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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민복지과
정책: 보훈 선양 및 지원
단위: 보훈시설물 확충 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 전체
주민복지과 86,050,883 74,571,507 11,479,376
국 59,643,712
균 378,329
기 156,000
도 5,789,194
군 20,083,648
보훈 선양 및 지원 1,001,700 1,098,040 △96,340
도 1,400
군 1,000,300
보훈시설물 확충 및 관리 88,200 98,400 △10,200
보훈시설 유지관리 39,200 98,400 △59,200
101 인건비 27,600 26,800 800
04 기간제근로자등보수 27,600 26,800 800
○ 보훈시설 환경정비
27,60069,000원 * 4인 * 10개소 * 10일
301 일반보전금 1,600 1,600 0
09 행사실비지원금 1,600 1,600 0
○ 보훈단체 간담회 1,60020,000원 * 20명 * 4회
401 시설비및부대비 10,000 50,000 △40,000
01 시설비 10,000 50,000 △40,000
○ 약산 군경충혼탑 주변정비
10,00010,000,000원 * 1식
보훈회관건립 49,000 0 49,000
401 시설비및부대비 49,000 0 49,000
01 시설비 49,000 0 49,000
○ 보훈회관 건립 실시설계 용역
49,0001,000,000,000원 * 4.9/100
보훈급여 671,900 762,400 △90,500
도 1,400
군 670,500
국가유공자 보훈급여 지원 670,500 761,000 △90,500
301 일반보전금 670,500 761,000 △90,500
01 사회보장적수혜금 670,500 761,000 △90,500
○ 참전유공자 명예수당
336,000
○ 참전유공자 미망인 유족수당
186,000
○ 참전유공자 사망위로금 8,000
○ 국가유공자 명예보훈수당
30,000
○ 국가유공자 미망인 유족수당
90,000
○ 국가유공자 사망위로금 8,000
70,000원 * 400명 * 12월
50,000원 * 310명 * 12월
200,000원 * 40명
50,000원 * 50명 * 12월
50,000원 * 150명 * 12월
200,000원 * 40명
부서: 주민복지과
정책: 보훈 선양 및 지원
단위: 보훈급여 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 국가유공자 유족위문(명절, 3.1절, 현충일,
광복절) 12,500100,000원 * 25명 * 5회
독립유공자 유족 진료비 지원 1,400 1,400 0
도 1,400
301 일반보전금 1,400 1,400 0
도 1,400
01 사회보장적수혜금 1,400 1,400 0
○ 독립유공자 의료비 지원 1,400200,000원 * 7명
도 1,400
보훈단체지원 및 관리 178,600 182,240 △3,640
보훈단체 운영지원 및 관리 178,600 182,240 △3,640
307 민간이전 176,600 171,600 5,000
02 민간경상사업보조 45,000 40,000 5,000
○ 호국정신 함양 안보현장 탐방 및 전적지 순
례(9개단체) 45,000
* 상이군경회 5,000
* 전몰군경 미망인회 5,000
* 전몰군경 유족회 5,000
* 무공 수훈자회 5,000
* 고엽제 전우회 5,000
* 6.25참전 유공자회 5,000
* 월남참전자 전우회 5,000
* 재향군인회 5,000
* 독립유족회 5,000
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
5,000,000원 * 1년액
03 민간단체법정운영비보조 131,600 131,600 0
○ 보훈단체 운영비 지원(8개단체,10개사업) 108,600
* 상이군경회 12,000
* 전몰군경 미망인회 12,000
* 전몰군경 유족회 12,000
* 무공 수훈자회 12,000
* 고엽제 전우회 12,000
* 6.25참전 유공자회 12,000
* 월남참전자 전우회 12,000
* 재향군인회 12,000
* 무공 수훈자회(임대료)
9,600
* 고엽제 전우회(차량유지비)
3,000
○ 항일운동기념관 운영관리 23,000
* 소안항일운동기념사업회
15,000
* 신지항일운동기념사업회
8,000
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
12,000,000원 * 1년액
9,600,000원 * 1년액
3,000,000원 * 1년액
15,000,000원 * 1년액
8,000,000원 * 1년액
부서: 주민복지과
정책: 보훈 선양 및 지원
단위: 보훈단체지원 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
402 민간자본이전 2,000 10,640 △8,640
01 민간자본사업보조(자체재원) 2,000 10,640 △8,640
○ 전남 항일 독립운동 기념탑 건립
2,0002,000,000원 * 1식
보훈선양사업 63,000 55,000 8,000
호국보훈 기념행사 63,000 55,000 8,000
201 일반운영비 5,000 5,000 0
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○ 현충일 추념식 5,0005,000,000원 * 1식
301 일반보전금 4,000 4,000 0
09 행사실비지원금 4,000 4,000 0
○ 현충일 추념행사 참석유족 보상
4,00040,000원 * 100명
307 민간이전 54,000 46,000 8,000
04 민간행사사업보조 54,000 46,000 8,000
○ 호국보훈 기념행사(9개행사) 54,000
* 한국전쟁기념행사 10,000
* 3.15독립만세운동 5,000
* 고금군경충혼제례행사 1,000
* 소안항일운동기념추모제 및 백일장대회
18,000
* 향군의날 기념행사 5,000
* 광복75주년 기념식 2,000
* 고금항일운동기념 추모제
5,000
* 약산항일운동기념 추모제
5,000
* 박창근상사 추모제 3,000
10,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 1식
18,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
장애인 복지 증진 6,105,400 5,485,215 620,185
국 3,339,145
도 678,374
군 2,087,881
장애인생활안정지원 6,105,400 5,485,215 620,185
국 3,339,145
도 678,374
군 2,087,881
장애인 활동지원 급여 지원 1,238,917 931,262 307,655
국 853,439
도 115,645
군 269,833
308 자치단체등이전 1,238,917 931,262 307,655
국 853,439
도 115,645
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 269,833
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,238,917 931,262 307,655
○ 장애인활동지원 급여 지원
1,216,6131,216,613,000원 * 1년액
국 851,629
도 109,495
군 255,489
○ 장애인활동지원급여 가산급여
2,5862,586,000원 * 1년액
국 1,810
도 233
군 543
○ 장애인 활동지원 도 추가지원
19,71819,718,000원 * 1년액
도 5,917
군 13,801
장애인복지 지원 113,000 62,900 50,100
201 일반운영비 7,400 5,900 1,500
01 사무관리비 7,400 5,900 1,500
○ 장애인 자동차 표지 구매
3,900
○ 장애인 복지카드 발급 수수료 납부
2,000
○ 장애인 복지카드 발급 배송비 납부
1,500
1,300원 * 3,000매
4,000원 * 500매
3,000원 * 500매
301 일반보전금 4,600 0 4,600
12 기타보상금 4,600 0 4,600
○ BF인증 수수료 지원 4,6004,600,000원 * 1식
307 민간이전 51,000 51,000 0
03 민간단체법정운영비보조 24,000 24,000 0
○ 사)전남장애인총연합회 완도군지부 운영비
24,00024,000,000원 * 1개소
04 민간행사사업보조 27,000 27,000 0
○ 장애인의 날 기념행사 10,000
○ 장애인(중증,경증) 문화체험 행사
5,000
○ 전라남도 장애인 한마음 대회
5,000
○ 청각,언어장애인 한마음 대회
2,500
○ 청각,언어 장애인의 날 기념식
2,000
○ 전라남도 청각,언어 장애인 체육대회
2,500
10,000,000원 * 1회
5,000,000원 * 1회
5,000,000원 * 1회
2,500,000원 * 1회
2,000,000원 * 1회
2,500,000원 * 1회
401 시설비및부대비 50,000 6,000 44,000
01 시설비 50,000 6,000 44,000
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 완도군장애인복지관 리모델링
50,00050,000,000원 * 1식
장애수당(기초) 지원 231,188 261,258 △30,070
국 161,831
도 20,807
