2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatkan Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 69.9 70 70.1 70.2 70.3
Menurunkan Angka Kematian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kh 120 120 120 120 120
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kh 12 11 10 10 8
Ratio Puskesmas per 30.000 pddk 0.81 0.81 0.81 0.81 0.93
Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
% 100 100 100 100 100
Penduduk miskin yang yang memiliki jaminan
kesehatan nasional/KIS
% 23 25 27 28 29
Angka kejadian DBD per 100.000 pddk 95 90 85 80 75
Angka kejadian malaria per 1.000 pddk < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Prevalensi HIV resiko rendah (ibu hamil) % < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua
kasus
% 88 88 89 89 90
Meningkatkan kualitas kesehatan
keluarga melalui PHBS
Rumah tangga ber-PHBS % 55 57 58 60 62
Total fertility rate (TFR) per WUS < 2,27 < 2,27 < 2,27 < 2,27 < 2,27
Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan
menikah usia 15-49
% 67 68 69 70 71
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya usia
dibawah 20 tahun
% 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8
Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
mandiri
% 81 81.50 82 82.50 83
Kelompok tribina (BKB, BKR,BKL) dan UPPKS aktif % 81 82 83 84 85
Kepesertaan anggota tribina % 84.5 85 85.5 86 86.5
Cakupan sasaran anggota UPPKS % 75.5 76 76.5 77 77.5
Tanjungpinang, Januari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUSTAM, SKM, M. Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670401 199101 1 001
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG
No Tujuan Sasaran Strategi Indikator Sasaran SatuanTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
Menurunkan jumlah keluarga
prasejahtera dan keluarga
sejahtera 1
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan
Pengendalian penyakit menular
dan penyakit tidak menular
Meningkatkan program keluarga
berencana (KB)
No Target
(1) (4)
1. 1 Usia Harapan Hidup 69,90 tahun
2 Angka Kematian Ibu(AKI) 120 per 100.000 kh
3 Angka Kematian Bayi(AKB) 9 per 1.000 kh
Anggaran Keterangan
1 3,322,650,000Rp APBD Kota
2 833,851,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
3 3,757,782,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
4 62,130,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
5 7,167,301,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
6 881,670,000Rp APBD Kota
7 173,355,000Rp APBD Kota
8 222,591,800Rp APBD Kota
9 927,815,000Rp APBD Kota
10 8,225,112,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
11 56,490,000Rp APBD Kota
12 1,146,710,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
13 211,000,000Rp APBD Kota
14 283,300,000Rp APBD Kota
15 106,565,000Rp APBD Kota
16 138,937,500Rp APBD Kota
17 812,898,430Rp
APBD Kota dan APBN (DAK)
18 559,247,000Rp APBN (DAK)
19 310,610,000Rp APBD Kota
25,043,514,730Rp
4,156,501,000Rp
29,200,015,730Rp
Walikota Tanjungpinang
(H. LIS DARMANSYAH, SH)
Peningkatan Kesehatan Lansia
Pelayanan administrasi perkantoran
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(2) (3)
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat
Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengendalian Penduduk dan KB
Kependudukan KB Pembangunan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Keluarga Berencana
Upaya Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengawasan dan Pengendalian
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
(RUSTAM, SKM. M.Si)
Pencegahan dan Penanggulangan
Anggaran Program
Anggaran Rutin
Total Anggaran
Tanjungpinang, Januari 2017
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
No Target(1) (4)
69,90 tahun
120 per 100.000 kh
12 per 1.000 kh
Program Anggaran Keterangan
1 3,322,650,000Rp APBD Kota
2 833,851,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
3 3,757,782,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
4 62,130,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
5 7,167,301,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
6 881,670,000Rp APBD Kota
7 173,355,000Rp APBD Kota
8 222,591,800Rp APBD Kota
9 927,815,000Rp APBD Kota
10 8,225,112,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
11 56,490,000Rp APBD Kota
12 1,146,710,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
13 211,000,000Rp APBD Kota
14 283,300,000Rp APBD Kota
15 106,565,000Rp APBD Kota
16 138,937,500Rp APBD Kota
17 812,898,430Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
18 559,247,000Rp APBN (DAK)
19 310,610,000Rp APBD Kota
29,200,015,730Rp
Pelayanan administrasi perkantoran
1 Usia Harapan Hidup
Angka Kematian Ibu(AKI)
Angka Kematian Bayi(AKB)
Sasaran Strategis(2)
Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANJUNGPINANG
Indikator Kinerja(3)
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Keluarga Berencana
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengembangan Lingkungan Sehat
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pengendalian Penduduk dan KB
Kependudukan KB Pembangunan Keluarga
(KKBPK) Lini Lapangan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Peningkatan Kesehatan Lansia
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Upaya Kesehatan Masyarakat
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Total
Tanjungpinang, Januari 2018
Walikota Tanjungpinang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
H. LIS DARMANSYAH, SH RUSTAM, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670401 199101 1 001
No Target(1) (4)
1. 1 Usia Harapan Hidup 69,90 tahun
2 Angka Kematian Ibu(AKI) 120 per 100.000 kh
3 Angka Kematian Bayi(AKB) 9 per 1.000 kh
Anggaran Keterangan
1 3,322,650,000Rp APBD Kota
2 833,851,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
3 3,757,782,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
4 62,130,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
5 7,167,301,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
6 881,670,000Rp APBD Kota
7 173,355,000Rp APBD Kota
8 222,591,800Rp APBD Kota
9 927,815,000Rp APBD Kota
10 8,225,112,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
11 56,490,000Rp APBD Kota
12 1,146,710,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
13 211,000,000Rp APBD Kota
14 283,300,000Rp APBD Kota
15 106,565,000Rp APBD Kota
16 138,937,500Rp APBD Kota
17 812,898,430Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
18 559,247,000Rp APBN (DAK)
19 310,610,000Rp APBD Kota
29,200,015,730Rp
H. LIS DARMANSYAH, SH RUSTAM, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670401 199101 1 001
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Keluarga Berencana
Upaya Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat
Pengembangan Lingkungan Sehat
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANJUNGPINANG
Tanjungpinang, Januari 2017
Pengendalian Penduduk dan KB
Kependudukan KB Pembangunan
Keluarga (KKBPK) Lini Lapangan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Peningkatan Kesehatan Lansia
Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat
Sasaran Strategis Indikator Kinerja(2) (3)
Program
Pelayanan administrasi perkantoran
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
Total Anggaran
Walikota Tanjungpinang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Program Keluarga
Berencana
DKP2KB 100% 1,242,770,000 APBD Kota
Tanjungpinang dan
DAK/APBN
Kegiatan: Pelayanan
Keluarga Berencana dengan
Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Puskesmas dan Rumah
Sakit
IUD 100 orang dan IMPLAN
106 orang
226,380,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan: Pembinaan dan
Review Keluarga Berencana
Kota Tanjungpinang
DKP2KB 3 kali dan 18 Kelurahan 572,230,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
DKP2KB Phantom Reproduksi
Wanita 23 buah, Pria 23
buah dan Phantom Alat
Kontrasepsi 23 buah
70,000,000 DAK P2
Kecamatan
Tanjungpinang Barat
1 Unit 200,000,000 DAK P4
27,160,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
Kegiatan: Operasional
Integrasi Program KKBPK
dan Program Pembangunan
Lainnya di Kampunng KB
DKP2KB 4 Kecamatan 102,000,000 DAK P4
Kegiatan: Operasional
Distribusi ALKON
DKP2KB 18 Kelurahan 45,000,000 DAK P2
Program Pengendalian
Penduduk
DKP2KB 100% 118,540,000 APBD
Kegiatan: Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan
18 Kelurahan se-Kota
Tanjungpinang
218 orang 118,540,000 APBD P4
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Kegiatan: Pembangunan
Balai Penyuluhan KB
Jumlah Balai Penyuluhan
Jasa Perencanaan dan
Pengawasan
Sasaran
Srategis
Indikator
Kinerja
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018
Target
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Terlaksananya Operasional
Integrasi Program KKBPK dan
Program Pembangunan Lainnya
di Kampunng KB
Terlaksananya Operasional
Distribusi ALKON
