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-23- 제4장 부서별 성인지예산서

제4장 부서별 성인지예산서 - saha.go.kr · 금년도 성인지 예산은 일반공공행정 및 교육 분야의 자치단체특화사업으로, 구민들을 대상으로

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제4장 부서별 성인지예산서

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총 무 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 총무과의 2019년도 성인지 예산(안)은 총 3개 사업으로 291백만원임

○ 금년도 성인지예산(안)은 성별영향분석평가사업이며 일반공공행정 및 체육 분야로 자치행정 구현 및 생활체육

육성을 위한 사업을 중심으로 편성하였음

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액

비교증감증감률

총 계 3 291 304 △13 4.12%

일 반 회 계 3 291 304 △13 4.12%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 3 291 304 △13 4.12%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 3 291 304 △13 4.12%

일 반 회 계 3 291 304 △13 4.12%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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총 무 과총 무 과

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구․군 자원봉사센터 운영 지원(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업목적 : 자원봉사센터 대한 지원강화로 자원봉사 활성화 도모

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「부산광역시 사하구 자원봉사활동 지원 조례」

○ 예 산 액 : 25백만원

광역보조금 8백만원, 자체재원 17백만원

○ 사업내용 : 구·군 자원봉사센터 운영비 지원

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 25 33 △8 △22.99%

예산총계 25 33 △8 △22.99%

광역보조금 8 9 △1 △5.88%

자체재원 17 24 △7 △29.02%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,290(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,313(50%) 167,434(50%) 164,932(50%)

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※사하구민 전체(출처:통계청)

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 18,980 18,185 12,017

여 성 12,238(64.5%) 11,543(63.5%) 7,605(63%)

남 성 6,742(35.5%) 6,642(36.5%) 4,412(37%)

※자원봉사활동 실인원(출처:1365 자원봉사포털)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 34 39 33

여 성 22(64.5%) 25(63.7%) 20(62.7%)

남 성 12(35.5%) 14(36.3%) 12(37.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 대상자는 사하구민 전체이며 구민의 남녀 성비는 거의 비슷함

○ 그러나 최근 3년간 사업 수혜자의 성별 비율을 보면 여성수혜자의 비율이 현저히 높음

- 자원봉사 일감이 주로 평일에 집중되어 있어 생업 종사 비율이 높은 남성은 활동에 제약이 있음

- 남성의 참여가 확대될 수 있도록 평일 저녁 또는 주말에 할 수 있는 여건 조성 필요

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

양성균등한 자원봉사활동 활성화

(남성 자원봉사자 참여율)36% 37% 38%

※남성봉사자 비율의 점차적 확대가 필요하며, 최근 3년간의 증가 추세를 반영하여 2019년 목표치 설정

○ 남성의 자원봉사활동에 대한 인식제고 및 참여 활성화

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주민자치회 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 주민자치회 운영 활성화 및 주민자치 역량강화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「부산광역시 사하구 주민자치회 설치 및 운영 조례」

○ 예 산 액 : 32백만원

자체재원 32백만원

○ 사업내용 : 주민자치회 공모형 마을사업추진, 주민자치 어울마당 개최, 전국주민자치박람회 참가, 사하주

민자치대학 운영 등주민자치박람회 참가, 프로그램 발표회 개최지원 등

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 32 37 △5 △13.44%

예산총계 32 37 △5 △13.44%

특별교부금 0 37 △37 순감

자체재원 32 0 32 순증

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434((50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체(출처:통계청)

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 157,093 160,503 161,909

여 성 118,801(75.6%) 119,897(74.7%) 120,001(74.1%)

남 성 38,292(24.4%) 40,606(25.3%) 41,908(25.9%)

※주민자치회 참여인원(주민자치회 운영실적)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 22 35 37

여 성 17(75.6%) 26(74.7%) 28(74.1%)

남 성 5(24.4%) 9(25.3%) 10(25.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 관내 내국인 중 남여비율은 비슷한 편이나 일과시간 중 주민자치회 활동에 여성이 많이 참여

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

주민자치회 운영에 남성참여자 비율 확대

(남성참여자 비율)25% 26% 27%

※주민자치회 참여인원

○ 남녀 균등한 주민자치회 활동 참여 및 주민자치프로그램 등에 양성균등한 수혜 제공

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스포츠강좌 이용권 사업(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원

(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 저소득층 청소년의 체육활동 참여기회 확대, 저소득층 청소년의 체력향상과 건강증진,

저소득층 청소년의 건전한 여가활동 지원, 저소득층 지원을 통한 소득재분배 실현,

삶의 질 향상과 사회통합에 기여

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「국민체육진흥법」

○ 예 산 액 : 234백만원

기금보조금 164백만원, 광역보조금 35백만원, 자체재원 35백만원

○ 사업내용 : 저소득층 청소년들에게 스포츠바우처(1인당 월 8만원 이내 스포츠강좌 수강료 지원) 지급

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 234 234 0 0.00%

예산총계 234 234 0 0.00%

기금보조금 164 164 0 0.00%

광역보조금 35 35 0 0.00%

자체재원 35 35 0 0.00%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,019 2,198 2,212

여 성 1,029(51%) 1,105(50.3%) 1,107(50%)

남 성 990(49%) 1,093(49.7%) 1,105(50%)

※사하구 거주 기초생활수급자, 한부모지원가족, 차상위계층

구 분 2016년 2017년 2018년

계 259 337 373

여 성 117(45.2%) 137(40.7%) 149(39.9%)

남 성 142(54.8%) 200(59.3%) 224(60.1%)

※사하구 거주 저소득 가구의 만5세~18세 유․청소년

구 분 2016년 2017년 2018년

계 167 234 234

여 성 75(45.2%) 95(40.7%) 93(39.9%)

남 성 91(54.8%) 139(59.3%) 140(60.1%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 스포츠강좌이용권의 특성상, 운동 종목에 대한 저소득 유,청소년들 지원 사업이므로

활동성이 좋은 남자 아동의 신청 및 참여율이 높은 실정

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

스포츠강좌이용권 사업 여성 아동 참여비율 확대

(여성 아동 참여비율)41% 39% 43%

※스포츠강좌이용권 전체 이용자 대비 여성 아동 참여비율

○ 스포츠강좌이용권 사업은 관내 강좌이용권 시설로 신청 및 등록한 체육관에 대한 관내 저소득

유․청소년들의 활용을 지원하는 사업으로, 사업의 목적이 체육활동에 대한 지원으로 한정됨에 따라

남자 아동의 참여율 및 호응도가 높음

○ 향후 여자 아동들에 대한 적극적인 사업 홍보 및 사업의 긍정적 효과 전파를 통해 참여율을

높인다면 전반적인 관내 유청소년의 건강 증진과 사회통합에 기여할 것으로 기대

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평 생 학 습 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 평생학습과의 2019년도 성인지 예산은 총 3개 사업으로 74백만원임

○ 금년도 성인지 예산은 일반공공행정 및 교육 분야의 자치단체특화사업으로, 구민들을 대상으로 하는 교육 위주의

사업으로 편성하였음.

