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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 사회복지과

사회복지과 104,386,852 91,069,433 13,317,419

국 62,908,548

지 1,294,500

기 394,420

도 9,893,362

군 29,896,022

취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,102,256 19,374,353 727,903

국 12,526,485

지 1,294,500

도 1,817,940

군 4,463,331

자활 및 사회서비스 활성화 5,820,500 5,313,711 506,789

국 1,753,163

지 1,294,500

도 531,505

군 2,241,332

자활지원사업(보조) 192,000 194,000 △2,000

국 153,600

도 15,360

군 23,040

101 인건비 192,000 192,000 0

국 153,600

도 15,360

군 23,040

04 기간제근로자등보수 192,000 192,000 0

○ 자활근로사업 추진 192,000

국 153,600

도 15,360

군 23,040

자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,574,660 1,653,176 △78,516

국 1,259,728

도 125,973

군 188,959

307 민간이전 1,574,660 1,653,176 △78,516

국 1,259,728

도 125,973

군 188,959

05 민간위탁금 1,574,660 1,653,176 △78,516

○ 민간위탁 자활근로사업 1,574,660

국 1,259,728

도 125,973

군 188,959

지역자활센터 운영비(보조) 280,253 263,401 16,852

국 196,177

군 84,076

307 민간이전 280,253 263,401 16,852

국 196,177

군 84,076

- 247 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 280,253 263,401 16,852

○ 지역자활센터 운영비 280,253

국 196,177

군 84,076

지역자활센터 운영비(자체) 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○ 지역자활센터 운영비 50,000

지역자활센터 종사자 특별수당(보조) 11,880 10,440 1,440

도 3,564

군 8,316

307 민간이전 11,880 10,440 1,440

도 3,564

군 8,316

05 민간위탁금 11,880 10,440 1,440

○ 지역자활센터 종사자 특별수당 11,880

도 3,564

군 8,316

기초푸드뱅크사업(보조) 24,000 24,000 0

도 6,000

군 18,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 6,000

군 18,000

05 민간위탁금 24,000 24,000 0

○ 기초푸드뱅크사업 24,000

도 6,000

군 18,000

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장

)

75,000 85,756 △10,756

국 60,000

군 15,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

국 60,000

군 15,000

05 민간위탁금 75,000 0 75,000

○ 희망키움통장 사업 지원 75,000

국 60,000

군 15,000

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장

)

63,750 28,916 34,834

국 51,000

군 12,750

307 민간이전 63,750 0 63,750

국 51,000

- 248 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 12,750

05 민간위탁금 63,750 0 63,750

○ 내일키움통장 사업 63,750

국 51,000

군 12,750

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움

통장)

41,067 0 41,067

국 32,658

군 8,409

307 민간이전 41,067 0 41,067

국 32,658

군 8,409

05 민간위탁금 41,067 0 41,067

○ 청년희망키움통장사업 지원 41,067

국 32,658

군 8,409

재해업무추진 22,396 22,360 36

도 20,000

군 2,396

201 일반운영비 396 360 36

02 공공운영비 396 360 36

○ 재해물자 관리 단말기 회선사용료

39633,000원*12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○ 재난구호 물품 구입비(화재 등 이재민 발생

시 긴급물품) 2,000500,000원*4세트

302 이주및재해보상금 20,000 20,000 0

도 20,000

02 민간인재해및복구활동보상금 20,000 20,000 0

○ 이재민 응급구호비 20,000

도 20,000

행여자 및 부랑인 보호 3,000 3,000 0

301 일반보상금 3,000 3,000 0

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○ 행여사망자 장제비 2,000

○ 행여자(부랑인) 교통비 500

○ 부랑인 1일 노숙비 500

20,000원*25명

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) 1,849,285 1,769,000 80,285

지 1,294,500

도 184,928

군 369,857

201 일반운영비 2,074 2,074 0

지 1,452

- 249 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 207

군 415

01 사무관리비 2,074 2,074 0

○ 지역사회서비스투자사업 홍보물 등 제작 2,074

지 1,452

도 207

군 415

307 민간이전 1,847,211 1,766,926 80,285

지 1,293,048

도 184,721

군 369,442

05 민간위탁금 1,847,211 1,766,926 80,285

○ 지역사회서비스 투자사업 1,487,211

지 1,041,048

도 148,721

군 297,442

○ 가사간병방문관리사지원사업 360,000

지 252,000

도 36,000

군 72,000

호국보훈수당(보조) 890,400 735,000 155,400

도 175,680

군 714,720

301 일반보상금 890,400 735,000 155,400

도 175,680

군 714,720

01 사회보장적수혜금 890,400 735,000 155,400

○ 참전유공자 사망위로금 12,000

○ 호국보훈수당 878,400

200,000원*60명

도 175,680

군 702,720

보훈행사추진 18,600 16,000 2,600

201 일반운영비 6,600 5,600 1,000

02 공공운영비 1,600 1,600 0

○ 삼례 충혼탑 부지 임대료 1,600

03 행사운영비 5,000 4,000 1,000

○ 현충일 행사 5,000

301 일반보상금 12,000 10,400 1,600

11 기타보상금 12,000 10,400 1,600

○ 국가독립유공자 보상금 2,600

○ 현충일행사 참석 유족 보상금

9,400

100,000원*13명*2회

20,000원*470명

보훈단체 지원 200,000 160,000 40,000

307 민간이전 170,000 160,000 10,000

- 250 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 60,100 60,100 0

○ 전몰군경 유족회 완주지회 운영 지원 7,100

○ 전몰군경 미망인회 완주지회 운영 지원 6,000

○ 상이군경회 완주지회 운영 지원 8,800

○ 무공수훈자회 완주지회 운영 지원 8,000

○ 6.25참전유공자회 완주지회 운영 지원 9,000

○ 고엽제전우회 완주지회 운영 지원 10,800

○ 월남전참전자전우회 완주지회 운영 지원 5,400

○ 재향군인회 완주지회 운영 지원 5,000

11 사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

○ 전몰군경 유족회 보훈사업 7,900

○ 전몰군경 미망인회 보훈사업 4,000

○ 상이군경회 보훈사업 9,200

○ 무공수훈자회 보훈사업 9,000

○ 6.25 참전유공자회 보훈사업 18,000

○ 고엽제 전우회 보훈사업 10,200

○ 월남전참전자전우회 보훈사업 8,600

○ 재향군인회 보훈사업 3,000

○ 나라사랑 보훈가족 한마음 사업 10,000

○ 호국정신 함양을 위한 나라사랑 보훈단체 연

수 30,0002,000,000원*15명

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 0 30,000

○ 고엽제 전우회 응급수송차량 구입 30,000

순국선열 성역화사업 추진 19,839 48,230 △28,391

101 인건비 16,160 14,360 1,800

04 기간제근로자등보수 16,160 14,360 1,800

○ 시설유지관리 12,200

○ 조경수 전지작업 (예초기사용)

2,160

○ 잔디깍기 및 제초작업 (예초기사용)

1,800

61,000원*200일

90,000원*8명*3회

90,000원*5명*4회

201 일반운영비 2,769 2,960 △191

01 사무관리비 774 860 △86

○ 홍보플래카드 및 화장실 편의용품 비치

774860,000원*90/100

02 공공운영비 1,995 2,100 △105

○ 전기요금 1,710

○ 재해복구 공제 보험 285

150,000원*12월*95/100

206 재료비 910 910 0

01 재료비 910 910 0

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 조경수 비료대 600

○ 조경수 농약대 310

20,000원*30포

종합복지회관 운영 182,330 199,636 △17,306

101 인건비 29,833 26,588 3,245

04 기간제근로자등보수 29,833 26,588 3,245

○ 종합복지회관 운영인부 29,833

― 기본급 15,372

― 상여금 5,124

― 시간외수당 915

― 명절휴가비 600

― 교통비 1,200

― 유급휴일수당 3,172

― 연차수당 610

― 4대보험료 1,440

― 퇴직금 1,400

61,000원*1명*252일

15,372,000원*4/12

7,625원*1명*10시간*12월

300,000원*1명*2회

100,000원*1명*12월

61,000원*1명*52일

61,000원*1명*10일

120,000원*1명*12월

1,400,000원*1명

201 일반운영비 29,997 32,530 △2,533

01 사무관리비 11,385 12,410 △1,025

○ 정수기 사용 관리비 지급

480

○ 신문구독료(중앙지 및 지방일간지)

600

○ 청소용품,생수,음료 등 구입

1,620

○ 프린터 토너 구입 2,160

○ 프린터 드럼 구입 720

○ 복사기 토너 구입 405

○ 복사기 수리 및 드럼 구입

450

○ 복사용지 구입 1,296

○ 강의실 준비물 및 사무용품 구입

540

○ 프로그램 홍보 플래카드 제작

2,250

○ 프로그램 홍보물 제작 864

20,000원*2대*12개월

50,000원*12개월

1,800,000원*90/100

2,400,000원*90/100

400,000원*2대*90/100

75,000원*6회*90/100

500,000원*90/100

1,440,000원*90/100

100,000원*6회*90/100

2,500,000원*90/100

960,000원*90/100

02 공공운영비 18,612 20,120 △1,508

○ 도시가스 요금 912

○ 무인경비 대행수수료

2,280

○ 셔틀버스 유지비 (이에어로타운)

