47
세출예산사업명세서 부서: 보건의료원 정책: 공공의료서비스강화및지원 단위: 보건행정사업추진 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 보건의료원 보건의료원 6,113,153 4,712,441 1,400,712 928,417 7,000 793,122 412,104 3,972,510 공공의료서비스강화및지원 5,130,174 3,901,466 1,228,708 928,417 7,000 793,122 412,104 2,989,531 보건행정사업추진 1,824,084 653,567 1,170,517 888,565 222,322 713,197 보건행정관리 63,700 111,285 △47,585 201 일반운영비 30,700 31,285 △585 01 사무관리비 3,100 3,685 △585 ○지역보건의료평가및계획서제작 2,000 ○당직실관리 1,100 ―침구구입 600 ―당직실운영용품 500 2,000,000원*1회 150,000원*2조*2회 100,000원*5종 02 공공운영비 27,600 27,600 0 ○차량비 16,000 ―승용차(짚형) 9,000 ―승용차(소형) 2,000 ―화물차(방역차) 2,000 ―특수차(분무식방역차) 3,000 ○시설장비유지비 11,600 ―전산장비종합유지보수 6,000 ―의료전산화서버유지보수 4,800 ―백신프로그램인증서갱신 800 3,000,000원*3대 1,000,000원*2대 2,000,000원*1대 3,000,000원*1대 500,000원*12월 400,000원*12월 800,000원 202 여비 13,000 13,500 △500 01 국내여비 13,000 13,500 △500 ○군정시책업무추진(원장) 3,500 ○군정시책업무추진(과장) 2,500 ○보건행정업무추진 3,000 ○보건의료업무추진 3,000 ○공중보건의사의료학회참석 1,000 3,500,000원 2,500,000원 3,000,000원 3,000,000원 1,000,000원 203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 보건행정사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건의료원

보건의료원 6,113,153 4,712,441 1,400,712

국 928,417

균 7,000

기 793,122

도 412,104

군 3,972,510

공공의료서비스강화및지원 5,130,174 3,901,466 1,228,708

국 928,417

균 7,000

기 793,122

도 412,104

군 2,989,531

보건행정사업추진 1,824,084 653,567 1,170,517

국 888,565

도 222,322

군 713,197

보건행정관리 63,700 111,285 △47,585

201 일반운영비 30,700 31,285 △585

01 사무관리비 3,100 3,685 △585

○지역보건의료평가및계획서제작2,000

○당직실관리 1,100

―침구구입 600

―당직실운영용품 500

2,000,000원*1회

150,000원*2조*2회

100,000원*5종

02 공공운영비 27,600 27,600 0

○차량비 16,000

―승용차(짚형) 9,000

―승용차(소형) 2,000

―화물차(방역차) 2,000

―특수차(분무식방역차) 3,000

○시설장비유지비 11,600

―전산장비종합유지보수 6,000

―의료전산화서버유지보수 4,800

―백신프로그램인증서갱신 800

3,000,000원*3대

1,000,000원*2대

2,000,000원*1대

3,000,000원*1대

500,000원*12월

400,000원*12월

800,000원

202 여비 13,000 13,500 △500

01 국내여비 13,000 13,500 △500

○군정시책업무추진(원장) 3,500

○군정시책업무추진(과장) 2,500

○보건행정업무추진 3,000

○보건의료업무추진 3,000

○공중보건의사의료학회참석 1,000

3,500,000원

2,500,000원

3,000,000원

3,000,000원

1,000,000원

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 보건행정사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

○보건의료원장 3,000

○보건사업과장 2,000

3,000,000원

2,000,000원

204 직무수행경비 12,000 12,000 0

03 특정업무경비 12,000 12,000 0

○대민활동비 12,00050,000원*20명*12월

405 자산취득비 3,000 49,500 △46,500

01 자산및물품취득비 3,000 49,500 △46,500

○업무용PC구입 3,0001,000,000원*3대

보건지소,진료소운영및지원 242,470 291,163 △48,693

201 일반운영비 55,970 60,830 △4,860

01 사무관리비 12,330 20,830 △8,500

○일반수용비 9,900

―정수기관리비 2,400

―안마의자관리비 500

―보건지소운영비 3,000

―보건진료소운영비 2,000

―사무기기유지관리비 2,000

○보건진료원교육비 750

○피복비 1,680

―보건지소의사및간호사위생복1,200

―보건진료원위생복 480

40,000원*5대*12월

500,000원

3,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

250,000원*3명

120,000원*10명

120,000원*4명

02 공공운영비 43,640 40,000 3,640

○공공요금및제세 22,800

―보건지소운영 12,000

―보건진료소운영 10,800

○보건진료소(태하.현포)연료비4,200

○시설장비유지비 16,640

―건물유지관리비 14,640

ㆍ보건지소 6,000

ㆍ보건진료소 5,000

ㆍ지소진료소관사보일러교체3,000

ㆍ정기방역소독 640

―의료장비유지관리 2,000

ㆍ보건지소및보건진료소 2,000

500,000원*2개소*12월

300,000원*3개소*12월

350,000원*2개소*6월

6,000,000원

5,000,000원

1,500,000원*2대

80,000원*4개소*2회

2,000,000원

202 여비 3,300 3,300 0

01 국내여비 3,300 3,300 0

○공중보건의이동진료 1,800

○보건진료원교육여비 1,500

20,000원*3명*30회

1,500,000원

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 보건행정사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

307 민간이전 170,000 170,000 0

01 의료및구료비 170,000 170,000 0

○보건지소약품및소모품 110,000

―보건지소약품 100,000

―진료용소모품 10,000

○보건진료소약품및소모품 60,000

―보건진료소약품 50,000

―진료용소모품 10,000

100,000,000원

10,000,000원

50,000,000원

10,000,000원

401 시설비및부대비 12,000 15,000 △3,000

01 시설비 12,000 15,000 △3,000

○북면보건지소외부도색 10,000

○냉난방기분해세척 2,000

10,000,000원*1식

2,000,000원

405 자산취득비 1,200 4,700 △3,500

01 자산및물품취득비 1,200 4,700 △3,500

○현포보건진료소CCTV설치 500

○보건지소의자구입 700

500,000원*1대

100,000원*7개

구구팔팔특공대활동지원 600 600 0

도 180

군 420

307 민간이전 600 600 0

도 180

군 420

01 의료및구료비 600 600 0

○건강돌봄서비스물품구입 600600,000원

도 180

군 420

청사,공보의사택 유지 및 관리 84,465 217,118 △132,653

101 인건비 3,207 2,410 797

04 기간제근로자등보수 3,207 2,410 797

○보건의료원제초및환경정리2,672

○오수처리시설환경정리 535

66,800원*4명*10일

66,800원*2명*4회

201 일반운영비 61,258 59,008 2,250

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○청사운영소모품 3,0003,000,000원

02 공공운영비 58,258 56,008 2,250

○공공요금및제세 200

―협회비및부담금 200

ㆍ소방안전협회비 200

○청사(온수보일러)난방연료비(등유)6,048

200,000원

1,200원*8L*7시간*90일

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 보건행정사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

○시설장비유지비 52,010

―청사및사택유지보수비 16,320

ㆍ보건의료원청사 10,800

ㆍ공보의사택 3,600

ㆍ간호사사택 1,920

―전기안전검사수수료(4년주기) 350

―소방안전대행및정밀점검 3,000

―청사정기방역소독 1,000

―오수처리시설내부청소 3,200

―의료원저수조청소 2,700

―전기안전관리자선임 11,040

―승강기종합유지보수 14,400

900,000원*12월

300,000원*12월

160,000원*12월

350,000원

1,500,000원*2회

200,000원*5회

3,200,000원

1,350,000원*2회

920,000원*12월

400,000원*3대*12월

401 시설비및부대비 20,000 131,800 △111,800

01 시설비 20,000 131,800 △111,800

○태양광인버터교체 7,500

○냉난방기분해세척 5,000

○UPS배터리교체 7,500

7,500,000원

5,000,000원

7,500,000원

농어촌의료서비스개선사업 1,432,849 33,401 1,399,448

국 888,565

도 222,142

군 322,142

401 시설비및부대비 1,313,299 0 1,313,299

국 808,865

도 202,217

군 302,217

01 시설비 1,293,049 0 1,293,049

○공중보건의사관사신축 1,082,4161,082,416,000원

국 654,944

도 163,736

군 263,736

○창호개보수 210,633210,633,000원

국 140,423

도 35,105

군 35,105

02 감리비 13,000 0 13,000

○공중보건의사관사신축 13,00013,000,000원

국 8,666

도 2,167

군 2,167

03 시설부대비 7,250 0 7,250

○공중보건의사관사신축 5,9505,950,000원

국 3,966

도 992

군 992

○창호개보수 1,3001,300,000원

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 보건행정사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

