83
VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16.500.000 - - - - - - - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 16.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 693.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 573.000 573.000 - - - - - - - - - - - 573.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 120.000 - - 60.000 - 60.000 - - - - - - - 120.000 b. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 6.000.000 - - 3.000.000 - 3.000.000 - - - - - - - 6.000.000 c. Belanja Cetak dan Penggandaan 132.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 132.000 - - 66.000 - 66.000 - - - - - - - 132.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 9.675.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 9.675.000 - - 3.870.000 - 1.935.000 1.935.000 - - 1.935.000 - - - 9.675.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 573.000 - 6.996.000 - 5.061.000 1.935.000 - - 1.935.000 - - - TRI WULAN 7.569.000 6.996.000 1.935.000 - 16.500.000 2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 45.000.000 940.000 700.000 1.750.000 5.750.000 5.786.000 5.750.000 5.750.000 3.250.000 3.250.000 5.924.000 5.486.000 664.000 45.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 940.000 700.000 1.750.000 5.750.000 5.786.000 5.750.000 5.750.000 3.250.000 3.250.000 5.924.000 5.486.000 664.000 TRI WULAN 3.390.000 17.286.000 12.250.000 12.074.000 45.000.000 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 112.200.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 112.200.000 - Belanja Listrik 501.600.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 501.600.000 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 211.200.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 211.200.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 TRI WULAN 206.250.000 206.250.000 206.250.000 206.250.000 825.000.000

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan

Perangkat Daerah - Dinas Energi dan SumberDaya Mineral

16.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 16.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 693.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 573.000 573.000 - - - - - - - - - - - 573.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 120.000 - - 60.000 - 60.000 - - - - - - - 120.000 b. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

6.000.000 - - 3.000.000 - 3.000.000 - - - - - - - 6.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 132.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 132.000 - - 66.000 - 66.000 - - - - - - - 132.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 9.675.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 9.675.000 - - 3.870.000 - 1.935.000 1.935.000 - - 1.935.000 - - - 9.675.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 573.000 - 6.996.000 - 5.061.000 1.935.000 - - 1.935.000 - - -TRI WULAN 7.569.000 6.996.000 1.935.000 - 16.500.000

2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Dinas Energidan Sumber Daya Mineral

45.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 45.000.000 940.000 700.000 1.750.000 5.750.000 5.786.000 5.750.000 5.750.000 3.250.000 3.250.000 5.924.000 5.486.000 664.000 45.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 940.000 700.000 1.750.000 5.750.000 5.786.000 5.750.000 5.750.000 3.250.000 3.250.000 5.924.000 5.486.000 664.000TRI WULAN 3.390.000 17.286.000 12.250.000 12.074.000 45.000.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Dinas Energidan Sumber Daya Mineral

825.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 825.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 112.200.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 9.350.000 112.200.000 - Belanja Listrik 501.600.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 41.800.000 501.600.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

211.200.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 211.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000TRI WULAN 206.250.000 206.250.000 206.250.000 206.250.000 825.000.000

Page 2: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des4 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik

Daerah - Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

229.050.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 229.050.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 229.050.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000 1.638.000 - 1.778.000 - - - - 1.171.000 413.000 - - - 5.000.000 b. Belanja Premi Asuransi 224.050.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Premi Asuransi Barang MilikDaerah 224.050.000 - - - - - - - 224.050.000 - - - - 224.050.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.638.000 - 1.778.000 - - - - 225.221.000 413.000 - - -TRI WULAN 3.416.000 - 225.634.000 - 229.050.000

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1.233.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.233.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 328.700.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 308.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 270.600.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 22.550.000 270.600.000

- Upah Piket 19.600.000 - - - - - 11.200.000 - - - - - 8.400.000 19.600.000 b. Honorarium Non PNS 20.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap 20.500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 8.400.000 20.500.000

2. Belanja Barang dan Jasa 904.300.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.816.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 6.816.000 2.606.000 - - - - - - 2.868.000 - 1.342.000 - - 6.816.000 b. Belanja Jasa Kantor 897.484.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 19.100.000 - - 19.100.000 - - - - - - - - - 19.100.000 - Belanja Jasa Keamanan 319.384.000 - 50.019.000 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 26.936.500 319.384.000 - Belanja Jasa Kebersihan 494.000.000 - 80.000.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 41.400.000 494.000.000 - Belanja Jasa Pengemudi 65.000.000 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.414.500 5.440.500 65.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 33.170.500 160.583.500 118.001.000 98.901.000 98.901.000 110.101.000 98.901.000 101.769.000 98.901.000 100.243.000 98.901.000 114.627.000

TRI WULAN 311.755.000 307.903.000 299.571.000 313.771.000 1.233.000.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1.003.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.003.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 1.003.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000 1.415.000 - - 315.000 - - 1.210.000 - - 60.000 - - 3.000.000 b. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 3: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 322.560.000 17.400.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 28.500.000 29.250.000 31.550.000 31.100.000 31.100.000 22.960.000 13.700.000 322.560.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 677.440.000 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.320 56.453.480 677.440.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 75.268.320 85.703.320 85.703.320 86.018.320 85.703.320 84.953.320 86.913.320 88.003.320 87.553.320 87.613.320 79.413.320 70.153.480

TRI WULAN 246.674.960 256.674.960 262.469.960 237.180.120 1.003.000.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah - DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral

346.760.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 346.760.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 346.760.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 346.760.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 261.800.000 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.668 21.816.658 261.800.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 84.960.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 7.080.000 84.960.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.668 28.896.658

TRI WULAN 86.690.003 86.690.003 86.690.003 86.689.993 346.760.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral

126.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 126.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 126.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 126.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 126.000.000 12.768.750 12.881.250 9.168.750 9.168.750 9.168.750 12.881.250 9.168.750 9.168.750 14.118.750 9.168.750 9.168.750 9.168.750 126.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 12.768.750 12.881.250 9.168.750 9.168.750 9.168.750 12.881.250 9.168.750 9.168.750 14.118.750 9.168.750 9.168.750 9.168.750

TRI WULAN 34.818.750 31.218.750 32.456.250 27.506.250 126.000.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Dinas Energi dan SumberDaya Mineral

707.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 707.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 707.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000 - - 4.050.000 550.000 1.730.000 - - - 670.000 - - - 7.000.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 401.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 167.000.000 11.750.000 12.750.000 13.250.000 20.000.000 9.750.000 17.000.000 8.750.000 19.000.000 15.250.000 13.750.000 14.000.000 11.750.000 167.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 59.160.000 3.225.000 5.325.000 2.565.000 3.225.000 8.965.000 8.335.000 5.165.000 4.435.000 7.265.000 3.425.000 5.565.000 1.665.000 59.160.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas DanPelumas 151.440.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 151.440.000

- Belanja Jasa KIR 250.000 - - - 125.000 - - - - - 125.000 - - 250.000 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.350.000 - - - 3.300.000 3.100.000 400.000 3.100.000 7.000.000 - 1.600.000 4.650.000 200.000 23.350.000 c. Belanja Pemeliharaan 298.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 298.800.000 18.400.000 49.900.000 7.900.000 40.900.000 7.900.000 43.900.000 13.900.000 36.400.000 19.900.000 43.900.000 7.900.000 7.900.000 298.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 45.995.000 80.595.000 40.385.000 80.720.000 44.065.000 82.255.000 43.535.000 79.455.000 55.705.000 75.420.000 44.735.000 34.135.000

Page 4: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesTRI WULAN 166.975.000 207.040.000 178.695.000 154.290.000 707.000.000

10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

247.300.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 247.300.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 247.300.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 55.537.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 44.267.000 2.800.000 2.080.000 3.300.000 3.830.000 7.140.000 3.842.000 2.995.000 5.800.000 3.880.000 3.500.000 5.100.000 - 44.267.000

- Belanja Pengisian Tabung PemadamKebakaran 11.270.000 - - - - - - - 11.270.000 - - - - 11.270.000

b. Belanja Pemeliharaan 191.763.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 191.763.000 9.250.000 21.658.000 30.335.000 25.267.500 12.200.000 13.835.000 19.130.000 9.250.000 16.485.000 10.617.500 9.250.000 14.485.000 191.763.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 12.050.000 23.738.000 33.635.000 29.097.500 19.340.000 17.677.000 22.125.000 26.320.000 20.365.000 14.117.500 14.350.000 14.485.000TRI WULAN 69.423.000 66.114.500 68.810.000 42.952.500 247.300.000

11 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

1.268.840.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.268.840.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 54.450.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 54.450.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 54.450.000 - 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 54.450.000

2. Belanja Barang dan Jasa 22.190.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 22.190.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 22.190.000 2.630.000 839.000 4.975.000 4.585.000 2.057.000 1.880.000 885.000 2.359.000 1.540.000 340.000 100.000 - 22.190.000 3. Belanja Modal 1.192.200.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor 145.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor Lainnya 145.000.000 - - - 110.000.000 - - - - 30.000.000 5.000.000 - - 145.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 10.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah TanggaLainnya (Home Use)

10.000.000 - - - - - - - - - 10.000.000 - - 10.000.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 397.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer 397.200.000 - - - - 347.000.000 - - - - 50.200.000 - - 397.200.000

d.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat

160.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 5: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Kerja Pejabat 100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - - - - - 100.000.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - - - - - 60.000.000

e.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

480.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 480.000.000 - - - - 20.000.000 - - - - - 460.000.000 - 480.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.630.000 5.789.000 9.925.000 119.535.000 374.007.000 6.830.000 165.835.000 7.309.000 36.490.000 70.490.000 465.050.000 4.950.000TRI WULAN 18.344.000 500.372.000 209.634.000 540.490.000 1.268.840.000

12 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000 - - - - - 794.000.000 - - - 206.000.000 - - 1.000.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - 794.000.000 - - - 206.000.000 - -TRI WULAN - 794.000.000 - 206.000.000 1.000.000.000

13 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional - Dinas Energi danSumber Daya Mineral

1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Angkutan DaratBermotor

1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kendaraan BermotorPenumpang

1.000.000.000 - - - - - - 1.000.000.000 - - - - - 1.000.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - - 1.000.000.000 - - - - -TRI WULAN - - 1.000.000.000 - 1.000.000.000

14 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS 100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Kursus-KursusSingkat/Pelatihan 100.000.000 - - 11.700.000 5.700.000 17.400.000 11.400.000 11.700.000 5.700.000 14.700.000 11.400.000 10.300.000 - 100.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 11.700.000 5.700.000 17.400.000 11.400.000 11.700.000 5.700.000 14.700.000 11.400.000 10.300.000 -TRI WULAN 11.700.000 34.500.000 32.100.000 21.700.000 100.000.000

Page 6: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des15 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat

Daerah - Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 294.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Publikasi 264.350.000 35.000.000 45.000.000 - - 18.250.000 45.000.000 - 49.600.000 59.370.000 12.130.000 - - 264.350.000

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

30.450.000 - - - - - - - 30.450.000 - - - - 30.450.000

b. Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 5.200.000 - - - - - - - 5.200.000 - - - - 5.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 35.000.000 45.000.000 - - 18.250.000 45.000.000 - 85.250.000 59.370.000 12.130.000 - -TRI WULAN 80.000.000 63.250.000 144.620.000 12.130.000 300.000.000

16 Kegiatan pengelolaan administrasikepegawaian perangkat daerah - DinasEnergi dan Sumber Daya Mineral

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 10.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

10.400.000 - - - 5.200.000 - - - - 5.200.000 - - - 10.400.000

b. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 4.800.000 - - - 2.400.000 - - - - 2.400.000 - - - 4.800.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.000.000 - - - 6.500.000 - - - - 6.500.000 - - - 13.000.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 71.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 43.440.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 43.440.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.360.000 - 1.560.000 - 11.840.000 1.560.000 - - 1.560.000 11.840.000 - - - 28.360.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.620.000 5.180.000 3.620.000 29.560.000 5.180.000 3.620.000 3.620.000 5.180.000 29.560.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000

TRI WULAN 12.420.000 38.360.000 38.360.000 10.860.000 100.000.00017 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah - Dinas Energi dan SumberDaya Mineral

830.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 830.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 60.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 60.750.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 35.750.000 - 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 35.750.000

- Uang Harian Peserta Kegiatan 25.000.000 - 14.000.000 7.000.000 - - 4.000.000 - - - - - - 25.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 769.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 32.059.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 7: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Alat Tulis Kantor 30.809.000 3.591.500 3.375.000 3.214.000 1.240.000 2.302.000 2.253.000 988.000 1.020.500 4.824.000 3.137.000 2.546.000 2.318.000 30.809.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.250.000 250.000 500.000 250.000 - - 250.000 - - - - - - 1.250.000 b. Belanja Jasa Kantor 65.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

65.500.000 9.500.000 23.500.000 15.000.000 8.000.000 - 5.500.000 - - - - 4.000.000 - 65.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 76.936.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 76.936.000 5.500.000 6.600.000 4.450.000 2.950.000 2.700.000 2.750.000 950.000 15.950.000 950.000 23.700.000 950.000 9.486.000 76.936.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 76.325.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36.825.000 18.000.000 2.250.000 4.550.000 1.625.000 4.550.000 - - - - 2.925.000 2.925.000 - 36.825.000

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 39.500.000 - 24.500.000 9.000.000 - - 6.000.000 - - - - - - 39.500.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 518.430.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 236.510.000 17.650.000 30.700.000 22.760.000 37.990.000 17.930.000 - - - 36.260.000 36.610.000 36.610.000 - 236.510.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 281.920.000 45.730.000 51.730.000 45.730.000 45.730.000 8.880.000 8.880.000 12.180.000 15.180.000 - 23.940.000 23.940.000 - 281.920.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 100.221.500 160.405.000 115.204.000 100.785.000 39.612.000 32.883.000 17.368.000 35.400.500 45.284.000 93.562.000 74.221.000 15.054.000

TRI WULAN 375.830.500 173.280.000 98.052.500 182.837.000 830.000.00018 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah - Dinas Energi danSumber Daya Mineral

315.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 315.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 37.150.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 37.150.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 29.150.000 - 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 29.150.000

- Uang Harian Peserta Kegiatan 8.000.000 - - - - - - - - - - - 8.000.000 8.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 277.850.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 18.075.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 17.825.000 1.861.000 1.110.000 1.532.000 762.000 790.000 1.980.000 625.000 1.107.000 958.000 1.758.000 1.016.000 4.326.000 17.825.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 250.000 - - - - - - - - - - - 250.000 250.000 b. Belanja Jasa Kantor 8.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

8.500.000 - - - - - - - - - - - 8.500.000 8.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.175.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 13.175.000 725.000 1.875.000 975.000 725.000 875.000 825.000 725.000 755.000 825.000 875.000 770.000 3.225.000 13.175.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 67.880.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 55.380.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 55.380.000

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 12.500.000 - - - - - - - - - - - 12.500.000 12.500.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 170.220.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 170.220.000 5.640.000 5.640.000 5.890.000 21.910.000 21.910.000 22.160.000 16.270.000 21.910.000 21.810.000 15.550.000 5.640.000 5.890.000 170.220.000

Page 8: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 12.841.000 15.890.000 15.662.000 30.662.000 30.840.000 32.230.000 24.885.000 31.037.000 30.858.000 25.448.000 14.691.000 49.956.000

TRI WULAN 44.393.000 93.732.000 86.780.000 90.095.000 315.000.00019 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan

Geologi dan Air Tanah - Bidang Geologi danAir Tanah

3.695.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 3.695.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 81.050.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 20.000.000 - - - - - 250.000 - - - - 19.500.000 250.000 20.000.000

b. Honorarium Non PNS 61.050.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 61.050.000 - 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 61.050.000

2. Belanja Barang dan Jasa 2.134.713.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 17.393.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 17.393.000 1.126.000 1.419.000 2.573.000 1.126.000 1.327.000 1.698.000 1.358.000 1.710.000 1.286.000 1.518.000 1.126.000 1.126.000 17.393.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 7.800.000 - 600.000 450.000 1.350.000 - 1.350.000 - - 1.275.000 - 2.175.000 600.000 7.800.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 229.020.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 205.100.000 13.550.000 12.480.000 17.580.000 20.730.000 18.580.000 17.620.000 20.450.000 20.050.000 17.820.000 23.240.000 12.480.000 10.520.000 205.100.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.920.000 5.980.000 5.980.000 5.980.000 - - - - 5.980.000 - - - - 23.920.000 d. Belanja Jasa Konsultansi 1.880.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.880.500.000 - - 250.000 - - 192.750.000 - 265.000.000 50.000.000 577.500.000 795.000.000 - 1.880.500.000 3. Belanja Modal 1.479.237.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat-alat Bantu 201.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit PemeliharaanLapangan

201.500.000 - - 750.000 - - 200.750.000 - - - - - - 201.500.000

b.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan PengembanganSumber Air dan Air Tanah

649.370.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan BangunanPengamanan Pengembangan SumberAir

649.370.000 - - 15.958.000 13.281.000 11.030.000 609.101.000 - - - - - - 649.370.000

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Air 628.367.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan Bangunan AirTawar

628.367.000 - 9.691.000 12.989.000 8.739.000 596.948.000 - - - - - - - 628.367.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 20.656.000 35.720.000 62.080.000 50.776.000 633.435.000 1.029.069.000 27.358.000 298.290.000 75.931.000 607.808.000 835.831.000 18.046.000TRI WULAN 118.456.000 1.713.280.000 401.579.000 1.461.685.000 3.695.000.000

Page 9: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des20 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan

Pertambangan Mineral dan Batubara -Bidang Mineral dan Batubara

3.975.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 3.975.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 269.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 32.100.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 32.100.000 - - - 750.000 - 6.750.000 750.000 2.250.000 1.500.000 7.600.000 6.000.000 6.500.000 32.100.000

b. Honorarium Non PNS 236.900.000 - - - - - - - - - - - - - - Upah Tenaga Kerja 25.200.000 - - - - - - - - - - 25.200.000 - 25.200.000

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 84.700.000 - 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 8.300.000 5.900.000 8.300.000 16.100.000 7.700.000 8.900.000 5.900.000 84.700.000

- Uang Harian Peserta Kegiatan 127.000.000 - 15.000.000 18.000.000 - 19.000.000 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 127.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 3.706.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 501.059.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 31.459.000 1.510.000 1.940.000 1.405.000 2.217.000 8.220.000 670.000 2.334.000 1.870.000 2.225.000 6.410.000 2.658.000 - 31.459.000 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 102.000.000 - - - - - - - - - - 102.000.000 - 102.000.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 341.350.000 - 150.000 300.000 - 300.000 50.150.000 - 50.150.000 140.150.000 50.000.000 50.150.000 - 341.350.000 - Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan 26.250.000 - - - - - - - - - - 26.250.000 - 26.250.000 b. Belanja Bahan/Material 288.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Bahan/Bibit Tanaman 288.000.000 - - - - - - - - - - 288.000.000 - 288.000.000 c. Belanja Jasa Kantor 147.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Pelayanan Film Badge 95.000.000 - - - - - - - - 95.000.000 - - - 95.000.000

