49
세출예산사업명세서 부서: 사회복지과 정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 사회복지과 사회복지과 104,386,852 91,069,433 13,317,419 62,908,548 1,294,500 394,420 9,893,362 29,896,022 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,102,256 19,374,353 727,903 12,526,485 1,294,500 1,817,940 4,463,331 자활 및 사회서비스 활성화 5,820,500 5,313,711 506,789 1,753,163 1,294,500 531,505 2,241,332 자활지원사업(보조) 192,000 194,000 2,000 153,600 15,360 23,040 101 인건비 192,000 192,000 0 153,600 15,360 23,040 04 기간제근로자등보수 192,000 192,000 0 ○ 자활근로사업 추진 192,000 153,600 15,360 23,040 자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,574,660 1,653,176 78,516 1,259,728 125,973 188,959 307 민간이전 1,574,660 1,653,176 78,516 1,259,728 125,973 188,959 05 민간위탁금 1,574,660 1,653,176 78,516 ○ 민간위탁 자활근로사업 1,574,660 1,259,728 125,973 188,959 지역자활센터 운영비(보조) 280,253 263,401 16,852 196,177 84,076 307 민간이전 280,253 263,401 16,852 196,177 84,076 - 247 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 사회복지과

사회복지과 104,386,852 91,069,433 13,317,419

국 62,908,548

지 1,294,500

기 394,420

도 9,893,362

군 29,896,022

취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,102,256 19,374,353 727,903

국 12,526,485

지 1,294,500

도 1,817,940

군 4,463,331

자활 및 사회서비스 활성화 5,820,500 5,313,711 506,789

국 1,753,163

지 1,294,500

도 531,505

군 2,241,332

자활지원사업(보조) 192,000 194,000 △2,000

국 153,600

도 15,360

군 23,040

101 인건비 192,000 192,000 0

국 153,600

도 15,360

군 23,040

04 기간제근로자등보수 192,000 192,000 0

○ 자활근로사업 추진 192,000

국 153,600

도 15,360

군 23,040

자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,574,660 1,653,176 △78,516

국 1,259,728

도 125,973

군 188,959

307 민간이전 1,574,660 1,653,176 △78,516

국 1,259,728

도 125,973

군 188,959

05 민간위탁금 1,574,660 1,653,176 △78,516

○ 민간위탁 자활근로사업 1,574,660

국 1,259,728

도 125,973

군 188,959

지역자활센터 운영비(보조) 280,253 263,401 16,852

국 196,177

군 84,076

307 민간이전 280,253 263,401 16,852

국 196,177

군 84,076

- 247 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 280,253 263,401 16,852

○ 지역자활센터 운영비 280,253

국 196,177

군 84,076

지역자활센터 운영비(자체) 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○ 지역자활센터 운영비 50,000

지역자활센터 종사자 특별수당(보조) 11,880 10,440 1,440

도 3,564

군 8,316

307 민간이전 11,880 10,440 1,440

도 3,564

군 8,316

05 민간위탁금 11,880 10,440 1,440

○ 지역자활센터 종사자 특별수당 11,880

도 3,564

군 8,316

기초푸드뱅크사업(보조) 24,000 24,000 0

도 6,000

군 18,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 6,000

군 18,000

05 민간위탁금 24,000 24,000 0

○ 기초푸드뱅크사업 24,000

도 6,000

군 18,000

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장

)

75,000 85,756 △10,756

국 60,000

군 15,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

국 60,000

군 15,000

05 민간위탁금 75,000 0 75,000

○ 희망키움통장 사업 지원 75,000

국 60,000

군 15,000

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장

)

63,750 28,916 34,834

국 51,000

군 12,750

307 민간이전 63,750 0 63,750

국 51,000

- 248 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 12,750

05 민간위탁금 63,750 0 63,750

○ 내일키움통장 사업 63,750

국 51,000

군 12,750

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움

통장)

41,067 0 41,067

국 32,658

군 8,409

307 민간이전 41,067 0 41,067

국 32,658

군 8,409

05 민간위탁금 41,067 0 41,067

○ 청년희망키움통장사업 지원 41,067

국 32,658

군 8,409

재해업무추진 22,396 22,360 36

도 20,000

군 2,396

201 일반운영비 396 360 36

02 공공운영비 396 360 36

○ 재해물자 관리 단말기 회선사용료

39633,000원*12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○ 재난구호 물품 구입비(화재 등 이재민 발생

시 긴급물품) 2,000500,000원*4세트

302 이주및재해보상금 20,000 20,000 0

도 20,000

02 민간인재해및복구활동보상금 20,000 20,000 0

○ 이재민 응급구호비 20,000

도 20,000

행여자 및 부랑인 보호 3,000 3,000 0

301 일반보상금 3,000 3,000 0

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○ 행여사망자 장제비 2,000

○ 행여자(부랑인) 교통비 500

○ 부랑인 1일 노숙비 500

20,000원*25명

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) 1,849,285 1,769,000 80,285

지 1,294,500

도 184,928

군 369,857

201 일반운영비 2,074 2,074 0

지 1,452

- 249 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 207

군 415

01 사무관리비 2,074 2,074 0

○ 지역사회서비스투자사업 홍보물 등 제작 2,074

지 1,452

도 207

군 415

307 민간이전 1,847,211 1,766,926 80,285

지 1,293,048

도 184,721

군 369,442

05 민간위탁금 1,847,211 1,766,926 80,285

○ 지역사회서비스 투자사업 1,487,211

지 1,041,048

도 148,721

군 297,442

○ 가사간병방문관리사지원사업 360,000

지 252,000

도 36,000

군 72,000

호국보훈수당(보조) 890,400 735,000 155,400

도 175,680

군 714,720

301 일반보상금 890,400 735,000 155,400

도 175,680

군 714,720

01 사회보장적수혜금 890,400 735,000 155,400

○ 참전유공자 사망위로금 12,000

○ 호국보훈수당 878,400

200,000원*60명

도 175,680

군 702,720

보훈행사추진 18,600 16,000 2,600

201 일반운영비 6,600 5,600 1,000

02 공공운영비 1,600 1,600 0

○ 삼례 충혼탑 부지 임대료 1,600

03 행사운영비 5,000 4,000 1,000

○ 현충일 행사 5,000

301 일반보상금 12,000 10,400 1,600

11 기타보상금 12,000 10,400 1,600

○ 국가독립유공자 보상금 2,600

○ 현충일행사 참석 유족 보상금

9,400

100,000원*13명*2회

20,000원*470명

보훈단체 지원 200,000 160,000 40,000

307 민간이전 170,000 160,000 10,000

- 250 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 60,100 60,100 0

○ 전몰군경 유족회 완주지회 운영 지원 7,100

○ 전몰군경 미망인회 완주지회 운영 지원 6,000

○ 상이군경회 완주지회 운영 지원 8,800

○ 무공수훈자회 완주지회 운영 지원 8,000

○ 6.25참전유공자회 완주지회 운영 지원 9,000

○ 고엽제전우회 완주지회 운영 지원 10,800

○ 월남전참전자전우회 완주지회 운영 지원 5,400

○ 재향군인회 완주지회 운영 지원 5,000

11 사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

○ 전몰군경 유족회 보훈사업 7,900

○ 전몰군경 미망인회 보훈사업 4,000

○ 상이군경회 보훈사업 9,200

○ 무공수훈자회 보훈사업 9,000

○ 6.25 참전유공자회 보훈사업 18,000

○ 고엽제 전우회 보훈사업 10,200

○ 월남전참전자전우회 보훈사업 8,600

○ 재향군인회 보훈사업 3,000

○ 나라사랑 보훈가족 한마음 사업 10,000

○ 호국정신 함양을 위한 나라사랑 보훈단체 연

수 30,0002,000,000원*15명

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 0 30,000

○ 고엽제 전우회 응급수송차량 구입 30,000

순국선열 성역화사업 추진 19,839 48,230 △28,391

101 인건비 16,160 14,360 1,800

04 기간제근로자등보수 16,160 14,360 1,800

○ 시설유지관리 12,200

○ 조경수 전지작업 (예초기사용)

2,160

○ 잔디깍기 및 제초작업 (예초기사용)

1,800

61,000원*200일

90,000원*8명*3회

90,000원*5명*4회

201 일반운영비 2,769 2,960 △191

01 사무관리비 774 860 △86

○ 홍보플래카드 및 화장실 편의용품 비치

774860,000원*90/100

02 공공운영비 1,995 2,100 △105

○ 전기요금 1,710

○ 재해복구 공제 보험 285

150,000원*12월*95/100

206 재료비 910 910 0

01 재료비 910 910 0

- 251 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 조경수 비료대 600

○ 조경수 농약대 310

20,000원*30포

종합복지회관 운영 182,330 199,636 △17,306

101 인건비 29,833 26,588 3,245

04 기간제근로자등보수 29,833 26,588 3,245

○ 종합복지회관 운영인부 29,833

― 기본급 15,372

― 상여금 5,124

― 시간외수당 915

― 명절휴가비 600

― 교통비 1,200

― 유급휴일수당 3,172

― 연차수당 610

― 4대보험료 1,440

― 퇴직금 1,400

61,000원*1명*252일

15,372,000원*4/12

7,625원*1명*10시간*12월

300,000원*1명*2회

100,000원*1명*12월

61,000원*1명*52일

61,000원*1명*10일

120,000원*1명*12월

1,400,000원*1명

201 일반운영비 29,997 32,530 △2,533

01 사무관리비 11,385 12,410 △1,025

○ 정수기 사용 관리비 지급

480

○ 신문구독료(중앙지 및 지방일간지)

