of 78/78
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 merupakan bentuk implemantasi pelaksanna ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan BencanaTahun Anggaran 2021 adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran yang sudah termuat dalam dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah dan APBD. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana bersinergi dengan standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa lali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten

    Purwakarta Tahun 2021 merupakan bentuk implemantasi pelaksanna ketentuan Peraturan

    Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

    Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

    Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

    fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam

    pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses

    akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam

    mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam

    rencana kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

    BencanaTahun Anggaran 2021 adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satu tahun

    anggaran yang sudah termuat dalam dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah dan APBD.

    Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

    Bencana bersinergi dengan standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja

    dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    1.2 Landasan Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    nasional

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

    telah diubah beberapa lali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

    tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    4. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

    Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

    RPJPD, RPJMD dan RKPD

    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

    Pemerintahan Daerah

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

    dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

    Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

  • 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-

    2023

    10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

    11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor …. Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah Kabupaten Purwakarta

    12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ….. Tahun 2020 tentang Perubahana Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar

    Pelayanan Minimal

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

    Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah

    Kabupaten/Kota

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

    Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah

    Kabupaten/Kota

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Prnyusunan Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

    18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

    19. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas

    Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk

    memberikan arah juga menjadi acuan bagi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

    Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan organisasi sesuai

    dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga

    seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis. Rencana Kerja

    Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

    indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang disusun

    berpedoman kepada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

    Kabupaten Purwakarta

    Maksud:

    Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja

    SKPD selama 1 (satu) Tahun ,agar rencana kerja tahun 2021 terarah, terukur, fokus, jelas

    dan terarah dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

  • Tujuan:

    Supaya dalam pelaksanaannya lebih teradministrasi dengan baik juga dalam penyusunan

    jadwal kegiatan, pengajuan administrasi dan pertanggung jawaban administrasi.

    Mengoptimalkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

    Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan segala tugasnya, tercapai segala output dan

    outcome nya, dan tujuan pelayanan kepada masyarakatnya tercapai.

    1.4 Sistematika Penulisan

    BAB I : PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses

    penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

    Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

    K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan

    proses penyusunan RAPBD.

    1.2 Landasan Hukum

    Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

    peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

    STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

    dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Membuat penjelsan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

    Perubahan Perangkat Daerah.

    1.4 Sistematika Penulisan

    Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta

    susunan garis besar isi dokumen.

    BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian

    Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

    2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

    BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

    3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

    3.4 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

    BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dab subkegiatan,

    indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

    BAB V : PENUTUP Berisikan uraian penutup

  • BAB II

    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

    Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil

    pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan

    dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan. Dinas Pemadam Kebakaran dan

    Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta pada tahun lalu telah melaksanakan 8

    (delapan) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat)

    bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pemadam Kebakaran, Bidang Pengembangan SDM dan Sarana

    dan Prasarana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi

    dan Rekontruksi. Program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

    Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dievaluasi

    pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini:

  • 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

    Tabel T.C.29.

    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

    Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

    Kabupaten Purwakarta

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program (Renstra

    Perangkat

    Daerah) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

    dengan Tahun 2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan Kegiatan

    (Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi

    Capaian

    Program dan Kegiatan s/d

    Tahun 2020

    Tingkat

    Capaian Realisasi

    Target Renstra

    (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    DINAS PEMADAM

    KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN

    BENCANA

    05 03 07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

    YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

    Urusan Wajib Pelayanan Dasar

    Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

    04 01 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Jumlah Kendaraan Pemadam dan

    Penyelamatan Yang Dapat Dioperasionalkan

    Jumlah Alat Pemadam dan Penyelematan Yang

    Dapat Dioperasikan

    Frekuensi Pelatihan Keterampilan dan Keahlian

    04 01 19 15

    Penyampaian Informasi Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya

    Terlaksananya Penyampaian Informasi

    Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya melalui pemasangan iklan radio media cetak

    dan online

    100,000,000

    04 01 19 21

    Pembangunan Reservoar (Tandon Air)

    Terlaksannya

    Pembangunan Reservoar (Tandon Air)

    46,100,000

    04 01 19 27

    Pengadaan Alat Pendukung Pencegahan

    Tersedianya Pengadaan Alat Pendukung Pencegahan bahaya

    kebakaran

    24,450,500

    04 01 19 30

    Pengadaan Alat Penanggulangan

    Kebakaran

    Terlaksananya

    Pengadaan Alat

    Penanggulangan Kebakaran

    72,170,000

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    04 01 19 31 Pengembangan Pembinaan Kerjasama

    DPKPB

    Terlaksananya Pengembangan

    Pembinaan Kerjasama DPKPB

    49,650,000

    04 01 19 32 Ski ll Kompetisi Tingkat Nas ional

    Terlaksananya Skill Kompetisi Petugas

    Pemadam Kebakaran

    123,900,000

    04 01 19 34 Pelatihan BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran)

    Terlaksananya pelatihan BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran)