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

52.800.000 - 5.200.000 5.200.000 - 10.400.000 11.200.000 - 5.200.000 5.200.000 - 5.200.000 5.200.000 52.800.000

d. Belanja Cetak dan Penggandaan 64.891.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 42.575.000 - 2.100.000 - - 8.935.000 - 6.835.000 8.935.000 6.835.000 6.835.000 2.100.000 - 42.575.000 - Belanja Penggandaan 22.316.000 - 1.760.000 2.528.000 - 3.028.000 1.764.000 - 1.764.000 1.264.000 - 1.264.000 8.944.000 22.316.000

e. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.200.000 - 3.500.000 3.500.000 - 5.700.000 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 30.200.000 f. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 87.000.000 - - - - - - - - - - 87.000.000 - 87.000.000 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4.500.000 - - - - - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 g. Belanja Sewa Alat Berat 111.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Eskavator 66.600.000 - - - - - - - - - - 66.600.000 - 66.600.000 - Belanja Sewa Buldoser 44.400.000 - - - - - - - - - - 44.400.000 - 44.400.000 h. Belanja Makanan dan Minuman 96.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 96.500.000 - 10.500.000 13.000.000 - 12.500.000 18.500.000 - 10.500.000 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 96.500.000

i. Belanja Pakaian khusus dan hari-haritertentu 12.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pakaian Olahraga 12.500.000 - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 5.000.000 2.250.000 2.250.000 - 12.500.000 j. Belanja Perjalanan Dinas 441.550.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 10: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 267.970.000 10.010.000 16.600.000 21.400.000 34.680.000 53.850.000 19.320.000 9.760.000 26.560.000 27.600.000 23.810.000 24.380.000 - 267.970.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 173.580.000 - 5.920.000 17.660.000 - 4.800.000 47.500.000 - 51.620.000 4.620.000 - 41.460.000 - 173.580.000 k. Belanja Jasa Konsultansi 1.870.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.870.000.000 - - - - - - - - - 370.000.000 - 1.500.000.000 1.870.000.000 l. Belanja Hadiah Barang 6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Hadiah Barang AtasPenghargaan 6.000.000 - - - - - 6.000.000 - - - - - - 6.000.000

m. Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat 45.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 45.000.000 - - - - - 45.000.000 - - - - - - 45.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 11.520.000 68.570.000 88.893.000 43.547.000 132.633.000 235.154.000 25.579.000 187.149.000 334.494.000 474.605.000 817.312.000 1.555.544.000

TRI WULAN 168.983.000 411.334.000 547.222.000 2.847.461.000 3.975.000.00021 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan

Keselamatan Ketenagalistrikan - BidangKetenagalistrikan

1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 71.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 6.100.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 6.100.000 - - - - 2.300.000 - - 3.800.000 - - - - 6.100.000

b. Honorarium Non PNS 64.900.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 64.900.000 - 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 64.900.000

2. Belanja Barang dan Jasa 929.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.897.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.897.000 - 2.807.000 - - - 2.532.000 - - - 2.558.000 - - 7.897.000 b. Belanja Jasa Kantor 198.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sertifikasi 198.000.000 - - - - 198.000.000 - - - - - - - 198.000.000 c. Belanja Cetak dan Penggandaan 953.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 953.000 - - - - - - - - - - 953.000 - 953.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000 - 500.000 - - 1.750.000 - - 500.000 - - 1.750.000 - 4.500.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 175.150.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 148.600.000 - 16.990.000 16.990.000 16.990.000 16.990.000 16.990.000 12.730.000 12.730.000 12.730.000 12.730.000 12.730.000 - 148.600.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.550.000 - 5.880.000 - - - 14.790.000 - - - 5.880.000 - - 26.550.000 f. Belanja Jasa Konsultansi 542.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 542.500.000 - - - - - - - 542.500.000 - - - - 542.500.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 32.077.000 22.890.000 22.890.000 224.940.000 40.212.000 18.630.000 565.430.000 18.630.000 27.068.000 21.333.000 5.900.000

TRI WULAN 54.967.000 288.042.000 602.690.000 54.301.000 1.000.000.00022 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi

Energi Baru Terbarukan - Bidang EnergiBaru Terbarukan

2.150.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 11: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesBELANJA LANGSUNG 2.150.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Pegawai 97.900.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 3.000.000 - - - - - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000

b. Honorarium Non PNS 94.900.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 64.900.000 - 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 64.900.000

- Uang Harian Peserta Kegiatan 30.000.000 - - 5.000.000 15.000.000 - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 30.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.035.381.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 22.872.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 22.172.000 3.625.000 1.776.000 1.432.000 1.709.000 1.736.000 1.695.000 1.889.000 1.557.000 1.943.000 1.428.000 1.957.000 1.425.000 22.172.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 700.000 - - 350.000 - - - - - - 350.000 - - 700.000 b. Belanja Jasa Kantor 24.800.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

24.800.000 - - 3.700.000 - 3.700.000 - 10.000.000 - - 3.700.000 - 3.700.000 24.800.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.684.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 6.020.000 - - - - 3.870.000 - - - - - - 2.150.000 6.020.000 - Belanja Penggandaan 3.664.000 - 200.000 300.000 - 400.000 - 200.000 600.000 300.000 400.000 500.000 764.000 3.664.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 51.755.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 51.755.000 - - 19.750.000 - 250.000 2.315.000 2.565.000 15.625.000 - 6.250.000 - 5.000.000 51.755.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 224.050.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 177.670.000 5.270.000 5.270.000 5.970.000 7.400.000 28.740.000 48.290.000 55.910.000 5.970.000 7.400.000 5.270.000 1.090.000 1.090.000 177.670.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.380.000 - 5.620.000 3.200.000 - - - - - 5.620.000 8.820.000 19.920.000 3.200.000 46.380.000 f. Belanja Jasa Konsultansi 450.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 450.000.000 - - - - - - - - - - 450.000.000 - 450.000.000 g. Belanja Hadiah Barang 96.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Hadiah Barang AtasPenghargaan 96.000.000 - - - - - - - 96.000.000 - - - - 96.000.000

h.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

156.220.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah Barang Konstruksi YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

156.220.000 - 1.510.000 2.490.000 - - - 1.406.000 1.414.000 1.406.000 147.994.000 - - 156.220.000

3. Belanja Modal 1.016.719.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 1.016.719.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan PembangkitListrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)

1.016.719.000 - - 1.500.000 - 75.000.000 - - - - - 4.550.000 935.669.000 1.016.719.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.895.000 20.276.000 49.592.000 30.009.000 119.596.000 58.200.000 77.870.000 127.066.000 22.569.000 185.112.000 486.917.000 963.898.000TRI WULAN 78.763.000 207.805.000 227.505.000 1.635.927.000 2.150.000.000

Page 12: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des23 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Solo

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 6.500.000 537.500 537.500 587.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 6.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 537.500 537.500 587.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500 537.500TRI WULAN 1.662.500 1.612.500 1.612.500 1.612.500 6.500.000

24 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Solo

85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 4.200.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 4.200.000 - Belanja Air 3.600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 - Belanja Listrik 64.800.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 64.800.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

12.400.000 1.033.300 1.033.700 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 1.033.300 12.400.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.083.300 7.083.700 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300TRI WULAN 21.250.300 21.249.900 21.249.900 21.249.900 85.000.000

25 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

315.550.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 315.550.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 51.900.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 51.900.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 51.900.000 3.700.000 3.700.000 5.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 5.700.000 5.700.000 3.700.000 5.200.000 3.700.000 3.700.000 51.900.000

2. Belanja Barang dan Jasa 263.650.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.250.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 3.250.000 316.400 1.135.700 202.400 267.500 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 3.250.000 b. Belanja Jasa Kantor 215.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 95.400.000 7.393.500 7.202.700 7.202.700 7.202.700 15.979.500 7.202.700 7.202.700 7.202.700 7.202.700 7.202.700 7.202.700 7.202.700 95.400.000 - Belanja Jasa Kebersihan 120.000.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 17.700.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 120.000.000 c. Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.000.000 - - - - 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 - - - - 45.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 20.709.900 21.338.400 22.405.100 20.470.200 48.795.500 31.618.700 33.618.700 33.618.700 20.368.700 21.868.700 20.368.700 20.368.700

TRI WULAN 64.453.400 100.884.400 87.606.100 62.606.100 315.550.000

Page 13: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des26 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 85.000.000 7.161.250 6.810.000 6.810.000 6.810.000 7.161.250 7.201.250 7.161.250 7.942.500 7.161.250 6.810.000 6.810.000 7.161.250 85.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.161.250 6.810.000 6.810.000 6.810.000 7.161.250 7.201.250 7.161.250 7.942.500 7.161.250 6.810.000 6.810.000 7.161.250TRI WULAN 20.781.250 21.172.500 22.265.000 20.781.250 85.000.000

27 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Solo

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000 440.000 1.815.000 440.000 440.000 - 1.815.000 425.000 1.750.000 375.000 375.000 1.750.000 375.000 10.000.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.000.000 420.000 420.000 420.000 2.245.000 - 2.365.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 2.230.000 10.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 860.000 2.235.000 860.000 2.685.000 - 4.180.000 805.000 2.130.000 755.000 755.000 2.130.000 2.605.000

TRI WULAN 3.955.000 6.865.000 3.690.000 5.490.000 20.000.00028 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Solo

6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 425.000 425.000 6.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 425.000 425.000

TRI WULAN 1.545.000 1.545.000 1.545.000 1.365.000 6.000.00029 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Solo

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 44.955.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 13.123.000 4.505.600 1.820.500 2.369.500 261.000 2.007.900 371.500 605.500 171.500 585.500 141.500 141.500 141.500 13.123.000

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 11.960.000 2.416.000 777.000 1.504.000 1.057.000 912.000 1.877.000 582.000 582.000 557.000 582.000 557.000 557.000 11.960.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.872.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 19.872.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.350.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 6.600.000 - 300.000 1.500.000 1.500.000 - - 300.000 1.500.000 1.500.000 - - - 6.600.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 4.450.000 1.200.000 - - - 450.000 - - - - 2.800.000 - - 4.450.000

Page 14: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.300.000 - - - - - 100.000 1.200.000 - - - - - 1.300.000 c. Belanja Pemeliharaan 42.695.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 42.695.000 - - - - - - - - - 42.695.000 - - 42.695.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 9.777.600 4.553.500 7.029.500 4.474.000 5.025.900 4.004.500 4.343.500 3.909.500 4.298.500 47.874.500 2.354.500 2.354.500TRI WULAN 21.360.600 13.504.400 12.551.500 52.583.500 100.000.000

30 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 10.540.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 10.540.000 1.056.000 1.044.000 904.000 1.124.000 1.234.000 644.000 634.000 1.034.000 934.000 644.000 644.000 644.000 10.540.000

b. Belanja Pemeliharaan 14.460.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 14.460.000 708.750 3.268.750 552.500 2.408.750 912.500 1.908.750 552.500 1.268.750 552.500 908.750 708.750 708.750 14.460.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.764.750 4.312.750 1.456.500 3.532.750 2.146.500 2.552.750 1.186.500 2.302.750 1.486.500 1.552.750 1.352.750 1.352.750TRI WULAN 7.534.000 8.232.000 4.975.750 4.258.250 25.000.000

31 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo 75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan/Material 28.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perlengkapan/PeralatanGedung/Kantor 28.000.000 - - 28.000.000 - - - - - - - - - 28.000.000

2. Belanja Modal 47.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor 27.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor

27.000.000 - - 27.000.000 - - - - - - - - - 27.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

20.000.000 - - 20.000.000 - - - - - - - - - 20.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 75.000.000 - - - - - - - - -TRI WULAN 75.000.000 - - - 75.000.000

32 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo 218.950.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 218.950.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 218.950.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 15: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

218.950.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 218.950.000 - - - 2.977.720 2.890.140 2.890.140 71.465.280 69.363.360 69.363.360 - - - 218.950.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - 2.977.720 2.890.140 2.890.140 71.465.280 69.363.360 69.363.360 - - -TRI WULAN - 8.758.000 210.192.000 - 218.950.000

33 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Solo - CabangDinas ESDM Wilayah Solo

1.437.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.437.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 1.437.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 1.520.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 1.520.000 1.520.000 - - - - - - - - - - - 1.520.000 b. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

6.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - - - - - - - 6.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.920.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.920.000 - - 250.000 - - 250.000 - - 320.000 - - 1.100.000 1.920.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 16.825.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 825.000 825.000 - - - - - - - - - - - 825.000

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 16.000.000 - 8.000.000 - - 8.000.000 - - - - - - - 16.000.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 95.040.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 72.080.000 8.000.000 5.030.000 7.010.000 5.030.000 5.940.000 5.030.000 8.000.000 5.030.000 7.010.000 5.030.000 7.010.000 3.960.000 72.080.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.960.000 - 11.480.000 - - 11.480.000 - - - - - - - 22.960.000 f. Belanja Jasa Konsultansi 204.505.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 204.505.000 - 24.030.000 15.725.000 3.545.000 8.230.000 151.550.000 1.425.000 - - - - - 204.505.000

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.111.690.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.111.690.000 - 3.960.000 5.190.000 6.655.000 74.200.000 291.955.000 - 8.660.000 - 8.340.000 712.730.000 - 1.111.690.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 10.345.000 55.500.000 28.175.000 15.230.000 110.850.000 448.785.000 9.425.000 13.690.000 7.330.000 13.370.000 719.740.000 5.060.000TRI WULAN 94.020.000 574.865.000 30.445.000 738.170.000 1.437.500.000

34 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Solo - CabangDinas ESDM Wilayah Solo

298.750.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 298.750.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 25.300.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 25.300.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 16: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap 25.300.000 - 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 25.300.000

2. Belanja Barang dan Jasa 273.450.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 4.021.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 4.021.000 4.021.000 - - - - - - - - - - - 4.021.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.429.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.429.000 - - - - - - - - - - 1.429.000 - 1.429.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 31.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 31.600.000 2.720.000 4.500.000 2.720.000 2.720.000 1.780.000 1.780.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 2.720.000 1.780.000 31.600.000

d.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

236.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah Barang Konstruksi YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

236.400.000 - - - - 8.675.000 8.565.000 2.820.000 4.300.000 212.040.000 - - - 236.400.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.741.000 6.800.000 5.020.000 5.020.000 12.755.000 12.645.000 7.840.000 9.320.000 217.060.000 5.020.000 6.449.000 4.080.000TRI WULAN 18.561.000 30.420.000 234.220.000 15.549.000 298.750.000

35 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Solo - Cabang DinasESDM Wilayah Solo

393.200.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 393.200.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 393.200.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 16.110.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 16.110.000 2.822.500 2.234.500 1.678.500 1.590.500 1.840.000 570.000 1.980.000 792.000 1.320.000 582.000 350.000 350.000 16.110.000 b. Belanja Jasa Kantor 21.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

21.000.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - - - - - - - - 21.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.270.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.270.000 - 100.000 100.000 100.000 - - 530.000 - - - - 440.000 1.270.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.600.000 - 2.200.000 2.200.000 2.200.000 - - - - - - - - 6.600.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 20.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.400.000 - 6.800.000 6.800.000 6.800.000 - - - - - - - - 20.400.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 120.360.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 112.640.000 6.380.000 8.900.000 14.180.000 8.800.000 12.800.000 5.440.000 11.760.000 12.700.000 12.800.000 5.440.000 9.880.000 3.560.000 112.640.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.720.000 - - 6.220.000 1.500.000 - - - - - - - - 7.720.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

207.460.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 17: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

207.460.000 940.000 940.000 1.880.000 940.000 940.000 940.000 940.000 199.940.000 - - - - 207.460.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 10.142.500 28.174.500 40.058.500 28.930.500 15.580.000 6.950.000 15.210.000 213.432.000 14.120.000 6.022.000 10.230.000 4.350.000TRI WULAN 78.375.500 51.460.500 242.762.000 20.602.000 393.200.000

36 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Solo - Cabang Dinas ESDM WilayahSolo

609.700.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 609.700.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 609.700.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 14.241.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 14.241.000 3.136.000 2.961.000 1.066.000 700.000 2.143.000 694.000 2.123.000 205.000 508.000 705.000 - - 14.241.000 b. Belanja Jasa Kantor 9.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

9.000.000 - - - 3.000.000 - - - 3.000.000 - 3.000.000 - - 9.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.299.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 1.250.000 - - - 450.000 - - - 450.000 - 350.000 - - 1.250.000 - Belanja Penggandaan 2.049.000 - - - 200.000 - 49.000 - 400.000 - 400.000 1.000.000 - 2.049.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.400.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.400.000 - - - 2.200.000 - - - 2.200.000 - - - - 4.400.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 22.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.200.000 - - - 7.400.000 - - - 7.400.000 - 7.400.000 - - 22.200.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 76.560.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 60.720.000 5.340.000 5.340.000 4.300.000 8.060.000 4.300.000 6.380.000 4.300.000 7.020.000 4.700.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 60.720.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.840.000 - - 5.670.000 1.500.000 - - 5.670.000 1.500.000 - 1.500.000 - - 15.840.000

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

480.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

480.000.000 2.820.000 3.490.000 5.270.000 3.760.000 2.820.000 3.490.000 455.350.000 3.000.000 - - - - 480.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 11.296.000 11.791.000 16.306.000 27.270.000 9.263.000 10.613.000 467.443.000 25.175.000 5.208.000 17.015.000 4.660.000 3.660.000TRI WULAN 39.393.000 47.146.000 497.826.000 25.335.000 609.700.000

37 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Kendeng Muria

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 6.500.000 541.667 532.667 547.667 544.667 532.667 541.667 547.667 544.667 535.667 544.667 538.667 547.669 6.500.000

Page 18: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 541.667 532.667 547.667 544.667 532.667 541.667 547.667 544.667 535.667 544.667 538.667 547.669

TRI WULAN 1.622.000 1.619.000 1.628.000 1.631.002 6.500.00038 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air

dan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Kendeng Muria

91.200.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 91.200.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 91.200.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 91.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 21.600.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 - Belanja Air 9.600.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 - Belanja Listrik 48.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 48.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000TRI WULAN 22.800.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 91.200.000

39 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengMuria

193.100.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 193.100.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 32.600.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 32.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 500.000 - - 500.000 - - - - - - - - - 500.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 32.100.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.100.000 - - - 32.100.000

2. Belanja Barang dan Jasa 160.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 160.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 97.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 15.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 97.500.000 - Belanja Jasa Kebersihan 63.000.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 9.100.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 63.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 16.150.000 16.150.000 16.650.000 16.150.000 16.150.000 16.150.000 27.850.000 16.150.000 14.500.000 12.400.000 12.400.000 12.400.000