군 48,550
301 일반보전금 231,188 261,258 △30,070
국 161,831
도 20,807
군 48,550
01 사회보장적수혜금 231,188 261,258 △30,070
○ 장애수당(기초) 지급
231,188231,188,000원 * 1년액
국 161,831
도 20,807
군 48,550
장애수당(차상위) 지급 455,323 398,981 56,342
국 318,726
도 40,979
군 95,618
301 일반보전금 455,323 398,981 56,342
국 318,726
도 40,979
군 95,618
01 사회보장적수혜금 455,323 398,981 56,342
○ 장애수당(차상위 등) 지급
455,323455,323,000원 * 1년액
국 318,726
도 40,979
군 95,618
장애인연금 급여 지급 2,286,326 2,248,471 37,855
국 1,600,231
도 205,829
군 480,266
301 일반보전금 2,286,326 2,248,471 37,855
국 1,600,231
도 205,829
군 480,266
01 사회보장적수혜금 2,286,326 2,248,471 37,855
○ 장애인연금 지원 2,286,3262,286,326,000원 * 1년액
국 1,600,231
도 205,829
군 480,266
장애인의료비 지원 123,326 147,946 △24,620
국 98,662
도 7,399
군 17,265
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
309 전출금 123,326 147,946 △24,620
국 98,662
도 7,399
군 17,265
01 공사ㆍ공단경상전출금 123,326 147,946 △24,620
○ 장애인 의료비 123,326123,326,000원 * 1년액
국 98,662
도 7,399
군 17,265
발달재활서비스 바우처지원 92,880 79,920 12,960
국 65,016
도 8,359
군 19,505
308 자치단체등이전 92,880 79,920 12,960
국 65,016
도 8,359
군 19,505
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 92,880 79,920 12,960
○ 발달재활서비스 바우처 지원
92,88092,880,000원 * 1년액
국 65,016
도 8,359
군 19,505
장애인일자리지원(복지일자리) 132,449 117,043 15,406
국 66,224
도 19,867
군 46,358
101 인건비 132,449 117,043 15,406
국 66,224
도 19,867
군 46,358
04 기간제근로자등보수 132,449 117,043 15,406
○ 장애인복지 일자리 지원(복지일자리)
132,449132,449,000원 * 1년액
국 66,224
도 19,867
군 46,358
장애인일자리지원(전일제 일자리) 127,510 99,156 28,354
국 63,755
도 19,127
군 44,628
101 인건비 127,510 99,156 28,354
국 63,755
도 19,127
군 44,628
04 기간제근로자등보수 127,510 99,156 28,354
○ 장애인 일자리 지원(전일제)
127,510127,510,000원 * 1년액
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 63,755
도 19,127
군 44,628
장애인일자리지원(시간제일자리) 51,031 37,204 13,827
국 25,516
도 7,655
군 17,860
101 인건비 51,031 37,204 13,827
국 25,516
도 7,655
군 17,860
04 기간제근로자등보수 51,031 37,204 13,827
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)
51,03151,031,000원 * 1년액
국 25,516
도 7,655
군 17,860
장애인보조기기 지원 3,168 3,225 △57
국 2,534
군 634
301 일반보전금 3,168 3,225 △57
국 2,534
군 634
01 사회보장적수혜금 3,168 3,225 △57
○ 장애인 보조기기 지원 3,1683,168,000원 * 1식
국 2,534
군 634
농어촌장애인주택개조사업 19,000 19,000 0
국 9,500
도 2,850
군 6,650
402 민간자본이전 19,000 19,000 0
국 9,500
도 2,850
군 6,650
03 민간위탁사업비 19,000 19,000 0
○ 농어촌 장애인 주택개조사업
19,0003,800,000원 * 5개소
국 9,500
도 2,850
군 6,650
여성장애인출산비용 지원 2,000 3,000 △1,000
국 1,400
도 300
군 300
301 일반보전금 2,000 3,000 △1,000
국 1,400
도 300
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 300
01 사회보장적수혜금 2,000 3,000 △1,000
○ 여성장애인 출산비용 지원
2,0001,000,000원 * 2인
국 1,400
도 300
군 300
완도군수어통역센터 운영(도비보조) 120,000 100,000 20,000
도 24,000
군 96,000
307 민간이전 120,000 100,000 20,000
도 24,000
군 96,000
10 사회복지시설법정운영비보조 120,000 100,000 20,000
○ 완도군 수어통역센터 운영비
120,000120,000,000원 * 1년액
도 24,000
군 96,000
장애인 수어교실 운영 5,000 5,000 0
도 2,500
군 2,500
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 2,500
군 2,500
11 사회복지사업보조 5,000 0 5,000
○ 장애인 수어교실 운영 5,0005,000,000원 * 1식
도 2,500
군 2,500
장애인용 고속도로 하이패스 설치(도비보조) 930 930 0
도 279
군 651
301 일반보전금 930 930 0
도 279
군 651
01 사회보장적수혜금 930 930 0
○ 장애인용 고속도로 하이패스 단말기 지원
930930,000원 * 1식
도 279
군 651
장애인복지시설등 종사자 특별수당(도비보조) 16,200 12,600 3,600
도 6,480
군 9,720
307 민간이전 16,200 12,600 3,600
도 6,480
군 9,720
10 사회복지시설법정운영비보조 16,200 12,600 3,600
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 장애인복지시설등 종사자특별수당
16,20016,200,000원 * 1식
도 6,480
군 9,720
장애등급심사제도 운영 1,636 1,568 68
국 818
도 409
군 409
301 일반보전금 1,636 1,568 68
국 818
도 409
군 409
01 사회보장적수혜금 1,636 1,568 68
○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
1,6361,636,000원 * 1식
국 818
도 409
군 409
완도군 장애인복지관 운영 807,495 764,158 43,337
도 128,774
군 678,721
307 민간이전 807,495 764,158 43,337
도 128,774
군 678,721
05 민간위탁금 807,495 764,158 43,337
○ 완도군장애인복지관 프로그램 운영
757,495757,495,000원 * 1년액
도 128,774
군 628,721
○ 완도군장애인복지관 프로그램 운영
50,00050,000,000원 * 1식
장애인복지관 급식비 지원 36,000 0 36,000
도 14,400
군 21,600
307 민간이전 36,000 0 36,000
도 14,400
군 21,600
05 민간위탁금 36,000 0 36,000
○ 완도군장애인복지관 급식비 지원사업
36,00036,000,000원 * 1식
도 14,400
군 21,600
장애인 공감과 치유 탐방 프로그램 운영 40,000 40,000 0
도 16,000
군 24,000
307 민간이전 40,000 40,000 0
도 16,000
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 24,000
02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0
○ 장애인 공감과 치유 탐방프로그램 운영
40,00040,000,000원 * 1식
도 16,000
군 24,000
지체장애인 편의시설 지원센터 운영 40,000 46,000 △6,000
도 8,800
군 31,200
307 민간이전 40,000 46,000 △6,000
도 8,800
군 31,200
05 민간위탁금 40,000 46,000 △6,000
○ 지체장애인 편의시설 지원센터 운영
40,00040,000,000원 * 1식
도 8,800
군 31,200
발달장애인 사회참여 프로그램(자조모임) 지원 9,000 0 9,000
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 0 9,000
도 2,700
군 6,300
02 민간경상사업보조 9,000 0 9,000
○ 발달장애인 사회참여프로그램(자조모임) 지
원 9,0009,000,000원 * 1년액
도 2,700
군 6,300