600

○ 청소용품,생수,음료 등 구입

1,620

○ 프린터 토너 구입 2,160

○ 프린터 드럼 구입 720

○ 복사기 토너 구입 405

○ 복사기 수리 및 드럼 구입

450

○ 복사용지 구입 1,296

○ 강의실 준비물 및 사무용품 구입

540

○ 프로그램 홍보 플래카드 제작

2,250

○ 프로그램 홍보물 제작 864

20,000원*2대*12개월

50,000원*12개월

1,800,000원*90/100

2,400,000원*90/100

400,000원*2대*90/100

75,000원*6회*90/100

500,000원*90/100

1,440,000원*90/100

100,000원*6회*90/100

2,500,000원*90/100

960,000원*90/100

02 공공운영비 18,612 20,120 △1,508

○ 도시가스 요금 912

○ 무인경비 대행수수료

2,280

○ 셔틀버스 유지비 (이에어로타운)

15,300

○ 유선방송 사용료 120

80,000원*12월*95/100

200,000원*12월*95/100

17,000,000원*90/100

10,000원*12월

206 재료비 2,500 5,400 △2,900

01 재료비 2,500 5,400 △2,900

- 252 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 프로그램운영 재료비 2,500

301 일반보상금 120,000 120,000 0

11 기타보상금 120,000 0 120,000

○ 프로그램운영 강사수당 120,000

사회복지분야 현안사업 추진 10,040 10,040 0

202 여비 7,040 7,040 0

01 국내여비 7,040 7,040 0

○ 복지일자리팀 출장여비 5,040

○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000

70,000원*6명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○ 사회복지분야 시책추진업무추진비 3,000

보훈노인회관 건립 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

○ 보훈 노인회관 건립비 300,000

차상위계층 국민건강보험료 지원 12,000 0 12,000

301 일반보상금 12,000 0 12,000

01 사회보장적수혜금 12,000 0 12,000

○ 차상위계층 국민건강보험료 지원 12,000

찾아가는 희망복지지원 1,235,903 1,119,764 116,139

국 539,926

도 36,800

군 659,177

희망복지지원 46,670 88,970 △42,300

201 일반운영비 38,950 36,250 2,700

01 사무관리비 7,200 8,000 △800

○ 홍보책자 리플렛 등 제작

7,2008,000,000원*90/100

02 공공운영비 31,750 28,250 3,500

○ 희망복지지원팀 차량비 (2대 --모닝,봉고)

3,960

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 차량지원

23,040

○ 취약계층 돌봄 우편서비스 4,750

4,400,000원*90/100

25,600,000원*90/100

202 여비 3,520 3,520 0

01 국내여비 3,520 3,520 0

○ 희망복지팀 출장여비 2,520

○ 희망복지 업무추진 현장점검 1,000

70,000원*3명*12월

301 일반보상금 4,200 49,200 △45,000

- 253 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 4,200 4,200 0

○ 희망복지운영 지원(식대 등) 4,200

지역사회보장협의체 운영 139,540 82,340 57,200

201 일반운영비 37,800 10,000 27,800

01 사무관리비 37,800 10,000 27,800

○ 지역사회보장협의체 홍보 및 수당

37,80042,000,000원*90/100

207 연구개발비 18,000 0 18,000

01 연구용역비 18,000 0 18,000

○ 제4기 지역사회보장계획수립 및 2019년도 연

차별시행계획 용역 18,000

301 일반보상금 6,000 0 6,000

09 행사실비보상금 6,000 0 6,000

○ 지역사회보장협의체 워크숍 및 평가대회 6,000

307 민간이전 77,740 72,340 5,400

10 사회복지시설법정운영비보조 37,340 37,340 0

○ 지역사회보장협의체 운영 37,340

11 사회복지사업보조 40,400 35,000 5,400

○ 지역사회복지협의체 분과사업비 40,400

민관협력 9,810 12,000 △2,190

201 일반운영비 9,810 12,000 △2,190

01 사무관리비 9,810 6,000 3,810

○ 홍보물품 및 자원연대 활동용품 구입

5,400

○ 민관협력업무 추진(읍면 지사협,희망지기,

복지코디 워크샵) 4,410

6,000,000원*90/100

4,900,000원*90/100

사회복지의 날 행사 및 복지박람회 53,233 49,106 4,127

307 민간이전 53,233 40,756 12,477

11 사회복지사업보조 53,233 40,756 12,477

○ 사회복지의날 행사 및 복지박람회 13,350

○ 사회복지협의회 운영 39,883

긴급복지지원(보조) 460,020 440,586 19,434

국 368,020

도 36,800

군 55,200

301 일반보상금 460,020 440,586 19,434

국 368,020

도 36,800

군 55,200

01 사회보장적수혜금 460,020 440,586 19,434

○ 긴급복지지원 460,020

- 254 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 368,020

도 36,800

군 55,200

통합사례관리사 인건비 지원 90,972 90,972 0

국 45,486

군 45,486

101 인건비 90,972 90,972 0

국 45,486

군 45,486

04 기간제근로자등보수 90,972 90,972 0

○ 통합사례관리사 인건비 90,972

국 45,486

군 45,486

통합사례관리 지원 15,000 15,000 0

국 7,500

군 7,500

201 일반운영비 7,500 7,500 0

국 3,750

군 3,750

01 사무관리비 7,500 7,500 0

○ 시군구 사례관리사업 운영비 7,500

국 3,750

군 3,750

301 일반보상금 7,500 7,500 0

국 3,750

군 3,750

01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0

○ 시군구 사례관리사업 지원 7,500

국 3,750

군 3,750

찾아가는 복지코디네이터 운영 203,058 142,200 60,858

101 인건비 203,058 142,200 60,858

04 기간제근로자등보수 203,058 142,200 60,858

○ 찾아가는 복지코디네이터 운영 203,058

찾아가는 복지서비스 차량지원 104,000 102,400 1,600

국 52,000

군 52,000

405 자산취득비 104,000 102,400 1,600

국 52,000

군 52,000

01 자산및물품취득비 104,000 102,400 1,600

○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 104,000

국 52,000

군 52,000

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 95,600 67,200 28,400

- 255 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 66,920

군 28,680

201 일반운영비 26,680 13,440 13,240

국 18,676

군 8,004

01 사무관리비 26,680 13,440 13,240

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 운영 26,680

국 18,676

군 8,004

301 일반보상금 68,920 53,760 15,160

국 48,244

군 20,676

01 사회보장적수혜금 68,920 53,760 15,160

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 지원 68,920

국 48,244

군 20,676

희망나눔 가게 운영 18,000 0 18,000

307 민간이전 18,000 0 18,000

11 사회복지사업보조 18,000 0 18,000

○ 희망나눔가게 3개소 운영 18,000

저소득층 생활안정 지원 13,045,853 12,940,878 104,975

국 10,233,396

도 1,249,635

군 1,562,822

국민기초 생활보장추진 13,840 13,320 520

201 일반운영비 7,120 6,600 520

01 사무관리비 4,420 3,600 820

○ 생활보장위원회 심의위원 수당

2,800

○ 홍보물 제작(현수막)

1,620

70,000원*10명*4회

60,000원*15개*2회*90/100

02 공공운영비 2,700 3,000 △300

○ 통합조사관리 차량비 (모닝)

2,7003,000,000원*90/100

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

○ 통합조사관리팀 출장여비

6,72070,000원*8명*12월

저소득층 자녀지원 222,600 277,440 △54,840

301 일반보상금 222,600 277,440 △54,840

01 사회보장적수혜금 222,600 277,440 △54,840

○ 통학교통비 177,600

○ 수학여행비 24,000

120,000원*4회*370명

100,000원*240명

- 256 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 교복구입비 21,000100,000원*210명

