Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2018
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan
adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun
dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana
Strategis (Renstra) PD.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019 adalah
merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Rencana kerja
ini disusun juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada
tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi
dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan
lingkungan strategis, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah,
sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna
dan berhasil guna serta tepat sasaran.
Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul memuat strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi PD serta berpedoman kepada Tema, Prioritas dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2019.
2
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPBD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ini adalah:
1) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025;
8) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12) Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas BPBD
Kabupaten Gunungkidul; dan
13) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan renja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan strategis, program kerja,
dan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam
kurun waktu tahun 2019. Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019, adalah:
1) merencanakan program kegiatan secara komprehensif, responsif, dan
kompetitif;
2) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia,
sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi; dan
4) meningkatkan produktivitas dan kinerja PD.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra BPBD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD
BAB. V. PENUTUP
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD dan Capaian Renstra BPBD
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah di Kabupaten Gunungkidul, tahun 2017 merupakan tahun II RPJMD
2016-2021, dan sedang dilakukan proses reviu RPJMD Kabupaten
Gunungkidul. Pada tingkat Perangkat Daerah dilakukan proses reviu Rencana
Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017
yang merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD menjadi acuan dalam
perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif
dalam rencana kerja BPBD.
Berdasarkan APBD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2016, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan
alokasi belanja langsung sebesar Rp2.050.350.000,00 untuk melaksanakan
16 kegiatan dari 8 program. Sampai dengan bulan Desember 2017, tingkat
penyerapan keuangan adalah sebesar 88,48% atau Rp.2.098.449.958,- dari
jumlah anggaran belanja langsung. Tingkat penyerapan keuangan telah
berjalan dengan baik dan secara umum kegiatan BPBD yang dilaksanakan
dengan pencapaian target target fisik yang telah ditentukan.
Rencana kerja BPBD disusun juga didasarkan atas hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap
permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan
dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada
kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang
dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran. Hal
ini dapat terlihat dari realisasi capaian program dan kegiatan pada Rencana
Kerja BPBD Tahun 2017 seperti dalam Tabel 2.1 dibawah ini.
5
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017
Kode
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Tingkat capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)
Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017
Target program kegiatan renja
PD tahun berjalan (tahun
2018)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan
Renstra PD s/d tahun 2018 Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Bidang Urusan
:Penanggulangan Bencana
4.07
02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.07
01 01 01 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantontoran
Jumlah Surat yang dikirim
100 surat 15 surat 15 surat 100% 15 surat 15 surat 100%
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan pemasangan meteran baru.
60 rekening telepon, 300 rekening listrik, 120 rekening air
12 Rekening Telepon, 60 Rekening Listrik, 24 Rekening air, 1 pemasangan baru
12 Rekening Telepon, 60 Rekening Listrik, 24 Rekening air, 1 pemasangan baru
100% 12 Rekening Telepon, 60 Rekening Listrik, 24 Rekening air, 1 pemasangan baru
12 Rekening Telepon, 60 Rekening Listrik, 24 Rekening air, 1 pemasangan baru
100%
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya.
105 unit 13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
100% 13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
100%
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah peralatan
dan perlengkapan kerja terfasilitasi.
20 paket perbaikan peralatan dan 25 paket perbaikan perlengkapan kerja
1 jasa pemeliharaan, 4 jasa perbaikan.
1 jasa pemeliharaan, 4 jasa perbaikan.
100% 4 jasa pemeliharaan, 4 jasa perbaikan.
4 jasa pemeliharaan, 4 jasa perbaikan.
100%
Jumlah alat tulis 60 paket ATK 40 paket ATK 39 paket ATK 98% 12 paket ATK 12 paket ATK 100%
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
30 paket penggandaan dan 15 paket barang cetakan
5 jenis barang cetakan, 1 jenis penggandaan
5 jenis barang cetakan, 1 jenis penggandaan
100% 4 paket barang cetakan, 12 paket jenis penggandaan
4 paket barang cetakan, 12 paket jenis penggandaan
100%
Komponen listrik tersedia
15 paket alat listrik
7 paket alat listrik
7 paket alat listrik 100% 4 paket alat listrik
4 paket alat listrik 100%
Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia : komputer, printer
5 komputer,3 printer, 4 kamera, 1 tangga, 2 televisi
1 tangga, 1 televisi
1 tangga, 1 televisi
100% 1 komputer, 2 kamera
1 komputer, 2 kamera
15%
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.
15 paket alat kebersihan
15 jenis alat dan bahan pembersih
15 jenis alat dan bahan pembersih
100% 4 paket alat kebersihan
4 paket alat kebersihan
100%
Jumlah surat kabar
60 paket surat kabar
2 surat kabar 2 surat kabar 100% 12 paket surat kabar
12 paket surat kabar
100%
4.07
01 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsulatasi dan koordinasi
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu, Jumlah rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
36 paket jamuan tamu dan rapat dinas, 1000 op wilayah DIY, 500 op luar DIY dan tiket
240 os makanan;540 minum snack;40 op wilayah gunungkidul;87 wilayah DIY;64 op wilayah luar DIY dan tiket
224 os makanan;270 minum snack;39 op wilayah gunungkidul;67 wilayah DIY;50 op wilayah luar DIY dan tiket
100% 300 os makanan;480 minum snack;40 op wilayah gunungkidul;108 wilayah DIY;66 op wilayah luar DIY dan tiket
300 os makanan;480 minum snack;40 op wilayah gunungkidul;108 wilayah DIY;66 op wilayah luar DIY dan tiket
100%
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.
07 01 02 Program
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.07
01 02 01 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
6 AC, 4 Meja, 15 Kursi, 1 unit almari besi dan 2 unit rak besi
1 unit almari besi dan 2 unit rak besi
1 unit almari besi dan 2 unit rak besi
100% 5 Meja, 9 kursi 5 Meja, 9 kursi 100%
4.07
01 02 02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah bangunan gedung dipelihara
10 paket pemeliharaan gedung
2 gedung 2 gedung 100% 2 paket pemeliharaan gedung
2 paket pemeliharaan gedung
100%
4.07
01 01 02 Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
100% 13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
100%
4.07
01 01 02 Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
10 paket pemeliharaan mebelair
5 paket 5 paket 100% 5 paket 5 paket 100%
4.07
01 03 Program Peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
Presentase aparatur sipil taat kode etik
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.07
01 03 02 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Jumlah ASN yang tertangani
20 orang 18 orang 18 orang 100% 18 orang 18 orang 100%
4.07
01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
20 orang 20 orang 20 orang 100% 20 orang 20 orang 100%
4.07
01 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.07
01 04 01 Penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% 12 dokumen 12 dokumen 100%
Jumlah petugas adminitrasi penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
7 orang 7 orang 7 orang 100% 7 orang 7 orang 100%
4.07
01 05 Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.07
01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen LKjIP 5 LKJiP 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dokumen RENSTRA dan evaluasi Renstra
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA dan DPPA BPBD 2016
25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100%
Dokumen hasil monev dan pengendalian SKPD
60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% 12 dokumen 12 dokumen 100%
Penyelenggaraan forum SKPD Gabungan
1 laporan 0 0 0% 1 laporan 1 laporan 100%
4.07
01 05 02 Pengendalian internal SKPD
Dokumen Pengedalian Internal
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
4.07
01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Dokumen Data Informasi
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.
07 01 06 Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM BPBD 78 78 78 78 78 78 78
4.07
01 06 01 Penyelanggaraan pelayanan publik
Dokumen Pengukuran IKM
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
4.07
01 06 02 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dokumen Pelaporan Pencapaian SPM
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
4.07
01 15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Presentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
58% 59% 101,72% 58% 58% 20%
4.07
01 15 01 Pencegahan, kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Jumlah aparat dan masyarakat desa rawan bencana memahami informasi potensi bencana alam
360 orang 60 orang 60 orang 100% 40 orang 40 orang 20%
Jumlah jasa spot iklan informasi potensi bencana
50 spot iklan 12 spot iklan 12 spot iklan 100% 12 spot iklan 12 spot iklan 20%
Jumlah Peta ancaman dan resiko bencana
2 peta 100% 20%
Jumlah kesepakatan hasil koordinasi Forum PRB.
