679
Menimbang : a. b. c. Mengingat :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; WALIKOTA LANGSA, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Qanun; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013 Bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-01 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2013; BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA NOMOR 1 TAHUN 2013

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG - bandaaceh.bpk.go.idbandaaceh.bpk.go.id/.../12/QANUN-NOMOR-1-KOTA-LANGSA-TAHUN-2013.pdf · Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa telah menyempurnakan

Embed Size (px)

Citation preview

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844) ;

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

suatu Qanun;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

QANUN KOTA LANGSA

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013

Bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang

APBK Langsa Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-01 Tahun 2013

tanggal 02 Januari 2013 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota

Langsa Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun

Anggaran 2013;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

NOMOR 1 TAHUN 2013

11

12

13

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

14. Peraturan .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah di

ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31

32 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh Tahun

2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan .

Menetapkan :

1 Pendapatan Daerah

2 Belanja Daerah:

Surplus / (Defisit)

3 Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

1 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah

2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

4

a. Hibah

b. Dana Darurat

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Pemda Lainnya

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

e. Bant. Keuangan dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya

f. Pendapatan Lainnya

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

f. Belanja Bagi Hasil

g. Belanja Bantuan Keuangan

h. Belanja Tidak Terduga

QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN

ANGGARAN 2013

MEMUTUSKAN :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan Persetujuan Bersama :

529.143.189.545,00Rp

460.596.119,00Rp

529.603.785.664,00Rp

962.605.445,00Rp

WALIKOTA LANGSA

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

1.423.201.564,00Rp

57.587.026.529,00Rp

(460.596.119,00)Rp

-Rp

Pasal 2

6.449.914.000,00Rp

7.017.418.400,00Rp

241.835.870,00Rp

43.877.858.259,00Rp

431.675.223.676,00Rp

40.341.535.459,00Rp

-Rp

-Rp

6.603.058.459,00Rp

33.738.477.000,00Rp

20.513.411.676,00Rp

381.240.982.000,00Rp

29.920.830.000,00Rp

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

-Rp

320.211.739.653,00Rp

208.931.449.892,00Rp

294.134.742.653,00Rp

-Rp

Pasal 3

8.783.464.000,00Rp

-Rp

11.631.200.000,00Rp

1.000.000.000,00Rp

-Rp

-Rp

4.662.333.000,00Rp

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Silpa Tahun Anggaran sebelumnya

b. Pencairan Dana Cadangan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

962.605.445,00Rp

1.423.201.564,00Rp

-Rp

73.476.170.362,00Rp

84.014.776.009,00Rp

51.440.503.521,00Rp

Pasal 4

-Rp

-Rp

-Rp

e. Penerimaan .

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

f. Penerimaan Piutang Daerah

3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

c. Pembayaran Pokok Utang

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1 Lampiran I

2 Lampiran II

3 Lampiran III

4 Lampiran IV

5 Lampiran V

6 Lampiran VI

7 Lampiran VII

8 Lampiran VIII

9 Lampiran IX

# Lampiran X

# Lampiran XI

# Lampiran XII

# Lampiran XIII

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 03 JANUARI 2013 M

da tanggal 20 SHAFAR 1434 H

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 03 JANUARI 2013 M

da tanggal 20 SHAFAR 1434 H

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 1

TTD

TTD

SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD SYAHRIL

Ringkasan APBK;

Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

-Rp

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

962.605.445,00Rp

-Rp

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

500.000.000,00Rp

923.201.564,00Rp

-Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Daftar Dana Cadangan;

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

WALIKOTA LANGSA

KOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan

Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Walikota Langsa

:

:

3 Tahun 2013

3 Januari 2013

RINGKASAN PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Pemerintah Kota Langsa

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 529.603.785.664,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.587.026.529,00

1 . 1 . 1 6.449.914.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 7.017.418.400,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 241.835.870,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 43.877.858.259,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 431.675.223.676,00

1 . 2 . 1 20.513.411.676,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 381.240.982.000,00 Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 29.920.830.000,00 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40.341.535.459,00

1 . 3 . 3 6.603.058.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 33.738.477.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2 BELANJA 524.480.463.091,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.456.148.349,00

