BAB IPENDAHULUAN
A. Latar belakang……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Tujuan................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C. Sasaran………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Manfaat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Landasan hukum………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. Sistematika penyusunan dokumen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BAB IIIDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH SAAT INI
A. Evaluasi Diri Madrasah atau Profil Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Kategori dan pengelompokan hasil rekomendasi EDS dan profil madrasah………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Identifikasi Prioritas Program Rekomendasi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D. Pengelompokan program berdasarkan Program Madrasah dan Non Program Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E. Panduan BOS 2010……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BAB IIIIDENTIFIKASI KONDISI MADRASAH MASA DEPAN YANG DIHARAPKAN
A. Identifikasi Harapan Pemangku Kepentingan Madrasah di Masa yang Akan datang……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Visi Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Misi Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D. Sasaran Madrasah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BAB IVPERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
A. Program Kerja Kegiatan Madrasah dan Penanggung jawabnya
No Standar Sasaran Program dan
Kegiatan
Penanggungjawab
JadwalTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4Gj Gn Gj Gn Gj Gn Gj Gn
Keterangan: Gj = Semester ganjil dan Gn = Semester genap.
B. Indikator Kinerja Keberhasilan dan Tagetnya
No Aspek2013 2014 2015 2016
1. Standar Kompetensi LulusanSMP/MTsRata-rata pencapaian KKMmata pelajaran matematika
6,75 7,00 7,25 7,50
………….dst
2. Standar Isi...............................
3. Standar Proses
4. Standar Tenaga Pendidik danKependidikan
5. Standar Sarana danPrasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian
BAB VRENCANA ANGGARAN MADRASAH JANGKA MENENGAH
A. Rencana Anggaran Belanja Madrasah1. Biaya satuan
Kategori/Program/Kegiatan
Jenis Satuan Volume Harga Satuan
Jumlah
2. Rencana biaya program
Kategori:Program/Kegiatan
Satuan Total 2012/13 2013/14 dst.
nis Harga JumlahSatuan
JumlahBiaya
Jumlahsatuan
JumlahBiaya
JumlahSatuan
JumlahBiaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Rencana Pendapatan Madrasah
No Sumber Pendapatan
Total 4 Tahun
2012/2013 2013/2014
uangBukan uang
uangBukan uang
Bentuk Nilai (Rp) Bentuk Nilai (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
C. Menyesuaikan Rencana Belanja dan Pendapatannya serta mempelajari Sumber Dana, Regulasi penggunaannya
Kategori, Program danKegiatan Strategis
Tahun Pelajaran 2012/2013
Rencana Biaya
SUMBER PENDANAAN
Rutin(Negeri) BOS APBN APBD
ProvAPBD
Kab/KotaMasyar
akatBantuan
Lain(Block Grant)
Pendapatan
Asli1. Standar Isi
1.1 Penyusunan RPP1.2
2. Standar Proses2.12.2
3. Standar Kompetensi Lulusan3.13.2
4. Standar pendidik dan tenaga Kependidikan
4.14.2
5. Standar sarana dan prasarana5.15.2
6. Standar pengelolaan
6.1.6.2
7. Standar pembiayaan
7.17.2
8. Standar Penilaian8.18.2
Total
BAB VIPERUMUSAN RKT DAN RKAM
A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)1. Program/kegiatan strategis
Sasaran Kategori: Program
(Indikator)
Kegiatan Indikator Kegiatan
Penanggungjawab
2. Kegiatan operasional
Kategori Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Penanggung jawab
Umum (Non Program)
Standar Isi
Standar proses
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
Standar sarana dan prasana
Standar pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Penilaian
3. Jadwal Rencana Kerja Tahunan Madrasah
No SasaranTahun
2013/2014
Program dan Kegiatan Operasional
Bulan7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah1. Biaya operasional (Rutin)
