70
세출예산사업명세서 부서: 사회복지과 정책: 국가보훈 관리 및 지원 단위: 보훈단체 지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 전체 사회복지과 93,427,035 81,042,799 12,384,236 59,411,535 292,610 441,520 8,128,971 25,152,399 국가보훈 관리 및 지원 1,987,596 1,323,918 663,678 96,434 153,120 1,738,042 보훈단체 지원 1,854,562 1,298,438 556,124 153,120 1,701,442 참전유공자및유가족 명예수당(도비) 136,320 136,320 0 136,320 301 일반보상금 136,320 136,320 0 136,320 01 사회보장적수혜금 136,320 136,320 0 ○참전유공자및유가족명예수당 136,320 10,000*1,136*12136,320 독립유공자및유족의료비(도비) 50,000 12,500 37,500 15,000 35,000 301 일반보상금 50,000 12,500 37,500 15,000 35,000 01 사회보장적수혜금 50,000 12,500 37,500 ○독립유공자및유족의료비 50,000 2,000,000*2515,000 35,000 경북의혼나라사랑정신함양교육(도비) 6,000 6,000 0 1,800 4,200 201 일반운영비 6,000 6,000 0 1,800 4,200 01 사무관리비 2,000 2,000 0 ○경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ― 강사수당 1,000 500,000*2300 700 ― 현수막 140 70,000*242 98 ― 행사추진에따른사무용품 860 860,000*1-1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과

정책: 국가보훈 관리 및 지원

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 전체

사회복지과 93,427,035 81,042,799 12,384,236

국 59,411,535

지 292,610

기 441,520

도 8,128,971

군 25,152,399

국가보훈 관리 및 지원 1,987,596 1,323,918 663,678

국 96,434

도 153,120

군 1,738,042

보훈단체 지원 1,854,562 1,298,438 556,124

도 153,120

군 1,701,442

참전유공자및유가족 명예수당(도비) 136,320 136,320 0

도 136,320

301 일반보상금 136,320 136,320 0

도 136,320

01 사회보장적수혜금 136,320 136,320 0

○참전유공자및유가족명예수당

136,32010,000원*1,136명*12월

도 136,320

독립유공자및유족의료비(도비) 50,000 12,500 37,500

도 15,000

군 35,000

301 일반보상금 50,000 12,500 37,500

도 15,000

군 35,000

01 사회보장적수혜금 50,000 12,500 37,500

○독립유공자및유족의료비 50,0002,000,000원*25명

도 15,000

군 35,000

경북의혼나라사랑정신함양교육(도비) 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000

― 강사수당 1,000500,000원*2회

도 300

군 700

― 현수막 14070,000원*2개

도 42

군 98

― 행사추진에따른사무용품 860860,000원*1식

- 1 -

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부서: 사회복지과

정책: 국가보훈 관리 및 지원

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 258

군 602

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○경북의혼나라사랑정신함양교육 4,000

― 교재비 1,000200명*5,000원*1회

도 300

군 700

― 홍보물제작 3,000200명*5,000원*3회

도 900

군 2,100

참전유공자 명예수당 892,800 686,160 206,640

301 일반보상금 892,800 686,160 206,640

01 사회보장적수혜금 892,800 686,160 206,640

○참전유공자명예수당 892,80080,000원*930명*12월

보훈행사 및 단체지원 273,452 202,748 70,704

201 일반운영비 13,032 11,528 1,504

01 사무관리비 11,032 10,528 504

○일반수용비 7,000

― 호국보훈의달현수막제작 1,000

― 보훈업무추진책자유인 2,000

― 보훈관련홍보물제작 4,000

○급량비 4,032

― 업무추진특근자급식 4,032

50,000원*20개

20,000원*50부*2회

2,500원*1,600매

8,000원*6명*7일*12월

02 공공운영비 2,000 1,000 1,000

○현충시설유지보수(명각) 2,0002,000,000원*1식

202 여비 23,220 23,220 0

01 국내여비 23,220 23,220 0

○업무추진(관내) 14,400

○업무추진(관외) 8,820

20,000원*6명*10일*12월

70,000원*6명*3일*7회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○시책업무추진 1,0001,000,000원

301 일반보상금 102,200 55,000 47,200

01 사회보장적수혜금 20,000 15,000 5,000

○호국보훈의달국가유공자및유족위문

10,000

○참전유공자사망위로금 10,000

50,000원*200명

200,000원*50명

06 민간인국외여비 35,000 20,000 15,000

○월남참전전적지순례 35,0001,000,000원*35명

09 행사실비보상금 45,200 18,000 27,200

○행사실비보상 25,200

- 2 -

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부서: 사회복지과

정책: 국가보훈 관리 및 지원

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 보훈단체기념행사참석자실비보상

10,800

― 보훈단체국립현충원및전적지순례(9단체)

14,400

○재향군인회읍면회장단독도순례

20,000

30,000원*40명*9단체

30,000원*480명

500,000원*40명

11 기타보상금 2,000 2,000 0

○호국보훈의달국가유공자표창패

2,000100,000원*20명

307 민간이전 134,000 112,000 22,000

02 민간경상사업보조 6,000 0 6,000

○재향군인회여성회단복지원 6,0006,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 128,000 112,000 16,000

○상이군경회지원 15,000

○전몰군경유족회지원 15,000

○전몰군경미망인회지원 15,000

○무공수훈자회지원 15,000

○6·25참전유공자회지원 18,000

○월남참전유공자회지원 15,000

○고엽제전우회지원 15,000

○광복회지원 5,000

○재향군인회지원 15,000

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

18,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

5,000,000원*1식

15,000,000원*1식

보훈 예우수당 지원 424,000 189,200 234,800

301 일반보상금 424,000 189,200 234,800

01 사회보장적수혜금 424,000 189,200 234,800

○국가유공자보훈예우수당

420,000

○국가유공자사망위로금 4,000

50,000원*700명*12월

200,000원*20명

현충일 추념식 29,500 24,440 5,060

201 일반운영비 26,700 16,700 10,000

03 행사운영비 26,700 16,700 10,000

○행사운영비 26,700

― 행사용품임차 1,800

― 팜플렛제작 750

― 조화구입 800

― 흉화및화속구입 750

― 행사용장갑구입 500

― 의자임차 1,500

― 차광용텐트임차 2,200

― 냉온수대임차 300

― 버스임차 8,100

― 참석자위문품구입 10,000

1,800,000원*1식

1,500원*500매

200,000원*4개

1,500원*500개

1,000원*500개

1,500원*1,000개

110,000원*20개

50,000원*3대*2종

450,000원*18대

10,000원*1,000개

- 3 -

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부서: 사회복지과

정책: 국가보훈 관리 및 지원

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 2,800 7,740 △4,940

09 행사실비보상금 2,800 7,740 △4,940

○행사실비보상금 2,800

― 현충일추념식참배자급식 1,440

― 현충일행사합창단보상 800

― 현충일행사자원봉사자급식 400

― 현충일행사보훈단체장간담회급식

160

8,000원*180명

20,000원*40명

8,000원*50명

8,000원*10명*2회

6.25 기념 행사 32,980 32,170 810

201 일반운영비 13,500 9,500 4,000

03 행사운영비 13,500 9,500 4,000

○행사운영비 13,500

― 6.25기념행사버스임차 5,500

― 현수막제작 700

― 냉온수등행사추진용품구입 300

― 참석자위문품구입 5,000

― 행사용품임차 1,500

― 팜플렛제작등 500

550,000원*10대

70,000원*10개

300,000원*1식

10,000원*500명

1,500,000원*1식

500,000원*1식

301 일반보상금 2,480 5,670 △3,190

09 행사실비보상금 2,480 5,670 △3,190

○행사실비보상금 2,480

― 6.25기념행사참석자급식 1,600

― 6.25기념행사자원봉사자급식 560

― 6.25기념행사관련간담회급식

320

8,000원*200명

8,000원*70명

8,000원*20명*2회

307 민간이전 17,000 17,000 0

02 민간경상사업보조 17,000 17,000 0

○6.25참전유공자안보교육및순국선열유적지환경

정비활동 10,000

○향군읍면회장안보교육 7,000

10,000,000원*1식

7,000,000원*1식

한국전쟁전몰군경 추모제 9,510 8,900 610

201 일반운영비 5,110 5,050 60

03 행사운영비 5,110 5,050 60

○행사운영비 5,110

― 행사용텐트임차 660

― 행사추진용품임차 1,000

― 제수용품구입 1,800

― 조화구입 400

― 행사용장갑구입 500

― 화속구입 750

110,000원*6개

1,000,000원*1식

1,800,000원*1식

200,000원*2개

1,000원*500개

1,500원*500개

301 일반보상금 4,400 3,850 550

- 4 -

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부서: 사회복지과

정책: 국가보훈 관리 및 지원

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 4,400 3,850 550

○행사실비보상금 4,400

― 한국전쟁전몰군경추모제참배자급식

4,000

― 한국전쟁전몰군경추모제자원봉사자급식

400

8,000원*500명

8,000원*50명

공익근무요원 관리 125,234 25,480 99,754

국 96,434

군 28,800

사회복지전담공무원 업무보조(국비) 125,234 25,480 99,754

국 96,434

군 28,800

301 일반보상금 125,234 24,480 100,754

국 96,434

군 28,800

08 사회복무요원보상금 125,234 24,480 100,754

○사회복지시설근무자(사회복무요원)인건비

96,43496,434,000원*1식

국 96,434

○사회복지시설근무자(사회복무요원)중식대

28,8006,000원*20명*20일*12월

의성의병기념관 관리 및 운영 7,800 0 7,800

기념관 시설관리 및 운영 7,800 0 7,800

201 일반운영비 7,800 0 7,800

01 사무관리비 2,400 0 2,400

○일반수용비 2,400

― 의병기념관유지관리 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 5,400 0 5,400

○공공요금및제세 5,400

― 의병기념관정수기임차료

600

― 의병기념관전기사용료 3,600

― 의병기념관통신비 600

― 의병기념관상하수도사용료 600

50,000원*1대*12월

300,000원*12월

50,000원*12월

50,000원*12월

취약계층 보호 및 지원 6,699,736 5,860,003 839,733

국 3,264,347

도 842,284

군 2,593,105

취약계층 보호 및 지원 6,686,136 5,846,603 839,533

국 3,264,347

도 842,284

군 2,579,505

장애인일자리지원(복지일자리)(국비) 100,320 77,112 23,208

국 50,160

- 5 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 15,048

군 35,112

101 인건비 100,320 77,112 23,208

국 50,160

도 15,048

군 35,112

04 기간제근로자등보수 100,320 77,112 23,208

○장애인복지일자리사업(19명)

100,320100,320,000원*1식

국 50,160

도 15,048

군 35,112

장애인일자리지원(일반형일자리)(국비) 379,882 211,300 168,582

국 189,941

도 56,982

군 132,959

101 인건비 379,882 211,300 168,582

국 189,941

도 56,982

군 132,959

04 기간제근로자등보수 379,882 211,300 168,582

○장애인일반형일자리사업(17명)

379,882379,882,000원*1식

국 189,941

도 56,982

군 132,959

장애인일자리지원(시간제일자리)(국비) 55,925 48,020 7,905

국 27,978

도 8,384

군 19,563

101 인건비 55,925 48,020 7,905

국 27,978

도 8,384

군 19,563

04 기간제근로자등보수 55,925 48,020 7,905

○장애인일반형일자리사업(시간제)(5명)

55,92555,925,000원*1식

국 27,978

도 8,384

군 19,563

장애수당(기초) 지급(국비) 277,809 277,777 32

국 194,466

도 25,003

군 58,340

301 일반보상금 277,809 277,777 32

국 194,466

도 25,003

군 58,340

- 6 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 277,809 277,777 32

○장애수당지원(기초595명) 277,809277,809,000원*1식

국 194,466

도 25,003

군 58,340

장애수당(차상위 등) 지급(국비) 177,769 166,868 10,901

국 124,438

도 15,999

군 37,332

301 일반보상금 177,769 166,868 10,901

국 124,438

도 15,999

군 37,332

01 사회보장적수혜금 177,769 166,868 10,901

○장애수당지원(차상위285명)

177,769177,769,000원*1식

국 124,438

도 15,999

군 37,332

장애인의료비지원(국비) 62,454 53,494 8,960

국 49,963

도 3,747

군 8,744

308 자치단체등이전 62,454 0 62,454

국 49,963

도 3,747

군 8,744

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 62,454 0 62,454

○장애인의료비지원(200명) 62,45462,454,000원*1식

국 49,963

도 3,747

군 8,744

장애인보조기구지원(국비) 1,138 1,900 △762

국 910

도 69

군 159

301 일반보상금 1,138 1,900 △762

국 910

도 69

군 159

01 사회보장적수혜금 1,138 1,900 △762

○장애인보조기구교부(6명) 1,1381,138,000원*1식

국 910

도 69

군 159

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비) 3,000 3,000 0

국 1,500

- 7 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 450

군 1,050

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 1,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○장애인등록진단비지원(90명)

