147
1070 29. Veselības ministrija Funkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības jomā, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai un nodrošināt uzsākto reformu realizēšanu; 2) īstenot izglītības valsts politiku dažādās veselības aprūpes nozarēs, nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar kvalificētu medicīnisko personālu un nodrošināt iespēju medicīniskajam personālam papildināt profesionālās iemaņas dažādu specialitāšu rezidentūras programmās; 3) veicināt sabiedrības izglītošanu un zināšanu attīstību par veselības aprūpes un vides veselības jautājumiem, nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pakalpojumiem un šīs informācijas publisko pieejamību; 4) veicināt sabiedrībā veselīgu dzīvesveidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu; 5) īstenot vides veselības un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinot savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu, infekcijas slimību izplatīšanās ierobežošanu, apkarošanu un izcelšanās iespēju novēršanu; 6) nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un izmaksu efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzības procesu; 7) nodrošināt veselības aprūpes informācijas apkopošanu, veidot statistisko informāciju par stāvokli veselības aprūpē, noteikt specializēto uzskaites reģistru uzturēšanas un papildināšanas kārtību; 8) nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, tai skaitā veikt ES fondu atbildīgās iestādes funkcijas, nodrošinot sabiedrības veselības uzlabošanu, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

  • Upload
    tranbao

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1070

29. Veselības ministrija

Funkcijas:

1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības jomā, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai un nodrošināt uzsākto reformu realizēšanu;

2) īstenot izglītības valsts politiku dažādās veselības aprūpes nozarēs, nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar kvalificētu medicīnisko personālu un nodrošināt iespēju medicīniskajam personālam papildināt profesionālās iemaņas dažādu specialitāšu rezidentūras programmās;

3) veicināt sabiedrības izglītošanu un zināšanu attīstību par veselības aprūpes un vides veselības jautājumiem, nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pakalpojumiem un šīs informācijas publisko pieejamību;

4) veicināt sabiedrībā veselīgu dzīvesveidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

5) īstenot vides veselības un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinot savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu, infekcijas slimību izplatīšanās ierobežošanu, apkarošanu un izcelšanās iespēju novēršanu;

6) nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un izmaksu efektīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzības procesu;

7) nodrošināt veselības aprūpes informācijas apkopošanu, veidot statistisko informāciju par stāvokli veselības aprūpē, noteikt specializēto uzskaites reģistru uzturēšanas un papildināšanas kārtību;

8) nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, tai skaitā veikt ES fondu atbildīgās iestādes funkcijas, nodrošinot sabiedrības veselības uzlabošanu, veicinot slimību profilaksi, tajā skaitā popularizējot veselīgu dzīves veidu, kā arī radot nosacījumus izmaksu efektīvai, fiziski un finansiāli pieejamai kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

9) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemju valsts pilsoņiem, Latvijas valsts iedzīvotājiem ārzemēs, nodrošināt noslēgto starptautisko līgumu izpildi un jaunu līgumu slēgšanu, nodrošināt dalību starptautiskajās organizācijās, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, darba un citus sociālos apstākļus.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2009. līdz 2015. gadam

LsMinistrija

(cita centrālā valsts iestāde)

2009. gads(izpilde)

2010. gads(izpilde)

2011. gads(izpilde)

2012. gadaplāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:

492 843 109 490 772 264 488 257 203 457 491 514 471 388 054 474 461 753 470 381 283

valsts pamatfunkciju īstenošana

460 724 613 461 972 461 458 093 229 446 121 868 467 774 372 474 084 810 470 279 011

Eiropas Savienības politiku instrumentu

32 118 496 28 799 803 30 163 974 11 369 646 3 613 682 376 943 102 272

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 2: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1071

Ministrija(cita centrālā valsts

iestāde)

2009. gads(izpilde)

2010. gads(izpilde)

2011. gads(izpilde)

2012. gadaplāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos2012. gads 2013. gads Pieaugums vai

samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

plāns,lati

īpatsvars kopējos budžeta

izdevumos (%)

projekts,lati

īpatsvars kopējos budžeta

izdevumos (%)1 2 3 4 5 6 = 4/2 × 100 – 100

Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: 457 491 514 100,0 471 388 054 100,0 3,0valsts pamatfunkciju īstenošana 446 121 868 97,5 467 774 372 99,2 4,9Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

11 369 646 2,5 3 613 682 0,8 -68,2

01.00.00 Nozares vadība 1 700 304 0,4 1 637 559 0,3 -3,702.00.00 Medicīnas izglītība 16 207 339 3,5 16 207 339 3,4 -06.00.00 Kultūra 453 205 0,1 485 305 0,1 7,133.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana

362 409 015 79,2 397 158 821 84,3 9,6

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana

2 667 294 0,6 2 658 024 0,6 -0,3

39.00.00 Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana

52 453 351 11,5 37 651 624 8,0 -28,2

45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana

4 373 725 1,0 4 206 969 0,9 -3,8

46.00.00 Veselības nozares uzraudzība 2 529 746 0,6 4 359 822 0,9 72,348.00.00 Medikamentu un medicīnas preču novērtēšana un reģistrācija

3 327 889 0,7 3 327 889 0,7 -

96.00.00. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

- - 81 020 0,02 ×

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

9 053 490 2,0 1 741 328 0,4 -80,8

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana

1 900 000 0,4 1 336 384 0,3 -29,7

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

53 360 0,01 230 198 0,05 331,4

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

362 796 0,1 305 772 0,1 -15,7

Veselības ministrijas pamatbudžetā 2013. gadā:

1) izveidotas jaunas apakšprogrammas un programma: 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” (iekļaujot programmas 45.00.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana” finansējumu saistībā ar to, ka minētajā programmā plānotais finansējums ar 2013. gadu tiks plānots sadalījumā pa apakšpro-grammām), 45.02.00 „Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana”, 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”, 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 3: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1072

nodrošināšana 2015. gadā” un 69.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu”;

2) netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās: 01.05.00 „Veselības veicināša-na”, finansējumu plānojot apakšprogrammā 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”, 33.13.00 „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana”, finansējumu plānojot apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” un 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, 37.05.00 „Attīstības palīdzība un sadarbība veselības jomā” (apakšprogrammu likvidējot), 39.01.00 „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse”, finansējumu plānojot apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” un 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”, 70.07.00 „Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana”;

3) mainīts nosaukums programmai 45.00.00 no „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” uz „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana”.

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada projekts Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai 457 491 514 471 388 054 13 896 540 3,0Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

14 217 521 8 691 567 -5 525 954 -38,9

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

80 374 178 005 97 631 121,5

Transferti 27 818 19 909 -7 909 28,4Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 443 165 801 462 498 573 19 332 772 4,4Izdevumi – kopā 457 491 514 471 388 054 13 896 540 3,0Atlīdzība 41 647 322 33 970 598 -7 676 724 -18,4t.sk. atalgojums 33 320 040 27 198 536 -6 121 504 -18,4Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5 797 4 620 -1 177 -20,3

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

590 606 16 2,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

580 119 378 675 -201 444 -34,7

2012. gada budžetā apropriāciju kopējais apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2012. gada 21.augustam ir palielinājies par 9 093 721 latu jeb 2,0%.

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu

īstenošanu)

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada projekts Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai 446 121 868 467 774 372 21 652 504 4,9

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 4: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1073

Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada projekts Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

14 213 553 8 691 567 -5 521 986 -38,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 431 908 315 459 082 805 27 174 490 6,3Izdevumi – kopā 446 121 868 467 774 372 21 652 504 4,9Atlīdzība 41 328 531 33 668 427 -7 660 104 -18,5t.sk. atalgojums 33 064 017 26 956 710 -6 107 307 -18,5Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5 783 4 605 -1 178 -20,4

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

589 605 16 2,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

432 642 259 467 -173 175 -40,0

2012. gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2012. gada 21.augustam ir palielinājies par 9 965 041 latu jeb 2,2%.

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – Likums) 9. panta četrpadsmitās daļas 1.punktam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 307 076 latiem, tai skaitā:

300 000 latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība”, lai nodrošinātu viena pacienta ārstēšanas tarifa paaugstināšanu terapeitiskajiem pakalpojumiem 2012. gadā un līgumu noslēgšanu ar slimnīcām par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 23.marta rīkojumam Nr.146, izdevumu finansēšanai novirzot Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2012. gada 1.janvāri;

7 076 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 39.01.00 „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse”, lai nodrošinātu informācijas eksportu no Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošajiem reģistriem uz elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmu (e-Veselība) saistībā ar Slimību profilakses un kontroles centra valsts informācijas sistēmu pārziņa funkciju pārņemšanu no Nacionālā veselības dienesta ar 2012. gada 1.aprīli, atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 4.jūlija rīkojumam Nr.359, izdevumu finansēšanai novirzot Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2012. gada 1.janvāri.

Atbilstoši Likuma 9. panta piecpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 9 657 965 latiem, tai skaitā:

9 657 965 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība”, lai 2012. gadā nodrošinātu viena pacienta ārstēšanas tarifa paaugstināšanu terapeitiskajiem pakalpojumiem un līgumu noslēgšanu ar slimnīcām par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veicot finansējuma pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība”, atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 22.marta rīkojumam Nr.141.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 5: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1074

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gada plāns 2013. gada projekts Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai 11 369 646 3 613 682 -7 755 964 -68,2Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 968 0 -3 968 -100,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

80 374 178 005 97 631 121,5

Transferti 27 818 19 909 -7 909 -28,4Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 257 486 3 415 768 -7 841 718 -69,7Izdevumi – kopā 11 369 646 3 613 682 -7 755 964 -68,2Atlīdzība 318 791 302 171 -16 620 -5,2t.sk. atalgojums 256 023 241 826 -14 197 -5,5Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

14 15 1 7,1

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

1 020 1 016 -4 -0,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

147 477 119 208 -28 269 -19,2

2012. gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2012. gada 21.augustam ir samazinājies par 871 320 latiem jeb 7,7%.

23 270 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 70.07.00 „Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana” Eiropas Kopienas Sabiedrības veselības programmas 2008–2013 projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 8.maija rīkojumam Nr.213;

80 130 latu – palielināti izdevumi apakšprogrammā 69.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu”, lai nodrošinātu atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem par ERAF līdzfinansējumu Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas un Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas, un Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektiem, atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 7.augusta rīkojumam Nr.431 un Finanšu ministrijas 2012. gada 21.augusta rīkojumam Nr.458 (izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 60 222 lati, izdevumi subsīdijām un dotācijām 19 908 lati);

85 873 lati – palielināti izdevumi apakšprogrammā 69.06.00 „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)” 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" sadarbības programmas projektu īstenošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 29.marta rīkojumam Nr.150, Finanšu ministrijas 2012. gada 3.maija rīkojumam Nr.212, Finanšu ministrijas 2012. gada 30.jūlija rīkojumam Nr.412 un Finanšu ministrijas 2012. gada 21.augusta rīkojumam Nr.457 (izdevumi atlīdzībai 14 912 lati, tai skaitā atalgojumam 12 017 lati, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 28 933 lati, valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 6: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1075

nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 39 982 lati, pamatkapitāla veidošanai 2 046 lati);

-1 060 593 lati – samazināti izdevumi apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007–2013)” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda līdzfinansētā projekta īstenošanai un veikta pārdale starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atbilstoši Finanšu ministrijas 2012. gada 21.marta rīkojumam Nr.135, Finanšu ministrijas 2012. gada 17.aprīļa rīkojumam Nr.178 un Finanšu ministrijas 2012. gada 4.jūnija rīkojumam Nr.300 (izdevumi precēm un pakalpojumiem 862 540 latu un pamatkapitāla veidošanai 198 053 lati).

2013. gada budžeta prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām ir papildu piešķirts finansējums 44 942 986 latu apmērā, tai skaitā:

Nr. p.k. Ministru kabinetalēmums Pasākums un tā īss apraksts

Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots)

kods un nosaukums

Izdevumu palielinājums 2013. gadā, latos

1. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu nodrošināšanai, lai saglabātu pieejamību 2012. gada līmenī

Izdevumi kopā, tai skaitā: 10 000 00033.01.00 „Ārstniecība” 5 005 90833.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”

3 380 348

33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”

201 122

39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”

1 412 622

2. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts, MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 24.§ 2.punkts

Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai veselības aprūpes jomā

Izdevumi kopā, tai skaitā: 16 151 22433.01.00 „Ārstniecība” 12 720 906

33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”

3 430 318

3. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izdevumu kompensācijai

33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”

3 589 033

4. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Vakcīnu, peritoneālās dialīzes līdzekļu un bērnu redzes korekcijas līdzekļu iegādei

33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”

382 970

5. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Observācijas gultu uzturēšanas izdevumu segšanai stacionāros

33.01.00 „Ārstniecība” 678 501

6. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai papildus speciālistu nodrošināšanai uzņemšanas nodaļās

33.01.00 „Ārstniecība” 367 203

7. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Rindu mazināšanai uz medicīnisko rehabilitāciju stacionārā

33.01.00 „Ārstniecība” 356 382

8. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Speciālistu konsultāciju un dienas stacionāros sniegto pakalpojumu apmaksai

33.01.00 „Ārstniecība” 4 984 399

9. MK 16.08.2012 sēdes protokola

Diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu

33.01.00 „Ārstniecība” 6 087 960

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 7: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1076

Nr. p.k. Ministru kabinetalēmums Pasākums un tā īss apraksts

Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots)

kods un nosaukums

Izdevumu palielinājums 2013. gadā, latos

Nr.46, 11.§ 1.punkts

nodrošināšanai

10. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Prognozējamās invaliditātes novēršanas pasākumiem

33.01.00 „Ārstniecība” 704 109

11. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Feldšerpunktu darbības nodrošināšanai

33.01.00 „Ārstniecība” 747 484

12. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Gaidīšanas rindu samazināšanai invazīvajai kardioloģijai, mikroķirurģijai pieaugušajiem un izgulējumu ārstēšanai

33.01.00 „Ārstniecība” 708 162

13. MK 10.07.2012 sēdes protokola Nr.39, 49.§ 2.5.apakšpunkts, MK16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju svētku laikā

39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”

72 439

14. MK 16.08.2012. sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts, MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 16.§ 2.1.2.apakšpunkts

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam izstādes „Pirmā Baltijas atklāšana. Tūkstošgadu mīti un zinātne” organizēšanai pasākuma „Rīga – 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietvaros

06.02.00 „Medicīnas vēstures muzejs”

32 100

15. MK 12.07.2012 rīkojuma Nr.334 1.11.apakšpunkts, MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts, MK 29.08.2012 rīkojuma Nr.413 1.11.apakšpunkts

Papildu finansējums Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā sagatavošanai un nodrošināšanai, tai skaitā šādiem pasākumiem:

96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”

81 020

15.1. MK 12.07.2012 rīkojuma Nr.334 1.11.apakšpunkts

Komandējumu izdevumu segšanai (38 934 latu apmērā) un apmācībām profesionālās kvalifikācijas celšanai nozares jautājumos (40 154 latu apmērā)

96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”

79 088

15.2. MK 16.08.2012 sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punkts, MK 29.08.2012 rīkojuma Nr.413 1.11.apakšpunkts

Piemaksu nodrošināšanai nodarbinātajiem (ar 2013. gada 1.jūliju), kuri papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas nodrošināšanu saistītus pienākumus

96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”

1 932

Kopā - - 44 942 986

Vidējais amata vietu skaits no 2009. gada līdz 2015. gadam

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 8: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1077

2009. gads(fakts)

2010. gads(fakts)

2011. gads(fakts)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Ministrija (cita centrālā valsts iestāde) – kopā

× 5 431,5 5 873,7 5 797 4 620 4 620 4 620

01.00.00 Nozares vadība × 85 95 95 94 94 9401.01.00 Veselības aprūpes centrālā vadība

× 85 95 95 94 94 94

06.00.00 Kultūra × 87,5 84,5 82 82 82 8206.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

× 87,5 84,5 82 82 82 82

39.00.00 Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana

× 4 639 5 063,5 5 009 3 705 3 705 3 705

39.01.00 Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse

× 1 095 1 301,5 1 294* - - -

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

× 74 74 74 74 74 74

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

× 322 282 281 278 278 278

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

× 2 964 3 220 3 184 3 177 3 177 3 177

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

× 184 186 176 176 176 176

40.00.00 E-veselības pamatnostādņu ieviešana

× 3 2,5 - - - -

45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana

× 139 151,7 214 194 194 194

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

× - - - 194 194 194

46.00.00 Veselības nozares uzraudzība

× 231 236,5 234 381 381 381

46.01.00 Uzraudzība un kontrole

× 207 224,5 234 232 232 232

46.02.00 Pacientu tiesību aizsardzība un agrīnā profilakse

× 24 12 - - - -

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

× - - - 149 149 149

47.00.00 Veselības aprūpes ekonomiskā novērtēšana

× 68 59,5 - - - -

48.00.00 Medikamentu un medicīnas preču novērtēšana un reģistrācija

× 156 149 149 149 149 149

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

× - 3 3 3 3 3

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

× - 3 3 3 3 3

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

× 22 27,5 11 12 12 12

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

× 19 24,5 8 9 9 9

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa

× 3 3 3 3 3 3

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 9: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1078

2009. gads(fakts)

2010. gads(fakts)

2011. gads(fakts)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8fokālā punkta darbības nodrošināšana71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

× 1 1 - - - -

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai

× 1 1 - - - -

*Kopējais amata vietu skaits apakšprogrammā 39.01.00 „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse” samazinās par 1 294 amata vietām, tai skaitā 117 amata vietas pārceltas Slimību profilakses un kontroles centram apakšprogrammā 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana” un 1 177 amata vietas pārceltas SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, rezultātā kopējais amata vietu skaits nozarē 2013. gadā samazinās par 1 177 amata vietām.

