28
CONTOH PEMETAA Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON No. Permasalahan Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Rencana Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 72% 77% 83% 89% 79% 100% 2. 3. Indikator Sasaran (impact) Data Kinerja Terkini (baseline data) 2016 Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu

PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

CONTOH

LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON

No. Permasalahan Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Rencana Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 72% 77% 83% 89% 79% 100%

2.

3.

Indikator Sasaran (impact)

Data Kinerja Terkini (baseline

data) 2016

Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu

Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja

Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu

Page 2: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.

72% 77% 83% 89% 79% 100%

5.

6

7.

8. 61% 67% 72% 81% 91% 100%

9.

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu

Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan

Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu

Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa

Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah

Belum optimalnya peran serta lembaga masyarakat yang ada

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang

pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga

sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman

dan keindahan (K3) masyarakat

Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah

Page 3: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

10.

61% 67% 72% 81% 91% 100%

11.

12.

13.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang

pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga

sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman

dan keindahan (K3) masyarakatBelum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan

Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan

Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif

Page 4: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

61% 67% 72% 81% 91% 100%

14.

15

16. Belum optimalnya sosialisasi perda

Cara pengisian tabel:Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkiniKolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahunKolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang

pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga

sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman

dan keindahan (K3) masyarakat

Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan

Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan

Page 5: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Rencana Kinerja

2017Target

11 12 13 145 tahun 70% 84,492 80%

5 tahun 70% 62,416 80%

81% 6,020 86%

40 Laporan 80% 6,020

Penyusunan LAKIP 5 dokumen 80% - 85%

100 dokumen 85% - 90%

Penyusunan LPPD SKPD 5 dokumen 80% - 85%

Penyusunan LPSE SKPD 5 tahun 80% - 85%

Penyusunan SOP SKPD 25 dokumen 80% - 85%

Data Kinerja Pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kasubag umum dan kepegawaian

Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kasubag umum dan kepegawaian

Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan

Page 6: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kasi pembangunan 80% 10,988 75%

80% - 85%

3 dokumen 80% - 85%

30 dokumen 80% - 85%

Perjanjian Kinerja SKPD 5 dokumen 80% - 85%

Kasi pemerintahan 60% - 65%

5 kali 60% - 65%

5 kali 60% - 65%

5 tahun 60% - 65%

Kasi pemerintahan 57% 69,121 63%

5 tahun 50% - 60%

5 tahun 60% 26,440 65%

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan

12 Des/kel + 1 Kec X 5 tahun = 65 kali

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kasubag penyusunan program

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan

Review Renstra SKPD

Penyusunan Renja, Renja-P, RKA, DPA , DPPA SKPD

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku Evaluasi rancangan

peraturann desa tentang APBDes

Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kasubag umum kepegawaian

Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu

Monitoring , evaluasi dan rekapitulasi absensi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan

Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika

Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah

Page 7: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kasi pemerintahan

5 tahun 60% - 65%

5 tahun 60% 42,681

Kasi pemerintahan 5 kali 60% - 65%

60% - 65%

5 tahun 60% - 65%

5 dokumen 60% - 65%

5 tahun 60% - 65%

Kasi trantib 5 tahun 60% - 65%

Kasi kesos 60% - 65%

5 tahun 60% - 65%

5 tahun 60% - 65%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan

Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan

Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan

Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

IHM & IKM atas pelayanan kecamatan

Pengelolaan website kecamatan

Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa

Pengelolaan layanan kecamatan elektronik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Prosentase pengajuan ijin yang diproses

Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase lembaga sosial yang aktif

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan

Page 8: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kasi kesos

5 tahun 60% - 65%

Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif 60 kali 75% 23,430 80%

Kasi Linmas 10 kegiatan 60% - 65%

Kasi trantib 5 tahun 60% - 65%

256,467

Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase lembaga sosial yang aktif

Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan

Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat

Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Page 9: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Rencana Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)15 16 17 18 19 20 21 22 23

120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200,000 100% 225,000

100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200,000 100% 250,000

26,000 91% 33,000 95% 39,000 100% 44,000 100% 47,000

5,000 90% 6,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 9,000

10,000 95% 12,000 97% 14,000 100% 15,000 100% 16,000

3,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 8,000

4,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 7,000

4,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 7,000

Page 10: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

14,000 80% 18,000 85% 20,000 95% 25,000 100% 30,000

9,000 90% 11,500 95% 16,000 100% 18,000 100% 18,000

4,000 90% 5,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 8,000

4,000 90% 5,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 8,000

1,000 90% 1,500 95% 2,000 100% 2,000 100% 2,000

50,000 75% 65,000 85% 75,000 64% 85,000 100% 95,000

15,000 75% 20,000 85% 25,000 95% 30,000 100% 35,000

25,000 75% 30,000 85% 35,000 95% 40,000 100% 45,000

10,000 75% 15,000 85% 15,000 1% 15,000 100% 15,000

36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55,000 100% 62,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35,000 100% 40,000