15,300

○ 유선방송 사용료 120

80,000원*12월*95/100

200,000원*12월*95/100

17,000,000원*90/100

10,000원*12월

206 재료비 2,500 5,400 △2,900

01 재료비 2,500 5,400 △2,900

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 프로그램운영 재료비 2,500

301 일반보상금 120,000 120,000 0

11 기타보상금 120,000 0 120,000

○ 프로그램운영 강사수당 120,000

사회복지분야 현안사업 추진 10,040 10,040 0

202 여비 7,040 7,040 0

01 국내여비 7,040 7,040 0

○ 복지일자리팀 출장여비 5,040

○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000

70,000원*6명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○ 사회복지분야 시책추진업무추진비 3,000

보훈노인회관 건립 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

○ 보훈 노인회관 건립비 300,000

차상위계층 국민건강보험료 지원 12,000 0 12,000

301 일반보상금 12,000 0 12,000

01 사회보장적수혜금 12,000 0 12,000

○ 차상위계층 국민건강보험료 지원 12,000

찾아가는 희망복지지원 1,235,903 1,119,764 116,139

국 539,926

도 36,800

군 659,177

희망복지지원 46,670 88,970 △42,300

201 일반운영비 38,950 36,250 2,700

01 사무관리비 7,200 8,000 △800

○ 홍보책자 리플렛 등 제작

7,2008,000,000원*90/100

02 공공운영비 31,750 28,250 3,500

○ 희망복지지원팀 차량비 (2대 --모닝,봉고)

3,960

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 차량지원

23,040

○ 취약계층 돌봄 우편서비스 4,750

4,400,000원*90/100

25,600,000원*90/100

202 여비 3,520 3,520 0

01 국내여비 3,520 3,520 0

○ 희망복지팀 출장여비 2,520

○ 희망복지 업무추진 현장점검 1,000

70,000원*3명*12월

301 일반보상금 4,200 49,200 △45,000

- 253 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 4,200 4,200 0

○ 희망복지운영 지원(식대 등) 4,200

지역사회보장협의체 운영 139,540 82,340 57,200

201 일반운영비 37,800 10,000 27,800

01 사무관리비 37,800 10,000 27,800

○ 지역사회보장협의체 홍보 및 수당

37,80042,000,000원*90/100

207 연구개발비 18,000 0 18,000

01 연구용역비 18,000 0 18,000

○ 제4기 지역사회보장계획수립 및 2019년도 연

차별시행계획 용역 18,000

301 일반보상금 6,000 0 6,000

09 행사실비보상금 6,000 0 6,000

○ 지역사회보장협의체 워크숍 및 평가대회 6,000

307 민간이전 77,740 72,340 5,400

10 사회복지시설법정운영비보조 37,340 37,340 0

○ 지역사회보장협의체 운영 37,340

11 사회복지사업보조 40,400 35,000 5,400

○ 지역사회복지협의체 분과사업비 40,400

민관협력 9,810 12,000 △2,190

201 일반운영비 9,810 12,000 △2,190

01 사무관리비 9,810 6,000 3,810

○ 홍보물품 및 자원연대 활동용품 구입

5,400

○ 민관협력업무 추진(읍면 지사협,희망지기,

복지코디 워크샵) 4,410

6,000,000원*90/100

4,900,000원*90/100

사회복지의 날 행사 및 복지박람회 53,233 49,106 4,127

307 민간이전 53,233 40,756 12,477

11 사회복지사업보조 53,233 40,756 12,477

○ 사회복지의날 행사 및 복지박람회 13,350

○ 사회복지협의회 운영 39,883

긴급복지지원(보조) 460,020 440,586 19,434

국 368,020

도 36,800

군 55,200

301 일반보상금 460,020 440,586 19,434

국 368,020

도 36,800

군 55,200

01 사회보장적수혜금 460,020 440,586 19,434

○ 긴급복지지원 460,020

- 254 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 368,020

도 36,800

군 55,200

통합사례관리사 인건비 지원 90,972 90,972 0

국 45,486

군 45,486

101 인건비 90,972 90,972 0

국 45,486

군 45,486

04 기간제근로자등보수 90,972 90,972 0

○ 통합사례관리사 인건비 90,972

국 45,486

군 45,486

통합사례관리 지원 15,000 15,000 0

국 7,500

군 7,500

201 일반운영비 7,500 7,500 0

국 3,750

군 3,750

01 사무관리비 7,500 7,500 0

○ 시군구 사례관리사업 운영비 7,500

국 3,750

군 3,750

301 일반보상금 7,500 7,500 0

국 3,750

군 3,750

01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0

○ 시군구 사례관리사업 지원 7,500

국 3,750

군 3,750

찾아가는 복지코디네이터 운영 203,058 142,200 60,858

101 인건비 203,058 142,200 60,858

04 기간제근로자등보수 203,058 142,200 60,858

○ 찾아가는 복지코디네이터 운영 203,058

찾아가는 복지서비스 차량지원 104,000 102,400 1,600

국 52,000

군 52,000

405 자산취득비 104,000 102,400 1,600

국 52,000

군 52,000

01 자산및물품취득비 104,000 102,400 1,600

○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 104,000

국 52,000

군 52,000

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 95,600 67,200 28,400

- 255 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 66,920

군 28,680

201 일반운영비 26,680 13,440 13,240

국 18,676

군 8,004

01 사무관리비 26,680 13,440 13,240

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 운영 26,680

국 18,676

군 8,004

301 일반보상금 68,920 53,760 15,160

국 48,244

군 20,676

01 사회보장적수혜금 68,920 53,760 15,160

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 지원 68,920

국 48,244

군 20,676

희망나눔 가게 운영 18,000 0 18,000

307 민간이전 18,000 0 18,000

11 사회복지사업보조 18,000 0 18,000

○ 희망나눔가게 3개소 운영 18,000

저소득층 생활안정 지원 13,045,853 12,940,878 104,975

국 10,233,396

도 1,249,635

군 1,562,822

국민기초 생활보장추진 13,840 13,320 520

201 일반운영비 7,120 6,600 520

01 사무관리비 4,420 3,600 820

○ 생활보장위원회 심의위원 수당

2,800

○ 홍보물 제작(현수막)

1,620

70,000원*10명*4회

60,000원*15개*2회*90/100

02 공공운영비 2,700 3,000 △300

○ 통합조사관리 차량비 (모닝)

2,7003,000,000원*90/100

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

○ 통합조사관리팀 출장여비

6,72070,000원*8명*12월

저소득층 자녀지원 222,600 277,440 △54,840

301 일반보상금 222,600 277,440 △54,840

01 사회보장적수혜금 222,600 277,440 △54,840

○ 통학교통비 177,600

○ 수학여행비 24,000

120,000원*4회*370명

100,000원*240명

- 256 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 교복구입비 21,000100,000원*210명