3,0003,000,000원*1식

국 1,500

도 450

군 1,050

발달재활서비스 바우처 지원(국비) 133,854 81,404 52,450

국 93,698

도 12,047

군 28,109

308 자치단체등이전 133,854 0 133,854

국 93,698

도 12,047

군 28,109

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 133,854 0 133,854

○발달재활서비스(62명) 133,854133,854,000원*1식

국 93,698

도 12,047

군 28,109

장애인연금 급여 지급(국비) 2,535,086 2,224,607 310,479

국 1,774,560

도 182,526

군 578,000

301 일반보상금 2,535,086 2,224,607 310,479

국 1,774,560

도 182,526

군 578,000

01 사회보장적수혜금 2,535,086 2,224,607 310,479

○장애인연금지원(992명) 2,535,0862,535,086,000원*1식

국 1,774,560

도 182,526

군 578,000

장애인활동지원급여 지원(국비) 552,789 439,457 113,332

국 386,952

도 49,751

군 116,086

308 자치단체등이전 552,789 0 552,789

국 386,952

도 49,751

군 116,086

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 552,789 0 552,789

- 8 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인활동지원(42명) 552,789552,789,000원*1식

국 386,952

도 49,751

군 116,086

여성장애인 출산비용지원(국비) 2,000 2,000 0

국 1,400

도 180

군 420

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,400

도 180

군 420

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○여성장애인출산비용지원(2명)

2,0001,000,000원*2명

국 1,400

도 180

군 420

공공후견심판청구비용지원

(국비)

1,267 0 1,267

국 1,014

도 76

군 177

307 민간이전 1,267 0 1,267

국 1,014

도 76

군 177

11 사회복지사업보조 1,267 0 1,267

○발달장애인공공후견비용지원

1,2671,267,000원*1식

국 1,014

도 76

군 177

발달장애인 부모상담지원(국비) 1,920 948 972

국 1,344

도 173

군 403

307 민간이전 1,920 948 972

국 1,344

도 173

군 403

11 사회복지사업보조 1,920 948 972

○부모심리상담지원사업(1명) 1,9201,920,000원*1명

국 1,344

도 173

군 403

장애인직업재활시설 기능보강(국비) 808,400 728,712 79,688

국 366,023

- 9 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 109,807

군 332,570

401 시설비및부대비 720,000 728,712 △8,712

국 321,823

도 96,547

군 301,630

01 시설비 720,000 714,210 5,790

○장애인직업재활시설기능보강공사

720,000720,000,000원*1식

국 321,823

도 96,547

군 301,630

405 자산취득비 88,400 0 88,400

국 44,200

도 13,260

군 30,940

01 자산및물품취득비 88,400 0 88,400

○장애인직업재활시설장비보강

88,40088,400,000원*1식

국 44,200

도 13,260

군 30,940

특수학교 저소득장애인 간접 학비지원(도비) 3,626 3,626 0

도 1,088

군 2,538

301 일반보상금 3,626 3,626 0

도 1,088

군 2,538

01 사회보장적수혜금 3,626 3,626 0

○특수학교저소득장애인간접학비지원(8명)

3,6263,626,000원*1식

도 1,088

군 2,538

사회복지인역량강화사업(도비) 4,350 4,350 0

도 870

군 3,480

202 여비 4,350 4,350 0

도 870

군 3,480

04 국제화여비 4,350 4,350 0

○사회복지인역량강화 4,3504,350,000원*1명

도 870

군 3,480

장애인복지시설종사자수당(도비) 56,880 51,840 5,040

도 11,376

군 45,504

301 일반보상금 56,880 0 56,880

- 10 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 11,376

군 45,504

01 사회보장적수혜금 56,880 0 56,880

○장애인복지시설종사자수당(35명)

56,88056,880,000원*1식

도 11,376

군 45,504

경상북도장애인복지관분관운영(도비) 210,000 210,000 0

도 105,000

군 105,000

307 민간이전 210,000 210,000 0

도 105,000

군 105,000

10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 210,000 0

○도장애인복지관분관운영(1개소)

210,000210,000,000원*1개소

도 105,000

군 105,000

시군지체장애인편의시설센터운영(도비) 100,000 100,000 0

도 20,000

군 80,000

307 민간이전 100,000 100,000 0

도 20,000

군 80,000

10 사회복지시설법정운영비보조 100,000 100,000 0

○지체장애인편의시설센터운영(1개소)

100,000100,000,000원*1개소

도 20,000

군 80,000

농아인동료상담요원활동지원(도비) 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

307 민간이전 6,000 6,000 0

도 1,800

군 4,200

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

○농아인동료상담요원활동지원(1명)

6,0006,000,000원*1식

도 1,800

군 4,200

장애인활동보조추가지원(도비) 31,919 31,919 0

도 9,576

군 22,343

308 자치단체등이전 31,919 0 31,919

도 9,576

군 22,343

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 31,919 0 31,919

- 11 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인활동보조서비스지원(7명)

31,91931,919,000원*1식

도 9,576

군 22,343

시군지체장애인여성자립지원센터운영(도비) 65,000 50,000 15,000

도 13,000

군 52,000

307 민간이전 65,000 50,000 15,000

도 13,000

군 52,000

10 사회복지시설법정운영비보조 65,000 50,000 15,000

○시군지체장애인여성자립지원센터운영

65,00065,000,000원*1식

도 13,000

군 52,000

장애인거주시설운영(도비) 584,810 584,810 0

도 116,962

군 467,848

307 민간이전 584,810 584,810 0

도 116,962

군 467,848

10 사회복지시설법정운영비보조 584,810 584,810 0

○장애인거주시설운영(2개소)

584,810584,810,000원*1식

도 116,962

군 467,848

수화통역센터운영(도비) 135,000 123,000 12,000

도 22,950

군 112,050

307 민간이전 135,000 123,000 12,000

도 22,950

군 112,050

10 사회복지시설법정운영비보조 135,000 123,000 12,000

○수화통역센터운영(1개소)

135,000135,000,000원*1개소

도 22,950

군 112,050

장애인생활이동지원센터운영(도비) 110,000 100,000 10,000

도 22,000

군 88,000

307 민간이전 110,000 100,000 10,000

도 22,000

군 88,000

10 사회복지시설법정운영비보조 110,000 100,000 10,000

○장애인생활이동지원센터지원(1개소)

110,000110,000,000원*1개소

도 22,000

- 12 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 88,000

장애인주간보호시설운영(도비) 161,000 137,000 24,000

도 27,400

군 133,600

307 민간이전 161,000 137,000 24,000

도 27,400

군 133,600

10 사회복지시설법정운영비보조 161,000 137,000 24,000

○장애인주간보호시설운영(1개소)

161,000161,000,000원*1개소

도 27,400

군 133,600

장애인거주시설이용자인권교육(도비) 1,000 1,000 0

도 300

군 700

307 민간이전 1,000 1,000 0

도 300

군 700

11 사회복지사업보조 1,000 1,000 0

○장애인거주시설이용자인권교육

1,000500,000원*2회

도 300

군 700

장애인복지전문성제고지원(도비) 4,350 4,350 0

도 870

군 3,480

202 여비 4,350 4,350 0

도 870

군 3,480

04 국제화여비 4,350 4,350 0

○장애인복지전문성제고지원(도비)

4,3504,350,000원*1명

도 870

군 3,480

장애인거주시설 운영 지원(도비) 2,990 0 2,990

도 898

군 2,092

307 민간이전 2,990 0 2,990

도 898

군 2,092

11 사회복지사업보조 2,990 0 2,990

○장애인거주시설서비스지원

2,9902,990,000원*1개소

도 898

군 2,092

2018장애인편의시설실태전수조사(도비) 26,506 0 26,506

도 7,952

- 13 -

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부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 18,554

307 민간이전 26,506 0 26,506

도 7,952

군 18,554

11 사회복지사업보조 26,506 0 26,506

○장애인편의시설실태전수조사

26,50626,506,000원*1식

도 7,952

군 18,554

장애인 생활안정지원 66,292 65,788 504

201 일반운영비 18,792 21,288 △2,496

01 사무관리비 17,592 17,088 504

○일반수용비 13,560

― 사회복지관련홍보물제작 8,000

― 장애인자동차표지판구입 600

― 장애활동지원홍보책자유인

3,000

― 장애인활동지원수급자격심의위원수당

1,960

○급량비 4,032

― 장애업무특근자급식비

4,032

8,000,000원*1식

1,200원*500매

30,000원*50부*2회

70,000원*2명*14회

8,000원*6명*7일*12월

02 공공운영비 1,200 4,200 △3,000

○공공요금및제세 1,200

― 화상전화기통화료 1,200100,000원*12월

301 일반보상금 16,000 13,000 3,000

01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0

○장애인시설입소자위문 6,00050,000원*120명

09 행사실비보상금 9,000 6,000 3,000

○장애인행사참석자실비보상

7,500

○장애인시설연구조사실비보상 1,500

30,000원*50명*5개단체

30,000원*50명

11 기타보상금 1,000 1,000 0

○장애인의날모범회원및유공자표창

1,000100,000원*10명

307 민간이전 29,000 29,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 16,000 16,000 0

○경북지체장애인협회의성군지회운영지원

10,000

○경북농아인협회의성군지회운영지원

3,000

○경북시각장애인연합회의성지회운영지원

3,000

10,000,000원*1식

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 13,000 13,000 0

- 14 -

Page 15: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애아동지원사업 3,000

○청각장애인자립능력향상지원(한글교실및수화

교실운영) 10,000

3,000,000원*1식

10,000,000원*1식

405 자산취득비 2,500 2,500 0

01 자산및물품취득비 2,500 2,500 0

○휠체어 2,500500,000원*5대

장애인의날 기념행사 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○장애인의날기념행사 15,00015,000,000원*1회

장애인복지관운영 7,800 4,800 3,000

201 일반운영비 7,800 4,800 3,000

02 공공운영비 7,800 4,800 3,000

○공공운영및제세 4,800

― 장애인복지센터소방시설안전점검대행수수료

2,400

― 장애인복지센터승강기안전관리대행수수료

2,400

○장애인복지센터잔디관리 3,000

200,000원*12개월

200,000원*12개월

3,000,000원*1식

노숙인 및 이재민 구호 13,600 13,400 200

노숙인 구호 13,600 13,400 200

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○일반수용비 4,200

― 무연고사망자신문공고료

4,200700,000원*2개신문*3회

307 민간이전 9,400 9,200 200

01 의료및구료비 9,400 9,200 200

○노숙인구호비 1,800

○무연고사망자장제비 6,000

○노숙인구호급식제공 1,600

10,000원*15명*12월

2,000,000원*3구

8,000원*10명*20일

친고령화 사회구현 61,948,237 52,492,077 9,456,160

국 44,353,329

기 18,525

도 3,279,253

군 14,297,130

노인복지증진 50,072,721 43,262,176 6,810,545

국 42,185,375

기 18,525

도 1,486,398

군 6,382,423

기초연금 지원(국비) 45,746,449 39,214,163 6,532,286

- 15 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 41,171,804

도 914,929

군 3,659,716

301 일반보상금 45,746,449 39,214,163 6,532,286

국 41,171,804

도 914,929

군 3,659,716

01 사회보장적수혜금 45,746,449 39,214,163 6,532,286

○기초연금지원(18,000명)

45,746,44945,746,449,000원*1식

국 41,171,804

도 914,929

군 3,659,716

노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 658,377 451,875 206,502

국 460,864

도 59,254

군 138,259

101 인건비 649,166 0 649,166

국 454,416

도 58,425

군 136,325

04 기간제근로자등보수 649,166 0 649,166

○노인돌봄서비스수행인력인건비 646,816

― 서비스관리자 37,3441,556,000원*2명*12월

국 26,141

도 3,361

군 7,842

― 생활관리사 478,272848,000원*47명*12월

국 334,790

도 43,045

군 100,437

― 4대보험료 88,200150,000원*49명*12월

국 61,740

도 7,938

군 18,522

― 퇴직금 43,00043,000,000원*1식

국 30,100

도 3,870

군 9,030

○혹한기혹서기활동비 2,35010,000원*47명*5월

국 1,645

도 211

군 494

201 일반운영비 9,211 0 9,211

국 6,448

도 829

군 1,934

01 사무관리비 9,211 0 9,211

- 16 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○독거노인생활관리사교육비 2,45050,000원*49명

국 1,715

도 221

군 514

○노인돌봄기본서비스활동물품구입

6,7616,761,000원*1식

국 4,733

도 608

군 1,420

노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 460,203 372,012 88,191

국 322,142

도 41,419

군 96,642

307 민간이전 460,203 372,012 88,191

국 322,142

도 41,419

군 96,642

11 사회복지사업보조 460,203 372,012 88,191

○노인돌보미바우처지원(139명)

460,203460,203,000원*1식

국 322,142

도 41,419

군 96,642

단기가사서비스 단가 보조(국비) 530 2,032 △1,502

국 370

도 48

군 112

307 민간이전 530 0 530

국 370

도 48

군 112

11 사회복지사업보조 530 0 530

○단기가사서비스지원(1명) 530530,000원*1식

국 370

도 48

군 112

경로당 동절기 난방비 지원(국비) 717,000 712,184 4,816

국 179,250

도 161,325

군 376,425

301 일반보상금 717,000 712,184 4,816

국 179,250

도 161,325

군 376,425

01 사회보장적수혜금 717,000 712,184 4,816

○경로당동절기난방비지원(478개소)