Page 11: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

10,000 70% 10,000 80% 10,000 90% 11,000 100% 12,000

20,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 25,000 100% 25,000

22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33,000 100% 35,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15,000 100% 15,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000

70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95,000 100% 105,000

40,000 70% 40,000 80% 45,000 90% 45,000 100% 45,000

15,000 70% 15,000 80% 20,000 90% 20,000 100% 25,000

Page 12: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

15,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 30,000 100% 35,000

25,000 85% 27,000 90% 30,000 95% 35,000 100% 40,000

10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15,000 100% 20,000

10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 20,000 100% 20,000

jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016

Page 13: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Jumlah program hasil penggabungan :

123456789

Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Page 14: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

rutin

bisa digabung

bisa digabung

bisa digabung

bisa digabung

harus ada

bisa digabung

bisa digabung

harus ada

bisa digabung

bisa digabung

harus ada

bisa digabung

bisa digabung

9 program

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan KecamatanProgram Perencanaan Pembangunan KecamatanProgram Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan MasyarakatProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disiplin Aparatur)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD)Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan)Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelayanan Perijinan

Page 15: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kasubag umum dan kepegawaian

Kasubag umum dan kepegawaian

Kasubag umum dan kepegawaian

Kasubag penyusunan program dan keuangan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

Kasi pemerintahan

Kasi pemerintahan

Kasi pembangunan

Kasi kesos

Kasi kesos

Kasi linmas

Kasi trantib

Kasi trantib

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan KecamatanProgram Perencanaan Pembangunan KecamatanProgram Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan MasyarakatProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disiplin Aparatur)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD)Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan)Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelayanan Perijinan

Page 16: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

11122233455

677

Page 17: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

CONTOH

LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON

No. Permasalahan Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Rencana Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 72% 79% 84% 89% 94% 100%

2.

3.

Indikator Sasaran (impact)

Data Kinerja Terkini

(baseline data) 2016

Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu

Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja

Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu

Page 18: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

72% 79% 84% 89% 94% 100%

4.

5.

6

7.

8. 59% 65% 70% 80% 90% 100%

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu

Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan

Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu

Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa

Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah

Belum optimalnya peran serta lembaga masyarakat yang ada

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang

pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga

sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman

dan keindahan (K3) masyarakat

Page 19: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

9.

59% 65% 70% 80% 90% 100%

10.

11.

12.

13.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang

pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga

sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman

dan keindahan (K3) masyarakat

Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah

Belum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan

Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan

Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif

Page 20: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

59% 65% 70% 80% 90% 100%

14.

15

16. Belum optimalnya sosialisasi perda

Cara pengisian tabel:Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkiniKolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahunKolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan kecamatan

Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang

pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga

sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman

dan keindahan (K3) masyarakat

Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan

Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan

Page 21: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output)

11 12 1370%

1 th

70%

1 th

81%

Penyusunan LAKIP 1 Dok

18 Dok

Penyusunan LPPD SKPD 1 Dok

Data Kinerja Pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang

Efektif, Efisien dan Akuntabel

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kasubag umum dan kepegawaian

Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kasubag umum dan kepegawaian

Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarpras aparatur dengan kondisi yang layak fungsi

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,

semeteran & Tahunan

Tersusunnya Dokumen LPPD SKPD

Page 22: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan LPSE SKPD 2 Keg

Penyusunan SOP SKPD Tersusunnya Dokumen SOP SKPD 2 SOP

Kasi pembangunan 13 Keg

80%

1 Dok

6 Dok

Perjanjian Kinerja SKPD 1 Dok

Kasi pemerintahan 60%

12 Ds.

1 Keg

1 Tahun

Kasi pemerintahan 57%

16 Kali

Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang

Efektif, Efisien dan Akuntabel

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

Terlaksananya penyusunan LPSE SKPD

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan

Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Fasilitasi , monev musrenbang desa 12 Desa

+ 1 Kecamatan

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kasubag penyusunan program

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan

Review Renstra SKPDTersusunnya Dokumen Renstra dan

Reviw Renstra SKPD

Penyusunan Renja, Renja-P, RKA,RKA-P DPA , DPPA SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja Renja -P, RKA,RKA-P,DPA,DPPA SKPD

Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku Evaluasi rancangan

peraturann desa tentang APBDes

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan desa

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kasubag umum kepegawaian

Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu

Monitoring , evaluasi dan rekapitulasi absensi

Terlaksananya monitoring , evaluasi dan rekapitulasi absensi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan

Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika

Terlaksananya Fasilitasi monitoring dan evaluasi LPMK, Karang Taruna,

Toga / Tomas dan Muspika

Page 23: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kasi pemerintahan

72 Keg

24 x

5 tahun 60%

Kasi pemerintahan 1 x

60%

2 web

1 Dok

2 Sfwr

Kasi trantib 60 ijin

Kasi kesos 60%

48 X

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan

Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pajak dan retribusi

daerah

Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan

desa

Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan

Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan prima di Kecamatan dan

desa

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan

Kasubag penyusunan program dan keuangan

IHM & IKM atas pelayanan kecamatan

Pengelolaan website kecamatan

Terlaksananya pengelolaan website kecamatan

Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa

Tersusunnya profil kecamatan, desa

Pengelolaan layanan kecamatan elektronik

Terlaksananya pengelolaan layanan kecamatan elektronik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Prosentase pengajuan ijin yang diproses

Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan

Terlaksananya fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase lembaga sosial yang aktif

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan

Page 24: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kasi kesos

12 X

12 X

Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif 24 X

Kasi Linmas 8 Keg

Kasi trantib 14 X

Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase lembaga sosial yang aktif

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan

Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan

Terlakananya Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan

Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat

Terlaksananya Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat

Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Page 25: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLITAR

Rencana Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

84,492 80% 120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200,000 100% 225,000

84,492 1 th 120,000 1 th 150,000 1 th 175,000 1 th 200,000 1 th 225,000

62,416 80% 100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200,000 100% 250,000

62,416 1 th 100,000 1 th 125,000 1 th 140,000 1 th 200,000 1 th 250,000

- 85% 26,000 90% 33,000 92% 39,000 96% 44,000 100% 47,000

- 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000 1 Dok 9,000

- 18 Dok 10,000 18 Dok 12,000 18 Dok 14,000 18 Dok 15,000 18 Dok 16,000

- 1 Dok 3,000 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000

Data Kinerja Pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)

Page 26: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 2 Keg 4,000 2 Keg 5,000 2 Keg 6,000 2 Keg 7,000 2 Keg 7,000

- 2 SOP 4,000 2 SOP 5,000 2 SOP 6,000 2 SOP 7,000 2 SOP 7,000

10,988 13 Keg 14,000 13 Keg 18,000 13 Keg 20,000 13 Keg 25,000 13 Keg 30,000

- 84% 9,000 90% 11,500 93% 16,000 96% 18,000 100% 18,000

- 1 Dok 4,000 5,000 1 Dok 7,000 8,000 1 Dok 8,000

- 6 Dok 4,000 6 Dok 5,000 6 Dok 7,000 6 Dok 8,000 6 Dok 8,000

- 1 Dok 1,000 1 Dok 1,500 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000

- 65% 50,000 70% 65,000 80% 75,000 90% 85,000 100% 95,000

- 12 Ds. 15,000 12 Ds. 20,000 12 Ds. 25,000 12 Ds. 30,000 12 Ds. 35,000

- 1 Keg 25,000 1 Keg 30,000 1 Keg 35,000 1 Keg 40,000 1 Keg 45,000

- 1 th 10,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000

69,121 65% 36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55,000 100% 62,000

- 16 Kali 6,000 16 Kali 7,000 16 Kali 8,000 16 Kali 9,000 16 Kali 10,000

Page 27: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

26,440 72 Keg 20,000 72 Keg 25,000 72 Keg 30,000 72 Keg 35,000 72 Keg 40,000

- 24 x 10,000 24 x 10,000 24 x 10,000 24 x 11,000 24 x 12,000

42,681

- 1 x 20,000 1 x 20,000 1 x 25,000 1 x 25,000 1 x 25,000

- 65% 22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33,000 100% 35,000

- 2 web 6,000 2 web 7,000 2 web 8,000 2 web 9,000 2 web 10,000

- 1 Dok 10,000 1 Dok 10,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000

- 2 Sfwr 6,000 2 Sfwr 7,000 2 Sfwr 8,000 2 Sfwr 9,000 2 Sfwr 10,000

- 60 ijin 6,000 60 ijin 7,000 60 ijin 8,000 60 ijin 9,000 60 ijin 10,000

- 65% 70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95,000 100% 105,000

- 48 X 40,000 48 X 40,000 48 X 45,000 48 X 45,000 48 X 45,000

Page 28: PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 12 X 15,000 12 X 15,000 12 X 20,000 12 X 20,000 12 X 25,000

- 12 X 15,000 12 X 20,000 12 X 25,000 12 X 30,000 12 X 35,000

23,430 24 X 25,000 24 X 27,000 24 X 30,000 24 X 35,000 24 X 40,000

- 8 Keg 10,000 8 Keg 10,000 8 Keg 15,000 8 Keg 15,000 8 Keg 20,000

- 14 X 10,000 14 X 10,000 14 X 15,000 14 X 20,000 14 X 20,000

250,447 jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016