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan Penduduk Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya Pembinaan,
Pembimbingan, Penyuluhan
terhadap PKB, PLKB dan Kader
KB
Peningkatan Program
Keluarga Berencana
Pelayanan Akseptor IUD dan
Akseptor IMPLAN
Pertemuan penyengaran BPS,
DPS, PLKB, PPKBD dan Sub
PPKBD dan Pembinaan
Keluarga Berencana dan
Pelayanan KB gratisPengadaan Pantom Penyuluhan
KB
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Program Pembinaan
Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
DKP2KB 100% 200,902,500 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan: Pembinaan
Pusat Informasi Konseling
(PIK) Remaja dan
Mahasiswa Kota
Tanjungpinang
DKP2KB 100% 200,902,500 APBD P4
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
DKP2KB 100% 22,354,037,000 APBD Kota
Tanjungpinang
dan DAK/APBN
Kegiatan : Pengadaan Obat
dan Perbekalan kesehatan
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya 100%
Pengadaan Rencana
Kebutuhan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
sebanyak 100 item obat dan
Bahan Medis Habis Pakai
2,050,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Terlaksananya 100%
Pengadaan Rencana
Kebutuhan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
sebanyak 200 item obat dan
Bahan Medis Habis Pakai
3,500,000,000 DAK P2
Kegiatan : Distribusi Obat
dan E-Logistik (BOK
Farmasi)
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya
Pendistribusian Obat dan
Perbekalan Kesehatan ke 7
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang setiap
bulannya serta
terlaksananya sistem
Informasi Logistik Obat di
instalasi Farmasi Kota
Tanjungpinang
78,763,000 DAK Non Fisik P2
Peningkatan ketersediaan Obat-
obatan dan Perbekalan
Kesehatan sesuai Standar
untuk Pelayanan Kesehatan
Dasar
Terjaminnya Ketersediaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan di
Puskesmas sesuai dengan
Pelayanan Kesehatan Dasar
Peningkatan Pemerataan Obat
dan Perbekalan Kesehatan ke
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang serta
Peningkatan manajemen sistem
e-logistik di instalasi farmasi Kota
Tanjungpinang
Peningkatan Pembinaan Peran
serta Masyarakat Dlam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Pemahaman dan Kesadaran
tentang Hak dan Kesehatan
Reproduksi Remaja
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Kegiatan : Pengembangan
Aplikasi e-Logistik Instalasi
Faramasi
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya
pengembangan aplikasi e-
logistik Instalasi Farmasi
Kota Tanjungpinang
220,500,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
Kegiatan : Pengadaan
Sarana Pendukung Instalasi
Farmasi Kota
Tanjungpinang (DAK)
DKPPKB dan Instalasi
Farmasi DKP2KB
Terlaksananya pengadaan
Sarana pendukung
pengolah data dan
penyimpanan instalasi
farmasi kota tanjungpinang
berupa komputer, printer,
air conditioning, lemari es
farmasi dan trolly barang
203,000,000 DAK P2
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
DKP2KB 100% 8,150,887,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan: Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas
Jaringannya
DKP2KB dan Rumah
Sakit
19.000 yang terintegrasi
BPJS
7,205,740,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan : Peningkatan
Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
DKP2KB P3K 30 event, Sunatan
Masal 200 orang, Penilaian
Kinerja Puskesmas 7
Puskesmas dan
Puskesmas Keliling 50
lokasi
250,225,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan: Jaminan
Persalinan (Jampersal)
Fasilitas Kesehatan di
Kota Tanjungpinang
100% 422,022,000 DAK Non Fisik P2
Kegiatan: Akreditasi
Puskesmas
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Puskesmas yg diakreditasi
1 (Tg. Unggat) dan
Pendampingan Paska
Akreditasi 6 Puskesmas
272,900,000 DAK Non Fisik P2
Program Pemberdayaan
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDMK)
DKP2KB 100% 189,100,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Jumlah Masyarakat miskin yang
mendapatkan jaminan
Jumlah Kegiatan Pelayanan
penanggulangan masalah
kesehatan yaitu, P3K, Sunatan
Masal, Penilaian Kinerja
Puskesmas dan Puskesmas
Keliling
Terlaksananya Kegiatan
Jampersal
Jumlah Puskesmas yang
diakreditasi
Peningkatan Kualitas Tenaga
Kesehatan di Kota
Tanjungpinang
Peningkatan manajemen data
aplikasi e-logistik Instalasi
Farmasi Kota Tanjungpinang
Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Obat Instalasi
Farmasi Kota Tanjungpinang
sesuai standar
Peningkatan Pelayanan
kesehatan masyarakat
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Kegiatan: Peningakatan
Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
DKP2KB dan Rumah
Sakit
Workshop pemetaan
tenaga kesehatan di
lingkungan DKP2KB 30
orang dan Peningkatan
Kompetensi Tenaga
Kesehatan 80 orang
189,100,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
DKP2KB 100% 2,440,582,100 APBD Kota
Tanjungpinang
Kota Tanjungpinang 545,765,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
- Interaktif Dokter kita di LPP
RRI
36 kali
- Interaktif Ruang Kesehatan di
Radio Swasta
24 kali
- Produksi Radio Spot 6 kali
- Radio Spot time signal 250 di LPP RRI dan 250
hari di Radio Swasta
- Iklan Layanan Masyarakat di
Televisi
6 kali
- Publikasi Media Cetak 4 kali
- Belanja Publikasi 2157 lembar
Kegiatan : Peran Serta
Masyarakat melalui
Posyandu
DKP2KB dan Posyandu
se-Kota Tanjungpinang
pelatihan kader posyandu
balita 134 kader dan
jambore posyandu 18
Kelurahan
1,360,615,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P3
Terwujudnya promosi
kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dalam
mewujudkan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS)
Kegiatan : Pengembangan
Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup
Sehat
Terlaksananya Penyebaran
Informasi Sadar Hidup Sehat :
Terlaksanya pelatihan kader
posyandu balita dan jambore
posyandu tk. Kota
Tanjungpinang
Workshop pemetaan kebutuhan
tenaga kesehatan di lingkungan
DKP2KB dan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kesehatan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Kegiatan : Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
DKP2KB dan SD, SLTP
dan SLTA se- Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya Kegiatan TP
UKS 50 orang di Tingkat
Kota Tanjungpinang,
Penjaringan anak sekolah
murid kelas 1 74 SD dan 30
SLTP, Pemeriksaan berkala
murid kelas 2 dan kelas 3
SD, Pelatihan Dokter Kecil,
148 dokcilPelatihan Kader
Kesehatan Remaja 60
orang dan Lomba Sekolah
Sehat
300,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
234,202,100 P2
- Pertemuan Forum Kelurahan 648 orang
- Pertemuan Penguatan
Kelembagaan Kelurahan
Siaga
200 orang
- Pendataan PHBS di rumah
tangga
684 Rumah Tangga
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
DKP2KB 100% 386,035,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Penanggulangan
Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan Kekurangan
Zat Gizi Mikro Lainnya
DKP2KB 45 Bumil Beresiko (Ibu
Hamil KEK dan Anemia)
dilayani, 18.350 balita
mendapat Vitamin A,
dilakukannya Penyelidikan
Epidemiologi pada 30 Balita
Kurang Gizi dan 35 Bayi
BBLR serta 7000 Remaja
Putri diberikan TTD
90,750,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan : Peningkatan
IMD dan Pemberian ASI
DKP2KB 20 orang Konselor
Menyusui dan Konseling
Menyusui dan MP-ASI pada
30 Keluarga Baduta
120,305,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
DKP2KB dan
Keluarahan Se-Kota
Tanjungpinang
APBD Kota
Tanjungpinang
Peningkatan status gizi
masyarakat
Teratasinya masalah gizi pada
bumil KEK dan bumil Anemia
BBLR, dan Balita Kurang Gizi,
85% balita mendapatkan Vitamin
A serta 25% Remaja Putri
mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)
Tersedianya Konselor IMD dan
ASI Eklusif serta terlaksananya
Konseling Menyusui
Terlaksananya Kegiatan TP UKS
di Tingkat Kota Tanjungpinang,
Penjaringan anak sekolah murid
kelas 1 SD dan SLTP,
Pemeriksaan berkala murid kelas
2 dan kelas 3 SD, Pelatihan
Dokter Kecil, Pelatihan Kader
Kesehatan Remaja dan Lomba
Sekolah Sehat
Kegiatan : Pelaksanaan
Pengembangan Kelurahan
Siaga
Terlaksananya
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Kegiatan : Pemberian
Makanan Tambahan Balita
bagi Penduduk miskin
/Desa tertinggal
Puskesmas dan
Jaringannya
30 orang Gizi Buruk
dilayani, 50 Gizi Kurang
berdasarkan BB/TB
dilayani, diberikannya PMT
Penyuluhan pada Balita di
134 Posyandu
174,980,000 APBD Kota
Tanjugpinang
P2
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
DKP2KB 100% 1,223,656,600 APBD Kota
Tanjungpinang
DKP2KB TPM 85% dari 11127 TPM
dan TTU 90% dari 634
TTU
155,956,600 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedianya bahan medis
laboratorium kesling, 1
paket reagen kimia, 1250
sertifikat laik sehat dan 1
unit sterilisator kering
Kegiatan : Peningkatan
Kota Sehat
DKP2KB 4 Tatanan (1.Kawasan
Permukiman,sarana dan
Prasarana umum, 2.