717,000717,000,000원*1식

국 179,250

- 17 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 161,325

군 376,425

경로당 냉방비 지원(국비) 47,800 47,736 64

국 11,950

도 10,755

군 25,095

301 일반보상금 47,800 47,736 64

국 11,950

도 10,755

군 25,095

01 사회보장적수혜금 47,800 47,736 64

○경로당냉방비지원(478개소)

47,80047,800,000원*1식

국 11,950

도 10,755

군 25,095

경로당양곡비지원(국비) 155,981 152,936 3,045

국 38,995

도 35,096

군 81,890

301 일반보상금 155,981 152,936 3,045

국 38,995

도 35,096

군 81,890

01 사회보장적수혜금 155,981 152,936 3,045

○경로당양곡비지원(478개소)

155,981155,981,000원*1식

국 38,995

도 35,096

군 81,890

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

건비)(기금)

24,200 24,200 0

기 12,100

도 3,630

군 8,470

101 인건비 24,200 24,200 0

기 12,100

도 3,630

군 8,470

04 기간제근로자등보수 24,200 24,200 0

○응급안전서비스관리요원(1명)

24,20024,200,000원*1식

기 12,100

도 3,630

군 8,470

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

비 통신비 및 유지보수 비용)(기금)

9,251 2,980 6,271

기 4,625

- 18 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,388

군 3,238

201 일반운영비 9,251 2,980 6,271

기 4,625

도 1,388

군 3,238

02 공공운영비 9,251 2,980 6,271

○응급안전서비스유지보수비 9,2519,251,000원*1식

기 4,625

도 1,388

군 3,238

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관운영비)(기금)

3,600 2,896 704

기 1,800

도 540

군 1,260

201 일반운영비 3,600 2,896 704

기 1,800

도 540

군 1,260

01 사무관리비 3,600 2,896 704

○응급안전서비스운영사무관리비

3,6003,600,000원*1식

기 1,800

도 540

군 1,260

노인교실 운영(도비) 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

307 민간이전 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0

○노인교실운영 3,0003,000,000원*1개소

도 900

군 2,100

실버자원봉사단 운영(도비) 7,000 7,000 0

도 2,100

군 4,900

301 일반보상금 7,000 0 7,000

도 2,100

군 4,900

09 행사실비보상금 7,000 0 7,000

○실버자원봉사단운영 7,0007,000,000원*1식

도 2,100

군 4,900

무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기(도비) 40,950 40,950 0

- 19 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 10,238

군 30,712

301 일반보상금 40,950 0 40,950

도 10,238

군 30,712

01 사회보장적수혜금 40,950 0 40,950

○무의탁노인건강음료배달및안부묻기(1,125명)

40,95040,950,000원*1식

도 10,238

군 30,712

할매할배의날지원(도비) 1,000 1,000 0

도 1,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

도 1,000

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○할매할배의날기념식지원 1,00050,000원*20명*1회

도 1,000

할매할배의날특화사업(도비) 20,000 20,000 0

도 10,000

군 10,000

201 일반운영비 18,000 17,000 1,000

도 9,000

군 9,000

01 사무관리비 14,000 8,000 6,000

○할매할배의날홍보물품구입 8,0004,000원*2,000개

도 4,000

군 4,000

○할매할배의날홍보물제작 6,0006,000,000원*1식

도 3,000

군 3,000

03 행사운영비 4,000 9,000 △5,000

○할매할배의날행사 4,0004,000,000원*1식

도 2,000

군 2,000

301 일반보상금 2,000 3,000 △1,000

도 1,000

군 1,000

09 행사실비보상금 2,000 3,000 △1,000

○할매할배의날지원 2,0002,000,000원*1식

도 1,000

군 1,000

저소득재가노인 식사배달(도비) 131,400 114,975 16,425

도 13,140

군 118,260

301 일반보상금 131,400 114,975 16,425

도 13,140

- 20 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 118,260

01 사회보장적수혜금 131,400 114,975 16,425

○저소득재가노인식사배달(105명)

131,400131,400,000원*1식

도 13,140

군 118,260

경로식당 무료급식(도비) 124,810 124,384 426

도 12,480

군 112,330

307 민간이전 124,810 124,384 426

도 12,480

군 112,330

11 사회복지사업보조 124,810 124,384 426

○경로식당무료급식(200명) 124,810124,810,000원*1식

도 12,480

군 112,330

경로당특별연료비(도비) 384,200 381,000 3,200

도 76,840

군 307,360

301 일반보상금 384,200 381,000 3,200

도 76,840

군 307,360

01 사회보장적수혜금 384,200 381,000 3,200

○경로당특별연료비(478개소)

384,200384,200,000원*1식

도 76,840

군 307,360

경로당운영지원(도비) 583,160 579,500 3,660

도 58,316

군 524,844

301 일반보상금 583,160 579,500 3,660

도 58,316

군 524,844

01 사회보장적수혜금 583,160 579,500 3,660

○경로당운영지원(478개소) 583,160583,160,000원*1식

도 58,316

군 524,844

경로당 활성화 사업(도비) 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

○경로당활성화사업 30,00010,000,000원*3개소

도 9,000

- 21 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 21,000

어버이날기념행사지원(도비) 80,000 0 80,000

도 40,000

군 40,000

307 민간이전 80,000 0 80,000

도 40,000

군 40,000

04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000

○어버이날기념행사개최 80,00080,000,000원*1식

도 40,000

군 40,000

할매할배의날지원(도비) 48,000 0 48,000

도 24,000

군 24,000

201 일반운영비 48,000 0 48,000

도 24,000

군 24,000

01 사무관리비 48,000 0 48,000

○할매할배의날지원(랑랑콘서트)

48,00048,000,000원*1식

도 24,000

군 24,000

노인복지지원 326,850 381,622 △54,772

201 일반운영비 43,185 47,962 △4,777

01 사무관리비 43,185 47,962 △4,777

○일반수용비 39,825

― 노인복지행사용현수막제작 990

― 노인복지홍보물제작 1,000

― 노인복지업무관련지침서제작

800

― 노인목욕권제작(상반기)

7,035

― 의성군복지정책기획홍보 30,000

○급량비 3,360

― 노인복지업무추진특근자급식

3,360

55,000원*18개

2,000원*500매

20,000원*40부

350원*6,700명*6매/2

10,000,000원*3회

8,000원*5명*7일*12월

202 여비 19,350 15,480 3,870

01 국내여비 19,350 15,480 3,870

○노인복지업무추진(관내)

12,000

○노인복지업무추진(관외)

7,350

20,000원*5명*10일*12개월

70,000원*5명*3일*7회

301 일반보상금 63,315 117,180 △53,865

01 사회보장적수혜금 63,315 117,180 △53,865

- 22 -

Page 23: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○노인목욕비(상반기)

63,3154,500원*6,700명*6매*70%/2

307 민간이전 201,000 201,000 0

02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0

○노인문화교육사업 3,0003,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 28,000 28,000 0

○대한노인회의성군지회운영 28,00028,000,000원*1식

05 민간위탁금 170,000 170,000 0

○노인대학운영 170,000170,000,000원*1식

경로당 운영 지원 352,640 454,590 △101,950

201 일반운영비 100,600 41,800 58,800

02 공공운영비 100,600 41,800 58,800

○공공요금및제세 85,600

― 경로당전기안전점검수수료

10,000

― 광역상수도미설치지역경로당정수기사용료

16,800

― 경로당책임보험가입 58,800

○시설장비유지비 15,000

― 경로당건강증진기구수리 15,000

50,000원*200개소*1회

40,000원*35개소*12월

120,000원*490개소

300,000원*50개소

301 일반보상금 202,040 202,790 △750

01 사회보장적수혜금 195,040 195,790 △750

○경로당동절기난방비지원 60,750

― 미등록경로당동절기난방비지원

48,000

― 미지원경로당동절기난방비지원

12,750

○경로당냉방비지원 25,550

― 미등록경로당냉방비지원 3,200

― 미지원경로당냉방비지원 850

― 무더위쉼터지정경로당냉방비추가지원

21,500

○경로당양곡비지원 16,860

― 미등록경로당양곡비지원

11,200

― 미지원경로당양곡비지원

3,400

― 운영활성화경로당양곡비추가지원

2,260

○경로당특별연료비지원 28,350

― 미등록경로당특별연료비 22,400

― 미지원경로당특별연료비 5,950

○경로당운영비지원 63,530

1,500,000원*32개소

750,000원*17개소

100,000원*32개소

50,000원*17개소

100,000원*215개소

50,000원*32개소*7포

50,000원*17개소*4포

5,000원*113개소*4포

700,000원*32개소

350,000원*17개소

- 23 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 미등록미지원경로당운영비

35,280

― 미등록경로당난방비 16,000

― 미지원경로당난방비 4,250

― 운영활성화경로당운영비추가지원

8,000

720,000원*49개소

500,000원*32개소

250,000원*17개소

200,000원*40개소

11 기타보상금 7,000 7,000 0

○모범경로당시상 5,000

○모범경로당표창 2,000

500,000원*10개소

200,000원*10개소

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 0 50,000

○행복경로당활성화물품지원 50,00050,000,000원*1식

경로당활성화사업운영 23,520 23,520 0

307 민간이전 23,520 23,520 0

11 사회복지사업보조 23,520 23,520 0

○경로당활성화사업운영지원 23,52023,520,000원*1식

독거노인생활관리사활동보조비지원 58,800 54,000 4,800

101 인건비 58,800 54,000 4,800

04 기간제근로자등보수 58,800 54,000 4,800

○독거노인생활관리사활동보조비지원

58,800100,000원*49명*12월

응급안전요원활동보조비지원 3,000 3,000 0

101 인건비 3,000 3,000 0

04 기간제근로자등보수 3,000 3,000 0

○응급안전요원활동보조비(교통비)

3,000250,000원*1명*12월

할매할배의날운영지원 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○할매할배의날운영지원 5,0002,000원*2,500개

독거노인생활관리사 선진지견학 4,000 0 4,000

301 일반보상금 4,000 0 4,000

09 행사실비보상금 4,000 0 4,000

○독거노인생활관리사선진지견학

4,0004,000,000원*1식

경로당관리시스템구축 22,000 0 22,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

02 전산개발비 22,000 0 22,000

○경로당관리시스템기능보강 22,00022,000,000원*1식

노인복지 시설 확충 지원 6,471,540 5,835,572 635,968

- 24 -

Page 25: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지 시설 확충 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 227,630

도 1,170,588

군 5,073,322

양로시설운영지원(국비) 325,186 318,080 7,106

국 227,630

도 29,267

군 68,289

307 민간이전 325,186 318,080 7,106

국 227,630

도 29,267

군 68,289

10 사회복지시설법정운영비보조 325,186 318,080 7,106

○양로시설운영비지원(한알)

325,186325,186,000원*1개소

국 227,630

도 29,267

군 68,289

노인시설 운영(도비) 3,866,564 2,954,717 911,847

도 1,120,246

군 2,746,318

301 일반보상금 3,866,564 2,954,717 911,847

도 1,120,246

군 2,746,318

01 사회보장적수혜금 3,866,564 2,954,717 911,847

○장기요양기관급여비용지원(224명)

3,469,3383,469,338,000원*1식

도 1,040,801

군 2,428,537

○노인복지시설종사자수당(332명)

397,226397,226,000원*1식

도 79,445

군 317,781

노인문화활동지원(도비) 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

○YOYO공연예술단운영 14,0007,000,000원*2개소

도 4,200

군 9,800

○YOYO클럽활성화지원 6,0003,000,000원*2개소

도 1,800

군 4,200

경로당안전관리CCTV설치(도비) 50,250 55,275 △5,025

도 15,075

군 35,175

- 25 -

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부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 노인복지 시설 확충 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 50,250 55,275 △5,025

도 15,075

군 35,175

01 시설비 50,250 55,275 △5,025

○경로당안전관리CCTV설치 50,25050,250,000원*1식

도 15,075

군 35,175

재가노인지원센터 운영 320,000 400,000 △80,000

307 민간이전 320,000 400,000 △80,000

11 사회복지사업보조 320,000 400,000 △80,000

○재가노인지원서비스사업운영(4개소)

320,00080,000,000원*4개소

노인복지관 운영 1,110,990 1,085,000 25,990

307 민간이전 1,110,990 1,085,000 25,990

05 민간위탁금 1,110,990 1,085,000 25,990

○의성군노인복지관 447,590

○의성군노인복지관분관 225,200

○금성노인복지관 438,200

447,590,000원*1개소

225,200,000원*1개소

438,200,000원*1개소

경로당 신축 151,050 200,000 △48,950

401 시설비및부대비 151,050 200,000 △48,950

01 시설비 150,000 198,440 △48,440

○신평청운1리경로당신축 150,000150,000,000원*1식

03 시설부대비 1,050 1,560 △510

○신평청운1리경로당신축 1,050150,000,000원*0.7%

경로당 개보수 625,000 650,000 △25,000

401 시설비및부대비 625,000 650,000 △25,000

01 시설비 625,000 649,500 △24,500

○경로당태양광설치 125,000

○경로당개보수(점곡명고2리외17개소)

250,000

○재래식화장실개선(다인덕미1리외17개소)

250,000

125,000,000원*1식

250,000,000원*1식

250,000,000원*1식

양로시설노인위문 2,500 2,500 0

301 일반보상금 2,500 2,500 0

01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0

○양로시설(한알)입소자위문

2,50050,000원*25명*2회

활기찬 노후생활 지원 서비스 4,674,280 3,209,977 1,464,303

국 1,940,324

도 622,267

군 2,111,689

- 26 -

Page 27: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 활기찬 노후생활 지원 서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리및사회활동지원(국비) 3,880,648 2,567,637 1,313,011