20 kesepakatan 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 20%
Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana terlatih
300 orang 30 orang 30 orang 100% 50 orang 50 orang 20%
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Desa rawan
bencana menjadi Desa tangguh bencana
13 desa 1 desa 1 desa 100% 2 desa 2 desa 20%
Jumlah Peralatan kebencanaan tersedia
40 rambu, EWS, dan lainnya
30 EWS, 1 Jack Hammer, 2 Soklay
30 EWS, 1 Jack Hammer, 2 Soklay
100% 20 rambu evakuasi
20 rambu evakuasi
20%
4.07
01 15 02 Penanganan tanggap darurat bencana
Jumlah bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana tersedia.
60 jenis paket permakanan
5 jenis bahan logistik
5 jenis bahan logistik
98% 5 jenis bahan logistik
5 jenis bahan logistik
100%
Jumlah kesepakatan hasil koordinasi darurat bencana
30 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% 6 dokumen 6 dokumen 100%
Jumlah Seragam TRC, Operator Pusdalops dan Petugas kedaruratan
48 unit 48 unit 48 unit 100% 30 unit 30 unit 100%
Jumlah Operator Pusdalops PB terfasilitasi
6 orang 6 orang 6 orang 100% 6 orang 6 orang 100%
Jumlah Anggota TRC dan Petugas Kedaruratan terfasilitasi
63 orang 63 orang 63 orang 100% 63 orang 63 orang 100%
Jumlah jasa sewa alat berat evakuasi bencana
10 jasa sewa 4 jasa sewa 4 jasa sewa 100% 2 jasa sewa 2 jasa sewa 20%
4.07
01 15 03 Penanganan darurat bencana kekeringan
Jumlah Air bersih untuk korban bencana kekeringan tersedia
10000 tangki 3500tangki 2754 tangki 77% 3200tangki 3200tangki 100%
4.07
01 15 04 Penilaian dan pemulihan Pasca Bencana
Jumlah korban/lokasi bencana mendapatkan bantuan bahan baku bangunan
20 paket bahan bangunan
4 paket bahan bangunan
4 paket bahan bangunan
100% 10 paket bahan bangunan
10 paket bahan bangunan
100%
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah
kesepakatan hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
30 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 6 dokumen 6 dokumen 100%
4.07
01 16 Program kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
Prosentase kejadian kebakaran tertangani dengan cepat
80% 80% 100% 80% 80% 80%
4.07
01 16 01 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Jumlah Pelaporan administrasi dan ketatausahaan UPT PBK
60 laporan 12 laporan 12 laporan 100% 12 laporan 12 laporan 100%
Jumlah Personil kesiapsiagaan bahaya kebakaran terfasilitasi
24 orang 24 orang 24 orang 100% 288 jasa 288 jasa 100%
Jumlah zat/ bahan pemadam kebakaran
2 bahan 2 bahan 2 bahan 100% 2 bahan 2 bahan 100%
Jumlah Selang dan peralatan Pemadan Kebakaran tersedia
4 unit 2 baju tahan panas, 4 tabung APAR, 6 helm, 2 senter
2 baju tahan panas, 4 tabung APAR, 6 helm, 2 senter
100% 4 selang, 2 Noksel, 4 Tongkat Pengait, 1 breafing aparatus, 1 tangga, 2 rak besi
4 selang, 2 Noksel, 4 Tongkat Pengait, 1 breafing aparatus, 1 tangga, 2 rak besi
100%
Jumlah masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bahaya kebakaran terlatih kesiapsiagaannya
150 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 30 orang 100%
12
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2017 serapan
anggaran pada BPBD Kabupaten Gunungkidul dengan total anggaran belanja
langsung Rp.2.371.731.900,00 tingkat serapan anggaran sebesar
Rp.2.098.449.958,00 atau sebesar 88,48%. Hampir semua program dan
kegiatan telah dilaksanakan dan telah mencapai target kinerja yang
direncanakan. Kegiatan yang tidak mencapai target adalah:
1. Kegiatan penanganan darurat kekeringan dengan target droping air 3.500
tangki dengan realisasi 2.754 tangki. Kurangnya pencapaian tersebut
dikarenakan di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017
mengalami musim kemarau basah dan adanya partisipasi bantuan peran
serta dunia usaha dalam penanganan bencana kekeringan melalui droping
air kepada korban bencana.
2. Kegiatan Pengembangan kapasitas aparatur yang hanya menyerap
anggaran sebesar 49%, hal itu dikarenakan tidak mencukupinya
pengiriman peserta diklat keuangan ke BPKP DIY sehingga pembiayaan
pengiriman dilakukan menggunakan anggaran BKAD.
3. Pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor serapan
kurang maksimal kerena ditundanya proses hibah kendaraan dinas oleh
BNPB ke daerah.
Untuk realisasi yang sesuai dari target dan penyerapan adalah pada indikator
pada kegiatan Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah,
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik dan Kegiatan Pencegahan dan
pengendalian bahaya kebakaran. Pembentukan desa tangguh bencana yang
menjadi indikator sasaran daerah pada tahun 2017 dengan target 15% tercapai
13%. Dalam pencapaian BPBD bekerja sama dengan BPBD DIY melaksanakan
pembentukan 10 Desa Tangguh Bencana yang 6 diantaranya adalah desa
sasaran rawan longsor. Desa dimaksud adalah Desa Sampang, Gedangsari,
Desa Tegalrejo, Gedangsari, Desa Kampung, Ngawen, Desa Girisuko, Panggang,
Desa Banyusoca, Playen, Desa Getas, Playen. Total pencapaian pembentukan
Destana di Kabupaten Gunungkidul adalah 40 Desa yang 29 diantaranya
merupakan desa sasaran rawan longsor atau 63,04%.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
Untuk mendukung terwujudnya misi pembangunan Kabupaten
Gunungkidul yang dijabarkan dalam sasaran daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah menetapkan indikator kinerja utama pelayanan di bidang
penanggulangan bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor 105/KPTS/2017 yaitu Persentase penanganan bencana.
13
Indikator kinerja utama persentase penanganan bencana
pencapaiannya diukur dengan membandingkan jumlah kejadian bencana yang
tertangani dibagi total jumlah kejadian bencana dalam satu tahun. Tertangani
disini adalah bahwa korban bencana terpantau, tercatat, terbantu dalam
keadaan darurat hingga ke tahap rehabilitasi rekonstruksi. Salah satu dari
komponen di atas ada menunjukan bahwa korban bencana telah dapat
tertangani. Pada tahun 2017 jumlah kejadian bencana di wilayah Kabupaten
Gunungkidul sebanyak 572 kejadian dengan korban terdampak sebanyak
1.417 Kepala Keluarga. Dari data kejadian dan jumlah korban tersebut BPBD
telah melakukan penanganan dari pendataan hingga sampai dengan tindak
lanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terkait korban
terdapak bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang akibat siklon
cempaka upaya penanganannya telah dilakukan baik melalui pembiayaan
APBD maupun permohonan bantuan melalui APBN. Pencapaiannya target indikator kinerja utama pertama tersebut
dilaksanakan melalui Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana
Alam dengan beberapa kegiatan. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja
Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Indikator Kinerja pada
Standar Pelayanan Minimal tersaji dalam Tabel 2.2
14
Tabel 2.2 Pencapain Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul
No. Indikator (IKU, SPM)
Angka/Nilai Target/
Standar (IKU, SPM, IKK)
Target Renstra BPBD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2015
(thn n-1)
Tahun 2016 (TW I)
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Indikator Kinerja Utama Prosentase penanganan
bencana. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
B. Indikator SPM 1. Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di kabupaten 80% 11,86% 23,73% 35,60% 35,60% 35,60% 11,86% 11,86% 11,86% 11,86%
2. Tingkat waktu tanggap (rensponse time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
80% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00%
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi
85% 6% 10% 14% 18% 22% 0 0 0 6%
4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan BPBD kabupaten
Gunungkidul dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang harus
ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun 2019 dan
tahun-tahun yang akan datang. Beberapa isu strategis tersebut adalah:
1. BPBD perlu terus berupaya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik yang dilaksanakan melalui Program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan di sekretariat.
2. Dari sisi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten sampai
dengan Tahun 2017 target kinerja belum dapat memenuhi target nasional
yaitu 80%. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan pos PBK yang
berada di Kota Wonosari hanya mampu melayani kota Wonosari radius
7,5 Km. Cakupan wilayah 1 pos PBK kurang lebih 176 Km².
Dibandingkan dengan luasan Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 Km²,
atau sekitar 6,73%. Diproyeksikan sampai dengan Akhir Tahun 2017
cakupan pelayanan bencana kebakaran belum ditargetkan meningkat
karena belum adanya alokasi penambahan pos pembantu PBK di
kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan alokasi
penambahan Pos Pembantu PBK yang berlokasi di kecamatan.