Kawasan Sarana lalu lintas
tertip dan pelayanan
transportasi, 3. Kawasan
Industri dan Perkantoran
sehat, 4. Kehidupan
Masyarakat yang Mandiri)
67,700,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan : Pembangunan
Gedung Laboratorium
Kesehatan Daerah Kota
Tanjungpinang
DKP2KB 1 Gedung laboratorium
Kesehatan Daerah Kota
Tanjungpinang
1,000,000,000 APBD Provinsi P2
Program Pencegahan dan
penanggulangan Penyakit
Menular
DKP2KB 100% 2,072,830,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Terwujudnya lingkungan yang
bersih dan sehat di Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Pengembangan
Kualitas Air dan Lingkungan
Jumlah Pengawasan dan
Pembinaan TPM TTU
Jumlah Pertemuan Koordinasi
Pengembangan Kota Sehat
Jumlah Pembangunan Gedung
laboratorium Kesehatan daerah
Kota Tanjungpinang
Terkendalinya penyakit
menular
Terlaksananya Pemberian
Makanan Tambahan pada balita
gizi buruk, gizi kurang dan Balita
yang datang ke posyandu
diberikan PMT Penyuluhan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Kegiatan :
Penyemprotan/Fogging
Sarang Nyamuk
DKP2KB Tertanganinya fogging 500
kasus DBD
243,900,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedianya 600 kg
Larvasida
Tersedianya 12 set pakaian
kerja lapangan tim fogging
Terlaksananya Medikal Cek
Up Petugas fogging 12 org
- Pengadaan Larvasida DKP2KB 1000 Kg 150,000,000 DAK
- Pengadaan Insektisida DBD DKP2KB 400 Liter 200,000,000 DAK
Kegiatan : Peningkatan
Imunisasi
Terkendalinya penyakit PD3I
di Kota Tanjungpinang
Pelayanan IDL 95% (4.316
Bayi), Imunisasi batita 50%
(12.948), Imunisasi BIAS
pada murid sekolah 98 %
dari 12.795 (4.477 Kls 1,
4127 kls 2 dan 4119 kls 3)
dan Imunisasi Bumil/WUS
85%
179,150,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
349,600,000 P2
- Terbentuknya TGC KLB 14 Orang
- Terlaksananya cetak CI
Campak, JPJ 1 dan lembar
balik DBD
100 buku
- Terlaksananya belanja
perlengkapan jumantik
1 paket (50 set)
- Terpenuhinya perlengkapan
pakaian kerja jumantik
50 set
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
100% Kasus
Kegiatan : Peningkatan
Surveillance Epemologi dan
penanggulangan wabah
Terkendalinya Kasus Penyakit
melalui surveilance dan
terkendalinya wabah penyakit
DKP2KB APBD Kota
Tanjungpinang
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
69,90 th DKP2KB Terdeteksinya 1125
Pnemonia pada Balita
36,900,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Terdeteksinya Penemuan
Pasien Baru KUSTA <
1/10.000 jml Penduduk
(<24 kasus)
Mempertahankan Status
Eliminasi Malaria di Kota
TPI (0 kasus Indiginus)
90,230,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedinya 1 paket bahan
medis malaria
Tersedianya 2500 ikan ekor
pemakan jentik
Terlaksananya Pelatihan
Entomolog Malaria Petugas
20 orang
Terlaksananya Pemeriksaan
Labor sesuai standar
Kegiatan : Peningkatan
Imunisasi Jamaah Haji
- Terkendalinya Penyakit PD3I
(Meningitis) pada jamaah Haji
Kota Tanjungpinang
DKP2KB Pelayanan Imunisasi Jamah
Haji 250 Jamaah Haji
111,800,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Case Detection Rate
(CDR) 70% , Sucses Rate
85%, Cure Rate 85%,
Konversi 80%
76,500,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Penjaringan Penderita TB
365 Orang
Cetak Leaflet 2000 lembar
Kroschek Slide TB 4
triwulan
Kegiatan: Fasilitas
Operasional Tim
Penanggulangan HIV/AIDS
Kota Tanjungpinang
DKP2KB 2 kali Pertemuan Kelompok
Resiko, 1 kali Pelaksanaan
Hari AIDS Sedunia dan 20
Sekolah Pemetaan ABAT
98,150,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2Pertemuan Kelompok Resiko,
Pelaksanaan Hari AIDS Sedunia
dan Pemetaan ABAT
Kegiatan : Pencegahan
Penularan Penyakit Malaria
0% kasus malaria indiginus di
Kota Tanjungpinang
DKP2KB
Kegiatan : Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular TB Paru
Penemuan Kasus Baru = 70%,
konversi TB 80% dan Angka
Kesembuhan TB 85%
DKP2KB
Kegiatan : Pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular langsung
100% Penyakit Menular ISPA,
DIARE dan KUSTA tertangani
dan terlaporkan
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
69,90 th Prevalensi Penderita HIV
<1% pada ibu hamil
255,800,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedianya Bahan Medis
HIV
Tersedianya Bahan Medis
IMS
Tersedianya Bahan Kimia
IMS
Pendampingan ODHA 400
orang
Penjangkauan kelompok
rendah 4000 orang
Penjaringan/skrening pada
ibu hamil 2000 orang
Tesedianya penunjang
pemeriksaan HIV dan IMS
di klinik Kemuning dan
Cempaka
Kegiatan: Kampanye
Introduksi Mealeses Rubella
DKP2KB Balita 9 Bulan s/d 15 Tahun
90%
280,800,000 P2
Program Pencegahan dan
penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
DKP2KB 100% 300,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan: Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (PTM)
DKP2KB 18 Kelurahan dan 40%
Perempuan di skrining Ca.
