Upload
hathien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
TRIWULAN I TAHUN 2017
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Tujuan
1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan
menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta
Kepeloporan.
2. Mewujudkan tatakelola keolahragaan secara sistematis, terpadu,
berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK.
I.2. Sasaran :
Utama :
1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan;
2. Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga
dimasyarakat.
Pendukung :
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai /memenuhi
syarat;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.
I.3. Program
Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang
telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu pada sub agenda
Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pendidikan yang
dimaksud adalah berupa pembekalan dan pelatihan yang dapat memberikan
nilai tambah pada tingkat ketrampilan, pengetahuan dan kompetensi yang
akan dilakukan pada program Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
I.4. Indikator kinerja Renja SKPD
Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang
memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai
berikut:
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Anggaran
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur
terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
95% 2.732.714.100
1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Prosentase terpenuhinya kebutuhan operasional
administrasi perkantoran
95% 2.732.714.100
II. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang layak fungsi
100 % 3.102.460.000
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan
Sarana dan Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana yang tersedia
195 Orang 1.429.210.000
3. Kegiatan Pemeliharaan
peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pemeliharaan
peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
4 Paket 1.673.250.000
III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi
100 % 1.488.733.800
4. Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah koordinasi
kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku
20 Kali 600.221.700
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan
Kapasitas SDM
194 orang 888.512.100
IV. Program Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Prosentase Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 929.316.100
8. Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang tersusun
5 Dokumen 313.776.100
9. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun
4 Dokumen 284.500.000
10. Kegiatan Penyusunan Pengembangan
Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem
Jumlah Dokumen yang ter update
2 Dokumen 328.040.000
3
Informasi data
V. Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
Prosentase Peran Serta
Kepemudaan
15.03% 6.393.833.450
11. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan
701 Orang 2.634.080.250
12. Kegiatan Pengembangan Lembaga Kepemudaan
Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi
580 Orang 1.500.000.000
13. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan
1.625 Orang 727.682.100
14. Kegiatan Penyadaran
Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis
Jumlah Pemuda yang
Tanggap dan Peduli Lingkungan
270 Orang 935.223.100
15. Kegiatan Pelatihan
Ketrampilan Pemuda Jumlah Pemuda Terampil 156 Orang 596.848.000
VI. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase Pembinaan
Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi
9.54% 10.227.608.55
0
16. Kegiatan Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Jumlah Atlet yang mengikuti
Kompetisi
7.255 Orang 7.445.348.550
17. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal)
10.000 Orang
1.282.260.000
18. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK
Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga
Jumlah Insan Olahraga yang dilatih
720 Orang 1.500.000.000
Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun
2017 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Provinsi
Jawa Timur sebesar Rp. 24.874.666.000,- (Dua puluh empat milyar delapan
ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
4
BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD
A. Capaian Kinerja
Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Triwulan I
Tahun 2017 sebagai berikut;
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Renja TW I Tahun 2017
NO. PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
REALISASI KINERJA TW 1
TINGKAT CAPAIAN KINERJA
K Rp K Rp K (%) Rp
(%)
1. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan
Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor
95% 2.732.714.100 - 341.266.891 0 12.49
2. Kegiatan
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Prosentase
terpenuhinya kebutuhan operasional
administrasi perkantoran
95% 2.732.714.100 25% 341.266.891 26.3 12.49
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak
fungsi
100 % 3.102.460.000 - 237.911.322 0 7.67
4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
195 Orang
1.429.210.000 195
orang
176.128.502 100.0 12.32
5. Kegiatan Pemeliharaan
peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pemeliharaan peralatan dan
kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
4 Paket
1.673.250.000 1
Paket
61.782.820 25.0 3.69
6. Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Prosentase Kelembagaan yang
tepat fungsi
100 % 1.488.733.800 - 104.679.180 0
7.03
7. Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah koordinasi
kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang
berlaku
20
Kali
600.221.700 2 27.903.480 10.0 4.65
8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM
194 orang
888.512.100 193 76.775.700 99.5 8.64
9. Program Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang
disusun tepat waktu
100 % 929.316.100 - 84.945.550 - 9.14
5
10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
5 Dok.
313.776.100 2
Dok.