국 1,940,324

도 582,097

군 1,358,227

307 민간이전 3,880,648 2,567,637 1,313,011

국 1,940,324

도 582,097

군 1,358,227

11 사회복지사업보조 3,880,648 2,567,637 1,313,011

○노인일자리지원(공익활동9개월)

2,107,4002,570,000원*820명

국 1,053,700

도 316,110

군 737,590

○노인일자리지원(노노케어12개월)

700,4003,400,000원*206명

국 350,200

도 105,060

군 245,140

○노인일자리지원(노노케어9개월)

300,6902,570,000원*117명

국 150,345

도 45,103

군 105,242

○노인일자리지원(취업·공동작업,제조판매형)

588,0002,100,000원*280명

국 294,000

도 88,200

군 205,800

○노인일자리지원(수행기관전담인력)

184,1581,574,000원*9명*13개월

국 92,079

도 27,624

군 64,455

노인사회활동지원(도비) 40,000 40,000 0

도 12,000

군 28,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 12,000

군 28,000

11 사회복지사업보조 40,000 40,000 0

○민간분야노인사회활동지원사업개발비지원

40,00040,000,000원*1개소

도 12,000

군 28,000

경로당지도자교육지원(도비) 11,700 11,700 0

도 1,170

군 10,530

301 일반보상금 11,700 11,700 0

- 27 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 활기찬 노후생활 지원 서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,170

군 10,530

09 행사실비보상금 11,700 11,700 0

○경로당지도자교육지원 11,700100,000원*117명

도 1,170

군 10,530

시니어클럽운영(도비) 270,000 270,000 0

도 27,000

군 243,000

307 민간이전 270,000 270,000 0

도 27,000

군 243,000

10 사회복지시설법정운영비보조 270,000 270,000 0

○시니어클럽운영 270,000270,000,000원*1개소

도 27,000

군 243,000

'9988'영농지원 파견사업 30,000 15,000 15,000

307 민간이전 30,000 15,000 15,000

11 사회복지사업보조 30,000 15,000 15,000

○'9988'영농지원파견사업(자체)

30,00020,000원*50명*30회

저소득 노인 위문 35,900 35,900 0

301 일반보상금 35,900 35,900 0

01 사회보장적수혜금 35,900 35,900 0

○장수노인위문 1,500

○독거노인위문 25,000

○무의탁노인생신상차려드리기 9,400

50,000원*15명*2회

50,000원*250명*2회

100,000원*94명

노인관련 행사 지원 215,440 269,740 △54,300

201 일반운영비 29,840 29,840 0

03 행사운영비 29,840 29,840 0

○어버이날행사운영 3,000

○노인의날행사운영 12,000

○할매할배의날행사운영 6,840

○노인전통전시및체험운영 3,000

○경로잔치운영 5,000

3,000,000원*1회

12,000,000원*1회

6,840,000원*1회

3,000,000원*1회

5,000,000원*1식

301 일반보상금 32,600 31,900 700

09 행사실비보상금 32,600 31,900 700

○어버이날행사급식 1,600

○노인지도자간담회급식 4,000

○노인전통전시및체험운영 3,000

○노인회읍면분회환경정화사업

18,000

8,000원*200명

8,000원*250명*2회

50,000원*60명

1,000,000원*18개소

- 28 -

Page 29: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 활기찬 노후생활 지원 서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○할매할배의날및노인관련행사참석

2,000

○노인복지시설선진지견학및문화유적지답사

4,000

50,000원*20명*2회

2,000,000원*2회

307 민간이전 153,000 208,000 △55,000

04 민간행사사업보조 153,000 208,000 △55,000

○노인지도자연수회 3,000

○경로잔치지원 150,000

1,500,000원*2회

150,000,000원*1식

노인일자리사업지원 160,892 0 160,892

101 인건비 100,292 0 100,292

04 기간제근로자등보수 100,292 0 100,292

○저수지주변환경정비일자리사업 100,292

― 임부임 95,516

― 보험료 4,776

60,300원*18명*22일*4개월

95,516,000원*5%

201 일반운영비 28,800 0 28,800

02 공공운영비 28,800 0 28,800

○저수지주변환경정비차량유류비

28,80020,000원*18명*20일*4개월

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

○저수지주변환경정비추진재료비

5,0005,000,000원*1식

307 민간이전 26,800 0 26,800

11 사회복지사업보조 26,800 0 26,800

○노인일자리지원(지역적합형)

26,8006,700,000원*4개월

시니어알바 29,700 0 29,700

101 인건비 26,700 0 26,700

04 기간제근로자등보수 26,700 0 26,700

○시니어알바사업 26,700

― 전담인력인건비 19,200

― 전담인력활동보조비 3,600

― 4대보험기관부담금 3,900

1,600,000원*1명*12월

300,000원*1명*12월

3,900,000원*1식

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○시니어알바운영지원 3,0003,000,000원*1식

고령친화모델 사업 환경조성 729,696 184,352 545,344

행복100세어르신생활공간활성화사업 550,000 0 550,000

307 민간이전 550,000 0 550,000

11 사회복지사업보조 550,000 0 550,000

- 29 -

Page 30: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 고령친화모델 사업 환경조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○행복100세어르신생활공간활성화사업(4개소)

550,000137,500,000원*4개소

고령친화모델 지역시범사업 추진 20,626 26,232 △5,606

201 일반운영비 9,016 10,752 △1,736

01 사무관리비 9,016 10,752 △1,736

○일반수용비 5,600

― 고령친화모델사업추진유인

1,600

― 고령친화모델사업추진홍보물

1,000

― 고령친화모델추진관련용품구입

3,000

○운영수당 1,400

― 고령친화사업추진위원회참석수당

1,400

○급량비 2,016

― 고령친화업무추진특근자급식

2,016

1,000원*1,600부*1회

5,000원*200부*1회

30,000원*100개

70,000원*10명*2회

8,000원*3명*7일*12월

202 여비 11,610 15,480 △3,870

01 국내여비 11,610 15,480 △3,870

○고령친화업무추진(관내)

7,200

○고령친화업무추진(관외)

4,410

20,000원*3명*10일*12월

70,000원*3명*3일*7회

안계노인복지센터운영 30,000 30,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

02 공공운영비 30,000 30,000 0

○공공요금및제세 30,000

― 안계노인복지센터운영 30,0002,500,000원*12월

종합복지관 프로그램 운영 129,070 128,120 950

201 일반운영비 21,200 110,520 △89,320

01 사무관리비 16,000 107,520 △91,520

○일반수용비 16,000

― 교육수강생모집안내전단지제작

2,000

― 교육수강신청서제작 600

― 개강및수료식현수막제작

4,200

― 교육생교재제작비 4,000

― 프로그램운영소모품구입 4,000

― 프로그램참가자구급약품구입

200

― 프로그램운영홍보물품구입 1,000

200원*5,000매*2회

100원*3,000매*2회

70,000원*30개*2회

10,000원*400개

4,000,000원*1식

200,000원*1회

20,000원*50개

- 30 -

Page 31: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 친고령화 사회구현

단위: 고령친화모델 사업 환경조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 5,200 3,000 2,200

○종합복지관홈페이지유지관리대행수수료

3,000

○조리실습실가스구입 2,200

250,000원*12월

2,200원*1,000kg

206 재료비 4,000 6,200 △2,200

01 재료비 4,000 6,200 △2,200

○종합복지관작품발표회재료구입

4,0001,000,000원*4회

301 일반보상금 93,120 1,400 91,720

09 행사실비보상금 1,600 1,400 200

○종합복지관프로그램참가자급식비

1,6008,000원*10명*20회

11 기타보상금 91,520 0 91,520

○프로그램운영강사수당 91,520

― 기본료 41,600

― 초과료 49,920

50,000원*13명*64회

30,000원*13명*2회*64회

405 자산취득비 10,750 10,000 750

01 자산및물품취득비 10,750 10,000 750

○프로그램신설장비구입 5,000

○책상구입 3,750

○의자구입 2,000

5,000,000원*1식

250,000원*15개

200,000원*10개

서비스 연계사업 565,855 509,058 56,797

지 256,610

도 29,446

군 279,799

지역사회복지사업추진 516,527 460,466 56,061

지 256,610

도 29,446

군 230,471

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)->통합

관리(지특)

321,263 318,750 2,513

지 256,610

도 19,746

군 44,907

201 일반운영비 7,000 7,000 0

지 5,600

도 420

군 980

01 사무관리비 7,000 7,000 0

○지역사회서비스투자사업홍보물품제작구입

7,00014,000원*500명

지 5,600

도 420

군 980

- 31 -

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부서: 사회복지과

정책: 서비스 연계사업

단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 314,263 311,750 2,513

지 251,010

도 19,326

군 43,927

11 사회복지사업보조 314,263 311,750 2,513

○지역사회서비스투자사업 314,263314,263,000원*1식

지 251,010

도 19,326

군 43,927

좋은이웃들 사업지원(도비) 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0

○좋은이웃들사업운영지원 9,0009,000,000원*1식

도 2,700

군 6,300

기초푸드뱅크운영지원(도비) 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

10 사회복지시설법정운영비보조 10,000 10,000 0

○기초푸드뱅크운영지원 10,00010,000,000원*1개소

도 3,000

군 7,000

지역사회보장협의체운영지원(도비) 67,000 67,776 △776

도 4,000

군 63,000

307 민간이전 67,000 67,776 △776

도 4,000

군 63,000

10 사회복지시설법정운영비보조 67,000 67,776 △776

○지역사회복지협의체운영지원(1개소)

67,00067,000,000원*1식

도 4,000

군 63,000

생활공감정책민간협력지원 5,180 0 5,180

201 일반운영비 3,610 0 3,610

01 사무관리비 3,610 0 3,610

○일반운영비 3,610

― 현수막제작 21070,000원*3회

- 32 -

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부서: 사회복지과

정책: 서비스 연계사업

단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 지역복지등홍보물제작 2,000

― 팸플릿유인 1,400

1,000원*2,000매

1,400원*1,000매

301 일반보상금 1,570 0 1,570

09 행사실비보상금 1,570 0 1,570

○행사실비보상금 1,570

― 생활공감정책모니터참석자실비보상

800

― 생활공감정책모니터참석급식

770

25,000원*32명*1회

7,000원*11명*10회

지역사회보장 역량강화 68,000 21,000 47,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

○제4기지역사회복지계획수립

40,00040,000,000원*1식

307 민간이전 28,000 21,000 7,000

02 민간경상사업보조 28,000 21,000 7,000

○지역사회복지역량강화지원(토론회,워크숍)

7,000

○사회서비스종사자역량강화교육

4,000

○지역사회보장협의체역량강화교육

7,000

○사회복지대회지원 10,000

7,000,000원*1식

4,000,000원*1식

7,000,000원*1식

10,000,000원*1식

통합서비스사업 36,084 33,940 2,144

101 인건비 20,804 17,940 2,864

04 기간제근로자등보수 20,804 17,940 2,864

○온드림시스템관리인력 20,804

― 온드림시스템관리인력인부임

18,090

― 4대보험료 2,714

60,300원*1명*300일

18,090,000원*15%

201 일반운영비 15,280 16,000 △720

01 사무관리비 14,200 14,200 0

○일반수용비 14,200

― 맞춤형복지서비스홍보전단지

300

― 맞춤형복지서비스업무메뉴얼

3,000

― 사례관리지침서유인 2,100

― 사례관리유형서유인 2,000

― 사회복지통합서비스전문요원사무용품비

450

― 홍보현수막 1,100

100원*1,000매*3종

3,000원*1,000권

35,000원*30부*2회

20,000원*50부*2회

150,000원*3명

55,000원*20개

- 33 -

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부서: 사회복지과

정책: 서비스 연계사업

단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 지역복지서비스홍보물제작

5,2503,500원*1,500매

02 공공운영비 1,080 1,800 △720

○공공요금및제세 1,080

― 희망복지129센터상담화상전화요금

1,08030,000원*3대*12월

이웃돕기 21,700 21,300 400

이웃돕기성금 모금행사 21,700 21,300 400

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○일반수용비 3,500

― 홍보현수막 550

― 어깨띠 450

― 모금홍보군수서한문엽서 2,500

55,000원*10개

4,500원*100개

500원*5,000매

03 행사운영비 1,500 1,500 0

○이웃돕기모금행사장설치 1,5001,500,000원*1식

301 일반보상금 16,700 16,300 400

09 행사실비보상금 16,700 16,300 400

○이웃돕기모금행사종사자급식

3,200

○읍면이웃돕기모금행사종사자급식

13,500

8,000원*100명*2일*2식

750,000원*18개읍면

희망복지지원 27,628 27,292 336

희망복지지원사업 27,628 27,292 336

201 일반운영비 12,148 11,812 336

01 사무관리비 12,148 11,812 336

○일반수용비 7,220

― 현수막제작 220

― 기초생활보장제도안내서발간

3,000

― 복지자원안내서제작 4,000

○운영수당 2,240

― 생활보장심의위원회참석수당

2,240

○희망복지지원업무추진특근자급식

2,688

55,000원*4회

3,000원*1,000권

10,000원*400매

70,000원*8명*4회

8,000원*4명*7일*12월

202 여비 15,480 15,480 0

01 국내여비 15,480 15,480 0

○희망복지지원업무추진(관내)

