Upload
vokhuong
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Jend. Sudirman No .44. Telp. (0293) 362461 Magelang 56126
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG
NOMOR 900/ 1097 /300 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MAGELANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk Melakukan Evaluasi terhadap Capaian
Program Kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Magelang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 – 2021;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... BAB I-1
1.1. Latar Belakang ...................................................................... BAB I-1
1.2. Landasan Hukum .................................................................. BAB I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... BAB I-3
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................ BAB I-4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ....... BAB II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD .......................................................... BAB II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... BAB II-34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....... BAB II-53
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... BAB II-53
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ BAB II-53
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... BAB III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................. BAB III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................... BAB III-2
3.3. Program dan Kegiatan ......................................................... BAB III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... BAB IV-1
BAB V PENUTUP.............................................................................. BAB V-1
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 I - 1
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG
NOMOR : 900/1097/300
TAHUN 2018 TANGGAL : 13 Juli 2018
RENCANA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah / OPD merupakan
pelaksanaan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta secara teknis diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, di mana diamanatkan bahwa setiap SKPD/ OPD diharuskan menyusun
Renja SKPD/OPD. Renja SKPD/OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra
SKPD/OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan
dengan keputusan Kepala OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.
Rencana Kerja Othanisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendudk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 merupakan
penjabaran dari rencana strategis yang menjabarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Penyusunan Rencana
Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 dimulai dari penyusunan
Rancangan Awal Renja OPD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota
Magelang Tahun 2019, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 I - 2
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja OPD memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan
kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja,
dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama OPD, serta menunjukkan
prakiraan maju.
Rancangan awal Renja OPD tersebut kemudian disinkronkan dengan
program kegiatan OPD lainnya serta usulan dari masyarakat hasil Musrenbang
Kelurahan dan Kecamatan dalam Forum OPD dan Focus Group Discussion (FGD)
untuk menghasilkan prioritas pembangunan. Hasil dari Forum OPD dan FGD
selanjutnya menjadi Rancangan Renja OPD yang dirangkum menjadi Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dimusrenbangkan pada tingkat kota.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019 yang akan
ditetapkan dengan peraturan walikota digunakan sebagai acuan penyusunan
rancangan akhir Renja OPD Dinas P4KB Kota Magelang. Selanjutnya rancangan
akhir Renja OPD tersebut disahkan oleh Walikota dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, Renja OPD Dinas P4KB Kota
Magelang merupakan penjabaran dari Renstra OPD Dinas P4KB Kota Magelang,
Renstra OPD tersebut mengacu pada RPJMD Kota Magelang yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Magelang Tahun 2019 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 I - 3
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun 2019 disusun
dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Magelang,
dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 I - 4
1.3.2. Tujuan
Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun
2019 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu
indikatifnya yang akan dilaksanakan tahun 2019 yang merupakan
penjabaran dari Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Magelang.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENGESAHAN
RENJA OPD
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RENJA KEPALA DINAS P4KB KOTA
MAGELANG
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Berisi Pengertian Renja OPD, penyesuaian Visi dan Misi Walikota
sesuai Renstra OPD, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Renja OPD, serta sistematika penyusunan Renja OPD.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
Berisi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja
OPD tahun 2017, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari
kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/
kegiatan Renstra OPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tujuan dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2019.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya serta penegasan
pelaksanaan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Magelang Tahun 2019.
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019 BAB II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan
dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan
Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat
dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang
merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan
sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah
entitas.
Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban
keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan
keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value
for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan) output
(keluaran), dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 2
Tabel II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
1.02 .
1.22.01. .
19
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02 .
1.22.01. .
19.14
Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan
pengobat tradisional 15.000.000 14.300.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pelatihan dan penyusunan
Profil posyandu 50 50 orang
Hasil (Outcome) : 100 100 %
Tersedianya data Valid untuk SIP Posyandu
1.02 .
1.22.01. .
20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 .
1.22.01. .
20.02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
261.068.000 258.983.000
Keluaran (Output) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 3
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah anak yang diberi tambahan makanan
dan vitamin 900 900 anak
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya gizi murid 100 100 %
2.02.2.07.0
1.16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.02.2.07.0
1.16.02
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 185.928.000 175.679.076
Keluaran (Output) :
Penguatan P2TP2A dan Gender 5 5 Kegiatan
Hasil (Outcome) :
Penguatan P2TP2A Kota Magelang 100 100 %
2.02.2.07.0
1.16.05
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak 75.000.000 74.597.160
Keluaran (Output) :
Penguatan Kelembagaan Menuju KLA 17 17 kelurahan
Hasil (Outcome) :
Peningkatan pengetahuan tentang sekolah
ramah anak dan puskesmas ramah anak 100 100 %
2.02.2.07.0
1.16.06
Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak
88.810.000 86.702.800
Keluaran (Output) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 4
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terselenggaranya Pertemuan Forum Anak
Tingkat Kota sampai Tingkat Nasional 200 200 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kualitas anak ( Cerdas, Ceria ,
Berahlak mulia, serta Aktif ) 100 100 %
2.02.2.07.0
1.16.07
Evaluasi pelaksanaan PUG 68.000.000 66.384.509
Keluaran (Output) :
Tersususnya buku evaluasi PUG dan
Sosialisasi PUG 200 200 anak
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya PUG TK Nasional 100 100 %
2.02.2.07.0
1.16.19 Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota
tentang PUG, Penanganan KDRT, dan
Traficking
Masukan (Input):
Dana 17.750.000 16.450.000
Keluaran (Output) :
Tersusunya Peraturan Walikota Tentang
PUG, KDRT, dan Trafcking 3 3 perwal
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya Pedoman penanganan KDRT 100 100 %
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 5
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Trafcking di Kota Magelang
2.02.2.07.0
1.16.20 Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota
tentang Perlindungan anak
Masukan (Input):
Dana 9.658.000 9.658.000
Keluaran (Output) :
Tersusunya Peraturan Walikota tentang
Perlindungan Anak 1 1 perwal
Hasil (Outcome) :
Tersusunnya pedoman Perlindungan Anak di
Kota Magelang 100 100 %
2.02.2.07.0
1.17 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.02.2.07.0
1.17.01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
perlindungan perempuan di daerah
Masukan (Input):
Dana 77.040.000 77.040.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya TOT bagi anggota kaukus
perempuan politik dan remaja 100 100 orang
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 6
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pengetahuan tentang politik
bagi perempuan dan remaja di Kota
Magelang
100 100 %
2.02.2.07.0
1.17.10 Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Masukan (Input):
Dana 15.251.000 15.251.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya sosialisasi perempuan dan
anak ABH serta anak yang membutuhkan
perlindungan
100 100 anak
Hasil (Outcome) :
Tercapainya pelaksanaan perlindungan
tindak kekerasan dalam Rumah tangga di
Kota Magelang
100 100 %
2.02.2.07.0
1.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN GENDER
DAN ANAK DALAM PEMBANGUNAN
2.02.2.07.0
1.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Masukan (Input):
Dana 84.000.000 75.533.500
Keluaran (Output) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 7
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya pembinaan organisasi
Perempuan
1 1 Kegiatan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pengetahuan kader posyandu 100 100 %
2.02.2.07.0
1.18.07 Kegiatan Pelatihan penganggaran
Pembangunan responsif gender
Masukan (Input):
Dana 32.669.000 32.669.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pelatihan penganggaran bagi
kader 50 50 0rang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pengetahuan dan manajemen
kader dalam pembangunan responsif gender 100 100 %
2.02.2.07.0
1.18.08 Kegiatan Peningkatan peran serta ibu dan
anak dalam pembangunan
Masukan (Input):
Dana 66.000.000 66.000.000
Keluaran (Output) :
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan
anak 200 200 0rang
Hasil (Outcome) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 8
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terpenuhinya hak anak 100 100 %
2.02.2.07.0
1.15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK
DAN PEREMPUAN
2.02.2.07.0
1.15.05 Kegiatan Peningkatan Perlindungan Anak
Masukan (Input):
Dana 151.329.000 151.329.000
Keluaran (Output) :
Terbentuknuya KPAD ( Komisi
Perlindungan Anak Daerah ) Kota Magelang
15 15 0rang
Hasil (Outcome) :
Terseleksinya petugas KPAD di Kota
Magelang 100 100 %
1.06.2.07.1.