국민기초수급자 생계급여(보조) 10,866,112 10,789,910 76,202

국 8,692,890

도 1,086,611

군 1,086,611

301 일반보상금 10,866,112 10,789,910 76,202

국 8,692,890

도 1,086,611

군 1,086,611

01 사회보장적수혜금 10,866,112 10,789,910 76,202

○ 국민기초수급자 생계급여 10,866,112

국 8,692,890

도 1,086,611

군 1,086,611

국민기초수급자 교육급여(보조) 74,352 69,307 5,045

308 자치단체등이전 74,352 69,307 5,045

08 교육기관에대한보조 74,352 69,307 5,045

○ 국민기초수급자 교육급여 74,352

국민기초수급자 해산, 장제급여(보조) 82,340 81,401 939

국 65,872

도 8,234

군 8,234

301 일반보상금 82,340 81,401 939

국 65,872

도 8,234

군 8,234

01 사회보장적수혜금 82,340 81,401 939

○ 국민기초수급자 해산,장제급여 82,340

국 65,872

도 8,234

군 8,234

기초수급자 양곡할인지원(보조) 226,737 157,000 69,737

국 226,737

201 일반운영비 36,000 25,200 10,800

국 36,000

02 공공운영비 36,000 25,200 10,800

○ 기초수급자 양곡할인지원 택배비 36,000

국 36,000

301 일반보상금 190,737 131,800 58,937

국 190,737

01 사회보장적수혜금 190,737 131,800 58,937

○ 기초수급자 양곡할인지원 190,737

국 190,737

차상위계층 양곡할인지원(보조) 59,872 52,500 7,372

국 47,897

- 257 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,790

군 7,185

201 일반운영비 12,000 9,600 2,400

국 9,600

도 960

군 1,440

02 공공운영비 12,000 9,600 2,400

○ 차상위계층 양곡할인지원 택배비 12,000

국 9,600

도 960

군 1,440

301 일반보상금 47,872 42,900 4,972

국 38,297

도 3,830

군 5,745

01 사회보장적수혜금 47,872 42,900 4,972

○ 차상위계층 양곡할인지원 47,872

국 38,297

도 3,830

군 5,745

시설수급자 생계급여지원(보조) 1,500,000 1,500,000 0

국 1,200,000

도 150,000

군 150,000

307 민간이전 1,500,000 1,500,000 0

국 1,200,000

도 150,000

군 150,000

10 사회복지시설법정운영비보조 1,500,000 1,500,000 0

○ 국민기초 시설수급자 생계비지원 1,500,000

국 1,200,000

도 150,000

군 150,000

모두가 함께 가는 보편적 복지 실현 83,361,069 70,864,781 12,496,288

국 50,382,063

기 394,420

도 8,075,422

군 24,509,164

장애인 생활안정 지원 20,892,489 18,777,880 2,114,609

국 11,156,815

도 2,885,697

군 6,849,977

재가장애인 유선방송지원 12,000 13,860 △1,860

301 일반보상금 12,000 13,860 △1,860

01 사회보장적수혜금 12,000 13,860 △1,860

○ 재가장애인 유선방송 지원(260가구) 12,000

- 258 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인업무추진 16,735 17,200 △465

201 일반운영비 10,535 11,000 △465

01 사무관리비 10,535 11,000 △465

○ 장애인업무 현수막 제작

882

○ 장애인업무 상패 제작

900

○ 장애인활동지원 등 위원회 참석 수당

5,600

○ 장애인 자동차 주차가능 표지 신규제작 교체

900

○ 장애인 복지시책(리후렛 및 안내책자)

1,470

○ 장애인업무추진 사무용품 구입

783

70,000원*14개*90/100

100,000원*10개*90/100

70,000원*10명*8회

1,000,000원*90/100

150원*5,000매+20,000원*40부*90/100

870,000원*90/100

202 여비 6,200 6,200 0

01 국내여비 6,200 6,200 0

○ 장애인복지팀 출장여비 4,200

○ 장애인시설 지도점검 2,000

70,000원*5명*12월

20,000원*4명*25회

장애인연금 급여 지급(보조) 3,628,803 3,164,177 464,626

국 2,540,162

도 326,592

군 762,049

301 일반보상금 3,628,803 3,164,177 464,626

국 2,540,162

도 326,592

군 762,049

01 사회보장적수혜금 3,628,803 3,164,177 464,626

○ 장애인연금 3,628,803

국 2,540,162

도 326,592

군 762,049

장애수당(기초) 지급 344,273 347,654 △3,381

국 240,991

도 41,313

군 61,969

301 일반보상금 344,273 347,654 △3,381

국 240,991

도 41,313

군 61,969

01 사회보장적수혜금 344,273 347,654 △3,381

○ 장애수당 (기초수급자) 344,273

국 240,991

도 41,313

군 61,969

장애수당(차상위 등) 지급 351,262 350,514 748

- 259 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 245,884

도 42,151

군 63,227

301 일반보상금 351,262 350,514 748

국 245,884

도 42,151

군 63,227

01 사회보장적수혜금 351,262 350,514 748

○ 장애수당(차상위) 351,262

국 245,884

도 42,151

군 63,227

장애인의료비 지원(보조) 204,903 204,903 0

국 163,923

도 16,392

군 24,588

308 자치단체등이전 204,903 204,903 0

국 163,923

도 16,392

군 24,588

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 204,903 204,903 0

○ 장애인 의료비 204,903

국 163,923

도 16,392

군 24,588

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 7,302 6,250 1,052

국 3,651

도 1,460

군 2,191

301 일반보상금 7,302 6,250 1,052

국 3,651

도 1,460

군 2,191

01 사회보장적수혜금 7,302 6,250 1,052

○ 장애인등록진단비 7,302

국 3,651

도 1,460

군 2,191

장애인보조기구교부(보조) 4,108 4,108 0

국 3,286

도 329

군 493

301 일반보상금 4,108 4,108 0

국 3,286

도 329

군 493

01 사회보장적수혜금 4,108 4,108 0

- 260 -

Page 15: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 장애인 재활보조기구 교부 4,108

국 3,286

도 329

군 493

장애인일자리지원(일반형일자리) 153,672 153,672 0

국 76,836

도 30,734

군 46,102

101 인건비 153,672 153,672 0

국 76,836

도 30,734

군 46,102

04 기간제근로자등보수 153,672 153,672 0

○ 장애인 일반형 일자리 지원 153,672

국 76,836

도 30,734

군 46,102

장애인일자리지원(시간제일자리) 9,604 38,416 △28,812

국 4,802

도 1,921

군 2,881

101 인건비 9,604 38,416 △28,812

국 4,802

도 1,921

군 2,881

04 기간제근로자등보수 9,604 38,416 △28,812

○ 장애인 시간제 일자리 9,604

국 4,802

도 1,921

군 2,881

장애인일자리지원(복지일자리) 137,280 104,328 32,952

국 68,640

도 27,456

군 41,184

101 인건비 137,280 104,328 32,952

국 68,640

도 27,456

군 41,184

04 기간제근로자등보수 137,280 104,328 32,952

○ 장애인복지일자리 지원 137,280

국 68,640

도 27,456

군 41,184

장애인 활동지원급여 지급(보조) 1,760,795 1,330,216 430,579

국 1,268,001

도 217,372

군 275,422

- 261 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,760,795 1,330,216 430,579

국 1,268,001

도 217,372

군 275,422

05 민간위탁금 1,760,795 1,330,216 430,579

○ 장애인활동지원사업(바우처사업) 1,760,795

국 1,268,001

도 217,372

군 275,422

장애인활동지원 가산급여(보조) 3,060 3,060 0

국 2,142

도 367

군 551

307 민간이전 3,060 3,060 0

국 2,142

도 367

군 551

05 민간위탁금 3,060 3,060 0

○ 장애인활동지원 가산급여(바우처사업) 3,060

국 2,142

도 367

군 551

장애인 활동지원 추가지원사업 13,960 0 13,960

도 4,188

군 9,772

307 민간이전 13,960 0 13,960

도 4,188

군 9,772

05 민간위탁금 13,960 0 13,960

○ 장애인활동지원 추가지원사업 13,960

도 4,188

군 9,772

발달재활서비스 바우처 지원(보조) 320,222 320,000 222

국 224,000

도 32,074

군 64,148

307 민간이전 320,222 320,000 222

국 224,000

도 32,074

군 64,148

05 민간위탁금 320,222 320,000 222

○ 장애아동 재활치료사업(바우처사업) 320,222

국 224,000

도 32,074

군 64,148

언어발달지원 바우처 지원(보조) 19,960 10,800 9,160

국 13,972

- 262 -

Page 17: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,996

군 3,992

307 민간이전 19,960 10,800 9,160

국 13,972

도 1,996

군 3,992

05 민간위탁금 19,960 10,800 9,160

○ 언어발달지원사업(바우처사업) 19,960

국 13,972

도 1,996

군 3,992

공공후견 비용지원 사업 3,000 1,200 1,800

국 2,400

도 180

군 420

307 민간이전 3,000 1,200 1,800

국 2,400

도 180

군 420

11 사회복지사업보조 3,000 1,200 1,800

○ 공공후견 비용지원사업 3,000

국 2,400

도 180

군 420

장애인 신문(보조) 6,540 6,540 0

도 1,958

군 4,582

201 일반운영비 6,540 6,540 0

도 1,958

군 4,582

01 사무관리비 6,540 6,540 0

○ 장애인 신문지원 6,540

도 1,958

군 4,582

여성장애인 출산비용지원(보조) 4,000 3,000 1,000

국 2,800

도 360

군 840

301 일반보상금 4,000 3,000 1,000

국 2,800

도 360

군 840

01 사회보장적수혜금 4,000 3,000 1,000

○ 여성장애인 출산지원 4,000

국 2,800

도 360

군 840

- 263 -

Page 18: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인편의시설 지원센터 운영(보조) 83,922 45,177 38,745

