Dokumen )

Bengkulu 13 275,000,000 APBD 13 288,750,000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran ,

pelaporan dan tepra

Jumlah Laporan ( dok ) Bengkulu 3 125,000,000 APBD 3 131,250,000

2 Rakor dan Sinkronisasi BPSDM Kabupaten/Kota Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor dan Sinkronisasi

BPSDM Kabupaten/Kota

Bengkulu 10 150,000,000 APBD 10 157,500,000

IV Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Pemenuhan layanan informasi melalui teknologi

informasi ( bulan )

Bengkulu 12 140,000,000 APBD 12 147,000,000

1 Up Dating Data Sistem Informasi Diklat Aparatur

(SIDA)Badan Diklat Provinsi Bengkulu

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat yang diinput dalam

sida ( aparatur )

Bengkulu 12 40,000,000 APBD 12 42,000,000

2 Pemelihaaraan dan Pengelolaan Website Jumlah Pemenuhan layanan informasi melalui teknologi

informasi ( bulan )

Bengkulu 12 100,000,000 APBD 12 105,000,000

V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah kegiatan pengembangan diklat bpsdm Bengkulu 5 jenis APBD 5 jenis

Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi 130 orang 130 orang

1 Temu Ilmiah Widyaiswara Dalam Rangka

Pengembangan Diklat

Jumlah aparatur yang mengikuti temu ilmiah widyaiswara

dalam rangka pengembangan diklat ( aparatur )

Bengkulu 30 94,195,620 APBD 30 98,905,401

2 Workshop Pembelajaran Studi Kasus,kurikulum,silabi

dan Bahan ajar bagi Widyaiswara

Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Workshop

(Widyaiswara )

Bengkulu 30 138,850,000 APBD 30 145,792,500

3 Rakor penyusunan analisis kebutuhan diklat (AKD )

Provinsi Kabupaten/ Kota

Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor penyusunan analisis

kebutuhan diklat (AKD ) Provinsi Kabupaten/ Kota (

aparatur)

Bengkulu 40 92,105,000 APBD 40 96,710,250

518,610,620 544,541,151

333

Page 352: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019

Sumber

Dana

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2020

4 Lembaga Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Jumlah pemenuhan kebutuhan lembaga sertifikasi

kompetensi aparatur (bulan )

Bengkulu 12 100,000,000 APBD 12 105,000,000

5 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor pelaksanaan

sertifikasi kompetensi bagi aparatur

Bengkulu 30 93,460,000 APBD 30 98,133,000

VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural,

fungsional dan teknis umum

Bengkulu 160 orang 9,227,312,000 APBD 160 orang 9,688,677,600

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat, bintek dan

sosialisasi ( aparatur )

Bengkulu 20 300,000,000 APBD 20 315,000,000

2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Reguler (Aparatur) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.IV

Reguler (aparatur )

Bengkulu 80 1,618,400,000 APBD 80 1,699,320,000

3 Diklat Kepemimpinan Tk. III Reguler (aparatur ) Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.III

Reguler (aparatur )

Bengkulu 40 885,000,000 APBD 40 929,250,000

4 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Swadana Kabupaten/Kota

(aparatur )

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.IV

Swadana Kabupaten/Kota (aparatur )

Bengkulu 40 809,200,000 APBD 40 849,660,000

5 Diklat Kepemimpinan Tk. III Swadana Kabupaten/Kota

(aparatur )

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.III

Swadana Kabupaten/Kota (aparatur )

Bengkulu 40 885,000,000 APBD 40 929,250,000

6 Diklat Prajabatan Golongan III CPNSD Reguler Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan

III CPNSD Reguler

*** 327 3,039,792,000 *** 327 3,191,781,600

7 Orientasi Anggota DPRD Kabupaten / Kota Bengkulu

(Swadana)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Orientasi Anggota DPRD

Kabupaten / Kota Bengkulu (Swadana) ( Aparatur )

Bengkulu 285 1,471,950,000 APBD 285 1,545,547,500

8 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Diklat

Kewidyaiswaraan Subtantif Prajabatan ( Widyaiswara )

Bengkulu 30 26,980,000 APBD 30 28,329,000

9 Diklat Fungsional Peningkatan Mutu Auditor Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional

Peningkatan Mutu Auditor ( Aparatur )

Bengkulu 30 - APBD 30 -

10 Diklat Penjenjangan Penyuluh Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Penjenjangan

Penyuluh Pertanian ( Aparatur )

Bengkulu 30 190,990,000 APBD 30 200,539,500

VII Program Pendidikan Kedinasan Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Inti Bengkulu 95 orang 364,654,350 APBD 95 orang 382,887,068

1 Diklat Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta

Ujian Nasional Sertifikasi

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah serta Ujian Nasional Sertifikasi ( Aparatur )

Bengkulu 35 184,938,000 APBD 35 194,184,900

2 Diklat Teknis Pemandu Wisata Berbasis IT Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pemandu

Wisata Berbasis IT ( Aparatur )

Bengkulu 30 - APBD 30 -

3 Diklat Teknis Publik Relation (PR) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis Publik

Relation (PR)

Bengkulu 30 179,716,350 APBD 30 188,702,168

334

Page 353: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019

Sumber

Dana

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2020

15,631,216,970 16,412,777,819 JUMLAH

335

Page 354: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase (%) Administrasi Surat dan Arsip Bengkulu 38,004,680,640 APBD 39,316,261,172

SEKRETARIAT DAERAH 26,231,610,640 27,543,191,172

Kegiatan :

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratPelayanan di Bidang Administrasi Surat Menyurat

& Pembelian Bea MateraiBengkulu 6103 Materai 27,500,000 APBD 6103 Materai 28,875,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi/ Internet, Sumber

Daya Air & Lisrtik

Jumlah Sarana Komunikasi/ Internet, Sumber Daya

Air dan Listrik yang mendukung pelaksanaan

pekerjaan

Bengkulu 3 Item 4,860,000,000 APBD 3 Item 5,103,000,000

3Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

KantorBengkulu 12 Bulan 345,480,000 APBD 12 Bulan 362,754,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPembayaran Insentif bagi pengelola Administrasi

Keuangan Sekretariat Daerah Prov.BengkuluBengkulu 105 Orang 1,338,040,000 APBD 105 Orang 1,404,942,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Gaji Bagi Tenaga Cleaning Service Bengkulu 80 Orang 1,886,929,920 APBD 80 Orang 1,981,276,416

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bengkulu 12 Bulan 277,171,000 APBD 12 Bulan 291,029,550

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil Fotocopy dan Penggandaan Bengkulu

3000

Blok, Rim, Set,

Pak

211,675,000 APBD

3000

Blok, Rim, Set,

Pak

222,258,750

8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorBengkulu 18 jenis 311,200,000 APBD 18 jenis 326,760,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorAdanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung

KantorBengkulu 17 Unit 127,400,000 APBD 17 Unit 133,770,000

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 12 Bulan 253,330,000 APBD 12 Bulan 265,996,500

11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Pembelian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganBengkulu 12 Bulan 150,000,000 APBD 12 Bulan 157,500,000

12 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman

Tamu/RapatBengkulu 12 Bulan 4,000,000,000 APBD 12 Bulan 4,200,000,000

13Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi

Dalam/Luar/ Daerah & Pusat.Bengkulu 12 Bulan 4,500,000,000 APBD 12 Bulan 4,725,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL

Tahun 2020Kode Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

335

Page 355: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

14Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Harian

Lepas/Tidak TetapBengkulu 216 Orang 5,329,194,720 APBD 216 Orang 5,595,654,456

15 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Jasa Kantor yang dilaksanakan Bengkulu 11 Jenis 2,613,690,000 APBD 11 Jenis 2,744,374,500

KDH / WKDH 11,473,070,000 APBD 11,473,070,000

1Penyediaan makanan dan minuman Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi makanan dan minuman Kepala Daerah

dan Wakil Kepala DaerahBengkulu 12 Bulan 7,393,150,000 APBD 12 Bulan 7,393,150,000

2Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah Kepala Daerah/ Wakil Kepala DaerahFasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bengkulu 12 Bulan 4,079,920,000 APBD 12 Bulan 4,079,920,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 300,000,000 APBD 300,000,000

Kegiatan : Bengkulu APBD

1Penatausahaan Surat dan Arsip Setda Provinsi

Bengkulu

Persentase (%) Administrasi surat dan arsip setda

Provinsi BengkuluBengkulu 100% 300,000,000 APBD 100% 300,000,000

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase (%) Pengadaan dan Pengelolaan

Barang/ Jasa terhadap RKBMD Bengkulu 100% 14,902,783,950 APBD 100% 15,647,923,148

SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu 3,557,983,950 APBD 3,735,883,148

1Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang

TerpeliharaBengkulu 160 Unit 2,827,983,950 APBD 160 Unit 2,969,383,148

2Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Belanja Bahan Perlengkapan/Pemeliharaan Kantor

Dan Rumah DinasBengkulu 4 Jenis 730,000,000 APBD 4 Jenis 766,500,000

KDH / WKDH Bengkulu 2,909,800,000 APBD 3,055,290,000

1Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional (Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah)

Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional Bengkulu 12 Bulan 500,000,000 APBD 12 Bulan 525,000,000

2Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

(Kepala Derah/ Wakil Kepala Daerah)

Fasilitasi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan Bengkulu 12 Bulan 2,409,800,000 APBD 12 Bulan 2,530,290,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 8,435,000,000 APBD 8,856,750,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli Bengkulu 4 Unit - APBD 4 Unit -