국민기초수급자 생계급여(보조) 10,866,112 10,789,910 76,202

국 8,692,890

도 1,086,611

군 1,086,611

301 일반보상금 10,866,112 10,789,910 76,202

국 8,692,890

도 1,086,611

군 1,086,611

01 사회보장적수혜금 10,866,112 10,789,910 76,202

○ 국민기초수급자 생계급여 10,866,112

국 8,692,890

도 1,086,611

군 1,086,611

국민기초수급자 교육급여(보조) 74,352 69,307 5,045

308 자치단체등이전 74,352 69,307 5,045

08 교육기관에대한보조 74,352 69,307 5,045

○ 국민기초수급자 교육급여 74,352

국민기초수급자 해산, 장제급여(보조) 82,340 81,401 939

국 65,872

도 8,234

군 8,234

301 일반보상금 82,340 81,401 939

국 65,872

도 8,234

군 8,234

01 사회보장적수혜금 82,340 81,401 939

○ 국민기초수급자 해산,장제급여 82,340

국 65,872

도 8,234

군 8,234

기초수급자 양곡할인지원(보조) 226,737 157,000 69,737

국 226,737

201 일반운영비 36,000 25,200 10,800

국 36,000

02 공공운영비 36,000 25,200 10,800

○ 기초수급자 양곡할인지원 택배비 36,000

국 36,000

301 일반보상금 190,737 131,800 58,937

국 190,737

01 사회보장적수혜금 190,737 131,800 58,937

○ 기초수급자 양곡할인지원 190,737

국 190,737

차상위계층 양곡할인지원(보조) 59,872 52,500 7,372

국 47,897

- 257 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,790

군 7,185

201 일반운영비 12,000 9,600 2,400

국 9,600

도 960

군 1,440

02 공공운영비 12,000 9,600 2,400

○ 차상위계층 양곡할인지원 택배비 12,000

국 9,600

도 960

군 1,440

301 일반보상금 47,872 42,900 4,972

국 38,297

도 3,830

군 5,745

01 사회보장적수혜금 47,872 42,900 4,972

○ 차상위계층 양곡할인지원 47,872

국 38,297

도 3,830

군 5,745

시설수급자 생계급여지원(보조) 1,500,000 1,500,000 0

국 1,200,000

도 150,000

군 150,000

307 민간이전 1,500,000 1,500,000 0

국 1,200,000

도 150,000

군 150,000

10 사회복지시설법정운영비보조 1,500,000 1,500,000 0

○ 국민기초 시설수급자 생계비지원 1,500,000

국 1,200,000

도 150,000

군 150,000

모두가 함께 가는 보편적 복지 실현 83,361,069 70,864,781 12,496,288

국 50,382,063

기 394,420

도 8,075,422

군 24,509,164

장애인 생활안정 지원 20,892,489 18,777,880 2,114,609

국 11,156,815

도 2,885,697

군 6,849,977

재가장애인 유선방송지원 12,000 13,860 △1,860

301 일반보상금 12,000 13,860 △1,860

01 사회보장적수혜금 12,000 13,860 △1,860

○ 재가장애인 유선방송 지원(260가구) 12,000

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인업무추진 16,735 17,200 △465

201 일반운영비 10,535 11,000 △465

01 사무관리비 10,535 11,000 △465

○ 장애인업무 현수막 제작

882

○ 장애인업무 상패 제작

900

○ 장애인활동지원 등 위원회 참석 수당

5,600

○ 장애인 자동차 주차가능 표지 신규제작 교체

900

○ 장애인 복지시책(리후렛 및 안내책자)

1,470

○ 장애인업무추진 사무용품 구입

783

70,000원*14개*90/100

100,000원*10개*90/100

70,000원*10명*8회

1,000,000원*90/100

150원*5,000매+20,000원*40부*90/100

870,000원*90/100

202 여비 6,200 6,200 0

01 국내여비 6,200 6,200 0

○ 장애인복지팀 출장여비 4,200

○ 장애인시설 지도점검 2,000

70,000원*5명*12월

20,000원*4명*25회

장애인연금 급여 지급(보조) 3,628,803 3,164,177 464,626

국 2,540,162

도 326,592

군 762,049

301 일반보상금 3,628,803 3,164,177 464,626

국 2,540,162

도 326,592

군 762,049

01 사회보장적수혜금 3,628,803 3,164,177 464,626

○ 장애인연금 3,628,803

국 2,540,162

도 326,592

군 762,049

장애수당(기초) 지급 344,273 347,654 △3,381

국 240,991

도 41,313

군 61,969

301 일반보상금 344,273 347,654 △3,381

국 240,991

도 41,313

군 61,969

01 사회보장적수혜금 344,273 347,654 △3,381

○ 장애수당 (기초수급자) 344,273

국 240,991

도 41,313

군 61,969

장애수당(차상위 등) 지급 351,262 350,514 748

- 259 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 245,884

도 42,151

군 63,227

301 일반보상금 351,262 350,514 748

국 245,884

도 42,151

군 63,227

01 사회보장적수혜금 351,262 350,514 748

○ 장애수당(차상위) 351,262

국 245,884

도 42,151

군 63,227

장애인의료비 지원(보조) 204,903 204,903 0

국 163,923

도 16,392

군 24,588

308 자치단체등이전 204,903 204,903 0

국 163,923

도 16,392

군 24,588

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 204,903 204,903 0

○ 장애인 의료비 204,903

국 163,923

도 16,392

군 24,588

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 7,302 6,250 1,052

국 3,651

도 1,460

군 2,191

301 일반보상금 7,302 6,250 1,052

국 3,651

도 1,460

군 2,191

01 사회보장적수혜금 7,302 6,250 1,052

○ 장애인등록진단비 7,302

국 3,651

도 1,460

군 2,191

장애인보조기구교부(보조) 4,108 4,108 0

국 3,286

도 329

군 493

301 일반보상금 4,108 4,108 0

국 3,286

도 329

군 493

01 사회보장적수혜금 4,108 4,108 0

- 260 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 장애인 재활보조기구 교부 4,108

국 3,286

도 329

군 493

장애인일자리지원(일반형일자리) 153,672 153,672 0

국 76,836

도 30,734

군 46,102

101 인건비 153,672 153,672 0

국 76,836

도 30,734

군 46,102

04 기간제근로자등보수 153,672 153,672 0

○ 장애인 일반형 일자리 지원 153,672

국 76,836

도 30,734

군 46,102

장애인일자리지원(시간제일자리) 9,604 38,416 △28,812

국 4,802

도 1,921

군 2,881

101 인건비 9,604 38,416 △28,812

국 4,802

도 1,921

군 2,881

04 기간제근로자등보수 9,604 38,416 △28,812

○ 장애인 시간제 일자리 9,604

국 4,802

도 1,921

군 2,881

장애인일자리지원(복지일자리) 137,280 104,328 32,952

국 68,640

도 27,456

군 41,184

101 인건비 137,280 104,328 32,952

국 68,640

도 27,456

군 41,184

04 기간제근로자등보수 137,280 104,328 32,952

○ 장애인복지일자리 지원 137,280

국 68,640

도 27,456

군 41,184

장애인 활동지원급여 지급(보조) 1,760,795 1,330,216 430,579

국 1,268,001

도 217,372

군 275,422

- 261 -

Page 16: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,760,795 1,330,216 430,579

국 1,268,001

도 217,372

군 275,422

05 민간위탁금 1,760,795 1,330,216 430,579

○ 장애인활동지원사업(바우처사업) 1,760,795

국 1,268,001

도 217,372

군 275,422

장애인활동지원 가산급여(보조) 3,060 3,060 0

국 2,142

도 367

군 551

307 민간이전 3,060 3,060 0

국 2,142

도 367

군 551

05 민간위탁금 3,060 3,060 0

○ 장애인활동지원 가산급여(바우처사업) 3,060

국 2,142

도 367

군 551

장애인 활동지원 추가지원사업 13,960 0 13,960

도 4,188

군 9,772

307 민간이전 13,960 0 13,960

도 4,188

군 9,772

05 민간위탁금 13,960 0 13,960

○ 장애인활동지원 추가지원사업 13,960

도 4,188

군 9,772

발달재활서비스 바우처 지원(보조) 320,222 320,000 222

국 224,000

도 32,074

군 64,148

307 민간이전 320,222 320,000 222

국 224,000

도 32,074

군 64,148

05 민간위탁금 320,222 320,000 222

○ 장애아동 재활치료사업(바우처사업) 320,222

국 224,000

도 32,074

군 64,148

언어발달지원 바우처 지원(보조) 19,960 10,800 9,160

국 13,972

- 262 -

Page 17: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,996

군 3,992

307 민간이전 19,960 10,800 9,160

국 13,972

도 1,996

군 3,992

05 민간위탁금 19,960 10,800 9,160

○ 언어발달지원사업(바우처사업) 19,960

국 13,972

도 1,996

군 3,992

공공후견 비용지원 사업 3,000 1,200 1,800

국 2,400

도 180

군 420

307 민간이전 3,000 1,200 1,800

국 2,400

도 180

군 420

11 사회복지사업보조 3,000 1,200 1,800

○ 공공후견 비용지원사업 3,000

국 2,400

도 180

군 420

장애인 신문(보조) 6,540 6,540 0

도 1,958

군 4,582

201 일반운영비 6,540 6,540 0

도 1,958

군 4,582

01 사무관리비 6,540 6,540 0

○ 장애인 신문지원 6,540

도 1,958

군 4,582

여성장애인 출산비용지원(보조) 4,000 3,000 1,000

국 2,800

도 360

군 840

301 일반보상금 4,000 3,000 1,000

국 2,800

도 360

군 840

01 사회보장적수혜금 4,000 3,000 1,000

○ 여성장애인 출산지원 4,000

국 2,800

도 360

군 840

- 263 -

Page 18: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인편의시설 지원센터 운영(보조) 83,922 45,177 38,745

