Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 merupakan bentuk implemantasi pelaksanna ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam
pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses
akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam
mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam
rencana kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
BencanaTahun Anggaran 2021 adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satu tahun
anggaran yang sudah termuat dalam dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah dan APBD.
Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana bersinergi dengan standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja
dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa lali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-
2023
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor …. Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ….. Tahun 2020 tentang Perubahana Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Prnyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
19. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk
memberikan arah juga menjadi acuan bagi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan organisasi sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga
seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis. Rencana Kerja
Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang disusun
berpedoman kepada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta
Maksud:
Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja
SKPD selama 1 (satu) Tahun ,agar rencana kerja tahun 2021 terarah, terukur, fokus, jelas
dan terarah dalam mencapai kinerja yang lebih baik.
Tujuan:
Supaya dalam pelaksanaannya lebih teradministrasi dengan baik juga dalam penyusunan
jadwal kegiatan, pengajuan administrasi dan pertanggung jawaban administrasi.
Mengoptimalkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan segala tugasnya, tercapai segala output dan
outcome nya, dan tujuan pelayanan kepada masyarakatnya tercapai.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja
K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelsan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perubahan Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian
Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
3.4 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dab subkegiatan,
indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik
BAB V : PENUTUP Berisikan uraian penutup
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan
dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan. Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta pada tahun lalu telah melaksanakan 8
(delapan) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat)
bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pemadam Kebakaran, Bidang Pengembangan SDM dan Sarana
dan Prasarana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi
dan Rekontruksi. Program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dievaluasi
pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini:
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)
Tabel T.C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2020
Tingkat
Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA
05 03 07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
04 01 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Jumlah Kendaraan Pemadam dan
Penyelamatan Yang Dapat Dioperasionalkan
Jumlah Alat Pemadam dan Penyelematan Yang
Dapat Dioperasikan
Frekuensi Pelatihan Keterampilan dan Keahlian
04 01 19 15
Penyampaian Informasi Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya
Terlaksananya Penyampaian Informasi
Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya melalui pemasangan iklan radio media cetak
dan online
100,000,000
04 01 19 21
Pembangunan Reservoar (Tandon Air)
Terlaksannya
Pembangunan Reservoar (Tandon Air)
46,100,000
04 01 19 27
Pengadaan Alat Pendukung Pencegahan
Tersedianya Pengadaan Alat Pendukung Pencegahan bahaya
kebakaran
24,450,500
04 01 19 30
Pengadaan Alat Penanggulangan
Kebakaran
Terlaksananya
Pengadaan Alat
Penanggulangan Kebakaran
72,170,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
04 01 19 31 Pengembangan Pembinaan Kerjasama
DPKPB
Terlaksananya Pengembangan
Pembinaan Kerjasama DPKPB
49,650,000
04 01 19 32 Ski ll Kompetisi Tingkat Nas ional
Terlaksananya Skill Kompetisi Petugas
Pemadam Kebakaran
123,900,000
04 01 19 34 Pelatihan BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran)
Terlaksananya pelatihan BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran)
48,897,000
04 01 19 35 Pengadaan Alat Pendukung Rescue
Terlaksananya Pengadaan Alat
Pendukung Rescue
72,520,000
04 01 19 36 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Gedung (Inspektur)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Gedung (Inspektur)
23,020,000
04 01 19 37
Penyusunan Raperda Retribusi Damkar
Terlaksananya Pembahasan Raperda
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadan
Kebakaran
24,045,000
04 01 19 38
Pengembangan SDM Anggota Pemadam
Terlaksananya Pengembangan SDM Anggota Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana
124,350,000
04 01 19 39 Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan
Terlaksananya Pelatihan BALAKAR
-
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Kebakaran) (APBD 2017)
(Barisan Sukarelawan Kebakaran)
04 01 23 Program Peningkatan Kapasitas Penanganan
Bencana
04 01 23 08
Pembuatan Command Center
Terlaksanannya Pembuatan Command Center untuk Kebencanaan
Penanggulangan Kebakaran -
04 01 23 12 Peni laian Kerusakan
Akibat Bencana
Terlaksananya Penilaian Kerusakan Akibat
Bencana -
04 01 23 17 Rehabilitasi Rekonstruksi dan
Kedaruratan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya rehabilitasi rekonstruksi dan kedaruratan
penanggulangan bencana 18,500,000
04 01 23 18 Pelatihan Teknik
Mitigasi Bencana
Terlaksananya Pelatihan Mitigasi Bencana di Masyarakat 75,000,000
04 01 23 19 Penanggulangan
Dampak Bencana
Terlaksananya penanggulangan
dampak bencana kekeringan -
04 01 23 20 Operasional Bantuan
Bencana
Terlaksananya Operasional Bantuan Bencana
13,030,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
04 01 23 22 Monitoring Bidang Kedaruratan,
Rehabilitasi dan
Rekontruksi
Terlaksannya Monitoring Bidang
Kedaruratan, Rehabilitasi dan
Rekontruksi
5,800,000
04 01 23 23 Penanggulangan
Bencana Kekeringan/
Suplay Air Bersih (APBD 2017)
Terlaksananya Penanggulangan Bencana Kekeringan
-
04 01 23 24 Simulasi Kebencanaan
(APBD 2017)
Terlaksananya Pelaksanaan Simulasi
Kebencanaan -
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
05 03 28 Program Pelayanan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran
Persentase warga
negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
100%
Persentase tingkat
layanan informasi dan 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
koordinasi penanganan pemadam kebakaran
dan penanggulangan bencana
Persentase tingkat penanganan
pemadaman dan
investigasi penyebab kebakaran
100%
05 03 28 01 Ski ll Kompetisi HUT Damkar Tingkat
Nas ional dan Daerah
Terlaksananya skill kompetisi HUT damkar
tingkat nasional dan daerah
100%
149,022,650 99.3%
05 03 28 02 Pengadaan Alat Pendukung Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Pengadaan Alat Pendukung Pemadam
Kebakaran
100%
149,020,000 99.3%
05 03 28 03 Pengadaan Alat Rescue Terlaksananya
Pengadaan Alat Rescue 100%
99,500,000 99.5%
05 03 28 04 Fi re Drill Terlaksananya Gladi
Posko Penanggulangan Kebakaran/Firedrill
100% 47,400,000 94.8%
05 03 28 05 Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran)
Terlaksannya Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan
Kebakaran)
100%
99,366,100 99.4%
05 03 28 06 Pembangunan
Reservoir (Tandon Air)
Terlaksananya
Pembangunan Reservoir (Tandon Air)
di Plered
100%
74,007,000 98.7%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 28 07 Peningkatan Kinerja Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Terlaksanannya operasional Kinerja
pemadam kebakaran dan penyelamatan
100%
50,000,000 100.0%
05 03 28 08 Penyampaian Informasi Pencegahan Kebakaran
dan Bencana Lainnya
Terlaksananya Penyampaian Informasi
Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya
100%
25,000,000 100.0%
05 03 28 09 Pelatihan mitigasi bencana
Terlaksananya Pelatihan mitigasi bencana di Masyarakat
100% 50,000,000 100.0%
05 03 28 10 Pembuatan Command Center Mini
Terlaksanannya Pembangunan Ruangan
command center mini untuk penanggulangan
kebakaran dan bencana
la innya
100%
97,393,500 97.4%
05 03 28 11 Penanggulangan
dampak bencana kekeringan dan
bencana lainnya
Terlaksananya
Penanggulangan dampak bencana
kekeringan dan bencana lainnya
100%
39,640,000 52.9%
05 03 28 12 Penyampaian Bantuan Bencana
Tersediannya operasional Penyampaian bantuan
bencana
100%
48,007,500 96.0%
05 03 28 13 Publ ic Safety
Awearness
Terlaksananya
Sos ialisasi Public Safety Awerness
100% 99,710,000 99.7%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 28 14 Pengadaaan Alat Pendukung Pencegahan
Terlaksananya Pengadaan Alat
Pendukung Pencegahan
100%
50,000,000 100.0%
05 03 Program
pengembangan SDM dan Sarana Prasarana
DPKPB
Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana
0
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
prasarana teknis
pemadam kebakaran dan penanggulangan
bencana
0
Persentase Perawatan
dan pemeliharaan asset sarana dan prasarana
0
05 03 29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan
100
Persentase Gedung/Bangunan yang
memi liki proteksi kebakaran 100 % 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase sosialisasi dan pelatihan / simulasi
yang akan dilaksanakan 100 % 100
Persentase warga negara yang terlatih di
kawasan rawan kebakaran 100
05 03 29 01 Sos ialisasi masyarakat tanggap kebakaran
Terlaksananya Sos ialisasi Masyarakat Tanggap Kebakaran 100
05 03 29 02 Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat
relawan kebakaran
Terlaksananya Pelatihan/Simulasi dan
Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran
100 05 03 29 03 Pembentukan Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
Terbentuknya SKKL
wi layah perkotaan
100
05 03 29 04 Inspeksi kebakaran Terlaksananya Inspeksi Kebakaran gedung bangunan, FGD dan
Study banding 100 05 03 29 09 Penyediaan Peralatan
Inspeksi Proteksi Kebakaran
Terlaksananya
Penyediaan Peralatan Inspeksi Proteksi Kebakaran 100
39,920,000 80%
05 03 29 10 Inventarisasi Kebakaran Terlaksananya Inventarisasi Kebakaran 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 31 Program Pengembangan SDM
dan Sarana Prasarana DPKPB
100
Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi
SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana 100 Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan prasarana teknis
pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana 100
Persentase Perawatan dan pemeliharaan asset
sarana dan prasarana 100 05 03 31 01 Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
operasional pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan operasional pemadam
kebakaran dan penanggulangan bencana 100
48,695,000 24%
05 03 31 02 Pengadaan bahan bakar
minyak kendaraan
operasional damkar
Terlaksananya
Pengadaan bahan bakar
minyak kendaraan operasional damkar 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 31 03 Pengadaan peralatan perbengkelan (storing)
Terlaksananya pengadaan peralatan
perbengkelan (Storing) 100 05 03 31 08 Pengembangan SDM
anggota pemadam kebakaran dan
penanggulangan bencana
Terlaksananya Pengembangan SDM anggota pemadam
kebakaran dan penanggulangan bencana 100
