22
1 LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN I TAHUN 2017 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR BAB I PENDAHULUAN I.1. Tujuan 1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan. 2. Mewujudkan tatakelola keolahragaan secara sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK. I.2. Sasaran : Utama : 1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan; 2. Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga dimasyarakat. Pendukung : 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai /memenuhi syarat; 3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah; 4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan. I.3. Program Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu pada sub agenda Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah berupa pembekalan dan pelatihan yang dapat memberikan nilai tambah pada tingkat ketrampilan, pengetahuan dan kompetensi yang akan dilakukan pada program Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) … · 2018-03-19 · 2 4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5. Program Peningkatan

  • Upload
    hathien

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

TRIWULAN I TAHUN 2017

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Tujuan

1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan

menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta

Kepeloporan.

2. Mewujudkan tatakelola keolahragaan secara sistematis, terpadu,

berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK.

I.2. Sasaran :

Utama :

1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan;

2. Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga

dimasyarakat.

Pendukung :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai /memenuhi

syarat;

3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah;

4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

I.3. Program

Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang

telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu pada sub agenda

Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pendidikan yang

dimaksud adalah berupa pembekalan dan pelatihan yang dapat memberikan

nilai tambah pada tingkat ketrampilan, pengetahuan dan kompetensi yang

akan dilakukan pada program Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

I.4. Indikator kinerja Renja SKPD

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang

memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Hal ini dapat dilihat dari Tabel sebagai

berikut:

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

Capaian Anggaran

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

95% 2.732.714.100

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya kebutuhan operasional

administrasi perkantoran

95% 2.732.714.100

II. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang layak fungsi

100 % 3.102.460.000

2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana yang tersedia

195 Orang 1.429.210.000

3. Kegiatan Pemeliharaan

peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Pemeliharaan

peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia

4 Paket 1.673.250.000

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi

100 % 1.488.733.800

4. Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah koordinasi

kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku

20 Kali 600.221.700

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan

Kapasitas SDM

194 orang 888.512.100

IV. Program Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Prosentase Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 % 929.316.100

8. Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun

5 Dokumen 313.776.100

9. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun

4 Dokumen 284.500.000

10. Kegiatan Penyusunan Pengembangan

Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Jumlah Dokumen yang ter update

2 Dokumen 328.040.000

3

Informasi data

V. Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

Prosentase Peran Serta

Kepemudaan

15.03% 6.393.833.450

11. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan

701 Orang 2.634.080.250

12. Kegiatan Pengembangan Lembaga Kepemudaan

Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi

580 Orang 1.500.000.000

13. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan

1.625 Orang 727.682.100

14. Kegiatan Penyadaran

Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis

Jumlah Pemuda yang

Tanggap dan Peduli Lingkungan

270 Orang 935.223.100

15. Kegiatan Pelatihan

Ketrampilan Pemuda Jumlah Pemuda Terampil 156 Orang 596.848.000

VI. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Prosentase Pembinaan

Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi

9.54% 10.227.608.55

0

16. Kegiatan Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Jumlah Atlet yang mengikuti

Kompetisi

7.255 Orang 7.445.348.550

17. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal)

10.000 Orang

1.282.260.000

18. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK

Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga

Jumlah Insan Olahraga yang dilatih

720 Orang 1.500.000.000

Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya pada APBD Provinsi

Jawa Timur sebesar Rp. 24.874.666.000,- (Dua puluh empat milyar delapan

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA

PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD

A. Capaian Kinerja

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Triwulan I

Tahun 2017 sebagai berikut;

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Renja TW I Tahun 2017

NO. PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

REALISASI KINERJA TW 1

TINGKAT CAPAIAN KINERJA

K Rp K Rp K (%) Rp

(%)

1. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan

Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan

kenyamanan kantor

95% 2.732.714.100 - 341.266.891 0 12.49

2. Kegiatan

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Prosentase

terpenuhinya kebutuhan operasional

administrasi perkantoran

95% 2.732.714.100 25% 341.266.891 26.3 12.49

3. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak

fungsi

100 % 3.102.460.000 - 237.911.322 0 7.67

4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia

195 Orang

1.429.210.000 195

orang

176.128.502 100.0 12.32

5. Kegiatan Pemeliharaan

peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah Pemeliharaan peralatan dan

kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia

4 Paket

1.673.250.000 1

Paket

61.782.820 25.0 3.69

6. Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Prosentase Kelembagaan yang

tepat fungsi

100 % 1.488.733.800 - 104.679.180 0

7.03

7. Koordinasi dan

Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah koordinasi

kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang

berlaku

20

Kali

600.221.700 2 27.903.480 10.0 4.65

8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM

194 orang

888.512.100 193 76.775.700 99.5 8.64

9. Program Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang

disusun tepat waktu

100 % 929.316.100 - 84.945.550 - 9.14

5

10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun

5 Dok.

313.776.100 2

Dok.

1.111.000 40.0 0.35

11. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan Yang tersusun

4 Dok. 284.500.000 2

Dok.

24.923.750 50.0 8.76

12. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem Informasi data

Jumlah Dokumen yang ter update

2 Dok.

328.040.000 0 58.910.800 0 17.96

13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Prosentase Peran Serta Kepemudaan

15.03 %

6.393.833.450 - 379.554.250 - 5.94

14. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan

Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan

701 Orang

2.634.080.250 100

orang

63.741.450 25.32 2.42

15. Kegiatan Pengembangan Lembaga

Kepemudaan

Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi

580 Orang

1.500.000.000 80

oran7

7g

160.290.300 13.89 10.69

16. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan

Pemuda

Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan

1.625 Orang

727.682.100 100

orang

84.383.400 6.15 11.60

17. Kegiatan Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan

Lingkungan Strategis

Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan

270 Orang

935.223.100 50

orang

71.139.100 18.52 7.61

18. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pemuda

Jumlah Pemuda Terampil

156 Orang

596.848.000 0 - 0 0

19. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Prosentase Pembinaan Olahraga pendidikan, rekreasi

dan prestasi

9.54 %

10.227.608.550 - 1.092.661.935 0 10.68

20. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi

7.255 Orang

7.445.348.550 1.120

orang

939.358.280 15.44 12.62

21. Kegiatan Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa

dan Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi (Olahraga Massal)

10.000

Orang

1.282.260.000 0 - 0 0

22. Kegiatan

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai

pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga

Jumlah Insan

Olahraga yang dilatih

720

Orang

1.500.000.000 158

orang

153.303.655 21.94 10.22

B. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 pada Triwulan I

dan Triwulan II Bulan Mei Tahun 2017, sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

6

Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran APBD sebesar Rp.

2.732.714.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 341.266.891,- atau

12,49%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar

Rp. 833.778.285 Atau 30,51% Dengan target indikator kinerja adalah

persentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran

sebesar 95% dan terealisasi sebesar 25 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan

yaitu:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan

anggaran APBD sebesar Rp. 1.429.210.000,-. terealisasi Triwulan I

sebesar Rp. 176.128.502,- atau 12,32%. dan pada Triwulan II sampai

dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 398.028.948 Atau 27,85%.

Dengan target kinerja jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan

sarana dan prasarana sebesar 194 orang pegawai dan terealisasi sebesar

194 orang pegawai.

2. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan

anggaran setelah APBD sebesar Rp. 1.673.250.000,-. terealisasi Triwulan I

sebesar Rp. 61.782.820,- atau 3,69%. dan pada Triwulan II sampai

dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 227.646.650,00 Atau 13,61%.

Dengan target kinerja jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan

sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 4 paket dan terealisasi

sebesar 1 paket.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2

kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan

anggaran APBD sebesar Rp.600.221.700,-. terealisasi Triwulan I sebesar

Rp. 27.903.480,- atau 4,65 %. dan pada Triwulan II sampai dengan 31

Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 56.026.662,00 atau 9,33 %. Dengan target

kinerja jumlah koordinasi kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan

yang berlaku sebanyak 20 kali dan terealisasi sebesar 3 kali.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran APBD

sebesar Rp. 888.512.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 76.775.700,-

atau 8,64%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017

sebesar Rp. 381.098.200,00 Atau 42,89%. Dengan target kinerja jumlah

pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas Sumber daya Manusia

(SDM) sebanyak 194 orang dan terealisasi sebanyak 194 orang.