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

diadakanBengkulu

100 unit/set/roll/

lembar 2,050,000,000 APBD

100

unit/set/roll/

lembar

2,152,500,000

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan Bengkulu138

unit/set/buah 1,500,000,000 APBD

138

unit/set/buah 1,575,000,000

4 Pengadaan Meubeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan Bengkulu161

unit/set/buah 1,600,000,000 APBD

161

unit/set/buah 1,680,000,000

5Koordinasi Fasilitasi dan Perencanaan Pengadaan

Barang DaerahJumlah Fasilitasi Pengadaan Barang Daerah Bengkulu 15 data survey 200,000,000 APBD

15 data

survey 210,000,000

6Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Laporan hasil pelaksanaan lelang

Pengadaan Barang/JasaBengkulu 12 Dokumen 2,650,000,000 APBD 12 Dokumen 2,782,500,000

7Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan

Telekomunikasi dan Peralatan Studio

Jumlah Pengadaan dan Fasilitasi Pemeliharaan

Peralatan Telekomunikasi dan Peralatan StudioBengkulu

15

unit/set/buah 250,000,000 APBD

15

unit/set/buah 262,500,000

8 Penertiban aset setda Provinsi BengkuluJumlah Fasilitasi Penertiban Aset Setda Provinsi

BengkuluBengkulu 100% 85,000,000 APBD 100% 89,250,000

336

Page 356: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

9 Inventarisasi aset setda Provinsi Bengkulu

Jumlah Peningkatan SDM Pengelolaan Aset Setda

Provinsi Bengkulu dan Jumlah Fasilitasi

Inventarisasi Aset Setda Provinsi Bengkulu

Bengkulu 6 Biro 100,000,000 APBD 6 Biro 105,000,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase (%) Peningkatan Disiplin Aparatur Bengkulu 421,500,000 APBD 442,575,000

KDH / WKDH Bengkulu 421,500,000 APBD 442,575,000

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

Jumlah fasilitasi Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

Bengkulu 1 Tahun 421,500,000 APBD 1 Tahun 442,575,000

IVProgram Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

ASN/PNS

Persentase (%) Layanan Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas ASN/PNSyang

dilaksanakan

Bengkulu 42,000,000 APBD 42,000,000

SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu 42,000,000 APBD 42,000,000

1 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Bengkulu 1 Tahun 15,000,000 APBD 1 Tahun 15,000,000

2Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam

Melaksanakan Tugas

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam

Melaksanakan Tugas Bengkulu 1 Tahun 27,000,000 APBD 1 Tahun 27,000,000

SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu APBD

VProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturBengkulu 300,000,000 APBD 300,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalKursus, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek Yang

DiikutiBengkulu 32 Kali 300,000,000 APBD 32 Kali 300,000,000

VIProgram Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase (%) Pelayanan Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga/pemerintah Non

Bengkulu 12,650,000,000 APBD 13,282,500,000

SEKRETARIAT DAERAH Bengkulu 11,900,000,000 APBD 12,495,000,000

1Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Dan Event-

event Lainnya

Belanja Barang dan Jasa Hari Besar Nasional Dan

Event-event Lainnya Bengkulu 1 Tahun 9,900,000,000 APBD 1 Tahun 10,395,000,000

2 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Adanya Fasilitasi FKPD Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Tahun 2,000,000,000 APBD 1 Tahun 2,100,000,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 750,000,000 APBD 787,500,000

1

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Kementerian/Non

Kementerian/Depertemen/Lembaga Pemerintah

Non Departemen/ Luar Negeri

Jumlah Kunjungan kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/ Luar Negeri

Bengkulu 15 kali/ Fasilitasi 750,000,000 APBD15 kali/

Fasilitasi 787,500,000

VIIProgram Peningkatan Pengembangan

Kapasitas Protokoler dan Administrasi Umum

Persentase (%) Pelayanan ke Protokolan di

Lingkungan Setda dan Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Bengkulu 1,550,000,000 APBD 1,627,500,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 1,550,000,000 APBD 1,627,500,000

1 Fasilitasi keprotokolan Pimpinan DaerahPersentase (%) Fasilitasi Pejabat Pusat dan

DaerahBengkulu 100% 1,250,000,000 APBD 100% 1,312,500,000

2 Peningkatan SDM Keprotokolan Jumlah pegawai yang ikut pendidikan/ pelatihan Bengkulu 100 Orang 300,000,000 APBD 100 Orang 315,000,000

VIIIProgram Peningkatan Perencanaan, Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan DaerahJumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bengkulu 150,000,000 APBD 157,500,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 150,000,000 APBD 157,500,000

337

Page 357: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

1

Kegiatan Perencanaan, Realisasi Program Kerja

dan Peningkatan Pelaporan Biro Umum, Humas

dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu

Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Biro Umum,

Humas dan Protokol Setda Provinsi BengkuluBengkulu 6 Dokumen 150,000,000 APBD 6 Dokumen 157,500,000

IXProgram Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Penguatan SDM Pengelolaan Penatausahaan

Keuangan yang Akuntabel di Lingkungan Setda

Provinsi Bengkulu

Bengkulu

6 Biro di

Lingkungan

Setda Provinsi

Bengkulu

500,000,000 APBD

6 Biro di

Lingkungan

Setda

Provinsi

Bengkulu

525,000,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 500,000,000 APBD 525,000,000

1Pembinaan Penatausahaan Keuangan di

Lingkungan Setda Provinsi Bengkulu

Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan

yang dilaksanakan dan Pelaporan yang disusunBengkulu

4 kali

pembinaan/ 8

dokumen

300,000,000 APBD

4 kali

pembinaan/ 8

dokumen

315,000,000

2

Peningkatan SDM Keuangan di Bagian Keuangan

Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi

Bengkulu

Jumlah pegawai yang ikut pendidikan/ pelatihan Bengkulu 18 Orang 200,000,000 APBD 18 Orang 210,000,000

X Program Kehumasan Provinsi Bengkulu

Penyediaan berita dan keterbukaan informasi

pelayanan publik Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Bengkulu 1 Tahun 4,200,000,000 APBD 1 Tahun 4,410,000,000

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL Bengkulu 4,200,000,000 APBD 4,410,000,000

1 Publikasi KehumasanPengelolaan Informasi Pembangunan Pemerintah

Provinsi BengkuluBengkulu 1 Tahun 4,200,000,000 APBD 1 Tahun 4,410,000,000

72,720,964,590 75,751,259,320 JUMLAH

338

Page 358: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ORGANISASI

I Program peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu BB 400,000,000 APBD BB 420,000,000

1 Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi yang disusun

Bengkulu 1 Dokumen 400,000,000 APBD 1 Dokumen 420,000,000

Jumlah kompilasi Indikator Kinerja Utama Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -

Jumlah kompilasi Penetapan Kinerja OPD Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -

II Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bengkulu B 325,000,000 APBD B 341,250,000

1 Penguatan Program Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah

Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bengkulu B 325,000,000 APBD B 341,250,000

Jumlah kebijakan budaya kerja (perubahan mindset ) Bengkulu 1 dokumen APBD 1 dokumen -

III Program Peningkatan Penataan dan Evaluasi Jabatan Jumlah Nilai dan Kelas Jabatan Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Bengkulu 34 OPD 480,000,000 APBD 34 OPD 504,000,000

1 Penyusunan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi

Manajerial/Jabatan

Jumlah OPD yang disusun Informasi Jabatan Bengkulu 34 OPD 280,000,000 APBD 34 OPD 294,000,000

Jumlah/Jenis jabatan yang dievaluasi Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -

Nilai dan Kelas Jabatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen APBD 1 Dokumen -

Jenis/jumlah kompetensi jabatan yang disusun Bengkulu Jabatan

Pimpinan

Tinggi, Jabatan

Administrasi,

Jabatan

Fungsional

APBD Jabatan

Pimpinan

Tinggi, Jabatan

Administrasi,

Jabatan

Fungsional

-

2 Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi

Bengkulu

Persentase (%) pegawai yang menerima TPP Provinsi

Bengkulu

Bengkulu 100% 200,000,000 APBD 100% 210,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2019KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

339

Page 359: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2019KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

IV Program Penataan Kelembagaan Kelembagaan yang Rightsizing di Provinsi Bengkulu Bengkulu 34 OPD, 10

Kab/Kota

475,000,000 APBD 34 OPD, 10

Kab/Kota

498,750,000

1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

Kabupaten/Kota

Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Bengkulu 10 Kab/Kota 150,000,000 APBD 10 Kab/Kota 157,500,000

Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring Bengkulu 10 Kab/Kota APBD 10 Kab/Kota -

Jumlah Kab/Kota yang dibina Bengkulu 10 Kab/Kota APBD 10 Kab/Kota -

2 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi

Bengkulu

Jumlah OPD Provinsi yang ditata Bengkulu 32 OPD 200,000,000 APBD 32 OPD 210,000,000

Jumlah OPD Provinsi yang dievaluasi Bengkulu 32 OPD APBD 32 OPD -

Jumlah OPD Provinsi yang dibina Bengkulu 32 OPD APBD 32 OPD -

3 Penyusunan Data dan Informasi Perangkat Daerah Data dan informasi perangkat daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang disajikan dalam Profil Perangkat

Daerah

Bengkulu 32 OPD 125,000,000 APBD 32 OPD 131,250,000

V Program Peningkatan Pelayanan Publik Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu Hijau 275,000,000 Hijau 288,750,000

Jumlah OPD yang menerapkan Standar Pelayanan 34 OPD 34 OPD

1 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik se Provinsi Bengkulu Jumlah Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah

Provinsi/Kab/Kota yang dibina serta dimonitoring

Bengkulu 34 unit

pelayanan

publik Prov, 3

UKPP Kab/Kota

untuk

penerapan

standar

pelayanan

275,000,000 APBD 34 unit

pelayanan

publik Prov, 3

UKPP Kab/Kota

untuk

penerapan

standar

pelayanan

288,750,000

Terbentuknya Unit Layanan Administrasi (ULA) Sekretariat

Daerah Provinsi Bengkulu

Bengkulu 2 layanan APBD 2 layanan -

Jumlah Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi dan

Kab/Kota yang aktif mengikuti Kompetisi Tingkat Nasional

tentang Pelayanan Publik

Bengkulu 5 UKPP Prov,

Kab/Kota untuk

Kompetisi

Nasional

APBD 5 UKPP Prov,

Kab/Kota untuk

Kompetisi

Nasional

-

VI Program Peningkatan Ketatalaksanaan Jumlah OPD yang mempedomani aturan ketatalaksanaan Bengkulu 34 OPD 200,000,000 APBD 34 OPD 200,000,000

1 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Jumlah OPD yang difasilitasi, dibina dan di evaluasi dalam

penyusunan SOP

Bengkulu 34 OPD 200,000,000 APBD 34 OPD 200,000,000

Bengkulu APBD

340

Page 360: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2019KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

VII Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dan Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkulu 880,000,000 APBD 924,000,000

1 Penatausahaan dan Kearsipan Biro Jumlah laporan alat tulis kantor, cetak, penggandaan,

telephone, jasa internet, bahan pembersih, service

peralatan kantor, dan makanan minuman rapat/kegiatan

Bengkulu 1 Tahun 880,000,000 APBD 1 Tahun 924,000,000

Jumlah laporan fisik keuangan biro Bengkulu 1 Dok APBD 1 Dok -

Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Provinsi

Bengkulu

Bengkulu 1 Dok APBD 1 Dok -

Jumlah rapat-rapat yang diikuti Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -

Jumlah dokumen kepegawaian biro Bengkulu 1 Dok APBD 1 Dok -

Penyediaan bahan bakar minyak dan pelumas Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -

Jumlah peningkatan SDM, pembinaan bidang organisasi Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -

Jumlah dokumen keuangan yang dikelola Bengkulu 12 dok APBD 12 dok -

Jumlah dokumen perencanaan yang dikelola Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -

Jumlah dokumen aset yang dikelola Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -

Jumlah arsip yang ditata Bengkulu 1 Tahun APBD 1 Tahun -

VIII Program Penataan SDM dan Aparatur Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan SDM dan Aparatur Bengkulu 2 Dokumen 130,000,000 APBD 2 Dokumen 136,500,000

1 Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelayanan

Kepegawaian Setda

Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan SDM dan Aparatur Bengkulu 2 Dokumen 130,000,000 APBD 2 Dokumen 136,500,000

3,165,000,000 3,313,250,000 JUMLAH

341

Page 361: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganBengkulu 100 50,000,000 APBD 100 52,500,000

Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan

Pelaporan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan RakyatRenja, Renstra, RKA-Perubahan, DPA, DPA-

Perubahan, TEPPABengkulu 7 50,000,000 APBD 7 52,500,000

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan administrasi

perkantoranBengkulu 100 400,000,000 APBD 100 420,000,000

Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana dan Prasarana

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana

dan Prasarana Biro Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Bengkulu 100 300,000,000 APBD 100 315,000,000

Publikasi, Media Cetak dan Elektronik Jumlah Publikasi Bengkulu 3 100,000,000 APBD 3 105,000,000

Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peningkatan Skor penilaian Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahBengkulu 2,5 - 3,0 460,000,000 APBD 2,5 - 3,0 483,000,000

Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Daerah LPPD, Pengukuran Kinerja Mandiri, Monitoring

Penyusunan LPPD Kab/KotaBengkulu 5 350,000,000 APBD 5 367,500,000

Kegiatan Inventarisasi Serah Terima Personil,

Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen

(P3D) Urusan Kewenangan Provinsi Bengkulu

Dokumen P3D Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 110,000,000 APBD 1 115,500,000

Program Peningkatan Bina Administrasi Kewilayahan Persentase Peningkatan Bina Administrasi

KewilayahaanBengkulu 100 380,000,000 APBD 100 399,000,000

Penanganan Batas Wilayah BengkuluJumlah Segmen penanganan batas wilayah

BengkuluBengkulu 2 segmen 250,000,000 APBD

2

segmen262,500,000

Pendataan Unsur Rupabumi Data Rupa Bumi Bengkulu 1 130,000,000 APBD 1 136,500,000

Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

Umum

Persentase Peningkatan Administrasi

Pemerintahan UmumBengkulu 100 665,000,000 APBD 100 698,250,000

Koordinasi dan sinkronisasi Pemerintahan UmumJumlah Fasilitasi dan koordinasi PemerintahanUmum Bengkulu 15 350,000,000 APBD 15 367,500,000

Koordinasi dan sinkronisasi APPSI Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kepala Daerah

sebagai Anggota APPSIBengkulu 5 240,000,000 APBD 5 252,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi

Tahun 2019

Sumber Dana

Tahun 2020

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH

342

Page 362: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi

Tahun 2019

Sumber Dana

Tahun 2020

Jumlah Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan dan

Pemberhetian Pejabat NegaraBengkulu 1 1

Jumlah Fasilitasi Izin Perjalanan Kepala

Daerah/Wakil Kepala DaerahBengkulu 10 10

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan RakyatBengkulu 100 150,000,000 APBD 100 157,500,000

jumlah anggota DPRD yang PAW Bengkulu 0 0

Data Pilpres dan Pileg Kab/Kota se-Provinsi

BengkuluBengkulu 11 11

Program Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

Persentase Pengembangan Komunikasi dan

Informatika BiroBengkulu 30-50 150,000,000 APBD 30-50 157,500,000

Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Komunikasi dan Informasi serta dokumentasi

Biro

Website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Setda Provinsi Bengkulu dan pengembangan

e-government

Bengkulu 4 150,000,000 APBD 4 157,500,000

Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah

Persentase Penataan, Penguasaan, Penggunaan,

dan Pemanfaatan TanahBengkulu 100 135,000,000 APBD 100 141,750,000

Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi PertanahanJumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Bengkulu 10 135,000,000 APBD 10 141,750,000

Program Meningkatnya tentang nilai-nilai agama di

masyarakat

Persentase peningkatan nilai-nilai agama di

masyrakatBengkulu 100 9,180,000,000 APBD 100 9,639,000,000

Kesekretariatan Pembinaan Kafilah STQN Jumlah Kafilah yang terlatih Bengkulu 60 900,000,000 APBD 60 945,000,000

koordinasi dan sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat jumlah Fasilitasi dan koordinasi Bengkulu 20 150,000,000 APBD 20 157,500,000

Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman

Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan Pemulangan

Ibadah Haji dan Umroh

Jumlah JCH Provinsi Bengkulu yang difasilitasi Bengkulu 2000 6,000,000,000 APBD 2000 6,300,000,000

Peningkatan keimanan Masyarakat Bulan RamadhanJumlah Kunjungan Masjid se-provinsi Bengkulu Bengkulu 10 280,000,000 APBD 10 294,000,000

Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan Setda Prov.

Bengkulu Jumlah Pembinaan yang dilakukan Bengkulu 12 70,000,000 APBD 12 73,500,000

Peningkatan dan pembinaan kapasitas keagamaan Jumlah kegiataan keagamaan yang dibina Bengkulu 2 500,000,000 APBD 2 525,000,000

Pelayanan/Pemberdayaan Organisasi Keagamaan Jumlah Organisasi Keagamaan Di masyarakat yang

diberdayakanBengkulu 5 180,000,000 APBD 5 189,000,000

Jumlah Lomba yang diikuti selama MTQ Provinsi Bengkulu 0 APBD 0

Jumlah kafilah Provinsi Bengkulu yang mengikuti

MTQN Bengkulu 72 APBD 72

Program Peningkatan Kapibilitas sosial dan

kesehatan masyarakat

Persentase Peningkatan Kapibilitas Sosial dan

Kesehatan MasyarakatBengkulu 100 287,000,000 APBD 100 301,350,000

75,000,000 APBD 78,750,000

1,155,000,000

Monitoring Penyelesaian PAW dan Tata Tertib DPRD

serta Pilpres di Provinsi, Kabupaten/Kota 150,000,000 APBD

Kesekretariatan Pembinaan Kafilah MTQ/MTQN

1,100,000,000

157,500,000

Monitoring Pemilukada dan izin perjalanan kepala daerah

/ wakil kepala daerah

343

Page 363: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi

Tahun 2019

Sumber Dana

Tahun 2020

Pembinaan dan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat

Provinsi Bengkulu

Jumlah Kabupaten/ Kota sadar lingkungan sehat dan

PHBSJumlah Kabupaten/ Kota sadar lingkungan

sehat dan PHBS

Bengkulu 10 150,000,000 APBD 10 157,500,000

Koordinasi Penanggulangan Konflik Sosial, Kemiskinan

dan Kesehatan

Jumlah Fasilitasi Penanggulangan Konflik Sosial,

Kemiskinan dan KesehatanBengkulu 10 137,000,000 APBD 10 143,850,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,

Perlindungan anak, Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

Persentase Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan anak, Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

Bengkulu 100 100,000,000 APBD 100 105,000,000

Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan

evaluasi serta survey pemberian bantuan bidang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan

Keluarga Berencana

Bengkulu 10 100,000,000 APBD 10 105,000,000

Program Keluarga Berencana Pertumbuhan Penduduk

(%)Bengkulu 1.45 115,000,000 APBD 1.45 120,750,000

Koordinasi Pembangunan Berbasis Kependudukan di

Provinsi BengkuluJumlah Fasilitasi dan Koordinasi Bengkulu 10 115,000,000 APBD 10 120,750,000

Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

Persentase peningkatan ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Bengkulu 100 100,000,000 APBD 100 105,000,000

Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Konflik

Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan

evaluasi serta survey pemberian bantuan bidang

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bengkulu 10 100,000,000 APBD 10 105,000,000

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan

Kependidikan serta Kebudayaan Persentase Peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan Kependidikan pada setiap sekolah

seProvinsi Bengkulu serta Kebudayaan

Bengkulu 100 420,000,000 APBD 100 441,000,000

Koordinasi Kebijakan Bidang Kependidikan dan

Kebudayaan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan

evaluasi, survey pemberian bantuan bidang

kependidikan dan kebudayaan

Bengkulu 10 100,000,000 APBD 10 105,000,000

Seleksi dan Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Provinsi

Bengkulu Jumlah Sekolah sehat dari Tk TK/RA,

SD/MI,SMP/MI, SMA/SMK dan MAN Bengkulu 12 260,000,000 APBD 12 273,000,000

Koordinasi Pendataan, Penataan dan Penertiban

Administrasi Cagar Budaya di Provinsi BengkuluData Profil Cagar Budaya Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dok 60,000,000 APBD 1 Dok 63,000,000

344

Page 364: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program/Kegiatan Sasaran Lokasi

Tahun 2019

Sumber Dana

Tahun 2020

Program Peningkatan Pengembangan Kualitas

Kepemudaan dan Olahraga Persentase peningkatan dan Pengembangan

Kualitas Kepemudaan dan Olahraga Bengkulu 100 210,000,000 APBD 100 220,500,000

Kegiatan Pembinaan Olahraga di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Jumlah Pembinaan Olahraga di lingkungan

Sekretariat DaerahBengkulu 22 75,000,000 APBD 22 78,750,000

Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-

Provinsi Bengkulu Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi, monitoring dan

evaluasi serta survey pemberian bantuan Bidang

Kepemudaan dan Olahraga

Bengkulu 10 135,000,000 APBD 10 141,750,000

12,802,000,000 13,442,100,000 Jumlah

345

Page 365: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKONOMI DAERAH

Jumlah Koordinasi perkembangan

perekonomian daerah yang dilaksanakan

Bengkulu 23 kali

Koordinasi

521,000,000 APBD 23 kali

Koordinasi

547,050,000

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi

Bengkulu

Jumlah Koordinasi TPAKD Bengkulu 12 bulan 200,000,000 APBD 12 bulan 210,000,000

Fasilitasi Tim pengendalian Inflasi Daerah Jumlah Rapat koordinasi yang dilikuti Bengkulu 15 x rapat

koordinasi

183,000,000 APBD 15 x rapat

koordinasi

192,150,000

Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Jumlah Rapat koordinasi yang dilikuti Bengkulu 8 x rapat

koordinasi

138,000,000 APBD 8 x rapat

koordinasi

144,900,000

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan

Pariwisata

Bengkulu 1 Dokumen 205,000,000 APBD 1 Dokumen 215,250,000

Sinergitas Pengembangan Objek Wisata Unggulan Dokumen Sinergitas Pengembangan Objek Wisata

Unggulan

Bengkulu 1 Dokumen 205,000,000 APBD 1 Dokumen 215,250,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

PERDAGANGAN

JUMLAH FASILITASI WIRAUSAHA Bengkulu 10 UKM DAN

120 KOPERASI

275,000,000 APBD 10 UKM DAN

120 KOPERASI

288,750,000

Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UMKM serta

pengendalian dan pemantauan dalam rangka pengawasan

penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji

Jumlah Monitoring ttg Pengembangan Koperasi

dan UMKM

Bengkulu 10 UKM DAN

120 KOPERASI

275,000,000 APBD 10 UKM DAN

120 KOPERASI

288,750,000

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PELAPORAN,

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

JUMLAH DOKUMEN YG DIHASILKAN Bengkulu 5 Dokumen 55,000,000 APBD 5 Dokumen 57,750,000

Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan

Pelaporan Biro administrasi Perekonomian

Jumlah Dokumen Bengkulu 5 Dokumen 55,000,000 APBD 5 Dokumen 57,750,000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah dokumen Administrasi Perkantoran &

ketatausahaan yg dilaksanakan

Bengkulu 2 dokumen 257,000,000 APBD 2 dokumen 269,850,000

Penatausahaan Biro Administrasi Perekonomian Jumlah dokumen Administrasi Perkantoran dan

ketatausahaan yg dilaksanakan

Bengkulu 2 dokumen 257,000,000 APBD 2 dokumen 269,850,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN PERHUBUNGAN

JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Bengkulu 35 UKM 220,000,000 APBD 35 UKM 231,000,000

Fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi digital marketing berbasis

ICT pada bidang informasi/komunikasi

Jumlah Dokumen data base UMKM Bengkulu 35 UKM 220,000,000 APBD 35 UKM 231,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sumber

Dana

Tahun 2020

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019

346

Page 366: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber

Dana

Tahun 2020

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA & PENANAMAN

MODAL

Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan

Usaha dan Penanaman Modal

Bengkulu 15 Rapat

koordinasi, 1

Laporan dan 1

Dokumen

690,000,000 APBD 15 Rapat

koordinasi, 1

Laporan dan 1

Dokumen

724,500,000

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah dan

Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu

Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan ttg

Pengembangan Usaha Daerah

Bengkulu 15 x rapat

koordinas

225,000,000 APBD 15 x rapat

koordinas

236,250,000

Monitoring dan evaluasi kinerja BUMD dan penyertaan modal

di Provinsi Bengkulu

Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan ttg

Pengembangan Usaha Daerah

Bengkulu 1 laporan 230,000,000 APBD 1 laporan 241,500,000

Penyusunan Produk hukum perusahaan daerah milik

pemerintah provinsi Bengkulu

draft rancangan perda dan naskah akademik Bengkulu 1 Raperda 235,000,000 APBD 1 Raperda 246,750,000

Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang

pertambangan & energi

Jumlah Evaluasi dan pembinaan bidang

Pertambangan dan Energi

Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000

Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang Pertambangan

dan energi

Jumlah fasilitasi dan kerjasama dalam bidang

pertambangan

Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000

Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang

Kehutanan & Perkebunan

Jumlah Monitoring dan evaluasi serta

Persentase Produksi Hasil Hutan Setiap Tahun.

Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan

kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu

Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kawasan hutan

Bengkulu 9 Kabupaten 185,000,000 APBD 9 Kabupaten 194,250,000

Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang LH dan

penyuluhan

Jumlah Fasilitasi dan Kerjasama Bidang

Lingkungan Hidup dan Penyuluhan

Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000

Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam Bidang lingkungan

hidup dan kehutanan

Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dalam Bidang

Lingkungan Hidup dan kehutanan

Bengkulu 10 kab/kota 185,000,000 APBD 10 kab/kota 194,250,000

Program Peningkatan dan pembinaan SDA bidang

Ketahanan Pangan

Jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi

bidang ketahanan pangan dan perikanan

Bengkulu 10 kab/kota 300,000,000 APBD 10 kab/kota 315,000,000

Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang

Pertanian,Perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan

perikanan

Jumlah peningkatan kerjasama dalam bidang

pertanian dan perkebunan

Bengkulu 10 kab/kota 200,000,000 APBD 10 kab/kota 210,000,000

Sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan,

monitoring dan evaluasi program agribisnis susu dan olahan

susu di Provinsi Bengkulu

Terlaksananya pembinaan, monitoring dan

evaluasi program agribisnis susu dan olahan susu

di Provinsi Bengkulu

Bengkulu 10 kab/kota 100,000,000 APBD 10 kab/kota 105,000,000

3,078,000,000 3,231,900,000JUMLAH

347

Page 367: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen yang dihasilkan Bengkulu 4 Laporan 350,000,000 APBD 4 Laporan 367,500,000

1Pengelolaan Sarana Prasarana Biro

Pembangunan

Jumlah Data Pengelolaan aset, Kepegawaian, Sarana

dan Prasarana serta tertib administrasi Biro

Administrasi Pembangunan

Bengkulu 4 Laporan 350,000,000 APBD 4 Laporan 367,500,000

II Program Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Kajian Rumusan Kebijakan Perencanaan

Program Pembangunan DaerahBengkulu

36 OPD,

1 Laporan550,000,000 APBD

36 OPD,

1 Laporan577,500,000

1Penyusunan Bahan dan Sinkronisasi Rencana

Program Pembangunan

Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat, Draft

RKP, Hasil Musrembang Kab. Bengkulu 36 OPD 225,000,000 APBD 36 OPD 236,250,000

2Penyiapan Bahan Pengembangan Kebijakan

programJumlah Laporan Pengembangan Kebijakan Program Bengkulu 1 Laporan 225,000,000 APBD 1 Laporan 236,250,000

3

Sinergitas Pembangunan se Kab/Kota dalam

mendukung Pelaksanaan Visit 2020 wonderful

Bengkulu

Terselenggaranya sinergitas dan dukungan Bagian

Pembangunan Kab/Kota untuk suksesnya Visit 2020

wonderful Bengkulu

Bengkulu 10 Kab/Kota 100,000,000 APBD 10

Kab/Kota 105,000,000

IIIProgram Pembinaan dan Pengembangan

Adminstrasi Pembangunan Daerah

Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengendalian kegiatan pembangunanBengkulu