2 . 1 . 1 289.379.151.349,00 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 4.662.333.000,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 8.783.464.000,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 7 11.631.200.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 209.024.314.742,00

2 . 2 . 1 74.533.555.462,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 83.731.082.009,00 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 50.759.677.271,00 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) 5.123.322.573,00

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 962.605.445,00

3 . 1 . 6 962.605.445,00 Penerimaan Piutang Daerah

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.423.201.564,00

3 . 2 . 2 500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3 . 2 . 3 923.201.564,00 Pembayaran Pokok Utang

PEMBIAYAAN NETTO (460.596.119,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 4.662.726.454,00

Langsa, 3 Januari 2013

WAKIL WALIKOTA LANGSA

Drs. MARZUKI HAMID, MM

Halaman 1 RINGKASAN PENJABARAN APBK

Peraturan Walikota LangsaLampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

3 Tahun 2013

3 Januari 2013

PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Pemerintah Kota Langsa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 172.982.060.681,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 152.432.472.675,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

152.432.472.675,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 152.432.472.675,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

112.490.160.175,00 Gaji Dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 86.335.001.232,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Golongan I : 6 Org

13 Bln x 10.190.038,00 = 132.470.494,00

Golongan II : 260 Org

13 Bln x 552.533.448,00 = 7.182.934.824,00

Golongan III : 826 Org

13 Bln x 2.166.533.539,00 = 28.164.936.007,00

Golongan IV : 1042 Org

13 Bln x 3.833.468.670,00 = 49.835.092.710,00

Accres

1 Thn x 1.019.567.197,00 = 1.019.567.197,00

Tunjangan Keluarga 7.382.275.752,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

Golongan I

13 Bln x 1.111.077,00 = 14.444.001,00

Golongan II

13 Bln x 45.542.491,00 = 592.052.383,00

Golongan III

13 Bln x 183.909.648,00 = 2.390.825.424,00

Golongan IV

13 Bln x 328.912.021,00 = 4.275.856.273,00

Acress

1 Thn x 109.097.671,00 = 109.097.671,00

Tunjangan Jabatan 262.536.296,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

Golongan IV

13 Bln x 6.104.350,00 = 79.356.550,00

Golongan III

Halaman 1PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

13 Bln x 13.792.300,00 = 179.299.900,00

Acress

1 Thn x 3.879.846,00 = 3.879.846,00

Tunjangan Fungsional 9.819.649.709,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

Golongan II

13 Bln x 41.393.100,00 = 538.110.300,00

Golongan III

13 Bln x 254.023.350,00 = 3.302.303.550,00

Golongan IV

13 Bln x 451.809.750,00 = 5.873.526.750,00

Acress

1 Thn x 105.709.109,00 = 105.709.109,00

Tunjangan Fungsional Umum 484.552.068,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

Golongan I

13 Bln x 1.123.500,00 = 14.605.500,00

Golongan II

13 Bln x 23.497.200,00 = 305.463.600,00

Golongan III

13 Bln x 11.085.200,00 = 144.107.600,00

Golongan IV

13 Bln x 1.016.500,00 = 13.214.500,00

Acress

1 Thn x 7.160.868,00 = 7.160.868,00

Tunjangan Beras 5.490.150.702,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

Tunjangan Beras Pegawai

13 Bln x 413.768.250,00 = 5.378.987.250,00

Acress

1 Thn x 111.163.452,00 = 111.163.452,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.700.897.337,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Tunjangan PPh

1 Thn x 2.700.897.337,00 = 2.700.897.337,00

Pembulatan Gaji 15.097.079,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1 Thn x 15.097.079,00 = 15.097.079,00