05 03 33 Program Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
100
Persentase warga negara yang
memperoleh layanan
penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan 100 Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana teknis penanggulangan
kebakaran dan Penyelamatan 100
Persentase peralatan dan perlengkapan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam
kondisi baik 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase ketersediaan data
kejadian kebakaran 100 05 03 33 01 Kes iapan Petugas
Pemadam Kebakaran Terlaksananya Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran 100
05 03 33 02 Kes iapan Petugas
Penyelamatan (Rescue)
Terlaksananya Kesiapan
Petugas Penyelamatan (Rescue) 100
05 03 33 03 Penyediaan Mobil Damkar/Unit Operasional Damkar la innya
Terlaksananya Penyediaan Mobil Damkar/Unit Operasional damkar
la innya 100
05 03 33 04 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan pemadam kebakaran 100
262,400,000
97%
05 03 33 05 Penyediaan Tandon Air/Foam untuk
Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Penyediaan Tandon
Air/Foam untuk Pemadam kebakaran 100
196,347,300
98%
05 03 33 07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penyelamatan (Rescue) 100
148,260,000
99%
05 03 33 10 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
pemadam kebakaran 100
0%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 33 11 Ski ll Kompetisi dan HUT Damkar
Terlaksananya Skill Kompetisi dan HUT
Damkar 100
249,967,500
100%
05 03 33 12 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
penyelamatan (Rescue) 100
0%
05 03 34 Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Informasi
100
Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi 100
Persentase tingkat pemenuhan sarana dan
prasarana informasi dan komunikasi 100
05 03 34 02 Pengadaan Alat Komunikasi
Terlaksananya Pengadaan Alat Kominikasi 100
34,903,100 35%
05 03 34 03 Pemeliharaan Alat Informasi dan
Komunikasi
Terlaksananya Pemeliharaan Alat
informasi dan komunikasi 100 0%
05 03 34 04 Korps Musik Genta Brahma Yudha
Terlaksananya kegiatan Korps musik Genta Brahma Yudha 100
186,262,500 75%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 34 05 Pemeliharaan Peralatan Korps Musik
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
Korps Musik 100
48,560,000 97% 05 03 36 Pelayanan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran
100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran 100
Persentase tingkat layanan informasi dan
koordinasi penanganan
pemadam kebakaran dan penanggulangan
bencana 100 Persentase tingkat
penanganan pemadaman dan investigasi penyebab
kebakaran 100 05 03 36 01 Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB)
Terlaksananya
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB) 100 05 03 36 02 Pembuatan Rencana
Konti jensi (Rekon)
Terlaksananya
Pembuatan Rencana
Konti jensi (Rekon) 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 36 03 Penyusunan Kajian Res iko Bencana (KRB)
Terlaksananya Penyusunan Kajian
Res iko Bencana (KRB) 100 05 03 36 04 Komunikasi, informasi
dan edukasi rawan bencana
Terlaksananya Komunikasi, informasi dan edukasi rawan
bencana 100
05 03 36 06 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kes iapsiagaan terhadap
Bencana
Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kes iapsiagaan Bencana 100
05 03 36 07 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan
Kes iapsiagaan terhadap Bencana
Terlaksananya Penyediaan Peralatan
Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana 100
200,000,000 100%
05 03 36 08 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan
dalam teknik penanganan bencana
Terlaksananya Kerjasama antar
lembaga dan kemitraan dalam teknik penanganan bencana
100
05 03 36 09 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi 100
05 03 36 10 Gladi Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
Terlaksananya Gladi
Kes iapsiagaan terhadap Bencana 100
11,264,900
11%
05 03 37 Program Kedaruratan dan Logistik
100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase jumlah SDM yang aktif dalam
penanganan darurat bencana 100
persentase jumlah korban berhasil dicari,
di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana 100
Persentase kecepatan respone time kurang
dari 24 jam untuk s tatus darurat bencana 100
05 03 37 02 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
Bencana
Terlaksananya Pencarian, Pertolongan
dan Evakuasi Korban
Bencana 100 05 03 37 03 Respon Cepat Darurat
Bencana
Terlaksananya Respon
Cepat Darurat Bencana 100
05 03 37 04 Pengadaan Logistik Terlaksananya Pengadaan Logistik 100
750,000 1%
05 03 37 05 Dis tribusi Penyaluran Logistik
Terlaksananya Dis tribusi Penyaluran
Logistik 100
17,400,000
17% 05 03 38 Program Rehabilitasi
dan Rekontruksi
100
Persentase dokumen penilaian kerusakan
akibat bencana 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase bangunan yang di rehabilitasi
pasca bencana 100 05 03 38 02 Penyusunan Rencana
Aks i Rehabilitasi Terlaksananya Penyusunan Rencana Aks i Rehabilitasi 100
XX 01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
100%
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan
100%
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi umum
100%
Persentase tingkat dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
perangkat daearah
100%
XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen Renstra dan Renja
perangkat daerah yang disusun
2 Dokumen
XX 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
3 Dokumen
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen evaluasi perangkat
daerah
1 Dokumen
XX 01 2.01 04 Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah kegiatan
koordinasi dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah
1 Kegiatan
XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah
1 Dokumen
XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya pendukung
administrasi keuangan
100%
XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan
tunjangan ASN yang dibayarkan
12 Bulan
XX 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya administrasi
pelaksanaan tugas ASN
yang telah dilaksanakan
100%
XX 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi
dan Pelaporan
Keuangan
Jumlah dokumen
akuntansi dan
pelaporan keuangan yang disusun
1 Dokumen
XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
2 Dokumen
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen pelaporan keuangan
akhir tahun yang disusun
1 Dokumen
XX 01 2.03 Administrasi Umum Tersedianya pendukung administrasi umum
100%
XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah pengadaan
materai dan buku cek yang dibutuhkan
2 Jenis
XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan
l i strik yang dibutuhkan
12 Bulan
XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Pera latan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan
2 Paket
XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya
19 unit
XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibutuhkan
12 Bulan
XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor yang
dibutuhkan
2 Orang
XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya kebutuhan
a lat tulis kantor
12 Bulan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
12 Bulan
XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
instalasi l istrik
12 Bulan
XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga yang
dibutuhkan
12 Bulan
XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan
12 Bulan
XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
12 Bulan
XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat
dan konsultasi yang di laksanakan
100%
XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli
100%
XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah barang pera latan gedung
kantor yang akan dibeli
100%
XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang
mebeleur yang akan
dibeli
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya bagian gedung kantor yang
terpelihara/ditingkatkan/dipelihara
100%
XX 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
9 unit
XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
19 unit
XX 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
100%
XX 01 2.03 34 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya
Pera latan gedung
kantor yang dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
100%
XX 01 2.03 35 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya
mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
100%
XX 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan/operasional
yang direhabilitasi
1 unit
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksanya peningkatan disiplin
dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
XX 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Tersedianya unit mes in/kartu absensi
yang dibutuhkan
100%
XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan
100%
XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersediannya pakaian kerja lapangan yang
dibutuhkan
100%
XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian
Korpri
Tersediannya pakaian
Korpri yang dibutuhkan
100%
XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
Tersediannya pakaian
khusus hari-hari tertentu yang
dibutuhkan
100%
XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersediannya aparat yang memiliki
pengetahuan
100%
05 03 PROGRAM
PENANGGULANGAN BENCANA
Persentase pelayanan
informasi rawan bencana
100%
Persentase pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhada bencana
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
100%
05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
Terlaksananya pelayanan informasi
rawan bencana Kabupaten/kota
100%
05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Ris iko Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan
sah/legal
100%
05 03 2.01 02 Sos ialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Persentase jumlah
penduduk di kawasan rawan bencana yang
memperoleh informasi
rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
100%
05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Terlaksananya pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana
100%
05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan
sah/legal
100%
05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga
Negara yang ikut pelatihan
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kes iapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah Warga Negara yang
mendapat layanan pusdalops
penanggulangan bencana dan sarana
prasarana
penanggulangan bencana
100%
05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan
Kes iapsiagaan terhadap Bencana
Persentase (%) jumlah Warga Negara yang
mendapat peralatan dan perlindungan
100%
05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%)
Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
100%
05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan
Kes iapsiagaan
Persentase (%) jumlah kawasan yang sudah
100%
05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana
100%
05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah anggota yang ikut
pelatihan
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
Terlasksananya penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
100%
05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Persentase kecepatan respon kurang dari 24
jam untuk setiap status KLB (%)
100%
05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%)
kecepatan respon kurang dari 24 jam
untuk setiap status
darurat bencana
100%
05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan
dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah
korban berhasil dicari, di tolong dan di
evakuasi terhadap kejadian bencana.