도 24,360

군 59,562

307 민간이전 83,922 45,177 38,745

도 24,360

군 59,562

10 사회복지시설법정운영비보조 47,095 45,177 1,918

○ 장애인 편의시설지원센터 운영 47,095

도 13,312

군 33,783

11 사회복지사업보조 36,827 0 36,827

○ 장애인 편의시설 전수조사 36,827

도 11,048

군 25,779

장애인 단체 159,800 116,000 43,800

307 민간이전 159,800 116,000 43,800

10 사회복지시설법정운영비보조 81,200 53,400 27,800

○ 완주군장애인연합회 운영 지원 16,000

○ 지체장애인협회 완주군지회 운영 지원 17,400

○ 꿈드래장애인협회 완주군지회 운영 지원 16,600

○ 농아인협회 완주군지회 운영 지원 15,600

○ 한국장애인부모회 완주군지부 운영 지원 15,600

11 사회복지사업보조 78,600 62,600 16,000

○ 완주군장애인연합회 사업 지원 7,400

○ 지체장애인협회 완주군지회 사업 지원 4,400

○ 꿈드래장애인협회 완주군지회 사업 지원 14,000

○ 농아인협회 완주군지부 사업 지원 5,000

○ 시각장애인협회 완주군지회 사업 지원 9,000

○ 장애인생활이용지원센터 차량봉사 사업지원(

지체) 19,800

○ 한국장애인부모회 완주군지부 사업 지원 8,000

○ 장애인가족 한마음 대회 8,000

○ 교통장애인협회 완주군지회 운영지원 3,000

장애인의날 행사 18,000 18,000 0

307 민간이전 18,000 18,000 0

11 사회복지사업보조 18,000 18,000 0

○ 장애인의날 행사 18,000

장애인 수화교육 지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○ 장애인 수화교육 지원 5,000

- 264 -

Page 19: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시각장애인 점자교육(보조) 6,713 6,713 0

도 2,014

군 4,699

307 민간이전 6,713 6,713 0

도 2,014

군 4,699

11 사회복지사업보조 6,713 6,713 0

○ 시각장애인 점자교육 6,713

도 2,014

군 4,699

장애인 인식개선 및 역량강화 사업 50,000 30,000 20,000

307 민간이전 50,000 30,000 20,000

11 사회복지사업보조 50,000 30,000 20,000

○ 장애인인식개선 및 역량강화사업 10,000

○ 장애인지도자 역량강화사업 20,000

○ 장애인가족 역량강화사업 20,000

장애인심부름센터 운영(보조) 128,737 128,737 0

도 25,747

군 102,990

307 민간이전 128,737 128,737 0

도 25,747

군 102,990

10 사회복지시설법정운영비보조 128,737 128,737 0

○ 시각장애인 생활이동지원센터 운영 128,737

도 25,747

군 102,990

수화통역센터 운영(보조) 103,540 103,540 0

도 20,708

군 82,832

307 민간이전 103,540 103,540 0

도 20,708

군 82,832

10 사회복지시설법정운영비보조 103,540 103,540 0

○ 수화 통역센터 운영 103,540

도 20,708

군 82,832

장애인복지관 운영(보조) 1,024,265 997,265 27,000

도 199,453

군 824,812

307 민간이전 1,024,265 997,265 27,000

도 199,453

군 824,812

05 민간위탁금 1,024,265 997,265 27,000

○ 장애인복지관 운영 1,024,265

- 265 -

Page 20: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 199,453

군 824,812

장애인 주간보호시설 운영(보조) 127,706 127,706 0

도 25,542

군 102,164

307 민간이전 127,706 127,706 0

도 25,542

군 102,164

10 사회복지시설법정운영비보조 127,706 127,706 0

○ 장애인 주간보호센터 운영 127,706

도 25,542

군 102,164

장애인보장구 지원센터 76,000 76,000 0

307 민간이전 76,000 76,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 76,000 76,000 0

○ 장애인보장구지원센터 운영 지원 76,000

장애인 직업재활시설 운영(보조) 552,739 552,739 0

도 110,548

군 442,191

307 민간이전 552,739 552,739 0

도 110,548

군 442,191

10 사회복지시설법정운영비보조 552,739 552,739 0

○ 장애인 직업재활시설 운영 552,739

도 110,548

군 442,191

중증장애인다수고용사업(보조) 553,594 553,594 0

도 110,719

군 442,875

307 민간이전 553,594 553,594 0

도 110,719

군 442,875

05 민간위탁금 553,594 553,594 0

○ 중증장애인 다수고용사업장 운영 553,594

도 110,719

군 442,875

사회복지시설 운영 관리 4,600 4,380 220

201 일반운영비 3,600 3,980 △380

01 사무관리비 3,600 3,980 △380

○ 사회복지시설 종사자 교육

3,6004,000,000원*90/100

301 일반보상금 1,000 400 600

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○ 사회복지시설 교육 강사수당 1,000

- 266 -

Page 21: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인거주시설 운영 지원(보조) 5,518,170 5,205,066 313,104

국 3,862,720

도 331,090

군 1,324,360

307 민간이전 5,518,170 5,205,066 313,104

국 3,862,720

도 331,090

군 1,324,360

10 사회복지시설법정운영비보조 5,518,170 5,205,066 313,104

○ 장애인거주시설 운영비 5,518,170

국 3,862,720

도 331,090

군 1,324,360

장애인 복지시설 종사자 특별수당(보조) 301,600 286,900 14,700

도 90,480

군 211,120

307 민간이전 301,600 286,900 14,700

도 90,480

군 211,120

10 사회복지시설법정운영비보조 301,600 286,900 14,700

○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 301,600

도 90,480

군 211,120

장애인 거주시설 퇴소자 자립정착금(보조) 20,000 10,000 10,000

도 6,000

군 14,000

301 일반보상금 20,000 10,000 10,000

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 20,000 10,000 10,000

○ 장애인생활시설 퇴소자 자립금 20,000

도 6,000

군 14,000

장애인 개인운영신고시설 지원(보조) 774,000 753,741 20,259

도 73,800

군 700,200

307 민간이전 774,000 753,741 20,259

도 73,800

군 700,200

10 사회복지시설법정운영비보조 774,000 753,741 20,259

○ 장애인 개인운영 신고시설 지원(은혜의동산

외 3개소) 774,000

도 73,800

군 700,200

장애인거주시설 기능보강사업(보조) 116,408 1,231,490 △1,115,082

국 58,204

- 267 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 17,461

군 40,743

402 민간자본이전 116,408 1,231,490 △1,115,082

국 58,204

도 17,461

군 40,743

02 민간자본사업보조(이전재원) 116,408 1,231,490 △1,115,082

○ 장애인거주시설 기능보강사업 116,408

국 58,204

도 17,461

군 40,743

정신요양시설 운영지원(보조) 2,367,254 2,103,659 263,595

국 1,657,078

도 710,176

307 민간이전 2,367,254 2,103,659 263,595

국 1,657,078

도 710,176

10 사회복지시설법정운영비보조 2,367,254 2,103,659 263,595

○ 정신요양시설 운영비 2,367,254

국 1,657,078

도 710,176

정신요양시설 종사자 특별수당(보조) 68,400 66,240 2,160

도 20,520

군 47,880

307 민간이전 68,400 66,240 2,160

도 20,520

군 47,880

10 사회복지시설법정운영비보조 68,400 66,240 2,160

○ 정신요양시설 종사자 특별수당 68,400

도 20,520

군 47,880

정신요양시설 생활인 재활프로그램비(보조) 16,800 16,720 80

도 5,040

군 11,760

307 민간이전 16,800 16,720 80

도 5,040

군 11,760

11 사회복지사업보조 16,800 16,720 80

○ 정신요양시설 생활인 재활프로그램비 16,800

도 5,040

군 11,760

정신요양시설 생활인 검진비(보조) 5,116 7,315 △2,199

도 1,535

군 3,581

307 민간이전 5,116 7,315 △2,199

도 1,535

- 268 -

Page 23: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,581

11 사회복지사업보조 5,116 7,315 △2,199

○ 정신요양시설 생활인 검진비 5,116

도 1,535

군 3,581

정신요양시설 기능보강사업(보조) 1,416,646 0 1,416,646

국 708,323

도 354,161

군 354,162

402 민간자본이전 1,416,646 0 1,416,646

국 708,323

도 354,161

군 354,162

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,416,646 0 1,416,646

○ 정신요양시설 기능보강사업 1,416,646

국 708,323

도 354,161

군 354,162

정신장애인 신명이 축제 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000

○ 정신요양시설 신명이 축제 10,000

도 5,000

군 5,000

사회복지시설 종사자 처우개선 110,000 15,000 95,000

307 민간이전 110,000 15,000 95,000

11 사회복지사업보조 110,000 15,000 95,000

○ 사회복지시설종사자 처우개선 35,000

○ 사회복지시설 종사자 복지수당

75,00050,000원*1,500명

장애인 이동목욕서비스 지원사업 80,000 50,000 30,000

307 민간이전 80,000 50,000 30,000

11 사회복지사업보조 80,000 50,000 30,000

○ 장애인 이동목욕서비스 지원사업 80,000

장애인 문화콘서트사업 지원 40,000 0 40,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

○ 장애인문화콘서트사업 지원 40,000

지체장애인협회 기능보강사업 30,000 0 30,000

- 269 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 0 30,000

○ 지체장애인협회 기능보강사업(승합차량구입/

12인승) 30,000

장애인직업재활시설 기능보강사업 18,000 0 18,000

국 9,000

도 4,500

군 4,500

402 민간자본이전 18,000 0 18,000

국 9,000

도 4,500

군 4,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 0 18,000

○ 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 18,000

국 9,000

도 4,500

군 4,500

장애인부모회 기능보강사업 2,000 0 2,000

402 민간자본이전 2,000 0 2,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 2,000 0 2,000