01.00.00 Nozares vadība

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 1 526 657 1 609 427 1 700 304 1 637 559 1 637 559 1 637 559Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 5,4 5,6 -3,7 - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

1 700 304 62 745 - -62 745 1 637 559 -3,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 700 304 62 745 - -62 745 1 637 559 -3,7

Izdevumi – kopā 1 700 304 62 745 - -62 745 1 637 559 -3,7Atlīdzība 1 234 781 - 23 214 23 214 1 257 995 1,9t.sk. atalgojums 970 530 - 8 481 8 481 979 011 0,9Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

95 1 - -1 94 -1,1

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

1 064 - 26 26 1 090 2,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

21 525 - 7 214 7 214 28 739 33,5

01.01.00 Veselības aprūpes centrālā vadība

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 10: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1079

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju;

2) uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu;

3) sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības ministrija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (apstiprināta Saeimā 2010. gada 10.jūnijā);

2) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5. oktobra rīkojums Nr.504);

3) Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2011.–2013. gadam (Ministru kabineta 2010. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.203);

4) Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojums Nr.269);

5) Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programma 2009.–2013. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 30.jūnija rīkojums Nr.437);

6) Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.–2015. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 29.janvāra rīkojums Nr.48);

7) pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” (Ministru kabineta 2008. gada 6.augusta rīkojums Nr.468);

8) programma „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–2015. gadam” (Ministru kabineta 2006. gada 6.novembra rīkojums Nr.870);

9) Pamatnostādņu „Veselīgas uzturs (2003.–2013.)” ieviešanas plāns” (Ministru kabineta 2004. gada 10.novembra rīkojums Nr.856).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Sabalansēta publiskā un privātā finansējuma proporcija veselības nozareiMājsaimniecību tiešo maksājumu īpatsvars no kopējiem izdevumiem par

× 39,3 39,3 38,0 38,0 samazinās samazinās

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 11: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1080

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

veselības aprūpes pakalpojumiem, %

Attīstības plānošanas dokumentos noteikti un īstenoti darbības virzieni, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu

Ārstu skaits uz 10 000 iedzīvotāju (bez zobārstiem, ar stažieriem un rezidentiem)

× 31 34,1 34,1 34,1 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Ģimenes ārstu skaits uz 10 000 iedzīvotāju

× 5,9 6,4 6,4 6,4 palielinās palielinās

Māsu skaits uz 10 000 iedzīvotāju

× 45 48 48 48 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Pakalpojumu sniedzēju (līgumu) skaits stacionārā veselības aprūpē

× 39 39 42 42 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība pozīciju izstrādē par Eiropas Komisijas priekšlikumiem (100%)Sagatavotas pozīcijas par ES tiesību aktiem

× 10 15 5 5 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 1 526 657 1 609 427 1 637 559 1 637 559 1 637 559 1 637 559Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 5,4 1,7 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

1 637 559 - - - 1 637 559 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 637 559 - - - 1 637 559 -

Izdevumi – kopā 1 637 559 - - - 1 637 559 -Atlīdzība 1 234 781 - 23 214 23 214 1 257 995 1,9t.sk. atalgojums 970 530 - 8 481 8 481 979 011 0,9Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

95 1 - -1 94 -1,1

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

1 064 - 26 26 1 090 2,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

21 525 - 7 214 7 214 28 739 33,5

Izdevumi:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 12: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1081

Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

1) samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 23 214 latu apmērā, samazinot Veselības ministrijas administratīvos izdevumus pasākumu organizēšanai un izdevumus iekārtu un inventāra remontam, un attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 8 481 lata apmērā, lai nodrošinātu nozares atašeja darbību pārstāvniecībā Briselē ar 2013. gadu saistībā ar gatavošanos Eiropas Savienības prezidentūrai;

2) samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 12 000 latu apmērā saistībā ar 2012. gadā vienreizēji veikto datortehnikas iegādi un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu informācijas sistēmas uzturēšanu, izdevumus par apkuri un komandējumiem.

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā, neskaitot pedagogu amata vietas :

pārcelta 1 amata vieta Veselības ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei uz apakšprogrammu 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)”, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekta VSID/TP/ CFLA/08/13/P „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošanu, nepārdalot finansējumu apakšprogrammai 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)”, vienlaikus novirzot atlīdzības ekonomiju ārštata darbinieku atlīdzības fonda palielināšanai.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros palielināta kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 7 214 latu apmērā, jo 2013. gadā plānots piesaistīt papildu ārštata speciālistus ar tiesvedību saistītajos jautājumos.

02.00.00 Medicīnas izglītība

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 16 467 416 16 204 907 16 207 339 16 207 339 16 207 339 16 207 339Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -1,6 0,02 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

16 207 339 - - - 16 207 339 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 207 339 - - - 16 207 339 -

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 13: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1082

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Izdevumi – kopā 16 207 339 - - - 16 207 339 -Atlīdzība 226 061 169 197 - -169 197 56 864 -74,8t.sk. atalgojums 182 209 136 384 - -136 384 45 825 -74,9Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

77 621 65 562 - -65 562 12 059 -84,5

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) medicīnas, veselības un sociālās aprūpes nozaru akadēmiskā sektora saglabāšana un attīstība, veselības aprūpes nozares papildināšana ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām;

2) Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu un pētniecisko projektu konkurētspējas nodrošināšana Latvijā un starptautiskajā līmenī, lietišķo pētījumu attīstīšana;

3) nodrošināt kvalificētu veselības aprūpes speciālistu skaitu;

4) izglītot sabiedrību medicīnas, sociālās aprūpes un sabiedrības veselības jomā, attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, starptautiski atzītu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā, veselības un sociālās aprūpes nozarē;

2) tiek sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūžizglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai;

3) tiek nodrošināta veselības aprūpes kvalitāte, izmantojot akadēmiskā personāla darbību slimnīcās un klīnikās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē un izglītības un pētniecības procesa vienotība ārstniecības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) programma „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–2015. gadam” (Ministru kabineta 2006. gada 6.novembra rīkojums Nr.870);

2) Augstskolu likums;

3) Zinātniskās darbības likums;

4) Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumi Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiska līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 14: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1083

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

finansētas studiju programmasValsts finansēto studiju vietu skaits, tai skaitā:

× 2 991 3 236 3 261 3 261 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

1) Rīgas Stradiņa universitātē

× 2 394 2 550 2 558 2 558 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

2) Liepājas medicīnas koledžā

× 69 207 222 222 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

3) Sarkanā Krusta medicīnas koledžā

× 528 479 481 481 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Doktorantūrā studējošo skaits

× 214 227 208 208 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Ārsta grādu ieguvušo absolventu skaits

× 132 178 176 176 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Medicīnas doktora grādu ieguvušo skaits

× 12 27 20 20 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 11 141 822 10 980 301 10 980 301 10 980 301 10 980 301 10 980 301Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -1,4 - - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

10 980 301 - - - 10 980 301 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 980 301 - - - 10 980 301 -

Izdevumi – kopā 10 980 301 - - - 10 980 301 -

02.04.00 Rezidentu apmācība

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 15: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1084

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību.

Apakšprogrammas izpildītāji – Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Sporta medicīnas valsts aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Ministru kabineta 2011. gada 30.augusta noteikumi Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēsNo valsts budžeta finansēto rezidentu skaits

× 412 475 520 520 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Rezidentūru pabeigušo speciālistu skaits

× 61 71 103 103 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 5 325 594 5 224 606 5 227 038 5 227 038 5 227 038 5 227 038Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -1,9 0,05 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

5 227 038 - - - 5 227 038 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 227 038 - - - 5 227 038 -

Izdevumi – kopā 5 227 038 - - - 5 227 038 -Atlīdzība 226 061 169 197 - -169 197 56 864 -74,8t.sk. atalgojums 182 209 136 384 - -136 384 45 825 -74,9Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

77 621 65 562 - -65 562 12 059 -84,5

Izdevumi:document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 16: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1085

Citas izmaiņas:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 169 197 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 136 384 latu apmērā, kā arī izdevumus precēm un pakalpojumiem 20 918 latu apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 190 115 latu apmērā, saistībā ar plānotajām izmaiņām apmācāmo rezidentu skaita sadalījumā starp Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti un slimnīcām, kas slēdz līgumus ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti, un budžeta iestādēm, tai skaitā:

1) saistībā ar valsts aģentūras „Latvijas infektoloģijas centrs” reorganizāciju (Ministru kabineta 21.02.2012. rīkojums Nr.101) 16 rezidentu apmācību nodrošinās SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, slēdzot līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti (samazināti izdevumi atlīdzībai 138 624 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 111 744 latu apmērā, kā arī izdevumi precēm un pakalpojumiem 16 704 latu apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 155 328 latu apmērā);

2) samazināti izdevumi rezidentu apmācību nodrošināšanai valsts budžeta iestādēs, jo Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2013. gadā neturpinās rezidentu apmācību un Sporta medicīnas valsts aģentūrā samazināsies apmācāmo rezidentu apmācību periods, 2 rezidentus apmācot nepilnu gadu, un palielināti izdevumi rezidentu apmācību nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātē un slimnīcās, kuras slēdz līgumus ar Rīgas Stradiņa universitāti (samazināti izdevumi atlīdzībai 30 573 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 24 640 latu apmērā, kā arī izdevumi precēm un pakalpojumiem 4 214 latu apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 34 787 latu apmērā).

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 65 562 latu apmērā, jo 2013. gadā mainās sadalījums starp Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātē un slimnīcās, kas slēdz līgumus ar universitātēm, un budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu skaitu, līdz ar to 2013. gadā samazināsies budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu skaits un arī piesaistīto ārštata speciālistu skaits, kas veica rezidentu apmācību.

Apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu, ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, atlīdzība (piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem ārštata speciālistiem). Līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas.

06.00.00 Kultūra

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 17: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1086

pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu un attīstību medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;

2) pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;

3) izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs – Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Muzeju likums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu*Muzeja krājumu papildināšana (vienības)

× 604 877 800 800 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Iekārtoto izstāžu skaits

× 17 20 16 16 palielinās saglabājas esošajā līmenī

Muzejpedagoģisko un izglītojošo programmu skaits

× 12 16 18 18 palielinās saglabājas esošajā līmenī

Ekskursiju skaits × 1 319 988 1 000 1 000 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

*Salīdzinājumā ar likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” paskaidrojumā norādīto veiktas izmaiņas darbības rezultāta nosaukumā, lai tas atbilstu darbības rādītāja vai rezultatīvā rādītāja definīcijai un labāk raksturotu apakšprogrammas ietvaros sasniedzamos rezultātus.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 445 126 452 278 453 205 485 305 496 862 453 205Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 1,6 0,2 7,1 2,4 -8,8

Finansiālie rādītāji

Ls

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 18: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1087

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

453 205 - 32 100 32 100 485 305 7,1

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

38 000 - - - 38 000 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

415 205 - 32 100 32 100 447 305 7,7

Izdevumi – kopā 453 205 - 32 100 32 100 485 305 7,1Atlīdzība 366 508 - 9 302 9 302 375 810 2,5t.sk. atalgojums 296 364 - 7 501 7 501 303 865 2,5Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

82 - - - 82 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

372 - 10 10 382 2,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): 32 100 latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 32   100 latu

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 32 100 latu

32 100 latu – palielināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam izstādes „Pirmā Baltijas atklāšana. Tūkstošgadu mīti un zinātne” organizēšanai pasākuma „Rīga – 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam un 16.§ 2.1.2.apakšpunktam (izdevumi atlīdzībai 9 302 lati, tai skaitā atalgojumam 7 501 lats, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 22 798 lati).