100%
05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah
logistik yg distribusikan
100%
05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan
bencana
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) penyelesaian dokumen
Regulasi sampai dinyatakan sah/legal
100%
05 03 2.04 02 Penguatan
Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%)
penyelesaian dokumen kelembagaan sampai
dinyatakan sah/legal
100%
05 03 2.04 03 Kerjasama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah
kerjasama yang sudah di lakukan
100%
05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan
kejadian kebakaran
100%
Persentase layanan
pelaksanaan pemadaman dan
pengendalian
kebakaran
100%
Persentase layanan
pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Persentase layanan pemberdayaan
masyarakat/relawan kebakaran
100%
Persentase layanan
pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran
100%
05 04 2.01 Pencegahan,
Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
100%
05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan
pencegahan kebakaran
100%
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan
100%
05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan
pemadaman danpengendalian kebakaran
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas
pemadam dan pengendalian
kebakaran
100%
05 04 2.01 03 Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Jumlah APD, peralatan
dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi
100%
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas
penyelamatan dan
evakuasi
100%
05 04 2.01 04 Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan
dan perlengkapan khusus penanganan
bahan berbahaya
100%
05 04 2.02 Inspeksi Peralatan
Proteksi Kebakaran
Terlakasananya
kegiatan Inspeksi
Pera latan Proteksi Kebakaran
100%
05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
Jumlah dokumen pendataan
1 Dokumen
05 04 2.02 02 Peni laian Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
Jumlah dokumen penilaian
1 Dokumen
05 04 2.03 Investigasi Kejadian
Kebakaran
Terlaksannya kegiatan
investigasi kejadian kebakaran
100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi
Penelitian dan Pengujian Penyebab
Kejadian Kebakaran
Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran
100%
05 04 2.04 Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Terlaksananya
permberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
100%
05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap
kebakaran
1 Kegiatan
- Jumlah
pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat
relawan kebakaran
1 Kegiatan
- Jumlah pembentukan s istem ketahanan
kebakaran lingkungan (SKKL)
1 Kegiatan
Purwakarta, Juli 2020
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan Tahun
2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019
Target
Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun
2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
H. WAHYU WIBISONO
NIP: 19670829 199503 1 001
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indicator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayana
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana disajikan pada tabel T-C.30 sebagai
berikut:
Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta
No Indikator SPM / Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tercapainya masyarakat yang aman, tentram dan tertib dari bahaya
kebakaran dan
kebencanaan
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran
100 100 100 100 15
Menit 100 100
100 100
2 Meningkatnya indeks ketahanan daerah
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
100 100 100 100 85.37% 100 100
Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
100 100 100 100 43.05% 100 100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
100 100 100 100 100% 100 100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana
100 100 100 100 86.99% 100 100
Purwakarta, Juli 2020
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
H. WAHYU WIBISONO
NIP: 19670829 199503 1 001
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Seiring perkembangan dan kebijakan kepada daerah Kabupaten Purwakarta berubah
menjadi daerah destinasi wisata dan industri yang cukup signifikan, sehingga pertumbuhan
penduduk di daerah tujuan wisata menyebabkan permasalahan lingkungan kepadatan penduduk
yang di khawatirkan memicu potensi bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Wilayah Kabupaten
Purwakarta termasuk dalam daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada pada
lokasi perlintasan jalur tol cipularang menghubungkan Ibu Kota Negara dengan Ibu Kota Provinsi
Jawa Barat dan jalur tol Cipali menghubungkan ke Provinsi Jawa Barat. Dan Rencana Kebijakan
pusat pembangunan jalur kerta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten
Purwakarta yang notabennya menimbulkan potensi becana kegagalan teknologi, oleh sebab itu
tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Becana semakin berat kedepannya
sehingga diperlukan menejemen yang dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang
berhubungan dengan Sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia.
2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)
Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta merupakan hasil rumusan dan usulan dari
tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para
pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak
tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku
kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja
anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau
boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegaiatan yang insidentil dan harus segera ditangani
seperti kejadian kebakaran. Usulan Program dari parapemangku kepentingan tahun 2019 disajikan
pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:
Tabel T.C.31.
Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
No
Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Kab.
Purwakarta
Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah
12,124,319,884
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Kab.
Purwakarta
Persentase perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah
12,124,319,884
Kab. Purwakarta
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
keuangan
Kab. Purwakarta
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
keuangan
Kab. Purwakarta
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum
Kab. Purwakarta
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum
Kab. Purwakarta
Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Purwakarta
Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kab.
Purwakarta
Tersedianya dokumen
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah
55,000,000
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kab.
Purwakarta
Tersedianya dokumen
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah
55,000,000
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun
10,000,000
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun
10,000,000
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
15,000,000
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
15,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah
10,000,000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah
10,000,000
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Kab.
Purwakarta
Jumlah kegiatan koordinasi
dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah
10,000,000
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Kab.
Purwakarta
Jumlah kegiatan koordinasi
dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah
10,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah
10,000,000
Eva luasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah
10,000,000
Administrasi Keuangan
Kab. Purwakarta
Tersedianya pendukung administrasi keuangan
9,042,419,884
Administrasi Keuangan
Kab. Purwakarta
Tersedianya pendukung administrasi keuangan
9,042,419,884
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Purwakarta
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
8,987,419,884
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Purwakarta
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
8,987,419,884
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Purwakarta
Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang
telah dilaksanakan
25,000,000
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Purwakarta
Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang
telah dilaksanakan
25,000,000
Penyusunan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan
yang disusun
10,000,000
Penyusunan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan
yang disusun
10,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea lisasi kinerja SKPD yang
disusun
10,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea lisasi kinerja SKPD yang
disusun
10,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun
10,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun
10,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi Umum
Kab. Purwakarta
Tersedianya pendukung administrasi umum
2,711,900,000
Administrasi Umum
Kab. Purwakarta
Tersedianya pendukung administrasi umum
2,711,900,000
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab.
Purwakarta
Jumlah pengadaan materai
dan buku cek yang dibutuhkan
2,500,000
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab.
Purwakarta
Jumlah pengadaan materai
dan buku cek yang dibutuhkan
2,500,000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab.
Purwakarta
Jumlah jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan
141,000,000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab.
Purwakarta
Jumlah jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan
141,000,000
Penyediaan Jasa
Pera latan dan Perlengkapan Kantor
Kab.