2013/2014
Biaya Operasional Satuan Volume
Harga Sat. Jml Biaya
1 2 3 4 5
1. Gaji
1.1
Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tetap (PNS)
1.2
Gaji Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap
2. Belanja Barang Habis Pakai
2.1 Alat Tulis Kantor
2.2 Bahan/Material
3. Langganan Daya dan Jasa
3.1 Listrik
3.2 Air
3.3 Telepon
4. Kegiatan Pembelajaran
4.1 Ujian Semester
4.2 UAN/UAS
4.3 Penyelenggaraan Jam Tambahan
5. Kegiatan Rapat
5.1 Rapat Pembinaan
5.2 Rapat Semester
5.3 Rapat UAN/UAS
5.4 Rapat Kenaikan Kelas
5.5 Rapat Kelulusan
5.6 Rapat Komite Sekolah
6. Kegiatan Lomba di Perayaan Hari Besar
6. Hardiknas
16.2 HUT RI
6.3 Hari-Hari Besar Lainnya
7. Biaya Perjalanan Dinas
8. Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana
8.1 Pengecetan & pengapuran
8.2 Perbaikan pintu dan jendela
8.3 Perbaikan atap dan lantai
8.4 Perbaikan WC
8.5 Perbaikan pagar halaman
8.6 Pemeliharaan taman
Total Kegiatan Operasional
2. Rencana Belanja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Operasional
Uraian Kategori, Program dan
Kegiatan Strategis
Tahun Pelajaran 2013/2014
Rencana Biaya
SUMBER PENDANAAN
Rutin BOS APBN APBD Prov APBDKota / Kab
BantuanLain
Block GrantMasyarakat Pendapatan
Asli
1. Standar Isi1.1 ...............................1.2
2. Standar Proses2.1………………………2.2
3. Standar Kompetensi Lulusan
3.1 ..................................3.2
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.1 ……………………….4.2
5. Sarana dan prasarana
5.1 ……………………….5.2
6. Standar Pengelolaan6.1 ……………………….6.2
7. Standar Pembiayaan7.1 ………………………..
7.2 dst8. Standar Penilaian8.1 ………………………8.2 ……………………8.3
Total Biaya Program Startegis
Biaya OperasionalTotal Biaya Program
dan Biaya Operasioanal
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) / BOS K-1
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRSAH (RKAM) Tahun Pelajaran : 201../201.. - Tahun Anggaran : 201.. & 201..
Nama MadrasahDesa/Kecamatan Format BOS-K1Kabupaten/Kota Diisi oleh MadrasahProvinsi Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
PENERIMAAN PENGELUARAN /BELANJANo. No.
Uraian JumlahNo. No.
Uraian JumlahUrut Kode
Urut Kode
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
I 1 SISA TAHUN LALU I 1 PROGRAM MADRASAHII 2 PENDAPATAN RUTIN (Dari Kemenag & Pemda) 1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan (3)
2.1 Gaji PNS 1.2 Pengembangan Kurikulum/KTSP (1)
2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap 1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran (2)
2.3 Belanja Barang dan Jasa 1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (4)
2.4 Belanja Pemeliharaan 1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah (5)
2.5 Belanja lain-lain 1.6 Pengembangan dan Implementasi Manajemen Madrasah (6)
III 3 BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS) 1.7 Pengembangan dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan (7)
3.1 BOS Pusat 1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian (8)
3.2 BOS Provinsi II 2 NON PROGRAM MADRASAH3.3 BOS Kabupaten/Kota 2.1 Belanja Pegawai
IV 4 BANTUAN 2.2 Belanja Barang dan Jasa4.1 Dana dekonsentrasi 2.3 Belanja Modal4.2 Dana Tugas Pembantuan4.3 Dana Alokasi Khusus4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)
V 5 PENDAPATAN ASLI MADRASAH5.1 Iuran Orang Tua5.2 Sumbangan Sukarela5.3 Usaha Mandiri Madrasah5.4 Pendapatan Madrasah Lainnya
Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran
Mengetahui, Menyetujui, DibuatKetua Komite Sekolah Kepala sekolah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan
......................... ......................... .........................
4. Konversi RKAM dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
Rincian Program dan
Kegiatan
Rincian Biaya Program dan Kegiatan Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007
Volume Satuan BiayaSatua
n
Total Biaya
Kode Anggaran
Program Kode Anggaran
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total Biaya