    48,897,000

    04 01 19 35 Pengadaan Alat Pendukung Rescue

    Terlaksananya Pengadaan Alat

    Pendukung Rescue

    72,520,000

    04 01 19 36 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Gedung (Inspektur)

    Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Gedung (Inspektur)

    23,020,000

    04 01 19 37

    Penyusunan Raperda Retribusi Damkar

    Terlaksananya Pembahasan Raperda

    Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadan

    Kebakaran

    24,045,000

    04 01 19 38

    Pengembangan SDM Anggota Pemadam

    Terlaksananya Pengembangan SDM Anggota Pemadam Kebakaran dan

    Penanggulangan Bencana

    124,350,000

    04 01 19 39 Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan

    Terlaksananya Pelatihan BALAKAR

    -

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Kebakaran) (APBD 2017)

    (Barisan Sukarelawan Kebakaran)

    04 01 23 Program Peningkatan Kapasitas Penanganan

    Bencana

    04 01 23 08

    Pembuatan Command Center

    Terlaksanannya Pembuatan Command Center untuk Kebencanaan

    Penanggulangan Kebakaran -

    04 01 23 12 Peni laian Kerusakan

    Akibat Bencana

    Terlaksananya Penilaian Kerusakan Akibat

    Bencana -

    04 01 23 17 Rehabilitasi Rekonstruksi dan

    Kedaruratan Penanggulangan Bencana

    Terlaksananya rehabilitasi rekonstruksi dan kedaruratan

    penanggulangan bencana 18,500,000

    04 01 23 18 Pelatihan Teknik

    Mitigasi Bencana

    Terlaksananya Pelatihan Mitigasi Bencana di Masyarakat 75,000,000

    04 01 23 19 Penanggulangan

    Dampak Bencana

    Terlaksananya penanggulangan

    dampak bencana kekeringan -

    04 01 23 20 Operasional Bantuan

    Bencana

    Terlaksananya Operasional Bantuan Bencana

    13,030,000

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    04 01 23 22 Monitoring Bidang Kedaruratan,

    Rehabilitasi dan

    Rekontruksi

    Terlaksannya Monitoring Bidang

    Kedaruratan, Rehabilitasi dan

    Rekontruksi

    5,800,000

    04 01 23 23 Penanggulangan

    Bencana Kekeringan/

    Suplay Air Bersih (APBD 2017)

    Terlaksananya Penanggulangan Bencana Kekeringan

    -

    04 01 23 24 Simulasi Kebencanaan

    (APBD 2017)

    Terlaksananya Pelaksanaan Simulasi

    Kebencanaan -

    Urusan Wajib Pelayanan Dasar

    Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

    Perlindungan Masyarakat

    05 03 28 Program Pelayanan

    Penyelamatan dan Evakuasi Korban

    Kebakaran

    Persentase warga

    negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

    100%

    Persentase tingkat

    layanan informasi dan 100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    koordinasi penanganan pemadam kebakaran

    dan penanggulangan bencana

    Persentase tingkat penanganan

    pemadaman dan

    investigasi penyebab kebakaran

    100%

    05 03 28 01 Ski ll Kompetisi HUT Damkar Tingkat

    Nas ional dan Daerah

    Terlaksananya skill kompetisi HUT damkar

    tingkat nasional dan daerah

    100%

    149,022,650 99.3%

    05 03 28 02 Pengadaan Alat Pendukung Pemadam Kebakaran

    Terlaksananya Pengadaan Alat Pendukung Pemadam

    Kebakaran

    100%

    149,020,000 99.3%

    05 03 28 03 Pengadaan Alat Rescue Terlaksananya

    Pengadaan Alat Rescue 100%

    99,500,000 99.5%

    05 03 28 04 Fi re Drill Terlaksananya Gladi

    Posko Penanggulangan Kebakaran/Firedrill

    100% 47,400,000 94.8%

    05 03 28 05 Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran)

    Terlaksannya Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan

    Kebakaran)

    100%

    99,366,100 99.4%

    05 03 28 06 Pembangunan

    Reservoir (Tandon Air)

    Terlaksananya

    Pembangunan Reservoir (Tandon Air)

    di Plered

    100%

    74,007,000 98.7%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 28 07 Peningkatan Kinerja Pemadam Kebakaran

    dan Penyelamatan

    Terlaksanannya operasional Kinerja

    pemadam kebakaran dan penyelamatan

    100%

    50,000,000 100.0%

    05 03 28 08 Penyampaian Informasi Pencegahan Kebakaran

    dan Bencana Lainnya

    Terlaksananya Penyampaian Informasi

    Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya

    100%

    25,000,000 100.0%

    05 03 28 09 Pelatihan mitigasi bencana

    Terlaksananya Pelatihan mitigasi bencana di Masyarakat

    100% 50,000,000 100.0%

    05 03 28 10 Pembuatan Command Center Mini

    Terlaksanannya Pembangunan Ruangan

    command center mini untuk penanggulangan

    kebakaran dan bencana

    la innya

    100%

    97,393,500 97.4%

    05 03 28 11 Penanggulangan

    dampak bencana kekeringan dan

    bencana lainnya

    Terlaksananya

    Penanggulangan dampak bencana

    kekeringan dan bencana lainnya

    100%

    39,640,000 52.9%

    05 03 28 12 Penyampaian Bantuan Bencana

    Tersediannya operasional Penyampaian bantuan

    bencana

    100%

    48,007,500 96.0%

    05 03 28 13 Publ ic Safety

    Awearness

    Terlaksananya

    Sos ialisasi Public Safety Awerness

    100% 99,710,000 99.7%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 28 14 Pengadaaan Alat Pendukung Pencegahan