1.111.000 40.0 0.35
11. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun
4 Dok. 284.500.000 2
Dok.
24.923.750 50.0 8.76
12. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan
Pelaksanaan Sistem Informasi data
Jumlah Dokumen yang ter update
2 Dok.
328.040.000 0 58.910.800 0 17.96
13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Prosentase Peran Serta Kepemudaan
15.03 %
6.393.833.450 - 379.554.250 - 5.94
14. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan
701 Orang
2.634.080.250 100
orang
63.741.450 25.32 2.42
15. Kegiatan Pengembangan Lembaga
Kepemudaan
Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi
580 Orang
1.500.000.000 80
oran7
7g
160.290.300 13.89 10.69
16. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan
Pemuda
Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan
1.625 Orang
727.682.100 100
orang
84.383.400 6.15 11.60
17. Kegiatan Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan
Lingkungan Strategis
Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan
270 Orang
935.223.100 50
orang
71.139.100 18.52 7.61
18. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pemuda
Jumlah Pemuda Terampil
156 Orang
596.848.000 0 - 0 0
19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Prosentase Pembinaan Olahraga pendidikan, rekreasi
dan prestasi
9.54 %
10.227.608.550 - 1.092.661.935 0 10.68
20. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi
7.255 Orang
7.445.348.550 1.120
orang
939.358.280 15.44 12.62
21. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa
dan Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal)
10.000
Orang
1.282.260.000 0 - 0 0
22. Kegiatan
Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai
pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga
Jumlah Insan
Olahraga yang dilatih
720
Orang
1.500.000.000 158
orang
153.303.655 21.94 10.22
B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 pada Triwulan I
dan Triwulan II Bulan Mei Tahun 2017, sebagai berikut;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
6
Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp.
2.732.714.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 341.266.891,- atau
12,49%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar
Rp. 833.778.285 Atau 30,51% Dengan target indikator kinerja adalah
persentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran
sebesar 95% dan terealisasi sebesar 25 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan
yaitu:
1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan
anggaran APBD sebesar Rp. 1.429.210.000,-. terealisasi Triwulan I
sebesar Rp. 176.128.502,- atau 12,32%. dan pada Triwulan II sampai
dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 398.028.948 Atau 27,85%.
Dengan target kinerja jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan
sarana dan prasarana sebesar 194 orang pegawai dan terealisasi sebesar
194 orang pegawai.
2. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan
anggaran setelah APBD sebesar Rp. 1.673.250.000,-. terealisasi Triwulan I
sebesar Rp. 61.782.820,- atau 3,69%. dan pada Triwulan II sampai
dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 227.646.650,00 Atau 13,61%.
Dengan target kinerja jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan
sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 4 paket dan terealisasi
sebesar 1 paket.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2
kegiatan yaitu:
1. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan
anggaran APBD sebesar Rp.600.221.700,-. terealisasi Triwulan I sebesar
Rp. 27.903.480,- atau 4,65 %. dan pada Triwulan II sampai dengan 31
Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 56.026.662,00 atau 9,33 %. Dengan target
kinerja jumlah koordinasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan
yang berlaku sebanyak 20 kali dan terealisasi sebesar 3 kali.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran APBD
sebesar Rp. 888.512.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 76.775.700,-
atau 8,64%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017
sebesar Rp. 381.098.200,00 Atau 42,89%. Dengan target kinerja jumlah
pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas Sumber daya Manusia
(SDM) sebanyak 194 orang dan terealisasi sebanyak 194 orang.
7
4. Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan
Pemerintah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
1) Penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran APBD sebesar
Rp.316.776.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.111.000,- atau
0,35%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar
Rp. 10.869.000,- Atau 3,43%. Dengan target kinerja jumlah dokumen
perencanaan yang tersusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak
3 dokumen.