Cerviks
200,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan: Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Orang
Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ)
DKP2KB 100% 100,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Presentase Kelurahan
melaksanakan Posbindu PTM
dan Presentase Perempuan usia
30-50 tahun
Presentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai dengan
standar
Kegiatan : Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular HIV-AIDS
Prevalensi HIV-AIDS= 0,3% dan
100% HIV AIDS dipantau di Kota
Tanjungpinang
DKP2KB
Jumlah Balita diimunisasi
Measles Rubella
Terkendalinya penyakit Tidak
menular
Usia Harapan
Hidup
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu
dan jaringannya
DKP2KB 100% 26,912,346,000 APBD Provinsi
Kepri, APBD Kota
Tanjungpinang,
DAK dan TP APBN
DKP2KB P2
- 1 Unit 2,500,000,000 APBN/DAK
133,750,000 APBD Kota
Tanjungpinang
- 1 Unit 10,000,000,000 APBN/DAK
273,000,000 APBD Kota TPI
- 1 Unit 4,000,000,000 APBN/DAK
214,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
DKP2KB P2
- Pengadaan Meubelair
Puskesmas dan Alat
Kesehatan untuk Puskesmas
se-Kota Tanjungpinang (7
Puskesmas)
1 Paket 701,500,000 APBD Kota
Tanjungpinang
- 1 Paket 4,050,000,000 DAK
1 Paket 1,000,000,000 APBD PROV
Prasarana Puskesmas
(DAK)
DAK P2
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Dasar bagi
masyarakat
Pembangunan Baru
Puskesmas Sei Jang
Peningkatan Puskesmas
Mekar Baru Non Rawat Inap
menjadi Puskesmas Rawat
Inap Mampu PONED
Kegiatan : Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Tersedianya Peralatan
Puskesmas
Alat Kesehatan / Penunjang
di Puskesmas Rawat Inap
dan Non Rawat Inap
Kegiatan : Pembangunan
Puskesmas
Tersedianya Bangunan
Puskesmas dengan Kondisi Baik
Pembangunan/ Revitalisasi
Puskesmas Tanjung Unggat
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th - Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Roda 4
Puskesmas Keliling (Pusling)
atau Ambulance
DKP2KB 3 Unit 1,207,500,000 APBN/DAK
- Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Roda 2 (motor)
DKP2KB 17 Unit 374,000,000 DAK
- Pengadaan Generator Set
Puskesmas
DKP2KB 2 Unit 120,000,000 DAK
- Pembangunan Instalsi
Pengolahan Air Limbah
(IPAL)
DKP2KB 1 Paket 209,000,000 DAK
- Pengadaan Perangkat
Komputer di Puskesmas
untuk SIKDA
DKP2KB 2 Paket 187,500,000 DAK
- Pengadaan Perangkat
Komputer di Dinas Kesehatan
untuk SIKDA/SIKNAS
DKP2KB 1Paket 60,000,000 DAK
- Pengadaan Set Imunisasi
(vaccine refrigerator)
DKP2KB 2 Set 200,000,000 DAK
Kegiatan : Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Pustu Air Raja dan
Puskesmas Kampung
Bugis
2 Paket 457,820,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
DKP2KB 1,224,276,000 P3
- Pembangunan Posyandu 4 Unit
- Rehab Posyandu 1 Unit
- Pengadaan Peralatan
Kesehatan dan Mebeulair
Posyandu
1 Paket
- Pengadaan Peralatan
Kesehatan Posyandu
1 Paket
Kegiatan : Pembangunan,
pemeliharaan dan
pengadaan sarana dan
prasarana posyandu,
polindes, poskeskel dan
pustu
Tesedianya Sarana dan Prasana
Kesehatan Yang Memadai
Terlaksananya Rehab Rumah
Paramedis Pustu Air Raja dan
Puskesmas Kampung Bugis
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Angka
Kematian Bayi
9 per
1.000 kh
Program peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
DKP2KB 100% 403,220,000 APBD Provinsi
Kepri dan APBD
Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Deteksi Dini
Tumbuh Kembang Anak
DKP2KB 100%, (15.348 Capaian),
Bayi 3.885 (90%), Anak
Balita 10.392 (59%),
APRAS: 2.348 (44%) dan
100 anak balita mengitu
Lomba Balita Sehat (LBS)
197,760,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan : Perawatan
Kasus Gizi Buruk
DKP2KB 30 Balita gizi buruk 205,460,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Program Peningkatan
Pelayaran Kesehatan
Lansia
DKP2KB 100% 333,842,660 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Pelayanan
Pemeliharaan Kesehatan
DKP2KB 73% (27.046 pra lansia),
82% (13.619 lansia/lansia
risti), peserta lomba senam
12 kelompok 132 orang
333,842,660 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
DKP2KB 100% 115,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Pengawasan
dan pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi
Rumah Tangga
DKP2KB 50 IRTP, 50 Kantin
Sekolah, 3 Kelurahan
FSDM@ 30 orang dari
Latar belakang berbeda
115,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Meningkatnya pemeliharaan
kesehatan terhadap
masyarakat pralansia, lansia,
dan lansia resti
Terlaksananya pelayanan
kesehatan pralansia, lansia dan
lansia resiko tinggi
Terwujudnya Tempat
Pengolahan Makanan Hasil
yang aman dan sehat di Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya Pengawasan dan
pengendalian Keamanan dan
Kesehatan Makanan Hasil
Produksi Rumah Tangga
Peningkatan kesehatan anak
balita
Terselenggaranya Penilaian,
Stimulasi, Deteksi Dini, Intervensi
Dini serta rujukan pada semua
kasus penyimpangan tumbuh
kembang balita dan anak pra
sekolah
Terlaksananya Perawatan Kasus
gizi buruk
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
Angka
Kematian Ibu
120 per
100.000 kh
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
DKP2KB 100% 202,850,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Perawatan
Secara Berkala Bagi Ibu
Hamil dari Keluarga Tidak
Mampu
DKP2KB Sasaran 4.858 (Bumil),
4.641 (Bulin dan Bufas), PK
Obstetri (20% dari sasaran
971 selama 1 tahun), K4
95% (4.615), PN 90%
(4.176), KN3 90% (4.176),
PK Obstetri 67% (971)
melalui Penyuluhan
perawatan berkala 200 ibu
hamil, pembahasan kasus
kesakitan dan kematian ibu
dan bayi, pertemuan
triwulan dan review program
KIA 320 orang dalam 1
tahun
202,850,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Usia Harapan
Hidup
69,90 th Program Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan
DKP2KB 100% 510,050,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Penunjang
Kinerja Tim Kredit Poin
DKP2KB Jumlah Tenaga Fungsional
yang dinilai 370 orang dan
Dokumen Penetapan Angka
Kredit sebanyak 650 PAK
74,600,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Kegiatan : Penyusunan
Data Dasar dan Profil
Kesehatan
DKP2KB 1 Dokumen 150,825,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
Kegiatan : Pengembangan
Sistim Informasi Kesehatan
(SIK)
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
4 Puskesmas (Puskesmas
Si Jang , Batu 10,
Tanjungpinang dan Melayu
Kota Piring)
135,825,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
Kegiatan : Penyusunan
Evaluasi SDG's dan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan
DKP2KB 4 kali 148,800,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
Terlaksananya kebijakan dan
manajemen kesehatan
Penilaian Angka Kredit Tenaga
Fungsional Kesehatan
Tersedianya Profil Kesehatan
Tersedianya data kesehatan
yang terintegrasi
Terlaksannya Monitoring dan
Evaluasi Indikator SPM dan
SDG's
Menurunkan AKI, AKB, AKABA
dan AKN)
Terlaksananya Pelayanan dan
meningkatkan mutu kesehatan
bagi ibu dan bayi melalui kegiatan
: Penyuluhan perawatan berkala
ibu hamil, pertemuan kelas ibu
hamil, pertemuan AMP
pembahasan kasus kesakitan
dan kematian ibu dan bayi,
pertemuan triwulan dan review
program KIA
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Sasaran
Srategis
Indikator
KinerjaTarget
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
PRIORITAS
69,90 th 3,576,790,000
Kegiatan : Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Puskesmas dan
DKP2KB
7 Puskesmas 3,576,790,000 DAK Non Fisik P2
Program Pengawasan
Obat, Makanan,
Kosmetik, Alat Kesehatan
dan Produk Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
DKP2KB 100% 110,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Peningkatan
Pengawasan Keamanan
Pangan dan bahan
berbahaya pada Obat,
makanan, kosmetik dan
Alkes serta PKRT yang
mengandung Bahan Kimia
Berbahaya dan Tidak