33.00.00 Veselības aprūpes nodrošināšana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 354 067 601 369 226 898 362 409 015 397 158 821 402 385 269 398 938 277Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 4,3 -1,8 9,6 1,3 -0,9

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu 362 409 015 32 779 813 67 529 619 34 749 806 397 158 821 9,6

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 19: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1088

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100segšanaiIeņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 774 000 4 000 000 - -4 000 000 774 000 -83,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 635 015 28 779 813 67 529 619 38 749 806 396 384 821 10,8

Izdevumi – kopā 362 409 015 32 779 813 67 529 619 34 749 806 397 158 821 9,6

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 20: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1089

33.01.00 Ārstniecība

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt un veikt samaksu ārstniecības iestādēm par sniegtajiem ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem un veikt norēķinus ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm, kuras sniedz ģimenes ārsta pakalpojumus, ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2011.–2013. gadam (Ministru kabineta 2010. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.203);

2) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504);

3) Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojums Nr.269);

4) Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”;

5) Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija (Ministru kabineta 2009. gada 12.februāra rīkojums Nr.99);

6) Ministru kabineta 2006. gada 31.oktobra noteikumi Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”;

7) Padomes 1971. gada 14.jūnija Regula (EEK) Nr.1408/71 (par sociālā nodrošinā-juma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā), Padomes 1972. gada 21.marta Regula (EEK) Nr.574/72 (ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā), Padomes 2003. gada 14. maija Regula (EK) Nr.859/2003 (ar kuru Regulas (EEK) Nr.1408/71 un Regulas (EEK) Nr.574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ), Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 (par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16.septembra Regula (EK) Nr.987/2009 (ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24.novembra Regula (ES) Nr.1231/2010 (ar ko Regulu (EK) Nr.883/2004 un Regulu (EK) Nr.987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ).document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 21: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1090

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam*2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībaPakalpojumu sniedzēju (līgumu) skaits stacionārajā veselības aprūpē

× 40 39 42 42 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Vidējais ārstēšanās il-gums slimnīcās, kuras sniedz valsts apmak-sātos stacionāros ve-selības aprūpes pakal-pojumus (visos profi-los, izņemot īslaicīgās sociālās aprūpes gultas)

× 8,7 8,6 8,2 7,8 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Hospitalizāciju skaits × 324 231 330 978 322 231 325 480 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībaPakalpojumu sniedzē-ju (līgumu) skaits pri-mārajā ambulatorajā veselības aprūpē

× 1 376 1 373 1 376 1 376 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Pakalpojumu sniedzē-ju (līgumu) skaits bērnu zobārstniecībā

× 322 326 318 318 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Vidējais reģistrētais pacientu skaits pie primārās veselības aprūpes ārstiem

× 1 564,13 1 560,86 1 558 1 555 samazinās samazinās

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāteĢimenes ārstu prakšu skaits, kurās strādā otra māsa

× 289 465 538 682 palielinās palielinās

Uzlabota ambulatorās veselības aprūpes pieejamībaPakalpojumu sniedzē-ju (līgumu) skaits se-kundārajā ambulato-rajā veselības aprūpē

× 419 390 389 389 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Ambulatoro apmeklē-jumu skaits pie sekun-dārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem

× 3 200 445 3 363 008 3 336 982 3 470 461 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Ambulatoro izmeklējumu skaits

× 5 617 824 5 802 427 5 764 162 5 994 728 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Unikālo pacientu skaits dienas stacionāros***

× 80 815 83 914 88 550 88 550 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Veselības aprūpes mājās apmeklējumu skaits

× 196 997 233 755 270 956 271 978 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Unikālo pacientu skaits psihiatrijas profila dienas stacionāros***

× - 1 755 2 326 2 326 palielinās palielinās

Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība trūcīgām personām**Apmeklējumu skaits pie primārās veselības aprūpes ārstiem

× 365 452 457 235 311 110 311 110 samazinās samazinās

Apmeklējumu skaits × 182 189 383 999 131 720 131 720 samazinās samazinās

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 22: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1091

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

pie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstiem

*Salīdzinājumā ar likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” paskaidrojumā norādīto veiktas izmaiņas darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukumos, lai tie atbilstu darbības rādītāja vai rezultatīvā rādītāja definīcijai un labāk raksturotu apakšprogrammas ietvaros sasniedzamos rezultātus, kā arī izmaiņas rādītāju vērtībās.**Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 24.§ 2.punktam Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu īstenošana 2013. gadā un turpmākajos gados tiks plānota apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” un 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” darbības rezultāts „Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība trūcīgām personām” un tā rezultatīvie rādītāji, kas attiecas uz Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumiem, norādīti no 2010. gada (2010.–2011. gadā arī par maznodrošinātām personām).***Unikālie pacienti – pakalpojumu saņēmušo pacientu skaits, neņemot vērā pakalpojumu skaita izmantošanas reizes.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 251 173 241 257 388 995 260 187 903 310 797 968 315 716 416 311 709 424Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 2,5 1,1 19,5 1,6 -1,3

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

260 187 903 5 005 908 55 615 973 50 610 065 310 797 968 19,5

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

 764 000 - - - 764 000 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

259 423 903 5 005 908 55 615 973 50 610 065 310 033 968 19,5

Izdevumi – kopā 260 187 903 5 005 908 55 615 973 50 610 065 310 797 968 19,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): 50   610 065 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 5   005   908 lati

Vienreizēji pasākumi: 5 005 908 lati

5 005 908 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām stacionārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai (papildu finansējums pasākumam tika piešķirts tikai 2012. gadam).

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 55   615 973 lati

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 32 361 014 lati

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 23: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1092

19 640 108 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam, tai skaitā:

5 005 908 lati – ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 2012. gada līmenī;

678 501 lats – observācijas gultu uzturēšanas izdevumu segšanai stacionāros;

367 203 lati – Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai papildu speciālistu nodrošināšanai uzņemšanas nodaļās;

356 382 lati – rindu mazināšanai uz medicīnisko rehabilitāciju stacionārā;

4 984 399 lati – speciālistu konsultāciju un dienas stacionāros sniegto pakalpojumu apmaksai;

6 087 960 latu – diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai;

704 109 lati – pronozējamās invaliditātes novēršanas pasākumiem;

747 484 lati – feldšerpunktu darbības nodrošināšanai;

708 162 lati – gaidīšanas rindu samazināšanai invazīvajai kardioloģijai, mikroķirurģijai pieaugušajiem un izgulējumu ārstēšanai;

12 720 906 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu turpināšanai 2013. gadā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam un 24.§ 2.punktam, tai skaitā:

4 308 151 lats – pacientu iemaksas un līdzmaksājuma kompensācijas un dienas stacionāra pakalpojuma nodrošināšanai trūcīgām personām;

3 548 918 lati – mājas aprūpes nodrošināšanai pacientiem ar smagām slimībām;

821 436 lati – pacientu ar garīgām slimībām dienas stacionāra pakalpojumu nodrošināšanai;

3 854 928 lati – primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, piesaistot ģimenes ārstu praksēm otru māsu;

187 473 lati – ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts) darbības nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 23 254 959 lati

11 673 505 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 39.01.00 „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse”, lai nodrošinātu no valsts aģentūras „Latvijas infektoloģijas centrs” pārņemto infekcijas slimību specifiskās diagnostikas, ārstēšanas, profilakses, metodoloģijas un klīnisko pētījumu funkciju īstenošanu SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saistībā ar valsts aģentūras „Latvijas infektoloģijas centrs” reorganizāciju ar 2012. gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojumam Nr.101;

9 057 965 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu viena pacienta ārstēšanas tarifu terapeitiskajiem pakalpojumiem 2012. gada līmenī atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 5.marta rīkojuma Nr.113 8.punktam;

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 24: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1093

148 109 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai ārstniecības iestādes, kurām noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pakalpojumu sniegšanu, nodrošinātu riska maksājumus Ārstniecības riska fondā, nodrošinot Ārstniecības riska fonda darbības uzsākšanu ar 2013. gada 25.oktobri, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20, 38.§ 13.punktam;

2 375 380 latu – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojumu Nr.269) 2013. gadā paredzēto pasākumu īstenošanai, tai skaitā: visām grūtniecēm B grupas beta hemolītiskā sterptokoka uzsējuma veikšanai grūtniecības 37 nedēļā (128 400 latu), papildus ultrasonogrāfijas skrīninga ieviešanai, veicot informatīvi skaidrojošu darbu par metodoloģiju tiem ginekologiem, kas veic šos izmeklējumus un citiem speciālistiem, kas veic grūtnieču aprūpi (118 890 latu), iespēju paplašināšanai gestācijas diabēta skrīninga veikšanai (18 900 latu), perinatālo iedzimto anomāliju diagnostikas uzlabošanai (255 600 latu), ginekologa konsultāciju un ultrasonogrāfijas izmeklējumu nodrošināšanai grūtniecēm, īstenojot principu „nauda seko grūtniecei”, (1 484 190 latu), neauglīgo personu medicīniskās apaugļoša-nas procedūru veikšanai (192 500 latu), neauglības diagnostisko izmeklējumu veikšanai (9 900 latu) un reģionālo perinatālo centru stiprināšanai (167 000 latu).

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju atbilstoši pacienta slimības diagnozei, raksturam un smaguma pakāpei un līgumu slēgšanu ar aptiekām par izdevumu kompensāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 „Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros pacientam tiek nodrošināta iespēja iegādāties zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem daļēji vai pilnībā sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504);

2) Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojums Nr.269);

3) Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”;

4) Ministru kabineta 2009. gada 12.februāra rīkojums Nr.99 „Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas attīstības koncepcija”;

5) Ministru kabineta 2006. gada 31.oktobra noteikumi Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 25: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1094

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Uzlabota kompensējamo medikamentu pieejamība pacientiem smagu un hronisku slimību ārstēšanaiPakalpojumu sniedzē-ju (juridiskās perso-nas, kuras nodrošina aptieku pakalpoju-mus), ar kuriem no-slēgti līgumi par kom-pensējamo medika-mentu izsniegšanu, skaits

× 340 340 340 340 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Pacientu līdzmaksāju-mi par valsts kompen-sējamiem medika-mentiem (% no valsts budžeta kompensē-jamo zāļu apmaksas līdzekļiem)

× 33 26 25 24 samazinās samazinās

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti

× 140 155 150 150 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Kompensējamās zāles saņēmušo unikālo pacientu skaits

× 505 773 524 282 550 495 578 020 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta kompensējamo medikamentu pieejamība trūcīgām personām*Personu skaits, kam kompensētas zāles 100% apmērā

× 30 267 21 514 15 609 15 600 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

* Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 24. § 2.punktam Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu īstenošana 2013. gadā un turpmākajos gados tiks plānota apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” un 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, apakšprogrammā 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” darbības rezultāts „ Nodrošināta kompensējamo medikamentu pieejamība trūcīgām personām” un tā rezultatīvais rādītājs, kas attiecas uz Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākumu, norādīts no 2010. gada (2010. un 2011. gadā arī par maznodrošinātām personām).

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 71 617 086 71 153 485 74 684 605 78 410 313 78 718 313 78 718 313Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -0,6 5,0 5,0 0,4 -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

74 684 605 7 380 348 11 106 056 3 725 708 78 410 313 5,0

Ieņēmumi no maksas 4 005 000 4 000 000 - -4 000 000 5 000 -99,9

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 26: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1095

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumiDotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 679 605 3 380 348 11 106 056 7 725 708 78 405 313 10,9

Izdevumi – kopā 74 684 605 7 380 348 11 106 056 3 725 708 78 410 313 5,0

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): -4   000 000 latu

tai skaitā:

Samazinājums resursos : 7   380 348 lati

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 4 000 000 latu

4 000 000 latu – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo vienošanās ar zāļu ražotājiem un izplatītājiem atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 113.punktam, kas paredz budžeta deficīta apjomu segt ar kompensācijas maksājumiem no zāļu ražotājiem (to pilnvarotajiem pārstāvjiem vai zāļu vairumtirgotājiem), ja Veselības norēķinu centrs, veicot ceturkšņa datu analīzi, konstatē, ka attiecīgajā laika periodā ir pārsniegti kompensācijai piešķirtie līdzekļi, ir spēkā līdz 2012. gada 31.martam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): 3   725 708 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 7   380 348 lati

Vienreizēji pasākumi: 3 380 348 lati

3 380 348 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai iedzīvotājiem (papildu finansējums pasākumam tika piešķirts tikai 2012. gadam).

Citas izmaiņas: 4 000 000 latu

4 000 000 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 11   106 056 lati

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 10 399 699 lati

6 969 381 lats – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijai atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam, tai skaitā:

3 380 348 lati – ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to pieejamību 2012. gada līmenī;

3 589 033 lati – ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču izdevumu kompensācijai atbilstoši prognozei 2013. gadam;

3 430 318 lati – zāļu iegādes izdevumu kompensēšanai trūcīgām personām 100% apmērā, lai nodrošinātu Sociālās drošības tīkla stratēģijas veselības jomas pasākuma turpināšanu

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 27: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1096

2013. gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam un 24.§ 2.punktam.

Citas izmaiņas: 706 357 lati

388 851 lats – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojumu Nr.269) 2013. gadā paredzēto pasākumu īstenošanai, tai skaitā: grūtnieču vakcinācijai pret gripu (5 832 lati), recepšu medikamentu kompensācijai 25% apmērā grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (30 000 latu) un recepšu zāļu iegādes izdevumu kompensācijai 50% apmērā jaundzimušajiem un bērniem līdz 2 gadu vecumam (122 019 lati), neauglības ārstēšanai paredzēto medikamentu kompensācijai 100% apmērā (231 000 latu);

317 506 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 33.12.00 „Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”, saistībā ar 2012. gadā veikto vienreizējo iekšējo līdzekļu pārdali starp apakšprogrammām.

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidēmisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa Haemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampjiem, tuberkulozi, vējbakām un ērču encefalītu bērniem augsti endēmiskajās ērču encefalīta teritorijās ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām;

2) nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu, fenilketonū-rijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek organizēts un veikts normatīvajos aktos paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču valsts centralizētais iepirkums veselības aprūpes jomā, iegādājoties peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļus, fenilketonūrijas korekcijas preparātus, ārstnieciskā uztura produktus un vakcīnas, kā arī imūnbioloģiskos preparātus (sākot ar 2013. gadu). Nacionālais veselības dienests veic zāļu, medicīnisko ierīču un preču iepirkumus kā iepirkumu pasūtītājs un maksātājs, 2013. gadā plānojot šādus centralizētos iepirkumus:

1) vakcīnas un šļirces 5 112 544 latu apmērā;

2) standarta tuberkulīns 33 869 latu apmērā;

3) peritanālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļi 1 715 740 latu apmērā;

4) fenilketonūrijas un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti 299 584 latu apmērā;

5) imūnbioloģiskie preparāti 223 498 latu apmērā;

6) redzes korekcijas līdzekļi bērniem 41 625 latu apmērā.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 28: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1097

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504);

2) Imunizācijas plāns 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta 2012. gada 22.maija rīkojums Nr.232);

3) Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 6 830 473 7 653 543 6 820 392 7 426 860 7 426 860 7 986 860Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 12,0 -10,9 8,9 - 7,5

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

6 820 392 201 122 807 590 606 468 7 426 860 8,9

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5 000 - - - 5 000 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 815 392 201 122 807 590 606 468 7 421 860 8,9

Izdevumi – kopā 6 820 392 201 122 807 590 606 468 7 426 860 8,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): 606 468 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 201 122 lati

Vienreizēji pasākumi: 201 122 lati

201 122 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegādei (papildu finansējums pasākumam tika piešķirts tikai 2012. gadam).

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 807 590 latu

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 584 092 lati

584 092 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām centralizētai medikamentu un medicīnisko ierīču iegādei atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam, tai skaitā:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 29: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1098

201 122 lati – peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegādei, lai nodrošinātu līdzekļu pieejamību 2012. gada līmenī;

382 970 latu – vakcīnu, peritoneālās dialīzes līdzekļu un bērnu redzes korekcijas līdzekļu iegādei, tai skaitā:

355 037 lati – vakcīnu iegādei vakcinācijas kalendāra ietvaros (pneimokoka vakcīna, kombinētā vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliemielītu, b tipa Haemophilus influence infekciju un B hepatītu);

21 470 latu – peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu iegādei (17 jauni peritoneālās dialīzes komplekti, lai nodrošinātu 118 pacientu vakcināciju Vakcinācijas programmas ietvaros un viena pacienta vakcināciju papildus Vakcinācijas programmai);

6 463 lati – redzes korekcijas līdzekļu iegādei bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija, augstas pakāpes hipermetropoja un astigmātisms.

Citas izmaiņas: 223 498 lati

223 498 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām imūnbioloģisko preparātu centralizēta iepirkuma nodrošināšanai saistībā ar Slimību profilakses un kontroles centra uzdevuma – imūnbioloģisko preparātu iepirkšana – nodošanu Nacionālajam veselības dienestam ar 2013. gada 1.janvāri, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”.