    Terlaksananya Pengadaan Alat

    Pendukung Pencegahan

    100%

    50,000,000 100.0%

    05 03 Program

    pengembangan SDM dan Sarana Prasarana

    DPKPB

    Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan

    Penanggulangan Bencana

    0

    Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

    prasarana teknis

    pemadam kebakaran dan penanggulangan

    bencana

    0

    Persentase Perawatan

    dan pemeliharaan asset sarana dan prasarana

    0

    05 03 29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan

    100

    Persentase Gedung/Bangunan yang

    memi liki proteksi kebakaran 100 % 100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Persentase sosialisasi dan pelatihan / simulasi

    yang akan dilaksanakan 100 % 100

    Persentase warga negara yang terlatih di

    kawasan rawan kebakaran 100

    05 03 29 01 Sos ialisasi masyarakat tanggap kebakaran

    Terlaksananya Sos ialisasi Masyarakat Tanggap Kebakaran 100

    05 03 29 02 Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat

    relawan kebakaran

    Terlaksananya Pelatihan/Simulasi dan

    Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran

    100 05 03 29 03 Pembentukan Sistem

    Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

    Terbentuknya SKKL

    wi layah perkotaan

    100

    05 03 29 04 Inspeksi kebakaran Terlaksananya Inspeksi Kebakaran gedung bangunan, FGD dan

    Study banding 100 05 03 29 09 Penyediaan Peralatan

    Inspeksi Proteksi Kebakaran

    Terlaksananya

    Penyediaan Peralatan Inspeksi Proteksi Kebakaran 100

    39,920,000 80%

    05 03 29 10 Inventarisasi Kebakaran Terlaksananya Inventarisasi Kebakaran 100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 31 Program Pengembangan SDM

    dan Sarana Prasarana DPKPB

    100

    Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi

    SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

    Bencana 100 Persentase Pemenuhan

    Kebutuhan Sarana dan prasarana teknis

    pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana 100

    Persentase Perawatan dan pemeliharaan asset

    sarana dan prasarana 100 05 03 31 01 Pemeliharaan rutin

    berkala kendaraan

    operasional pemadam kebakaran dan

    penanggulangan bencana

    Terlaksananya

    Pemeliharaan rutin

    berkala kendaraan operasional pemadam

    kebakaran dan penanggulangan bencana 100

    48,695,000 24%

    05 03 31 02 Pengadaan bahan bakar

    minyak kendaraan

    operasional damkar

    Terlaksananya

    Pengadaan bahan bakar

    minyak kendaraan operasional damkar 100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 31 03 Pengadaan peralatan perbengkelan (storing)

    Terlaksananya pengadaan peralatan

    perbengkelan (Storing) 100 05 03 31 08 Pengembangan SDM

    anggota pemadam kebakaran dan

    penanggulangan bencana

    Terlaksananya Pengembangan SDM anggota pemadam

    kebakaran dan penanggulangan bencana 100

    05 03 33 Program Penanggulangan

    Kebakaran dan Penyelamatan

    100

    Persentase warga negara yang

    memperoleh layanan

    penanggulangan kebakaran dan

    penyelamatan 100 Persentase pemenuhan

    kebutuhan sarana prasarana teknis penanggulangan

    kebakaran dan Penyelamatan 100

    Persentase peralatan dan perlengkapan

    penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam

    kondisi baik 100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Persentase ketersediaan data

    kejadian kebakaran 100 05 03 33 01 Kes iapan Petugas

    Pemadam Kebakaran Terlaksananya Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran 100

    05 03 33 02 Kes iapan Petugas

    Penyelamatan (Rescue)

    Terlaksananya Kesiapan

    Petugas Penyelamatan (Rescue) 100

    05 03 33 03 Penyediaan Mobil Damkar/Unit Operasional Damkar la innya

    Terlaksananya Penyediaan Mobil Damkar/Unit Operasional damkar

    la innya 100

    05 03 33 04 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

    Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan pemadam kebakaran 100

    262,400,000

    97%

    05 03 33 05 Penyediaan Tandon Air/Foam untuk

    Pemadam Kebakaran

    Terlaksananya Penyediaan Tandon

    Air/Foam untuk Pemadam kebakaran 100

    196,347,300

    98%

    05 03 33 07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)

    Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penyelamatan (Rescue) 100

    148,260,000

    99%

    05 03 33 10 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

    Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

    pemadam kebakaran 100

    0%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 33 11 Ski ll Kompetisi dan HUT Damkar

    Terlaksananya Skill Kompetisi dan HUT

    Damkar 100

    249,967,500

    100%

    05 03 33 12 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)

    Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

    penyelamatan (Rescue) 100

    0%

    05 03 34 Program Pengembangan

    Sumber Daya Manusia dan Informasi

    100

    Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi 100

    Persentase tingkat pemenuhan sarana dan

    prasarana informasi dan komunikasi 100

    05 03 34 02 Pengadaan Alat Komunikasi

    Terlaksananya Pengadaan Alat Kominikasi 100

    34,903,100 35%

    05 03 34 03 Pemeliharaan Alat Informasi dan

    Komunikasi

    Terlaksananya Pemeliharaan Alat

    informasi dan komunikasi 100 0%

    05 03 34 04 Korps Musik Genta Brahma Yudha

    Terlaksananya kegiatan Korps musik Genta Brahma Yudha 100

    186,262,500 75%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 34 05 Pemeliharaan Peralatan Korps Musik

    Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan

    Korps Musik 100

    48,560,000 97% 05 03 36 Pelayanan

    Penyelamatan dan Evakuasi Korban

    Kebakaran

    100

    Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan

    evakuasi korban kebakaran 100

    Persentase tingkat layanan informasi dan

    koordinasi penanganan

    pemadam kebakaran dan penanggulangan

    bencana 100 Persentase tingkat

    penanganan pemadaman dan investigasi penyebab

    kebakaran 100 05 03 36 01 Penyusunan Rencana

    Penanggulangan Bencana (RPB)

    Terlaksananya

    Penyusunan Rencana Penanggulangan

    Bencana (RPB) 100 05 03 36 02 Pembuatan Rencana

    Konti jensi (Rekon)

    Terlaksananya

    Pembuatan Rencana

    Konti jensi (Rekon) 100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 36 03 Penyusunan Kajian Res iko Bencana (KRB)

    Terlaksananya Penyusunan Kajian

    Res iko Bencana (KRB) 100 05 03 36 04 Komunikasi, informasi

    dan edukasi rawan bencana

    Terlaksananya Komunikasi, informasi dan edukasi rawan

    bencana 100

    05 03 36 06 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kes iapsiagaan terhadap

    Bencana

    Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana

    Kes iapsiagaan Bencana 100

    05 03 36 07 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan

    Kes iapsiagaan terhadap Bencana

    Terlaksananya Penyediaan Peralatan

    Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana 100

    200,000,000 100%

    05 03 36 08 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan

    dalam teknik penanganan bencana

    Terlaksananya Kerjasama antar

    lembaga dan kemitraan dalam teknik penanganan bencana

    100

    05 03 36 09 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

    Terlaksananya Pelatihan Pencegahan

    dan Mitigasi 100

    05 03 36 10 Gladi Kesiapsiagaan

    terhadap Bencana

    Terlaksananya Gladi

    Kes iapsiagaan terhadap Bencana 100

    11,264,900

    11%

    05 03 37 Program Kedaruratan dan Logistik

    100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Persentase jumlah SDM yang aktif dalam

    penanganan darurat bencana 100

    persentase jumlah korban berhasil dicari,

    di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana 100

    Persentase kecepatan respone time kurang

    dari 24 jam untuk s tatus darurat bencana 100

    05 03 37 02 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban

    Bencana

    Terlaksananya Pencarian, Pertolongan

    dan Evakuasi Korban

    Bencana 100 05 03 37 03 Respon Cepat Darurat

    Bencana

    Terlaksananya Respon

    Cepat Darurat Bencana 100

    05 03 37 04 Pengadaan Logistik Terlaksananya Pengadaan Logistik 100

    750,000 1%

    05 03 37 05 Dis tribusi Penyaluran Logistik

    Terlaksananya Dis tribusi Penyaluran

    Logistik 100

    17,400,000

    17% 05 03 38 Program Rehabilitasi

    dan Rekontruksi

    100

    Persentase dokumen penilaian kerusakan

    akibat bencana 100

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Persentase bangunan yang di rehabilitasi