11 Laporan,

36 OPD 1,775,000,000 APBD

11

Laporan,

36 OPD

1,863,750,000

1 Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi Tersedianya Bahan Koordinasi Pembinaan Jasa

KontruksiBengkulu 1 Tahun 150,000,000 APBD 1 Tahun 157,500,000

2Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara

Elektronik

Terselenggaranya Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara ElektronikBengkulu 100% 1,100,000,000 APBD 100% 1,155,000,000

3Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Program

Pembangunan

Laporan data Rencana Umum Pengadaan barang dan

jasaBengkulu 4 Laporan 200,000,000 APBD 4 Laporan 210,000,000

Tahun 2020

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2019Sumber

Dana

348

Page 368: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020

KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019Sumber

Dana

4 Pelaksanaan Kebijakan PembangunanBahan atau laporan Kebijakan Pelaksanaan

pembangunanBengkulu 1 Dokumen 200,000,000 APBD 1 Dokumen 210,000,000

5Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Pelelangan

Laporan data evaluasi hasil pelelangan pengadaan

barang/jasa Bengkulu 1 Laporan 125,000,000 APBD 1 Laporan 131,250,000

IVProgram Peningkatan Pengawasan dan

Evaluasi Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

dilakukan Pengawasan untuk dievaluasiBengkulu

800 Pkt,

36 OPD 1,500,000,000 APBD

800 Pkt,

36 OPD 1,575,000,000

1Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Dana APBN

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Pembangunan Dana APBNBengkulu 25 OPD 200,000,000 APBD 25 OPD 210,000,000

2Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Dana APBD

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanan Program Pembangunan Dana APBDBengkulu 400 Pkt 250,000,000 APBD 400 Pkt 262,500,000

3Penyusunan Laporan Evaluasi Program Strategis

Nasional dan Kebijakan Pembangunan

Laporan Pelaksanan Pembangunan secara periodik

dan berkalaBengkulu 1 Laporan 350,000,000 APBD 1 Laporan 367,500,000

4 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranLaporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan

AnggaranBengkulu 36 OPD 700,000,000 APBD 36 OPD 735,000,000

4,175,000,000 4,383,750,000 JUMLAH

349

Page 369: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IProgram Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran Dan

Ketatausahaan Yg Dilaksanakan

Bengkulu 100% 250,000,000APBD

100% 262,500,000

1Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tata

Usaha, Sarana Dan Prasarana Biro

Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran Dan

Ketatausahaan Yg Dilaksanakan

Bengkulu 1700 Surat 250,000,000APBD

1700 Surat 262,500,000

II

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

Dan Pelaporan Yang Disusun

Bengkulu 5 Dokumen 50,000,000

APBD

5 Dokumen 52,500,000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran Dan Pelaporan

Dokumen Laporan Bengkulu 4 Dokumen 50,000,000APBD

4 Dokumen 52,500,000

IIIProgram Penataan Peraturan Perundang

Undangan

Jumlah Perda Yang Dikaji Dan Di Evaluasi Bengkulu 100% 2,320,000,000APBD

100% 2,436,000,000

2Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi

Penyusunan Peraturan Daerah Prov. Bengkulu

Jumlah Perda Provinsi Bengkulu Yang Difasilitasi

Dalam Penyusunannya

Bengkulu 15 Perda/1 SK Gub APBD

15 Perda/1 SK

Gub

Jumlah Propem Perda dan Propem Pergub yang

diusulkan

Bengkulu 15/50 usulan APBD

15/50 usulan

3Kegiatan Pengkajian Dan Fasilitasi Produk

Hukum Kabupaten/Kota

Jumlah Perda Dan Perkada Kab/Kota Yang Dikaji

Dan Di Fasilitasi

Bengkulu 37 Perda dan

Perkada

250,000,000APBD

37 Perda dan

Perkada

262,500,000

4

Harmonisasi Keputusan Keputusan Kepala

Daerah Dan Keputusan Bersama Kepala Daerah

Jumlah Keputusan Kepala Daerah Bengkulu 500 Kep. 200,000,000

APBD

500 Kep. 210,000,000

5Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan

Peraturan Gubernur Bengkulu

Jumlah Rapergub Yang Disusun Dan Dibahas Bengkulu 45 pergub 250,000,000APBD

45 pergub 262,500,000

6

Pembinaan Dan Monitoring Pelaksanaan

Keputusan Kepala Daerah Terkait

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab/Kota

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Bengkulu 10 laporan 160,000,000 10 laporan 168,000,000

8Monitoring Evaluasi PERDA dan PERKADA

Kab/Kota

Jumlah Kabupaten yang di Monev PERDA dan

PERKADA

Bengkulu 10 Kab/Kota 250,000,000APBD

10 Kab/Kota 262,500,000

9

Penyusunan Dan Pengkajian Keputusan

Gubernur Tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota

Tentang APBD,APBDP, Pajak ,n Retribusi

Daerah, Tata Ruang dan RPJMD Kab/Kota Se

Provinsi Bengkulu

Jumlah Usulan Keputusan Tentang Apbd,Apbdp,

Pajak Dan Retribusi Daerah Kab/Kota Se Provinsi

Bengkulu Yang Dikaji Menjadi Keputusan

Gubernur

Bengkulu 30 buah 160,000,000 APBD 30 buah 168,000,000

700,000,000 735,000,000

KODE Program dan Kegiatan Idikator LokasiTahun 2019

Sumber Dana

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

Tahun 2020

350

Page 370: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE Program dan Kegiatan Idikator LokasiTahun 2019

Sumber Dana

URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

Tahun 2020

10

Kegiatan Pengelolaan Sistem E-Produk Hukum

Daerah

Tersedianya Informasi Hukum Dengan Cepat Dan

Tepat, Meningkatnya Pelayanan Penyusunan

Produk Hukum

Bengkulu 1 aplikasi 150,000,000

APBD

1 aplikasi 157,500,000

11Kegiatan Bimtek Penyusunan Produk Hukum

Daerah

Jumlah Peserta Bimtek Bengkulu 100 org 200,000,000APBD

100 org 210,000,000

IV

Program Penanganan Bantuan Hukum Serta

Pembinaan Dan Pengawasan Ham Dan Ppns

Persentase Kasus Dan Permasalahan Hukum

Yang Diselesaikan

Bengkulu 100% 1,823,000,000

APBD

100% 1,914,150,000

1

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Dan

Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah

Penyelesaian Kasus Dan Pemberian Bantuan

Hukum

Bengkulu 10 Sengketa 1,150,000,000

APBD

10 Sengketa 1,207,500,000

2

Kegiatan Monitoring Dan Pelaporan Penanganan

Perkara Dan Bantuan Hukum Kab/Kota Di

Provinsi Bengkulu

Laporan Penanganan Perkara Dan Bantuan

Hukum Kab/Kota Di Provinsi Bengkulu

Bengkulu 10 Kab/Kota 150,000,000

APBD

10 Kab/Kota 157,500,000

3Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan

RANHAM Di Provinsi Bengkulu

Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan

Ranham Kabupaten Kab/Kota

Bengkulu 4 Laporan 238,000,000APBD

4 Laporan 249,900,000

4

Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan

Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Permasalahan Hukum Yang Tertangani Bengkulu 50 kasus 285,000,000

APBD

50 kasus 299,250,000

VProgram Publikasi Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Yang Diperifikasi Bengkulu 80 Produk Hukum 1,035,000,000

APBD80 Produk

Hukum

1,086,750,000

1Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Dan

Penataan Dokumentasi Hukum

Jumlah Buku Yang Dikelola Bengkulu 1000 buku 110,000,000APBD

1000 buku 115,500,000

2

Kegiatan Pengelolaan SJDIH Jumlah Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang

Tersebar Di Jaringan, Dan Jumlah Produk Hukum

Yang Tersebar

Bengkulu 1 aplikasi/ 75

produk hukum

240,000,000 APBD 1 aplikasi/ 75

produk hukum

252,000,000

3Kegiatan Sosialisasi dan penyebaran produk

hukum

Jumlah Peserta Sosialisasi dan penyebaran

produk hukum

Bengkulu 60 orang/ 75

ekslembar

135,000,000 APBD 60 orang/ 75

ekslembar

141,750,000

4Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Kawasan Wisata Jumlah Kab/Kota Bengkulu 10 Kab/Kota 300,000,000

APBD10 Kab/Kota 315,000,000

5Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Kawasan

Kampung Nelayan Sejahtera

Jumlah Kab/Kota Bengkulu 7 Kab/Kota 250,000,000APBD

7 Kab/Kota 262,500,000

5,478,000,000 5,751,900,000

JUMLAH

351

Page 371: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang

dilaksanakan

Bengkulu 17 jenis 14,342,493,500 APBD

17 jenis 15,059,618,175

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bengkulu 3000 surat 8,000,000 APBD 3000 surat 8,400,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Lancarnya telekomunikasi, air dan listrik Bengkulu 12 bulan 553,500,000 APBD

12 bulan 581,175,000

3 Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Tertatanya Administrasi Keuangan Bengkulu 52 OB 550,920,000 APBD 52 OB 578,466,000

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bersihnya Gedung Kantor Bengkulu 20 orang 435,200,000 APBD 20 orang 456,960,000

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bengkulu 40 jenis 161,420,000 APBD 40 jenis 169,491,000

6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Bengkulu 2 jenis 213,643,500 APBD

2 jenis 224,325,675

7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Bengkulu 20 jenis 72,000,000 APBD