memiliki izin edar
DKP2KB 50 sarana pendistribusian
obat, 25 sarana Makanan,
25 Sarana Kosmetik, 25
Sarana Alkews dan 25
Sarana PKRT
110,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
DKP2KB 100% 78,831,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Peningkatan
mutu penggunaaan obat
tradisional yang beredar di
masyarakat
DKP2KB Pelatihan pemanfaatan
TOGA 50 orang, Pelatihan
TOT petugas 30 orang
78,831,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Jumlah 70,922,269,860
Keterangan Tanjungpinang, Februari 2017
Rutin KEPALA DINAS KESEHATANProgram PENGENDALIAN PENDUDUK DANTotal KELUARGA BERENCANA
KOTA TANJUNGPINANG
RUSTAM, SKM, M.Si
NIP. 19670401 199101 1 001
Menimalisir pendistribusian
obat, makanan, kosmetik, alat
kesehatan dan Produk
Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) yang mengandung
bahan kimia berbahaya dan
Tidak Memiliki Izin Edar
Terlaksananya pengawasan
secara terpadu ke sarana
pendistribusian obat dan
makanan, kosmetik, alat
kesehatan dan PKRT yang tidak
memiliki izin edar
Meningkatnya mutu
penggunaan obat, obat
tradisional dan kosmetik yang
beredar di masyarakat
Terlaksananya Pelatihan
pemanfaatan TOGA, Pelatihan
TOT petugas 30 orang
Terlaksnanya Kegiatan BOK
Puskesmas dan Dinas
Program: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6,671,284,880Rp
Rp 70,922,269,860 77,593,554,740Rp
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Usia Harapan
Hidup
No Sasaran Strategis Target(1) (2) (4)
70 tahun
120 per 100.000 kh
11 per 1.000 kh
Program
1 3,789,150,000Rp APBD Kota2 947,208,900Rp APBD Kota3 3,229,230,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
4 199,650,000Rp APBD Kota
5 72,790,000Rp APBD Kota
6 2,679,214,500Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
7 9,827,990,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
8 33,190,000Rp APBD Kota
9 1,618,438,100Rp APBD Kota
10 372,580,000Rp APBD Kota
11 1,270,398,400Rp APBD Kota dan APBD Provinsi
12 38,825,000Rp APBD Kota
13 2,508,095,000Rp APBD Kota dan APBN (DAK)
14 27,572,419,200Rp APBD Kota
15 216,185,000Rp APBD Kota
16 318,750,000Rp APBD Kota
17 144,865,000Rp APBD Kota
18 159,575,000Rp APBD Kota
19 542,125,000Rp APBD Kota
20 4,914,438,000Rp APBN (DAK)
21 60,905,000Rp APBD Kota
22 109,982,000Rp APBD Kota
23 231,450,000Rp APBD Kota
Total 60,857,454,100Rp
Pelayanan administrasi perkantoranPeningkatan sarana dan prasarana aparatur
Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan KB
Program Keluarga Sejahtera
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat
1 Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
Usia Harapan Hidup
Angka Kematian Ibu(AKI)
Angka Kematian Bayi(AKB)
Peningkatan Kesehatan Lansia
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetik, Alat
Kesehatan dan Produk Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)Pengembangan Obat Asli Indonesia
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANJUNGPINANG
Indikator Kinerja(3)
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670401 199101 1 001
Tanjungpinang, Januari 2018
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
RUSTAM, SKM, M.Si
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 02 1 02 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kota Tanjungpinang
(DKP2KB)
100% 3,789,150,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
1 02 1 02 01 01 07 Kegiatan : Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
DKP2KB Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Keuangan
perkantoran 100%
243,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
1 02 1 02 01 01 21 Kegiatan : Penyediaan
Jasa Tenaga Pendukung
DKP2KB Terlaksanya Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung (PTT Pemko
13 orang, PTT Provinsi dan
Pusat 35 orang, Dokter Keluarga
20 orang, Kontrak Dinas 15
orang)
2,098,150,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
1 02 1 02 01 01 62 Kegiatan : Operasional
Rutin Kantor
DKP2KB Terlaksananya Operasional rutin
Kantor 100%
1,448,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
1 02 1 02 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
DKP2KB 100% 947,208,900 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Keuangan
Perkantoran
Terlaksanya Penyediaan
Jasa Tenaga Pendukung
Terlaksananya operasional
rutin kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 02 11 Kegiatan : Pengadaan
Alat-alat Kantor dan
Rumah Tangga
DKP2KB Terlaksananya pengadaan alat-
alat kantor dan rumah tangga
(Meja Biro Eselon 1, Meja 1 Biro
3, Meja 1/2 biro 15, meja rapat
kecil 1, meja komputer 1 kursi
kerja 6, lemari arsip 1, lemari
besi (tutup kaca) 2, Filling
Kabinet 6, Komputer PC 10,
Laptop 2, Printer Multifuntion 10,
printer 1, UPS 12, AC 1 Pk 4,
Kipas Angin 2, Mic Speaker 1,
Infocus+layar 1, Finger Print
Portable 1, Rak 1 pkt, Gorden 8,
Tangki Tando 2M³ )
497,652,400 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
1 02 1 02 01 02 42 Kegiatan : Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
DKP2KB Terlaksananya Rehabilitasi Atap
dan Plafon Kanor DKP2KB
449,556,500 APBD Kota
Tanjungpinang
P1
2 08 1 02 01 15 Program Keluarga
Berencana
DKP2KB 100% 3,229,230,000 APBD Kota
Tanjungpinang
dan DAK/APBN
2 08 1 02 01 15 08 Kegiatan: Pelayanan
Keluarga Berencana
dengan Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
DKP2KB 350 akseptor 375,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Hari Kesatuan
Gerak PKK (HKG PKK)
DKP2KB 50 orang 250,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang dan
APBN BKKBN
P4
Peningkatan Program
Keluarga Berencana
Terlaksananya Pelayanan
KB Kontap (50 orang) dan
MKJP (300 orang)
Terlaksananya Kegiatan
Hari Kesatuan Gerak PKK
dan KB
Terlaksananya pengadaan
alat-alat kantor dan rumah
tangga
Terlaksananya Rehabilitasi
Berat Gedung Kantor
DKP2KB
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pelatihan
Promosi Pelayanan
Kelangsungan Hidup Ibu
dan Anak (KHIBA)
DKP2KB 200 orang 250,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang dan
APBN BKKBN
P4
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Hari Keluaraga
Nasional (HARGANAS)
DKP2KB 200 orang 250,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang dan
APBN BKKBN
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pelayanan KB
Pasca Persalinan dan
Pasca Keguguran
DKP2KB 100 orang 250,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang dan
APBN BKKBN
P4
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Perlombaan
Peserta KB Teladan
DKP2KB 50 orang Pasangan Suami Istri
(Pasutri)
223,290,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pelatihan
Tenaga Bidan terlatih di
RS, Puskesmas Bidan
Praktek dan Swasta
DKP2KB 50 orang Bidan RS, Pustu,
Puskesmas, Rumah Bersalin dan
Bidan Praktek Swasta
186,890,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pengadaan
Mobil Antar
JemputAkseptor KB
DKP2KB 1 Unit 550,000,000 DAK Fisik P2
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pengadaan
Mobil Penyuluhan
DKP2KB 1 Unit 450,000,000 DAK Fisik P2
Tersedianya Alat
Kontrasepsi dan
Terlayaninya Akseptor KB
Jumlah Peserta Lomba KB
Teladan
Jumlah Peserta Pelatihan
Pemasangan IUD dan
IMPLANT
Terlaksanya Pengadaan
Mobil antar jemput akseptor
KB
Terlaksananya Pengadaan
Mobil Penerangan KB
Tersedianya Promosi dan
Pelayanan Kelangsungan
Hidup Ibu Bayi anak Anak
(KHIBA) Bagi Bidan RS,
Puskesmas, Pustu, RB dan
BPS dan Kader KB terlatih
dilapangan
Terlaksananya Kegiatan
KKBPK Hari Keluarga
Nasional
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pengadaan
Smartphone Bagi
Pengelola Program
KKBPK
DKP2KB 1 Unit 94,050,000 DAK Fisik P2
2 08 1 02 01 15 x Kegiatan: Pembangunan
Balai Penyuluhan KB
Kampung Lama
Dompak
1 Unit 350,000,000 DAK Fisik P2
2 08 1 02 01 x Program Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
DKP2KB 100% 199,650,000 APBD Kota
Tanjungpinang