회 계 별사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 3 74 59 15 25.78%

일 반 회 계 3 74 59 15 25.78%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 3 74 59 15 25.78%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 16 0 16 순증

일반회계 1 16 0 16 순증

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 2 58 59 △1 △1.84%

일반회계 2 58 59 △1 △1.84%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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평 생 학 습 과평 생 학 습 과

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사하아카데미 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원 (단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업목적 : 주민과 직원이 함께 참여하는 교육을 실시하여 민․관 일체감을 조성하고 평생학습의 기회를

마련코자 함

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「평생교육법」

「사하구 평생학습 지원조례」

○ 예 산 액 : 30백만원

자체재원 30백만원

○ 대상사업 유형

○ 사업내용 : 주민들이 평소 만나고 싶었던 유명강사를 초청하여 경제, 가정, 웃음, 문학등 다양한 분야의

강연 개최

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 30 30 0 0.00%

예산총계 30 30 0 0.00%

자체재원 30 30 0 0.00%

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구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,31350%) 167,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,320 3,900 4,040

여 성 3,750(86.8%) 3,320(85.1%) 3,450(85.4%)

남 성 570(13.2%) 580(14.9%) 590(14.6%)

※사하아카데미 참여자 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 27 28 30

여 성 24(86.8%) 24(85.1%) 26(85.4%)

남 성 4(13.2%) 4(14.9%) 4(14.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사하아카데미는 낮시간대 운영되어 생산활동에 종사하는 남성보다 여성의 참여 비율이 높고,참여연령 또한 50대이상의

참여율이 높음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

남성 참여율 확대

(사하아카데미 남성 참여자 수)10명 10명 11명

○ 다양한 강좌를 통해 남성 참여율 뿐 아니라 모든 구민의 교육기회 확대

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독서문화사업 추진(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 구민을 위한 독서 진흥 사업 추진을 통해 독서동아리 및 각종 문화 행사 등 관련 인프라를

구축하고 구민의 독서 문화 활성화에 기여하고자 함

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「부산광역시 사하구 독서문화진흥 조례」

○ 예 산 액 : 16백만원

자체재원 16백만원

○ 사업내용 : 전국독서경진대회 운영(시상식, 작가 초청 강연회), 독서동아리 운영(문학기행, 프로그램),

독서진흥행사(북앤토크, 독서 체험 행사), 작은도서관 독서왕 선발대회 지원 등

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 16 49 △33 △66.99%

예산총계 16 49 △33 △66.99%

국고보조금 0 24 △24 순감

자체재원 16 25 △9 △35.48%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,150 1,270 1,320

여 성 920(80%) 1,010(79.5%) 1,056(80%)

남 성 230(20%) 260(20.5%) 264(20%)

※독서문화사업 참여자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 12 22 49

여 성 9(80%) 18(79.5%) 39(80%)

남 성 2(20%) 5(20.5%) 10(20%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 본 사업의 남여의 참여 성별 구분이 없으나, 작가초청강연회 및 북앤토크, 문학기행 등의 경우 낮시간대 운영되어

생산활동에 종사하는 남성보다 비생산활동에 종사하는 여성의 참여 비율이 높은 편임

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

독서문화사업 추진

(전체 참여자수 확대)1,270명 1,320명 1,400명

○ 구민 참여 확대를 통한 책읽는 분위기를 조성하고 남여 균등한 사업 수혜혜택 제공을 위하여 남성 참여율을 높이는

방안을 강구함으로써 성별 격차를 최소화함

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정보화교육 실시(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 구민과 직원에 대한 정보화 교육 및 정보화 마인드 확산

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「국가정보화 기본법」

「부산광역시 사하구 지역정보화 조례」

○ 예 산 액 : 28백만원

자체재원 28백만원

○ 사업내용 : 정보소외계층 대상 컴퓨터 교육

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 28 29 △1 △3.75%

예산총계 28 29 △1 △3.75%

자체재원 28 29 △1 △3.75%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 184,747 187,390 188,804

여 성 96,258(52.1%) 97,602(52.1%) 98,292(52.1%)

남 성 88,489(47.9%) 89,788(47.9%) 90,512(47.9%)

※40세 이상 사하구민(출처:통계청)

- 42 -

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,131 1,872 1,664

여 성 1,319(61.9%) 1,217(65%) 1,128(67.8%)

남 성 812(38.1%) 655(35%) 536(32.2%)

※구민 정보화교육 참여자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 26 22 29

여 성 16(61.9%) 14(65%) 20(67.8%)

남 성 10(38.1%) 8(35%) 9(32.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산산

○ 정보화교육의 사업대상자가 구민을 대상으로 하고 있지만, 실질적으로 40세 이상의 장년층과 주부,어르신 등

정보소외계층을 대상으로 사업을 실시하고 있음

○ 또한 낮시간대 프로그램을 운영하다 보니 대부분이 주부들이 많은 실정임

○ 전체 수혜율을 높여 40세 이상의 많은 구민들이 정보화 교육을 받음으로써 정보소외 현상을 해소하고,

점진적으로는 성별 비율을 균형있게 할 수 있도록 사업을 추진해 장기적으로 성별간 격차를 줄일 수 있도록 노력

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

구민 정보화 역량 강화

(전체 참여자 수 확대)1,898명 2,080명 2,080명

○ 보다 많은 정보소외계층의 구민들이 참여함으로써 정보화 능력을 높이고, 또한 여성과 남성의 균등한 교육 기회를 제공하여

성별 간 격차 없는 정보화 능력을 함양

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문 화 관 광 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 문화관광과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업으로 31백만원임

○ 금년도 성인지 예산은 문화및관광분야의 성별영향분석평가사업이며, 문화도시 조성을 위한 공연사업에

중점 편성하였음

회 계 별사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 31 49 △18 △36.59%

일 반 회 계 1 31 49 △18 △36.59%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 31 49 △18 △36.59%

양성평등정책추진사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소계 1 31 49 △18 △36.59%

일반회계 1 31 49 △18 △36.59%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소계 0 0 0 0 0.00%

일반회계 0 0 0 0 0.00%

기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

기금 0 0 0 0 0.00%

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문 화 관 광 과문 화 관 광 과

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문화공연 개최(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 주민 문화체험기회 제공 및 지역문화 저변 확대

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「지역문화진흥법」

○ 예 산 액 : 31백만원

자체재원 31백만원

○ 사업내용 : 워터락콘서트, 산상음악회, 길거리라이브공연 등

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 31 49 △18 △36.59%

예산총계 31 49 △18 △36.59%

자체재원 31 49 △18 △36.59%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 281,037 281,608 280,122

여 성 141,421(50.3%) 141,866(50.4%) 140,931(50.3%)

남 성 139,616(49.7%) 139,742(49.6%) 139,191(49.7%)

※사하구민(19세 이상 인구)

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○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 13,290 18,750 13,790

여 성 7,177(54%) 8,812(47%) 7,446(54%)

남 성 6,113(46%) 9,938(53%) 6,344(46%)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 80 48 49

여 성 43(54%) 23(47%) 27(54%)

남 성 37(46%) 26(53%) 23(46%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 문화공연이 남성들보다는 여성들이 참여하기 편리한 오후 및 초저녁 시간대에 이루어지기 때문에

여성들의 참여 비율이 높음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

다양한 문화행사를 개최하여 지역주민들이

일상에서 문화예술을 향유할 수 있는

기회를 제공

(남성참여 비율확대)

18,750명 13,790명 8,790명

○ 남성들을 대상으로 문화공연에 대한 홍보를 강화하여 문화공연에 대한 다양한 정보를 제공하고,

공연시간대도 조정하여 남성들의 문화공연 참여기회 확대

○ 남성들이 선호하는 공연 프로그램에 대한 조사결과를 반영하여 남성들의 관람비율 확대

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민 원 여 권 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업(17백만원)임