TRI WULAN 48.950.000 48.450.000 58.500.000 37.200.000 193.100.00040 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengMuria

85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 85.000.000 8.193.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 8.193.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 7.833.337 85.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.193.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 8.193.333 6.753.333 6.753.333 6.753.333 7.833.337TRI WULAN 21.699.999 20.259.999 21.699.999 21.340.003 85.000.000

Page 19: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des41 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

19.689.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 19.689.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 19.689.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 19.689.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.909.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 - 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.719.000 18.909.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 780.000 180.000 - - 160.000 - - - - 260.000 - - 180.000 780.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.899.000 1.719.000 1.719.000 1.879.000 - 1.719.000 1.719.000 1.719.000 1.979.000 1.719.000 1.719.000 1.899.000

TRI WULAN 5.337.000 3.598.000 5.417.000 5.337.000 19.689.00042 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

6.120.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.120.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.120.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 6.120.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 6.120.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 6.120.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000

TRI WULAN 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 6.120.00043 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Kendeng Muria

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 9.390.000 1.566.222 519.702 519.702 519.702 1.566.222 519.702 519.702 519.702 1.574.772 519.702 519.702 525.168 9.390.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 3.855.000 34.000 85.500 2.614.000 199.000 34.000 331.500 34.000 204.000 114.000 85.500 34.000 85.500 3.855.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas DanPelumas 27.000.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 27.000.000

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.755.000 - - - - - 255.000 1.500.000 - - - - - 1.755.000 b. Belanja Pemeliharaan 58.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 58.000.000 - - 45.240.000 - - - 6.496.000 - - - 6.264.000 - 58.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.850.222 2.855.202 50.623.702 2.968.702 3.850.222 3.356.202 10.799.702 2.973.702 3.938.772 2.855.202 9.067.702 2.860.668TRI WULAN 57.329.126 10.175.126 17.712.176 14.783.572 100.000.000

44 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahKendeng Muria

14.107.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 14.107.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 14.107.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.632.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 20: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 7.632.000 490.000 682.000 872.000 370.000 455.000 568.000 796.000 930.000 555.000 714.000 400.000 800.000 7.632.000

b. Belanja Pemeliharaan 6.475.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 6.475.000 250.000 2.200.000 200.000 - 2.000.000 400.000 325.000 - 150.000 - 550.000 400.000 6.475.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 740.000 2.882.000 1.072.000 370.000 2.455.000 968.000 1.121.000 930.000 705.000 714.000 950.000 1.200.000TRI WULAN 4.694.000 3.793.000 2.756.000 2.864.000 14.107.000

45 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahKendeng Muria

70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 16.124.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 16.124.000 1.523.000 1.108.500 1.416.000 1.031.000 1.009.000 1.762.000 1.611.500 1.298.000 839.000 1.116.500 1.668.000 1.741.500 16.124.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.876.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 6.110.000 1.210.000 770.000 - 910.000 - 420.000 1.120.000 - 770.000 910.000 - - 6.110.000 - Belanja Penggandaan 766.000 64.000 66.000 70.000 64.000 56.000 62.000 64.000 70.000 56.000 64.000 60.000 70.000 766.000 2. Belanja Modal 47.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 30.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

30.000.000 - - - 30.000.000 - - - - - - - - 30.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 17.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat laboratoriumBuatan/Geologi

17.000.000 - - 17.000.000 - - - - - - - - - 17.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.797.000 1.944.500 18.486.000 32.005.000 1.065.000 2.244.000 2.795.500 1.368.000 1.665.000 2.090.500 1.728.000 1.811.500TRI WULAN 23.227.500 35.314.000 5.828.500 5.630.000 70.000.000

46 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan Cabang Dinas WilayahKendeng Muria - Cabang Dinas ESDMWilayah Kendeng Muria

1.320.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.320.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 3.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 3.250.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 3.250.000 - - - - - - - - - - - 3.250.000 3.250.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1.316.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.915.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.915.000 - 908.100 - 931.100 - 1.075.800 - - - - - - 2.915.000 b. Belanja Bahan/Material 3.995.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perlengkapan/PeralatanGedung/Kantor 3.995.000 - - - - - - - 3.995.000 - - - - 3.995.000

Page 21: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.190.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.190.000 - - - - - - 65.000 - - - 750.000 375.000 1.190.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 78.320.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 78.320.000 3.560.000 3.560.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 4.460.000 5.340.000 8.000.000 - 78.320.000

e.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.230.330.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.230.330.000 7.660.000 7.660.000 38.500.000 - - - - - 5.440.000 5.440.000 21.690.000 1.143.940.000 1.230.330.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 11.220.000 12.128.100 47.400.000 9.831.100 8.900.000 9.975.800 8.965.000 12.895.000 9.900.000 10.780.000 30.440.000 1.147.565.000TRI WULAN 70.748.100 28.706.900 31.760.000 1.188.785.000 1.320.000.000

47 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Kendeng Muria -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengMuria

50.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 7.000.000 - - - - - 3.500.000 - - - 3.500.000 - - 7.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.012.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 1.512.000 283.000 - - 348.000 - 413.000 - - 468.000 - - - 1.512.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 500.000 - - - - - 250.000 - - - 250.000 - - 500.000 b. Belanja Jasa Kantor 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

5.000.000 - - - - - 2.500.000 - - - 2.500.000 - - 5.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.868.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.868.000 - - 73.000 - - 720.000 - - - 1.075.000 - - 1.868.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.600.000 - - - - - 1.800.000 - - - 1.800.000 - - 3.600.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 30.520.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 30.520.000 - - 3.760.000 3.760.000 3.760.000 3.760.000 3.760.000 3.760.000 4.200.000 3.760.000 - - 30.520.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 283.000 - 3.833.000 4.108.000 3.760.000 12.943.000 3.760.000 3.760.000 4.668.000 12.885.000 - -TRI WULAN 4.116.000 20.811.000 12.188.000 12.885.000 50.000.000

48 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Kendeng Muria -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengMuria

182.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 182.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 4.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 22: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Honorarium Non PNS 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 4.000.000 - - - 4.000.000 - - - - - - - - 4.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 178.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.340.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.090.000 352.000 86.000 151.000 131.000 151.000 175.000 151.000 131.000 196.000 113.000 313.000 140.000 2.090.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 250.000 - - - 250.000 - - - - - - - - 250.000 b. Belanja Jasa Kantor 2.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

2.500.000 - - - 2.500.000 - - - - - - - - 2.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.260.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.260.000 7.000 7.000 7.000 807.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 382.000 1.260.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.800.000 - - - 1.800.000 - - - - - - - - 1.800.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 170.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 170.600.000 7.960.000 7.960.000 15.580.000 15.580.000 15.580.000 15.580.000 15.580.000 15.580.000 15.580.000 15.580.000 16.380.000 13.660.000 170.600.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.319.000 8.053.000 15.738.000 25.068.000 15.738.000 15.762.000 15.738.000 15.718.000 15.783.000 15.700.000 16.701.000 14.182.000TRI WULAN 32.110.000 56.568.000 47.239.000 46.583.000 182.500.000

49 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Kendeng Muria - Cabang DinasESDM Wilayah Kendeng Muria

813.750.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 813.750.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 15.360.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 11.360.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 11.360.000 - - - - 1.500.000 1.000.000 - 4.180.000 4.680.000 - - - 11.360.000

b. Honorarium Non PNS 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000 - - - - 4.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 798.390.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.449.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.199.000 223.000 123.000 196.000 217.000 233.000 116.000 196.000 217.000 196.000 86.000 310.000 86.000 2.199.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 250.000 - - - - - - - 250.000 - - - - 250.000 b. Belanja Jasa Kantor 2.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

2.500.000 - - - - - - - 2.500.000 - - - - 2.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.061.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 2.061.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 811.000 11.000 11.000 11.000 1.140.000 2.061.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.800.000 - - - - - - - 1.800.000 - - - - 1.800.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 114.180.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 23: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 114.180.000 7.860.000 7.860.000 7.860.000 7.860.000 10.480.000 10.480.000 10.480.000 10.380.000 10.380.000 10.180.000 10.180.000 10.180.000 114.180.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

675.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

675.400.000 - - - 5.040.000 5.040.000 - 5.040.000 7.660.000 202.620.000 450.000.000 - - 675.400.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.094.000 7.994.000 8.067.000 13.128.000 17.264.000 11.607.000 15.727.000 31.798.000 217.887.000 460.277.000 10.501.000 11.406.000TRI WULAN 24.155.000 41.999.000 265.412.000 482.184.000 813.750.000

50 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Utara

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 6.500.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 560.000 540.000 540.000 540.000 540.000 6.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 560.000 540.000 540.000 540.000 540.000TRI WULAN 1.620.000 1.620.000 1.640.000 1.620.000 6.500.000

51 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Utara

90.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 - Belanja Listrik 60.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000TRI WULAN 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 90.000.000

52 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

295.800.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 295.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 52.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 52.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 6.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 - - - 6.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 46.800.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 46.800.000

2. Belanja Barang dan Jasa 243.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.600.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 24: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 3.600.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 302.000 278.000 3.600.000

b. Belanja Jasa Kantor 239.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sertifikasi 37.800.000 - - - - - - 37.800.000 - - - - - 37.800.000 - Belanja Jasa Keamanan 100.800.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 17.640.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 100.800.000 - Belanja Jasa Kebersihan 100.800.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 17.640.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 100.800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 20.322.000 20.322.000 19.322.000 20.322.000 40.482.000 19.322.000 57.122.000 20.322.000 20.322.000 19.322.000 19.322.000 19.298.000

TRI WULAN 59.966.000 80.126.000 97.766.000 57.942.000 295.800.00053 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 85.000.000 7.175.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 85.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.175.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000 7.075.000TRI WULAN 21.325.000 21.225.000 21.225.000 21.225.000 85.000.000

54 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Utara

19.788.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 19.788.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 19.788.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 19.788.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.988.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 999.000 11.988.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.800.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 7.800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000 1.649.000

TRI WULAN 4.947.000 4.947.000 4.947.000 4.947.000 19.788.00055 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Utara

4.740.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.740.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.740.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.740.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.740.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 385.000 255.000 4.740.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 385.000 255.000

TRI WULAN 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.050.000 4.740.00056 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Serayu Utara

96.400.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 96.400.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 96.400.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 25: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Belanja Bahan Pakai Habis 19.440.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.440.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 19.440.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17.278.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 2.800.000 - 693.000 350.000 - 198.000 495.000 - 204.000 - 510.000 - 350.000 2.800.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 12.788.000 673.000 250.000 1.800.000 288.000 - 1.800.000 780.000 1.702.000 1.800.000 - 895.000 2.800.000 12.788.000 - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.690.000 - - - - - 200.000 - - - - - 1.490.000 1.690.000 c. Belanja Pemeliharaan 59.682.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 59.682.000 4.282.000 20.000.000 4.032.000 2.000.000 15.000.000 - - 4.368.000 - 10.000.000 - - 59.682.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.575.000 22.563.000 7.802.000 3.908.000 16.818.000 4.115.000 2.400.000 7.894.000 3.420.000 12.130.000 2.515.000 6.260.000TRI WULAN 36.940.000 24.841.000 13.714.000 20.905.000 96.400.000

57 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Utara

24.040.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 24.040.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 24.040.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.026.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 9.026.000 5.300.000 519.750 230.000 148.750 310.000 333.000 316.750 426.000 398.000 416.750 245.000 382.000 9.026.000

b. Belanja Pemeliharaan 15.014.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 15.014.000 703.000 1.598.800 703.000 1.598.800 971.000 1.598.800 703.000 971.000 1.330.800 971.000 1.211.000 2.653.800 15.014.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.003.000 2.118.550 933.000 1.747.550 1.281.000 1.931.800 1.019.750 1.397.000 1.728.800 1.387.750 1.456.000 3.035.800TRI WULAN 9.054.550 4.960.350 4.145.550 5.879.550 24.040.000

58 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Utara

74.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 74.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 16.802.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000 1.087.500 779.500 852.000 533.500 544.500 372.500 618.500 845.500 983.000 465.500 385.500 532.500 8.000.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.802.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 6.573.000 849.000 354.000 799.000 354.000 799.000 354.000 799.000 404.000 714.000 439.000 354.000 354.000 6.573.000 - Belanja Penggandaan 2.229.000 200.000 200.000 200.000 200.000 180.000 180.000 175.000 180.000 180.000 180.000 179.000 175.000 2.229.000 2. Belanja Modal 57.198.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 20.364.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Dapur 20.364.000 - 20.364.000 - - - - - - - - - - 20.364.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 4.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

4.500.000 - - - - 4.500.000 - - - - - - - 4.500.000

Page 26: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 29.250.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 20.000.000 20.000.000 - - - - - - - - - - - 20.000.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 9.250.000 - - - 9.250.000 - - - - - - - - 9.250.000

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi 3.084.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 3.084.000 - - 3.084.000 - - - - - - - - - 3.084.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 22.136.500 21.697.500 4.935.000 10.337.500 6.023.500 906.500 1.592.500 1.429.500 1.877.000 1.084.500 918.500 1.061.500TRI WULAN 48.769.000 17.267.500 4.899.000 3.064.500 74.000.000

59 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Utara

700.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 700.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 700.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

700.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 700.000.000 - 35.000.000 32.690.000 126.560.000 126.560.000 126.630.000 126.630.000 109.830.000 16.100.000 - - - 700.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 35.000.000 32.690.000 126.560.000 126.560.000 126.630.000 126.630.000 109.830.000 16.100.000 - - -TRI WULAN 67.690.000 379.750.000 252.560.000 - 700.000.000

60 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 1.999.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 1.999.000 1.114.000 - - 885.000 - - - - - - - - 1.999.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.751.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.751.000 - 300.000 - 300.000 - 300.000 - 300.000 - 300.000 - 251.000 1.751.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000 - - 500.000 - - 1.000.000 - - - 500.000 - - 2.000.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 58.210.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 58.210.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 5.760.000 3.360.000 4.990.000 4.990.000 6.670.000 6.670.000 8.970.000 58.210.000

e. Belanja Jasa Konsultansi 69.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32.200.000 - - - - - 32.200.000 - - - - - - 32.200.000 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 36.800.000 - - - - - - - - - - 36.800.000 - 36.800.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

867.040.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 27: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

867.040.000 2.420.000 4.840.000 2.420.000 2.420.000 - 1.000.000 - 1.630.000 1.630.000 1.680.000 849.000.000 - 867.040.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.894.000 8.500.000 6.280.000 6.965.000 3.360.000 40.260.000 3.360.000 6.920.000 6.620.000 9.150.000 892.470.000 9.221.000TRI WULAN 21.674.000 50.585.000 16.900.000 910.841.000 1.000.000.000

61 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Serayu Utara -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

263.750.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 263.750.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 263.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 1.534.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 1.534.000 - 481.500 - - 481.500 - - - 571.000 - - - 1.534.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.746.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.746.000 - - 400.000 - - 400.000 - - - 400.000 - 546.000 1.746.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 900.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000 400.000 - - 500.000 - - - - - - - - 900.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 27.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 27.200.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 3.360.000 3.360.000 5.360.000 27.200.000

e.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

232.370.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

232.370.000 2.470.000 2.470.000 - - - - - 2.470.000 224.960.000 - - - 232.370.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.550.000 4.631.500 2.080.000 2.180.000 2.161.500 2.080.000 1.680.000 4.150.000 227.211.000 3.760.000 3.360.000 5.906.000TRI WULAN 11.261.500 6.421.500 233.041.000 13.026.000 263.750.000

62 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Serayu Utara - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Utara

146.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 146.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 146.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 8.292.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.292.000 452.000 - 415.000 - 395.000 - 350.000 - 350.000 - 330.000 - 2.292.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 6.000.000 - 6.000.000 - - - - - - - - - - 6.000.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.018.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.018.000 - 180.000 - 150.000 - 206.000 - 171.000 - 160.000 - 151.000 1.018.000 c. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 25.000.000 - - - - - - 10.000.000 - - - - 15.000.000 25.000.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000 1.500.000 - - - - 1.500.000 - - - - - - 3.000.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 108.690.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 28: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 108.690.000 6.720.000 8.400.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 24.440.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 28.810.000 108.690.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.672.000 14.580.000 5.455.000 5.190.000 5.435.000 26.146.000 15.390.000 5.211.000 5.390.000 5.200.000 5.370.000 43.961.000TRI WULAN 28.707.000 36.771.000 25.991.000 54.531.000 146.000.000

63 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Serayu Utara - Cabang Dinas ESDMWilayah Serayu Utara

642.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 642.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 642.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.567.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.567.000 932.000 - - - 884.000 - - - 751.000 - - - 2.567.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 673.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 673.000 - - 173.000 - - 130.000 - - 150.000 - - 220.000 673.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.400.000 - - - 1.200.000 - - - - 1.200.000 - - - 2.400.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 52.770.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 52.770.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 5.040.000 5.040.000 6.720.000 9.090.000 52.770.000

e.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

584.090.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

584.090.000 - 1.680.000 2.420.000 2.250.000 202.810.000 142.070.000 1.680.000 3.360.000 2.250.000 225.570.000 - - 584.090.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.292.000 5.040.000 5.953.000 6.810.000 207.054.000 145.560.000 5.040.000 6.720.000 9.391.000 230.610.000 6.720.000 9.310.000TRI WULAN 15.285.000 359.424.000 21.151.000 246.640.000 642.500.000

64 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Selatan

7.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 7.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 7.500.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 600.000 600.000 7.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 600.000 600.000TRI WULAN 1.890.000 1.890.000 1.890.000 1.830.000 7.500.000

65 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Selatan

80.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 80.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 6.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 - Belanja Air 16.380.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 16.380.000

Page 29: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Listrik 38.400.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 38.400.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

19.220.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.620.000 19.220.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.665.000 6.685.000TRI WULAN 19.995.000 19.995.000 19.995.000 20.015.000 80.000.000

66 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

304.440.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 304.440.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 54.600.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 54.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 8.400.000 - - - - - - - - - 4.200.000 4.200.000 - 8.400.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 46.200.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 46.200.000

2. Belanja Barang dan Jasa 249.840.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 26.300.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 26.300.000 3.539.000 8.442.000 1.300.000 1.400.000 1.300.000 1.266.000 1.972.000 1.998.000 1.300.000 1.400.000 1.200.000 1.183.000 26.300.000

b. Belanja Jasa Kantor 223.540.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 98.740.000 7.593.106 7.593.106 7.593.106 7.593.106 7.593.106 15.186.212 7.593.106 7.593.106 7.593.106 7.593.106 7.593.106 7.622.728 98.740.000 - Belanja Jasa Kebersihan 124.800.000 9.597.120 9.597.120 9.597.120 9.597.120 9.597.120 19.194.240 9.597.120 9.597.120 9.597.120 9.597.120 9.597.120 9.634.560 124.800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 24.579.226 29.482.226 22.340.226 22.440.226 22.340.226 39.496.452 23.012.226 23.038.226 22.340.226 26.640.226 26.440.226 22.290.288