2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran,
dengan anggaran APBD sebesar Rp. 284.500.000,-. terealisasi Triwulan I
sebesar Rp. 24.923.750,- atau 8,76%. dan pada Triwulan II sampai
dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 45.890.900,- Atau 16,13%.
Dengan target kinerja jumlah dokumen pelaporan yang tersusun sebanyak
4 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen.
3) Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem
informasi data, dengan anggaran APBD sebesar Rp.328.040.000,-
terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 58.910.800,- atau 17,96%. dan pada
Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 172.383.200,-
Atau 52,55 %. Dengan target kinerja jumlah dokumen yang terupdate
sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.
Adapun sub kegiatan yang terealisasi antara lain :
1) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan sampai dengan triwulan II Tahun
2017.
2) Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Lakip
Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
3) Terlaksananya Penyusunan Data IT Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2017 di Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.
4) Terlaksananya Bimbingan Teknis “API MEMBARA” Aplikasi
Pelayanan Informasi Membangun Pemuda dan Olahraga Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
5) Terlaksananya Rapat Teknis (Rapat Internal) Bidang Kepemudaan
dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.
6) Tersusunnya Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
8
1) Rapat Teknis Perencanaan Program Kegiatan (Internal Dinas
Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur)
rencananya dilaksanaan sampai dengan triwulan IV.
2) Rapat Koordinasi Perencanaan Program Bidang Kepemudaan
dan Keolahragaan dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III.
3) Cetak Tabloid Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan di Triwulan
III dan IV.
5. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
1. Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan dengan anggaran APBD
sebesar Rp.2.634.080.250 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp.
63.741.450,- atau 2,42%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei
Tahun 2017 sebesar Rp. 383.950.250,- Atau 14,58 %. dengan target
kinerja jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan sebanyak 701 orang
dan terealisasi sebanyak 530 orang atau 76,19 % adalah sebagai berikut :
1) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda di
Kabupaten Tuban sebanyak 50 Orang terlaksana di triwulan I
(Maret).
2) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda di
Kabupaten Banyuwangi sebanyak 100 Orang terlaksana di triwulan II
(April).
3) Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Jawa Timur dan Nasional di Kota
Surabaya sebanyak 380 Orang yang terlaksana di Triwulan II (Mei).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
1) Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA Provinsi Jawa
Timur yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III.
2) Seleksi dan Pemilihan Pemuda Pelopor Jawa Timur Timur
yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III & IV.
2. Pengembangan Lembaga Kepemudaan dengan anggaran APBD sebesar
Rp.1.500.000.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 160.290.300,-
atau 10,69%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017
sebesar Rp. 610.605.440,- Atau 40,71%. dengan target kinerja Jumlah
Pemuda terampil berorganisasi sebanyak 580 orang dan terealisasi
sebanyak 320 orang adalah sebagai berikut :
9
1) Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga sebanyak
80 Orang terlaksana di triwulan I (Maret).
2) Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga sebanyak
80 Orang terlaksana di triwulan II (April).
3) Terlaksananya Pengembangan Sinergi Kerjasama dan Olahraga
sebanyak 80 Orang terlaksana di triwulan II (April).
4) Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan
olahraga sebanyak 80 Orang terlaksana di triwulan II (April).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
a) Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga yang rencananya
dilaksanakan di triwulan III.
b) Talkshow Karya Kreatifitas Pemuda yang rencananya
dilaksanakan di triwulan IV.
c) Pengembangan Sinergi Kerjasama dan Olahraga yang
rencananya dilaksanakan di triwulan III & IV.
d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga
yang rencananya dilaksanakan di triwulan III.