○ 장애인부모회 기능보강사업 (스탠드형 냉난

방기) 2,000

장애인 인권정보 지원센터(장애인정보센터) 80,000 0 80,000

307 민간이전 80,000 0 80,000

10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 0 80,000

○ 장애인 인권정보 지원센터 운영 지원 80,000

저소득시각장애인 생활안정 지원 22,000 0 22,000

401 시설비및부대비 22,000 0 22,000

01 시설비 22,000 0 22,000

○ 저소득 시각장애인 음성가스자동안전차단기

설치 22,000

노인복지 증진 59,057,205 48,831,350 10,225,855

국 38,094,084

기 312,600

도 4,785,689

군 15,864,832

노인생활시설 운영비(보조) 1,969,955 1,784,726 185,229

도 1,378,968

군 590,987

301 일반보상금 1,969,955 1,784,726 185,229

도 1,378,968

군 590,987

01 사회보장적수혜금 1,969,955 1,784,726 185,229

- 270 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인생활시설 운영비 58,500

도 40,950

군 17,550

○ 노인장기요양급여비용 예탁금(시설급여) 1,911,455

도 1,338,018

군 573,437

노인복지시설 종사자 특별수당(보조) 359,578 291,360 68,218

도 107,873

군 251,705

307 민간이전 359,578 291,360 68,218

도 107,873

군 251,705

10 사회복지시설법정운영비보조 359,578 291,360 68,218

○ 노인생활시설종사자 특별수당 359,578

도 107,873

군 251,705

재가노인복지시설 운영(보조) 2,015,185 1,686,968 328,217

도 201,519

군 1,813,666

301 일반보상금 2,015,185 1,686,968 328,217

도 201,519

군 1,813,666

01 사회보장적수혜금 2,015,185 1,686,968 328,217

○ 재가노인복지시설 운영비 619,100

도 61,910

군 557,190

○ 노인장기요양급여비용 예탁금(재가급여) 1,396,085

도 139,609

군 1,256,476

재가노인복지시설 종사자 특별수당(보조) 31,686 27,480 4,206

도 9,506

군 22,180

307 민간이전 31,686 27,480 4,206

도 9,506

군 22,180

10 사회복지시설법정운영비보조 31,686 27,480 4,206

○ 재가노인복지시설 종사자특별수당 31,686

도 9,506

군 22,180

재가노인복지센터 지원 58,000 58,000 0

301 일반보상금 58,000 58,000 0

01 사회보장적수혜금 58,000 58,000 0

○ 재가노인복지센터 지원(2개소) 58,000

노인 돌봄 데이케어센터 운영(보조) 48,048 41,184 6,864

도 14,414

- 271 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 33,634

307 민간이전 48,048 41,184 6,864

도 14,414

군 33,634

10 사회복지시설법정운영비보조 48,048 41,184 6,864

○ 노인 데이케어센터 운영 48,048

도 14,414

군 33,634

노인돌봄종합서비스 단가보조 1,163,839 946,176 217,663

국 814,687

도 139,661

군 209,491

307 민간이전 1,163,839 946,176 217,663

국 814,687

도 139,661

군 209,491

05 민간위탁금 1,163,839 946,176 217,663

○ 노인돌봄종합서비스 예탁금(바우처사업) 1,163,839

국 814,687

도 139,661

군 209,491

단기가사서비스 단가보조 530 2,527 △1,997

국 371

도 64

군 95

307 민간이전 530 2,527 △1,997

국 371

도 64

군 95

05 민간위탁금 530 2,527 △1,997

○ 단기가사서비스사업 530

국 371

도 64

군 95

노인돌봄기본서비스사업지원(보조) 562,840 446,472 116,368

국 393,988

도 67,540

군 101,312

101 인건비 560,650 442,072 118,578

국 392,455

도 67,278

군 100,917

04 기간제근로자등보수 560,650 442,072 118,578

○ 노인돌봄기본서비스 제공인력 인건비(37명) 560,650

국 392,455

도 67,278

군 100,917

- 272 -

Page 27: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 390 2,600 △2,210

국 273

도 46

군 71

01 사무관리비 390 2,600 △2,210

○ 노인돌봄기본서비스 운영 390

국 273

도 46

군 71

206 재료비 1,800 1,800 0

국 1,260

도 216

군 324

01 재료비 1,800 1,800 0

○ 생활교육 등 재료 구입 1,800

국 1,260

도 216

군 324

노인돌봄기본서비스사업지원(도비) 1,200 1,200 0

도 360

군 840

101 인건비 1,200 1,200 0

도 360

군 840

04 기간제근로자등보수 1,200 1,200 0

○ 노인돌봄기본서비스사업(서비스관리자 자격

수당) 1,200

도 360

군 840

노인돌봄기본서비스사업지원(자체) 114,140 105,508 8,632

101 인건비 96,000 88,800 7,200

04 기간제근로자등보수 96,000 88,800 7,200

○ 독거노인 생활관리사 활동비

96,000200,000원*40명*12월

301 일반보상금 18,140 16,708 1,432

11 기타보상금 18,140 16,708 1,432

○ 독거노인 생활관리사 활동지원

18,1401,026명*170원*2일*52주

기초연금 지급(보조) 43,500,000 34,387,180 9,112,820

국 34,800,000

도 1,740,000

군 6,960,000

301 일반보상금 43,500,000 34,387,180 9,112,820

국 34,800,000

도 1,740,000

군 6,960,000

- 273 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 43,500,000 34,387,180 9,112,820

○ 기초연금 43,500,000

국 34,800,000

도 1,740,000

군 6,960,000

기초연금 지급(자체) 2,940 3,200 △260

201 일반운영비 2,940 3,200 △260

01 사무관리비 1,800 2,000 △200

○ 기초연금 업무관련 홍보물품 구입

1,8002,000,000원*90/100

02 공공운영비 1,140 1,200 △60

○ 기초연금 통지서 발송 1,140100,000*12월*95/100

효도수당 6,000 5,000 1,000

301 일반보상금 6,000 5,000 1,000

01 사회보장적수혜금 6,000 5,000 1,000

○ 효도수당 지원 6,000

노인회 운영 지원(보조) 80,000 80,000 0

도 20,000

군 60,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

도 20,000

군 60,000

10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 80,000 0

○ 노인회 활성화 사업 80,000

도 20,000

군 60,000

노인단체 운영지원 92,584 71,784 20,800

307 민간이전 92,584 71,784 20,800

10 사회복지시설법정운영비보조 14,500 14,500 0

○ 노인단체 운영지원 14,500

11 사회복지사업보조 78,084 57,284 20,800

○ 노인단체 복지증진사업 78,084

노인의날 행사 13,800 14,000 △200

201 일반운영비 1,800 2,000 △200

01 사무관리비 1,800 2,000 △200

○ 노인의 날 표창장 제작 1,8002,000,000원*90/100

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○ 노인의 날 행사 12,000

노인대학 운영비 지원 58,000 60,000 △2,000

307 민간이전 58,000 60,000 △2,000

- 274 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 58,000 60,000 △2,000

○ 노인대학 운영 (9개소) 58,000

경로당 지원(보조) 786,650 786,650 0

도 157,330

군 629,320

301 일반보상금 786,650 786,650 0

도 157,330

군 629,320

01 사회보장적수혜금 786,650 786,650 0

○ 경로당 운영비 295,200

도 59,040

군 236,160

○ 경로당 냉난방비 397,700

도 79,540

군 318,160

○ 경로당 간식비 93,750

도 18,750

군 75,000

경로당 지원(자체) 1,355,883 1,307,326 48,557

201 일반운영비 4,738 5,130 △392

01 사무관리비 1,080 1,280 △200

○ 동절기 경로당 공동생활 운영책자 제작

1,0803,000원*400부*90/100

02 공공운영비 3,658 3,850 △192

○ 경로당 양곡지원 운송비

3,658550,000원*7회*95/100

301 일반보상금 1,351,145 1,302,196 48,949

01 사회보장적수혜금 1,351,145 1,302,196 48,949

○ 동절기 독거노인 공동생활 경로당 운영비 360,000

○ 경로당 냉ㆍ난방비 지원 165,800

○ 경로당 양곡비 지원 34,000

○ 경로당 운영비 지원 181,461

○ 경로당 간식비 지원 137,000

○ 경로당 부식비 지원 472,884

경로당 기능혁신 40,000 50,000 △10,000

307 민간이전 40,000 50,000 △10,000

11 사회복지사업보조 40,000 50,000 △10,000

○ 경로당 활성화사업 지원 40,000

경로당 코디네이터 양성 지원사업 103,090 103,090 0

307 민간이전 103,090 103,090 0

11 사회복지사업보조 103,090 103,090 0

○ 경로당 코디네이터 활동지원사업 103,090

- 275 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

경로당 기능보강사업 770,500 1,221,000 △450,500

도 12,000

군 758,500

401 시설비및부대비 123,000 233,000 △110,000

01 시설비 123,000 233,000 △110,000

○ 경로당 태양광 발전시설 설치사업 35,000

○ 경로당 야외 운동기구 설치

20,000

○ 경로당 보수비 지원 68,000

5,000,000원*4개소

402 민간자본이전 647,500 988,000 △340,500

도 12,000

군 635,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 607,500 751,000 △143,500