16 PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1.06.2.07.1.
16.14 Pembinaan kepada lanjut usia dan
keluarganya
Masukan (Input):
Dana 43.885.000 43.885.000
Keluaran (Output) :
Terlaksana pembinaan dan sarana lansia 2 2 Kegiatan
Hasil (Outcome) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 9
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya pengetahuan dan kegiatan
lansia 100 100 %
1.06.2.07.1.
16.23 Peningkatan peran serta Masyarakat
lanjut usia dalam Pembangunan
Masukan (Input):
Dana 35.000.000 35.000.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya peran usia lanjut dalam
pembangunan dan jambore lansia 100 100 0rang
Hasil (Outcome) :
Peningkatan lansia tangguh menuju lansia
tangguh dengan 7 dimensi 100 100 %
2.02.2.07.0
1.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DI KELURAHAN
2.02.2.07.0
1..19.01 Kegiatan Pelatihan Perempuan di
Kelurahan Dalam Bidang Usaha Ekonomi
Produktif
Masukan (Input):
Dana 19.525.000 19.525.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk
masyarakat 50 50 0rang
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 10
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya ketrampilan masyarakat 100 100 %
2.02.2.07.0
1..19.02 Kegiatan Peningkatan Pengetahuan
perempuan dalam meningkatkan
pendapatan keluarga
Masukan (Input):
Dana 220.440.000 200.322.002
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi
wanita 2 2 Kegiatan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya peran organisasi wanita dalam
pembangunan 100 100 %
2.02.2.07.0
1..19.03 Kegiatan Peningkatan peran serta tim
Penggerak PKK dalam pembangunan
Masukan (Input):
Dana 1.140.910.000 1.126.482.257
Keluaran (Output) :
Terfasilitasinya kegiatan organisasi
perempuan (PKK) 1 1 organisasi
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 11
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya peran serta PKK dalam
pembangunan 100 100 %
2.08.2.07.1.
15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
2.08.2.07.1.
15.01 Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Masukan (Input):
Dana 8.500.000 8.500.000
Keluaran (Output) :
Keluarga miskin yang diberi pelayanan KB
dan alat kontrasepsi 250 250 0rang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kesejahteraan keluarga 100 100 %
2.08.2.07.1.
15.02 Kegiatan Pelayanan KIE
Masukan (Input):
Dana 41.447.000 41.447.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya komunikasi, Informasi dan
Edukasi Program KB 3 3 kegiatan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan
program KB 100 100 %
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 12
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.08.2.07.1.
15.03 Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
Masukan (Input):
Dana 15.825.000 15.825.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pemeriksaan Pupsmear 75 75 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi 100 100 %
2.08.2.07.1.
15.05 Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
Masukan (Input):
Dana 8.000.000 8.000.000
Keluaran (Output) :
Terselenggaranya kegiatan Harganas dan
lomba 185 185 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kesejahteraan keluarga 100 100 %
2.08.2.07.1.
15.16 Penyediaan Operasional Keluarga
Berencana
Masukan (Input):
Dana 213.450.000 213.395.054
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 13
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keluaran (Output) :
Terpenuhinya dukungan Operasional bagi
penyuluh KB 1 1 Tahun
Hasil (Outcome) :
Mendukung kelancaran tugas penyuluh KB 100 100 %
2.08.2.07.1.
16 PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
2.08.2.07.1.
16.01 Advokasi dan KIE tentang kesehatan
reproduksi Remaja (KRR)
Masukan (Input):
Dana 11.018.000 10.518.000
Keluaran (Output) :
Peningkatan kualitas informasi KRR bagi
siswa SLTA 80 80 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pelayanan KRR di sekolah 100 100 %
2.08.2.07.1.
17 PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
2.08.2.07.1.
17.01 Pelayanan konseling KB
Masukan (Input):
Dana 18.450.000 18.450.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiata konseling KB 209 209 orang
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 14
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pelayanan informasi dan
pengetahuan konselor KB 100 100 %
2.08.2.07.1.
17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Masukan (Input):
Dana 17.235.000 17.235.000
Keluaran (Output) :
Terlayaninya pemasangan kontrasepsi 240 240 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kualitas pelayanan KB 100 100 %
2.08.2.07.1.
17.04 Pelayanan KB Medis Operasi
Masukan (Input):
Dana 27.392.000 23.802.000
Keluaran (Output) :
Terlayaninya calon akseptor MO 18,00 18 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya peserta KB MO 100 100 %
2.08.2.07.1.
18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 15
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.08.2.07.1.
18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Masukan (Input):
Dana 78.385.000 78.385.000
Keluaran (Output) :
Peningkatan Partisipasi masyarakat dlm
program KB 213 213 orang
Hasil (Outcome) :
100 100 %
2.08.2.07.1.
18.02 Koordinasi pengelolaan Program
Masukan (Input):
Dana 26.000.000 26.000.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pertemuan koordinasi tk
Kota,Kec,Kel 41 41 Kegiatan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 100 100 %
2.08.2.07.1.
18.04 Pengelolaan data dan informasi program
KB
Masukan (Input):
Dana 20.200.000 20.200.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya Pendataan keluarga sejahtera 17 17 Kelurahan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 16
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya kegiatan pendataan keluarga 100 100 %
2.08.2.07.1.
20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR
2.08.2.07.1.
20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konselling KRR
Masukan (Input):
Dana 6.900.000 6.900.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan PIK KRR 40 40 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kwalitas PIK KRR 100 100 %
2.08.2.07.1.
20.02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya di
luar sekolah
Masukan (Input):
Dana 6.900.000 6.900.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan PIK KRR 40 40 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya peran PIK KRR 100 100 %
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 17
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.08.2.07.1.
23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
2.08.2.07.1.
23.02 Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan
Masukan (Input):
Dana 11.696.000 11.546.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan pelatihan kader Tri
Bina (BKB,BKR,BKL) 17 17 Kelurahan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan
kader 100 100 %
2.08.2.07.1.
23.03 Kegiatan Advokasi tenaga pendamping
Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan
Masukan (Input):
Dana 43.000.000 43.000.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pendampingan advokasi bagi
kelompok bina keluarga 2 2 Kegiatan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pengetahuan kelompok bina
keluarga 100 100 %
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 18
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.042.07.1.