2 08 1 02 01 x x Kegiatan: Pembinaan,
Pembimbingan terhadap
PKB, PLKB dan Kader KB
18 Kelurahan se-Kota
Tanjungpinang
218 orang 94,400,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
2 08 1 02 01 x x Kegiatan: Sosialisasi
Program KKBPK melalui
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi
18 Kelurahan se-Kota
Tanjungpinang
218 orang 105,250,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
2 08 1 02 01 25 Program Keluarga
Sejahtera
DKP2KB 100% 72,790,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya
Pembangunan Balai
Penyuluhan KB di
Kelurahan Dompak
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan Penduduk
Kota Tanjungpinang
Terlaksananya Pembinaan,
Pembimbingan, terhadap
PKB, PLKB dan Kader KB
Terlaksananya Sosialisasi
Program KKBPK melalui
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi
Peningkatan Pembinaan
Peran serta Masyarakat
Dlam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
Terlaksananya Pengadaan
Smartphone Bagi
Pengelola Program KKBPK
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
2 08 1 02 01 x x Kegiatan: Pelatihan
Pendidik dan Konselor
Sebaga PIK-R se-Kota
Tanjungpinang
DKP2KB 100 Orang (4 orang dari setiap
kelompok, ada 25 kelompok)
72,790,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
1 02 1 02 01 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
DKP2KB 100% 2,679,214,500 APBD Kota
Tanjungpinang
dan DAK/APBN
1 02 1 02 01 15 01 Kegiatan : Pengadaan
Obat dan Perbekalan
kesehatan
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya 100% Pengadaan
Rencana Kebutuhan Obat dan
Perbekalan Kesehatan sebanyak
200 item obat dan Bahan Medis
Habis Pakai
2,279,150,000 DAK Fisik P2
Terlaksananya 100% Pengadaan
Rencana Kebutuhan Obat dan
Perbekalan Kesehatan sebanyak
9 item obat dan Bahan Medis
Habis Pakai
221,450,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Peningkatan ketersediaan
Obat-obatan dan
Perbekalan Kesehatan
sesuai Standar untuk
Pelayanan Kesehatan
Dasar
Terjaminnya Ketersediaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan di Puskesmas
sesuai dengan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Meningkatkatnya
Pemahaman, sikap dan
perilaku positif remaja
tentang kesehatan hak-hak
reproduksi remaja
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 15 10 Kegiatan : Distribusi
Obat dan E-Logistik (BOK
Farmasi)
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya Pendistribusian
Obat dan Perbekalan Kesehatan
ke 7 Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang setiap bulannya
serta terlaksananya sistem
Informasi Logistik Obat di
instalasi Farmasi Kota
Tanjungpinang
58,200,000 DAK Non Fisik P2
1 02 1 02 01 15 x Kegiatan : Peningkatan
Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas dan Rumah
Sakit
DKP2KB Pertemuan Penggunaan Obat
Rasional 50 orang petugas
puskesmas dan kader posyandu
dan pemberdayaan masyarakat
100 orang kader posyandu
120,414,500 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 16 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
DKP2KB 100% 9,827,990,000 APBD Kota
Tanjungpinang
dan DAK
1 02 1 02 01 16 01 Kegiatan: Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas
Jaringannya
DKP2KB 20.000 yang terintegrasi BPJS 7,481,740,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 16 12 Kegiatan : Peningkatan
Pelayanan dan
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
DKP2KB P3K 30 event, Sunatan Masal
200 orang, dan Puskesmas
Keliling 50 lokasi
205,350,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 16 20 Kegiatan: Jaminan
Persalinan (Jampersal)
Fasilitas Kesehatan di
Kota Tanjungpinang
100% 1,300,000,000 DAK Non Fisik P2
Jumlah Kegiatan
Pelayanan
penanggulangan masalah
kesehatan meliputi, P3K,
Sunatan Masal dan
Puskesmas KelilingTerlaksananya Kegiatan
Jampersal
Peningkatan Pemerataan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan ke Puskesmas
se-Kota Tanjungpinang
serta Peningkatan
manajemen sistem e-
logistik di instalasi farmasi
Kota Tanjungpinang
Masyarakat dapat
memperoleh obat yang
bermutu sesuai kebutuhan
Peningkatan Pelayanan
kesehatan masyarakat
Jumlah Masyarakat miskin
yang mendapatkan jaminan
kesehatan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 16 21 Kegiatan: Akreditasi
Puskesmas
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
Puskesmasyang diakreditasi
ulang 2 Puskesmas (Puskesmas
Batu 10 dan Puskesmas
Tanjungpinang) dan
Pendampingan Paska Akreditasi
5 Puskesmas
840,900,000 DAK Non Fisik P2
1 02 1 02 01 17 Program Pemberdayaan
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDMK)
DKP2KB 100% 33,190,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 17 0 Kegiatan: Peningakatan
Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
DKP2KB, Puskesmas
dan Sarana Kesehatan
1 Kegiatan pertemuan dengan
jumlah peserta 40 orang
33,190,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
1 02 1 02 01 19 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
DKP2KB 100% 1,618,438,100 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 19 01 Kota Tanjungpinang 436,260,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
- Interaktif Dokter kita di
LPP RRI
30 kali
- Interaktif Ruang
Kesehatan di Radio
Swasta
30 kali
- Produksi Radio Spot 4 kali
- Radio Spot time signal 150 di LPP RRI dan 150 hari di
Radio Swasta
Kegiatan :
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Terlaksananya Penyebaran
Informasi Sadar Hidup
Sehat :
Jumlah Puskesmas yang
diakreditasi ulang
Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan di
Kota Tanjungpinang
Terlaksananya
Pemutakhiran Data
Terwujudnya promosi
kesehatan,
pemberdayaan
masyarakat dalam
mewujudkan perilaku
hidup bersih dan sehat
(PHBS)
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
- Iklan Layanan
Masyarakat di Televisi
6 kali
- Publikasi Media Cetak 4 kali
- Belanja Publikasi 2157 lembar
1 02 1 02 01 19 06 Kegiatan : Peran Serta
Masyarakat melalui
Posyandu
DKP2KB dan
Posyandu se-Kota
Tanjungpinang
Insetif Kader dan Pengiriman
kader posynadu Kota
Tanjungpinang ke Jambore Tk.
Prov. Kepri
806,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P3
1 02 1 02 01 19 07 Kegiatan : Usaha
Kesehatan Sekolah
(UKS)
DKP2KB dan SD,
SLTP dan SD se- Kota
Tanjungpinang
Pelatihan Dokter Kecil 79 SD dan
158 Dokter Kecil se-Kota
Tanjungpinang
141,976,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 19 08 234,202,100 P2
- Pertemuan Forum
Kelurahan
648 orang
- Pertemuan Penguatan
Kelembagaan
Kelurahan Siaga
200 orang
- Pendataan PHBS di
rumah tangga
684 Rumah Tangga
DKP2KB dan
Keluarahan Se-Kota
Tanjungpinang
APBD Kota
Tanjungpinang
Tersedianya insentif kader,
transportasi kader,
pengiriman kader posyandu
Kota Tanjungpinang ke
Jambore Tk. Provinsi Kepri
Terlaksananya Pelatihan
Dokter Kecil 79 SD dan 158
Dokter Kecil se-Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Pelaksanaan
Pengembangan
Kelurahan Siaga
Terlaksananya
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
DKP2KB 100% 372,580,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 20 03 Kegiatan :
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
DKP2KB Semua ibu hamil KEK tertangani,
18.350 balita mendapat Vitamin
A, dilakukannya Penyelidikan
Epidemiologi pada 30 Balita
kurang Gizi dan 35 Bayi BBLR
serta 6500 Remaja Putri
diberikan TTD
132,295,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 20 07 Kegiatan : Peningkatan
IMD dan Pemberian ASI
DKP2KB 20 orang Konselor Menyusui 114,295,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 20 08 Kegiatan : Pemberian
Makanan Tambahan
Balita bagi Penduduk
miskin /Desa tertinggal
Puskesmas dan
Jaringannya
Pemberian PMT Penyuluhan di
136 Posyandu
125,990,000 APBD Kota
Tanjugpinang
P2
1 02 1 02 01 21 Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
DKP2KB 100% 1,270,398,400 APBD Kota
Tanjungpinang
dan APBN PROV.
