19
Tw. I Tw.I I Tw.I II Tw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Kinerja, Review Laporan, Rapat TIM SAKIP, SOP, Pemantaan Laporan, Rapat Koordinasi Biro Organisasi dengan seluruh Pejabat SOPD 422.714.788 Rp 204.069.208 Rp 393.562.044 Rp 437.291.160 Rp Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi Belanja hadiah uang untuk perlombaan/ penghargaan, sewa sarana mobilitas darat, dll 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp Jumlah Dokumen laporan keuangan secara berkala Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operator Aplikasi Keuangan daerah, Bendahara Barang dan Honorarium PPTK, Bendahara Pengeluaran 10.500.000 Rp 42.000.000 Rp 52.500.000 Rp 105.000.000 Rp Jumlah Aset yang tercatat Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Belanja sertifikasi dan belanja jasa tenaga ahli/ instruktur / narasumber 16.000.000 Rp 64.000.000 Rp 80.000.000 Rp 160.000.000 Rp Peningkatan Sarana daan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor 87.875.000 Rp 87.875.000 Rp 87.875.000 Rp 87.875.000 Rp Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Eselon III Program Indikator Eselon IV Kegiatan BIDANG KESEKRETARIATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Aktivitas Target Keuangan 1 Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Aset yang tercatat Jumlah pemenuhan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Tw.

I

Tw.I

I

Tw.I

II

Tw.

IVTrw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

Jumlah dokumen

pelaporan yang telah

ditentukan

Penyusunan dan

Pelaporan Kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan

Kinerja, Review Laporan,

Rapat TIM SAKIP, SOP,

Pemantaan Laporan,

Rapat Koordinasi Biro

Organisasi dengan

seluruh Pejabat SOPD

422.714.788Rp 204.069.208Rp 393.562.044Rp 437.291.160Rp

Jumlah dokumen

perencanaan yang

telah ditentukan

Penyediaan jasa

dokumentasi dan

publikasi

Belanja hadiah uang

untuk perlombaan/

penghargaan, sewa sarana

mobilitas darat, dll

125.000.000Rp 125.000.000Rp

Jumlah Dokumen

laporan keuangan

secara berkala

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Operator Aplikasi

Keuangan daerah,

Bendahara Barang dan

Honorarium PPTK,

Bendahara Pengeluaran

10.500.000Rp 42.000.000Rp 52.500.000Rp 105.000.000Rp

Jumlah Aset yang

tercatat

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

keuangan

Belanja sertifikasi dan

belanja jasa tenaga ahli/

instruktur / narasumber

16.000.000Rp 64.000.000Rp 80.000.000Rp 160.000.000Rp

Peningkatan

Sarana daan

Prasarana

Aparatur

Pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

Pengadaan alat - alat

angkutan darat bermotor

87.875.000Rp 87.875.000Rp 87.875.000Rp 87.875.000Rp Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

dibutuhkan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

NoKinerja

Utama

Indikator

Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan

BIDANG KESEKRETARIATAN

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Aktivitas

Target Keuangan

1 Nilai SAKIP Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan,

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Persentase Aset yang

tercatat

Jumlah pemenuhan

Sarana dan prasarana

yang dibutuhkan

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Page 2: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Belanja bahan baku

bangunan dan belanja jasa

kantor

193.445.600Rp 193.445.600Rp 193.445.600Rp 193.445.600Rp

Pemliharaan rutin/

berkala/ kendaraan

dinas/ operasional

Belanja jasa service ,

pemeliharaan genset

kantor, pemeliharaan

mesin potong rumput

156.534.000Rp 156.534.000Rp 156.534.000Rp 156.534.000Rp

Pengadaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Pengadaan almari,

pengadaan komputer / pc,

pengadaan komputer/

notebook, pengadaan

printer, dll

115.750.000Rp 115.750.000Rp 115.750.000Rp 115.750.000Rp

Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

belanja pakai habis

perlengkapan kantor,

belanja bahan peralatan

dan perlengkapan

kantor,dll

126.189.250Rp 126.189.250Rp 126.189.250Rp 126.189.250Rp

Pembangunan

sarana dan

prasarana gedung

kantor

Pengadaan konstruksi

pagar taman tempat

parkir dan halaman

43.750.000Rp 43.750.000Rp 43.750.000Rp 43.750.000Rp

pengadaan pakaian

kerja dan hari - hari

tertentu

Pembelian pakaian

olahraga dan seragam

19.637.500Rp 19.637.500Rp 19.637.500Rp 19.637.500Rp

Peningkatan

kapasitas dan

kualitas sumber

daya aparatur

Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

75.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pembayaran biaya telpon

dan listrik, pembayaran

biaya pemakaian air,

pembayaran biaya

pemakaian listrik

182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pembelian alat kebersihan 65.465.100Rp 65.465.100Rp 65.465.100Rp 65.465.100Rp

Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Pembelian peralatan

listrik

18.562.500Rp 18.562.500Rp 18.562.500Rp 18.562.500Rp

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Pembelian majala, koran,

dan bahan bacaan lainnya

52.277.000Rp 52.277.000Rp 52.277.000Rp 52.277.000Rp

Penyediaan bahan

logistik kantor

Pembelian BBM 97.800.000Rp 97.800.000Rp 97.800.000Rp 97.800.000Rp

Penyediaan makanan

dan minuman

Biaya makan rapat dan

harian

53.472.250Rp 53.472.250Rp 53.472.250Rp 53.472.250Rp

Penyediaan alat tulis

kantor, cetakan dan

penggandaan

Pembelian ATK, biaya

fotocopy, jilid dan cetak

96.171.750Rp 96.171.750Rp 96.171.750Rp 96.171.750Rp

Peningkatan

kapasitas dan

Kualitas

aparatur

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

dibutuhkan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah pemenuhan

Sarana dan prasarana

yang dibutuhkan

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Page 3: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Pembayaran biaya telpon

dan listrik, pembayaran

biaya pemakaian air,

pembayaran biaya

pemakaian listrik

182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

dibutuhkan Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah pemenuhan

Sarana dan prasarana

yang dibutuhkan

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Page 4: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …
Page 5: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …
Page 6: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

1 Meningkatnya kualitas

infrastruktur ke PU-an dan

Tata ruang

- - - Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Penyelenggaraan

Bimtek, Sosialisasi

dan Informasi

Penataan Ruang

Pembuatan Sistem

Informasi Tata Ruang

Provinsi

92.617 92.617 92.617

2 Sosialisasi NSPK dan

SPM Tata Ruang

kepada Kabupaten/Kota

3 Presentase penyelesaian revisi

perda rencana tata ruang wilayah

Pengaturan,

Pembinaan dan

Pengawasan

Penataan Ruang

Percepatan Persetujuan

Substansi Rencana

Rinci Tata Ruang

Provinsi

557.165 557.165 557.165 557.165

4 Peninjauan Kembali

Perda RTRWP

Kalimantan Selatan

5 Jumlah rekomendasi dan evaluasi

gubernur terhadap rencana umum

dan rencana tata ruang

kota/kabupaten

Koordinasi Penataan

Ruang

6 Penertiban

Pemanfaatan Ruang

10 Presentase penyelesaian

perda/pergub rencana rinci tata

ruang dan turunannya

Penyusunan RTR KSP

Kawasan Pegunungan

Meratus

200.000 683.265 1.000.000 1.500.000

7 Penyusunan KLHS RTR

KSP Pegunungan

Meratus

8 Penyusunan Raperda

RTR KSP Rawa Batang

Banyu

Penyusunan KLHS

Kawasan Sport City

Penyusunan Perda

Kawasan Sport City

9 Penyusunan KLHS

Kawasan Sport City

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas Target Keuangan

Presentase

pelaksanaan kegiatan

pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan, dan

pengawasan penataan

ruang

Perencanaan,

Pemanfaatan, dan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Eselon III

Trw.II

Program

-

Page 7: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Jumlah telaahan analisa

kesesuaian tata ruang

-

11 Jumlah luas tanah yang

dibebaskan pada akhir tahun

berjalan

Penyediaan tanah

untuk pembangunan

Penyediaan tanah untuk

pembangunan

1.745.353 5.000.000 5.000.000

12 Pembebasan lahan

jalan alternatif akses

Bandara Syamsudin

Noor

13 Pembebasan Lahan

Jalan Kinarum

14 Pembebasan Lahan

Jalan Trikora

15 Pembebasan Lahan

Jalan km 17 Lingkar

Selatan

16 Pembebasan Lahan

Jalan Margasari Buas-

buas

Jumlah luas cakupan peta lokasi,

nilai tanah, dan data aset

pertanahan pemerintah provinsi

Inventarisasi dan

Pendataan

Penggunaan Tanah

Pendataan atas

pengadaan tanah oleh

instansi pemerintah

97.873 100.000 100.000

Inventarisasi nilai tanah

milik negara/pemerintah

17 Bimtek dan

Sosialisasi Peraturan

Pengadaan Tanah

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

dan perundang-

undangan tentang

pertanahan

32.400 100.000

55.650 1.982.893 3.723.343 13.288.543

Persentase pelaksanaan kegiatan

penguasaan/penyediaan tanah

untuk proyek pembangunan

Pelaksanaan

pengadaan tanah

untuk kepentingan

umum provinsi

Page 8: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

1 Meningkatnya kualitas

infrastruktur ke PU-an

dan Tata ruang

Persentase infrastruktur

ke-PU-an yang

berkualitas

25% 50% 75% 100% 1. DED Embung Jaro

Kabupaten Tabalong

250.000 250.000 250.000 250.000

2. Manual OP Daerah

Irigasi Haruyan

Dayak, Daerah Irigasi

Kahakan, Daerah

Irigasi Mangunang

Kab. HST & Daerah

Irigasi Kinarum

Kinarum Kab.

Tabalong

50.000 50.000 50.000 50.000

3. UKL/UPL Embung

Jaro Kabupaten

Tabalong

25.000 25.000 25.000 25.000

4. Kegiatan IPDMIP

a. Pengisian Data

RP2I

b. Penetapan

Operasional dan

Pelayanan Irigasi

(RTTG dan RTTG)

c. Kampanye

Penyadaran Effisiensi

Air

156.425 156.425 156.425 156.425

b. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pengendali Banjir

dan Pengaman

Pantai

Dokumen Lingkungan

Kegiatan

Pembangunan Pusat

Perkantoran Provinsi

Kalimantan Selatan

(Atas Kegiatan

Embung Kampung

Banjar)

25.000 25.000 25.000 25.000

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan (dalam ribu rupiah)

Jumlah dokumen

perencanaan

pengelolaan Sumber

Daya Air

Pengelolaan

Sumber Daya

Air

Persentase

infrastruktur irigasi

dalam kondisi baik

a. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Jaringan Irigasi

Page 9: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan (dalam ribu rupiah)

Persentase pengendali

daya rusak air dalam

kondisi baik

Jumlah Alat Hidrologi

yang Dikelola

d. Pengelolaan

Alat Hidrologi

Pemeliharaan Alat

Hidrologi

50.000 50.000 50.000 50.000

Panjang dan jumlah

bangunan pada

jaringan irigasi/rawa

yang baru dibangun

Pembangunan

Jaringan

Irigasi/Rawa

Pembangunan

Jaringan Daerah

Irigasi Kinarum 1.004

Ha Kabupaten

Tabalong

beserta Supervisi

(Dana DAK)

6.618.022 6.618.022 6.618.022 6.618.022

Jumlah daerah irigasi/

rawa kewenangan

yang direhabilitasi

dan dipelihara

a. Pelaksanaan

Pengelolaan

Daerah

Irigasi/Rawa

Kewenangan

(Rehabilitasi dan

OP)

1. Pelaksanaan

Integrated

Participatory

Development and

Management

Irrigation Program

(IPDMIP)

615.047 615.047 615.047 615.047

2. Rehabilitasi

Jaringan DIR. Alalak

Padang Kab. Banjar

beserta Supervisi

1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500

3. Rehabilitasi DIR.

Polder Tambak

Hanyar Kab. Banjar

beserta Supervisi

812.500 812.500 812.500 812.500

4. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Barito

Kuala

250.000 250.000 250.000 250.000

5. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Banjar

250.000 250.000 250.000 250.000

6. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Tapin –

Hulu Sungai Selatan

55.932 55.932 55.932 55.932

Page 10: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan (dalam ribu rupiah)

7. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Tapin –

Hulu Sungai Selatan

615.250 615.250 615.250 615.250

8. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Hulu

Sungai Tengah

1.970.475 1.970.475 1.970.475 1.970.475

9. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Hulu

Sungai Utara –

Balangan - Tabalong

240.250 240.250 240.250 240.250

10. Eksploitasi dan

Pemeliharaan DI/DIR

Kabupaten Tanah

Bumbu

100.000 100.000 100.000 100.000

11. Pelaksanaan

Pembinaan Petugas O

& P Tingkat Provinsi

56.900 56.900 56.900 56.900

12. Peningkatan

Polder Mini Daerah

Irigasi Rawa Polder

Bakar Kabupaten

Hulu Sungai Utara

Beserta Supervisi

(Dana DAK +

Pendamping)

2.572.500 2.572.500 2.572.500 2.572.500

13. Pelaksanaan

Rapat/Sidang Dewan

SDA Provinsi

267.575 267.575 267.575 267.575

Page 11: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan (dalam ribu rupiah)

14. Rumusan

Rekomendasi

Kebijakan Daerah

Untuk Pengelolaan

SDA di Provinsi

Kalimantan Selatan

15. Pelaksanaan

Komisi Irigasi

Provinsi Kalimantan

Selatan :

1. Kegiatan Rapat

Komisi Irigasi

Provinsi Kalimantan

Selatan

2. Rumusan

Rekomendasi

Kebijakan Gubernur

Dalam Pengelolaan

Irigasi di Provinsi

Kalimantan Selatan

16. Pelaksanaan

Kegiatan Tim

Koordinasi

Pengelolaan SDA

(TKPSDA)

Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Tim

Koordinasi

Pengelolaan SDA

Penguatan Organisasi

Pemakai Air

P3A/GP3A/IP3A

267.575 267.575 267.575 267.575

Page 12: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan (dalam ribu rupiah)

Panjang & Jumlah

jaringan air baku yang

dibangun

Penyediaan

Prasarana Air

Baku

Pembangunan

Prasana Air Baku

Sengayam Kabupaten

Kotabaru beserta

Supervisi

450.000 450.000 450.000 450.000

Jumlah tampungan air

embung, situ, waduk

yang dibangun

- - - - - -

Panjang sungai,

pantai dan drainase

yang dikelola

(dibangun,

direhabilitasi dan di

OP)

a. Pelaksanaan

Pengelolaan

Sungai, Pantai

dan Drainase

1. Normalisasi Sungai

Saluran Pembuang

Embung Landasan

Ulin beserta Supervisi

525.000 525.000 525.000 525.000

2. Normalisasi Sungai

– Sungai Pengendali

Banjir DAS Kusan

dan DAS Satui Kab.

Tanah Bumbu

250.000 250.000 250.000 250.000

3. Normalisasi DAS

Martapura beserta

Supervisi

493.875 493.875 493.875 493.875

Catatan

1. Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)

2. Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon

3. Target Kinerja : isi dengan target indikator kinerja Triwulan

4. Program : isi dengan Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut

5. Kegiatan : isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut

6. Aktivitas : isi dengan aktivitas dalam mencapai indikator tersebut

7. Target Keuangan : isi dengan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mencapai indikator tersebut per triwulan

Banjarbaru, Januari 2019

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembina Tingkat I

NIP. 19670702 199403 2 004

Provinsi Kalimantan Selatan

Ir. SURI SUDARMADIYAH, MT

Page 13: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur ke

PU-an dan Tata ruang

Persentase infrastruktur

ke-PU-an yang

berkualitas

25% 50% 75% 100% Persentase Jalan dan

jembatan dalam

kondisi Mantap

Pembangunan,

Peningkatan,

Rehabilitasi,

Pemeliharaan

jalan dan

Jembatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Pengawasan dan

Pelaporan Bidang

Bina Marga

Penyusunan dan

Perencanaan

Program Jalan dan

Jembatan

Provinsi Kalimantan Selatan,

Belanja Barang dan Jasa,

Administrasi Kegiatan

1.160.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 1.160.000.000

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Pengawasan dan

Pelaporan Bidang

Bina Marga

Review Desain

Jalan Bebas

Hambatan dan

Akses Penunjang

Review Desain Jalan Bebas

Hambatan dan Akses

Penunjang Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

300.000.000 450.000.000 450.000.000 300.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Penyusunan

Dokumen Outline

Business Case Jalan

Bebas Hambatan

Banjarbaru-

Batulicin

Penyusunan Dokumen

Outline Business Case Jalan

Bebas Hambatan Banjarbaru-

Batulicin Belanja Barang

dan Jasa, Administrasi

Kegiatan

500.000.000 750.000.000 750.000.000 500.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN DESA

BAHANDANG -

DESA KELILING

BENTENG

PEMBANGUNAN JALAN

DESA BAHANDANG -

DESA KELILING

BENTENG BELANJA

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.400.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.400.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN

JEJANGKIT

MUARA - RAY 7

PEMBANGUNAN JALAN

JEJANGKIT MUARA -

RAY 7 BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.400.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.400.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN RAY 7 -

DESA

BAHANDANG

PEMBANGUNAN JALAN

RAY 7 - DESA

BAHANDANG BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN ANJIR

PASAR -

MARABAHAN

PENINGKATAN JALAN

ANJIR PASAR -

MARABAHAN BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

2.800.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 2.800.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN SIMPANG

4 GATOT

SUBROTO -

LINGKAR

DALAM

SELATAN

PEMBANGUNAN JALAN

SIMPANG 4 GATOT

SUBROTO - LINGKAR

DALAM SELATAN

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

2.900.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000 2.900.000.000

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019

NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL

No Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Page 14: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN

SIMPANG 3

GOLF - JALAN

KASTURI (PAKET

I)

PEMBANGUNAN JALAN

SIMPANG 3 GOLF -

JALAN KASTURI (PAKET

I) BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

3.900.000.000 5.850.000.000 5.850.000.000 3.900.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN SIMPANG

3 LINGKAR

UTARA -

SIMPANG 3

JALAN GOLF

PEMBANGUNAN JALAN

SIMPANG 3 LINGKAR

UTARA - SIMPANG 3

JALAN GOLF BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN KASTURI -

JALAN AKSES

BANDARA -

JALAN LINGKAR

UTARA (PAKET

II)

PEMBANGUNAN JALAN

KASTURI - JALAN

AKSES BANDARA -

JALAN LINGKAR UTARA

(PAKET II) BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN GOLF

BANJARBARU

PENINGKATAN JALAN

GOLF BANJARBARU

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN GAMBUT -

PULAU SARI

PENINGKATAN JALAN

GAMBUT - PULAU SARI

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN

BANJARBARU -

BATI-BATI

PENINGKATAN JALAN

BANJARBARU - BATI-

BATI BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.900.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 1.900.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN

BANJARBARU -

SIMPANG 3

TAHURA -

ARANIO

PENINGKATAN JALAN

BANJARBARU -

SIMPANG 3 TAHURA -

ARANIO BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN

ALTERNATIF

MAKAM SYEH

ARSYAD AL

BANJARI

PEMBANGUNAN JALAN

ALTERNATIF MAKAM

SYEH ARSYAD AL

BANJARI BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

0 3.800.000.000 5.700.000.000 9.500.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN KIRAM -

SIMPANG 3

TAHURA -

MANDIANGIN

PENINGKATAN JALAN

KIRAM - SIMPANG 3

TAHURA - MANDIANGIN

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Page 15: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN KIRAM -

GUNUNG

MAWAR

PEMBANGUNAN JALAN

KIRAM - GUNUNG

MAWAR BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN KIRAM -

GUNUNG

COKLAT

PEMBANGUNAN JALAN

KIRAM - GUNUNG

COKLAT BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.200.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.200.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENNINGKATAN

JALAN

PARAMASAN

BAWAH -

PARAMASAN

ATAS - ANGKIPIH

PENNINGKATAN JALAN

PARAMASAN BAWAH -

PARAMASAN ATAS -

ANGKIPIH BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN RANTAU -

MUARA MUNING

PENINGKATAN JALAN

RANTAU - MUARA

MUNING BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN LINGKAR

BINUANG

PENINGKATAN JALAN

LINGKAR BINUANG

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN BY PASS -

BINDERANG

PENINGKATAN JALAN

BY PASS - BINDERANG

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

600.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN

BIRAYANG -

TARIWIN -

LOKBATU -

BATUMANDI

PENINGKATAN JALAN

BIRAYANG - TARIWIN -

LOKBATU -

BATUMANDI BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN KAPAR

KIAS -

BIRAYANG

PENINGKATAN JALAN

KAPAR KIAS -

BIRAYANG BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN NEGARA -

MUARA TAPUS

PENINGKATAN JALAN

NEGARA - MUARA

TAPUS BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN

LAMPIHONG -

MANTIMIN

PENINGKATAN JALAN

LAMPIHONG -

MANTIMIN BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Page 16: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN AMUNTAI

- LAMPIHONG -

PARINGIN

PENINGKATAN JALAN

AMUNTAI - LAMPIHONG

- PARINGIN BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

PILE SLAB

AMUNTAI -

LAMPIHONG -

PARINGIN

(LONGSORAN)

PEMBANGUNAN PILE

SLAB AMUNTAI -

LAMPIHONG -

PARINGIN

(LONGSORAN) BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN DAHAI -

TANJUNG

PENINGKATAN JALAN

DAHAI - TANJUNG

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN TANJUNG

- MUARA UYA

PENINGKATAN JALAN

TANJUNG - MUARA UYA

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN BANJANG

- PULAU NYIUR -

BATUMANDI

PENINGKATAN JALAN

BANJANG - PULAU

NYIUR - BATUMANDI

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

600.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN

GUNTUNG -

PANAITAN -

LAMPIHONG

PENINGKATAN JALAN

GUNTUNG - PANAITAN -

LAMPIHONG BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

600.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN

BATULICIN -

MENTAWAKAN

PEMBANGUNAN JALAN

BATULICIN -

MENTAWAKAN

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

8.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN

MENTAWAKAN -

MENTEWE

PEMBANGUNAN JALAN

MENTAWAKAN -

MENTEWE BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

6.400.000.000 9.600.000.000 9.600.000.000 6.400.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN SUKA

DAMAI -

MENTEWE

PEMBANGUNAN JALAN

SUKA DAMAI -

MENTEWE BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

7.600.000.000 11.400.000.000 11.400.000.000 7.600.000.000

Page 17: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN TANJUNG

SERDANG -

LONTAR

PENINGKATAN JALAN

TANJUNG SERDANG -

LONTAR BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.900.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 1.900.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN LONTAR -

TANJUNG

SELOKA -

BERANGAS

PENINGKATAN JALAN

LONTAR - TANJUNG

SELOKA - BERANGAS

BARANG DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.900.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 1.900.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PEMBANGUNAN

JALAN GUNUNG

KUPANG -

KIRAM -

TAMBANG

ULANG (DAK)

PEMBANGUNAN JALAN

GUNUNG KUPANG -

KIRAM - TAMBANG

ULANG (DAK) BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

4.900.103.400 7.350.155.100 7.350.155.100 4.900.103.400

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN AMUNTAI

- LAMPIHONG -

PARINGIN -

HALONG (DAK)

PENINGKATAN JALAN

AMUNTAI - LAMPIHONG

- PARINGIN - HALONG

(DAK) BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

JALAN

MATARAMAN -

SEI. ULIN (DAK)

PENINGKATAN JALAN

MATARAMAN - SEI.

ULIN (DAK) BARANG

DAN JASA

ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.251.681.400 1.877.522.100 1.877.522.100 1.251.681.400

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

PENINGKATAN

PENINGKATAN

JALAN

KANDANGAN -

NEGARA (DAK)

PENINGKATAN

PENINGKATAN JALAN

KANDANGAN - NEGARA

(DAK) BARANG DAN

JASA ADMINISTRASI

KEGIATAN

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan

Jembatan

Banjarmasin -

Martapura

Pembangunan Jembatan Sei.

Gardu I, Sei. Gardu II dan

Sungai Lulut

0 3.600.000.000 8.200.000.000 8.200.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan

Jembatan Jalan

Pendidikan

Sekumpul

Martapura

(Pelebaran)

Pelebaran Jembatan Jalan

Pendidikan dan Jembatan

Jalan Sekumpul Ujung

1.980.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 2.420.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Peningkatan Jalan

dan Jembatan

Lumpangi - Loksado

Pembangunan Bangunan

atas jembatan Lumpangi

900.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.100.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan

Jembatan Desa

Sungai Apuy I dan II

Pembangunan Jembatan di

Ruas Jalan Bebas Hambatan

di daerah Sungai Apuy

0 6.300.000.000 14.350.000.000 14.350.000.000

Page 18: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target KinerjaIndikator Kinerja

Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas

Target Keuangan

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di bangun pada tahun

berjalan

Pembangunan

Jembatan Sei.

Temunih dan Sei.

Kusan

Pembangunan Jembatan di

Ruas Jalan Bebas Hambatan

di daerah Sungai Temunih

dan Sungai Kusan

0 6.660.000.000 15.170.000.000 15.170.000.000

Panjang Jalan dan

Jembatan yang akan

di rehabilitasi/pelihara

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jalan dan

Jembatan Provinsi

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

diseluruh Jalur Jalan

Provinsi yang memerlukan

penanganan segera

319.092.300 1.116.823.050 1.116.823.050 638.184.600

Banjarbaru, 2018

Catatan

1. Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)

2. Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon

3. Target Kinerja : isi dengan target indikator kinerja Triwulan

4. Program : isi dengan Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut

5. Kegiatan : isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut

6. Aktivitas : isi dengan aktivitas dalam mencapai indikator tersebut

7. Target Keuangan : isi dengan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mencapai indikator tersebut per triwulan

M. YASIN TOYIB, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19771017 200604 1 017

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Kalimantan Selatan

Page 19: LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN …

Trw.

I

Trw.

II

Trw.

III

Trw.

IVTrw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

25% 50% 75% 100% 59.052.000 533.436.400 1.423.153.200 2.905.358.400

328.066.667 738.150.000 3.772.766.667 4.921.000.000

10.347.333.333 27.694.333.333 31.650.666.667 36.520.000.000

3.304.500.000 11.235.300.000 22.470.600.000 26.436.000.000

55.961.400 505.517.980 1.348.669.740 2.753.300.880

93.269.000 1.702.159.250 3.637.491.000 4.663.450.000

1.608.890.250 1.935.331.750 1.025.959.000

1 25% 50% 75% 100% 14943654400 50842217613 84445554223 1,16394E+11

14.073.169.000 41.369.942.583 61.531.524.333 72.540.450.000

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALSEL BIDANG CIPTA KARYA

Jumlah Kerjasama dengan

Satuan Kerja / Unit Kerja /

Instansi terkait

Pembangunan Bangunan

Gedung

Jumlah Bangunan hasil

analisa untuk direhabilitasi

Jumlah Bangunan hasil

analisa untuk dibangun

Persentase sarana dan

prasarana publik dan

aparatur perkantoran dalam

kondisi baik

Indikator Eselon IV Kegiatan

Pembangunan, Pembinaan,

Koordinasi dan Sosialisasi

Pengelolaan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Kajian

Teknis dan Desain

Keciptakaryaan

No Kinerja UtamaIndikator

Kinerja

Indikator Kinerja

Eselon IIIProgram

Pembangunan/Rehabilitasi

Sarana/Prasarana Publik

Cakupan Pelayanan Air

Limbah

Persentase

infrastruktur ke-

PU-an yang

berkualitas

Perencanaan, Pengelolaan,

Pembinaan, Koordinasi

Evaluasi dan Monitoring

Keciptakaryaan

Program Pengembangan

Keciptakaryaan

Pembangunan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Air

Minum/Air Bersih

Jumlah SDM yang dibina

terkait Program Air Minum

dan Penyehatan

Lingkungan

Jumlah Dokumen Kajian

Teknis Air Bersih

Jumah SDM yang dibina

terkait Keciptakaryaan

Meningkatnya kualitas

infrastruktur ke PU-an dan

Tata ruang

1

Target

15.607.814.4007.645.291.2002.865.662.400317.232.000

438.240.000 3.958.768.000 10.561.584.000 21.561.408.000

Cakupan Pelayanan Air

Minum

Jumlah Bangunan

Publik/Aparatur yang

dibangun oleh Cipta Karya

Pembangunan/Rehabilitasi

Sarana/Prasarana Aparatur

Jumlah Dokumen

Perencanaan Bidang Cipta

Karya (RENSTRA, RENJA

PK, APBD dan APBD-P)

Target Kinerja