지역사회보장협의체 전담직원 지원 42,998 30,000 12,998
도 5,950
군 37,048
101 인건비 29,748 30,000 △252
도 5,950
군 23,798
04 기간제근로자등보수 29,748 30,000 △252
○ 지역사회보장협의체 전담직원 지원
29,74829,748,000원 * 1식
도 5,950
군 23,798
201 일반운영비 5,250 0 5,250
01 사무관리비 5,250 0 5,250
○ 지역사회보장협의체위원 회의 참석수당
5,25070,000원 * 15인 * 5회
301 일반보전금 8,000 0 8,000
12 기타보상금 8,000 0 8,000
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 명예사회복지공무원 운영
8,00020,000원 * 400인 * 1회
발달장애인지원(주간활동지원서비스지원) 56,536 22,555 33,981
국 39,400
도 8,568
군 8,568
308 자치단체등이전 56,536 22,555 33,981
국 39,400
도 8,568
군 8,568
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 56,536 22,555 33,981
○ 발달장애인 주간활동서비스 지원
56,53656,536,000원 * 1년액
국 39,400
도 8,568
군 8,568
발달장애인지원(방과후활동서비스지원) 45,847 13,674 32,173
국 32,093
도 6,877
군 6,877
308 자치단체등이전 45,847 13,674 32,173
국 32,093
도 6,877
군 6,877
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 45,847 13,674 32,173
○ 방과후돌봄 서비스지원
45,84745,847,000원 * 1년액
국 32,093
도 6,877
군 6,877
신장장애인 혈액 및 복막 투석비 지원 2,600 0 2,600
도 1,300
군 1,300
301 일반보전금 2,600 0 2,600
도 1,300
군 1,300
01 사회보장적수혜금 2,600 0 2,600
○ 신장장애인 혈액 및 복막 투석비 지원
2,6002,600,000원 * 1년액
도 1,300
군 1,300
발달재활서비스 도비 확대사업 5,040 0 5,040
도 2,520
군 2,520
308 자치단체등이전 5,040 0 5,040
도 2,520
군 2,520
부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,040 0 5,040
○ 발달재활서비스 도비 확대지원
5,0405,040,000원 * 1년액
도 2,520
군 2,520
취약계층 복지증진 427,500 286,720 140,780
국 200,000
군 227,500
취약계층보호 427,500 286,720 140,780
국 200,000
군 227,500
차상위계층 노인가구 지원 158,400 132,000 26,400
301 일반보전금 158,400 132,000 26,400
01 사회보장적수혜금 158,400 132,000 26,400
○ 차상위계층 노인가구 국민건강보험료등 지원
158,4006,000원 * 2,200가구 * 12월
사회복지일반 6,200 3,880 2,320
201 일반운영비 6,200 3,880 2,320
01 사무관리비 6,200 1,000 5,200
○ 주민복지과 업무현황 책자 발간
1,200
○ 사회복지담당공무원 업무 연찬회
5,000
10,000원 * 120권
2,500,000원 * 2회
부랑인보호 17,140 11,640 5,500
201 일반운영비 5,500 0 5,500
01 사무관리비 5,500 0 5,500
○ 무연고 사망자 신문 공고료
5,5001,100,000원 * 5회
301 일반보전금 11,640 11,640 0
01 사회보장적수혜금 11,640 11,640 0
○ 무연고 사망자 장제비 3,000
○ 부랑인 귀향여비
8,640
1,500,000원 * 2인
30,000원 * 24회 * 12개읍면
사회복무제도지원 245,760 139,200 106,560
국 200,000
군 45,760
301 일반보전금 245,760 139,200 106,560
국 200,000
군 45,760
08 사회복무요원보상금 245,760 139,200 106,560
○ 사회복무요원 운영 중식비
45,760
○ 사회복무요원 운영 200,000
8,000원 * 22인 * 260일
부서: 주민복지과
정책: 취약계층 복지증진
단위: 취약계층보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
* 봉급 172,620172,620,000원 * 1년액
국 172,620
* 피복비 2,8402,840,000원 * 1식
국 2,840
* 교통비 24,54024,540,000원 * 1년액
국 24,540
저소득층생활안정지원 10,699,669 10,261,325 438,344
국 8,405,461
도 1,056,250
군 1,237,958
국민기초생활보장지원 10,044,687 10,029,846 14,841
국 8,056,181
도 981,845
군 1,006,661
복지대상자 통합조사 7,160 4,450 2,710
201 일반운영비 7,160 4,450 2,710
01 사무관리비 3,960 1,250 2,710
○ 맞춤형급여 홍보물제작 2,000
○ 주거급여 홍보 현수막 제작
1,960
1,000원 * 2,000매
70,000원 * 14 * 2회
02 공공운영비 3,200 3,200 0
○ 통합조사차량 유류비 2,000
○ 통합조사차량 유지관리비 1,200
2,000,000원 * 1년액
100,000원 * 12월
복지대상자 관리 5,580 5,580 0
201 일반운영비 5,580 5,580 0
01 사무관리비 3,080 3,080 0
○ 신규수급자 신청 홍보현수막 제작
1,960
○ 지방생활보장위원회 참석수당
1,120
70,000원 * 14매 * 2회
70,000원 * 4인 * 4회
02 공공운영비 2,500 2,500 0
○ 복지급여 및 수급자 관리 우편발송료
2,5002,500,000원 * 1년액
기초생활보장 생계급여 7,500,086 6,810,053 690,033
국 6,000,390
도 750,048
군 749,648
301 일반보전금 7,500,086 6,810,053 690,033
국 6,000,390
도 750,048
군 749,648
01 사회보장적수혜금 7,500,086 6,810,053 690,033
○ 기초수급자 생계급여
7,419,3337,419,333,000원 * 1년액
국 5,935,787
부서: 주민복지과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 741,973
군 741,573
○ 기초수급자 해산·장제급여
80,75380,753,000원 * 1년액
국 64,603
도 8,075
군 8,075
교육급여(국가직접지원) 12,476 16,703 △4,227
308 자치단체등이전 12,476 16,703 △4,227
08 교육기관에대한보조 12,476 16,703 △4,227
○ 기초교육급여수급자 교육급여
12,47612,476,000원 * 1식
주거급여 지원사업 2,317,969 2,598,997 △281,028
국 1,854,375
도 231,797
군 231,797
301 일반보전금 844,930 1,358,997 △514,067
국 675,944
도 84,493
군 84,493
01 사회보장적수혜금 844,930 1,358,997 △514,067
○ 기초주거급여수급자 주거급여(임차급여)
844,930844,930,000원 * 1년액
국 675,944
도 84,493
군 84,493
403 자치단체등자본이전 1,473,039 1,240,000 233,039
국 1,178,431
도 147,304
군 147,304
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,473,039 1,240,000 233,039
○ 주거급여 수급자(수선유지급여)
1,473,0391,473,039,000원 * 1년액
국 1,178,431
도 147,304
군 147,304
정부양곡 관리비 201,416 93,874 107,542
국 201,416
201 일반운영비 201,416 93,874 107,542
국 201,416
01 사무관리비 201,416 93,874 107,542
○ 정부양곡 택배비 198,000198,000,000원 * 1년액
국 198,000
○ 정부양곡 관리 운영비 3,4163,416,000원 * 1식
국 3,416
긴급복지지원사업 654,982 231,479 423,503
국 349,280
부서: 주민복지과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 긴급복지지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 74,405
군 231,297
어려운 이웃 지원 46,190 38,250 7,940
201 일반운영비 3,150 1,050 2,100
01 사무관리비 3,150 1,050 2,100
○ 이웃돕기 성금모금 운동 현수막 제작
1,050
○ 어려운이웃 발굴 홍보 현수막 제작
2,100
70,000원 * 15매 * 1회
70,000원 * 15매 * 2회
301 일반보전금 22,640 16,800 5,840
01 사회보장적수혜금 22,000 16,800 5,200