3. Dari sisi tingkat waktu tanggap, kemampuan BPBD sudah dapat
melampaui target nasional. Prosentase tersebut didasarkan pada data
kejadian kebakaran yang terjadi dan yang dapat tertangani. Berdasarkan
data-data yang ada, kebakaran yang tidak tertangani akibat dari
informasi yang terlambat datang ke pos PBK. Keterlambatan informasi
tersebut mangakibatkan kedatangan personil pemadam bersama
kendaraan damkar juga mengalami keterlambatan. Langkah-langkah
yang harus dilaksanakan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan
memberikan gladi/simulasi penanggulangan bahaya kebakaran kepada
masyarakat dan dunia usaha;
4. Dari sisi jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar
kualifikasi (bersertifikat) pada tahun 2017 terjadi penambahan jumlah
personil pemadam yang mengikuti diklat bersertifikat sebanyak 5 (lima)
personil dari 29 personil damkar. Peningkatan kualitas perlu terus
dilaksanakan dengan mengikutsertakan Aparatur PBK ke dalam diklat-
diklat yang bersertifikasi.
Berdasarkan kondisi riil yang ada saat ini, faktor-faktor yang menjadi peluang
dan tantangan bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:
16
Tantangan
1. kondisi geografis wilayah dengan beragam ancaman bencana;
2. pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta penyebarannya yang
tidak merata di wilayah rawan bencana;
3. perubahan iklim global yang berpengaruh pada cuaca lokal dan
mengakibatkan kejadian bencana;
4. kurangnya pemahaman masyakat tentang pengelolaan resiko bencana;
5. kerentanan masyarakat tentang bencana relatif masih tinggi baik dari sisi
kependudukan, ekonomis maupun fisik lingkungan; dan
6. kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana;
Peluang
1. adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana yang mengatur khusus urusan penanggulangan bencana;
2. adanya lembaga kusus penanggulangan bencana dari tingkat pusat
sampai daerah;
3. adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan
darurat (emergency response) menjadi pengurangan resiko bencana
(disaster risk reduction);
4. urusan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah,
swasta dan masyarakat;
5. partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di
lingkungan masing-masing;
6. adanya program-program terpadu secara lintas sektor sebagai wujud
tanggung jawab bersama;
7. meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan
internasional di bidang penanggulangan bencana;
8. perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi di bidang
penanggulangan bencana;
9. tersedianya EWS (early warning system); dan
10. partisipasi organisasi masyarakat, perguruan tinggi, komunitas dan
relawan dalam penanggulangan bencana cukup tinggi.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Beberapa perubahan hasil review Rancangan Awal RKPD adalah
sebagai tindak lanjut dari pencermatan kembali program kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan membandingkan jumlah pagu anggaran sementara
serta memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Perubahan dari
rancangan awal juga merupakan hasil analisis kebutuhan dan hasil evaluasi
yang dilaksanakan. Perubahan dari rancangan awal RKPD diantaranya
17
merupakan perubahan penyesuaian target, indikator kinerja, penyesuaian
pagu anggaran, pergeseran dan penyesuaian kegiatan berdasarkan program
kegiatan pendukungnya. Review Rencangan Awal RKPD adalah rancangan
program kegiatan berdasarkan ketersediaan pendanaan (pagu anggaran),
sedangkan hasil analisis kebutuhan adalah termasuk program kegiatan yang
tidak dapat teranggarkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Secara garis besar Rencana kerja BPBD tidak banyak mengalami perubahan
dari Rancangan awal RKPD. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji
dalam tabel 2.4 berikut:
18
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul Nama PD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Wajib Urusan Wajib
Bidang Urusan : Penanggulangan Bencana
Bidang Urusan : Penanggulangan Bencana
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
416.100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
533.000
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
BPBD Jumlah Surat yang dikirim
25 surat 700 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
BPBD Jumlah Surat yang dikirim
25 surat 600
BPBD Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air.
12 Rekening Telepon, 48 Rekening Listrik, 24 Rekening air.
66.000 BPBD Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air.
12 Rekening Telepon, 48 Rekening Listrik, 24 Rekening air.
65.000
Jumlah lokasi repiter terbayar sewanya
2 lokasi 6.000 Jumlah lokasi repiter terbayar sewanya
2 lokasi 6.000
BPBD Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya.
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
22.000 BPBD Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya.
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
22.000
19
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) BPBD Jumlah peralatan
dan perlengkapan kerja terfasilitasi.
12 paket pemeliharaan alat kantor, 12 paket pemeliharaan perlengkapan kantor
20.000 BPBD Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja terfasilitasi.
12 paket pemeliharaan alat kantor, 12 paket pemeliharaan perlengkapan kantor
20.000
BPBD Jumlah alat tulis tersedia
12 paket ATK 15.000 BPBD Jumlah alat tulis tersedia
12 paket ATK 15.000
BPBD Jumlah barang cetakan dan fotocopy
6 paket barang cetakan, 50.000 lembar penggandaan
12.000 BPBD Jumlah barang cetakan dan fotocopy
6 paket barang cetakan, 50.000 lembar penggandaan
12.000
Jumlah jasa tenaga harian lepas adminitrasi perkantoran
72 jasa tenaga harian lepas admintrasi perkantoran
106.000 Jumlah jasa tenaga harian lepas adminitrasi perkantoran
96 jasa tenaga harian lepas admintrasi perkantoran
106.000
BPBD Komponen listrik tersedia
6 paket alat listrik 6.000 BPBD Komponen listrik tersedia
6 paket alat listrik
6.000
BPBD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
1 Komputer, 1 Laptop, 2 Printer, 1 handycamp, 1 LCD.
45.000 BPBD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
1 Komputer, 1 Laptop, 2 Printer, 1 handycamp, 1 LCD, 1 drone, 5 chain saw, 1 almari, 2 filling kabinet, 7 kursi kerja, 1 GPS, 2 senter, 3 tabung APAR.
154.000 Peralihan dari sentralisasi belanja modal.
BPBD Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.
12 paket alat kebersihan dan bahan pembersih
5.000 BPBD Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.
12 paket alat kebersihan dan bahan pembersih
5.000
BPBD Jumlah surat kabar
24 jasa surat kabar 2.400 BPBD Jumlah surat kabar
24 jasa surat kabar
2.400
20
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan Koordinasi
BPBD Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 200 os, minum snak 650 os
12.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
BPBD Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 200 os, minum snak 650 os
9.000
BPBD Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
100 op wilayah DIY 90 op luar DIY dan tiket
98.000 BPBD Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
100 op wilayah DIY 90 op luar DIY dan tiket
110.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
10.799.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
219.000
Kegiatan Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah sarana, prasarana gedung kantor
5 unit AC 25.000 Kegiatan Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah sarana, prasarana gedung kantor
1 Repiter PB 60.000
Jumlah DED Postu PBK
2 DED 80.000 Diusulkan melalui DAK
Jumlah Gedung Postu UPT PBK
2 gedung 5.000.000 Diusulkan melalui DAK
Jumlah Kendaraan Pemadan Kebakaran dan Suplay Pemadam Kebakaran
2 unit 5.000.000 Diusulkan melalui DAK
Jumlah Mebelair kantor
10 kursi putar, 3 filling kabinet, 1 almari, 6 rak besi.
30.000 Digabung ke Program PAP
21
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Jumlah
kendaraan dinas roda 2
4 unit 100.000 Diusulkan melalui DAK
Jumlah kendaraan ambulance
1 unit 400.000 Diusulkan melalui DAK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
BPBD Jumlah bangunan gedung dipelihara
2 gedung 10.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
BPBD Jumlah bangunan gedung dipelihara
2 gedung 10.000
BPBD Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
18 unit roda 4 dan 6, 16 unit roda 2
150.000 BPBD Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
18 unit roda 4 dan 6, 16 unit roda 2
145.000
BPBD Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
12 unit lemari 24 meja, 30 kursi, 8 filling cabinet
4.000 BPBD Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
12 unit lemari 24 meja, 30 kursi, 8 filling cabinet
4.000
3 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
persentase aparatur sipil taat kode etik
11.500 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
persentase aparatur sipil taat kode etik
9.000
Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
BPBD Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 orang 1.500 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD
BPBD Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 orang 1.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
BPBD Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
25 orang 10.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
BPBD Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
25 orang 8.000
4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
40.000 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
9.700
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
BPBD Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen 500 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
BPBD Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen 500
22
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) BPBD Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000 BPBD Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2.000
BPBD Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 6.000 BPBD Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen 6.000
BPBD Jumlah materai 150 meterai 300, 50 metarai 6000
1.500 BPBD Jumlah materai 150 meterai 300, 50 metarai 6000
1.200
BPBD Jumlah petugas adminitrasi penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
15 orang 30.000 BPBD Jumlah petugas adminitrasi penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi.
15 orang
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM BPBD 3.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM BPBD 3.000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BPBD Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 1.500 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BPBD Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 1.500
Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BPBD Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen 1.500 Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BPBD Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen 1.500
23
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) 6 Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu
18.000 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu
14.500
Perencanaan Kinerja PD
BPBD Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500 Perencanaan Kinerja PD
BPBD Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500
BPBD Dokumen Evaluasi RENSTRA
1 dokumen 1.500 BPBD Dokumen Evaluasi RENSTRA
1 dokumen
BPBD Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA dan DPPA BPBD 2016
5 dokumen 8.000 BPBD Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA dan DPPA BPBD 2016
5 dokumen 6.000
Dokumen monitoring, evaluasi pengendalian kegiatan
12 dokumen 2.000 Dokumen monitoring, evaluasi pengendalian kegiatan
12 dokumen 2.000
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
BPBD Dokumen RTP 2 dokumen 2.000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
BPBD Dokumen RTP 2 dokumen 2.000
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
BPBD Dokumen data dan informasi SKPD
1 dokumen 3.000 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
BPBD Dokumen data dan informasi SKPD
1 dokumen 3.000
7 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
2.755.600 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
1.995.600
Pencegahan,Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Kec. Panggang
Review Dokumen RPB dan RAD
2 Dokumen 100.000 Pencegahan,Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Kec. Panggang
Perbub RPB dan RAD
2 Dokumen 60.000
24
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) BPBD Jumlah jasa spot
iklan penyebarluasan informasi potensi bencana
12 spot iklan 3.600 BPBD Jumlah jasa spot iklan penyebarluasan informasi potensi bencana
12 spot iklan 3.600
Desa Rawan Bencana
Jumlah pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
2 kali 160.000 Desa Rawan Bencana
Jumlah pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
2 kali 80.000
BPBD Jumlah kesepakatan rapat koordinasi Forum PRB Kabupaten.
6 kesepakatan 15.000 BPBD Jumlah kesepakatan rapat koordinasi Forum PRB Kabupaten.
6 kesepakatan 12.000
Desa Rawan Bencana
Jumlah pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana
2 desa reguler, 2 desa PIWK (Giricahyo purwosari dan Serut Gedangsari)
280.000 Desa Rawan Bencana
Jumlah pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana
2 desa reguler, 2 desa PIWK (Giricahyo purwosari dan Serut Gedangsari)
280.000
BPBD Penyusunan Perbub Mitigasi bencana
1 perbub 50.000 BPBD Penyusunan Perbub Mitigasi bencana
1 perbub Perbub RPB dan RAD
Gedangsari
Penuyusunan kajian tanah longsor pada kecamatan
1 kajian 100.000 Gedangsari
Penuyusunan kajian tanah longsor pada kecamatan
1 kajian 50.000 Untuk Kecamatan Gedangsari
Desa Rawan Bencana
Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
2 Desa 40.000 Desa Rawan Bencana
Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
2 Desa 40.000
Penanganan Tanggap Darurat Bencana
BPBD Jumlah bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana.
300 paket logistik 195.000 Penanganan Tanggap Darurat Bencana
BPBD Jumlah bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana.
300 paket logistik
100.000
25
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Jumlah distribusi
paket logistik kepada korban bencana
300 paket logistik 8.000 Jumlah distribusi paket logistik kepada korban bencana
300 paket logistik
8.000
BPBD Jumlah peralatan evakuasi kebencanaan
25 Chainsaw, 10 gergaji manual.
197.000 BPBD Jumlah peralatan evakuasi kebencanaan
Dialihkan ke PAP
BPBD Jumlah kelengkapan seragam TRC, Operator Pusdalops
36 set 18.000 BPBD Jumlah kelengkapan seragam TRC, Operator Pusdalops
36 set 18.000
BPBD Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana
4 jasa sewa alat berat dan 8 operasional chainsaw, 1 jenset
100.000 BPBD Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana
4 jasa sewa alat berat dan 8 operasional chainsaw, 1 jenset
100.000
BPBD Jumlah kesepakatan koordinasi darurat bencana
12 kesepakatan 16.000 BPBD Jumlah kesepakatan koordinasi darurat bencana
12 kesepakatan 16.000
BPBD Jumlah Petugas Pusdalops PB
6 orang 116.800 BPBD Jumlah Petugas Pusdalops PB
6 orang 116.800
BPBD Jumlah personil TRC Penanggulangan Bencana
24 orang 115.200 BPBD Jumlah personil TRC Penanggulangan Bencana
24 orang 115.200
Jumlah personil Petugas Kedaruratan Penanggulangan Bencana
31 orang 10.000 Jumlah personil Petugas Kedaruratan Penanggulangan Bencana
31 orang 10.000
Lokasi bencana
Jumlah kegitan evakuasi bencana
100 kali evakuasi 50.000 Lokasi bencana
Jumlah kegitan evakuasi bencana
100 kali evakuasi
50.000
26
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Jumlah gladi
posko, pelatihan evakuasi
2 kali 40.000 Jumlah gladi posko, pelatihan evakuasi
2 kali 30.000
Penanganan darurat bencana kekeringan
Lokasi bencana
Air bersih untuk korban bencana kekeringan
3500 tangki 650.000 Penanganan darurat bencana kekeringan
Lokasi bencana
Air bersih untuk korban bencana kekeringan
2200 tangki 600.000
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bencana kekeringan
6 kesepakatan 6.000 Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bencana kekeringan
6 kesepakatan 6.000
Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
BPBD Jumlah kesepakatan rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6 kesepakatan 8.000 Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
BPBD Jumlah kesepakatan rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6 kesepakatan 8.000
Jumlah hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2 laporan hasil 12.000 Jumlah hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2 laporan hasil 12.000
BPBD Jumlah individu korban bencana mendapat bantuan bahan material bangunan
30 paket bahan bangunan
225.000 BPBD Jumlah individu korban bencana mendapat bantuan bahan material bangunan
10 paket bahan bangunan
100.000
Jumlah infrastruktur terdampak bencana mendapat bantuan pemulihan
8 lokasi 240.000 Jumlah infrastruktur terdampak bencana mendapat bantuan pemulihan
6 lokasi 180.000
27
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Jumlah Perbub
Rehabilitasi dan rekonstruksi
1 perbub 50.000 Jumlah Perbub Rehabilitasi dan rekonstruksi
1 perbub 50.000
8 Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
persentase kejadian kebakaran tertangani dengan cepat
722.700 Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
persentase kejadian kebakaran tertangani dengan cepat
474.500
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
BPBD Jumlah laporan kejadian kebakaran
12 bulan 5.000 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
BPBD Jumlah laporan kejadian kebakaran
12 bulan 5.000
Jumlah personil Tenaga Pemadam kebakaran
48 orang 613.200 Jumlah personil Tenaga Pemadam kebakaran
48 orang 398.000
Jumlah air untuk tangki pemadam
250 tangki 20.000 Jumlah air untuk tangki pemadam
250 tangki 20.000
Jumlah Pengisian tabung APAR
10 tabung 4.500 Jumlah Pengisian tabung APAR
10 tabung 4.500
Pembelian zat/ bahan pemadam kebakaran
40 liter tipol 3.000 Pembelian zat/ bahan pemadam kebakaran
40 liter tipol 3.000
Jumlah penanganan kejadian kebakaran
60 kejadian 9.000 Jumlah penanganan kejadian kebakaran
60 kejadian 9.000
Jumlah peralatan penanganan kejadian kebakaran
6 kampak pemadam, 3 tabung APAR.
9.000 Jumlah peralatan penanganan kejadian kebakaran
Dialihkan ke PAP
Jumlah kelengkapan pakaian seragam pemadam kebakaran
48 set 24.000 Jumlah kelengkapan pakaian seragam pemadam kebakaran
48 set 15.000
28
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Pagu Indikatif
(Rp) Jumlah
koordinasi penanganan kejadian kebakaran
24 laporan hasil 15.000 Jumlah koordinasi penanganan kejadian kebakaran
24 laporan hasil 10.000
Pelatihan ketrampilan dan gladi penanggulangan bahaya kebakaran ringan
2 pelatihan 20.000 Pelatihan ketrampilan dan gladi penanggulangan bahaya kebakaran ringan
2 pelatihan 10.000
14.765.900 3.258.300
29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari hasil
Mesrembang di tingkat kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah
yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Gunungkidul maka BPBD berusaha
untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja berdasarkan pada usulan-
usulan dari kegiatan tersebut. Usulan PIWK yang diampu pada Program
Pencegahan dini Penanggulangan Bencana Alam hasil pelaksanaan Musrembang
Kecamatan tersaji dalam Tabel 2.5
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul.
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 7
Program: Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
1 Kec. Parwosari Pencegahan,Kesiapsiag
aan dan Mitigasi Bencana
Desa Giricahyo
Persentase Desa Rawan Bencana mempunyai manajemen Penanggulangan Bencana.
35 orang PIWK
2 Kec. Gedangsari Desa Serut
35 orang PIWK
30
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 yang
mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyiapkan rencana kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan
dan pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan. Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 menjadi pedoman acuan dalam penyusunan dokumen
perencanaan perangkat daerah pada dengan tetap memperhatikan tema,
prioritas pembangunan dan kebijakan nasional dengan memperhatikan dan
mensinkronkan visi pada RPJMN dan RPJMD DIY. Dari hasil sinkronisasi Visi
RPJMN, dan RPJMD DIY, RPJMD Kabupaten Gunungkidul menetapkan visi
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan
berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan
sejahtera tahun 2021” yang selanjutnya dijabarkan dalam misi, tujuan dan
sasaran daerah. Dari sasaran-sasaran daerah kemudian dijadikan landasan
penentuan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang kemudian
dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 ditetapkan dengan
berpedoman pada arah kebijkan pembangunan lima tahun ketiga
sebagaimana digariskan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tema Pembangunan Kabupaten
Gunungkidul tahun 2019 adalah “mengoptimalkan pengembangan industri
pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”. Pemilihan
dan penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan juga mengacu pada
sasaran pembangunan nasional dan DIY. Tema tersebut dijabarkan dalam
prioritas dan sasaran daerah dan dilaksanakan melalui program-program
unggulan pada Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tinggi bagi
tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun yang
direncanakan.
Rencana Kerja BPBD tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Rencana Pembangunan pada
tahun 2019 diarahkan untuk melanjutkan capaian pembangunan yang telah
diraih dalam periode tahun sebelumnya. Rencana kerja ini disusun juga
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun
sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan
31
strategis, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga
program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan
berhasil guna serta tepat sasaran. BPBD berusaha untuk tetap konsisten
dengan tujuan tugas pokok dan fungsi yang telah direncanakan, tentunya
dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada tujuan, sasaran, tema dan
prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Dalam rangka penanggulangan bencana BPBD Kabupaten
Gunungkidul melaksanakan koordinasi dengan Lembaga maupun dinas
instansi terkait. Koordinasi di tingkat nasional dilaksanakan dengan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana dan di tingkat Provinsi dilaksanakan
melalui BPBD DIY. Konsep utama penanggulangan bencana yang saat ini
tengah di laksanakan adalah penanggulangan bencana berbasis pengurangan
resiko bencana. Dari konsep tersebut dilaksanakan dalam program kegiatan
penanggulangan bencana.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 adalah
“mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemandirian daerah” kemudian dijabarkan dalam 6
prioritas dan sasaran daerah. Tujuan dan sasaran kinerja BPBD adalah
dalam rangka pencapaian prioritas ketahanan pangan, lingkungan hidup
dan pengelolaan bencana dan sasaran daerah kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana meningkat. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, maka dari sasaran tersebut dirumuskan
tujuan yang ingin dicapai untuk tahun 2019 yang merupakan penjabaran
dari prioritas sasaran daerah yang dilaksanakan melalui program
pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana dan program
peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Prioritas
dan sasaran daerah terkait tujuan dan sasaran BPBD disajikan dalam Tabel
3.1
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran BPBD tahun 2019
No Proritas Sasaran
Daerah
Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran
PD
1. Ketahanan Pangan, Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Persentase desa tangguh bencana
Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat
Persentase penaganan bencana.
32
Selain Prioritas dan sasaran tugas pokok fungsi di atas BPBD juga
mengampu prioritas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan 2 (dua)
sasaran dan dicapai melalui program kegiatan kesekretariatan pada BPBD
Kabupaten Gunungkidul.
Hubungan antara tujuan BPBD dengan sasaran BPBD disajikan dalam
Tabel 3.2
Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran BPBD Tahun 2019
No Tujuan dan Sasaran BPBD Indikator Tujuan dan Sasaran BPBD
Target Kinerja
Tujuan dan Sasaran Tahun 2019
1. Tujuan: Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana
Persentase penanganan bencana.
100%
Sasaran: Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat.
Persentase penanganan bencana.
100%
Dalam rangka pencapaian Tujuan Utama BPBD telah menetapkan Indikator
Tujuan Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 178/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten
Gunungkidul. Target dan rumusan dan indikator kinerja utama pada BPBD
tahun 2019 tersaji dalam Tabel 3.3
Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2019
No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja
IKU
1 Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat
Persentase penanganan bencana. 100%
Indikator kinerja utama tersebut dicapai dengan melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Indikator kinerja
utama Persentase penanganan bencana pencapaiannya diukur dengan
membandingkan jumlah kejadian bencana yang tertangani dibagi total jumlah
kejadian bencana dalam satu tahun. Tertangani disini adalah bahwa korban
bencana terpantau, tercatat, terbantu dalam keadaan darurat hingga ke
tahap rehabilitasi rekonstruksi. Salah satu dari komponen di atas ada
menunjukan bahwa korban bencana telah dapat tertangani.
33
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
4.1 . Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BPBD dengan dukungan PD lain serta
masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian
dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang
lebih terukur.
Tema pembangunan tahun 2019 adalah: “Meningkatkan pengembangan
industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan
kemandirian didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan
berintegrasi”. Selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
daerah yang kemudian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka BPBD termasuk
dalam prioritas pembangunan “ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana” dengan sasaran daerah “kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
meningkat.”
Di samping program prioritas dan sasaran daerah dalam tugas pokok fungsi
kelembagaan BPBD juga menjalankan amanat dari Permendagri Nomor 69 Tahun
2012 dalam bidang penanggulangan bencana kebakaran. Jenis pelayanan dasar
penanggulangan bencana kebakaran dengan 4 indikator pencapaian target standar
yang telah ditetapkan.
Program yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan adalah upaya BPBD
dalam mencapai target-target indikator sesuai dengan arah kebijakan dan tugas
pokok fungsi BPBD. Program Kerja BPBD tahun 2019 ada 8 Program yang
dijabarkan dalam 17 kegiatan. Setiap program dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD. Keterkaitan
tujuan dan program kegiatan yang ada pada BPBD disajikan dalam Tabel 4.1
Tabel 4.1
Sasaran dan Program Kegiatan BPBD tahun 2019
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 Sistem Penanggulangan Bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
34
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
Kegiatan Penanganan darurat bencana kekeringan
Kegiatan Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Jumlah program pada BPBD tahun 2019 sebanyak 8 buah yang terbagi dalam
17 kegiatan. Program yang langsung mendukung tugas pokok dan fungsi sebanyak 2
program yang terbagi dalam 5 kegiatan. Penyebaran lokasi pelaksanaan program dan
kegiatan pencegahan penanggulangan bencana diprioritaskan pada daerah rawan
bencana longsor di bagian utara Kabupaten Gunungkidul. Jumlah keseluruhan
kebutuhan dana indikatif pada BPBD tahun 2019 sebesar Rp.3.116.989.000,00
dengan perkiraan maju pada tahun 2020 sebesar Rp5.320.700.000,00 Selain
pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul BPBD dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi juga mendapat alokasi kegiatan yang didanai
dari APBD DIY melalui BPBD DIY maupun dari dana APBN melalui kegiatan-kegiatan
BNPB. Kerjasama tersebut sangat membantu BPBD dalam pencapaian target-target
yang telah ditetapkan.
Rekapitulasi Program dan kegiatan pada BPBD yang dikelompokan
berdasarkan 6 prioritas Pembangunan Tahun 2019 tersaji dalam Tabel 4.2
Tabel 4.2 Rekapitulasi Program Kegiatan
Berdasarkan 6 Prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas Pembangunan Nama program/kegiatan Pagu
Indikatif (Rp.000)
Ket
1 2 3 4 5 2 Ketahanan Pangan,
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Kegiatan Pencegahan,Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
432.350
Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
485.200
Kegiatan Penanganan darurat bencana kekeringan
534.650
Kegiatan Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
332.270
Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
Kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
520.030
Disamping program kegiatan yang secara langsung medukung dalam
pencapaian prioritas pembangunan BPBD juga mempunyai program kegiatan yang
35
secara tidak langsung mendukung prioritas pembangunan namun mendukung
kinerja operasional BPBD yang dilaksanakan di kesekretariatan. Program kegiatan
pendukung dimaksud tersaji dalam Tabel 4.3
Tabel 4.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Operasional BPBD
Tahun 2019
No Nama program/kegiatan Pagu
Indikatif (Rp.000)
Ket
1 3 4 5 1 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 550.275
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
432.550
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 120.925 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 213.600
Pengadaan/pembangunan sarana prasarana perkantoran
60.650
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
152.950
3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
9.000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolalaan Kepegawaian PD
1.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur 8.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19.904
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 19.904 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Perencanaan Kinerja PD 8.060
Pengendalian Internal PD 2.600 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah 2.050
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.800 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2.900 Implementasi, evaluasi dan pelaporan Pencapian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 900
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, diantaranya adalah ketahanan pangan,
lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana yang kemudian ditetapkan sasaran
daerah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat dengan indikator
sasaran persentase desa tangguh bencana. Sasaran pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah adalah sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif
dan responsif meningkat. Rumusan dari Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan
Kegiatan Prioritas Pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.4
36
Tabel 4.4
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah Sasaran BPBD
Indikator Sasaran BPBD
Program Kegiatan Dana (Rp)
Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Meningkat
Persentase Desa Tangguh Bencana
Sistem Penanggulangan Bencana yang Terencana, Integratif, dan Responsif Meningkat
Persentase Penanganan Bencana
Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitagasi dan Penanganan Bahaya Kebakaran
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
520.030.000
Pencegahan, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Pencegahan, kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
432.350.000
Penaganan Tanggap Darurat Bencana
485.200.000
Penanganan Darurat Bencana Kekeringan
534.650.000
Penilian dan Pemulihan Pasca Bencana
332.270.000
Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran 2019 melaksanakan 8 Program yang terbagi dalam
17 kegiatan, dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
2019 disajikan dalam Tabel 4.5
37
Tabel. 4.5
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.07.4.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 553.475.000 488.000.000
4.07.4.07.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
BPBD Kab. Gunungkidul, 432.550.000 PIPD, 370.000.000
Jumlah Surat yang dikirim 25 Jenis 30 surat Jumlah jasa telepon kantor 12 jasa 12 jasa Jumlah sarana jasa air 24 jasa 36 jasa Jumlah sarana jasa listrik 60 jasa 84 jasa
Jumlah lokasi repiter terbayar sewanya 2 Lokasi 2 lokasi
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya. 23 unit 23 unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja terfasilitasi. 24 paket 73 unit
Jumlah alat tulis tersedia 12 paket 24 Paket
Jumlah barang cetakan dan fotocopy 18 paket 24 paket
Jumlah jasa tenaga harian lepas adminitrasi perkantoran 72 jasa 84 bulan
Jumlah Komponen listrik tersedia 6 paket 6 paket
Jumlah Peralatan Kantor (komputer) 1 unit 1 komputer
Jumlah Peralatan Kantor (Laptop) 1 unit 1 laptop
Jumlah Peralatan Kantor (Printer) 2 unit 1 printer
38
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Peralatan Kantor (Handycam) 1 unit 3 Kamera
Jumlah PeralatanKantor (LCD) 1 unit 1 Mesin Ketik
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan. 12 paket 12 paket
Jumlah Jasa Surat Kabar (2 Surat Kabar) 12 bulan 24 bulan
Jumlah almari kantor 1 unit Jumlah filling kabinet 2 unit Jumlah AC Kantor 2 unit Jumlah Kursi Kerja Putar 7 unit Jumlah rak besi 2 unit Jumlah Drone 1 unit Jumlah Cainsaw 5 unit Jumlah Repiter 1 unit Jumlah GPS 2 unit Jumlah lampu senter lesser 2 unit Jumlah tabung APAR 3 unit
4.07.4.07.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
BPBD Kabupaten Gunungkidul,
120.925.000 PIPD, - 118.000.000
Jumlah makan minum tersedia untuk rapat dan tamu 250 or 200 os
Jumlah minum snack tersedia untuk rapat dan tamu 430 or 650 os
Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi wilayah DIY 72 op 100 op
Frekuensi rapat, Konsultasi, Koordinasi luar wilayah DIY dan luar Pulau Jawa
74 op 90 op
4.07.4.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 100persen 213.600.000 235.000.000
39
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prasarana perkantoran
4.07.4.07.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
BPBD Kabupaten Gunungkidul,
60.650.000 PIPD, - 26.000.000
Jumlah Pembangunan dan pengadaan repiter dan RIG 1 unit 2 unit
4.07.4.07.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
BPBD Kabupaten Gunungkidul,
152.950.000 PIPD, - 209.000.000
Jumlah bangunan gedung dipelihara 2 gedung 2 gedung
Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara 23 unit 21
kendaraan
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara 4 paket 4 paket
4.07.4.07.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 100persen 9.000.000 17.000.000
4.07.4.07.01.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
BPBD Kab. Gunungkidul, 1.000.000 PIPD, - 2.000.000
Jumlah ASN yang terfasilitasi SKP, KP dan Berkala 19 PNS 25 PNS
4.07.4.07.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur BPBD Kab.
Gunungkidul, 8.000.000 PIPD, - 15.000.000
Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat 8 ASN 25 ASN
4.07.4.07.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100persen 19.904.000 65.300.000
4.07.4.07.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
BPBD Kabupaten Gunungkidul,
19.904.000 PIPD, 65.300.000
Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen
40
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan 12
Dokumen 12 Dokumen
Jumlah materai 300 Materai 3000 150 Materai
3000
Jumlah materai 150 Materai 6000 50 Materai
6000
4.07.4.07.01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 12.710.000 20.500.000
4.07.4.07.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
BPBD Kabupaten Gunungkidul,
8.060.000 PIPD, - 14.000.000
Jumlah Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen Dokumen Perencanaan OPD 5 dokumen 5 Dokumen Dokumen ROPK 1 Dokumen 1 Dokumen
4.07.4.07.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah BPBD Kab.
Gunungkidul, 2.600.000 PIPD, - 2.500.000
Jumlah Dokumen RTP dan SPIP BPBD 2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen TEPPA 12 dokumen 12 Dokumen
Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD 4 dokumen 4 Dokumen
4.07.4.07.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah BPBD Kab.
Gunungkidul, 2.050.000 PIPD, - 4.000.000
Dokumen data dan sistem informasi OPD 1 dokumen 1 Dokumen
4.07.4.07.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 78,45 3.800.000 5.000.000
4.07.4.07.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPBD
Kabupaten 2.900.000 PIPD, 3.000.000
41
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gunungkidul, Dokumen Pengukuran IKM 4 Dokumen 4 Dokumen
4.07.4.07.01.06.02. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BPBD Kabupaten Gunungkidul,
900.000 PIPD, 2.000.000
Dokumen Monev Capaian SPM 2 Dokumen 2 Dokumen
4.07.4.07.01.15. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
78.51persen 1.784.470.000 3.470.900.000
4.07.4.07.01.15.01. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
BPBD Kabupaten Gunungkidul, Desa Giricahyo, Purwosari, Desa Serut Gedangsari,
432.350.000 PIPD, PIWK, 779.000.000
Jumlah jasa spot iklan penyebarluasan informasi potensi bencana
12 Spot iklan 12 Spot
Iklan
Jumlah pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana 2 Kali 2 Kali
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi Forum PRB Kabupaten.
4 Kesepakatan 6
Kesepakatan
Jumlah pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana
2 Desa 2 Desa
Penyusunan Perbub RPB dan RAD 1 Perbub 1 Desa
Penuyusunan kajian tanah longsor tingkat kecamatan 1 Kajian 1 Desa
Pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana - Desa Giricahyo, Kec. Purwosari (PIWK)
1 Desa
42
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana - Desa Serut, Kec. Gedangsari (PIWK)
1 Desa
Jumlah laporan hasil koordinasi pencegahan dan kesiap siagaan PB.
2 Laporan
4.07.4.07.01.15.02. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
BPDB Kabupaten Gunungkidul, Lokasi kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul,
485.200.000 PIPD, 643.400.000
Jumlah bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana.
250 Paket Logistik 150 Paket
Jumlah peralatan evakuasi kebencanaan 7 Chainsaw 12
Kesepakatan
Jumlah peralatan evakuasi kebencanaan 10 Gergaji
Manual 35 Alat
Jumlah kelengkapan seragam TRC, Operator Pusdalops 36 Set 36 Set
Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana 4 Jasa Sewa
Alat Berat 4 Jasa Sewa Alat Berat
Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana
8 Operasional Chainsaw
8 Operasional Chainsaw
Jumlah kesepakatan koordinasi darurat bencana 12
Kesepakatan 1 Genset
Jumlah Petugas Pusdalops PB 6 Orang 12 Kesepakatan
Jumlah personil TRC Penanggulangan Bencana 24 Orang 6 Orang
Jumlah personil Petugas Kedaruratan Penanggulangan 31 Orang 24 Orang
43
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bencana
Jumlah kegitan evakuasi bencana 100
Evakuasi 31 Orang
Jumlah gladi posko, pelatihan evakuasi 2 Kali 100
Evakuasi
Jumlah petugas kedaruratan 37 orang 2 Kali
4.07.4.07.01.15.03. Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Lokasi Bencana
kekeringan, 534.650.000 PIPD, 753.500.000
Air bersih untuk korban bencana kekeringan 3000 Tangki 3000 Tangki
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bencana kekeringan 6
Kesepakatan 6 Kesepakatan
Jumlah Satgas Penanggulangan kekeringan 24 orang
4.07.4.07.01.15.04. Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
BPBD Kabupaten Gunungkidul, Lokasi Kejadian Bencana di Wilayah Kabupaten Gunungkidul,
332.270.000 PIPD, 1.295.000.000
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6 Kesepakatan 6
Kesepakatan
Jumlah hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2 Laporan Hasil 2 Laporan
Hasil
Jumlah individu korban bencana mendapat bantuan bahan material bangunan
12 Paket Bahan Bangunan
10 Jenis Bahan Baku Bangunan
Jumlah infrastruktur terdampak bencana mendapat bantuan pemulihan
5 Lokasi 10 Lokasi
Jumlah Perbub Rehabilitasi dan 1 Perbub
44
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rekonstruksi
4.07.4.07.01.16.
Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bahaya Kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
17menit 510.430.000 1.019.000.000
4.07.4.07.01.16.01. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
UPT PBK BPBD Kabupaten Gunungkidul, Lokasi kejadian kebakaran,
520.030.000 PIPD, 1.019.000.000
Jumlah jasa personil Tenaga Pemadam kebakaran 228 Jasa 12 Bulan
Jumlah air untuk tangki pemadam 240 Tangki 60 Orang
Jumlah Pengisian tabung APAR 15 Tabung 250 Tangki
Jumlah zat/ bahan pemadam kebakaran 40 Liter
Tipol 10 Tabung
Jumlah penanganan kejadian kebakaran 60 Kejadian 40 Liter
Tipol
Jumlah peralatan penanganan kejadian kebakaran 6 Kampak
Pemadam 60 Kejadian
Jumlah kelengkapan pakaian seragam pemadam kebakaran 28 Set 4 Selang
Jumlah koordinasi penanganan kejadian kebakaran 3 Laporan
Hasil 2 nozeel
Pelatihan ketrampilan dan gladi penanggulangan bahaya kebakaran ringan
2 Pelatihan 60 Set
Jumlah dokumen kajian risiko dan peta risiko kebakaran 1 dokumen 24 Laporan
Hasil
Total 3.116.989.000 5.320.700.000
45
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Urusan Wajib Bidang
Urusan : Penanggulangan Bencana
4
07
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 550.275 447.100 APBD BPBD
4
07
01
01
01
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
BPBD Jumlah Surat yang dikirim
25 surat Rasio surat yang dikirim sampai sasaran
100% 700 500 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air.
12 Rekening Telepon, 48 Rekening Listrik, 24 Rekening air.
persentase terbayarnya jasa air, listrik, telepon
100% 55.200 60.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah lokasi repiter terbayar sewanya
2 lokasi Persentase pembayaran sewa tanah untuk repiter PB
100% 6.000 6.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar pajaknya.
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
persentase legalitas kendaraan dinas operasional.
100% 28.500 25.000 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber SKPD Jens
46
Kegiatan Daerah dan Program/ Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Indikatif
(Rp) Maju
Rp.(000) Dana Kegiata
n
BPBD Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja terfasilitasi.
12 paket pemeliharaan alat kantor, 12 paket pemeliharaan perlengkapan kantor
Persentase peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik
100% 19.000 20.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah alat tulis tersedia
12 paket ATK persentase ketersediaan ATK yang memadai
100% 14.350 18.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah barang cetakan dan fotocopy
6 paket barang cetakan, 50.000 lembar penggandaan
Persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik
100% 12.000 15.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah jasa tenaga harian lepas adminitrasi perkantoran
72 jasa tenaga harian lepas admintrasi perkantoran
Persentase tenaga pembantu adminitrasi tersedia
100% 128.550 130.000 APBD
BPBD Komponen listrik tersedia
6 paket alat listrik
Persentase komponen listrik tersedia dengan baik
100% 4.500 5.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
1 Komputer, 1 Laptop, 2 Printer, 1 handycamp, 1 LCD, 1 drone, 5 chain saw, 1 almari, 2 filling kabinet, 7 kursi kerja, 1 GPS, 2 senter, 3 tabung APAR.
Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia dengan baik
100% 153.150 40.000 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Sumber Dana SKPD Jens
Kegiata
47
Program/ Kegiatan
(Rp) Rp.(000) n
BPBD Jumlah bahan dan peralatan kebersihan.
12 paket alat kebersihan dan bahan pembersih
Persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia
100% 5.000 6.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah surat kabar
24 jasa surat kabar
persentase jumlah surat kabar tersedia.
100% 2.400 3.600 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
01
02
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
BPBD Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Makan minum 200 os, minum snak 650 os
Persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu dengan baik
100% 10.550 18.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
100 op wilayah DIY 90 op luar DIY dan tiket
Persentase rapat, Konsultasi, dan Koordinasi yang terfasilitasi
100% 110.375 100.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
100% 213.600 219.000 APBD sedang berjalan
4
07
01
02
01
Kegiatan Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah sarana, prasarana gedung kantor
1 unit repiter Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran
100% 60.650 10.000 APBD
4
07
01
02
02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
BPBD Jumlah bangunan gedung dipelihara
2 gedung Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung
100% 6.950 15.000 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
48
Kegiatan
BPBD Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara
13 unit roda 4 dan 6, 10 unit roda 2
Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik
100% 144.000 190.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara
4 paket pemeliharaan mebelair
Persentase jumlahdan jenis mebelair yang dipelihara dengan baik.
100% 2.000 4.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
03
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
persentase aparatur sipil taat kode etik
100% 9.000 16.500 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
03
01
Penyelenggaraan Penatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian PD
BPBD Jumlah ASN yang terfasilitasi
19 orang Persentase ASN yang terfasilitasi dengan baik
100% 1.000 1.500 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
03
02
Pengembangan Kapasitas Aparatur
BPBD Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat
10 orang Persentase ASN SKPD yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100% 8.000 15.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
04
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PD
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 19.904 23.300 APBD sedang berjalan
4
07
01
04
01
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
BPBD Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen Persentase dokumen laporan semesteran tersedia
100% 504 800 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
49
Kegiatan
BPBD Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen Pesentase penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun terfasilitasi.
100% 4.000 6.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
12 dokumen Persentase dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ disampaikan tepat waktu
100% 14.000 15.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah materai
200 meterai 3000, 100 metarai 6000
Pesentase meterai tesedia.
100% 1.400 1.500 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
05
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.
Nilai IKM BPBD
78,90 3.800 4.000 APBD sedang berjalan
4
07
01
05
02
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
BPBD Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen Persentase pengukuran IKM terfasilitasi
100% 2.900 2.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
06
04
Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BPBD Dokumen Monev Capaian SPM
2 dokumen Persentase penyusunan capaian SPM terfasilitasi
100% 900 2.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
06
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang disusun tepat waktu
100% 12.710 21.500 APBD sedang berjalan
4
07
01
06
01
Perencanaan Kinerja PD
BPBD Dokumen LAKIP
1 dokumen Persentase dukumen Lakip tersedia
100% 1.000 2.500 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
50
Program/ Kegiatan
BPBD Dokumen ROPK
1 dokumen Persentase dokumen ROPK tersusun.
100% 1.000 0 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA dan DPPA BPBD 2016
5 dokumen Persentase Renja, RKA, DPA tersusun tepat waktu.
100% 5.060 8.500 APBD BPBD sedang berjalan
Dokumen monitoring, evaluasi pengendalian kegiatan
12 dokumen Persentase kegiatan monev SKPD yang terlaksana dengan baik
100% 1.000 3.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
06
02
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
BPBD Dokumen RTP dan Monev PD
2 dokumen, 12 Dokumen
Persentase kegiatan Pengedalian terfasilitasi
100% 2.600 3.000 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
06
03
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
BPBD Dokumen data dan informasi SKPD
1 dokumen Persentase Dokumen penyusunan dokumen data dan sistem informasi PD terfasilitasi.
100% 2.050 4.500 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
18
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
71% 1.782.070 2.899.900 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
18
01
Pencegahan,Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
BPBD Penyusunan Perbub Mitigasi bencana
1 Dokumen Persentase penyusunan dokumen terfasilitasi
100% 40.000 100.000 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
51
Kegiatan
BPBD Jumlah jasa spot iklan penyebarluasan informasi potensi bencana
12 spot iklan persentase jasa spot iklan layanan masyarakat terbayar
100% 1.800 4.000 APBD BPBD sedang berjalan
Desa Rawan Bencana
Jumlah pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
2 kali Persentase peserta pelatihan relawan terlatih.
100% 24.000 55.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah laporan hasil koordinasi pencegahan dan kesiap siagaan PB.
2 laporan Persentase Rakor Forum PRB Kabupaten terfasilitasi dengan baik.
100% 9.900 30.000 APBD sedang berjalan
BPBD Jumlah kesepakatan rapat koordinasi Forum PRB Kabupaten.
6 kesepakatan Persentase Rakor Forum PRB Kabupaten terfasilitasi dengan baik.
100% 6.000 30.000 APBD sedang berjalan
Desa Rawan Bencana
Jumlah pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana
2 desa reguler, 2 desa PIWK (Giricahyo purwosari dan Serut Gedangsari)
Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen PB
76% 280.000 280.000 APBD BPBD sedang berjalan
Gedangsari
Penuyusunan kajian tanah longsor pada kecamatan
1 kajian Persentase kelengkapan kajian longsor tingkat kecamatan
100% 50.650 100.000 APBD
Desa Rawan Bencana
Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
2 Desa Persentase Destana melaksanakan uji RPB dan RAK
78% 20.000 40.000 APBD
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
52
Kegiatan
4
07
01
18
02
Penanganan Tanggap Darurat Bencana
BPBD Jumlah bahan logistik, kebutuhan dasar bagi korban bencana.
300 paket logistik
persentase Korban bencana mendapat bantuan bahan logistik kebutuhan dasar
90% 100.000 120.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah peralatan evakuasi kebencanaan
10 Gergaji manual
persentase peralatan kebencanaan tersedia
100% 1.500 60.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah kelengkapan Sarpras TRC, Operator Pusdalops
36 set Persentase Kelengkapan anggota TRC, Pusdalops tersedia
100% 13.600 26.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana
4 jasa sewa alat berat dan 8 operasional chainsaw, 1 jenset
Persentase Proses evakuasi korban bencana alam lancar
100% 100.000 70.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah kesepakatan koordinasi darurat bencana
12 kesepakatan
Persentase Penanganan tanggap darurat bencana yang terkoordinir dengan baik
100% 13.000 24.000 APBD BPBD sedang berjalan
BPBD Jumlah Petugas Pusdalops PB
6 orang persentase Komunikasi penanggulangan bencana lancar dan baik
100% 102.200 125.000 APBD BPBD
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
53
Kegiatan
Jumlah petugas kedaruratan
37 orang persentase Komunikasi penanggulangan bencana lancer.
APBD
BPBD Jumlah personil TRC Penanggulangan Bencana
24 orang Persentase Laporan kejadian yang cepat dan akurat.
100% 106.800 320.400 APBD BPBD Bel.Peg.TRC Non PNS
Lokasi bencana
Jumlah kegitan evakuasi bencana
100 kali evakuasi
Persentase Fasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana terlaksana
100% 20.000 60.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah gladi posko, pelatihan evakuasi
2 kali Persentase relawan terlatih.
80% 10.000 50.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah Koordinasi penaganan kejadian darurat bencana
1 laporan hasil Persentase koordinasi terlaksana dengan baik
100% 15.700 APBD
4
07
01
18
03
Penanganan darurat bencana kekeringan
Lokasi bencana
Air bersih untuk korban bencana kekeringan
2200 tangki Persentase Korban bencana kekeringan terbantu air bersih
80% 519.650 750.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bencana kekeringan
6 kesepakatan Persentase rapat koordinasi terfasilitasi
100% 10.000 3.500 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
54
Program/ Kegiatan
Jumlah koordinasi pelaksanaan penanganan kekeringan
2 laporan Persentase koordinasi terfasilitasi
100% 5.000 3.500 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah Satgas Kedarutan Penanggulangan kekeringan
25 orang Persentase koordinasi penanganan bencana kekeringan bejalan lancar
100% 0 3.500 APBD BPBD sedang berjalan
4
07
01
18
04
Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
BPBD Jumlah kesepakatan rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6 kesepakatan Persentase Fasilitasi konsultasi, rapat dan koordinasi pasca bencana berjalan dengan baik.
100% 7.270 30.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2 laporan hasil Persentase hasil koordinasi pasca bencana berjalan dapat diimplementasikan.
80% 15.000 15.000 APBD
BPBD Jumlah individu korban bencana mendapat bantuan bahan material bangunan
12 paket bahan bangunan
persentase Korban bencana mendapat bantuan bahan bangunan rehabilitasi dan rekonstruksi
80% 120.000 600.000 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
55
Program/ Kegiatan
Jumlah infrastruktur terdampak bencana mendapat bantuan pemulihan
5 lokasi Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum terbangun.
80% 150.000 650.000 APBD
Jumlah Review Perbub Rehabilitasi dan rekonstruksi
1 perbub Presentase kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai atauran yang detail
100% 40.000 APBD
4
07
01
19
Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
persentase kejadian kebakaran tertangani dengan cepat
100% 510.430 1.019.000 APBD sedang berjalan
4
07
01
19
01
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
BPBD Jumlah laporan kejadian kebakaran
12 bulan Persentase kejadian kebakaran terpantau
100% 3.480 10.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah personil Tenaga Pemadam kebakaran
24 orang Persentase kesiapsiagaan Petugas Pemadam Bahaya kebakaran
100% 398.050 876.000 APBD BPBD Belanja Peg.THL UPT Damkar
Jumlah air untuk tangki pemadam
250 tangki Persentase pelaksanaan pemadaman berjalan lancar
100% 6.000 25.000 APBD BPBD sedang berjalan
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
56
Program/ Kegiatan
Jumlah Pengisian tabung APAR
10 tabung Persentase pelaksanaan pemadaman berjalan lancar
100% 6.000 5.000 APBD BPBD sedang berjalan
Pembelian zat/ bahan pemadam kebakaran
40 liter tipol Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran berjalan lancar
100% 3.000 3.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah penanganan kejadian kebakaran
60 kejadian Persentase kejadian kebakaran tertangani dengan cepat
80% 6.000 10.000 APBD
Jumlah peralatan penanganan kejadian kebakaran
6 kampak pemadam, dan 2 bahan sosialisasi
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran berjalan lancar
100% 3.250 25.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah kelengkapan pakaian seragam pemadam kebakaran
30 set Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian personil pemadam
100% 14.000 30.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah koordinasi penanganan kejadian kebakaran
2 laporan hasil Persentase pelaksanaan pemadaman berjalan lancar
100% 12.000 15.000 APBD
Nomor Kode
Urusan, Program dan
Kegiatan
Urusan/ Bidang urusan
Pemerintah Daerah dan Program/
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Rp.(000)
Sumber Dana SKPD
Jens Kegiata
n
57
Kegiatan
Pelatihan ketrampilan dan gladi penanggulangan bahaya kebakaran ringan
2 pelatihan Persentase pelatihan penanganan kebakaran dengan peralatan pemadam kebakaran terfasilitasi.
80% 8.000 20.000 APBD BPBD sedang berjalan
Jumlah hasil kajian peta risiko bahaya kebakaran dan kebutuhan WMK
1 dokumen Persentase dokumen kajian dasar kebijakan tersedia
100% 50.650 APBD
JUMAH TOTAL 3.101.789 4.650.300