국 866

도 217

군 217

405 자산취득비 119,550 33,401 86,149

국 79,700

도 19,925

군 19,925

01 자산및물품취득비 119,550 33,401 86,149

○의료장비구입 119,550119,550,000원

국 79,700

도 19,925

군 19,925

건강증진대책사업 942,996 598,397 344,599

국 37,852

기 488,911

도 144,337

군 271,896

지역사회통합건강증진사업 85,712 97,604 △11,892

기 42,856

도 12,857

군 29,999

101 인건비 30,889 27,678 3,211

기 15,444

도 4,634

군 10,811

03 무기계약근로자보수 30,889 27,678 3,211

○전문인력인건비 30,889

―기본급 17,36866,800원*1명*260일

기 8,684

도 2,606

군 6,078

―상여금 3,18517,368,000원*220%/12월

기 1,593

도 477

군 1,115

―시간외수당 3,0068,350원*150%*1명*20시간*12월

기 1,503

도 451

군 1,052

―휴일근무수당 20166,800원*150%*1명*2일

기 100

도 31

군 70

―주차유급수당 3,54166,800원*1명*53일

기 1,770

도 531

군 1,240

―연차유급휴가수당 66866,800원*1명*10일

기 334

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 100

군 234

―명절휴가수당 400200,000원*1명*2회

기 200

도 60

군 140

―관외교육비및여비 600600,000원*1명

기 300

도 90

군 210

―관내여비 1,800150,000원*1명*12월

기 900

도 270

군 630

―피복비 120120,000원*1명

기 60

도 18

군 42

201 일반운영비 40,483 56,046 △15,563

기 20,242

도 6,072

군 14,169

01 사무관리비 40,483 46,046 △5,563

○건강증진사업운영비 27,483

―건강달력제작 4,0004,000,000원

기 2,000

도 600

군 1,400

―사업별홍보물구입 14,48314,483,000원

기 7,242

도 2,172

군 5,069

―리플렛및소책자구입 8,0008,000,000원

기 4,000

도 1,200

군 2,800

―현수막및배너제작 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

○여성어린이특화사업운영비 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

○영양관리사업운영비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

○성공자기념품구입 90030,000원*30명

기 450

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 135

군 315

○운동교실운영비 2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

○불소용액구강양치사업운영비 2,1007,000원*300명

기 1,050

도 315

군 735

○아토피천식예방관리사업운영비및홍보물4,00020,000원*200명

기 2,000

도 600

군 1,400

○절주사업운영비 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

202 여비 8,000 10,000 △2,000

기 4,000

도 1,200

군 2,800

01 국내여비 8,000 10,000 △2,000

○지역사회통합건강증진사업추진 8,0008,000,000원

기 4,000

도 1,200

군 2,800

301 일반보상금 2,580 500 2,080

기 1,290

도 387

군 903

09 행사실비보상금 2,580 500 2,080

○통합건강증진사업강사수당 2,38070,000원*34회

기 1,190

도 357

군 833

○건강증진프로그램참석자간식비구입200100,000원*2회

기 100

도 30

군 70

307 민간이전 3,760 3,380 380

기 1,880

도 564

군 1,316

01 의료및구료비 3,760 3,380 380

○검진비 1,760

―치매감별검사비 96080,000원*12명

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 480

도 144

군 336

―고혈압자가관리검진비 80020,000원*20명*2회

기 400

도 120

군 280

○의료소모품 2,000

―의료소모품구입 2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

방문건강관리사업(국비) 75,704 74,366 1,338

국 37,852

도 11,356

군 26,496

101 인건비 61,775 55,356 6,419

국 30,888

도 9,266

군 21,621

03 무기계약근로자보수 61,775 55,356 6,419

○전문인력인건비 61,775

―기본급 34,73666,800원*2명*260일

국 17,368

도 5,210

군 12,158

―상여금 6,36934,736,000원*220%/12월

국 3,185

도 955

군 2,229

―시간외수당 6,0128,350원*150%*2명*20시간*12월

국 3,006

도 902

군 2,104

―휴일근무수당 40166,800원*150%*2명*2일

국 201

도 60

군 140

―주차유급휴가수당 7,08166,800원*2명*53일

국 3,540

도 1,063

군 2,478

―연차유급휴가수당 1,33666,800원*2명*10일

국 668

도 200

군 468

―명절휴가수당 800200,000원*2명*2회

국 400

도 120

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 280

―관외교육비및여비 1,200600,000원*2명

국 600

도 180

군 420

―관내여비 3,600150,000원*2명*12월

국 1,800

도 540

군 1,260

―피복비 240120,000원*2명

국 120

도 36

군 84

201 일반운영비 9,529 9,610 △81

국 4,764

도 1,430

군 3,335

01 사무관리비 9,529 9,610 △81

○방문건강관리사업운영비 9,5299,529,000원

국 4,764

도 1,430

군 3,335

202 여비 1,000 3,000 △2,000

국 500

도 150

군 350

01 국내여비 1,000 3,000 △2,000

○방문건강관리사업추진여비 1,0001,000,000원

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 3,400 6,400 △3,000

국 1,700

도 510

군 1,190

01 의료및구료비 3,400 6,400 △3,000

○의료소모품 3,400

―틀니세정제구입 1,4007,000원*200통

국 700

도 210

군 490

―의료소모품구입 2,0002,000,000원

국 1,000

도 300

군 700

방문건강관리사업 1,000 1,000 0

도 300

군 700

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○방문건강관리의료소모품구입 1,0001,000,000원