39.942.312.500,00 Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 39.942.312.500,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif

lainnya

Esselon II b

12 Org/Bln x 281.250,00 = 3.375.000,00

Esselon III a

48 Org/Bln x 262.500,00 = 12.600.000,00

Esselon IV a

144 Org/Bln x 225.000,00 = 32.400.000,00

Esselon IV b

60 Org/Bln x 206.250,00 = 12.375.000,00

Esselon V a

Halaman 2PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

228 Org/Bln x 187.500,00 = 42.750.000,00

Korwas

12 Org/Bln x 206.250,00 = 2.475.000,00

Pengawas

468 Org/Bln x 187.500,00 = 87.750.000,00

Kepala Sekolah Swasta

108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00

Wakil Kepala Sekolah Swasta

108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00

Wali Kelas Sekolah Swasta

336 Org/Bln x 75.000,00 = 25.200.000,00

Non Esselon Gol. IV

384 Org/Bln x 165.000,00 = 63.360.000,00

Non Esselon Gol. III

1,476 Org/Bln x 153.750,00 = 226.935.000,00

Non Esselon Gol. II

1,152 Org/Bln x 112.500,00 = 129.600.000,00

Non Esselon Gol. I

60 Org/Bln x 97.500,00 = 5.850.000,00

Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK

276 Org/Bln x 150.000,00 = 41.400.000,00

Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK

1,104 Org/Bln x 112.500,00 = 124.200.000,00

Wali Kelas SMP / SMA / SMK

4,920 Org/Bln x 75.000,00 = 369.000.000,00

Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru

462,462 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.849.848.000,00

Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm)

75,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 300.080.000,00

Bantuan Meugang Esselon II b

3 Org/Kali x 375.000,00 = 1.125.000,00

Bantuan Meugang Esselon III a

12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00

Bantuan Meugang Esselon IV a

36 Org/Kali x 225.000,00 = 8.100.000,00

Bantuan Meugang Esselon IV b

15 Org/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00

Bantuan Meugang Esselon V a

54 Org/Kali x 187.500,00 = 10.125.000,00

Bantuan Meugang Kepala Sekolah

69 Org/Kali x 187.500,00 = 12.937.500,00

Bantuan Meugang Non Esselon

819 Org/Kali x 150.000,00 = 122.850.000,00

Bantuan Meugang Korwas

3 Org/Kali x 225.000,00 = 675.000,00

Bantuan Meugang Pengawas

78 Org/Kali x 187.500,00 = 14.625.000,00

Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD

2,298 Org/Kali x 150.000,00 = 344.700.000,00

Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah Swasta

342 Org/Kali x 150.000,00 = 51.300.000,00

Bantuan Meugang Guru PNS SMP Negeri

1,092 Org/Kali x 150.000,00 = 163.800.000,00

Bantuan Meugang Guru PNS SMA / SMK Negeri

Halaman 3PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1,296 Org/Kali x 150.000,00 = 194.400.000,00

Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa

19,110 Org/Bln x 100.000,00 = 1.911.000.000,00

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD PMK No.

34/PMK.07/2012

1 Thn x 30.786.477.000,00 = 30.786.477.000,00

Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD PMK No.

35/PMK.07/2012

1 Thn x 2.952.000.000,00 = 2.952.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 20.549.588.006,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

2.914.716.249,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01

13.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Sumber Dana :

Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

13.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya

Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Dinas

Pendidikan, SD 57, TK, SD Percontohan

1 Thn x 4.925.000,00 = 4.925.000,00

SMP Negeri 1

1 Sekolah/Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 275.000,00 = 275.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMA Negeri 3

Halaman 4PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00

400.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

400.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 45.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

Dinas Pendidikan, TK, SD

1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

SMA/SMK

120 Sekolah/Bln x 80.000,00 = 9.600.000,00

TK Negeri

24 Unit/Bln x 50.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Air 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

Dinas Pendidikan

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Listrik 351.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

Dinas Pendidikan dan SD

1 Thn x 83.000.000,00 = 83.000.000,00

TK Negeri

24 Unit/Bln x 75.000,00 = 1.800.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

SMA Negeri 3

1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

SMK Negeri 2

Halaman 5PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 58.200.000,00 = 58.200.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

SMK Negeri 5

1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

86.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

86.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 86.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Dinas Pendidikan, TK, SD 57 Unit, SD Percontohan 1 Unit