○ 어려운 이웃 긴급구호 9,000
○ 명절 사회복지시설 위문
13,000
300,000원 * 30인
500,000원 * 2회 * 13개소
12 기타보상금 640 0 640
○ 생활공감정책 모니터단 워크숍 참석 보상
64020,000원 * 4명 * 2일 * 4회
307 민간이전 20,400 20,400 0
01 의료및구료비 20,400 20,400 0
○ 요구호대상자 긴급구호 양곡 구입
20,40050,000원 * 34포 * 12월
긴급복지지원사업 257,455 840 256,615
국 203,612
도 15,271
군 38,572
201 일반운영비 2,940 840 2,100
01 사무관리비 2,940 840 2,100
○ 긴급지원 심의위원회 참석수당
840
○ 긴급지원발굴.지원 홍보 현수막 제작
2,100
70,000원 * 6인 * 2회
70,000원*15매*2회
301 일반보전금 254,515 0 254,515
국 203,612
도 15,271
군 35,632
01 사회보장적수혜금 254,515 0 254,515
○ 긴급복지 지원사업 254,515254,515,000원 * 1년액
국 203,612
도 15,271
군 35,632
우리동네 해결사 복지기동대 운영 60,000 0 60,000
도 30,000
군 30,000
201 일반운영비 6,000 0 6,000
도 3,000
부서: 주민복지과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 긴급복지지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,000
03 행사운영비 6,000 0 6,000
○ 우리동네 해결사 복지기동대 간담회
6,0006,000,000원 * 1식
도 3,000
군 3,000
301 일반보전금 54,000 0 54,000
도 27,000
군 27,000
01 사회보장적수혜금 54,000 0 54,000
○ 우리동네 해결사 복지기동대 운영
54,00054,000,000원 * 1식
도 27,000
군 27,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(보조) 291,337 0 291,337
국 145,668
도 29,134
군 116,535
301 일반보전금 291,337 0 291,337
국 145,668
도 29,134
군 116,535
01 사회보장적수혜금 291,337 0 291,337
○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업
291,337291,337,000원 * 1식
국 145,668
도 29,134
군 116,535
저소득층 주거 안정 45,000 45,000 0
저소득층생활안정지원 45,000 45,000 0
행복둥지사업(복권기금) 30,000 30,000 0
402 민간자본이전 30,000 30,000 0
03 민간위탁사업비 30,000 30,000 0
○ 행복둥지사업 군비부담금
30,0006,000,000원 * 5세대
도서지역 집중지원 에너지 효율화 사업(시범사업) 15,000 15,000 0
403 자치단체등자본이전 15,000 15,000 0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 15,000 15,000 0
○ 도서지역 집중지원 에너지효율화 사업(시범
사업) 15,000300,000원 * 50세대
희망복지 지원사업 262,794 254,916 7,878
국 126,906
도 18,067
군 117,821
통합사례관리사 운영 112,694 123,876 △11,182
부서: 주민복지과
정책: 희망복지 지원사업
단위: 통합사례관리사 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 56,346
도 12,019
군 44,329
사례관리전달체계 개선(통합사례관리사 인건비 지원) 97,694 95,076 2,618
국 48,846
도 9,769
군 39,079
101 인건비 97,694 95,076 2,618
국 48,846
도 9,769
군 39,079
03 무기계약근로자보수 97,694 0 97,694
○ 통합사례관리사 인건비
97,6942,713,720원 * 3인 * 12월
국 48,846
도 9,769
군 39,079
사례관리전달체계 개선(통합사례관리 사업 지원) 15,000 15,000 0
국 7,500
도 2,250
군 5,250
101 인건비 1,200 1,200 0
국 600
도 180
군 420
03 무기계약근로자보수 1,200 0 1,200
○ 사례관리 교육여비 1,200100,000원 * 3인 * 4회
국 600
도 180
군 420
201 일반운영비 6,300 6,300 0
국 3,150
도 945
군 2,205
01 사무관리비 6,300 6,300 0
○ 사례관리사업 운영비 6,3006,300,000원 * 1식
국 3,150
도 945
군 2,205
301 일반보전금 7,500 7,500 0
국 3,750
도 1,125
군 2,625
01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0
○ 위기가구 사례관리대상 사례관리 추진
7,5007,500,000원 * 1식
국 3,750
도 1,125
부서: 주민복지과
정책: 희망복지 지원사업
단위: 통합사례관리사 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,625
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 150,100 131,040 19,060
국 70,560
도 6,048
군 73,492
사례관리사업 운영 25,400 15,400 10,000
201 일반운영비 3,400 3,400 0
01 사무관리비 3,400 3,400 0
○ 맞춤형 복지사업 홍보물 제작
1,000
○ 찾아가는 희망복지 상담실 운영(물품구입)
2,400
1,000원 * 1,000부
100,000원 * 2회 * 12읍면
301 일반보전금 2,000 2,000 0
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○ 통합사례관리대상자 밑반찬 지원서비스
2,00050,000원 * 20인 * 2회
402 민간자본이전 20,000 10,000 10,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 20,000 10,000 10,000
○ 사례관리대상자 집수리 사업
20,00010,000,000원 * 2개소
희망복지 지원 2,000 2,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○ 복지사각지대 발굴 홍보물 제작
1,000
○ 희망복지서비스 안내서 제작
1,000
1,000원 * 1,000매
1,000원 * 1,000매
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 100,800 100,800 0
국 70,560
도 6,048
군 24,192
201 일반운영비 26,000 26,000 0
국 18,200
도 1,560
군 6,240
01 사무관리비 26,000 26,000 0
○ 민관협력 활성화사업 운영
26,00026,000,000원 * 1식
국 18,200
도 1,560
군 6,240
301 일반보전금 64,800 64,800 0
국 45,360
도 3,888
군 15,552
부서: 주민복지과
정책: 희망복지 지원사업
단위: 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 64,800 64,800 0
○ 읍면 통합사례관리 지원
64,80064,800,000원 * 1식
국 45,360
도 3,888
군 15,552
307 민간이전 10,000 10,000 0
국 7,000
도 600
군 2,400
01 의료및구료비 10,000 10,000 0
○ 맞춤형 통합서비스 지원
10,00010,000,000원 * 1식
국 7,000
도 600
군 2,400
지역사회보장협의체 운영 활성화사업 14,500 11,440 3,060
201 일반운영비 7,500 10,000 △2,500
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○ 연차별 지역사회복지계획서 제작
1,000
○ 알기쉬운 복지제도 리플릿 2,000
○ 한눈에 보는 복지사업 길라잡이 책자 발간
2,000
10,000원 * 100부
800원 * 2,500부
20,000원 * 100부
03 행사운영비 2,500 5,000 △2,500
○ 지역사회보장협의체 워크숍
2,5002,500,000원 * 1회
207 연구개발비 5,000 0 5,000
01 연구용역비 5,000 0 5,000
○ 지역사회보장협의체 연차별 계획수립
5,0005,000,000원 * 1개소
301 일반보전금 2,000 1,440 560
09 행사실비지원금 2,000 1,440 560
○ 지역사회보장협의체 워크숍 참석 보상
2,00020,000원 * 100명 * 1회
사례관리 교육 1,400 1,400 0
201 일반운영비 1,400 1,400 0
03 행사운영비 1,400 1,400 0
○ 사례관리 교육 강사료 1,000
○ 사례관리 교육 400
* 현수막 제작 100
*기타 행사물품 구입 300
500,000원 * 2회
50,000원 * 2매
150,000원 * 2회
지역사회보장협의체지원 6,000 0 6,000
부서: 주민복지과
정책: 희망복지 지원사업