도 300

군 700

지역사회중심금연지원서비스 150,280 147,492 2,788

기 75,140

도 22,542

군 52,598

101 인건비 61,775 55,356 6,419

기 30,888

도 9,266

군 21,621

03 무기계약근로자보수 61,775 55,356 6,419

○전문인력인건비 61,775

―기본급 34,73666,800원*2명*260일

기 17,368

도 5,210

군 12,158

―상여금 6,36934,736,000원*220%/12월

기 3,185

도 955

군 2,229

―시간외수당 6,0128,350원*150%*2명*20시간*12월

기 3,006

도 902

군 2,104

―휴일근무수당 40166,800원*150%*2명*2일

기 201

도 60

군 140

―주차유급휴가수당 7,08166,800원*2명*53일

기 3,540

도 1,063

군 2,478

―연차유급휴가수당 1,33666,800원*2명*10일

기 668

도 200

군 468

―명절휴가수당 800200,000원*2명*2회

기 400

도 120

군 280

―관외교육비및여비 1,200600,000원*2명

기 600

도 180

군 420

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

―관내여비 3,600150,000원*2명*12월

기 1,800

도 540

군 1,260

―피복비 240120,000원*2명

기 120

도 36

군 84

201 일반운영비 53,225 53,496 △271

기 26,612

도 7,984

군 18,629

01 사무관리비 50,585 51,096 △511

○금연지원사업운영비 50,585

―금연사업교육자료및기자재구입7,0007,000,000원

기 3,500

도 1,050

군 2,450

―금연클리닉홍보물품제작 19,23519,235,000원

기 9,617

도 2,885

군 6,733

―금연업소홍보물제작 2,1003,000원*700개소

기 1,050

도 315

군 735

―금연구역안내홍보물제작 4,5004,500원*1,000개

기 2,250

도 675

군 1,575

―금연사무용품및토너구입1,55015,500원*10종*10회

기 775

도 233

군 542

―금연스티커등구입 8,0002,000원*2,000개*2회

기 4,000

도 1,200

군 2,800

―금연홍보현수막및배너제작 2,10070,000원*30회

기 1,050

도 315

군 735

―니코틴검사용스틱구입 3,50070,000원*50통

기 1,750

도 525

군 1,225

―성공자기념품구입 1,00050,000원*20명

기 500

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 150

군 350

―피복비 600120,000원*5명

기 300

도 90

군 210

―금연클리닉실방문자차재료구입1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

02 공공운영비 2,640 2,400 240

○흡연단속시스템유지보수비 2,640220,000원*12월

기 1,320

도 396

군 924

202 여비 5,000 7,200 △2,200

기 2,500

도 750

군 1,750

01 국내여비 5,000 7,200 △2,200

○지역사회중심금연지원서비스사업추진5,0005,000,000원

기 2,500

도 750

군 1,750

301 일반보상금 17,280 17,640 △360

기 8,640

도 2,592

군 6,048

12 기타보상금 17,280 17,640 △360

○금연지도원운영 17,280

―금연지도원운영수당 17,28040,000원*3명*144일

기 8,640

도 2,592

군 6,048

307 민간이전 13,000 13,800 △800

기 6,500

도 1,950

군 4,550

01 의료및구료비 13,000 13,800 △800

○금연클리닉금연보조제구입(니코틴패치등)13,00013,000,000원

기 6,500

도 1,950

군 4,550

당뇨합병증예방사업 670 670 0

도 201

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 469

307 민간이전 670 670 0

도 201

군 469

01 의료및구료비 670 670 0

○당뇨합병증검사비 67010,000원*67명

도 201

군 469

전립선검진사업 450 450 0

도 135

군 315

307 민간이전 450 450 0

도 135

군 315

01 의료및구료비 450 450 0

○전립선검진사업(사업량15명) 450450,000원

도 135

군 315

우리마을건강파트너자원봉사단운영 1,600 2,000 △400

도 480

군 1,120

201 일반운영비 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

03 행사운영비 1,600 1,600 0

○자원봉사단운영비 1,6001,600,000원

도 480

군 1,120

만성질환사업기획및건강조사FMTP 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

○만성질환사업기획및건강조사FMTP2,9402,940,000원

기 1,470

군 1,470

지역사회건강조사 57,168 49,432 7,736

기 28,584

도 8,575

군 20,009

202 여비 500 500 0

기 250

도 75

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 175

01 국내여비 500 500 0

○지역사회건강조사사업추진여비 500500,000원

기 250

도 75

군 175

307 민간이전 56,668 48,932 7,736

기 28,334

도 8,500

군 19,834

05 민간위탁금 56,668 48,932 7,736

○지역사회건강조사 56,66856,668,000원

기 28,334

도 8,500

군 19,834

지역사회정신건강사업 6,000 5,600 400

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 5,000 4,600 400

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○지역사회정신건강사업홍보및교육5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○지역사회정신보건사업추진여비 1,0001,000,000원