TRI WULAN 76.401.678 84.276.904 68.390.678 75.370.740 304.440.00067 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 85.000.000 8.980.000 7.280.000 7.280.000 7.705.000 7.280.000 7.705.000 7.280.000 7.705.000 7.280.000 7.705.000 5.010.000 3.790.000 85.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.980.000 7.280.000 7.280.000 7.705.000 7.280.000 7.705.000 7.280.000 7.705.000 7.280.000 7.705.000 5.010.000 3.790.000TRI WULAN 23.540.000 22.690.000 22.265.000 16.505.000 85.000.000

68 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.130.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 986.000 13.130.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.870.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 534.000 6.870.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.520.000

Page 30: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesTRI WULAN 5.040.000 5.040.000 5.040.000 4.880.000 20.000.000

69 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/BukuPerpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

4.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000 250.000 250.000 1.250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 4.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 250.000 250.000 1.250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

TRI WULAN 1.750.000 750.000 750.000 750.000 4.000.00070 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Serayu Selatan

92.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 92.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 46.400.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 10.490.000 230.000 3.735.000 100.000 535.000 630.000 155.000 230.000 2.555.000 1.385.000 150.000 735.000 50.000 10.490.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.910.000 3.098.500 2.898.500 3.098.500 2.898.500 3.098.500 2.898.500 3.098.500 2.898.500 3.098.500 2.898.500 3.062.500 2.862.500 35.910.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2.400.000 200.000 - 200.000 - - - - - - - - 2.000.000 2.400.000 c. Belanja Pemeliharaan 43.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 43.200.000 1.120.000 15.132.000 2.620.000 132.000 1.120.000 132.000 1.120.000 132.000 1.120.000 16.632.000 3.400.000 540.000 43.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.648.500 21.765.500 6.018.500 3.565.500 4.848.500 3.185.500 4.448.500 5.585.500 5.603.500 19.680.500 7.197.500 5.452.500TRI WULAN 32.432.500 11.599.500 15.637.500 32.330.500 92.000.000

71 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Selatan

25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Pemeliharaan 25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 25.000.000 2.850.000 4.675.000 1.600.000 2.200.000 2.950.000 3.100.000 450.000 3.375.000 2.900.000 900.000 - - 25.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.850.000 4.675.000 1.600.000 2.200.000 2.950.000 3.100.000 450.000 3.375.000 2.900.000 900.000 - -TRI WULAN 9.125.000 8.250.000 6.725.000 900.000 25.000.000

72 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Selatan

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 25.200.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 25.200.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 31: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Alat Tulis Kantor 17.927.000 3.418.500 1.912.500 860.000 1.575.000 1.172.500 1.470.000 2.319.000 1.327.500 1.058.000 1.481.500 755.000 577.500 17.927.000

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 7.273.000 638.000 859.200 580.000 760.000 630.000 200.000 - 890.000 1.080.000 - 1.005.800 630.000 7.273.000

2. Belanja Modal 74.800.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat

60.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 60.000.000 - - - 60.000.000 - - - - - - - - 60.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 14.800.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat LaboratoriumElektronika dan Daya

14.800.000 - - - - - - - - 14.800.000 - - - 14.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.056.500 2.771.700 1.440.000 62.335.000 1.802.500 1.670.000 2.319.000 2.217.500 16.938.000 1.481.500 1.760.800 1.207.500TRI WULAN 8.268.200 65.807.500 21.474.500 4.449.800 100.000.000

73 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Selatan

450.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 450.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 450.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

450.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 450.000.000 - 20.000.000 - - 100.000.000 100.000.000 80.000.000 150.000.000 - - - - 450.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 20.000.000 - - 100.000.000 100.000.000 80.000.000 150.000.000 - - - -TRI WULAN 20.000.000 200.000.000 230.000.000 - 450.000.000

74 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan- Cabang Dinas ESDM Wilayah SerayuSelatan

1.050.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.050.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000 - - - - 4.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.046.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.420.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 6.210.000 850.000 3.010.000 850.000 - - - - 1.500.000 - - - - 6.210.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 210.000 - - - - - - - 210.000 - - - - 210.000 b. Belanja Jasa Kantor 4.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

4.000.000 - - - - - - - 4.000.000 - - - - 4.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.845.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 32: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Penggandaan 1.845.000 250.000 250.000 - 245.000 - - - 700.000 - - - 400.000 1.845.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 4.725.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 4.725.000 450.000 450.000 - 450.000 450.000 - 450.000 2.475.000 - - - - 4.725.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 74.560.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 74.560.000 11.720.000 8.010.000 8.210.000 4.400.000 4.300.000 4.500.000 4.400.000 4.300.000 4.500.000 4.300.000 11.620.000 4.300.000 74.560.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

954.450.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

954.450.000 - - - 41.000.000 - - - - - 30.000.000 645.550.000 237.900.000 954.450.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 13.270.000 11.720.000 9.060.000 46.095.000 4.750.000 4.500.000 4.850.000 17.185.000 4.500.000 34.300.000 657.170.000 242.600.000TRI WULAN 34.050.000 55.345.000 26.535.000 934.070.000 1.050.000.000

75 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Serayu Selatan -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

62.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 62.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 12.895.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 12.895.000 4.375.000 - 2.415.000 - 1.925.000 - 2.010.000 - - 1.630.000 540.000 - 12.895.000 b. Belanja Jasa Kantor 2.700.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

2.700.000 - - - 2.700.000 - - - - - - - - 2.700.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.635.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.635.000 250.000 - 250.000 - 250.000 - 250.000 - - 250.000 145.000 240.000 1.635.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 1.350.000 - - - 1.350.000 - - - - - - - - 1.350.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 43.920.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 43.920.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 3.660.000 43.920.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.285.000 3.660.000 6.325.000 7.710.000 5.835.000 3.660.000 5.920.000 3.660.000 3.660.000 5.540.000 4.345.000 3.900.000TRI WULAN 18.270.000 17.205.000 13.240.000 13.785.000 62.500.000

76 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Serayu Selatan - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

318.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 318.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 10.000.000 - - 5.000.000 - - - - - - - 5.000.000 - 10.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 308.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 33: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.531.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.031.000 1.183.500 - 1.904.000 - 736.000 - - 296.000 - - 2.911.500 - 7.031.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 500.000 - - 250.000 - - - - - - - 250.000 - 500.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - 3.700.000 - - - - - - - 3.700.000 - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.049.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 4.049.000 - 200.000 500.000 - 149.000 200.000 - - - - 500.000 2.500.000 4.049.000 d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - - 30.000.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 6.600.000 - - 3.300.000 - - - - - - - 3.300.000 - 6.600.000

f. Belanja Perjalanan Dinas 62.480.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 62.480.000 4.400.000 5.090.000 4.600.000 4.990.000 7.020.000 5.090.000 7.020.000 5.090.000 7.020.000 5.190.000 6.970.000 - 62.480.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

189.940.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

189.940.000 - - 750.000 - - - - - - - 189.190.000 - 189.940.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.583.500 10.290.000 20.004.000 9.990.000 12.905.000 5.290.000 12.020.000 5.386.000 12.020.000 10.190.000 211.821.500 2.500.000TRI WULAN 35.877.500 28.185.000 29.426.000 224.511.500 318.000.000

77 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Serayu Selatan - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Selatan

763.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 763.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 2.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 2.000.000 - - - - - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 761.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.050.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.050.000 1.365.000 - 1.365.000 - 1.340.000 - 980.000 - - - - - 5.050.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.330.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 4.330.000 160.000 - 200.000 - - 845.000 - 200.000 - 425.000 - 2.500.000 4.330.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 1.650.000 - 825.000 825.000 - - - - - - - - - 1.650.000

d. Belanja Perjalanan Dinas 59.680.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 34: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 59.680.000 5.040.000 5.040.000 4.940.000 4.940.000 5.040.000 5.040.000 4.940.000 4.940.000 5.040.000 4.840.000 5.040.000 4.840.000 59.680.000

e.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

690.790.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

690.790.000 2.740.000 3.880.000 - - - - 2.720.000 82.720.000 374.690.000 223.050.000 990.000 - 690.790.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 9.305.000 9.745.000 7.330.000 4.940.000 6.380.000 5.885.000 8.640.000 87.860.000 379.730.000 228.315.000 8.030.000 7.340.000TRI WULAN 26.380.000 17.205.000 476.230.000 243.685.000 763.500.000

78 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Slamet Utara

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.720.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 3.720.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 3.720.000

b. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.780.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 1.875.000 1.000.000 - - - - - 875.000 - - - - - 1.875.000 - Belanja Penggandaan 905.000 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 75.417 905.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.385.417 385.417 385.417 385.417 385.417 385.417 1.260.417 385.417 385.417 385.417 385.417 385.417

TRI WULAN 2.156.250 1.156.250 2.031.250 1.156.250 6.500.00079 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air

dan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Slamet Utara

72.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 72.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 72.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 - Belanja Air 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 - Belanja Listrik 36.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000TRI WULAN 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000

80 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

190.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 190.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 51.600.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 51.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 6.000.000 - - - - 3.600.000 - - - - 2.400.000 - - 6.000.000

Page 35: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 45.600.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 45.600.000

2. Belanja Barang dan Jasa 138.400.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 138.125.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 82.875.000 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 6.906.250 82.875.000 - Belanja Jasa Kebersihan 55.250.000 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.604.238 4.603.388 55.250.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 275.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 275.000 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 22.917 275.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 15.333.404 15.333.404 15.333.404 15.333.404 18.933.404 15.333.404 15.333.404 15.333.404 15.333.404 17.733.404 15.333.404 15.332.554

TRI WULAN 46.000.212 49.600.212 46.000.212 48.399.363 190.000.00081 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 75.000.000 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.250.132 75.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.249.988 6.250.132TRI WULAN 18.749.964 18.749.964 18.749.964 18.750.108 75.000.000

82 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Slamet Utara

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.420.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 12.420.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.580.000 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.666 631.674 7.580.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.666 1.666.674

TRI WULAN 4.999.998 4.999.998 4.999.998 5.000.006 20.000.00083 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Slamet Utara

4.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 4.500.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

TRI WULAN 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 4.500.00084 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Slamet Utara

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 36: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesBELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.690.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 6.690.000 4.505.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 785.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 6.690.000

b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.310.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 9.000.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 9.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 4.800.000 1.000.000 - - - 1.900.000 - - - - 1.900.000 - - 4.800.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas DanPelumas 23.020.000 2.710.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 2.710.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 23.020.000

- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.490.000 - - - 1.490.000 - - - - - - - - 1.490.000 c. Belanja Pemeliharaan 55.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 55.000.000 7.000.000 - 48.000.000 - - - - - - - - - 55.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 15.215.000 3.400.000 49.900.000 4.890.000 3.800.000 3.400.000 3.495.000 3.400.000 1.900.000 5.300.000 1.900.000 3.400.000TRI WULAN 68.515.000 12.090.000 8.795.000 10.600.000 100.000.000

85 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSlamet Utara

18.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 9.600.000 - 4.927.000 550.000 - - 3.023.000 - - 550.000 - - 550.000 9.600.000

b. Belanja Pemeliharaan 8.400.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 8.400.000 - - 1.200.000 600.000 600.000 1.200.000 - 600.000 1.500.000 - 600.000 2.100.000 8.400.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 4.927.000 1.750.000 600.000 600.000 4.223.000 - 600.000 2.050.000 - 600.000 2.650.000TRI WULAN 6.677.000 5.423.000 2.650.000 3.250.000 18.000.000

86 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahSlamet Utara

130.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 130.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.197.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 4.197.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 4.197.000 1.076.000 - - 855.000 - - 1.136.000 200.000 - 570.000 200.000 160.000 4.197.000 2. Belanja Modal 125.803.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 125.803.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Laboratorium KimiaAir

125.803.000 - - - - - - 125.803.000 - - - - - 125.803.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.076.000 - - 855.000 - - 126.939.000 200.000 - 570.000 200.000 160.000TRI WULAN 1.076.000 855.000 127.139.000 930.000 130.000.000

Page 37: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des87 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat

Daerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSlamet Utara

766.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 766.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 3.400.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 3.400.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 3.400.000 - - - - - - - 3.400.000 - - - - 3.400.000

2. Belanja Modal 762.600.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

762.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 762.600.000 - - - - - - - 762.600.000 - - - - 762.600.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - - - 766.000.000 - - - -TRI WULAN - - 766.000.000 - 766.000.000

88 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

1.070.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.070.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 2.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 2.000.000 - - 1.000.000 - - 1.000.000 - - - - - - 2.000.000

b. Honorarium Non PNS 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 18.000.000 - - - 6.000.000 - - - 6.000.000 - - - 6.000.000 18.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.230.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.230.000 - 702.000 - 1.080.000 - - 3.053.000 1.080.000 - - 235.000 1.080.000 7.230.000 b. Belanja Jasa Kantor 8.100.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

8.100.000 - - - 2.700.000 - - - 2.700.000 - - - 2.700.000 8.100.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.850.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 4.850.000 279.000 279.000 279.000 654.000 279.000 279.000 279.000 654.000 279.000 279.000 279.000 1.031.000 4.850.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.550.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.550.000 - - - 850.000 - - - 850.000 - - - 850.000 2.550.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 13.950.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.950.000 - - 450.000 4.200.000 - 450.000 - 4.200.000 - 450.000 - 4.200.000 13.950.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 148.520.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 139.280.000 11.610.000 11.610.000 13.840.000 11.610.000 11.610.000 13.840.000 10.100.000 10.100.000 12.330.000 10.100.000 10.100.000 12.430.000 139.280.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.240.000 - - - - 4.620.000 - - - - - 4.620.000 - 9.240.000

Page 38: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des g. Belanja Jasa Konsultansi 154.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 154.000.000 - - - - 69.000.000 - - 85.000.000 - - - - 154.000.000

h.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

710.800.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

710.800.000 4.880.000 6.680.000 28.180.000 2.800.000 2.300.000 5.220.000 5.220.000 646.320.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 710.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 16.769.000 19.271.000 43.749.000 29.894.000 87.809.000 20.789.000 18.652.000 756.904.000 14.909.000 13.129.000 17.534.000 30.591.000TRI WULAN 79.789.000 138.492.000 790.465.000 61.254.000 1.070.000.000

89 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Slamet Utara -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

66.250.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 66.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 66.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.530.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 3.530.000 - 646.000 - - - - - - 2.884.000 - - - 3.530.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.750.000 83.333 83.333 458.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 458.333 83.333 83.333 1.750.000

c. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.700.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.700.000 - 850.000 850.000 - - - - - - - - - 1.700.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.250.000 - 1.125.000 1.125.000 - - - - - - - - - 2.250.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 57.020.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 57.020.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 6.610.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 6.610.000 4.380.000 57.020.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.463.333 7.084.333 6.813.333 4.463.333 6.693.333 4.463.333 4.463.333 4.463.333 7.347.333 4.838.333 6.693.333 4.463.333TRI WULAN 18.361.000 15.620.000 16.274.000 15.995.000 66.250.000

90 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Slamet Utara - CabangDinas ESDM Wilayah Slamet Utara

301.400.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 301.400.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 15.000.000 - - - 5.000.000 - - 5.000.000 - - 5.000.000 - - 15.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 286.400.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 15.950.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 8.450.000 - - 1.908.000 900.000 - - 3.011.000 - - 2.631.000 - - 8.450.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.500.000 - - - 7.500.000 - - - - - - - - 7.500.000 b. Belanja Jasa Kantor 8.100.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 39: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

8.100.000 - - - 2.700.000 - - 2.700.000 - - 2.700.000 - - 8.100.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.820.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 6.820.000 - - 1.620.000 - - - - 1.620.000 - 1.580.000 2.000.000 - 6.820.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.550.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.550.000 - - - 850.000 - - 850.000 - - 850.000 - - 2.550.000 e. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000 - - 7.000.000 - - - 7.000.000 - 6.000.000 - - - 20.000.000 f. Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.200.000 - - 450.000 3.500.000 450.000 - 3.500.000 900.000 - 4.400.000 - - 13.200.000 g. Belanja Perjalanan Dinas 219.780.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 205.920.000 9.390.000 19.450.000 28.420.000 16.870.000 19.770.000 15.620.000 25.950.000 14.750.000 26.720.000 16.060.000 12.920.000 - 205.920.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.860.000 - 4.620.000 - - 4.620.000 - - - 4.620.000 - - - 13.860.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 9.390.000 24.070.000 39.398.000 37.320.000 24.840.000 15.620.000 48.011.000 17.270.000 37.340.000 33.221.000 14.920.000 -

TRI WULAN 72.858.000 77.780.000 102.621.000 48.141.000 301.400.00091 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,

Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Slamet Utara - Cabang Dinas ESDMWilayah Slamet Utara

475.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 475.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 6.000.000 - - - - - - - 6.000.000 - - - - 6.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 469.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.775.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.775.000 - - 2.128.000 - - - 2.138.000 - - 1.509.000 - - 5.775.000 b. Belanja Jasa Kantor 2.700.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

2.700.000 - - - - - - - 2.700.000 - - - - 2.700.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.050.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 5.050.000 - - - 1.550.000 - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.500.000 - 5.050.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 850.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 850.000 - - - - - - - 850.000 - - - - 850.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000 - - 450.000 - 450.000 - - 3.150.000 - 450.000 - - 4.500.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 114.240.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 109.620.000 4.530.000 10.670.000 13.000.000 10.820.000 9.510.000 11.540.000 9.360.000 9.660.000 11.540.000 10.820.000 8.170.000 - 109.620.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.620.000 - - - 4.620.000 - - - - - - - - 4.620.000

Page 40: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

335.885.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

335.885.000 - 384.000 2.920.000 2.920.000 1.500.000 2.920.000 2.920.000 5.821.000 316.500.000 - - - 335.885.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.530.000 11.054.000 18.498.000 19.910.000 11.460.000 14.460.000 14.418.000 29.181.000 328.040.000 13.779.000 9.670.000 -TRI WULAN 34.082.000 45.830.000 371.639.000 23.449.000 475.000.000

92 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.914.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 2.914.000 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.833 242.835 2.914.000

b. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.586.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 2.974.000 1.133.000 - 343.000 126.000 343.000 100.000 208.000 135.000 163.000 18.000 405.000 - 2.974.000 - Belanja Penggandaan 612.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 612.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.426.833 293.833 636.833 419.833 636.833 393.833 501.833 428.833 456.833 311.833 698.833 293.835