9,600

○희망복지지원업무추진(관외)

5,880

20,000원*4명*10일*12월

70,000원*4명*3일*7회

- 34 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국민기초생활보장 10,127,610 10,371,459 △243,849

국 7,719,181

지 36,000

기 21,750

도 988,066

군 1,362,613

저소득계층사회안전망확충 9,179,611 9,523,502 △343,891

국 7,108,133

기 21,750

도 931,610

군 1,118,118

생계급여(국비) 8,487,150 8,919,849 △432,699

국 6,789,720

도 848,715

군 848,715

301 일반보상금 8,487,150 8,919,849 △432,699

국 6,789,720

도 848,715

군 848,715

01 사회보장적수혜금 8,487,150 8,919,849 △432,699

○국민기초생활보장수급자생계급여지원(2,388명

) 8,487,1508,487,150,000원*1식

국 6,789,720

도 848,715

군 848,715

해산장제급여(국비) 61,200 77,924 △16,724

국 48,960

도 4,284

군 7,956

301 일반보상금 61,200 77,924 △16,724

국 48,960

도 4,284

군 7,956

01 사회보장적수혜금 61,200 77,924 △16,724

○국민기초생활보장수급자해산장제급여지원(113

명) 61,20061,200,000원*1식

국 48,960

도 4,284

군 7,956

양곡할인(국비) 111,679 80,391 31,288

국 109,439

도 672

군 1,568

301 일반보상금 111,679 80,391 31,288

국 109,439

도 672

군 1,568

01 사회보장적수혜금 111,679 80,391 31,288

- 35 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○기초차상위양곡할인지원(4,466가구)

111,679111,679,000원*1식

국 109,439

도 672

군 1,568

통합사례관리사 인건비 지원(국비) 98,348 96,404 1,944

국 46,674

도 14,002

군 37,672

101 인건비 98,348 96,404 1,944

국 46,674

도 14,002

군 37,672

03 무기계약근로자보수 36,116 35,756 360

○통합사례관리사인건비지원(1명)

36,11636,116,000원*1명

국 15,558

도 4,667

군 15,891

04 기간제근로자등보수 62,232 60,648 1,584

○통합사례관리사인건비지원(2명)

62,23231,116,000원*2명

국 31,116

도 9,335

군 21,781

시군구 통합사례관리 지원(국비) 15,000 15,000 0

국 7,500

도 2,250

군 5,250

201 일반운영비 6,700 6,750 △50

국 3,350

도 1,005

군 2,345

01 사무관리비 6,700 6,750 △50

○사례관리운영비 5,5005,500,000원*1식

국 2,750

도 825

군 1,925

○내외부교육훈련비 1,200100,000원*3명*4회

국 600

도 180

군 420

301 일반보상금 8,300 0 8,300

국 4,150

도 1,245

군 2,905

01 사회보장적수혜금 8,300 0 8,300

○통합사례관리사업비 8,3008,300,000원*1식

- 36 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,150

도 1,245

군 2,905

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비) 151,200 84,000 67,200

국 105,840

도 13,608

군 31,752

201 일반운영비 45,360 25,200 20,160

국 31,752

도 4,082

군 9,526

01 사무관리비 45,360 25,200 20,160

○일반수용비및위탁교육비등(18개소)

45,36045,360,000원*1식

국 31,752

도 4,082

군 9,526

301 일반보상금 105,840 0 105,840

국 74,088

도 9,526

군 22,226

01 사회보장적수혜금 105,840 0 105,840

○읍면사례관리사업비 105,840105,840,000원*1식

국 74,088

도 9,526

군 22,226

찾아가는복지서비스차량지원(기금) 43,500 38,400 5,100

기 21,750

도 6,525

군 15,225

405 자산취득비 43,500 38,400 5,100

기 21,750

도 6,525

군 15,225

01 자산및물품취득비 43,500 38,400 5,100

○찾아가는복지서비스차량지원(3개소)

43,50014,500,000원*3개소

기 21,750

도 6,525

군 15,225

저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료 지원(도비) 83,108 83,108 0

도 41,554

군 41,554

301 일반보상금 83,108 0 83,108

도 41,554

군 41,554

01 사회보장적수혜금 83,108 0 83,108

- 37 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원(1

,356명) 83,10883,108,000원*1식

도 41,554

군 41,554

국민기초생활보장급여지원(교육급여) 22,426 22,426 0

308 자치단체등이전 22,426 22,426 0

08 교육기관에대한보조 22,426 22,426 0

○국민기초생활보장수급자교육급여지원(국도비

직접이체) 22,42622,426,000원*1식

저소득층 지원사업 106,000 106,000 0

301 일반보상금 106,000 0 106,000

01 사회보장적수혜금 106,000 0 106,000

○저소득층양곡지원 95,400

○양곡지원택배비 10,600

45,000원*530명*4분기

5,000원*530포*4회

긴급복지 100,000 100,000 0

국 80,000

도 6,000

군 14,000

긴급복지(국비) 100,000 100,000 0

국 80,000

도 6,000

군 14,000

301 일반보상금 100,000 100,000 0

국 80,000

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 100,000 100,000 0

○긴급복지지원사업(140명) 100,000100,000,000원*1식

국 80,000

도 6,000

군 14,000

자활사업 806,939 707,247 99,692

국 531,048

지 36,000

도 50,456

군 189,435

자활근로(국비) 448,543 404,093 44,450

국 358,834

도 17,942

군 71,767

307 민간이전 448,543 404,093 44,450

국 358,834

도 17,942

군 71,767

05 민간위탁금 448,543 404,093 44,450

- 38 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 자활사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자활근로사업비(지역자활센터)

448,543448,543,000원*1식

국 358,834

도 17,942

군 71,767

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(국비) 26,505 41,479 △14,974

국 21,204

도 1,590

군 3,711

307 민간이전 26,505 0 26,505

국 21,204

도 1,590

군 3,711

11 사회복지사업보조 26,505 0 26,505

○희망키움통장(9명) 26,50526,505,000원*1식

국 21,204

도 1,590

군 3,711

근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(국비) 3,121 4,350 △1,229

국 2,497

도 187

군 437

307 민간이전 3,121 0 3,121

국 2,497

도 187

군 437

11 사회복지사업보조 3,121 0 3,121

○내일키움통장(4명) 3,1213,121,000원*1식

국 2,497

도 187

군 437

지역자활센터운영비지원(국비) 218,326 197,675 20,651

국 144,078

도 18,524

군 55,724

307 민간이전 218,326 197,675 20,651

국 144,078

도 18,524

군 55,724

10 사회복지시설법정운영비보조 218,326 197,675 20,651

○지역자활센터운영비지원

218,326218,326,000원*1개소

국 144,078

도 18,524

군 55,724

청년희망키움통장(국비) 5,544 0 5,544

국 4,435

도 333

- 39 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 자활사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 776

307 민간이전 5,544 0 5,544

국 4,435

도 333

군 776

11 사회복지사업보조 5,544 0 5,544

○청년희망키움(국비) 5,5442,772,000원*2명

국 4,435

도 333

군 776

지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병도우미사업

)(지특)

45,000 26,250 18,750

지 36,000

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 45,000 26,250 18,750

지 36,000

도 2,700

군 6,300

11 사회복지사업보조 45,000 26,250 18,750

○가사간병도우미사업(11명) 45,00045,000,000원*1식

지 36,000

도 2,700

군 6,300

지역자활센터 종사자 수당(도비) 8,400 8,400 0

도 1,680

군 6,720

307 민간이전 8,400 8,400 0

도 1,680

군 6,720

05 민간위탁금 8,400 8,400 0

○지역자활센터종사자수당(5명)

8,4008,400,000원*1식

도 1,680

군 6,720

자활활성화 사업비 지원(도비) 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

307 민간이전 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0

○자활활성화사업비지원 25,00025,000,000원*1개소

도 7,500

군 17,500

자활센터운영지원 26,500 0 26,500

- 40 -

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부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 자활사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

402 민간자본이전 26,500 0 26,500

01 민간자본사업보조(자체재원) 26,500 0 26,500

○지역자활센터업무용차량구입

26,50026,500,000원*1대

효율적인 통합조사 41,060 40,710 350

통합조사 운영 41,060 40,710 350

201 일반운영비 21,710 21,360 350

01 사무관리비 16,310 15,900 410

○일반수용비 12,950

― 각종사회복지서비스신청서유인

4,950

― 확인조사사전안내문및홍보전단지제작

3,000

― 통합조사관련메뉴얼제작

3,000

― 통합조사추진용품구입 2,000

○급량비 3,360

150원*3,000매*11종

500원*3,000부*2회

15,000원*100명*2회

2,000,000원*1회

8,000원*5명*7일*12월

02 공공운영비 5,400 5,460 △60

○읍면상담실유지보수 5,400300,000원*18읍면

202 여비 19,350 19,350 0

01 국내여비 19,350 19,350 0

○국내여비 19,350

― 관내 12,000

― 관외 7,350

20,000원*5명*10일*12월

70,000원*5명*3일*7회

여성 가족 및 아동 보육 10,837,176 9,510,082 1,327,094

국 3,975,897

기 346,863

도 2,815,618

군 3,698,798

여성단체 및 대회 지원 156,176 139,444 16,732

여성복지 가족업무 지원 28,196 27,944 252

201 일반운영비 12,836 12,584 252

01 사무관리비 12,836 12,584 252

○일반수용비 10,820

― 여성복지관련현수막제작 1,050

― 영유아,보육관련물품및홍보물제작

4,500

― 여성복지홍보물제작 2,000

― 가정의달기념식물품 500

― 보육정책심의위원회참석수당

770

70,000원*15개

3,000원*500개*3종

2,000원*250매*4종

500,000원*1식

70,000원*11명*1회

- 41 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 여성단체 및 대회 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 여성복지업무용소모성물품구입

2,000

○급량비 2,016

― 여성복지업무추진특근자급식

2,016

500,000원*4회

8,000원*3명*7일*12월

202 여비 11,610 11,610 0

01 국내여비 11,610 11,610 0

○여성복지업무추진(관내)

7,200

○여성복지업무추진(관외)

4,410

20,000원*3명*10일*12월

70,000원*3명*3일*7회

301 일반보상금 3,750 3,750 0

11 기타보상금 3,750 3,750 0

○가정의달기념모범가정표창패등

3,750150,000원*25명

여성단체 지원 127,980 111,500 16,480

201 일반운영비 24,460 16,260 8,200

01 사무관리비 24,460 16,260 8,200

○일반수용비 18,260

― 양성평등주간행사추진 2,000

― 여성신년인사행사비 10,000

― 현수막제작 1,260

― 여성단체운영소모성물품및홍보물제작

2,000

― 여성단체장보기투어장바구니구입

3,000

○임차료 2,200

― 여성단체행사차량임차 2,200

○여성단체특별강좌 4,000

2,000,000원*1식

10,000,000원*1식

70,000원*18개

5,000원*400개

5,000원*300명*2회

550,000원*4대

2,000,000원*2회

301 일반보상금 13,520 33,240 △19,720

09 행사실비보상금 11,520 11,080 440

○여성단체간담회급식 1,920

○도여성신년인사참석자여비

1,500

○도여성양성평등주간행사참가자여비

2,000

○여성단체장보기투어참여자급식비

1,600

○전국여성대회참가자여비 750

○여성단체/여성지도자회의,행사및교육참석여비

3,750

8,000원*20명*12회

50,000원*30명*1회

50,000원*40명

8,000원*100명*2회

50,000원*15명

50,000원*25명*3회

11 기타보상금 2,000 2,000 0

○양성평등유공자표창 2,000100,000원*20개

- 42 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 여성단체 및 대회 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 90,000 62,000 28,000