7

4. Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan

Pemerintah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

1) Penyusunan dokumen perencanaan dengan anggaran APBD sebesar

Rp.316.776.100,-. terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.111.000,- atau

0,35%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar

Rp. 10.869.000,- Atau 3,43%. Dengan target kinerja jumlah dokumen

perencanaan yang tersusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak

3 dokumen.

2) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran,

dengan anggaran APBD sebesar Rp. 284.500.000,-. terealisasi Triwulan I

sebesar Rp. 24.923.750,- atau 8,76%. dan pada Triwulan II sampai

dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 45.890.900,- Atau 16,13%.

Dengan target kinerja jumlah dokumen pelaporan yang tersusun sebanyak

4 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen.

3) Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem

informasi data, dengan anggaran APBD sebesar Rp.328.040.000,-

terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 58.910.800,- atau 17,96%. dan pada

Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 172.383.200,-

Atau 52,55 %. Dengan target kinerja jumlah dokumen yang terupdate

sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.

Adapun sub kegiatan yang terealisasi antara lain :

1) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang

Kepemudaan dan Keolahragaan sampai dengan triwulan II Tahun

2017.

2) Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Lakip

Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

3) Terlaksananya Penyusunan Data IT Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Tahun 2017 di Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.

4) Terlaksananya Bimbingan Teknis “API MEMBARA” Aplikasi

Pelayanan Informasi Membangun Pemuda dan Olahraga Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

5) Terlaksananya Rapat Teknis (Rapat Internal) Bidang Kepemudaan

dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.

6) Tersusunnya Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

8

1) Rapat Teknis Perencanaan Program Kegiatan (Internal Dinas

Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur)

rencananya dilaksanaan sampai dengan triwulan IV.

2) Rapat Koordinasi Perencanaan Program Bidang Kepemudaan

dan Keolahragaan dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III.

3) Cetak Tabloid Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan di Triwulan

III dan IV.

5. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan dengan anggaran APBD

sebesar Rp.2.634.080.250 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp.

63.741.450,- atau 2,42%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei

Tahun 2017 sebesar Rp. 383.950.250,- Atau 14,58 %. dengan target

kinerja jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan sebanyak 701 orang

dan terealisasi sebanyak 530 orang atau 76,19 % adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda di

Kabupaten Tuban sebanyak 50 Orang terlaksana di triwulan I

(Maret).

2) Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda di

Kabupaten Banyuwangi sebanyak 100 Orang terlaksana di triwulan II

(April).

3) Terlaksananya Seleksi PASKIBRAKA Jawa Timur dan Nasional di Kota

Surabaya sebanyak 380 Orang yang terlaksana di Triwulan II (Mei).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

1) Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA Provinsi Jawa

Timur yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III.

2) Seleksi dan Pemilihan Pemuda Pelopor Jawa Timur Timur

yang rencananya dilaksanakan di Triwulan III & IV.

2. Pengembangan Lembaga Kepemudaan dengan anggaran APBD sebesar

Rp.1.500.000.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 160.290.300,-

atau 10,69%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017

sebesar Rp. 610.605.440,- Atau 40,71%. dengan target kinerja Jumlah

Pemuda terampil berorganisasi sebanyak 580 orang dan terealisasi

sebanyak 320 orang adalah sebagai berikut :

9

1) Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga sebanyak

80 Orang terlaksana di triwulan I (Maret).

2) Terlaksananya Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga sebanyak

80 Orang terlaksana di triwulan II (April).

3) Terlaksananya Pengembangan Sinergi Kerjasama dan Olahraga

sebanyak 80 Orang terlaksana di triwulan II (April).

4) Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan

olahraga sebanyak 80 Orang terlaksana di triwulan II (April).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

a) Pelatihan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga yang rencananya

dilaksanakan di triwulan III.

b) Talkshow Karya Kreatifitas Pemuda yang rencananya

dilaksanakan di triwulan IV.

c) Pengembangan Sinergi Kerjasama dan Olahraga yang

rencananya dilaksanakan di triwulan III & IV.

d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga

yang rencananya dilaksanakan di triwulan III.