17 PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
4.042.07.1.
17.06 Bulan Bhakti Gotong Royong
Masukan (Input):
Dana 78.945.000 51.562.500
Keluaran (Output) :
Terlaksananya lomba BBGRM di kelurahan 17 17 Kelurahan
Hasil (Outcome) :
Terpilihnya kelurahan pelaksana terbaik 3 3 kelurahan
2.07.2.07.1.
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.07.2.07.1.
01.01
Penyediaan jasa surat menyurat 1.425.000 1.423.250 1 1 tahun
Keluaran (Output) :
Terlaksananya distribusi surat menyurat
Hasil (Outcome) :
Peningkatan kinerja aparatur 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 98.850.000 45.812.649
Keluaran (Output) :
Tersedianya sumber jasa komunikasi sumber
daya air listrik 12 12 bulan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 19
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kenyamanan kerja 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 22.275.000 11.567.400
Keluaran (Output) :
Terbaharuinya STNK Kendaraan dinas 40 40 unit
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kenyamanan kerja 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan 83.595.000 81.595.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pengelolaan keuangan dan
barang 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kinerja pejabat pengelola
keuangan dan barang 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.852.000 46.530.050
Keluaran (Output) :
Teriptanya kebersihan kantor dan keamanan
kantor 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 20
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya Keamanan dan kebersihan
kantor 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.10
Penyediaan alat tulis kantor 16.000.000 15.996.400
Keluaran (Output) :
tersedianya ATK 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
Tercukupinya sarana kerja 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.541.000 13.541.000
Keluaran (Output) :
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
kantor 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 14.955.000 14.860.800
Keluaran (Output) :
Tesedianya komponen instalasi listrik 14 14 jenis
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kinerja aparatur 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.600.000 2.583.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 21
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keluaran (Output) :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
meningkatnya pengetahuan karyawan 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.16
Penyediaan bahan logistik kantor 3.740.000 2.660.000
Keluaran (Output) :
pengisian tabung gas 20 20 tabung
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kinerja karyawan 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.17
Penyediaan makanan dan minuman 26.866.000 24.837.850
Keluaran (Output) :
Tersedianya makanan dan minuman harian
tamu 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
meningkatnya kinerja karyawan 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 281.094.000 262.294.776
Keluaran (Output) :
Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas
dalam dan luar daerah 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 22
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya kelancaran tugas 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.19
Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer
daerah/tidak tetap 97.651.000 90.386.000
Keluaran (Output) :
tersedianya tenaga penjaga malam,
pengemudi dan petugas keamanan 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
meningkatnya keamanan kantor dan
kelancaran kegiatan 100 100 %
2.07.2.07.1.
01.26
Pengelolaan administrasi kepegawaian 7.000.000 6.995.500
Keluaran (Output) :
Terwujudnya pengelolaan kepegawaian 12 12 bulan
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya hak kepegawaia pegawai 100 100 %
2.07.2.07.1.
02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
2.07.2.07.1.
02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 72.300.000 69.388.000
Keluaran (Output) :
Tersedianya rak file, kursi rapat, AC dan
gorden untuk gedung wanita 27 dan 230 27 dan 23
unit dan
meter
Hasil (Outcome) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 23
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terpenuhinya rak file, kursi rapat, AC dan
gorden untuk gedung wanita 100 100 %
2.07.2.07.1.
02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor 65.721.000 62.455.000
Keluaran (Output) :
Tersedianya laptop, tablet, printer, dan
penghancur kertas 10 10 unit
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya sarana prasarana peralatan
kantor berupa laptop, tablet, printer, dan
penghancur kertas
100 100 %
2.07.2.07.1.
02.10
Pengadaan Mebeleur 25.060.000 25.060.000
Keluaran (Output) :
Tersedianya meja kursi kerja dan meja kursi
tamu 3 3 set
Hasil (Outcome) :
Terenuhinya meja kursi kerja dan meja kursi
tamu 100 100 %
2.07.2.07.1.
02.16
Perencanaan Bangunan Gedung 53.000.000 52.511.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya perencanaan Pembangunan
Gedung kantor
1 1 unit
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 24
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya rencana DED Gedung Kantor 100 100 %
2.07.2.07.1.
02.20
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.700.000 89.131.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
dan tersedianya bibit tanaman tabebuya 2 dan 1 2 dan 1 unit dan bibit
Hasil (Outcome) :
terciptanya kebersihan dan kerapihan kantor 100 100 %
2.07.2.07.1.
02.22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 159.306.000 120.454.412
Keluaran (Output) :
kendaraan dinas operasional yang terpelihara 40 40 unit
Hasil (Outcome) :
terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100 100 %
2.07.2.07.1.
02.26
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 48.880.000 48.455.000
Keluaran (Output) :
terlaksananya servis peralatan kantor 69 69 unit
Hasil (Outcome) :
kenyamanan kerja karyawan 100 100 %
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 25
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.07.2.07.1.
02.27
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.050.000
5.050.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 79 79 buah
Hasil (Outcome) :
kenyamanan kerja karyawan 100 100 %
2.07.2.07.1.
02.36
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
200.000.000
190.891.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya rehab gedung wanita Kota
Magelang 1 1 unit
Hasil (Outcome) :
kenyamanan kerja karyawan 100 100 %
2.07.2.07.1.
05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
2.07.2.07.1.
05.04
Penilaian angka kredit aparatur 5.600.000 5.500.000
Keluaran (Output) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 26
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pejabat fungsional penyuluh KB 15 15 orang
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya hak pegawai pejabat
fungsional 100 100 %
2.07.2.07.1.
06. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2.07.2.07.1.
06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran 3.420.000 3.420.000
Keluaran (Output) :
Tersusunnya laporan prognosis 1 1 lap
Hasil (Outcome) :
tersedianya data prognosis 1 1 lap
2.07.2.07.1.
06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.444.000 7.430.000
Keluaran (Output) :
tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 1 kali
Hasil (Outcome) :
tersedianya data pelaporan keuangan 100 100 %
2.07.2.07.1.
06.06
Penyusunan Rencana Kerja OPD 8.953.000 8.953.000
Keluaran (Output) :
Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2 2 Keg
Hasil (Outcome) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 27
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan
sebagai pedoman penyusunan anggaran 100 100 %
2.07.2.07.1.
06.08
Penyusunan RKA-OPD 9.517.000 9.471.000
Keluaran (Output) :
terlaksananya penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran dan perubahannya 2 2 Keg
Hasil (Outcome) :
tersedianya dokumen rencana kegiatan dan
anggaran dan perubahannya 10 10 buku
2.07.2.07.1.
06.10
Penyusunan Renstra OPD 11.567.000 11.557.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya penyusunan Renstra DP4KB
Kota Magelang 2 2 Keg
Hasil (Outcome) :
Tersedianya dokumen Renstra DP4KB 100 100 %
2.07.2.07.1.
06.24
Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan
Keuangan OPD 12.600.000 12.526.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 28
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keluaran (Output) :
Terdatanya aset DP4KB yang valid 1 1 Keg
Hasil (Outcome) :
Terpenuhinya pencatatan dan penataan aset
DP4KB 100 100 %
2.07.2.07.1.