도 300

군 700

치매쉼터지원사업 6,000 5,728 272

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 3,400 3,928 △528

도 1,020

군 2,380

03 행사운영비 3,400 2,528 872

○우리마을예쁜치매쉼터프로그램운영비3,40034,000원*50회*2개소

도 1,020

군 2,380

301 일반보상금 2,600 1,200 1,400

도 780

군 1,820

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 2,600 1,200 1,400

○우리마을예쁜치매쉼터간식구입1,2002,500원*40명*12회

도 360

군 840

○우리마을예쁜치매쉼터강사수당1,40070,000원*20회

도 420

군 980

치매치료관리비지원사업 1,100 1,200 △100

기 550

도 165

군 385

307 민간이전 1,100 1,200 △100

기 550

도 165

군 385

01 의료및구료비 1,100 1,200 △100

○치매치료관리비지원사업(약제비지원)1,1001,100,000원

기 550

도 165

군 385

치매안심센터운영지원 380,000 149,697 230,303

기 304,000

도 22,800

군 53,200

101 인건비 139,272 94,578 44,694

기 111,417

도 8,357

군 19,498

02 기타직보수 4,800 0 4,800

○치매안심센터촉탁의활동수당 4,800400,000원*12회

기 3,840

도 288

군 672

03 무기계약근로자보수 118,093 94,578 23,515

○전문인력인건비(기존) 99,863

―기본급 52,10466,800원*3명*260일

기 41,684

도 3,126

군 7,294

―상여금 9,55317,368,000원*220%*3명/12월

기 7,642

도 573

군 1,338

―시간외수당 9,0188,350원*150%*3명*20시간*12월

기 7,215

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 541

군 1,262

―휴일근무수당 60266,800원*150%*3명*2일

기 481

도 37

군 84

―주휴수당 10,62266,800원*3명*53일

기 8,497

도 638

군 1,487

―연차유급수당 2,00466,800원*3명*10일

기 1,603

도 121

군 280

―명절휴가수당 1,200200,000원*3명*2회

기 960

도 72

군 168

―관외교육비및여비 7,200300,000원*3명*8회

기 5,760

도 432

군 1,008

―관내여비 7,200200,000원*3명*12회

기 5,760

도 432

군 1,008

―피복비 360120,000원*3명

기 288

도 21

군 51

○전문인력인건비(신규) 18,230

―기본급 8,68466,800원*1명*130일

기 6,948

도 521

군 1,215

―상여금 3,1858,684,000원*1명*220%/6월

기 2,548

도 191

군 446

―시간외수당 1,5038,350원*150%*1명*20시간*6월

기 1,202

도 90

군 211

―주휴수당 1,80466,800원*1명*27일

기 1,443

도 108

군 253

―연차유급수당 33466,800원*1명*5일

기 267

도 20

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 47

―명절휴가수당 200200,000원*1명*1회

기 160

도 12

군 28

―관외교육비및여비 1,200300,000원*1명*4회

기 960

도 72

군 168

―관내여비 1,200200,000원*1명*6회

기 960

도 72

군 168

―피복비 120120,000원*1명

기 96

도 7

군 17

04 기간제근로자등보수 16,379 0 16,379

○전문인력인건비 16,37916,379,000원

기 13,103

도 983

군 2,293

201 일반운영비 173,848 39,119 134,729

기 139,079

도 10,430

군 24,339

01 사무관리비 128,848 34,119 94,729

○치매안심센터및단기쉼터사무용품및소모품구입5,5485,548,000원

기 4,439

도 332

군 777

○현수막및배너제작 3,0003,000,000원

기 2,400

도 180

군 420

○치매안심센터및단기쉼터홍보물구입5,0005,000,000원

기 4,000

도 300

군 700

○치매리플렛및소책자제작7,5001,000원*1,500개*5종

기 6,000

도 450

군 1,050

○치매인지건강가이드북제작 7,5005,000원*1,500부

기 6,000

도 450

군 1,050

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

○치매홍보용달력제작 6,0004,000원*1,500부

기 4,800

도 360

군 840

○치매사업교육자료및기자재구입등10,00010,000,000원

기 8,000

도 600

군 1,400

○치매환자가족지원프로그램운영물품구입4,800400,000원*12회

기 3,840

도 288

군 672

○치매인지강화교육프로그램운영등(단기쉼터)37,5005,000원*25명*12월*25회

기 30,000

도 2,250

군 5,250

○안심센터및단기쉼터차재료구입4,800200,000원*2개소*12회

기 3,840

도 288

군 672

○치매안심센터차량임차료 12,0001,200,000원*10월

기 9,600

도 720

군 1,680

○치매인지학습훈련프로그램장비임차료24,0002,000,000원*12월

기 19,200

도 1,440

군 3,360

○피복비 1,200120,000원*5명*2회

기 960

도 72

군 168

02 공공운영비 5,000 0 5,000

○치매안심센터임차차량유지비 3,000300,000원*10월

기 2,400

도 180

군 420

○시설관리유지비(치매안심센터및단기쉼터)2,0002,000,000원

기 1,600

도 120

군 280

03 행사운영비 40,000 5,000 35,000

○치매인식개선캠페인행사 40,0004,000,000원*10회

기 32,000

도 2,400

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 5,600

202 여비 7,000 6,000 1,000

기 5,600

도 420

군 980

01 국내여비 7,000 6,000 1,000

○치매안심센터운영지원추진 7,0007,000,000원

기 5,600

도 420

군 980

301 일반보상금 43,280 5,000 38,280

기 34,624

도 2,597

군 6,059

01 사회보장적수혜금 35,000 5,000 30,000

○조호물품구입(위생소모품등) 20,00020,000,000원

기 16,000

도 1,200

군 2,800

○치매영양제등구입 15,00015,000,000원

기 12,000

도 900

군 2,100

09 행사실비보상금 8,280 0 8,280

○치매가족지원및단기쉼터프로그램강사수당1,68070,000원*24회

기 1,344

도 101

군 235

○치매가족지원프로그램간식구입6002,500원*10명*24회

기 480

도 36

군 84

○치매인지강화교육프로그램운영등(단기쉼터)간식구입 6,0002,500원*25명*12월*8회

기 4,800

도 360

군 840

307 민간이전 16,600 5,000 11,600

기 13,280

도 996

군 2,324

01 의료및구료비 16,600 5,000 11,600

○의료소모품구입(혈당스트립) 15,00015,000,000원

기 12,000

도 900

군 2,100

○치매진단검사비 1,60080,000원*20명

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 1,280

도 96

군 224

국가건강검진사업(일반건강검진지원) 1,528 2,084 △556

기 1,222

군 306

201 일반운영비 400 400 0

기 320

군 80

01 사무관리비 400 400 0

○건강검진사업홍보비 400400,000원

기 320

군 80

307 민간이전 1,128 1,684 △556

기 902

군 226

01 의료및구료비 1,128 1,684 △556

○국가건강검진비예탁금 1,1281,128,000원

기 902

군 226

암환자의료비지원 15,844 7,422 8,422

기 7,922

도 2,376

군 5,546

307 민간이전 15,844 7,422 8,422

기 7,922

도 2,376

군 5,546

01 의료및구료비 15,844 7,422 8,422

○암환자의료비지원 15,84415,844,000원

기 7,922

도 2,376

군 5,546

국가암관리지원사업(재가암환자관리) 2,000 1,554 446

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 1,554 446

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 1,554 446

○재가암환자관리사업의료소모품구입2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

암검진교육지원 2,666 2,666 0

도 800

군 1,866

301 일반보상금 2,666 2,666 0

도 800

군 1,866

12 기타보상금 2,666 2,666 0

○암검진교육지원운영비 2,6662,666,000원

도 800

군 1,866

암검진 21,048 16,226 4,822

기 10,524

도 3,157

군 7,367

201 일반운영비 1,000 5,000 △4,000

기 500

도 150

군 350

01 사무관리비 1,000 5,000 △4,000

○암검진홍보비 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 20,048 10,226 9,822

기 10,024

도 3,007

군 7,017

01 의료및구료비 20,048 10,226 9,822

○암검진 20,04820,048,000원

기 10,024

도 3,007

군 7,017

희귀질환자의료비지원 31,286 21,286 10,000

기 15,643

도 4,693

군 10,950

307 민간이전 31,286 21,286 10,000

기 15,643

도 4,693

군 10,950

01 의료및구료비 31,286 21,286 10,000

○희귀난치성유전질환자지원 31,28631,286,000원

기 15,643

도 4,693

군 10,950

암관리역학조사사업 100,000 0 100,000

도 50,000

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 50,000

101 인건비 35,000 0 35,000

도 17,500

군 17,500

04 기간제근로자등보수 35,000 0 35,000

○역학조사원 33,064

―기본급 24,71666,800원*2명*185일

도 12,358

군 12,358

―휴일근무수당 2,00466,800원*150%*2명*10일

도 1,002

군 1,002

―주차유급휴가수당 5,34466,800원*2명*40일

도 2,672

군 2,672

―명절휴가수당 10050,000원*2명*1회

도 50

군 50

―위험수당 90050,000원*2명*9월

도 450

군 450

○피복비 13668,000원*2명

도 68

군 68

○여비 1,80020,000원*2명*5일*9월

도 900

군 900

201 일반운영비 19,000 0 19,000

도 9,500

군 9,500

01 사무관리비 19,000 0 19,000

○역학조사홍보비 19,00019,000,000원

도 9,500

군 9,500

202 여비 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○암검진사업추진 2,0002,000,000원

도 1,000

군 1,000

307 민간이전 44,000 0 44,000

도 22,000

군 22,000

01 의료및구료비 44,000 0 44,000

○역학조사검사비등 44,00044,000,000원

도 22,000

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 건강증진대책사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 22,000

출산장려대책 292,560 181,164 111,396

국 2,000

균 7,000

기 3,510

도 8,514

군 271,536

출산장려지원사업(출산장려금지원)(자체) 242,800 129,700 113,100

301 일반보상금 242,800 129,700 113,100

01 사회보장적수혜금 242,800 129,700 113,100

○출산장려금지원 242,800

―출생축하금 70,000

―첫째아(자체)대상자 55,200

―둘째아(자체)대상자 57,600

―셋째아이상(자체)대상자60,000

2,000,000원*35명

100,000원*46명*12월

200,000원*24명*12월

500,000원*10명*12월

출산장려지원사업(출산장려금지원)(보조) 14,500 13,500 1,000

도 4,350

군 10,150

301 일반보상금 14,500 13,500 1,000

도 4,350

군 10,150

01 사회보장적수혜금 14,500 13,500 1,000

○출산장려금지원 14,500

―첫째아(보조)대상자 1,300100,000원*13명

도 390

군 910

―둘째아이상(보조)대상자13,20050,000원*22명*12월

도 3,960

군 9,240

출산장려사업 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○한자녀더갖기운동(자녀와함께하는가족사랑캠페인) 5,0005,000,000원

영유아건강검진 100 130 △30

기 80

군 20

301 일반보상금 100 0 100

기 80

군 20

01 사회보장적수혜금 100 0 100

○영유아건강검진비(의료급여수급자)100100,000원

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 출산장려대책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 80

군 20

의료급여수급권자건강검진홍보비 750 750 0

기 600

군 150

201 일반운영비 750 750 0

기 600

군 150

01 사무관리비 750 750 0

○영유아건강검진사업홍보비 750750,000원

기 600

군 150

미숙아및선천성이상아의료비지원 1,400 2,000 △600

기 700

도 210

군 490

307 민간이전 1,400 2,000 △600

기 700

도 210

군 490

01 의료및구료비 1,400 2,000 △600

○미숙아및선천성이상아의료비 1,4001,400,000원

기 700

도 210

군 490

선천성대사이상검사및환아관리 1,000 1,000 0

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 1,000 0

기 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○선천성대사이상검사및환아관리 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

임산부아동 건강관리 3,700 4,700 △1,000

201 일반운영비 2,700 3,700 △1,000

01 사무관리비 2,700 3,700 △1,000

○신생아용품구입 2,600

○유축기대여소모품 100

100,000원*26개

20,000원*5개

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 출산장려대책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

○엽산제및철분제구입 1,0001,000,000원

산모신생아건강관리지원(균특) 8,750 6,250 2,500

균 7,000

도 525

군 1,225

301 일반보상금 8,750 6,250 2,500

균 7,000

도 525

군 1,225

01 사회보장적수혜금 8,750 6,250 2,500

○산모신생아도우미지원사업(사업량14명)8,7508,750,000원

균 7,000

도 525

군 1,225

산모신생아건강관리지원(도비) 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

301 일반보상금 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0

○산모신생아건강관리지원(사업량10명)6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

세자녀이상가족진료비지원 1,300 650 650

도 390

군 910

301 일반보상금 1,300 650 650

도 390

군 910

01 사회보장적수혜금 1,300 650 650

○세자녀이상가족진료비지원(사업량13명)1,3001,300,000원

도 390

군 910

난임부부지원 200 1,000 △800

기 100

도 30

군 70

307 민간이전 200 1,000 △800

기 100

도 30

군 70

01 의료및구료비 200 1,000 △800

○난임시술비지원 200200,000원

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 출산장려대책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 100