Kepri
1 02 1 02 01 21 05 Kegiatan :
Pengembangan Kualitas
Air dan Lingkungan
DKP2KB 70 Depot Air Minum (DAM) dan 5
sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM)
109,323,400 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Terwujudnya lingkungan
yang bersih dan sehat di
Kota Tanjungpinang
Jumlah Pengawasan
Sanitasi Lingkungan dan
Cakupan Air Minum/ Air
Bersih Masyarakat
Peningkatan status gizi
masyarakat
Teratasinya masalah gizi
pada bumil KEK dan bumil
Anemia BBLR, dan Balita
Kurang Gizi, 85% balita
mendapatkan Vitamin A
serta 50% Remaja Putri
mendapatkan Tablet
Tambah Darah (TTD)
Tersedianya Konselor IMD
dan ASI Eklusif serta
terlaksananya Konseling
Menyusui
Tersedianya PMT
Penyuluhan di Posyandu
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 21 07 Kegiatan :
Penyelenggaraan Kota
Sehat
DKP2KB Penyusunan Dokumen Kota
Sehat dengan 4 Tatanan
102,500,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 21 x Kegiatan : Pengendalian
dan Pengawasan Tempat
Pengelolaan Makanan
dan Tempat-Tempat
Umum
DKP2KB 300 Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) dan 75 Tempat-
Tempat Umum (TTU)
58,575,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 21 08 Kegiatan :
Pembangunan Gedung
Laboratorium Kesehatan
Daerah Kota
Tanjungpinang
DKP2KB 1 Gedung laboratorium
Kesehatan Daerah Kota
Tanjungpinang
1,000,000,000 APBD Provinsi P2
1 02 1 02 01 x Program Kesehatan
Kerja dan Kesehatan
Olah Raga
DKP2KB 100% 38,825,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 x x Kegiatan : Pemeriksaan
Kebugaran Calon
Jemaah Haji
DKP2KB 220 calon Jemaah Haji di Periksa
Kebugaraannya
38,825,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 22 Program Pencegahan
dan penanggulangan
Penyakit Menular
DKP2KB 100% 2,508,095,000 APBD Kota
Tanjungpinang,
DAK
1 02 1 02 01 22 01 Kegiatan :
Penyemprotan/Fogging
Sarang Nyamuk
DKP2KB Tertanganinya fogging 250 kasus
DBD
400,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedianya 600 kg Larvasida
Granule dan 400 ltr Insektisida
DBD
Jumlah Calon Jamaah Haji
di Periksa Kebugarannya
Terkendalinya penyakit
menular
Terkendalinya Kasus
Demam Berdarah Kota
Tanjungpinang
Jumlah Rapat Kota Sehat
untuk Masyarakat dan
Pasar Sehat bagi
Pengelola PasarJumlah Pengawasan
Sanitasi Lingkungan
Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) dan tempat-
tempat Umum (TTU)
Masyarakat
Jumlah Pembangunan
Gedung laboratorium
Kesehatan daerah Kota
Tanjungpinang
Terwujudnya Pekerja dan
Calon Jemaah Haji yang
sehat di Kota
Tanjungpinang
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
Tersedianya 12 set pakaian kerja
lapangan tim fogging
Terlaksananya Medikal Cek Up
Petugas fogging 12 org
- Pengadaan Mesin
Fogging
DKP2KB 10 Unit 350,000,000 DAK
- Pengadaan Mobil
Fogging
DKP2KB 2 Unit 800,000,000 DAK
1 02 1 02 01 22 08 Kegiatan : Peningkatan
Imunisasi
Terkendalinya penyakit
PD3I di Kota
Tanjungpinang
Pelayanan IDL 95% (4.316 Bayi),
Imunisasi batita 50% (12.948),
Imunisasi BIAS pada murid
sekolah 98 % dari 12.801 dan
Imunisasi Bumil/WUS 85%
116,380,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 22 09 279,900,000 P2
- Terbentuknya TGC KLB 14 Orang
- Terlaksananya cetak CI
Campak, Form 1 rumah
1 Jumantik
1 Paket
- Terlaksananya belanja
perlengkapan jumantik
1 paket (50 set)
- Terpenuhinya
perlengkapan pakaian
kerja jumantik
50 set
1 02 1 02 01 22 13 DKP2KB Terdeteksinya 1125 Pnemonia
pada Balita
50,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Terdeteksinya Penemuan Pasien
Baru KUSTA < 1/10.000 jml
Penduduk (<24 kasus)
APBD Kota
Tanjungpinang
Kegiatan : Pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular langsung
100% Penyakit Menular
ISPA, DIARE dan KUSTA
tertangani dan terlaporkan
Kegiatan : Peningkatan
Surveillance Epemologi
dan penanggulangan
wabah
Terkendalinya Kasus
Penyakit melalui
surveilance dan
terkendalinya wabah
penyakit
DKP2KB
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 22 15 Mempertahankan Status
Eliminasi Malaria di Kota TPI (0
kasus Indiginus)
100,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedinya 1 paket bahan medis
malaria
Tersedianya 2500 ikan ekor
pemakan jentik
Terlaksananya Pelatihan
Entomolog Malaria Petugas 20
orang
Terlaksananya Pemeriksaan
Labor sesuai standar
1 02 1 02 01 22 16 Kegiatan : Peningkatan
Imunisasi Jamaah Haji
- Terkendalinya Penyakit
PD3I (Meningitis) pada
jamaah Haji Kota
Tanjungpinang
DKP2KB Pelayanan Imunisasi Jamah Haji
250 Jamaah Haji
116,930,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 22 18 Case Detection Rate (CDR) 70%
, Sucses Rate 85%, Cure Rate
85%, Konversi 80%
44,885,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Penjaringan Penderita TB 385
OrangCetak Leaflet 3000 lembar
Kroschek Slide TB 4 triwulan
1 02 1 02 01 22 19 Prevalensi Penderita HIV <1%
pada ibu hamil
250,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Tersedianya Bahan Medis HIV
Tersedianya Bahan Medis IMS
Tersedianya Bahan Kimia IMS
Kegiatan : Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular TB
Paru
Penemuan Kasus Baru =
70%, konversi TB 80% dan
Angka Kesembuhan TB
85%
DKP2KB
Kegiatan : Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular HIV-
AIDS
Prevalensi HIV-AIDS= 0,3%
dan 100% HIV AIDS
dipantau di Kota
Tanjungpinang
DKP2KB
Kegiatan : Pencegahan
Penularan Penyakit
Malaria
0% kasus malaria indiginus
di Kota Tanjungpinang
DKP2KB
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
Pendampingan ODHA 400 orang
Penjangkauan kelompok rendah
4000 orang
Penjaringan/skrening pada ibu
hamil 2000 orang
Tesedianya penunjang
pemeriksaan HIV dan IMS di
klinik Kemuning dan Cempaka
1 02 1 02 01 25 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu
dan jaringannya
DKP2KB 100% 27,572,419,200 APBD Kota
Tanjungpinang,
DAK
1 02 1 02 01 25 01 Kegiatan :
Pembangunan
Puskesmas
DKP2KB P2
- 1 Unit 4,000,000,000 DAK
230,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
- 1 Unit 10,000,000,000 DAK
393,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Dasar bagi
masyarakat
Tersedianya Bangunan
Puskesmas dengan Kondisi
Baik
Peningkatan Puskesmas
Mekar Baru Non Rawat
Inap menjadi
Puskesmas Rawat Inap
Mampu PONED
Peningkatan Puskesmas
Sei Jang Non Rawat
Inap menjadi
Puskesmas Rawat Inap
Mampu PONED
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 25 07 DKP2KB P2
- Pengadaan Meubelair
Puskesmas dan Alat
Kesehatan
2 Paket 850,000,000 DAK
- 1 Paket 5,911,887,200 DAK
- Pengadaan Ambulans
Transportasi Single
Gardan
3 Unit 1,590,000,000 DAK
- Pengadaan Kendaraan
Pusling Roda 2
17 Unit 374,000,000 DAK
- Pembangunan Instalsi
Pengolahan Air Limbah
(IPAL)
DKP2KB 3 Paket 1,500,000,000 DAK
1 02 1 02 01 25 24 DKP2KB 2,723,532,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P3
- Pembangunan
Posyandu
7 Unit
- Rehab Posyandu 3 Unit
- Pembuatan Pagar 1 Unit
- Pembuatan Batu Miring 1 Unit
Alat Kesehatan /
Penunjang di
Puskesmas Rawat Inap
dan Non Rawat Inap
Kegiatan :
Pembangunan,
pemeliharaan dan
pengadaan sarana dan
prasarana posyandu,
polindes, poskeskel dan
pustu
Tesedianya Sarana dan
Prasana Kesehatan Yang
Memadai