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana, nodrošinot audu paraugu un fenotipiskās informācijas ievākšanu valsts iedzīvotāju genoma datubāzei, ko veido un uztur Latvijas Biomedicīnas un studiju centrs.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek administrēti valsts budžeta līdzekļi Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošanai, lai organizētu audu paraugu ņemšanu un glabāšanu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju sastādīšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu, veiktu ģenētisko izpēti, veicinātu ģenētiskās izpētes attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Ministru kabineta 2006. gada 1.novembra rīkojums Nr.853 „Par valsts aģentūras „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” pilnvarošanu vienotas valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanai un papildināšanai”;

2) Cilvēka genoma izpētes likums;

3) Fizisko personu datu aizsardzības likums;

4) Ministru kabineta 2004. gada 10.augusta noteikumi Nr.692 “Ģenētiskās izpētes kārtība”;

5) Ministru kabineta 2004. gada 10.augusta noteikumi Nr.695 “Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 30: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1099

aprakstu un kodēto ģenealoģiju uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību un izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību”;

6) Ministru kabineta 2004. gada 10.augusta noteikumi Nr.694 „Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību”;

7) Ministru kabineta 2004. gada 10.augusta noteikumi Nr.697 „Noteikumi par gēnu donora piekrišanas dokumenta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Izveidota un uzturēta Latvijas iedzīvotāju populāciju reprezentējoša biobanka un veselības informācijas datu bāze, kas tiek izmantota medicīnas zinātnes attīstībai, ģenētiski epidemioloģisko pētījumu un iedzimto slimību skrīninga nodrošināšanai.

Fenotipisko datu un audu paraugu ievākša-na, apstrāde, uzglabā-šana un kvalitātes nodrošināšana

× visiem paraugiem

100% apmērā

visiem paraugiem

100% apmērā

visiem paraugiem

100% apmērā

visiem paraugiem

100% apmērā

saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajālīmenī

Noteikta daudzuma materiālu izmantošana ģenētisku pētījumu projektos un rezultātu analīzei

× 100% apmērā

100% apmērā

100% apmērā

100% apmērā

saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajālīmenī

Infrastruktūras un materiālu bāze ģenē-tiskās epidemioloģijas un farmakoģenētikas pētījumu nodrošināšanai

× 100% apmērā

100% apmērā

100% apmērā

100% apmērā

saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajālīmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × - - - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

84 000 - - - 84 000 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 000 - - - 84 000 -

Izdevumi – kopā 84 000 - - - 84 000 -

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 31: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1100

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināt VSIA „Bērnu klīniska universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnī-ca” ilgstoši hospita-lizēto bērnu nodroši-nāšana ar interešu izglītības nodarbībām

× 100% 100% 100% 100% saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajālīmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 75 980 75 980 75 980 75 980 75 980 75 980Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × - - - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

75 980 - - - 75 980 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 980 - - - 75 980 -

Izdevumi – kopā 75 980 - - - 75 980 -

33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 32: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1101

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

reto slimību medikamentozās ārstēšanas izmaksu segšana bērniem, nodrošinot vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu bērnu medikamentozā ārstēšana. Finansējums apakšprogrammai izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10 000.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta medikamentozā ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniemAr Gošē slimību, Mu-kopoli-saharidoze 1. un 2. tipu, Urea cikla traucējumu slimību, Leša-Nīhana sindro-mu, Homocistinūriju, pārmantota IX faktora deficīta inhibitoru for-mu ārstēšanas nodro-šināšana noteiktam skaitam pacientu (pacientu skaits)

× 9 12 10 10 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajālīmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 76 110 560 184 681 206 363 700 363 700 363 700Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 636,0 21,6 -46,6 - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

681 206 317 506 - -317 506 363 700 -46,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 206 317 506 - -317 506 363 700 -46,6

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 33: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1102

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Izdevumi – kopā 681 206 317 506 - -317 506 363 700 -46,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): -317 506 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 317 506 lati

Citas izmaiņas: 317 506 lati

317 506 lati – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām reto slimību medikamentozajai ārstēšanai, pārdalot līdzekļus apakšprogrammai 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, saistībā ar 2012. gadā veikto vienreizējo iekšējo līdzekļu pārdali starp apakšprogrammām.

37.00.00 Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 266 348 2 612 441 2 667 294 2 658 024 2 658 024 2 658 024Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 15,3 2,1 -0,3 - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

2 667 294 137 401 128 131 -9 270 2 658 024 -0,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 539 163 9 270 - -9 270 2 529 893 -0,4

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 131 128 131 128 131 - 128 131 -

Izdevumi – kopā 2 667 294 137 401 128 131 -9 270 2 658 024 -0,3Atlīdzība 4 759 4 759 - -4 759 0 -100,0t.sk. atalgojums 3 835 3 835 - -3 835 0 -100,0

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt no Krievijas Federācijas saņemto līdzekļu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem izlietojumu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 34: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1103

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no Krievijas Federācijas saņemto līdzekļu administrēšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994. gada 30.aprīļa Vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību;

2) 1995. gada 15.decembra Vienošanās „Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību”;

3) Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. gada līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe no Krievijas Federācijas līdzekļiemKrievijas Federācijas militārajiem pensionā-riem nodrošināta ve-selības aprūpe ārstnie-cības iestādēs, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu

× 100% 100% 100% 100% saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 189 301 2 484 310 2 529 893 2 529 893 2 529 893 2 529 893Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 13,5 1,8 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

2 529 893 - - - 2 529 893 -

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 529 893 - - - 2 529 893 -

Izdevumi – kopā 2 529 893 - - - 2 529 893 -

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 35: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1104

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt Latvijas puses dalības maksu starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības ministrija.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 77 047 128 131 128 131 128 131 128 131 128 131Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 66,3 - - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

128 131 -128 131 128 131 - 128 131 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

128 131 -128 131 128 131 - 128 131 -

Izdevumi – kopā 128 131 -128 131 128 131 - 128 131 -

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile):

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 128 131 lats

Ilgtermiņa saistības: 128 131 lats

128 131 lats – 2012. gadā veiktie maksājumi starptautiskajās organizācijās.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 128 131 lats

Ilgtermiņa saistības: 128 131 lats

128 131 lats – maksājumi starptautiskajās organizācijās 2013. gadā, tai skaitā:

97 064 lati – Pasaules Veselības organizācijai;

1 056 lati – PVO Konvencijai par tabakas kontroli;

1 137 lati – Farmaceitiskās inspekcijas konvencijas korporācijas shēmai PIC/S;

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 36: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1105

5 539 lati – Starptautiskajai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai;

1 856 lati – Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai;

1 600 latu – Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam;

10 260 latu – Ziemeļu dimensijas sekretariātam;

4 734 lati – Pasaules Antidopinga aģentūrai;

1 743 lati – Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai;

1 265 lati – Pasaules Ārstu asociācijai;

1 877 lati – Eiropas Savienības Ārstu pastāvīgajai komitejai.

39.00.00 Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 51 905 112 51 880 068 52 453 351 37 651 624 37 994 228 37 679 078Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -0,05 1,1 -28,2 0,9 -0,8

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

52 453 351 16 294 858 1 493 131 -14 801 727 37 651 624 -28,2

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 455 463 1 698 823 - -1 698 823 756 640 -69,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 997 888 14 596 035 1 493 131 -13 102 904 36 894 984 -26,2

Izdevumi – kopā 52 453 351 16 294 858 1 493 131 -14 801 727 37 651 624 -28,2Atlīdzība 33 583 166 8 633 076 22 058 -8 611 018 24 972 148 -25,6t.sk. atalgojums 26 913 755 6 867 546 17 760 -6 849 786 20 063 969 -25,5Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5 009 1 304 - -1 304 3 705 -26,0

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

556 - 5 5 561 0,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

137 108 90 017 1 131 -88 886 48 222 -64,8

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 37: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1106

nodrošināt iedzīvotājiem fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros iedzīvotājiem (tai skaitā sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi) tiek nodrošināta fiziskās veselības aprūpe un koordinēta fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošana, kā arī veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu 2005. gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto noteikumu izpildi.

Apakšprogrammas izpildītājs – Sporta medicīnas valsts aģentūra (no 2013. gada plānota statusa maiņa uz tiešās valsts pārvaldes iestādi „Valsts sporta medicīnas centrs”).

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012. gadam (Ministru kabineta 2010. gada 12.jūlija rīkojums Nr.398) sadaļas:

„Bērnu un jauniešu sports” 4.aktivitātes „Veselības aprūpe un sociālās garantijas” 4.1. punkts „Nodrošināt jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegādi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei un medicīniskajai uzraudzībai” un 4.2.punkts „Nodrošināt sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību, paredzot nepieciešamo finansējumu”;

„Augstu sasniegumu sports” 2.aktivitātes „Pētījumi un informācija” 2.3.punkts „Sagatavot un publicēt informatīvos materiālus par dopingu un tā lietošanas kaitīgumu”;

2) Plāna „Bērniem piemērota Latvija 2010.–2012. gadam” (Ministru kabineta 2010. gada 9.jūnija rīkojums Nr.324) rīcības virzieni:

A „Veselīga dzīvesveida veicināšana” („Veselības aprūpe” 3.aktivitāte „Īstenot informatīvi izglītojošus pasākumus bērniem un viņu vecākiem, ārstniecības, izglītības un sporta speciālistiem par veselīga uztura jautājumiem, fiziski aktīvu dzīvesveidu, pareizas stājas veidošanu, sporta nodarbību iespējām, traumatisma mazināšanu, datora un azartspēļu atkarības novēršanu, narkotiku un dopinga vielu kaitīgo ietekmi”);

C „Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana” („Pirmsskolas un obligātās izglītības pieejamība un kvalitāte” 12.aktivitāte (izstrādāt programmas fiziskām aktivitātēm vispārizglītojošo skolu sagatavošanas grupā iedalītajiem bērniem sporta stundās no 1. līdz 9. klasei, izstrādāt vadlīnijas ārstniecības personām fiziskās aktivitātes ieteikumiem bērniem ar veselības traucējumiem);

C „Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana” („Interešu un profesionālās ievirzes izglītība” 19. aktivitāte (izstrādāt komplektēšanas pamatnosacījumus, tai skaitā bērnu vecumu, sporta nodarbībām pa sporta veidiem profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības iestādēs, nodrošināt, lai attiecīgās fiziskās aktivitātes, kurās tiek iesaistīts izglītojamais, ir piemērotas izglītojamā vecumam);

3) Onkoloģisko slimību kontroles programmas 2009.–2015. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 29.janvāra rīkojums Nr.48) 3.aktivitāte „Paaugstināt fiziskās aktivitātes līmeni cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu” (apakšmērķis: novērst vai samazināt riska faktoru, kas izraisa onkoloģiskās slimības, ietekmi uz sabiedrību):

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 38: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1107

izstrādāt un izplatīt metodisko materiālu un fizisko aktivitāšu „receptes” ģimenes ārstu praksēm, kā arī apmācīt ģimenes ārstus par metodisko norādījumu izmantošanu un fizisko aktivitāšu „recepšu” izrakstīšanu;

nodrošināt informatīvi izglītojošus pasākumus iedzīvotāju motivēšanai fiziskās aktivitātes veikšanai;

sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus un motivēt fiziskās aktivitātes veicināšanu pēc 40 gadu vecuma;

4) Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504) 2.rīcības virziena „Neinfekcijas slimību riska faktoru mazināšana” pasākums Nr.2.3. „Nodrošināt konsultācijas pašvaldībām, kā ieviest vadlīnijas fizisko aktivitāšu veicināšanai pašvaldībās” (no 01.03.2012.);

5) Koncepcija „Par Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Nr.135 ieviešanu” (Ministru kabineta 2002. gada 4.septembra rīkojums Nr.493).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam*2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanaPacientu, kuriem no-drošināti sporta medi-cīnas, iedzīvotāju fi-ziskās veselības un medicīniskās rehabili-tācijas pakalpojumi, skaits

× 18 877 17 737 16 275 16 275 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabili-tācijas pakalpojumi (apmeklējumu skaits)

× 103 736 102 015 89 250 89 250 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabili-tācijas pakalpojumi (manipulāciju skaits)

× 170 794 156 682 118 125 118 125 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Padziļināto profilak-tisko apskašu īpat-svars sportistiem un bērniem ar paaug-stinātu fizisko slodzi (% no kopējā sportistu un bērnu ar paaug-stinātu fizisko slodzi skaita valstī)

× 51,0 64,5 54,0 54,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Antidopinga pasākumu nodrošināšanaDopinga kontroļu skaits

× 223 184 150 150 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Semināru skaits par antidopinga jautājumiem un dalībnieku skaits

× 50semināri

2 689dalībnieki

60semināri

4 460dalībnieki

26semināri

1 240dalībnieki

26semināri

1 240dalībnieki

saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Asins paraugu skaits, kurās atklātas dopinga vielas (% no kopējā izmeklēto paraugu

× 1,0 1,0 1,0 1,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 39: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1108

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

skaita)Ārstniecības personu izglītošana sporta medicīnas, tai skaitā antidopinga, un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē

Ārstniecības personu skaits

× 250 120 120 120 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

*Salīdzinājumā ar likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” paskaidrojumā norādīto veiktas izmaiņas darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukumos, lai tie atbilstu darbības rādītāja vai rezultatīvā rādītāja definīcijai un labāk raksturotu apakšprogrammas ietvaros sasniedzamos rezultātus.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 40: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1109

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 648 696 641 425 686 902 687 191 688 455 688 455Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -1,1 7,1 0,04 0,2 -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

686 902 - 289 289 687 191 0,04

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

152 000 - - - 152 000 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

534 902 - 289 289 535 191 0,1

Izdevumi – kopā 686 902 - 289 289 687 191 0,04Atlīdzība 510 387 - - - 510 387 -t.sk. atalgojums 410 176 - - - 410 176 -Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

74 - - - 74 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

573 1 - -1 572 -0,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

1 178 - 1 131 1 131 2 309 96,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5.   aile): 289 lati

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 289 lati

Citas izmaiņas: 289 lati

289 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Sporta medicīnas valsts aģentūrai, lai nodrošinātu riska maksājumus Ārstniecības riska fondā, nodrošinot Ārstniecības riska fonda darbības uzsākšanu ar 2013. gada 25.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20, 38.§ 13.punktam.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros palielināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 1 131 lata apmērā, jo dopinga kontroļu nodrošināšanai tiks piesaistīti papildu ārštata speciālisti saistībā ar dopinga kontroļu skaita plānoto palielināšanos un to veikšanas nodrošināšanu īsā laika periodā, rezultātā vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī samazināsies par 1 latu.document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 41: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1110

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm;

2) sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;

3) nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā palīdzība.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts asinsdonoru centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. gada līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta asins ar antikoagulantu sagatavošanaAsins ar antikoagulantu sagatavošana (litri)

× 28 442 28 545 24 625 24 625 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajālīmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 6 396 770 5 389 000 5 094 769 5 022 702 5 023 786 5 023 786Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -15,8 -5,5 -1,4 0,02 -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

5 094 769 72 315 248 -72 067 5 022 702 -1,4

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

228 885 72 315 - -72 315 156 570 -31,6

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 865 884 - 248 248 4 866 132 0,01

Izdevumi – kopā 5 094 769 72 315 248 -72 067 5 022 702 -1,4Atlīdzība 1 957 923 44 658 - -44 658 1 913 265 -2,3t.sk. atalgojums 1 577 285 35 988 - -35 988 1 541 297 -2,3Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

281 3 - -3 278 -1,1

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu

581 7 - -7 574 -1,2

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 42: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1111

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100amata vietas (mēnesī)

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): -72 067 lati

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 72 315 lati

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 72 315 lati

72 315 lati – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Valsts asinsdonoru centram, samazinoties asins plazmas virusoloģisko izmeklējumu skaitam SIA „Baltijas terapeitiskais serviss” plazmas donoriem saistībā ar donoru asins plazmas sagatavošanas pārtraukšanu (60 840 latu) un samazinoties plānotajiem ieņēmumiem no telpu nomas atbilstoši noslēgtajiem ofisa un ražošanas telpu nomas līgumiem (11 475 lati).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): -72   067 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 72 315 lati

Citas izmaiņas: 72 315 lati

72 315 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Valsts asinsdonoru centram saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu plānoto samazinājumu.