3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dengan anggaran APBD sebesar

Rp.727.682.100,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 84.383.400,-

atau 11,60%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017

sebesar Rp. 304.101.600,- Atau 41,79%. dengan target kinerja Jumlah

Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan sebanyak 1625 orang dan

terealisasi sebanyak 400 orang adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi

Pemuda sebanyak 50 Orang di Kabupaten Trenggalek terlaksana di

triwulan I (Maret).

2) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi

Pemuda sebanyak 50 Orang di Kabupaten Ponorogo terlaksana di

triwulan I (Maret).

3) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi

Pemuda sebanyak 100 Orang (2 titik) di Kabupaten Banyuwangi

terlaksana di triwulan II (April).

4) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi

Pemuda sebanyak 100 Orang (2 titik) di Kabupaten Bondowoso

terlaksana di triwulan II (April).

10

5) Terlaksananya Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi

Pemuda sebanyak 100 Orang (2 titik) di Kabupaten Situbondo

terlaksana di triwulan II (April).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

Workshop Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan Bagi Pemuda

yang rencananya dilaksanakan di triwulan III dan IV.

4) Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis dengan

anggaran APBD sebesar Rp.935.223.100,- dan terealisasi Triwulan I

sebesar Rp. 71.139.100,- atau 7,61%. dan pada Triwulan II sampai

dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp. 147.706.300,- Atau 15,79%.

dengan target kinerja Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli

Lingkungan sebanyak 270 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang

adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Anti Narkoba I sebanyak

50 Orang di Kota Surabaya terlaksana di triwulan I (Pebruari).

2) Terlaksananya Workshop Pemberdayaan Anti Narkoba II sebanyak

50 Orang di Kabupaten Pasuruan terlaksana di triwulan I

(Pebruari).

3) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme

Bagi Pemuda angkatan I sebanyak 50 Orang di Kabupaten

Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April).

4) Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme

Bagi Pemuda angkatan II sebanyak 50 Orang di Kabupaten

Banyuwangi terlaksana di triwulan II (April).

5) Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak

100 Orang di Kota Surabaya terlaksana di triwulan II (Mei).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

a) Workshop Kesukarelaan Pemuda Tanggap Bencana yang

rencananya dilaksanakan di triwulan III.

b) Jambore Pemuda Daerah (JPD) yang rencananya

dilaksanakan di triwulan IV.

c) Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi

Pemuda II yang rencananya dilaksanakan di triwulan IV.

5) Pelatihan Ketrampilan Pemuda dengan anggaran APBD sebesar

Rp.596.848.000,- dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 0,- atau 0%. dan

pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017 sebesar Rp.

11

44.977.000,- Atau 7,54%, dengan target kinerja Jumlah Pemuda

Terampil sebanyak 156 orang dan terealisasi sebanyak 200 orang adalah

sebagai berikut :

Terlaksananya Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100

Orang di Kota Surabaya terlaksana di triwulan II (Mei).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

Workshop Wawasan Nusantara Bagi Oragnisasi Pondok

Pesantren Jawa Timur yang rencananya dilaksanakan di

triwulan IV.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri dari 3 kegiatan

yaitu:

1) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran APBD sebesar

Rp.7.445.348.550 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 939.358.280,-

atau 12,62%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017

sebesar Rp. 1.730.770.380 Atau 23,25%. dengan target kinerja Jumlah

Atlet yang mengikuti Kompetisi sebanyak 6670 orang dan terealisasi

sebanyak 2070 orang adalah sebagai berikut :

1) Terlaksananya Kejuaraan Bulutangkis di Kabupaten Magetan dan

Kejuaraan Voli Indoor di Kabupaten Jombang sebanyak 300 Orang

terlaksana di triwulan I (Maret).

2) Terlaksananya Kejuaraan Renang di Kota Surabaya dan Kejuaraan

Tarung Derajat di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 400 Orang

terlaksana di triwulan I (Pebruari).

3) Terlaksananya Kejuaraan Atletik di Kota Surabaya sebanyak 200

Orang terlaksana di triwulan I (Maret).

4) Terlaksananya Kejuaraan Tenis Lapangan di Kabupaten Jember

sebanyak 100 Orang terlaksana di triwulan I (Maret).

