Transcript
Page 1: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Tujuan................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C. Sasaran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Manfaat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. Landasan hukum………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

F. Sistematika penyusunan dokumen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 2: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

BAB IIIDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH SAAT INI

A. Evaluasi Diri Madrasah atau Profil Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Kategori dan pengelompokan hasil rekomendasi EDS dan profil madrasah………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Identifikasi Prioritas Program Rekomendasi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Pengelompokan program berdasarkan Program Madrasah dan Non Program Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Panduan BOS 2010……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Page 3: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

BAB IIIIDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH MASA DEPAN YANG DIHARAPKAN

A. Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Madrasah di Masa yang Akan datang……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Visi Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Misi Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Sasaran Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Page 4: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

BAB IVPERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Program Kerja Kegiatan Madrasah dan Penanggung jawabnya

No Standar Sasaran Program dan

Kegiatan

Penanggungjawab

JadwalTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4Gj Gn Gj Gn Gj Gn Gj Gn

Keterangan: Gj = Semester ganjil dan Gn = Semester genap.

Page 5: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

B. Indikator Kinerja Keberhasilan dan Tagetnya

No Aspek2013 2014 2015 2016

1. Standar Kompetensi LulusanSMP/MTsRata-rata pencapaian KKMmata pelajaran matematika

6,75 7,00 7,25 7,50

………….dst

2. Standar Isi...............................

3. Standar Proses

4. Standar Tenaga Pendidik danKependidikan

5. Standar Sarana danPrasarana

6. Standar Pengelolaan

7. Standar Pembiayaan

8. Standar Penilaian

Page 6: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

BAB VRENCANA ANGGARAN MADRASAH JANGKA MENENGAH

A. Rencana Anggaran Belanja Madrasah1. Biaya satuan

Kategori/Program/Kegiatan

Jenis Satuan Volume Harga Satuan

Jumlah

2. Rencana biaya program

Kategori:Program/Kegiatan

Satuan Total 2012/13 2013/14 dst.

nis Harga JumlahSatuan

JumlahBiaya

Jumlahsatuan

JumlahBiaya

JumlahSatuan

JumlahBiaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Page 7: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

B. Rencana Pendapatan Madrasah

No Sumber Pendapatan

Total 4 Tahun

2012/2013 2013/2014

uangBukan uang

uangBukan uang

Bentuk Nilai (Rp) Bentuk Nilai (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

Page 8: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

C. Menyesuaikan Rencana Belanja dan Pendapatannya serta mempelajari Sumber Dana, Regulasi penggunaannya

Kategori, Program danKegiatan Strategis

Tahun Pelajaran 2012/2013

Rencana Biaya

SUMBER PENDANAAN

Rutin(Negeri) BOS APBN APBD

ProvAPBD

Kab/KotaMasyar

akatBantuan

Lain(Block Grant)

Pendapatan

Asli1. Standar Isi

1.1 Penyusunan RPP1.2

2. Standar Proses2.12.2

3. Standar Kompetensi Lulusan3.13.2

4. Standar pendidik dan tenaga Kependidikan

4.14.2

5. Standar sarana dan prasarana5.15.2

6. Standar pengelolaan

6.1.6.2

7. Standar pembiayaan

7.17.2

8. Standar Penilaian8.18.2

Total

Page 9: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

BAB VIPERUMUSAN RKT DAN RKAM

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)1. Program/kegiatan strategis

Sasaran Kategori: Program

(Indikator)

Kegiatan Indikator Kegiatan

Penanggungjawab

Page 10: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

2. Kegiatan operasional

Kategori Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung jawab

Umum (Non Program)

Standar Isi

Standar proses

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan

Standar sarana dan prasana

Standar pengelolaan

Standar Pembiayaan

Standar Penilaian

Page 11: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

3. Jadwal Rencana Kerja Tahunan Madrasah

No SasaranTahun

2013/2014

Program dan Kegiatan Operasional

Bulan7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Page 12: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah1. Biaya operasional (Rutin)

  2013/2014

Biaya Operasional Satuan Volume

Harga Sat. Jml Biaya

1 2 3 4 5

1. Gaji

1.1

Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tetap (PNS)