Purwakarta
Jumlah jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang dibutuhkan
25,000,000
Penyediaan Jasa
Pera latan dan Perlengkapan Kantor
Kab.
Purwakarta
Jumlah jasa peralatan dan
perlengkapan kantor yang dibutuhkan
25,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Purwakarta
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara/dibayarkan pajaknya
30,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Purwakarta
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipelihara/dibayarkan pajaknya
30,000,000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kab.
Purwakarta
Jumlah jasa administrasi
keuangan yang dibutuhkan
650,000,000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kab.
Purwakarta
Jumlah jasa administrasi
keuangan yang dibutuhkan
650,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Kab. Purwakarta
Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan
41,400,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Kab. Purwakarta
Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan
41,400,000
Penyediaan Alat
Tul is Kantor
Kab.
Purwakarta
Tersedianya kebutuhan a lat
tul i s kantor
100,000,000
Penyediaan Alat
Tul is Kantor
Kab.
Purwakarta
Tersedianya kebutuhan a lat
tul i s kantor
100,000,000
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab.
Purwakarta
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
75,000,000
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab.
Purwakarta
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
75,000,000
Penyediaan Komponen
Instalasi
Li s trik/Peneranga
Kab. Purwakarta
Tersedianya komponen instalasi l istrik
25,000,000
Penyediaan Komponen
Instalasi
Li s trik/Peneranga
Kab. Purwakarta
Tersedianya komponen instalasi l istrik
25,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n Bangunan Kantor
n Bangunan Kantor
Penyediaan Pera latan Rumah Tangga
Kab. Purwakarta
Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan
25,000,000
Penyediaan Pera latan Rumah Tangga
Kab. Purwakarta
Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan
25,000,000
Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
Kab.
Purwakarta
Jumlah bahan-bahan logistik
kantor yang disediakan
250,000,000
Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
Kab.
Purwakarta
Jumlah bahan-bahan logistik
kantor yang disediakan
250,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Purwakarta
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
250,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Purwakarta
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
250,000,000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan
200,000,000
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Purwakarta
Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan
200,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli
50,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli
50,000,000
Pengadaan Pera latan
Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan
dibeli
50,000,000
Pengadaan Pera latan
Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan
dibeli
50,000,000
Pengadaan
Mebeleur
Kab.
Purwakarta
Jumlah barang mebeleur
yang akan dibeli
50,000,000
Pengadaan
Mebeleur
Kab.
Purwakarta
Jumlah barang mebeleur
yang akan dibeli
50,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab.
Purwakarta
Terlaksananya bagian
gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dip
el ihara
50,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab.
Purwakarta
Terlaksananya bagian
gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dip
el ihara
50,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobi l Jabatan
Kab.
Purwakarta
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara/ditingkatkan/dipel
ihara
42,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mobi l Jabatan
Kab.
Purwakarta
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara/ditingkatkan/dipel
ihara
42,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Kab.
Purwakarta
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan/dipel
ihara
400,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Kab.
Purwakarta
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan/dipel
ihara
400,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pera latan Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang
dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pera latan Gedung Kantor
Kab. Purwakarta
Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang
dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
25,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Kab. Purwakarta
Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
5,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Kab. Purwakarta
Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
5,000,000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Kab.
Purwakarta
Jumlah
kendaraan/operasional yang direhabilitasi
200,000,000
Rehabilitasi
Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Kab.
Purwakarta
Jumlah
kendaraan/operasional yang direhabilitasi
200,000,000
Peningkatan Dis iplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Purwakarta
Terlaksanya peningkatan dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
315,000,000
Peningkatan Dis iplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Purwakarta
Terlaksanya peningkatan dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
315,000,000
Pengadaan
Mes in/Kartu Absensi
Kab.
Purwakarta
Tersedianya unit
mes in/kartu absensi yang dibutuhkan
5,000,000
Pengadaan
Mes in/Kartu Absensi
Kab.
Purwakarta
Tersedianya unit
mes in/kartu absensi yang dibutuhkan
5,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kab. Purwakarta
Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan
50,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kab. Purwakarta
Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan
50,000,000
Pengadaan
Pakaian Kerja Lapangan
Kab.
Purwakarta
Tersediannya pakaian kerja
lapangan yang dibutuhkan
225,000,000
Pengadaan
Pakaian Kerja Lapangan
Kab.
Purwakarta
Tersediannya pakaian kerja
lapangan yang dibutuhkan
225,000,000
Pengadaan Pakaian Korpri
Kab. Purwakarta
Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan
5,000,000
Pengadaan Pakaian Korpri
Kab. Purwakarta
Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan
5,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu
Kab. Purwakarta
Tersediannya pakaian khusus hari -hari tertentu yang dibutuhkan
5,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu
Kab. Purwakarta
Tersediannya pakaian khusus hari -hari tertentu yang dibutuhkan
5,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Purwakarta
Tersediannya aparat yang memi liki pengetahuan
25,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Purwakarta
Tersediannya aparat yang memi liki pengetahuan
25,000,000
PROGRAM PENANGGULANG
AN BENCANA
Kab. Purwakarta
Persentase pelayanan informasi rawan bencana
1,470,000,000
PROGRAM PENANGGULANG
AN BENCANA
Kab. Purwakarta
Persentase pelayanan informasi rawan bencana
1,470,000,000
Kab. Purwakarta
Persentase pelayanan pencegahan dan
kes iapsiagaan terhada bencana
Kab. Purwakarta
Persentase pelayanan pencegahan dan
kes iapsiagaan terhada bencana
Kab.
Purwakarta
Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kab.
Purwakarta
Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana
Kabupaten/kota
100,000,000
Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana
Kabupaten/kota
100,000,000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
50,000,000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
50,000,000
Sos ialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
(Per Jenis Bencana)
Kab.
Purwakarta
Persentase jumlah penduduk
di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi
rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
50,000,000
Sos ialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
(Per Jenis Bencana)
Kab.
Purwakarta
Persentase jumlah penduduk
di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi
rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
50,000,000
Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan
Kab. Purwakarta
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhadap
bencana
1,060,000,000
Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan
Kab. Purwakarta
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhadap
bencana
1,060,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terhadap Bencana
Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
50,000,000
Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
50,000,000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
150,000,000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
150,000,000
Pengendalian
Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kes iapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana
dan sarana prasarana penanggulangan bencana
620,000,000
Pengendalian
Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kes iapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana
dan sarana prasarana penanggulangan bencana
620,000,000
Penyediaan Pera latan
Perl indungan dan
Kes iapsiagaan terhadap
Bencana
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah Warga Negara yang
mendapat peralatan dan
perl indungan
100,000,000
Penyediaan Pera latan
Perl indungan dan
Kes iapsiagaan terhadap
Bencana
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah Warga Negara yang
mendapat peralatan dan
perl indungan
100,000,000
Pengelolaan
Ris iko Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) Penyelesaian
dokumen sampai dinyatakan sah/legal
30,000,000
Pengelolaan
Ris iko Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) Penyelesaian
dokumen sampai dinyatakan sah/legal
30,000,000
Penguatan
Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kes iapsiagaan
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
kawasan yang sudah
30,000,000
Penguatan
Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kes iapsiagaan
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
kawasan yang sudah
30,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana
30,000,000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana
30,000,000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan
50,000,000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan
50,000,000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kab. Purwakarta
Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
200,000,000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kab. Purwakarta
Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
200,000,000
Respon Cepat
Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Kab.
Purwakarta
Persentase kecepatan
respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)
25,000,000
Respon Cepat
Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Kab.
Purwakarta
Persentase kecepatan
respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)
25,000,000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
25,000,000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
25,000,000
Pencarian,
Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
korban berhasil dicari, di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.
50,000,000
Pencarian,
Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
korban berhasil dicari, di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.
50,000,000
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah logistik yg distribusikan
100,000,000
Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) jumlah logistik yg distribusikan
100,000,000
Penataan Sistem
Dasar
Kab.
Purwakarta
Terlaksananya penataan
s istem dasar penanggulangan bencana
110,000,000
Penataan Sistem
Dasar
Kab.
Purwakarta
Terlaksananya penataan
s istem dasar penanggulangan bencana
110,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Penyusunan Regulasi Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal
30,000,000
Penyusunan Regulasi Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal
30,000,000
Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal
50,000,000
Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal
50,000,000
Kerjasama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
kerjasama yang sudah di lakukan
30,000,000
Kerjasama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Kab.