도 30

군 70

난청조기진단 1,000 140 860

기 500

도 150

군 350

301 일반보상금 1,000 0 1,000

기 500

도 150

군 350

01 사회보장적수혜금 1,000 0 1,000

○난청조기진단검사비및홍보비지원1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

표준모자보건수첩지원 60 60 0

기 30

도 9

군 21

403 자치단체등자본이전 60 60 0

기 30

도 9

군 21

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 60 60 0

○표준모자보건수첩제작 6060,000원

기 30

도 9

군 21

고위험임산부의료비지원 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○고위험임산부의료비지원 2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

저소득층기저귀조제분유지원 4,000 6,820 △2,820

국 2,000

도 600

군 1,400

301 일반보상금 4,000 0 4,000

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 출산장려대책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

국 2,000

도 600

군 1,400

01 사회보장적수혜금 4,000 0 4,000

○저소득층기저귀조제분유지원 4,0004,000,000원

국 2,000

도 600

군 1,400

취약지역 응급의료기관 지원사업 179,824 351,000 △171,176

기 179,824

취약지역응급의료기관운영지원 178,824 350,000 △171,176

기 178,824

101 인건비 172,824 340,000 △167,176

기 172,824

04 기간제근로자등보수 172,824 340,000 △167,176

○응급의료인력운영 172,824

―기본급 107,10090,000원*7명*170일

기 107,100

―주차유급휴가수당 22,05090,000원*7명*35일

기 22,050

―시간외근무수당7,56011,250원*150%*7명*8시간*8월

기 7,560

―야간(휴일)근무수당17,64090,000원*50%*7명*7시간*8월

기 17,640

―특수근무수당 11,200200,000원*7명*8월

기 11,200

―연차유급휴가수당 5,04090,000원*7명*8월

기 5,040

―퇴직급여 2,2342,234,000원*1명

기 2,234

201 일반운영비 3,000 7,000 △4,000

기 3,000

01 사무관리비 3,000 7,000 △4,000

○응급의료인력교육및업무추진 3,0003,000,000원

기 3,000

202 여비 3,000 3,000 0

기 3,000

01 국내여비 3,000 3,000 0

○응급의료인력교육여비 3,0003,000,000원

기 3,000

보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0

기 1,000

201 일반운영비 500 500 0

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 취약지역 응급의료기관 지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 500

01 사무관리비 500 500 0

○응급의료개선소모품구입 500500,000원

기 500

202 여비 500 500 0

기 500

01 국내여비 500 500 0

○운영여비 500500,000원

기 500

예방의약업무 추진 246,606 245,053 1,553

기 70,877

도 21,931

군 153,798

예방접종약품 구입비 29,700 40,700 △11,000

201 일반운영비 1,700 1,700 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○예방접종홍보및사업운영비 1,000

○예방접종위생복 200

1,000,000원

100,000원*2명

02 공공운영비 500 500 0

○예방접종실장비유지 500500,000원

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○예방접종업무추진 1,0001,000,000원

307 민간이전 27,000 37,000 △10,000

01 의료및구료비 27,000 37,000 △10,000

○예방접종약품(독감포함) 15,000

○선택예방접종지원 6,000

○대상포진예방접종지원(만60세이상기초생활수급자) 5,000

○예방접종의료소모품구입 1,000

15,000,000원

6,000,000원

5,000,000원

1,000,000원

예방접종등록센터운영 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

101 인건비 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

04 기간제근로자등보수 25,820 25,351 469

○예방접종등록센터 25,820

―기본급 17,36866,800원*1명*260일

기 8,684

군 8,684

―주차유급휴가수당 3,54166,800원*1명*53일

기 1,771

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 1,770

―위험수당 60050,000원*1명*12월

기 300

군 300

―명절수당 200100,000원*1명*2회

기 100

군 100

―휴일근무수당 10166,800원*150%*1명*1일

기 50

군 51

―4대보험기관부담금 1,800150,000원*1명*12월

기 900

군 900

―퇴직급여 2,2102,210,000원*1명*1회

기 1,105

군 1,105

재해대비방역소독약품구입지원 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

206 재료비 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 재료비 6,000 6,000 0

○소독약품구입비(재해대비방역소독약품구입지원) 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

감염병관리사업추진(신종감염병예방지원사업)(자체) 6,000 6,000 0

206 재료비 6,000 6,000 0

01 재료비 6,000 6,000 0

○신종감염병소독약품구입 6,0006,000,000원

신종감염병예방지원사업(보조) 3,667 3,667 0

도 1,100

군 2,567

201 일반운영비 3,667 3,667 0

도 1,100

군 2,567

01 사무관리비 3,667 3,667 0

○신종감염병업무추진비 3,6673,667,000원

도 1,100

군 2,567

감염병발생예방 및 지원 49,285 36,377 12,908

101 인건비 28,925 19,477 9,448

04 기간제근로자등보수 28,925 19,477 9,448

○방역인부 28,925

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

―기본급 24,048

―휴일근무수당 201

―주차유급휴가수당 4,676

66,800원*2명*180일

66,800원*150%*2명*1회

66,800원*2명*35일

201 일반운영비 6,400 6,400 0

02 공공운영비 6,400 6,400 0

○방역장비유류대 4,400

○방역장비유지관리비 2,000

4,400,000원

2,000,000원

202 여비 3,800 3,800 0

01 국내여비 3,800 3,800 0

○감염병업무추진 2,000

○감염병관리자및관리요원교육 1,800

2,000,000원

1,800,000원

206 재료비 3,300 3,300 0

01 재료비 3,300 3,300 0

○세균검사및약재료 1,000

○수질검사시약 2,000

○수질검사무균검체병 300

1,000,000원

2,000,000원

300,000원

401 시설비및부대비 2,000 0 2,000

01 시설비 2,000 0 2,000

○방역창고선반설치 2,0002,000,000원

402 민간자본이전 3,660 3,400 260

03 민간위탁사업비 3,660 3,400 260

○한센병협회지원금 3,6603,660,000원

405 자산취득비 1,200 0 1,200

01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200

○방역분무소독기구입 1,200300,000원*4대

에이즈예방감염관리지원 800 1,000 △200

도 240

군 560

202 여비 800 1,000 △200

도 240

군 560

01 국내여비 800 1,000 △200

○에이즈예방감염관리지원 800800,000원

도 240

군 560

HIV진단시약구입 1,000 998 2

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 998 2

기 500

도 150

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 350

01 의료및구료비 1,000 998 2

○에이즈진단시약구입비 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

성매개감염병검진및치료지원 1,000 1,060 △60

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 1,060 △60

기 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 1,060 △60

○성병진단시약구입비 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

신속대응반운영지원사업 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

군 400

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

군 400

01 사무관리비 2,000 1,500 500

○신속대응반운영지원 2,0002,000,000원

기 1,400

도 200

군 400

의약업소판매질서준수활동지원 800 800 0

202 여비 500 500 0

01 국내여비 500 500 0

○의약업소판매질서준수활동지원 500500,000원

301 일반보상금 300 300 0

12 기타보상금 300 300 0

○의약업소위반사항신고보상 300100,000원*3건

폐의약품회수홍보사업 1,000 2,000 △1,000

도 300

군 700

201 일반운영비 500 1,000 △500

도 150

군 350

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 500 1,000 △500

○폐의약품회수홍보물구입 500500,000원

도 150

군 350

202 여비 500 1,000 △500

도 150

군 350

01 국내여비 500 1,000 △500

○폐의약품회수홍보비 500500,000원

도 150

군 350

보건소결핵관리사업(자체) 3,000 2,100 900

201 일반운영비 100 100 0

01 사무관리비 100 100 0

○결핵교육비(공중보건의) 100100,000원

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○결핵교육여비(공중보건의등) 1,0001,000,000원

307 민간이전 1,900 1,000 900

01 의료및구료비 1,900 1,000 900

○결핵약품및기자재 1,000

○의료원직원잠복결핵검진비(혈액검사)900

1,000,000원

30,000원*30명

보건소결핵관리사업(결핵고위험군결핵및잠복결핵검진)