    pasca bencana 100 05 03 38 02 Penyusunan Rencana

    Aks i Rehabilitasi Terlaksananya Penyusunan Rencana Aks i Rehabilitasi 100

    XX 01 PROGRAM

    PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

    Persentase

    perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

    100%

    Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan

    100%

    Persentase pemenuhan

    kebutuhan administrasi umum

    100%

    Persentase tingkat dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

    100%

    XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja

    perangkat daearah

    100%

    XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat

    Daerah

    Jumlah dokumen Renstra dan Renja

    perangkat daerah yang disusun

    2 Dokumen

    XX 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam

    Dokumen Perencanaan

    Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

    3 Dokumen

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat

    Daerah

    Jumlah dokumen evaluasi perangkat

    daerah

    1 Dokumen

    XX 01 2.01 04 Koordinasi dan

    Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

    Jumlah kegiatan

    koordinasi dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

    1 Kegiatan

    XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

    1 Dokumen

    XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya pendukung

    administrasi keuangan

    100%

    XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan

    Tunjangan ASN

    Jumlah gaji dan

    tunjangan ASN yang dibayarkan

    12 Bulan

    XX 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi

    Pelaksanaan Tugas ASN

    Terlaksananya administrasi

    pelaksanaan tugas ASN

    yang telah dilaksanakan

    100%

    XX 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi

    dan Pelaporan

    Keuangan

    Jumlah dokumen

    akuntansi dan

    pelaporan keuangan yang disusun

    1 Dokumen

    XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Jumlah dokumen laporan capaian kinerja

    dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

    2 Dokumen

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

    Jumlah dokumen pelaporan keuangan

    akhir tahun yang disusun

    1 Dokumen

    XX 01 2.03 Administrasi Umum Tersedianya pendukung administrasi umum

    100%

    XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat

    Menyurat

    Jumlah pengadaan

    materai dan buku cek yang dibutuhkan

    2 Jenis

    XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

    Daya Air dan Listrik

    Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan

    l i strik yang dibutuhkan

    12 Bulan

    XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Pera latan dan

    Perlengkapan Kantor

    Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan

    kantor yang dibutuhkan

    2 Paket

    XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya

    19 unit

    XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibutuhkan

    12 Bulan

    XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    Jumlah petugas kebersihan kantor yang

    dibutuhkan

    2 Orang

    XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis

    Kantor

    Tersedianya kebutuhan

    a lat tulis kantor

    12 Bulan

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

    Penggandaan

    Tersedianya barang cetakan dan

    penggandaan

    12 Bulan

    XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen

    Instalasi Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor

    Tersedianya komponen

    instalasi l istrik

    12 Bulan

    XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

    Tersedianya peralatan rumah tangga yang

    dibutuhkan

    12 Bulan

    XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

    Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan

    12 Bulan

    XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

    Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

    12 Bulan

    XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi

    dan Konsultasi ke Luar Daerah

    Jumlah kegiatan rapat

    dan konsultasi yang di laksanakan

    100%

    XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

    Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

    100%

    XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    Jumlah barang pera latan gedung

    kantor yang akan dibeli

    100%

    XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang

    mebeleur yang akan

    dibeli

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

    Kantor

    Terlaksananya bagian gedung kantor yang

    terpelihara/ditingkatkan/dipelihara

    100%

    XX 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

    Jabatan

    Jumlah mobil jabatan yang

    dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

    9 unit

    XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/Operasional

    Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan

    /dipelihara

    19 unit

    XX 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Perlengkapan Gedung Kantor

    Terlaksananya Perlengkapan gedung

    kantor yang dipelihara/ditingkatkan

    /dipelihara

    100%

    XX 01 2.03 34 Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Peralatan

    Gedung Kantor

    Terlaksananya

    Pera latan gedung

    kantor yang dipelihara/ditingkatkan

    /dipelihara

    100%

    XX 01 2.03 35 Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Mebeleur

    Terlaksananya

    mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

    100%

    XX 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat

    Kendaraan Dinas/Operasional

    Jumlah kendaraan/operasional

    yang direhabilitasi

    1 unit

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber

    Daya Aparatur

    Terlaksanya peningkatan disiplin

    dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

    100%

    XX 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

    Tersedianya unit mes in/kartu absensi

    yang dibutuhkan

    100%

    XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

    Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan

    100%

    XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

    Tersediannya pakaian kerja lapangan yang

    dibutuhkan

    100%

    XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian

    Korpri

    Tersediannya pakaian

    Korpri yang dibutuhkan

    100%

    XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian

    Khusus Hari-hari Tertentu

    Tersediannya pakaian

    khusus hari-hari tertentu yang

    dibutuhkan

    100%

    XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

    Tersediannya aparat yang memiliki

    pengetahuan

    100%

    05 03 PROGRAM

    PENANGGULANGAN BENCANA

    Persentase pelayanan

    informasi rawan bencana

    100%

    Persentase pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhada bencana

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Persentase pelayanan penyelamatan dan

    evakuasi korban bencana

    100%

    05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

    Kabupaten/Kota

    Terlaksananya pelayanan informasi

    rawan bencana Kabupaten/kota

    100%

    05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Ris iko Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan

    sah/legal

    100%

    05 03 2.01 02 Sos ialisasi,

    Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

    Rawan Bencana

    Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

    Persentase jumlah

    penduduk di kawasan rawan bencana yang

    memperoleh informasi

    rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

    100%

    05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

    Terhadap Bencana

    Terlaksananya pelayanan pencegahan

    dan kesiapsiagaan terhadap bencana

    100%

    05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

    Kabupaten/Kota

    Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan

    sah/legal

    100%

    05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

    Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga

    Negara yang ikut pelatihan

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana

    Prasarana Kes iapsiagaan Terhadap

    Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

    mendapat layanan pusdalops

    penanggulangan bencana dan sarana

    prasarana

    penanggulangan bencana

    100%

    05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan

    Kes iapsiagaan terhadap Bencana

    Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

    mendapat peralatan dan perlindungan

    100%

    05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko

    Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%)

    Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

    100%

    05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan

    Kes iapsiagaan

    Persentase (%) jumlah kawasan yang sudah

    100%

    05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana

    100%

    05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi

    Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumlah anggota yang ikut

    pelatihan

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan

    Evakuasi Korban Bencana

    Terlasksananya penyelamatan dan

    evakuasi korban bencana

    100%

    05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa

    Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

    Persentase kecepatan respon kurang dari 24

    jam untuk setiap status KLB (%)

    100%

    05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat

    Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%)

    kecepatan respon kurang dari 24 jam

    untuk setiap status

    darurat bencana

    100%

    05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan

    dan Evakuasi Korban Bencana

    Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumlah

    korban berhasil dicari, di tolong dan di

    evakuasi terhadap kejadian bencana.

    100%

    05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik

    Penyelamatan dan Evakuasi Korban

    Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumlah

    logistik yg distribusikan

    100%

    05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

    Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan

    bencana

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan

    Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) penyelesaian dokumen

    Regulasi sampai dinyatakan sah/legal

    100%

    05 03 2.04 02 Penguatan

    Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%)

    penyelesaian dokumen kelembagaan sampai

    dinyatakan sah/legal

    100%

    05 03 2.04 03 Kerjasama Antar

    Lembaga dan Kemitraan dalam

    Penanggulangan

    Bencana Kabupaten/Kota

    Persentase (%) jumlah

    kerjasama yang sudah di lakukan

    100%

    05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

    Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan

    kejadian kebakaran

    100%

    Persentase layanan

    pelaksanaan pemadaman dan

    pengendalian

    kebakaran

    100%

    Persentase layanan

    pelaksanaan penyelamatan dan

    evakuasi

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Persentase layanan pemberdayaan

    masyarakat/relawan kebakaran

    100%

    Persentase layanan

    pendataan, inspeksi dan investigasi pasca

    kebakaran

    100%

    05 04 2.01 Pencegahan,

    Pengendalian, Pemadaman,

    Penyelamatan, dan

    Penanganan Bahan Berbahaya dan

    Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

    Terlaksananya

    Pencegahan, Pengendalian,

    Pemadaman,

    Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

    Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

    100%

    05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah

    Kabupaten/Kota

    Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan

    pencegahan kebakaran

    100%

    Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan

    100%

    05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian

    Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

    Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan

    pemadaman danpengendalian kebakaran

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

    pemadam dan pengendalian

    kebakaran

    100%

    05 04 2.01 03 Penyelamatan dan

    Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

    Jumlah APD, peralatan

    dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi

    100%

    Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

    penyelamatan dan

    evakuasi

    100%

    05 04 2.01 04 Penanganan Bahan

    Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

    Daerah Kabupaten/Kota

    Jumlah APD, peralatan

    dan perlengkapan khusus penanganan

    bahan berbahaya

    100%

    05 04 2.02 Inspeksi Peralatan

    Proteksi Kebakaran

    Terlakasananya

    kegiatan Inspeksi

    Pera latan Proteksi Kebakaran

    100%

    05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi

    Kebakaran

    Jumlah dokumen pendataan

    1 Dokumen

    05 04 2.02 02 Peni laian Sarana Prasarana Proteksi

    Kebakaran

    Jumlah dokumen penilaian

    1 Dokumen

    05 04 2.03 Investigasi Kejadian

    Kebakaran

    Terlaksannya kegiatan

    investigasi kejadian kebakaran

    100%

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi

    Penelitian dan Pengujian Penyebab

    Kejadian Kebakaran

    Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran

    100%

    05 04 2.04 Pemberdayaan

    Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

    Terlaksananya

    permberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

    100%

    05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam

    Pencegahan dan Penanggulangan

    Kebakaran, melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat

    - Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap

    kebakaran

    1 Kegiatan

    - Jumlah

    pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat

    relawan kebakaran

    1 Kegiatan

    - Jumlah pembentukan s istem ketahanan

    kebakaran lingkungan (SKKL)

    1 Kegiatan

    Purwakarta, Juli 2020 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

  • Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Program/ Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Renstra

    Perangkat Daerah) Tahun

    2021

    Realisasi

    Target Kinerja

    Hasil Program dan Keluaran

    Kegiatan s/d dengan Tahun

    2018

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

    Target

    Program dan

    Kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2020)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra Perangkat

    Daerah s/d Tahun 2020

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Realisasi Renja Perangkat

    Daerah Tahun

    2019

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

    H. WAHYU WIBISONO NIP: 19670829 199503 1 001

  • 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

    Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja

    yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indicator yang

    dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayana

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana disajikan pada tabel T-C.30 sebagai

    berikut:

    Tabel T-C.30.