1 Thn x 16.450.000,00 = 16.450.000,00

SMA Negeri 1

1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

SMA Negeri 2

1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMA Negeri 5

1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

Halaman 6PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

SMK Negeri 1

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 6

1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

95.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

95.250.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 95.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Pendidikan

1 Thn x 33.800.000,00 = 33.800.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

SMA Negeri 4

Halaman 7PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 2.750.000,00 = 2.750.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 2.650.000,00 = 2.650.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 2.300.000,00 = 2.300.000,00

196.910.249,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 196.910.249,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

196.910.249,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 196.910.249,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

Dinas Pendidikan

1 Thn x 86.410.249,00 = 86.410.249,00

TK Negeri 2 Unit

1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

Halaman 8PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

SMA Negeri 2

1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 4.900.000,00 = 4.900.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 4.550.000,00 = 4.550.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 3.150.000,00 = 3.150.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 2.450.000,00 = 2.450.000,00

SMP Negeri Telaga Tujuh

1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00

169.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 169.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

169.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 104.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Halaman 9PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Cetak

Kantor Dinas Pendidikan

1 Thn x 37.700.000,00 = 37.700.000,00

SD Negeri 57 Unit, SD Negeri Percontohan 1 Unit dan TK

Negeri

1 Thn x 32.300.000,00 = 32.300.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00

SMP Negeri Telaga Tujuh

1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Halaman 10PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Penggandaan 64.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

Kantor Dinas Pendidikan

1 Thn x 39.500.000,00 = 39.500.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 2.050.000,00 = 2.050.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

SMP Negeri Telaga Tujuh

1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Sumber Dana :

Halaman 11PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Dinas Pendidikan

1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

SD Negeri 57 Unit

1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00

SD Negeri Percontohan 1 Unit

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

TK Negeri 2 Unit

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

Halaman 12PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

SMP Negeri 10

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

152.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Sumber Dana :

Belanja Modal 152.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

27.676.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan Almari 676.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Pengadaan Almari

Pengadaan Almari

1 Unit x 676.000,00 = 676.000,00

Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan 27.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07

Belanja Modal Pengadaan AC

Pengadaan AC

3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00

33.811.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

Pengadaan Komputer/PC

1 Unit x 8.125.000,00 = 8.125.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20.886.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Laptop

3 Unit x 6.962.000,00 = 20.886.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 4.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja Modal Pengadaan Printer

Pengadaan Printer

2 Unit x 2.400.000,00 = 4.800.000,00

35.513.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 35.513.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Pengadaan Meja Kerja dan kursi Belajar (SMAN 1 )

1 Keg x 35.513.000,00 = 35.513.000,00

3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja Modal Pengadaan Dispenser 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

Pengadaan Dispenser

1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

52.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Pengadaan Kamera 52.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV

Halaman 13PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Keg x 52.000.000,00 = 52.000.000,00

50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

Dinas Pendidikan

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SD 57 Sekolah

1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

SD Percontohan 1 Sekolah

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

TK Negeri 2 Sekolah

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00

SMP 13 Sekolah

1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

67.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

67.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 52.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Dinas Pendidikan

1 Thn x 23.750.000,00 = 23.750.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMA Negeri 2

Halaman 14PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

Dinas Pendidikan

1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

300.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Halaman 15PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 293.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dinas Pendidikan

1 Thn x 208.000.000,00 = 208.000.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 5

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Halaman 16PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1.354.306.000,00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Pegawai 1.033.306.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

976.276.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 976.276.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pengguna Anggaran

12 Org/Bln x 1.875.000,00 = 22.500.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

63 Org/Bln x 650.000,00 = 40.950.000,00

Bendahara Pengeluaran

12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

Pengurus Barang

12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pembuat Daftar Gaji)

12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

Staf Pengelola

45 Org/Bln x 250.000,00 = 11.250.000,00

Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran

12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu

45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00

Panitia PSB (SMP 13 Sekolah)

13 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00

Panitia PSB (SMA/SMK 10 Sekolah)

10 Sekolah/Thn x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

Honor Petugas Kelas Unggul (SMA 1 dan SMA 3)

1 Thn x 43.000.000,00 = 43.000.000,00

Penunjang Kegiatan Bendahara Pembantu (Tkt SMP dan

SMA/SMK)