2,368 2,944 △576

기 1,184

도 355

군 829

307 민간이전 2,368 2,944 △576

기 1,184

도 355

군 829

01 의료및구료비 2,368 2,944 △576

○의료기관종사자검진 2,3682,368,000원

기 1,184

도 355

군 829

보건소결핵관리사업(보건소결핵관리)(보조) 2,840 6,926 △4,086

기 1,420

도 426

군 994

201 일반운영비 500 3,766 △3,266

기 250

도 75

군 175

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 500 3,766 △3,266

○결핵예방사업운영비 500500,000원

기 250

도 75

군 175

202 여비 900 2,000 △1,100

기 450

도 135

군 315

01 국내여비 900 2,000 △1,100

○결핵예방사업홍보및교육여비 900900,000원

기 450

도 135

군 315

307 민간이전 1,440 1,160 280

기 720

도 216

군 504

01 의료및구료비 1,440 1,160 280

○보건소결핵환자검사및진단지원 800800,000원

기 400

도 120

군 280

○결핵환자가족접촉자조사 640640,000원

기 320

도 96

군 224

국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방) 140 135 5

기 70

도 22

군 48

307 민간이전 140 135 5

기 70

도 22

군 48

01 의료및구료비 140 135 5

○B형간염수직감염예방사업 140140,000원

기 70

도 22

군 48

국가예방접종실시(어린이예방접종) 44,316 58,082 △13,766

기 22,158

도 6,647

군 15,511

307 민간이전 44,316 58,082 △13,766

기 22,158

도 6,647

군 15,511

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 44,316 58,082 △13,766

○어린이예방접종지원 44,31644,316,000원

기 22,158

도 6,647

군 15,511

국가예방접종실시(성인예방접종) 50,123 40,228 9,895

기 25,061

도 7,519

군 17,543

307 민간이전 50,123 40,228 9,895

기 25,061

도 7,519

군 17,543

01 의료및구료비 50,123 40,228 9,895

○성인예방접종지원 50,12350,123,000원

기 25,061

도 7,519

군 17,543

방역지리정보시스템유지보수 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

201 일반운영비 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

02 공공운영비 3,000 2,750 250

○방역지리정보시스템유지보수 3,0003,000,000원

도 600

군 2,400

국가예방접종실시(어린이인플루엔자예방접종) 7,347 3,952 3,395

기 3,674

도 1,102

군 2,571

307 민간이전 7,347 3,952 3,395

기 3,674

도 1,102

군 2,571

01 의료및구료비 7,347 3,952 3,395

○어린이인플루엔자예방접종지원 7,3477,347,000원

기 3,674

도 1,102

군 2,571

생물테러초동대응요원교육및훈련비 3,000 0 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 2,500 0 2,500

기 1,250

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 375

군 875

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○생물테러초동대응요원교육훈련운영비1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

03 행사운영비 1,500 0 1,500

○생물테러교육훈련업무추진 1,5001,500,000원

기 750

도 225

군 525

301 일반보상금 500 0 500

기 250

도 75

군 175

09 행사실비보상금 500 0 500

○생물테러교육훈련참석자간식 500500,000원

기 250

도 75

군 175

보건소장기기증활성화지원 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○보건소장기기증활성화지원운영비및홍보비2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

중학생결핵환자조기발견사업 400 483 △83

도 120

군 280

307 민간이전 400 483 △83

도 120

군 280

01 의료및구료비 400 483 △83

○중학생결핵환자조기발견사업 400400,000원

도 120

군 280

에이즈진료비 1,000 0 1,000

기 500

도 150

군 350

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 예방의약업무 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