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

    Kabupaten Purwakarta

    No Indikator SPM / Standar

    Nasional IKK

    Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

    Proyeksi Catatan Analisis

    Tahun 2019

    Tahun 2020

    Tahun 2021

    Tahun 2022

    Tahun 2019

    Tahun 2020

    Tahun 2021

    Tahun 2022

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    1 Tercapainya masyarakat yang aman, tentram dan tertib dari bahaya

    kebakaran dan

    kebencanaan

    Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

    Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran

    100 100 100 100 15

    Menit 100 100

    100 100

    2 Meningkatnya indeks ketahanan daerah

    Pelayanan Informasi Rawan Bencana

    Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

    100 100 100 100 85.37% 100 100

    Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana

    Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

    100 100 100 100 43.05% 100 100

    Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

    Korban Bencana

    Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan

    dan evakuasi korban bencana

    100 100 100 100 100% 100 100

    Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

    bencana

    100 100 100 100 86.99% 100 100

    Purwakarta, Juli 2020

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

    Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

    H. WAHYU WIBISONO

    NIP: 19670829 199503 1 001

  • 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

    Seiring perkembangan dan kebijakan kepada daerah Kabupaten Purwakarta berubah

    menjadi daerah destinasi wisata dan industri yang cukup signifikan, sehingga pertumbuhan

    penduduk di daerah tujuan wisata menyebabkan permasalahan lingkungan kepadatan penduduk

    yang di khawatirkan memicu potensi bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Wilayah Kabupaten

    Purwakarta termasuk dalam daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada pada

    lokasi perlintasan jalur tol cipularang menghubungkan Ibu Kota Negara dengan Ibu Kota Provinsi

    Jawa Barat dan jalur tol Cipali menghubungkan ke Provinsi Jawa Barat. Dan Rencana Kebijakan

    pusat pembangunan jalur kerta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten

    Purwakarta yang notabennya menimbulkan potensi becana kegagalan teknologi, oleh sebab itu

    tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Becana semakin berat kedepannya

    sehingga diperlukan menejemen yang dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang

    berhubungan dengan Sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia.

    2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)

    Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

    Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta merupakan hasil rumusan dan usulan dari

    tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para

    pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak

    tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku

    kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja

    anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau

    boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegaiatan yang insidentil dan harus segera ditangani

    seperti kejadian kebakaran. Usulan Program dari parapemangku kepentingan tahun 2019 disajikan

    pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:

  • Tabel T.C.31.

    Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2020

    Kabupaten Purwakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

    No

    Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000) Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    PROGRAM

    PENUNJANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH

    Kab.

    Purwakarta

    Persentase perencanaan dan

    evaluasi kinerja perangkat daerah

    12,124,319,884

    PROGRAM

    PENUNJANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH

    Kab.

    Purwakarta

    Persentase perencanaan dan

    evaluasi kinerja perangkat daerah

    12,124,319,884

    Kab. Purwakarta

    Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

    keuangan

    Kab. Purwakarta

    Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

    keuangan

    Kab. Purwakarta

    Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum

    Kab. Purwakarta

    Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum

    Kab. Purwakarta

    Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Kab. Purwakarta

    Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Perencanaan dan

    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    Kab.

    Purwakarta

    Tersedianya dokumen

    perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah

    55,000,000

    Perencanaan dan

    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    Kab.

    Purwakarta

    Tersedianya dokumen

    perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah

    55,000,000

    Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat

    Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun

    10,000,000

    Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat

    Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun

    10,000,000

    Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen

    Perencanaan

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

    15,000,000

    Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen

    Perencanaan

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

    15,000,000

  • No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

    Catatan

    Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000) Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah

    10,000,000

    Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah

    10,000,000

    Koordinasi dan

    Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah kegiatan koordinasi

    dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

    10,000,000

    Koordinasi dan

    Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah kegiatan koordinasi

    dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

    10,000,000

    Evaluasi Kinerja Perangkat

    Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

    10,000,000

    Eva luasi Kinerja Perangkat

    Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

    10,000,000

    Administrasi Keuangan

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya pendukung administrasi keuangan

    9,042,419,884

    Administrasi Keuangan

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya pendukung administrasi keuangan

    9,042,419,884

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

    Kab. Purwakarta

    Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan

    8,987,419,884

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

    Kab. Purwakarta

    Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan

    8,987,419,884

    Penyediaan Administrasi

    Pelaksanaan Tugas ASN

    Kab. Purwakarta

    Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang

    telah dilaksanakan

    25,000,000

    Penyediaan Administrasi

    Pelaksanaan Tugas ASN

    Kab. Purwakarta

    Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang

    telah dilaksanakan

    25,000,000

    Penyusunan Akuntansi dan

    Pelaporan Keuangan

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan

    yang disusun

    10,000,000

    Penyusunan Akuntansi dan

    Pelaporan Keuangan

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan

    yang disusun

    10,000,000

    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea lisasi kinerja SKPD yang

    disusun

    10,000,000

    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea lisasi kinerja SKPD yang

    disusun

    10,000,000

    Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

    Tahun

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun

    10,000,000

    Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

    Tahun

    Kab. Purwakarta

    Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun

    10,000,000

  • No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

    Catatan

    Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000) Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Administrasi Umum