207 OB x 250.000,00 = 51.750.000,00

Penunjang Kegiatan Pengurus Barang (Tkt SMP dan

SMA/SMK)

207 OB x 150.000,00 = 31.050.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Adm. Proyek (DAK)

1 Keg x 636.226.000,00 = 636.226.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dunia Usaha dan

Dunia Industri (SMK 1, SMK 3 dan SMK 4)

Penanggung Jawab

3 Org/SMK x 500.000,00 = 1.500.000,00

Sekretaris

3 Org/SMK x 400.000,00 = 1.200.000,00

Pelaksana

3 Org/SMK x 300.000,00 = 900.000,00

Pembimbing

6 Org/Keg x 300.000,00 = 1.800.000,00

Penjajakan

6 Org/SMK x 200.000,00 = 1.200.000,00

Pengantar dan Penjemput Siswa SMK

Halaman 17PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

3 Keg/SMK x 800.000,00 = 2.400.000,00

Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas Pendidikan

Operator Komputer

60 Org/Bln x 150.000,00 = 9.000.000,00

Operator Komputer SMA/SMK

120 Org/Bln/SMK/SMA x 150.000,00 = 18.000.000,00

Operator Komputer SMP

156 Org/Bln/SMP x 150.000,00 = 23.400.000,00

Penunjang Kegiatan Pramuka SMA/SMK

120 SMA/SMK/Bln x 62.500,00 = 7.500.000,00

Penunjang Kegiatan Pramuka SMP

156 SMP/Bln x 62.500,00 = 9.750.000,00

51.630.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 51.630.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Cleaning Service

36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00

Petugas Jaga Malam

36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00

Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning

Service

1,320 Orang/Bln/Hr x 4.000,00 = 5.280.000,00

Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service

18 Org/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00

Poding Petugas Jaga Malam

36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00

5.400.000,00 Insentif dan Penunjang Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06

Insentif 5.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif

Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service

72 Org/Bln x 75.000,00 = 5.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 321.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

321.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 321.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Belanja Paket Lebaran

2,140 Org x 150.000,00 = 321.000.000,00

12.976.437.460,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02

100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Sumber Dana :

Belanja Modal 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung

Kantor

Pembangunan Kantin Sekolah Sehat SDN 13 Langsa Kec.

Langsa Barat

Halaman 18PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

315.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

100.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Bangunan

Penimbunan Halaman SMP Negeri 6 Langsa

1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

125.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 125.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

Gedung Dinas Pendidikan

1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

SMP Negeri 1

1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

SMP Negeri 2

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMP Negeri 3

1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

SMP Negeri 4

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMP Negeri 5

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMP Negeri 6

1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

SMP Negeri 7

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 8

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMP Negeri 9

1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

SMP Negeri 10

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMP Negeri 11

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMP Negeri 12

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMP Negeri 13

1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

SMA Negeri 1

1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

SMA Negeri 2

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMA Negeri 3

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMA Negeri 4

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

SMA Negeri 5

Halaman 19PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMK Negeri 1

1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

SMK Negeri 2

1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

SMK Negeri 3

1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

SMK Negeri 4

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

SMK Negeri 5

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Modal 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 90.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Kantor

Pemasangan Paving Block SDN 10 Langsa

1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

87.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Dan Pengajaran

Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

87.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 13.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja Perawatan Roda Empat

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat

2 Unit x 6.750.000,00 = 13.500.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 74.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09

Belanja Perawatan Roda Dua

Dikjar

40 Unit x 1.200.000,00 = 48.000.000,00

SMA/SMK

9 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 10.800.000,00

SMP

13 Thn/Sekolah x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

12.473.537.460,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Sumber Dana :

Belanja Modal 12.473.537.460,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

12.473.537.460,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 12.473.537.460,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung

Kantor

Rehabilitasi Pagar Kantor

1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Rehab Gedung Kantor

1 Keg x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan

1 Keg x 16.575.000,00 = 16.575.000,00

Halaman 20PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Dana DAK 2013

1 Keg x 12.261.962.460,00 = 12.261.962.460,00

1.020.318.750,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01 . 1.01.01 . 03