06.27
Penyusunan LKJIP OPD 4.970.000 4.595.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya penyusunan LKJIP 1 1 Keg
Hasil (Outcome) :
Tersedianya dokumen LKJIP 100 100 %
2.07.2.07.1.
06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
Ihtisar dan realisasi kinerja OPD 7.580.000 7.580.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya penyusunan laporan capaian
kinerja OPD 4 4 kegiatan
Hasil (Outcome) :
Tersedianya laporan capaian kinerja OPD 100 100 %
2.07.2.07.1.
15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
2.07.2.07.1.
15.01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan 307.177.000 295.747.000
Keluaran (Output) :
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 29
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya lomba administrasi dan
Pembinaan LPM se kota Magelang 1 1 keg
Hasil (Outcome) :
terlaksananya kegiatan LPM di kelurahan 100 100 %
2.07.2.07.1.
15.02
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat 61.497.000 54.997.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pelatihan komputer bagi
masyarakat kurang mampu, pelatihan pijat
refleksi dan akupuntur bagi tuna netra dan
difabel
68 68 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya ketrampilan komputer bagi
masyarakat kurang mampu, ketrampilan
pijat refleksi dan akupuntur bagi tuna netra
dan difabel
100 100 %
2.07.2.07.1.
15.03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat Kelurahan 40.000.000 38.375.000
Keluaran (Output) : 21 21 buku
Tersedianya buku profil kelurahan
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya deseminasi informasi bagi
masyarakat 100 100 %
2.07.2.07.1.
15.06
Penyelenggaraan pelatihan UPPKS 53.493.000 52.740.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 30
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat
dalam peningkatan kesejahteraan Keluarga 50 50 orang
Hasil (Outcome) :
Terlatihnya Kader dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga 100 100 %
2.07.2.07.1.
15.07
Penyelenggaraan Orientasi Kader
Pembangunan Masyarakat 35.463.000 35.463.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan
orientasi kader pembangunan masyarakat 50 50 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan
kader pembangunan masyarakat 100 100 %
2.07.2.07.1.
15.08
Pembinaan Peningkatan Pendapatan
Keluarga 25.439.000 25.439.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan
orientasi kader pembangunan masyarakat 50 50 orang
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan
kader pembangunan masyarakat 100 100 %
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 31
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.07.2.07.1.
16. Program pengembangan lembaga
ekonomi kelurahan
2.07.2.07.1.
16.02
Pelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik desa 28.662.000 19.519.000
Keluaran (Output) : 17 17 LKK
Terlaksananya pembinaan administrasi LKK
Hasil (Outcome) :
Terbinanya administrasi LKK di 17
kelurahan 100 100 %
2.07.2.07.1.
16.06
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro
kecil dan menengah di pedesaan 18.685.000 18.535.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
penjaringan TTG Kota Magelang 3 3 unit
Terlaksananya kegiatan TTG se Kota
Magelang 100 100 %
2.07.2.07.1.
17. Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2.07.2.07.1.
17.01
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan 30.085.000 29.135.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya temu kader DP4KB 1 1 kegiatan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 32
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan
kader BPMPKB 100 100 %
2.07.2.07.1.
17.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.950.000 32.940.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya lomba Kelurahan tingkat
provinsi 3 3 kegiatan
Hasil (Outcome) :
Tercapainya tertib administrasi dan
partisipasi masyarakat 100 100 %
2.07.2.07.1.
17.06
Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB
dan BKR 25.500.000 24.910.000
Keluaran (Output) :
Terlatihnya penguatan BKB BKR 17 17 kelurahan
Hasil (Outcome) :
Terpilihnya kelurahan BKB BKR Berprestasi 100 100 %
2.07.2.07.1.
17.013
Pendampingan Penyelenggaraan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD) 286.364.000 250.889.000
Keluaran (Output) :
Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung
I, II dan III 3 3 kelurahan
Hasil (Outcome) : 100 100 %
Terlaksananya penataan lingkungan di
kelurahan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 33
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Output Outcome
Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.07.2.07.1.
17.014
Penyelenggaraan TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) 501.600.000 465.326.000
Keluaran (Output) : 17 17 kelurahan
Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung
I, II dan III
Hasil (Outcome) :
Terlaksananya penataan lingkungan di
kelurahan 100 100 %
Jumlah 6.196.633.000 5.846.982.945
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 34
Pelaksanaan Renja DP4KB Tahun 2017 sebagian besar terlaksana sesuai
output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran yaitu sebesar
94.36%, semua kegiatan capaiannya diatas 70 %.
Kegiatan yang bersumber dari sharing APBD Kota dan APBD Provinsi Jawa
Tengah (Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kab/ Kota) seperti TMMD yang
merupakan kegiatan rutin dapat dilaksanakan sesuai target.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Pelaksanaan program kegiatan pada DP4KB Kota Magelang pada tahun
2017 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika
dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja DP4KB secara
detail dapat dilihat pada tabel berikut:
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 35
Tabel II.2
Pencapaian Kinerja DINAS P4KB Kota Magelang
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
871.435.000
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
151.329.000
151.329.000
1
Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Ada Ada ada -
Ada Ada Ada Ada
Jumlah kebijakan terkait peningkatan kualitas anak dan perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
445.146.000
429.471.545
1 Cakupan kelompok sadar ketahanan keluarga
0 44,74% 42,27%
15.251.000
45% 45% 67.34%
55,79% 132/ 196 x 100 (Jumlah Tribina di Kota Magelang dibagi jumlah RW se Kota Magelang)
Perbandingan antara jumlah kelompok sadar ketahanan keluarga yang terbentuk dengan jumlah kelompok sadar keluarga yang direncanakan (tiap RW direncanakan ada kelompok)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
92.291.000
92.291.000
1 Rasio KDRT 0,070% 0,055% 0.011%
0.020%
0.026%
0.035%
0,04% 12/ 33.807 x 100 jumlah kasus per RumTang / jumlah rumah tangga
Perbandingan KDRT terhadap Rumah tangga
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 36
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2
Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
34 23 4 7 9 12 15
Banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang secara ideal menurun jumlah nya dibandingkan tahun sebelumnya
3
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 12 kasus/ 12 kasus x 100
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang tertangani dengan jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
4
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 12 kasus/ 12 kasus x 100
Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 37
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 12 kasus/ 12 kasus x 100
Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
6
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 12 kasus/ 12 kasus x 100
Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 38
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7
Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 12 kasus/ 12 kasus x 100
Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
8
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 1 kasus/ 1 kasus x 100
Perbandingan jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 12 kasus/ 12 kasus x 100
Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
10
Persentase perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas
1,07% 3% 0,00
%
0,00%
0,00
%
2,14%
8% 100/9332 x 100%
Perbandingan jumlah perempuan rentan yang mendapat penguatan kapasitas dengan jumlah KK perempuan rentan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 39
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
182.669.000
174.202.500
1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
13,15% 17% 6.37
%
6.37%
6.37
%
6.37%
30%
2.580/40.493 x 100% Perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dengan jumlah perempuan bekerja
2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
15,73% 20% 14.05%
14.05%
14.05%
14.05%
35%
5.693/40.493 x 100% Perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah perempuan bekerja
3 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
55,88% 78,00% 59,18%
59,18%
59,18%
59,18%
80,00%
548/926 x 100% Data diambil dari Daerah Dalam Angka dan koordinasi dg Disnakertrans Kota Magelang
Perbandingan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan
2.906.735.000
Program 38.054.