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya pendukung administrasi umum

    2,711,900,000

    Administrasi Umum

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya pendukung administrasi umum

    2,711,900,000

    Penyediaan Jasa

    Surat Menyurat

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah pengadaan materai

    dan buku cek yang dibutuhkan

    2,500,000

    Penyediaan Jasa

    Surat Menyurat

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah pengadaan materai

    dan buku cek yang dibutuhkan

    2,500,000

    Penyediaan Jasa

    Komunikasi, Sumber Daya Air

    dan Listrik

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah jasa komunikasi,

    sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

    141,000,000

    Penyediaan Jasa

    Komunikasi, Sumber Daya Air

    dan Listrik

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah jasa komunikasi,

    sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

    141,000,000

    Penyediaan Jasa

    Pera latan dan Perlengkapan Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah jasa peralatan dan

    perlengkapan kantor yang dibutuhkan

    25,000,000

    Penyediaan Jasa

    Pera latan dan Perlengkapan Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah jasa peralatan dan

    perlengkapan kantor yang dibutuhkan

    25,000,000

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan

    dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    Kab. Purwakarta

    Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

    dipelihara/dibayarkan pajaknya

    30,000,000

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan

    dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    Kab. Purwakarta

    Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

    dipelihara/dibayarkan pajaknya

    30,000,000

    Penyediaan Jasa

    Administrasi Keuangan

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah jasa administrasi

    keuangan yang dibutuhkan

    650,000,000

    Penyediaan Jasa

    Administrasi Keuangan

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah jasa administrasi

    keuangan yang dibutuhkan

    650,000,000

    Penyediaan Jasa Kebersihan

    Kantor

    Kab. Purwakarta

    Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan

    41,400,000

    Penyediaan Jasa Kebersihan

    Kantor

    Kab. Purwakarta

    Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan

    41,400,000

    Penyediaan Alat

    Tul is Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Tersedianya kebutuhan a lat

    tul i s kantor

    100,000,000

    Penyediaan Alat

    Tul is Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Tersedianya kebutuhan a lat

    tul i s kantor

    100,000,000

    Penyediaan

    Barang Cetakan

    dan Penggandaan

    Kab.

    Purwakarta

    Tersedianya barang cetakan

    dan penggandaan

    75,000,000

    Penyediaan

    Barang Cetakan

    dan Penggandaan

    Kab.

    Purwakarta

    Tersedianya barang cetakan

    dan penggandaan

    75,000,000

    Penyediaan Komponen

    Instalasi

    Li s trik/Peneranga

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya komponen instalasi l istrik

    25,000,000

    Penyediaan Komponen

    Instalasi

    Li s trik/Peneranga

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya komponen instalasi l istrik

    25,000,000

  • No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

    Catatan

    Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000) Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

    (Rp.000)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n Bangunan Kantor

    n Bangunan Kantor

    Penyediaan Pera latan Rumah Tangga

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

    25,000,000

    Penyediaan Pera latan Rumah Tangga

    Kab. Purwakarta

    Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

    25,000,000

    Penyediaan

    Bahan Logistik Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah bahan-bahan logistik

    kantor yang disediakan

    250,000,000

    Penyediaan

    Bahan Logistik Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah bahan-bahan logistik

    kantor yang disediakan

    250,000,000

    Penyediaan Makanan dan Minuman

    Kab. Purwakarta

    Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

    250,000,000

    Penyediaan Makanan dan Minuman

    Kab. Purwakarta

    Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

    250,000,000

    Rapat-Rapat Kordinasi dan

    Konsultasi ke Luar Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan

    200,000,000

    Rapat-Rapat Kordinasi dan

    Konsultasi ke Luar Daerah

    Kab. Purwakarta

    Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan

    200,000,000

    Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

    Kab. Purwakarta

    Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

    50,000,000

    Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

    Kab. Purwakarta

    Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

    50,000,000

    Pengadaan Pera latan

    Gedung Kantor

    Kab. Purwakarta

    Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan

    dibeli

    50,000,000

    Pengadaan Pera latan

    Gedung Kantor

    Kab. Purwakarta

    Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan

    dibeli

    50,000,000

    Pengadaan

    Mebeleur

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah barang mebeleur

    yang akan dibeli

    50,000,000

    Pengadaan

    Mebeleur

    Kab.

    Purwakarta

    Jumlah barang mebeleur

    yang akan dibeli

    50,000,000

    Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Gedung Kantor

    Kab.

    Purwakarta

    Terlaksananya bagian

    gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dip

    el ihara

    50,000,000

    Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Gedung Kantor

    Kab.

    Purwakarta