Upload
phungdan
View
224
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
SKPD : DINAS KESEHATAN
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB
1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN
1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan 1. Optimalisasi Terpenuhinya 100 % - - 15,021,845,000 15,021,845,000 16,524,027,000
Administrasi Perkantoran akses serta pemanfaatan kebutuhan
pelayanan sarana dan pelayanan
pendidikan dan prasarana administrasi
kesehatan kesehatan perkantoran
1 02 01 0001 Penyediaan Jasa Surat 2. Peningkatan Kab Bogor Jumlah alat legalitas Terpenuhinya 1 tahun 4,380,000 4,380,000 4,818,000 sedang Dinas Kesehatan
Menyurat layanan surat menyurat dokumen legalitas berjalan
kesehatan dasar 1. Materai Rp. 3000 400 buah administrasi
dan rujukan 2. Materai Rp. 6000 400 buah perkantoran
1 02 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, Kab Bogor Jumlah jasa kantor Terwujudnya 1 tahun 497,000,000 497,000,000 546,700,000 sedang Dinas Kesehatan
sumber daya air dan listrik untuk pembayaran kelancaran berjalan
rekening komunikasi suplai air
1. Listrik 3 jaringan dan listrik
2. Air 1 jaringan
3. Telepon 6 jaringan
4. Internet 2 jaringan
1 02 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kab Bogor Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 25,632,000 25,632,000 28,195,000 sedang Dinas Kesehatan
dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas kendaraan berjalan
Dinas/Operasional operasional operasional
- Kendaraan Roda 4 28 unit 28 unit
- Kendaraan Roda 2 8 unit 8 unit
1 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kab Bogor 1. Jumlah Petugas 13 orang Meningkatnya 100 % 299,040,000 299,040,000 328,944,000 sedang Dinas Kesehatan
Kantor Kebersihan kebersihan kantor berjalan
Pemerintah Daerah
2. Jumlah/frekuensi 12 bulan
pengangkutan
sampah yang
dibayarkan
1 02 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab Bogor Jumlah jenis alat 75 jenis Terpenuhinya 1 tahun 252,896,000 252,896,000 278,185,000 sedang Dinas Kesehatan
tulis kantor yang kebutuhan ATK berjalan
dibeli
1 02 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Kab Bogor Jumlah barang 201 jenis Terwujudnya 1 tahun 1,055,528,000 1,055,528,000 1,161,080,000 sedang Dinas Kesehatan
penggandaan cetakan dan kelancaran berjalan
penggandaan yang 240000 lembar pelaksanaan tugas
dibeli aparatur SKPD
1 02 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Kab Bogor Jumlah komponen 13 jenis Terpeliharanya 1 gedung 12,753,000 12,753,000 14,028,000 sedang Dinas Kesehatan
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ penerangan bangunan berjalan
kantor penerangan bangunan
kantor
1 02 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Kab Bogor Jumlah bahan bacaan Meningkatnya .... orang 18,840,000 18,840,000 20,724,000 sedang Dinas Kesehatan
peraturan perundang- undangan dan peraturan pengetahuan dan berjalan
perundang-undangan wawasan aparat
- Surat Kabar 4 jenis Dinkes
- Majalah 10 buku
1 02 01 0016 Penyediaan bahan logistik Kab Bogor Jumlah kebutuhan 4 jenis Terpenuhinya 1 tahun 26,460,000 26,460,000 29,106,000 sedang Dinas Kesehatan
kantor bahan-bahan logistik kebutuhan berjalan
bahan-bahan logistik
1 02 01 0017 Penyediaan makanan dan Kab Bogor 1. Jumlah jamuan 1370 orang 1. Terpenuhinya 61 kali 122,200,000 122,200,000 134,420,000 sedang Dinas Kesehatan
minuman makan dan minum kebutuhan konsumsi berjalan
untuk rapat rapat
koordinasi internal 2. Terjamunya tamu
2. Jumlah jamuan 1100 orang dengan baik 1100 orang
makan dan minum
untuk tamu kantor
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan Kab Bogor Jumlah rapat-rapat Terwujudnya 100 % 730,000,000 730,000,000 803,000,000 sedang Dinas Kesehatan
konsultasi ke Dalam dan Luar koordinasi dan koordinasi dan berjalan
Daerah konsultasi ke dalam konsultasi dengan
dan luar daerah instansi pusat
- Perjalanan dinas 1063 kali maupun provinsi
dalam daerah
- Perjalanan dinas 388 kali
luar daerah
1 02 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Kab Bogor Jumlah pegawai 627 orang Terbayarnya gaji 627 orang 11,680,650,000 11,680,650,000 12,848,715,000 sedang Dinas Kesehatan
pendukung administrasi/Teknis honor pegawai honor berjalan
perkantoran
1 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan Kab Bogor Jumlah pegawai yang Terpenuhinya 100 % 27,791,000 27,791,000 30,570,000 sedang Dinas Kesehatan
Administrasi Kepegawaian dilayani kebutuhan pelayanan berjalan
administrasinya : administrasi
PNS 1651 kepegawaian
Non PNS 481
1 02 01 0022 Pengelolaan administrasi barang Terlaksananya Tertibnya 100 % 30,550,000 30,550,000 33,605,000 sedang Dinas Kesehatan
Pengelolaan Administrasi barang berjalan
Administrasi Barang Milik Daerah
1 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan Kab Bogor Jumlah petugas 16 orang Terwujudnya 238,125,000 238,125,000 261,937,000 sedang Dinas Kesehatan
Keamanan Kantor pengamanan kantor keamanan lingkungan berjalan
kantor dan Gudang
Obat
1 02 02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya 100 % - - 2,637,358,000 2,637,358,000 2,901,092,000
dan Prasarana Aparatur kebutuhan sarana
dan prasarana
aparatur
1 02 02 0010 Pengadaan Mebeleur Dinkes Jenis mebeleur yang 4 jenis Terpenuhinya 100 % 163,974,000 163,974,000 180,371,000 sedang Dinas Kesehatan
dibeli kebutuhan mebeleur berjalan
untuk kelancaran
kegiatan
1 02 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Dinkes Jumlah jenis 8 jenis Terpenuhinya 100 % 319,187,000 319,187,000 351,105,000 sedang Dinas Kesehatan
peralatan kantor yang kebutuhan peralatan berjalan
dibeli kantor untuk
kelancaran kegiatan
1 02 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinkes Luasan Gedung 4110 M2 Terpeliharanya 1 gedung 208,585,000 208,585,000 229,443,000 sedang Dinas Kesehatan
Gedung Kantor Kantor/Tempat Kerja kualitas gedung kantor berjalan
yang dipelihara kantor untuk
kenyamanan kegiatan
1 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinkes Jumlah kendaraan Terpeliharanya umur 241,750,000 241,750,000 265,925,000 sedang Dinas Kesehatan
Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara teknis kendaraan berjalan
- Kendaraan Roda 4 28 unit dinas 22 unit