Purwakarta
Persentase (%) jumlah
kerjasama yang sudah di lakukan
30,000,000
PROGRAM PENANGGULANG
AN KEBAKARAN
Kab. Purwakarta
Persentase layanan respon cepat (Response Time)
penanggulangan kejadian kebakaran
3,483,771,875
PROGRAM PENANGGULANG
AN KEBAKARAN
Kab. Purwakarta
Persentase layanan respon cepat (Response Time)
penanggulangan kejadian kebakaran
3,483,771,875
Kab. Purwakarta
Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
Kab. Purwakarta
Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
Kab. Purwakarta
Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan
dan evakuasi
Kab. Purwakarta
Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan
dan evakuasi Kab.
Purwakarta
Persentase layanan
pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
Kab.
Purwakarta
Persentase layanan
pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
Kab. Purwakarta
Persentase layanan pendataan, inspeksi dan
investigasi pasca kebakaran
Kab. Purwakarta
Persentase layanan pendataan, inspeksi dan
investigasi pasca kebakaran
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3,383,771,875
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3,383,771,875
Pencegahan Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan
kebakaran
50,000,000
Pencegahan Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan
kebakaran
50,000,000
Kab.
Purwakarta
Jumlah pendidikan &
pelatihan petugas Pencegahan
Kab.
Purwakarta
Jumlah pendidikan &
pelatihan petugas Pencegahan
Pemadaman dan Pengendalian
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman
danpengendalian kebakaran
3,033,771,875
Pemadaman dan Pengendalian
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman
danpengendalian kebakaran
3,033,771,875
Kab.
Purwakarta
Jumlah pendidikan &
pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran
Kab.
Purwakarta
Jumlah pendidikan &
pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi
200,000,000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi
200,000,000
Kab. Purwakarta
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas
penyelamatan dan evakuasi
Kab. Purwakarta
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas
penyelamatan dan evakuasi
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya
100,000,000
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya
100,000,000
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inspeksi Pera latan Proteks i Kebakaran
Kab. Purwakarta
Terlakasananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
60,000,000
Inspeksi Pera latan Proteks i Kebakaran
Kab. Purwakarta
Terlakasananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
60,000,000
Pendataan Sarana Prasarana
Proteks i Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen pendataan 30,000,000
Pendataan Sarana Prasarana
Proteks i Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen pendataan 30,000,000
Peni laian Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen penilaian 30,000,000
Peni laian Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah dokumen penilaian 30,000,000
Investigasi
Kejadian Kebakaran
Kab.
Purwakarta
Terlaksannya kegiatan
investigasi kejadian kebakaran
30,000,000
Investigasi
Kejadian Kebakaran
Kab.
Purwakarta
Terlaksannya kegiatan
investigasi kejadian kebakaran
30,000,000
Investigasi Kejadian Kebakaran, mel iputi Penelitian dan Pengujian
Penyebab Kejadian Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran
30,000,000
Investigasi Kejadian Kebakaran, mel iputi Penelitian dan Pengujian
Penyebab Kejadian Kebakaran
Kab. Purwakarta
Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran
30,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
da lam Pencegahan
Kebakaran
Kab. Purwakarta
Terlaksananya permberdayaan masyarakat
da lam pencegahan kebakaran
10,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
da lam Pencegahan
Kebakaran
Kab. Purwakarta
Terlaksananya permberdayaan masyarakat
da lam pencegahan kebakaran
10,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
da lam Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran,
Kab. Purwakarta
- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap
kebakaran
10,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
da lam Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran,
Kab. Purwakarta
- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap
kebakaran
10,000,000
Kab.
Purwakarta
- Jumlah pelatihan/simulasi
dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran
Kab.
Purwakarta
- Jumlah pelatihan/simulasi
dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran
No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat
Kab. Purwakarta
- Jumlah pembentukan s istem ketahanan kebakaran l ingkungan (SKKL)
melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat
Kab. Purwakarta
- Jumlah pembentukan s istem ketahanan kebakaran l ingkungan (SKKL)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)
Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top
down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa
peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai
subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam
perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Purwakarta untuk
melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus di jadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan SKPD.
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Kabupaten Purwakarta Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja
perangkat daerah 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase tingkat disiplin dan kapasitas
Sumber Daya Aparatur 100%
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah 100%
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun 2 Dokumen
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3 Dokumen
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta Jumlah kegiatan koordinasi dan singkronisasi perencanaan perangkat daerah
1 Kegiatan
Eva luasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah 1 Dokumen
Administrasi Keuangan Kabupaten Purwakarta Tersedianya pendukung administrasi
keuangan 100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Purwakarta Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang
dibayarkan 12 Bulan
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang telah dilaksanakan 100%
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun 1 Dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 2 Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir
tahun yang disusun 1 Dokumen
Administrasi Umum Kabupaten Purwakarta Tersedianya pendukung administras i umum 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Purwakarta Jumlah pengadaan materai dan buku cek yang dibutuhkan 2 Jenis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Kabupaten Purwakarta Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan
l i strik yang dibutuhkan 12 Bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kabupaten Purwakarta Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan 2 Paket
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Purwakarta Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya
19 unit
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten Purwakarta Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibutuhkan 12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah petugas kebersihan kantor yang
dibutuhkan 2 Orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Purwakarta Tersedianya kebutuhan a lat tulis kantor 12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten Purwakarta Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 12 Bulan
Penyediaan Komponen Instalasi
Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten Purwakarta Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten Purwakarta Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan 12 Bulan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang
disediakan 12 Bulan
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten Purwakarta Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 12 Bulan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Kabupaten Purwakarta Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang
di laksanakan 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah barang perlengkapan gedung kantor
yang akan dibeli 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan dibeli 100%
Pengadaan Mebeleur Kabupaten Purwakarta Jumlah barang mebeleur yang akan dibeli 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya bagian gedung kantor yang
terpelihara/ditingkatkan/dipelihara 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kabupaten Purwakarta Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 9 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Purwakarta Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 19 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten Purwakarta Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Purwakarta Jumlah kendaraan/operasional yang direhabilitasi 1 unit
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kabupaten Purwakarta Terlaksanya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kabupaten Purwakarta Tersedianya unit mesin/kartu absensi yang
dibutuhkan 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan 100%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan 100%
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Pakaian Korpri Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan 100%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian khusus hari-hari
tertentu yang dibutuhkan 100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Purwakarta Tersediannya aparat yang memiliki
pengetahuan 100%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kabupaten Purwakarta Persentase pelayanan informasi rawan
bencana 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase pelayanan pencegahan dan
kes iapsiagaan terhada bencana 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana 100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota 100%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal 100%
Sos ialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Kabupaten Purwakarta Persentase jumlah penduduk di kawasan
rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman
bencana
100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya pelayanan pencegahan dan
kes iapsiagaan terhadap bencana 100%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
100%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan 100%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana
prasarana penanggulangan bencana
100%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
Kes iapsiagaan terhadap Bencana
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah Warga Negara yang
mendapat peralatan dan perlindungan 100%
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal 100%
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah kawasan yang sudah 100%
Penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumalah penanganan pasca
bencana 100%
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah anggota yang ikut
pelatihan 100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten Purwakarta Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Kabupaten Purwakarta Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) 100%
Respon Cepat Darurat Bencana
Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) kecepatan respon kurang dari
24 jam untuk setiap s tatus darurat bencana 100%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari,
di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.