TRI WULAN 2.357.500 1.450.500 1.387.500 1.304.501 6.500.00093 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air

dan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo

78.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 78.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 78.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 78.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 15.600.000 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.299.480 1.305.720 15.600.000 - Belanja Air 8.400.000 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 699.720 703.080 8.400.000 - Belanja Listrik 36.000.000 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 2.998.800 3.013.200 36.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

18.000.000 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.506.600 18.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.497.400 6.528.600TRI WULAN 19.492.200 19.492.200 19.492.200 19.523.400 78.000.000

94 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran -Telomoyo

200.450.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 200.450.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 38.850.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 38.850.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 38.850.000 - 3.850.000 3.850.000 3.850.000 4.350.000 4.650.000 4.150.000 4.650.000 3.850.000 3.850.000 - 1.800.000 38.850.000

2. Belanja Barang dan Jasa 161.600.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 41: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 400.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - 400.000 b. Belanja Jasa Kantor 161.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 101.400.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 8.450.000 101.400.000 - Belanja Jasa Kebersihan 59.800.000 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.983.410 4.982.490 59.800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 13.633.410 17.483.410 17.283.410 17.283.410 17.783.410 18.083.410 17.583.410 18.083.410 17.283.410 17.283.410 13.433.410 15.232.490

TRI WULAN 48.400.230 53.150.230 52.950.230 45.949.310 200.450.00095 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran -Telomoyo

44.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 44.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 44.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 44.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 19.320.000 1.260.000 1.260.000 1.960.000 1.260.000 1.960.000 1.260.000 1.960.000 1.260.000 2.660.000 1.260.000 1.960.000 1.260.000 19.320.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.680.000 - - - 8.270.000 - - 8.220.000 - - - 8.190.000 - 24.680.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.260.000 1.260.000 1.960.000 9.530.000 1.960.000 1.260.000 10.180.000 1.260.000 2.660.000 1.260.000 10.150.000 1.260.000

TRI WULAN 4.480.000 12.750.000 14.100.000 12.670.000 44.000.00096 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.280.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 17.280.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.720.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 245.000 2.720.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.685.000

TRI WULAN 4.995.000 4.995.000 4.995.000 5.015.000 20.000.00097 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo

4.512.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.512.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 4.512.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000

TRI WULAN 1.128.000 1.128.000 1.128.000 1.128.000 4.512.00098 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Ungaran - Telomoyo

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

Page 42: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.559.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 32.134.000 - 2.100.000 1.100.000 2.100.000 4.434.000 2.100.000 1.500.000 2.100.000 - 2.100.000 11.000.000 3.600.000 32.134.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 3.750.000 35.000 35.000 50.000 50.000 50.000 50.000 850.000 50.000 2.050.000 50.000 250.000 230.000 3.750.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas DanPelumas 23.520.000 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.959.920 1.960.880 23.520.000

- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.155.000 - - - - - - - 1.155.000 - - - - 1.155.000 b. Belanja Pemeliharaan 39.441.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 39.441.000 1.816.000 1.234.000 1.131.000 994.000 1.131.000 22.104.000 1.131.000 954.000 953.000 1.114.000 5.923.000 956.000 39.441.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.810.920 5.328.920 4.240.920 5.103.920 7.574.920 26.213.920 5.440.920 6.218.920 4.962.920 5.223.920 19.132.920 6.746.880TRI WULAN 13.380.760 38.892.760 16.622.760 31.103.720 100.000.000

99 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahUngaran - Telomoyo

19.800.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 19.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 19.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Pemeliharaan 19.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 19.800.000 - 500.000 150.000 500.000 10.300.000 500.000 900.000 4.050.000 300.000 900.000 900.000 800.000 19.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 500.000 150.000 500.000 10.300.000 500.000 900.000 4.050.000 300.000 900.000 900.000 800.000TRI WULAN 650.000 11.300.000 5.250.000 2.600.000 19.800.000

100 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahUngaran - Telomoyo

101.538.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 101.538.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 9.200.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000 2.561.500 - - 2.433.500 - - - 1.156.500 - - 848.500 - 7.000.000

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 2.200.000 - 2.200.000 - - - - - - - - - - 2.200.000

2. Belanja Modal 92.338.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 65.338.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer 65.338.000 - - - - 32.669.000 32.669.000 - - - - - - 65.338.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 27.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 27.000.000 - - - - - - - 13.500.000 13.500.000 - - - 27.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.561.500 2.200.000 - 2.433.500 32.669.000 32.669.000 - 14.656.500 13.500.000 - 848.500 -TRI WULAN 4.761.500 67.771.500 28.156.500 848.500 101.538.000

Page 43: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des101 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat

Daerah - Cabang Dinas ESDM WilayahUngaran - Telomoyo

725.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 725.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 725.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

725.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 725.000.000 - - 13.665.300 13.665.300 13.669.400 20.000.000 127.354.800 107.354.800 107.354.800 107.354.800 107.354.800 107.226.000 725.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 13.665.300 13.665.300 13.669.400 20.000.000 127.354.800 107.354.800 107.354.800 107.354.800 107.354.800 107.226.000TRI WULAN 13.665.300 47.334.700 342.064.400 321.935.600 725.000.000

102 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah UngaranTelomoyo - Cabang Dinas ESDM WilayahUngaran - Telomoyo

1.341.250.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.341.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 35.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 35.750.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap 35.750.000 - 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 35.750.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1.305.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 154.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 154.000 60.000 - - - - 54.000 - - - 40.000 - - 154.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 180.000 6.000 - - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 150.000 - 180.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 87.780.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 87.780.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 7.315.000 87.780.000

d.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.217.386.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.217.386.000 - 800.000 32.718.000 32.718.000 - 500.000 226.900.000 233.930.000 226.900.000 228.700.000 234.220.000 - 1.217.386.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.381.000 11.365.000 43.283.000 43.289.000 10.565.000 11.125.000 237.465.000 244.501.000 237.465.000 239.311.000 244.935.000 10.565.000TRI WULAN 62.029.000 64.979.000 719.431.000 494.811.000 1.341.250.000

103 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah UngaranTelomoyo - Cabang Dinas ESDM WilayahUngaran - Telomoyo

192.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 192.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 192.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 60.300.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 44: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 60.300.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 60.300.000

b.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

132.200.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah Barang Konstruksi YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

132.200.000 - - 2.960.000 2.460.000 42.695.388 41.095.388 42.989.224 - - - - - 132.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.025.000 5.025.000 7.985.000 7.485.000 47.720.388 46.120.388 48.014.224 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000TRI WULAN 18.035.000 101.325.776 58.064.224 15.075.000 192.500.000

104 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Ungaran Telomoyo -Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran -Telomoyo

74.220.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 74.220.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 2.000.000 - - 2.000.000 - - - - - - - - - 2.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 72.220.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 760.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 510.000 322.000 188.000 - - - - - - - - - - 510.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 250.000 - - 250.000 - - - - - - - - - 250.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.000.000 - - 3.000.000 - - - - - - - - - 3.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 830.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 830.000 - - 830.000 - - - - - - - - - 830.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 900.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 900.000 - - 900.000 - - - - - - - - - 900.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 66.730.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 66.730.000 - 9.140.000 4.990.000 6.470.000 5.680.000 7.260.000 5.680.000 5.630.000 5.730.000 5.630.000 7.260.000 3.260.000 66.730.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 322.000 9.328.000 11.970.000 6.470.000 5.680.000 7.260.000 5.680.000 5.630.000 5.730.000 5.630.000 7.260.000 3.260.000TRI WULAN 21.620.000 19.410.000 17.040.000 16.150.000 74.220.000

105 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Ungaran Telomoyo - Cabang DinasESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo

148.200.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 148.200.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 38.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 38.750.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap 35.750.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 - 35.750.000

Page 45: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Uang Harian Peserta Kegiatan 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - - - - - 3.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 109.450.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.070.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 1.820.000 930.000 - - - 890.000 - - - - - - - 1.820.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 250.000 - - - - - - 250.000 - - - - - 250.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - - - - - 3.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.230.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.230.000 - - - - - - 1.230.000 - - - - - 1.230.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Makanan Dan MinumanPeserta Kegiatan 1.350.000 - - - - - - 1.350.000 - - - - - 1.350.000

e. Belanja Perjalanan Dinas 101.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 101.800.000 9.980.000 9.980.000 9.980.000 9.980.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 7.020.000 7.020.000 6.920.000 6.920.000 101.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 14.160.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 12.640.000 11.750.000 20.580.000 11.750.000 10.270.000 10.270.000 10.170.000 6.920.000TRI WULAN 40.620.000 37.620.000 42.600.000 27.360.000 148.200.000

106 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Kendeng Selatan

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.480.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 3.480.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 3.480.000

b. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.020.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 2.040.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.040.000 - Belanja Penggandaan 980.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 980.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 560.000

TRI WULAN 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.640.000 6.500.000107 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air

dan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Kendeng Selatan

71.700.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 71.700.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 71.700.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 71.700.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 18.000.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 2.160.000 18.000.000 - Belanja Listrik 36.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

17.700.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 1.416.000 2.124.000 17.700.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 5.856.000 7.284.000

Page 46: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesTRI WULAN 17.568.000 17.568.000 17.568.000 18.996.000 71.700.000

108 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengSelatan

247.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 247.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 56.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 56.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 10.000.000 - - - - - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 46.800.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 46.800.000

2. Belanja Barang dan Jasa 190.700.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 40.850.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 40.850.000 10.805.000 - - 10.655.000 - - 10.655.000 - - 8.735.000 - - 40.850.000

b. Belanja Jasa Kantor 149.850.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 90.000.000 8.100.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 13.650.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 90.000.000 - Belanja Jasa Kebersihan 59.850.000 5.250.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 9.100.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 59.850.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 28.055.000 15.275.000 15.275.000 25.930.000 26.650.000 15.275.000 25.930.000 15.275.000 15.275.000 24.010.000 25.275.000 15.275.000

TRI WULAN 58.605.000 67.855.000 56.480.000 64.560.000 247.500.000109 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengSelatan

75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 75.000.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 5.700.000 5.300.000 75.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 5.700.000 5.300.000TRI WULAN 19.200.000 19.200.000 19.200.000 17.400.000 75.000.000

110 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.640.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 - 2.440.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.220.000 14.640.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.360.000 490.000 490.000 490.000 490.000 - 540.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 410.000 5.360.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 - 2.980.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.630.000

TRI WULAN 5.130.000 4.690.000 5.130.000 5.050.000 20.000.000111 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 47: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesBELANJA LANGSUNG 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000 590.000 330.000 330.000 590.000 330.000 330.000 590.000 330.000 590.000 330.000 330.000 330.000 5.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 590.000 330.000 330.000 590.000 330.000 330.000 590.000 330.000 590.000 330.000 330.000 330.000

TRI WULAN 1.250.000 1.250.000 1.510.000 990.000 5.000.000112 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Kendeng Selatan

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 21.003.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 3.003.000 747.000 - - 747.000 - - 767.000 - - 742.000 - - 3.003.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.650.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 19.650.000 2.100.000 - 7.850.000 - 2.750.000 - 2.100.000 - 2.100.000 - 2.750.000 - 19.650.000 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000 - - - - - - - 1.000.000 - - - - 1.000.000 c. Belanja Pemeliharaan 58.347.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 58.347.000 - - - - - - 58.347.000 - - - - - 58.347.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.347.000 1.500.000 9.350.000 2.247.000 4.250.000 1.500.000 62.714.000 2.500.000 3.600.000 2.242.000 4.250.000 1.500.000TRI WULAN 15.197.000 7.997.000 68.814.000 7.992.000 100.000.000

113 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahKendeng Selatan

25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 16.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 14.080.000 2.269.000 1.500.000 - 3.806.000 - 1.910.000 1.049.000 2.466.000 - 1.080.000 - - 14.080.000

- Belanja Pengisian Tabung Gas 2.720.000 340.000 340.000 340.000 170.000 170.000 340.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.720.000 b. Belanja Pemeliharaan 8.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 8.200.000 700.000 1.600.000 800.000 625.000 350.000 675.000 1.075.000 625.000 675.000 1.075.000 - - 8.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.309.000 3.440.000 1.140.000 4.601.000 520.000 2.925.000 2.294.000 3.261.000 845.000 2.325.000 170.000 170.000TRI WULAN 7.889.000 8.046.000 6.400.000 2.665.000 25.000.000

114 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahKendeng Selatan

140.800.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 140.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 22.187.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 48: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Belanja Bahan Pakai Habis 22.187.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 22.187.000 5.807.000 - - 5.817.000 - - 5.792.000 - - 4.771.000 - - 22.187.000 2. Belanja Modal 118.613.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat-alat Bantu 71.263.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Electric Generating Set 71.263.000 - - - 71.263.000 - - - - - - - - 71.263.000

b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan

2.750.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Penyimpanan 2.750.000 - - 2.750.000 - - - - - - - - - 2.750.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor 11.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor

11.500.000 - 11.500.000 - - - - - - - - - - 11.500.000

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 15.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin 15.800.000 15.800.000 - - - - - - - - - - - 15.800.000

e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 5.800.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

5.800.000 - - - 5.800.000 - - - - - - - - 5.800.000

f.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat

9.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Tamu di RuanganPejabat

9.000.000 - 9.000.000 - - - - - - - - - - 9.000.000

g.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan LaboratoriumHidrodinamika

2.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan umum 2.500.000 - 2.500.000 - - - - - - - - - - 2.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 21.607.000 23.000.000 2.750.000 82.880.000 - - 5.792.000 - - 4.771.000 - -TRI WULAN 47.357.000 82.880.000 5.792.000 4.771.000 140.800.000

115 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahKendeng Selatan

700.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 700.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 700.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

700.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 49: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 700.000.000 - - 225.000.000 195.000.000 - - 180.000.000 - - 100.000.000 - - 700.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 225.000.000 195.000.000 - - 180.000.000 - - 100.000.000 - -TRI WULAN 225.000.000 195.000.000 180.000.000 100.000.000 700.000.000

116 Kegiatan Pegembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah KendengSelatan - Cabang Dinas ESDM WilayahKendeng Selatan

1.441.250.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.441.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 1.441.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.221.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 3.221.000 1.598.000 - - - - - 1.623.000 - - - - - 3.221.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.170.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 2.170.000 50.000 50.000 1.170.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 2.170.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 59.650.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 59.650.000 2.720.000 6.190.000 4.380.000 6.190.000 4.380.000 6.190.000 4.380.000 6.190.000 4.380.000 6.190.000 5.740.000 2.720.000 59.650.000

d.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.376.209.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.376.209.000 11.339.000 11.315.000 - 500.000 44.600.000 920.000 500.000 600.000 - 1.306.210.000 - 225.000 1.376.209.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 15.707.000 17.555.000 5.550.000 6.740.000 49.030.000 7.160.000 6.553.000 6.840.000 4.430.000 1.312.450.000 5.790.000 3.445.000TRI WULAN 38.812.000 62.930.000 17.823.000 1.321.685.000 1.441.250.000

117 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Kendeng Selatan- Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengSelatan

373.750.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 373.750.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 373.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.707.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.707.000 1.983.000 - 1.914.000 - - 1.866.000 - - 1.944.000 - - - 7.707.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - 3.700.000 - - - - 3.700.000 - - - - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.543.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 3.543.000 120.000 120.000 720.000 120.000 120.000 120.000 120.000 720.000 120.000 120.000 120.000 1.023.000 3.543.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.500.000 - - 1.250.000 - - - - 1.250.000 - - - - 2.500.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.250.000 - - 1.125.000 - - - - 1.125.000 - - - - 2.250.000

Page 50: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des f. Belanja Perjalanan Dinas 72.520.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 72.520.000 3.145.000 6.515.000 9.015.000 6.515.000 6.515.000 6.515.000 6.515.000 9.015.000 6.515.000 5.965.000 3.145.000 3.145.000 72.520.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

277.830.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

277.830.000 - - - 6.330.000 5.640.000 - 3.220.000 259.960.000 2.680.000 - - - 277.830.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.248.000 6.635.000 17.724.000 12.965.000 12.275.000 8.501.000 9.855.000 275.770.000 11.259.000 6.085.000 3.265.000 4.168.000TRI WULAN 29.607.000 33.741.000 296.884.000 13.518.000 373.750.000

118 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Kendeng Selatan -Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengSelatan

390.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 390.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 390.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.041.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 9.041.000 4.812.000 - - - - - 4.229.000 - - - - - 9.041.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.500.000 - - 3.750.000 3.750.000 - - - - - - - - 7.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.684.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 5.684.000 200.000 - 1.275.000 1.775.000 - 400.000 400.000 - 400.000 484.000 - 750.000 5.684.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.700.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.700.000 - - 850.000 850.000 - - - - - - - - 1.700.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.150.000 - - 1.125.000 2.025.000 - - - - - - - - 3.150.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 170.540.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 170.540.000 940.000 11.310.000 15.100.000 16.750.000 11.660.000 11.310.000 12.600.000 14.560.000 14.210.000 14.560.000 14.560.000 32.980.000 170.540.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

192.385.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

192.385.000 - 150.000 190.500.000 1.735.000 - - - - - - - - 192.385.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.952.000 11.460.000 212.600.000 26.885.000 11.660.000 11.710.000 17.229.000 14.560.000 14.610.000 15.044.000 14.560.000 33.730.000TRI WULAN 230.012.000 50.255.000 46.399.000 63.334.000 390.000.000

Page 51: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des119 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,

Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Kendeng Selatan - Cabang DinasESDM Wilayah Kendeng Selatan

1.100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 35.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 35.750.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 35.750.000 - 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 35.750.000

2. Belanja Barang dan Jasa 1.064.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.070.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 6.070.000 2.382.500 - - 1.371.000 - - 2.180.000 - - 136.500 - - 6.070.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.880.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 2.880.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 570.000 2.880.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000 - 500.000 - - - - - - - - - - 500.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 90.580.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 90.580.000 1.410.000 5.740.000 10.170.000 5.740.000 4.330.000 12.990.000 4.330.000 5.740.000 11.580.000 5.740.000 7.350.000 15.460.000 90.580.000

e.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

964.220.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

964.220.000 - 5.790.000 6.820.000 2.870.000 2.870.000 - 1.125.000 8.255.000 2.945.000 925.130.000 7.610.000 805.000 964.220.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.002.500 15.490.000 20.450.000 13.441.000 10.660.000 16.450.000 11.095.000 17.455.000 17.985.000 934.466.500 18.420.000 20.085.000TRI WULAN 39.942.500 40.551.000 46.535.000 972.971.500 1.100.000.000

120 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Sewu Lawu

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 6.500.000 1.900.000 - - - 1.900.000 - - 1.700.000 - 1.000.000 - - 6.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.900.000 - - - 1.900.000 - - 1.700.000 - 1.000.000 - -TRI WULAN 1.900.000 1.900.000 1.700.000 1.000.000 6.500.000