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 248 lati

Citas izmaiņas: 248 lati

248 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Valsts asinsdonoru centram, lai nodrošinātu riska maksājumus Ārstniecības riska fondā, nodrošinot Ārstniecības riska fonda darbības uzsākšanu ar 2013. gada 25.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20, 38.§ 13.punktam.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas ietvaros veiktas pārdales starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

1) samazināti izdevumi atlīdzībai 44 658 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 35 988 latu apmērā, un attiecīgi 44 658 latu apmērā palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra ēku un teritorijas apsaimniekošanu saistībā ar pakalpojumu nodošanu ārpakalpojuma sniedzējam – Veselības aprūpes nekustamo īpašumu aģentūrai, vienlaikus Valsts asinsdonora centra 3 amata vietas pārceļot uz Slimību profilakses un kontroles centru, lai nodrošinātu nepieciešamo amata vietu skaitu veselības veicināšanas uzdevumu īstenošanai, nepārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”;

2) samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 11 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem saistībā ar 2012. gadā vienreizēji veikto

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 43: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1112

iekšējo līdzekļu pārdali apakšprogrammas ietvaros Valsts asinsdonoru centram individuālā siltummezgla izbūvei.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 44: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1113

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana un sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, organizēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana.

Atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatlieka-mās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes – cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei-došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi-cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.−2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504);

2) Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–2013. gadam (Ministru kabineta 2010. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.203).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Ne vēlāk kā 15 minū-šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža ap-kalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 4. steidzamības izsauku-mi pēc motīva) skaits pilsētās, (%)

× 89,2 88,9 90,0 90,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Ne vēlāk kā 25 minū-šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatlieka-mo izsaukumu (1. – 4. steidzamības izsau-kumi pēc motīva)

× 81,4* 79,6 80,0 80,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 45: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1114

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

skaits lauku teritorijās, (%)Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-4.steidzamī-bas izsaukumos pilsētās (minūtes)

× 10,0 10,7 10,0 10,0 saglabājas esošajā līmenī

samazinās

Vidējais NMP brigā-des ierašanās laiks 1.-4.steidzamības izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)

× 19,5 19,5 19,0 19,0 saglabājas esošajā līmenī

samazinās

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto skaits, (%)

× 41,7* 44,8 46,0 46,0 palielinās palielinās

Operatīvās medicī-niskās daļas telefo-nisko konsultāciju un konsīliju skaits

× 1 460 2 412 2 500 2 500 palielinās palielinās

Operatīvās medicīniskās daļas brigāžu un speciālistu izbraukumu skaits

× 3 633 3 272 3 272 3 272 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

NMP darbinieku profesionalitātes paaugstināšanaNMP dienesta ārst-niecības personu, kas piedalījušās kvalifikā-cijas uzturēšanas un pilnveidošanas apmā-cību programmās, skaits

× - 1 774 1 980 1 900 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadī-tāju, kuri piedalījušies paplašinātajā pirmās palīdzības apmācībā, skaits

× - 743 700 700 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

* Salīdzinājumā ar likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” paskaidrojumā norādīto precizēti rezultatīvo rādītāju 2010. gada izpildes dati atbilstoši NMPD 2010. gada publiskajā pārskatā sniegtajai informācijai.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 28 706 602 29 903 804 30 277 557 30 357 529 30 697 785 30 382 635Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 4,2 1,2 0,3 1,1 -1,0

Finansiālie rādītāji

Ls

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 46: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1115

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

30 277 557 1 412 622 1 492 594 79 972 30 357 529 0,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

390 720 - - - 390 720 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 886 837 1 412 622 1 492 594 79 972 29 966 809 0,3

Izdevumi – kopā 30 277 557 1 412 622 1 492 594 79 972 30 357 529 0,3Atlīdzība 21 085 754 - 22 058 22 058 21 107 812 0,1t.sk. atalgojums 16 939 008 - 17 760 17 760 16 956 768 0,1Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 184 7 - -7 3 177 -0,2

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

551 - 2 2 553 0,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

47 154 9 927 - -9 927 37 227 -21,1

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 79 972 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 1   412 622 lati

Vienreizēji pasākumi: 1 412 622 lati

1 412 622 lati – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai (papildu finansējums pasākumam tika piešķirts tikai 2012. gadam).

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 1   492 594 lati

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 1 485 061 lats

1 412 622 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu darbības nodrošināšanai, lai saglabātu pieejamību 2012. gada līmenī, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam;

72 439 lati – palielināti izdevumi neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju svētku laikā 2013. gadā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10.jūlija sēdes protokola Nr.39, 49.§ 2.5.apakšpunktam un Ministru kabineta 16.augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam (izdevumi atlīdzībai 22 058 lati, tai skaitā atalgojumam 17 760 latu, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 47 542 lati un pamatkapitāla veidošanai 2 839 lati).

Citas izmaiņas: 7 533 lati

7 452 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, lai nodrošinātu riska maksājumus Ārstniecības riska fondā, nodrošinot Ārstniecības riska fonda darbības uzsākšanu ar 2013. gada 25.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20, 38.§ 13.punktam;

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 47: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1116

81 lats – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un koordinēšanu valsts nozīmes pasākuma laikā Aglonā.

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā, neskaitot pedagogu amata vietas :

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 7 vakantās administratīvā personāla amata vietas pārceltas uz Nacionālo veselības dienestu, lai nodrošinātu Nacionālā veselības dienestā nepieciešamo amata vietu skaitu atbalsta funkciju kvalitatīvai īstenošanai, nepārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”. Atlīdzības ekonomija saistībā ar amata vietu pārcelšanu novirzīta pārējo darbinieku darba samaksas nodrošināšanai, tai skaitā mēnešalgu izmaiņām atbilstoši kvalifikācijas pakāpju izmaiņām.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 9 927 latu apmērā, jo plānots mazāks ārštata ekspertu skaits saistībā ar samazināto mācību programmu skaitu medicīniskās kvalifikācijas un mācību centrā, kuru nodrošināšanai nepieciešami ārštata lektori, rezultātā vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī palielināsies par 2 latiem.

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) organizēt un veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;

2) sniegt specializētu tiesu medicīnisko palīdzību vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;

3) veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes ārstniecības personu kļūdu un aizdomās uz tādām krimināllietās.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām, tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma unĀrstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicī-niskās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām personām atbilstoši Kriminālli-kuma, Kriminālpro-cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (%)

× 100,0 100,0 100,0 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 48: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1117

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 1 606 443 1 606 574 1 584 202 1 584 202 1 584 202 1 584 202Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 0,01 -1,4 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

1 584 202 - - - 1 584 202 -

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

57 350 - - - 57 350 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 526 852 - - - 1 526 852 -

Izdevumi – kopā 1 584 202 - - - 1 584 202 -Atlīdzība 1 440 684 - - - 1 440 684 -t.sk. atalgojums 1 155 728 - - - 1 155 728 -Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

176 - - - 176 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

678 - - - 678 -

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

8 686 - - - 8 686 -

45.00.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 973 424 3 023 607 4 373 725 4 206 969 5 017 818 5 017 818Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 1,7 44,7 -3,8 19,3 -

Finansiālie rādītāji

Ls

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 49: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1118

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

4 373 725 4 373 725 4 206 969 -166 756 4 206 969 -3,8

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

892 262 892 262 1 078 369 186 107 1 078 369 20,9

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 481 463 3 481 463 3 128 600 -352 863 3 128 600 -10,1

Izdevumi – kopā 4 373 725 4 373 725 4 206 969 -166 756 4 206 969 -3,8Atlīdzība 2 167 901 2 167 901 1 855 621 -312 280 1 855 621 -14,4t.sk. atalgojums 1 705 027 1 705 027 1 453 879 -251 148 1 453 879 -14,7Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

214 214 194 -20 194 -9,3

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

844 844 797 -47 797 -5,6

No 2013. gada budžeta programmā 45.00.00 tiek izveidotas divas apakšprogrammas:

45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, kurā plānoti līdzšinējās programmas 45.00.00 līdzekļi un funkcijas;

45.02.00 „Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana”, kurā plānoti līdzekļi Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšanai (finansējums plānots ar 2013. gada 25.oktobri).

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķināties par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm;

2) uzraudzīt dienesta administrēšanā nodoto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs un aptiekās;

3) analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, prognozēt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izvērtēt šo pakalpojumu nepieciešamību;

4) informēt sabiedrību par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, kā arī konsultēt iedzīvotājus par viņu tiesībām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus;

5) organizēt un veikt normatīvajos aktos paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču valsts centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā;

6) nodrošināt valsts organizētā vēža skrīninga īstenošanu;

7) regresa kārtībā atgūt līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;

8) veikt kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Padomes 1971. gada 14.jūnija Regulā (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, Padomes 1972. gada

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 50: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1119

21.marta Regulā (EEK) Nr.574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, Padomes 2003. gada 14.maija Regulā (EK) Nr.859/2003, ar ko Regulas (EEK) Nr.1408/71 un Regulas (EEK) Nr.574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16.septembra Regulā (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24.novembra Regulā (ES) Nr.1231/2010, ar ko Regulu (EK) Nr.883/2004 un Regulu (EK) Nr.987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspie-derīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ;

9) nodrošināt starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanā;

10) izstrādāt priekšlikumus un finanšu aprēķinus jaunu no valsts budžeta apmaksājamu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai;

11) pamatojoties uz veselības ekonomikas principiem, izstrādāt priekšlikumus par veselības aprūpei piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu;

12) izstrādāt veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas modeļus un noteikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumu veidus;

13) veidot konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesu aprakstus, kas balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem un pamatoti ar izmaksu efektivitāti, aprakstos norādot ārstēšanas rezultāta sasniegšanai nepieciešamās darbības, ārstniecībā izmantojamās zāles, medicīniskās ierīces un medicīniskās tehnoloģijas;

14) novērtēt ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitāti;

15) veidot un uzturēt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo ārstniecībā lietojamo zāļu un medicīnisko ierīču sarakstus;

16) apstiprināt ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas, reģistrēt apstip-rinātās medicīniskās tehnoloģijas, veidot un uzturēt apstiprināto medicīnisko tehnoloģiju uzskaites un no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo medicīnisko tehnoloģiju datubāzi;

17) īstenot e-veselības politiku;

18) sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību;

19) izstrādāt racionālas farmakoterapijas vadlīnijas;

20) sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu jomā, kas saistīta ar dienesta darbību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek administrēti no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētie finanšu līdzekļi, nodrošinot līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm, informējot sabiedrību par pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību, nodrošinot līgumu slēgšanu ar aptiekām kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros, veicot

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 51: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1120

nepieciešamos pasākumus organizētā vēža skrīninga realizēšanai, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu apjoma analīzi un prognozi.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”;

2) Ministru kabineta 2011. gada 1.novembra noteikumi Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”;

3) Ministru kabineta 2011. gada 1.novembra noteikumi Nr.844 „Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi”;

4) Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.–2015. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 29.janvāra rīkojums Nr.48).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam*2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtībuNo ERAF līdzekļiem realizējamo e-veselī-bas projektu skaits

× 3 6 3 3 - -

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e-veid-lapu izsniegšana Lat-vijas iedzīvotājiem veselības aprūpes pa-kalpojumu saņemša-nai ES dalībvalstīs (skaits)

× 51 599 52 000 50 000 50 000 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvo lietotāju skaits

× 5 000 5 163 5 000 5 000 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošanaVeiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

× 217 180 190 190 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

× 1 236 1 300 1 350 1 350 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanaApstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)

× 20 novērtētas un

apstiprinātas, 50 pārbaudītas un pieprasīta

trūkstošā dokumentācija

20 20 20 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošanaIzstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpojumu tarifu pārskatīšana (skaits)

× Manipulācijām izstrādāti 310 jauni tarifi, tai

skaitā 290 ar

100 10 10 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 52: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1121

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

"0" vērtību statistikai un 20 tarifi ar

vērtību,22 tarifi ar

vērtību dzēsti, 20 tarifiem

veiktas redakcionālas

izmaiņas nosaukumā**

Apstiprinātas klīniskās vadlīnijas (skaits)

× × × 5 5 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma

× × × × × ieviests 50% apmērā

ieviests 100%

apmērā

* Lai rezultatīvie rādītāji būtu salīdzināmi, tiek norādīti programmas 45.00.00 rezultatīvie rādītāji no 2010.–2012.  gadam (ar 2013. gadu programmā 45.00.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana” plānotais finansējums tiek plānots sadalījumā pa apakšprogrammām).

** Norādītas izmaiņas tarifos, kas atbilstoši MK noteikumiem Nr.1046 stājas spēkā no nākamā gada 1.janvāra: izpildē par 2010. gadu – visas izmaiņas tarifos, kas stājas spēkā no 2011. gada 1.janvāra, izpildē par 2011. gadu – visas izmaiņas tarifos, kas stājas spēkā no 2012. gada 1.janvāra.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × × × × 4 020 862 4 018 862 4 018 862Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × × × -0,05 -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

0 - 4 020 862 4 020 862 4 020 862 ×

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

0 - 892 262 892 262 892 262 ×

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

0 - 3 128 600 3 128 600 3 128 600 ×

Izdevumi – kopā 0 - 4 020 862 4 020 862 4 020 862 ×Atlīdzība 0 - 1 855 621 1 855 621 1 855 621 ×t.sk. atalgojums 0 - 1 453 879 1 453 879 1 453 879 ×Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

0 - 194 194 194 ×

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu

0 - 797 797 797 ×

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 53: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1122

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100amata vietas (mēnesī)

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 4   020   862 lati

tai skaitā:

Palielinājums resursos: 4   020   862 lati

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 892 262 lati

892 262 lati – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, pārdalot no programmas 45.00.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana”, saistībā ar budžeta struktūras izmaiņām 2013. gadā, programmā 45.00.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana” izveidojot apakšprogrammas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 4   020   862 lati

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 4   020   862 lati

Citas izmaiņas: 4 020 862 lati

3 970 471 lats – palielināti izdevumi Nacionālajam veselības dienestam (izdevumi atlīdzībai 1 855 621 lats, tai skaitā atalgojumam 1 453 879 lati, precēm un pakalpojumiem 1 594 554 lati, subsīdijām un dotācijām 441 743 lati, pamatkapitāla veidošanai 78 553 lati (tai skaitā 892 262 latu apmērā no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem), pārdalot līdzekļus un 187 amata vietas no programmas 45.00.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana”, saistībā ar budžeta struktūras izmaiņām 2013. gadā, programmā izveidojot apakšprogrammu 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, ņemot vērā izdevumu samazinājumu, tai skaitā:

377 470 latu – izdevumu samazinājumu, pārdalot līdzekļus un 27 amata vietas apakšprogrammai 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”, saistībā ar valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” reorganizāciju, izveidojot ar 2012. gada 1.aprīli Slimību profilakses un kontroles centru, un Nacionālā veselības dienesta atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu nodošanu jaunizveidotajam Slimību profilakses un kontroles centram ar 2012. gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojumam Nr.101 (izdevumi atlīdzībai 312 280 latu, tai skaitā atalgojumam 251 148 lati, precēm un pakalpojumiem 51 630 latu, pamatkapitāla veidošanai 13 560 latu);

25 784 lati – izdevumu precēm un pakalpojumiem samazinājumu, pārdalot līdzekļus apakšprogrammai 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”, lai Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošinātu plānoto ārvalstu komandējumu veikšanu saistībā ar Nacionālā veselības dienesta atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu nodošanu Slimību profilakses un kontroles centram;

22 390 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, atjaunojot līdzekļus, kas 2012. gadā pārdalīti citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts”

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 54: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1123

īstenošanai no Veselības ekonomikas centra (reorganizēts ar 2011. gada 1.novembri) līdzekļiem pamatfunkciju īstenošanai;

28 001 lats – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014. gadam (apstiprināts atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojumam Nr.269) paredzēto pasākumu īstenošanai 2013. gadā, tai skaitā: informatīvu kampaņu rīkošanai par grūtnieču veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu (16 110 latu) un neauglīgu personu un tām veikto manipulāciju uzskaitei (11 891 lats).