20 jenis 75,600,000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangan-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-

undangan

Bengkulu 20 jenis 274,750,000 APBD

20 jenis 288,487,500

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum harian, rapat, tamu anggota

dan rumah jabatan

Bengkulu 9900 kali 1,123,000,000 APBD

9900 kali 1,179,150,000

10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi terakomodir Bengkulu 1062 kali 4,405,510,000 APBD

1062 kali 4,625,785,500

11 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis

perkantoran

Terselesaikannya pekerjaan administrasi dan teknis

perkantoran

Bengkulu 180 orang 3,613,600,000 APBD

180 orang 3,794,280,000

12 Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Dokumentasi Kegiatan Kantor Bengkulu 5 media 1,928,775,000 APBD 5 media 2,025,213,750

13 Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang Milik

Daerah

Terlaksananya arsip dan inventaris yang baik Bengkulu 150 aset 18,220,000 APBD

150 aset 19,131,000

14 Penyediaan Jasa Olah raga, kesegaran jasmani dan rohani Meningkatnya tingkat kesehatan pegawai dan anggota

DPRD

Bengkulu 100 orang 89,955,000 APBD

100 orang 94,452,750

15 Pengadaan obat-obatan Tersedianya Obat-obatan di klinik mini. Bengkulu 60 jenis 100,000,000 APBD 60 jenis 105,000,000

16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Bengkulu 3 paket 135,000,000 APBD 3 paket 141,750,000

17 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Jasa asuransi rumah dinas dan gedung kantor Bengkulu 6 Unit 500,000,000 APBD 6 Unit 525,000,000

18 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD beserta keluarga

Bengkulu 90 orang 159,000,000 APBD

90 orang 166,950,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana perkantoran yang

diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)

Bengkulu 66 unit, 35

jenis

6,025,900,000 APBD

66 unit, 35

jenis

6,327,195,000

1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jab/Dinas Tersedianya Perlengkepan Rumah Dinas Bengkulu 2 unit 380,050,000 APBD 2 unit 399,052,500

Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah kendaraan dinas yang diadakan Bengkulu 4 Unit 2,400,000,000 APBD 4 Unit 2,520,000,000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Bengkulu 15 jenis 957,500,000 APBD 15 jenis 1,005,375,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terawatnya Rumah Jabatan Bengkulu 2 unit 324,800,000 APBD 2 unit 341,040,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

352

Page 372: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor Bengkulu 2 unit 302,900,000 APBD 2 unit 318,045,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional Terawatnya Kendaraan Dinas Bengkulu 60 unit 1,502,250,000 APBD

60 unit 1,577,362,500

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gd kantor Terawatnya Peralatan Kantor Bengkulu 15 jenis 113,400,000 APBD 15 jenis 119,070,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terawatnya Meubelair Bengkulu 5 jenis 45,000,000 APBD 5 jenis 47,250,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas yang diadakan Bengkulu 290 stel, 4

jenis

1,739,610,000 APBD

290 stel, 4

jenis

1,826,590,500

1 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapan Terdapatnya Pakaian Dinas Bengkulu 4 jenis 1,609,110,000 APBD 4 jenis 1,689,565,500

2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Terdapatnya Pakaian Dinas Bengkulu 290 stel 130,500,000 APBD 290 stel 137,025,000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya Bengkulu 80 orang 545,000,000 APBD

80 orang 572,250,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terdapatnya aparatur yang handal Bengkulu 80 orang 545,000,000 APBD 80 orang 572,250,000

V Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

pelaporan yang disusun

Bengkulu 8 dok 70,100,000 APBD

8 dok 73,605,000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan

Pelaporan

Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA Bengkulu 8 dok 70,100,000 APBD

8 dok 73,605,000

VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perwakilan

Rakyat Daerah

Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda (%) Bengkulu 100% 48,326,919,000 APBD

100% 50,743,264,950

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terdapatnya Perda Bengkulu 5 perda 245,000,000 APBD 5 perda 257,250,000

2 Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya masukkan untuk kemajuan Bengkulu 30 kali 157,849,000 APBD 30 kali 165,741,450

3 Rapat - rapat Paripurna Pengesahan Perda,Pelantikan PAW,Pelantikan Gubernur

dll

Bengkulu 45 kali 708,600,000 APBD

45 kali 744,030,000

4 Kegiatan Reses Terdapatnya masukan dari masyarakat Bengkulu 3 kali 10,049,465,000 APBD 3 kali 10,551,938,250

5 Kunjungan kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah Terdapatnya masukkan elemen masyarakat dan

koordinasi dengan instansi terkait

Bengkulu 1080 kali 4,905,855,000 APBD

1080 kali 5,151,147,750

6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD Terdapatnya SDM yang handal Bengkulu 270 kali 4,746,140,000 APBD 270 kali 4,983,447,000

7 Koordinasi dan Konsultasi Pim dan Anggota Keluar Daerah Konsultasi dan koordinasi terkoordinir Bengkulu 1080 kali 26,647,600,000 APBD

1080 kali 27,979,980,000

8 Pembahasan rancangan APBD-APBD-P & Laporan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terdapatnya Peraturan Daerah Bengkulu 4 perda 195,300,000 APBD

4 perda 205,065,000

9 Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD dan kegiatan

pembahasan keputusan DPRD tentang Perda/Non

Perda/Masalah Khusus

Terlaksananya Fasilitas antar Instansi terkait Bengkulu 4 perda 423,200,000

APBD

4 perda 444,360,000

10 Penegakkan kode etik Terlaksananya penegakkan kode etiok DPRD Bengkulu 100 orang 131,440,000 APBD 100 orang 138,012,000

11 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Terdapatnya pokok pikiran DPRD Bengkulu 1 dok 70,720,000 APBD 1 dok 74,256,000

12 Hearing/dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terdapatnya masukan dari masyarakat Bengkulu 5 kali 45,750,000 APBD

5 kali 48,037,500

71,050,022,500 74,602,523,625 JUMLAH

353

Page 373: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSPEKTORAT

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis, Pelayanan ADM Perkantoran Yg

dilaksanakan

Bengkulu 100% 2,170,000,000 APBD 100% 2,278,500,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Barang- Barang Administrasi Perkantoran Bengkulu 380 eks 100,000,000 APBD 380 eks 105,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Jumlah Sarana Pendukung yang terpenuhi Bengkulu 3 Jenis 250,000,000 APBD 3 Jenis 262,500,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Personil Pengelola Administrasi

Keuangan

Bengkulu 24 Orang 160,000,000 APBD 24 Orang 168,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bengkulu 8 Orang 130,000,000 APBD 8 Orang 136,500,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bengkulu 65 Jenis 250,000,000 APBD 65 Jenis 262,500,000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu 239580 lembar 130,000,000 APBD 239580 lembar 136,500,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah Kelengkapan Alat Listrik Bengkulu 12 bulan 70,000,000 APBD 12 bulan 73,500,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelengkapan Alat Rumah Tangga Bengkulu 12 bulan 85,000,000 APBD 12 bulan 89,250,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan Bengkulu 3000 ekspl 60,000,000 APBD 3000 ekspl 63,000,000

10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Jumlah Rapat, koordinasi dan Konsultasi yang

dilaksanakan

Bengkulu 25 Kali 300,000,000 APBD 25 Kali 315,000,000

11 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga Honorer Bengkulu 7 orang 185,000,000 APBD 7 orang 194,250,000

12 Penatausahaan kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

34 Bengkulu 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 105,000,000

13 Penilaian Angka Kredit Jabatang Fungsional Auditor

dan P2UPD

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit fungsional

untuk 1 tahun

Bengkulu 4 Laporan 200,000,000 APBD 4 Laporan 210,000,000

14 Jaringan Dokumentasi Informasi Pengawasan Terlaksananya Jaringan Dokumentasi, Informasi

Pengawasan SIM-HP, Web Site, Sim SPDD, e-

monev Standar Audit, e-Audit, e-LHKASN, SIM TL

dan e-Lapor

Bengkulu 1 Laporan, 1

Aplikasi

150,000,000 APBD 1 Laporan, 1

Aplikasi

157,500,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana prasaran perkantoran yg

diadakan/ dibanguyn/rehab/Pelihara

Bengkulu 100% 1,165,000,000 APBD 100% 1,223,250,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor Bengkulu 15 Unit 300,000,000 APBD 15 Unit 315,000,000

2 Pengadaan Meublair Jumlah Meubler Bengkulu 24 Unit 190,000,000 APBD 24 Unit 199,500,000

3 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Bengkulu 18 Unit 300,000,000 APBD 18 Unit 315,000,000

Tabel 6.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumbe

r Dana

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

354

Page 374: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumbe

r Dana

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Ruangan yang terpelihara Bengkulu 24 Ruangan 100,000,000 APBD 24 Ruangan 105,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara Bengkulu 119 Unit 100,000,000 APBD 119 Unit 105,000,000

6 Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Gedung

Kantor

Bengkulu 2 Unit 175,000,000 APBD 2 Unit 183,750,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah SDM aparatur yg ditingkatkan

Kapasitas

Bengkulu 100% 700,000,000 APBD 100% 735,000,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta Yang mengikuti Pendidikan Bengkulu 18 Orang 250,000,000 APBD 18 Orang 262,500,000

2 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Fungsional Jumlah Tenaga Fungsional Yang mengikuti

Peningkatan Kemampuan / Kompetensi

Bengkulu 38 Orang 450,000,000 APBD 38 Orang 472,500,000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan penganggaran

dan pelaporan yg disusun

Bengkulu 11 Dokumen 100,000,000 APBD 11 Dokumen 105,000,000

1 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan

Pelaporan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja,, Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, Renstra, Renja, LAKIP,