단위: 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 6,000 0 6,000
11 사회복지사업보조 6,000 0 6,000
○ 지역사회보장협의체 활성화 사업
6,0006,000,000원 * 1식
저소득층자활자립지원 1,884,009 1,268,750 615,259
국 1,441,926
도 131,164
군 310,919
자활사업 1,760,710 1,179,801 580,909
국 1,343,287
도 123,766
군 293,657
지역자활센터운영 264,926 229,908 35,018
국 174,948
도 24,993
군 64,985
307 민간이전 264,926 229,908 35,018
국 174,948
도 24,993
군 64,985
10 사회복지시설법정운영비보조 264,926 229,908 35,018
○ 완도지역자활센터 운영지원
249,926249,926,000원 * 1식
국 174,948
도 24,993
군 49,985
○ 완도지역자활센터 운영지원(자체 추가분)
15,00015,000,000원 * 1개소
자활근로사업지원(보조) 1,390,224 828,895 561,329
국 1,112,179
도 83,413
군 194,632
101 인건비 202,224 250,000 △47,776
국 161,779
도 12,133
군 28,312
04 기간제근로자등보수 202,224 250,000 △47,776
○ 자활근로사업 인건비 202,224202,224,000원 * 1식
국 161,779
도 12,133
군 28,312
206 재료비 8,000 8,000 0
국 6,400
도 480
군 1,120
01 재료비 8,000 8,000 0
부서: 주민복지과
정책: 저소득층자활자립지원
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 읍면 자활근로사업 재료구입
8,0008,000,000원 * 1식
국 6,400
도 480
군 1,120
307 민간이전 1,180,000 570,895 609,105
국 944,000
도 70,800
군 165,200
05 민간위탁금 1,180,000 570,895 609,105
○ 완도지역자활센터 자활근로사업 위탁
1,180,0001,180,000,000원 * 1식
국 944,000
도 70,800
군 165,200
자활사업(지역자활센터 종사자 특별수당) 5,400 4,200 1,200
도 2,160
군 3,240
307 민간이전 5,400 4,200 1,200
도 2,160
군 3,240
10 사회복지시설법정운영비보조 5,400 4,200 1,200
○ 지역자활센터 종사자 특별수당
5,4005,400,000원 * 1식
도 2,160
군 3,240
자활사례관리 29,960 26,674 3,286
도 8,988
군 20,972
307 민간이전 29,960 26,674 3,286
도 8,988
군 20,972
10 사회복지시설법정운영비보조 29,960 26,674 3,286
○ 자활사례관리 운영 지원
29,96029,960,000원 * 1개소
도 8,988
군 20,972
자활소득공제사업 70,200 66,851 3,349
국 56,160
도 4,212
군 9,828
301 일반보전금 70,200 66,851 3,349
국 56,160
도 4,212
군 9,828
01 사회보장적수혜금 70,200 66,851 3,349
○ 자활장려금 지원 70,20070,200,000원 * 1식
부서: 주민복지과
정책: 저소득층자활자립지원
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 56,160
도 4,212
군 9,828
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 123,299 88,949 34,350
국 98,639
도 7,398
군 17,262
희망키움통장사업 98,325 52,368 45,957
국 78,660
도 5,900
군 13,765
307 민간이전 98,325 52,368 45,957
국 78,660
도 5,900
군 13,765
11 사회복지사업보조 98,325 52,368 45,957
○ 희망키움통장(Ⅰ-2명) 6,2506,250,000원 * 1식
국 5,000
도 375
군 875
○ 희망키움통장(Ⅱ-52명) 92,07592,075,000원 * 1식
국 73,660
도 5,525
군 12,890
내일키움통장사업 12,474 9,526 2,948
국 9,979
도 748
군 1,747
307 민간이전 12,474 9,526 2,948
국 9,979
도 748
군 1,747
11 사회복지사업보조 12,474 9,526 2,948
○ 내일키움통장 12,47412,474,000원 * 1식
국 9,979
도 748
군 1,747
청년희망키움통장 6,250 27,055 △20,805
국 5,000
도 375
군 875
307 민간이전 6,250 27,055 △20,805
국 5,000
도 375
군 875
11 사회복지사업보조 6,250 27,055 △20,805
○ 청년희망키움통장 6,2506,250,000원 * 1식
국 5,000
부서: 주민복지과
정책: 저소득층자활자립지원
단위: 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 375
군 875
청년저축계좌 6,250 0 6,250
국 5,000
도 375
군 875
307 민간이전 6,250 0 6,250
국 5,000
도 375
군 875
11 사회복지사업보조 6,250 0 6,250
○ 청년저축계좌지원 6,2506,250,000원 * 1식
국 5,000
도 375
군 875
지역사회복지증진 502,018 574,000 △71,982
균 378,329
도 34,374
군 89,315
지역자율형 사회서비스 투자사업 472,018 544,000 △71,982
균 378,329
도 28,374
군 65,315
지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사
업)
361,349 430,000 △68,651
균 289,793
도 21,734
군 49,822
201 일반운영비 1,000 1,000 0
균 800
도 60
군 140
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○ 지역사회서비스 투자사업
1,0001,000,000원 * 1식
균 800
도 60
군 140
308 자치단체등이전 360,349 429,000 △68,651
균 288,993
도 21,674
군 49,682
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 360,349 429,000 △68,651
○ 지역사회서비스 투자사업
360,349360,349,000원 * 1식
균 288,993
도 21,674
군 49,682
부서: 주민복지과
정책: 지역사회복지증진
단위: 지역자율형 사회서비스 투자사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
가사간병 방문지원사업 110,669 114,000 △3,331
균 88,536
도 6,640
군 15,493
308 자치단체등이전 110,669 114,000 △3,331
균 88,536
도 6,640
군 15,493
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 110,669 114,000 △3,331
○ 가사간병 방문지원사업
110,669110,669,000원 * 1식
균 88,536
도 6,640
군 15,493
기부식품 제공사업 30,000 30,000 0
도 6,000
군 24,000
기부식품(푸드뱅크) 운영 30,000 30,000 0
도 6,000
군 24,000
307 민간이전 30,000 30,000 0
도 6,000
군 24,000
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
○ 기부식품(푸드뱅크) 제공사업 운영
30,00030,000,000원 * 1개소
도 6,000
군 24,000
노인복지증진 63,911,695 54,202,987 9,708,708
국 46,130,274
기 156,000
도 3,869,565
군 13,755,856
노인생활안정 52,973,134 46,078,375 6,894,759
국 44,185,912
기 156,000
도 1,928,830
군 6,702,392
노인일자리 및 사회활동지원 확대 5,767,811 3,273,663 2,494,148
국 2,883,905
도 865,172
군 2,018,734
101 인건비 2,141,494 1,426,040 715,454
국 1,070,747
도 321,224
군 749,523
04 기간제근로자등보수 2,141,494 1,426,040 715,454
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 노인사회활동지원사업 활동비
2,141,4942,141,494,000원 * 1년액
국 1,070,747
도 321,224
군 749,523
206 재료비 63,360 42,557 20,803
국 31,680
도 9,504
군 22,176
01 재료비 63,360 42,557 20,803
○ 노인사회활동지원사업 재료구입
63,36063,360,000원 * 1년액
국 31,680
도 9,504
군 22,176
307 민간이전 3,562,957 1,765,783 1,797,174
국 1,781,478