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā, neskaitot pedagogu amata vietas :

lai nodrošinātu Nacionālajā veselības dienestā nepieciešamo amata vietu skaitu atbalsta funkciju kvalitatīvai īstenošanai, palielināts amata vietu skaits par 7 amata vietām (2 auditori, 2 vecākie eksperti, 2 bezmaksas informatīvā tālruņa konsultanti, 1 autovadītājs), pārceļot 7 vakantās administratīvā personāla amata vietas no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, nepārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”.

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izpildi, izveidots Ārstniecības riska fonds – jauns pacientu tiesību aizsardzības institūts, kura mērķis – novērtēt pacientam ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma dzīvībai vai veselībai apmēru, smaguma pakāpi un izmaksāt atlīdzību.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek administrēti līdzekļi, ko veido ārstniecības iestāžu veiktie riska maksājumi, lai nodrošinātu pacientu prasījumus par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu. Pacientam vai viņu pārstāvjiem tiks nodrošinātas tiesības līdz ar Ārstniecības riska fonda darbības uzsākšanu ar 2013. gada 25.oktobri vērsties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā un pieprasīt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas ārstniecības laikā. No 2014. gada 1.maija pacientam no Ārstniecības riska fonda ir tiesības saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu - nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 latu, un atlīdzību par viņam nodarīto morālo kaitējumu - nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 5 000 latu.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9.marta direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (4.pants nosaka ārstniecības dalībvalsts pienākumu pacientiem nodrošināt, ka ir pieejamas pārredzamas sūdzību procedūras un mehānismi, kas dod tiem iespēju lūgt aizsardzības līdzekļus saskaņā ar ārstniecības dalībvalsts tiesību aktiem, ja sniegtās veselības aprūpes dēļ ir nodarīts kaitējums; 21.pants paredz, ka dalībvalstīs līdz 2013. gada 25.oktobrim jāstājas spēkā normatīviem aktiem un administratīviem noteikumiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības);

2) Pacientu tiesību likums;document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 55: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1124

3) Ministru kabineta 2011. gada 1.novembra noteikumi Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 56: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1125

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × × × × 186 107 998 956 998 956Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × × × 436,8 -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

0 - 186 107 186 107 186 107 ×

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

0 - 186 107 186 107 186 107 ×

Izdevumi – kopā 0 - 186 107 186 107 186 107 ×

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 186 107 lati

tai skaitā:

Palielinājums resursos: 186 107 lati

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 186 107 lati

186 107 lati – palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar ārstniecības iestāžu veiktajiem riska maksājumiem Ārstniecības riska fondā ar 2013. gada 25.oktobri.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 186 107 lati

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 186 107 lati

Citas izmaiņas: 186 107 lati

186 107 lati – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu, lai nodrošinātu pacientu prasījumus par viņu dzīvībai vai veselības nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, nodrošinot Ārstniecības riska fonda darbību ar 2013. gada 25.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20, 38.§ 13.punktam.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 57: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1126

46.00.00 Veselības nozares uzraudzība

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 719 597 2 568 368 2 529 746 4 359 822 4 359 822 4 359 822Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -5,6 -1,5 72,3 - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

2 529 746 17 479 1 847 555 1 830 076 4 359 822 72,3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

186 776 - - - 186 776 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 342 970 17 479 1 847 555 1 830 076 4 173 046 78,1

Izdevumi – kopā 2 529 746 17 479 1 847 555 1 830 076 4 359 822 72,3Atlīdzība 2 074 868 15 987 1 418 689 1 402 702 3 477 570 67,6t.sk. atalgojums 1 624 262 12 883 1 129 190 1 116 307 2 740 569 68,7Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

234 2 149 147 381 62,8

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

737 - 19 19 756 2,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

4 048 - 17 491 17 491 21 539 432,1

46.01.00 Uzraudzība un kontrole

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;

2) nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli;

3) nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;

4) nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;

5) nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 58: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1127

6) nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;

7) nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā;

8) nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības inspekcija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504);

2) Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 31.jūlija rīkojums Nr.517).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam*2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzībaVeiktas ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits)

× 803 755 700 700 palielinās palielinās

Ārstniecības iestāžu īpatsvars, kurās ievē-rotas normatīvo aktu prasības (% no kon-trolēto ārstniecības iestāžu skaita)

× 35,0 36,0 >36,0 >36,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits)

× 766 732 730 730 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Veikta veselības ap-rūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlie-tojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs(pārbaužu skaits)

× 258 280 250 250 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Veiktas pārbaudes risku analīzes rezultātā (pārbaužu skaits)

× 65 126 50 50 samazinās samazinās

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomāVeikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības program-mā attiecīgam gadam apstiprinātajam biežu-mam un apjomam(inspekciju skaits)

× 657 744 744 744 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Farmaceitiskās darbī-bas uzņēmumu īpat-svars, kuros konsta-tēta atbilstība norma-tīvo aktu prasībām (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

× 47,8 47,6 >47,0 >47,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 59: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1128

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laborato-riskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits)

× 42 49 45 45 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta zāļu dro-šības ātrās brīdinā-šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē-šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %)

× 100,0 100,0 100,0 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzībaInspekciju ar ievēro-tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

× 68,5 67,5 68,5 68,5 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%)

× 65,0 68,0 70,0 70,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzībaVeikta normatīvo aktu prasību izpildes pār-baude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmis-ko produktu un kosmētikas līdzekļu izvietošanu LR tirgū(inspekciju skaits)

× 308 538 500 500 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars (%)

× 44,0 59,0 >45,0 >45,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Ķīmisko vielu/mai-sījumu tirdzniecības uzņēmumu ar ievēro-tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

× 21,0 32,0 >30,0 >30,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

× 42,0 54,0 >40,0 >40,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Kosmētikas līdzekļu tirdzniecības uzņēmu-mu ar ievērotām nor-matīvo aktu prasībām īpatsvars (% no kon-trolēto uzņēmumu skaita)

× 19,0 27,0 >28,0 >28,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzībaĀrstniecības iestāžu, kurās veikta medicī-nisko ierīču laborato-riskā testēšana, skaits

× 10 6 6 6 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Uzņēmumu īpatsvars ar prasībām atbilsto-šām medicīniskajām ierīcēm, kas var ap-draudēt cilvēku vese-lību (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

× 50,0 61,0 >60,0 >60,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 60: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1129

* Salīdzinājumā ar likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam”paskaidrojumā norādīto veiktas izmaiņas darbības rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukumos, lai tie atbilstu darbības rādītāja un rezultatīvā rādītāja definīcijai un labāk raksturotu apakšprogrammas ietvaros sasniedzamos rezultātus.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 328 568 2 241 439 2 529 746 2 512 267 2 512 267 2 512 267Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -3,7 12,9 -0,7 - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

2 529 746 17 479 - -17 479 2 512 267 -0,7

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

186 776 - - - 186 776 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 342 970 17 479 - -17 479 2 325 491 -0,7

Izdevumi – kopā 2 529 746 17 479 - -17 479 2 512 267 -0,7Atlīdzība 2 074 868 15 987 - -15 987 2 058 881 -0,8t.sk. atalgojums 1 624 262 12 883 - -12 883 1 611 379 -0,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

234 2 - -2 232 -0,9

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

737 1 - -1 736 -0,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

4 048 - 6 745 6 745 10 793 166,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): -17 479 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.   aile): 17   479 lati

Citas izmaiņas: 17 479 lati

15 886 lati – samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus un 2 amata vietas apakšprogrammai 46.03.00 „Slimību profilakses nodrošināšana”, saistībā ar Veselības inspekcijas valsts pārvaldes uzdevumu – neinfekcijas slimību uzraudzība un iedzīvotāju veselību ietekmējošo vides faktoru novērtēšana, kā arī tabakas izstrādājumu sastāvdaļu datu bāzes izveide un uzturēšana – nodošanu jaunizveidotajam Slimību profilakses un kontroles centram ar 2012. gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojumam Nr.101 (izdevumi atlīdzībai 14 564 lati, tai skaitā atalgojumam 11 736 lati, precēm un pakalpojumiem 1 322 lati);

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 61: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1130

1 512 lati – samazināti izdevumi saistībā ar Veselības inspekcijas valsts pārvaldes uzdevuma – sniegt atzinumus par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20.decembra Regula Nr.1924/2006 – nodošanu Pārtikas un veterinārajam dienestam ar 2012. gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojuma Nr.101 7.punktam (izdevumi atlīdzībai 1 423 lati, tai skaitā atalgojumam 1 147 lati, precēm un pakalpojumiem 77 lati, pamatkapitāla veidošanai 12 lati);

81 lats – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot līdzekļus apakš-programmai 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, saistībā ar paraugu ņemšanas skaita samazinājumu fizikāli ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem izmeklējumiem dzeramajam ūdenim valsts nozīmes pasākuma laikā Aglonā.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros palielināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 6 745 latu apmērā, lai nodrošinātu jaunizveidotās Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas darbību un uzturēšanu, un atsevišķu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanu, ņemot vērā augsto IT personāla mainību.

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;

2) veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;

3) veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, monitoringu un izlūkošanu;

4) organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;

5) koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;

6) iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;

7) veikt sabiedrības veselības monitoringu.

Apakšprogrammas izpildītājs – Slimību profilakses un kontroles centrs.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504);

2) Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojums Nr.269);

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 62: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1131

3) Imunizācijas plāns 2012.–2014. gadam (Ministru kabineta 2012. gada 22.maija rīkojums Nr.232);

4) Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programma 2009.–2013. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 30.jūnija rīkojums Nr.437);

5) Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.–2015. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 29.janvāra rīkojums Nr.48);

6) Pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” (Ministru kabineta 2008. gada 6.augusta rīkojums Nr.468);

7) Pamatnostādņu „Veselīgas uzturs (2003.–2013.)” ieviešanas plāns (Ministru kabineta 2004. gada 10.novembra rīkojums Nr.856);

8) Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam (Ministru kabineta 2009. gada 31.jūlija rīkojums Nr.517);

9) Ministru kabineta 2012. gada 3.aprīļa noteikumi Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzībaInfekcijas slimību ga-dījumu un uzliesmo-jumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pret-epidēmijas pasākumu organizēšana infek-cijas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu skaits)

× × × × 25 000 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Infekcijas slimību ga-dījumu un uzliesmo-jumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pret-epidēmijas pasākumu organizēšana infekci-jas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars, %)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošanaSagatavoto statistikas pārskatu skaits

× × × × 30 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināts sabiedrības veselības monitoringsVeikto pētījumu skaits

× × × × 3 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveiduIzglītojoši pasākumi un kampaņas iedzīvo-tājiem par veselīga dzīvesveida jautājumiem

× × × × 3 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Vadlīniju par veselī-bas veicināšanas pa-sākumiem realizācijā iesaistīto pašvaldību

× × × × 55,0 palielinās palielinās

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 63: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1132

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

īpatsvarsInformatīvi materiāli mājas lapā www.spkc.gov.lv par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību

× × × × 10 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × × × × 1 847 555 1 847 555 1 847 555Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × × × - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

0 - 1 847 555 1 847 555 1 847 555 ×

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

0 - 1 847 555 1 847 555 1 847 555 ×

Izdevumi – kopā 0 - 1 847 555 1 847 555 1 847 555 ×Atlīdzība 0 - 1 418 689 1 418 689 1 418 689 ×t.sk. atalgojums 0 - 1 129 190 1 129 190 1 129 190 ×Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

0 - 149 149 149 ×

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

0 - 787 787 787 ×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

0 - 10 746 10 746 10 746 ×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 1   847 555 lati

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 1   847 555 lati

Citas izmaiņas: 1 847 555 lati

1 286 410 latu – palielināti izdevumi Slimību profilakses un kontroles centram (izdevumi atlīdzībai 1 053 829 lati, tai skaitā atalgojumam 835 670 latu, precēm un pakalpojumiem 189 670 latu, pamatkapitāla veidošanai 42 911 lati), pārdalot līdzekļus un 117 amata vietas no apakšprogrammas 39.01.00 „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse”, saistībā ar valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” reorganizāciju, izveidojot ar 2012. gada 1.aprīli Slimību

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 64: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1133

profilakses un kontroles centru atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojumam Nr.101, ņemot vērā izdevumu samazinājumu:

-223 498 lati – izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem, pārdalot līdzekļus apakšprogrammai 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, saistībā ar Slimību profilakses un kontroles centra uzdevuma – imūnbioloģisko preparātu iepirkšana – nodošanu Nacionālajam veselības dienestam ar 2013. gada 1.janvāri;

377 470 latu – palielināti izdevumi Slimību profilakses un kontroles centram, pārdalot līdzekļus un 27 amata vietas no apakšprogrammas 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, saistībā ar Nacionālā veselības dienesta atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu pārņemšanu ar 2012. gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojumam Nr.101 (izdevumi atlīdzībai 312 280 latu, tai skaitā atalgojumam 251 148 lati, precēm un pakalpojumiem 51 630 latu, pamatkapitāla veidošanai 13 560 latu);

15 886 lati – palielināti izdevumi Slimību profilakses un kontroles centram, pārdalot līdzekļus un 2 amata vietas no apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”, saistībā ar Veselības inspekcijas atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu pārņemšanu ar 2012. gada 1.aprīli atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21.februāra rīkojumam Nr.101 (izdevumi atlīdzībai 14 564 lati, tai skaitā atalgojumam 11 736 lati, precēm un pakalpojumiem 1 322 lati);

62 745 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 01.05.00 „Veselības veicināšana”, saistībā ar Veselības ministrijas uzdevumu – valsts un reģionālā līmenī koordinēt veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu un izglītot sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu, – nodošanu Slimību profilakses un kontroles centram ar 2013. gada 1.janvāri;

25 784 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošinātu plānoto ārvalstu komandējumu veikšanu saistībā ar Nacionālā veselības dienesta atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu pārņemšanu ar 2012. gada 1.aprīli;

79 260 latu – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014. gadam (apstiprināts atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 19.jūnija rīkojumam Nr.269) paredzēto pasākumu īstenošanai - metodoloģijas izstrādei un informatīvi skaidrojoša darba veikšanai par metodoloģiju tiem ginekologiem, kas veic ultrasonogrāfijas izmeklējumus grūtniecēm.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 38 016 latu apmērā, samazinot izdevumus biroja preču un inventāra iegādei un telpu kārtējiem remontiem, un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 30 636 latu apmērā, lai Slimību profilakses un kontroles centrs saistībā ar Veselības ministrijas veselības veicināšanas uzdevumu pārņemšanu ar 2013. gada 1.janvāri nodrošinātu atlīdzību 3 amata vietām, kas bez finansējuma tiek pārceltas no apakšprogrammas 39.03.00 „Asins un asins komponentu nodrošināšana”.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 65: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1134

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros palielināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 10 746 latu apmērā, lai Slimību profilakses un kontroles centrs noslēgtu līgumus ar šādiem speciālistiem: jurists – iepirkuma speciālists, sabiedrības veselības speciālists (informācijas apkopošanai par narkotiku ierobežošanas politiku Rīgas pilsētā), sabiedrības veselības analītiķis (pētījumam par narkotiku ierobe-žošanas politiku), IT speciālists (vakcīnu atskaišu un pasūtījumu uzskaites programmas “Epidemiologi” uzturēšanai), saimniecības pārzinis (ēku un telpu un tajās esošo iekārtu, elektrotīkla un siltumtīkla tehniskā stāvokļa apsekošanai).