○ 금년도 성인지예산(안)은 일반공공행정분야의 성별영향분석평가 사업으로 주민참여형 사업에 중점 편성하였음

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액

비교증감증감률

총 계 1 17 15 2 16.22%

일 반 회 계 1 17 15 2 16.22%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 17 15 2 16.22%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 1 17 15 2 16.22%

일 반 회 계 1 17 15 2 16.22%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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민 원 여 권 과민 원 여 권 과

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직원 친절도 제고(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업목적 : 친절에 대한 자율적 동기 부여 및 친절의 체질화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 각 사업계획에 의거

○ 예 산 액 : 17백만원

자체재원 17백만원

○ 사업내용 : ○ 직원 친절교육 실시

○ 1일 명예과장제 및 민원모니터 운영

○ 친절공무원 및 친절부서 시상

○ 민원서비스 품질평가 우수부서 및 민원처리 마일리지 우수공무원 시상

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 17 15 2 16.22%

예산총계 17 15 2 16.22%

자체재원 17 15 2 16.22%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 165,948 166,463 167,470

여 성 83,506(50.3%) 83,752(50.3%) 83,760(50%)

남 성 82,442(49.7%) 82,711(49.7%) 83,710(50%)

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※30세~60세 사하구민

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 120 119 73

여 성 113(94.2%) 110(92.4%) 71(97.3%)

남 성 7(5.8%) 9(7.6%) 2(2.7%)

※1일 명예과장 및 민원모니터 참여인원

구 분 2016년 2017년 2018년

계 17 16 15

여 성 16(94.2%) 15(92.4%) 14(97.3%)

남 성 1(5.8%) 1(7.6%) 0(2.7%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 1일 명예과장 및 민원모니터 등의 주민참여사업에서 여성들의 수혜비율이 남성보다 높은 것은

남성들이 일반적으로 낮시간에 소득활동을 하고 낮시간이 비교적 자유로운 여성의 참여가 많기 때문으로 판단됨

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

양성평등 주민참여형 행정 구현

(남성수혜율)9% 9% 11%

○ 남성의 참여율을 높임으로써 공평한 구정참여의 기회 제공

○ 남녀 구정참여기회를 동등히 부여하여 양성에게 동등한 구정시책의 수혜가 돌아가도록 함

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복 지 정 책 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 복지정책과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업으로 3,951백만원임

○ 금년도 성인지예산(안)은 사회복지분야 사업으로,

성별영향분석평가사업 2개(2,915백만원), 양성평등정책추진사업 1개(1,036백만원)임

회 계 별사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 3 3,951 3,745 206 5.48%

일 반 회 계 3 3,951 3,745 206 5.48%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 3 3,951 3,745 206 5.48%

양성평등정책추진사업

소 계 1 1,036 941 95 10.06%

일 반 회 계 1 1,036 941 95 10.06%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 2 2,915 2,804 111 3.94%

일 반 회 계 2 2,915 2,804 111 3.94%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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복 지 정 책 과복 지 정 책 과

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사회복지관 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 사회복지관 운영활성화로 지역복지 역량 강화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「사회복지사업법」

○ 예 산 액 : 2,894백만원

광역보조금 2,884백만원, 자체재원 10백만원

○ 사업내용 : 사회복지관 운영(인건비, 운영비 등) 지원

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 2,894 3,112 △218 △7.01%

예산총계 2,894 3,112 △218 △7.01%

광역보조금 2,884 3,102 △218 △7.04%

자체재원 10 10 0 0.00%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 167,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 11,470 11,620 11,648

여 성 8,442(73.6%) 8,517(73.3%) 8,535(73.3%)

남 성 3,028(26.4%) 3,103(26.7%) 3,113(26.7%)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,784 2,905 3,112

여 성 2,049(73.6%) 2,129(73.3%) 2,370(76.1%)

남 성 735(26.4%) 776(26.7%) 742(23.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사회복지관 연간 운영현황을 분석해보면 여성비율이 높으나 남성비율도 점점 높아지고 있는 추세임

○ 사회복지관 운영프로그램이 여성들이 이용할 수 있는 프로그램이 많으며 또한 적극적으로 프로그램을

이용하고 있음

○ 기존의 여성참여율도 유지하면서 전체 참여율을 높이고 점차적으로 남성의 참여비율도 높여 양성 균형을

맞출 수 있도록 사업 추진하고 있음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

복지서비스 제공으로 지역복지 역량강화

(전체 이용자 수)11,620명 11,770명 11,850명

○ 남녀 모두에게 충족되는 프로그램을 운영하여 균등한 복지관 이용기회 제공

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지역아동센터 운영지원(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 지역아동센터운영지원으로 이용아동에게 양질의 교육환경 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 보건복지부 아동분야 사업안내 지침

○ 예 산 액 : 1,036백만원

국고보조금 518백만원, 광역보조금 518백만원

○ 사업내용 :지역아동센터의 운영비 지원

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 1,036 1,025 11 1.05%

예산총계 1,036 1,025 11 1.05%

국고보조금 518 513 5 1.05%

광역보조금 518 513 5 1.05%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 41,763 40,233 38,458

여 성 21,632(51.8%) 19,350(48.1%) 18,577(48.3%)

남 성 20,131(48.2%) 20,883(51.9%) 19,881(51.7%)

※5세 ~ 18세 관내 아동

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 407 423 430

여 성 189(46.4%) 199(47%) 208(48.4%)

남 성 218(53.6%) 224(53%) 222(51.6%)

※지역아동센터 이용아동수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,005 958 1,025

여 성 467(46.4%) 461(48.1%) 496(48.4%)

남 성 538(53.6%) 497(51.9%) 529(51.6%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별 구분없이 아동의 지역아동센터 이용이 많을수록 효과적이므로 지속적으로 균형있게 참여할 수 있도록

노력 필요

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

지역아동센터 이용활성화

(이용아동대상 확대)424명 430명 435명

※센터 이용 아동수

○ 센터 내 다양한 프로그램 운영으로 아동의 참여 기회 확대

○ 돌봄서비스 제공으로 여성의 사회진출 기회 확대

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청소년어울림마당 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업목적 : 건전 청소년 문화정착 및 활성화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년12월31일

○ 추진근거 : 「청소년활동진흥법」

○ 예 산 액 : 21백만원

국고보조금 9백만원, 광역보조금 6백만원, 자체재원 6백만원

○ 사업내용 : 청소년들이 상시적으로 참여하고 즐길 수 있는 여가와 체험의 장 마련

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 21 27 △6 △22.64%

예산총계 21 27 △6 △22.64%

국고보조금 9 11 △2 △22.64%

광역보조금 6 8 △2 △22.64%

자체재원 6 8 △2 △22.64%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 59,390 57,089 54,334

여 성 28,117(47.3%) 27,010(47.3%) 25,676(47.3%)

남 성 31,273(52.7%) 30,079(52.7%) 28,658(52.7%)

- 64 -

※청소년기본법에 의거 9세이상 24세이하 사하구민

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3,456 3,943 4,000

여 성 1,656(47.9%) 1,950(49.5%) 2,000(50%)

남 성 1,800(52.1%) 1,993(50.5%) 2,000(50%)

※청소년어울림마당 참여 동아리 회원수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 30 26 27

여 성 14(47.9%) 13(49.5%) 13(50%)

남 성 15(52.1%) 13(50.5%) 13(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 성별격차가 유의미하지는 않으며, 전체 청소년의 참여율을 높여서 남여청소년 모두 균형있게 참여할 수 있도록

사업 추진

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

청소년어울림마당 참여의 활성화

(참여자수)3,943명 3,800명 3,900명

○ 청소년들의 성에 관한 인식, 역할 등에 대하여 남녀 청소년이 직접 참여하여 다양한 접근방법을 가지고 운영하며,

이를 통하여 청소년의 양성평등을 강조하는 계기를 마련함

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생 활 보 장 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 생활보장과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업이며, 5,541백만원임.