121 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Sewu Lawu

90.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 90.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 18.000.000 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.499.400 1.506.600 18.000.000 - Belanja Air 12.000.000 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 999.600 1.004.400 12.000.000

Page 52: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Listrik 42.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.499.000 7.511.000TRI WULAN 22.497.000 22.497.000 22.497.000 22.509.000 90.000.000

122 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

250.525.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 250.525.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 53.150.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 53.150.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 53.150.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 5.700.000 3.700.000 5.700.000 3.700.000 8.450.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 53.150.000

2. Belanja Barang dan Jasa 197.375.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 197.375.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 98.280.000 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.196.552 8.117.928 98.280.000 - Belanja Jasa Kebersihan 99.095.000 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.266.810 8.160.090 99.095.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 20.163.362 20.163.362 20.163.362 22.163.362 20.163.362 22.163.362 20.163.362 24.913.362 20.163.362 20.163.362 20.163.362 19.978.018

TRI WULAN 60.490.086 64.490.086 65.240.086 60.304.742 250.525.000123 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 70.000.000 6.860.000 5.140.000 5.140.000 6.240.000 5.140.000 6.240.000 6.240.000 5.140.000 5.140.000 7.340.000 6.240.000 5.140.000 70.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.860.000 5.140.000 5.140.000 6.240.000 5.140.000 6.240.000 6.240.000 5.140.000 5.140.000 7.340.000 6.240.000 5.140.000TRI WULAN 17.140.000 17.620.000 16.520.000 18.720.000 70.000.000

124 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.120.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 15.120.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.880.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 425.000 4.880.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.685.000

TRI WULAN 4.995.000 4.995.000 4.995.000 5.015.000 20.000.000125 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

4.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

Page 53: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 4.500.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

TRI WULAN 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 4.500.000126 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Sewu Lawu

96.900.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 96.900.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 96.900.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96.900.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 43.200.000 - 9.600.000 28.800.000 100.000 1.100.000 100.000 1.100.000 1.100.000 100.000 100.000 1.100.000 - 43.200.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 15.500.000 4.600.000 3.000.000 4.600.000 900.000 - - 1.900.000 - - - 500.000 - 15.500.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas DanPelumas 36.600.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 36.600.000

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.600.000 - - - - - - - 1.200.000 - 400.000 - - 1.600.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.650.000 15.650.000 36.450.000 4.050.000 4.150.000 3.150.000 6.050.000 5.350.000 3.150.000 3.550.000 4.650.000 3.050.000

TRI WULAN 59.750.000 11.350.000 14.550.000 11.250.000 96.900.000127 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala

Sarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM Wilayah SewuLawu

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 8.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 8.800.000 - 1.120.000 3.800.000 2.480.000 300.000 - 1.100.000 - - - - - 8.800.000

b. Belanja Pemeliharaan 11.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 11.200.000 3.600.000 - - - 2.000.000 - 1.000.000 - - 4.600.000 - - 11.200.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.600.000 1.120.000 3.800.000 2.480.000 2.300.000 - 2.100.000 - - 4.600.000 - -TRI WULAN 8.520.000 4.780.000 2.100.000 4.600.000 20.000.000

128 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM Wilayah SewuLawu

130.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 130.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 14.325.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000 2.034.500 - - 1.687.500 - - - 1.278.000 - - - - 5.000.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.325.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 6.325.000 3.330.000 - - - - 2.995.000 - - - - - - 6.325.000 - Belanja Penggandaan 3.000.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 300.000 240.000 240.000 240.000 240.000 300.000 3.000.000

Page 54: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2. Belanja Modal 115.675.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 15.925.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Perkakas Khusus (SpecialTool)

15.925.000 - - 15.925.000 - - - - - - - - - 15.925.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 92.300.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

92.300.000 - - 92.300.000 - - - - - - - - - 92.300.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 7.450.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 7.450.000 - - 7.450.000 - - - - - - - - - 7.450.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.604.500 240.000 115.915.000 1.927.500 240.000 3.235.000 300.000 1.518.000 240.000 240.000 240.000 300.000TRI WULAN 121.759.500 5.402.500 2.058.000 780.000 130.000.000

129 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu -Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

1.570.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.570.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 6.000.000 - - 3.000.000 - - - - 3.000.000 - - - - 6.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.564.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 4.814.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 4.214.000 - - 4.214.000 - - - - - - - - - 4.214.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 600.000 - - 300.000 - - - - 300.000 - - - - 600.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - 3.700.000 - - - - 3.700.000 - - - - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 4.500.000 - 300.000 600.000 300.000 330.000 450.000 600.000 360.000 300.000 300.000 600.000 360.000 4.500.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.000.000 - - 7.000.000 - - - - 7.000.000 - - - - 14.000.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 50.820.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 50.820.000 2.970.000 4.440.000 5.750.000 4.440.000 3.370.000 4.440.000 3.370.000 6.420.000 3.770.000 4.440.000 3.770.000 3.640.000 50.820.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.482.466.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.482.466.000 3.080.000 7.069.000 43.890.000 29.010.000 1.390.000 4.690.000 5.877.000 2.750.000 15.710.000 1.369.000.000 - - 1.482.466.000

Page 55: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.050.000 11.809.000 68.454.000 33.750.000 5.090.000 9.580.000 9.847.000 23.530.000 19.780.000 1.373.740.000 4.370.000 4.000.000

TRI WULAN 86.313.000 48.420.000 53.157.000 1.382.110.000 1.570.000.000130 Kegiatan Pengembangan Energi Baru

Terbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Sewu Lawu -Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

182.450.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 182.450.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 25.300.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 25.300.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 25.300.000 - 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 25.300.000

2. Belanja Barang dan Jasa 157.150.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.015.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.015.000 - - - - - - - - - 2.015.000 - - 2.015.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.800.000 - - 300.000 - 300.000 - - - 300.000 - 300.000 600.000 1.800.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 16.680.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 16.680.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 16.680.000

d.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

136.655.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

136.655.000 1.390.000 1.690.000 - 5.616.000 - 1.390.000 11.640.000 114.440.000 489.000 - - - 136.655.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.780.000 5.380.000 3.990.000 9.306.000 3.990.000 5.080.000 15.330.000 118.130.000 4.479.000 5.705.000 3.990.000 4.290.000TRI WULAN 12.150.000 18.376.000 137.939.000 13.985.000 182.450.000

131 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Sewu Lawu - CabangDinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

105.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 105.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 5.000.000 - - 2.500.000 - - - - - 2.500.000 - - - 5.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.640.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.040.000 - 3.570.000 - - - - - 1.470.000 - - - - 5.040.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 600.000 - - 300.000 - - - - - 300.000 - - - 600.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - 3.700.000 - - - - - 3.700.000 - - - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 56: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Penggandaan 3.000.000 - 450.000 - 300.000 300.000 - 600.000 - 300.000 - 300.000 750.000 3.000.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 12.250.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.250.000 - - 6.125.000 - - - - - 6.125.000 - - - 12.250.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 71.710.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 71.710.000 3.820.000 5.590.000 7.090.000 5.040.000 7.640.000 6.400.000 5.730.000 6.950.000 6.280.000 5.040.000 5.730.000 6.400.000 71.710.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.820.000 9.610.000 19.715.000 5.340.000 7.940.000 6.400.000 6.330.000 8.420.000 19.205.000 5.040.000 6.030.000 7.150.000TRI WULAN 33.145.000 19.680.000 33.955.000 18.220.000 105.000.000

132 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Sewu Lawu - Cabang Dinas ESDMWilayah Sewu Lawu

577.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 577.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 10.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 10.000.000 - - 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - - 10.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 567.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 10.810.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 10.210.000 - - 5.764.000 - - - 3.713.000 - - 733.000 - - 10.210.000 - Belanja Dekorasi/Dokumentasi 600.000 - - 300.000 - - - - - - 300.000 - - 600.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - 3.700.000 - - - - - - 3.700.000 - - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 3.600.000 - 330.000 420.000 420.000 300.000 300.000 330.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.000.000 - - 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 - - 21.000.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 81.760.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 81.760.000 7.350.000 8.930.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 7.940.000 8.340.000 81.760.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

442.930.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

442.930.000 - 3.080.000 5.495.000 1.715.000 1.980.000 3.480.000 940.000 4.220.000 2.330.000 414.570.000 4.880.000 240.000 442.930.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.350.000 12.340.000 37.329.000 8.285.000 8.430.000 9.930.000 11.133.000 10.670.000 8.780.000 441.253.000 13.120.000 8.880.000TRI WULAN 57.019.000 26.645.000 30.583.000 463.253.000 577.500.000

133 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Slamet Selatan

6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 57: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 6.500.000 440.000 559.000 532.000 582.000 590.000 479.000 511.000 559.000 513.000 557.000 600.000 578.000 6.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 440.000 559.000 532.000 582.000 590.000 479.000 511.000 559.000 513.000 557.000 600.000 578.000TRI WULAN 1.531.000 1.651.000 1.583.000 1.735.000 6.500.000

134 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Slamet Selatan

72.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 72.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 72.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 9.600.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 - Belanja Air 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 - Belanja Listrik 36.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

8.400.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000TRI WULAN 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000

135 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

175.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 175.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 46.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 46.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 1.000.000 - - 500.000 - - - - - - - 500.000 - 1.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 45.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 45.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 129.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 2.250.000 190.000 173.000 212.000 171.000 185.000 190.000 190.000 211.000 162.000 181.000 205.000 180.000 2.250.000

b. Belanja Jasa Kantor 126.750.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 76.050.000 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.334.965 6.365.385 76.050.000 - Belanja Jasa Kebersihan 50.700.000 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.223.310 4.243.590 50.700.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 14.498.275 14.481.275 15.020.275 14.479.275 14.493.275 14.498.275 14.498.275 14.519.275 14.470.275 14.489.275 15.013.275 14.538.975

TRI WULAN 43.999.825 43.470.825 43.487.825 44.041.525 175.000.000136 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 75.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 75.000.000

Page 58: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

TRI WULAN 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 75.000.000137 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.200.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 16.200.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.800.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 335.000 3.800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.665.000 1.685.000

TRI WULAN 4.995.000 4.995.000 4.995.000 5.015.000 20.000.000138 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

5.580.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 5.580.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 5.580.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 5.580.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 5.580.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 5.580.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000

TRI WULAN 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 5.580.000139 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Slamet Selatan

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 19.200.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 1.200.000 110.000 90.000 100.000 100.000 90.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000 90.000 100.000 1.200.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.900.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 12.000.000 - 1.992.000 - 1.992.000 - 1.992.000 - 1.992.000 - 1.992.000 - 2.040.000 12.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000 - - - - 1.900.000 - - - 1.000.000 - - - 2.900.000 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000 - - - - - - - 1.000.000 - - - - 1.000.000 c. Belanja Pemeliharaan 64.900.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 64.900.000 - - 18.000.000 - 16.900.000 - 30.000.000 - - - - - 64.900.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.610.000 3.582.000 19.600.000 3.592.000 20.390.000 3.592.000 31.610.000 4.602.000 2.600.000 3.592.000 1.590.000 3.640.000TRI WULAN 24.792.000 27.574.000 38.812.000 8.822.000 100.000.000

Page 59: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des140 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala

Sarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSlamet Selatan

15.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 6.500.000 700.000 700.000 600.000 600.000 700.000 600.000 - 700.000 600.000 - 700.000 600.000 6.500.000

b. Belanja Pemeliharaan 8.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 8.500.000 - 400.000 700.000 400.000 4.200.000 300.000 800.000 - 800.000 700.000 - 200.000 8.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 700.000 1.100.000 1.300.000 1.000.000 4.900.000 900.000 800.000 700.000 1.400.000 700.000 700.000 800.000TRI WULAN 3.100.000 6.800.000 2.900.000 2.200.000 15.000.000

141 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahSlamet Selatan

130.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 130.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 130.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor 33.750.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor

33.750.000 133.000 133.000 183.000 32.133.000 133.000 133.000 183.000 133.000 133.000 133.000 183.000 137.000 33.750.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 32.480.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin 32.480.000 - 420.000 - 450.000 420.000 29.600.000 750.000 420.000 - - 420.000 - 32.480.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 35.440.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

35.440.000 406.000 30.495.000 389.000 493.000 499.000 378.000 485.000 495.000 426.000 479.000 496.000 399.000 35.440.000

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 28.330.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 28.330.000 - - - - - - - 28.330.000 - - - - 28.330.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 539.000 31.048.000 572.000 33.076.000 1.052.000 30.111.000 1.418.000 29.378.000 559.000 612.000 1.099.000 536.000TRI WULAN 32.159.000 64.239.000 31.355.000 2.247.000 130.000.000

142 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSlamet Selatan

520.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 520.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 520.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

520.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 60: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 520.000.000 - - - 15.000.000 - - - - - - 505.000.000 - 520.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - 15.000.000 - - - - - - 505.000.000 -TRI WULAN - 15.000.000 - 505.000.000 520.000.000

143 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

2.225.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 2.225.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - - - - - 3.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 2.222.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 10.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 10.400.000 960.000 950.000 990.000 980.000 940.000 980.000 970.000 960.000 910.000 945.000 815.000 - 10.400.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.750.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.750.000 - - - - - - 3.750.000 - - - - - 3.750.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.970.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 600.000 - - - - - 600.000 - - - - - - 600.000 - Belanja Penggandaan 4.370.000 250.000 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 500.000 320.000 300.000 300.000 300.000 300.000 4.370.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.400.000 - 900.000 900.000 - - 900.000 2.700.000 - - - - - 5.400.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 102.360.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 102.360.000 4.310.000 4.310.000 7.930.000 13.570.000 7.130.000 10.450.000 9.430.000 17.430.000 7.630.000 7.930.000 7.930.000 4.310.000 102.360.000

f. Belanja Jasa Konsultansi 192.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi 192.800.000 - - - - - - - - - 1.800.000 191.000.000 - 192.800.000

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.902.320.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.902.320.000 4.245.000 8.775.000 5.955.000 7.365.000 62.280.000 2.280.000 - 5.940.000 5.940.000 5.940.000 12.100.000 1.781.500.000 1.902.320.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 9.765.000 15.335.000 16.175.000 22.315.000 70.750.000 15.710.000 20.350.000 24.650.000 14.780.000 16.915.000 212.145.000 1.786.110.000TRI WULAN 41.275.000 108.775.000 59.780.000 2.015.170.000 2.225.000.000

144 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Slamet Selatan -Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

125.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 125.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.525.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 61: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Alat Tulis Kantor 7.525.000 930.000 - 990.000 990.000 - 910.000 910.000 910.000 910.000 975.000 - - 7.525.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.375.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 2.375.000 100.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 175.000 2.375.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 900.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000 900.000 - - - - - - - - - - - 900.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 43.080.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 43.080.000 3.120.000 3.120.000 5.940.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 5.940.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 43.080.000

e.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

71.120.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah Barang Konstruksi YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

71.120.000 - 1.200.000 - - 150.000 300.000 150.000 150.000 670.000 68.500.000 - - 71.120.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.050.000 4.520.000 7.130.000 4.310.000 3.520.000 4.530.000 4.380.000 7.200.000 4.950.000 72.795.000 3.320.000 3.295.000TRI WULAN 16.700.000 12.360.000 16.530.000 79.410.000 125.000.000

145 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Slamet Selatan - CabangDinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

145.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 145.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 25.300.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 25.300.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 25.300.000 - 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 25.300.000

2. Belanja Barang dan Jasa 119.700.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.015.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.015.000 1.954.000 - - 615.000 - - 1.801.000 - - 645.000 - - 5.015.000 b. Belanja Jasa Kantor 1.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

1.500.000 - - 1.500.000 - - - - - - - - - 1.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.965.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 800.000 - - 800.000 - - - - - - - - - 800.000 - Belanja Penggandaan 2.165.000 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 180.417 2.165.000 d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000 - - 10.000.000 - - 10.000.000 - - - - - - 20.000.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.000 - - 2.700.000 - - - - - - - - - 2.700.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 87.520.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 87.520.000 3.430.000 9.300.000 7.160.000 5.610.000 7.170.000 9.350.000 5.090.000 9.350.000 7.170.000 7.320.000 7.170.000 9.400.000 87.520.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.564.417 11.780.417 24.640.417 8.705.417 9.650.417 21.830.417 9.371.417 11.830.417 9.650.417 10.445.417 9.650.417 11.880.417TRI WULAN 41.985.250 40.186.250 30.852.250 31.976.250 145.000.000

Page 62: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des146 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,

Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Slamet Selatan - Cabang DinasESDM Wilayah Slamet Selatan

961.250.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 961.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 4.000.000 - - - - 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 957.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.544.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.544.000 1.581.000 - - 1.266.000 - - 775.000 - - 1.922.000 - - 5.544.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.000.000 - - - - 3.000.000 - - - - - - - 3.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.786.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 200.000 - - - - 200.000 - - - - - - - 200.000 - Belanja Penggandaan 1.586.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 100.000 110.000 116.000 1.586.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.250.000 - - - - 2.250.000 - - - - - - - 2.250.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 44.760.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 44.760.000 3.340.000 4.480.000 3.340.000 4.480.000 3.340.000 4.480.000 2.980.000 4.120.000 2.980.000 4.120.000 2.980.000 4.120.000 44.760.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

899.910.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

899.910.000 3.320.000 3.320.000 103.320.000 69.370.000 102.000.000 203.000.000 102.950.000 202.950.000 102.950.000 2.910.000 1.910.000 1.910.000 899.910.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 8.381.000 7.940.000 106.800.000 75.256.000 114.930.000 207.620.000 106.845.000 207.210.000 106.070.000 9.052.000 5.000.000 6.146.000TRI WULAN 123.121.000 397.806.000 420.125.000 20.198.000 961.250.000

147 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - LaboratoriumEnergi dan Sumber daya Mineral Kelas A

6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 6.000.000 373.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 391.500 6.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 373.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 523.500 391.500TRI WULAN 1.420.500 1.570.500 1.570.500 1.438.500 6.000.000

148 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Laboratorium Energi dan Sumber dayaMineral Kelas A

49.700.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 63: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesBELANJA LANGSUNG 49.700.000 - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Pegawai 48.900.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 48.900.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 6.900.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 6.900.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 42.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 800.000 - 800.000 - - - - - - - - - - 800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 4.075.000 4.875.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000 4.075.000

TRI WULAN 13.025.000 12.225.000 12.225.000 12.225.000 49.700.000149 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Laboratorium Energi dan Sumber dayaMineral Kelas A

60.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 39.080.000 2.630.000 2.630.000 2.980.000 2.630.000 3.720.000 3.370.000 3.720.000 3.370.000 3.720.000 3.370.000 3.370.000 3.570.000 39.080.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.920.000 - - - - - 10.460.000 - - - - 10.460.000 - 20.920.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.630.000 2.630.000 2.980.000 2.630.000 3.720.000 13.830.000 3.720.000 3.370.000 3.720.000 3.370.000 13.830.000 3.570.000