5) Terlaksananya Kejuaraan Kejuaraan Basketball di Kota Surabaya

sebanyak 120 Orang terlaksana di triwulan I (Pebruari).

6) Terlaksananya Kejuaraan Tenis Meja di Kota Surabaya sebanyak

200 Orang terlaksana di triwulan II (April).

7) Terlaksananya Kejuaraan Voli Pasir di Kabupaten Tuban sebanyak

150 Orang terlaksana di triwulan II (Mei).

8) Terlaksananya Kejuaraan Senam dan Kejuaraan Taekwondo di Kota

Surabaya sebanyak 100 Orang terlaksana di triwulan II (April).

12

9) Terlaksananya Kejuaraan Tinju di Kota Surabaya sebanyak 100

Orang terlaksana di triwulan II (Mei).

10) Terlaksananya Kejuaraan Kejuaraan Gulat di Kota Malang dan

Kejuaraan Sepak bola di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 150 Orang

terlaksana di triwulan II (April-Mei).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

a) Kejuaraan Silat yang rencananya dilaksanakan di triwulan

III.

b) Kejuaraan Angkat Besi yang rencananya dilaksanakan di

triwulan IV.

c) Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun

2017 yang rencananya dilaksanakan di triwulan III.

d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2017

yang rencananya dilaksanakan di triwulan III.

e) Pekan Olahraga SD/MI yang rencananya dilaksanakan di

triwulan IV.

2) Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dengan

anggaran APBD sebesar Rp.1.282.260.000,- dan terealisasi Triwulan I

sebesar Rp. 0,- atau 0%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei

Tahun 2017 sebesar Rp. 0 Atau 0%. dengan target kinerja Jumlah

Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga

rekreasi sebanyak 10.000 orang dan sampai dengan Triwulan II belum

ada realisasi karena kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan Triwulan

IV dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a) Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2017 yang

rencananya dilaksanakan di Triwulan III.

b) Melaku Bareng Masyarakat yang rencananya dilaksanakan di

Triwulan IV.

c) Fun Bike Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang rencananya

dilaksanakan di Triwulan IV.

3) Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong

Peningkatan Prestasi Olahraga dengan anggaran APBD sebesar

Rp.1.500.000.000 dan terealisasi Triwulan I sebesar Rp. 153.303.655,-

atau 10,22%. dan pada Triwulan II sampai dengan 31 Mei Tahun 2017

sebesar Rp. 639.649.840,- Atau 42,64%. dengan target kinerja Jumlah

Kualitas SDM Pelatih, Wasit dan Guru Olahraga berbasis IPTEK

13

sebanyak 740 orang dan terealisasi sebanyak 519 orang adalah sebagai

berikut :

1) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih

dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Surabaya sebanyak 79 Orang

terlaksana di triwulan I (Pebruari).

2) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih

dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Malang sebanyak 79 Orang

terlaksana di triwulan I (Maret).

3) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih

dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Kediri sebanyak 61 Orang

terlaksana di triwulan II (Mei).

4) Terlaksananya Penyuluhan Standarisasi dan Akreditasi Bagi Pelatih

dan Wasit Cabang Olahraga di Kota Surabaya sebanyak 74 Orang

terlaksana di triwulan II (Mei).

5) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan di

Kabupaten Mojokerto sebanyak 47 Orang terlaksana di triwulan II

(April).

6) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Organisasi Keolahragaan di

Kabupaten Mojokerto sebanyak 44 Orang terlaksana di triwulan II

(Mei).

7) Terlaksananya Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science di

Kota Surabaya sebanyak 79 Orang terlaksana di triwulan II (April).

8) Terlaksananya Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science di

Kota Surabaya sebanyak 56 Orang terlaksana di triwulan II (Mei).

Adapun sub Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah :

a) Pelatihan Pelatih Olahraga Berbasis Sport Science yang

rencananya dilaksanakan di triwulan III.

b) Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan yang

rencananya dilaksanakan di triwulan IV.