307 민간이전 1,000 0 1,000

기 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○에이즈진료비 1,0001,000,000원

기 500

도 150

군 350

진료체제기반구축 1,644,104 1,872,285 △228,181

기 50,000

도 15,000

군 1,579,104

진료관리 1,284,809 1,535,450 △250,641

101 인건비 20,375 74,773 △54,398

04 기간제근로자등보수 20,375 74,773 △54,398

○입원실및세탁실관리인부 20,375

―기본급 16,032

―주휴수당 3,541

―연차유급휴가수당 802

66,800원*1명*240일

66,800원*1명*53일

66,800원*1명*12일

201 일반운영비 105,281 94,741 10,540

01 사무관리비 62,456 55,216 7,240

○일반수용비 62,456

―환자관리및대기실운영 16,696

ㆍ환자대기실환경용품 1,200

ㆍ진료용전용세제 2,100

ㆍ쓰레기종량제봉투 1,440

ㆍ진료업무복사용지 1,536

ㆍ사무기기유지관리 3,000

ㆍ진료관련서식인쇄 200

ㆍ환자처방전유지관리(토너등)1,620

ㆍ의약품복약안내지도문유지관리(컬러토너)5,600

―방사선관리 19,350

ㆍ건강검진및제증명X-RAY판독료1,000

ㆍCT및X-RAY판독료 18,000

ㆍ후송환자진료영상CD구입 350

―임상병리 100

ㆍ혈액수탁검사운송료 100

―직원친절교육 910

ㆍ현수막제작및교재제작 210

100,000원*12월

25,000원*7통*12회

120,000원*12월

32,000원*4박스*12월

250,000원*12월

200,000원

135,000원*12월

5,600,000원

2,000원*100명*5회

18,000,000원

700원*500장

100,000원

2,100원*100부

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㆍ표창패제작 100

ㆍ친절공무원부상구입 600

―감염성폐기물관리 25,400

ㆍ감염성폐기물처리비(6000kg)19,500

ㆍ감염성폐기물운임지급 4,900

ㆍ감염성폐기물용기구입비 1,000

100,000원

50,000원*3명*4회

19,500,000원

700,000원*7회

1,000,000원

02 공공운영비 42,825 39,525 3,300

○공공요금및제세 7,775

―협회비등부담금 7,775

ㆍ헌혈환부예치금 125

ㆍ핵산증폭검사비 350

ㆍ일반건강진단기관협회비 600

ㆍ의사공제가입 6,700

○시설장비유지비 29,050

―방사선실 13,150

ㆍCT및X선촬영장치정기검사 1,500

ㆍOSL배지판독수수료 600

ㆍ특수의료장비정도관리 10,000

ㆍ방사선장비유지관리 1,050

―임상병리실장비점검 7,000

―의약품자동조제기점검 500

―기타의료장비유지관리 3,000

―방사선촬영전송시스템유지 5,400

○차량선박비 6,000

―특수차(앰블런스) 3,200

―승용차(소형) 2,800

2,500원*50명

7,000원*50명

600,000원

335,000원*20명

750,000원*2회

100,000원*6명

10,000,000원

150,000원*7종

700,000원*10종

500,000원*1종

200,000원*15종

450,000원*12월

3,200,000원

2,800,000원

202 여비 24,100 24,600 △500

01 국내여비 24,100 24,600 △500

○군정시책업무추진회의(과장) 2,500

○진료업무추진 3,600

○응급환자후송업무추진(직원) 3,000

○응급환자후송업무추진(의사) 15,000

2,500,000원

3,600,000원

3,000,000원

15,000,000원

203 업무추진비 2,000 1,500 500

03 시책추진업무추진비 2,000 1,500 500

○원무과장 2,0002,000,000원

204 직무수행경비 20,400 20,400 0

03 특정업무경비 20,400 20,400 0

○대민활동비 20,40050,000원*34명*12월

206 재료비 636 8,136 △7,500

01 재료비 636 8,136 △7,500

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

○재료비 636

―LPG구입 63653,000원*2통*6회

301 일반보상금 2,350 3,250 △900

09 행사실비보상금 750 1,650 △900

○행사실비보상금 750

―건강검진실시자간식제공 7501,500원*500명

12 기타보상금 1,600 1,600 0

○기타보상금 1,600

―헌혈보상금 600

―진료후이상자진료비등 1,000

20,000원*30명

50,000원*20명

307 민간이전 1,094,167 1,283,350 △189,183

01 의료및구료비 1,094,167 1,283,350 △189,183

○민간이전 1,094,167

―의료및구료비 1,071,820

ㆍ진료의약품구입 1,000,000

ㆍ방사선약품및소모품구입 7,000

ㆍ임상병리시약구입 35,000

ㆍ응급실시약(심근경색시약)4,900

ㆍ임상병리수탁및검사료 12,000

ㆍ약품포장용및소모품 8,000

ㆍ행사지원의료소모품 600

ㆍ혈액제재(A,B,O,AB형)4,320

―환자진료용특수용품 9,264

ㆍ진료용산소구입 6,764

ㆍ진료용질소구입 1,000

ㆍ산소통구입 1,500

―입원환자식대 13,083

ㆍ입원환자식대13,083

1,000,000,000원

7,000,000원

35,000,000원

700,000원*7회

12,000원*1,000명

50,000원*80롤*2회

100,000원*6회

60,000원*6팩*12월

6,764,000원

500,000원*1통*2회

300,000원*5통

3,950원*4명*3식*23일*12월

405 자산취득비 15,500 24,700 △9,200

01 자산및물품취득비 15,500 24,700 △9,200

○자산취득비 15,500

―자산및물품취득비 5,800

ㆍ사무진료컴퓨터구입(응급실2대/통합외래1대/약국1대) 4,000

ㆍ의약품복약안내지도문컬러프린터구입700

ㆍ사무실및진료실의자구입 600

ㆍ물리치료실청소기구입 300

ㆍ입원실및환자대기실전자레인지구입200

1,000,000원*4대

700,000원*1대

150,000원*4대

300,000원*1대

100,000원*2대

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

―고압증기멸균기구입 7,100

―자외선소독기구입 2,600

7,100,000원*1대

1,300,000원*2대

간호관리 57,860 67,860 △10,000

201 일반운영비 6,600 6,600 0

01 사무관리비 6,600 6,600 0

○피복비 6,600

―의사위생복 2,400

―간호사위생복및수술복 2,400

―민원실근무자제복 1,800

120,000원*20명

120,000원*20명

100,000원*18명

202 여비 5,500 5,500 0

01 국내여비 5,500 5,500 0

○간호업무추진 5,5005,500,000원

307 민간이전 45,760 55,760 △10,000

01 의료및구료비 45,760 55,760 △10,000

○민간이전 45,760

―의료및구료비 45,760

ㆍ치료재료구입비 40,000

ㆍ입원환자침구 2,400

ㆍ입원환자피복비 1,440

ㆍ응급환자후송용침구 960

ㆍ수술및진료실소독포 960

40,000,000원

40,000원*5점*12월

30,000원*4점*12월

40,000원*2점*12월

20,000원*4점*12월

노인요양병원관리 213,685 268,975 △55,290

101 인건비 80,416 103,195 △22,779

04 기간제근로자등보수 80,416 103,195 △22,779

○요양보호사 17,184

―기본급 8,708

―주차유급휴가수당 1,809

―시간외근무수당1,508

―휴일근무수당 2,412

―야간근무수당 2,412

―연차유급휴가수당 335

○급식관리(조리사) 28,427

―기본급 16,344

―휴일근무수당 7,355

―주차유급휴가수당 3,610

―연차유급휴가수당 818

―조리사위생교육 300

○급식관리(조리원) 14,430

―기본급 8,684

―주휴수당 1,804

66,980원*1명*130일

66,980원*1명*27일

8,373원*150%*1명*20시간*6월

66,980원*150%*1명*4일*6월

8,373원*50%*1명*96시간*6월

66,980원*1명*5일

68,100원*1명*240일

68,100원*150%*1명*72일

68,100원*1명*53일

68,100원*1명*12일

300,000원

66,800원*1명*130일

66,800원*1명*27일

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

―연차유급휴가수당 334

―휴일근무수당 3,608

○입원실및세탁실관리인부 20,375

―기본급 16,032

―주차유급휴가수당 3,541

―연차유급휴가수당 802

66,800원*1명*5일

66,800원*150%*1명*36일

66,800원*1명*240일

66,800원*1명*53일

66,800원*1명*12일

201 일반운영비 16,700 53,700 △37,000

01 사무관리비 3,500 8,500 △5,000

○노인요양소모품운영비 3,000

○피복비 500

250,000원*12월

100,000원*5명

02 공공운영비 13,200 45,200 △32,000

○OCS프로그램유지관리 13,2001,100,000원*12월

202 여비 4,500 4,500 0

01 국내여비 4,500 4,500 0

○요양병원간호업무추진 3,500

○요양병원후송업무추진 500

○업무용전문교육여비 500

3,500,000원

500,000원

500,000원

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

○급식소LPG가스 5,0005,000,000원

301 일반보상금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○요양병원내사고배상금 1,0001,000,000원

307 민간이전 94,869 94,080 789

01 의료및구료비 94,869 94,080 789

○의료및구료비 36,160

―진료의약품 20,000

―진료소모품 10,000

―입원환자피복비 2,000

―입원환자침구 3,300

―의료용산소 500

―의료용산소거치대 300

―의료용산소용기안전캡 60

○요양병원환자식대58,709

20,000,000원

10,000,000원

2,000,000원

275,000원*12월

500,000원

100,000원*3대

6,000원*10개

4,530원*60%*20명*3식*30일*12월

405 자산취득비 11,200 7,500 3,700

01 자산및물품취득비 11,200 7,500 3,700

○구내식당배선차구입 2,000

○병원용공기청정살균기구입 4,500

○혈압측정기구입 1,400

2,000,000원*1대

2,250,000원*2대

1,400,000원*1대

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

○세탁실건조기구입 2,300

○복합기구입 600

○컬러프린트기구입 400

2,300,000원*1대

600,000원*1대

400,000원*1대

공립요양병원치매환자지원프로그램운영 87,750 0 87,750

기 50,000

도 15,000

군 22,750

201 일반운영비 56,050 0 56,050

기 34,150

도 10,245

군 11,655

01 사무관리비 27,100 0 27,100

○치매예방교구구입 10,00010,000,000원

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○치매관련도서구입 2,00020,000원*100권

기 1,000

도 300

군 700

○치매예방프로그램운영비 3,000150,000원*20회

기 1,500

도 450

군 1,050

○치매관련교육비 600100,000원*6명

기 300

도 90

군 210

○치매안심요양병원운영비(소모품구입등)6,000500,000원*12월

기 3,000

도 900

군 2,100

○사무용품및토너구입 5,0005,000,000원

기 2,500

도 750

군 1,750

○피복비 500500,000원

기 250

도 75

군 175

02 공공운영비 4,800 0 4,800

○시설장비유지비(치매안심요양병원)3,0003,000,000원

기 1,500

도 450

군 1,050

○차량유류대 1,800150,000원*12월

기 900

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 270

군 630

03 행사운영비 24,150 0 24,150

○치매예방리플렛홍보물구입 22,75022,750,000원

기 17,500

도 5,250

○치매예방프로그램강사수당 1,40070,000원*20회

기 700

도 210

군 490

202 여비 2,400 0 2,400

기 1,200

도 360

군 840

01 국내여비 2,400 0 2,400

○치매인식개선행사지원 1,200200,000원*6명

기 600

도 180

군 420

○치매교육여비 1,2001,200,000원

기 600

도 180

군 420

301 일반보상금 4,000 0 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

01 사회보장적수혜금 3,000 0 3,000

○치매환자퇴원지원사업 3,0001,000,000원*3명

기 1,500

도 450

군 1,050

09 행사실비보상금 1,000 0 1,000

○치매예방프로그램간식구입1,0002,500원*20명*20회

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,300 0 1,300

기 650

도 195

군 455

01 의료및구료비 1,300 0 1,300

○치매환자피복비 1,3001,300,000원

기 650

도 195

군 455

401 시설비및부대비 24,000 0 24,000

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부서: 보건의료원정책: 공공의료서비스강화및지원단위: 진료체제기반구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 12,000