TEPRA RKA dan DPA

Bengkulu 11 Dokumen 100,000,000 APBD 11 Dokumen 105,000,000

V Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai

SAKIP minimal BB (SKPD)

Bengkulu 35 7,919,000,000 APBD 35 8,314,950,000

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi

Bengkulu B APBD B

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Lingkup

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bengkulu 1 Prov, 10

Kab/Kota

3,800,000,000 APBD 1 Prov, 10

Kab/Kota

3,990,000,000

2 Tindak Lanjut dan Inventarisasi Hasil Pengawasan Jumkah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bengkulu 1 kegiatan 500,000,000 APBD 1 kegiatan 525,000,000

3 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Penetapan Jadwal Pengawasan Bengkulu 2 Dokumen

PKPT

200,000,000 APBD 2 Dokumen

PKPT

210,000,000

4 Quality Assurance Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Jumlah Laporan QA Bengkulu 1 Laporan 150,000,000 APBD 1 Laporan 157,500,000

5 Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Laporan Review Bengkulu 41 Laporan 250,000,000 APBD 41 Laporan 262,500,000

6 Sistem Pengawasan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Jumlah Laporan LHKASN Bengkulu 1380 Laporan 100,000,000 APBD 1380 Laporan 105,000,000

7 Penanganan Gratifikasi Laporan Penanganan Gratifikasi Selama 1 Tahun Bengkulu 12 Laporan 200,000,000 APBD 12 Laporan 210,000,000

8 Penanganan Benturan Kepentingan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan

selama 1 Tahun

Bengkulu 12 Laporan 100,000,000 APBD 12 Laporan 105,000,000

9 Ekspose Sebelum dan Setelah Pengawasan Jumlah Pelaksanaan Ekspose Bengkulu 35 kali 100,000,000 APBD 35 kali 105,000,000

10 Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Laporan Pelaksanaan Monitoring Bengkulu 1 Laporan 100,000,000 APBD 1 Laporan 105,000,000

355

Page 375: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumbe

r Dana

11 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Jumlah LHE SAKIP Bengkulu 38 LHE 350,000,000 APBD 38 LHE 367,500,000

12 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Provinsi Bengkulu

Laporan Hasil Evaluasi Bengkulu 1 Laporan 169,000,000 APBD 1 Laporan 177,450,000

13 Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

(EKPPD)

Jumlah Laporan EKPPD Bengkulu 11 LHE 500,000,000 APBD 11 LHE 525,000,000

14 Monitoring Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RADPPK)

Pelaksanaan Monitoring RADPPK di Lingkup

Provinsi Bengkulu

Bengkulu 1 Prov, 10

Kab/Kota

200,000,000 APBD 1 Prov, 10

Kab/Kota

210,000,000

15 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Bengkulu 1 kegiatan 1,000,000,000 APBD 1 kegiatan 1,050,000,000

16 Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern & Ekstern

Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan/ Pemeriksaan/

Pendampingan oleh KPK, BPK, Itjen dan Lainnya

selama 1 Tahun

Bengkulu 12 Laporan 200,000,000 APBD 12 Laporan 210,000,000

VI Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah Fasilitasi Jabatan Fungsional Auditor

dan P2UPD

Bengkulu 83 orang 1,556,000,000 APBD 83 orang 1,633,800,000

1 Telaah Sejawat Jumlah Telaah Sejawat Bengkulu 1 kegiatan 150,000,000 APBD 1 kegiatan 157,500,000

2 Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Pendampingan Penyusunan Manajemen

Resiko dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bengkulu 1 kegiatan 150,000,000 APBD 1 kegiatan 157,500,000

3 Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Bengkulu 1 kegiatan 60,000,000 APBD 1 kegiatan 63,000,000

4 Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Survei Kepuasan Bengkulu 1 kegiatan 196,000,000 APBD 1 kegiatan 205,800,000

5 Koordinasi Antar Aparatur Pengawas Internal

Pemerintah(APIP) & Aparat Penegak Hukum (APH)

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Antar

sesama Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) dan Antara APIP dengan Aparat Penegak

Hukum (APH) / Saber Pungli

Bengkulu 12 Laporan 1,000,000,000 APBD 12 Laporan 1,050,000,000

VII Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Persentase kasus dan temuan yang

diselesaikan

Bengkulu 85% 100,000,000 APBD 85% 105,000,000

1 Pengelolaan Whistle Blowing System Laporan Pengelolaan Whistle Blowing selama 1

Tahun

Bengkulu 12 Laporan 100,000,000 APBD 12 Laporan 105,000,000

13,710,000,000 14,395,500,000 JUMLAH

356

Page 376: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BENGKULU

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan

Bengkulu 100% 2,813,656,600 APBD 100% 2,954,339,430

1 Peny Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terkirim Bengkulu 100 surat 18,150,000 APBD 100 surat 19,057,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan Listrik

Jangka waktu pembiayaan tagihan telp air dan

listrik

Bengkulu 12 bulan 408,758,500 APBD 12 bulan 429,196,425

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah gedung yang menjadi jaminan milik

daerah

Bengkulu 2 gedung 80,000,000 APBD 2 gedung 84,000,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu pelaksanaan admn keuangan Bengkulu 120 OB 121,940,000 APBD 120 OB 128,037,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang dibiayai Bengkulu 12 bulan 368,800,000 APBD 12 bulan 387,240,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu pemakaian ATK kantor Bengkulu 12 bulan 82,500,000 APBD 12 bulan 86,625,000

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Bengkulu 5 Cetakan 78,650,000 APBD 5 Cetakan 82,582,500

8 Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor Jumlah komponen Listrik Gedung kantor Bengkulu 5 jenis 72,600,000 APBD 5 jenis 76,230,000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Bengkulu 2 jenis 255,146,100 APBD 2 jenis 267,903,405

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundangan, Media Lokal Dan Nasional

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan, media lokal dan nasional

Bengkulu 2 jenis 12,100,000 APBD 2 jenis 12,705,000

11 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman Bengkulu 24 kali 93,500,000 APBD 24 kali 98,175,000

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jangk a waktu pelaksanaan koordinasi dan

konsulltasi

Bengkulu 12 bulan 420,712,000 APBD 12 bulan 441,747,600

13 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jangka Waktu Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Bengkulu 264 OB 800,800,000 APBD 264 OB 840,840,000

II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran

yang dibangun/ dipelihara

Bengkulu 100% 3,577,302,400 APBD 100% 3,756,167,520

1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Bengkulu 3 jenis 274,153,440 APBD 3 jenis 287,861,112

2 Pengadaan Alat Dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan Benda Seni Budaya Bengkulu 2 jenis 85,800,000 APBD 2 jenis 90,090,000

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH

357

Page 377: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dan

Aset Lainnya

Jumlah gedung kantor yang terpelihara Bengkulu 5 jenis 341,686,400 APBD 5 jenis 358,770,720

4 Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara Bengkulu 138,660,000 APBD 145,593,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara Bengkulu 15 Unit 427,002,560 APBD 15 Unit 448,352,688

6 Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah

Adat Bkl Tmii

Jangka waktu pemeliharaan halaman / rumah

adat TMII

Bengkulu 12 bulan 60,000,000 APBD 12 bulan 63,000,000

7 Rehap Berat / Sedang Badan Penghubung Jumlah gedung yang direhab Bengkulu 1 gedung 750,000,000 APBD 1 gedung 787,500,000

8 Peningkatan Anjungan Provinsi Bengkulu Di TMII Jumlah anjungan yang direhab Bengkulu 1 unit 1,500,000,000 APBD 1 unit 1,575,000,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah SDM aparatur yang dilatih Bengkulu 10 orang 90,000,000 APBD 10 orang 94,500,000

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Bengkulu 10 orang 90,000,000 APBD 10 orang 94,500,000

IV Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan yang disusun

Bengkulu 6 Dokumen 36,308,000 APBD 6 Dokumen 38,123,400

1 Penyusunan Dokumen Perencana,

Penganggaran Dan Pelaporan

TEPRA, RENJA, RKA dan DPA, RENSTRA, CALK,

NERACA, LAKIP, LRA

Bengkulu 6 Dokumen 36,308,000 APBD 6 Dokumen 38,123,400

V Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

Bengkulu100 pendampingan 550,000,000 APBD 100 pendampingan 577,500,000

1 Halal-Bihalal Masyarakat Bengkulu Se-

Jabodetabek

Jumlah Pelaksanaan Halal Bihalal Bengkulu 1 kali 250,000,000 APBD 1 kali 262,500,000

2 Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dan Unsur Muspida

Jumlah Pendampingan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah dan Unsur Muspida

Bengkulu100 pendampingan 300,000,000 APBD 100 pendampingan 315,000,000

VI Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Bengkulu180 pendampingan 200,000,000 APBD 180 pendampingan 210,000,000

1 Pendampingan Dan Koordinasi Antar

Departemen, Lembaga Pemerintah Dan Swasta

Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar

Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta

Bengkulu180 pendampingan 200,000,000 APBD 180 pendampingan 210,000,000

358

Page 378: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tahun 2020KODE Program dan Kegiatan Indikator Lokasi

Tahun 2019 Sumber

Dana

VII Program Promosi Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Jumlah Promosi Pemerintah Daerah Bengkulu Bengkulu 18 kali 930,093,000 APBD 18 kali 976,597,650

1 Pergelaran Seni Budaya Provinsi Bengkulu Jumlah Pagelaran Seni Budaya Propinsi

Bengkulu di Jakarta

Bengkulu 15 Pagelaran/even 566,600,000 APBD 15 Pagelaran/even 594,930,000

2 Partisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi

Daerah

Jumlah Partisipasi Badan Penghubung Dalam

Promosi Daerah

Bengkulu 2 promosi 200,000,000 APBD 2 promosi 210,000,000

3 Partisipasi Badan Penghubung Dalam Mengikuti

Pameran

Jumlah Partisipasi badan penghubung dalam

mengikuti pameran

Bengkulu 1 pameran 163,493,000 APBD 1 pameran 171,667,650

8,197,360,000 8,607,228,000JUMLAH

359

Page 379: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

360

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

mempunyai tujuan memberi gambaran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah pada tahun 2019. Indikator kinerja daerah secara teknis pada

dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang

telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja

program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan

setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 3

(tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum;

serta aspek daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap

tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial,

serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator

makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai

kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Persentase Penduduk Miskin

terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah

provinsi.