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 40
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
47.347.000 000
1 Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sehat
17,60% 29% 0% 0% 35% 35% 53%
Jumlah LKK sehat setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi dan diusulkan untuk berbadan hukum ada 6 LKK yaitu : LKK Kel. Gelangan, LKK Kel. Panjang, LKK Kel. Kramat selatan, LKK Kel. Kramat Utara, LKK Kel. Kedungsari dan LKK Kel. Jurangombo Utara = 6/17 x 100% = 35%
Perbandingan antara jumlah LKK yang memiliki kinerja sehat dengan jumlah seluruh LKK x 100%
1 Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
4 0 0 0 4 4
RintisanTTG berbasis masyarakat yang di sosialisasikan ke kader masyarakat ada 4 yaitu :1. KUWOD : Kunci password oleh Naskan/Kmpung IT, Perum Depkes Kel. Kramat Utara, 2. ECLEDS : Lampu Otomatis Hemat Energy oleh Sugiyatno, Kupatan Kel. Kedungsari, 3. Umbaran Lipat : Pembuatan kandang/sangkar Burung yang dimodifikasi oleh Sam Wahyono, Karang Gading, Kel. Rejowinangun Selatan 4. Kreasi Stik Es Krim : Pemanfaatan limbah batang es krim di daur ulang menjadi kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi oleh Muhammad, Meteseh Tengah, Kel. Magelang
Jumlah Rintisan TTG yang dibina dan Rintisan TTG berbasis masyarakat yang disosialisasikan ke masyarakat (Perubahan definisi operasional)
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 41
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Persentase PL KB yang mendapat pembinaan
15% 15% 15% 100%
15/15 x 100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
523.069.000
23,2
6
107.980.00
0
502.761
.000
1
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
9,00
10 10
107.980.00
0
10 10 10 15
Kelompok Binaan LPM = 1. RW 2. RT 3. LKM 4. LKK 5. PKK 6. UP2K 7. Posyandu 8. Karang Taruna 9. Posyandu Lansia 10. kelompok Seni Budaya
Jumlah rata-rata kelompok binaan LPM yang dibina oleh masing-masing LPM di Kelurahan
2 LPM berprestasi
Tingkat kota 29% 41% 18% 51% 69% 93% 65% Triwulan IV Sd TW IV Pelaksanaan kegiatan study banding kader masyarakat : 1. Kader LPMK ke Suarabaya & Malang 2. Kader masyarakat dr golongan warga kurang mampu ke Tangerang 3. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Banyuwangi untuk peningkatan inovasi pemberdayaan masyarakat . Jumlah kader LPM Tahun 2017 ada 425 orang , yg telah mengikuti kegiatan pembinaan melalui study banding Tahun 2015 sd thn 2017 = 102 0rang atau 102/425 = 24%
Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM x 100%
Tingkat provinsi peringkat 1 peringkat
1
per 2
Peringkat 2
peringkat
1
Memperoleh Peringka II tingkat Provinsi Jateng yaitu Kel. Jurangombo Selatan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 42
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tingkat nasional peringkat
1 0 0 -
peringkat 1
Tidak ada perlombaan BBGRM tingkat Nasional
3 Cakupan Kelurahan kategori cepat berkembang
24% 0 24% 24% 24% 71%
Dasar : SK Walikota Magelang Nomor : 414.1/85/112 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Magelang Tahun 2017 : 1. Kel. Magersari 2. Kel. Gelangan 3. kel. Kramat Selatan Dasar : Surat kawat Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jateng Nomor : 414.1/2339 tanggal 17 Mei 2017 perihal Nominator Lomba Kelurahan /Desa Tingkat Propinsi Jateng bahwa Kel. Magersari masuk 3 besar untuk Kelurahan dan telah berhasil meraih Peringkat II untuk Kelurahan tingkat Propinsi Jawa Tengah 3 Kelurahan + Peringkat II Provinsi = 4/17 x 100% = 24%
Perbandingan antara jumlah kelurahan berkategori cepat berkembang dengan jumlah kelurahan
4 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
142,86
143
143,00
143,00
143,00
143 143
Jumlah Dawis 1.101 + Jumlah RT 1.116 + Jumlah RW 194 + 17 Kelurahan + 3 Kecamatan = 2.431 /17 Kel = 143
Perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah kelompok PKK
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 43
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
876.499.000 14,88%
803.200
.000
1
Cakupan Pengurus LPM yang mengikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa
11,76% 18% 0,00
%
0,00%
0,00
%
22,82%
100,00%
Pelaksanaan kegiatan di TW IV masuk Anggaran Perubahan APBD 2017. Kader masyarakat yg dilatih sebanyak 75 orang. Yang sudah dikirim ke pelatihan tingkat propinsi dr th 2014 sd 2017 ada 22 orang, dan DP4KB mengadakan pelatihan P3MD sebanyak 75 orang sehingga sdh 22+75 = 97 orang kader, atau 97/425 = 22,82%
Perbandingan antara jumlah pengurus LPM yang dilatih dengan jumlah seluruh pengurus LPM
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
78.945.000
51.562.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 44
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK aktif
40% 54% 0,00
% 0% 0%
100%
82%
Kegiatan Pembinaan UP2K merupakan kegiatan di Perubahan APBD Tahun 2017 dilaksanakan di TW IV. Sebanyak 3x di Kecamatan se Kota Magelang dengan jumlah peserta : 5 orang per UP2K Kelurahan = 5 x 17 = 85 orang sehingga utk 17 kelurahan sudah dilakukan pembinaan seluruhnya = 17/17 x100%= 100%
Perbandingan antara jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K)- PKK aktif dengan jumlah seluruh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluaraga (UP2K)- PKK
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
1.380.875.000 0
1.346.329.259
1 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% Semua anggota PKK disemua lini dari Kecamatan,Kelurahan, RW dan RT aktif berperan serta
Perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah seluruh PKK x 100%
554.398.000
-
Program Keluarga Berencana
287.222.000 5,08
%
287.167.054
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2 2 2 2 2 2 2 68.614/33.807
Perbandingan antara jumlah keluarga dengan jumlah anak
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 45
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
11.018.000
10.518.000
1
Persentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun
2% 2% 3,07
%
2,87%
2,87
%
2.03%
1% 339/ 16.669 x 100
Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dengan jumlah seluruh ibu hamil
Program pelayanan kontrasepsi
63.077.000
59.487.000
1 Cakupan peserta KB aktif
77,30% 77,50% 75,19%
76,19%
76,19%
78.63%
81% 13.107/ 16.669 x 100
Perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah seluruh peserta KB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
124.585.000
124.585.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 46
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I
60% 64% 62,36%
64,38%
64,38%
64.38%
81% 3.628/5.635 x 100
Perbandingan antara jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I yang menjadi peserta KB dengan jumlah PUS Pra KS dan KS I
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
13.800.000 50
6.900.