100%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah logistik yg
dis tribusikan 100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya penataan sistem dasar
penanggulangan bencana 100%
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal
100%
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal
100%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan da lam Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah kerjasama yang sudah di lakukan 100%
PROGRAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
Kabupaten Purwakarta Persentase layanan respon cepat (Response
Time) penanggulangan kejadian kebakaran 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
100%
Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 100%
Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pemberdayaan
masyarakat/relawan kebakaran
100%
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran 100%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
100%
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan kebakaran 100%
Kabupaten Purwakarta Jumlah pendidikan & pelatihan petugas
Pencegahan 100%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman danpengendalian kebakaran
100%
Kabupaten Purwakarta Jumlah pendidikan & pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran 100%
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi 100%
Kabupaten Purwakarta Jumlah pendidikan & pelatihan petugas
penyelamatan dan evakuasi 100%
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya 100%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Terlakasananya kegiatan Inspeksi Peralatan
Proteks i Kebakaran 100%
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen pendataan 1 Dokumen
Peni laian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen penilaian 1 Dokumen
Investigasi Kejadian Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Terlaksannya kegiatan investigasi kejadian
kebakaran 100%
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran 100%
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Kabupaten Purwakarta Terlaksananya permberdayaan masyarakat da lam pencegahan kebakaran
100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
Kabupaten Purwakarta - Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran 1 Kegiatan
Kabupaten Purwakarta - Jumlah pelatihan/simulasi dan penyuluhan
masyarakat relawan kebakaran 1 Kegiatan
Kabupaten Purwakarta - Jumlah pembentukan sistem ketahanan
kebakaran lingkungan (SKKL) 1 Kegiatan
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Rancangan teknokstatik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah: Indonesia berpenghasilan
menengah–tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Adapun salah satu penjelasannya
sebagai berikut : (IV-21)
Isu Strategis Wilayah Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024 sebagaimana
berikut pada point B penguatan pusat pertumbuhan wilayah pemanfaatan ruang, yaitu: kejadian
muncul akibat pemanfaatan ruang yang belum selesai semakin meningkat (sekitar 200 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Dengan tanggung jawab tugas pokok fungsi yang lebih luas dalam sub urusan pemadam
kebakaran dan sub urusan penanggulangan bencana demi tercapainya sasaran kebijakan
pemerintah daerah diharapkan dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dapat
lebih memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat demi meningkatnya keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN
/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang baik dan
efektif
Mingkatkan
Ketentraman
dan Ketertiban
Masyarakat
Terciptanya
masyarakat yang
aman ,tentram, dan
tertib dari bahaya
kebakaran dan
kebencanaan
100 100 100 100 100
Tujuan dan Sasaran
Tujuan Sasaran
1 2
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
dan efektif
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, maka Rencana Kerja Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021 yang mendukung pencapaian SPM Kebakaran dengan priotas kegiatan, yaitu:
- Pengadaan Sarana dan Prasarana
- Pengadaan Alat Pelindung Diri
- Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran
- Sosialisasi Kebijakan di Perusahaan
- Pengelolaan data dan informasi
- Implementasi jumlah tujuan
3.4 Program dan Kegiatan
- Layanan Respone Time
- Layanan Pelaksanaan Pemadam Kebakaran
- Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
- Layanan masyarakat / relawan kebakaran
- Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca bencana
- Layanan Informasi Rawan Bencana
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kab. Purwakarta
100%
12,124,319,884
PAD
100%
12,306,184,682
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan
Kab. Purwakarta
100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum
Kab. Purwakarta
100% 100%
Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Purwakarta
100% 100%
XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah
Kab. Purwakarta
100%
55,000,000 PAD 100%
55,825,000
XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun
Kab. Purwakarta
2 Dokumen
10,000,000 PAD 2 Dokumen
10,150,000
XX 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Kab.
Purwakarta 3 Dokumen
15,000,000
PAD 3 Dokumen 15,225,000
XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
10,000,000 PAD 1 Dokumen
10,150,000
XX 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah kegiatan koordinasi dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah
Kab. Purwakarta
1 Kegiatan
10,000,000 PAD 1 Kegiatan
10,150,000
XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
10,000,000 PAD 1 Dokumen
10,150,000
XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya pendukung administrasi keuangan
Kab. Purwakarta
100%
9,042,419,884 PAD 100%
9,178,056,182
XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
8,987,419,884 PAD 12 Bulan
9,122,231,182
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XX 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang telah di laksanakan
Kab.
Purwakarta 100%
25,000,000
PAD 100% 25,375,000
XX 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
10,000,000 PAD 1 Dokumen
10,150,000
XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD yang disusun
Kab. Purwakarta
2 Dokumen
10,000,000 PAD 2 Dokumen
10,150,000
XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
10,000,000 PAD 1 Dokumen
10,150,000
XX 01 2.03 Administrasi Umum Tersedianya pendukung administrasi umum
Kab. Purwakarta
100%
2,711,900,000 PAD 100%
2,752,578,500
XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah pengadaan materai dan buku cek yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
2 Jenis
2,500,000 PAD 2 Jenis
2,537,500
XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya a i r dan listrik yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
141,000,000 PAD 12 Bulan
143,115,000
XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
2 Paket
25,000,000 PAD 2 Paket
25,375,000
XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya
Kab.
Purwakarta 19 unit
30,000,000
PAD 19 unit 30,450,000
XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah jasa administrasi keuangan
yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 12 Bulan
650,000,000
PAD 12 Bulan
659,750,000
XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
2 Orang
41,400,000 PAD 2 Orang
42,021,000
XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan a lat tulis kantor
Kab. Purwakarta
12 Bulan
100,000,000 PAD 12 Bulan
101,500,000
XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
75,000,000 PAD 12 Bulan
76,125,000
XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik Kab.
Purwakarta 12 Bulan
25,000,000
PAD 12 Bulan 25,375,000
XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
25,000,000 PAD 12 Bulan
25,375,000
XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
250,000,000 PAD 12 Bulan
253,750,000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
250,000,000 PAD 12 Bulan
253,750,000
XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang di laksanakan
Kab. Purwakarta
100%
200,000,000 PAD 100%
203,000,000
XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 PAD 100%
50,750,000
XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan dibeli
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 PAD 100%
50,750,000 XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang mebeleur yang akan
dibeli
Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
PAD 100%
50,750,000 XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya bagian gedung kantor
yang
terpelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000
PAD 100%
50,750,000
XX 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobi l Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab.
Purwakarta 9 unit
42,000,000
PAD 9 unit
42,630,000 XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab.
Purwakarta 19 unit
400,000,000
PAD 19 unit
406,000,000 XX 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000
PAD 100%
25,375,000
XX 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pera latan Gedung Kantor
Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000 PAD 100%
25,375,000
XX 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 PAD 100%
5,075,000
XX 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan/operasional yang direhabilitasi
Kab. Purwakarta
1 unit
200,000,000 PAD 1 unit
203,000,000
XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksanya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Purwakarta
100%
315,000,000 PAD 100%
319,725,000
XX 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Tersedianya unit mesin/kartu absensi yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 PAD 100%
5,075,000
XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 PAD 100%
50,750,000
XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Tersediannya pakaian kerja lapangan
yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 100%
225,000,000
PAD 100%
228,375,000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian Korpri Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 PAD 100%
5,075,000
XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu
Tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 PAD 100%
5,075,000
XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersediannya aparat yang memiliki pengetahuan
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000 PAD 100%
25,375,000
05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Persentase pelayanan informasi rawan bencana
Kab. Purwakarta
100%
1,470,000,000 PAD
100%
1,492,050,000
Persentase pelayanan pencegahan dan
kes iapsiagaan terhada bencana
Kab.
Purwakarta 100%
100%
Persentase pelayanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
Kab.
Purwakarta 100%
100%
05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota
Kab. Purwakarta
100%
100,000,000 PAD 100%
101,500,000
05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 PAD 100%
50,750,000
05 03 2.01 02 Sos ialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang
memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000
PAD 100% 50,750,000
05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan
Kes iapsiagaan Terhadap
Bencana
Terlaksananya pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kab.
Purwakarta 100%
1,060,000,000
PAD 100%
1,075,900,000
05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen
sampai dinyatakan sah/legal Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
PAD 100%
50,750,000
05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
Kab. Purwakarta
100%
150,000,000 PAD 100%
152,250,000
05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana Prasarana Kes iapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah Warga Negara
yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana
prasarana penanggulangan bencana
Kab. Purwakarta
100%
620,000,000
PAD 100%
629,300,000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap
Bencana
Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan dan perl indungan
Kab. Purwakarta
100%
100,000,000
PAD 100% 101,500,000
05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen
sampai dinyatakan sah/legal
Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
PAD 100%
30,450,000 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan
untuk Pencegahan dan Kes iapsiagaan
Persentase (%) jumlah kawasan yang
sudah
Kab. Purwakarta
100%
30,000,000
PAD 100%
30,450,000
05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumalah penanganan
pasca bencana
Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
PAD 100%
30,450,000
05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 PAD 100%
50,750,000
05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kab. Purwakarta
100%
200,000,000 PAD 100%
203,000,000
05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap s tatus KLB (%)
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000 PAD 100%
25,375,000
05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status
darurat bencana
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000 PAD 100%
25,375,000
05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah korban berhasil
dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000
PAD 100%
50,750,000
05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah logistik yg dis tribusikan Kab.