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup

pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumber

daya manusia. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi,

pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Provinsi Bengkulu dapat di lihat pada Tabel 7.1

Page 380: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,5-6,0

2 Laju inflasi (%) 4,36-5,36

3 Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp Juta ) 46,6 - 48,6

4 Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (Rp juta) 75,8 - 77,9

5 Nilai PDRB Perkapita (Rp Juta) 29 - 30

6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,97-72,81

7 Indeks Gini 0.30

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

8 Angka Kemiskinan (%) 13,5 - 14

9 Angka Pengangguran (%) 3,74 - 3,5

10 Angka partisipasti murni (APM) PAUD (%) 85,8

11 Angka partisipasti murni (APM) SD (%) 99,39

12 Angka partisipasti murni (APM) SLTP (%) 91,24

13 Angka partisipasti murni (APM) (%) SLTA 84,61

14 Angka buta aksara (%) 0,44

15 Usia harapan hidup (tahun) 70,23

16 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%) 7.9

17 Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup 9

18 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup 114

19 Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) 8

20 Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk 45

21 Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) 20,75

22 Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) 0,80

B ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

23 Persentase Guru SLTA yang berpendidikan Minimal S1 (%) 99,2

24 Persentase Guru SLTA bersertifikasi (%) 87,74

25 Persentase SD yang ter-akreditasi (%) 96

26 Persentase SLTP yang ter-akreditasi (%) 95

27 Persentase SLTA yang ter-akreditasi (%) 100

28 Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi (%) 98

29 Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD 107 - 78

30 Jumlah SLTP yang dibangun 1

31 Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SLTA 10

32 Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun (unit) 1

33Persentase sarana dan prasarana digital Perpustakaan sekolah sesuai

standar Nasional (%)70

34 Persentase Jumlah Segmen Batas Daerah Yang Diselesaikan (%) 100

TABEL 7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

361

Page 381: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019

35 Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%) 100

36 Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 180

37 Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas (unit) 3

38 Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa) 131-101

39 Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan kelas dari B ke A 1

40 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%) 100

41 Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) 60-75

42 Indeks kualitas air 67

43 Indeks kualitas udara 69.2

44 Persentase kota sehat adipura (%) 60

45 Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa 0,65

46 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu 76

47 Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional

a. PON -

b. POPNAS 20-10

c. POMNAS 20-10

d. PORWIL 6 - 5

Fokus Layanan Urusan Pilihan

48 Cetak sawah baru (ha) 100

Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :

49 a. padi 701,972

50 b. Jagung 104,381

51 c. Kedelai 6,069

52 d. Cabe Merah 48,458

53 e. Bawang Merah 693

54 f. Jeruk 8,488

55 Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun (desa) 5

56 jumlah desa mandiri pangan yang di kembangkan(desa) 7

57 jumlah penumbuhan Desa Mandiri Pangan (Desa) 5

58 Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan (Kawasan) 2

Produksi Perkebunan unggulan (ton)

59 a. Kelapa Sawit 652,938

60 b.Karet 105,621

61 c. Kopi 91,429

62 d. Pala 127-215

63 Jumlah Penyuluh Yang ditingkatkan Kompetensinya (orang) 120

64 Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Tani 1:12

Produksi daging ternak (ton)

65 a. Sapi 4,134

66 b. Kambing / Domba 351

362

Page 382: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019

67 c. Ungggas 3,094

68 Produksi telur (ton) 5,429

69 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 70,804

70 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 119,580

71 Pertumbuhan Penduduk (%) 1,45

72 Persentase Rasio Akseptor KB 71

73 Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan (%) 35,31-32,55

74 Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi (orang) 120

75 Jumlah BLK yang ditingkatkan kelas B ke A (unit) 1

76Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan

kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha (orang)400

77jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / berbasis

kompetensi / Berbasis Masyarakat (orang)387

78 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 250

79 Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang ekonomi

produktif240

80 Jumlah Bumdes yang Difasilitasi dalam Pembentukan & Pengembangan 60

81 Persentase desa yang belum teraliri listrik (%) 3,5-2

82 Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) 2,928

83Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab

dan dilayani (Orang)1,785

84 Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial

(orang)2,204

85 Indeks pembangunan gender (IPG) 92,52-93,02

86 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,26-73,06

87 Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan di

DP3APPKB (%)100%

88 Jumlah anak yang dilayani dan dilindungi di dalam dan luar panti (orang) 194

89 Persentase OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis IT 50%

90 Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi) 18

91 Jumlah desa yang belum terkoneksi oleh jaringan TIK (desa) 55

92 Jumlah objek wisata yang belum terkoneksi jaringan TIK (obyek) 3

93 Rata-rata lama tinggal (hari) 2,7

94 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) 3.972 - 4.995

95 Jumlah Wisatawan Nusantara (orang) 394.265 - 420.025

96 Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat (%) 3,26

97 Jumlah wisata bahari yang dikembangkan (kawasan) 1

C ASPEK DAYA SAING

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

98 Nilai Tukar Petani - NTP 103

99 Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (unit) 2

100 Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan (sentra) 20

101 Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (kawasan) 7

102 jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi (unit) 11

363

Page 383: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019

103 Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%) 15%

104 Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil (%) 15.00%

Fokus Iklim Berinvestasi

105 Nilai Investasi Sektor Industri 185 Milyar

106Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada

perizinan pelayanan terpadu83

107 Nilai Investasi (Rp trilyun) 3

108 Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis) 220

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

109 Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) 16,000

110 Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m) 6,000

111 Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) 5,000

112 Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (m) 10,000

113 Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha) 0

114 Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik (%) 62.5

115 Prosentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang (%) 78

116 Jumlah ruas jalan konektivitas antar provinsi (ruas) 9

117 Jumlah Desa Tertinggal Yang Belum di Hotmix pada Ruas Jalan Provinsi

(desa)30

118 Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%) 91,2

119 Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%) 86,9

120 Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%) 87

121 Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) 200

122 Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (ha) 3

123 Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur telematika (%) 60-75

124 Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang dikembangkan (unit) 1

125 Rasio Elektrifikasi 94,5

126 Jumlah Volume Bongkar/muat (ton) 2,732,269

127Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Bandar Udara

(%)20

128 Jumlah Bandara Pengumpul Yang dikembangkan (unit) 3

Fokus Sumber Daya Manusia

129Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka

tingkat Provinsi4,190

130 Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan

(kelompok)20

131 Jumlah Wasit/Pelatih/Juri yang ditingkatkan kompetensinya 110

Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan

131 - Eselon II 70

132 - Eselon III 90

133 - Eselon IV 75

Jumlah ASN Yang Mengikuti diklat formal (orang):

134 - Spesialis Kedokteran Lama : 6 Baru : 1

135 - S2 Lama : 4 Baru : 2

364

Page 384: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

No INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019

136 - S3 Lama : 4 Baru : 2

137 Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu Hijau

138 Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi BB

139 Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BB (SKPD) 35

140 Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi WTP

141Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

ProvinsiB

Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan

kualifikasi pendidikan (%) :

142 Eselon II 95

143 Eselon III 100

144 Eselon IV 100

145Persentase SKPD provinsi yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan

kebutuhan100

146 Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%) 85

365

Page 385: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

366

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disusun

sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2019, sebagai upaya untuk meningkatkan

dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian

sasaran pembangunan. RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ini memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan

dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa RKPD tahun 2019 menjadi dasar/landasan

dalam penyusunan RABPD tahun anggaran 2019, berkaitan dengan hal tersebut maka

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Bengkulu seyogyanya dapat memperhatikan dan menjaga konsistensi antara

RKPD Tahun 2019 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019

dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta demi tercapainya tujuan

bernegara.

Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2019 merupakan acuan bagi Pemerintah

Daerah Provinsi Bengkulu maupun masyarakat dalam merumuskan prioritas

pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2019.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah, yaitu :

1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban

untuk mendukung dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang

ingin dicapai dengan sebaik-baiknya;

2. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Bengkulu berkewajiban menyusun Rancangan

Rencana Kerja (Renja) PD yang menjabarkan prioritas pembangunan, dengan

memperhatikan hal berikut:

a. Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2019 harus menjadi acuan bagi

setiap PD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2019

yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang

akan dicapai;

Page 386: Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah …bappeda.bengkuluprov.go.id/download/RKPD Provinsi... · 2019-09-06 · dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan

367

b. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi

Bengkulu merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai

rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

c. Rancangan Renja PD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan

indikator kinerja yang akan dicapai harus menjamin konsistensi perencanaan

yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran PD (RKA-PD)

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Bengkulu Tahun 2019 dalam bentuk program pembangunan akan dapat direalisasikan

secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan

sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan

pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan,

keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Plt. GUBERNUR BENGKULU

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, MMA