○ 경로당 신축비(봉동 원율소) 60,000

○ 경로당 전동안마의자 설치

115,000

○ 경로당 보수비 지원 300,000

○ 경로당 도시가스 설치공사

12,500

○ 경로당 에너지 고효율제품 보급지원

20,000

○ 경로당 심야전기보일러 교체

100,000

2,300,000원*50개소

2,500,000원*5개소

1,000,000원*20개소

4,000,000원*25개소

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 237,000 △197,000

○ 독거노인 가족화사업 40,000

도 12,000

군 28,000

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 839,395 825,315 14,080

국 209,849

도 125,909

군 503,637

301 일반보상금 839,395 825,315 14,080

국 209,849

도 125,909

군 503,637

01 사회보장적수혜금 839,395 825,315 14,080

○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 839,395

국 209,849

도 125,909

군 503,637

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 3,552,020 2,166,934 1,385,086

국 1,776,010

도 710,404

군 1,065,606

101 인건비 1,503,800 1,113,854 389,946

국 751,900

- 276 -

Page 31: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300,760

군 451,140

04 기간제근로자등보수 1,503,800 1,113,854 389,946

○ 노인일자리사업 참여자 활동비 1,503,800

국 751,900

도 300,760

군 451,140

201 일반운영비 5,000 2,000 3,000

국 2,500

도 1,000

군 1,500

01 사무관리비 5,000 2,000 3,000

○ 사무용품 구입 및 현수막 등 제작 5,000

국 2,500

도 1,000

군 1,500

202 여비 1,000 2,000 △1,000

국 500

도 200

군 300

01 국내여비 1,000 2,000 △1,000

○ 노인일자리 수행기관 지도점검 등 1,000

국 500

도 200

군 300

206 재료비 6,000 7,800 △1,800

국 3,000

도 1,200

군 1,800

01 재료비 6,000 7,800 △1,800

○ 노인일자리사업 소모품 구입 6,000

국 3,000

도 1,200

군 1,800

301 일반보상금 12,000 12,000 0

국 6,000

도 2,400

군 3,600

09 행사실비보상금 12,000 12,000 0

○ 노인일자리사업 간담회 등 12,000

국 6,000

도 2,400

군 3,600

307 민간이전 2,024,220 1,029,280 994,940

국 1,012,110

도 404,844

군 607,266

- 277 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 2,024,220 1,029,280 994,940

○ 노인일자리사업 지원 2,024,220

국 1,012,110

도 404,844

군 607,266

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력) 198,358 117,914 80,444

국 99,179

도 39,671

군 59,508

101 인건비 96,048 76,301 19,747

국 48,024

도 19,209

군 28,815

04 기간제근로자등보수 96,048 76,301 19,747

○ 노인일자리 전담인력 인건비 96,048

국 48,024

도 19,209

군 28,815

307 민간이전 102,310 41,613 60,697

국 51,155

도 20,462

군 30,693

11 사회복지사업보조 102,310 41,613 60,697

○ 노인일자리 수행기관 전담인력 지원 102,310

국 51,155

도 20,462

군 30,693

시니어클럽 운영지원(보조) 220,000 220,000 0

도 22,000

군 198,000

307 민간이전 220,000 220,000 0

도 22,000

군 198,000

10 사회복지시설법정운영비보조 220,000 220,000 0

○ 시니어클럽 운영비 보조 220,000

도 22,000

군 198,000

시니어클럽 종사자 특별수당(보조) 9,000 8,280 720

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 8,280 720

도 2,700

군 6,300

10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 8,280 720

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 9,000

도 2,700

군 6,300

- 278 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

이동복지관 운영 51,500 39,600 11,900

307 민간이전 51,500 39,600 11,900

11 사회복지사업보조 51,500 39,600 11,900

○ 이동복지관 운영 지원(1개소) 51,500

거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조) 111,600 111,600 0

도 24,300

군 87,300

307 민간이전 111,600 111,600 0

도 24,300

군 87,300

11 사회복지사업보조 111,600 111,600 0

○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조) 97,200

도 24,300

군 72,900

○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달

14,40020명*3,000원*5일*48주

무료경로식당 운영(보조) 30,000 30,000 0

도 7,500

군 22,500

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 7,500

군 22,500

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○ 무료경로식당 운영 30,000

도 7,500

군 22,500

거동불편노인 보행보조기 지원(보조) 13,230 13,230 0

도 3,970

군 9,260

301 일반보상금 13,230 13,230 0

도 3,970

군 9,260

01 사회보장적수혜금 13,230 13,230 0

○ 거동불편노인 보행보조기 지원사업 13,230

도 3,970

군 9,260

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

건비)

193,600 160,896 32,704

기 96,800

군 96,800

101 인건비 193,600 160,896 32,704

기 96,800

군 96,800

04 기간제근로자등보수 193,600 160,896 32,704

○ 응급관리요원 인건비 193,600

- 279 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 96,800

군 96,800

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

비 및 유지보수비용)

32,240 41,400 △9,160

기 16,120

군 16,120

201 일반운영비 32,240 41,400 △9,160

기 16,120

군 16,120

02 공공운영비 32,240 41,400 △9,160

○ 응급안전알림서비스 장비 유지보수비 32,240

기 16,120

군 16,120

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관 운영비)

3,360 31,512 △28,152

기 1,680

군 1,680

201 일반운영비 3,360 3,480 △120

기 1,680

군 1,680

01 사무관리비 1,680 1,800 △120

○ 응급안전알림센터 기관 운영비 1,680

기 840

군 840

02 공공운영비 1,680 1,680 0

○ 응급안전알림센터 기관 운영비 1,680

기 840

군 840

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축(

보조)

396,000 396,000 0

기 198,000

군 198,000

405 자산취득비 396,000 396,000 0

기 198,000

군 198,000

01 자산및물품취득비 396,000 396,000 0

○ 독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스

장비구축 396,000

기 198,000

군 198,000

공설공원묘지 및 납골당 운영 147,254 81,192 66,062

101 인건비 56,113 0 56,113

04 기간제근로자등보수 56,113 0 56,113

○ 공설공원묘지 잡초제거 인부임 (예초기사용)

16,20090,000원*15명*12월

- 280 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공설공원묘지 방역인부임

3,780

○ 수목전지작업 인부임 6,300

○ 공설공원묘지 관리인부임 29,833

― 기 본 급 15,372

― 상 여 금 5,124

― 시간외수당 915

― 명절휴가비 600

― 교 통 비 1,200

― 유급휴일수당 3,172

― 연차수당 610

― 4대 보험료 1,440

― 퇴 직 금 1,400

63,000원*2명*10일*3회

63,000원*5명*20일

61,000원*1명*252일

15,372,000원*4/12

7,625원*1명*10시간*12월

300,000원*1명*2회

100,000원*1명*12월

61,000원*1명*52일

61,000원*1명*10일

120,000원*1명*12월

1,400,000원*1명

201 일반운영비 22,817 21,640 1,177

01 사무관리비 378 8,420 △8,042

○ 명절 및 한식날 비상근무자 급량비

378420,000원*90/100

02 공공운영비 22,439 13,220 9,219

○ 무인경비 및 CCTV 용역비

1,710

○ 우편요금 1,900

○ 전기요금 8,550

○ 위성방송요금 399

○ 관리사무소 연료비

1,900

○ 공설장사시설 시설장비유지관리

7,980

150,000원*12월*95/100

2,000,000원*95/100

750,000원*12월*95/100

35,000원*12월*95/100

200,000원*2개소*5월*95/100

8,400,000원*95/100

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

○ 공설장사시설 관리자재 및 제초제 구입

8,000

○ 공설장사시설 제초작업 유류대

2,000

10,000원*10종*80병

2,000원*1,000ℓ

401 시설비및부대비 12,000 12,000 0

01 시설비 12,000 12,000 0

○ 공설장사시설 유지관리 보수

12,0006,000,000원*2회

405 자산취득비 1,900 3,000 △1,100

01 자산및물품취득비 1,900 3,000 △1,100

○ 관리사무소 TV 구입 900

○ 공설공원묘지 장비 구입(톱, 콤푸레셔) 1,000

802 반환금기타 44,424 34,552 9,872

03 과오납금등 44,424 34,552 9,872

- 281 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공설공원묘지 사용계약 해지반환금 44,424