04 민간행사사업보조 35,000 30,000 5,000

○양성평등지도자과정 20,000

○양성평등주간기념행사 15,000

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

05 민간위탁금 17,000 0 17,000

○여성대학운영 17,00017,000,000원*1개소

11 사회복지사업보조 38,000 32,000 6,000

○장수부부전통혼례식 25,000

○여성단체지도자교육 13,000

25,000,000원*1식

13,000,000원*1식

여성권익 증진 63,020 78,965 △15,945

국 4,400

기 240

도 13,087

군 45,293

아동안전지도제작지원(국비) 1,800 1,830 △30

국 900

도 270

군 630

201 일반운영비 1,800 1,830 △30

국 900

도 270

군 630

01 사무관리비 1,800 1,830 △30

○아동안전지도제작 1,800600,000원*3개

국 900

도 270

군 630

아동여성안전지역연대운영(국비) 7,000 7,240 △240

국 3,500

도 1,050

군 2,450

201 일반운영비 7,000 7,240 △240

국 3,500

도 1,050

군 2,450

01 사무관리비 7,000 7,240 △240

○가정폭력성폭력예방홍보물 3,5002,000원*1,750개

국 1,750

도 525

군 1,225

○가정폭력성폭력예방전단지제작

9801,000원*980매

국 490

도 147

군 343

○현수막제작 1,12070,000원*16개

- 43 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 560

도 168

군 392

○운영위원회수당 1,40070,000원*10명*2회

국 700

도 210

군 490

여성폭력관련시설종사자보수교육(기금) 480 480 0

기 240

도 43

군 197

301 일반보상금 480 480 0

기 240

도 43

군 197

09 행사실비보상금 480 480 0

○여성폭력관련시설종사자교육비지원

480480,000원*1명

기 240

도 43

군 197

미지원가정폭력상담소운영지원(도비) 27,000 27,000 0

도 7,200

군 19,800

307 민간이전 27,000 27,000 0

도 7,200

군 19,800

10 사회복지시설법정운영비보조 27,000 27,000 0

○가정폭력상담소운영비지원

27,00013,500,000원*2개소

도 7,200

군 19,800

여성회관취업기능활성화(도비) 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

201 일반운영비 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

01 사무관리비 9,000 9,000 0

○지역특화여성일자리운영 9,0009,000,000원*1식

도 2,700

군 6,300

여성폭력관련시설종사자수당(도비) 9,120 0 9,120

도 1,824

군 7,296

307 민간이전 9,120 0 9,120

도 1,824

- 44 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 7,296

10 사회복지시설법정운영비보조 9,120 0 9,120

○가정폭력상담소종사자수당 9,1201,520,000원*6명

도 1,824

군 7,296

여성권익증진사업 업무지원 8,620 7,920 700

201 일반운영비 7,820 7,120 700

01 사무관리비 7,820 7,120 700

○일반수용비 4,420

― 성희롱,양성평등홍보물

4,000

― 현수막제작 420

○성희롱예방및성별영향평가교육강사수당 700

― 기본료 460

― 초과료 240

○성별영향평가교육교재비 2,000

○가족친화직장교육강사수당 700

― 기본료 460

― 초과료 240

2,000원*1,000매*2종

70,000원*6개

230,000원*1명*1시간*2회

120,000원*1명*1시간*2회

10,000원*200부

230,000원*1명*1시간*2회

120,000원*1명*1시간*2회

301 일반보상금 800 800 0

09 행사실비보상금 800 800 0

○가정폭력관련보수교육여비

800200,000원*1회*4명

건강한다문화사회조성 1,374,899 1,217,485 157,414

국 328,650

기 310,075

도 144,125

군 592,049

아이돌봄지원사업(국비) 469,500 354,000 115,500

국 328,650

도 42,255

군 98,595

307 민간이전 469,500 354,000 115,500

국 328,650

도 42,255

군 98,595

11 사회복지사업보조 469,500 354,000 115,500

○아이돌봄지원 469,500469,500,000원*1개소

국 328,650

도 42,255

군 98,595

건강가정및다문화가족지원센터운영(기금) 235,340 272,046 △36,706

기 117,670

도 35,301

군 82,369

- 45 -

Page 46: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 235,340 272,046 △36,706

기 117,670

도 35,301

군 82,369

11 사회복지사업보조 235,340 272,046 △36,706

○건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원

235,340235,340,000원*1개소

기 117,670

도 35,301

군 82,369

자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원(기금) 87,840 85,200 2,640

기 61,488

도 7,906

군 18,446

307 민간이전 87,840 85,200 2,640

기 61,488

도 7,906

군 18,446

11 사회복지사업보조 87,840 85,200 2,640

○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원

87,84010,980,000원*8명

기 61,488

도 7,906

군 18,446

한부모가족아동양육비지원(기금) 72,980 57,600 15,380

기 58,384

도 4,379

군 10,217

301 일반보상금 72,980 57,600 15,380

기 58,384

도 4,379

군 10,217

01 사회보장적수혜금 72,980 57,600 15,380

○한부모가족아동양육비등지원

72,98072,980,000원*1식

기 58,384

도 4,379

군 10,217

다문화가족사례관리지원(기금) 29,104 28,500 604

기 20,373

도 2,619

군 6,112

307 민간이전 29,104 28,500 604

기 20,373

도 2,619

군 6,112

11 사회복지사업보조 29,104 28,500 604

○다문화가족사례관리지원 29,10429,104,000원*1명

- 46 -

Page 47: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 20,373

도 2,619

군 6,112

결혼이민자통번역서비스지원(기금) 22,224 15,084 7,140

기 15,557

도 2,000

군 4,667

307 민간이전 22,224 15,084 7,140

기 15,557

도 2,000

군 4,667

11 사회복지사업보조 22,224 15,084 7,140

○결혼이민자통번역서비스지원

22,22422,224,000원*1명

기 15,557

도 2,000

군 4,667

다문화가족자녀언어발달지원(기금) 30,129 29,456 673

기 21,090

도 2,712

군 6,327

307 민간이전 30,129 29,456 673

기 21,090

도 2,712

군 6,327

11 사회복지사업보조 30,129 29,456 673

○다문화가족자녀언어발달지원

30,12930,129,000원*1개소

기 21,090

도 2,712

군 6,327

한국어교육운영(기금) 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○한국어교육운영 22,16222,162,000원*1식

기 15,513

도 1,995

군 4,654

다문화가족지원(도비) 81,880 81,880 0

도 17,376

군 64,504

301 일반보상금 3,000 3,000 0

- 47 -

Page 48: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 900

군 2,100

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○결혼이민여성교육지원 3,0001,000,000원*3명

도 900

군 2,100

307 민간이전 78,880 78,880 0

도 16,476

군 62,404

11 사회복지사업보조 78,880 78,880 0

○다문화가족공부방운영 22,40022,400,000원*1식

도 4,480

군 17,920

○다문화가족복지시설종사자수당

18,4801,680,000원*11명

도 3,696

군 14,784

○다문화가족특화프로그램운영지원

20,00020,000,000원*1식

도 4,000

군 16,000

○다문화이해교육 18,0001,000,000원*18개

도 4,300

군 13,700

다문화가족방문교육사업운영(도비) 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

307 민간이전 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0

○다문화가족방문지도사활동지원

8,0001,000,000원*8명

도 2,400

군 5,600

한부모가족지원(도비) 35,940 68,377 △32,437

도 7,782

군 28,158

301 일반보상금 35,940 68,377 △32,437

도 7,782

군 28,158

01 사회보장적수혜금 35,940 68,377 △32,437

○한부모가족자립지원금 4,0002,000,000원*2명

도 1,200

군 2,800

○한부모가족월동연료비 20,00020,000,000원*1식

도 3,000

군 17,000

- 48 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한부모가족자녀대학입학금 8,0002,000,000원*4명

도 2,400

군 5,600

○한부모가족자녀방과후학습재료비

2,100100,000원*21명

도 630

군 1,470

○한부모가족자녀교복비지원 900300,000원*3명

도 270

군 630

○한부모가족자녀교육비 940940,000원*1식

도 282

군 658

결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업(도비) 58,000 0 58,000

도 17,400

군 40,600

307 민간이전 58,000 0 58,000

도 17,400

군 40,600

11 사회복지사업보조 58,000 0 58,000

○결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업

58,00058,000,000원*1식

도 17,400

군 40,600

저소득 모.부자 가정 지원 10,800 10,000 800

301 일반보상금 10,800 10,000 800

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○한부모가족위문 10,00050,000원*100세대*2회

09 행사실비보상금 800 0 800

○한부모가족자립학교교육여비 800100,000원*8명

결혼이주여성 지원 196,000 179,000 17,000

301 일반보상금 19,000 4,000 15,000

06 민간인국외여비 15,000 0 15,000

○다문화가족지원센터직원및방문지도사해외연수

여비 15,0001,000,000원*15명

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

○다문화가정경진대회참가자경비

1,000

○방문지도사교육여비 1,000

○도다문화한마당행사참가경비

1,000

○가정의달기념행사참가자경비

1,000

50,000원*10명*2회

50,000원*20명*1회

50,000원*20명*1회

50,000원*20명*1회

307 민간이전 177,000 175,000 2,000

10 사회복지시설법정운영비보조 49,000 47,000 2,000

- 49 -

Page 50: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○다기능센터종사자처우개선비

49,00049,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 128,000 128,000 0

○결혼이민여성및친정나들이지원

60,000

○다국어교실운영 10,000

○다문화가정행복지킴이사업 25,000

○결혼이민여성브릿지프로그램지원

8,000

○글로벌가족학교운영 15,000

○다문화가정다중언어교재지원

10,000

60,000,000원*1식

10,000,000원*1식

25,000,000원*1식

8,000,000원*1식

15,000,000원*1식

10,000,000원*1식

건강가정지원프로그램운영 15,000 0 15,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

11 사회복지사업보조 15,000 0 15,000

○공감하고소통하는가족성장아카데미

15,00015,000,000원*1식

보육서비스 지원 6,207,254 5,947,786 259,468

국 2,606,436

도 2,271,686

군 1,329,132

보육교직원인건비지원(국비) 1,859,080 1,649,126 209,954

국 926,426

도 466,327

군 466,327

307 민간이전 1,859,080 1,649,126 209,954

국 926,426

도 466,327

군 466,327

10 사회복지시설법정운영비보조 1,859,080 1,649,126 209,954

○국공립법인어린이집지원

1,779,6201,779,620,000원*1식

국 886,696

도 446,462

군 446,462

○시간연장형교사지원 79,46079,460,000원*1식

국 39,730

도 19,865

군 19,865

영유아보육료 지원(국비) 1,383,133 1,357,185 25,948

국 899,033

도 242,050

군 242,050

301 일반보상금 1,383,133 1,357,185 25,948

국 899,033

도 242,050

군 242,050

- 50 -

Page 51: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 1,383,133 1,357,185 25,948

○영유아보육료지원 1,383,1331,383,133,000원*1식

국 899,033

도 242,050

군 242,050

어린이집운영지원(국비) 32,100 26,362 5,738

국 16,050

도 8,025

군 8,025

307 민간이전 32,100 26,362 5,738

국 16,050

도 8,025

군 8,025

10 사회복지시설법정운영비보조 32,100 26,362 5,738

○교재교구비 3,3403,340,000원*1식

국 1,670

도 835

군 835

○차량운영비 17,96017,960,000원*1식

국 8,980

도 4,490

군 4,490

○농어촌소재법인어린이집지원

10,80010,800,000원*1식

국 5,400

도 2,700

군 2,700

공공형어린이집운영비(국비) 138,290 114,380 23,910

국 69,145

도 19,393

군 49,752

307 민간이전 138,290 114,380 23,910

국 69,145

도 19,393

군 49,752

10 사회복지시설법정운영비보조 138,290 114,380 23,910

○공공형어린이집지원 138,290138,290,000원*1식

국 69,145

도 19,393

군 49,752

부모모니터링단운영(국비) 740 1,000 △260

국 370

도 111

군 259

301 일반보상금 740 1,000 △260

국 370

도 111

군 259

- 51 -

Page 52: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 740 1,000 △260

○부모모니터링단운영지원 740740,000원*1식

국 370

도 111

군 259

가정양육수당지원(국비) 884,925 1,008,788 △123,863

국 575,199

도 154,863

군 154,863

301 일반보상금 884,925 1,008,788 △123,863

국 575,199

도 154,863

군 154,863

01 사회보장적수혜금 884,925 1,008,788 △123,863

○가정양육수당지원 884,925884,925,000원*1식

국 575,199

도 154,863

군 154,863

보육교직원처우개선지원(국비) 240,427 220,584 19,843

국 120,213

도 60,107

군 60,107

307 민간이전 240,427 220,584 19,843

국 120,213

도 60,107

군 60,107

10 사회복지시설법정운영비보조 240,427 220,584 19,843

○보조교사지원 48,66048,660,000원*1식

국 24,330

도 12,165

군 12,165

○교사근무환경개선비 112,567112,567,000원*1식

국 56,283

도 28,142

군 28,142

○농촌보육교사특별근무수당 79,20079,200,000원*1식

국 39,600

도 19,800

군 19,800

취약보육활성화(도비) 1,354,966 1,285,301 69,665

도 1,277,579

군 77,387

301 일반보상금 400 400 0

도 120

군 280

01 사회보장적수혜금 400 400 0

○보육아동장애조기검진비 400200,000원*2명

- 52 -

Page 53: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 120

군 280

307 민간이전 1,350,043 1,280,401 69,642

도 1,276,109

군 73,934

10 사회복지시설법정운영비보조 99,620 102,601 △2,981

○보육아동간식비 81,24381,243,000원*1식

도 24,373

군 56,870

○다문화어린이집차량운영비 9,6409,640,000원*1식

도 2,892

군 6,748

○어린이집안전공제회비 1,7801,780,000원*1식

도 534

군 1,246

○보육아동인성교육비지원 6,9576,957,000원*1식

도 2,087

군 4,870

11 사회복지사업보조 1,250,423 1,177,800 72,623

○방과후보육료 7,4507,450,000원*1식

도 3,250

군 4,200

○누리과정 1,242,9731,242,973,000원*1식

도 1,242,973

402 민간자본이전 4,523 4,500 23

도 1,350

군 3,173

02 민간자본사업보조(이전재원) 4,523 4,500 23

○어린이집환경개선비지원 4,5234,523,000원*1식

도 1,350

군 3,173

보육교직원권익증진(도비) 123,500 123,500 0

도 24,700

군 98,800

301 일반보상금 123,500 123,500 0

도 24,700

군 98,800

01 사회보장적수혜금 123,500 123,500 0

○보육교직원수당지원 123,500123,500,000원*1식

도 24,700

군 98,800

어린이집인력지원(도비) 61,770 0 61,770

도 18,531

군 43,239

201 일반운영비 5,000 0 5,000

도 1,500

군 3,500

- 53 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○아이행복도우미관리운영비 5,0005,000,000원*1식