○ 금년도 성인지예산(안)은 사회복지분야의 양성평등정책추진사업으로 저소득계층을 위한 자활사업에

중점 편성하였음.

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액

비교증감증감률

총 계 1 5,541 4,696 845 18.00%

일 반 회 계 1 5,541 4,696 845 18.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 5,541 4,696 845 18.00%

양성평등정책추진사업

소 계 1 5,541 4,696 845 18.00%

일 반 회 계 1 5,541 4,696 845 18.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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생 활 보 장 과생 활 보 장 과

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자활근로(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 「국민기초생활보장법」에 의한 저소득층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성하는 사업

※ 재정지원 일자리사업

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「국민기초생활보장법」, 「국민기초생활보장법 시행령」,「국민기초생활보장법 시행규칙」

○ 예 산 액 : 5,541백만원

국고보조금 4,987백만원, 광역보조금 388백만원, 자체재원 166백만원

○ 사업내용 : ○ 민간위탁사업 : 커피, 식당, 간병등

○ 구직영사업 : 환경정비, 공익적사업, 복지업무보조 등

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 5,541 4,696 845 18.00%

예산총계 5,541 4,696 845 18.00%

국고보조금 4,987 4,226 761 18.00%

광역보조금 388 329 59 18.00%

자체재원 166 141 25 18.00%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,008 2,130 2,139

여 성 1,176(58.6%) 1,220(57.3%) 1,197(56%)

남 성 832(41.4%) 910(42.7%) 942(44%)

※근로능력이 있는 기초생활보장 수급자 및 차상위계층

구 분 2016년 2017년 2018년

계 484 455 397

여 성 331(68.4%) 269(59.1%) 249(62.7%)

남 성 153(31.6%) 186(40.9%) 148(37.3%)

※자활근로사업 참여자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,856 4,694 4,696

여 성 3,321(68%) 2,775(59.1%) 2,945(62.7%)

남 성 1,565(32%) 1,919(40.9%) 1,752(37.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 자녀양육 등으로 인한 다수 제약, 경력 단절로 인한 경쟁력 약화 등의 사유로 여성들의 자활근로사업에 대한 참여

의지가 높은 편임

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

자활근로사업 여성참여 비율 유지

(자활근로사업 여성참여 비율)59% 63% 58%

○ 근로능력이 낮은 여성 및 남성 대상자들에게 자활근로사업의 참여기회를 균등하게 제공하여 소득증대에 기여

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복 지 사 업 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 복지사업과의 2019년도 성인지예산(안)은 총 6개 사업이며, 5,305백만원임

○ 금년도 성인지예산(안)은 양성평등정책추진사업 2개(4,280백만원), 성별영향분석평가사업 4개(1,025백만원)이며,

사회적 취약계층인 노인․장애인 양성의 평등한 복지서비스 제공을 위한 사업에 편성하였음

회 계 별사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 6 5,305 5,326 △21 △0.40%

일 반 회 계 6 5,305 5,326 △21 △0.40%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 6 5,305 5,326 △21 △0.40%

양성평등정책추진사업

소 계 2 4,280 4,280 0 0.00%

일 반 회 계 2 4,280 4,280 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 4 1,025 1,046 △21 △2.02%

일 반 회 계 4 1,025 1,046 △21 △2.02%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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복 지 사 업 과복 지 사 업 과

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저소득 재가노인식사배달(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 자체적인 노인급식 수준 제고 기반 조성

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「노인복지법」

○ 예 산 액 : 201백만원

광역보조금 201백만원

○ 사업내용 : 주5회~6회 식사배달 및 주2회 밑반찬배달

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 201 201 0 0.00%

예산총계 201 201 0 0.00%

광역보조금 201 201 0 0.00%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 44,389 50,261 51,974

여 성 25,124(56.6%) 28,232(56.2%) 29,138(56.1%)

남 성 19,265(43.4%) 22,029(43.8%) 22,836(43.9%)

※만65세 이상 노인

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 450 468 430

여 성 283(62.9%) 273(58.3%) 252(58.6%)

남 성 167(37.1%) 195(41.7%) 178(41.4%)

※만 65세 이상 거동불편 저소득 노인

구 분 2016년 2017년 2018년

계 201 218 201

여 성 126(62.9%) 135(62.2%) 118(58.6%)

남 성 74(37.1%) 82(37.8%) 83(41.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 저소득 여성노인 비율이 높음에 따라 서비스 이용자 수 또한 차이가 있음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

남성 수혜자 수 확대를 통한 성비 균형 추진

(남성 수혜자 수)195 198 210

○ 성비 균형을 유지하며 전체 사업 수혜자수 확대

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노인일자리 및 사회활동지원 확대(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 노인의 적극적 사회참여 기회제공을 위한 교육, 훈련의 강화

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「노인복지법」

○ 예 산 액 : 3,282백만원

국고보조금 1,641백만원, 광역보조금 1,641백만원

○ 사업내용 : 일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 공급하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 3,282 3,282 0 0.00%

예산총계 3,282 3,282 0 0.00%

국고보조금 1,641 1,641 0 0.00%

광역보조금 1,641 1,641 0 0.00%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 34,897 49,440 38,510

여 성 21,067(60.4%) 27,825(56.3%) 23,112(60%)

남 성 13,830(39.6%) 21,615(43.7%) 15,398(40%)

※만65세 이상 기초연금 수급자 수

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,903 2,333 2,603

여 성 2,016(69.4%) 1,609(69%) 1,822(70%)

남 성 887(30.6%) 724(31%) 781(30%)

※노인일자리 참여자 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 4,171 3,282 3,282

여 성 2,897(69.4%) 2,263(69%) 2,297(70%)

남 성 1,275(30.6%) 1,018(31%) 985(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 만65세 이상 기초연금 수급자 성비 비율이 남성에 비해 여성이 2배 정도 높아 격차 발생

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

양성평등한 사회 참여 기회 제공

(노인일자리 참여자 수)2,443명 2,603명 2,800명

○ 성비균형을 유지하며 전체 사업 참여자 확대를 통해 양성평등한 사회참여 기회 제공

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장애인 일반형일자리 지원(전일제)(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「장애인복지법

「장애인복지법 시행령」

○ 예 산 액 : 519백만원

국고보조금 259백만원, 광역보조금 259백만원

○ 사업내용 : ○ 일반형일자리(행정도우미): 1일 8시간(주 5일 근무)

○ 행정업무 보조 및 민원 응대 등

○ 급여: 1,574천원(4대보험 포함)

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 519 519 0 0.00%

예산총계 519 519 0 0.00%

국고보조금 259 259 0 0.00%

광역보조금 259 259 0 0.00%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,587 16,395 17,511

여 성 6,951(41.9%) 6,634(40.5%) 7,076(40.4%)

남 성 9,636(58.1%) 9,761(59.5%) 10,435(59.6%)

※사하구 만18세 이상 등록장애인 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 36 32 30

여 성 21(58.3%) 12(37.5%) 21(70%)

남 성 15(41.7%) 20(62.5%) 9(30%)

※장애인 일반형일자리(전일제) 참여자 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 567 545 519

여 성 331(58.3%) 205(37.5%) 363(70%)

남 성 236(41.7%) 341(62.5%) 156(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 일반형일자리(전일제)는 복지민원상담, 전화 응대 등의 업무 성격 탓에 여성 비율이 높음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

장애인일자리 참여자의 성비 균형 추진

(남성 참여자 수)20명 9명 15명

○ 성비 균형을 유지하며 전체 사업 참여자 수 확대를 통해 양성 평등한 사회참여 기회 제공하고자 함

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장애인 일반형일자리 지원(시간제)(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「장애인복지법」

「장애인복지법시행령」

○ 예 산 액 : 67백만원

국고보조금 34백만원, 광역보조금 34백만원

○ 사업내용 : ○ 시간제일자리(행정도우미): 1일 4시간 근무

○ 행정업무 보조 및 민원 응대 등

○ 급여: 787천원(4대보험 포함)

※ 2017년부터 시행

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 67 115 △48 △41.80%

예산총계 67 115 △48 △41.80%

국고보조금 34 58 △24 △41.80%

광역보조금 34 58 △24 △41.80%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,587 16,395 17,511

여 성 6,951(41.9%) 6,634(40.5%) 7,076(40.4%)

남 성 9,636(58.1%) 9,761(59.5%) 10,435(59.6%)

※사하구 만 18세 이상 등록장애인 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 6 6

여 성 0(0%) 3(50%) 3(50%)

남 성 0(0%) 3(50%) 3(50%)

※장애인일자리사업 참여자 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 111 115

여 성 0(0%) 55(50%) 58(50%)

남 성 0(0%) 55(50%) 58(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 일반형일자리(행정도우미)의 경우 복지민원상담, 전화응대 등을 요구함에 따라 여성의 비율이 상대적으로 높음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

장애인일자리 참여자 성비 균형 추진

(여성 장애인 참여자 수)3명 3명 3명

※장애인일자리사업 배정인원

○ 성비 균형을 유지하며 전체 사업 참여자 확대를 통해 양성 평등한 사회참여 기회 제공

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장애인 복지형일자리 지원(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「장애인복지법」

「장애인복지법 시행령」

○ 예 산 액 : 239백만원

국고보조금 119백만원, 광역보조금 119백만원

○ 사업내용 : ○ 복지일자리: 월 56시간(주 4~5일 근무)

○ 장애인주차단속요원, 환경정리, 우편물분류, 디앤디케어

○ 급여: 422천원(고용보험,산재보험 포함)

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 239 212 27 12.76%

예산총계 239 212 27 12.76%

국고보조금 119 106 14 12.76%

광역보조금 119 106 14 12.76%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,587 16,395 17,421

여 성 6,951(41.9%) 6,634(40.5%) 7,076(40.6%)

남 성 9,636(58.1%) 9,761(59.5%) 10,345(59.4%)

※사하구 만18세 이상 등록장애인 남녀 인구수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 45 50 51

여 성 21(46.7%) 24(48%) 25(49%)

남 성 24(53.3%) 26(52%) 26(51%)

※장애인일자리 참여자 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 186 209 212

여 성 87(46.7%) 100(48%) 104(49%)

남 성 99(53.3%) 109(52%) 108(51%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 장애인전용주차구역 계도요원의 경우 실외근무, 단속업무의 특성상 남성의 참여비율이 월등히 높음

○ 환경정리(청소)의 경우 복지관, 어린이집 등에서 근무하기 때문에 여성의 참여비율이 월등히 높음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

장애인일자리 참여자 성비 균형 추진

(여성 참여자 수)24명 25명 25명

※장애인일자리사업 배정인원

○ 성비 균형을 유지하며 전체 사업 참여자 수 확대를 통해 양성 평등한 사회참여 기회를 제공하고자 함

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장애인복지관 운영지원(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 장애인이 지역사회생활에 필요한 상담 교육 등의 서비스를 제공하여 장애인의 사회참여 증진을 도모

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「장애인복지사업안내지침 및 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률」

○ 예 산 액 : 998백만원

광역보조금 968백만원, 자체재원 30백만원

○ 사업내용 : 지역사회재활시설로써, 지역주민들에게 각종 편의 및 프로그램 제공

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 998 998 0 0.00%

예산총계 998 998 0 0.00%

광역보조금 968 968 0 0.00%

자체재원 30 30 0 0.00%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,799 16,799 16,799

여 성 6,768(40.3%) 6,768(40.3%) 6,768(40.3%)

남 성 10,031(59.7%) 10,031(59.7%) 10,031(59.7%)

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,978 3,387 3,387

여 성 1,010(33.9%) 1,323(39.1%) 1,323(39.1%)

남 성 1,968(66.1%) 2,064(60.9%) 2,064(60.9%)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 1,026 1,102 998

여 성 348(33.9%) 430(39.1%) 390(39.1%)

남 성 678(66.1%) 671(60.9%) 608(60.9%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성장애인의 경우 남성장애인에 비해 사회참여를 원하지 않는 경향이 있음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

여성장애인 프로그램 참여율 확대

(여성장애인 참여자 수)1,323명 1,323명 1,323명

※여성장애인 이용률

○ 여성장애인의 욕구를 충족시킬 수 있는 프로그램을 제공함으로써 여성장애인 권익강화

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여 성 가 족 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 여성가족과의 2019년도 성인지예산(안)은 일반회계(204백만원)․기금(7백만원) 총 2개사업(211백만원)임

○ 금년도 성인지예산(안)은 맞춤형 가족지원서비스 제공 및 양성평등 문화 확산을 위한 사업에 중점적으로 편성하였음

○ 사업별로는 여성정책추진사업 2개(211백만원)이며 기능별로는 사회복지분야 사업 2개(211백만원)임

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 2 211 189 22 11.72%

일 반 회 계 1 204 180 24 13.42%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 1 7 9 △2 △22.22%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 2 211 189 22 11.72%

양성평등정책추진사업

소 계 2 211 189 22 11.72%

일 반 회 계 1 204 180 24 13.42%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 1 7 9 △2 △22.22%

성별영향분석평가사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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여 성 가 족 과여 성 가 족 과

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건강가정지원센터 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업목적 : 건강가정지원센터 운영을 통해 수요자 중심의 서비스 전달체계를 갖추고 지역주민의 특성을

고려한 맞춤형 가족지원서비스를 제공함으로써 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진에 기여

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「건강가정기본법」

○ 예 산 액 : 204백만원

국고보조금 102백만원, 광역보조금 51백만원, 자체재원 51백만원

○ 사업내용 : 가족상담·교육 및 문화사업, 가족품앗이사업, 가족지원서비스 정보제공 및 홍보,

가족지원관련기관 및 단체와의 서비스 연계

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 204 180 24 13.42%

예산총계 204 180 24 13.42%

국고보조금 102 90 12 13.42%

광역보조금 51 45 6 13.41%

자체재원 51 45 6 13.42%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

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※사하구민 전체(출처 : 통계청)

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

□ 성별격차 원인분석

□ 성과목표

□ 성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 8,854 8,559 12,143

여 성 5,712(64.5%) 5,076(59.3%) 7,858(64.7%)

남 성 3,142(35.5%) 3,483(40.7%) 4,285(35.3%)

※건강가정지원센터 프로그램 참여자 및 상담자, 방문자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 175 180 180

여 성 113(64.5%) 107(59.3%) 116(64.7%)

남 성 62(35.5%) 73(40.7%) 63(35.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 주로 평일 근무시간대 및 여성가족구성원이 선호하는 프로그램 운영으로 주 이용자가 여성임

○ 사회적인 성역할 구분의식 등으로 남성 가족구성원의 프로그램 참여율이 저조하나,

매월 둘째주 토요일 오전시간대 아빠와 함께하는 프로그램 실시하여 찾아가는 아버지학교 운영중임

○ 성대상교육 외에도 생애주기별 부모교육, 가족사랑의 날 등을 통해 전체 이용자 수를 늘리면서 남성이

참여가능한 프로그램을 발굴 및 시행하여 성별 수혜를 장기적으로 고려할예정임.

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

건강가정지원센터 운영의 활성화

(전체 이용자 수)9,500명 9,600명 10,000명

○ 남성참여 프로그램 확대를 통해 가정 내 자녀돌봄 참여 확대, 가족의 유대감 증진, 부자간 긍정적인 관계

향상을 통해 건강한 가정을 위한 남성들의 인식 전환과 양성 평등의식 제고

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여성복지행사 지원(양성평등기금)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 양성평등 문화 확산 및 여성권익 증진 등을 위한 사업추진

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「부산광역시 사하구 양성평등기본조례」

○ 예 산 액 : 7백만원

자체재원 7백만원

○ 사업내용 : 여성단체의 각종사업비 지원, 다문화가족 지원, 출산장려시책 추진

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 7 9 △2 △22.22%

예산총계 7 9 △2 △22.22%

자체재원 7 9 △2 △22.22%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 167,313 166,867 165,014

여 성 167,313(100%) 166,867(100%) 165,014(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※지역여성

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 37 36 40

여 성 37(100%) 36(100%) 40(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※지역여성

구 분 2016년 2017년 2018년

계 3 3 9

여 성 3(100%) 3(100%) 9(100%)

남 성 0(0%) 0(0%) 0(0%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

지역 여성리더 역량 강화

(프로그램 만족도 )100% 95% 95%

○ 여성은 남성에 비해 경제적, 사회적 활동 기회가 적고 안전에 대한 위험도가 높음

※프로그램 실시 후 만족도 조사

○ 지역 여성리더 역량 강화 기반 마련

○ 출산장려 사회 분위기 조성

○ 여성에 대한 편의제공 및 안전 위협요인 사전 제거

○ 여성의 구정 참여 기회 제공

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자 원 순 환 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 자원순환과의 2019년도 성인지예산(안)은 환경보호 분야로 총 1개 사업(172백만원)이며, 성별영향분석평가사업임

○ 금년도 성인지예산(안)은 밝고 아름다운 공중화장실 문화를 조성하여 이용 구민들에게 편의를 제공하기 위한 사업에

편성하였음

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 172 272 △100 △37.03%

일 반 회 계 1 172 272 △100 △37.03%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 172 272 △100 △37.03%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 1 172 272 △100 △37.03%

일 반 회 계 1 172 272 △100 △37.03%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

- 99 -

자 원 순 환 과자 원 순 환 과

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공동 ․ 공중화장실 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 밝고 아름다운 공중화장실 문화를 개선하여 이용주민들의 편의 제공

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「부산광역시 사하구 공중화장실 설치 및 관리 조례」

○ 예 산 액 : 172백만원

광역보조금 25백만원, 자체재원 147백만원

○ 사업내용 : 공동 ․ 공중화장실 운영 용품 구입 및 관리비용

공동 ․ 공중화장실 개 ․ 보수 및 재래식 화장실 개선

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 172 272 △100 △37.03%

예산총계 172 272 △100 △37.03%

광역보조금 25 107 △82 △76.78%

자체재원 147 165 △18 △11.41%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체(출처:통계청)

- 100 -

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체

구 분 2016년 2017년 2018년

계 326 342 272

여 성 163(50%) 171(50.1%) 136(50%)

남 성 163(50%) 171(49.9%) 136(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남녀 모두에게 동등하게 수혜가 미치는 사업으로 성별격차 발생하지 않음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

공중화장실 개축 및 개․보수 14개소 6개소 6개소

※공중화장실 개․보수

○공중화장실 개․보수로 위생적인 화장실 문화를 조성하여 남녀 모든 구민들의 쾌적한 여가활동 제공

- 101 -

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일 자 리 복 지 센 터

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 일자리복지센터의 2019년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업의 745백만원임.

○ 금년도 성인지예산(안)은 성별영향분석평가사업이며 양성 평등한 일자리 창출과 복지실현을 위한 사회복지분야

사업에 중점적으로 편성하였음.

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액

비교증감증감률

총 계 2 745 700 45 6.43%

일 반 회 계 2 745 700 45 6.43%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 2 745 700 45 6.43%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 2 745 700 45 6.43%

일 반 회 계 2 745 700 45 6.43%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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일 자 리 복 지 센 터일 자 리 복 지 센 터

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공공근로사업 추진(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 저소득 청․장년 실업자의 공공근로참여를 통한 실업해소 및 사회안전망 확보

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「고용정책기본법」

○ 예 산 액 : 545백만원

광역보조금 333백만원, 자체재원 212백만원

○ 사업내용 : 정보화사업, 공공시설물관리 등 4개분야의 사업을 매분기별로 실시하여 각 실과의 행정자료를

전산화하는 사업 및 하수도 준설, 파손도로 보수 등 구민의 생활과 직접 연관있는 사업을

선정하여 실시

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 545 500 45 9.00%

예산총계 545 500 45 9.00%

광역보조금 333 375 △42 △11.11%

자체재원 212 125 87 69.41%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 6,160 5,299 5,136

여 성 3,357(54.5%) 3,036(57.3%) 2,509(48.9%)

남 성 2,803(45.5%) 2,263(42.7%) 2,627(51.1%)

※구직 등록한 저소득 실업자수

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 269 176 143

여 성 143(53.2%) 90(51.1%) 74(51.7%)

남 성 126(46.8%) 86(48.9%) 69(48.3%)

※공공근로사업 참여자수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 772 555 500

여 성 410(53.2%) 284(51.1%) 259(51.7%)

남 성 361(46.8%) 271(48.9%) 241(48.3%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 사업의 특성상 남성근로자를 선호하는 경향이 있으므로 남녀 성비를 균형있게 맞추기 위한 지속적인 노력 필요

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

저소득 실업자의 실업해소

(공공근로사업 참여자수)176명 143명 140명

○ 여성과 남성의 균형있는 일자리 제공으로 저소득 실업자의 안정적 생활 도모

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가사간병방문서비스 사업(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 신체적 정신적 이유로 원활한 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득 취약계층에게 가사간병

서비스를 제공함으로써, 저소득 취약계층의 생활 안정을 도모하고 가사․간병 방문 제공인력의

사회적 일자리 창출

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「사회복지사업법」

「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」

○ 예 산 액 : 200백만원

지특보조금 140백만원, 광역보조금 30백만원, 자체재원 30백만원

○ 사업내용 : 국민기초생활수급자, 차상위계층 중 장애, 한부모, 소년소녀가정 등에게 간병, 가사서비스를 제공

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 200 200 0 0.00%

예산총계 200 200 0 0.00%

지특보조금 140 140 0 0.00%

광역보조금 30 30 0 0.00%

자체재원 30 30 0 0.00%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 16,604 9,899 10,767

여 성 7,687(46.3%) 4,703(47.5%) 6,204(57.6%)

남 성 8,917(53.7%) 5,196(52.5%) 4,563(42.4%)

※기초생활수급자 중 노인 제외 대상자 수(차상위 포함)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 57 54 58

여 성 19(33.3%) 16(29.6%) 16(27.6%)

남 성 38(66.7%) 38(70.4%) 42(72.4%)

※가사간병방문서비스 수혜자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 162 160 200

여 성 54(33.3%) 47(29.6%) 55(27.6%)

남 성 108(66.7%) 113(70.4%) 145(72.4%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 여성보다는 남성의 가사능력이 낮기 때문에 가사서비스에 대한 욕구가 높음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

양성균등한 가사간병 방문서비스 제공

(여성 수혜율)31% 31% 31%

※�18년 가사간병방문서비스 수혜자(여성) 기준으로 목표 산정

○ 성별 균등하게 대상자 및 수혜자를 선정하여 취약계층에게 균형적인 서비스 제공

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안 전 총 괄 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 안전총괄과의 2019년도 성인지예산(안)은 일반회계 총 1개 사업으로 567백만원임

○ 금년도 성인지예산(안)은 야간 주민의 보행환경 개선 및 각종 범죄(성, 강력 등) 예방을 위하여 보안등 보수 및

신설에 중점적으로 편성하였음

회 계 별사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 567 556 11 1.82%

일 반 회 계 1 567 556 11 1.82%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 567 556 11 1.82%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 1 567 556 11 1.82%

일 반 회 계 1 567 556 11 1.82%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

- 113 -

안 전 총 괄 과안 전 총 괄 과

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보안등 관리(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 야간경관 개선 및 야간보행의 안전확보

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 산업통상자원부 훈령, 「부산광역시 도로조명시설기준에 관한 규정」

○ 예 산 액 : 567백만원

자체재원 567백만원

○ 사업내용 : 야간 시환경 개선 및 안전한 이면도로 통행으로 안전사고 예방

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 567 556 11 1.82%

예산총계 567 556 11 1.82%

자체재원 567 556 11 1.82%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 334,116 329,946

여 성 167,313(50%) 167,225(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,891(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체

- 114 -

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○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체

구 분 2016년 2017년 2018년

계 473 560 556

여 성 236(50%) 280(50%) 278(50%)

남 성 236(50%) 280(49.9%) 278(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 남녀 모두에게 수혜가 미치는 사업으로 성별격차 나타나지 않음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

보안등 수리 및 신설 140개소 140개소 140개소

※보안등 신설 개소

○ 주민의 야간 보행환경 개선 및 각종 범죄(성, 강력 등) 예방에 기여

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산 림 녹 지 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 산림녹지과의 2019년도 성인지예산(안)은 일반회계 총 1개 사업(523백만원)임

○ 사업별로는 성별영향분석평가사업, 기능별로는 국토및지역개발분야 사업임

회 계 별사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 523 635 △112 △17.60%

일 반 회 계 1 523 635 △112 △17.60%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 523 635 △112 △17.60%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 1 523 635 △112 △17.60%

일 반 회 계 1 523 635 △112 △17.60%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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산 림 녹 지 과산 림 녹 지 과

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공원 및 유원지 관리(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 주민 휴식과 정서 함양을 위한 쾌적한 공원․녹지의 유지관리

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」

○ 예 산 액 : 523백만원

자체재원 523백만원

○ 사업내용 : 다대포 해변공원 등 도시공원에 대한 전반적인 관리

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 523 780 △257 △32.92%

예산총계 523 780 △257 △32.92%

자체재원 523 780 △257 △32.92%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구 구민전체

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구 구민전체

구 분 2016년 2017년 2018년

계 625 948 780

여 성 312(50%) 474(50%) 390(50%)

남 성 312(50%) 474(50%) 390(50%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 공원의 조성 및 관리 시에 남녀노소가 평등하게 이용할 수 있도록 고려되므로 성별격차가 발생하지 않음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

여성과 남성의 평등한 공원이용을 위한

시설물 설치 및 관리

(양성평등 수혜율)

100% 100% 100%

○ 균형적인 시설물의 설치와 관리로 양성평등에 일조

- 121 -

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건 강 증 진 과

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 건강증진과의 2019년도 성인지예산(안)은 일반회계 총 3개 사업(846백만원)임

○ 사업별로는 성별영향분석평가사업, 기능별로는 보건분야 사업으로 구민건강증진을 위한 사업에 중점 편성하였음

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액

비교증감증감률

총 계 3 846 320 526 164.26%

일 반 회 계 3 846 320 526 164.26%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 3 846 320 526 164.26%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 3 846 320 526 164.26%

일 반 회 계 3 846 320 526 164.26%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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건 강 증 진 과건 강 증 진 과

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지역사회중심 금연지원(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 지역사회 흡연자 대상 금연 상담 서비스 및 기업, 학교 등 지역자원과 연계하여 다양한 금연사업을

추진함으로써 흡연율 감소시키고 금연 환경을 조성하여 구민들의 건강증진을 도모

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「국민건강증진법」

「부산광역시 사하구 금연구역 지정에 관한 조례」

○ 예 산 액 : 234백만원기금보조금 117백만원, 광역보조금 58백만원, 자체재원 58백만원

○ 사업내용 : ○ 지역사회중심 금연환경조성 - 법령이행 실태점검 및 금연단속, 금연구역 모니터링

○ 생애주기별 흡연음주 예방 및 금연절주교육

○ 흡연자에 대한 금연 치료 지원 및 금연클리닉 운영

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 234 260 △26 △10.15%

예산총계 234 260 △26 △10.15%

기금보조금 117 130 △13 △10.15%

광역보조금 58 65 △7 △10.15%

자체재원 58 65 △7 △10.15%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분(단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 77,962 78,586 62,799

여 성 3,274(4.2%) 3,143(4%) 2,512(4%)

남 성 74,688(95.8%) 75,443(96%) 60,287(96%)

※사하구 흡연자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 2,029 2,138 1,844

여 성 219(10.8%) 220(10.3%) 210(11.4%)

남 성 1,810(89.2%) 1,918(89.7%) 1,634(88.6%)

※사하보건소 금연 클리닉 등록자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 279 338 260

여 성 30(10.8%) 35(10.3%) 30(11.4%)

남 성 249(89.2%) 303(89.7%) 230(88.6%)

※2016년까지는 결산액, 2017년은 당초예산

○ 지역사회건강조사에 따른 현재흡연율을 보면 흡연남성의 비율이 여성의 비율보다 더 높음

○ 이에따라 금연 상담 서비스의 수혜자 비율이 남성에서 월등히 높게 나타남

○ 사회적분위기에 따른 여성흡연자의 인식이 낮아 금연클리닉을 찾는 여성등록자가 적어 남성수혜자가 많음

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

금연지원서비스 여성수혜자 확대

(여성수혜자 비율)10% 11% 12%

○ 찾아가는 능동적 의료 서비스로 여성 의료계층의 건강형평성 제고

○ 자가 건강관리능력을 향상시켜 여성의 건강수명 연장

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노인 의치보철사업(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 치아의 결손으로 음식물의 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인들을 대상으로 의치(틀니)