3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan anggaran APBD sebesar
Rp.727.682.100,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 84.383.400,-
atau 11,60%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017
sebesar Rp. 304.101.600,- Atau 41,79%. dengan target kinerja Jumlah
Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan sebanyak 1625 orang dan
terealisasi sebanyak 400 orang adalah sebagai berikut :
1) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi
Pemuda sebanyak 50 Orang di Kabupaten Trenggalek terlaksana di
triwulan I (Maret).
2) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi
Pemuda sebanyak 50 Orang di Kabupaten Ponorogo terlaksana di
triwulan I (Maret).
3) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi
Pemuda sebanyak 100 Orang (2 titik) di Kabupaten Banyuwangi
terlaksana di triwulan II (April).
4) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi
Pemuda sebanyak 100 Orang (2 titik) di Kabupaten Bondowoso
terlaksana di triwulan II (April).
10
5) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi
Pemuda sebanyak 100 Orang (2 titik) di Kabupaten Situbondo
terlaksana di triwulan II (April).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda
yang rencananya dilaksanakan di triwulan III dan IV.
4) Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis dengan
anggaran APBD sebesar Rp.935.223.100,- dan terealisasi Triwulan I
sebesar Rp. 71.139.100,- atau 7,61%. dan pada Triwulan II sampai
dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 147.706.300,- Atau 15,79%.
dengan target kinerja Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli
Lingkungan sebanyak 270 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang
adalah sebagai berikut :
1) Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Anti Narkoba I sebanyak
50 Orang di Kota Surabaya terlaksana di triwulan I (Pebruari).
2) Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Anti Narkoba II sebanyak
50 Orang di Kabupaten Pasuruan terlaksana di triwulan I
(Pebruari).
3) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme
Bagi Pemuda angkatan I sebanyak 50 Orang di Kabupaten
Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April).
4) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme
Bagi Pemuda angkatan II sebanyak 50 Orang di Kabupaten
Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April).
5) Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak
100 Orang di Kota Surabaya terlaksana di triwulan II (Mei).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
a) Workshop Kesukarelaan Pemuda Tanggap Bencana yang
rencananya dilaksanakan di triwulan III.
b) Jambore Pemuda Daerah (JPD) yang rencananya
dilaksanakan di triwulan IV.
c) Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi
Pemuda II yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV.
5) Pelatihan Ketrampilan Pemuda dengan anggaran APBD sebesar
Rp.596.848.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. dan
pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp.
11
44.977.000,- Atau 7,54%, dengan target kinerja Jumlah Pemuda
Terampil sebanyak 156 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang adalah
sebagai berikut :
Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100
Orang di Kota Surabaya terlaksana di triwulan II (Mei).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
Workshop Wawasan Nusantara Bagi Oragnisasi Pondok
Pesantren Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan di
triwulan IV.
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri dari 3 kegiatan
yaitu:
1) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran APBD sebesar
Rp.7.445.348.550 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 939.358.280,-
atau 12,62%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017
sebesar Rp. 1.730.770.380 Atau 23,25%. dengan target kinerja Jumlah
Atlet yang mengikuti Kompetisi sebanyak 6670 orang dan terealisasi
sebanyak 2070 orang adalah sebagai berikut :
1) Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis di Kabupaten Magetan dan
Kejuaraan Voli Indoor di Kabupaten Jombang sebanyak 300 Orang
terlaksana di triwulan I (Maret).
2) Terlaksananya Kejuaraan Renang di Kota Surabaya dan Kejuaraan
Tarung Derajat di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 400 Orang
terlaksana di triwulan I (Pebruari).
3) Terlaksananya Kejuaraan Atletik di Kota Surabaya sebanyak 200
Orang terlaksana di triwulan I (Maret).
4) Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan di Kabupaten Jember
sebanyak 100 Orang terlaksana di triwulan I (Maret).
5) Terlaksananya Kejuaraan Kejuaraan Basketball di Kota Surabaya
sebanyak 120 Orang terlaksana di triwulan I (Pebruari).