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 56,770 0 56,770

도 17,031

군 39,739

10 사회복지시설법정운영비보조 56,770 0 56,770

○아이행복도우미지원 56,770811,000원*14명*5개월

도 17,031

군 39,739

보육관련 행사 및 수당 지원 26,850 26,850 0

301 일반보상금 23,850 23,850 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○보육교직원명절휴가비지원

20,000100,000원*100명*2회

09 행사실비보상금 3,850 3,850 0

○어린이집보육교직원보수교육여비

2,600

○보육인대회참가자여비 1,250

50,000원*13명*4회

50,000원*25명*1회

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

○보육교직원교육및견학지원

3,00050,000원*60명*1회

보육시설 유지관리지원 81,673 86,416 △4,743

101 인건비 43,273 50,232 △6,959

04 기간제근로자등보수 43,273 50,232 △6,959

○꿈꾸는키즈랜드 43,273

― 기본급 31,356

― 주휴수당 6,272

― 4대보험료 5,645

60,300원*260일*2명

60,300원*52일*2명

37,628,000원*15%

201 일반운영비 6,000 10,184 △4,184

01 사무관리비 4,000 8,184 △4,184

○꿈꾸는키즈랜드운영소모품구입

2,000

○꿈꾸는키즈랜드홍보물품구입등

2,000

2,000,000원*1식

2,000원*1,000명

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○꿈꾸는키즈랜드시설물수리 2,0002,000,000원*1식

206 재료비 21,000 21,000 0

01 재료비 21,000 21,000 0

○오감놀이방교구교재비 18,00050,000원*30명*12월

- 54 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○오감놀이방운영물품 3,0003,000,000원*1식

301 일반보상금 11,400 0 11,400

11 기타보상금 11,400 0 11,400

○오감놀이방프로그램운영강사수당(일반강사)

6,600

○오감놀이방프로그램운영강사수당(보조강사)

4,800

110,000원*5회*12월

80,000원*5회*12월

어린이집지원 19,800 19,800 0

307 민간이전 19,800 19,800 0

10 사회복지시설법정운영비보조 19,800 19,800 0

○군립춘산어린이집운영지원 9,000

○성모어린이집운영지원 10,800

9,000,000원*1식

10,800,000원*1식

아동복지 질적 서비스 향상 3,035,827 2,126,402 909,425

국 1,036,411

기 36,548

도 386,720

군 1,576,148

지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국비) 242,300 260,000 △17,700

국 242,300

101 인건비 92,640 92,640 0

국 92,640

04 기간제근로자등보수 92,640 92,640 0

○아동통합서비스전문요원인부임 90,000

― 인건비(4대보험,여비,수당,퇴직금등포함)

90,0002,500,000원*3명*12월

국 90,000

○수행인력실무자교육참가비

960160,000원*3명*2회

국 960

○드림스타트업무추진야간급식

1,6807,000원*3명*8일*10월

국 1,680

201 일반운영비 35,850 40,500 △4,650

국 35,850

01 사무관리비 33,350 38,000 △4,650

○드림스타트센터운영 1,800150,000원*12월

국 1,800

○욕구조사응답가구보상물품구입

3,90010,000원*3종*130가구

국 3,900

○위기도검사등각종서식인쇄

1,5002,500원*600매*1회

국 1,500

○드림스타트통합정보시스템전산관리

1,0601,060,000원*1회

- 55 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,060

○드림스타트홍보지발간 2,69026,900원*100권

국 2,690

○드림스타트프로그램운영에따른홍보물구입

3,200100,000원*4종*8회

국 3,200

○드림스타트프로그램강사수당

14,400100,000원*3명*4회*12월

국 14,400

○운영위원회참가수당 2,52070,000원*9명*4회

국 2,520

○드림스타트사업운영야간근무자급식

1,0806,000원*3명*5일*12월

국 1,080

○프린터토너구입 1,200300,000원*4회

국 1,200

02 공공운영비 2,500 2,500 0

○드림스타트센터공공운영비(공공요금및유류비)

1,440120,000원*12월

국 1,440

○드림스타트아동상해(안전)보험

1,0601,060,000원*1식

국 1,060

202 여비 4,410 4,410 0

국 4,410

01 국내여비 4,410 4,410 0

○드림스타트평가대회및추진협의회참석

4,41070,000원*3명*3일*7회

국 4,410

206 재료비 8,000 8,000 0

국 8,000

01 재료비 8,000 8,000 0

○드림스타트프로그램운영재료비

8,0001,600,000원*5회

국 8,000

301 일반보상금 5,880 5,880 0

국 5,880

09 행사실비보상금 5,880 5,880 0

○수행인력교육여비 1,800200,000원*3명*3회

국 1,800

○프로그램참여아동간식및급식비

2,4003,000원*80명*10회

국 2,400

○드림스타트자원봉사자급식

8407,000원*10명*12회

국 840

○서비스연계기관및수행기관등간담회참석자급식

8407,000원*30명*4회

- 56 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 840

307 민간이전 95,520 108,570 △13,050

국 95,520

01 의료및구료비 20,000 20,000 0

○드림스타트의약품및용품구입 3,800950,000원*4종

국 3,800

○드림스타트의료비지원 4,20042,000원*100명*1회

국 4,200

○임산부및아동건강증진사업

9,00060,000원*150명*1회

국 9,000

○드림스타트대상아동예방접종비지원

3,00030,000원*100명*1회

국 3,000

11 사회복지사업보조 75,520 88,570 △13,050

○드림스타트프로그램운영

75,5202,097,777원*3회*12월

국 75,520

아동발달지원계좌지원 자치단체경상보조(국비) 42,430 32,342 10,088

국 29,700

도 3,819

군 8,911

301 일반보상금 42,430 32,342 10,088

국 29,700

도 3,819

군 8,911

01 사회보장적수혜금 42,430 32,342 10,088

○아동발달지원계좌지원 42,4303,535,833원*12월

국 29,700

도 3,819

군 8,911

지역아동센터 운영비 지원(국비) 361,412 343,344 18,068

국 177,106

도 53,132

군 131,174

307 민간이전 361,412 343,344 18,068

국 177,106

도 53,132

군 131,174

10 사회복지시설법정운영비보조 361,412 343,344 18,068

○지역아동센터운영비지원 361,412361,412,000원*1식

국 177,106

도 53,132

군 131,174

아동복지교사파견지원(국비) 83,618 80,640 2,978

국 41,809

도 12,543

- 57 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 29,266

101 인건비 83,618 80,640 2,978

국 41,809

도 12,543

군 29,266

04 기간제근로자등보수 83,618 80,640 2,978

○아동복지교사파견지원 83,6181,161,361원*6명*12월

국 41,809

도 12,543

군 29,266

아동수당지원(국비) 762,868 0 762,868

국 534,329

도 68,562

군 159,977

301 일반보상금 762,868 0 762,868

국 534,329

도 68,562

군 159,977

01 사회보장적수혜금 762,868 0 762,868

○아동수당급여 762,86863,572,333원*12월

국 534,329

도 68,562

군 159,977

아동수당제도구축(국비) 4,150 0 4,150

국 2,905

도 374

군 871

101 인건비 4,150 0 4,150

국 2,905

도 374

군 871

04 기간제근로자등보수 4,150 0 4,150

○아동수당보조인력지원 4,1504,150,000원*1명

국 2,905

도 374

군 871

아동수당제도운영(국비) 2,297 0 2,297

국 1,608

도 207

군 482

201 일반운영비 2,297 0 2,297

국 1,608

도 207

군 482

01 사무관리비 2,297 0 2,297

○아동수당운영비 2,2972,297,000원*1식

국 1,608

- 58 -

Page 59: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 207

군 482

우수지역아동센터운영지원(국비) 6,000 0 6,000

국 3,000

도 900

군 2,100

307 민간이전 6,000 0 6,000

국 3,000

도 900

군 2,100

10 사회복지시설법정운영비보조 6,000 0 6,000

○우수지역아동센터지원 6,0001,200,000원*5개소

국 3,000

도 900

군 2,100

지역아동센터특수목적형지원(국비) 7,308 7,776 △468

국 3,654

도 1,096

군 2,558

307 민간이전 7,308 7,776 △468

국 3,654

도 1,096

군 2,558

10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,776 △468

○특수목적형지원 7,3087,308,000원*1식

국 3,654

도 1,096

군 2,558

지역아동보호전문기관 운영(기금) 25,373 25,373 0

기 11,533

도 3,460

군 10,380

307 민간이전 25,373 25,373 0

기 11,533

도 3,460

군 10,380

10 사회복지시설법정운영비보조 25,373 25,373 0

○지역아동보호전문기관운영지원

25,37325,373,000원*1식

기 11,533

도 3,460

군 10,380

입양아동가족지원(기금) 35,736 37,536 △1,800

기 25,015

도 3,216

군 7,505

301 일반보상금 35,736 37,536 △1,800

기 25,015

- 59 -

Page 60: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,216

군 7,505

01 사회보장적수혜금 35,736 37,536 △1,800

○입양아동가족지원 35,7362,978,000원*12월

기 25,015

도 3,216

군 7,505

취약계층아동 건전육성사업(도비) 109,460 102,500 6,960

도 17,038

군 92,422

301 일반보상금 109,460 102,500 6,960

도 17,038

군 92,422

01 사회보장적수혜금 109,460 102,500 6,960

○가정위탁양육보조금지원 72,0006,000,000원*12월

도 7,200

군 64,800

○취약계층아동대학입학금,교복비지원

22,46022,460,000원*1식

도 5,338

군 17,122

○가정위탁보호종결아동자립정착금지원

15,0003,000,000원*5명

도 4,500

군 10,500

시설아동 건전육성(도비) 823,638 799,523 24,115

도 81,792

군 741,846

301 일반보상금 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

01 사회보장적수혜금 25,000 25,000 0

○퇴소아동자립정착금 25,0005,000,000원*5명

도 7,500

군 17,500

307 민간이전 798,638 774,523 24,115

도 74,292

군 724,346

10 사회복지시설법정운영비보조 737,110 719,270 17,840

○아동복지종사자수당(장려수당)

22,800100,000원*19명*12월

도 4,560

군 18,240

○아동복지시설종사자수당(자격수당)

11,40050,000원*19명*12월

도 2,280

군 9,120

○아동양육시설운영지원 702,910702,910,000원*1개소

- 60 -

Page 61: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 49,204

군 653,706

11 사회복지사업보조 61,528 55,253 6,275

○시설아동하계수련대회 3,50070,000원*50명

도 1,050

군 2,450

○시설아동기능교육비 900300,000원*3명

도 270

군 630

○시설아동교복비 2,100300,000원*7명

도 420

군 1,680

○시설아동교육자재비 1,85050,000원*37명

도 555

군 1,295

○시설아동수학여행비 2,0502,050,000원*1회

도 615

군 1,435

○시설아동건강검진비 96020,000원*48명

도 288

군 672

○시설아동심성관리비 8,2682,067,000원*4회

도 2,480

군 5,788

○시설아동춘계부식및김장비 2,5002,500,000원*1식

도 750

군 1,750

○아동양육시설간식비 14,400288,000원*50명

도 4,320

군 10,080

○아동양육시설특화프로그램운영비

25,00025,000,000원*1식

도 7,500

군 17,500

결식아동 급식지원(도비) 352,284 308,048 44,236

도 133,399

군 218,885

301 일반보상금 352,284 308,048 44,236

도 133,399

군 218,885

01 사회보장적수혜금 352,284 308,048 44,236

○방학중중식지원 100,440100,440,000원*1식

도 20,088

군 80,352

○학기중토공휴일중식지원(도비)

106,020106,020,000원*1식

도 106,020

○지역아동센터등급식지원 145,824145,824,000원*1식

도 7,291

- 61 -

Page 62: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 138,533

지역아동센터운영지원(도비) 37,920 28,520 9,400

도 6,504

군 31,416

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○지역아동센터환경개선비지원

1,000500,000원*2개소

도 300

군 700

307 민간이전 36,920 28,520 8,400

도 6,204

군 30,716

10 사회복지시설법정운영비보조 36,920 28,520 8,400

○지역아동센터특화프로그램지원

5,0005,000,000원*1식

도 1,500

군 3,500

○지역아동센터종사자수당지원

31,9201,680,000원*19명

도 4,704

군 27,216

입양촉진지원(도비) 1,000 1,000 0

도 300

군 700

301 일반보상금 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0

○입양아동축하금지원 1,0001,000,000원*1명

도 300

군 700

아동학대예방및구제(도비) 1,258 0 1,258

도 378

군 880

307 민간이전 1,258 0 1,258

도 378

군 880

10 사회복지시설법정운영비보조 1,258 0 1,258

○지역아동보호전문기관운영지원

1,2581,258,000원*1개소

도 378

군 880

가정위탁지원센터 운영비 지원 18,935 0 18,935

- 62 -

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부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 18,935 0 18,935