도 3,600

군 8,400

01 시설비 24,000 0 24,000

○치매안심요양병원도색 15,00015,000,000원

기 7,500

도 2,250

군 5,250

○커튼및블라인드설치 9,0009,000,000원

기 4,500

도 1,350

군 3,150

행정운영경비(보건의료원) 982,979 810,975 172,004

인력운영비(보건의료원) 732,777 558,233 174,544

인력운영비(보건사업과) 153,606 90,125 63,481

101 인건비 153,606 90,125 63,481

03 무기계약근로자보수 153,606 90,125 63,481

○단순노무원 61,144

―기본급 34,736

―상여금 6,369

―시간외근무 6,012

―휴일근무수당 4,810

―주차유급휴가수당 7,081

―연차유급휴가수당 1,336

―명절휴가수당 800

○진료보조(서면,저동,북면) 92,462

―기본급 52,533

―상여금 9,632

―시간외근무 9,093

―휴일근무수당 7,274

―주차유급휴가수당 10,709

―연차유급휴가수당 2,021

―명절휴가수당 1,200

66,800원*2명*260일

34,736,000원/12월*220%

8,350원*150%*2명*20시간*12월

66,800원*150%*2명*2일*12월

66,800원*2명*53일

66,800원*2명*10일

200,000원*2명*2회

67,350원*3명*260일

52,533,000원/12월*220%

8,419원*150%*3명*20시간*12월

67,350원*150%*3명*2일*12월

67,350원*3명*53일

67,350원*3명*10일

200,000원*3명*2회

인력운영비(원무과) 579,171 468,108 111,063

101 인건비 579,171 468,108 111,063

03 무기계약근로자보수 579,171 468,108 111,063

○진료보조(검진) 30,822

―기본급 17,511

―상여금 3,211

―시간외근무 3,031

―휴일근무수당 2,425

―주차유급휴가수당 3,570

67,350원*1명*260일

17,511,000원/12월*220%

8,419원*150%*1명*20시간*12월

67,350원*150%*1명*2일*12월

67,350원*1명*53일

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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 인력운영비(보건의료원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

―연차유급휴가수당 674

―명절휴가수당 400

○간호업무보조 154,101

―기본급 87,555

―상여금 16,052

―시간외근무 15,155

―휴일근무수당 12,123

―주차유급휴가수당 17,848

―연차유급휴가수당 3,368

―명절휴가수당 2,000

○영안실관리 32,408

―기본급 17,550

―상여금 3,218

―시간외근무 4,557

―휴일근무수당 2,430

―주차유급휴가수당 3,578

―연차유급휴가수당 675

―명절휴가수당 400

○사무업무보조 30,573

―기본급 17,368

―상여금 3,185

―시간외근무 3,006

―휴일근무수당 2,405

―주차유급휴가수당 3,541

―연차유급휴가수당 668

―명절휴가수당 400

○급식관리(조리원) 102,537

―기본급 52,104

―상여금 9,553

―시간외근무수당9,018

―휴일근무수당 18,036

―주차유급휴가수당 10,622

―연차유급휴가수당 2,004

―명절휴가수당 1,200

○급식관리(조리원) 18,716

―기본급 8,684

―상여금 3,185

―시간외근무수당1,503

―휴일근무수당 3,006

―주차유급휴가수당 1,804

―연차유급휴가수당 334

67,350원*1명*10일

200,000원*1명*2회

67,350원*5명*260일

87,555,000원/12월*220%

8,419원*150%*5명*20시간*12월

67,350원*150%*5명*2일*12월

67,350원*5명*53일

67,350원*5명*10일

200,000원*5명*2회

67,500원*1명*260일

17,550,000원/12월*220%

8,438원*150%*1명*30시간*12월

67,500원*150%*1명*2일*12월

67,500원*1명*53일

67,500원*1명*10일

200,000원*1명*2회

66,800원*1명*260일

17,368,000원/12월*220%

8,350원*150%*1명*20시간*12월

66,800원*150%*1명*2일*12월

66,800원*1명*53일

66,800원*1명*10일

200,000원*1명*2회

66,800원*3명*260일

52,104,000원/12월*220%

8,350원*150%*3명*20시간*12월

66,800원*150%*3명*5일*12월

66,800원*3명*53일

66,800원*3명*10일

200,000원*3명*2회

66,800원*1명*130일

8,684,000원/6월*220%

8,350원*150%*1명*20시간*6월

66,800원*150%*1명*5일*6월

66,800원*1명*27일

66,800원*1명*5일

Page 45: 세출예산사업명세서 - ulleung.go.kr · ―안마의자관리비 500 ―보건지소운영비 3,000 ―보건진료소운영비 2,000 ―사무기기유지관리비 2,000 보건진료원교육비

부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 인력운영비(보건의료원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

―명절휴가수당 200

○요양보호사 189,437

―기본급 87,074

―상여금 15,964

―시간외근무수당15,072

―휴일근무수당 24,113

―야간근무수당24,115

―주차유급휴가수당 17,750

―연차유급휴가수당 3,349

―명절휴가수당 2,000

○요양보호사 20,577

―기본급 8,708

―상여금 3,193

―시간외근무수당1,508

―휴일근무수당 2,412

―야간근무수당 2,412

―주차유급휴가수당 1,809

―연차유급휴가수당 335

―명절휴가수당 200

200,000원*1명*1회

66,980원*5명*260일

87,074,000원/12월*220%

8,373원*150%*5명*20시간*12월

66,980원*150%*5명*4일*12월

8,373원*50%*5명*96시간*12월

66,980원*5명*53일

66,980원*5명*10일

200,000원*5명*2회

66,980원*1명*130일

8,708,000원/6월*220%

8,373원*150%*1명*20시간*6월

66,980*150%*1명*4일*6월

8,373원*50%*1명*96시간*6월

66,980원*1명*27일

66,980원*1명*5일

200,000원*1명*1회

기본경비(보건의료원) 250,202 252,742 △2,540

기본경비(보건사업과) 196,502 199,042 △2,540

201 일반운영비 143,922 146,462 △2,540

01 사무관리비 57,472 57,328 144

○일반수용비 10,812

―부서운영수용비 6,000

―정수기관리비 480

―신문구독 1,332

ㆍ중앙지 180

ㆍ지방지 1,152

―행정사무기기유지관리 3,000

○운영수당(일숙직) 36,100

―평일 12,300

―휴일 23,800

○급량비 10,560

―기본업무특근및야간근무급식(팀별)10,560

500,000원*12월

40,000원*12월

15,000원*1종*12월

12,000원*8종*12월

3,000,000원

50,000원*1명*246일

50,000원*4명*119일

8,000원*22명*12월*5회

02 공공운영비 86,450 89,134 △2,684

○공공요금및제세 86,450

―전화사용료 2,776

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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비(보건의료원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㆍ기본료 436

ㆍ사용료 2,340

―인터넷사용료 1,536

―청사전기요금 72,000

―전기자동차운영전기요금 1,200

―유선방송사용료 2,218

―상수도사용료 5,760

―우편료 960

3,300원*11대*12월

39원*1,000통*5대*12월

32,000원*4회선*12월

6,000,000원*12월

100,000원*12월

2,218,000원

480,000원*12월

80,000원*12월

202 여비 36,800 36,800 0

01 국내여비 12,500 12,500 0

○기본업무수행출장여비 12,50012,500,000원

02 월액여비 24,300 24,300 0

○일반직 13,500

○공중보건의 10,800

225,000원*5명*12월

225,000원*4명*12월

203 업무추진비 9,780 9,780 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○보건의료원장 3,3003,300,000원

02 정원가산업무추진비 2,280 2,280 0

○기준액(57인) 2,28040,000원*57명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○기준액(보건사업과22인) 4,200350,000원*12월

204 직무수행경비 6,000 6,000 0

01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0

○보건의료원장(4급기관장) 4,800

○보건사업과장(5급) 1,200

400,000원*12월

100,000원*12월

기본경비(원무과) 53,700 53,700 0

201 일반운영비 32,400 32,400 0

01 사무관리비 32,400 32,400 0

○일반수용비 15,600

―부서운영수용비 7,200

―행정사무기기유지관리 5,000

―CCTV유지관리 1,000

―정수기관리비지급(노인요양병동포함)2,400

○기본업무특근및야간근무급식(팀별)16,800

600,000원*12월

5,000,000원

1,000,000원

40,000원*5대*12월

8,000원*35명*12월*5회

202 여비 15,000 15,000 0

01 국내여비 15,000 15,000 0

○기본업무수행출장여비 15,00015,000,000원

203 업무추진비 5,100 5,100 0

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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비(보건의료원) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

04 부서운영업무추진비 5,100 5,100 0

○기준액(30명이하) 4,800

○초과액(5명) 300

400,000원*12월

5,000원*5명*12월

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

○원무과장(5급) 1,200100,000원*12월