6) Terlaksananya Kejuaraan Tenis Meja di Kota Surabaya sebanyak
200 Orang terlaksana di triwulan II (April).
7) Terlaksananya Kejuaraan Voli Pasir di Kabupaten Tuban sebanyak
150 Orang terlaksana di triwulan II (Mei).
8) Terlaksananya Kejuaraan Senam dan Kejuaraan Taekwondo di Kota
Surabaya sebanyak 100 Orang terlaksana di triwulan II (April).
12
9) Terlaksananya Kejuaraan Tinju di Kota Surabaya sebanyak 100
Orang terlaksana di triwulan II (Mei).
10) Terlaksananya Kejuaraan Kejuaraan Gulat di Kota Malang dan
Kejuaraan Sepak bola di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 150 Orang
terlaksana di triwulan II (April-Mei).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
a) Kejuaraan Silat yang rencananya dilaksanakan di triwulan
III.
b) Kejuaraan Angkat Besi yang rencananya dilaksanakan di
triwulan IV.
c) Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun
2017 yang rencananya dilaksanakan di triwulan III.
d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2017
yang rencananya dilaksanakan di triwulan III.
e) Pekan Olahraga SD/MI yang rencananya dilaksanakan di
triwulan IV.
2) Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dengan
anggaran APBD sebesar Rp.1.282.260.000,- dan terealisasi Triwulan I
sebesar Rp. 0,- atau 0%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei
Tahun 2017 sebesar Rp. 0 Atau 0%. dengan target kinerja Jumlah
Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga
rekreasi sebanyak 10.000 orang dan sampai dengan Triwulan II belum
ada realisasi karena kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan Triwulan
IV dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
a) Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2017 yang
rencananya dilaksanakan di Triwulan III.
b) Melaku Bareng Masyarakat yang rencananya dilaksanakan di
Triwulan IV.
c) Fun Bike Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang rencananya
dilaksanakan di Triwulan IV.
3) Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong
Peningkatan Prestasi Olahraga dengan anggaran APBD sebesar
Rp.1.500.000.000 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 153.303.655,-
atau 10,22%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017
sebesar Rp. 639.649.840,- Atau 42,64%. dengan target kinerja Jumlah
Kualitas SDM Pelatih, Wasit dan Guru Olahraga berbasis IPTEK
13
sebanyak 740 orang dan terealisasi sebanyak 519 orang adalah sebagai
berikut :
1) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih
dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Surabaya sebanyak 79 Orang
terlaksana di triwulan I (Pebruari).
2) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih
dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Malang sebanyak 79 Orang
terlaksana di triwulan I (Maret).
3) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih
dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Kediri sebanyak 61 Orang
terlaksana di triwulan II (Mei).
4) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih
dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Surabaya sebanyak 74 Orang
terlaksana di triwulan II (Mei).
5) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan di
Kabupaten Mojokerto sebanyak 47 Orang terlaksana di triwulan II
(April).
6) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Keolahragaan di
Kabupaten Mojokerto sebanyak 44 Orang terlaksana di triwulan II
(Mei).
7) Terlaksananya Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science di
Kota Surabaya sebanyak 79 Orang terlaksana di triwulan II (April).
8) Terlaksananya Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science di
Kota Surabaya sebanyak 56 Orang terlaksana di triwulan II (Mei).
Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :
a) Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science yang
rencananya dilaksanakan di triwulan III.
b) Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan yang
rencananya dilaksanakan di triwulan IV.