07 자치단체간부담금 18,935 0 18,935

○가정위탁지원센터운영지원

18,93518,935,000원*1개소

소년소녀 및 가정위탁세대 지원 4,600 4,600 0

301 일반보상금 4,600 4,600 0

01 사회보장적수혜금 4,600 4,600 0

○소년소녀및가정위탁세대위문

4,000

○소년소녀가정및가정위탁세대제사상차려주기

600

50,000원*40가구*2회

200,000원*3명

아동복지 증진 52,418 47,012 5,406

201 일반운영비 5,928 5,592 336

01 사무관리비 2,688 2,352 336

○아동복지업무추진특근자급식

2,6888,000원*4명*7일*12월

02 공공운영비 3,240 3,240 0

○어린이안전영상정보(CCTV)유지관리비

3,240270,000원*12회

202 여비 15,480 15,480 0

01 국내여비 15,480 15,480 0

○아동복지업무전문화교육

9,600

○아동복지업무워크숍참석

5,880

20,000원*4명*10일*12월

70,000원*4명*3일*7회

301 일반보상금 6,010 5,940 70

09 행사실비보상금 4,260 4,190 70

○아동복지시설및위탁아동선진지견학

1,600

○어린이날행사참석자급식비 560

○아동복지시설종사자연수 2,100

50,000원*32명*1회

8,000원*2식*35명

50,000원*6명*7일

11 기타보상금 1,750 1,750 0

○모범어린이표창패 1,75070,000원*25명

307 민간이전 25,000 20,000 5,000

04 민간행사사업보조 25,000 20,000 5,000

○어린이날기념행사 25,00025,000,000원*1회

아동복지시설 및 수당 지원 27,162 31,588 △4,426

101 인건비 15,182 21,600 △6,418

04 기간제근로자등보수 15,182 21,600 △6,418

○즐거운방과후놀이터운영인부 15,182

― 기본급 9,95337,700원*1명*22일*12월

- 63 -

Page 64: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 여성 가족 및 아동 보육

단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 주휴수당 1,961

― 연차수당 566

― 4대보험 1,872

― 퇴직금 830

37,700원*52일

37,700원*15일

12,478,700원*15%

37,700원*1명*22일

201 일반운영비 4,800 3,648 1,152

01 사무관리비 1,800 1,008 792

○즐거운방과후놀이터운영소모품구입

1,200

○즐거운방과후놀이터홍보물제작

600

100,000원*12월

1,200원*500매

02 공공운영비 3,000 2,640 360

○즐거운방과후놀이터운영 3,000

― 상하수도요금 240

― CCTV요금 960

― 전기요금 1,800

20,000원*12월

80,000원*12월

150,000원*12월

206 재료비 2,680 1,340 1,340

01 재료비 2,680 1,340 1,340

○프로그램운영재료비 2,680335,000원*8회

301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000

01 사회보장적수혜금 4,000 5,000 △1,000

○아동시설아동위문 4,00050,000원*40명*2회

405 자산취득비 500 0 500

01 자산및물품취득비 500 0 500

○즐거운방과후놀이터냉방기구입

500500,000원*1회

여름방학 물놀이 체험장 운영 22,000 15,000 7,000

201 일반운영비 22,000 15,000 7,000

01 사무관리비 22,000 15,000 7,000

○여름방학물놀이체험장운영 22,00022,000,000원*1식

아동체육 프로그램 지원 11,660 0 11,660

301 일반보상금 11,660 0 11,660

11 기타보상금 11,660 0 11,660

○아동체육프로그램강사료 11,660110,000원*2명*53주

청소년 육성 및 보호 558,427 330,067 228,360

국 2,347

기 54,382

도 21,184

군 480,514

건전 청소년 육성 558,427 330,067 228,360

국 2,347

기 54,382

도 21,184

- 64 -

Page 65: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 청소년 육성 및 보호

단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 480,514

저소득층여성청소년 위생용품 지원(국비) 4,694 0 4,694

국 2,347

도 704

군 1,643

307 민간이전 4,694 0 4,694

국 2,347

도 704

군 1,643

01 의료및구료비 4,694 0 4,694

○저소득층여성청소년위생용품지원

4,6944,694,000원*1식

국 2,347

도 704

군 1,643

청소년 특별지원(기금) 9,760 9,760 0

기 6,832

군 2,928

301 일반보상금 9,760 9,760 0

기 6,832

군 2,928

01 사회보장적수혜금 9,760 9,760 0

○청소년특별지원사업 9,7609,760,000원*1식

기 6,832

군 2,928

지역청소년참여기구운영(기금) 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

201 일반운영비 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

03 행사운영비 2,800 2,800 0

○청소년참여위원회운영 2,8002,800,000원*1식

기 1,400

군 1,400

지역사회 청소년통합지원체계 구축(기금) 92,300 90,100 2,200

기 46,150

군 46,150

307 민간이전 92,300 90,100 2,200

기 46,150

군 46,150

10 사회복지시설법정운영비보조 92,300 90,100 2,200

○CYS-net운영지원 92,30092,300,000원*1개소

기 46,150

군 46,150

창의적체험활동활성화(도비) 3,350 3,350 0

- 65 -

Page 66: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 청소년 육성 및 보호

단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,000

군 2,350

201 일반운영비 3,350 3,350 0

도 1,000

군 2,350

03 행사운영비 3,350 3,350 0

○고3청소년사회적응프로그램운영

3,3503,350,000원*1회

도 1,000

군 2,350

청소년 보호활동 지원(도비) 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

201 일반운영비 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

01 사무관리비 1,600 1,600 0

○학교폭력예방및대책활동지원 1,600

― 강사비 1,600200,000원*1명*2시간*4회

도 480

군 1,120

청소년상담복지센터운영지원(도비) 150,000 105,000 45,000

도 16,000

군 134,000

307 민간이전 148,500 105,000 43,500

도 15,840

군 132,660

10 사회복지시설법정운영비보조 148,500 105,000 43,500

○청소년상담복지센터운영지원

148,500148,500,000원*1개소

도 15,840

군 132,660

405 자산취득비 1,500 0 1,500

도 160

군 1,340

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

○청소년프로그램운영노트북구입

1,5001,500,000원*1대

도 160

군 1,340

범죄 및 재해로 인한 피해자 지원(도비) 18,000 18,000 0

도 3,000

군 15,000

307 민간이전 18,000 18,000 0

도 3,000

군 15,000

- 66 -

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부서: 사회복지과

정책: 청소년 육성 및 보호

단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 18,000 18,000 0

○범죄및재해로인한범죄피해자지원

18,00018,000,000원*1식

도 3,000

군 15,000

청소년 육성 활동 지원 151,915 56,915 95,000

201 일반운영비 126,815 53,115 73,700

01 사무관리비 14,415 5,915 8,500

○일반수용비 1,015

― 청소년증제작 1,015

○운영수당 4,900

― 지방청소년위원회수당 700

― 청소년참여위원회수당 4,200

○청소년자격증취득반운영재료구입(참여예산)

8,500

7,000원*145명

70,000원*5명*2회

70,000원*30명*2회

170,000원*50명

03 행사운영비 112,400 47,200 65,200

○청소년수련활동프로그램운영

10,000

○청소년의달행사운영 7,200

○청소년어울림축제 30,000

○청소년문화공연(참여예산) 50,000

○청소년진로직업체험박람회견학(참여예산)

15,200

2,500,000원*4회

3,600,000원*2회

30,000,000원*1식

50,000,000원*1식

15,200,000원*1식

301 일반보상금 25,100 3,800 21,300

09 행사실비보상금 5,800 1,000 4,800

○청소년지도위원교육참가비 500

○청소년지도자교육비 500

○청소년진로직업체험박람회견학참가자급식(참

여예산) 4,800

50,000원*10명

100,000원*5회

8,000원*300명*2회

11 기타보상금 19,300 2,800 16,500

○육성유공자표창 2,800

○청소년자격증취득반운영강사료(참여예산)

16,500

70,000원*40명

1,100,000원*15명

청소년 보호활동 지원 99,008 17,542 81,466

201 일반운영비 34,580 14,330 20,250

01 사무관리비 27,380 14,330 13,050

○일반수용비 19,040

― 청소년보호홍보물제작 500

― 학교폭력홍보및캠페인현수막제작

1,100

― 피켓제작 240

― 어깨띠제작 600

― 교육교재제작 2,000

20,000원*5개*5종

55,000원*20장

30,000원*8개

4,000원*150장

2,000원*1,000권

- 67 -

Page 68: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 청소년 육성 및 보호

단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 유해업소계도전단지제작

500

― 청소년프로그램소모품구입

3,000

― 청소년동아리방운영소모품구입

1,200

― 청소년취미교양교실재료비및교재구입

2,700

― 안계복지문화센터청소년취미교양교실프로그

램물품구입 7,200

○운영수당 2,100

― 학교폭력대책위원회수당

2,100

○급량비 2,640

― 유해환경단속반급식 2,640

○임차료 3,600

― 청소년활동버스임차 3,600

500원*500개소*2회

50,000원*10종*6월

100,000원*12월

20,000원*15명*9개반

200,000원*3종*12월

70,000원*15명*2회

8,000원*15명*22일

600,000원*1대*6회

02 공공운영비 7,200 0 7,200

○안계복지문화센터청소년취미교양교실공공요금

7,200600,000원*12월

301 일반보상금 64,428 3,212 61,216

09 행사실비보상금 2,528 2,212 316

○학교폭력캠페인참석자급식 2,048

○학교폭력대책위원회급식 480

8,000원*64명*4회

8,000원*20명*3회

11 기타보상금 61,900 1,000 60,900

○청소년유해환경신고보상금 1,000

○청소년학교폭력예방교육강사수당

500

○청소년학교폭력예방학부모교육강사수당

1,000

○청소년취미교양교실강사수당

59,400

50,000원*20건

250,000원*1명*2회

250,000원*2명*2회

110,000원*9개반*5일*12월

청소년선도 육성지원 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

○불우청소년육성지원사업 20,000

○불우청소년선도지원사업 5,000

20,000,000원*1개소

5,000,000원*1개소

행정운영경비(사회복지과) 136,679 89,944 46,735

인력운영비 97,629 53,024 44,605

인력운영비 97,629 53,024 44,605

101 인건비 97,629 53,024 44,605

03 무기계약근로자보수 97,629 53,024 44,605

○종합복지관프로그램운영인부임 32,543

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Page 69: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 기본급 15,562

― 상여금 5,188

― 주휴수당 3,224

― 연차수당 1,178

― 시간외수당

5,022

― 가산금 1,557

― 급량비 612

― 명절휴가비 200

○드림프로그램운영인부임 32,543

― 기본급 15,562

― 상여금 5,188

― 주휴수당 3,224

― 연차수당 1,178

― 시간외수당

5,022

― 가산금 1,557

― 급량비 612

― 명절휴가비 200

○청소년지도사인부임 32,543

― 기본급 15,562

― 상여금 5,188

― 주휴수당 3,224

― 연차수당 1,178

― 시간외수당

5,022

― 가산금 1,557

― 급량비 612

― 명절휴가비 200

62,000원*251일*1명

15,562,000원*4/12월*1명

62,000원*52일*1명

62,000원*19일*1명

(62,000원/8시간)*36시간*1.5*12월*1명

15,562,000원*10%*1명

3,000원*17일*12월*1명

100,000원*2회*1명

62,000원*251일*1명

15,562,000원*4/12월*1명

62,000원*52일*1명

62,000원*19일*1명

(62,000원/8시간)*36시간*1.5*12월*1명

15,562,000원*10%*1명

3,000원*17일*12월*1명

100,000원*2회*1명

62,000원*251일*1명

15,562,000원*4/12월*1명

62,000원*52일*1명

62,000원*19일*1명

(62,000원/8시간)*36시간*1.5*12월*1명

15,562,000원*10%*1명

3,000원*17일*12월*1명

100,000원*2회*1명

기본경비 39,050 36,920 2,130

기본경비 39,050 36,920 2,130

201 일반운영비 21,050 20,120 930

01 사무관리비 13,650 12,720 930

○일반수용비 6,450

― 기본사무용품비 930

― 내방민원(녹차등)재료구입 1,440

― 주간및월간지구독료 480

― 신문구독료 3,600

○급량비 7,200

― 사회복지과업무추진급식(산불,재해등)

7,200

30,000원*31명

120,000원*12월

20,000원* 2종*12월

15,000원*20종*12월

8,000원*30명*30일

02 공공운영비 7,400 7,400 0

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Page 70: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000 ―강사수당 500,000원*2회 1,000 도 300 군 700 ―현수막 70,000원*2개 140 도

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공공요금및제세 1,320

― 유선방송수신료 360

― 위기가정상담전화요금 360

― 재해구호물자통합정보시스템통신비

600

○사무기기유지관리 5,000

○정수기유지비 1,080

15,000원*2대*12월

30,000원*12월

50,000원*12월

5,000,000원*1식

90,000원*12월

202 여비 12,600 12,600 0

01 국내여비 12,600 12,600 0

○사회복지과업무추진 12,60070,000원*30명*2일*3회

203 업무추진비 5,400 4,200 1,200

04 부서운영업무추진비 5,400 4,200 1,200

○부서운영업무추진비

5,400(400,000원*12월)+(5,000원*10명*12월)

재무활동(사회복지과) 565,719 556,191 9,528

내부거래지출 565,719 556,191 9,528

내부거래지출 565,719 556,191 9,528

701 기타회계등전출금 565,719 556,191 9,528

01 기타회계전출금 565,719 556,191 9,528

○의료급여기금전출금 565,719565,719,000원

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