1 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinkes Jumlah peralatan 4 jenis Terpeliharanya umur 4 jenis 117,450,000 117,450,000 129,195,000 sedang Dinas Kesehatan
Perlengkapan Kantor kantor yang dipelihara teknis peralatan berjalan
kantor
1 02 02 1600 Pembangunan Rumah Dinas Sukajaya Jumlah/Luasan 80 m2 Meningkatnya 100 % 321,990,000 321,990,000 baru Dinas Kesehatan
Bidan Puskesmas Sukajaya rumah dinas yang kualitas bangunan
dibangun rumah dinas
paramedis puskesmas
1 02 02 1601 Pembangunan Rumah Dinas Tajurhalang Jumlah/Luasan 80 m2 Meningkatnya 100 % 321,390,000 321,390,000 baru Dinas Kesehatan
Bidan Puskesmas Tajurhalang rumah dinas yang kualitas bangunan
dibangun rumah dinas
paramedis puskesmas
1 02 02 1602 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Jasinga Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 100 % 236,188,000 236,188,000 baru Dinas Kesehatan
Paramedis Puskesmas rumah dinas yang kualitas bangunan
Pembantu Mear akan direhab rumah dinas
paramedis puskesmas
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 02 1604 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 1 unit 235,408,000 235,408,000 baru Dinas Kesehatan
Dokter Puskesmas Pabuaran Cibinong rumah dinas dokter kualitas bangunan
yang direhab rumah dinas dokter
1 02 02 1606 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 1 unit 235,408,000 235,408,000 baru Dinas Kesehatan
Paramedis Puskesmas Ciriung Cibinong rumah dinas kualitas bangunan
paramedis puskesmas rumah dinas
yang akan dibangun paramedis puskesmas
1 02 02 1607 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Cigudeg Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 100 % 236,028,000 236,028,000 baru Dinas Kesehatan
Dokter Puskesmas Cigudeg rumah dinas yang kualitas bangunan
akan dibangun rumah dinas
paramedis puskesmas
1 02 02 Pembangunan dan Rehabilitasi 1,745,053,000 baru Dinas Kesehatan
Rumah Dinas Puskesmas
1 02 05 Program Peningkatan Meningkatnya 1225 orang - 330,000,000 1,170,050,000 1,500,050,000 1,650,055,000
Kapasitas Sumber Daya kualitas &
Aparatur Kapasitas Sumber
Daya aparatur
1 02 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Dinas Kesehatan Terlaksananya 10 kali Meningkatnya 1 Dinas 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang Dinas Kesehatan
bagi Aparatur pengajian bagi pengajian pengetahuan pegawai berjalan
pegawai Dinas tentang keagamaan
Kesehatan
1 02 05 0006 Penilaian Angka Kredit Tenaga Dinas Kesehatan Terlaksannya 1200 orang Terevaluasinya 100 % 35,000,000 35,000,000 38,500,000 sedang Dinas Kesehatan
Fungsional Kesehatan penilaian angka kredit kinerja tenaga berjalan
tenaga fungsional fungsional kesehatan
kesehatan
1 02 05 0009 Bimbingan Teknis Asuhan P2KP Kabupaten Jumlah bidan yang 28 orang Bidan yang kompeten 28 orang 140,000,000 140,000,000 154,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Persalinan Normal (APN) Bogor tersertifkasi dalam dalam alaksana APN berjalan
tatalaksana Asuhan
Persalinan Normal
(APN).
1 02 05 0010 Pengiriman Peserta Bimtek P2KP Kabupaten Terlatihnya bidan 40 orang Bidan yang kompeten 40 orang 140,000,000 140,000,000 154,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Penatalaksanaan Asfixia Bayi Bogor dalam tatalaksana dalam tatalaksana berjalan
Baru Lahir manajemen Asfiksia manajmen asfiksia
dan BBLR dan BBLR
1 02 05 0012 Bimbingan Teknis Pertolongan P2KP Kabupaten Terlatihnya bidan 28 orang Bidan yang kompeten 28 orang 140,000,000 140,000,000 154,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Pertama Gawat Darurat Obstetri Bogor dalam tatalaksana dalam PPGDON berjalan
& Neonatal (PPGDON) kegawatdaruratan
obstetri dan neonatal
(PPGDON)
1 02 05 0013 Bimbingan Teknis PONED P2KS Propinsi Jawa Terlatihnya bidan 10 orang Bidan yang kompeten 10 orang 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang Dinas Kesehatan
Barat dalam tatalaksana dalam PONED berjalan
kegawatdaruratan
obstetri dan neonatal
(PPGDON)
1 02 05 0020 Pengiriman Peserta Bimbingan Rumah Sakit Hasan Tersertifikasinya Meningkatnya 51 orang 250,050,000 250,050,000 275,055,000 sedang Dinas Kesehatan
Teknis PPGD Sadikin Bandung tenaga medis dan kompetensi tenaga berjalan
paramedis di medis dan paramedis
Puskesmas dalam hal
PPGD- Perawat 17 orang
(Basic I)- Perawat 28 orang
(Basic 2)- Dokter 6 orang
(PPGD/GELS)
1 02 05 0028 Bimbingan Teknis Stimulasi Dinas Kesehatan Terlatihnya Bidan / 40 orang Petugas yang 40 orang 120,000,000 120,000,000 132,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Deteksi Intervensi Dini Tumbuh petugas Kesehatan kompeten dalam berjalan
Kembang (SDIDTK) Anak dalam tatalaksana SDIDTK
melaksanakan
SDIDTK
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 05 0029 Bimbingan Teknis MTBS/M Terlatihnya 15 orang 40 orang 15 orang 40 orang 120,000,000 120,000,000 132,000,000 baru Dinas Kesehatan
Bidan/Petugas bidan/petugas
Kesehatan Anak Kesehatan Anak
dalam tatalaksana Kompeten dalam
MTBS/M tatalaksana MTBS/M
1 02 05 0030 Pengiriman Peserta Bimbingan Dinas Kesehatan Jumlah tenaga 20 orang Meningkatnya 20 orang 120,000,000 120,000,000 132,000,000 baru Dinas Kesehatan
Teknis Konselor Menyusui pelaksana gizi yang keterampilan tenaga
dilatih pelaksana gizi sebagai
konselor laktasi
1 02 05 Tugas Belajar 330,000,000 330,000,000 363,000,000
1 02 06 Peningkatan Pengembangan Terwujudnya 100 % - - 550,000,000 550,000,000 605,000,000
Sistem Pelaporan Capaian pertanggungjawaban
Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD
1 02 06 0001 Penyusunan laporan capaian Dinas Kesehatan Jumlah laporan 5 jenis lap Tersedianya dokumen 100 % 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang Dinas Kesehatan
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan yang menunjukkan berjalan
kinerja SKPD keuangan Tahun 2014 kinerja selama 1
tahun
1 02 06 0002 Penyusunan pelaporan Dinas Kesehatan Tersedianya laporan 2 dok Terevaluasinya 10 buku 20,000,000 20,000,000 22,000,000 sedang Dinas Kesehatan
keuangan semesteran keuangan dinas kinerja keuangan berjalan
kesehatan SKPD
1 02 06 0004 Penyusunan pelaporan Dinas Kesehatan Laporan keuangan 1 dok Tersedianya bahan 1 dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang Dinas Kesehatan
keuangan akhir tahun akhir tahun Dinas laporan keuangan 5 buku berjalan
Kesehatan Pemerintah Kab.
Bogor
1 02 06 0005 Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen RKA 3 dok Terpenuhinya 100 % 150,000,000 150,000,000 165,000,000 sedang Dinas Kesehatan
anggaran dan DPA SKPD Tahun kebutuhan dokumen berjalan
2015 anggaran SKPD
Jumlah dokumen 3 dok
RKA-P dan DPA-P
SKPD Tahun 2014
1 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Terpenuhinya 3000 SSP/SPM Meningkatnya tertib 36 berkas 175,000,000 175,000,000 192,500,000 sedang Dinas Kesehatan
kebutuhan administrasi berjalan
administrasi keuangan
keuangan yang efektif
dan tepat waktu
1 02 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah dokumen 2 dok Tersedian dokumen 2 dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang Dinas Kesehatan
SKPD perencanaan SKPD perencanaan SKPD berjalan
untuk tahunan dan
lima tahunan
1 02 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah frekuensi 3 kali Tersebarluaskannya 3 kali 130,000,000 130,000,000 143,000,000 sedang Dinas Kesehatan
publikasi kinerjas informasi berjalan
SKPD Pembangunan
Kesehatan Kabupaten
Bogor
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Terpenuhinya 101 pusk, - - 24,379,606,000 24,379,606,000 26,817,564,000
Kesehatan kebutuhan obat dan 1 UPT KESJA
perbekalan
kesehatan
Puskesmas dan
jaringannya
1 02 15 0011 Pengadaan Obat Pelayanan DINKES Tersedianya obat 137 jenis Terpenuhinya 101 pusk, 18,680,895,000 18,680,895,000 20,548,984,000 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Dasar untuk pelayanan 28 jenis kebutuhan obat 1 UPT KESJA berjalan
kesehatan dasar- pasien
Tersedianya obat
pelayanan Askes
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 15 0012 Pengadaan Bahan Habis Pakai DINKES Bahan Laboratorium 87 jenis Terpenuhinya 101 pusk, 1,472,839,000 1,472,839,000 1,620,122,000 sedang Dinas Kesehatan
Laboratorium yang dibeli kebutuhan bahan 1 UPT KESJA berjalan
laboraorium
Puskesmas
1 02 15 0013 Pengadaan Alat Kedokteran DINKES Tersedianya alat 18 jenis Terlaksananya 101 pusk, 2,902,580,000 2,902,580,000 3,192,838,000 sedang Dinas Kesehatan
Pakai Habis kesehatan habis pelayanan kesehatan 1 UPT KESJA berjalan
pakai, berupa :- Alat di Puskesmas sesuai
kedokteran pakai standar
habis
1 02 15 0014 Pengadaan Perlengkapan Medis DINKES Jenis Perlengkapan 13 jenis Terlaksananya 101 pusk, 619,868,000 619,868,000 681,854,000 sedang Dinas Kesehatan
Pakai Habis Medis Pakai habis pelayanan kesehatan 1 UPT KESJA berjalan
yang dibeli di Puskesmas sesuai
standar
1 02 15 0015 Pengadaan Bahan dan DINKES - Jenis Perlengkapan 2 jenis Terlaksananya 101 pusk, 678,614,000 678,614,000 746,475,000 sedang Dinas Kesehatan
Pendukung Obat dan Perbekalan Medis Pakai Habis pelayanan kesehatan 1 UPT KESJA berjalan
Kesehatan yang dibeli di Puskesmas sesuai
- Jenis Alat Rumah 5 jenis standar
Tanga Pakai Habis
yang dibeli
1 02 15 0021 Rapat Kerja Program Obat dan DINKES Jumlah rapat kerja 3 kali Disepakatinya 3 kali 24,810,000 24,810,000 27,291,000 baru Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan penyelesaian masalah
program obat dan
perbekalan kesehatan
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Meningkatnya 63.93 % 9,165,750,000 - 13,151,332,000 22,317,082,000 24,548,791,000
Masyarakat cakupan kesehatan
masyarakat
1 02 16 0200 Biaya Penunjang Pelayanan Cibinong Jumlah Kunjungan 208,041 orang Terpenuhinya 4 PUSK 329,746,831 452,327,000 782,073,831 860,281,214 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cibinong dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0201 Biaya Penunjang Pelayanan Babakan Madang Jumlah Kunjungan 71,946 orang Terpenuhinya 3 PUSK 247,775,891 225,653,000 473,428,891 520,771,780 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Babakan Madang di Puskesmas sesuai
dan Jaringannya standar
1 02 16 0202 Biaya Penunjang Pelayanan Gunung Putri Jumlah Kunjungan 102,219 orang Terpenuhinya 4 PUSK 405,583,189 392,643,000 798,226,189 878,048,808 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Gunung Putri dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0203 Biaya Penunjang Pelayanan Sukaraja Jumlah Kunjungan 135,180 orang Terpenuhinya 3 PUSK 264,363,283 575,603,000 839,966,283 923,962,911 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Sukaraja dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0204 Biaya Penunjang Pelayanan Citeureup Jumlah Kunjungan 143,220 orang Terpenuhinya 3 PUSK 277,547,585 386,280,000 663,827,585 730,210,344 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Citeureup dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0205 Biaya Penunjang Pelayanan Cileungsi Jumlah Kunjungan 97,980 orang Terpenuhinya 3 PUSK 306,735,003 374,189,000 680,924,003 749,016,403 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cileungsi dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0206 Biaya Penunjang Pelayanan Jonggol Jumlah Kunjungan 96,138 orang Terpenuhinya 3 PUSK 334,109,935 517,136,000 851,245,935 936,370,529 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Jonggol dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 16 0207 Biaya Penunjang Pelayanan Cariu Jumlah Kunjungan 36,175 orang Terpenuhinya 2 PUSK 210,115,368 238,533,000 448,648,368 493,513,205 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cariu dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0208 Biaya Penunjang Pelayanan Sukamakmur Jumlah Kunjungan 24,975 orang Terpenuhinya 2 PUSK 198,338,320 349,120,000 547,458,320 602,204,152 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Sukamakmur dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0209 Biaya Penunjang Pelayanan Klapanunggal Jumlah Kunjungan 50,494 orang Terpenuhinya 2 PUSK 172,129,536 276,745,000 448,874,536 493,761,990 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Klapanunggal dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0210 Biaya Penunjang Pelayanan Ciomas Jumlah Kunjungan 110,770 orang Terpenuhinya 4 PUSK 268,458,708 291,587,000 560,045,708 616,050,279 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Ciomas dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0211 Biaya Penunjang Pelayanan Dramaga Jumlah Kunjungan 151,538 orang Terpenuhinya 4 PUSK 229,841,034 229,618,000 459,459,034 505,404,937 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Dramaga dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0212 Biaya Penunjang Pelayanan Ciampea Jumlah Kunjungan 120,440 orang Terpenuhinya 4 PUSK 281,817,373 363,108,000 644,925,373 709,417,911 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Ciampea dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0213 Biaya Penunjang Pelayanan Pamijahan Jumlah Kunjungan 65,483 orang Terpenuhinya 3 PUSK 236,746,363 202,679,000 439,425,363 483,367,899 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Pamijahan dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0214 Biaya Penunjang Pelayanan Cibungbulang Jumlah Kunjungan 123,981 orang Terpenuhinya 3 PUSK 255,296,088 492,616,000 747,912,088 822,703,297 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cibungbulang dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0215 Biaya Penunjang Pelayanan Rumpin Jumlah Kunjungan 66,590 orang Terpenuhinya 3 PUSK 312,129,018 465,779,000 777,908,018 855,698,820 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Rumpin dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0216 Biaya Penunjang Pelayanan Leuwiliang Jumlah Kunjungan 52,249 orang Terpenuhinya 2 PUSK 189,831,091 167,743,000 357,574,091 393,331,500 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Leuwiliang dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0217 Biaya Penunjang Pelayanan Cigudeg Jumlah Kunjungan 61,965 orang Terpenuhinya 3 PUSK 314,453,908 463,272,000 777,725,908 855,498,499 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cigudeg dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0218 Biaya Penunjang Pelayanan Parung Panjang Jumlah Kunjungan 78,624 orang Terpenuhinya 2 PUSK 222,266,489 439,715,000 661,981,489 728,179,638 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Parung Panjang dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0219 Biaya Penunjang Pelayanan Tenjo Jumlah Kunjungan 42,463 orang Terpenuhinya 2 PUSK 195,202,485 345,685,000 540,887,485 594,976,233 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Tenjo dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0220 Biaya Penunjang Pelayanan Jasinga Jumlah Kunjungan 65,521 orang Terpenuhinya 2 PUSK 307,422,895 483,556,000 790,978,895 870,076,784 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Jasinga dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 16 0221 Biaya Penunjang Pelayanan Sukajaya Jumlah Kunjungan 19,497 orang Terpenuhinya 2 PUSK 206,884,486 288,522,000 495,406,486 544,947,134 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Sukajaya dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0222 Biaya Penunjang Pelayanan Nanggung Jumlah Kunjungan 37,272 orang Terpenuhinya 2 PUSK 212,444,014 383,433,000 595,877,014 655,464,715 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Nanggung dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0223 Biaya Penunjang Pelayanan Kemang Jumlah Kunjungan 53,309 orang Terpenuhinya 2 PUSK 157,201,027 163,979,000 321,180,027 353,298,030 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Kemang dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0224 Biaya Penunjang Pelayanan Bojonggede Jumlah Kunjungan 100,067 orang Terpenuhinya 3 PUSK 230,311,841 320,600,000 550,911,841 606,003,025 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Bojonggede dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0225 Biaya Penunjang Pelayanan Parung Jumlah Kunjungan 80,435 orang Terpenuhinya 2 PUSK 207,779,875 347,013,000 554,792,875 610,272,162 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Parung dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0226 Biaya Penunjang Pelayanan Rancabungur Jumlah Kunjungan 54,975 orang Terpenuhinya 2 PUSK 164,677,485 137,843,000 302,520,485 332,772,534 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Rancabungur dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0227 Biaya Penunjang Pelayanan Gunung Sindur Jumlah Kunjungan 58,215 orang Terpenuhinya 2 PUSK 168,299,446 276,870,000 445,169,446 489,686,391 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Gunung Sindur dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0228 Biaya Penunjang Pelayanan Ciseeng Jumlah Kunjungan 62,353 orang Terpenuhinya 2 PUSK 200,506,008 260,209,000 460,715,008 506,786,509 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Ciseeng dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0229 Biaya Penunjang Pelayanan Ciawi Jumlah Kunjungan 121,821 orang Terpenuhinya 3 PUSK 245,759,137 214,684,000 460,443,137 506,487,451 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Ciawi dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0230 Biaya Penunjang Pelayanan Cijeruk Jumlah Kunjungan 54,094 orang Terpenuhinya 2 PUSK 195,191,916 253,067,000 448,258,916 493,084,807 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cijeruk dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0231 Biaya Penunjang Pelayanan Megamendung Jumlah Kunjungan 35,181 orang Terpenuhinya 2 PUSK 186,340,902 268,998,000 455,338,902 500,872,792 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Megamendung dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0232 Biaya Penunjang Pelayanan Cisarua Jumlah Kunjungan 72,454 orang Terpenuhinya 2 PUSK 195,298,621 189,956,000 385,254,621 423,780,083 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cisarua dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0233 Biaya Penunjang Pelayanan Caringin Jumlah Kunjungan 76,777 orang Terpenuhinya 3 PUSK 258,009,930 219,165,000 477,174,930 524,892,423 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Caringin dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0234 Biaya Penunjang Pelayanan Tamansari Jumlah Kunjungan 68,106 orang Terpenuhinya 3 PUSK 216,291,280 160,387,000 376,678,280 414,346,108 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Tamansari dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 16 0235 Biaya Penunjang Pelayanan Cigombong Jumlah Kunjungan 74,246 orang Terpenuhinya 2 PUSK 229,740,010 410,436,000 640,176,010 704,193,611 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Cigombong dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0236 Biaya Penunjang Pelayanan Tenjolaya Jumlah Kunjungan 30,283 orang Terpenuhinya 1 PUSK 98,076,310 107,079,000 205,155,310 225,670,841 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Tenjolaya dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0237 Biaya Penunjang Pelayanan Tajurhalang Jumlah Kunjungan 35,876 orang Terpenuhinya 1 PUSK 114,903,200 228,072,000 342,975,200 377,272,720 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Tajurhalang dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0238 Biaya Penunjang Pelayanan Tanjungsari Jumlah Kunjungan 18,641 orang Terpenuhinya 1 PUSK 146,239,086 342,628,000 488,867,086 537,753,795 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Tanjungsari dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0239 Biaya Penunjang Pelayanan Leuwisadeng Jumlah Kunjungan 45,172 orang Terpenuhinya 2 PUSK 171,885,033 156,452,000 328,337,033 361,170,736 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di UPT pelayanan kesehatan berjalan
Puskesmas Leuwisadeng dan di Puskesmas sesuai
Jaringannya standar
1 02 16 0240 Biaya Penunjang Pelayanan Gunung Putri Jumlah Kunjungan 32,982 orang Terpenuhinya 1 UPT - 100,010,000 100,010,000 110,011,000 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja UPT pelayanan kesehatan Kesja berjalan
Kesehatan Kerja sesuai standar
1 02 16 0241 Biaya Penunjang Pelayanan Cibinong Jumlah Sampel Yang 2,346 Sampel Terpenuhinya 1 UPT - 303,342,000 303,342,000 333,677,000 sedang Dinas Kesehatan
Laboratorium Kesehatan Daerah Diperiksa pelayanan kesehatan berjalan
sesuai standar
1 02 16 0250 Rapat Kerja Program Upaya Dinas Kesehatan 60,000,000 60,000,000 66,000,000 baru Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0251 Pelayanan Kesehatan dalam Dinas Kesehatan 125,000,000 125,000,000 137,500,000 baru Dinas Kesehatan
rangka P3K .
1 01 16 0252 Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah alat UKS di 326 unit Meningkatnya 326 unit 100,000,000 100,000,000 110,000,000 baru Dinas Kesehatan
Untuk Usaha Kesehatan sekolah yang dibeli ketersediaan alat
Sekolah UKS di sekolah
1 02 19 Program Promosi Kesehatan Peningkatan 50 % - - 1,195,825,000 1,195,825,000 1,315,407,000
dan Pemberdayaan Masyarakat cakupan desa siaga
aktif
1 02 19 0011 Penyediaan Media Penyuluhan Kabupaten Bogor Tersedianya media 10 jenis Terinformasikannya 40 Kec 507,500,000 507,500,000 558,250,000 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan penyuluhan : Program Kesehatan berjalan
Jumlah media
penyuluhan yang
dibeli
1 02 19 0012 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Kabupaten Bogor Tersampaikannya Terimplementasinya 40 Kec 193,800,000 193,800,000 213,180,000 sedang Dinas Kesehatan
informasi kesehatan, program kesehatan berjalan
melalui :
- Kelompok potensial 10 klp
- Seminar 1 kali
- Siaran Radio 17 kali
- Berita Kesehatan 21 kali
1 02 19 0014 Pembinaan UKBM dan Kabupaten Bogor Terfasilitasinya Terlaksananya 40 Kec 306,000,000 306,000,000 336,600,000 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Lintas Sektor pembinaan kegiatan, pembinaan UKBM di berjalan
pada : masyarakat
- Desa P2WKSS 2 desa
- Sekolah sehat 40 sekolah
- Posyandu 40 posyandu
- Poskestren 10 posk
- Desa Siaga 40 ds
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 19 0015 Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Bogor - Tersedianya 1 pkt Terlaksananya 15 Kec 148,525,000 148,525,000 163,377,000 sedang Dinas Kesehatan
Kabupaten Sehat operasional fasilitasi pembinaan berjalan
kabupaten sehat Kabupaten Sehat
1 02 19 0017 Rapat Kerja Bidang Promosi Jumlah Rapat kerja 4 kali Disepakatinya 4 kali 40,000,000 40,000,000 44,000,000 baru Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Sumber Daya bidang Promosi dan penyelesaian masalah
Kesehatan SDK yang program Promosi dan
dilaksanakan SDK
1 02 20 Program Perbaikan Gizi 1. Persentase balita 0.02 % - 60,000,000 4,554,632,000 4,614,632,000 5,010,095,000
Masyarakat gizi buruk
2. Gizi buruk yang 100 %
mendapat
perawatan
1 02 20 0002 Pengadaan Makanan Tambahan Kabupaten Bogor Jumlah bahan Kenaikan berat badan 4,544,632,000 4,544,632,000 4,999,095,000 sedang Dinas Kesehatan
dan Vitamin makanan untuk PMT untuk : berjalan
yang dibeli : - Balita Gizi buruk 65 %
Untuk balita gizi 250 anak yang diberi PMT-P
buruk - Ibu hamil KEK yang 75 %
Untuk baduta (6-11 1500 anak diberi PMT-P
bln) - Baduta (6-11 bln) 70 %
Untuk baduta (12-23 3790 anak Gizi Kurang Gakin
bln) yang diberi MP-ASI
Untuk ibu hamil KEK 1000 bumil - Baduta (11-23bln) 70 %
Formula 75 untuk 250 balita Gizi Kurang Gakin
balita gizi buruk yang diberi MP-ASI
Formula 100 untuk 250 balita - Terlaksananya 100 %
balita gizi buruk kegiatan PMT-P
1 02 20 0008 Rapat Kerja Program Perbaikan Kabupaten Bogor Jumlah Rapat Kerja 3 kali Terselesaikanya 1 paket 10,000,000 10,000,000 11,000,000 baru Dinas Kesehatan
Gizi Masyarakat Program Perbaikan masalah-masalah
gizi masyarakat program perbaikan
gizi masyarakat
1 01 20 Pengembangan Klinik Gizi 4 Kecamatan Terbentuknya klinik 4 unit 60,000,000 60,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Puskesmas gizi puskesmas berjalan
1 02 21 Program Pengembangan Meningkatnya 100 % - - 375,000,000 375,000,000 412,500,000
Lingkungan Sehat Kualitas
Lingkungan Sehat
1 02 21 0007 Pengawasan Hygiene dan 40 Kecamatan Jumlah TTU yang 30 TTU Meningkatnya 75 % 20,000,000 20,000,000 22,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Sanitasi Tempat-Tempat Umum memenuhi syarat prosentase TTU yang 22 TTU berjalan
memenuhi syarat
1 02 21 0009 Sanitasi Total Berbasis 18 Kecamatan, 60 - Jumlah RW yang 120 RW Jumlah RW yang Stop 70 RW 300,000,000 300,000,000 330,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Masyarakat ( STBM ) Desa dipicu untuk stop 70 desa Buang Air Besar 6 desa berjalan
buang air besar Sembarangn (Stop
sembarangan BABS)
1 02 21 0010 Pengawasan Hygiene dan Jumlah TPM yang 152 TPM -Meningkatnya 75 % 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Sanitasi Tempat Pengelolaan memenuhi syarat prosentase TPM yang 114 TPM berjalan
Makanan memenuhi syarat
1 02 21 0011 Rapat Kerja Program Jumlah rapat kerja 1 paket Terselesaikannya 1 paket 15,000,000 15,000,000 16,500,000 baru Dinas Kesehatan
Pengembangan Lingkungan pengembangan masalah-masalah
Sehat kesehatan lingkungan kesehatan lingkungan
1 02 22 Program Pencegahan dan 1. Penemuan Pasien 80 % - - 1,734,450,000 1,734,450,000 1,907,890,000
Penanggulangan Penyakit Baru TB BTA (+)
Menular 2. Tercapainya 83.08 %
angka cakupan UCI
desa / kelurahan
3. Jumlah Kasus 100 %
DBD yang ditangani
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4. Prosentase desa 100 %
terkena KLB yang
ditangani < 24 jam
5. Cakupan 35 %
penemuan dan
penanganan
pneumonia balita
6. Cakupan RFT 90 %
Kusta
7. Cak 80 %
1 02 22 0001 Penyemprotan/Fogging Sarang 40 Kecamatan Jumlah wilayah yang 125 titik Terputusnya 40 Kec 398,192,000 398,192,000 438,011,000 sedang Dinas Kesehatan
Nyamuk di fogging 40 Kec penyebaran penyakit berjalan
bersumber binatang
1 02 22 0009 Peningkatan surveillance 40 kec KLB tidak menjadi 15 KLB KLB Tertanggulangi < 24 Jam 133,757,000 133,757,000 147,132,000 sedang Dinas Kesehatan
epideminologi dan masalah kesehatan dalam kurun waktu berjalan
penanggulangan wabah masyarakat tertentu
1 02 22 0013 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji 6 Pusk, Embarkasi Dkeluarkannya 3314 calon Diketahuinya status 3314 calon 338,991,000 338,991,000 372,890,000 sedang Dinas Kesehatan
Bekasi rekomendasi buku jemaah kesehatan calon jemaah berjalan
kesehatan calon haji jemaah haji haji
jemaah haji
1 02 22 0015 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 40 Kec/101 Penemuan kasus TB 80 % 1. Penderita BTA (+) 80 % 115,350,000 115,350,000 126,885,000 sedang Dinas Kesehatan
Program P2 TB Puskesmas Paru positif dapat disembuhkan berjalan
2. Konversi penderita 85 %
TB BTA (+)
3. Error Rate < 5 %
1 02 22 0016 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 40 Kec/101 1. Penemuan kasus 100 % Penderita Diare - Ispa 85 % 63,825,000 63,825,000 70,207,000 sedang Dinas Kesehatan
Program P2 Diare ISPA Puskesmas Diare diberikan tatalaksana berjalan
2. Penemuan Kasus 70 % standar
ISPA
1 02 22 0017 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan 40 Kec/101 1. Penderita kusta 90 % 1. Penderita kusta 100 % 26,675,000 26,675,000 29,342,000 sedang Dinas Kesehatan
Program P2 Kusta Puskesmas yang ditemukan tidak mengalami berjalan
menyelesaikan kenaikan tingkat
pengobatan tepat cacat
waktu 2. RFT Kusta 90 %
2. Pemeriksaan 100 %
kecacatan pada
penderita kusta
1 02 22 0018 Pencegahan dan 40 Kec/101 1. Jumlah 1200 sampel 1. Diketahuinya hasil 100 % 37,660,000 37,660,000 41,426,000 sedang Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit Puskesmas pemeriksaan sero pemeriksaan Sero berjalan
Menular Seksual (HIV/Aids) survey Survey
2. Jumlah 75 orang 2. Pasien yang di VCT 100 %
pemeriksaan VCT dapat ditatalaksana
3. Terselenggaranya 8 Kec dan terdiagnosa dgn
pertemuan sosialisasi benar
HIV di Kecamatan 3. Tersebarnya 8 Kec
informasi tentang HIV
1 02 22 0019 Surveilans Acute Flaccid 40 kec Kasus AFP yang 29 kasus Ditanggulanginya 40 Kec 73,910,000 73,910,000 81,301,000 sedang Dinas Kesehatan
Paralisys (AFP) ditemukan dibuktikan kasus Acute Flacid berjalan
bukan kasus polio Paralysis (AFP)
1 02 22 0020 Surveilans Acute Flaccid 40 kec Kasus AFP yang 32 kasus Ditanggulanginya 40 Kec 73,910,000 73,910,000 81,301,000 sedang Dinas Kesehatan
Paralysis (AFP)/Eradikasi Folio ditemukan dibuktikan kasus Acute Flacid berjalan
bukan kasus polio Paralysis (AFP)
1 02 22 0021 Pengobatan Masal Filariasis di Gunung Sindur Jumlah masyarakat 10 desa Penyebaran penyakit 164,938,000 164,938,000 181,431,000 sedang Dinas Kesehatan
Kecamatan Gunung Sindur yang meminum obat filariasis dapat berjalan
filariasis dicegah
1 02 22 0022 Pengobatan Masal Filariasis di Parung Panjang Jumlah masyarakat 11 desa Penyebaran penyakit 193,898,000 193,898,000 213,287,000 sedang Dinas Kesehatan
Kecamatan Parung Panjang yang meminum obat Filariasis dapat berjalan
filariasis dicegah
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 22 0050 Fasilitasi Program Imunisasi 40 Kec. - Terlaksananya 40 Kec - Terdapatnya 100 % 73,435,000 73,435,000 80,778,000 sedang Dinas Kesehatan
dan BIAS (Bulan Imunisasi Riview Manajemen 30 SD/ gambaran UCI desa berjalan
Anak Sekolah) Program Imunisasi MI dan Manajemen Cold
dalam rangka Validasi Chain di Puskesmas
Data dan Supervisi prioritas yang baik
Cold Chain - Lancarnya kegiatan 100 %
- Jumlah kecamatan pelaksanaan BIAS
yang dipantau BIAS sesuai dengan SOP
Campak / DT / TT
1 02 22 0060 Rapat Kerja Bidang Pencegahan Jumlah Rapat kerja 6 kali Terselessaikannya 6 kali 39,909,000 39,909,000 43,899,000 baru Dinas Kesehatan
dan Penanggulangan Penyakit bidang P2PKL yang masalah bidang
Menular dilaksanakan P2PKL
1 02 23 Program pengadaan Meningkatnya 80 % - - 14,797,335,000 14,797,335,000 16,277,067,000
Standarisasi Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan sesuai
standar
1 02 23 0006 Monitoring, Evaluasi dan Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen 1 dok Terpantaunya 40 PUSK 229,781,000 229,781,000 252,759,000 sedang Dinas Kesehatan
Pelaporan hasil monitoring dan pelayanan kesehatan berjalan
evaluasi di puskesmas dan
jaringannya
1 02 23 0009 Penyusunan dan Pengembangan 1. Tersedianya buku 160 buku 1. Diketahuinya 40 Kec 155,000,000 155,000,000 170,500,000 sedang Dinas Kesehatan
Data Kesehatan profil kesehatan 2013 gambaran derajat berjalan
2. Tersedianya Buku 250 buku kesehatan dan
Saku Informasi pencapaian program
Kesehatan berdasarkan indikator
3. Tervalidasinya data 480 lap kesehatan di
laporan SP3 Kabupaten Bogor
Puskesmas 2. Diketahuinya 40 Kec
4. Tersedianya Data 48 berita informasi kesehatan
dan Informasi yang ringkas dan
kegiatan Dinas praktis
Kesehatan yang up to 3. Diperolehnya 40 UPT
date kualitas Data SP3
5.Tersedianya Peta 10 buku yang valid
Informai Masyarakat 4. Diketahuinya data 4 Bidang
Kurang G
1 02 23 0011 Pembinaan Sarana / Institusi 40 Kecamatan Jumlah Sarana Meningkatnya 100 % 80,750,000 80,750,000 88,825,000 sedang Dinas Kesehatan
Swasta Kesehatan Swasta kualitas pelayanan di berjalan
yang diawasi : Institusi Kesehatan
BP 65 buah Swasta
RB 10 buah
RS 10 buah
Apotek 25 buah
TO 12 buah
Batra 18 buah
Sarkes Baru 81 buah
1 02 23 0013 Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga 2366 orang Meningkatnya kinerja 101 PUSK 14,095,939,000 14,095,939,000 15,505,532,000 sedang Dinas Kesehatan
PT kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan 2 UPT berjalan
insentif dan jasa dasar
medis
1 02 23 0015 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 50 dok Meningkatnya 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang Dinas Kesehatan
Perencanaan Program hasil rakor, evaluasi koordinasi Dinas berjalan
dan pelaksanaan Kesehatan
program
1 02 23 0016 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Bogor terlaksananya 6 program Terwujudnya 7 7 PUSK 135,865,000 135,865,000 149,451,000 baru Dinas Kesehatan
pembinaan puskesmas
standarisasi terakreditasi
akreditasi
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya 30 % - - 92,648,353,000 92,648,353,000 101,913,188,000
Penduduk Miskin cakupan
pemanfaatan
layanan kesehatan
Gakin
1 02 24 0001 Pelayanan Operasi Katarak Dinas Kesehatan Terlayaninya maskin 400 penderita Meningkatnya 754,033,000 754,033,000 829,436,000 sedang Dinas Kesehatan
penderita katarak di pelayanan kesehatan berjalan
Kab.Bogor bagi gakin sesuai
standar
1 02 24 002 Jaminan Pelayanan Kesehatan 40 kec / Kab Bogor Jumlah Penduduk 382893 jiwa Terlayaninya 100 % - 91,894,320,000 91,894,320,000 101,083,752,000 sedang Dinas Kesehatan
Daerah miskin yang penduduk miskin berjalan
mendapat jaminan Kab. Bogor yang
pelayanan kesehatan membutuhkan
dasar dan rujukan pelayanan kesehatan
dari Pemerintah Kab. dasar dan rujukan
Bogor
1 02 25 Program Pengadaan, - Terpenuhinya 80 % 11,495,266,000 5,050,000,000 14,882,241,000 31,427,507,000 34,570,253,600
Peningkatan dan Perbaikan kebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana dan prasana
Puskesmas/Puskesmas Kesehatan dasar
- Rasio Puskesmas, 1:10.396
Poliklinik, Pustu
per satuan
Penduduk
1 02 25 0004 Pengadaaan Puskesmas Keliling Jumlah Pusling 1,606,957,000 1,606,957,000 1,767,652,000 sedang Dinas Kesehatan
berjalan
1 02 25 0026 Pengadaan perlengkapan kantor Dinkes Jumlah perlengkapan 8 jenis Terpenuhinya 100 % 823,444,000 823,444,000 905,788,000 sedang Dinas Kesehatan
Puskesmas kantor puskesmas kebutuhan berjalan
yang diadakan perlengkapan kantor
1 02 25 0027 Pengadan meubeler Puskesmas Dinkes Jenis Mebeulair 6 jenis Terpenuhinya 1,270,798,000 1,270,798,000 1,397,877,000 sedang Dinas Kesehatan
Puskesmas yang kebutuhan mebeulair berjalan
dibeli
1 02 25 0028 Pengadaan alat kedokteran Dinkes Terpenuhinya pkm 3,868,389,000 3,868,389,000 4,255,227,000 sedang Dinas Kesehatan
Puskesmas kebutuhan alat-alat berjalan
kedokteran
puskesmas
1 02 25 0031 Pengadaan alat- alat Dinkes Terlaksananya 3 jenis Lancarnya kegiatan 100 % 1,262,660,000 1,262,660,000 1,388,926,000 sedang Dinas Kesehatan
Laboratorium Puskesmas pengadaan alat pelayanan berjalan
laboratorium laboratorium di
puskesmas Puskesmas
1 02 25 1513 Revitalisasi Puskesmas Kecamatan 2,283,305,000 2,283,305,000 baru Dinas Kesehatan
Cileungsi Cileungsi
1 02 25 1514 Revitalisasi Puskesmas Cariu Kecamatan Cariu 2,172,905,000 2,172,905,000 baru Dinas Kesehatan
menjadi Puskesmas DTP
1 02 25 1515 Rehabilitasi Puskesmas Kecamatan 776,790,000 776,790,000 baru Dinas Kesehatan
Sukajaya Sukajaya
1 02 25 1529 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Luas bangunan 85 m2 Meningkatnya 294,620,000 294,620,000 baru Dinas Kesehatan
Pembantu Wangun Jaya Leuwisadeng Puskesmas Pembantu cakupan pelayanan
yang dibangun kesehatan
1 02 25 1532 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Jasinga Luas bangunan pustu 85 m2 Meninngkatnya 338,378,000 338,378,000 baru Dinas Kesehatan
Pembantu Neglasari yang dibangun cakupan palayanan
kesehatan
masyarakat
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 25 2000 Pengadaan Lemari Es dan Dinas Kesehatan Jumlah kulkas vaksin 2 unit Meningkatnya 100 % 183,995,000 183,995,000 202,394,000 sedang Dinas Kesehatan
Pengatur Suhu Lemari Es yang dibeli Jenis 3 jenis manajemen berjalan
Vaksin Puskesmas sparepart kulkas 41 unit pengelolaan vaksin di
vaksin yang dinas dan puskesmas
dibeliJumlah
pengatur suhu lemari
es vaksin yang dibeli
1 02 25 … Pembangunan/revitalisasi/ 6,452,597,000
rehabilitasi puskesmas dan
puskesmas pembantu
1 02 25 … Pengadaan Alat Kesehatan non 1,781,342,500 1,781,342,500 1,959,476,750
Medik
1 02 25 … Pembangunan IPAL Puskesmas 15 paket 1,425,000,000 1,425,000,000 1,567,500,000
1 02 25 … Pembangunan Puskesmas 10 paket 2,680,443,500 2,680,443,500 2,948,487,850
1 02 25 … Rehabilitasi Puskesmas 10 paket 3,497,355,000 3,497,355,000 3,847,090,500
1 02 25 … Pembangunan Poskesdes 5 unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000,000
1 02 25 … Rehabilitasi Pustu 3 unit 611,125,000 611,125,000 672,237,500
1 02 25 … Peningkatan sarana prasarana 4 unit 5,050,000,000 5,050,000,000 5,555,000,000
kesehatan dasar di daerah
perbatasan
1 02 30 Program Peningkatan Meningkatnya 100 % - - 13,900,000 13,900,000 15,290,000
Pelayanan Kesehatan Lansia cakupan palayanan
kesehatan lansia
1 02 30 0010 Rapat Kerja Program Dinas Kesehatan Jumlah rapat kerja 2 kali Meningkatnya 2 kali 13,900,000 13,900,000 15,290,000 baru Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan pelayanan kesehatan penyelesaian masalah
Kesehtan Lansia lansia kesheatan lansia
1 02 31 Program Pengawasan dan Terpantaunya 30 % - - 101,656,000 101,656,000 111,821,000
Pengendalian Kesehatan kesehatan dan
Makanan keamanan produk
makanan skala
rumah tangga
1 02 31 0002 Pengawasan dan Pengendalian 40 Kecamatan 1. Tersedianya data 1 dok 1. Terjaganya kualitas 122 IRTP 53,455,000 53,455,000 58,800,000 sedang Dinas Kesehatan
Kesehatan Makanan Hasil hasil Pemantauan pengelolaan makanan berjalan
Produksi Rumah Tangga IRTP pasca hasil produksi rumah
Rekomendasi tangga
2. Terbitnya 122 industri 2. Terjaminnya 244 jenis
Rekomendasi keamanan produk
Usulan Layak makanan IRTP
Konsumsi
1 02 31 0005 Penyuluhan Keamanan Pangan 40 kec 4 kali 48,201,000 48,201,000 53,021,000 baru Dinas Kesehatan
dalam rangka Sertifikasi Produk
Pangan IRT (SPPIRT)
1 02 32 Program peningkatan Meningkatnya 90 % - - 857,609,000 857,609,000 943,369,000
keselamatan ibu melahirkan cakupan persalinan
dan anak oleh tenaga
kesehatan
1 02 32 0010 Kemitraan Paraji untuk - Jumlah petugas 2389 kasus Meningkatnya 90 % 365,550,000 365,550,000 402,105,000 sedang Dinas Kesehatan
Persalinan di Puskesmas yang merujuk kasus 1600 rujukan cakupan persalinan 80 % berjalan
PONED pasca persalinan oleh 2920 shift oleh tenaga
paraji yang dibayarkan 96 kunjung- kesehatan dan
upahnya dalam an jumlah kasus deteksi
Setahun di 10 dini dan rujukan
Puskesmas komplikasi
PONEDJumlah
kasus rujukan oleh
dukun paraji ke
Puskesmas PONED
Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPD
Penanggungjawab
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program
7 9
Target
11
Target Target
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 32 0012 Belanja Operasional Call Center Jumlah Jaringan SMS Tertanganinya 100 % 422,550,000 422,550,000 464,805,000 baru Dinas Kesehatan
/ SMS Gateway Program EMAS Gateway yang kasus-kasus rujukan
terpasang persalinan dan
- Dinkes 1 jaringan kebidanan di Rumah
- RS Swasta 6 jaringan Sakit
- Puskesmas 10 jaringan
1 02 32 0013 Rapat Koordinas Program Jumlah rapat kerja 9 kali Meningkatnya 9 kali 69,509,000 69,509,000 76,459,000 baru Dinas Kesehatan
Peningkatan Keselamatan Ibu kesehatan ibu, anak penyelesaian masalah
dan Anak dan remaja yang ibu, anak dan remaja
dilaksanakan
20,661,016,000 5,440,000,000 188,071,192,000 214,172,208,000 235,523,409,600 JUMLAH