14
BAB III
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA SKPD DAN RENSTRA SKPD
No
Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaia
n
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (RP)
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor
100 %
20.375.441.230 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran
95 % 2.732.714.100
1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Provinsi Jatim
Persentese terpenuhinya kebutuhan operasional
administrasi perkantoran
100 % 20.375.441.230 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Provinsi Jatim
Presentase terpenuhinya Kebutuhan
Operasional Administrasi Perkantoran
95% 2.732.714.100
II. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana
Aparatur yang layak fungsi
100 %
17.286.413.469 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang layak fungsi
100 % 3.102.460.000
2. Kegiatan Penyediaan
peralatan dan kelengkapan Sarana dan
Prasarana
Provinsi Jatim
Jumlah Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia
194 Orang
16.741.938.837 Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Provinsi Jatim
Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia
195 Orang
1.429.210.000
3. Kegiatan
Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan
Sarana dan Prasarana
Provinsi
Jatim
Jumlah Pemeliharaan
peralatan dan kelengkapan sarana dan Prasarana yang
tersedia
20
Paket
10.544.474.632 Kegiatan
Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan
sarana
Provinsi
Jatim
Jumlah
Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana
yang tersedia
4 paket 1.673.250.000
15
III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat layak fungsi
100 %
5.729.706.967 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase Kelembagaan yang tepat layak fungsi
100% 1.488.733.800
4. Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Provinsi Jatim
Jumlah koordinasi kelembagaan
pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku
100 Kali
2.579.602.907
Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Provinsi Jatim
Prosentase Kesesuaian
Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku
20 kali 600.221.700
5. Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provinsi
Jatim
Jumlah pegawai yang
mengikuti pembinaan kapasitas SDM
194
orang
3.150.104.060 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provinsi
Jatim
Jumlah Pegawai
yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
194
orang
888.512.100
IV. Program Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Prosentase Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat
waktu
100 %
10.590.516.970 Program Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Prosentase Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun
tepat waktu
100% 929.316.100
6. Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Provinsi
Jatim
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang tersusun
16
Dokumen
2.260.248.437 Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Provinsi
Jatim
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang tersusun.
5
Dokumen
316.776.100
7. Kegiatan Penyusunan
Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
Provinsi Jatim
Jumlah Dokumen Pelaporan Yang
tersusun
51 Doku
men
3.891.250.323 Kegiatan Penyusunan
Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana
Program dan Anggaran
Provinsi Jatim
Jumlah Dokumen Pelaporan Yang
tersusun
4 Dokume
n
384.500.000
8. Kegiatan Penyusunan,
Pengembangan,
Provinsi Jatim
Jumlah Dokumen yang terupdate
10 Doku
4.439.018.210 Kegiatan Penyusunan
Pengembanga
Provinsi Jatim
Jumlah Dokumen yang ter update
2
Dokumen
328.040.000
16
Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data
men n Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi data
V. Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
Prosentase peran serta Kepemudaan
10.99 %
58.738.998.630 Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
Prosentase peran serta
Kepemudaan
10.90 % 6.393.833.450
9. Kegiatan Pendidikan dan
Latihan Dasar Kepemimpinan
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda Berprestasi yang
dibina
2.710 Orang
11.933.482.069 Pendidikan dan Latihan
Dasar Kepemimpinan
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda yang berjiwa
Kepemimpinan
701
Orang
2.634.080.250
10. Kegiatan
Pengembangan Lembaga Kepemudaan
Provinsi
Jatim
- Jumlah Lembaga
Kepemudaan yang dibina
2.821
Orang
6.868.237.500 Pengembangan
Lembaga Kepemudaan
Provinsi
Jatim
- Jumlah Pemuda
Terampil berorganisasi
580
Orang
1.500.000.000
11. Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan
Pemuda
Provinsi Jatim
- Jumlah Wirausaha Muda yang dibina
1.380 Orang
7.627.291.909 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan
1.625
orang
727.682.100
12. Penyadaran Pemuda terhadap
Perubahan Lingkungan Strategis
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda yang di Bina
3.191 Orang
7.946.364.582 Penyadaran Pemuda
terhadap Perubahan Lingkungan
Strategis
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda yang Tanggap dan
Peduli Lingkungan
270
Orang
935.223.100
13. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda yang di latih
3.418 Orang
8.337.735.070 Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan
Provinsi Jatim
- Jumlah Pemuda Terampil
156 Orang
596.848.000
14. Kegiatan
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi Kepemudaan
Provinsi
Jatim
- Jumlah Organisasi
Kepemudaan yang dibina
17.919
Orang
16.025.887.500 - - - - -
17
VI. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase pembinaan olahraga pendidikan,
rekreasi dan prestasi
7,13 %
58.389.176.400 Program Pembinaan dan Pemasyarak
atan Olahraga
Prosentase pembinaan olahraga pendidikan,
rekreasi dan prestasi
100 % 10.227.608.550