1.2

Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap

2. Belanja Barang Habis Pakai

2.1 Alat Tulis Kantor

2.2 Bahan/Material

3. Langganan Daya dan Jasa

3.1 Listrik

3.2 Air

3.3 Telepon

4. Kegiatan Pembelajaran

4.1 Ujian Semester

4.2 UAN/UAS

4.3 Penyelenggaraan Jam Tambahan

5. Kegiatan Rapat

5.1 Rapat Pembinaan

5.2 Rapat Semester

5.3 Rapat UAN/UAS

5.4 Rapat Kenaikan Kelas

5.5 Rapat Kelulusan

5.6 Rapat Komite Sekolah

6. Kegiatan Lomba di Perayaan Hari Besar

6. Hardiknas

Page 13: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

16.2 HUT RI

6.3 Hari-Hari Besar Lainnya

7. Biaya Perjalanan Dinas

8. Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana

8.1 Pengecetan & pengapuran

8.2 Perbaikan pintu dan jendela

8.3 Perbaikan atap dan lantai

8.4 Perbaikan WC

8.5 Perbaikan pagar halaman

8.6 Pemeliharaan taman

Total Kegiatan Operasional

Page 14: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

2. Rencana Belanja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Operasional

Uraian Kategori, Program dan

Kegiatan Strategis

Tahun Pelajaran 2013/2014

Rencana Biaya

SUMBER PENDANAAN

Rutin BOS APBN APBD Prov APBDKota / Kab

BantuanLain

Block GrantMasyarakat Pendapatan

Asli

1. Standar Isi1.1 ...............................1.2

2. Standar Proses2.1………………………2.2

3. Standar Kompetensi Lulusan

3.1 ..................................3.2

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.1 ……………………….4.2

5. Sarana dan prasarana

5.1 ……………………….5.2

6. Standar Pengelolaan6.1 ……………………….6.2

7. Standar Pembiayaan7.1 ………………………..

Page 15: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

7.2 dst8. Standar Penilaian8.1 ………………………8.2 ……………………8.3

Total Biaya Program Startegis

Biaya OperasionalTotal Biaya Program

dan Biaya Operasioanal

Page 16: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) / BOS K-1

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRSAH (RKAM) Tahun Pelajaran : 201../201.. - Tahun Anggaran : 201.. & 201..

Nama MadrasahDesa/Kecamatan Format BOS-K1Kabupaten/Kota Diisi oleh MadrasahProvinsi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PENERIMAAN PENGELUARAN /BELANJANo. No.

Uraian JumlahNo. No.

Uraian JumlahUrut Kode

Urut Kode

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

I 1 SISA TAHUN LALU I 1 PROGRAM MADRASAHII 2 PENDAPATAN RUTIN (Dari Kemenag & Pemda) 1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan (3)

2.1 Gaji PNS 1.2 Pengembangan Kurikulum/KTSP (1)

2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran (2)

2.3 Belanja Barang dan Jasa 1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (4)

2.4 Belanja Pemeliharaan 1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah (5)

2.5 Belanja lain-lain 1.6 Pengembangan dan Implementasi Manajemen Madrasah (6)

III 3 BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS) 1.7 Pengembangan dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan (7)

3.1 BOS Pusat 1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian (8)

3.2 BOS Provinsi II 2 NON PROGRAM MADRASAH3.3 BOS Kabupaten/Kota 2.1 Belanja Pegawai

IV 4 BANTUAN 2.2 Belanja Barang dan Jasa4.1 Dana dekonsentrasi 2.3 Belanja Modal4.2 Dana Tugas Pembantuan4.3 Dana Alokasi Khusus4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)

V 5 PENDAPATAN ASLI MADRASAH5.1 Iuran Orang Tua5.2 Sumbangan Sukarela5.3 Usaha Mandiri Madrasah5.4 Pendapatan Madrasah Lainnya

Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran

Page 17: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

Mengetahui, Menyetujui, DibuatKetua Komite Sekolah Kepala sekolah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

......................... ......................... .........................

Page 18: Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Latar. belakang

4. Konversi RKAM dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007

Rincian Program dan

Kegiatan

Rincian Biaya Program dan Kegiatan Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007

Volume Satuan BiayaSatua

n

Total Biaya

Kode Anggaran

Program Kode Anggaran

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total Biaya


Recommended