제작을 지원하여 구강기능 회복에 기여하고 건강생활을 영위토록 함

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「구강보건법」, 「부산광역시 구강건강증진 조례」

○ 예 산 액 : 60백만원

광역보조금 30백만원, 자체재원 30백만원

○ 사업내용 : 완전의치(틀니) 및 부분의치(틀니) 시술비용 등 지원

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 60 60 0 0.00%

예산총계 60 60 0 0.00%

광역보조금 30 30 0 0.00%

자체재원 30 30 0 0.00%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 44,389 50,261 51,974

여 성 25,124(56.6%) 28,232(56.2%) 22,836(43.9%)

남 성 19,265(43.4%) 22,029(43.8%) 29,138(56.1%)

※만 65세 이상 노인인구

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 72 59 84

여 성 40(55.6%) 31(52.5%) 46(54.8%)

남 성 32(44.4%) 28(47.5%) 38(45.2%)

※노인 의치(틀니)사업 참여자 수

구 분 2016년 2017년 2018년

계 108 60 60

여 성 60(55.6%) 32(52.5%) 33(54.8%)

남 성 48(44.4%) 28(47.5%) 27(45.2%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 지난 3년간 성별 차이의 추이를 보면 사업대상자에서 여성 비율이 높으며, 이는 여성의 평균수명이 남성에

비해 길어졌으나 노후의 경제적 어려움, 임신·출산 등 신체적 변화로 인한 구강 관련 질환 가능성 증대,

예방적 건강관리 소홀, 치과 치료 비용의 부담감 등으로 인하여 치아 손실이 많기 때문으로 판단됨

성과목표(성과지표) 2016년 실적 2017년 추정치 2018년 목표치

의치(틀니) 시술 여성 수혜율

(여성수혜자/전체수혜자)53% 55% 57%

※의치시술 지원자 수/목표인원 수

○ 노인 의치(틀니)사업 수혜자의 남녀 성비 균형 유지

○ 오랜 가사와 돌봄 등의 경험을 해 온 여성 노인의 구강건강관리 지원을 통해 건강한 노후 지원

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치매안심센터 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원 (단위 : 백만원)

○ 사업목적 : 치매국가책임제 대통령 공약제시 및 차질없는 이행에 따라 치매안심센터를 운영하고자 함

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「치매관리법」

○ 예 산 액 : 552백만원

기금보조금 442백만원, 광역보조금 55백만원, 자체재원 55백만원

○ 사업내용 : ○ 치매조기검진, 진단검진, 감별검사 등 검진사업 실시

○ 치매 어르신 전담 코디네이터를 1:1로 매칭하여 필요한 서비스 제공 및 관리

○ 치매환자 인지재할 프로그램, 교육·상담, 송영서비스 등 낮시간 보호

○ 치매가족의 정서적 지지체계 구축을 위한 치매카페 운영 등

※ 2017년 신규사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 552 564 △12 △2.05%

예산총계 552 564 △12 △2.05%

국고보조금 0 451 △451 순감

기금보조금 442 0 442 순증

광역보조금 55 56 △1 △2.05%

자체재원 55 56 △1 △2.05%

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성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분 2016년 2017년 2018년

계 44,389 50,261 51,974

여 성 0(0%) 28,232(56.2%) 29,138(56.1%)

남 성 0(0%) 22,029(43.8%) 22,836(43.9%)

※만 65세 이상 노인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

성별격차 원인분석

성과목표

성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 10,000 14,000 16,000

여 성 0(0%) 9,800(70%) 11,200(70%)

남 성 0(0%) 4,200(30%) 4,800(30%)

※만 65세 이상 치매검사자 및 등록자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 0 15 564

여 성 0(0%) 10(70%) 394(70%)

남 성 0(0%) 4(30%) 169(30%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 치매안심센터 대상이 만 65세이상 치매환자의 남녀인구비율중 여성이 월등히 높음(부산기준 : 남 29.9%, 여 70.1%)

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

치매조기검진자 수

(목표대비 달성도)7,858명 9,000명 10,000명

※만 65세 이상 사하구 치매선별검사자 수

○ 체계적인 치매예방관리를 통해 건강한 노후지원

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다 대 도 서 관

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성인지예산 편성방향

총괄표 (단위 : 개, 백만원, %)

사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

○ 다대도서관의 2019년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업 23백만원임

○ 금년도 성인지예산(안)은 성별영향분석평가 사업이며 문화 및 관광분야로 구민들의 다양한 문화 체험을 위한 사업에

우선 편성하였음

회 계 별 사업개수 예 산 액

전년도당초 예산액 비교증감

증감률

총 계 1 23 21 2 11.78%

일 반 회 계 1 23 21 2 11.78%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

구 분 사업개수 예 산 액 전년도

당초 예산액 비교증감증감률

총 계 1 23 21 2 11.78%

양성평등정책추진사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

성별영향분석평가사업

소 계 1 23 21 2 11.78%

일 반 회 계 1 23 21 2 11.78%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

자치단체특화사업

소 계 0 0 0 0 0.00%

일 반 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 타 특 별 회 계 0 0 0 0 0.00%

기 금 0 0 0 0 0.00%

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다 대 도 서 관다 대 도 서 관

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평생학습 운영(일반회계)

사업개요

성인지예산 대상사업

소요재원(단위 : 백만원)

성별 수혜분석

○ 사업대상자(단위 : 명)

○ 사업목적 : 지식, 정보, 문화, 학습의 장으로 도서관 역할 수행

○ 사업기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일

○ 추진근거 : 「도서관법」

○ 예 산 액 : 23백만원

자체재원 23백만원

○ 사업내용 : 전 지역주민을 대상으로 다양한 강좌운영, 정보제공으로 지식정보격차 해소 및 정보서비스 제공

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업 성별영향분석평가사업 자치단체특화사업

재 원 별 예산액 전년도 당초예산액 비교증감 증감률

계 23 21 2 11.78%

예산총계 23 21 2 11.78%

자체재원 23 21 2 11.78%

구 분 2016년 2017년 2018년

계 334,603 333,301 329,946

여 성 167,313(50%) 166,867(50%) 165,014(50%)

남 성 167,290(50%) 166,434(50%) 164,932(50%)

※사하구민 전체(출처:통계청)

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○ 사업수혜자(단위 : 명)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

□ 성별격차 원인분석

□ 성과목표

□ 성평등 기대효과

구 분 2016년 2017년 2018년

계 954 1,285 947

여 성 701(73.5%) 956(74.4%) 724(76.5%)

남 성 253(26.5%) 329(25.6%) 223(23.5%)

※평생교육 프로그램 참여자

구 분 2016년 2017년 2018년

계 19 19 21

여 성 14(73.5%) 14(74.4%) 16(76.5%)

남 성 5(26.5%) 5(25.6%) 5(23.5%)

※2017년까지는 결산액, 2018년은 당초예산

○ 취미․교양강좌의 특성 및 운영시간상 경제활동 비율이 높은 남성들의 참여율이 다소 떨어지는 경향이 있음

○ 여성의 참여도 및 요구도가 높은 사업으로 향후에도 여성 수혜자가 많을 것으로 예상되어 다양한 프로그램 운영을

통해 현재 수혜 비율을 유지할 수 있도록 사업 추진 예정

성과목표(성과지표) 2017년 실적 2018년 추정치 2019년 목표치

구민의 평생학습 기회 향상

(전체 참여자 수 확대)1,285명 1,000명 1,300명

※평생교육 프로그램 참여자

○ 평생교육강좌 참여인원의 균형적인 성별 분포로 양성평등에 협조

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