TRI WULAN 8.240.000 20.180.000 10.810.000 20.770.000 60.000.000150 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan

Minum Rapat Perangkat Daerah -Laboratorium Energi dan Sumber dayaMineral Kelas A

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 2.040.000 2.470.000 20.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 2.040.000 2.470.000

TRI WULAN 4.335.000 4.335.000 5.115.000 6.215.000 20.000.000151 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala

Sarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral Kelas A

35.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 35.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Pemeliharaan 35.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 35.000.000 - - 6.550.000 6.550.000 6.550.000 7.675.000 6.550.000 - - - - 1.125.000 35.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 6.550.000 6.550.000 6.550.000 7.675.000 6.550.000 - - - - 1.125.000

Page 64: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesTRI WULAN 6.550.000 20.775.000 6.550.000 1.125.000 35.000.000

152 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral Kelas A

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 100.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 13.970.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 13.840.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 13.840.000 - 7.900.000 - 1.080.000 - 1.080.000 - 1.080.000 - 1.080.000 - 1.620.000 13.840.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 130.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 130.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 130.000 2. Belanja Modal 86.030.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 86.030.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer 86.030.000 - 54.642.000 6.388.000 - - 25.000.000 - - - - - - 86.030.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 10.000 62.562.000 6.398.000 1.090.000 10.000 26.090.000 10.000 1.090.000 10.000 1.090.000 10.000 1.630.000TRI WULAN 68.970.000 27.190.000 1.110.000 2.730.000 100.000.000

153 Kegiatan Peningkatan Pelayanan JasaPengujian geologi dan mineral -Laboratorium Energi dan Sumber dayaMineral Kelas A

275.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 275.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 30.200.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 1.050.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 1.050.000 - - - - - - - 1.050.000 - - - - 1.050.000

b. Honorarium Non PNS 29.150.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 29.150.000 - 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 29.150.000

2. Belanja Barang dan Jasa 244.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 11.513.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 11.513.000 3.025.000 - 1.351.000 - 2.026.000 - 1.364.000 - 2.680.000 - 1.067.000 - 11.513.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.787.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 5.710.000 1.100.000 - - 1.755.000 - - - 1.755.000 - - 1.100.000 - 5.710.000 - Belanja Penggandaan 3.077.000 - 350.000 - 215.600 - 550.000 - - 236.400 700.000 - 1.025.000 3.077.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 69.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 45.480.000 1.410.000 4.780.000 2.820.000 6.140.000 1.410.000 6.140.000 2.820.000 4.780.000 2.820.000 4.760.000 2.820.000 4.780.000 45.480.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.020.000 - 7.220.000 5.920.000 4.960.000 - - - - 5.920.000 - - - 24.020.000 d. Belanja Jasa Konsultansi 155.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 155.000.000 - - - - - - - - 155.000.000 - - - 155.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.535.000 15.000.000 12.741.000 15.720.600 6.086.000 9.340.000 6.834.000 10.235.000 169.306.400 8.110.000 7.637.000 8.455.000

TRI WULAN 33.276.000 31.146.600 186.375.400 24.202.000 275.000.000

Page 65: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des154 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa

Pengujian air - Laboratorium Energi danSumber daya Mineral Kelas A

900.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 900.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 235.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 235.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 235.800.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 25.050.000 25.050.000 25.050.000 25.050.000 25.050.000 7.950.000 235.800.000

2. Belanja Barang dan Jasa 664.200.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 69.229.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 13.206.000 2.955.000 1.350.000 - 1.300.000 648.000 400.000 2.457.000 400.000 900.000 1.496.000 1.300.000 - 13.206.000

- Belanja PeralatanKesehatan/Laboratorium/Radiology 56.023.000 - - - 28.689.000 - - - - - 27.334.000 - - 56.023.000

b. Belanja Bahan/Material 409.605.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Bahan Laboratorium 409.605.000 - 87.700.000 - 79.151.000 - - 76.198.000 - 76.621.000 - 77.463.000 12.472.000 409.605.000 c. Belanja Jasa Kantor 71.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sertifikasi 71.500.000 - - - - - - - 28.000.000 28.000.000 14.000.000 - 1.500.000 71.500.000 d. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.796.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 8.377.000 - 200.000 3.600.000 777.000 - - - - - 3.800.000 - - 8.377.000 - Belanja Penggandaan 2.419.000 - 300.000 - - 150.000 - - 300.000 - - - 1.669.000 2.419.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 103.070.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 91.230.000 1.110.000 6.490.000 1.110.000 6.490.000 1.110.000 6.490.000 1.110.000 23.390.000 20.200.000 16.030.000 1.110.000 6.590.000 91.230.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.840.000 - - - - - 5.920.000 - - - - - 5.920.000 11.840.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 21.165.000 113.140.000 21.810.000 133.507.000 19.008.000 29.910.000 104.815.000 77.140.000 150.771.000 87.710.000 104.923.000 36.101.000

TRI WULAN 156.115.000 182.425.000 332.726.000 228.734.000 900.000.000155 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Tengah

5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 5.000.000 1.400.000 - 300.000 1.100.000 - 300.000 1.100.000 - 180.000 620.000 - - 5.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.400.000 - 300.000 1.100.000 - 300.000 1.100.000 - 180.000 620.000 - -TRI WULAN 1.700.000 1.400.000 1.280.000 620.000 5.000.000

156 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Tengah

65.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 8.496.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 708.000 8.496.000 - Belanja Air 13.200.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000

Page 66: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Listrik 36.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

7.304.000 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.666 608.670 7.304.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.666 5.416.670TRI WULAN 16.249.999 16.249.999 16.249.999 16.250.002 65.000.000

157 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

175.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 175.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 46.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 46.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 1.000.000 - - 1.000.000 - - - - - - - - - 1.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 45.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 45.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 129.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.550.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 3.550.000 1.141.500 - - 856.500 - - 1.008.500 - - 543.500 - - 3.550.000

b. Belanja Jasa Kantor 125.450.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 75.270.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 11.580.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 75.270.000 - Belanja Jasa Kebersihan 50.180.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 7.720.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 50.180.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 14.541.500 13.400.000 14.400.000 14.256.500 23.050.000 13.400.000 14.408.500 13.400.000 13.400.000 13.943.500 13.400.000 13.400.000

TRI WULAN 42.341.500 50.706.500 41.208.500 40.743.500 175.000.000158 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

50.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 50.000.000 3.560.000 5.360.000 3.560.000 3.560.000 5.360.000 3.560.000 3.560.000 5.360.000 3.560.000 3.560.000 5.360.000 3.640.000 50.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.560.000 5.360.000 3.560.000 3.560.000 5.360.000 3.560.000 3.560.000 5.360.000 3.560.000 3.560.000 5.360.000 3.640.000TRI WULAN 12.480.000 12.480.000 12.480.000 12.560.000 50.000.000

159 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.200.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 16.200.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.800.000 - - 675.000 - 675.000 - 675.000 - 675.000 - 1.100.000 - 3.800.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.350.000 1.350.000 2.025.000 1.350.000 2.025.000 1.350.000 2.025.000 1.350.000 2.025.000 1.350.000 2.450.000 1.350.000

Page 67: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesTRI WULAN 4.725.000 4.725.000 5.400.000 5.150.000 20.000.000

160 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/BukuPerpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

4.512.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.512.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 4.512.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000

TRI WULAN 1.128.000 1.128.000 1.128.000 1.128.000 4.512.000161 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Serayu Tengah

70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 13.100.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 620.000 340.000 - - - - - 280.000 - - - - - 620.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.480.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 12.480.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.900.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 8.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 - - 2.000.000 - - 2.000.000 - - 8.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000 - 1.900.000 - - - - 1.000.000 - - - - - 2.900.000 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000 - - - - - - - 1.000.000 - - - - 1.000.000 c. Belanja Pemeliharaan 45.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 45.000.000 - - - - - - - - - - 45.000.000 - 45.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.380.000 2.940.000 1.040.000 3.040.000 1.040.000 1.040.000 4.320.000 2.040.000 1.040.000 3.040.000 46.040.000 1.040.000TRI WULAN 7.360.000 5.120.000 7.400.000 50.120.000 70.000.000

162 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Tengah

9.800.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 9.800.000 2.925.000 - - 2.125.000 - - - 2.525.000 - - 2.225.000 - 9.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.925.000 - - 2.125.000 - - - 2.525.000 - - 2.225.000 -TRI WULAN 2.925.000 2.125.000 2.525.000 2.225.000 9.800.000

163 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Tengah

300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

Page 68: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Belanja Modal 300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Ukur 36.410.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Ukur Universal 36.410.000 2.073.000 243.000 32.450.000 - 564.000 - 383.000 - 34.000 663.000 - - 36.410.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor 18.427.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor

18.427.000 420.000 - 15.947.000 1.220.000 - - 420.000 - - 420.000 - - 18.427.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 46.050.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin 46.050.000 125.000 125.000 44.575.000 125.000 125.000 175.000 125.000 175.000 125.000 125.000 125.000 125.000 46.050.000

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 99.700.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

99.700.000 - - - 99.700.000 - - - - - - - - 99.700.000

e.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat

61.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Kerja Pejabat 22.000.000 - - - 22.000.000 - - - - - - - - 22.000.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 39.000.000 - - - 39.000.000 - - - - - - - - 39.000.000

f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 38.413.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 38.413.000 - - - 38.413.000 - - - - - - - - 38.413.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.618.000 368.000 92.972.000 200.458.000 689.000 175.000 928.000 175.000 159.000 1.208.000 125.000 125.000TRI WULAN 95.958.000 201.322.000 1.262.000 1.458.000 300.000.000

164 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSerayu Tengah

1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.500.000.000 - - 245.000.000 - - - - - - 1.255.000.000 - - 1.500.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 245.000.000 - - - - - - 1.255.000.000 - -TRI WULAN 245.000.000 - - 1.255.000.000 1.500.000.000

Page 69: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des165 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,

Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah- Cabang Dinas ESDM Wilayah SerayuTengah

647.765.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 647.765.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 3.000.000 - - - - - 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 644.765.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.160.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 9.160.000 950.000 975.000 985.000 975.000 950.000 975.000 950.000 950.000 950.000 500.000 - - 9.160.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.750.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.750.000 - - - - - 3.750.000 - - - - - - 3.750.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.730.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 500.000 - - - - - - 500.000 - - - - - 500.000 - Belanja Penggandaan 3.230.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 260.000 3.230.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.300.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.300.000 - - - - - 1.300.000 - - - - - - 1.300.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 2.475.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.475.000 - 675.000 - - - 1.800.000 - - - - - - 2.475.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 89.070.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 89.070.000 4.760.000 5.700.000 4.460.000 7.780.000 4.910.000 11.660.000 4.460.000 9.860.000 6.840.000 12.240.000 8.620.000 7.780.000 89.070.000

g. Belanja Jasa Konsultansi 91.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi 91.000.000 - - - - - - - 91.000.000 - - - - 91.000.000

h.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

444.280.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

444.280.000 - 1.800.000 16.800.000 2.340.000 1.140.000 - - 300.000 750.000 9.150.000 - 412.000.000 444.280.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.980.000 9.420.000 22.515.000 11.365.000 7.270.000 22.755.000 6.180.000 102.380.000 8.810.000 22.160.000 8.890.000 420.040.000TRI WULAN 37.915.000 41.390.000 117.370.000 451.090.000 647.765.000

166 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Serayu Tengah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

55.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 55.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 9.200.000 950.000 975.000 925.000 975.000 950.000 975.000 950.000 950.000 950.000 600.000 - - 9.200.000

Page 70: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des b. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.990.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 1.990.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 120.000 1.990.000 c. Belanja Makanan dan Minuman 2.650.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.650.000 - 450.000 - 450.000 1.750.000 - - - - - - - 2.650.000 d. Belanja Perjalanan Dinas 41.160.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 41.160.000 4.360.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 4.360.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.220.000 3.220.000 41.160.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.480.000 4.845.000 4.345.000 4.845.000 7.230.000 4.395.000 4.370.000 4.370.000 4.370.000 4.020.000 3.390.000 3.340.000TRI WULAN 14.670.000 16.470.000 13.110.000 10.750.000 55.000.000

167 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Serayu Tengah - CabangDinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

375.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 375.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 35.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 35.750.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 35.750.000 - 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 35.750.000

2. Belanja Barang dan Jasa 339.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.015.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.015.000 643.000 1.210.000 135.000 180.000 236.000 185.000 95.000 1.708.000 80.000 140.000 323.000 80.000 5.015.000 b. Belanja Jasa Kantor 1.500.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

1.500.000 - - - - - - - 1.500.000 - - - - 1.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.895.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 400.000 - - - - - - - 400.000 - - - - 400.000 - Belanja Penggandaan 2.495.000 180.000 180.000 180.000 360.000 180.000 180.000 160.000 320.000 180.000 175.000 180.000 220.000 2.495.000 d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000 - - - 5.000.000 - 5.000.000 - 20.000.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000 - - - - - - - 1.350.000 - - - - 1.350.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 70.140.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 70.140.000 8.180.000 4.590.000 8.180.000 4.590.000 6.570.000 4.590.000 8.170.000 3.550.000 4.590.000 6.130.000 3.910.000 7.090.000 70.140.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

238.850.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

238.850.000 - - - - - - - - - 238.850.000 - - 238.850.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 9.003.000 14.230.000 11.745.000 8.380.000 15.236.000 8.205.000 11.675.000 12.078.000 13.100.000 248.545.000 12.663.000 10.640.000TRI WULAN 34.978.000 31.821.000 36.853.000 271.848.000 375.500.000

Page 71: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des168 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,

Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Serayu Tengah - Cabang DinasESDM Wilayah Serayu Tengah

458.750.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 458.750.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 4.000.000 - - - - - - - - 4.000.000 - - - 4.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 454.750.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.018.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.018.000 652.000 120.000 806.000 367.000 160.000 370.000 300.000 120.000 1.493.000 120.000 290.000 220.000 5.018.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.000.000 - - - - - - - - 3.000.000 - - - 3.000.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.792.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 200.000 - - - - - - - - 200.000 - - - 200.000 - Belanja Penggandaan 1.592.000 200.000 100.000 - 60.000 92.000 180.000 160.000 140.000 200.000 180.000 180.000 100.000 1.592.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.250.000 - - - - - - - - 2.250.000 - - - 2.250.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 35.840.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 35.840.000 3.670.000 3.370.000 3.720.000 3.370.000 3.720.000 1.290.000 2.330.000 3.710.000 2.330.000 3.370.000 3.670.000 1.290.000 35.840.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

406.850.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

406.850.000 1.240.000 1.290.000 300.000 1.260.000 1.250.000 1.260.000 350.250.000 - - 50.000.000 - - 406.850.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.762.000 4.880.000 4.826.000 5.057.000 5.222.000 3.100.000 353.040.000 3.970.000 13.473.000 53.670.000 4.140.000 1.610.000TRI WULAN 15.468.000 13.379.000 370.483.000 59.420.000 458.750.000

169 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Merapi

5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 5.000.000 50.000 460.000 460.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 460.000 - 5.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 50.000 460.000 460.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 460.000 -TRI WULAN 970.000 1.530.000 1.530.000 970.000 5.000.000

170 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Merapi

65.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

Page 72: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 65.000.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.400.000 65.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.440.000 5.400.000 5.400.000

TRI WULAN 16.240.000 16.280.000 16.240.000 16.240.000 65.000.000171 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

175.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 175.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 34.600.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 34.600.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 4.000.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000 - 1.500.000 - - 1.000.000 - 4.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 30.600.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 30.600.000

2. Belanja Barang dan Jasa 140.400.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 140.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 85.800.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 7.150.000 85.800.000 - Belanja Jasa Kebersihan 54.600.000 4.225.065 8.125.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.225.065 4.224.285 54.600.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 15.275.065 19.675.065 15.275.065 15.775.065 15.275.065 15.775.065 12.575.065 14.075.065 12.575.065 12.575.065 13.575.065 12.574.285

TRI WULAN 50.225.195 46.825.195 39.225.195 38.724.415 175.000.000172 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 70.000.000 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 6.183.333 5.483.337 70.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 5.483.333 6.183.333 6.183.333 5.483.337TRI WULAN 17.149.999 17.849.999 17.149.999 17.850.003 70.000.000

173 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Merapi

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.000.000 400.000 1.000.000 400.000 900.000 - 1.000.000 500.000 1.000.000 400.000 1.000.000 400.000 1.000.000 8.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.400.000 2.000.000 1.400.000 1.900.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.400.000 2.000.000 1.400.000 2.000.000

TRI WULAN 4.800.000 4.900.000 4.900.000 5.400.000 20.000.000174 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Merapi

4.512.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 73: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov DesBELANJA LANGSUNG 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.512.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 4.512.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000

TRI WULAN 1.128.000 1.128.000 1.128.000 1.128.000 4.512.000175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Merapi

70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 21.072.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 1.200.000 - 1.200.000 - - - - - - - - - - 1.200.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.872.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 1.656.000 19.872.000 b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.725.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 4.300.000 - - - 3.250.000 - - - - 750.000 - 300.000 - 4.300.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 4.225.000 - - - - - 3.800.000 - - - - 425.000 - 4.225.000 - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.200.000 - - - - - - - - 1.100.000 100.000 - - 1.200.000 c. Belanja Pemeliharaan 39.203.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 39.203.000 - - - - - - - - - - 39.203.000 - 39.203.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.656.000 2.856.000 1.656.000 4.906.000 1.656.000 5.456.000 1.656.000 1.656.000 3.506.000 1.756.000 41.584.000 1.656.000TRI WULAN 6.168.000 12.018.000 6.818.000 44.996.000 70.000.000

176 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahMerapi

9.800.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 9.800.000 - 9.800.000 - - - - - - - - - - 9.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 9.800.000 - - - - - - - - - -TRI WULAN 9.800.000 - - - 9.800.000

177 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahMerapi

300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat-alat Bantu 55.072.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 74: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit PemeliharaanLapangan

55.072.000 - - 55.072.000 - - - - - - - - - 55.072.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 127.518.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer 127.518.000 - - 127.518.000 - - - - - - - - - 127.518.000

c.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat

117.410.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 117.410.000 - - - - - - 117.410.000 - - - - - 117.410.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 182.590.000 - - - 117.410.000 - - - - -TRI WULAN 182.590.000 - 117.410.000 - 300.000.000

178 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahMerapi

500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 500.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 500.000.000 - 15.000.000 - - 198.000.000 - - 147.000.000 - - 140.000.000 - 500.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 15.000.000 - - 198.000.000 - - 147.000.000 - - 140.000.000 -TRI WULAN 15.000.000 198.000.000 147.000.000 140.000.000 500.000.000

179 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Merapi -Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