000
13.800.000
1
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
4% 3% 4,05
%
4,05%
4,05
%
2.98%
2% 498/16.669 X 100
Perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur yang isterinya berusia dibawah usia 20 tahun dengan jumlah seluruh PUS
Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 47
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS
0 3% 15% 15% 15% 15% 15%
Perbandingan jumlah pelajar SMA/SMK yang menjadi peserta sosialisasi tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS pada tahun (X) dengan jumlah seluruh pelajar SMA/SMK
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
54.696.000
21,1
1
54.546.000
1
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
5% 5% 7,287%
6,43
%
6,43%
5.00
% 3% 835/16.669
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan
2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
75% 77% 72,86%
74,70%
74,70%
77.43%
81% 2014/ 2.607 x 100
Perbandingan antara jumlah anggota BKB yang ber-KB dengan jumlah seluruh PUS anggota BKB
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 48
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3
Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)
88% 88% 85,43%
85,43%
85,43%
88.28%
88% 1763 / 1997 x 100
Perbandingan jumlah anggota UPPKS berKB dengan seluruh anggota UPPKS peserta KB
4
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) kelurahan
100% 100% 113%
113,33%
113,33%
167,00%
100% 15x2 / 17 x 100%
Perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB koreksi perhitungan (jumlah PLKB x 2)/ jumlah kelurahan
5
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan
100% 100% 100%
100,00%
100,00%
100%
100% 17/17 X 100
Perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah PPKBD
6
Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
30% 30% 100%
100,00%
100,00%
100%
100%
Perbandingan antara jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan jumlah kebutuhan alat dan obat kebutuhan kontrasepsi
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 49
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan
100% 100% 100%
100,00%
100,00%
100%
30% 17/17 X 100
Perbandingan jumlah kelurahan yang menyediakan informasi data mikro keluarga dengan jumlah seluruh kelurahan
8 Partisipasi laki-laki dalam ber-KB
8% 10% 8,90
%
9,30%
9,30
%
10.03%
13% 1315 / 13. 107 x 100
Jumlah peserta KB MOP dan Kondom dibandingkan dengan seluruh peserta KB
9 Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri
50% 57% 52,77%
54,00%
54,00%
57.09%
67% 9.517/ 16. 669
Jumlah peserta KB aktif jalur Swasta dibandingkan jumlah peserta KB aktif
10 Persentase peserta KB yang putus pakai (drop out)
15% 13% 9,80
%
9,80%
9,80
%
9.08%
8% 1.178/ 12.986
Peserta KB yang tidak melanjudkan penggunaan alat kontrasepsi pada tahun kalender dibandingkan dengan peserta KB aktif
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 50
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
11
Persentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun
3% 3% 4,05
%
4,05%
4,05
%
2.03%
2% 339/ 16.669 x 100
Jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun dibanding dengan jumlah PUS Keseluruhan
12
Persentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB )
85% 88% 65,16%
70,00%
70,00%
89.22%
95% 853/956 X 100 (jumlah BKB yang hadir/ jumlah anggota BKB)
Perbandingan jumlah peserta BKB dibanding dibanding jumlah keluarga yang mempunyai balita
13
Persentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)
95% 95% 74,46%
80,00%
80,00%
96.83%
100% 428/442 X 100
Perbandingan jumlah peserta BKR dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai remaja
14 Persentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif
100% 100% 100,00%
100,00%
100,00%
100%
100% 17/17 x 100
Perbandingan jumlah kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif dengan jumlah seluruh kelurahan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 51
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 Persentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif
100% 100% 100%
100,00%
100,00%
100%
100% 17/17 x 100
Perbandingan jumlah kelurahan yang mempunyai Kelompok UPPKS Aktif dengan jumlah seluruh kelurahan
16
Persentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun
4% 3% 4% 3,22
%
3,22%
2.97
% 2% 541/ 16.811 x 100
Jumlah kehamilan ibu yang jarak kehamilan ibu kurang dari 3 tahun dibanding dengan jumlah keseluruhan pasangan usia subur (PUS)
17
Persentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun
2% 2% 2% 2,00
%
2,00%
2% 1% 361 / 16. 811 x 100
Jumlah PUS usia lebih 35 tahun yang hamil dibanding dengan seluruh pasangan usia subur
18 Persentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro
100% 100% 100%
100,00%
100,00%
100%
100% 1.011/ 1.011
Jumlah RT yang mempunyai data hasil pendataan keluarga dibanding dengan jumlah RT yang ada
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 52
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJM-D
2017 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE
Perhitungan / Keterangan Definisi Operasional I II III IV
TARGET Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
19 Persentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga
100% 100% 100%
100,00%
100,00%
100%
100% 17/17 x 100
Perbandingan jumlah kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga dengan jumlah seluruh kelurahan
20
Persentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan
100% 100% 100%
100,00%
100,00%
100%
100% 209/209 x 100
Perbandingan jumlah PPKBD aktif dibanding dengan kelurahan yang ada
21 Persentase jumlah keluarga sejahtera
83% 87% 67,63%
70,00%
70,00%
87.50%
93% 28.653/ 32.743 X 100
Perbandingan jumlah keluarga sejahtera dengan jumlah seluruh keluarga
22
Rasio kesesuaian kegiatan Bina Keluarga dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
0 20% 33% 33,00%
33,00%
33% 75%
Perbandingan jumlah kegiatan Bina Keluarga yang sesuai dengan Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah dengan jumlah seluruh kegiatan Bina Keluarga
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2019
BAB II - 53
Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi
misi Walikota Magelang, program dan kegiatan DP4KB Kota Magelang
mendukung pada pencapaian tersebut.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan OPD, jika dilihat dari
pencapaian indikator kinerja sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan.
Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi
tingkat pencapaian dari segi kualitas.
Pada tahun 2017, Kota Magelang mendapatkan penghargaan Satyalancana
Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga dari Presiden RI. Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, Kota Magelang juga meraih anugerah Parahita Eka Praya dari
Kementerian PP PA.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD pada Bab II , beberapa permasalahan utama yang
dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat adalah:
1) Belum optimalnya peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam
dukungan swadaya murni masyarakat masih perlu terus untuk
ditingkatkan.
2) Masih lemahnya penerapan TTG dalam masyarakat sehingga perlu terus
diupayakan hasil krenova.
3) Belum optimalnya pengelolaan data profil secara online.
4) Penanggulangan kemiskinan perlu terus dilaksanakan guna mengurangi
angka kemiskinan di Kota Magelang.
Terkait urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB adalah:
1) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung Kota Layak
Anak.
2) Masih lemahnya peran gender dalam ber KB yaitu peserta KB pria masih
sedikit.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat yang diusulkan
melalui DP4KB Kota Magelang, yaitu kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa.
Untuk tahun 2019, sudah diadakan survey dan disepakati bahwa TMMD tahun
2019 akan diselenggarakan di Kelurahan Kedungsri, Magelang, dan Jurangombo
Selatan.
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan nasional terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2013.
Pemerintah daerah kabupaten/ kota diamanatkan untuk menyusun
dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan dokumen
perencanaan tersebut dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten/ Kota. Dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan
daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,
serta rencana tata ruang. Dokumen perencanaan tersebut dijabarkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) disusun oleh OPD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RKPD.
Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri No. 54
Tahun 2010 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi
dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran
pembangunan yang termuat dalam dokumen perencaan. Evaluasi keselarasan
antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam
pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator
pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi Kepala Daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi misi yang telah
ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat sesuai dengan tujuan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 2
akhir yang ingin dicapai. Mengingat bahwa pada tahun 2019 adalah merupakan
tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas P4KB yang mengacu pada RPJMD
tahun 2016-2021.
Penetapan tujuan dan sasaran Renja OPD Tahun 2019 mengacu pada
Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas P4KB Tahun 2016-2021 terkait
dengan Capaian indiketor kinerja yang ada , melalui urusan wajib yaitu :
a. Urusan pemberdayaan masyarakat :
Bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, budaya gotong
royong, saling membantu, kerjasama dan peningkatan kapasitas
kelembagaan masyarakat yang ada. Adapun sasarannya adalah semua
komponen masyarakat yang ada.
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak :
Bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan hak –hak anak agar
memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mendapatkan pelayanan yang
layak sehingga terhindar dari KDRT dan kekerasan anak menuju Keadilan
dan kesetaraan gender serta Kota Layak Anak dengan benteng pertahanan
keluarga melalui Catur Bina dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sasarannya yaitu perempuan dan anak dari keluarga yang termarginalkan.
c. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
Bertujuan memberikan akses pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi bagi pasangan usia subur khususnya keluarga
prasejahtera dan KS I. Dengan sasaran semua pasangan usia subur.
3.3. Program dan Kegiatan
Kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas P4KB diterjemahkan dalam program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan. Beberapa program dan kegiatan yang telah
diamanatkan melalui Dirjen PMD Kemendagri, Kementerian PP,PA, dan BKKBN .
Program kegiatan yang diusulkan akan dilakukan oleh Dinas P4KB Kota
Magelang dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Magelang
secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 3
Tabel III.1
Matriks Rencana Kerja OPD Dinas P4KB
Tabel IV.14
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KODE PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
1 2 3 4 5
207.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 100% 654.147.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 12 bulan 2.200.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor 12 bulan 105.840.000
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan 43 unit 55.600.000 dinas/operasional dinas
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan 12 bulan 96.910.000
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 12 bulan 49.203.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 17.630.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 16.467.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor 14 jenis 16.305.000 kantor
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 3.000.000
16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya langganan tabung gas 20 tabung 2.788.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat 12 bulan 37.906.000
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas 12 bulan 125.567.000
19 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Tersedia tenaga kontrak penjaga malam dan
12 bulan 110.892.000 pengemudi
26 Pengelolaan administrasi kepegawaian Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian 12 bulan 13.839.000
207.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 347.124.000
20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 unit 80.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 43 unit 196.989.000
26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 69 unit 38.235.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 4
1 2 3 4 5
24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan baliho di 10 titik 10 unit 30.000.000
27 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 79 unit 1.900.000
207.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
Meningkatnya kapasitas SDM Dinas P4KB Kota
100% 5.600.000 Magelang
4 Penilaian angka kredit aparatur Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh
15 orang 5.600.000 KB
207.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan
100% 95.042.000 capaian kinerja dan keuangan keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan 4 laporan 14.130.000 Kinerja OPD DP4KB
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan 4.255.000
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 8.271.000
6 Penyusunan Rencana Kerja OPD Tersusunnya Renja OPD 2 dokumen 9.153.000
8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tersusunnya dokumen RKA 2 dokumen 9.347.000
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj Tersusunnya laporan LKJIP 1 laporan 4.886.000 IP) OPD
28 Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tersusunya Ranstra OPD 1 dokumen 15.000.000
25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 kegiatan 30.000.000 Hibah/Bantuan Sosial hibah bansos
207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat 100% 195.066.000
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan 2 kegiatan 86.850.000 pembinaan LPMK se Kota Magelang
3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Tersedianya buku profil Kelurahan dan Buku profil 21 buku 27.304.000 Kelurahan kelurahan tingkat kota
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi 1 keg 35.912.000 Masyarakat kader pembangunan masyarakat
8 Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga Terlaksananya kegiatan pembinaan kader UP2K, lomba 3 Kegiatan 45.000.000 UP2K PKK Tingkat Kota dan evaluasi tingkat provinsi
208.15 Program Keluarga Berencana Terwujudnya Pelayanan KB bagi masyarakat Kota
100% 962.372.000 Magelang
2 Pelayanan KIE
Tersampaikannya informasi tentang pengendalian
3 Kegatan 32.597.000 penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat
3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Terlaksananya pemeriksaan pupsmear 100 orang 15.825.000
5 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB 87 orang 13.300.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 5
1 2 3 4 5
17 Pembinaan Pengendalian Penduduk Terlaksananya pembinaan pengendalian
226 orang 17.000.000 kependudukan di Kota Magelang
16 Penyediaan Operasional Keluarga Berencana Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan 12 bulan 575.650.000 KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB
15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan Tersedianya prasarana penunjang Balai Penyuluhan 2 balai 300.000.000 KB KB
19 Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi 150 pelajar 8.000.000 pelajar di sekolh
106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang 100% 88.683.000
14 Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang 500 orang 44.851.000
23 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang 150 orang 43.832.000 Pembangunan
202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender
100% 614.999.000 dan Anak dan anak
2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A 12 bulan 213.833.000 pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah
5 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah 17 Kelurahan 152.875.000
anak
6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan 400 anak 68.710.000 pemberdayaan perempuan dan anak perlindungan anak, forum anak se kota magelang
7 Evaluasi pelaksanaan PUG Terlaksananya evaluasi PUG tingkat 250 orang, 8
65.500.000 kelurahan,kecamatan,kota dan nasional buka laporan
8 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Terlaksananya evaluasi KLA tigkat kecamatan dan 300 orang dan
40.129.000 tersusunnya buku evaluasi KLA 10 buku
21 Penyusunan Profil Anak dan Perempuan Tersusunnya buku profil anak dan perempuan 2 buku 45.842.000
11 Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak 300 orang 28.110.000
207.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan Meningkatnya pengelolaan LKK di 17 kelurahan 100% 45.000.000
9 Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan
4 unit 45.000.000 TTG Kota Magelang
208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terciptanya kesehatan reproduksi bagi remaja di
100% 11.782.000 Kota Magelang
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi 80 orang 11.782.000 remaja
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 6
1 2 3 4 5
202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan
100% 43.640.000 Perempuan perempuan
1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Tersedianya data perempuan yang bekerja di
150 orang 18.840.000 pemerintah dan parleman
10 Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga Terlaksananya perlindungan perempuan, anak dan 250 orang 24.800.000 ABH di Kota Magelang
207.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
100% 447.028.000 Membangun Kelurahan membangun kelurahan
1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok
2 kegiatan 42.000.000 masyarakat dan temu kader DP4KB
Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi 5 kegiatan 65.000.000
tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional
6 Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program
60 orang 24.644.000 Kependudukan dan KB
13 Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan 6 Kegiatan 315.384.000 Desa (TMMD)
208.17 Program pelayanan kontrasepsi Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi
100% 61.659.000 masyarakat Kota Magelang
Tersampaikannya informasi yang benar tentang KB 213 konselor