Purwakarta 100%
100,000,000
PAD 100% 101,500,000
05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana
Kab. Purwakarta
100%
110,000,000 PAD 100%
111,650,000
05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
30,000,000 PAD 100%
30,450,000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal
Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
PAD 100% 50,750,000
05 03 2.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah kerjasama yang sudah dilakukan Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
PAD 100% 30,450,000
05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan
kejadian kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
3,483,771,875 PAD 100%
3,536,028,453
Persentase layanan pelaksanaan
pemadaman dan pengendalian kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
PAD 100%
-
Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
Kab. Purwakarta
100% PAD 100%
-
Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
Kab.
Purwakarta 100%
PAD 100% -
Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran
Kab. Purwakarta
100% PAD 100%
-
05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
100%
3,383,771,875
PAD 100% 3,434,528,453
05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 PAD 100%
50,750,000
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan
Kab. Purwakarta
100% PAD 100%
-
05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman danpengendalian kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
3,033,771,875 PAD 100%
3,079,278,453
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran
Kab. Purwakarta
100% PAD 100%
-
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 04 2.01
03
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi
Kab.
Purwakarta 100%
200,000,000
PAD 100% 203,000,000
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas penyelamatan dan evakuasi
Kab. Purwakarta
100% PAD 100%
-
05 04 2.01 04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan
bahan berbahaya
Kab. Purwakarta
100%
100,000,000 PAD 100%
101,500,000
05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Terlakasananya kegiatan Inspeksi Pera latan Proteksi Kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
60,000,000 PAD 100%
60,900,000
05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran
Jumlah dokumen pendataan Kab. Purwakarta
1 Dokumen
30,000,000 PAD 1 Dokumen
30,450,000
05 04 2.02 02 Peni laian Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran
Jumlah dokumen penilaian Kab. Purwakarta
1 Dokumen
30,000,000 PAD 1 Dokumen
30,450,000
05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Terlaksannya kegiatan investigasi kejadian kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
30,000,000 PAD 100%
30,450,000
05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian
dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
PAD 100% 30,450,000
05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat da lam Pencegahan Kebakaran
Terlaksananya permberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
Kab.
Purwakarta 100%
10,000,000
PAD 100% 10,150,000
05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat da lam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran
Kab. Purwakarta
1 Kegiatan
10,000,000
PAD 1 Kegiatan 10,150,000
- Jumlah pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan
kebakaran
Kab. Purwakarta
1 Kegiatan PAD 1 Kegiatan
-
- Jumlah pembentukan sistem
ketahanan kebakaran l ingkungan (SKKL)
Kab.
Purwakarta 1 Kegiatan
PAD 1 Kegiatan
-
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2018- 2023 adalah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”,
Sedangkan misi kepala daerah terpilih sesuai tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, Misi kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional dan Sasaran ke kelima Meningkatnya
Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat, diharapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dengan bertitik tolak pada Misi,
Tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana merumuskan Strategi dan Kebijakan sesuai Visinya, yaitu Purwakarta Aman dari
Bencana dan Misi atau tujuan Dinas, Yaitu :
1. Memberikan Pelayanan yang professional dan Proposional dalam pelaksanaan pemadaman
kebakaran,penyelamatan jiwa dan harta pada kejadian bencana
2. Meminimalisir dampak kebakaran dan bencana melalui upaya pencegahan dan mitigasi
dengan melibatkan Stakeholder terkait yang memiliki potensi
3. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang cepat tanggap, terencana dan terpadu,
sejak pelaksanaan tanggap bencana sampai dengan pasca bencana
4. Melaksanakan Pengembangan SDM DPKPB agar lebih professional dan berdaya saing serta
mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka meminimalisir dampak
terjadinya kebakaran dan bencana
5. Melaksanakan Pelayanan Administrasi perkantoran yang profesional, akuntabel dan
transparan dalam menunjang pelaksanaan tugas rutin.
Segala Rencana Strategi dan kebijakan pastilah menemukan kendala dan hambatan karena
terprogram dengan dukungan dan ada sumber daya manusia untuk itu kami akan melakukan
langkah koordinasi baik secara horizontal dan vertical maupun konsolidasi dengan berbagai
stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul dapat
diminimalisir dan diantisi pasi sebagaimana mestinya dan semoga dalam pelaksanaannya
dapat berjalan dengan baik.
Tabel Pendanaan Perangkat Daerah
MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator Rencana Tahun 2021
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12 X
X XX
X XX 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kab. Purwakarta
100%
12,124,319,884
12,124,319,884
12,306,184,682
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
keuangan
Kab. Purwakarta
100%
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum
Kab. Purwakarta
100%
Persentase tingkat dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Purwakarta
100%
X XX 01 2.01
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah
Kab. Purwakarta
100%
55,000,000
55,000,000
55,825,000
X XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun
Kab. Purwakarta
2 Dokumen
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
X XX 01 2.01 02 Penyusunan Program
dan Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan yang disusun
Kab. Purwakarta
3 Dokumen
15,000,000
-
-
15,000,000
15,225,000
X XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah
Kab.
Purwakarta
1
Dokumen
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000
X XX 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah kegiatan koordinasi dan
s ingkronisasi perencanaan perangkat
daerah
Kab.
Purwakarta 1 Kegiatan
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000 X XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
evaluasi kinerja perengkat daerah
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000
X XX 01 2.02
Administrasi
Keuangan
Tersedianya
pendukung administrasi keuangan
Kab.
Purwakarta 100%
9,042,419,884
9,042,419,884
9,178,056,182
X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang
dibayarkan
Kab.
Purwakarta 12 Bulan
8,987,419,884
-
-
8,987,419,884
9,122,231,182 X XX 01 2.02 02 Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya
administrasi
pelaksanaan tugas ASN yang telah
di laksanakan
Kab.
Purwakarta 100%
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000 X XX 01 2.02 04 Penyusunan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jumlah dokumen
akuntansi dan pelaporan keuangan
yang disusun
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000 X XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan
Capa ian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Kab.
Purwakarta
2
Dokumen
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
kinerja SKPD yang
disusun
X XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah dokumen pelaporan keuangan
akhir tahun yang
disusun
Kab.
Purwakarta
1
Dokumen
10,000,000
-
-
10,000,000
10,150,000 X XX 01 2.03
Administrasi Umum Tersedianya
pendukung administrasi umum
Kab.
Purwakarta 100%
2,711,900,000
2,711,900,000
2,752,578,500
X XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah pengadaan materai dan buku cek
yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 2 Jenis
2,500,000
-
-
2,500,000
2,537,500 X XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
141,000,000 -
-
141,000,000
143,115,000
X XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Pera latan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan
kantor yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 2 Paket
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000
X XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan
pajaknya
Kab. Purwakarta
19 unit
30,000,000 -
-
30,000,000
30,450,000 X XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah jasa
administrasi keuangan yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
650,000,000 -
-
650,000,000
659,750,000
X XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 2 Orang
41,400,000
-
-
41,400,000
42,021,000
X XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan a lat tulis kantor
Kab. Purwakarta
12 Bulan
100,000,000 -
-
100,000,000
101,500,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
X XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Kab.
Purwakarta 12 Bulan
75,000,000
-
-
75,000,000
76,125,000
X XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi l istrik Kab.
Purwakarta 12 Bulan
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000
X XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 12 Bulan
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000
X XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang
disediakan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
250,000,000 -
-
250,000,000
253,750,000 X XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan
Kab. Purwakarta
12 Bulan
250,000,000 -
-
250,000,000
253,750,000
X XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang di laksanakan
Kab.
Purwakarta 100%
200,000,000
-
-
200,000,000
203,000,000
X XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah barang perlengkapan gedung
kantor yang akan dibeli
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000 X XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah barang
pera latan gedung kantor yang akan dibeli
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000
X XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang mebeleur yang akan dibeli
Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
-
-
50,000,000
50,750,000
X XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya bagian gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000
X XX 01 2.03 29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah mobil jabatan
yang
Kab. Purwakarta
9 unit
42,000,000 -
-
42,000,000
42,630,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
X XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
Kab. Purwakarta
19 unit
400,000,000 -
-
400,000,000
406,000,000 X XX 01 2.03 32 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
Kab.
Purwakarta 100%
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000
X XX 01 2.03 34 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Pera latan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pera latan gedung kantor yang
dipelihara/ditingkatkan/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000 -
-
25,000,000
25,375,000
X XX 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan
/dipelihara
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 -
-
5,000,000
5,075,000 X XX 01 2.03 40 Rehabilitasi
Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan/operasional
yang direhabilitasi
Kab. Purwakarta
1 unit
200,000,000 -
-
200,000,000
203,000,000
X XX 01 2.04
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksanya peningkatan disiplin
dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab.
Purwakarta 100%
315,000,000
315,000,000
319,725,000
X XX 01 2.04 01 Pengadaan Mes in/Kartu Absensi
Tersedianya unit mes in/kartu absensi
yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 -
-
5,000,000
5,075,000
X XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
X XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Tersediannya pakaian
kerja lapangan yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 100%
225,000,000
-
-
225,000,000
228,375,000
X XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian Korpri
Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan
Kab. Purwakarta
100%
5,000,000 -
-
5,000,000
5,075,000
X XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Tersediannya pakaian khusus hari-hari
tertentu yang dibutuhkan
Kab.
Purwakarta 100%
5,000,000
-
-
5,000,000
5,075,000
X XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersediannya aparat yang memiliki pengetahuan
Kab.
Purwakarta 100%
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000
1 05 03
PROGRAM
PENANGGULANGAN BENCANA
Persentase pelayanan informasi rawan bencana
Kab.
Purwakarta 100%
1,470,000,000
1,470,000,000
1,492,050,000
Persentase pelayanan pencegahan dan
kes iapsiagaan terhada bencana
Kab.
Purwakarta 100%
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana
Kab. Purwakarta
100%
1 05 03 2.01
Pelayanan Informasi
Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Terlaksananya
pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota
Kab. Purwakarta
100%
100,000,000
100,000,000
101,500,000
1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Ris iko Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000
1 05 03 2.01 02 Sos ialisasi, Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan
Persentase jumlah penduduk di kawasan
rawan bencana yang
memperoleh informasi
Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
-
-
50,000,000
50,750,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
rawan bencana sesuai
jenis ancaman bencana
1 05 03 2.02
Pelayanan Pencegahan dan
Kes iapsiagaan Terhadap Bencana
Terlaksananya pelayanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Kab.
Purwakarta 100%
1,060,000,000
1,060,000,000
1,075,900,000
1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%)
Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan
sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah
aparatur dan Warga Negara yang ikut
pelatihan
Kab. Purwakarta
100%
150,000,000 -
-
150,000,000
152,250,000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi
dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kes iapsiagaan
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah
Warga Negara yang
mendapat layanan pusdalops
penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan
bencana
Kab. Purwakarta
100%
620,000,000 -
-
620,000,000
629,300,000
1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan
Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana
Persentase (%) jumlah
Warga Negara yang mendapat peralatan dan perlindungan
Kab. Purwakarta
100%
100,000,000 -
-
100,000,000
101,500,000
1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
30,000,000 -
-
30,000,000
30,450,000
1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk
Persentase (%) jumlah
kawasan yang sudah Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
-
-
30,000,000
30,450,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
Pencegahan dan
Kes iapsiagaan
1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana
Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
-
-
30,000,000
30,450,000
1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah anggota yang ikut
pelatihan
Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
-
-
50,000,000
50,750,000
1 05 03 2.03
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kab. Purwakarta
100%
200,000,000
200,000,000
203,000,000
1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Persentase kecepatan respon kurang dari 24
jam untuk setiap status KLB (%)
Kab.
Purwakarta 100%
25,000,000
-
-
25,000,000
25,375,000
1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status
darurat bencana
Kab. Purwakarta
100%
25,000,000 -
-
25,000,000
25,375,000
1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, di tolong dan di evakuasi terhadap
kejadian bencana.
Kab.
Purwakarta 100%
50,000,000
-
-
50,000,000
50,750,000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah
logistik yg distribusikan Kab.
Purwakarta 100%
100,000,000
-
-
100,000,000
101,500,000
1 05 03 2.04 Penataan Sistem
Dasar Terlaksananya
penataan sistem dasar
Kab.
Purwakarta 100%
110,000,000
110,000,000
111,650,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
Penanggulangan
Bencana
penanggulangan
bencana
1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai
dinyatakan sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
30,000,000 -
-
30,000,000
30,450,000 1 05 03 2.04 02 Penguatan
Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%)
penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000 -
-
50,000,000
50,750,000
1 05 03 2.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase (%) jumlah kerjasama yang sudah di lakukan Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
-
-
30,000,000
30,450,000
1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Persentase layanan respon cepat (Response Time)
penanggulangan kejadian kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
3,483,771,875
3,483,771,875
3,536,028,453
Persentase layanan pelaksanaan
pemadaman dan
pengendalian kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
Persentase layanan pelaksanaan
penyelamatan dan evakuasi
Kab.
Purwakarta 100%
Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan
kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
Persentase layanan
pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
1 05 04 2.01 Pencegahan,
Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kab. Purwakarta
100%
3,383,771,875
3,383,771,875
3,434,528,453
1 05 04 2.01 01 Pencegahan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan
dan perlengkapan pencegahan kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
50,000,000
-
-
50,000,000
50,750,000
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan
Kab.
Purwakarta 100%
1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendal ian
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan
pemadaman danpengendalian
kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
3,033,771,875
-
-
3,033,771,875
3,079,278,453
Jumlah pendidikan & pelatihan petugas pemadam dan pengendalian
kebakaran
Kab.
Purwakarta 100%
1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran
Jumlah APD, peralatan
dan perlengkapan Penyelamatan dan
evakuasi
Kab. Purwakarta
100%
200,000,000
-
-
200,000,000
3434528453
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
Jumlah pendidikan &
pelatihan petugas penyelamatan dan
evakuasi
Kab. Purwakarta
100%
1 05 04 2.01 04 Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya
Kab.
Purwakarta 100%
100,000,000
-
-
100,000,000
101,500,000
1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteks i Kebakaran
Terlakasananya
kegiatan Inspeksi Pera latan Proteksi
Kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
60,000,000
60,000,000
60,900,000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana
Prasarana Proteksi Kebakaran
Jumlah dokumen pendataan
Kab. Purwakarta
1 Dokumen
30,000,000
-
-
30,000,000
30,450,000
1 05 04 2.02 02 Peni laian Sarana
Prasarana Proteksi Kebakaran
Jumlah dokumen penilaian
Kab.
Purwakarta
1
Dokumen
30,000,000 -
-
30,000,000
30,450,000
1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian
Kebakaran
Terlaksannya kegiatan investigasi kejadian
kebakaran
Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
30,000,000
30,450,000
1 05 04 2.03 01
Investigasi Kejadian
Kebakaran, meliputi
Penelitian dan Pengujian Penyebab
Kejadian Kebakaran
Jumlah Frekuensi
Investigasi Kebakaran
Kab.
Purwakarta 100%
30,000,000
-
-
30,000,000
30,450,000 1 05 04 2.04
Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran
Terlaksananya
permberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran
Kab. Purwakarta
100%
10,000,000
10,000,000
10,150,000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan dan
- Jumlah sosialisasi
masyarakat tanggap
kebakaran
Kab. Purwakarta
1 Kegiatan
10,000,000 -
-
10,000,000
10,150,000
KODE
Perangkat Daerah/Bidang
Urusan/Program/Keg
iatan/Sub Kegiatan
Indikator
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Catatan
Penting
lokasi Target APBD Kab. APBD
Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12
Penanggulangan
Kebakaran, melalui Sos ialisasi dan
Edukasi Masyarakat
- Jumlah
pelatihan/simulasi dan penyuluhan
masyarakat relawan kebakaran
Kab. Purwakarta
1 Kegiatan
- Jumlah pembentukan s istem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)
Kab. Purwakarta
1 Kegiatan
17,078,091,759
17,078,091,759
-
17,334,263,135
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA H.WAHYU WIBISONO,S.Sos,M.Si NIP. 19670829 199503 1 003
BAB V
PENUTUP
Dalam upaya mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2021, Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Kerja.
Rencana Kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap pelaksanaan program
kegiatan dalam memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta merupakan:
1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh seksi pada Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Keberadaan
Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta merupakan salah satu cara dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten
Purwakarta.
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakaan yang telah
ditentukan dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program tanpa
mengesampingkan kebijakan Internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Purwakarta dalam upaya peningkatan penanggulangan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Purwakarta.
3. Keberadaan Rencana Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja
pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada setiap tahunnya melalui akuntabilitas Kinerja.
Semoga dengan tersusunnya Rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, diharapkan Visi Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Purwakarta “Purwakarta Aman dari Bencana” dapat terlaksana.
Purwakarta, Juli 2020 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
H. WAHYU WIBISONO
NIP: 19670829 199503 1 001