1.020.318.750,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 Sumber Dana :

Belanja Barang dan Jasa 1.020.318.750,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

1.020.318.750,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.020.318.750,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian

2,134 Org x 478.125,00 = 1.020.318.750,00

209.561.875,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15

209.561.875,00 Festival Kompetensi dan Kreativitas Anak dan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 191.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1

191.300.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 191.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Anak PAUDNI

1 Keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00

Honorarium Penunjang Kegiatan PAUDNI

88 Keg x 2.000.000,00 = 176.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 18.261.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2

1.231.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.231.875,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 1.231.875,00 = 1.231.875,00

1.250.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung Kantor

2 Hr x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

7.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.480.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 7.480.000,00 = 7.480.000,00

Halaman 21PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5.300.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

Piala

4 Set x 500.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan (Bantuan Juara dan

Juara Harapan)

1 Keg x 3.300.000,00 = 3.300.000,00

1.947.544.244,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16

207.848.800,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 77.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1

77.260.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.260.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana

1 Keg x 59.710.000,00 = 59.710.000,00

Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 17.550.000,00 = 17.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa 130.588.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2

4.218.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 4.218.800,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 3.418.800,00 = 3.418.800,00

Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

6.520.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 6.520.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Keg x 3.020.000,00 = 3.020.000,00

Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Belanja Cetak

1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

46.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 46.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung

49 Hr/MP x 500.000,00 = 24.500.000,00

Sound Sistem

49 Hr/MP x 400.000,00 = 19.600.000,00

Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Sewa Gedung

3 Hr x 500.000,00 = 1.500.000,00

Sound System

3 Hr x 400.000,00 = 1.200.000,00

Halaman 22PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

39.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 39.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan

1 Keg x 22.600.000,00 = 22.600.000,00

Olimpiade Guru SD, SMP dan SMA/SMK

Biaya Makan Minum Peserta

1 Keg x 17.200.000,00 = 17.200.000,00

15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

18.250.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 18.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Hadiah Untuk Juara

1 Keg x 16.250.000,00 = 16.250.000,00

Piala

5 Set x 400.000,00 = 2.000.000,00

150.565.239,00 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 32.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1

32.220.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Tes Hasil Belajar

1 Keg x 32.220.000,00 = 32.220.000,00

Belanja Barang dan Jasa 118.345.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2

465.239,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 465.239,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 465.239,00 = 465.239,00

100.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

Belanja Penggandaan Kegiatan Tes Hasil Belajar

1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

2.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 2.880.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07

Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan

1 Keg x 2.880.000,00 = 2.880.000,00

Halaman 23PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

67.843.337,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB

dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan

Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 28.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1

28.950.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 28.950.000,00 = 28.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa 38.893.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2

1.143.337,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.143.337,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 1.143.337,00 = 1.143.337,00

4.200.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 4.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

9.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Keg x 9.050.000,00 = 9.050.000,00

24.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

32.399.675,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 18.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1

18.210.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 24PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Keg x 14.610.000,00 = 14.610.000,00

Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket A

1 Keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 14.189.675,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2

1.309.675,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.309.675,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 1.309.675,00 = 1.309.675,00

1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00

1.840.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00

Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Keg x 2.340.000,00 = 2.340.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makan Minum Tamu

1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00

7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2 Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

45.268.910,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 27.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1

27.210.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 17.760.000,00 = 17.760.000,00

Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket B

1 Keg x 9.450.000,00 = 9.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa 18.058.910,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2

1.398.910,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 1.398.910,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Halaman 25PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 1.398.910,00 = 1.398.910,00

1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Paket/Pengiriman 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

2 Keg x 900.000,00 = 1.800.000,00

4.560.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 2.160.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00

Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2 Keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makan Minum Tamu

1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00

7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2 Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

769.148.233,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 Sumber Dana :

Belanja Pegawai 354.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1

354.645.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 354.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Lomba Gugus SD/MI

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 8.380.000,00 = 8.380.000,00