15. Kegiatan Pembibitan dan
Pembinaan Olahraga Berbakat
Provinsi Jatim
Jumlah Atlet yang dibina
4.300 Orang
10.507.243.406 - - - - -
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Provinsi Jatim
Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi
24.900 Orang
19.066.532.555 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Provinsi Jatim
Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi
6.673
Orang
7.357.034.112
17. Kegiatan
Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa
dan Masyarakat
Provinsi
Jatim
Jumlah Masyarakat
yang berpartisipasi (Olahraga Massal)
227.95
0 Orang
11.044.125.900 Kegiatan
Pemassalan Olahraga bagi pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat
Provinsi
Jatim
Jumlah Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam
olahraga rekreasi
10.000
Orang
2.583.956.070
18. Kegiatan Pengembangan dan
Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong
Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga
Provinsi Jatim
Jumlah Insan Olahraga yang dilatih
2.390 Orang
5.591.600.039 Kegiatan Pengembanga
n dan Pemanfaatan IPTEK
Olahraga sebagai pendorong
Peningkatan Kualitas Prestasi
Olahraga
Provinsi Jatim
Jumlah kualitas SDM Pelatih, wasit,
guru Olahraga berbasis IPTEK
740 Orang
1.183.277.250
19. Kegiatan
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk
penyandang Cacat
Provinsi
Jatim
Jumlah Atlet
Penyandang Cacat dan Lansia yang dibina
4.571
Orang
7.509.273.000 - - - - -
18
20. Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di
Masyarakat
Provinsi Jatim
Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi
( Olahraga Tradisional)
15.410 Orang
4.670.401.500 - - - - -
JUMLAH 171.110.253.666 24.874.666.000
19
BAB IV
KENDALA YANG DIHADAPI
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun
Anggaran 2017, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :
Hambatan Eksternal :
a. Indikator kinerja pada Renstra Perubahan (Review) belum sepenuhnya dapat
digunakan pada Tahun 2017;
b. Program dan kegiatan pada dokumen perencanaan Tahun 2017 belum sinkron
terhadap perubahan SOTK di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa
Timur sehingga masih terdapat satu Program yang digunakan untuk
memfasilitasi kegiatan dua bidang yang memiliki urusan yang berbeda.
Sedangkan Hambatan/Kendala Internal :
a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;
b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;
c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal
pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita
karena beberapa faktor teknis.
20
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai
perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang
diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.
Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa
Timur pada Tahun 2017 terkait dengan bidang kepemudaan, dan keolahragaan
yang dialokasikan di Tahun 2017, secara garis besar telah berhasil sesuai
dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian
sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Hal
tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif
layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, masih
ada beberapa sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum
dimasukkan kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat
ukuran-ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan
sesungguhnya dapat diukur.
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, bahkan
beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada
beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang
diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari
perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
21
5.2. Rekomendasi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari hambatan yang
dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi
dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang
dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak
berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan
rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal
maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran,
sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu
dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra
untuk Tahun anggaran berikutnya.
2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas
yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai
tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.
4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya
tujuan unit kerja bersangkutan.
5. Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan
dengan Renstra Perubahan (Review) Tahun 2014-2019.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait
mengenai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa
Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada
periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk
lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan
indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam
Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 2014-2019
serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dapat semakin
dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.
22
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang
diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah
dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur
sepanjang Tahun 2017. Di masa mendatang, Dispora Provinsi Jawa Timur akan
melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan
pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang
diharapkan.
Surabaya, Mei 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. SUPRATOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610825 198903 1 005