도 24,360

군 59,562

307 민간이전 83,922 45,177 38,745

도 24,360

군 59,562

10 사회복지시설법정운영비보조 47,095 45,177 1,918

○ 장애인 편의시설지원센터 운영 47,095

도 13,312

군 33,783

11 사회복지사업보조 36,827 0 36,827

○ 장애인 편의시설 전수조사 36,827

도 11,048

군 25,779

장애인 단체 159,800 116,000 43,800

307 민간이전 159,800 116,000 43,800

10 사회복지시설법정운영비보조 81,200 53,400 27,800

○ 완주군장애인연합회 운영 지원 16,000

○ 지체장애인협회 완주군지회 운영 지원 17,400

○ 꿈드래장애인협회 완주군지회 운영 지원 16,600

○ 농아인협회 완주군지회 운영 지원 15,600

○ 한국장애인부모회 완주군지부 운영 지원 15,600

11 사회복지사업보조 78,600 62,600 16,000

○ 완주군장애인연합회 사업 지원 7,400

○ 지체장애인협회 완주군지회 사업 지원 4,400

○ 꿈드래장애인협회 완주군지회 사업 지원 14,000

○ 농아인협회 완주군지부 사업 지원 5,000

○ 시각장애인협회 완주군지회 사업 지원 9,000

○ 장애인생활이용지원센터 차량봉사 사업지원(

지체) 19,800

○ 한국장애인부모회 완주군지부 사업 지원 8,000

○ 장애인가족 한마음 대회 8,000

○ 교통장애인협회 완주군지회 운영지원 3,000

장애인의날 행사 18,000 18,000 0

307 민간이전 18,000 18,000 0

11 사회복지사업보조 18,000 18,000 0

○ 장애인의날 행사 18,000

장애인 수화교육 지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○ 장애인 수화교육 지원 5,000

- 264 -

Page 19: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시각장애인 점자교육(보조) 6,713 6,713 0

도 2,014

군 4,699

307 민간이전 6,713 6,713 0

도 2,014

군 4,699

11 사회복지사업보조 6,713 6,713 0

○ 시각장애인 점자교육 6,713

도 2,014

군 4,699

장애인 인식개선 및 역량강화 사업 50,000 30,000 20,000

307 민간이전 50,000 30,000 20,000

11 사회복지사업보조 50,000 30,000 20,000

○ 장애인인식개선 및 역량강화사업 10,000

○ 장애인지도자 역량강화사업 20,000

○ 장애인가족 역량강화사업 20,000

장애인심부름센터 운영(보조) 128,737 128,737 0

도 25,747

군 102,990

307 민간이전 128,737 128,737 0

도 25,747

군 102,990

10 사회복지시설법정운영비보조 128,737 128,737 0

○ 시각장애인 생활이동지원센터 운영 128,737

도 25,747

군 102,990

수화통역센터 운영(보조) 103,540 103,540 0

도 20,708

군 82,832

307 민간이전 103,540 103,540 0

도 20,708

군 82,832

10 사회복지시설법정운영비보조 103,540 103,540 0

○ 수화 통역센터 운영 103,540

도 20,708

군 82,832

장애인복지관 운영(보조) 1,024,265 997,265 27,000

도 199,453

군 824,812

307 민간이전 1,024,265 997,265 27,000

도 199,453

군 824,812

05 민간위탁금 1,024,265 997,265 27,000

○ 장애인복지관 운영 1,024,265

- 265 -

Page 20: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 199,453

군 824,812

장애인 주간보호시설 운영(보조) 127,706 127,706 0

도 25,542

군 102,164

307 민간이전 127,706 127,706 0

도 25,542

군 102,164

10 사회복지시설법정운영비보조 127,706 127,706 0

○ 장애인 주간보호센터 운영 127,706

도 25,542

군 102,164

장애인보장구 지원센터 76,000 76,000 0

307 민간이전 76,000 76,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 76,000 76,000 0

○ 장애인보장구지원센터 운영 지원 76,000

장애인 직업재활시설 운영(보조) 552,739 552,739 0

도 110,548

군 442,191

307 민간이전 552,739 552,739 0

도 110,548

군 442,191

10 사회복지시설법정운영비보조 552,739 552,739 0

○ 장애인 직업재활시설 운영 552,739

도 110,548

군 442,191

중증장애인다수고용사업(보조) 553,594 553,594 0

도 110,719

군 442,875

307 민간이전 553,594 553,594 0

도 110,719

군 442,875

05 민간위탁금 553,594 553,594 0

○ 중증장애인 다수고용사업장 운영 553,594

도 110,719

군 442,875

사회복지시설 운영 관리 4,600 4,380 220

201 일반운영비 3,600 3,980 △380

01 사무관리비 3,600 3,980 △380

○ 사회복지시설 종사자 교육

3,6004,000,000원*90/100

301 일반보상금 1,000 400 600

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○ 사회복지시설 교육 강사수당 1,000

- 266 -

Page 21: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애인거주시설 운영 지원(보조) 5,518,170 5,205,066 313,104

국 3,862,720

도 331,090

군 1,324,360

307 민간이전 5,518,170 5,205,066 313,104

국 3,862,720

도 331,090

군 1,324,360

10 사회복지시설법정운영비보조 5,518,170 5,205,066 313,104

○ 장애인거주시설 운영비 5,518,170

국 3,862,720

도 331,090

군 1,324,360

장애인 복지시설 종사자 특별수당(보조) 301,600 286,900 14,700

도 90,480

군 211,120

307 민간이전 301,600 286,900 14,700

도 90,480

군 211,120

10 사회복지시설법정운영비보조 301,600 286,900 14,700

○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 301,600

도 90,480

군 211,120

장애인 거주시설 퇴소자 자립정착금(보조) 20,000 10,000 10,000

도 6,000

군 14,000

301 일반보상금 20,000 10,000 10,000

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 20,000 10,000 10,000

○ 장애인생활시설 퇴소자 자립금 20,000

도 6,000

군 14,000

장애인 개인운영신고시설 지원(보조) 774,000 753,741 20,259

도 73,800

군 700,200

307 민간이전 774,000 753,741 20,259

도 73,800

군 700,200

10 사회복지시설법정운영비보조 774,000 753,741 20,259

○ 장애인 개인운영 신고시설 지원(은혜의동산

외 3개소) 774,000

도 73,800

군 700,200

장애인거주시설 기능보강사업(보조) 116,408 1,231,490 △1,115,082

국 58,204

- 267 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 17,461

군 40,743

402 민간자본이전 116,408 1,231,490 △1,115,082

국 58,204

도 17,461

군 40,743

02 민간자본사업보조(이전재원) 116,408 1,231,490 △1,115,082

○ 장애인거주시설 기능보강사업 116,408

국 58,204

도 17,461

군 40,743

정신요양시설 운영지원(보조) 2,367,254 2,103,659 263,595

국 1,657,078

도 710,176

307 민간이전 2,367,254 2,103,659 263,595

국 1,657,078

도 710,176

10 사회복지시설법정운영비보조 2,367,254 2,103,659 263,595

○ 정신요양시설 운영비 2,367,254

국 1,657,078

도 710,176

정신요양시설 종사자 특별수당(보조) 68,400 66,240 2,160

도 20,520

군 47,880

307 민간이전 68,400 66,240 2,160

도 20,520

군 47,880

10 사회복지시설법정운영비보조 68,400 66,240 2,160

○ 정신요양시설 종사자 특별수당 68,400

도 20,520

군 47,880

정신요양시설 생활인 재활프로그램비(보조) 16,800 16,720 80

도 5,040

군 11,760

307 민간이전 16,800 16,720 80

도 5,040

군 11,760

11 사회복지사업보조 16,800 16,720 80

○ 정신요양시설 생활인 재활프로그램비 16,800

도 5,040

군 11,760

정신요양시설 생활인 검진비(보조) 5,116 7,315 △2,199

도 1,535

군 3,581

307 민간이전 5,116 7,315 △2,199

도 1,535

- 268 -

Page 23: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,581

11 사회복지사업보조 5,116 7,315 △2,199

○ 정신요양시설 생활인 검진비 5,116

도 1,535

군 3,581

정신요양시설 기능보강사업(보조) 1,416,646 0 1,416,646

국 708,323

도 354,161

군 354,162

402 민간자본이전 1,416,646 0 1,416,646

국 708,323

도 354,161

군 354,162

02 민간자본사업보조(이전재원) 1,416,646 0 1,416,646

○ 정신요양시설 기능보강사업 1,416,646

국 708,323

도 354,161

군 354,162

정신장애인 신명이 축제 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

04 민간행사사업보조 10,000 0 10,000

○ 정신요양시설 신명이 축제 10,000

도 5,000

군 5,000

사회복지시설 종사자 처우개선 110,000 15,000 95,000

307 민간이전 110,000 15,000 95,000

11 사회복지사업보조 110,000 15,000 95,000

○ 사회복지시설종사자 처우개선 35,000

○ 사회복지시설 종사자 복지수당

75,00050,000원*1,500명

장애인 이동목욕서비스 지원사업 80,000 50,000 30,000

307 민간이전 80,000 50,000 30,000

11 사회복지사업보조 80,000 50,000 30,000

○ 장애인 이동목욕서비스 지원사업 80,000

장애인 문화콘서트사업 지원 40,000 0 40,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

○ 장애인문화콘서트사업 지원 40,000

지체장애인협회 기능보강사업 30,000 0 30,000

- 269 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 0 30,000

○ 지체장애인협회 기능보강사업(승합차량구입/

12인승) 30,000

장애인직업재활시설 기능보강사업 18,000 0 18,000

국 9,000

도 4,500

군 4,500

402 민간자본이전 18,000 0 18,000

국 9,000

도 4,500

군 4,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 0 18,000

○ 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 18,000

국 9,000

도 4,500

군 4,500

장애인부모회 기능보강사업 2,000 0 2,000

402 민간자본이전 2,000 0 2,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 2,000 0 2,000

○ 장애인부모회 기능보강사업 (스탠드형 냉난

방기) 2,000

장애인 인권정보 지원센터(장애인정보센터) 80,000 0 80,000

307 민간이전 80,000 0 80,000

10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 0 80,000

○ 장애인 인권정보 지원센터 운영 지원 80,000

저소득시각장애인 생활안정 지원 22,000 0 22,000

401 시설비및부대비 22,000 0 22,000

01 시설비 22,000 0 22,000

○ 저소득 시각장애인 음성가스자동안전차단기

설치 22,000

노인복지 증진 59,057,205 48,831,350 10,225,855

국 38,094,084

기 312,600

도 4,785,689

군 15,864,832

노인생활시설 운영비(보조) 1,969,955 1,784,726 185,229

도 1,378,968

군 590,987

301 일반보상금 1,969,955 1,784,726 185,229

도 1,378,968

군 590,987

01 사회보장적수혜금 1,969,955 1,784,726 185,229

- 270 -

Page 25: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인생활시설 운영비 58,500

도 40,950

군 17,550

○ 노인장기요양급여비용 예탁금(시설급여) 1,911,455

도 1,338,018

군 573,437

노인복지시설 종사자 특별수당(보조) 359,578 291,360 68,218

도 107,873

군 251,705

307 민간이전 359,578 291,360 68,218

도 107,873

군 251,705

10 사회복지시설법정운영비보조 359,578 291,360 68,218

○ 노인생활시설종사자 특별수당 359,578

도 107,873

군 251,705

재가노인복지시설 운영(보조) 2,015,185 1,686,968 328,217

도 201,519

군 1,813,666

301 일반보상금 2,015,185 1,686,968 328,217

도 201,519

군 1,813,666

01 사회보장적수혜금 2,015,185 1,686,968 328,217

○ 재가노인복지시설 운영비 619,100

도 61,910

군 557,190

○ 노인장기요양급여비용 예탁금(재가급여) 1,396,085

도 139,609

군 1,256,476

재가노인복지시설 종사자 특별수당(보조) 31,686 27,480 4,206

도 9,506

군 22,180

307 민간이전 31,686 27,480 4,206

도 9,506

군 22,180

10 사회복지시설법정운영비보조 31,686 27,480 4,206

○ 재가노인복지시설 종사자특별수당 31,686

도 9,506

군 22,180

재가노인복지센터 지원 58,000 58,000 0

301 일반보상금 58,000 58,000 0

01 사회보장적수혜금 58,000 58,000 0

○ 재가노인복지센터 지원(2개소) 58,000

노인 돌봄 데이케어센터 운영(보조) 48,048 41,184 6,864

도 14,414

- 271 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 33,634

307 민간이전 48,048 41,184 6,864

도 14,414

군 33,634

10 사회복지시설법정운영비보조 48,048 41,184 6,864

○ 노인 데이케어센터 운영 48,048

도 14,414

군 33,634

노인돌봄종합서비스 단가보조 1,163,839 946,176 217,663

국 814,687

도 139,661

군 209,491

307 민간이전 1,163,839 946,176 217,663

국 814,687

도 139,661

군 209,491

05 민간위탁금 1,163,839 946,176 217,663

○ 노인돌봄종합서비스 예탁금(바우처사업) 1,163,839

국 814,687

도 139,661

군 209,491

단기가사서비스 단가보조 530 2,527 △1,997

국 371

도 64

군 95

307 민간이전 530 2,527 △1,997

국 371

도 64

군 95

05 민간위탁금 530 2,527 △1,997

○ 단기가사서비스사업 530

국 371

도 64

군 95

노인돌봄기본서비스사업지원(보조) 562,840 446,472 116,368

국 393,988

도 67,540

군 101,312

101 인건비 560,650 442,072 118,578

국 392,455

도 67,278

군 100,917

04 기간제근로자등보수 560,650 442,072 118,578

○ 노인돌봄기본서비스 제공인력 인건비(37명) 560,650

국 392,455

도 67,278

군 100,917

- 272 -

Page 27: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 390 2,600 △2,210

국 273

도 46

군 71

01 사무관리비 390 2,600 △2,210

○ 노인돌봄기본서비스 운영 390

국 273

도 46

군 71

206 재료비 1,800 1,800 0

국 1,260

도 216

군 324

01 재료비 1,800 1,800 0

○ 생활교육 등 재료 구입 1,800

국 1,260

도 216

군 324

노인돌봄기본서비스사업지원(도비) 1,200 1,200 0

도 360

군 840

101 인건비 1,200 1,200 0

도 360

군 840

04 기간제근로자등보수 1,200 1,200 0

○ 노인돌봄기본서비스사업(서비스관리자 자격

수당) 1,200

도 360

군 840

노인돌봄기본서비스사업지원(자체) 114,140 105,508 8,632

101 인건비 96,000 88,800 7,200

04 기간제근로자등보수 96,000 88,800 7,200

○ 독거노인 생활관리사 활동비

96,000200,000원*40명*12월

301 일반보상금 18,140 16,708 1,432

11 기타보상금 18,140 16,708 1,432

○ 독거노인 생활관리사 활동지원

18,1401,026명*170원*2일*52주

기초연금 지급(보조) 43,500,000 34,387,180 9,112,820

국 34,800,000

도 1,740,000

군 6,960,000

301 일반보상금 43,500,000 34,387,180 9,112,820

국 34,800,000

도 1,740,000

군 6,960,000

- 273 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 43,500,000 34,387,180 9,112,820

○ 기초연금 43,500,000

국 34,800,000

도 1,740,000

군 6,960,000

기초연금 지급(자체) 2,940 3,200 △260

201 일반운영비 2,940 3,200 △260

01 사무관리비 1,800 2,000 △200

○ 기초연금 업무관련 홍보물품 구입

1,8002,000,000원*90/100

02 공공운영비 1,140 1,200 △60

○ 기초연금 통지서 발송 1,140100,000*12월*95/100

효도수당 6,000 5,000 1,000

301 일반보상금 6,000 5,000 1,000

01 사회보장적수혜금 6,000 5,000 1,000

○ 효도수당 지원 6,000

노인회 운영 지원(보조) 80,000 80,000 0

도 20,000

군 60,000

307 민간이전 80,000 80,000 0

도 20,000

군 60,000

10 사회복지시설법정운영비보조 80,000 80,000 0

○ 노인회 활성화 사업 80,000

도 20,000

군 60,000

노인단체 운영지원 92,584 71,784 20,800

307 민간이전 92,584 71,784 20,800

10 사회복지시설법정운영비보조 14,500 14,500 0

○ 노인단체 운영지원 14,500

11 사회복지사업보조 78,084 57,284 20,800

○ 노인단체 복지증진사업 78,084

노인의날 행사 13,800 14,000 △200

201 일반운영비 1,800 2,000 △200

01 사무관리비 1,800 2,000 △200

○ 노인의 날 표창장 제작 1,8002,000,000원*90/100

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○ 노인의 날 행사 12,000

노인대학 운영비 지원 58,000 60,000 △2,000

307 민간이전 58,000 60,000 △2,000

- 274 -

Page 29: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 58,000 60,000 △2,000

○ 노인대학 운영 (9개소) 58,000

경로당 지원(보조) 786,650 786,650 0

도 157,330

군 629,320

301 일반보상금 786,650 786,650 0

도 157,330

군 629,320

01 사회보장적수혜금 786,650 786,650 0

○ 경로당 운영비 295,200

도 59,040

군 236,160

○ 경로당 냉난방비 397,700

도 79,540

군 318,160

○ 경로당 간식비 93,750

도 18,750

군 75,000

경로당 지원(자체) 1,355,883 1,307,326 48,557

201 일반운영비 4,738 5,130 △392

01 사무관리비 1,080 1,280 △200

○ 동절기 경로당 공동생활 운영책자 제작

1,0803,000원*400부*90/100

02 공공운영비 3,658 3,850 △192

○ 경로당 양곡지원 운송비

3,658550,000원*7회*95/100

301 일반보상금 1,351,145 1,302,196 48,949

01 사회보장적수혜금 1,351,145 1,302,196 48,949

○ 동절기 독거노인 공동생활 경로당 운영비 360,000

○ 경로당 냉ㆍ난방비 지원 165,800

○ 경로당 양곡비 지원 34,000

○ 경로당 운영비 지원 181,461

○ 경로당 간식비 지원 137,000

○ 경로당 부식비 지원 472,884

경로당 기능혁신 40,000 50,000 △10,000

307 민간이전 40,000 50,000 △10,000

11 사회복지사업보조 40,000 50,000 △10,000

○ 경로당 활성화사업 지원 40,000

경로당 코디네이터 양성 지원사업 103,090 103,090 0

307 민간이전 103,090 103,090 0

11 사회복지사업보조 103,090 103,090 0

○ 경로당 코디네이터 활동지원사업 103,090

- 275 -

Page 30: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

경로당 기능보강사업 770,500 1,221,000 △450,500

도 12,000

군 758,500

401 시설비및부대비 123,000 233,000 △110,000

01 시설비 123,000 233,000 △110,000

○ 경로당 태양광 발전시설 설치사업 35,000

○ 경로당 야외 운동기구 설치

20,000

○ 경로당 보수비 지원 68,000

5,000,000원*4개소

402 민간자본이전 647,500 988,000 △340,500

도 12,000

군 635,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 607,500 751,000 △143,500

○ 경로당 신축비(봉동 원율소) 60,000

○ 경로당 전동안마의자 설치

115,000

○ 경로당 보수비 지원 300,000

○ 경로당 도시가스 설치공사

12,500

○ 경로당 에너지 고효율제품 보급지원

20,000

○ 경로당 심야전기보일러 교체

100,000

2,300,000원*50개소

2,500,000원*5개소

1,000,000원*20개소

4,000,000원*25개소

02 민간자본사업보조(이전재원) 40,000 237,000 △197,000

○ 독거노인 가족화사업 40,000

도 12,000

군 28,000

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 839,395 825,315 14,080

국 209,849

도 125,909

군 503,637

301 일반보상금 839,395 825,315 14,080

국 209,849

도 125,909

군 503,637

01 사회보장적수혜금 839,395 825,315 14,080

○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 839,395

국 209,849

도 125,909

군 503,637

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 3,552,020 2,166,934 1,385,086

국 1,776,010

도 710,404

군 1,065,606

101 인건비 1,503,800 1,113,854 389,946

국 751,900

- 276 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300,760

군 451,140

04 기간제근로자등보수 1,503,800 1,113,854 389,946

○ 노인일자리사업 참여자 활동비 1,503,800

국 751,900

도 300,760

군 451,140

201 일반운영비 5,000 2,000 3,000

국 2,500

도 1,000

군 1,500

01 사무관리비 5,000 2,000 3,000

○ 사무용품 구입 및 현수막 등 제작 5,000

국 2,500

도 1,000

군 1,500

202 여비 1,000 2,000 △1,000

국 500

도 200

군 300

01 국내여비 1,000 2,000 △1,000

○ 노인일자리 수행기관 지도점검 등 1,000

국 500

도 200

군 300

206 재료비 6,000 7,800 △1,800

국 3,000

도 1,200

군 1,800

01 재료비 6,000 7,800 △1,800

○ 노인일자리사업 소모품 구입 6,000

국 3,000

도 1,200

군 1,800

301 일반보상금 12,000 12,000 0

국 6,000

도 2,400

군 3,600

09 행사실비보상금 12,000 12,000 0

○ 노인일자리사업 간담회 등 12,000

국 6,000

도 2,400

군 3,600

307 민간이전 2,024,220 1,029,280 994,940

국 1,012,110

도 404,844

군 607,266

- 277 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 2,024,220 1,029,280 994,940

○ 노인일자리사업 지원 2,024,220

국 1,012,110

도 404,844

군 607,266

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력) 198,358 117,914 80,444

국 99,179

도 39,671

군 59,508

101 인건비 96,048 76,301 19,747

국 48,024

도 19,209

군 28,815

04 기간제근로자등보수 96,048 76,301 19,747

○ 노인일자리 전담인력 인건비 96,048

국 48,024

도 19,209

군 28,815

307 민간이전 102,310 41,613 60,697

국 51,155

도 20,462

군 30,693

11 사회복지사업보조 102,310 41,613 60,697

○ 노인일자리 수행기관 전담인력 지원 102,310

국 51,155

도 20,462

군 30,693

시니어클럽 운영지원(보조) 220,000 220,000 0

도 22,000

군 198,000

307 민간이전 220,000 220,000 0

도 22,000

군 198,000

10 사회복지시설법정운영비보조 220,000 220,000 0

○ 시니어클럽 운영비 보조 220,000

도 22,000

군 198,000

시니어클럽 종사자 특별수당(보조) 9,000 8,280 720

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 8,280 720

도 2,700

군 6,300

10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 8,280 720

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 9,000

도 2,700

군 6,300

- 278 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

이동복지관 운영 51,500 39,600 11,900

307 민간이전 51,500 39,600 11,900

11 사회복지사업보조 51,500 39,600 11,900

○ 이동복지관 운영 지원(1개소) 51,500

거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조) 111,600 111,600 0

도 24,300

군 87,300

307 민간이전 111,600 111,600 0

도 24,300

군 87,300

11 사회복지사업보조 111,600 111,600 0

○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달(보조) 97,200

도 24,300

군 72,900

○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달

14,40020명*3,000원*5일*48주

무료경로식당 운영(보조) 30,000 30,000 0

도 7,500

군 22,500

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 7,500

군 22,500

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○ 무료경로식당 운영 30,000

도 7,500

군 22,500

거동불편노인 보행보조기 지원(보조) 13,230 13,230 0

도 3,970

군 9,260

301 일반보상금 13,230 13,230 0

도 3,970

군 9,260

01 사회보장적수혜금 13,230 13,230 0

○ 거동불편노인 보행보조기 지원사업 13,230

도 3,970

군 9,260

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

건비)

193,600 160,896 32,704

기 96,800

군 96,800

101 인건비 193,600 160,896 32,704

기 96,800

군 96,800

04 기간제근로자등보수 193,600 160,896 32,704

○ 응급관리요원 인건비 193,600

- 279 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 96,800

군 96,800

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

비 및 유지보수비용)

32,240 41,400 △9,160

기 16,120

군 16,120

201 일반운영비 32,240 41,400 △9,160

기 16,120

군 16,120

02 공공운영비 32,240 41,400 △9,160

○ 응급안전알림서비스 장비 유지보수비 32,240

기 16,120

군 16,120

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관 운영비)

3,360 31,512 △28,152

기 1,680

군 1,680

201 일반운영비 3,360 3,480 △120

기 1,680

군 1,680

01 사무관리비 1,680 1,800 △120

○ 응급안전알림센터 기관 운영비 1,680

기 840

군 840

02 공공운영비 1,680 1,680 0

○ 응급안전알림센터 기관 운영비 1,680

기 840

군 840

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축(

보조)

396,000 396,000 0

기 198,000

군 198,000

405 자산취득비 396,000 396,000 0

기 198,000

군 198,000

01 자산및물품취득비 396,000 396,000 0

○ 독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스

장비구축 396,000

기 198,000

군 198,000

공설공원묘지 및 납골당 운영 147,254 81,192 66,062

101 인건비 56,113 0 56,113

04 기간제근로자등보수 56,113 0 56,113

○ 공설공원묘지 잡초제거 인부임 (예초기사용)

16,20090,000원*15명*12월

- 280 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공설공원묘지 방역인부임

3,780

○ 수목전지작업 인부임 6,300

○ 공설공원묘지 관리인부임 29,833

― 기 본 급 15,372

― 상 여 금 5,124

― 시간외수당 915

― 명절휴가비 600

― 교 통 비 1,200

― 유급휴일수당 3,172

― 연차수당 610

― 4대 보험료 1,440

― 퇴 직 금 1,400

63,000원*2명*10일*3회

63,000원*5명*20일

61,000원*1명*252일

15,372,000원*4/12

7,625원*1명*10시간*12월

300,000원*1명*2회

100,000원*1명*12월

61,000원*1명*52일

61,000원*1명*10일

120,000원*1명*12월

1,400,000원*1명

201 일반운영비 22,817 21,640 1,177

01 사무관리비 378 8,420 △8,042

○ 명절 및 한식날 비상근무자 급량비

378420,000원*90/100

02 공공운영비 22,439 13,220 9,219

○ 무인경비 및 CCTV 용역비

1,710

○ 우편요금 1,900

○ 전기요금 8,550

○ 위성방송요금 399

○ 관리사무소 연료비

1,900

○ 공설장사시설 시설장비유지관리

7,980

150,000원*12월*95/100

2,000,000원*95/100

750,000원*12월*95/100

35,000원*12월*95/100

200,000원*2개소*5월*95/100

8,400,000원*95/100

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

○ 공설장사시설 관리자재 및 제초제 구입

8,000

○ 공설장사시설 제초작업 유류대

2,000

10,000원*10종*80병

2,000원*1,000ℓ

401 시설비및부대비 12,000 12,000 0

01 시설비 12,000 12,000 0

○ 공설장사시설 유지관리 보수

12,0006,000,000원*2회

405 자산취득비 1,900 3,000 △1,100

01 자산및물품취득비 1,900 3,000 △1,100

○ 관리사무소 TV 구입 900

○ 공설공원묘지 장비 구입(톱, 콤푸레셔) 1,000

802 반환금기타 44,424 34,552 9,872

03 과오납금등 44,424 34,552 9,872

- 281 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공설공원묘지 사용계약 해지반환금 44,424

노인복지업무추진 5,200 4,360 840

202 여비 5,200 4,360 840

01 국내여비 5,200 4,360 840

○ 노인복지팀 출장여비 4,200

○ 노인시설점검, 경로당관리,묘지관리 출장등 1,000

70,000원*5명*12월

노인일자리공동작업장 확충 40,000 0 40,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 노인일자리 공동작업장 신축 40,000

삼례 새참수레 증축공사 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 삼례 새참수레 증축공사 50,000

어르신 목욕지원사업 30,000 0 30,000

301 일반보상금 30,000 0 30,000

01 사회보장적수혜금 30,000 0 30,000

○ 어르신 목욕지원사업 30,000

여성가족지원 3,411,375 3,255,551 155,824

국 1,131,164

기 81,820

도 404,036

군 1,794,355

여성개발지원 12,870 12,660 210

201 일반운영비 5,670 6,300 △630

01 사무관리비 5,670 6,300 △630

○ 성희롱 및 양성평등 교육

1,422

○ 여성 가족 업무 현수막 제작

675

○ 여성 가족 업무 홍보물 제작(리후렛 및 안내

책자) 1,395

○ 전산 소모품 구입 2,178

1,580,000원*90/100

50,000원*15개*90/100

1,550,000원*90/100

2,420,000원*90/100

202 여비 7,200 6,360 840

01 국내여비 7,200 6,360 840

○ 여성보육팀 출장여비 4,200

○ 한부모복지시설 및 건강가정다문화가족지원

센터 점검 등 여성가족업무추진 출장 3,000

70,000원*5명*12월

여성단체 역량강화 사업(보조) 80,000 109,000 △29,000

도 3,500

군 76,500

- 282 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 80,000 109,000 △29,000

도 3,500

군 76,500

02 민간경상사업보조 80,000 109,000 △29,000

○ 여성단체 역량강화사업 80,000

도 3,500

군 76,500

완주군 여성단체협의회 운영비 지원 60,000 0 60,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

03 민간단체법정운영비보조 60,000 0 60,000

○ 완주군 여성단체협의회 운영비 60,000

아이낳기 좋은세상(보조) 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,000

군 4,000

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 5,000

도 1,000

군 4,000

완주군 가족문화교육원 운영 79,100 342,000 △262,900

201 일반운영비 45,100 26,000 19,100

01 사무관리비 13,500 15,000 △1,500

○ 가족문화교육원 운영 13,50015,000,000원*90/100

02 공공운영비 26,600 6,000 20,600

○ 가족문화교육원 운영 26,60028,000,000원*95/100

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 가족문화교육원 학습발표회 5,000

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

○ 가족문화교육원 프로그램운영 재료 10,000

301 일반보상금 24,000 24,000 0

09 행사실비보상금 4,000 24,000 △20,000

○ 가족문화교육원 학습발표회 참가자 보상 4,000

11 기타보상금 20,000 0 20,000

○ 가족문화교육원 프로그램 운영 강사수당 20,000

아동여성안전지역연대운영(보조) 7,000 7,240 △240

국 3,500

도 1,750

군 1,750

201 일반운영비 7,000 7,240 △240

- 283 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 3,500

도 1,750

군 1,750

01 사무관리비 7,000 7,240 △240

○ 아동여성보호 지역연대 운영 사업 7,000

국 3,500

도 1,750

군 1,750

아동안전지도 제작(보조) 2,400 3,668 △1,268

국 1,200

도 600

군 600

307 민간이전 2,400 3,668 △1,268

국 1,200

도 600

군 600

11 사회복지사업보조 2,400 3,668 △1,268

○ 아동안전지도 제작 2,400

국 1,200

도 600

군 600

가정폭력 피해자 지원(보조) 628 628 0

국 440

도 94

군 94

301 일반보상금 628 628 0

국 440

도 94

군 94

01 사회보장적수혜금 628 628 0

○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비지원 628

국 440

도 94

군 94

성폭력피해자 지원(보조) 2,634 2,634 0

국 1,844

도 395

군 395

301 일반보상금 2,634 2,634 0

국 1,844

도 395

군 395

01 사회보장적수혜금 2,634 2,634 0

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 2,634

국 1,844

도 395

군 395

- 284 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아이돌봄지원(보조) 451,660 409,857 41,803

국 316,162

도 54,199

군 81,299

307 민간이전 451,660 409,857 41,803

국 316,162

도 54,199

군 81,299

05 민간위탁금 270,995 242,502 28,493

○ 아이돌보미 사업(정부지원금) 270,995

국 189,697

도 32,519

군 48,779

11 사회복지사업보조 180,665 167,355 13,310

○ 아이돌보미 사업(운영비) 180,665

국 126,465

도 21,680

군 32,520

저소득 한부모가정 자녀 양육비등 지원(보조) 299,400 290,400 9,000

국 239,520

도 29,940

군 29,940

301 일반보상금 299,400 290,400 9,000

국 239,520

도 29,940

군 29,940

01 사회보장적수혜금 299,400 290,400 9,000

○ 한부모가족 아동양육비지원 288,000

국 230,400

도 28,800

군 28,800

○ 한부모가족 추가 아동양육비지원 6,000

국 4,800

도 600

군 600

○ 한부모가족 중고생 학용품비 지원 3,000

국 2,400

도 300

군 300

○ 한부모가족 생활보조금 지원 2,400

국 1,920

도 240

군 240

청소년 한부모 자립지원사업(보조) 14,480 7,500 6,980

국 11,584

도 1,158

군 1,738

301 일반보상금 14,480 7,500 6,980

- 285 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 11,584

도 1,158

군 1,738

01 사회보장적수혜금 14,480 7,500 6,980

○ 청소년 한부모 아동 양육비 지원 10,200

국 8,160

도 816

군 1,224

○ 청소년 한부모 자립촉진수당 1,200

국 960

도 96

군 144

○ 청소년 한부모 검정고시학습비 지원 3,080

국 2,464

도 246

군 370

저소득 한부모가정 생활자립지원 사업(보조) 144,250 143,500 750

도 43,275

군 100,975

301 일반보상금 144,250 143,500 750

도 43,275

군 100,975

01 사회보장적수혜금 144,250 143,500 750

○ 저소득한부모가정 생활자립지원 144,250

도 43,275

군 100,975

저소득한부모가정 자녀교육비 지원(보조) 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

301 일반보상금 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○ 한부모가족자녀 교육비 지원 10,000

도 5,000

군 5,000

한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(보조) 6,000 6,000 0

국 3,000

도 1,200

군 1,800

307 민간이전 6,000 6,000 0

국 3,000

도 1,200

군 1,800

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

○ 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 6,000

국 3,000

- 286 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,200

군 1,800

한부모가족복지시설 운영비(보조) 317,652 315,102 2,550

도 47,648

군 270,004

307 민간이전 317,652 315,102 2,550

도 47,648

군 270,004

10 사회복지시설법정운영비보조 317,652 315,102 2,550

○ 모자복지시설 운영비 317,652

도 47,648

군 270,004

한부모가족복지시설 종사자 특별수당(보조) 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

10 사회복지시설법정운영비보조 9,000 9,000 0

○ 한부모가족복지시설 종사자 특별수당 9,000

도 2,700

군 6,300

한부모복지시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조) 24,000 24,000 0

도 3,600

군 20,400

301 일반보상금 24,000 24,000 0

도 3,600

군 20,400

01 사회보장적수혜금 24,000 24,000 0

○ 모자복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 24,000

도 3,600

군 20,400

한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원(보조) 6,300 5,400 900

도 1,890

군 4,410

307 민간이전 6,300 5,400 900

도 1,890

군 4,410

11 사회복지사업보조 6,300 5,400 900

○ 한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원 6,300

도 1,890

군 4,410

한부모가족복지시설 세대 김장비(보조) 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

307 민간이전 2,000 2,000 0

- 287 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 600

군 1,400

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○ 한부모가족복지시설 세대 김장비 2,000

도 600

군 1,400

유모차 무상대여(보조) 1,000 1,000 0

도 300

군 700

307 민간이전 1,000 1,000 0

도 300

군 700

11 사회복지사업보조 1,000 1,000 0

○ 유모차 무상대여사업 1,000

도 300

군 700

다자녀가정 양육비 지원 489,600 400,000 89,600

301 일반보상금 489,600 400,000 89,600

01 사회보장적수혜금 489,600 400,000 89,600

○ 다자녀가정 양육비 지원

489,600100,000원*408명*12월

저출산 대응기반 조성(보조) 18,500 18,500 0

도 700

군 17,800

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○ 육아 품앗이 활동지원 물품 구입 4,000

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○ 육아 품앗이 나눔장터 3,000

301 일반보상금 11,500 11,500 0

도 700

군 10,800

01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0

○ 육아용품 지원 3,500

도 700

군 2,800

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○ 육아 품앗이 활동지원 8,000

양성평등 및 성별영향분석평가(보조) 1,464 1,575 △111

도 488

군 976

201 일반운영비 1,464 1,575 △111

도 488

군 976

- 288 -

Page 43: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 1,464 1,575 △111

○ 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 1,464

도 488

군 976

건강가정 다문화가족 지원센터 운영지원(보조) 310,410 305,134 5,276

국 175,205

도 40,562

군 94,643

307 민간이전 310,410 305,134 5,276

국 175,205

도 40,562

군 94,643

10 사회복지시설법정운영비보조 310,410 305,134 5,276

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 270,410

국 135,205

도 40,562

군 94,643

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 추가사업

비 40,000

국 40,000

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 76,860 117,150 △40,290

국 53,802

도 7,686

군 15,372

307 민간이전 76,860 117,150 △40,290

국 53,802

도 7,686

군 15,372

11 사회복지사업보조 76,860 117,150 △40,290

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 76,860

국 53,802

도 7,686

군 15,372

다문화가족자녀 언어발달 지원 60,258 58,912 1,346

국 42,181

도 6,026

군 12,051

307 민간이전 60,258 58,912 1,346

국 42,181

도 6,026

군 12,051

11 사회복지사업보조 60,258 58,912 1,346

○ 언어발달지원(이주여성) 60,258

국 42,181

도 6,026

군 12,051

- 289 -

Page 44: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

결혼이민자 통번역서비스(보조) 44,448 36,612 7,836

국 31,113

도 4,445

군 8,890

307 민간이전 44,448 36,612 7,836

국 31,113

도 4,445

군 8,890

11 사회복지사업보조 44,448 36,612 7,836

○ 결혼이민자 통번역서비스 44,448

국 31,113

도 4,445

군 8,890

다문화가족 한국어교육 운영지원 22,162 22,162 0

국 15,513

도 2,216

군 4,433

307 민간이전 22,162 22,162 0

국 15,513

도 2,216

군 4,433

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○ 한국어교육 운영지원 22,162

국 15,513

도 2,216

군 4,433

글로벌 마을학당 사업(보조) 106,190 57,990 48,200

도 42,476

군 63,714

307 민간이전 106,190 57,990 48,200

도 42,476

군 63,714

11 사회복지사업보조 106,190 57,990 48,200

○ 글로벌 마을학당 사업 106,190

도 42,476

군 63,714

건강가정.다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 복지

수당 지원(보조)

48,289 44,875 3,414

도 17,228

군 31,061

307 민간이전 48,289 44,875 3,414

도 17,228

군 31,061

10 사회복지시설법정운영비보조 48,289 44,875 3,414

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 27,409

도 10,964

군 16,445

- 290 -

Page 45: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 다문화가족지원센터 직원 복지수당 20,880

도 6,264

군 14,616

다문화가족 고향나들이 사업(보조) 40,000 32,000 8,000

도 6,400

군 33,600

307 민간이전 40,000 32,000 8,000

도 6,400

군 33,600

11 사회복지사업보조 40,000 32,000 8,000

○ 다문화가족 고향나들이 사업 40,000

도 6,400

군 33,600

결혼이민자 직업훈련교육 지원(보조) 9,500 9,000 500

도 3,800

군 5,700

307 민간이전 9,500 9,000 500

도 3,800

군 5,700

11 사회복지사업보조 9,500 9,000 500

○ 결혼이민자 직업훈련 9,500

도 3,800

군 5,700

다문화 청소년 진로지원 7,000 7,000 0

도 2,800

군 4,200

307 민간이전 7,000 7,000 0

도 2,800

군 4,200

11 사회복지사업보조 7,000 7,000 0

○ 다문화 청소년 진로지원사업 7,000

도 2,800

군 4,200

결혼이민자 학비 지원(보조) 2,000 2,500 △500

도 800

군 1,200

307 민간이전 2,000 0 2,000

도 800

군 1,200

11 사회복지사업보조 2,000 0 2,000

○ 결혼이민자 학비 지원 2,000

도 800

군 1,200

이주여성 국제운송비 지원 10,000 5,000 5,000

307 민간이전 10,000 5,000 5,000

- 291 -

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부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 10,000 5,000 5,000

○ 이주여성 국제운송비 지원 10,000

공동육아나눔터 운영 40,000 40,000 0

국 28,000

도 4,800

군 7,200

101 인건비 27,600 20,000 7,600

국 19,320

도 3,312

군 4,968

04 기간제근로자등보수 27,600 20,000 7,600

○ 공동육아나눔터 관리운영 인부 27,600

국 19,320

도 3,312

군 4,968

201 일반운영비 7,000 10,000 △3,000

국 4,900

도 840

군 1,260

01 사무관리비 6,000 8,000 △2,000

○ 육아용품 구입 및 리플렛 제작 6,000

국 4,200

도 720

군 1,080

02 공공운영비 1,000 2,000 △1,000

○ 캡스요금 및 전기, 상하수도요금 1,000

국 700

도 120

군 180

301 일반보상금 5,400 10,000 △4,600

국 3,780

도 648

군 972

11 기타보상금 5,400 0 5,400

○ 공동육아나눔 강사 수당 및 나눔장터 5,400

국 3,780

도 648

군 972

다문화가족 행복지원사업 16,480 10,000 6,480

201 일반운영비 6,480 0 6,480

01 사무관리비 6,480 0 6,480

○ 다문화가족 작명 지원 운영 (주민참여예산)

6,4807,200,000원*90/100

301 일반보상금 10,000 10,000 0

09 행사실비보상금 2,000 10,000 △8,000

- 292 -

Page 47: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 다문화가족 읍면 네트워크 활성화사업 2,000

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○ 다문화가족 행복지원사업 강사수당 8,000

새일센터 지정운영(보조) 314,020 217,772 96,248

국 208,100

도 52,960

군 52,960

307 민간이전 314,020 54,000 260,020

국 208,100

도 52,960

군 52,960

05 민간위탁금 314,020 0 314,020

○ 새일여성인턴 54,000600,000*5개월*18명

국 43,200

도 5,400

군 5,400

○ 직업교육훈련 69,78023,260,000*3개과정

국 69,780

○ 여성창업지원 25,9442,162,000*12개월*1명

국 12,972

도 6,486

군 6,486

○ 비정규직처우개선 13,8002,760,000*5명

국 6,900

도 3,450

군 3,450

○ 성과운영비 14,720

국 7,360

도 3,680

군 3,680

○ 사업관리및사후관리 32,000

국 16,000

도 8,000

군 8,000

○ 취업설계사 인건비 103,77625,944,000*4명

국 51,888

도 25,944

군 25,944

새일센터 지정운영(자체) 32,000 35,000 △3,000

도 11,800

군 20,200

307 민간이전 32,000 0 32,000

도 11,800

군 20,200

05 민간위탁금 32,000 0 32,000

○ 여성취업인식전환교육 3,000

도 1,500

군 1,500

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Page 48: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 기업체네트워크구축사업 3,000

도 1,500

군 1,500

○ 여성친화기업 환경개선사업 5,000

도 2,500

군 2,500

○ 취업설계사 등 활동비

21,000250,000원*12개월*7명

도 6,300

군 14,700

새일센터 지정운영 75,000 0 75,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

05 민간위탁금 75,000 0 75,000

○ 새일센터 운영 인건비 75,000

― 센 터 장 36,000

― 전담인력 27,600

― 명절휴가비 (센터장) 3,000

― 명절휴가비 (전담인력) 600

― 활 동 비 7,800

일가정양립지원 종합상담센터 운영 70,000 0 70,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

05 민간위탁금 70,000 0 70,000

○ 일가정양립지원 종합상담센터 민간위탁금 70,000

경력단절여성 취업지원(보조) 81,820 75,000 6,820

기 81,820

307 민간이전 81,820 0 81,820

기 81,820

05 민간위탁금 81,820 0 81,820

○ 직업상담사 인건비 42,67221,336,000원*2명

기 42,672

○ 집단상담프로그램운영비 33,62816,814,000원*2명

기 33,628

○ 직업상담사 정규직처우개선비

5,5202,760,000원*2명

기 5,520

행정운영경비(사회복지과) 85,830 90,620 △4,790

기본경비 85,830 90,620 △4,790

기본경비 85,830 90,620 △4,790

201 일반운영비 43,110 50,600 △7,490

01 사무관리비 34,560 39,600 △5,040

○ 사무관리비 34,56038,400,000원*90/100

02 공공운영비 8,550 11,000 △2,450

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Page 49: 세출예산사업명세서 - Wanjuwanju.go.kr/images/budget/down/2018/0/2/2.pdf · 재향군인회완주지회운영지원 5,000 11사회복지사업보조 109,900 99,900 10,000

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공공운영비 8,5509,000,000원*95/100

202 여비 37,800 35,640 2,160

01 국내여비 37,800 35,640 2,160

○ 국 내 여 비 37,80090,000원*35명*12월

203 업무추진비 4,920 4,380 540

04 부서운영업무추진비 4,920 4,380 540

○ 사회복지과운영 업무추진비 4,920410,000원*12월

재무활동(사회복지과) 837,697 739,679 98,018

내부거래지출 837,697 739,679 98,018

내부거래지출 837,697 739,679 98,018

701 기타회계등전출금 837,697 739,679 98,018

01 기타회계전출금 837,697 739,679 98,018

○ 의료보호비특별회계 전출금 837,697

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