Lomba Sekolah Sehat SD/MI

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 15.400.000,00 = 15.400.000,00

Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 15.575.000,00 = 15.575.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 10.720.000,00 = 10.720.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 10.720.000,00 = 10.720.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Halaman 26PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 36.960.000,00 = 36.960.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 36.960.000,00 = 36.960.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 24.080.000,00 = 24.080.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 8.010.000,00 = 8.010.000,00

Pendataan Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 Keg x 9.740.000,00 = 9.740.000,00

Honorarium Penunjang Kegiatan

Penunjang Kegiatan Lomba Gugus SD/MI

1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Penunjang Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SD/MI

1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Penunjang Kegiatan Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs

1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Penunjang Kegiatan Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Penunjang Kegiatan Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

Penunjang Kegiatan Sekolah Gugus/ Inti Sekolah Dasar

11 Sekolah x 5.000.000,00 = 55.000.000,00

Penunjang Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SD/MI

1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Penunjang Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SMP/MTs

1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00

Penunjang Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SMP/MTs

1 Keg x 23.600.000,00 = 23.600.000,00

Penunjang Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD/MI

1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 414.503.233,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2

5.908.233,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 5.908.233,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Lomba Gugus SD/MI

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 595.721,00 = 595.721,00

Lomba Sekolah Sehat SD/MI

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 676.394,00 = 676.394,00

Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 676.394,00 = 676.394,00

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Halaman 27PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 433.493,00 = 433.493,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 433.493,00 = 433.493,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 559.068,00 = 559.068,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 731.196,00 = 731.196,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 524.064,00 = 524.064,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 348.063,00 = 348.063,00

Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Keg x 930.347,00 = 930.347,00

5.400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 3.680.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Lomba Gugus SD/MI

Belanja Cetak

1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00

Lomba Sekolah Sehat SD/MI

Belanja Cetak

1 Keg x 490.000,00 = 490.000,00

Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs

Belanja Cetak

1 Keg x 490.000,00 = 490.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Belanja Cetak

1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Belanja Cetak

1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Cetak

1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Cetak

1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs

Belanja Cetak

1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI

Belanja Cetak

1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00

Belanja Penggandaan 1.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs

Belanja Penggandaan

Halaman 28PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Keg x 1.720.000,00 = 1.720.000,00

24.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Belanja Sewa Gedung

1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Belanja Sewa Gedung

1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Sewa Gedung

7 HK x 500.000,00 = 3.500.000,00

Sewa Sound Sistem

7 HK x 400.000,00 = 2.800.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Sewa Gedung

7 HK x 500.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Sewa Sound Sistem

7 HK x 400.000,00 = 2.800.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs

Belanja Sewa Gedung

8 HK x 500.000,00 = 4.000.000,00

Sewa Sound Sistem

8 Hr x 400.000,00 = 3.200.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI

Belanja Sewa Gedung

1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Sewa Sound Sistem

1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

137.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 137.025.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Lomba Gugus SD/MI

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

Lomba Sekolah Sehat SD/MI

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00

Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 3.375.000,00 = 3.375.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 5.610.000,00 = 5.610.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 51.515.000,00 = 51.515.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Makan Minum Rapat

Halaman 29PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 2.350.000,00 = 2.350.000,00

Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs

Belanja Makan Minum Rapat

1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

45.170.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Pakaian Batik

1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Pakaian Batik

1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Pakaian Batik

1 Keg x 16.835.000,00 = 16.835.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Pakaian Batik

1 Keg x 16.835.000,00 = 16.835.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP/MTs

Belanja Pakaian Batik Tradisional

30 Bh x 250.000,00 = 7.500.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI

Seragam Batik

1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

168.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 83.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Lomba Gugus SD/MI

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

Lomba Sekolah Sehat SD/MI

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00

Lomba Sekolah Sehat SMP/MTs

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 45.150.000,00 = 45.150.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 18.900.000,00 = 18.900.000,00

Penunjang Bea Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 85.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Halaman 30PENJABARAN APBk - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Lomba Olimpiade MIPA SD/MI

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00

Lomba Olimpiade MIPA SMP/MTs

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 6.750.000,00 = 6.750.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)