1 Pelayanan konseling KB tingkat 21.252.000 kepada masyarakat
kelurahan
2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat 125 orang 9.730.000
4 Pelayanan KB medis operasi Terlayaninya masyarakat menjadi peserta KB MOP 20 orang 30.677.000
404.17 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Terselenggaranya bulan bakti gotong royong di
100% 120.686.000 Kelurahan kelurahan se-Kota Magelang
Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan,
6 Bulan bhakti gotong-royong Lomba tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat 17 Kelurahan 120.686.000
Nasional
202.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Meningkatnya peran serta ibu dan anak serta
100% 172.469.000 dalam pembangunan kesetaraan gender dalam pembangunan
1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK 4 kegiatan 90.000.000
7 Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender meningkatnya penganggaran responsif gender setiap
50 orang 32.469.000 OPD
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 7
1 2 3 4 5
8 Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan Terselenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan
500 anak 50.000.000 Hari anak Nasional
208.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam Terciptanya peran serta masyarakat dalam
100% 176.441.000 pelayanan KB/KR yang mandiri pelayanan KB/KR
1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD
215 orang 130.205.000 dan petugas lain
2 Koordinasi pengelolaan program Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota,
446 orang 26.036.000 kecamatan dan kelurahan
4 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB terlaksananya pendataan keluarga 17 Kelurahan 20.200.000
102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan 100% 15.864.000 masyarakat
14 Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan 150 orang 15.864.000 tradisional masyarakat
207.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan Meningkatnya peran perempuan di kelurahan 100% 508.184.000
1 Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan 175 orang 75.000.000 ekonomi produktif
2 organisasi
2 Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita wanita (Dharma 123.184.000 pendapatan keluarga Wanita dan
GOW)
3 Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK) 1 organisasi 310.000.000 pembangunan
102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya gizi murid di kota magelang 100% 198.582.000
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin meningkatnya gizi anak sekolah 900 anak 198.582.000
208.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan Terlaksananya kegiatan-kegiatan pusat informasi
100% 31.450.000 konseling KRR dan konseling kesehatan reproduksi remaja
1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa 60 orang 23.800.000
2 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan terlaksananya kegiatan PIK Remaja 40 orang 7.650.000 kelompok sebaya diluar sekolah
208.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina Meningkatnya ketahanan keluarga melalui
100% 11.596.000 keluarga kelompok tribina
2 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok 75 orang 11.596.000 kelurahan tribina
202.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak
Terwujudnya perlindungan anak di Kota Magelang 100% 99.400.000 dan Perempuan
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 8
1 2 3 4 5
5 Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak Terfasilitasinya Operasional Komisi Perlindungan Anak 12 bulan 99.400.000 Daerah Kota Magelang
JUMLAH 4.906.814.000
RENCANA KERJA OPD DINAS P4KB TAHUN 2018
III - 9
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
WALIKOTA MAGELANGPRO\'INSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGEI"ANGNOMOR o5o ,/ O< /ut TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHKOTA MAGEIANG TAHUN 2019
Menimbarg : a,
Mengingat : 1.
b.
c.
WALIKOTA MAGELANG,
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerai Kota MagelangTahun 2019 yang telah ditetapkan dengan PeraturanWalikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 menjadipedoman pen)rusunan Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2019;
bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota MagelangTahun 2019 yang sudah diverifrkasi oleh Kepala BadanPerencanaan Pembalgunan Daerah sebelum ditetapkan olehKepala Perangkat Daerah diperlukan pengesahal olehWalikota Magelang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanWalikota tentang Pengesahan Rencana Kerja PerangkatDaerah Kota Magelang Tahun 2019;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang KeuanganNegara;
Undalg - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendalraraan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pembalgunan Nasional;
Undang-Undarg Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintafiarrDaerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunar Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3.
2.
6.
8.
9.
13.
14.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
19.
7. Undang-Undaag Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Restribusi Daerah:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OfI tentargPembentukan Peraturar Perundang-undalgan;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanqPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapikali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanq DartaPerimhanoan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentansPengelolaan Keuangan Daera-h;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturar Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang TataCara Penjrusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang PedomanLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggundawaban KepalaDaerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintal DaerahKepada Masyaratat;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Talun 2OO7 tentangTatacaia Pelaksanaan Kerja Sarna Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentangDekonsentrasi darr Tugas Pembantuan;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2OI9i
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2O1O tentangPercepatan Penanggulangan Kemiskinal;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaeralProvinsi Jawa Tengah Tahun 200$-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun2Ol4 telrtar.g Rencana Pembangunan Jangka MenengalDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OI3-2O14;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi JawaTengah Tahun 2OO9 -2029;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keualgan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Pe njang Daerah(RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
24.
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 "ta}ntn 2Ol2tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelarg Tahun201t-2031;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor I Tahun 2016tentang Rencarla Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Magelang Ta}j'rulf, 2016-2021;Peraturan Daerah Kota Magelang Nonor 3 Tahun 2O16tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengenda.lian,dal Evaluasi Pelaksalaan Rencala Pembangunan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tah:urt 2OI8tentang Penyusunan Rencana Keda Pemerintah DaerahTahun 2019;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANAKERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGEI.ANG TAHUN2019
Mengesalkan Rencana Keda Peralgkat Daerah KotaMagelang Tahun 2019 urtuk Perangkat Daerah se-KotaMagelang sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan Wa.likota ini.
Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadipedoman di lingkungan Perangkat Daerah da-lam Lren1rusunprogram darl kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2019.
Keputusan Walikotaditetapkan.
ini mulai berlaku pada tanggal
di Magelangtanggal 3 Juu ao{8
LIKOTA MAGELANG,
SIGIT WDYONINDITO
29.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELC,NGNOMOR oto / ro4 ,/ trL lar+rp 2ol&TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANGTAHUN 2019
DAF'TAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHKOTA MAGELANG TAHUN 2019
NO PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)
I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s r.917.120.O00
2 Dinas Kesehatan 44.131.370.OO0
3 BLUD RSU Tidar 24 0.307.611.OOO
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 62.248.294.OOO
5 Dinas Perumahan dan Kawasar:r Permukiman 25.438.O93.000
6 Satuan Polisi Pamong Praja 6.820.498.OO0
7Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindungarrMasyarakat
2.548.746.OOO
8 Dinas Sosial 3.177.690.0009 Dinas Tenaga Kerja 6.438.O96.000
10 Dinas Lingkungan Hidup 4 i.350.065.OO0
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.842.922.OOO
12Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk DanKeluarga Berencana
4.7 4t.8r4.OOO
Dinas Perhubungan 7.810.900.000
I4 Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik t2.624.562.OOO
15Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan TerDaduSatu Pintu
2.633.469.000
16 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pa.riwisata I 1.582.196.000
t7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.265.933.000
l8 Dinas Pertanian dan Panearl 6.434.453.OOO
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.806.930.000
20 Sekretariat Daerah 26.652.954.OOO
2l Sekretaiiat DPRD 19.388.510.OOO
22 Kecamatan Magelang Selatan 6.855.432.000
23 Kecamatan Magelang Tengah 7.857.25r.000
24 Kecamatan Magelang Utara 7.251.383.000
25 Inspekorat 10.665.74i.000
NO PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF (Rp)
26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.473.972.OOO
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 79.O42.767.OOO
2a Badal Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihal 7.924.305.OOO
29 Badan Penelitian dan Pengembangan 2.605.389.OOO
TOTAL 673.a78.466.OOO
KOTA MAGET-A.NG.
SIGIT WIDYONINDITO