1.150.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.150.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - - - - - 5.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.145.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 6.287.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 6.287.000 1.877.000 - - - - - 2.660.000 1.750.000 - - - - 6.287.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.750.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.750.000 - - - - - - 3.750.000 - - - - - 3.750.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 1.500.000 - - - 253.500 253.500 - 253.500 253.500 - - 253.500 232.500 1.500.000 - Belanja Penggandaan 400.000 - - - - - - - - - - - 400.000 400.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 750.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 75: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 750.000 - - - - - - 750.000 - - - - - 750.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 4.175.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.175.000 - 225.000 - - - 225.000 3.500.000 - - - - 225.000 4.175.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 82.080.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 82.080.000 6.230.000 6.230.000 7.170.000 6.230.000 6.230.000 7.170.000 6.230.000 6.230.000 8.060.000 7.120.000 7.120.000 8.060.000 82.080.000

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

1.046.058.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

1.046.058.000 4.660.000 725.500 434.000 500.000 49.250.000 5.464.000 4.530.000 4.630.000 4.530.000 435.000 963.109.500 7.790.000 1.046.058.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 12.767.000 7.180.500 7.604.000 6.983.500 55.733.500 12.859.000 26.673.500 12.863.500 12.590.000 7.555.000 970.483.000 16.707.500TRI WULAN 27.551.500 75.576.000 52.127.000 994.745.500 1.150.000.000

180 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Merapi - CabangDinas ESDM Wilayah Merapi

292.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 292.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 292.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 7.290.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 7.290.000 2.813.000 - - - - - - 4.477.000 - - - - 7.290.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.670.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Penggandaan 3.670.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 810.000 260.000 3.670.000 c. Belanja Perjalanan Dinas 50.990.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 50.990.000 6.350.000 4.320.000 6.300.000 1.110.000 6.300.000 1.110.000 6.300.000 1.110.000 3.090.000 4.320.000 6.300.000 4.380.000 50.990.000

d.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

230.550.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah Barang Konstruksi YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

230.550.000 990.000 4.230.000 2.470.000 2.970.000 1.510.000 71.470.000 4.210.000 71.470.000 1.490.000 69.240.000 500.000 - 230.550.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 10.413.000 8.810.000 9.030.000 4.340.000 8.070.000 72.840.000 10.770.000 77.317.000 4.840.000 73.820.000 7.610.000 4.640.000TRI WULAN 28.253.000 85.250.000 92.927.000 86.070.000 292.500.000

181 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Merapi - Cabang DinasESDM Wilayah Merapi

355.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 355.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 355.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 8.152.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 8.152.000 2.279.000 1.440.000 1.110.000 1.025.000 285.000 - 418.000 285.000 1.025.000 - 285.000 - 8.152.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.500.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 76: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.500.000 - - - 3.750.000 - - - - 3.750.000 - - - 7.500.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.103.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 2.353.000 162.000 162.000 162.000 363.500 162.000 163.500 162.000 163.500 362.000 165.000 162.000 163.500 2.353.000 - Belanja Penggandaan 750.000 - - - - - - - - - - - 750.000 750.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000 - - - 750.000 - - - - 750.000 - - - 1.500.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 17.050.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.050.000 - 990.000 990.000 4.565.000 990.000 990.000 990.000 990.000 4.565.000 990.000 990.000 - 17.050.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 109.080.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 98.640.000 3.140.000 7.420.000 10.310.000 8.340.000 10.310.000 8.350.000 10.300.000 8.350.000 10.320.000 8.340.000 7.420.000 6.040.000 98.640.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.440.000 - - - - - - - 10.440.000 - - - - 10.440.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

208.615.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

208.615.000 - 940.000 - - - - 600.000 1.040.000 1.040.000 3.255.000 1.740.000 200.000.000 208.615.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.581.000 10.952.000 12.572.000 18.793.500 11.747.000 9.503.500 12.470.000 21.268.500 21.812.000 12.750.000 10.597.000 206.953.500TRI WULAN 29.105.000 40.044.000 55.550.500 230.300.500 355.000.000

182 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Merapi - Cabang Dinas ESDMWilayah Merapi

755.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 755.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 755.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 13.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 13.200.000 4.250.000 3.641.000 956.000 11.000 11.000 1.378.000 441.000 11.000 11.000 2.067.000 11.000 412.000 13.200.000 b. Belanja Jasa Kantor 6.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

6.000.000 - - - - - 3.000.000 - - - 3.000.000 - - 6.000.000

c. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.400.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.400.000 - - - - - 2.200.000 - - - 2.200.000 - - 4.400.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000 - - - - - 4.500.000 - - - 4.500.000 - - 9.000.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 96.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 90.530.000 3.675.000 5.605.000 5.725.000 6.495.000 5.775.000 8.985.000 5.065.000 3.055.000 3.285.000 19.345.000 11.485.000 12.035.000 90.530.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.470.000 - - - - - - - 5.470.000 - - - - 5.470.000 f. Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 77: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 300.000.000 - - - - - - - - - - - 300.000.000 300.000.000

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

326.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

326.400.000 - - - - - - 241.000.000 - - 80.000.000 1.000.000 4.400.000 326.400.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.925.000 9.246.000 6.681.000 6.506.000 5.786.000 20.063.000 246.506.000 8.536.000 3.296.000 111.112.000 12.496.000 316.847.000TRI WULAN 23.852.000 32.355.000 258.338.000 440.455.000 755.000.000

183 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat danKearsipan Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Semarang - Demak

5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos Lainnya 5.000.000 490.000 370.000 420.000 370.000 420.000 370.000 420.000 370.000 420.000 370.000 510.000 470.000 5.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 490.000 370.000 420.000 370.000 420.000 370.000 420.000 370.000 420.000 370.000 510.000 470.000TRI WULAN 1.280.000 1.160.000 1.210.000 1.350.000 5.000.000

184 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Airdan Listrik Perangkat Daerah - Cabang DinasESDM Wilayah Semarang - Demak

65.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 65.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Telepon 9.800.000 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 816.340 820.260 9.800.000 - Belanja Air 9.600.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 - Belanja Listrik 39.600.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 39.600.000

-BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

6.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.416.340 5.420.260TRI WULAN 16.249.020 16.249.020 16.249.020 16.252.940 65.000.000

185 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan danPelayanan Perkantoran Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang -Demak

175.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 175.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 46.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium PNS 46.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 1.000.000 - - - - - 1.000.000 - - - - - - 1.000.000

- Honorarium Pengelola KeuanganSKPD 45.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 45.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa 129.000.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 78: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Belanja Jasa Kantor 129.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Keamanan 80.730.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 12.420.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 6.210.000 80.730.000 - Belanja Jasa Kebersihan 48.270.000 5.070.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 7.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 48.270.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 15.030.000 13.560.000 13.560.000 13.560.000 23.370.000 14.560.000 13.560.000 13.560.000 13.560.000 13.560.000 13.560.000 13.560.000

TRI WULAN 42.150.000 51.490.000 40.680.000 40.680.000 175.000.000186 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah -Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang -Demak

60.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 60.000.000 12.570.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 6.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 60.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 12.570.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 6.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000 4.130.000TRI WULAN 20.830.000 12.390.000 14.390.000 12.390.000 60.000.000

187 Kegiatan Pelayanan Penyediaan MakanMinum Rapat Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

20.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.600.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.050.000 1.050.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 15.600.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.400.000 550.000 275.000 275.000 275.000 275.000 550.000 275.000 275.000 550.000 275.000 550.000 275.000 4.400.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.900.000 1.625.000 1.625.000 1.325.000 1.325.000 1.900.000 1.625.000 1.625.000 1.900.000 1.625.000 1.900.000 1.625.000

TRI WULAN 5.150.000 4.550.000 5.150.000 5.150.000 20.000.000188 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah - CabangDinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

4.512.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Jasa Kantor 4.512.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Surat Kabar/Majalah 4.512.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 4.512.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000 376.000

TRI WULAN 1.128.000 1.128.000 1.128.000 1.128.000 4.512.000189 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Rumah Jabatan/Rumah Dinas/GedungKantor/ Kendaraan Dinas/OperasionalPerangkat Daerah - Cabang Dinas ESDMWilayah Semarang - Demak

70.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 1.240.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 79: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 1.240.000 105.000 220.000 35.000 140.000 35.000 85.000 140.000 35.000 185.000 140.000 35.000 85.000 1.240.000

b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.380.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Jasa Service 8.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 - - 2.000.000 - - 2.000.000 - - 8.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000 1.000.000 - - - - - - - - 1.900.000 - - 2.900.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas DanPelumas 18.480.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 18.480.000

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - - - - - 1.000.000 c. Belanja Pemeliharaan 38.380.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pemeliharan Gedung danBangunan 38.380.000 24.947.000 6.716.500 - - - - - - - - - 6.716.500 38.380.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 29.592.000 8.476.500 1.575.000 3.680.000 1.575.000 1.625.000 4.680.000 1.575.000 1.725.000 5.580.000 1.575.000 8.341.500TRI WULAN 39.643.500 6.880.000 7.980.000 15.496.500 70.000.000

190 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /BerkalaSarana Kantor dan Rumah Tangga PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSemarang - Demak

9.800.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 9.800.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 9.800.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 9.800.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 9.800.000 1.490.000 1.880.000 - - - - 4.030.000 1.600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 9.800.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 1.490.000 1.880.000 - - - - 4.030.000 1.600.000 200.000 200.000 200.000 200.000TRI WULAN 3.370.000 - 5.830.000 600.000 9.800.000

191 Kegiatan Penyediaan Sarana dan PrasaranaKantor - Cabang Dinas ESDM WilayahSemarang - Demak

300.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 300.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Barang dan Jasa 8.090.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 4.860.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 4.860.000 388.500 442.000 249.000 728.500 197.000 406.000 375.500 678.000 210.000 479.500 277.000 429.000 4.860.000 b. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.230.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 2.480.000 180.000 180.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 205.000 180.000 195.000 2.480.000 - Belanja Penggandaan 750.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 750.000 2. Belanja Modal 291.910.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan

1.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 1.000.000 - - - - - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 46.100.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin 44.400.000 - 22.200.000 - - - - - 22.200.000 - - - - 44.400.000

Page 80: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1.700.000 - 1.700.000 - - - - - - - - - - 1.700.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 60.000.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan PersonalKomputer

60.000.000 20.000.000 18.000.000 - - - - - 22.000.000 - - - - 60.000.000

d.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/RapatPejabat

100.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 100.000.000 16.000.000 18.000.000 - - - - - 59.000.000 7.000.000 - - - 100.000.000

e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 49.860.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 41.360.000 5.000.000 20.250.000 - - - - - - 16.110.000 - - - 41.360.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Computing 8.500.000 - - - - - - - - - - 8.500.000 - 8.500.000

f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi 2.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 2.500.000 2.500.000 - - - - - - - - - - - 2.500.000

g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 32.450.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat laboratoriumBuatan/Geologi

32.450.000 - - - 32.450.000 - - - - - - - - 32.450.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 44.118.500 80.822.000 519.000 33.448.500 467.000 676.000 645.500 104.148.000 23.590.000 734.500 10.007.000 824.000TRI WULAN 125.459.500 34.591.500 128.383.500 11.565.500 300.000.000

192 Kegiatan Rehab Gedung Kantor PerangkatDaerah - Cabang Dinas ESDM WilayahSemarang - Demak

1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Modal 1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

a.Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung TempatKerja

1.500.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.500.000.000 7.490.000 6.950.000 53.000.000 5.440.000 5.440.000 405.440.000 211.240.000 150.000.000 225.000.000 - 430.000.000 - 1.500.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 7.490.000 6.950.000 53.000.000 5.440.000 5.440.000 405.440.000 211.240.000 150.000.000 225.000.000 - 430.000.000 -TRI WULAN 67.440.000 416.320.000 586.240.000 430.000.000 1.500.000.000

193 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan PengendalianKetenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak - Cabang Dinas ESDM WilayahSemarang - Demak

1.056.250.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 1.056.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 29.800.000 - - - - - - - - - - - - -

Page 81: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a. Honorarium PNS 1.500.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Tim Pengadaan BarangDan Jasa 1.500.000 - - - - - - - - - - - 1.500.000 1.500.000

b. Honorarium Non PNS 28.300.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium TenagaKeamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 25.300.000 - 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 25.300.000

- Uang Harian Peserta Kegiatan 3.000.000 - - - - - - - - - 3.000.000 - - 3.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.026.450.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.950.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.950.000 1.950.000 - - - 2.690.000 - - - 1.310.000 - - - 5.950.000 b. Belanja Jasa Kantor 3.750.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.750.000 - - - - - - - - - 3.750.000 - - 3.750.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 240.000 - - - - - - - - - 240.000 - - 240.000 - Belanja Penggandaan 2.160.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - 1.160.000 2.160.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.100.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2.700.000 900.000 450.000 8.100.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 126.610.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 126.610.000 8.450.000 10.170.000 10.170.000 12.100.000 12.110.000 10.630.000 12.130.000 13.550.000 10.130.000 11.170.000 9.290.000 6.710.000 126.610.000

f. Belanja Jasa Konsultansi 151.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Jasa Konsultansi NonKostruksi 151.000.000 - - - - - - - - - 66.000.000 85.000.000 - 151.000.000

g.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

728.640.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

728.640.000 75.000 5.935.000 54.015.000 1.955.000 1.955.000 1.955.000 75.000 75.000 75.000 6.425.000 327.775.000 328.325.000 728.640.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 10.925.000 18.855.000 66.935.000 16.805.000 19.505.000 15.335.000 14.955.000 16.375.000 15.265.000 95.585.000 425.265.000 340.445.000TRI WULAN 96.715.000 51.645.000 46.595.000 861.295.000 1.056.250.000

194 Kegiatan Pengembangan Energi BaruTerbarukan dan Perhitungan Volume PBBKBdan Kuota BBM di Wilayah Semarang-Demak - Cabang Dinas ESDM WilayahSemarang - Demak

71.250.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 71.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 11.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 11.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 11.000.000 - - - - - - - - - 11.000.000 - - 11.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 60.250.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 3.360.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 3.360.000 1.550.000 - - - - - 1.810.000 - - - - - 3.360.000

Page 82: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des b. Belanja Jasa Kantor 3.700.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

3.700.000 - - - - - - - - - 3.700.000 - - 3.700.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.480.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 200.000 - - - - - - - - - 200.000 - - 200.000 - Belanja Penggandaan 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 - - 2.280.000

d. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000 - - - - - - - - - 1.000.000 - - 1.000.000 e. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000 - - - - - - - - - 6.000.000 - - 6.000.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 16.760.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 16.760.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 2.180.000 1.240.000 1.240.000 2.180.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 16.760.000

g.Belanja Hibah Barang Yang AkanDiserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

26.950.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Hibah BarangPerlengkapan/Peralatan/Mesin YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

26.950.000 - 100.000 200.000 100.000 50.000 26.000.000 500.000 - - - - - 26.950.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 2.790.000 1.340.000 1.440.000 2.280.000 1.290.000 27.240.000 4.490.000 1.240.000 1.240.000 25.420.000 1.240.000 1.240.000TRI WULAN 5.570.000 30.810.000 6.970.000 27.900.000 71.250.000

195 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian PertambanganMinerba di Wilayah Semarang-Demak -Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang -Demak

112.500.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 112.500.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Uang Harian Peserta Kegiatan 7.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 3.000.000 - - - 7.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 105.500.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 5.720.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 5.720.000 811.000 701.000 744.000 326.000 606.000 278.000 115.000 731.000 719.000 661.000 28.000 - 5.720.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - - - - - 3.700.000 - 3.700.000 - - - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.160.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 400.000 - - - - - - 200.000 - 200.000 - - - 400.000 - Belanja Penggandaan 5.760.000 180.000 270.000 240.000 660.000 360.000 660.000 810.000 240.000 240.000 300.000 900.000 900.000 5.760.000 d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000 - - - 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - - - - 20.000.000

Page 83: VI. Rencana Pengeluaran Anggaran · 2019. 5. 7. · VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH Jan Feb

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIANBELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARANJUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des e. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.000.000 - - - 4.500.000 f. Belanja Perjalanan Dinas 61.720.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 61.720.000 9.060.000 600.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 8.120.000 5.300.000 4.700.000 4.700.000 6.840.000 3.420.000 3.080.000 61.720.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 10.051.000 1.571.000 6.284.000 11.286.000 11.266.000 9.058.000 21.625.000 10.671.000 14.559.000 7.801.000 4.348.000 3.980.000TRI WULAN 17.906.000 31.610.000 46.855.000 16.129.000 112.500.000

196 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian,Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian diWilayah Semarang-Demak - Cabang DinasESDM Wilayah Semarang - Demak

900.000.000 - - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 900.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 1. Belanja Pegawai 31.300.000 - - - - - - - - - - - - - a. Honorarium Non PNS 31.300.000 - - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pegawai Honorer/TidakTetap 25.300.000 - 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 25.300.000

- Uang Harian Peserta Kegiatan 6.000.000 - - - 3.000.000 - - - 3.000.000 - - - - 6.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 868.700.000 - - - - - - - - - - - - - a. Belanja Bahan Pakai Habis 4.830.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Alat Tulis Kantor 4.830.000 361.000 696.000 592.000 388.000 656.000 403.000 312.000 392.000 738.000 292.000 - - 4.830.000 b. Belanja Jasa Kantor 7.400.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja JasaPengajar/Instruktur/Narasumber/TenagaAhli

7.400.000 - - - 3.700.000 - - - 3.700.000 - - - - 7.400.000

c. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.800.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Cetak 800.000 - - - 400.000 - - - 400.000 - - - - 800.000 - Belanja Penggandaan 6.000.000 300.000 240.000 360.000 600.000 300.000 540.000 600.000 600.000 240.000 660.000 750.000 810.000 6.000.000 d. Belanja Makanan dan Minuman 5.200.000 - - - - - - - - - - - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.200.000 - - - 2.600.000 - - - 2.600.000 - - - - 5.200.000 e. Belanja Perjalanan Dinas 82.930.000 - - - - - - - - - - - - -

- Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 82.930.000 3.120.000 9.650.000 5.940.000 6.240.000 6.240.000 6.190.000 10.000.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 10.890.000 5.940.000 82.930.000

f.Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

761.540.000 - - - - - - - - - - - - -

-Belanja Bantuan Sosial Barang YangAkan Diserahkan Kepada PihakKetiga/Masyarakat.

761.540.000 1.980.000 3.980.000 50.500.000 1.980.000 202.520.000 200.800.000 127.480.000 127.830.000 44.470.000 - - - 761.540.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 5.761.000 16.866.000 59.692.000 21.208.000 212.016.000 210.233.000 140.692.000 147.062.000 53.988.000 9.492.000 13.940.000 9.050.000TRI WULAN 82.319.000 443.457.000 341.742.000 32.482.000 900.000.000