Kegiatan : Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Tersedianya Peralatan
Puskesmas
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
- Pengadaan Peralatan
Kesehatan dan
Mebeulair Posyandu
1 Paket
- Pengadaan Peralatan
Kesehatan Posyandu
1 Paket
1 02 1 02 01 29 Program peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
DKP2KB 100% 216,185,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 29 08 Kegiatan : Deteksi Dini
Tumbuh Kembang Anak
DKP2KB 15.106 balita, 3.885 bayi, 9.323
anak balita, 4.404 APRAS, 100
balita yang mengikuti LBS
137,010,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 29 09 Kegiatan : Perawatan
Kasus Gizi Buruk
DKP2KB 30 Balita gizi buruk 79,175,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 30 Program Peningkatan
Pelayaran Kesehatan
Lansia
DKP2KB 100% 318,750,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 30 01 Kegiatan : Pelayanan
Pemeliharaan Kesehatan
DKP2KB 16.608 Lansia (77%) 318,750,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Terlaksananya Perawatan
Kasus gizi buruk
Meningkatnya
pemeliharaan kesehatan
terhadap masyarakat
pralansia, lansia, dan
lansia restiTerlaksananya pelayanan
kesehatan pralansia, lansia
dan lansia resiko tinggi
Peningkatan kesehatan
anak balita
Terselenggaranya
Penilaian, Stimulasi,
Deteksi Dini, Intervensi Dini
serta rujukan pada semua
kasus penyimpangan
tumbuh kembang balita dan
anak pra sekolah
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 31 Program Pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
DKP2KB 100% 144,865,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 31 02 Kegiatan : Pengawasan
dan pengendalian
Keamanan dan
Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah
Tangga
DKP2KB 50 IRTP, 60 Kantin Sekolah, 3
Kelurahan FSDM@ 30 orang dari
Latar belakang berbeda
144,865,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 32 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
DKP2KB 100% 159,575,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 32 01 Kegiatan : Perawatan
Secara Berkala Bagi Ibu
Hamil dari Keluarga
Tidak Mampu
DKP2KB Sasaran 4.576 Bumil, 4.370
Bulin/Bufas, 4.313 Bayi, PK
Obstetri 971, K4 92% (4.210), PN
92% (4.210), KF 82% (3.583),
KN3 78% (3.364), PK Obstetri
87% (915)
159,575,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2Terlaksananya Pelayanan
dan meningkatkan mutu
kesehatan bagi ibu dan
bayi melalui kegiatan :
Penyuluhan perawatan
berkala ibu hamil,
pertemuan kelas ibu hamil,
pertemuan AMP
pembahasan kasus
kesakitan dan kematian ibu
dan bayi, pertemuan
triwulan dan review
program KIA
Terwujudnya Tempat
Pengolahan Makanan
Hasil yang aman dan
sehat di Kota
Tanjungpinang
Terlaksananya
Pengawasan dan
pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah
Tangga
Menurunkan AKI, AKB,
AKABA dan AKN)
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 33 Program Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan
DKP2KB 100% 542,125,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 33 01 Kegiatan : Penunjang
Kinerja Tim Kredit Poin
DKP2KB Jumlah Tenaga Fungsional yang
dinilai 350 orang dan Dokumen
Penetapan Angka Kredit
sebanyak 700 PAK
71,200,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 33 03 Kegiatan : Penyusunan
Data Dasar dan Profil
Kesehatan
DKP2KB 1 Dokumen 106,325,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
1 02 1 02 01 33 06 Kegiatan :
Pengembangan Sistim
Informasi Kesehatan
(SIK)
DKP2KB dan
Puskesmas se-Kota
Tanjungpinang
60 Orang 320,500,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
1 02 1 02 01 33 00 Kegiatan : Penyusunan
Evaluasi SDG's dan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan
DKP2KB 4 kali 44,100,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P4
1 02 1 02 01 36 Program: Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
4,914,438,000 DAK Non Fisik
1 02 1 02 01 36 01 Kegiatan : Bantuan
Operasional Kesehatan
(BOK)
Puskesmas dan
DKP2KB
7 Puskesmas 4,914,438,000 DAK Non Fisik P2Terlaksnanya Kegiatan
BOK Puskesmas dan Dinas
Terlaksananya kebijakan
dan manajemen
kesehatan
Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional
Kesehatan
Tersedianya Profil
Kesehatan
Pelatihan Pengembangan
SIKDA
Terlaksannya Monitoring
dan Evaluasi Indikator SPM
dan SDG's
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 0 Program Pengawasan
Obat, Makanan,
Kosmetik, Alat
Kesehatan dan Produk
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
DKP2KB 100% 60,905,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 0 0 Kegiatan : Peningkatan
Pengawasan Keamanan
Pangan dan bahan
berbahaya pada Obat,
makanan, kosmetik dan
Alkes serta PKRT yang
mengandung Bahan
Kimia Berbahaya dan
Tidak memiliki izin edar
DKP2KB 50 sarana pendistribusian obat,
25 sarana Makanan, 25 Sarana
Kosmetik, 25 Sarana Alkews dan
25 Sarana PKRT
60,905,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 0 Program
Pengembangan Obat
Asli Indonesia
DKP2KB 100% 109,982,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 0 0 Kegiatan : Peningkatan
mutu penggunaaan obat
tradisional yang beredar
di masyarakat
DKP2KB Pelatihan pemanfaatan TOGA 50
orang, Pelatihan TOT petugas 30
orang
109,982,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 38 Program Pencegahan
dan penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
DKP2KB 100% 231,450,000 APBD Kota
Tanjungpinang
1 02 1 02 01 38 01 Kegiatan: Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (PTM)
Posbindu, Puskesmas
dan Rumah Sakit
50% 123,400,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2Cakupan Skrining Faktor
Resiko PTM, IVA dan
SADANIS
Menimalisir
pendistribusian obat,
makanan, kosmetik, alat
kesehatan dan Produk
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) yang
mengandung bahan kimia
berbahaya dan Tidak
Memiliki Izin EdarTerlaksananya
pengawasan secara
terpadu ke sarana
pendistribusian obat dan
makanan, kosmetik, alat
kesehatan dan PKRT yang
tidak memiliki izin edar
Meningkatnya mutu
penggunaan obat, obat
tradisional dan kosmetik
yang beredar di
masyarakat
Terlaksananya Pelatihan
pemanfaatan TOGA,
Pelatihan TOT petugas 30
orang
Terkendalinya penyakit
Tidak menular
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Rekening
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)
PRIORITAS
1 02 1 02 01 38 02 Kegiatan: Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan Orang
Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ)
DKP2KB 85% 45,800,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 38 04 Kegiatan: Pengawasan
PERDA Kawasan Tanpak
Rokok (KTR)
DKP2KB 8 Kawasan 32,000,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
1 02 1 02 01 38 05 Kegiatan: Pembinaan
dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan
Bebas Rokok
DKP2KB 100% 30,250,000 APBD Kota
Tanjungpinang
P2
Jumlah 60,857,454,100
Tanjungpinang, 28 Februari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA TANJUNGPINANG
RUSTAM, SKM, M.Si
NIP. 19670401 199101 1 001
Presentase ODGJ berat
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai dengan standar
Persentase kawasan yang
mengimplementasikan
PERDA KTR
3 RW Binaan Bebas Asap
Rokok