도 534,444
군 1,247,035
06 보험금 63,360 0 63,360
○ 노인사회활동지원사업 보험료
63,36063,360,000원 * 1년액
국 31,680
도 9,504
군 22,176
11 사회복지사업보조 3,499,597 1,765,783 1,733,814
○ 노인사회활동지원사업 수행기관 보조
3,499,5973,499,597,000원 * 1식
국 1,749,798
도 524,940
군 1,224,859
시장형 노인일자리 특성화사업 60,000 0 60,000
도 18,000
군 42,000
307 민간이전 60,000 0 60,000
도 18,000
군 42,000
11 사회복지사업보조 60,000 0 60,000
○ 시장형 노인일자리 특성화사업
60,00060,000,000원 * 1식
도 18,000
군 42,000
시니어클럽 운영비 270,000 250,000 20,000
도 81,000
군 189,000
307 민간이전 270,000 250,000 20,000
도 81,000
군 189,000
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 270,000 250,000 20,000
○ 시니어클럽 운영비 270,000270,000,000원 * 1개소
도 81,000
군 189,000
시니어클럽 종사자 특별수당 5,400 4,200 1,200
도 2,160
군 3,240
307 민간이전 5,400 4,200 1,200
도 2,160
군 3,240
10 사회복지시설법정운영비보조 5,400 4,200 1,200
○ 시니어클럽 종사자 특별수당
5,4005,400,000원 * 1식
도 2,160
군 3,240
재가노인식사배달지원 50,800 22,225 28,575
도 12,700
군 38,100
307 민간이전 50,800 22,225 28,575
도 12,700
군 38,100
11 사회복지사업보조 50,800 22,225 28,575
○ 재가노인 식사배달사업
50,80050,800,000원 * 1년액
도 12,700
군 38,100
경로식당 무료급식 341,000 273,000 68,000
기 156,000
군 185,000
206 재료비 9,000 0 9,000
01 재료비 9,000 0 9,000
○ 재가노인 및 경로식당 밑반찬 배달서비스 찬
기 구입 9,00030,000원 * 300개
307 민간이전 332,000 273,000 59,000
기 156,000
군 176,000
11 사회복지사업보조 332,000 273,000 59,000
○ 경로식당 무료급식 지원
312,000312,000,000원 * 1식
기 156,000
군 156,000
○ 경로식당 무료급식 지원(자체)
20,00020,000,000원 * 1식
노인 성인용 보행기 지원사업 2,880 4,420 △1,540
도 864
군 2,016
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 2,880 4,420 △1,540
도 864
군 2,016
01 사회보장적수혜금 2,880 4,420 △1,540
○ 노인 성인용 보행기 지원사업
2,8802,880,000원 * 1년액
도 864
군 2,016
95세이상 장수노인생신 챙겨드리기 2,860 1,740 1,120
도 1,740
군 1,120
301 일반보전금 2,860 1,740 1,120
도 1,740
군 1,120
01 사회보장적수혜금 2,860 1,740 1,120
○ 95세이상 장수노인 생신챙겨드리기 사업
2,86020,000원 * 143명
도 1,740
군 1,120
노인복지사업운영 58,280 51,480 6,800
201 일반운영비 7,000 5,000 2,000
03 행사운영비 7,000 5,000 2,000
○ 노인복지기관 협의회 워크숍
5,000
○ 노인복지시설 종사자 합동교육
2,000
5,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 2회
301 일반보전금 7,600 11,200 △3,600
09 행사실비지원금 7,600 11,200 △3,600
○ 노인복지기관 협의회 워크숍 참석자 실비보
상 5,000
○ 독거노인생활관리사 교육 참석자 실비보상
2,600
25,000원 * 200인 * 1회
50,000원 * 52인 * 1일
307 민간이전 43,680 35,280 8,400
10 사회복지시설법정운영비보조 43,680 35,280 8,400
○ 독거노인생활관리사 처우개선비 지원
43,68070,000원 * 52인 * 12월
노인회 지원 및 관리 237,500 236,500 1,000
301 일반보전금 2,500 2,500 0
01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0
○ 100세 장수노인 지원 2,500250,000원 * 10세대
307 민간이전 235,000 234,000 1,000
02 민간경상사업보조 85,000 84,000 1,000
○ 완도군 종합복지회관 프로그램 운영지원
10,00010,000,000원 * 1개소
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 노인(분)회 경로당 문화교양지 보급
12,000
○ 노인대학 운영 지원(6개소)
53,000
○ 경로당 지도자교육 10,000
60,000원 * 200개소 * 1년액
53,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
03 민간단체법정운영비보조 72,000 72,000 0
○ 대한노인회 완도군지회 운영
72,00072,000,000원 * 1년액
04 민간행사사업보조 42,000 42,000 0
○ 대한노인회 게이트볼 대회(14회) 및 민속경
연대회(22회) 42,00042,000,000원 * 1식
10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 36,000 0
○ 읍면 노인분회 운영비
36,000250,000원 * 12개소 * 12월
시군노인회 활성회사업 38,668 30,607 8,061
도 11,600
군 27,068
307 민간이전 38,668 30,607 8,061
도 11,600
군 27,068
03 민간단체법정운영비보조 38,668 30,607 8,061
○ 완도군 노인회 활성화 지원
38,66838,668,000원 * 1식
도 11,600
군 27,068
노인의 날 행사지원 70,000 70,000 0
307 민간이전 70,000 70,000 0
04 민간행사사업보조 70,000 70,000 0
○ 대한노인회 제24회 노인의 날 기념행사
70,00070,000,000원 * 1식
기초연금 지급 45,843,377 41,681,840 4,161,537
국 41,259,039
도 916,868
군 3,667,470
301 일반보전금 45,843,377 41,681,840 4,161,537
국 41,259,039
도 916,868
군 3,667,470
01 사회보장적수혜금 45,843,377 41,681,840 4,161,537
○ 기초연금 지원 45,843,37745,843,377,000원 * 1년액
국 41,259,039
도 916,868
군 3,667,470
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 156,932 133,026 23,906
국 42,968
도 11,875
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 102,089
307 민간이전 121,932 98,026 23,906
국 42,968
도 11,875
군 67,089
05 민간위탁금 121,932 98,026 23,906
○ 독거노인 및 중중장애인 응급안전 돌봄사업(
운영비) 85,93285,932,000원 * 1식
국 42,968
도 11,875
군 31,089
○ 독거노인 및 중중장애인 응급안전 돌봄사업(
자체) 36,00036,000,000원 * 1식
401 시설비및부대비 35,000 35,000 0
01 시설비 35,000 35,000 0
○ 응급안전알림서비스사업 설치비(자체)
35,000350,000원 * 100대
독거노인 건강안전알림서비스 5,986 17,074 △11,088
도 1,795
군 4,191
307 민간이전 5,986 17,074 △11,088
도 1,795
군 4,191
05 민간위탁금 5,986 1,560 4,426
○ 독거노인 건강안전알림서비스 운영
5,9865,986,000원 * 1식
도 1,795
군 4,191
종합복지회관 지원 및 관리 49,000 0 49,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○ 종합복지회관 증축 부지매입 건물 철거비
40,00040,000,000원 * 1식
405 자산취득비 9,000 0 9,000
01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000
○ 종합복지회관 프로그램실 비품지원
9,0009,000,000원 * 1식
고독사지킴이단 돌봄대상 안부살피기사업 12,640 0 12,640
도 5,056
군 7,584
301 일반보전금 12,640 0 12,640
도 5,056
군 7,584
12 기타보상금 12,640 0 12,640
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 고독사지킴이단 돌봄대상 안부살피기사업
12,64012,640,000원 * 1식
도 5,056
군 7,584
노인복지시설지원 9,508,601 7,193,884 2,314,717
국 1,944,362
도 1,881,035
군 5,683,204
노인맞춤돌봄서비스 2,258,430 855,326 1,403,104
국 1,580,901
도 203,259
군 474,270
307 민간이전 2,258,430 855,326 1,403,104
국 1,580,901
도 203,259
군 474,270
05 민간위탁금 2,258,430 855,326 1,403,104
○ 노인돌봄기본서비스사업
2,258,4302,258,430,000원 * 1식
국 1,580,901
도 203,259
군 474,270
노인의료복지시설지원 150,000 140,000 10,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○ 노인의료복지시설 기능보강사업
40,00040,000,000원 * 1개소
402 민간자본이전 60,000 60,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 60,000 60,000 0
○ 노인의료복지시설 기능보강사업
60,00020,000,000원 * 3개소
405 자산취득비 50,000 80,000 △30,000
01 자산및물품취득비 50,000 80,000 △30,000
○ 노인의료복지시설 장비보강사업
50,00050,000,000원 * 1개소
양로시설운영비지원 286,280 266,511 19,769
국 200,396
도 25,765
군 60,119
307 민간이전 286,280 266,511 19,769
국 200,396
도 25,765
군 60,119
10 사회복지시설법정운영비보조 286,280 266,511 19,769
○ 양로시설 운영지원사업
286,280286,280,000원 * 1식
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 200,396
도 25,765
군 60,119
양로시설종사자 특별수당 8,280 6,600 1,680
도 3,312
군 4,968
307 민간이전 8,280 6,600 1,680
도 3,312
군 4,968
10 사회복지시설법정운영비보조 8,280 6,600 1,680
○ 양로시설 종사자 특별수당
8,2808,280,000원 * 1식
도 3,312
군 4,968
의료급여 수급권자 시설급여 1,811,444 1,174,150 637,294
도 905,722
군 905,722
301 일반보전금 1,811,444 1,174,150 637,294
도 905,722
군 905,722
01 사회보장적수혜금 1,811,444 1,174,150 637,294
○ 노인생활시설 의료급여수급권자 운영비
1,811,4441,811,444,000원 * 1식
도 905,722
군 905,722
노인생활시설 운영비 지원 43,194 61,080 △17,886
도 21,597
군 21,597
307 민간이전 43,194 61,080 △17,886
도 21,597
군 21,597
10 사회복지시설법정운영비보조 43,194 61,080 △17,886
○ 노인생활시설운영비 지원
43,19443,194,000원 * 1식
도 21,597
군 21,597
노인생활시설 종사자 특별수당 25,920 23,880 2,040
도 10,368
군 15,552
307 민간이전 25,920 23,880 2,040
도 10,368
군 15,552
10 사회복지시설법정운영비보조 25,920 23,880 2,040
○ 노인생활시설 종사자 특별수당
25,92025,920,000원 * 1식
도 10,368
군 15,552
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인복지시설 특별 급식비 6,570 4,380 2,190
도 1,971
군 4,599
307 민간이전 6,570 4,380 2,190
도 1,971
군 4,599
10 사회복지시설법정운영비보조 6,570 4,380 2,190
○ 노인복지시설 특별 급식비
6,5706,570,000원 * 1년액
도 1,971
군 4,599
노인복지시설 김장 및 춘계 부식비 420 525 △105
도 210
군 210
307 민간이전 420 525 △105
도 210
군 210
10 사회복지시설법정운영비보조 420 525 △105
○ 노인복지시설 김장 및 춘계 부식비
420420,000원 * 1식
도 210
군 210
재가노인시설 운영비 지원 72,013 86,893 △14,880
도 14,402
군 57,611
307 민간이전 72,013 86,893 △14,880
도 14,402
군 57,611
10 사회복지시설법정운영비보조 72,013 86,893 △14,880
○ 재가노인시설운영비 지원
72,01372,013,000원 * 1식
도 14,402
군 57,611
의료급여 수급권자 재가급여 1,810,218 773,730 1,036,488
도 362,044
군 1,448,174
301 일반보전금 1,810,218 773,730 1,036,488
도 362,044
군 1,448,174
01 사회보장적수혜금 1,810,218 773,730 1,036,488
○ 재가노인시설 의료급여 수급권자 운영비
1,810,2181,810,218,000원 * 1식
도 362,044
군 1,448,174
경로당활성화지원 1,255,870 1,611,860 △355,990
도 1,200
군 1,254,670
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 16,720 3,560 13,160
01 사무관리비 9,740 1,800 7,940
○ 완도군종합복지회관 경비 용역료
2,040
○ 경로당 여가프로그램 운영 물품구입
7,700
170,000원 * 12월
350,000원 * 22명
02 공공운영비 3,980 1,760 2,220
○ 완도군 종합복지회관 소방시설 작동 점검비
1,980
○ 완도군종합복지회관 소방시설 수리비
2,000
990,000원 * 2회
1,000,000원 * 2회
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○ 경로당 여가프로그램 활동 보고회
3,0003,000,000원 * 1식
301 일반보전금 1,150 3,300 △2,150
09 행사실비지원금 1,150 2,300 △1,150
○ 경로당 여가프로그램 교육 참석자 실비보상
1,15025,000원 * 23인 * 2일 * 1회
307 민간이전 352,000 374,000 △22,000
도 1,200
군 350,800
02 민간경상사업보조 352,000 374,000 △22,000
○ 경로당 여가프로그램 운영
294,000
○ 경로당 책임보험 지원(305개소)
54,000
○ 경로당 공동작업장 운영 4,000
35,000원 * 40시간 * 21인 * 10개월
54,000,000원 * 1식
4,000,000원 * 1식
도 1,200
군 2,800
402 민간자본이전 886,000 1,231,000 △345,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 886,000 981,000 △95,000
○ 경로당 개보수 300,000
○ 경로당 신축 400,000
○ 경로당 의료기기 지원
105,000
○ 경로당 편의시설 지원
81,000
5,000,000원 * 60개소
400,000,000원 * 1개소
3,500,000원 * 30개소
2,700,000원 * 30개소
경로당 운영비 469,700 391,300 78,400
도 93,940
군 375,760
307 민간이전 469,700 391,300 78,400
도 93,940
군 375,760
10 사회복지시설법정운영비보조 469,700 391,300 78,400
○ 경로당 운영비 469,700469,700,000원 * 1식
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 93,940
군 375,760
경로당(복지센터) 운영비 지원 381,600 381,600 0
307 민간이전 381,600 381,600 0
10 사회복지시설법정운영비보조 381,600 381,600 0
○ 경로당(복지센터) 운영비
381,600600,000원 * 53개소 * 12월
경로당특별난방비지원 484,800 484,800 0
국 121,200
도 121,200
군 242,400
307 민간이전 484,800 484,800 0
국 121,200
도 121,200
군 242,400
10 사회복지시설법정운영비보조 484,800 484,800 0
○ 경로당특별난방비 484,8001,600,000원 * 303개소
국 121,200
도 121,200
군 242,400
폭염대비 경로당 냉방비지원 60,600 60,600 0
국 15,150
도 15,150
군 30,300
307 민간이전 60,600 60,600 0
국 15,150
도 15,150
군 30,300
10 사회복지시설법정운영비보조 60,600 60,600 0
○ 경로당 냉방비 지원 60,600200,000원 * 303개소
국 15,150
도 15,150
군 30,300
경로당 양곡비 지원 106,860 106,860 0
국 26,715
도 26,715
군 53,430
201 일반운영비 16,254 16,254 0
국 4,063
도 4,063
군 8,128
01 사무관리비 16,254 16,254 0
○ 경로당 양곡공급 운송대
16,25416,254,000원 * 1식
국 4,063
도 4,063
군 8,128