14

BAB III

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA SKPD DAN RENSTRA SKPD

No

Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2019 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp)

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (RP)

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan

kenyamanan kantor

100 %

20.375.441.230 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran

95 % 2.732.714.100

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Provinsi Jatim

Persentese terpenuhinya kebutuhan operasional

administrasi perkantoran

100 % 20.375.441.230 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Provinsi Jatim

Presentase terpenuhinya Kebutuhan

Operasional Administrasi Perkantoran

95% 2.732.714.100

II. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana

Aparatur yang layak fungsi

100 %

17.286.413.469 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang layak fungsi

100 % 3.102.460.000

2. Kegiatan Penyediaan

peralatan dan kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Provinsi Jatim

Jumlah Penyediaan peralatan dan

kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia

194 Orang

16.741.938.837 Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Provinsi Jatim

Jumlah Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia

195 Orang

1.429.210.000

3. Kegiatan

Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Provinsi

Jatim

Jumlah Pemeliharaan

peralatan dan kelengkapan sarana dan Prasarana yang

tersedia

20

Paket

10.544.474.632 Kegiatan

Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan

sarana

Provinsi

Jatim

Jumlah

Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana

yang tersedia

4 paket 1.673.250.000

15

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat layak fungsi

100 %

5.729.706.967 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase Kelembagaan yang tepat layak fungsi

100% 1.488.733.800

4. Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Provinsi Jatim

Jumlah koordinasi kelembagaan

pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

100 Kali

2.579.602.907

Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Provinsi Jatim

Prosentase Kesesuaian

Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan aturan yang berlaku

20 kali 600.221.700

5. Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Provinsi

Jatim

Jumlah pegawai yang

mengikuti pembinaan kapasitas SDM

194

orang

3.150.104.060 Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Provinsi

Jatim

Jumlah Pegawai

yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

194

orang

888.512.100

IV. Program Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Prosentase Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat

waktu

100 %

10.590.516.970 Program Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Prosentase Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun

tepat waktu

100% 929.316.100

6. Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Provinsi

Jatim

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun

16

Dokumen

2.260.248.437 Kegiatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Provinsi

Jatim

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun.

5

Dokumen

316.776.100

7. Kegiatan Penyusunan

Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

Provinsi Jatim

Jumlah Dokumen Pelaporan Yang

tersusun

51 Doku

men

3.891.250.323 Kegiatan Penyusunan

Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Provinsi Jatim

Jumlah Dokumen Pelaporan Yang

tersusun

4 Dokume

n

384.500.000

8. Kegiatan Penyusunan,

Pengembangan,

Provinsi Jatim

Jumlah Dokumen yang terupdate

10 Doku

4.439.018.210 Kegiatan Penyusunan

Pengembanga

Provinsi Jatim

Jumlah Dokumen yang ter update

2

Dokumen

328.040.000

16

Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data

men n Pemeliharaan dan Pelaksanaan

Sistem Informasi data

V. Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

Prosentase peran serta Kepemudaan

10.99 %

58.738.998.630 Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

Prosentase peran serta

Kepemudaan

10.90 % 6.393.833.450

9. Kegiatan Pendidikan dan

Latihan Dasar Kepemimpinan

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda Berprestasi yang

dibina

2.710 Orang

11.933.482.069 Pendidikan dan Latihan

Dasar Kepemimpinan

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda yang berjiwa

Kepemimpinan

701

Orang

2.634.080.250

10. Kegiatan

Pengembangan Lembaga Kepemudaan

Provinsi

Jatim

- Jumlah Lembaga

Kepemudaan yang dibina

2.821

Orang

6.868.237.500 Pengembangan

Lembaga Kepemudaan

Provinsi

Jatim

- Jumlah Pemuda

Terampil berorganisasi

580

Orang

1.500.000.000

11. Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan

Pemuda

Provinsi Jatim

- Jumlah Wirausaha Muda yang dibina

1.380 Orang

7.627.291.909 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan

1.625

orang

727.682.100

12. Penyadaran Pemuda terhadap

Perubahan Lingkungan Strategis

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda yang di Bina

3.191 Orang

7.946.364.582 Penyadaran Pemuda

terhadap Perubahan Lingkungan

Strategis

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda yang Tanggap dan

Peduli Lingkungan

270

Orang

935.223.100

13. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda yang di latih

3.418 Orang

8.337.735.070 Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan

Provinsi Jatim

- Jumlah Pemuda Terampil

156 Orang

596.848.000

14. Kegiatan

Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan

Organisasi Kepemudaan

Provinsi

Jatim

- Jumlah Organisasi

Kepemudaan yang dibina

17.919

Orang

16.025.887.500 - - - - -

17

VI. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Prosentase pembinaan olahraga pendidikan,

rekreasi dan prestasi

7,13 %

58.389.176.400 Program Pembinaan dan Pemasyarak

atan Olahraga

Prosentase pembinaan olahraga pendidikan,

rekreasi dan prestasi

100 % 10.227.608.550

15. Kegiatan Pembibitan dan

Pembinaan Olahraga Berbakat

Provinsi Jatim

Jumlah Atlet yang dibina

4.300 Orang

10.507.243.406 - - - - -

16. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Provinsi Jatim

Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi

24.900 Orang

19.066.532.555 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Provinsi Jatim

Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi

6.673

Orang

7.357.034.112

17. Kegiatan

Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa

dan Masyarakat

Provinsi

Jatim

Jumlah Masyarakat

yang berpartisipasi (Olahraga Massal)

227.95

0 Orang

11.044.125.900 Kegiatan

Pemassalan Olahraga bagi pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat

Provinsi

Jatim

Jumlah Pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam

olahraga rekreasi

10.000

Orang

2.583.956.070

18. Kegiatan Pengembangan dan

Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong

Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga

Provinsi Jatim

Jumlah Insan Olahraga yang dilatih

2.390 Orang

5.591.600.039 Kegiatan Pengembanga

n dan Pemanfaatan IPTEK

Olahraga sebagai pendorong

Peningkatan Kualitas Prestasi

Olahraga

Provinsi Jatim

Jumlah kualitas SDM Pelatih, wasit,

guru Olahraga berbasis IPTEK

740 Orang

1.183.277.250

19. Kegiatan

Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk

penyandang Cacat

Provinsi

Jatim

Jumlah Atlet

Penyandang Cacat dan Lansia yang dibina

4.571

Orang

7.509.273.000 - - - - -

18

20. Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di

Masyarakat

Provinsi Jatim

Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi

( Olahraga Tradisional)

15.410 Orang

4.670.401.500 - - - - -

JUMLAH 171.110.253.666 24.874.666.000

19

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun

Anggaran 2017, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

Hambatan Eksternal :

a. Indikator kinerja pada Renstra Perubahan (Review) belum sepenuhnya dapat

digunakan pada Tahun 2017;

b. Program dan kegiatan pada dokumen perencanaan Tahun 2017 belum sinkron

terhadap perubahan SOTK di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa

Timur sehingga masih terdapat satu Program yang digunakan untuk

memfasilitasi kegiatan dua bidang yang memiliki urusan yang berbeda.

Sedangkan Hambatan/Kendala Internal :

a. Masih lemahnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten;

b. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi;

c. Masih ada beberapa bidang/seksi yang belum konsisten tempat dan tanggal

pelaksanaan sub kegiatan antara di dokumen perencanaan dengan realita

karena beberapa faktor teknis.

20

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai

perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang

diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa

Timur pada Tahun 2017 terkait dengan bidang kepemudaan, dan keolahragaan

yang dialokasikan di Tahun 2017, secara garis besar telah berhasil sesuai

dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian

sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Hal

tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif

layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, masih

ada beberapa sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum

dimasukkan kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat

ukuran-ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan

sesungguhnya dapat diukur.

2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, bahkan

beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada

beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang

diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari

perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

21

5.2. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari hambatan yang

dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi

dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang

dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak

berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan

rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan Provinsi Jawa Timur perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal

maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran,

sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra

untuk Tahun anggaran berikutnya.

2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan

dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala.

3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas

yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai

tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan.

4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia

serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya

tujuan unit kerja bersangkutan.

5. Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan

dengan Renstra Perubahan (Review) Tahun 2014-2019.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait

mengenai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa

Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada

periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk

lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan

indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam

Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dapat semakin

dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

22

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang

diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah

dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur

sepanjang Tahun 2017. Di masa mendatang, Dispora Provinsi Jawa Timur akan

melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan

pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang

diharapkan.

Surabaya, Mei 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. SUPRATOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610825 198903 1 005