노인복지업무추진 5,200 4,360 840

202 여비 5,200 4,360 840

01 국내여비 5,200 4,360 840

○ 노인복지팀 출장여비 4,200

○ 노인시설점검, 경로당관리,묘지관리 출장등 1,000

70,000원*5명*12월

노인일자리공동작업장 확충 40,000 0 40,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 노인일자리 공동작업장 신축 40,000

삼례 새참수레 증축공사 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 삼례 새참수레 증축공사 50,000

어르신 목욕지원사업 30,000 0 30,000

301 일반보상금 30,000 0 30,000

01 사회보장적수혜금 30,000 0 30,000

○ 어르신 목욕지원사업 30,000

여성가족지원 3,411,375 3,255,551 155,824

국 1,131,164

기 81,820

도 404,036

군 1,794,355

여성개발지원 12,870 12,660 210

201 일반운영비 5,670 6,300 △630

01 사무관리비 5,670 6,300 △630

○ 성희롱 및 양성평등 교육

1,422

○ 여성 가족 업무 현수막 제작

675

○ 여성 가족 업무 홍보물 제작(리후렛 및 안내

책자) 1,395

○ 전산 소모품 구입 2,178

1,580,000원*90/100

50,000원*15개*90/100

1,550,000원*90/100

2,420,000원*90/100

202 여비 7,200 6,360 840

01 국내여비 7,200 6,360 840

○ 여성보육팀 출장여비 4,200

○ 한부모복지시설 및 건강가정다문화가족지원

센터 점검 등 여성가족업무추진 출장 3,000

70,000원*5명*12월

여성단체 역량강화 사업(보조) 80,000 109,000 △29,000

도 3,500

군 76,500

- 282 -

Page 37: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 80,000 109,000 △29,000

도 3,500

군 76,500

02 민간경상사업보조 80,000 109,000 △29,000

○ 여성단체 역량강화사업 80,000

도 3,500

군 76,500

완주군 여성단체협의회 운영비 지원 60,000 0 60,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

03 민간단체법정운영비보조 60,000 0 60,000

○ 완주군 여성단체협의회 운영비 60,000

아이낳기 좋은세상(보조) 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 5,000

도 1,000

군 4,000

완주군 가족문화교육원 운영 79,100 342,000 △262,900

201 일반운영비 45,100 26,000 19,100

01 사무관리비 13,500 15,000 △1,500

○ 가족문화교육원 운영 13,50015,000,000원*90/100

02 공공운영비 26,600 6,000 20,600

○ 가족문화교육원 운영 26,60028,000,000원*95/100

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 가족문화교육원 학습발표회 5,000

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

○ 가족문화교육원 프로그램운영 재료 10,000

301 일반보상금 24,000 24,000 0

09 행사실비보상금 4,000 24,000 △20,000

○ 가족문화교육원 학습발표회 참가자 보상 4,000

11 기타보상금 20,000 0 20,000

○ 가족문화교육원 프로그램 운영 강사수당 20,000

아동여성안전지역연대운영(보조) 7,000 7,240 △240

국 3,500

도 1,750

군 1,750

201 일반운영비 7,000 7,240 △240

- 283 -

Page 38: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 3,500

도 1,750

군 1,750

01 사무관리비 7,000 7,240 △240

○ 아동여성보호 지역연대 운영 사업 7,000

국 3,500

도 1,750

군 1,750

아동안전지도 제작(보조) 2,400 3,668 △1,268

국 1,200

도 600

군 600

307 민간이전 2,400 3,668 △1,268

국 1,200

도 600

군 600

11 사회복지사업보조 2,400 3,668 △1,268

○ 아동안전지도 제작 2,400

국 1,200

도 600

군 600

가정폭력 피해자 지원(보조) 628 628 0

국 440

도 94

군 94

301 일반보상금 628 628 0

국 440

도 94

군 94

01 사회보장적수혜금 628 628 0

○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비지원 628

국 440

도 94

군 94

성폭력피해자 지원(보조) 2,634 2,634 0

국 1,844

도 395

군 395

301 일반보상금 2,634 2,634 0

국 1,844

도 395

군 395

01 사회보장적수혜금 2,634 2,634 0

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 2,634

국 1,844

도 395

군 395

- 284 -

Page 39: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아이돌봄지원(보조) 451,660 409,857 41,803

국 316,162

도 54,199

군 81,299

307 민간이전 451,660 409,857 41,803

국 316,162

도 54,199

군 81,299

05 민간위탁금 270,995 242,502 28,493

○ 아이돌보미 사업(정부지원금) 270,995

국 189,697

도 32,519

군 48,779

11 사회복지사업보조 180,665 167,355 13,310

○ 아이돌보미 사업(운영비) 180,665

국 126,465

도 21,680

군 32,520

저소득 한부모가정 자녀 양육비등 지원(보조) 299,400 290,400 9,000

국 239,520

도 29,940

군 29,940

301 일반보상금 299,400 290,400 9,000

국 239,520

도 29,940

군 29,940

01 사회보장적수혜금 299,400 290,400 9,000

○ 한부모가족 아동양육비지원 288,000

국 230,400

도 28,800

군 28,800

○ 한부모가족 추가 아동양육비지원 6,000

국 4,800

도 600

군 600

○ 한부모가족 중고생 학용품비 지원 3,000

국 2,400

도 300

군 300

○ 한부모가족 생활보조금 지원 2,400

국 1,920

도 240

군 240

청소년 한부모 자립지원사업(보조) 14,480 7,500 6,980

국 11,584

도 1,158

군 1,738

301 일반보상금 14,480 7,500 6,980

- 285 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 11,584

도 1,158

군 1,738

01 사회보장적수혜금 14,480 7,500 6,980

○ 청소년 한부모 아동 양육비 지원 10,200

국 8,160

도 816

군 1,224

○ 청소년 한부모 자립촉진수당 1,200

국 960

도 96

군 144

○ 청소년 한부모 검정고시학습비 지원 3,080

국 2,464

도 246

군 370

저소득 한부모가정 생활자립지원 사업(보조) 144,250 143,500 750

도 43,275

군 100,975

301 일반보상금 144,250 143,500 750

도 43,275

군 100,975

01 사회보장적수혜금 144,250 143,500 750

○ 저소득한부모가정 생활자립지원 144,250

도 43,275

군 100,975

저소득한부모가정 자녀교육비 지원(보조) 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

301 일반보상금 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○ 한부모가족자녀 교육비 지원 10,000

도 5,000

군 5,000

한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(보조) 6,000 6,000 0

국 3,000

도 1,200

군 1,800

307 민간이전 6,000 6,000 0

국 3,000

도 1,200

군 1,800

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

○ 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 6,000

국 3,000

- 286 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,200

군 1,800

한부모가족복지시설 운영비(보조) 317,652 315,102 2,550

도 47,648

군 270,004

307 민간이전 317,652 315,102 2,550

도 47,648

군 270,004

10 사회복지시설법정운영비보조 317,652 315,102 2,550

○ 모자복지시설 운영비 317,652

도 47,648

군 270,004

한부모가족복지시설 종사자 특별수당(보조) 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 9,000 0

○ 한부모가족복지시설 종사자 특별수당 9,000

도 2,700

군 6,300

한부모복지시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조) 24,000 24,000 0

도 3,600

군 20,400

301 일반보상금 24,000 24,000 0

도 3,600

군 20,400

01 사회보장적수혜금 24,000 24,000 0

○ 모자복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 24,000

도 3,600

군 20,400

한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원(보조) 6,300 5,400 900

도 1,890

군 4,410

307 민간이전 6,300 5,400 900

도 1,890

군 4,410

11 사회복지사업보조 6,300 5,400 900

○ 한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원 6,300

도 1,890

군 4,410

한부모가족복지시설 세대 김장비(보조) 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

307 민간이전 2,000 2,000 0

- 287 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 600

군 1,400

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○ 한부모가족복지시설 세대 김장비 2,000

도 600

군 1,400

유모차 무상대여(보조) 1,000 1,000 0

도 300

군 700

307 민간이전 1,000 1,000 0

도 300

군 700

11 사회복지사업보조 1,000 1,000 0

○ 유모차 무상대여사업 1,000

도 300

군 700

다자녀가정 양육비 지원 489,600 400,000 89,600

301 일반보상금 489,600 400,000 89,600

01 사회보장적수혜금 489,600 400,000 89,600

○ 다자녀가정 양육비 지원

489,600100,000원*408명*12월

저출산 대응기반 조성(보조) 18,500 18,500 0

도 700

군 17,800

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○ 육아 품앗이 활동지원 물품 구입 4,000

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○ 육아 품앗이 나눔장터 3,000

301 일반보상금 11,500 11,500 0

도 700

군 10,800

01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0

○ 육아용품 지원 3,500

도 700

군 2,800

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○ 육아 품앗이 활동지원 8,000

양성평등 및 성별영향분석평가(보조) 1,464 1,575 △111

도 488

군 976

201 일반운영비 1,464 1,575 △111

도 488

군 976

- 288 -

Page 43: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 1,464 1,575 △111

○ 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 1,464

도 488

군 976

건강가정 다문화가족 지원센터 운영지원(보조) 310,410 305,134 5,276

국 175,205

도 40,562

군 94,643

307 민간이전 310,410 305,134 5,276

국 175,205

도 40,562

군 94,643

10 사회복지시설법정운영비보조 310,410 305,134 5,276

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 270,410

국 135,205

도 40,562

군 94,643

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 추가사업

비 40,000

국 40,000

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 76,860 117,150 △40,290

국 53,802

도 7,686

군 15,372

307 민간이전 76,860 117,150 △40,290

국 53,802

도 7,686

군 15,372

11 사회복지사업보조 76,860 117,150 △40,290

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 76,860

국 53,802

도 7,686

군 15,372

다문화가족자녀 언어발달 지원 60,258 58,912 1,346

국 42,181

도 6,026

군 12,051

307 민간이전 60,258 58,912 1,346

국 42,181

도 6,026

군 12,051

11 사회복지사업보조 60,258 58,912 1,346

○ 언어발달지원(이주여성) 60,258

국 42,181

도 6,026

군 12,051

- 289 -

Page 44: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

결혼이민자 통번역서비스(보조) 44,448 36,612 7,836

국 31,113

도 4,445

군 8,890

307 민간이전 44,448 36,612 7,836

국 31,113

도 4,445

군 8,890

11 사회복지사업보조 44,448 36,612 7,836

○ 결혼이민자 통번역서비스 44,448

국 31,113

도 4,445

군 8,890

다문화가족 한국어교육 운영지원 22,162 22,162 0

국 15,513

도 2,216

군 4,433

307 민간이전 22,162 22,162 0

국 15,513

도 2,216

군 4,433

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○ 한국어교육 운영지원 22,162

국 15,513

도 2,216

군 4,433

글로벌 마을학당 사업(보조) 106,190 57,990 48,200

도 42,476

군 63,714

307 민간이전 106,190 57,990 48,200

도 42,476

군 63,714

11 사회복지사업보조 106,190 57,990 48,200

○ 글로벌 마을학당 사업 106,190

도 42,476

군 63,714

건강가정.다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 복지

수당 지원(보조)

48,289 44,875 3,414

도 17,228

군 31,061

307 민간이전 48,289 44,875 3,414

도 17,228

군 31,061

10 사회복지시설법정운영비보조 48,289 44,875 3,414

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 27,409

도 10,964

군 16,445

- 290 -

Page 45: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 다문화가족지원센터 직원 복지수당 20,880

도 6,264

군 14,616

다문화가족 고향나들이 사업(보조) 40,000 32,000 8,000

도 6,400

군 33,600

307 민간이전 40,000 32,000 8,000

도 6,400

군 33,600

11 사회복지사업보조 40,000 32,000 8,000

○ 다문화가족 고향나들이 사업 40,000

도 6,400

군 33,600

결혼이민자 직업훈련교육 지원(보조) 9,500 9,000 500

도 3,800

군 5,700

307 민간이전 9,500 9,000 500

도 3,800

군 5,700

11 사회복지사업보조 9,500 9,000 500

○ 결혼이민자 직업훈련 9,500

도 3,800

군 5,700

다문화 청소년 진로지원 7,000 7,000 0

도 2,800

군 4,200

307 민간이전 7,000 7,000 0

도 2,800

군 4,200

11 사회복지사업보조 7,000 7,000 0

○ 다문화 청소년 진로지원사업 7,000

도 2,800

군 4,200

결혼이민자 학비 지원(보조) 2,000 2,500 △500

도 800

군 1,200

307 민간이전 2,000 0 2,000

도 800

군 1,200

11 사회복지사업보조 2,000 0 2,000

○ 결혼이민자 학비 지원 2,000

도 800

군 1,200

이주여성 국제운송비 지원 10,000 5,000 5,000

307 민간이전 10,000 5,000 5,000

- 291 -

Page 46: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 10,000 5,000 5,000

○ 이주여성 국제운송비 지원 10,000

공동육아나눔터 운영 40,000 40,000 0

국 28,000

도 4,800

군 7,200

101 인건비 27,600 20,000 7,600

국 19,320

도 3,312

군 4,968

04 기간제근로자등보수 27,600 20,000 7,600

○ 공동육아나눔터 관리운영 인부 27,600

국 19,320

도 3,312

군 4,968

201 일반운영비 7,000 10,000 △3,000

국 4,900

도 840

군 1,260

01 사무관리비 6,000 8,000 △2,000

○ 육아용품 구입 및 리플렛 제작 6,000

국 4,200

도 720

군 1,080

02 공공운영비 1,000 2,000 △1,000

○ 캡스요금 및 전기, 상하수도요금 1,000

국 700

도 120

군 180

301 일반보상금 5,400 10,000 △4,600

국 3,780

도 648

군 972

11 기타보상금 5,400 0 5,400

○ 공동육아나눔 강사 수당 및 나눔장터 5,400

국 3,780

도 648

군 972

다문화가족 행복지원사업 16,480 10,000 6,480

201 일반운영비 6,480 0 6,480

01 사무관리비 6,480 0 6,480

○ 다문화가족 작명 지원 운영 (주민참여예산)

6,4807,200,000원*90/100

301 일반보상금 10,000 10,000 0

09 행사실비보상금 2,000 10,000 △8,000

- 292 -

Page 47: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 다문화가족 읍면 네트워크 활성화사업 2,000

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○ 다문화가족 행복지원사업 강사수당 8,000

새일센터 지정운영(보조) 314,020 217,772 96,248

국 208,100

도 52,960

군 52,960

307 민간이전 314,020 54,000 260,020

국 208,100

도 52,960

군 52,960

05 민간위탁금 314,020 0 314,020

○ 새일여성인턴 54,000600,000*5개월*18명

국 43,200

도 5,400

군 5,400

○ 직업교육훈련 69,78023,260,000*3개과정

국 69,780

○ 여성창업지원 25,9442,162,000*12개월*1명

국 12,972

도 6,486

군 6,486

○ 비정규직처우개선 13,8002,760,000*5명

국 6,900

도 3,450

군 3,450

○ 성과운영비 14,720

국 7,360

도 3,680

군 3,680

○ 사업관리및사후관리 32,000

국 16,000

도 8,000

군 8,000

○ 취업설계사 인건비 103,77625,944,000*4명

국 51,888

도 25,944

군 25,944

새일센터 지정운영(자체) 32,000 35,000 △3,000

도 11,800

군 20,200

307 민간이전 32,000 0 32,000

도 11,800

군 20,200

05 민간위탁금 32,000 0 32,000

○ 여성취업인식전환교육 3,000

도 1,500

군 1,500

- 293 -

Page 48: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 기업체네트워크구축사업 3,000

도 1,500

군 1,500

○ 여성친화기업 환경개선사업 5,000

도 2,500

군 2,500

○ 취업설계사 등 활동비

21,000250,000원*12개월*7명

도 6,300

군 14,700

새일센터 지정운영 75,000 0 75,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

05 민간위탁금 75,000 0 75,000

○ 새일센터 운영 인건비 75,000

― 센 터 장 36,000

― 전담인력 27,600

― 명절휴가비 (센터장) 3,000

― 명절휴가비 (전담인력) 600

― 활 동 비 7,800

일가정양립지원 종합상담센터 운영 70,000 0 70,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

05 민간위탁금 70,000 0 70,000

○ 일가정양립지원 종합상담센터 민간위탁금 70,000

경력단절여성 취업지원(보조) 81,820 75,000 6,820

기 81,820

307 민간이전 81,820 0 81,820

기 81,820

05 민간위탁금 81,820 0 81,820

○ 직업상담사 인건비 42,67221,336,000원*2명

기 42,672

○ 집단상담프로그램운영비 33,62816,814,000원*2명

기 33,628

○ 직업상담사 정규직처우개선비

5,5202,760,000원*2명

기 5,520

행정운영경비(사회복지과) 85,830 90,620 △4,790

기본경비 85,830 90,620 △4,790

기본경비 85,830 90,620 △4,790

201 일반운영비 43,110 50,600 △7,490

01 사무관리비 34,560 39,600 △5,040

○ 사무관리비 34,56038,400,000원*90/100

02 공공운영비 8,550 11,000 △2,450

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Page 49: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공공운영비 8,5509,000,000원*95/100

202 여비 37,800 35,640 2,160

01 국내여비 37,800 35,640 2,160

○ 국 내 여 비 37,80090,000원*35명*12월

203 업무추진비 4,920 4,380 540

04 부서운영업무추진비 4,920 4,380 540

○ 사회복지과운영 업무추진비 4,920410,000원*12월

재무활동(사회복지과) 837,697 739,679 98,018

내부거래지출 837,697 739,679 98,018

내부거래지출 837,697 739,679 98,018

701 기타회계등전출금 837,697 739,679 98,018

01 기타회계전출금 837,697 739,679 98,018

○ 의료보호비특별회계 전출금 837,697

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