48.00.00 Medikamentu un medicīnas preču novērtēšana un reģistrācija

Programmas mērķa formulējums:

īstenot valsts un starptautisko regulējumu farmācijā, lai cilvēku veselības aprūpē izmantojamās zāles un medicīniskās ierīces un to pieejamība patērētājam atbilstu noteiktajām prasībām, kā arī sniegt objektīvu informāciju par zālēm.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek nodrošinātas drošas un kvalitatīvas zāles, veicot zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas/izmaiņu dokumentācijas ekspertīzi, zāļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu atbilstības pārbaudes, sertifikāciju un licencēšanu, monitorēts zāļu lietošanas drošums, kontrolēta zāļu kvalitāte un nodrošināti riska mazināšanas pasākumi, uzraudzīta zāļu ievešana, izvešana, tranzīts un izplatīšana valstī, izsniedzot atļaujas un apkopojot datus par zāļu patēriņu, nodrošinot zāļu klīniskās izpētes projektu vērtēšanu, izsniedzot atļaujas pētījumu veikšanai Latvijā un atbilstības uzraudzību, medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanu un reģistrāciju un lietošanas drošības uzraudzību, ziņojumu izvērtējumu par Latvijā novērotajām blakusparādībām, ko izraisījusi zāļu lietošana, asins donoru centru, asins sagatavošanas nodaļu, ārstniecības iestāžu asins kabinetu atbilstības novērtēšanu, audu un šūnu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšanu, nodrošinot sabiedrību un speciālistus ar objektīvu, vispusīgu informāciju par zālēm, to lietošanu un datu apmaiņu, līdzdalību Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā sistēmā (European medicines network), iesaistoties darbu dalīšanā, ievērojot kopējos standartus un procedūras, un sadarbību ar Eiropas un starptautiskām organizācijām.

Programmas izpildītājs – Zāļu valsts aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu zāļu apriti un Latvijā ražoto un reģistrēto medicīnisko ierīču pieejamībuIzvērtēto humāno zāļu reģistrācijas, pārreģis-trācijas, izmaiņu pieteikumu skaits

× 7 764 5 800 11 095 9 493 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Farmaceitiskās darbī-bas uzņēmumu atbil-stības novērtēšanas un speciālo atļauju (li-cenču) farmaceitiska-

× 831 800 454 454 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 66: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1135

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

jai darbībai izsniegšanas skaitsPārbaudīto zāļu kvalitātes rādītāju skaits

× 623 600 650 650 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Labas ražošanas prakses un labas iz-platīšanas prakses izsniegto sertifikātu skaits

× 14 20 20 20 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Izsniegto atļauju zāļu klīniskās izpētes veikšanai skaits

× 70 60 60 60 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Saņemto un izvērtēto, Latvijā novēroto zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību ziņojumu skaits

× 295 200 250 250 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrācijai iesniegto un izvērtēto iesniegumu skaits

× 10 10 14 14 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Medicīnisko ierīču klīniskajai izpētei izsniegto atļauju skaits

× 9 10 14 14 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Asins donoru centru, asins sagatavošanas nodaļu, ārstniecības iestāžu asins kabinetu atbilstības novērtēšanas un atbilstības sertifikātu izsniegšanas skaits

× 17 17 20 20 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Audu un šūnu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšanas un atbilstības sertifikātu izsniegšanas skaits

× 4 7 3 3 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 236 404 2 364 233 3 327 889 3 327 889 3 327 889 3 327 889Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 5,7 40,8 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 67: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1136

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

3 327 889 - - - 3 327 889 -

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 327 889 - - - 3 327 889 -

Izdevumi – kopā 3 327 889 - - - 3 327 889 -Atlīdzība 1 670 487 - - - 1 670 487 -t.sk. atalgojums 1 368 035 - - - 1 368 035 -Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

149 - - - 149 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

827 - 24 24 851 2,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

192 340 43 432 - -43 432 148 908 -22,6

Izdevumi:

Citas izmaiņas:

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

programmā izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 43 432 latu apmērā saistībā ar ārštata ekspertu skaita plānoto samazinājumu, rezultātā vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī palielināsies par 24 latiem.

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

Programmas mērķa formulējums:

nodrošināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā kvalitatīvu sagatavošanu un sekmīgu pasākumu norisi Veselības ministrijas kompetences jomā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

2013. gadā paredzēti:

1) darba komandējumi, tai skaitā:

uz Briseli – dalībai ES Padomes darba grupu sanāksmēs Briselē, citiem uzdevumiem uz EK, EP un ES Padomes ģenerālsekretariātu Prezidentūras programmas izstrādei (TRIO programmas sagatavošanai);

uz Ženēvu (Šveice) – Pasaules Veselības asamblejas sagatavošanai, dalībai Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izpildvaldē un PVO izveidotajās darba grupās;

2) ES prezidentūrā iesaistīto darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana, tai skaitā starptautisko konferenču apmeklēšana par svarīgiem veselības jomas jautājumiem un ekspertu sekondēšana uz valstīm, kurām ES prezidentūra bija pirms Latvijas (Polija, Dānija, Kipra, Īrija, Lietuva, Itālija), pieredzes apmaiņai.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 68: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1137

Programmas izpildītāji – Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Veselības inspekcija un Zāļu valsts aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (VI daļas "Latvija pasaulē" 150.uzdevums "Sagatavoties Latvijas 2015. gada prezidentūrai ES, definējot prezidentūras politiskās prioritātes, izveidojot nepieciešamo institucionālo un loģistikas atbalsta struktūru kā investīciju Latvijas konkurētspējas palielināšanai nākotnē, kā arī izveidot efektīvu ES politikas koordinācijas mehānismu Ministru prezidenta vadībā");

2) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijām” (Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa sēdes protokola Nr.22, 52.§);

3) Informatīvais ziņojums „Par personāla piesaisti un motivēšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai” (Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa sēdes protokola Nr.22, 53.§).

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze*

2015. gada prognoze*

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × × × × 81 020 - -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × × × × ×

* par Prezidentūras finansējumu ilgtermiņa saistībās 2014.–2015. gadam tiks lemts atbilstošo gadu budžeta pieprasījumu sagatavošanas procesā, ņemot vērā precizēto Prezidentūras darba programmu.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu zāļu apriti un Latvijā ražoto un reģistrēto medicīnisko ierīču pieejamībuNodrošināta Latvijas pārstāvja dalība ES Padomes darba grupās (pārstāvju skaits)

× × - - 30 - -

Nodrošināta Latvijas pārstāvja dalība TRIO programmas izstrādes darba grupu sanāk-smēs (pārstāvju skaits)

× × - - 18 - -

Nodrošināta Latvijas pārstāvja dalība PVO darba grupu, izpild-valdes un asamblejas sanāksmēs (pārstāvju skaits)

× × - - 24 - -

Personāla apmācībaNodrošināta darbi-nieku dalība specifis-kās konferencēs pro-

× × - - 10 - -

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 69: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1138

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

fesionālās kvalifikāci-jas paaugstināšanai (darbinieku skaits)

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 70: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1139

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

0 - 81 020 81 020 81 020 ×

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

0 - 81 020 81 020 81 020 ×

Izdevumi – kopā 0 - 81 020 81 020 81 020 ×Atlīdzība 0 - 1 932 1 932 1 932 ×t.sk. atalgojums 0 - 1 557 1 557 1 557 ×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 81 020 latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 81 020 latu

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 81 020 latu

79 088 lati – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā sagatavošanai, tai skaitā komandējumu izdevumu segšanai uz Briseli (EP darba grupās un TRIO programmas sagatavošanai, kā arī citiem komandējumiem veselības jomā saistībā ar Prezidentūras sagatavošanu) un Ženēvu (Pasaules Veselības asamblejas sagatavošanai un dalībai PVO izpildvaldē un darba grupās) 38 934 latu apmērā, kā arī apmācībām profesionālās kvalifikācijas celšanai nozares jautājumos, apmeklējot starptautiska mēroga konferences un sekondējot ekspertus pieredzes apmaiņai uz valstīm, kurām prezidentūra ir pirms Latvijas, 40 154 latu apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 12.jūlija rīkojuma Nr.334 1.11.apakšpunktam;

1 932 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 1 557 lati atalgojumam, lai nodrošinātu piemaksas sākot ar 2013. gada 1.jūliju Veselības ministrijas darbiniekiem, kuri papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas nodrošināšanu saistītus pienākumus, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta sēdes protokola Nr.46, 11.§ 1.punktam un Ministru kabineta 2012. gada 29.augusta rīkojuma Nr.413 1.11.apakšpunktam.

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 23 291 782 26 151 902 9 053 490 1 741 328 - -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 12,3 -65,4 -80,8 × ×

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 71: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1140

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

9 053 490 9 053 490 1 741 328 -7 312 162 1 741 328 -80,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 053 490 9 053 490 1 741 328 -7 312 162 1 741 328 -80,8

Izdevumi – kopā 9 053 490 9 053 490 1 741 328 -7 312 162 1 741 328 -80,8

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) Nacionālais veselības dienests īsteno ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektus:

Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019 „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms”;

Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms”;

2) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests īsteno ERAF 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projektu Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/ IPIA/VSMTVA/001 „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”;

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”;

2) Ministru kabineta 2010. gada 10.augusta noteikumi Nr.766 „Noteikumi par darbī-bas programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu”;

3) Ministru kabineta 2008. gada 4.augusta noteikumi Nr.642 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti “Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība””.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos: 20 minūtes (75% – 80% gadījumos) 2009. gadā un ≤ 15 minūtes (75 % – 80 % gadījumos) 2013. gadā

Izveidota vienota ne- × × - 1 1 - -

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 72: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1141

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

atliekamās medicīnis-kās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmaIzveidoti neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības dispečeru centri

× × - - 5 - -

Iegādāts operatīvais medicīniskais transports

× × - 20 25 - -

Izveidoto e-veselības informācijas sistēmu skaits: 6 līdz 2013. gadam un 8 līdz 2015. gadamĪstenots E-veselības sistēmu ieviešanas darbību skaits

× × - 14 14 - -

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 1 506 237 4 321 586 9 053 490 1 741 328 - -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 186,9 109,5 -80,8 × ×

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

9 053 490 9 053 490 1 741 328 -7 312 162 1 741 328 -80,8

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 053 490 9 053 490 1 741 328 -7 312 162 1 741 328 -80,8

Izdevumi – kopā 9 053 490 9 053 490 1 741 328 -7 312 162 1 741 328 -80,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): -7   312 162 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 9   053 490 latu

Ilgtermiņa saistības: 9 053 490 latu

9 053 490 latu – samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanai 2012. gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 296 426 lati, pamatkapitāla veidošanai 7 757 064 lati), tai skaitā:

2 104 581 lats – 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanai, tai skaitā:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 73: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1142

704 902 lati – Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/019 „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 111 562 lati, pamatkapitāla veidošanai 593 340 lati);

285 867 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” īstenošanai;

998 346 lati – Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/015 „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 803 346 lati, pamatkapitāla veidošanai 195 000 latu);

115 466 lati – Veselības inspekcijas projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/006 „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 18 933 lati, pamatkapitāla veidošanai 96 533 lati);

5 758 790 latu – 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 ”Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 75 925 lati, pamatkapitāla veidošanai 5 682 865 lati);

1 190 119 lati – 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „Valsts aģentūras „Latvijas infektoloģijas centrs” infekcijas slimību stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 793 lati, pamatkapitāla veidošanai 1 189 326 lati).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1   741 328 lati

Ilgtermiņa saistības: 1 741 328 lati

1 741 328 lati – palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 235 244 lati, pamatkapitāla veidošanai 1 506 084 lati), tai skaitā:

791 886 lati – 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanai, tai skaitā:

747 886 lati – Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/019 „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 188 615 lati, pamatkapitāla veidošanai 559 271 lats);

44 000 latu – izdevumi precēm un pakalpojumiem Nacionālā veselības dienesta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/ IUMEPLS/003 „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” īstenošanai;

949 442 lati – 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 ”Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 74: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1143

dispečeru centru izveide” īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem 2 629 lati, pamatkapitāla veidošanai 946 813 lati).

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 4 872 133 3 367 903 1 900 000 1 336 384 - -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -30,9 -43,6 -29,7 × ×

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

1 900 000 1 900 000 1 336 384 -563 616 1 336 384 -29,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 900 000 1 900 000 1 336 384 -563 616 1 336 384 -29,7

Izdevumi – kopā 1 900 000 1 900 000 1 336 384 -563 616 1 336 384 -29,7Atlīdzība 86 932 86 932 89 692 2 760 89 692 3,2t.sk. atalgojums 70 056 70 056 72 280 2 224 72 280 3,2Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

86 932 86 932 89 692 2 760 89 692 3,2

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Eiropas Sociālā fonda finansējuma ietvaros nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum, lai panāktu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, slimību diagnostiku, medicīnisko rehabilitāciju, profilaktisko darbību, pilnvērtīgu nozares administrēšanu un veicinātu sadarbību starp veselības aprūpes iestādēm un darba devējiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda 2007.–2013. gada plānošanas pe-rioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”” 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projektu Nr.1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001 „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājums (Ministru kabineta 2008. gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197);

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 75: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1144

2) Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (Ministru kabineta 2008. gada 10.novembra rīkojums Nr.690);

3) Ministru kabineta 2008. gada 19.maija noteikumi Nr.353 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana””.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Atbilstoši apmācītā veselības aprūpes personāla (sekmīgi nokārtota resertifikācija) īpatsvars: 80% 2009. gadā un 95% 2013. gadāESF atbalstīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits

× 9 724 11 093 3 370 3 370 - -

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 2 761 592 1 911 352 1 900 000 1 336 384 - -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × -30,8 -0,6 -29,7 × ×

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

1 900 000 1 900 000 1 336 384 -563 616 1 336 384 -29,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 900 000 1 900 000 1 336 384 -563 616 1 336 384 -29,7

Izdevumi – kopā 1 900 000 1 900 000 1 336 384 -563 616 1 336 384 -29,7Atlīdzība 86 932 86 932 89 692 2 760 89 692 3,2t.sk. atalgojums 70 056 70 056 72 280 2 224 72 280 3,2Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

86 932 86 932 89 692 2 760 89 692 3,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): -563 616 lati

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1   900 000 latu

Ilgtermiņa saistības: 1 900 000 latu

1 900 000 latu – samazināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3.aktivitātes

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 76: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1145

„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” Veselības ministrijas projekta Nr.1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001 „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai 2012. gadā (izdevumi atlīdzībai 86 932 lati, tai skaitā atalgojumam 70 056 lati, precēm un pakalpojumiem 1 813 068 lati).

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 1   336 384 lati

Ilgtermiņa saistības: 1 336 384 lati

1 336 384 lati – palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” Veselības ministrijas projekta Nr.1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001 „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 89 692 lati, tai skaitā atalgojumam 72 280 latu, precēm un pakalpojumiem 1 246 692 lati).

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 24 009 59 940 53 360 230 198 55 171 -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 149,7 -11,0 331,4 -76,0 ×

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

53 360 53 360 230 198 176 838 230 198 331,4

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

0 - 126 869 126 869 126 869 ×

Transferti 0 - 19 909 19 909 19 909 ×Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 360 53 360 83 420 30 060 83 420 56,3

Izdevumi – kopā 53 360 53 360 230 198 176 838 230 198 331,4Atlīdzība 30 581 30 581 25 074 -5 507 25 074 -18,0t.sk. atalgojums 24 644 24 644 20 015 -4 629 20 015 -18,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 3 3 - 3 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

849 849 697 -152 697 -17,9

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 77: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1146

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 78: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1147

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu finansējumu

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu projektiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

atmaksas valsts pamatbudžetā 2013. gadā plānots veikt par šādiem 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu projektiem, kas uzsākti 2010., 2011. un 2012. gadā:

1) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu „ImPrim – Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu”;

2) Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Best Teams)”;

3) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā (HeCaPrev)”;

4) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu Nr.77 „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-monitoringa ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību (PrimCareIT)”.