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 90,606 90,606 0
국 22,652
도 22,652
군 45,302
01 사회보장적수혜금 90,606 90,606 0
○ 경로당 양곡비 지원 90,60690,606,000원 * 1년액
국 22,652
도 22,652
군 45,302
경로당 순회프로그램관리 17,000 41,744 △24,744
307 민간이전 17,000 41,744 △24,744
02 민간경상사업보조 17,000 41,744 △24,744
○ 찾아가는 노인대학 운영
17,00017,000,000원 * 1식
경로당 순회프로그램관리자 27,402 25,468 1,934
도 5,480
군 21,922
307 민간이전 27,402 25,468 1,934
도 5,480
군 21,922
02 민간경상사업보조 27,402 25,468 1,934
○ 경로당 순회프로그램관리자 인건비
27,40227,402,000원 * 1식
도 5,480
군 21,922
경로당태양광발전시설 설치 지원사업 225,000 67,500 157,500
도 67,500
군 157,500
402 민간자본이전 225,000 67,500 157,500
도 67,500
군 157,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 225,000 67,500 157,500
○ 경로당 태양광발전시설 설치지원
225,0007,500,000원 * 30식
도 67,500
군 157,500
시니어 합창 경연대회 7,000 7,000 0
도 1,200
군 5,800
301 일반보전금 3,000 3,000 0
09 행사실비지원금 3,000 3,000 0
○ 제5회 전라남도 시니어 합창단 경연대회 참
석자 실비보상 3,0003,000,000원 * 1식
307 민간이전 4,000 4,000 0
도 1,200
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,800
11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0
○ 시니어합창단 운영 지원 4,0004,000,000원 * 1식
도 1,200
군 2,800
선진장사문화 459,000 245,000 214,000
도 11,700
군 447,300
공설묘지 추모공원 운영 관리 420,000 245,000 175,000
201 일반운영비 3,000 0 3,000
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○ 완도장사시설 운영 홍보물 제작
3,0001,200원 * 2,500부
307 민간이전 77,000 77,000 0
05 민간위탁금 77,000 77,000 0
○ 공설묘지 및 추모공원 운영 민간위탁
77,00077,000,000원 * 1년액
308 자치단체등이전 300,000 0 300,000
07 자치단체간부담금 300,000 0 300,000
○ 서남권 광역화장장 기금조성
150,000
○ 서남권 광역화장장 운영비 분담금
150,000
150,000,000원 * 1년액
150,000,000원 * 1년액
401 시설비및부대비 40,000 120,000 △80,000
01 시설비 40,000 120,000 △80,000
○ 완도군 공설묘지 공터주변 꽃동산 조성
20,000
○ 완도군 장사시설 CCTV 설치
20,000
20,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
공영장례지원 39,000 0 39,000
도 11,700
군 27,300
301 일반보전금 39,000 0 39,000
도 11,700
군 27,300
01 사회보장적수혜금 39,000 0 39,000
○ 공영장례 지원금 39,00039,000,000원 * 1식
도 11,700
군 27,300
노인건강증진 970,960 685,728 285,232
도 48,000
군 922,960
농어촌 공중목욕장 운영 160,000 160,000 0
도 48,000
부서: 주민복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 112,000
201 일반운영비 160,000 160,000 0
도 48,000
군 112,000
01 사무관리비 41,600 41,600 0
○ 농어촌 공중목욕장 운영
41,60041,600,000원 * 1년액
도 12,480
군 29,120
02 공공운영비 118,400 118,400 0
○ 농어촌 공중목욕장 운영
118,400118,400,000원 * 1년액
도 35,520
군 82,880
노인건강증진사업 46,800 65,728 △18,928
201 일반운영비 22,800 20,000 2,800
01 사무관리비 2,800 0 2,800
○ 농어촌 건강증진센터(공중목욕장)운영 비품
구입 2,800350,000원 * 8개소
02 공공운영비 20,000 20,000 0
○ 농어촌건강증진센터(노화) 운영비
20,00020,000,000원 * 1개소
401 시설비및부대비 24,000 20,000 4,000
01 시설비 24,000 20,000 4,000
○ 공중목욕장 기능보강사업
20,000
○ 노화읍 공중목욕장 개보수사업
4,000
2,500,000원 * 8개소
4,000,000원 * 1식
노인목욕비 지원 764,160 460,000 304,160
201 일반운영비 24,000 20,000 4,000
01 사무관리비 24,000 20,000 4,000
○ 노인 목욕권 제작 24,000100원 * 10,000명 * 24매
301 일반보전금 740,160 440,000 300,160
01 사회보장적수혜금 740,160 440,000 300,160
○ 노인 목욕비 지원
740,1604,000원 * 7,710명 * 24매
재무활동(주민복지과) 898,246 873,179 25,067
내부거래지출 898,246 873,179 25,067
내부거래지출 898,246 873,179 25,067
701 기타회계등전출금 898,246 873,179 25,067
01 기타회계전출금 898,246 873,179 25,067
○ 의료급여사업 군비부담금
898,246898,246,000원 * 1식
부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
행정운영경비(주민복지과) 312,852 221,375 91,477
인력운영비 179,184 94,167 85,017
인력운영비(주민복지과) 179,184 94,167 85,017
101 인건비 179,184 94,167 85,017
01 보수 96,582 89,091 7,491
○ 초과근무수당 96,582
* 6급 25,130
* 7급 51,074
* 8급 20,378
11,634원 * 4인 * 45시간 * 12월
10,509원 * 9인 * 45시간 * 12월
9,434원 * 4인 * 45시간 * 12월
03 무기계약근로자보수 82,602 0 82,602
○ 공무직 수당(복지정책팀) 10,548
* 연장근로수당
6,048
* 출장여비 4,500
○ 공무직 수당(의료급여관리사) 26,640
* 급식비 3,120
* 교통비 1,200
* 기말수당 14,400
* 정근수당
3,600
* 명절휴가비
4,320
○ 공무직 수당(통합사례관리사) 45,414
* 연장근로수당
6,048
* 출장여비 4,500
* 급식비 4,680
* 교통비 1,800
* 기말수당 20,520
* 정근수당
1,710
* 명절휴가비
6,156
14,000원 * 4시간 * 3인 * 3일 * 12월
25,000원 * 3인 * 5일 * 12월
130,000원 * 2인 * 12월
50,000원 * 2인 * 12월
1,800,000원 * 2인 * 4회
1,800,000원 * 2인 * 50/100 * 2회
1,800,000원 * 2인 * 60/100 * 2회
14,000원 * 4시간 * 3인 * 3일 * 12월
25,000원 * 3인 * 5일 * 12월
130,000원 * 3인 * 12월
50,000원 * 3인 * 12월
1,710,000원 * 3인 * 4회
1,710,000원 * 1인 * 50/100 * 2회
1,710,000원 * 3인 * 60/100 * 2회
기본경비 133,668 127,208 6,460
기본경비(주민복지과) 133,668 127,208 6,460
201 일반운영비 44,868 42,908 1,960
01 사무관리비 34,320 32,360 1,960
○ 부서운영비 18,000
○ 특근매식비 16,320
1,000,000원 * 18인
8,000원 * 17인 * 10일 * 12월
02 공공운영비 10,548 10,548 0
○ 민원처리용 우편료 10,548
* 일반우편 3,600300원 * 1,000통 * 12월
부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
* 등기우편 6,9481,930원 * 300통 * 12월
202 여비 81,000 76,500 4,500
01 국내여비 81,000 76,500 4,500
○ 국내여비 81,00025,000원 * 18명 * 15일 * 12월
203 업무추진비 7,800 7,800 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○ 주민복지 업무 추진 3,0003,000,000원 * 1년액
04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0
○ 30인 4,800400,000원 * 12월