Apakšprogrammas izpildītāji – Nacionālais veselības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Veselības ministrija, kas pārskaita finansējumu tiešajam projekta izpildītājam – Rīgas Stradiņa universitātei.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likums.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × × × × 146 778 43 171 -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × × × -70,6 ×

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 79: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1148

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

0 - 146 778 146 778 146 778 ×

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

0 - 126 869 126 869 126 869 ×

Transferti 0 - 19 909 19 909 19 909 ×Izdevumi – kopā 0 - 146 778 146 778 146 778 ×

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 146   778 lati

tai skaitā:

Palielinājums resursos: 146   778 lati

Transferti: 19 909 lati

19 909 lati – palielināti valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, lai nodrošinātu atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Rīgas Stradiņa universitātes Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā (HeCaPrev)” īstenošanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 146 778 lati

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.   aile): 146 778 lati

Ilgtermiņa saistības: 146 778 lati

126 869 lati – palielināti izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem par ERAF līdzfinansējumu šādiem Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu projektiem:

93 155 lati – Nacionāla veselības dienesta Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektam „ImPrim – Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu” ;

5 250 latu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Best Teams)”;

28 464 lati – Nacionālā veselības dienesta Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektam Nr.77 „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-monitoringa ieviešanu, novēršot

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 80: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1149

veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību (PrimCareIT)”;

19 909 lati – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu atmaksu veikšanu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmas Rīgas Stradiņa universitātes Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā (HeCaPrev)” ietvaros veikto Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējumu.

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošanu veselības jomā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts „ImPrim – Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu”;

2) Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Best Teams)”;

3) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā (HeCaPrev)”;

4) Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts Nr.77 „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-monitoringa ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību (PrimCareIT)”.

Apakšprogrammas izpildītāji – Nacionālais veselības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Veselības ministrija, kas pārskaita finansējumu tiešajam projekta izpildītājam – Rīgas Stradiņa universitātei.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības likums.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015. gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts „Primārās veselības aprūpes (PVA) pilnveidošana, izstrādājot tās kvalitātes indikatorus, attīstot PVA apmaksas modeli, veicot cilvēku resursu attīstību un profesionālo apmācību”

(projekts ImPrim)Izveidota kvalitātes in-dikatoru sistēma, lai no-vērtētu primārās veselī-bas aprūpes pakalpoju-

× 7,0 26,0 15,0 100,0 saglabājas esošajā līmenī

-

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 81: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1150

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

mu sniedzēju darbību un ietekmētu samaksu atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem, (procentos no projekta finansējuma)Izveidota kopēji ar citām valstīm jaunas uz iniciatīvu orientēta apmaksas sistēma, kura tiek rekomendēta ieviest Baltijas jūras reģiona valstīs, (procentos no projekta finansējuma)

× 10,0 18,0 24,0 100,0 saglabājas esošajā līmenī

-

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts Nr.77 „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-monitoringa

ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību” (projekts PrimCareIT)

Sagatavots ziņojums-analīze par Latvijas literatūras apskatu un profesionāļu un ekspertu viedokļiem par tele-konsultāciju un tele-monitoringu, profesionālo izolētību un darba spēka aizplūšanu (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Integrētas stratēģijas izstrāde kā piesaistīt veselības aprūpes profesionāļus lauku teritorijām (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 50,0 palielinās saglabājas esošajā līmenī

Tele-konsultāciju pilota projekts ieviests 7 ģimenes ārstu praksēs, kuru darbība ir lauku teritorijā (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 50,0 palielinās saglabājas esošajā līmenī

Sagatavoti secinājumi un paziņojumi, uzsverot tele-veselības lomu un nozīmi veselības profesionāļu piesaistei attālinātajai primārajai veselības aprūpei (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 30,0 palielinās saglabājas esošajā līmenī

Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā” (projekts BEST TEAMS)

Izstrādāts komunikāciju plāns sabiedrības infor-mēšanai par pārrobežu sadarbību (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Izstrādātas 2 procesu shēmas par NMP orga-nizāciju Latvijā un Igaunijā (angļu valodā) (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0* saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Izstrādāta vienota pa-cienta medicīniskā

× × × × 100,0 saglabājas esošajā

saglabājas esošajā

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 82: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1151

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

dokumentācija (angļu, igauņu, latviešu un krievu valodā) (procentos no pasākuma apjoma)

līmenī līmenī

Izstrādāts vienots medicīniskā aprīkojuma standarts (angļu valodā) (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Izstrādāts vienots zvanu apstrādes protokols (angļu valodā) un vienoti kvalitātes indikatori (angļu valodā) (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Izstrādāts vienots medicīniskā personāla kompetenču apraksts (angļu, igauņu, latviešu valodā) (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Vienoto standartu, dokumentācijas un indikatoru apgūšanas plāns (angļu, igauņu, latviešu valodā) prezentēts LR Veselības ministrijā un Igaunijas Iekšlietu ministrijā (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā” (projekts HeCaPrev)

Stratēģijas izstrāde pārmantotā vēža profilaksei Pleskavas reģionā (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0* saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Apmācību programmas izstrāde (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0* saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Dezoksiribonukleīnskā-bes atdalīšana pārman-totā vēža pacientiem un viņu radiniekiem, vis-vairāk izplatīto mutāciju izpēte un izpētes analīze (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Metodoloģijas izstrāde darbam par pārmantotā vēža pacientiem (procentos no pasākuma apjoma)

× × × × 100,0* saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

*Rādītājs sasniegts 2012. gadā (finansējums pasākumiem tika piešķirts grozījumos likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam”).

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 83: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1152

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 24 009 59 940 53 360 83 420 12 000 -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 149,7 -11,0 56,3 -85,6 ×

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

53 360 53 360 83 420 30 060 83 420 56,3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 360 53 360 83 420 30 060 83 420 56,3

Izdevumi – kopā 53 360 53 360 83 420 30 060 83 420 56,3Atlīdzība 30 581 30 581 25 074 -5 507 25 074 -18,0t.sk. atalgojums 24 644 24 644 20 015 -4 629 20 015 -18,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 3 3 - 3 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

849 849 697 -152 697 -17,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 30 060 latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 53   360 latu

Ilgtermiņa saistības: 53 360 latu

53 360 latu – samazināti izdevumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „ImPrim –Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu” īstenošanai 2012. gadā (izdevumi atlīdzībai 30 581 lats, tai skaitā atalgojumam 24 644 lati, precēm un pakalpojumiem 22 779 lati).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 83 420 latu

Ilgtermiņa saistības: 83 420 latu

83 420 latu – palielināti izdevumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmas projektu īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 25 074 lati, tai skaitā atalgojumam 20 015 lati, precēm un pakalpojumiem 23 347 lati, valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 34 999 lati), tai skaitā:

3 690 latu – Nacionālā veselības dienesta Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „ImPrim –Sabiedrības veselības uzlabošana, veicinot

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 84: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1153

vienlīdzīgi pieejamu augstas kvalitātes primārās veselības aprūpes sistēmu” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 3 690 latu, tai skaitā atalgojumam 2 974 lati);

3 923 lati – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Best Teams)” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 3 422 lati, tai skaitā atalgojumam 2 758 lati, precēm un pakalpojumiem 501 lats);

40 808 lati – Nacionālā veselības dienesta Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr.77 „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-monitoringa ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību (PrimCareIT)” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 17 962 lati, tai skaitā atalgojumam 14 283 lati, precēm un pakalpojumiem 22 846 lati);

34 999 lati – izdevumi valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim Rīgas Stradiņa universitātes Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.ELRI-097 „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu izveide Pleskavas reģionā (HeCaPrev)” īstenošanai.

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 487 266 575 678 362 796 305 772 321 772 102 272Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 18,1 -37,0 -15,7 5,2 -68,2

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

362 796 362 796 305 772 -57 024 305 772 -15,7

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 968 3 968 - -3 968 0 -100,0

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

80 374 80 374 51 136 -29 238 51 136 -36,4

Transferti 27 818 27 818 - -27 818 0 -100,0Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 636 250 636 254 636 4 000 254 636 1,6

Izdevumi – kopā 362 796 362 796 305 772 -57 024 305 772 -15,7Atlīdzība 201 278 201 278 187 405 -13 873 187 405 -6,9t.sk. atalgojums 161 323 161 323 149 531 -11 792 149 531 -7,3

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 85: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1154

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas 2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

11 11 12 1 12 9,1

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

1 066 1 066 1 096 30 1 096 2,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

60 545 60 545 29 516 -31 029 29 516 -51,2

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un uzraudzību, tai skaitā veikt Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas veselības nozarē.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas izpildītājs – Veselības ministrija, īstenojot projektu VSID/TP/ CFLA/08/13/P „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei”.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Ministru kabineta 2011. gada 6.septembra noteikumi Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitātes “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2009. līdz 2015.gadam2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada tendence

2015. gada tendence

Nodrošināta ES fondu pasākumu ieviešana un uzraudzība (1.3.2.pasākums: “Veselība darbā” un 3.1.5.pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”), nodrošinot ES fondu finansējuma sekmīgu apguvi

Atbildīgās iestādes ieviešamo un uzraugāmo ES fondu pasākumu skaits

× × 2 2 2 saglabājas esošajā līmenī

-

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 368 092 445 896 199 500 203 500 219 500 -Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 21,1 -55,3 2,0 7,9 ×

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 86: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1155

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 87: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1156

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

199 500 199 500 203 500 4 000 203 500 2,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

199 500 199 500 203 500 4 000 203 500 2,0

Izdevumi – kopā 199 500 199 500 203 500 4 000 203 500 2,0Atlīdzība 150 000 150 000 152 000 2 000 152 000 1,3t.sk. atalgojums 120 000 120 000 121 000 1 000 121 000 0,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

8 8 9 1 9 12,5

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

1 097 1 097 1 157 60 1 157 5,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

44 672 44 672 27 016 -17 656 27 016 -39,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile): 4 000 latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 199   500 latu

Ilgtermiņa saistības: 199 500 latu

199 500 latu – samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekta VSID/TP/CFLA/08/13/P „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošanai 2012. gadā (izdevumi atlīdzībai 150 000 latu, tai skaitā atalgojumam 120 000 latu, precēm un pakalpojumiem 49 500 latu).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 203 500 latu

Ilgtermiņa saistības: 203 500 latu

203 500 latu – palielināti izdevumi Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekta VSID/TP/CFLA/08/13/P „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 152 000 latu, tai skaitā atalgojumam 121 000 latu, precēm un pakalpojumiem 51 500 latu).

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā, neskaitot pedagogu amata vietas :

lai nodrošinātu projekta VSID/TP/CFLA/08/13/P „Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei” īstenošanu, palielināts amata vietu skaits par 1 amata vietu, pārceļot to no Veselības ministrijas, nepārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 01.01.00 „Veselības aprūpes centrālā vadība”.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 88: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1157

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros samazināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 17 656 latu apmērā, jo grāmatvedis reģistrēts kā pašnodarbināta persona (pakalpojums tiek apmaksāts no izdevumiem precēm un pakalpojumiem).

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;

2) uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;

3) nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;

4) sagatavot ikgadējo nacionālo ziņojumu par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;

5) iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē 17 standartizētas tabulas ar kvantitatīvajiem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;

6) veikt problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 6.posmu;

7) veikt pētījumu par narkotiku lietošanas izplatību izklaides vietās;

8) nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju, politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai, regulāri organizējot seminārus un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs – Slimību profilakses un kontroles centrs.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1) 2006. gada 12.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru 5.pants „Eiropas Informācijas tīkls par narkotikām un narkomāniju (Reitox)”;

2) 2005. gada 10.maija Padomes lēmuma 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām 4.pants „Informācijas apmaiņa”;

3) ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna 2009.–2012. gadam (2008/C 326/09) 22.mērķis: „nodrošināt precīzas un politikai nozīmīgas informācijas apmaiņu nelegālo narkotiku jomā”;

4) Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017. gadam 34.uzdevums: „nodrošināt agrīnās brīdināšanas sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām nacionālā informācijas apmaiņas tīkla koordināciju”; 42.uzdevums: „nodrošināt ENNUC nacionālā kontaktpunkta, nacionālā

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 89: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1158

koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienoto narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī” (Ministru kabineta 2011. gada 14.marta rīkojums Nr.98);

5) Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2012.–2017. gadam 1.6.uzdevums: „veikt sabiedrības veselības monitoringu, tajā skaitā uzturot sabiedrības veselības monitoringu un ziņošanas sistēmu” (Ministru kabineta 2011. gada 5.oktobra rīkojums Nr.504).

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2009. līdz 2015. gadam

2009. gads (izpilde)

2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012. gada plāns

2013. gada projekts

2014. gada prognoze

2015. gada prognoze

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, lati × 93 780 102 271 102 272 102 272 102 272 102 272Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × 9,1 0,001 - - -

Finansiālie rādītāji

Ls

Finansiālie rādītāji 2012. gadaplāns

Izmaiņas

2013. gada projekts

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2013. gadā attiecībā

pret 2012. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

102 272 102 272 102 272 - 102 272 -

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

51 136 51 136 51 136 - 51 136 -

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 136 51 136 51 136 - 51 136 -

Izdevumi – kopā 102 272 102 272 102 272 - 102 272 -Atlīdzība 35 405 35 405 35 405 - 35 405 -t.sk. atalgojums 28 531 28 531 28 531 - 28 531 -Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 3 3 - 3 -

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

983 983 914 -69 914 -7,0

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

0 - 2 500 2 500 2 500 ×

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2012.   gadu kopā (5. aile):

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 102 272 lati

Ilgtermiņa saistības: 102 272 lati

102 272 lati – samazināti izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta CESPI/VM/002 „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai 2012. gadā (izdevumi atlīdzībai 35 405 lati, tai skaitā atalgojumam 28 531 lats, precēm un pakalpojumiem 66 867 lati), tai skaitā:

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

Page 90: Likumprojekta 'Par valsts budžetu 2013.gadam' …titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/bdf7a2bcf1a9... · Web viewFunkcijas: 1) izstrādāt un īstenot valsts politiku veselības

1159

51 136 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

51 136 lati – izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (izdevumi atlīdzībai 35 405 lati, tai skaitā atalgojumam 28 531 lats, precēm un pakalpojumiem 15 731 lats).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 102 272 lati

Ilgtermiņa saistības: 102 272 lati

102 272 lati – palielināti izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta CESPI/VM/002 „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošanai (izdevumi atlīdzībai 35 405 lati, tai skaitā atalgojumam 28 531 lats, precēm un pakalpojumiem 66 867 lati), tai skaitā:

51 136 lati – izdevumi precēm un pakalpojumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

51 136 lati – izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (izdevumi atlīdzībai 35 405 lati, tai skaitā atalgojumam 28 531 lats, precēm un pakalpojumiem 15 731 lats).

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

apakšprogrammā izdevumu atlīdzībai ietvaros palielināti izdevumi kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem 2 500 latu apmērā, lai Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošinātu 3 ārštata ekspertu piesaisti, lai izstrādātu mehānismu jauno psihoaktīvo vielu pakļaušanas kontrolei un vadlīnijas tiesībsargājošo iestāžu datu apkopošanai, rezultātā vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī samazināsies par 69 latiem.

document.doc; Likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" paskaidrojumi. 5.3.nodaļa.Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi