243

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 2: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

i

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan

dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Pulang Pisau melakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja,

untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai program dan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu (1) tahun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan

kesehatan makin bertambah berat, kompleks. Karena itu, peran aktif

masyarakat maupun lintas sector yang terkait dalam pembangunan kesehatan

menjadi sangat penting.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan acuan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih baik untuk

mencapai tujuan dan sasaran, dan indikator kinerja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah

serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan

pembangunan kesehatan. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan

edukatif demi kesempurnaan Renja ini senantiasa kami harapkan.

Pulang Pisau, Januari 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau

dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, M.Hlth.Sc Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19610826 199703 1 002

Page 3: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB.I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

Capaian Renstra SKPD

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 6

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD 9

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan 31

3.3. Program dan Kegiatan 32

BAB.IV PENUTUP 40

Page 4: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

iii

L A M P I R A N

Page 5: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan urusan wajib

yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pembangunan

kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar

rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang- Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pembangunan

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setingginya-tingginya, sebagai investasi

bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial

dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,

adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian

khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia

(lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :

1)Upaya kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3)Sumber daya

manusia kesehatan, 4)Sediaan farmasi, alat kesehatan dan

pengawasan makanan dan minuman, 5)Manajemen dan informasi

kesehatan, dan 6)Pemberdayaan masyarakat. Penekanan diberikan

pada peningkatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan

kuratif dan rehabilitatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka

sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, telah menyusun

rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2018.

Page 6: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

2

Renja SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) adalah

dokumen perencanaan SKPD periode satu (1) tahun, yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan

rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD

yang definitif.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2018 ini

didasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2013-2018 serta RKPD Kabupaten Pulang Pisau

tahun 2018 dan juga usulan program dan kegiatan dari masyarakat

dalam Musrenbang Kecamatan.

Perumusan program dan kegiatan, tujuan dan sasaran dalam

Renja ini didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi pokok Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan, rangka pencapaian

SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan, rangka

pencapaian kebijakan nasional/provinsi/daerah, upaya percepatan

pencapaian tujuan MDGs (Millenium Development Goals) yang terkait

langsung maupun tidak langsung dengan bidang kesehatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja ini didasarkan dengan landasan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Page 7: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

3

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional

8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

17. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas

Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Page 8: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

4

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009

tentang Sistem Kesehatan Nasional

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

Tahun 2005-2025

21. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata cara

Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau;

22. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2013 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2013-2018;

24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dimaksudkan

sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) untuk perumusan bidang kegiatan pembangunan Kesehatan

Tahun 2018 di Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan adalah

1) Agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran

rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan

daerah,

2) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD

berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang

kecamatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2018, yaitu :

Page 9: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

5

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan gambaran umum

penyusunan rancangan Renja yang meliputi latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, bab ini

memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review

terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program

dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan Telaahan

terhadap Kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan

Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan

kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan.

Bab IV Penutup, berisikan berupa rencana tindak lanjut

Lampiran

Page 10: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Review pelaksanaan Renja Tahun 2016 yang diakomodir untuk

pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala

prioritas, ketersediaan anggaran kesehatan tahun 2016 sehingga dapat

disimpulkan jumlah program Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2016 yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak

16 program dari program RKA sebanyak 16 Program. Sedangkan

Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 16

program dari program dalam DPA SKPD sebanyak 16 program.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan

pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016 dapat dilihat pada

tabel : 2.1.(pada lampiran)

Beberapa program dan kegiatan yang penyerapan keuangan

yang dialokasikan memperoleh persentase realisasi terkecil, hal ini

mungkin disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan, antara

lain:

1. Sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan masih kurang maksimal;

2. Koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang terkait, belum

bersinergis dengan optimal baik dalam pelaksanaan program

maupun kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pada tabel berikut ini menggambarkan kajian terhadap capaian

kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM Bidang Kesehatan

Page 11: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

7

Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota.

TABEL 2.2 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

No. Jenis Pelayanan

Dasar & Sub Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal Nilai(%)

Tahun 2016 (%)

I Pelayanan Kesehatan Dasar

1.Kunjungan Bumil K4 95 87,97

2.Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

80 63,5

3.Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

90 83,85

4.Pelayanan Nifas 90 83,61

5.Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

80 51,57

6.Kunjungan Bayi 90 90,46

7.Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100 69,70

8.Pelayanan Anak Balita

90 91,19

9.Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin

100

10.Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100

11.Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

100 65,48

12.Peserta KB Aktif 70 82,43

A.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid

Page 12: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

8

Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

100 85,51

B.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100 1,04

C.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif

100

D.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani

100 100

E.Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare

100 67,51

14.Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

100 100

II Pelayanan Kesehatan Rujukan

15.Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100 100

16.Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota

100 100

III Penyelidikan 17.Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100

IV Promosi 18.Desa Siaga Aktif 80 38,38

Page 13: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

9

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait

dengan Pelayanan SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap program upaya

kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2016,

dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan

analisis LAKIP melalui nilai pengukuran pencapaian kegiatan

berdasarkan penghitungan nilai capaian akhir tiap-tiap kegiatan

dengan indikator kinerja utama dengan hasil evaluasi sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran (PPS) Strategis Kesehatan

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Nama Program/Kegiatan

Target Kinerja Tahun 2016

Pagu Dana Jumlah Pengeluaran

Realisasi Keuangan

(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 1.436.720.000,00 1.400.405.300,00 97.47 Penyediaan Jasa surat-menyurat 255.840.000,00 250.840.000,00 98,05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

130.800.000,00 128.377.100,00 85,15

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

36.000.000,00 33.800.000,00 93,89

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

65.904.000,00 64.334.000,00 97,62

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 149.926.000,00 149.752.800,00 99,88 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33.200.000,00 31.175.000,00 93,90 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.800.000,00 70.800.000,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

30.000.000,00 29.920.000,00 99,73

Penyediaan Makanan dan Minuman 250.250.000,00 227.559.500,00 90,93 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

214.000.000,00 214.000.000,00 100,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

162.000.000,00 161.846.900,00 99,91

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

80 2.295.793.000,00 2.217.542.800,00 96,59

Pembangunan Gedung Kantor 1.354.089.000,00 1.327.676.000,00 98.05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.340.000,00 413.848.500,00 99,16 Pengadaan Mebeluer 192.340.000,00 191.360.000,00 99,49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 164.524.000,00 135.331.000,00 82.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 77.500.000,00 68.100.500,00 87.87

Page 14: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

10

Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer - 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

90.000.000,00 81.226.800,00 90.25

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80 60.000.000,00 59.532.200,00 99.22 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000,00 29.841.000,00 99.47 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 30.000.000,00 29.691.200,00 98.97 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1000 188.500.000,00 185.781.850.,00 98.56

Pendidikan dan pelatihan formal 84.500.000,00 84.474.650,00 99,97 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan 57.000.000,00 55.905.500,00 98,08 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

47.000.000,00 45.401.700,00 96.60

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80 254.525.000,00 234.523.000,00 92.14

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

63.421.000,00 62.904.000,00 99.18

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.000.000,00 19.678.500,00 98.39 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

20.355.000,00 16.096.000,00 79.08

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000,00 19.186.000,00 95.93 Penyusunan Dokumen LAKIP/RENJA 110.749.000,00 96.665.000,00 87.28 Inventarisasi Barang Aset Daerah 20.000.000,00 19.993.500,00 99.97 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 5.000.910.300,00 4.535.616.438,00 90.70 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.867.177.000,00 2.484.978.638,00 92.11 Pengawasan Obat dan Makanan/ Minuman 186.733.300,00 185.503.800,00 99,34 Sarana Pengolahan Data Obat 20.000.000,00 19.950.000,00 99.75 Sarana Pengamanan Gudang Obat 70.000.000,00 69.640.000,00 99,49 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat - 0,00 0,00 Sarana Penyimpanan Obat 50.000.000,00 49.550.000,00 99,10 Sarana Distribusi Obat Roda Empat 480.000.000,00 471.836.000,00 98,30 Sarana Rehab/Peningkatan Gudang Obat 490.000.000,00 486.780.000,00 99,34 Pembangunan Baru IFK 837.000.000,00 767.387.000,00 91,68 Sarana Penyelenggara Dinas Kesehatan - 0,00 0,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 80 2.997.860.000,00 2.804.340.900,00 93,54 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur

230.000.000,00 228.125.900,00 99,19

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah

204.660.000,00 202.052.700,00 98.73

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh

230.000.000,00 185.122.000,00 80.49

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku

230.000.000,00 226.625.000,00 98.53

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau

208.000.000,00 206.845.100,00 99.44

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng

208.000.000,00 197.279.950,00 94.85

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren

166.100.000,00 153.580.800,00 92,46

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi

190.000.000,00 185.770.000,00 97,77

Page 15: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

11

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan

190.000.000,00 185.546.500,00 97,66

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen

160.000.000,00 107.005.000,00 66,88

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau

292.600.000,00 270.426.950,00 92,42

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai

100.000.000,00 68.028.000,00 68,03

Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

588.500.000,00 587.933.000,00 99,90

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 80 3.216.000.000,00 2.398.983.100,00 74,60

Lomba Balita Indonesia (LBI) 50.000.000,00 45.392.000,00 90,78 Lomba Posyandu/TOGA dan UKS 40.000.000,00 39.681.000,00 99,20 Pendukung Promosi Kesehatan 50.000.000,00 49.897.800,00 99.80 Pendukung Posyandu 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Penyegaran Kader 60.000.000,00 55.455.000,00 92.43 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas 50.000.000,00 49,080.000,00 98,16 Pembina Rumah Tangga Sehat (PHBS) 50.000.000,00 48.440.500,00 96,88 Kesehatan Kerja 50.000.000,00 46.743.000,00 93,49 Upaya Kesehatan Dalam Rangka Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita

2.816.000.000,00 2.014.293.800,00 71,53

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80 70.000.000,00 64.307.500,00 91.87 Pembinaan Konseling Menyusui 50.000.000,00 46.347.000,00 92,69 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 20.000.000,00 17.960.500,00 89,80 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80 195.000.000,00 190.378.000,00 97,63 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 100.000.000,00 97.728.000,00 97,73 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 45.000.000,00 42.750.000,00 95,00 Penyehatan Sanitasi Pemukiman 50.000.000,00 49.900.000,00 99,80 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 80 595.000.000,00 558.543.500,00 93,87

Peningkatan Imunisasi 125.000.000,00 116.817.000,00 93,45 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

120.000.000,00 105.266.500,00 87.72

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

50.000.000,00 49.870.000,00 99,74

Pemberantasan Penyakit TBC 50.000.000,00 49.815.000,00 99,63 Pemberantasan Penyakit Diare 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 Pemberantasan Penyakit Rabies 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 P2 ISPA 40.000.000,00 39.968.000,00 99,92 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids 50.000.000,00 49.895.000,00 99,79 Eliminasi Malaria 50.000.000,00 37.326.000,00 74.65 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular) 25.000.000,00 24.742.000,00 98.97 Eradikasi Filariasis 20.000.000,00 19.844.000,00 99,22 Eradikasi Frambusia 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 488.020.000,00 332.573.500,00 68,15 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

41.370.000,00 39.114.200,00 94,55

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 61.258.000,00 60.459.000,00 98,70

Page 16: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

12

standar pelayanan kesehatan

Rapat Kerja Teknis ( Rakernis ) 135.000.000,00 134.050.000,00 99,30 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 40.000.000,00 39.377.600,00 98,44 Finalisasi Data Ketenagaan 40.000.000,00 39.322.000,00 98,31 Akreditasi Puskesmas 170.392.000,00 20.250.000,00 11,88 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

80 310.400.000,00 276.779.500,00 89.17

Pelayanan Sunatan Masal 60.000.000,00 51.656.000,00 86.09 Pelayanan Pengobatan Gratis 60.000.000,00 47.370.000,00 78,95 Pelayanan Kesehatan dalam menunjang kegiatan lintas sector

190.400.000,00 177.753.500,00 93,36

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

100 17.987.664.595,00 16.852.786.681,00 93,69

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)

6.198.848.000,00 5.284.118.871,00 85,24

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas 5.473.500,00 - - Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

7.198.055.000,00 7.025.339.000,00 97,60

Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

225.616.200,00 222.986.810,00 98,83

Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)

7.871.895,00 - -

Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan

4.351.800.000,00 4.320.342.000,00 99,28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

100 4.948.621.500,00 3.932.761.100,00 79,47

Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Bhakti Sosial 210.000.000,00 162.975.000,00 77,61 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )

450.000.000,00 304.339.000,00 67,63

Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal

376.060.000,00 9.000.000,00 2,32

Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

650.000.000,00 590.675.700,00 90,87

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bahaur Hilir

197.693.500,00 188.203.500,00 95,20

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bahaur Tengah

193.828.000,00 193.828.000,00 100,00

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Pangkoh

417.427.000,00 366.227.000,00 87,73

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Maliku

623.186.000,00 537.629.950,00 86,27

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Sebangau

178.871.000,00 156.496.950,00 87,49

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Pulang Pisau

616.788.000,00 525.841.600,00 85,25

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bereng

295.644.500,00 257.576.150,00 87,12

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Jabiren

311.846.500,00 235.146.050,00 75,40

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bukit Rawi

254.088.000,00 231.634.100,00 91,16

Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 145.613.000,00 145.612.000,00 100,00

Page 17: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

13

Nasional Pada Puskesmas Bawan Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tangkahen

27.576.000,00 27.576.000,00 100,00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 80 130.000.000,00 119.553.000,00 91,96

Audit Maternal Perinatal (AMP) 40.000.000,00 36.910.000,00 92,28 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA 50.000.000,00 44.420.000,00 88,84

Orientasi Pelayanan ANC Terpadu 40.000.000,00 38.223.000,00 95,56

Total Belanja Langsung 40.175.014.395,00 36.164.408.369,00 90,02

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian

indikator kinerja utama kegiatan prioritas pada SKPD Dinas

Kesehatan periode tahun 2016 dengan nilai kategori indikator capaian

terendah pada kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas

dan Jampersal sebesar 2,32% dan sudah ada beberapa kegiatan yang

pencapaiannya 100%. Sedangkan secara keseluruhan pencapaian

kinerja dengan rata-rata nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 90,02%

dengan kategori pencapaian sangat tinggi menandakan bahwa kinerja

pelayanan Dinas Kesehatan sudah sangat baik walaupun masih belum

maksimal.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam

Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Pulang Pisau pada tahun- tahun yang akan datang maka perlu

dilakukan inovasi baru untuk mengatasinya, inovasi baru tersebut

antara lain :

1. Dana untuk sektor kesehatan harus terus ditingkatkan agar

kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih baik dimana

anggaran kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan

( 10 % dari APBD di luar gaji )

2. Upaya peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat

harus lebih ditingkatkan secara lebih intensif agar kesadaran

masyarakat untuk memelihara kesehatan dan berperilaku

hidup bersih dan sehat secara individu maupun keluarga

semakin besar.

Page 18: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

14

3. Kuaitas SDM kesehatan perlu ditingkatkan agar dapat

menjawab perubahan-perubahan yang terjadi diwilayah

Kabupaten Pulang Pisau sehingga mampu bersaing dengan

Kabupaten lainnya, dan pemerataan penyebaran Tenaga

kesehatan sampai ke pelosok sehingga seluruh masyarakat

mendapat pelayanan kesehatan yang sama dan program

kesehatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Setiap kegiatan/program pada umumnya mempunyai lebih

dari satu indikator kinerja, untuk itu perlu ditetapkan rata-rata

indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan

dalam pencapaian kinerja.

Tabel 2.4 Skala Pengukuran Kinerja instansi Dinas Kesehatan

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

No Nilai Skala

1 85 s/d 100 Sangat Berhasil/Baik

2 70 s/d < 85 Berhasil/Baik

3 55 s/d < 70 Cukup berhasil/Baik

4 < 55 Tidak berhasil/Baik

Dapat disimpulkan untuk pencapaian rata-rata indikator

pengukuran kinerja kegiatan dengan persentase 90,02% (sangat

baik). Walaupun pencapaian kinerja belum menunjukkan hasil

yang optimal atau sangat berhasil, namun hasil ini mempunyai arti

penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan

kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas

Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.

Namun demikian perlu kita akui bahwa disamping

keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak masalah dan

kendala yang dihadapi tetapi apabila tidak diatasi secara bertahap

Page 19: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

15

akan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program di

masa mendatang.

Capaian hasil kegiatan masing-masing program tersebut

diatas, apabila dilihat dari kegiatan yang dapat dilaksanakan

program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program,

masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu masih diperlukan penambahan input, sehingga

hasil kegiatan (out put) dapat mencapai sasaran/ target yag

diharapkan.

Pencapaian kinerja pada kegiatan-kegiatan yang mendukung

program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau

kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih

dipengaruhi oleh pencapain kinerja program lain. Satu program

dapat ditujukan untuk pencapain sasaran lebih dari satu,

demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih

dari satu program.

Adapun secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan

dan atau program dalam rangka mewujudkan visi dan

misi,berbagai identifikasi masalah dan kendala yang diketahui

yaitu :

1. Sulitnya kondisi geografis dan infrastruktur sarana

transportasi dari dan ke sarana pelayanan kesehatan yang

tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes yang menyebabkan

cakupan pelayanan menurun, penyebaran penduduk yang

tidak merata dan tersebar di sepanjang daerah aliran sungai

yang posisinya jauh dari sarana pelayanan kesehatan.

2. Penyebaran tenaga kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan

belum merata, menyebabkan kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia kesehatan terbatas.

3. Minimalnya input yang ada, khususnya anggaran untuk

pembiayaan kegiatan, hal ini mengakibatkan tidak semua

kegiatan yang dituangkan program untuk mencapai tujuan

dapat dilaksanakan. Proporsi anggaran pembangunan

Page 20: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

16

kesehatan pada tahun 2016 sebesar 5,88% masih jauh

harapan standar yaitu 10% dari APBD Kabupaten (Dasar

hukum UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009) sehingga upaya

peningkatan pelayanan preventif dan promotif terbatas.

4. Kurangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat

dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

5. Kurangnya kerja sama lintas sektor dan lintas program, hal ini

karena sebagian dari masalah kesehatan adalah akibat dari

beberapa pendukung faktor, contoh salah satu yaitu

lingkungan dan perilaku berkaitan erat dengan kebijakan

maupun pelaksanaan program diluar sektor kesehatan.

6. Desentralisasi yang belum optimal, dimana kebijaksanaan

program kesehatan di daerah masih banyak yang menganut

sistem di pusat seperti penentuan target dan sasaran program,

sehingga dengan demikian implementasinya banyak mengalami

hambatan.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah

Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional (SPM)

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang

Pisau dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi dan Misi

melalui strategi pembangunan daerah.

Dengan demikian, adapun strategi yang akan ditetapkan dan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sebagai

berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kesehatan.

2. Meningkatnya Kemitraan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan.

3. terlaksananya pembangunan sarana kesehatan dan prasarana

kesehatan yang merata

4. Meningkatnya status gizi masyarakat

Page 21: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

17

5. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia

6. Meningkatnya kesehatan lingkungan

7. Meningkatnya pencegahan dan pemberatasan terhadap penyakit

menular

8. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan

jaringannya

9. Meningkatnya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin

10.Meningkatnya ketersediaan obat vaksin

11.Meningkatnya mutu, jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan

memeratakan penyebarannya

12.Meningkatnya manajemen dan sistem informasi kesehatan.

Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan yang telah

disepakati pihak terkait yang terkait yang ditetapkan oleh pihak

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi

kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,

tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan umum

Pembangunan Daerah dapat ditempuh melalui strategi pokok yang

terkait, yaitu : pendekatan komunitas bertumpu pada

pengembangan sumber daya manusia melalui arah kebijakan

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, menjadi

pedoman untuk menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan

pembangunan kesehatan dan juga berdasarkan visi dan misi Dinas

Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan yang

ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam perubahan

perilaku dan masyarakat untuk hidup sehat

2. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka

pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan

sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan

Page 22: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

18

prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan berbasis

Masyarakat (UKBM)

3. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan

dasar

4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup

sehat

5, Peningkatan Kesehatan ibu,anak dan lansia

6. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia

dini

7. Masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan menyebarkan

informasi kesehatan

8. Terlayananinya dengan baik dan optimal semua pasien yang

dirawat

9. Pengembangan system jaminan kesehatan terutama bagi

penduduk miskin

10.Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin

11.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

12.Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan

dasar

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara

umum dapat terlaksana dengan baik. Dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPD telah dilakukan analisis terhadap hambatan-

hambatan pelaksanaan kegiatan dan peluang untuk meningkatkan

pelayanan Dinas Kesehatan, analisis tersebut antara lain :

a. Identifikasi dan Analisis Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan bidang kesehatan

yang salah satunya mengatur tentang kewajiban pemerintah

daerah untuk alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari

APBD.

Page 23: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

19

2. Adanya Perda tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-

2018 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau

2013-2018

3. Adanya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan

Kabupaten/ Kota.

4. Adanya komitmen global Millenium Development Goal ’s

(MDG’s) 2015.

5. Adanya Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019

6. Adanya organisasi profesi dan lembaga swadaya

masyarakat di bidang kesehatan.

7. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas

8. Adanya sumber dana pembiayaan dari APBN dan PHLN.

9. Tersedianya sistem upaya kesehatan sampai ke tingkat

kecamatan dan desa.

b. Identifikasi dan Analisis Ancaman

1. Adanya transisi demografi dan epidemiologi penyakit

seperti beban ganda penyakit yaitu disatu pihak masih

banyaknya penyakit infeksi yang harus di tangani, dilain

pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular.

2. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan oleh

masyarakat.

3. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor terkait.

4. Masih tingginya angka Kesakitan dan Kematian serta

Prevalensi Gizi Kurang.

c. Formulasi Isu-isu penting

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kulaitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat akan dicapai melalui Peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan dasar, Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan

kegiatan serta pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap

Page 24: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

20

program pembangunan kesehatan di semua tingkatan,

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kesehatan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

bagi penduduk tidak mampu/miskin.

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),

peningkatan respon terhadap krisis kesehatan akibat bencana

dan kejadian luar biasa, Peningkatan dan pengembangan SDM

serta pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan

dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas

obat, peningkatan upaya–upaya penurunan tingkat kematian ibu

dan anak, Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif

termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat

yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun

pembiayaan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam review rancangan awal Rencana Kerja dilakukan dengan

menghitung analisis kebutuhan dan menentukan program kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan. Dari perhitungan analisis

kebutuhan dan penentuan prioritas ada beberapa kegiatan yang tidak

dimasukan dan beberapa yang diperhitungkan kembali. Berdasarkan

penghitungan rata-rata nilai capaian target tiap kegiatan dapat dilihat

dari review pada Tabel 2.5 (Lampiran)

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

SKPD Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan

dengan mengkooadinir, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan

kebijakan teknis pelaksaan urusan pemerintah daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Uraian

tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Page 25: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

21

a. Perumusan penyelenggaran kebijakan teknis operasional di bidang

kesehatan yang meliputi pendekatan peningkatan kesehatan

(Promotif), Pencegahan (Preventif), Pengobatan (kuratif) dan

Pemulihan (rehabilitas) berdasarkan) berdasarkan) berdasarkan)

berdasarkan ketentuan peraturan ketentuan peraturan ketentuan

peraturan perundangan – undangan yang berlaku perundangan –

undangan yang berlaku perundangan – undangan yang berlaku.

b. Menyelanggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kesehatan

c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan

d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Promosi dan sumber

daya kesehatan

e. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan

f. Membina dan melaksanakan tugas bidang Farmasi dan alat

Kesehatan

g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

h. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kabupaten

Pulang Pisau menentukan program kegiatan dan melakukan kajian

terhadap Program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dari yang berada

di desa dan kecamatan, wakil rakyat yang duduk di DPRD baik yang

langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang baik tingkat kecamatan dan

tingkat kabupaten.

Page 26: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

adalah :

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah: 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

sebesar 85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik

sebesar 18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki

kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar

80%.

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah:

a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan

lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan

Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun

sebesar 5,4%.

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas

yang terakreditasi sebanyak 5.600.

Page 27: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

23

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi

dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

sebesar 90%.

b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat

kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35

jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar

60%.

c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

sebanyak 56,910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat

baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk

program kesehatan sebesar 20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.

Page 28: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

24

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang

kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah:

a. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak

100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35

buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola

program kesehatan dan atau pemangku kepentingan

sebanyak 120 rekomendasi.

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang

kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki

temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai

persyaratan jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

Page 29: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

25

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar

80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.

B. Sasaran Rentra Dinas Kesehatan Provinsi KALIMANTAN

TENGAH Tahun 2010-2015 adalah :

1. Cakupan kunjungan Bumil K4 pada tahun 2011 88 % menjadi

97 % pada tahun 2015.

2. Cakupan komplikasi kebidan yang ditangani menjadi 95 %.

3. Cakupan pelayanan anak balita menjadi 90 %.

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%.

5. Cakupan pemberian makanan pendampingan ASI pada anak

usia 6-24 bln keluarga miskin 100 %.

6. Cakupan penemuan dan penaganan penderita DBD yang di

tangani 100 %.

7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penderita Diare

100 %.

8. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemologi 24 jam 90%.

Dengan melihat hasil telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra Kementerian Kesehatan

serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka isu-isu

strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau

sekarang sampai pada lima tahun mendatang adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya sudah cukup

bagus, yang masih perlu ditingkatkan lagi adalah rawat inap

puskesmas yang hanya 20% pada tahun 2016.

Page 30: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

26

Untuk capaian angka kematian ibu, angka kematian bayi,

Puskesmas dengan Yankesdas, Puskesmas dengan pelayanan

kedokteran gigi dan Rawat jalan puskesmas sudah sangat bagus

dan melampaui target. Puskesmas dengan pelayanan kesehatan

dasar telah mencapai 100%, untuk puskesmas dengan pelayanan

kedokteran gigi sudah sangat bagus yaitu 90,91% dari target

70%.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular juga terjadi peningkatan capaian walaupun penyakit

infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan di

masyarakat Kabupaten Pulang Pisau seperti TB, DBD dan Diare.

Cakupan imunisasi secara umum menunjukkan penurunan yang

sangat tajam dari tahun 2013 namun masih lebih baik

dibandingkan capaian pada tahun 2014, dimana imunisasi masih

kurang optimal, karena cakupan saat ini yang digambarkan

melalui persentase desa yang mencapai Universal Child

Immunization(UCI) pada tahun 2013 sebesar 94,74 pada tahun

2014 turun menjadi 58,6%, dan pada tahun 2015 dan 2016

mengalami peningkatan menjadi 69,70% walaupun masih jauh

dari yang ditargetkan. Penanggulangan penyakit HIV/AIDS,

Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan

pengendaliannya untuk masa yang akan datang.

Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan

meningkatnya out reach dan keterbukaan masyarakat terhadap

penyakit ini. Untuk Malaria, daerah endemis semakin meluas

dan ada kecenderungan terjadi resistensi di daerah endemis,

perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama

sektor terkait. Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)

pada tahun 2013 ada 9 Orang meningkat menjadi 28 orang pada

tahun 2014, 34 orang pada tahun 2015 dan 33 orang pada tahun

2016 di wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk itu perlu

Page 31: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

27

perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri

oleh masyarakat dengan penerapan 3M Plus (menguras,

menutup, memanfaatkan kembali/mendaur ulang plus kegiatan

pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida,menggunakan

obat nyamuk, menggunakan kelambu dll) dan juga didorong oleh

upaya promotif. Selain itu perhatian juga perlu diberikan pada

penyelenggaraan sistem surveilans dan kewaspadaan dini.

Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan peningkatan kasus

dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler

(hipertensi), diabetes melitus dan obesitas.

3. Perbaikan Gizi Masyarakat

Beberapa hasil yang telah dicapai oleh program perbaikan

gizi masyarakat antara lain usia 6-59 bulan mendapat Vit.A

sebesar 97,70% lebih dari target 90%, Balita yang ditimbang berat

Badannya (D/S) sebesar 73,20%, Balita Gizi buruk mendapat

perawatan 100% dan Bumil mendapat tablet FE 90 Tab telah

mencapai 97,18 % dari target 90%.

Disparitas status gizi juga cukup lebar antar wilayah dan

antar tingkat sosial ekonomi. Kedepan perbaikan gizi perlu

difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai

usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat

pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang

akan datang.

4. Kebijakan Pengganggaran

Pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih

difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap

memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif

lebih besar. Dana untuk kegiatan sebaiknya mulai direncanakan

secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembiayaan

daerah.

Page 32: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

28

Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat

memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar. Dalam

kaitannya dengan pembiayaan kesehatan sejak 3 tahun terakhir

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi masih

kurang ( 10% dari APBD Kabupaten diluar gaji) .

5. Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini sangat

memerlukan penguatan dan untuk Sistem Informasi Puskesmas

(SIMPUS) perlu diterapkan dengan alokasi anggaran Daerah Tk.II

atau anggaran daerah Tk.I (provinsi). Dengan penerapan sistem

SIMPUS di puskesmas, masalah efisien dan efektif pendataan

dapat diatasi.

Sistem Informasi Kesehatan on-line yang berbasis fasilitas

masih harus terus dikembangkan di Kabupaten Pulang Pisau

yang meliputi pengembangan jaringan, input, dan entry point di

daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi yang

lain.

6. Sumber Daya Kesehatan

Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan pada

tahun 2016 rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk masih

kurang memadai, seperti untuk dokter umum sebesar 8 per

100.000 penduduk , dokter gigi sebesar 2 per 100.000 penduduk ,

perawat sebesar 62 per 100.000 penduduk. Namun untuk rasio

bidan sudah cukup memadai sebesar 90 per 100.000 penduduk.

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan

salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama terkait

dengan jumlah, jenis dan distribusi.

Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama

didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif,

reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Disamping

Page 33: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

29

itu penyebaran tenaga kesehatan harus merata sampai ke

fasilitas kesehatan yang berada pelosok Kabupaten Pulang Pisau.

7. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,

ketersediaan obat esensiel generik di sarana pelayanan kesehatan

memenuhi standar WHO, ketersediaan obat perkapita pertahun di

sarana pelayanan kesehatan sebesar Rp. 18.000 perkapita hanya

mencapai 84,07% dari target 100 %. Diharapkan pencapaian pada

tahun 2018 nanti semuanya mencapai target 100%.

Dalam pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan

yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan

vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi

akses masyarakat terhambat karena kurang memahaminya

tentang pemanfaatan obat tersebut, oleh karenanya perlu lebih

giat lagi untuk mempromosikan OGB ini dikalangan masyarakat

luas.

8. Kebijakan dan Manajemen

Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus

dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan

melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan

kebijakan program dan anggaran.

Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana secara

cepat, serta penyampaian pesan kesehatan dan citra positif Dinas

Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sudah dilakukan secara

efektif, terutama melalui melalui media massa baik cetak maupun

elektronik namun perlu penguatan advokasi.

Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan

pada peningkatan kesetaraan gender dalam rangka memberikan

kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi,

manfaat dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam

Page 34: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

30

mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam

pembangunan kesehatan.

9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

masih perlu ditingkatkan seperti rumah tangga dengan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari 28.122 KK yang dipantau

hanya sebesar 9.219 yang ber PHBS. Target PHBS adalah 75%

sedangkan realisasi capaian nya hanya 32,78% atau hanya

43,71% dari taget. Untuk Ratio Kader / Posyandu cukup bagus

karena sdh mendekati taget yaitu sebesar 94,2%. Realisasi

capaian desa siaga aktif perlu ditingkatkan lagi karena hanya

mencapai 85,29%

Untuk perilaku bagi perokok kita harus memberikan

perhatian khusus, dalam hal ini semakin muda usia perokok.

Selain itu pemberian ASI eksklusif yang menurun disebabkan

baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar seperti

pemberian susu formula pada saat ibu melahirkan dsb.

10. Pengembangan Lingkungan Sehat

Untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2018

diharapkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi

masih perlu ditingkatkan, dimana target kinerja indikator sasaran

sampai dengan tahun 2018 persentase keluarga menghuni rumah

yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 75 % ,persentase

cakupan keluarga menggunakan air bersih 75% , dan persentase

Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 95 % , persentase penduduk

dengan jamban sehat 80%, kualitas air minum memenuhi syarat

kesehatan 75%, desa STBM 55%,dan tempat pengolahan

makanan memenuhi syarat kesehatan 95%.

Selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada

terjadinya rumah tangga yang tidak memiliki saluran

pembuangan air limbah, untuk itu perlu dukungan segala pihak

Page 35: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

31

dalam keikut sertaannya untuk penanggulangan Lingkungan

Sehat ini.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renja tahun 2016 untuk implikasi

kebijakan nasional dan propinsi antara lain melalui :

1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang sesuai dengan keputusan

menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor

741/MENKES/PER/VII/2008.

2. Pencapaian MDGs yang berhubungan dengan Bidang Kesehatan

yaitu Gizi, menurunkankan kematian ibu, menurunkan kematian

bayi, penanggulangan TBC, malaria, dan HIV/AIDS, serta akses air

bersih.

3. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pelayanan

kesehatan pada kelompok masyarakat miskin.

4 Pencapaian program PM2L tahun 2016.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

Untuk mencapai sasaran tersebut serta mewujudkan misi dengan

baik dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang maka di tetapkan

sasaran dalam rangka mewujudkan “ Masyarakat Pulang Pisau Yang

Sehat mandiri dan Berkualitas “ sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kesehatan

2. Meningkatnya kemitraan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan

3. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

yang merata

4. Meningkatnya status gizi masyarakat

5. meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia

6. Meningkatnya kesehatan lingkungan

7. Meningkatnya Pencegahan dan pemberatasan terhadap penyakit

menular

Page 36: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

32

8. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan

jaringannnya

9. Meningkatnya Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

10.Meningkatnya ketersedian obat dan vaksin

11.Meningkatnya mutu, jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan

meratakan penyebarannya

12.Meningkatnya manajemen dan sistem informasi kesehatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk program dan kegiatan yang terakomodir dalam renja

2018 yaitu jumlah program sebanyak 16 program dan jumlah kegiatan

sebanyak 109 kegiatan antara lain meliputi sebagai berikut :

1) Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran, Program ini bertujuan

untuk meningkatkan pelayanan adminitrasi perkantoran sesuai

tugas pokok dan fungsi dinas Kesehatan kegiatannya sebagai

berikut :

a. Penyedian Jasa Surat Menyurat

b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

e. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

f. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

g. Penyedian Alat Tulis Kantor

h. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan

i. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyedian Makanan dan minuman

k. Penyedian Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar

Daerah

l. Penyedian Rapat-rapat koodinasi dan monitoring kegiatan

Dalam Daerah

2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, Program ini

bertujuan meningkatkan kinerja Aparatur.

Page 37: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

33

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c. Pengadaan Meubeluer

d. Pemelihara rutin /Berkala gedung Kantor

e. Pemelihara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

f. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program ini bertujuan

meningkatkan kediisiplin aparatur.

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , program

ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas SDM kesehatan.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, Program ini bertujuan untuk

mengembangkan kebijakan dan manajemen.

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

d. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir tahun

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan LAKIP/RENJA

f. Inventarisasi Barang Aset Daerah

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program ini ditujukan

untuk menjamin ketersedian, Pemerataan, mutu, keterjangkauan

obat dan pembekalan kesehatan.

Page 38: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

34

a. Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Pengawasan obat dan Makanan/ Minuman

c. Sarana Pengolah Data Obat

d. Sarana Pengamanan Gudang Obat

e. Sarana Penyimpanan Obat

f. Sarana Distribusi Obat Roda Empat

g. Sarana Rehab/Peningkatan Gudang Obat

h. Pembangunan Baru IFK

7)Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Penyediaan Biaya

Operasional dan Pemeliharaan. Program ini ditujukan untuk

meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas

dan Jaringannya.

a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Bahaur

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Bahaur Tengah

c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Pangkoh

d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Maliku

e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Pulang Pisau

f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Bereng

g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Jabiren

h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Bukit Rawi

i. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Bawan

j. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Tangkahen

Page 39: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

35

k. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Sebangau

l. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas

Tahai

m. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

a. Lomba Balita Indonesia (LBI)

b. Lomba Posyandu/TOGA dan UKS

c. Pendukung Promosi Kesehatan

d. Penyelenggaraan Posyandu

e. Penyegaran Kader

f. Pembinaan Desa Siaga Aktif/ Lewu Barigas

g. Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)

h. Kesehatan Kerja

i. Upaya kesehatan dalam rangka menurunkan angka kesakitan

dan angka kematian bagi ibu hamil, bayi dan balita

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan

status gizi masyarakat.

a. Pembinaan Konseling Menyusui

b. Pemberian Tambahan makanan dan vitamin

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan untuk

menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat sehingga dapat

meningkatkan derajat kesehatannya.

a. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

b. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

c. Penyehatan Sanitasi Pemukiman

Page 40: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

36

11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,

bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian akibat

penyakit menular. Prioritas penyakit menular yang akan

ditanggulangi adalah demam berdarah dengue, malaria, diare,

TBC, HIV/AIDS, rabies dan penyakit- penyakit tidak menular.

a. Peningkatan Imunisasi

b. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

c. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

d. Pemberantasan Penyakit TBC

e. Pemberantasan Penyakit Diare

f. Pemberantasan Penyakit Rabies

g. P2 ISPA

h. Sosialisasi dan Pencegahan HIV AIDS

i. Eliminasi Malaria

j. Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM)

k. Eradikasi Filariasis

l. Eradikasi Frambusia

12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, bertujuan untuk

meningkatkan standar pelayanan kesehatan di masyarakat.

a. Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan

b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

c. Rapat Kerja Teknis (Rakernis)

d. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

e. Finalisasi Data Ketenagaan

f. Akreditasi Puskesmas

13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, bertujuan untuk

terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak

tertampung dalam program Jamkesda.

Page 41: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

37

a. Pelayanan Sunatan Masal

b. Pelayanan Pengobatan Gratis

c. Pelayanan Kesehatan dalam menunjang kegiatan lintas sektor

14) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,

bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang merata.

a. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)

b. Pembangunan rumah dinas puskesmas

c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas / pustu dan jaringannya

d. Pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

e. Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas

f. Pembangunan / Rehabilitasi sedang / berat Satker /

Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan

15) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, bertujuan

agar meningkatkan kemitraan dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan.

a. Pelayanan kesehatan masyarakat / bakti sosial

b. Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah

(JAMKESDA)

c. Penyelenggara pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal

d. Penunjang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

e. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Bahaur Hilir

f. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Bahaur Tengah

g. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Pangkoh

h. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Maliku

Page 42: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

38

i. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Sebangau

j. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Pulang Pisau

k. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Bereng

l. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Jabiren

m. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Bukit Rawi

n. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Bawan

o. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada

Puskesmas Tangkahen

16) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak,

bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka

kematian bayi dan angka kematian balita.

a. Audit Maternal Perinatal (AMP)

b. Pembinaan, Pencatatan dan Pelaporan KIA

c. Orientasi Pelayanan ANC terpadu

Kelompok sasaran untuk program dan kegiatan prioritas

pembangunan kesehatan Renja tahun 2018 yaitu kelompok

masyarakat yang beresiko, kelompok masyarakat yang rentan

terhadap penyakit, pada masyarakat/ penduduk yang miskin dan

tidak mampu serta masyarakat di daerah terpencil.

Usulan program dan kegiatan tahun 2018 terdiri dari indikator

kinerja kegiatan dan pagu indikatif beserta sumber dana sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Untuk gambaran rekapitulasi pagu indikatif dalam mendukung

penyelenggaraan pembangunan kesehatan Renja tahun 2018,

diperlukan dana Belanja lanngsung (BL) sebesar RP.

Page 43: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

39

25.353.461.442,24 ( Dua puluh lima milyar tiga ratus lima

puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus

empat puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

Rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju

SKPD Dinas Kesehatan tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran

buku renja ini.

Page 44: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017

40

BAB IV P E N U T U P

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja)

Dinas Kesehatan tahun 2018 dapat selesai disusun. Penyusunan Rencana

Kerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau

dikembangkan fokus perhatian pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai

kondisi daerah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu meliputi ;

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

2. Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat.

3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang.

4. Penyelenggaraan Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular.

5. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.

6. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan

8. Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah.

Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Dengan Renja ini sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat sasaran

serta indikator kinerja yang ingin dicapai serta bersinergis antar lintas

program dan lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang optimal.

Tentunya Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya,

bila dilakukan dengan kerja keras dari semua jajaran aparatur kesehatan

di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau. Demikian agar

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau,

dr. Muliyanto Budihardjo, M.Hlth.Sc Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19610826 199703 1 002

Page 45: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BELANJA LANGSUNG 23.240.672.988,72 23.240.672.988,72 0,00 0,00 25.353.461.442,24

1

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.338.902.513,81 1.338.902.513,81 0,00 0,00 1.460.620.924,16

01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat

- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 250.000.000,81 250.000.000,81 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 260.143.200,00

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet

Pulang Pisau

1 Tahun 140.000.000,00 140.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 150.143.211,16

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 43.902.000,00 43.902.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 54.045.200,00

01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 110.143.200,00

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 130.143.200,00

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh dll

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 60.143.200,00

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 60.143.200,00

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 45.143.200,00

NO

TABEL 2.5. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

(1) (3)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN PULANG PISAU

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

Page 46: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 40.000.513,00 40.000.513,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 50.143.713,00

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 280.143.200,00

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 130.143.200,00

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 130.143.200,00

2

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.481.736.830,02 1.481.736.830,02 0,00 0,00 1.616.440.178,21

02 03 Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Gedung Serba Guna

Pulang Pisau

1 Tahun 546.000.000,00 546.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 560.958.044,21

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- 8 bh Laptop/Notebook dan peralatan kantor lainnya

Pulang Pisau

1 Tahun 130.000.000,02 130.000.000,02 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 144.967.038,00

02 10 Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 1 tahun

Pulang Pisau

1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 94.967.038,00

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Sarker dll

Pulang Pisau

1 Tahun 270.736.830,00 270.736.830,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 285.703.868,00

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 94.976.038,00

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 114.967.038,00

02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan

Pulang Pisau

1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 29.967.038,00

02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes/ Sarker dll

Pulang Pisau

1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 164.967.038,00

02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

- 3 unit R4 Pulang Pisau

1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 124.967.038,00

Page 47: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

303 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur181.208.673,90 181.208.673,90 0,00 0,00 197.682.189,70

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel

Pulang Pisau

1 Tahun 40.208.673,00 40.208.673,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 45.699.847,70

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik

Pulang Pisau

1 Tahun 41.000.000,90 41.000.000,90 Kegiatan Baru

1 Tahun 46.491.171,00

03 06 Monitoring Disiplin Aparatur

- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 105.491.171,00

404 Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS

6.911.085,96 6.911.085,96 0,00 0,00 7.539.366,50

04 03 Pemindahan Tugas PNS - Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun

Pulang Pisau

1 Tahun 6.911.085,96 6.911.085,96 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 7.539.366,50

505 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

304.087.782,28 304.087.782,28 0,00 0,00 331.732.126,12

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 11 Puskesmas)

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 76.911.085,96

05 02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 66.911.085,96

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin

- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pulang Pisau

1 Tahun 85.000.000,00 85.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 91.911.085,96

05 04 Sosialisasi / Inventarisasi Barang dan Aset Daerah

- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah

Pulang Pisau

1 Tahun 89.087.782,28 89.087.782,28 Kegiatan Baru

1 Tahun 95.998.868,24

6

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

414.665.157,66 414.665.157,66 0,00 0,00 452.361.990,17

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas

Pulang Pisau

1 Tahun 183.665.157,66 183.665.157,66 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 189.947.963,17

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas

Pulang Pisau

1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 36.282.805,40

Page 48: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun

Pulang Pisau

1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 61.282.805,40

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas

Pulang Pisau

1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 42.282.805,40

06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan ( RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan RKAP, DPA dan DPAP, dll )

- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi

Pulang Pisau

1 Tahun 111.000.000,00 111.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 122.565.610,80

715 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan2.566.476.002,54 2.566.476.002,54 0,00 0,00 2.799.792.002,77

15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang

Pulang Pisau

1 Tahun 2.256.476.002,54 2.256.476.002,54 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 2.279.807.602,56

15 07 Pengawasan Obat dan Makanan

- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat

Pulang Pisau

1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 173.331.600,02

15 11 Sarana Pengolahan Data Obat

- Tersedianya sarana pengolahan data obat

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 123.331.600,02

15 12 Sarana Pengamanan Gudang Obat

- Tersedianya sarana pengamanan gudang obat

Pulang Pisau

1 Tahun 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 23.331.600,02

15 13 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat

- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet dll)

Pulang Pisau

1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 38.331.600,02

15 14 Sarana Penyimpanan Obat - Tersedianya tempat Penyimpanan Obat

Pulang Pisau

1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 43.331.600,02

15 15 Sarana Distribusi Obat Roda Empat

- Tersedianya sarana Distribusi Obat

Pulang Pisau

1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 48.331.600,02

15 16 Sarana Rehab / Peningkatan Gudang Obat

- Terehabnya Gudang Obat Pulang Pisau

1 Tahun 0,00 0,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 23.331.600,02

15 17 Pembanguna Baru IFK - Terbangunnya IFK Pulang Pisau

1 Tahun 0,00 0,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 23.331.600,02

15 18 Sarana Penyelenggaraan Dinas Kesehatan

- Tersedianya Sarana Penunjang Obat

Pulang Pisau

1 Tahun 0,00 0,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 23.331.600,02

816 Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat3.116.623.324,94 3.116.623.324,94 0,00 0,00 3.399.952.718,12

Page 49: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

16 17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur

Pulang Pisau

1 Tahun 266.623.324,94 266.623.324,94 Kegiatan Lama

1 Tahun 288.417.893,64

16 18 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah

Pulang Pisau

1 Tahun 230.000.000,00 230.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 251.794.568,73

16 19 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh

Pulang Pisau

1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 291.794.568,73

16 20 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku

Pulang Pisau

1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 291.794.568,72

16 21 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 231.794.568,70

16 22 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 231.794.568,70

16 23 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren

Pulang Pisau

1 Tahun 190.000.000,00 190.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 211.794.568,70

16 24 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 231.794.568,70

16 25 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 231.794.568,70

16 26 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 231.794.568,70

16 27 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau

Pulang Pisau

1 Tahun 340.000.000,00 340.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 361.794.568,70

16 28 Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan

- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 380.000.000,00 380.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 401.794.568,70

16 29 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 141.794.568,70

Page 50: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

919 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

821.382.566,46 821.382.566,46 0,00 0,00 896.053.708,86

19 07 Lomba Balita Indonesia (LBI)

- Belanja Operasional Lomba LBI

Pulang Pisau

1 Tahun 50.382.566,46 50.382.566,46 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 58.679.360,06

19 08 Lomba Posyandu /Toga dan UKS

- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 58.296.793,60

19 09 Pendukung Promosi Kesehatan

- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 211.000.000,00 211.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 219.296.793,60

19 10 Penyelenggaraan Posyandu

- Tersedianya alat pendukung Posyandu

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 78.296.793,60

19 11 Penyegaran Kader - Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 98.296.793,60

19 12 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas

- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 208.296.793,60

19 13 Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)

- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 68.296.793,60

19 14 Kesehatan Kerja - Terlayaninya Kesehatan Kerja Bagi Masyarakat

Pulang Pisau

1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 53.296.793,60

19 15 Upaya Kesehatan dalam rangka Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita

- Menekan angka kematian ibu dan bayi

Pulang Pisau

1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 53.296.793,60

10 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

69.110.859,61 69.110.859,61 0,00 0,00 75.393.665,03

20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

- Menurunkan Pevalensi BGM pada Balita

Pulang Pisau

1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 23.141.402,71

20 11 Pembinaan Konseling Menyusui

- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 49.110.859,61 49.110.859,61 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 52.252.262,32

1121 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

172.777.149,02 172.777.149,02 0,00 0,00 188.484.162,56

21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat

Pulang Pisau

1 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 68.235.671,20

21 06 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina

Pulang Pisau

1 Tahun 65.777.149,02 65.777.149,02 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 71.012.820,20

21 07 Penyehatan Sanitasi Pemukiman

- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina

Pulang Pisau

1 Tahun 44.000.000,00 44.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 49.235.671,16

Page 51: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

12

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

953.729.862,61 953.729.862,61 0,00 0,00 1.040.432.577,39

22 08 Peningkatan Imunisasi - Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 170.000.000,00 170.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 178.670.271,46

22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD

Pulang Pisau

1 Tahun 233.729.862,61 233.729.862,61 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 242.400.134,09

22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 68.670.271,48

22 12 Pemberantasan Penyakit TBC

- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 78.670.271,48

22 14 Pemberantasan Penyakit Diare

- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 108.670.271,48

22 15 Pemberantasan Penyakit Rabies

- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 78.670.271,48

22 17 P2 ISPA - Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 68.670.271,48

22 18 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids

- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 78.670.271,48

22 19 Eliminasi Malaria - Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 78.670.271,48

22 20 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)

- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 58.670.271,48

Page 52: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

13

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

504.509.275,15 504.509.275,15 0,00 0,00 550.373.754,71

23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 77.644.079,94

23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas

- Belanja operasional pembangunan dan pemuktahiran data dasar Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 54.509.275,15 54.509.275,15 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 62.153.355,09

23 07 Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )

- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis

Pulang Pisau

1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 117.644.079,92

23 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 77.644.079,92

23 09 Finalisasi Data Ketenagaan

- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan

Pulang Pisau

1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 77.644.079,92

23 10 Akreditasi Puskesmas - Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 137.644.079,92

1424 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

241.888.008,63 241.888.008,63 0,00 0,00 263.877.827,60

24 04 Pelayanan Sunatan Masal - Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan

Tersebar di 3 Kecamatan

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 82.329.939,66

24 12 Pelayanan Pengobatan Gratis

- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan

Tersebar di 3 Kecamatan

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 82.329.939,66

24 13 Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan

Tersebar di 3 Kecamatan

1 Tahun 91.888.008,63 91.888.008,63 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 99.217.948,28

15

25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

8.509.562.090,58 8.509.562.090,58 0,00 0,00 9.283.158.644,26

25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling ( 3 buah mobil Pusling )/Kendaraan roda 2 (20 Unit)

- Terlaksananya Pengadaan 3 Buah Mobil Pusling dan Kendaran roda 2 (20 Unit)

Pulang Pisau

1 Tahun 1.923.562.090,58 1.923.562.090,58 Kegiatan Baru

1 Tahun 1.993.889.050,06

Page 53: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan + baru

1 Tahun 340.326.959,42

25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes

Pulang Pisau

1 Tahun 170.000.000,00 170.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 240.326.959,42

25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 190.326.959,42

25 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu

- Terlaknanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll

Pulang Pisau

1 Tahun 930.000.000,00 930.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 1.000.326.959,42

25 28 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

- Operasional Penunjang Pengadaan

Pulang Pisau

1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 270.326.959,42

25 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas

- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 670.326.959,42

25 30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling

- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance

Pulang Pisau

1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 370.326.959,42

25 31 Pengadaan Sarana dan Prasarana (Penyambungan Listrik dan Sarana Air Bersih)

- Terpasangnya jaringan listrik dan sarana air bersih untuk saran kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 190.326.959,42

25 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis

Pulang Pisau

1 Tahun 1.976.000.000,00 1.976.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 2.046.326.959,42

25 34 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll

Pulang Pisau

1 Tahun 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 1.970.326.959,42

1628 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.280.658.367,11 2.280.658.367,11 0,00 0,00 2.487.990.945,94

28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa

Pulang Pisau

1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 191.466.515,79

28 09 Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial

- Belanja Untuk Kegiatan-kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN dll )

Pulang Pisau

1 Tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 391.466.515,76

Page 54: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

NO KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

28 13 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )

- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda

Pulang Pisau

1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 641.466.515,76

28 13 Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal

- Meningkatnya Capaian Program Pelayanan di 11 Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 222.000.000,00 222.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 263.466.515,76

28 15 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN

Pulang Pisau

1 Tahun 958.658.367,11 958.658.367,11 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 1.000.124.882,87

1732 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

276.443.438,44 276.443.438,44 0,00 0,00 301.574.660,11

32 04 Audit Maternal Perinatal (AMP)

- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP

Pulang Pisau

1 Tahun 66.443.438,44 66.443.438,44 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 74.820.512,33

32 05 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA

- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 73.377.073,89

32 06 Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )

- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan

Pulang Pisau

1 Tahun 145.000.000,00 145.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 153.377.073,89

dr. Muliyanto Budihardjo,MHlth,ScNIP. 19610826 199703 1 002

Pulang Pisau, Januari 2017Kepala Dinas KesehatanKabupaten Pulang Pisau

Page 55: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota

Ket

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03

1 3 4 16

1 02 1.02.01 01 0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

90 6.080.836.134,56 90 3.281.312.696,59 90 1.436.720.000,00 12,63 181.417.800,00 27,24 391.359.300,00 20,28 291.370.800,00 37,3 536.257.400,00 97,47 1.400.405.300,00 97,472 1.400.405.300,00 76,991 4.681.717.996,59 76,991 4.681.717.996,59 DINKES √

2 02 1.02.01 02 0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

90 6.729.540.623,73 90 3.631.363.615,50 90 2.295.793.000,00 7,49 171.885.500,00 32,42 744.322.900,00 9,087 208.622.000,00 47,6 1.092.712.400,00 96,59 2.217.542.800,00 96,592 2.217.542.800,00 86,914 5.848.906.415,50 86,914 5.848.906.415,50 DINKES √

3 02 1.02.01 03 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

90 822.987.663,97 90 444.096.800,37 90 60.000.000,00 0,00 - 49,49 29.691.200,00 17,92 10.752.000,00 31,8 19.089.000,00 99,22 59.532.200,00 99,22 59.532.200,00 61,195 503.629.000,37 61,195 503.629.000,37 DINKES √

4 02 1.02.01 04 0Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Cakupan Pelayanan Pindah Pegawai dan Purna Tugas

90 31.387.782,76 90 16.937.330,30 0 - 0,00 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 53,96 16.937.330,30 53,96 16.937.330,30 DINKES √

5 02 1.02.01 05 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya

90 1.381.062.441,44 90 745.242.533,03 90 188.500.000,00 0,00 - 13,61 25.659.400,00 33,4 62.950.650,00 51,6 97.171.800,00 98,56 185.781.850,00 98,558 185.781.850,00 67,414 931.024.383,03 67,414 931.024.383,03 DINKES √

6 02 1.02.01 06 0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 1.883.266.965,60 90 1.016.239.817,77 90 254.525.000,00 14,21 36.180.000,00 17,57 44.723.500,00 20,59 52.413.000,00 39,8 101.206.500,00 92,14 234.523.000,00 92,141 234.523.000,00 66,415 1.250.762.817,77 66,415 1.250.762.817,77 DINKES √

7 02 1.02.01 07 0Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

155 11.656.054.009,71 140 6.289.786.004,39 140 5.000.910.300,00 0,00 - 12,71 635.453.300,00 1,773 88.650.500,00 76,2 3.811.512.638,00 90,7 4.535.616.438,00 90,696 4.535.616.438,00 92,874 10.825.402.442,39 92,874 10.825.402.442,39 DINKES √

8 02 1.02.01 08 0

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Rasio Dokter persatuan penduduk

24 14.154.634.513,42 18 7.638.058.470,36 18 2.997.860.000,00 0,43 12.921.000,00 15,4 461.684.700,00 28,07 841.629.350,00 49,6 1.488.105.850,00 93,54 2.804.340.900,00 93,545 2.804.340.900,00 73,774 10.442.399.370,36 73,774 10.442.399.370,36 DINKES √

9 02 1.02.01 09 0

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

72,6 3.730.437.981,02 72 2.013.001.705,70 72 3.216.000.000,00 1,24 39.879.000,00 8,123 261.251.000,00 19,16 616.338.000,00 46,1 1.481.515.100,00 74,6 2.398.983.100,00 74,595 2.398.983.100,00 118,27 4.411.984.805,70 118,27 4.411.984.805,70 DINKES √

10 02 1.02.01 10 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Gizi Kurang

22 313.877.827,60 28 169.373.302,96 28 70.000.000,00 0,00 - 0 - 61,19 42.835.000,00 30,7 21.472.500,00 91,87 64.307.500,00 91,868 64.307.500,00 74,45 233.680.802,96 74,45 233.680.802,96 DINKES √

11 02 1.02.01 11 0Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization

100 784.694.569,00 100 423.433.257,40 100 195.000.000,00 0,00 - 5,987 11.675.000,00 0 - 91,6 178.703.000,00 97,63 190.378.000,00 97,63 190.378.000,00 78,223 613.811.257,40 78,223 613.811.257,40 DINKES √

12 02 1.02.01 12 0

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

100 4.331.514.020,87 100 2.337.351.580,87 100 595.000.000,00 17,35 103.210.000,00 21,39 127.265.500,00 23,01 136.914.000,00 32,1 191.154.000,00 93,87 558.543.500,00 93,873 558.543.500,00 66,856 2.895.895.080,87 66,856 2.895.895.080,87 DINKES √

13 02 1.02.01 13 0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Angka Harapan Hidup

72,6 2.291.308.141,47 72 1.236.425.111,62 72 488.020.000,00 2,62 12.782.000,00 34 165.946.600,00 15,16 74.000.000,00 16,4 79.844.900,00 68,15 332.573.500,00 68,148 332.573.500,00 68,476 1.568.998.611,62 68,476 1.568.998.611,62 DINKES √

TABEL 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016

13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

SKPD Penang

gung Jawab

2 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Tahun 2016(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2016(%)

Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKabupaten Pulang Pisau

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018 (Periode

RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun

2016

Page 56: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Ket

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03

SKPD Penang

gung Jawab

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Tahun 2016(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2016(%)No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018 (Periode

RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun

2016

14 02 1.02.01 14 0

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100 1.098.572.396,60 100 592.806.560,37 100 310.400.000,00 4,38 13.604.000,00 30,45 94.515.000,00 27,74 86.119.500,00 26,6 82.541.000,00 89,17 276.779.500,00 89,169 276.779.500,00 79,156 869.586.060,37 79,156 869.586.060,37 DINKES √

15 02 1.02.01 15 0

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk

1,08 38.647.513.254,93 0,96 20.854.792.520,09 0,96 17.987.664.595,00 1,88 338.650.000,00 28,66 5.155.675.365,00 21,5 3.868.052.738,00 41,6 7.490.408.578,00 93,69 16.852.786.681,00 93,691 16.852.786.681,00 97,568 37.707.579.201,09 97,568 37.707.579.201,09 DINKES √

16 02 1.02.01 16 0

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jumlah kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan

2 10.357.968.310,78 2 5.589.318.997,73 2 4.948.621.500,00 0,00 - 12,95 640.708.900,00 4,236 209.627.800,00 62,3 3.082.424.400,00 79,47 3.932.761.100,00 79,472 3.932.761.100,00 91,93 9.522.080.097,73 91,93 9.522.080.097,73 DINKES √

17 02 1.02.01 17 0

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Kunjungan Bayi

95 1.255.511.310,40 90 677.493.211,85 90 130.000.000,00 19,23 25.003.000,00 7,597 9.876.000,00 32,55 42.312.000,00 32,6 42.362.000,00 91,96 119.553.000,00 91,964 119.553.000,00 63,484 797.046.211,85 63,484 797.046.211,85 DINKES √

18 02 1.02.01 18 0Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Tersosialisasinya bahaya merokok

0 100 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - DINKES √

90,02 36.164.408.369,00 ST

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Sebagian dalam proses pencairan karena disesuaikan dengan penganggaran per triwulan, beberapa keg terjadwal pada triwulan IV, Sejumlah program/kegiatan terlambat pertanggung jawaban dari Puskesmas yang belum diterima DinkesTindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Perlu secepatnya diproses SP2D nya sesuai mekanisme, Meminta pihak penyedia segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya

Rata-rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Page 57: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

968662900 1095465693

1072000000 1212330134

131100000 148261642,3

5000000 5654524,877

220000000 248799094,6

300000000 339271492,6

1856782000 2099844002

Page 58: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2254800000 2549964539

594250000 672040281,6

50000000 56545248,77

125000000 141363121,9

690000000 780324433

365000000 412780316

175000000 197908370,7

6156458000 6962368983

Page 59: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1650000000 1865993209

200000000 226180995,1

Page 60: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1217184103 3.281.312.696,59 - - - - - - - - - - - - -

1347033482 3.631.363.615,50 - - - - - - - - -

164735158,1 444.096.800,37 - - -

6282805,419 16.937.330,30 -

276443438,4 745.242.533,03 - - -

376968325,1 1.016.239.817,77 - - - - - -

2333160002 6.289.786.004,39 - - - - - -

Page 61: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

- -

2833293932 7.638.058.470,36 - - - - - - - - - - -

746711424,1 2.013.001.705,70 - - - - - - -

62828054,19 169.373.302,96 -

157070135,5 423.433.257,40 - -

867027147,8 2.337.351.580,87 - - - - - - - - - -

458644795,6 1.236.425.111,62 - - - -

219898189,7 592.806.560,37 - - -

7735965537 20.854.792.520,09 - -

Page 62: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

- - - - - - - - - -

2073325788 5.589.318.997,73 - - - -

251312216,8 677.493.211,85

Page 63: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1.217.184.103,47

1.347.033.481,84

164.735.158,09

6.282.805,42

276.443.438,44

376.968.325,14

2.333.160.002,31

Page 64: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2.833.293.931,77

746.711.424,05

62.828.054,19

157.070.135,48

867.027.147,83

458.644.795,59

219.898.189,67

7.735.965.536,89

Page 65: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2.073.325.788,28

251.312.216,76

Page 66: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Bangunan MCK Tiap Jalur 14 RT di Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Baru

2 Bangunan Posyandu Melati Jln. Nurul Iman Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

3 Pembuatan Posyandu Jln. Oberlin Metar ( Jln. Pemda) Rt. 02, 03 kelurahan Pulang Pisau 3 x 4 Meter APBD 2018 Lama (4x diusulkan )

4 Bangunan Posyandu Anggrek Pasar kamis Kelurahan Pulang Pisau Rt. 08 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

5 Bangunan Posyandu Karya Bersama komp. Buruh Kelurahan Pulang Pisau Rt. 011 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

6 Tandon Air untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru

7 Timbangan Imunisasi Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

8 Meubeler Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

9 WC untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

10 Genset untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru

11 Alat Timbangan dan pengukur tinggi badan untuk TK dan PAUD Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

12 Alat kesehatan untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

13 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt. 01 Desa Mentaren 2 x 200 Meter APBD 2018 Baru

14 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt.13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

15 Pembangunan Pagar Sekolah SMA N 2 Kahayan Hilir 1 Unit APBD 2018 Baru

16 Pembangunan MCK Rt.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 35 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

17 Bak Sampah Pustu Di sesuaikan APBD 2018 Baru

18 Bak Sampah Polindes Di sesuaikan APBD 2018 Baru

NO

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN HILIR

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

DIUSULKANSUMBER DANAVOLUMELOKASIKEGIATAN

Page 67: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

19 Puskesmas + UGD Kelurahan Kalawa Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan

20 Penimbunan Halaman Pustu Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama

21 Meubeler dan Alat- alat Posyandu Melati, Mawar Gohong 2 Unit ADD 2018 Lama

22 Rehab Rumah Dinas Perawat Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

23 Pembuatan Tower penyaring air bersih Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

24 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama

25 Penampungan / penyulingan sarana air bersih Desa hanjak Maju 14 Unit tiap Jalur / tanah dihibahkan APBD / APBN 2018 Baru

26 Sepiteng WC Tiap KK Di sesuaikan APBD / ADD 2018 Baru

27 Pembuatan pagar tembok gedung Poskesdes Desa Mantaren 1 Rt. 04 27x30 M APBD I /II 2018 Baru

28 Pembangunan Posyandu Desa Mantaren 1 Rt. 04 1 unit APBD I/II 2018 Baru

29 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Lama

30 Penyediaan MP-ASI Desa Buntoi 4 Unit APBD 2018 Lama

31 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama

32 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama

33 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 6 Paket APBD 2018 Baru

34 Pengadaan Ambulance Desa Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Baru

35 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 5 Paket APBD 2018 Baru

36 Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas dan Mobil Ambulance Desa Hanjak Maju 1 Unit APBD 2018 Lama

37 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD/ APBN/APBP 2018 Lanjutan

38 Kesehatan Ibu Hami, Anak Menyusui Desa hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan

39 Bidan dan Perawat Pustu Hanjak Maju (Menetap) 2 Orang APBD 2018 Lama

40 Penyemprotan Nyamuk Malaria Rumah Warga Desa Hanjak Maju Tiap Rumah APBD 2018 Baru

41 Bantuan Meubeler Meja, Kursi, Lemari diruang tunggu persalinan Polindes Rt. 01 Desa Mentaren II 1 Paket APBD 2018 Lama

42 Bantuan Alat-alat masak Posyandu Melati Putih I Rt 02 Desa Mantaren II 1 Set APBD/ADD 2018 Baru

Page 68: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

43 Meubeler Kursi, Meja, Lemari Pustu dan Polindes Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru

44 Sekat Pembatas Pasien dan Ranjang Pasien Rt. 13 Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru

45 Lomba Kebersihan Lingkungan RT RT se Anjir Pulang Pisau 16 RT APBD II 2018 Lama (2x diusulkan)

46 Peralatan Perlengkapan Pustu dan Polindes Anjir Rt. 11 dan Rt. 13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru

47 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama

48 Penyediaan MP-ASI Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama

49 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

50 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

51 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru

52 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Baru

53 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan GSC Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru

54 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

55 Penyuluhan Ibu Hamil dan Menyusui Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

56 Penambahan Gizi untuk bayi dan balita Dasa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

57 Pembinaan Keluarga Balita Desa Mintin Rt 02, 08 4 Kelompok APBD II 2018 Lama ( 2x diusulkan )

58 Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Pustu Desa Mintin 1 Paket APBD II/ADD 2018 Baru

59 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Mintin 150 Orang APBD II 2018 Baru

60 Bantuan Persalinan Ibu Hamil RTM Desa Mintin 30 Orang APBD II/ADD 2018 Baru

Page 69: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pengadaan Bangunan Tempat Posyandu RT. 03 Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )

2 Pembuatan Bak Sampah SMP RT. 05 Desa Bahaur Hulu Permai 3X2 Meter APBD 2018 Baru

3 Sumur Bor RT. 01 s/d RT. 07 Desa Bahaur Hulu Permai Di sesuaikan APBD 2018 Baru

4 Pengadaan Tempat Air Bersih/ Tong 1200 Liter RT. 04 s/d RT. 04 200 Unit APBD 2018 Baru

5 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Cemantan Warga Masyarakat APBD 2018 Lama

6 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Sei Pudak Warga Masyarakat APBD 2018 Lama

7 Dokter Gigi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

8 Analis Kesehatan Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

9 Tenaga Gizi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

10 Tenaga Bidan Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama

11 Tenaga Perawat Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama

12 Tenaga Kesling Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Baru

13 Tenaga Farmasi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

14 Pemasangan Listrik Aula Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Lama

15 Pemasangan Listrik Rumah Dinas Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

16 Tempat Pembuangan Sampah Akhir Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

17 Pembangunan Pos Jaga untuk Satpam Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

18 Plang Puskesmas Bahaur Tengah Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

19 Sumur Bor Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN KUALA

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

DIUSULKANNO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA

Page 70: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

20 Pembangunan Poskesdes Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama

21 Rehab Pustu Kiapak Desa Kiapak Di sesuaikan ADD 2018 Lama

22 Genset Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru

23 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru

24 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Bahaur Batu Raya 1 Unit APBD 2018 Baru

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pengecoran jalan utama menuju Puskesmas Desa sebangau permai 300 Meter 2018

2 Pengecoran halaman Puskesmas Desa sebangau permai 750 Meter2 2018

3 Pemasangan Instalasi listrik rumah dinas Desa sebangau permai 7 rumah 2018

4 Pemasangan instalasi listrik Pustu Kecamatan sebangau kuala 8 Pustu 2018

5 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi) Puskesmas Induk Meja 10 bh Kursi 100 bh 2018

6 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi, Kursi tamu/pasien, Lemari obat) 8 Pustu Di sesuaikan 2018

7 Perehaban Pustu Desa sebangau permai 2 unit 2018

8 Pembuatan gedung Posyandu Sebangau Permai, Panduran Sebangau, Sei Hambawang dan Sei Bakau 4 Unit 2018

9 Penampungan air bersih Puskesmas Induk dan Pustu 9 Unit 2018

10 Pengadaan tenaga :

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN SEBANGAU KUALA

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 71: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dokter Umum Kecamatan sebangau kuala 2018

Dokter Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018

Perawat Kecamatan sebangau kuala 2018

Perawat Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018

Bidan Kecamatan sebangau kuala 2018

Tenaga Administrasi Kecamatan sebangau kuala 1 Unit 2018

11 Peralatan Medis Puskesmas Puskesmas Induk 2018

12 Ruang Laboratorium Puskesmas Induk 2018

13 Kendaraan roda dua Puskesmas Induk 5 Unit 2018

14 Pengadaan Komputer/Laptop Puskesmas Induk 2018

15 lomba Kebersihan Lingkungan RT RT. 04 RW. 02 7x5 Meter 2018

16 Rehab Pustu Desa Panduran Multa 1 Unit 2018

17 Penambahan/peningkatan Insentif para pegawai puskesmas Kecamatan sebangau kuala 2018

18 Insentif Kader Posyandu Desa Panduran Sebangau 2018

19 Pelatihan Kader Posyandu Desa sebangau permai 2018

20 Penempatan Tenaga Medis Desa Mekar Jaya 2018

21 Program Kesehatan Ibu dan Anak gratis Desa Mekar Jaya 8 Kelompok Tani 2018

22 Pelayanan Sosial ibu hamil dan balita Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018

23 Operasional Posyandu Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018

24 Perlengkapan Sarana dan Prasarana posyandu Desa Mekar Jaya 2 Paker 2018

25 Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018

26 Penambahan Tenaga Perawat Desa sebangau jaya 2018

27 Peralatan Medis Pustu Desa Sebangau jaya 2018

28 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Sebangau jaya 2018

29 Pengadaan Penampungan air bersih Desa Panduran Mulya 20 Unit 2018

Page 72: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

30 Penampatan Tenaga Kesehatan Perawat Desa Panduran Mulya 1 Orang 2018

31 Sunatan Masal Desa Sei Hambawang 2018

32 Rehab beton halaman puskesmas Desa Mekar Jaya 1 Unit 2018

33 Penyemprotan Nyamuk Malaria Desa sebangau permai 1 Paket 2018

34 Pelatihan dan penyuluhan Kesehatan Desa sebangau Jaya 3 kegiatan 2018

35 Peningkatan gizi ibu hamil dan balita Desa Sebangau Jaya 12 Bulan 2018

36 Pengobatan Gratis Desa Sei Hambawang Setiap bulan 2018

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Parahangan 10x20 Meter APBN 2018 Baru

2 Pengadaan Kendaraan dinas operasional poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

3 Pengadaan alat perlengkapan kesehatan Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

4 Pengadaan Tower air poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

5 Pengadaan tabung oksigen transport Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

6 Pengadaan Kursi dan Meja Poskesdes Desa Tuwung 4 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

7 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

8 Pengadaan baju kaos senam untuk lansia Desa Tuwung 100 Pasang APBD 2018 Baru

9 Pengadaan warles untuk Poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN TENGAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 73: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

10 Pengadaan meubeler kantor poskedes (Meja dan Kursi) Desa Tanjung Sanggalang 15 Unit APBD 2018 Baru

11 Tenaga Dokter umum Puskesmas Bukit Rawi 1 Orang 2018 Baru

12 Tenaga Bidan Poskesdes Balukon 1 Orang 2018 Lama

13 Rehab Pustu/Poskesdes beserta Meubeler Penda Barania, Tuwung, Petuk Liti, Bukit Liti, Pamarunan 7 Unit APBD 2018 Baru

14 Pengadaan Meubeler Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Bukit Rawi Di sesuaikan APBD 2018 Lama

15 Pengadaan Kursi Lipat untuk pertemuan Puskesmas Bukit Rawi 50 Unit APBD 2018 Baru

16 Pengadaan proyektor LCD Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama

17 Pengadaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama

18 Alkes (KIT standar pemeriksaan umum) Puskesmas Bukit Rawi 16 Set APBD 2018 Baru

19 Bidan Kit Puskesmas Bukit Rawi 15 Set APBD 2018 Lama

20 Timbangan bayi/ timbangan dewasa Pustu/Poskesdes 15 Set APBD 2018 Baru

21 Pemasangan Jet Pump + Tandon air Tanjung Sanggalang, Petuk liti, Bukit liti, Pamarunan, Bereng rambang 5 Set APBD 2018 Baru

22 Alat Pemeriksaan Kolesterol, Gula darah, Asam urat Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru

23 Alat Pemeriksaan Hb Digital Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru

24 Motor Dinas Puskesmas, Pustu, Poskesdes 10 Unit APBD 2018 Lama

25 Sunatan Masal Desa Tuwung 1 Kegiatan APBD 2018 Baru

26 Perlengkapan sarana posyandu Balita dan Lansia Desa Pamarunan RT. 04 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

27 Pengadaan Meubeler Poskesdes Desa Pamarunan RT. 03 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

28 Penambahan tenaga medis perawat Desa Balukon RT. 02 1 Orang APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN PANDIH BATU

Page 74: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan sanitasi umum Desa Belanti siam 2 Paket APBN 2018 Lama ( 2x diusulkan )

2 Rehab fasilitas kesehatan Desa Belanti siam 2 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )

3 Peralatan Medis dan Meubeler Polindes desa Kantan dalam 1 Set APBD 2018 Baru

4 Rehab Pustu Desa Kantan dalam 1 Unit APBD 2018 Baru

5 Cor jalan masuk Pustu Desa Kantan muara RT. 11 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

6 Pembuatan PAH Desa Talio Hulu 26 RT APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

7 Sumur Bor Desa Talio Hulu 10 Unit APBD 2018 Baru

8 Pemasangan listrik untuk rumah dinas dan IGD Puskesmas Pangkoh 2 Unit APBD 2018 Baru

9 Sumur Bor Desa Pantik 40 titik APBD 2018 Lama ( 4x diusulkan )

10 Rehab Pustu Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama

11 Pembangunan gedung Poskesdes Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama

12 Pembangunan gedung Posyandu Desa Karya bersama RT. 01 dan RT. 05 2 Unit APBD 2018 Lama

13 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Lama

14 Pembangunan gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama

15 Rehab Pustu Blok C Kiri 1 Unit APBD 2018 Baru

16 Pembuatan PAH Desa Karya bersama RT. 01 s/d RT. 05 50 Titik APBD 2018 Lama

17 PMKS Desa Talio Hulu 300 Orang APBD 2018 Baru

18 Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama

19 Penampungan Air bersih Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama

20 Penambahan Gizi Balita Desa Pangkoh Hilir 1 Paket APBD 2018 Lama

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 75: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

21 Penambahan tenaga medis Pustu Desa Pangkoh Hulu RT. 01 1 Orang APBD 2018 Baru

22 Pengobatan Gratis Desa Pangkoh Hulu 1 Kegiatan APBD 2018 Baru

23 Pengadaan Air bersih (pipanisasi) Desa Mulyasari 22 Unit APBD 2018 Lama

24 Pemeriksaan dan Pengobatan gratis Desa Mulyasari 2 Kegiatan APBD 2018 Lama

25 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Baru

26 Pembngunan Gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama

27 Cor halaman Puskesmas Pangkoh Hilir Puskesmas Pangkoh Hilir 15x20 M APBD 2018 Baru

28 Rehab rumah dinas dua pintu Puskesmas Pangkoh Hilir 9x15 M APBD 2018 Baru

29 Kendaraan roda dua Puskesmas Pangkoh Hilir 9 Unit APBD 2018 Baru

30 Rehab Sedang Pustu Dandang Desa Dandang 7x12 m APBD 2018 Baru

31 Rehab Sedang Pustu Talio Desa Talio 7x12 m APBD 2018 Baru

32 Rehab Ringan Pustu Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru

33 Rehab Poskesdes Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru

34 Rehab Pustu Talio Hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru

35 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu pangkoh sari Desa Pangkoh Sari 25x40 m APBD 2018 Baru

36 Rehab ringan Pustu Pangkoh Sari Desa Pangkoh Sari 7x12 m APBD 2018 Baru

37 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu Kantan Muara Desa Kantan Muara 25x40 m APBD 2018 Baru

38 Rehab ringan Poskesdes Kantan Dalam Desa Kantan Dalam 7x12 m APBD 2018 Baru

39 Rehab sedang Pustu Kantan Atas Desa Kantan Atas 7x12 m APBD 2018 Baru

40 Rehab sedang Poskesdes Palambahen Desa Pangkoh Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru

41 Rehab sedang Pustu Mulyasari Desa Mulyasari 7x12 m APBD 2018 Baru

42 Rehab sedang Poskesdes Talio hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru

Page 76: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan gedung baru Poskesdes dan Perawat Dusun Pakis Rejo 2 Unit APBD 2018 Lama

1 Cor Halaman Poskesdes Wono Agung 200 M² APBD 2018 Lama

2 Pembangunan Gedung Posyandu Desa Maliku Mulya RT. 03 1 Unit APBD 2018 Baru

3 Pembangunan gedung Polindes Desa Garantung RT. 18 P=6 M. L=9 M APBD I/II/DD 2018 Baru

4 Pembangunan baru ruang rawat jalan 2 lantai Puskesmas Maliku P=15 M. L=25 M APBD 2018 Lama

5 Rehab Poskesdes Maliku Mulya Desa Maliku Mulya P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama

6 Rehab Pustu Gandang Barat Desa Gandang Barat P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama

7 Rehab rumah dinas jabatan Dokter Puskesmas Maliku P=8 M. L=12 M APBD 2018 Lama

8 Rehab rumah dinas kopel 3 pintu Puskesmas Maliku P=18 M. L=6 M APBD 2018 Lama

9 Rehab ruang persalinan Puskesmas Maliku P=15 M. L=8 M APBD 2018 Lama

10 Bangunan pembuatan SPAL/IPAL Puskesmas Puskesmas Maliku P=5 M. L-4 M APBD 2018 Lama

11 Pemasangan SIK Puskesmas Puskesmas Maliku 1 Unit APBD 2018 Lama

12 Rehab Poskesdes Kanamit Desa Kanamit P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama

13 Kendaraan roda dua untuk petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes Kecamatan Maliku 10 Unit APBD 2018 Lama

14 Pengerasan jalan keliling Puskesmas Puskesmas Maliku P=150 M. L=3 M APBD 2018 Lama

15 Pagar belakang Puskesmas Puskesmas Maliku P=100 M. L=2 M APBD 2018 Lama

16 Meubeler Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Kecamatan Maliku 30 Unit APBD 2018 Lama

17 Bed Tindakan IGD Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN MALIKUUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 77: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

18 Kursi roda IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

19 Sterilisator auto clav IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

20 Tiang infus IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

21 AC 1 PK IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

22 Peralatan medis minor set IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

23 Termos vaksin / vaksin carier IGD Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

24 Laptop IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

25 Tempat sampah IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

26 Alat cek digital kesehatan IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

27 EKG IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

28 Lampu emegency IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

29 Stetoscop dewasa IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

30 Mobile suction IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

31 Lemari alat medis IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

32 Mesin penghancur jarum IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

33 Wastavel portabel IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

34 Hand dryer IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

35 Bantal pasien Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

36 Selimut Pasin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

37 Seprai Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

38 Tiang infus Ruang Ranap Puskesmas Maliku 15 APBD 2018 Lama

39 Kipas angin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama

40 Lemari alat kayu tempat alat tenun Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

41 Kursi tunggu Ruang Ranap Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama

42 Jam dinding Ruang Ranap Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

Page 78: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

43 AC 1 PK Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

44 Televisi Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

45 Dispenser air minum Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

46 Lampu emegency Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama

47 Sampiran Ruang Ranap Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

48 Seragam piket warna hijau Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

49 Laptop Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

50 Rehab jalan lingkungan menuju RRI dan Ruang VK Puskesmas Maliku 2x150 M APBD 2018 Lama

51 Penyambungan pagar keliling puskesmas Puskesmas Maliku 100 M APBD 2018 Lama

52 Kenopi perkir sepeda motor Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

53 Tandu Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

54 Bak sampah besar untuk halaman Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

55 Mesin absen sidik jari Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

56 CCTV Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

57 Pos satpam Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

58 Pembuatan taman Puskesmas Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

59 Kursi tunggu pasien Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

60 Kursi lipat Ruang Obat Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

61 Lemari besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

62 Kipas angin Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

63 Meja besar dan kecil Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

64 Blender puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

65 Mesin penjepit kertas puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

66 Rak kayu dan rak besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama

67 AC 1 PK Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

Page 79: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

68 Lemari kayu 2 pintu Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

69 Meja pelayanan Obat Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

70 Laptop Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

71 Jam dinding Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

72 Tempat sampah Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

73 Meja pendaftar loket Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

74 Laptop Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

75 AC 1 PK Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

76 Jam dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

77 Kursi lipat Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

78 Kipas angin dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

79 Tempat sampah Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

80 Sterilisator auto clav Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

81 Peralatan pencabut gigi permanen Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

82 Peralatan pencabut gigi susu Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

83 Peralatan penambalan gigi Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

84 AC 1 PK Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

85 Meja kerja Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

86 Kursi lipat Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

87 Laptop Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

88 Tensimeter digital Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

89 Stetoscop dewasa Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

90 Stetoscop anak-anak Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

91 Sampiran Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

92 Termometer digital Infrared Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

Page 80: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

93 Kipas angin Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

94 Kursi lipat Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

95 Jam dinding Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

96 Pen Light Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

97 Tempat sampah Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

98 Laptop Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

99 Printer infus Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

100 AC 1 PK Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

91 Mesin penghancur kertas Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

92 Mesin laminating Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

93 Printer fotocopy Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

94 Lemari Kabinet Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

95 Kursi Putar Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

96 Meja kerja Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

97 Pemberian makan tambahan Desa Wono Agung 134 org APBD 2018 Lanjutan

98 Pengadaan susu bayi dan balita Desa Wono Agung 119 org APBD 2018 Lanjutan

99 Pengadaan susu Ibu hamil Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan

100 Mengadaan susu Ibu Menyusui Desa Wono Agung 5 org APBD 2018 Lanjutan

101 Pemberian transport Ibu hamil periksa Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan

102 Pemberian transport Ibu bersalin Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan

103 Pemberian transport Ibu nifas periksa Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan

104 Pemberian transport Kader Posyandu Desa Wono Agung 6 org APBD 2018 Lanjutan

105 Pengadaan timbangan digital Balita Desa Wono Agung 1 Unit APBD 2018 Lanjutan

106 Pengadaan Meubeler Posyandu Desa Wono Agung 1 Paket APBD 2018 Lanjutan

107 Pelatihan meracik makanan Desa Wono Agung 134 anak APBD 2018 Lanjutan

Page 81: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

108 Rehab lantai Poskesdes Desa Tahai baru 1 Unit APBD 2018 Baru

109 Penambahan gizi pada anak usia dini dan Ibu menyusui Desa Tahai Jaya 300 org APBD 2018 Lanjutan

110 Bantuan perlengkapan Posyandu Desa Tahai Jaya 1 Paket APBD 2018 Lama

111 Kartu Indonesia Sehat Desa Kanamit Jaya RT. 01 s/d 09 150 org APBD 2018 Baru

112 Peralatan Posyandu mawar putih Desa Badirih RT. 01 1 Paket APBD 2018 Lama

113 Rehab Pustu Badirih Desa Badirih RT. 02 1 Unit APBD 2018 Lama

114 Pembangunan jembatan dan jalan titian Poskesdes Poskesdes Badirih 1 Unit APBD 2018 Lama

115 Bantuan makanan tambahan anak Balita, anak sekolah, Bumil dan bantuan biaya melahirkan Desa Badirih RT 01 s/d 03 1 Paket APBD 2018 Lama

116 Kartu Indonesia Sehat Desa Badirih RT 01 s/d 03 35 KK APBD 2018 Lama

117 Penambahan gizi anak Balita Desa Garantung 215 APBD II/GSC 2018 Lama

118 Tenaga Medis Perawat Desa Gandang Barat 1 org APBN/N II/I 2018 Lama

119 Dokter Umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

120 Dokter Gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

121 Gizi/ Nutrisionist Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

122 Perawat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

123 Bidan Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

124 Apoteker Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

125 Analis Kesehatan Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

126 Administrasi Akutansi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

127 Rekam medik Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

128 Pelayanan Sunat Masal Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama

129 Pelayanan Pengobatan Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama

130 Pelayanan BPJS Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama

Page 82: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Tanjung Taruna 6x10 Meter APBN 2018 Baru

2 Penimbunan Halaman Pustu Desa Saka Kajang RT.03 P=17 M. L=8 M. T=1 M APBD 2018 Baru

3 Kendaraan dinas tenaga Pustu Desa Saka Kajang RT.03 2 Unit APBD 2018 Lama

4 Meubeler Pustu Desa Saka Kajang RT.03 1 Unit APBD 2018 Lama

5 Rehab Poskesdes, Meubeler dan Halaman Desa Henda RT.01 Di sesuaikan APBD 2018 Lama

6 Pembangunan rumah dinas para medis Desa Garung 10x6 M APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

7 Pembangunan Poskesdes Baru Desa Tanjung Taruna 10x12 M APBD 2018 Baru

8 Penambahan Tenaga Medis Desa Pilang 1 Orang APBD 2018 Baru

9 Pembuatan Taman Puskesmas Jabiren 10x20 M DAK DAU 2018 Baru

10 Pembuatan Pagar Puskesmas Jabiren 5x10 M DAK DAU 2018 Baru

11 Pembuatan Aula Puskesmas Jabiren 5x4 M DAK DAU 2018 Baru

12 Pembuatan Gudang Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

13 Rehab bangunan IGD Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

14 Penimbunan Halaman Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

15 Rehab berat bangunan Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Paket DAK DAU 2018 Baru

16 Dusun UTP Jabiren Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

17 Perbaikan lantai keramik Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

18 Pembuatan WC Keluarga Masyarakat Jabiren 50 Unit APBD 2018 Baru

19 Pengadaan Listrik dan sarana Poskesdes Desa Henda RT.01 1 Paket APBD 2018 Lama

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN JABIREN RAYAUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 83: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGANSTATUS USULAN

1 Pengadaan Ambulance Ranger Puskesmas Bawan 1 Unit APBN 2018 Baru2 Pembangunan Gedung Posyandu Manen Kaleka 8x12 M APBD 2018 Lama3 Penambahan Tenaga Medis Perawat Manen Kaleka 2 Orang APBD 2018 Lama4 Pengasapan/ Foging DBD Manen Kaleka 1 Kegiatan APBD 2018 Lama5 Rehab berat Pustu Desa Tambak Lengkap APBD 2018 Lama6 Rehab Puskesmas Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Lama7 Kendaraan Operasional Poskesdes Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Lama

8 Pengadaan peralatan kesehatan (Tensi, timbangan, alat kebidanan) Desa Manen Panduran 1 Paket APBD 2018 Lama

9 Pustu Desa Hurung RT. 03 10x10 M APBD 2018 Lama10 Pembuatan garasi mobil dan motor Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru11 Pengadaan mobil Jenazah (menukar mobil yang lama) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru12 Pengadaan kursi lipat untuk Aula Puskesmas Bawan 30 Unit APBD 2018 Baru13 Pengadaan Plang Nama Puskesmas (Neon Box) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru14 AC 1 PK untuk Aula Puskesmas Bawan 2 Unit APBD 2018 Baru15 Meubeler meja kerja Puskesmas Bawan 4 Unit APBD 2018 Baru16 Lemari Pendingin (Kulkas) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru17 Laptop dan printer fotocopy Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru18 Semenisasi halaman rumah dinas Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru19 Renovasi rumah dinas dokter Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru20 Pengadaan listrik dan air untuk rumah dinas couple Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru21 Pemasangan Internet Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru22 Pengadaan Plang Pustu Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Baru23 Pengadaan rompi pelampung Puskesmas Bawan 6 Buah APBD 2018 Baru24 Pengadaan matras untuk senam Ibu hamil Puskesmas Bawan 16 Buah APBD 2018 Baru25 Pengadaan soundsistem untuk Aula Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru

26 Pengadaan Listrik Aula Puskesmas Bawan, Poskesdes Ramang, Ramang Bawah 3 Paket APBD 2018 Baru

27 Pengadaan Operasional Rawat Inap Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru28 Pengadaan Operasional Pustu, Poskesdes dan Polindes Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN BANAMA TINGANGUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 84: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

29 Pengadaan sumur bor untuk Pustu Goha dan Ramang atas Goha dan Ramang Atas 2 Unit APBD 2018 Baru30 Pembuatan jembatan di Pustu Goha dan Pahawan Puskesmas Bawan 2 Paket APBD 2018 Baru

31 Pembuatan pagar keliling Pustu dan Poskesdes Manen panduran, Goha, Pahawan, Poskesdes Ramang atas dan Bawah 2 Paket APBD 2018 Baru

Page 85: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 86: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 87: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 88: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 89: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Bangunan MCK Tiap Jalur 14 RT di Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Baru

2 Bangunan Posyandu Melati Jln. Nurul Iman Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

3 Pembuatan Posyandu Jln. Oberlin Metar ( Jln. Pemda) Rt. 02, 03 kelurahan Pulang Pisau 3 x 4 Meter APBD 2018 Lama (4x diusulkan )

4 Bangunan Posyandu Anggrek Pasar kamis Kelurahan Pulang Pisau Rt. 08 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

5 Bangunan Posyandu Karya Bersama komp. Buruh Kelurahan Pulang Pisau Rt. 011 Di sesuaikan APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

6 Tandon Air untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru

7 Timbangan Imunisasi Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

8 Meubeler Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

9 WC untuk Laboratorium Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

10 Genset untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau 1 Unit APBD 2018 Baru

11 Alat Timbangan dan pengukur tinggi badan untuk TK dan PAUD Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

12 Alat kesehatan untuk Puskesmas Kelurahan Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

13 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt. 01 Desa Mentaren 2 x 200 Meter APBD 2018 Baru

14 Pembangunan Pagar keliling polindes Rt.13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD 2018 Baru

15 Pembangunan Pagar Sekolah SMA N 2 Kahayan Hilir 1 Unit APBD 2018 Baru

16 Pembangunan MCK Rt.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 35 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

17 Bak Sampah Pustu Di sesuaikan APBD 2018 Baru

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN HILIR

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 90: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

18 Bak Sampah Polindes Di sesuaikan APBD 2018 Baru

19 Puskesmas + UGD Kelurahan Kalawa Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan

20 Penimbunan Halaman Pustu Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama

21 Meubeler dan Alat- alat Posyandu Melati, Mawar Gohong 2 Unit ADD 2018 Lama

22 Rehab Rumah Dinas Perawat Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

23 Pembuatan Tower penyaring air bersih Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

24 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama

25 Penampungan / penyulingan sarana air bersih Desa hanjak Maju 14 Unit tiap Jalur / tanah dihibahkan APBD / APBN 2018 Baru

26 Sepiteng WC Tiap KK Di sesuaikan APBD / ADD 2018 Baru

27 Pembuatan pagar tembok gedung Poskesdes Desa Mantaren 1 Rt. 04 27x30 M APBD I /II 2018 Baru

28 Pembangunan Posyandu Desa Mantaren 1 Rt. 04 1 unit APBD I/II 2018 Baru

29 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Lama

30 Penyediaan MP-ASI Desa Buntoi 4 Unit APBD 2018 Lama

31 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama

32 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Buntoi Di sesuaikan APBD 2018 Lama

33 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 6 Paket APBD 2018 Baru

34 Pengadaan Ambulance Desa Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 1 Unit APBD 2018 Baru

35 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu Rt 01 s/d Rt 12 Desa Buntoi 5 Paket APBD 2018 Baru

36 Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas dan Mobil Ambulance Desa Hanjak Maju 1 Unit APBD 2018 Lama

37 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Hanjak Maju Di sesuaikan APBD/ APBN/APBP 2018 Lanjutan

38 Kesehatan Ibu Hami, Anak Menyusui Desa hanjak Maju Di sesuaikan APBD 2018 Lanjutan

39 Bidan dan Perawat Pustu Hanjak Maju (Menetap) 2 Orang APBD 2018 Lama

Page 91: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

40 Penyemprotan Nyamuk Malaria Rumah Warga Desa Hanjak Maju Tiap Rumah APBD 2018 Baru

41 Bantuan Meubeler Meja, Kursi, Lemari diruang tunggu persalinan Polindes Rt. 01 Desa Mentaren II 1 Paket APBD 2018 Lama

42 Bantuan Alat-alat masak Posyandu Melati PutihI Rt 02 Desa Mantaren II 1 Set APBD/ADD 2018 Baru

43 Meubeler Kursi, Meja, Lemari Pustu dan Polindes Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru

44 Sekat Pembatas Pasien dan Ranjang Pasien Rt. 13 Desa Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru

45 Lomba Kebersihan Lingkungan RT RT se Anjir Pulang Pisau 16 RT APBD II 2018 Lama (2x diusulkan)

46 Peralatan Perlengkapan Pustu dan Polindes Anjir Rt. 11 dan Rt. 13 Anjir Pulang Pisau Di sesuaikan APBD II 2018 Baru

47 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Lama

48 Penyediaan MP-ASI Desa Gohong 4 Unit APBD 2018 Lama

49 Penambahan Tenaga Kesehatan Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

50 Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita Desa Gohong Di sesuaikan APBD 2018 Lama

51 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru

52 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 1 Unit APBD 2018 Baru

53 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan GSC Rt. 01 s/d Rt. 07 Desa Gohong 7 Paket APBD 2018 Baru

54 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

55 Penyuluhan Ibu Hamil dan Menyusui Desa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

56 Penambahan Gizi untuk bayi dan balita Dasa Mintin 4 Kelompok APBD II/ ADD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

57 Pembinaan Keluarga Balita Desa Mintin Rt 02, 08 4 Kelompok APBD II 2018 Lama ( 2x diusulkan )

58 Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Pustu Desa Mintin 1 Paket APBD II/ADD 2018 Baru

59 Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Mintin 150 Orang APBD II 2018 Baru

60 Bantuan Persalinan Ibu Hamil RTM Desa Mintin 30 Orang APBD II/ADD 2018 Baru

Page 92: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 93: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 94: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pengadaan Bangunan Tempat Posyandu RT. 03 Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )

2 Pembuatan Bak Sampah SMP RT. 05 Desa Bahaur Hulu Permai 3X2 Meter APBD 2018 Baru

3 Sumur Bor RT. 01 s/d RT. 07 Desa Bahaur Hulu Permai Di sesuaikan APBD 2018 Baru

4 Pengadaan Tempat Air Bersih/ Tong 1200 Liter RT. 04 s/d RT. 04 200 Unit APBD 2018 Baru

5 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Cemantan Warga Masyarakat APBD 2018 Lama

6 Bantuan Pengobatan Gratis Desa Sei Pudak Warga Masyarakat APBD 2018 Lama

7 Dokter Gigi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

8 Analis Kesehatan Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

9 Tenaga Gizi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

10 Tenaga Bidan Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama

11 Tenaga Perawat Puskesmas Bahaur Tengah 3 Orang APBD 2018 Lama

12 Tenaga Kesling Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Baru

13 Tenaga Farmasi Puskesmas Bahaur Tengah 1 Orang APBD 2018 Lama

14 Pemasangan Listrik Aula Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Lama

15 Pemasangan Listrik Rumah Dinas Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

16 Tempat Pembuangan Sampah Akhir Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

17 Pembangunan Pos Jaga untuk Satpam Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

18 Plang Puskesmas Bahaur Tengah Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

19 Sumur Bor Puskesmas Bahaur Tengah 1 Unit APBD 2018 Baru

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN KUALA

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 95: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

20 Pembangunan Poskesdes Desa Bahaur Hulu 1 Unit APBD 2018 Lama

21 Rehab Pustu Kiapak Desa Kiapak Di sesuaikan ADD 2018 Lama

22 Genset Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru

23 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Kiapak 1 Unit APBD 2018 Baru

24 Tower Penampungan Air Bersih Poskesdes Bahaur Batu Raya 1 Unit APBD 2018 Baru

Page 96: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra
Page 97: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pengecoran jalan utama menuju Puskesmas Desa sebangau permai 300 Meter 2018

2 Pengecoran halaman Puskesmas Desa sebangau permai 750 Meter2 2018

3 Pemasangan Instalasi listrik rumah dinas Desa sebangau permai 7 rumah 2018

4 Pemasangan instalasi listrik Pustu Kecamatan sebangau kuala 8 Pustu 2018

5 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi) Puskesmas Induk Meja 10 bh Kursi 100 bh 2018

6 Pengadaan meubeler (Meja, Kursi, Kursi tamu/pasien, Lemari obat) 8 Pustu Di sesuaikan 2018

7 Perehaban Pustu Desa sebangau permai 2 unit 2018

8 Pembuatan gedung Posyandu Sebangau Permai, Panduran Sebangau, Sei Hambawang dan Sei Bakau 4 Unit 2018

9 Penampungan air bersih Puskesmas Induk dan Pustu 9 Unit 2018

10 Pengadaan tenaga :

Dokter Umum Kecamatan sebangau kuala 2018

Dokter Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018

Perawat Kecamatan sebangau kuala 2018

Perawat Gigi Kecamatan sebangau kuala 2018

Bidan Kecamatan sebangau kuala 2018

Tenaga Administrasi Kecamatan sebangau kuala 1 Unit 2018

11 Peralatan Medis Puskesmas Puskesmas Induk 2018

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN SEBANGAU KUALA

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 98: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

12 Ruang Laboratorium Puskesmas Induk 2018

13 Kendaraan roda dua Puskesmas Induk 5 Unit 2018

14 Pengadaan Komputer/Laptop Puskesmas Induk 2018

15 lomba Kebersihan Lingkungan RT RT. 04 RW. 02 7x5 Meter 2018

16 Rehab Pustu Desa Panduran Multa 1 Unit 2018

17 Penambahan/peningkatan Insentif para pegawai puskesmas Kecamatan sebangau kuala 2018

18 Insentif Kader Posyandu Desa Panduran Sebangau 2018

19 Pelatihan Kader Posyandu Desa sebangau permai 2018

20 Penempatan Tenaga Medis Desa Mekar Jaya 2018

21 Program Kesehatan Ibu dan Anak gratis Desa Mekar Jaya 8 Kelompok Tani 2018

22 Pelayanan Sosial ibu hamil dan balita Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018

23 Operasional Posyandu Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018

24 Perlengkapan Sarana dan Prasarana posyandu Desa Mekar Jaya 2 Paker 2018

25 Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Desa Mekar Jaya 12 Bulan 2018

26 Penambahan Tenaga Perawat Desa sebangau jaya 2018

27 Peralatan Medis Pustu Desa Sebangau jaya 2018

28 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Sebangau jaya 2018

29 Pengadaan Penampungan air bersih Desa Panduran Mulya 20 Unit 2018

30 Penampatan Tenaga Kesehatan Perawat Desa Panduran Mulya 1 Orang 2018

31 Sunatan Masal Desa Sei Hambawang 2018

32 Rehab beton halaman puskesmas Desa Mekar Jaya 1 Unit 2018

33 Penyemprotan Nyamuk Malaria Desa sebangau permai 1 Paket 2018

34 Pelatihan dan penyuluhan Kesehatan Desa sebangau Jaya 3 kegiatan 2018

Page 99: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

35 Peningkatan gizi ibu hamil dan balita Desa Sebangau Jaya 12 Bulan 2018

36 Pengobatan Gratis Desa Sei Hambawang Setiap bulan 2018

Page 100: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Parahangan 10x20 Meter APBN 2018 Baru

2 Pengadaan Kendaraan dinas operasional poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

3 Pengadaan alat perlengkapan kesehatan Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

4 Pengadaan Tower air poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

5 Pengadaan tabung oksigen transport Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

6 Pengadaan Kursi dan Meja Poskesdes Desa Tuwung 4 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

7 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Desa Tuwung 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

8 Pengadaan baju kaos senam untuk lansia Desa Tuwung 100 Pasang APBD 2018 Baru

9 Pengadaan warles untuk Poskesdes Desa Tuwung 1 Unit APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

10 Pengadaan meubeler kantor poskedes (Meja dan Kursi) Desa Tanjung Sanggalang 15 Unit APBD 2018 Baru

11 Tenaga Dokter umum Puskesmas Bukit Rawi 1 Orang 2018 Baru

12 Tenaga Bidan Poskesdes Balukon 1 Orang 2018 Lama

13 Rehab Pustu/Poskesdes beserta Meubeler Penda Barania, Tuwung, Petuk Liti, Bukit Liti, Pamarunan 7 Unit APBD 2018 Baru

14 Pengadaan Meubeler Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Bukit Rawi Di sesuaikan APBD 2018 Lama

15 Pengadaan Kursi Lipat untuk pertemuan Puskesmas Bukit Rawi 50 Unit APBD 2018 Baru

16 Pengadaan proyektor LCD Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama

17 Pengadaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah Puskesmas Bukit Rawi 1 Unit APBD 2018 Lama

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN KAHAYAN TENGAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 101: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

18 Alkes (KIT standar pemeriksaan umum) Puskesmas Bukit Rawi 16 Set APBD 2018 Baru

19 Bidan Kit Puskesmas Bukit Rawi 15 Set APBD 2018 Lama

20 Timbangan bayi/ timbangan dewasa Pustu/Poskesdes 15 Set APBD 2018 Baru

21 Pemasangan Jet Pump + Tandon air Tanjung Sanggalang, Petuk liti, Bukit liti, Pamarunan, Bereng rambang 5 Set APBD 2018 Baru

22 Alat Pemeriksaan Kolesterol, Gula darah, Asam urat Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru

23 Alat Pemeriksaan Hb Digital Pustu/Poskesdes 14 Unit APBD 2018 Baru

24 Motor Dinas Puskesmas, Pustu, Poskesdes 10 Unit APBD 2018 Lama

25 Sunatan Masal Desa Tuwung 1 Kegiatan APBD 2018 Baru

26 Perlengkapan sarana posyandu Balita dan Lansia Desa Pamarunan RT. 04 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

27 Pengadaan Meubeler Poskesdes Desa Pamarunan RT. 03 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

28 Penambahan tenaga medis perawat Desa Balukon RT. 02 1 Orang APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

Page 102: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan sanitasi umum Desa Belanti siam 2 Paket APBN 2018 Lama ( 2x diusulkan )

2 Rehab fasilitas kesehatan Desa Belanti siam 2 Unit APBD 2018 Lama ( 3x diusulkan )

3 Peralatan Medis dan Meubeler Polindes desa Kantan dalam 1 Set APBD 2018 Baru

4 Rehab Pustu Desa Kantan dalam 1 Unit APBD 2018 Baru

5 Cor jalan masuk Pustu Desa Kantan muara RT. 11 1 Paket APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

6 Pembuatan PAH Desa Talio Hulu 26 RT APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

7 Sumur Bor Desa Talio Hulu 10 Unit APBD 2018 Baru

8 Pemasangan listrik untuk rumah dinas dan IGD Puskesmas Pangkoh 2 Unit APBD 2018 Baru

9 Sumur Bor Desa Pantik 40 titik APBD 2018 Lama ( 4x diusulkan )

10 Rehab Pustu Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama

11 Pembangunan gedung Poskesdes Desa Pantik 1 Unit APBD 2018 Lama

12 Pembangunan gedung Posyandu Desa Karya bersama RT. 01 dan RT. 05 2 Unit APBD 2018 Lama

13 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Lama

14 Pembangunan gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama

15 Rehab Pustu Blok C Kiri 1 Unit APBD 2018 Baru

16 Pembuatan PAH Desa Karya bersama RT. 01 s/d RT. 05 50 Titik APBD 2018 Lama

17 PMKS Desa Talio Hulu 300 Orang APBD 2018 Baru

18 Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN PANDIH BATU

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 103: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

19 Penampungan Air bersih Puskesmas Pangkoh 1 Paket APBD 2018 Lama

20 Penambahan Gizi Balita Desa Pangkoh Hilir 1 Paket APBD 2018 Lama

21 Penambahan tenaga medis Pustu Desa Pangkoh Hulu RT. 01 1 Orang APBD 2018 Baru

22 Pengobatan Gratis Desa Pangkoh Hulu 1 Kegiatan APBD 2018 Baru

23 Pengadaan Air bersih (pipanisasi) Desa Mulyasari 22 Unit APBD 2018 Lama

24 Pemeriksaan dan Pengobatan gratis Desa Mulyasari 2 Kegiatan APBD 2018 Lama

25 Pembuatan MCK Desa Talio RT. 01 dan 02 15 Unit APBD 2018 Baru

26 Pembngunan Gedung Posyandu Desa Talio RT. 01 1 Unit APBD 2018 Lama

27 Cor halaman Puskesmas Pangkoh Hilir Puskesmas Pangkoh Hilir 15x20 M APBD 2018 Baru

28 Rehab rumah dinas dua pintu Puskesmas Pangkoh Hilir 9x15 M APBD 2018 Baru

29 Kendaraan roda dua Puskesmas Pangkoh Hilir 9 Unit APBD 2018 Baru

30 Rehab Sedang Pustu Dandang Desa Dandang 7x12 m APBD 2018 Baru

31 Rehab Sedang Pustu Talio Desa Talio 7x12 m APBD 2018 Baru

32 Rehab Ringan Pustu Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru

33 Rehab Poskesdes Talio Muara Desa Talio Muara 7x12 m APBD 2018 Baru

34 Rehab Pustu Talio Hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru

35 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu pangkoh sari Desa Pangkoh Sari 25x40 m APBD 2018 Baru

36 Rehab ringan Pustu Pangkoh Sari Desa Pangkoh Sari 7x12 m APBD 2018 Baru

37 Penimbunan halaman, pagar dan jembatan Pustu Kantan Muara Desa Kantan Muara 25x40 m APBD 2018 Baru

38 Rehab ringan Poskesdes Kantan Dalam Desa Kantan Dalam 7x12 m APBD 2018 Baru

39 Rehab sedang Pustu Kantan Atas Desa Kantan Atas 7x12 m APBD 2018 Baru

40 Rehab sedang Poskesdes Palambahen Desa Pangkoh Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru

41 Rehab sedang Pustu Mulyasari Desa Mulyasari 7x12 m APBD 2018 Baru

Page 104: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

42 Rehab sedang Poskesdes Talio hulu Desa Talio Hulu 7x12 m APBD 2018 Baru

Page 105: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan gedung baru Poskesdes dan Perawat Dusun Pakis Rejo 2 Unit APBD 2018 Lama

2 Cor Halaman Poskesdes Wono Agung 200 M² APBD 2018 Lama

3 Pembangunan Gedung Posyandu Desa Maliku Mulya RT. 03 1 Unit APBD 2018 Baru

4 Pembangunan gedung Polindes Desa Garantung RT. 18 P=6 M. L=9 M APBD I/II/DD 2018 Baru

5 Pembangunan baru ruang rawat jalan 2 lantai Puskesmas Maliku P=15 M. L=25 M APBD 2018 Lama

6 Rehab Poskesdes Maliku Mulya Desa Maliku Mulya P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama

7 Rehab Pustu Gandang Barat Desa Gandang Barat P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama

8 Rehab rumah dinas jabatan Dokter Puskesmas Maliku P=8 M. L=12 M APBD 2018 Lama

9 Rehab rumah dinas kopel 3 pintu Puskesmas Maliku P=18 M. L=6 M APBD 2018 Lama

10 Rehab ruang persalinan Puskesmas Maliku P=15 M. L=8 M APBD 2018 Lama

11 Bangunan pembuatan SPAL/IPAL Puskesmas Puskesmas Maliku P=5 M. L-4 M APBD 2018 Lama

12 Pemasangan SIK Puskesmas Puskesmas Maliku 1 Unit APBD 2018 Lama

13 Rehab Poskesdes Kanamit Desa Kanamit P=10 M. L=20 M APBD 2018 Lama

14 Kendaraan roda dua untuk petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes Kecamatan Maliku 10 Unit APBD 2018 Lama

15 Pengerasan jalan keliling Puskesmas Puskesmas Maliku P=150 M. L=3 M APBD 2018 Lama

16 Pagar belakang Puskesmas Puskesmas Maliku P=100 M. L=2 M APBD 2018 Lama

17 Meubeler Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Kecamatan Maliku 30 Unit APBD 2018 Lama

18 Bed Tindakan IGD Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama

19 Kursi roda IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

20 Sterilisator auto clav IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN MALIKUUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 106: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

21 Tiang infus IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

22 AC 1 PK IGD Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

23 Peralatan medis minor set IGD Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

24 Termos vaksin / vaksin carier IGD Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

25 Laptop IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

26 Tempat sampah IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

27 Alat cek digital kesehatan IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

28 EKG IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

29 Lampu emegency IGD Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

30 Stetoscop dewasa IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

31 Mobile suction IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

32 Lemari alat medis IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

33 Mesin penghancur jarum IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

34 Wastavel portabel IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

35 Hand dryer IGD Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

36 Bantal pasien Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

37 Selimut Pasin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

38 Seprai Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

39 Tiang infus Ruang Ranap Puskesmas Maliku 15 APBD 2018 Lama

40 Kipas angin Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama

41 Lemari alat kayu tempat alat tenun Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

42 Kursi tunggu Ruang Ranap Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama

43 Jam dinding Ruang Ranap Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

44 AC 1 PK Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

45 Televisi Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

Page 107: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

46 Dispenser air minum Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

47 Lampu emegency Ruang Ranap Puskesmas Maliku 10 APBD 2018 Lama

48 Sampiran Ruang Ranap Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

49 Seragam piket warna hijau Ruang Ranap Puskesmas Maliku 20 APBD 2018 Lama

50 Laptop Ruang Ranap Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

51 Rehab jalan lingkungan menuju RRI dan Ruang VK Puskesmas Maliku 2x150 M APBD 2018 Lama

52 Penyambungan pagar keliling puskesmas Puskesmas Maliku 100 M APBD 2018 Lama

53 Kenopi perkir sepeda motor Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

54 Tandu Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

55 Bak sampah besar untuk halaman Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

56 Mesin absen sidik jari Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

57 CCTV Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

58 Pos satpam Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

59 Pembuatan taman Puskesmas Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

60 Kursi tunggu pasien Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

61 Kursi lipat Ruang Obat Puskesmas Maliku 5 APBD 2018 Lama

62 Lemari besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

63 Kipas angin Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

64 Meja besar dan kecil Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

65 Blender puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

66 Mesin penjepit kertas puyer Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

67 Rak kayu dan rak besi Ruang Obat Puskesmas Maliku 6 APBD 2018 Lama

68 AC 1 PK Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

69 Lemari kayu 2 pintu Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

70 Meja pelayanan Obat Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

Page 108: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

71 Laptop Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

72 Jam dinding Ruang Obat Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

73 Tempat sampah Ruang Obat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

74 Meja pendaftar loket Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

75 Laptop Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

76 AC 1 PK Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

77 Jam dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

78 Kursi lipat Puskesmas Maliku 3 APBD 2018 Lama

79 Kipas angin dinding Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

80 Tempat sampah Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

81 Sterilisator auto clav Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

82 Peralatan pencabut gigi permanen Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

83 Peralatan pencabut gigi susu Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

84 Peralatan penambalan gigi Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

85 AC 1 PK Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

86 Meja kerja Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

87 Kursi lipat Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

88 Laptop Ruang Poli gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

89 Tensimeter digital Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

90 Stetoscop dewasa Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

91 Stetoscop anak-anak Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

92 Sampiran Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

93 Termometer digital Infrared Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

94 Kipas angin Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

95 Kursi lipat Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

Page 109: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

96 Jam dinding Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

97 Pen Light Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

98 Tempat sampah Ruang Poli umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

99 Laptop Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

100 Printer infus Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

101 AC 1 PK Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

102 Mesin penghancur kertas Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

103 Mesin laminating Ruang TU Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

104 Printer fotocopy Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

105 Lemari Kabinet Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

106 Kursi Putar Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

107 Meja kerja Ruang TU Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

108 Pemberian makan tambahan Desa Wono Agung 134 org APBD 2018 Lanjutan

109 Pengadaan susu bayi dan balita Desa Wono Agung 119 org APBD 2018 Lanjutan

110 Pengadaan susu Ibu hamil Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan

111 Mengadaan susu Ibu Menyusui Desa Wono Agung 5 org APBD 2018 Lanjutan

112 Pemberian transport Ibu hamil periksa Desa Wono Agung 9 org APBD 2018 Lanjutan

113 Pemberian transport Ibu bersalin Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan

114 Pemberian transport Ibu nifas periksa Desa Wono Agung 9 0rg APBD 2018 Lanjutan

115 Pemberian transport Kader Posyandu Desa Wono Agung 6 org APBD 2018 Lanjutan

116 Pengadaan timbangan digital Balita Desa Wono Agung 1 Unit APBD 2018 Lanjutan

117 Pengadaan Meubeler Posyandu Desa Wono Agung 1 Paket APBD 2018 Lanjutan

118 Pelatihan meracik makanan Desa Wono Agung 134 anak APBD 2018 Lanjutan

119 Rehab lantai Poskesdes Desa Tahai baru 1 Unit APBD 2018 Baru

120 Penambahan gizi pada anak usia dini dan Ibu menyusui Desa Tahai Jaya 300 org APBD 2018 Lanjutan

Page 110: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

121 Bantuan perlengkapan Posyandu Desa Tahai Jaya 1 Paket APBD 2018 Lama

122 Kartu Indonesia Sehat Desa Kanamit Jaya RT. 01 s/d 09 150 org APBD 2018 Baru

123 Peralatan Posyandu mawar putih Desa Badirih RT. 01 1 Paket APBD 2018 Lama

124 Rehab Pustu Badirih Desa Badirih RT. 02 1 Unit APBD 2018 Lama

125 Pembangunan jembatan dan jalan titian Poskesdes Poskesdes Badirih 1 Unit APBD 2018 Lama

126 Bantuan makanan tambahan anak Balita, anak sekolah, Bumil dan bantuan biaya melahirkan Desa Badirih RT 01 s/d 03 1 Paket APBD 2018 Lama

127 Kartu Indonesia Sehat Desa Badirih RT 01 s/d 03 35 KK APBD 2018 Lama

128 Penambahan gizi anak Balita Desa Garantung 215 APBD II/GSC 2018 Lama

129 Tenaga Medis Perawat Desa Gandang Barat 1 org APBN/N II/I 2018 Lama

130 Dokter Umum Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

131 Dokter Gigi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

132 Gizi/ Nutrisionist Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

133 Perawat Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

134 Bidan Puskesmas Maliku 2 APBD 2018 Lama

135 Apoteker Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

136 Analis Kesehatan Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

137 Administrasi Akutansi Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

138 Rekam medik Puskesmas Maliku 1 APBD 2018 Lama

139 Pelayanan Sunat Masal Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama

140 Pelayanan Pengobatan Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama

141 Pelayanan BPJS Gratis Kecamatan Maliku 15 Desa APBD 2018 Lama

Page 111: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pembangunan gedung Posyandu Desa Tanjung Taruna 6x10 Meter APBN 2018 Baru

2 Penimbunan Halaman Pustu Desa Saka Kajang RT.03 P=17 M. L=8 M. T=1 M APBD 2018 Baru

3 Kendaraan dinas tenaga Pustu Desa Saka Kajang RT.03 2 Unit APBD 2018 Lama

4 Meubeler Pustu Desa Saka Kajang RT.03 1 Unit APBD 2018 Lama

5 Rehab Poskesdes, Meubeler dan Halaman Desa Henda RT.01 Di sesuaikan APBD 2018 Lama

6 Pembangunan rumah dinas para medis Desa Garung 10x6 M APBD 2018 Lama ( 2x diusulkan )

7 Pembangunan Poskesdes Baru Desa Tanjung Taruna 10x12 M APBD 2018 Baru

8 Penambahan Tenaga Medis Desa Pilang 1 Orang APBD 2018 Baru

9 Pembuatan Taman Puskesmas Jabiren 10x20 M DAK DAU 2018 Baru

10 Pembuatan Pagar Puskesmas Jabiren 5x10 M DAK DAU 2018 Baru

11 Pembuatan Aula Puskesmas Jabiren 5x4 M DAK DAU 2018 Baru

12 Pembuatan Gudang Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

13 Rehab bangunan IGD Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

14 Penimbunan Halaman Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

15 Rehab berat bangunan Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Paket DAK DAU 2018 Baru

16 Dusun UTP Jabiren Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

17 Perbaikan lantai keramik Puskesmas Puskesmas Jabiren 1 Unit DAK DAU 2018 Baru

18 Pembuatan WC Keluarga Masyarakat Jabiren 50 Unit APBD 2018 Baru

19 Pengadaan Listrik dan sarana Poskesdes Desa Henda RT.01 1 Paket APBD 2018 Lama

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN JABIREN RAYAUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 112: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

KETERANGAN

STATUS USULAN

1 Pengadaan Ambulance Ranger Puskesmas Bawan 1 Unit APBN 2018 Baru

2 Pembangunan Gedung Posyandu Manen Kaleka 8x12 M APBD 2018 Lama

3 Penambahan Tenaga Medis Perawat Manen Kaleka 2 Orang APBD 2018 Lama

4 Pengasapan/ Foging DBD Manen Kaleka 1 Kegiatan APBD 2018 Lama

5 Rehab berat Pustu Desa Tambak Lengkap APBD 2018 Lama

6 Rehab Puskesmas Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Lama

7 Kendaraan Operasional Poskesdes Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Lama

8 Pengadaan peralatan kesehatan (Tensi, timbangan, alat kebidanan) Desa Manen Panduran 1 Paket APBD 2018 Lama

9 Pustu Desa Hurung RT. 03 10x10 M APBD 2018 Lama

10 Pembuatan garasi mobil dan motor Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru

11 Pengadaan mobil Jenazah (menukar mobil yang lama) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru

12 Pengadaan kursi lipat untuk Aula Puskesmas Bawan 30 Unit APBD 2018 Baru

13 Pengadaan Plang Nama Puskesmas (Neon Box) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru

14 AC 1 PK untuk Aula Puskesmas Bawan 2 Unit APBD 2018 Baru

15 Meubeler meja kerja Puskesmas Bawan 4 Unit APBD 2018 Baru

16 Lemari Pendingin (Kulkas) Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru

17 Laptop dan printer fotocopy Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru

18 Semenisasi halaman rumah dinas Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017 KECAMATAN BANAMA TINGANGUNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO KEGIATAN LOKASI VOLUME SUMBER DANA DIUSULKAN

Page 113: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Renovasi rumah dinas dokter Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru

20 Pengadaan listrik dan air untuk rumah dinas couple Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru

21 Pemasangan Internet Puskesmas Bawan 1 Unit APBD 2018 Baru

22 Pengadaan Plang Pustu Desa Manen Panduran 1 Unit APBD 2018 Baru

23 Pengadaan rompi pelampung Puskesmas Bawan 6 Buah APBD 2018 Baru

24 Pengadaan matras untuk senam Ibu hamil Puskesmas Bawan 16 Buah APBD 2018 Baru

25 Pengadaan soundsistem untuk Aula Puskesmas Bawan 1 Paket APBD 2018 Baru

26 Pengadaan Listrik Aula Puskesmas Bawan, Poskesdes Ramang, Ramang Bawah 3 Paket APBD 2018 Baru

27 Pengadaan Operasional Rawat Inap Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru

28 Pengadaan Operasional Pustu, Poskesdes dan Polindes Puskesmas Bawan Di sesuaikan APBD 2018 Baru

29 Pengadaan sumur bor untuk Pustu Goha dan Ramang atas Goha dan Ramang Atas 2 Unit APBD 2018 Baru

30 Pembuatan jembatan di Pustu Goha dan Pahawan Puskesmas Bawan 2 Paket APBD 2018 Baru

31 Pembuatan pagar keliling Pustu dan Poskesdes Manen panduran, Goha, Pahawan, Poskesdes Ramang atas dan Bawah 2 Paket APBD 2018 Baru

Page 114: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

SASARAN STRATEGI

Page 115: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Page 116: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Page 117: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya Koperasi Aktif Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Page 118: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor EkonomiMenurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi

Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya penanaman modal Pengembangan Sektor Ekonomi

Meningkatnya penanaman modal Pengembangan Sektor Ekonomi

Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi

Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi

Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Page 119: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi

Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi

Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi KomoditiMeningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi KomoditiMeningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi

Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Page 120: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 121: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 122: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 123: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 124: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 125: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 126: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Page 127: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Page 128: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama

Page 129: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Urs Bid Urs SKPD PrgPengembangan sarana dan prasana wilayah

1 03 1.03.01 15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 1.03.01 16Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1 03 1.03.01 17Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1 03 1.03.01 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 03 1.03.01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1 03 1.03.01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 03 1.03.01 31Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah

1 07 1.07.01 15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 07 1.07.01 17Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 07 1.07.01 18Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 07 1.07.01 19Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 25 1.07.01 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 25 1.07.01 16

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1 25 1.07.01 17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1 25 1.07.01 18Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1 25 1.07.01 19Program Peningkatan Pelayanan Publik

2 03 1.20.03 17Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pengembangan sarana dan prasarana permukiman

1 03 1.03.01 27Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW

1 03 1.03.01 29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 03 1.03.01 30Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tabel 7.1KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

ARAH KEBIJAKAN

Kode SKPD/PROGRAM

Page 130: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 08 1.03.01 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 06 1.06.01 18Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 06 1.06.01 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW

1 05 1.03.01 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1 05 1.03.01 16Program Pemanfaatan Ruang

1 06 1.03.01 16Program Kerjasama Pembangunan

1 05 1.06.01 15Program Perencanaan Tata Ruang

1 13 1.13.02 23Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

1 13 1.13.02 24Program Kedaruratan dan Logistik

1 13 1.13.02 25Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Peningkatan Wajib Belajar 1 20 1.20.03 44

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

1 20 1.20.03 45Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

1 20 1.20.03 46Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

Peningkatan Angka Melek Huruf 1 01 1.01.01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 1.01.01 17Program Pendidikan Menengah

1 01 1.01.01 18Program Pendidikan Non Formal

1 01 1.01.01 21Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 26 1.26.01 15Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah 1 01 1.01.01 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 1.26.01 21Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Page 131: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 24 1.26.01 16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Peningkatan kualitas pendidikan 1 01 1.01.01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kualitas kesehatan 1 02 1.02.01 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 02 1.02.01 16Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 02 1.02.01 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 1.02.01 21Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 1.02.01 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 02 1.02.01 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 02 1.02.01 25Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

1 02 1.02.01 28Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 02 1.02.01 32Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 1.02.02 16Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 02 1.02.02 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 02 1.02.02 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 02 1.02.02 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 02 1.02.02 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 1.02.02 27Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan kualitas kesehatan 1 12 1.11.01 15

Program Keluarga Berencana

Page 132: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 12 1.11.01 16Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 12 1.11.01 17Program Pelayanan Kontrasepsi

1 12 1.11.01 23Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

Pengembangan Keterampilan Masyarakat

1 14 1.13.01 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 14 1.13.01 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 14 1.13.01 17Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat

1 06 1.06.01 22Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 20 1.20.03 49 Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah

1 20 1.20.03 50 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah

2 06 2.07.01 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2 06 2.07.01 18Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2 07 2.07.01 15Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2 07 2.07.01 16Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan UMKM 1 15 2.07.01 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

1 15 2.07.01 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 15 2.07.01 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pengembangan Koperasi 1 15 2.07.01 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat

1 06 1.06.01 23Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 13 1.13.01 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 13 1.13.01 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13 1.13.01 18Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Page 133: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 13 1.13.01 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 20 1.20.03 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan

1 20 1.20.03 48 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah

1 20 1.20.03 51 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan RakyatPeningkatan pemerataan pembangunan

1 14 1.13.01 18Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3

2 08 1.13.01 15Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2 03 1.20.03 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Peningkatan penanaman modal 1 16 1.06.01 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 20 1.20.19 41Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pengembangan usaha agrobisnis 2 01 2.01.01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 07 2.07.01 18Program Penataan Struktur Industri

2 07 2.07.01 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Pengembangan produktifitas pertanian

1 21 1.21.01 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 21 1.21.01 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2 01 1.21.01 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01 1.21.01 17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 1.21.01 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 01 1.21.01 20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Page 134: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

2 01 2.01.01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 2.01.01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2.01.01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2 05 2.05.01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2 05 2.05.01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2 05 2.05.01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2 05 2.05.01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Pengembangan pengelolaan sumber daya alam

1 08 1.08.01 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

2 03 1.20.03 18 Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan

2 03 1.20.03 20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

1 08 1.21.01 22

Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peningkatkan persentase kualitas lingkungan

1 08 1.08.01 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 08 1.08.01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 08 1.08.01 25 Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan

1 08 1.08.01 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim

1 08 1.08.01 27 Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan

1 08 1.08.01 28 Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

1 08 1.08.01 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

1 19 1.19.01 15Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Page 135: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 19 1.19.01 17Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 19 1.19.01 21Program Pendidikan Politik Masyarakat

2 02 2.02.01 16Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2 02 2.02.01 20Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

2 02 2.02.01 21Program Peningkatan Produksi

Peningkatan Nilai LAKIP 1 01 1.01.01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 1.02.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 1.03.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 06 1.06.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 07 1.07.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 08 1.08.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 1.10.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1.10.01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan

1 11 1.11.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 13 1.13.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 13 1.13.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 19 1.19.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 19 1.19.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 06 1.20.03 15Program Pengembangan Data/Informasi

1 06 1.20.03 16Program Kerjasama Pembangunan

Page 136: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 06 1.20.03 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 09 1.20.03 17Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1 20 1.20.03 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.03 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 20 1.20.03 31Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media

1 20 1.20.03 32Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

1 20 1.20.03 42Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1 20 1.20.03 43Program Bantuan Hukum

1 20 1.20.04 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.04 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 1.20.04 26Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1 20 1.20.04 37Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 1.20.04 38Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat

1 20 1.20.05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.06 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.06 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 1.20.06 21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 20 1.20.06 22Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1 20 1.20.07 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.08 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.09 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.10 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.11 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.12 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.13 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.14 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.15 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.16 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.17 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 137: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 20 1.20.19 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1.20.20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 21 1.21.01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 22 1.22.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 26 1.26.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 01 2.01.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 02 2.02.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 05 2.05.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 07 2.07.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Opini BPK 1 01 1.01.01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 02 1.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 02 1.02.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 03 1.03.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 06 1.06.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 07 1.07.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 08 1.08.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 10 1.10.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 11 1.11.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 13 1.13.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 13 1.13.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 19 1.19.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 19 1.19.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.03 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.04 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.05 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.05 17Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah

1 20 1.20.05 18Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

1 20 1.20.05 19Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah

Page 138: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 20 1.20.06 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.07 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.08 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.09 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.10 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.11 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.12 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.13 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.16 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.17 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1.20.19 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 21 1.21.01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 22 1.22.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 26 1.26.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 01 2.01.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 02 2.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 05 2.05.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 07 2.07.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah

1 01 1.01.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 01 1.01.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 1.01.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1 01 1.01.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 1.02.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 02 1.02.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1 02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 02 1.02.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 139: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 02 1.02.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 03 1.03.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 03 1.03.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 03 1.03.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 06 1.06.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 06 1.06.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 06 1.06.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 07 1.07.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 07 1.07.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 07 1.07.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1 07 1.07.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 08 1.08.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 08 1.08.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 08 1.08.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 10 1.10.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 10 1.10.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 11 1.11.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 11 1.11.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 13 1.13.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 13 1.13.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 13 1.13.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 13 1.13.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 13 1.13.02 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 13 1.13.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 19 1.19.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 19 1.19.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 19 1.19.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 19 1.19.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 19 1.19.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 140: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 20 1.20.03 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.03 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1.20.03 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.03 33Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur

1 20 1.20.03 34Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan

1 20 1.20.03 35Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

1 20 1.20.04 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.04 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1.20.04 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.05 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.05 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.06 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.06 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1.20.06 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1 20 1.20.06 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.07 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.07 28Program Pendidikan Kedinasan

1 20 1.20.07 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah

1 20 1.20.07 30Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 20 1.20.08 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.08 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.09 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.09 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1 20 1.20.09 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.10 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.10 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.11 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.11 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.12 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 141: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 20 1.20.12 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.13 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.13 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.14 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.14 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.15 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.15 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1 20 1.20.15 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.16 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.17 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.19 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1.20.19 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 1.20.19 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1.20.20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 21 1.21.01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 22 1.22.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 22 1.22.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 22 1.22.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 26 1.26.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 26 1.26.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 26 1.26.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 01 2.01.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 01 2.01.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 01 2.01.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

2 01 2.01.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 02 2.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 02 2.02.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 02 2.02.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Page 142: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2 02 2.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 05 2.05.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 05 2.05.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 05 2.05.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 07 2.07.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 07 2.07.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 07 2.07.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan

1 19 1.19.02 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 18 1.20.03 16Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 18 1.20.03 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 18 1.20.03 21Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 22 1.22.01 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 22 1.22.01 16Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 22 1.22.01 17Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 22 1.22.01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 22 1.22.01 19Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

1 22 1.22.01 20Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)

1 22 1.22.01 21Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu

Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan

1 11 1.11.01 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 11 1.11.01 16Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 11 1.11.01 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 11 1.11.01 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Page 143: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1 11 1.11.01 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan

1 01 1.01.01 07

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 08 1.08.01 07Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan

1 20 1.20.09 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.10 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.11 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.12 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.13 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.14 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.15 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 20 1.20.19 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

1 26 1.26.01 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

2 07 2.07.01 07Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan

Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal

1 19 1.19.02 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 17 1.20.03 15Program Pengembangan Nilai Budaya

2 04 1.20.03 15Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Page 144: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

AWAL AKHIRProporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 65,00 75,00

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 8,00 13,00

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

80,00 80,00

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

65,00 79,00

Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 80,00 80,00

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 60,00 83,00

Prasarana Umum dalam kondisi baik 80,00 90,00

Jumlah arus penumpang angkutan umum 1.400,00 6.201,00

Jumlah uji kir angkutan umum 489,00 542,00

Jumlah terminal angkutan umum 4,00 4,00

Pemasangan rambu-rambu 0,00 205,00

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

80,00 99,00

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;b. media baru seperti website (media online);c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataue. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,brosur spanduk dan baliho

80,00 99,00

Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar

80,00 99,00

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang

80,00 99,00

#N/A 80,00 99,00

rasio elektrifikasi 70,00 70,00

• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum• Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

13,00 18,00

Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai

70,00 82,00

jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik 70,00 85,00

INDIKATOR PROGRAM Kinerja

Page 145: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase penanganan sampah 16,40 70,00

Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan

Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

ada ada

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

ada ada

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya

terlayani terlayani

Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 80,00 80,00

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

ada ada

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)

2 Jam 2 Jam

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 3 Kecamatan 8 Kecamatan

cakupan rehabilitasi lingkungan 80,00 80,00

cakupan pengembangan IPTEK 75,00 98,00

cakupan pemanfaatan IPTEK 75,00 98,00

cakupan kelembagaan IPTEK 75,00 98,00

Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43,43 71,65

APM SD/SDLB/MI 88,02 95,30

APM SMP/MTs 65,47

APM SMA/SMK/MA 40,86 76,94

Angka Melek Huruf

Jumlah perpustakaan 40,00 55,00

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2.617,00 12.117,00

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar 128,58 129,18

Jumlah kunjungan ke perpustakaan 2.815,00 13.200,00

Page 146: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku 13,88 94,44

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 77,72 99,85

Rasio tenaga medis persatuan penduduk 125,00 155,00

Rasio dokter persatuan penduduk 17,00 24,00

Angka Harapan Hidup 71,00 72,6

Prevalensi balita gizi kurang 5,00 22,00

Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization 100,00 100,00

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100,00 100,00

Angka Harapan Hidup 71,00 72,6

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100,00 100,00

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,8 1,08

Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,00 2,00

Cakupan kunjungan bayi 70,00 95,00

Angka Harapan Hidup 71,00 72,6

Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization 100,00 100,00

Prevalensi balita gizi kurang 5,00

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100,00 100,00

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,7 1,5

Angka Harapan Hidup 71,00 72,6

Persentase Akseptor KB 82,49 82,60

Page 147: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 12,00 11,00

Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,00 2,00

Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB) 98,94 78,10

Angka Partisipasi angkatan kerja 71,00 76,00

Tingkat partisipasi angkatan kerja 0,00

Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebjakan pemerintah daerah

100,00 100,00

Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 90,00 90,00

cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah 75,00 98,00

cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah 75,00 98,00

Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar 100,00 100,00

Persentase industri berbasis teknologi 30,00 80,00

Produktifitas industri kecil dan menengah 80,00 80,00

UMKM aktif 4.353,00 4.850,00

Cakupan bina UMKM 80,00 80,00

UMKM yang dibina 80,00 80,00

Koperasi Aktif 106,00 175,00

Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya 90,00 90,00

Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya

1.048,00 1.048,00

Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

1.048,00

Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial

80,00 80,00

Page 148: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan

80,00 80,00

cakupan sarana dan prasarana kesra 75,00 98,00

cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah 75,00 98,00

cakupan peningkatan sosial kesra 75,00 98,00Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 8,30 7,14

Persentase transmigran swakarsa 20,00 20,00

Persentase pertambangan tanpa izin 12,50 45,00Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 10,00 15,00

rata-rata lama perizinan 1-4 hari 1-4 hari

cakupan teknologi tepat guna bagi petani 80,00

Pertumbuhan industri 7,00 8,00

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri 80,00 80,00

Ketersediaan pangan utama 121,70 118,67

Beras 121,70 118,67

Daging 2,57 2,57

Telur 9,32 9,32

Ikan 33,90 33,90

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10

Produktiftas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 36,05 42,25

cakupan teknologi tepat guna bagi petani 100,00 100,00

Cakupan bina kelompok tani 200,00 200,00

Page 149: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10

Produktivitas :- Padi (Ku/Ha) 34,50 42,25- Jagung (Ku/Ha) 30,15 31,70- Kedelai (Ku/Ha) 12,10 12,72- Kacang Tanah (Ku/Ha) 11,70 11,77- Kacang Hijau (Ku/Ha) 0,00 0,00- Ubi Kayu (Ku/Ha) 11,83 118,39- Ubi Jalar (Ku/Ha) 71,07 71,10- Buah-buahan (Ku/Ha) 1,00 11,95- Sayur-sayuran (Ku/Ha) 50,50 55,25Persentase ternak sakit yang ditangani 70,00 95,00Jumlah Populasi :- Sapi (ekor) 7.104,00 14.484,00- Itik (ekor) 7.000,00- Kambing (ekor) 8.883,00 14.281,00- Ayam Ras (ekor) 785.592,00 1.265.205,00- Ayam Petelur (ekor) 16.000,00- Ayam Buras (ekor) 288.898,00 464.378,00- Babi (ekor) 7.815,00 13.442,00- Kerbau (ekor) 45,00 49,00Persentase lahan termekanisasi (%) 22,10 31,52Produksi Perikanan 20.600,86 31.725,33Cakupan bina kelompok nelayaan 27,16 50,19

Produksi perikanan kelompok budidaya 12,58 17,61Produksi perikanan kelompok nelayan 87,44 82,32Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 80,00 80,00

Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan

2,00 2,00

Persentse kerusakan kawasan hutan 0,01 0,01

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,01 18,00

cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi 80,00 80,00

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,04 3,10

Persentase penanganan sampah 16,40 70,00

status pencemaran udara air 100,00 100,00

Cakupan konservasi sumber daya alam 65,00 85,00Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direbilitasi 80,00 80,00Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 80,00 80,00

cakupan perundangan yanf disusun 3,00 3,00Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal 65,00 85,00Penegakan hokum lingkungan ada adacakupan pendidikan lingkungan hidup ua kecamatan semua kecamatanCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 50,00 70,00

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

90,00 90,00

Page 150: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP 2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 2 kegiatan 2 kegiatan

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,04 3,10

Persentse kerusakan kawasan hutan 0,01 0,01

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 3,48 5,10

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk 74,00 99,00

Persentase bayi berakte kelahiran 53,00 99,00

pasangan berakte nikah 83,00 99,00

Persentase kepemilikan KTP 55,00 99,00

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 25,00 90,00

Ketersediaan database kependudukan skala propinsi tidak ada tidak ada

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah

cakupan aparatur yang dilatih 50,00 50,00

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan data dan informasi pembangunan daerah ada ada

Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 80,00 80,00

Page 151: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

ada ada

kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti 90,00 90,00

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah 100,00 100,00

cakupan kerjasama dengan mass media ada ada

Cakupan HAM 90,00 90,00

sistem informasi bidang hukum ada ada

cakupan bantuan masyarakat 100,00 100,00

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD 90,00 90,00

Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron 100,00 100,00

cakupan program SDR 100,00 100,00

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80,00 80,00

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

persentase temuan yang ditindaklanjuti 90,00 90,00

Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional

100,00 100,00

Persentase penerapan sistem prosedur 100,00 100,00

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Page 152: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

cakupan penatausahaan keuangan daerah 100,00 100,00

peningkatan penerimaan pendapatan 13,00 13,00

cakupan aset yang dikelola 80,00 80,00

Page 153: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Page 154: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Page 155: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

persentase pengembangan pendayagunaan aparatur 90,00 90,00

cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan 90,00 90,00

cakupan pelayanan kesra 1 kabupaten 1 kabupaten

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya

70,00 85,00

Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya

70,00 85,00

Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir

80,00 80,00

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Page 156: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90

Page 157: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90 90

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 2,29 2,40

Jumlah organisasi pemuda 40,00 45,00

Jumlah Orgasnisasi olahraga 15,00 20,00

Jumlah Gedung Olahraga 1,00 2,00

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

80,00 80,00

Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 60,00 90,00

Persentase LPM yang berprestasi 100,00 100,00

Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik

80,00 80,00

PKK aktif 0,00 8,00

cakupan PM2L 80,00 80,00

cakupan pembangunan desa terpadu ua kecamatan semua kecamatan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,00 6,50

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 95,00 93,50

Rasio KDRT 0,05 0,05

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,00 6,50

Page 158: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 95,00

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti

Persentase penegakan PERDA 65,00 95,00

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 4,00 4,00

Kunjungan wisata 0,00 1,37

Page 159: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaSekretariat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Page 160: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahSekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Page 161: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 162: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 163: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiSekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat DaerahDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiSekretariat DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduDinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Page 164: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Page 165: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaSekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Page 166: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir

Kecamatan Kahayan Kuala

Kecamatan Kahayan Tengah

Kecamatan Maliku

Kecamatan Banama Tingang

Kecamatan Pandih Batu

Kecamatan Jabiren Raya

Kecamatan Sebangau Kuala

Kelurahan Pulang Pisau

Kelurahan Kalawa

Kelurahan Bereng

Page 167: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKelurahan Bahaur Basantan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaSekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 168: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Inspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir

Kecamatan Kahayan Kuala

Kecamatan Kahayan Tengah

Kecamatan Maliku

Kecamatan Banama Tingang

Kecamatan Pandih Batu

Kelurahan Pulang Pisau

Kelurahan Kalawa

Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Page 169: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaKantor Satuan Polisi Pamong Praja

Page 170: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir

Kecamatan Kahayan Hilir

Kecamatan Kahayan Kuala

Kecamatan Kahayan Kuala

Kecamatan Kahayan Kuala

Kecamatan Kahayan Tengah

Kecamatan Kahayan Tengah

Kecamatan Maliku

Kecamatan Maliku

Kecamatan Banama Tingang

Page 171: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Kecamatan Banama Tingang

Kecamatan Pandih Batu

Kecamatan Pandih Batu

Kecamatan Jabiren Raya

Kecamatan Jabiren Raya

Kecamatan Sebangau Kuala

Kecamatan Sebangau Kuala

Kecamatan Sebangau Kuala

Kelurahan Pulang Pisau

Kelurahan Kalawa

Kelurahan Bereng

Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Pelayanan Perijinan TerpaduKelurahan Bahaur Basantan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Page 172: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKantor Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 173: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Pendidikan

Badan Lingkungan Hidup

Kecamatan Kahayan Kuala

Kecamatan Kahayan Tengah

Kecamatan Maliku

Kecamatan Banama Tingang

Kecamatan Pandih Batu

Kecamatan Jabiren Raya

Kecamatan Sebangau Kuala

Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKantor Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Page 174: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Urs Bid Urs SKPD Prg Kegiata

1 1 01 1.01.01 0 0 1.0

2 1 01 1.01.01 01 0 1.0

16 1 01 1.01.01 02 0 1.0

26 1 01 1.01.01 03 0 1.0

30 1 01 1.01.01 04 0 1.0

32 1 01 1.01.01 05 0 1.0

35 1 01 1.01.01 06 0 1.0

41 1 01 1.01.01 07 0 1.0

43 1 01 1.01.01 15 0 1.0

54 1 01 1.01.01 16 0 1.0

74 1 01 1.01.01 17 0 1.0

92 1 01 1.01.01 18 0 1.0

100 1 01 1.01.01 20 0 1.0

111 1 01 1.01.01 21 0 1.0

116 1 01 1.01.01 22 0 1.0

125 1 02 1.02.01 0 0 1.0

126 1 02 1.02.01 01 0 1.0

140 1 02 1.02.01 02 0 1.0

150 1 02 1.02.01 03 0 1.0

154 1 02 1.02.01 04 0 1.0

156 1 02 1.02.01 05 0 1.0

160 1 02 1.02.01 06 0 1.0

167 1 02 1.02.01 15 0 1.0

176 1 02 1.02.01 16 0 1.0

188 1 02 1.02.01 19 0 1.0

196 1 02 1.02.01 20 0 1.0

198 1 02 1.02.01 21 0 1.0

201 1 02 1.02.01 22 0 1.0

212 1 02 1.02.01 23 0 1.0

217 1 02 1.02.01 24 0 1.0

221 1 02 1.02.01 25 0 1.0

234 1 02 1.02.01 28 0 1.0

239 1 02 1.02.01 32 0 1.0

243 1 02 1.02.02 0 0 1.0

244 1 02 1.02.02 01 0 1.0

258 1 02 1.02.02 02 0 1.0

Kode

Page 175: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

263 1 02 1.02.02 05 0 1.0

266 1 02 1.02.02 06 0 1.0

268 1 02 1.02.02 16 0 1.0

271 1 02 1.02.02 19 0 1.0

273 1 02 1.02.02 20 0 1.0

275 1 02 1.02.02 24 0 1.0

2781 02 1.02.02 26 0

1.0

2931 02 1.02.02 27 0

1.0

298 1 03 1.03.01 0 0 1.0

299 1 03 1.03.01 01 0 1.0

315 1 03 1.03.01 02 0 1.0

322 1 03 1.03.01 03 0 1.0

324 1 03 1.03.01 05 0 1.0

327 1 03 1.03.01 06 0 1.0

332 1 03 1.03.01 15 0 1.0

338 1 03 1.03.01 16 0 1.0

342 1 03 1.03.01 17 0 1.0

344 1 03 1.03.01 18 0 1.0

346 1 03 1.03.01 23 0 1.0

348 1 03 1.03.01 24 0 1.0

354 1 03 1.03.01 27 0 1.0

359 1 03 1.03.01 29 0 1.0

363 1 03 1.03.01 30 0 1.0

367 1 03 1.03.01 31 0 1.0

3721 05 1.03.01 15 0

1.0

3791 05 1.03.01 16 0

1.0

385 1 06 1.03.01 16 0 1.0

390 1 08 1.03.01 15 0 1.0

394 1 05 1.06.01 0 0 1.0

3951 05 1.06.01 15 0

1.0

397 1 06 1.06.01 01 0 1.0

410 1 06 1.06.01 02 0 1.0

421 1 06 1.06.01 03 0 1.0

423 1 06 1.06.01 05 0 1.0

425 1 06 1.06.01 06 0 1.0

430 1 06 1.06.01 18 0 1.0

438 1 06 1.06.01 21 0 1.0

458 1 06 1.06.01 22 0 1.0

466 1 06 1.06.01 23 0 1.0

Page 176: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

473 1 16 1.06.01 15 0 1.1

479 1 07 1.07.01 0 0 1.0

480 1 07 1.07.01 01 0 1.0

492 1 07 1.07.01 02 0 1.0

503 1 07 1.07.01 03 0 1.0

505 1 07 1.07.01 04 0 1.0

507 1 07 1.07.01 05 0 1.0

510 1 07 1.07.01 06 0 1.0

516 1 07 1.07.01 15 0 1.0

520 1 07 1.07.01 17 0 1.0

523

1 07 1.07.01 18 0

1.0

527 1 07 1.07.01 19 0 1.0

529 1 25 1.07.01 15 0 1.2

531

1 25 1.07.01 16 0

1.2

533 1 25 1.07.01 17 0 1.2

5351 25 1.07.01 18 0

1.2

537 1 25 1.07.01 19 0 1.2

540 1 08 1.08.01 0 0 1.0

541 1 08 1.08.01 01 0 1.0

557 1 08 1.08.01 02 0 1.0

567 1 08 1.08.01 03 0 1.0

570 1 08 1.08.01 05 0 1.0

572 1 08 1.08.01 06 0 1.0

576 1 08 1.08.01 07 0 1.0

578 1 08 1.08.01 15 0 1.0

5841 08 1.08.01 16 0

1.0

591 1 08 1.08.01 17 0 1.0

595 1 08 1.08.01 19 0 1.0

600 1 08 1.08.01 22 0 1.0

603 1 08 1.08.01 23 0 1.0

605 1 08 1.08.01 24 0 1.0

607 1 08 1.08.01 25 0 1.0

612 1 08 1.08.01 26 0 1.0

617 1 08 1.08.01 27 0 1.0

619 1 08 1.08.01 28 0 1.0

622 1 08 1.08.01 29 0 1.0

625 1 10 1.10.01 0 0 1.

Page 177: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

626 1 10 1.10.01 01 0 1.1

640 1 10 1.10.01 02 0 1.1

651 1 10 1.10.01 05 0 1.1

653 1 10 1.10.01 06 0 1.1

657 1 10 1.10.01 15 0 1.1

668 1 10 1.10.01 18 0 1.1

722 1 11 1.11.01 0 0 1.

723 1 11 1.11.01 01 0 1.1

733 1 11 1.11.01 02 0 1.1

739 1 11 1.11.01 05 0 1.1

741 1 11 1.11.01 06 0 1.1

747 1 11 1.11.01 16 0 1.1

752 1 11 1.11.01 17 0 1.1

756 1 11 1.11.01 18 0 1.1

759 1 12 1.11.01 15 0 1.1

765 1 12 1.11.01 16 0 1.1

768 1 12 1.11.01 17 0 1.1

772 1 12 1.11.01 23 0 1.1

774 1 13 1.13.01 0 0 1.

775 1 13 1.13.01 01 0 1.1

788 1 13 1.13.01 02 0 1.1

799 1 13 1.13.01 03 0 1.1

801 1 13 1.13.01 05 0 1.1

803 1 13 1.13.01 06 0 1.1

8081 13 1.13.01 15 0

1.1

810 1 13 1.13.01 16 0 1.1

822 1 13 1.13.01 18 0 1.1

825 1 13 1.13.01 21 0 1.1

8291 14 1.13.01 15 0

1.1

832 1 14 1.13.01 16 0 1.1

837 1 14 1.13.01 17 0 1.1

841 1 14 1.13.01 18 0 1.1

846 2 08 1.13.01 15 0 2.0

852 1 13 1.13.02 0 0 1.

853 1 13 1.13.02 01 0 1.1

867 1 13 1.13.02 02 0 1.1

875 1 13 1.13.02 03 0 1.1

877 1 13 1.13.02 05 0 1.1

879 1 13 1.13.02 06 0 1.1

884 1 13 1.13.02 23 0 1.1

Page 178: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

888 1 13 1.13.02 24 0 1.1

892 1 13 1.13.02 25 0 1.1

895 1 19 1.19.01 0 0 1.

896 1 19 1.19.01 01 0 1.1

908 1 19 1.19.01 02 0 1.1

915 1 19 1.19.01 03 0 1.1

917 1 19 1.19.01 05 0 1.1

919 1 19 1.19.01 06 0 1.1

924 1 19 1.19.01 15 0 1.1

932 1 19 1.19.01 17 0 1.1

939 1 19 1.19.01 21 0 1.1

945 1 19 1.19.02 0 0 1.

946 1 19 1.19.02 01 0 1.1

959 1 19 1.19.02 02 0 1.1

963 1 19 1.19.02 05 0 1.1

966 1 19 1.19.02 06 0 1.1

970 1 19 1.19.02 15 0 1.1

975 1 19 1.19.02 16 0 1.1

977 1 06 1.20.03 0 0 1.0

978 1 06 1.20.03 15 0 1.0

982 1 06 1.20.03 16 0 1.0

985 1 06 1.20.03 21 0 1.0

987 1 09 1.20.03 17 0 1.0

989 1 17 1.20.03 15 0 1.1

994 1 18 1.20.03 16 0 1.1

999 1 18 1.20.03 20 0 1.1

1007 1 18 1.20.03 21 0 1.1

1009 1 20 1.20.03 01 0 1.2

1026 1 20 1.20.03 02 0 1.2

1042 1 20 1.20.03 03 0 1.2

1046 1 20 1.20.03 05 0 1.2

1049 1 20 1.20.03 06 0 1.2

1056 1 20 1.20.03 16 0 1.2

1062 1 20 1.20.03 31 0 1.2

1070 1 20 1.20.03 32 0 1.2

1076 1 20 1.20.03 33 0 1.2

1086 1 20 1.20.03 34 0 1.2

1099 1 20 1.20.03 35 0 1.2

1109 1 20 1.20.03 42 0 1.2

1113 1 20 1.20.03 43 0 1.2

1117 1 20 1.20.03 44 0 1.2

1119 1 20 1.20.03 45 0 1.2

1123 1 20 1.20.03 46 0 1.2

Page 179: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1128 1 20 1.20.03 47 0 1.2

1131 1 20 1.20.03 48 0 1.2

1134 1 20 1.20.03 49 0 1.2

1136 1 20 1.20.03 50 0 1.2

1139 1 20 1.20.03 51 0 1.2

1141 2 03 1.20.03 15 0 2.0

1147 2 03 1.20.03 17 0 2.0

1150 2 03 1.20.03 18 0 2.0

1154 2 03 1.20.03 20 0 2.0

1161 2 04 1.20.03 15 0 2.0

1164 1 20 1.20.04 0 0 1.2

1165 1 20 1.20.04 01 0 1.2

1179 1 20 1.20.04 02 0 1.2

1190 1 20 1.20.04 03 0 1.2

1192 1 20 1.20.04 05 0 1.2

1194 1 20 1.20.04 06 0 1.2

1200 1 20 1.20.04 15 0 1.2

1212 1 20 1.20.04 26 0 1.2

1214 1 20 1.20.04 37 0 1.2

1218 1 20 1.20.04 38 0 1.2

1220 1 20 1.20.05 0 0 1.2

1221 1 20 1.20.05 01 0 1.2

1234 1 20 1.20.05 02 0 1.2

1249 1 20 1.20.05 05 0 1.2

1251 1 20 1.20.05 06 0 1.2

1254 1 20 1.20.05 17 0 1.2

1270 1 20 1.20.05 18 0 1.2

1290 1 20 1.20.05 19 0 1.2

1297 1 20 1.20.06 0 0 1.2

1298 1 20 1.20.06 01 0 1.2

1310 1 20 1.20.06 02 0 1.2

1319 1 20 1.20.06 03 0 1.2

1321 1 20 1.20.06 04 0 1.2

1323 1 20 1.20.06 05 0 1.2

1326 1 20 1.20.06 06 0 1.2

1330 1 20 1.20.06 20 0 1.2

1335 1 20 1.20.06 20 07 1.2

1336 1 20 1.20.06 20 08 1.2

1337 1 20 1.20.06 21 0 1.2

1341 1 20 1.20.06 22 0 1.2

1343 1 20 1.20.07 0 0 1.2

1344 1 20 1.20.07 01 0 1.2

Page 180: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1359 1 20 1.20.07 02 0 1.2

1368 1 20 1.20.07 06 0 1.2

13721 20 1.20.07 28 0

1.2

1376 1 20 1.20.07 29 0 1.2

1382 1 20 1.20.07 30 0 1.2

1400 1 20 1.20.08 0 0 1.2

1401 1 20 1.20.08 01 0 1.2

1415 1 20 1.20.08 02 0 1.2

1424 1 20 1.20.08 05 0 1.2

1426 1 20 1.20.08 06 0 1.2

1428 1 20 1.20.09 0 0 1.2

1429 1 20 1.20.09 01 0 1.2

1443 1 20 1.20.09 02 0 1.2

1451 1 20 1.20.09 04 0 1.2

1453 1 20 1.20.09 05 0 1.2

1455 1 20 1.20.09 06 0 1.2

1457 1 20 1.20.09 07 0 1.2

1459 1 20 1.20.10 0 0 1.2

1460 1 20 1.20.10 01 0 1.2

1473 1 20 1.20.10 02 0 1.2

1480 1 20 1.20.10 05 0 1.2

1482 1 20 1.20.10 06 0 1.2

1484 1 20 1.20.10 07 0 1.2

1486 1 20 1.20.11 0 0 1.2

1487 1 20 1.20.11 01 0 1.2

1501 1 20 1.20.11 02 0 1.2

1509 1 20 1.20.11 05 0 1.2

1511 1 20 1.20.11 06 0 1.2

1513 1 20 1.20.11 07 0 1.2

1515 1 20 1.20.12 0 0 1.2

1516 1 20 1.20.12 01 0 1.2

1530 1 20 1.20.12 02 0 1.2

1538 1 20 1.20.12 05 0 1.2

1540 1 20 1.20.12 06 0 1.2

1542 1 20 1.20.12 07 0 1.2

1544 1 20 1.20.13 0 0 1.2

1545 1 20 1.20.13 01 0 1.2

1558 1 20 1.20.13 02 0 1.2

1566 1 20 1.20.13 05 0 1.2

1568 1 20 1.20.13 06 0 1.2

1570 1 20 1.20.13 07 0 1.2

1572 1 20 1.20.14 0 0 1.2

1573 1 20 1.20.14 01 0 1.2

Page 181: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1587 1 20 1.20.14 02 0 1.2

1595 1 20 1.20.14 05 0 1.2

1597 1 20 1.20.14 07 0 1.2

1599 1 20 1.20.15 0 0 1.2

1600 1 20 1.20.15 01 0 1.2

1614 1 20 1.20.15 02 0 1.2

1620 1 20 1.20.15 04 0 1.2

1622 1 20 1.20.15 05 0 1.2

1624 1 20 1.20.15 07 0 1.2

1626 1 20 1.20.16 0 0 1.2

1627 1 20 1.20.16 01 0 1.2

1638 1 20 1.20.16 02 0 1.2

1643 1 20 1.20.16 06 0 1.2

1663 1 20 1.20.17 0 0 1.2

1664 1 20 1.20.17 01 0 1.2

1675 1 20 1.20.17 02 0 1.2

1680 1 20 1.20.17 06 0 1.2

1700 1 20 1.20.18 0 0 1.2

1701 1 20 1.20.18 01 0 1.2

1712 1 20 1.20.18 02 0 1.2

1718 1 20 1.20.19 0 0 1.2

1719 1 20 1.20.19 01 0 1.2

1731 1 20 1.20.19 02 0 1.2

1739 1 20 1.20.19 03 0 1.2

1741 1 20 1.20.19 05 0 1.2

1743 1 20 1.20.19 06 0 1.2

1747 1 20 1.20.19 07 0 1.2

1749 1 20 1.20.19 41 0 1.2

1753 1 20 1.20.20 0 0 1.2

1754 1 20 1.20.20 01 0 1.2

1766 1 20 1.20.20 02 0 1.2

1771 1 08 1.21.01 0 0 1.0

1772 1 08 1.21.01 22 0 1.0

1774 1 21 1.21.01 01 0 1.2

1787 1 21 1.21.01 02 0 1.2

1795 1 21 1.21.01 06 0 1.2

1799 1 21 1.21.01 15 0 1.2

1809 2 01 1.21.01 15 0 2.0

1811 2 01 1.21.01 17 0 2.0

1814 2 01 1.21.01 18 0 2.0

1816 2 01 1.21.01 20 0 2.0

1820 1 22 1.22.01 0 0 1.2

1821 1 22 1.22.01 01 0 1.2

1832 1 22 1.22.01 02 0 1.2

1836 1 22 1.22.01 03 0 1.2

1839 1 22 1.22.01 05 0 1.2

Page 182: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1841 1 22 1.22.01 06 0 1.2

1845 1 22 1.22.01 15 0 1.2

1856 1 22 1.22.01 16 0 1.2

1861 1 22 1.22.01 17 0 1.2

1865 1 22 1.22.01 18 0 1.2

1871 1 22 1.22.01 19 0 1.2

1873 1 22 1.22.01 20 0 1.2

1878 1 22 1.22.01 21 0 1.2

1882 1 01 1.26.01 0 0 1.0

1883 1 01 1.26.01 21 0 1.0

1893 1 24 1.26.01 16 0 1.2

1896 1 26 1.26.01 01 0 1.2

1912 1 26 1.26.01 02 0 1.2

1916 1 26 1.26.01 03 0 1.2

1919 1 26 1.26.01 05 0 1.2

1921 1 26 1.26.01 06 0 1.2

1926 1 26 1.26.01 07 0 1.2

1928 1 26 1.26.01 15 0 1.2

1933 2 01 2.01.01 0 0 2.0

1934 2 01 2.01.01 01 0 2.0

1950 2 01 2.01.01 02 0 2.0

1966 2 01 2.01.01 03 0 2.0

1970 2 01 2.01.01 04 0 2.0

1972 2 01 2.01.01 05 0 2.0

1974 2 01 2.01.01 06 0 2.0

1979 2 01 2.01.01 15 0 2.0

1982 2 01 2.01.01 16 0 2.0

1993 2 01 2.01.01 17 0 2.0

1999 2 01 2.01.01 18 0 2.0

2003 2 01 2.01.01 19 0 2.0

2006 2 01 2.01.01 21 0 2.0

2011 2 01 2.01.01 22 0 2.0

2016 2 01 2.01.01 24 0 2.0

2 02 2.02.01 0 0 2.0

2 02 2.02.01 01 0 2.0

2 02 2.02.01 02 0 2.0

2 02 2.02.01 03 0 2.0

2 02 2.02.01 04 0 2.0

2 02 2.02.01 05 0 2.0

2 02 2.02.01 06 0 2.0

2 02 2.02.01 16 0 2.0

2 02 2.02.01 20 0 2.0

2 02 2.02.01 21 0 2.0

2084 2 05 2.05.01 0 0 2.0

2085 2 05 2.05.01 01 0 2.0

Page 183: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2098 2 05 2.05.01 02 0 2.0

2106 2 05 2.05.01 03 0 2.0

2108 2 05 2.05.01 05 0 2.0

2110 2 05 2.05.01 06 0 2.0

2115 2 05 2.05.01 15 0 2.0

2118 2 05 2.05.01 16 0 2.0

2121 2 05 2.05.01 20 0 2.0

2127 2 05 2.05.01 21 0 2.0

2131 2 05 2.05.01 24 0 2.0

2135 1 15 2.07.01 0 0 1.

2136 1 15 2.07.01 15 0 1.1

2140 1 15 2.07.01 16 0 1.1

2144 1 15 2.07.01 17 0 1.1

2148 1 15 2.07.01 18 0 1.1

2152 2 06 2.07.01 15 0 2.0

2155 2 06 2.07.01 18 0 2.0

2160 2 07 2.07.01 01 0 2.0

2173 2 07 2.07.01 02 0 2.0

2183 2 07 2.07.01 03 0 2.0

2185 2 07 2.07.01 05 0 2.0

2187 2 07 2.07.01 06 0 2.0

2191 2 07 2.07.01 07 0 2.0

2193 2 07 2.07.01 15 0 2.0

2195 2 07 2.07.01 16 0 2.0

2197 2 07 2.07.01 18 0 2.0

2199 2 07 2.07.01 19 0 2.0

Page 184: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Program Pendidikan Anak Usia Dini 5

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5

Program Pendidikan Menengah 5

Program Pendidikan Non Formal 5

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6

Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

8

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 8

Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

SKPD/PROGRAM

Page 185: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 8

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 8

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2

Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah

1

Program Perencanaan Tata Ruang3

Program Pemanfaatan Ruang3

Program Kerjasama Pembangunan 3

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 14

Page 186: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media1

Program Peningkatan Pelayanan Publik 1

Badan Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 26

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup20

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 20

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

19

Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 19

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 20

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20

Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan 20

Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim 20

Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan 20

Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 20

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup 20

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Page 187: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Penataan Administrasi Kependudukan 21

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan 21

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 25

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

25

Program Keluarga Berencana 9

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 9

Program Pelayanan Kontrasepsi 9

Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 14

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 14

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja10

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3

15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3

Page 188: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Kedaruratan dan Logistik 3

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 20

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20

Program Pendidikan Politik Masyarakat 20

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 27

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi 21

Program Kerjasama Pembangunan 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 21

Program Pengembangan Nilai Budaya 27

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 24

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

21

Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media

21

Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 21

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur

23

Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan

23

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 23

Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 21

Program Bantuan Hukum 21

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 4

Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 4

Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 4

Page 189: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan 14

Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah 14

Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah

11

Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah

11

Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 14

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 15

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1

Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan 19

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 19

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 27

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 21

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 21

Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

21

Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat 21

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah

22

Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 22

Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah

22

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

21

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

21

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

21

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Page 190: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pendidikan Kedinasan23

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah 23

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23

Kecamatan Kahayan Hilir

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Kecamatan Kahayan Kuala

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kecamatan Kahayan Tengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kecamatan Maliku

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kecamatan Banama Tingang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kecamatan Pandih Batu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kecamatan Jabiren Raya

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Page 191: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kecamatan Sebangau Kuala

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Kelurahan Pulang Pisau

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Kelurahan Kalawa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Kelurahan Bereng

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 16

Kelurahan Bahaur Basantan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, KehutananProgram Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 18

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Page 192: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 24

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 24

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 24

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 24

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 24

Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) 24

Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu 24

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26

Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5

Dinas Pertanian dan Peternakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 18

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 17

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 18

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 18

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 18

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 20

Program Peningkatan Produksi 20

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Page 193: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 18

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

18

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 18

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 18

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

18

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahProgram Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 12

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

12

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

12

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 13

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22

Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 26

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 11

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 11

Program Penataan Struktur Industri 17

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 17

Page 194: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

0% 0% 0% 0% 0%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 0% 0% 0% 0% 0%

Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2% 2% 2% 2% 2%

• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A• Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

48% 48% 48% 48% 48%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 27% 27% 27% 27% 27%

Tingkat partisipasi pendidikan non formal 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik

5% 5% 5% 5% 5%

Jumlah kunjungan ke perpustakaan 0% 0% 0% 0% 0%

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

4% 4% 4% 4% 4%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6% 6% 6% 6% 6%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 6% 6% 6% 6% 6%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

2% 2% 2% 2% 2%

Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan 11% 11% 11% 11% 11%

#N/A 13% 13% 13% 13% 13%

#N/A 4% 4% 4% 4% 4%

Prevalensi balita gizi kurang 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan lingkungan sehat 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 4% 4% 4% 4% 4%

Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar 2% 2% 2% 2% 2%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 37% 37% 37% 37% 37%

Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10% 10% 10% 10% 10%

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 13% 13% 13% 13% 13%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 2% 2% 2% 2% 2%

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANPEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Tahun 2014-2018

Page 195: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 28% 28% 28% 28% 28%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

Prevalensi balita gizi kurang 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 22% 22% 22% 22% 22%

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 30% 30% 30% 30% 30%

#N/A 3% 3% 3% 3% 3%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

0% 0% 0% 0% 0%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 49% 49% 49% 49% 49%

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 4% 4% 4% 4% 4%

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

0% 0% 0% 0% 0%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 2% 2% 2% 2% 2%

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 10% 10% 10% 10% 10%

• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum• Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

4% 4% 4% 4% 4%

Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai

5% 5% 5% 5% 5%

#N/A 8% 8% 8% 8% 8%

#N/A 12% 12% 12% 12% 12%

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

1% 1% 1% 1% 1%

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya

1% 1% 1% 1% 1%

Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase penanganan sampah 1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 10% 10% 10% 10% 10%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 27% 27% 27% 27% 27%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan 8% 8% 8% 8% 8%

Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

34% 34% 34% 34% 34%

Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 6% 6% 6% 6% 6%

Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya 8% 8% 8% 8% 8%

Page 196: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 5% 5% 5% 5% 5%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 25% 25% 25%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 15% 15% 15% 15% 15%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

4% 4% 4% 4% 4%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Jumlah arus penumpang angkutan umum 13% 13% 13% 13% 13%

#N/A 5% 5% 5% 5% 5%

• Cakupan halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.• Cakupan terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umumdalam trayek.

8% 8% 8% 8% 8%

Cakupan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota

21% 21% 21% 21% 21%

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

1% 1% 1% 1% 1%

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;b. media baru seperti website (media online);c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataue. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,brosur spanduk dan baliho

1% 1% 1% 1% 1%

Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar

1% 1% 1% 1% 1%

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang

0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 2% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 14% 14% 14% 14% 14%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase penanganan sampah 21% 21% 21% 21% 21%

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti

5% 5% 5% 5% 5%

Cakupan konservasi sumber daya alam 1% 1% 1% 1% 1%

Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan

2% 2% 2% 2% 2%

#N/A 2% 2% 2% 2% 2%

Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direbilitasi 1% 1% 1% 1% 1%

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 4% 4% 4% 4% 4%

#N/A 3% 3% 3% 3% 3%

#N/A 16% 16% 16% 16% 16%

#N/A 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 3% 3% 3% 3% 3%

#N/A 2% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100%

Page 197: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 20% 20% 20% 20%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 34% 34% 34% 34% 34%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

3% 3% 3% 3% 3%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

33% 33% 33% 33% 33%

#N/A 9% 9% 9% 9% 9%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 16% 16% 16% 16% 16%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 6% 6% 6% 6% 6%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Persentase lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif 5% 5% 5% 5% 5%

Rasio KDRT 5% 5% 5% 5% 5%

#N/A 3% 3% 3% 3% 3%

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KBaktif

51% 51% 51% 51% 51%

Cakupan pusat informasi kesehatan remaja 2% 2% 2% 2% 2%

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

8% 8% 8% 8% 8%

#N/A 1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 19% 19% 19% 19% 19%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 28% 28% 28% 28% 28%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

2% 2% 2% 2% 2%

Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya

8% 8% 8% 8% 8%

Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

11% 11% 11% 11% 11%

Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial

2% 2% 2% 2% 2%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan

7% 7% 7% 7% 7%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.

3% 3% 3% 3% 3%

Rasio penduduk yang bekerja 3% 3% 3% 3% 3%

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran 11% 11% 11% 11% 11%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 22% 22% 22% 22% 22%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 12% 12% 12% 12% 12%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 11% 11% 11% 11% 11%

Page 198: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

#N/A 21% 21% 21% 21% 21%

#N/A 26% 26% 26% 26% 26%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 22% 22% 22% 22% 22%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 8% 8% 8% 8% 8%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

42% 42% 42% 42% 42%

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP 11% 11% 11% 11% 11%

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 12% 12% 12% 12% 12%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 56% 56% 56% 56% 56%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 9% 9% 9% 9% 9%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

8% 8% 8% 8% 8%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

9% 9% 9% 9% 9%

Angka kriminalitas 17% 17% 17% 17% 17%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan data dan informasi pembangunan daerah 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 0% 0% 0% 0% 0%

Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

0% 0% 0% 0% 0%

Penyelesaian kasus tanah Negara 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan kajian budaya 4% 4% 4% 4% 4%

Jumlah prestasi kepemudaan 2% 2% 2% 2% 2%

Jumlah prestasi olah raga 2% 2% 2% 2% 2%

• Jumlah lapangan olahraga• Jumlah gedung olahraga

1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 32% 32% 32% 32% 32%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 22% 22% 22% 22% 22%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah 2% 2% 2% 2% 2%

#N/A 5% 5% 5% 5% 5%

#N/A 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 2% 2% 2% 2% 2%

#N/A 8% 8% 8% 8% 8%

#N/A 3% 3% 3% 3% 3%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

Page 199: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

#N/A 2% 2% 2% 2% 2%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 3% 3% 3% 3% 3%

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 24% 24% 24% 24% 24%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 14% 14% 14% 14% 14%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 3% 3% 3% 3% 3%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD 48% 48% 48% 48% 48%

Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron 3% 3% 3% 3% 3%

#N/A 4% 4% 4% 4% 4%

#N/A 1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 46% 46% 46% 46% 46%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 15% 15% 15% 15% 15%

#N/A 26% 26% 26% 26% 26%

#N/A 4% 4% 4% 4% 4%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 18% 18% 18% 18% 18%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

4% 4% 4% 4% 4%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Persentase pelanggaran kebijakan KDH 44% 44% 44% 44% 44%

Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional

12% 12% 12% 12% 12%

Persentase penerapan sistem prosedur 2% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 21% 21% 21% 21% 21%

Page 200: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 4% 4% 4% 4% 4%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya

0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 49% 49% 49% 49% 49%

Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir

25% 25% 25% 25% 25%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 64% 64% 64% 64% 64%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 31% 31% 31% 31% 31%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

4% 4% 4% 4% 4%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 68% 68% 68% 68% 68%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 5% 5% 5% 5% 5%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 71% 71% 71% 71% 71%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 4% 4% 4% 4% 4%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 71% 71% 71% 71% 71%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 21% 21% 21% 21% 21%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 66% 66% 66% 66% 66%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 27% 27% 27% 27% 27%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 2% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 73% 73% 73% 73% 73%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 19% 19% 19% 19% 19%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 66% 66% 66% 66% 66%

Page 201: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 25% 25% 25%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 4% 4% 4% 4% 4%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 62% 62% 62% 62% 62%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 25% 25% 25%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

5% 5% 5% 5% 5%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 6% 6% 6% 6% 6%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 76% 76% 76% 76% 76%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 23% 23% 23% 23% 23%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 73% 73% 73% 73% 73%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 26% 26% 26% 26% 26%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

2% 2% 2% 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 65% 65% 65% 65% 65%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 35% 35% 35% 35% 35%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 35% 35% 35% 35% 35%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 37% 37% 37% 37% 37%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 4% 4% 4% 4% 4%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

8% 8% 8% 8% 8%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%

#N/A 12% 12% 12% 12% 12%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 67% 67% 67% 67% 67%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 33% 33% 33% 33% 33%

100% 100% 100% 100% 100%

#N/A 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 3% 3% 3% 3% 3%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 21% 21% 21% 21% 21%

Nilai tukar petani 8% 8% 8% 8% 8%

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2% 2% 2% 2% 2%

Jumlah dan jenis teknologi pertanian tepat guna 2% 2% 2% 2% 2%

Cakupan bina kelompok tani 44% 44% 44% 44% 44%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 3% 3% 3% 3% 3%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Page 202: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

26% 26% 26% 26% 26%

Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 4% 4% 4% 4% 4%

Persentase LPM yang berprestasi 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik

10% 10% 10% 10% 10%

PKK aktif 1% 1% 1% 1% 1%

#N/A 7% 7% 7% 7% 7%

#N/A 5% 5% 5% 5% 5%

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah kunjungan ke perpustakaan 29% 29% 29% 29% 29%

Persentase dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan

4% 4% 4% 4% 4%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 33% 33% 33% 33% 33%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 10% 10% 10% 10% 10%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

2% 2% 2% 2% 2%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 2% 2% 2% 2% 2%

#N/A 18% 18% 18% 18% 18%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4% 4% 4% 4% 4%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

0% 0% 0% 0% 0%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Nilai tukar petani 0% 0% 0% 0% 0%

#N/A 28% 28% 28% 28% 28%

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2% 2% 2% 2% 2%

Jumlah dan jenis teknologi pertanian tepat guna 35% 35% 35% 35% 35%

Tingkat produktivitas pertanian 7% 7% 7% 7% 7%

Persentase ternak sakit yang ditangani 1% 1% 1% 1% 1%

Produktivitas peternakan 16% 16% 16% 16% 16%

Jumlah dan jenis teknologi peternakan tepat guna 1% 1% 1% 1% 1%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4% 4% 4% 4% 4%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 3% 3% 3% 3% 3%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 27% 27% 27% 27% 27%

Persentase hutan yang dikelola 14% 14% 14% 14% 14%

#N/A 50% 50% 50% 50% 50%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6% 6% 6% 6% 6%

Page 203: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 11% 11% 11% 11% 11%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

0% 0% 0% 0% 0%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

1% 1% 1% 1% 1%

Produksi perikanan kelompok nelayan 3% 3% 3% 3% 3%

Persentase pelanggaran yang tertangani 2% 2% 2% 2% 2%

Produksi perikanan budidaya 45% 45% 45% 45% 45%

Produksi perikanan tangkap 19% 19% 19% 19% 19%

Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 12% 12% 12% 12% 12%

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase UMKM yang aktif 2% 2% 2% 2% 2%

Cakupan bina UMKM 3% 3% 3% 3% 3%

Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM 3% 3% 3% 3% 3%

Persentase koperasi aktif 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar 1% 1% 1% 1% 1%

Laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri 50% 50% 50% 50% 50%

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%

Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

1% 1% 1% 1% 1%

Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

0% 0% 0% 0% 0%

cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 1% 1% 1% 1% 1%

Persentase industri berbasis teknologi 2% 2% 2% 2% 2%

Produktifitas industri kecil dan menengah 1% 1% 1% 1% 1%

Pertumbuhan industri 4% 4% 4% 4% 4%

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri 2% 2% 2% 2% 2%

Page 204: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2014 2015 2016 2017

53.976.561.500,00 61.042.361.956,71 67.824.846.618,57 74.607.331.280,43

4.417.172.347,00 4.995.402.184,53 5.550.446.871,70 6.105.491.558,88

2.510.000.000,00 2.838.571.488,32 3.153.968.320,35 3.469.365.152,39

105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71

120.071.500,00 135.789.456,76 150.877.174,17 165.964.891,59

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

1.255.000.000,00 1.419.285.744,16 1.576.984.160,18 1.734.682.576,19

25.704.899.813,00 29.069.799.091,34 32.299.776.768,15 35.529.754.444,97

14.464.417.840,00 16.357.882.101,89 18.175.424.557,66 19.992.967.013,42

260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97

2.465.000.000,00 2.787.680.764,42 3.097.423.071,58 3.407.165.378,74

260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97

2.050.000.000,00 2.318.355.199,62 2.575.950.221,80 2.833.545.243,98

16.814.052.900,00 19.015.096.081,68 21.127.884.535,20 23.240.672.988,72

968.662.900,00 1.095.465.693,12 1.217.184.103,47 1.338.902.513,81

1.072.000.000,00 1.212.330.133,66 1.347.033.481,84 1.481.736.830,02

131.100.000,00 148.261.642,28 164.735.158,09 181.208.673,90

5.000.000,00 5.654.524,88 6.282.805,42 6.911.085,96

220.000.000,00 248.799.094,59 276.443.438,44 304.087.782,28

300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66

1.856.782.000,00 2.099.844.002,08 2.333.160.002,31 2.566.476.002,54

2.254.800.000,00 2.549.964.538,59 2.833.293.931,77 3.116.623.324,94

594.250.000,00 672.040.281,65 746.711.424,05 821.382.566,46

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

125.000.000,00 141.363.121,93 157.070.135,48 172.777.149,02

690.000.000,00 780.324.433,04 867.027.147,83 953.729.862,61

365.000.000,00 412.780.316,03 458.644.795,59 504.509.275,15

175.000.000,00 197.908.370,70 219.898.189,67 241.888.008,63

6.156.458.000,00 6.962.368.983,20 7.735.965.536,89 8.509.562.090,58

1.650.000.000,00 1.865.993.209,45 2.073.325.788,28 2.280.658.367,11

200.000.000,00 226.180.995,09 251.312.216,76 276.443.438,44

13.371.855.000,00 15.122.297.350,17 16.802.552.611,30 18.482.807.872,43

1.720.000.000,00 1.945.156.557,73 2.161.285.064,15 2.377.413.570,56

240.000.000,00 271.417.194,10 301.574.660,11 331.732.126,12

Tahun

Page 205: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

156.103.000,00 176.537.659,38 196.152.954,87 215.768.250,35

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

3.784.000.000,00 4.279.344.427,01 4.754.827.141,12 5.230.309.855,23

45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

3.000.000.000,00 3.392.714.926,28 3.769.683.251,42 4.146.651.576,56

3.976.752.000,00 4.497.328.622,83 4.997.031.803,15 5.496.734.983,46

430.000.000,00 486.289.139,43 540.321.266,04 594.353.392,64

163.412.405.500,00 184.803.902.426,20 205.337.669.362,45 225.871.436.298,69

865.400.000,00 978.685.165,73 1.087.427.961,93 1.196.170.758,12

674.116.000,00 762.361.138,41 847.067.931,57 931.774.724,73

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

85.000.000,00 96.126.922,91 106.807.692,12 117.488.461,34

43.000.000,00 48.628.913,94 54.032.126,60 59.435.339,26

79.776.185.000,00 90.219.284.536,97 100.243.649.485,52 110.268.014.434,07

6.391.000.000,00 7.227.613.697,94 8.030.681.886,61 8.833.750.075,27

0,00 0,00 0,00 0,00

2.224.884.000,00 2.516.132.385,34 2.795.702.650,38 3.075.272.915,42

2.641.000.000,00 2.986.720.040,10 3.318.577.822,33 3.650.435.604,57

16.502.167.000,00 18.662.382.765,60 20.735.980.850,67 22.809.578.935,74

7.200.582.000,00 8.143.174.009,76 9.047.971.121,96 9.952.768.234,15

7.499.500.000,00 8.481.221.863,20 9.423.579.848,00 10.365.937.832,80

12.839.571.500,00 14.520.335.291,68 16.133.705.879,65 17.747.076.467,61

20.420.000.000,00 23.093.079.598,19 25.658.977.331,32 28.224.875.064,45

2.180.000.000,00 2.465.372.846,43 2.739.303.162,70 3.013.233.478,97

955.000.000,00 1.080.014.251,53 1.200.015.835,03 1.320.017.418,54

1.245.000.000,00 1.407.976.694,40 1.564.418.549,34 1.720.860.404,27

1.770.000.000,00 2.001.701.806,50 2.224.113.118,34 2.446.524.430,17

8.500.100.000,74 9.612.805.382,45 10.680.894.869,39 11.748.984.356,33

90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30

816.098.000,74 922.929.289,47 1.025.476.988,30 1.128.024.687,13

2.297.225.000,00 2.597.943.182,17 2.886.603.535,75 3.175.263.889,32

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

38.000.000,00 42.974.389,07 47.749.321,18 52.524.253,30

650.000.000,00 735.088.234,03 816.764.704,47 898.441.174,92

2.847.775.000,00 3.220.562.916,39 3.578.403.240,44 3.936.243.564,48

518.000.000,00 585.808.777,27 650.898.641,41 715.988.505,55

693.502.000,00 784.284.862,27 871.427.624,74 958.570.387,22

Page 206: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

409.500.000,00 463.105.587,44 514.561.763,82 566.017.940,20

2.037.012.500,00 2.303.667.571,25 2.559.630.634,73 2.815.593.698,20

505.872.500,00 572.093.727,18 635.659.696,87 699.225.666,55

300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

270.000.000,00 305.344.343,36 339.271.492,63 373.198.641,89

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

155.000.000,00 175.290.271,19 194.766.967,99 214.243.664,79

426.140.000,00 481.923.846,23 535.470.940,25 589.018.034,28

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73

4.384.873.000,00 4.958.874.692,31 5.509.860.769,23 6.060.846.846,16

605.965.500,00 685.289.398,89 761.432.665,43 837.575.931,97

869.000.000,00 982.756.423,64 1.091.951.581,83 1.201.146.740,01

3.000.000,00 3.392.714,93 3.769.683,25 4.146.651,58

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

934.000.000,00 1.056.265.247,05 1.173.628.052,27 1.290.990.857,50

235.000.000,00 265.762.669,22 295.291.854,69 324.821.040,16

60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53

105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18

105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71

140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91

707.907.500,00 800.576.113,89 889.529.015,43 978.481.916,98

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91

80.000.000,00 90.472.398,03 100.524.886,70 110.577.375,37

3.000.000.000,00 3.392.714.926,28 3.769.683.251,42 4.146.651.576,56

Page 207: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

612.100.000,00 692.226.935,46 769.141.039,40 846.055.143,34

1.030.000.000,00 1.164.832.124,69 1.294.257.916,32 1.423.683.707,95

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

5.400.000,00 6.106.886,87 6.785.429,85 7.463.972,84

992.500.000,00 1.122.423.188,11 1.247.136.875,68 1.371.850.563,25

260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97

2.073.771.500,00 2.345.238.507,25 2.605.820.563,61 2.866.402.619,97

331.000.000,00 374.329.546,87 415.921.718,74 457.513.890,61

130.700.000,00 147.809.280,29 164.232.533,65 180.655.787,02

17.000.000,00 19.225.384,58 21.361.538,42 23.497.692,27

11.000.000,00 12.439.954,73 13.822.171,92 15.204.389,11

114.000.000,00 128.923.167,20 143.247.963,55 157.572.759,91

96.000.000,00 108.566.877,64 120.629.864,05 132.692.850,45

65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49

1.064.093.000,00 1.203.388.068,02 1.337.097.853,35 1.470.807.638,69

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

174.978.500,00 197.884.056,24 219.871.173,60 241.858.290,96

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

2.945.300.000,00 3.330.854.424,12 3.700.949.360,13 4.071.044.296,15

552.800.000,00 625.164.270,42 694.626.967,13 764.089.663,84

817.000.000,00 923.949.364,92 1.026.610.405,47 1.129.271.446,02

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

52.000.000,00 58.807.058,72 65.341.176,36 71.875.293,99

250.000.000,00 282.726.243,86 314.140.270,95 345.554.298,05

315.000.000,00 356.235.067,26 395.816.741,40 435.398.415,54

47.000.000,00 53.152.533,84 59.058.370,94 64.964.208,03

196.500.000,00 222.222.827,67 246.914.252,97 271.605.678,26

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73

45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65

335.000.000,00 378.853.166,77 420.947.963,08 463.042.759,38

1.500.000.000,00 1.696.357.463,14 1.884.841.625,71 2.073.325.788,28

333.700.000,00 377.382.990,30 419.314.433,67 461.245.877,03

180.000.000,00 203.562.895,58 226.180.995,09 248.799.094,59

77.508.000,00 87.654.182,84 97.393.536,48 107.132.890,13

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

7.800.000,00 8.821.058,81 9.801.176,45 10.781.294,10

165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71

Page 208: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

315.000.000,00 356.235.067,26 395.816.741,40 435.398.415,54

390.992.000,00 442.174.798,15 491.305.331,28 540.435.864,41

2.100.000.000,00 2.374.900.448,39 2.638.778.275,99 2.902.656.103,59

470.000.000,00 531.525.338,45 590.583.709,39 649.642.080,33

160.000.000,00 180.944.796,07 201.049.773,41 221.154.750,75

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65

875.300.000,00 989.881.124,99 1.099.867.916,66 1.209.854.708,32

239.700.000,00 271.077.922,61 301.197.691,79 331.317.460,97

250.000.000,00 282.726.243,86 314.140.270,95 345.554.298,05

1.300.000.000,00 1.470.176.468,05 1.633.529.408,95 1.796.882.349,84

732.750.000,00 828.670.620,74 920.745.134,16 1.012.819.647,57

120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06

105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18

7.000.000,00 7.916.334,83 8.795.927,59 9.675.520,35

120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06

215.250.000,00 243.427.295,96 270.474.773,29 297.522.250,62

23.886.458.259,64 27.013.314.491,12 30.014.793.879,02 33.016.273.266,93

497.000.000,00 562.059.772,79 624.510.858,65 686.961.944,52

64.000.000,00 72.377.918,43 80.419.909,36 88.461.900,30

43.000.000,00 48.628.913,94 54.032.126,60 59.435.339,26

60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53

985.000.000,00 1.113.941.400,79 1.237.712.667,55 1.361.483.934,30

490.000.000,00 554.143.437,96 615.714.931,07 677.286.424,17

410.000.000,00 463.671.039,92 515.190.044,36 566.709.048,80

150.000.000,00 169.635.746,31 188.484.162,57 207.332.578,83

7.619.008.259,64 8.616.374.348,64 9.573.749.276,26 10.531.124.203,89

5.260.000.000,00 5.948.560.170,74 6.609.511.300,82 7.270.462.430,90

400.000.000,00 452.361.990,17 502.624.433,52 552.886.876,87

455.000.000,00 514.561.763,82 571.735.293,13 628.908.822,44

317.000.000,00 358.496.877,21 398.329.863,57 438.162.849,92

480.000.000,00 542.834.388,20 603.149.320,23 663.464.252,25

1.245.500.000,00 1.408.542.146,89 1.565.046.829,88 1.721.551.512,87

205.000.000,00 231.835.519,96 257.595.022,18 283.354.524,40

428.000.000,00 484.027.329,48 537.808.143,87 591.588.958,26

1.930.700.000,00 2.183.438.236,05 2.426.042.484,50 2.668.646.732,95

815.000.000,00 921.687.554,97 1.024.097.283,30 1.126.507.011,63

65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49

120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06

60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30

Page 209: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

400.000.000,00 452.361.990,17 502.624.433,52 552.886.876,87

65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49

15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88

55.000.000,00 62.199.773,65 69.110.859,61 76.021.945,57

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49

160.000.000,00 180.944.796,07 201.049.773,41 221.154.750,75

42.250.000,00 47.780.735,21 53.089.705,79 58.398.676,37

695.000.000,00 785.978.957,92 873.309.953,25 960.640.948,57

60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53

10.866.858.000,00 12.289.383.779,44 13.654.870.866,05 15.020.357.952,65

2.575.501.550,00 2.912.647.517,11 3.236.275.019,01 3.559.902.520,91

1.494.198.000,00 1.689.795.952,47 1.877.551.058,30 2.065.306.164,13

368.810.000,00 417.089.063,99 463.432.293,32 509.775.522,65

208.522.000,00 235.818.567,29 262.020.630,32 288.222.693,35

67.887.000,00 76.773.746,07 85.304.162,30 93.834.578,53

5.246.851.950,00 5.933.690.975,58 6.592.989.972,86 7.252.288.970,15

337.466.000,00 381.641.978,44 424.046.642,71 466.451.306,98

487.980.000,00 551.859.009,91 613.176.677,68 674.494.345,44

79.641.500,00 90.066.968,60 100.074.409,56 110.081.850,51

10.950.000.000,00 12.383.409.480,91 13.759.343.867,68 15.135.278.254,45

895.000.000,00 1.012.159.953,01 1.124.622.170,01 1.237.084.387,01

5.051.000.000,00 5.712.201.030,87 6.346.890.034,30 6.981.579.037,74

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

16.000.000,00 18.094.479,61 20.104.977,34 22.115.475,07

1.613.700.000,00 1.824.941.358,84 2.027.712.620,94 2.230.483.883,03

2.799.300.000,00 3.165.742.297,71 3.517.491.441,90 3.869.240.586,09

475.000.000,00 537.179.863,33 596.866.514,81 656.553.166,29

2.269.000.000,00 2.566.023.389,24 2.851.137.099,16 3.136.250.809,07

397.700.000,00 449.760.908,73 499.734.343,03 549.707.777,33

400.500.000,00 452.927.442,66 503.252.714,06 553.577.985,47

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

1.000.800.000,00 1.131.809.699,41 1.257.566.332,67 1.383.322.965,94

270.000.000,00 305.344.343,36 339.271.492,63 373.198.641,89

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

3.300.000.000,00 3.731.986.418,90 4.146.651.576,56 4.561.316.734,22

708.450.000,00 801.189.629,84 890.210.699,82 979.231.769,80

Page 210: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

123.450.000,00 139.610.219,22 155.122.465,80 170.634.712,38

12.000.000,00 13.570.859,71 15.078.733,01 16.586.606,31

15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88

1.603.500.000,00 1.813.406.128,09 2.014.895.697,88 2.216.385.267,67

837.600.000,00 947.246.007,42 1.052.495.563,80 1.157.745.120,18

621.950.000,00 703.366.349,47 781.518.166,07 859.669.982,68

399.450.000,00 451.739.992,43 501.933.324,93 552.126.657,42

193.500.000,00 218.830.112,74 243.144.569,72 267.459.026,69

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

4.000.000,00 4.523.619,90 5.026.244,34 5.528.868,77

540.000.000,00 610.688.686,73 678.542.985,26 746.397.283,78

368.500.000,00 416.738.483,44 463.042.759,38 509.347.035,32

110.500.000,00 124.964.999,78 138.849.999,76 152.734.999,74

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

1.000.000,00 1.130.904,98 1.256.561,08 1.382.217,19

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

481.000.000,00 543.965.293,18 604.405.881,31 664.846.469,44

340.000.000,00 384.507.691,64 427.230.768,49 469.953.845,34

94.750.000,00 107.153.246,42 119.059.162,69 130.965.078,96

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

1.250.000,00 1.413.631,22 1.570.701,35 1.727.771,49

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

531.986.000,00 601.625.614,26 668.472.904,73 735.320.195,20

376.986.000,00 426.335.343,07 473.705.936,74 521.076.530,41

113.000.000,00 127.792.262,22 141.991.402,47 156.190.542,72

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38

15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88

491.986.000,00 556.389.415,24 618.210.461,38 680.031.507,52

323.500.000,00 365.847.759,55 406.497.510,61 447.147.261,67

132.486.000,00 149.829.076,57 166.476.751,75 183.124.426,92

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

1.000.000,00 1.130.904,98 1.256.561,08 1.382.217,19

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

531.986.000,00 601.625.614,26 668.472.904,73 735.320.195,20

387.786.000,00 438.549.116,80 487.276.796,44 536.004.476,09

100.950.000,00 114.164.857,27 126.849.841,41 139.534.825,55

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38

16.250.000,00 18.377.205,85 20.419.117,61 22.461.029,37

501.986.000,00 567.698.464,99 630.776.072,22 693.853.679,44

331.500.000,00 374.894.999,35 416.549.999,28 458.204.999,21

Page 211: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

125.486.000,00 141.912.741,75 157.680.824,16 173.448.906,58

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

550.000.000,00 621.997.736,48 691.108.596,09 760.219.455,70

342.600.000,00 387.448.044,58 430.497.827,31 473.547.610,04

137.400.000,00 155.386.343,62 172.651.492,91 189.916.642,21

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73

172.500.000,00 195.081.108,26 216.756.786,96 238.432.465,65

131.000.000,00 148.148.551,78 164.609.501,98 181.070.452,18

39.500.000,00 44.670.746,53 49.634.162,81 54.597.579,09

2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38

147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85

107.000.000,00 121.006.832,37 134.452.035,97 147.897.239,56

38.000.000,00 42.974.389,07 47.749.321,18 52.524.253,30

2.500.000,00 2.827.262,44 3.141.402,71 3.455.542,98

147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85

95.500.000,00 108.001.425,15 120.001.583,50 132.001.741,85

52.000.000,00 58.807.058,72 65.341.176,36 71.875.293,99

904.978.000,00 1.023.444.122,85 1.137.160.136,50 1.250.876.150,15

318.478.000,00 360.168.354,76 400.187.060,85 440.205.766,93

334.000.000,00 377.722.261,79 419.691.401,99 461.660.542,19

35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73

70.000.000,00 79.163.348,28 87.959.275,87 96.755.203,45

6.500.000,00 7.350.882,34 8.167.647,04 8.984.411,75

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

111.000.000,00 125.530.452,27 139.478.280,30 153.426.108,33

147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85

99.000.000,00 111.959.592,57 124.399.547,30 136.839.502,03

48.500.000,00 54.848.891,31 60.943.212,56 67.037.533,82

1.804.500.000,00 2.040.718.028,16 2.267.464.475,73 2.494.210.923,30

15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88

330.681.500,00 373.969.353,63 415.521.504,03 457.073.654,44

57.750.000,00 65.309.762,33 72.566.402,59 79.823.042,85

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

385.000.000,00 435.398.415,54 483.776.017,27 532.153.618,99

140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

786.068.500,00 888.968.777,68 987.743.086,31 1.086.517.394,94

2.500.000.000,00 2.827.262.438,56 3.141.402.709,52 3.455.542.980,47

438.650.000,00 496.071.467,47 551.190.519,41 606.309.571,35

495.000.000,00 559.797.962,84 621.997.736,48 684.197.510,13

80.000.000,00 90.472.398,03 100.524.886,70 110.577.375,37

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

Page 212: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

3.000.000,00 3.392.714,93 3.769.683,25 4.146.651,58

653.000.000,00 738.480.948,95 820.534.387,73 902.587.826,50

97.000.000,00 109.697.782,62 121.886.425,13 134.075.067,64

135.000.000,00 152.672.171,68 169.635.746,31 186.599.320,95

243.000.000,00 274.809.909,03 305.344.343,36 335.878.777,70

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

175.350.000,00 198.304.187,44 220.337.986,05 242.371.784,65

130.000.000,00 147.017.646,81 163.352.940,89 179.688.234,98

1.039.122.222,00 1.175.148.490,94 1.305.720.545,48 1.436.292.600,03

300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

343.000.222,00 387.900.657,63 431.000.730,70 474.100.803,77

103.622.000,00 117.186.635,36 130.207.372,63 143.228.109,89

10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

12.500.000,00 14.136.312,19 15.707.013,55 17.277.714,90

20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84

190.000.000,00 214.871.945,33 238.746.605,92 262.621.266,52

23.867.736.000,00 26.992.141.394,54 29.991.268.216,16 32.990.395.037,77

1.007.568.500,00 1.139.464.229,73 1.266.071.366,37 1.392.678.503,01

1.187.000.000,00 1.342.384.205,83 1.491.538.006,48 1.640.691.807,13

85.000.000,00 96.126.922,91 106.807.692,12 117.488.461,34

2.500.000,00 2.827.262,44 3.141.402,71 3.455.542,98

40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69

25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

6.724.427.500,00 7.604.688.516,64 8.449.653.907,38 9.294.619.298,11

492.240.000,00 556.676.665,10 618.529.627,89 680.382.590,68

8.331.700.000,00 9.422.360.983,75 10.469.289.981,95 11.516.218.980,14

1.660.500.000,00 1.877.867.711,69 2.086.519.679,66 2.295.171.647,63

168.000.000,00 189.992.035,87 211.102.262,08 232.212.488,29

3.851.800.000,00 4.356.019.784,34 4.840.021.982,60 5.324.024.180,86

192.000.000,00 217.133.755,28 241.259.728,09 265.385.700,90

14.174.219.000,00 16.029.694.789,87 17.810.771.988,75 19.591.849.187,62

616.002.000,00 696.639.726,67 774.044.140,75 851.448.554,82

474.515.000,00 536.631.374,41 596.257.082,68 655.882.790,95

61.200.000,00 69.211.384,50 76.901.538,33 84.591.692,16

15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88

113.250.000,00 128.074.988,47 142.305.542,74 156.536.097,02

49.048.000,00 55.468.627,23 61.631.808,04 67.794.988,84

3.800.204.000,00 4.297.669.611,23 4.775.188.456,92 5.252.707.302,62

1.975.000.000,00 2.233.537.326,47 2.481.708.140,52 2.729.878.954,57

7.070.000.000,00 7.995.498.176,26 8.883.886.862,51 9.772.275.548,76

16.435.835.500,00 18.587.368.142,23 20.652.631.269,14 22.717.894.396,05

968.000.000,00 1.094.716.016,21 1.216.351.129,12 1.337.986.242,04

Page 213: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

1.834.450.000,00 2.074.588.632,17 2.305.098.480,19 2.535.608.328,21

75.000.000,00 84.817.873,16 94.242.081,29 103.666.289,41

30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77

115.000.000,00 130.054.072,17 144.504.524,64 158.954.977,10

525.000.000,00 593.725.112,10 659.694.569,00 725.664.025,90

323.000.000,00 365.282.307,06 405.869.230,07 446.456.153,08

7.354.385.500,00 8.317.111.153,15 9.241.234.614,61 10.165.358.076,07

3.183.000.000,00 3.599.670.536,78 3.999.633.929,75 4.399.597.322,73

2.028.000.000,00 2.293.475.290,16 2.548.305.877,96 2.803.136.465,75

5.630.883.000,00 6.367.993.600,74 7.075.548.445,27 7.783.103.289,79

100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22

185.000.000,00 209.217.420,45 232.463.800,50 255.710.180,55

175.000.000,00 197.908.370,70 219.898.189,67 241.888.008,63

120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06

55.000.000,00 62.199.773,65 69.110.859,61 76.021.945,57

2.842.311.000,00 3.214.383.651,61 3.571.537.390,67 3.928.691.129,74

449.780.000,00 508.658.439,85 565.176.044,27 621.693.648,70

1.102.792.000,00 1.247.152.959,66 1.385.725.510,73 1.524.298.061,81

48.000.000,00 54.283.438,82 60.314.932,02 66.346.425,22

45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65

18.000.000,00 20.356.289,56 22.618.099,51 24.879.909,46

50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61

90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30

35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73

216.000.000,00 244.275.474,69 271.417.194,10 298.558.913,51

99.000.000,00 111.959.592,57 124.399.547,30 136.839.502,03

Page 214: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2018 Kondisi Akhir

81.389.815.942,28 338.840.917.297,99

6.660.536.246,05 27.729.049.208,16

3.784.761.984,42 15.756.666.945,48

158.326.696,56 659.143.437,96

150.787.330,06 627.755.655,20

248.799.094,59 1.035.796.831,08

181.052.609,01 753.755.631,53

150.787.330,06 627.755.655,20

1.892.380.992,21 7.878.333.472,74

38.759.732.121,78 161.363.962.239,24

21.810.509.469,19 90.801.200.982,15

392.047.058,15 1.632.164.703,52

3.716.907.685,90 15.474.176.900,65

392.047.058,15 1.632.164.703,52

3.091.140.266,16 12.868.990.931,57

25.353.461.442,24 105.551.167.947,83

1.460.620.924,16 6.080.836.134,56

1.616.440.178,21 6.729.540.623,73

197.682.189,70 822.987.663,97

7.539.366,50 31.387.782,76

331.732.126,12 1.381.062.441,44

452.361.990,17 1.883.266.965,60

2.799.792.002,77 11.656.054.009,71

3.399.952.718,12 14.154.634.513,42

896.053.708,86 3.730.437.981,02

75.393.665,03 313.877.827,60

188.484.162,57 784.694.569,00

1.040.432.577,39 4.331.514.020,87

550.373.754,71 2.291.308.141,47

263.877.827,60 1.098.572.396,60

9.283.158.644,26 38.647.513.254,93

2.487.990.945,94 10.357.968.310,78

301.574.660,11 1.255.511.310,40

20.163.063.133,56 83.942.575.967,45

2.593.542.076,98 10.797.397.269,42

361.889.592,14 1.506.613.572,48

Page 215: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

235.383.545,84 979.945.410,43

15.078.733,01 62.775.565,52

5.705.792.569,35 23.754.273.992,71

67.854.298,53 282.490.044,84

15.078.733,01 62.775.565,52

4.523.619.901,70 18.832.669.655,96

5.996.438.163,78 24.964.285.573,22

648.385.519,24 2.699.349.317,35

246.405.203.234,94 1.025.830.616.822,29

1.304.913.554,31 5.432.597.440,09

1.016.481.517,89 4.231.801.312,60

150.787.330,06 627.755.655,20

128.169.230,55 533.592.306,92

64.838.551,92 269.934.931,74

120.292.379.382,62 500.799.512.839,18

9.636.818.263,93 40.119.863.923,74

0,00 0,00

3.354.843.180,46 13.966.835.131,61

3.982.293.386,80 16.579.026.853,79

24.883.177.020,80 103.593.286.572,81

10.857.565.346,35 45.202.060.712,21

11.308.295.817,61 47.078.535.361,62

19.360.447.055,58 80.601.136.194,52

30.790.772.797,59 128.187.704.791,55

3.287.163.795,24 13.685.073.283,33

1.440.019.002,04 5.995.066.507,15

1.877.302.259,21 7.815.557.907,22

2.668.935.742,00 11.111.275.097,01

12.817.073.843,27 53.359.858.452,18

135.708.597,05 564.980.089,68

1.230.572.385,96 5.123.101.351,61

3.463.924.242,90 14.420.959.850,14

60.314.932,02 251.102.262,08

150.787.330,06 627.755.655,20

57.299.185,42 238.547.148,98

980.117.645,37 4.080.411.758,79

4.294.083.888,52 17.877.068.609,83

781.078.369,69 3.251.774.293,93

1.045.713.149,69 4.353.498.023,92

Page 216: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

617.474.116,58 2.570.659.408,04

3.071.556.761,67 12.787.461.165,85

762.791.636,24 3.175.643.226,84

452.361.990,17 1.883.266.965,60

45.236.199,02 188.326.696,56

15.078.733,01 62.775.565,52

135.708.597,05 564.980.089,68

30.157.466,01 125.551.131,04

407.125.791,15 1.694.940.269,04

150.787.330,06 627.755.655,20

233.720.361,59 973.021.265,56

642.565.128,30 2.675.117.949,06

37.696.832,51 156.938.913,80

45.236.199,02 188.326.696,56

45.236.199,02 188.326.696,56

15.078.733,01 62.775.565,52

52.775.565,52 219.714.479,32

6.611.832.923,08 27.526.288.230,78

913.719.198,51 3.803.982.694,80

1.310.341.898,19 5.455.196.643,68

4.523.619,90 18.832.669,66

150.787.330,06 627.755.655,20

22.618.099,51 94.163.348,28

60.314.932,02 251.102.262,08

1.408.353.662,73 5.863.237.819,55

354.350.225,63 1.475.225.789,72

90.472.398,03 376.653.393,12

158.326.696,56 659.143.437,96

158.326.696,56 659.143.437,96

45.236.199,02 188.326.696,56

248.799.094,59 1.035.796.831,08

211.102.262,08 878.857.917,28

1.067.434.818,52 4.443.929.364,82

75.393.665,03 313.877.827,60

211.102.262,08 878.857.917,28

120.629.864,05 502.204.524,16

4.523.619.901,70 18.832.669.655,96

Page 217: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

922.969.247,28 3.842.492.365,47

1.553.109.499,58 6.465.883.248,55

150.787.330,06 627.755.655,20

8.142.515,82 33.898.805,38

1.496.564.250,81 6.230.474.877,85

392.047.058,15 1.632.164.703,52

3.126.984.676,33 13.018.217.867,15

499.106.062,49 2.077.871.218,71

197.079.040,38 820.476.641,34

25.633.846,11 106.718.461,38

16.586.606,31 69.053.122,07

171.897.556,26 715.641.446,93

144.755.836,85 602.645.428,99

98.011.764,54 408.041.175,88

1.604.517.424,02 6.679.903.984,07

75.393.665,03 313.877.827,60

263.845.408,32 1.098.437.429,13

30.157.466,01 125.551.131,04

4.441.139.232,16 18.489.287.312,56

833.552.360,55 3.470.233.261,94

1.231.932.486,56 5.128.763.702,97

75.393.665,03 313.877.827,60

75.393.665,03 313.877.827,60

78.409.411,63 326.432.940,70

376.968.325,14 1.569.389.138,00

474.980.089,68 1.977.430.313,88

70.870.045,13 295.045.157,94

296.297.103,56 1.233.539.862,47

150.787.330,06 627.755.655,20

150.787.330,06 627.755.655,20

52.775.565,52 219.714.479,32

67.854.298,53 282.490.044,84

505.137.555,69 2.102.981.444,92

2.261.809.950,85 9.416.334.827,98

503.177.320,40 2.094.820.621,40

271.417.194,10 1.129.960.179,36

116.872.243,78 486.560.853,23

45.236.199,02 188.326.696,56

11.761.411,74 48.964.941,11

248.799.094,59 1.035.796.831,08

Page 218: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

474.980.089,68 1.977.430.313,88

589.566.397,54 2.454.474.391,37

3.166.533.931,19 13.182.868.759,17

708.700.451,27 2.950.451.579,43

241.259.728,09 1.004.409.048,32

30.157.466,01 125.551.131,04

60.314.932,02 251.102.262,08

67.854.298,53 282.490.044,84

1.319.841.499,99 5.494.745.249,95

361.437.230,15 1.504.730.305,51

376.968.325,14 1.569.389.138,00

1.960.235.290,74 8.160.823.517,58

1.104.894.160,99 4.599.879.563,47

180.944.796,07 753.306.786,24

158.326.696,56 659.143.437,96

10.555.113,10 43.942.895,86

180.944.796,07 753.306.786,24

324.569.727,95 1.351.244.047,81

36.017.752.654,83 149.948.592.551,54

749.413.030,38 3.119.945.606,34

96.503.891,24 401.763.619,33

64.838.551,92 269.934.931,74

90.472.398,03 376.653.393,12

1.485.255.201,06 6.183.393.203,71

738.857.917,28 3.076.002.710,47

618.228.053,23 2.573.798.186,31

226.180.995,09 941.633.482,80

11.488.499.131,51 47.828.755.219,94

7.931.413.560,98 33.019.947.463,45

603.149.320,23 2.511.022.620,79

686.082.351,76 2.856.288.231,15

477.995.836,28 1.989.985.426,98

723.779.184,27 3.013.227.144,95

1.878.056.195,86 7.818.696.685,50

309.114.026,62 1.286.899.093,16

645.369.772,64 2.686.794.204,25

2.911.250.981,41 12.120.078.434,92

1.228.916.739,96 5.116.208.589,87

98.011.764,54 408.041.175,88

180.944.796,07 753.306.786,24

90.472.398,03 376.653.393,12

150.787.330,06 627.755.655,20

135.708.597,05 564.980.089,68

Page 219: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

603.149.320,23 2.511.022.620,79

98.011.764,54 408.041.175,88

22.618.099,51 94.163.348,28

82.933.031,53 345.265.610,36

60.314.932,02 251.102.262,08

98.011.764,54 408.041.175,88

241.259.728,09 1.004.409.048,32

63.707.646,95 265.226.764,32

1.047.971.943,89 4.362.901.803,63

90.472.398,03 376.653.393,12

16.385.845.039,26 68.217.315.637,40

3.883.530.022,81 16.167.856.629,85

2.253.061.269,96 9.379.912.444,86

556.118.751,98 2.315.225.631,94

314.424.756,38 1.309.008.647,33

102.364.994,76 426.164.481,64

7.911.587.967,43 32.937.409.836,02

508.855.971,25 2.118.461.899,37

735.812.013,21 3.063.322.046,24

120.089.291,47 499.954.020,13

16.511.212.641,21 68.739.244.244,24

1.349.546.604,01 5.618.413.114,03

7.616.268.041,17 31.707.938.144,08

150.787.330,06 627.755.655,20

24.125.972,81 100.440.904,83

2.433.255.145,13 10.130.093.007,94

4.220.989.730,28 17.572.764.055,97

716.239.817,77 2.981.839.362,19

3.421.364.518,99 14.243.775.816,46

599.681.211,64 2.496.584.240,72

603.903.256,88 2.514.161.399,07

15.078.733,01 62.775.565,52

30.157.466,01 125.551.131,04

150.787.330,06 627.755.655,20

30.157.466,01 125.551.131,04

1.509.079.599,21 6.282.578.597,23

0,00

0,00

407.125.791,15 1.694.940.269,04

75.393.665,03 313.877.827,60

4.975.981.891,87 20.715.936.621,55

1.068.252.839,79 4.447.334.939,25

Page 220: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

186.146.958,96 774.964.356,34

18.094.479,61 75.330.678,62

22.618.099,51 94.163.348,28

2.417.874.837,46 10.066.061.931,11

1.262.994.676,56 5.258.081.367,94

937.821.799,29 3.904.326.297,51

602.319.989,91 2.507.569.964,69

291.773.483,66 1.214.707.192,81

37.696.832,51 156.938.913,80

6.031.493,20 25.110.226,21

814.251.582,31 3.389.880.538,07

555.651.311,26 2.313.279.589,41

166.619.999,71 693.669.998,99

15.078.733,01 62.775.565,52

37.696.832,51 156.938.913,80

1.507.873,30 6.277.556,55

37.696.832,51 156.938.913,80

725.287.057,57 3.019.504.701,51

512.676.922,19 2.134.369.227,68

142.870.995,23 594.798.483,30

37.696.832,51 156.938.913,80

1.884.841,63 7.846.945,69

30.157.466,01 125.551.131,04

802.167.485,68 3.339.572.199,86

568.447.124,09 2.366.550.934,31

170.389.682,96 709.363.890,37

37.696.832,51 156.938.913,80

3.015.746,60 12.555.113,10

22.618.099,51 94.163.348,28

741.852.553,65 3.088.469.937,79

487.797.012,73 2.030.789.544,57

199.772.102,10 831.688.357,35

37.696.832,51 156.938.913,80

1.507.873,30 6.277.556,55

15.078.733,01 62.775.565,52

802.167.485,68 3.339.572.199,86

584.732.155,73 2.434.348.545,07

152.219.809,69 633.719.333,92

37.696.832,51 156.938.913,80

3.015.746,60 12.555.113,10

24.502.941,13 102.010.293,97

756.931.286,66 3.151.245.503,31

499.859.999,14 2.081.009.996,98

Page 221: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

189.216.988,99 787.745.461,48

37.696.832,51 156.938.913,80

30.157.466,01 125.551.131,04

829.330.315,31 3.452.656.103,59

516.597.392,77 2.150.690.874,71

207.181.791,50 862.536.270,24

15.078.733,01 62.775.565,52

37.696.832,51 156.938.913,80

52.775.565,52 219.714.479,32

260.108.144,35 1.082.878.505,22

197.531.402,37 822.359.908,31

59.560.995,37 247.963.483,80

3.015.746,60 12.555.113,10

222.411.311,83 925.939.591,42

161.342.443,16 671.698.551,06

57.299.185,42 238.547.148,98

3.769.683,25 15.693.891,38

222.411.311,83 925.939.591,42

144.001.900,20 599.506.650,71

78.409.411,63 326.432.940,70

1.364.592.163,80 5.681.050.573,30

480.224.473,02 1.999.263.655,56

503.629.682,39 2.096.703.888,36

52.775.565,52 219.714.479,32

105.551.131,04 439.428.958,64

9.801.176,45 40.804.117,59

45.236.199,02 188.326.696,56

167.373.936,36 696.808.777,27

222.411.311,83 925.939.591,42

149.279.456,76 621.478.098,65

73.131.855,08 304.461.492,77

2.720.957.370,87 11.327.850.798,06

22.618.099,51 94.163.348,28

498.625.804,84 2.075.871.816,95

87.079.683,11 362.528.890,88

15.078.733,01 62.775.565,52

580.531.220,72 2.416.859.272,51

211.102.262,08 878.857.917,28

60.314.932,02 251.102.262,08

60.314.932,02 251.102.262,08

1.185.291.703,57 4.934.589.462,48

3.769.683.251,42 15.693.891.379,96

661.428.623,29 2.753.650.181,53

746.397.283,78 3.107.390.493,23

120.629.864,05 502.204.524,16

30.157.466,01 125.551.131,04

Page 222: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

4.523.619,90 18.832.669,66

984.641.265,27 4.099.244.428,45

146.263.710,16 608.922.985,54

203.562.895,58 847.470.134,52

366.413.212,04 1.525.446.242,13

45.236.199,02 188.326.696,56

264.405.583,25 1.100.769.541,39

196.023.529,07 816.082.351,76

1.566.864.654,58 6.523.148.513,03

452.361.990,17 1.883.266.965,60

60.314.932,02 251.102.262,08

517.200.876,84 2.153.203.290,95

156.248.847,15 650.492.965,03

15.078.733,01 62.775.565,52

30.157.466,01 125.551.131,04

18.848.416,26 78.469.456,90

30.157.466,01 125.551.131,04

286.495.927,11 1.192.735.744,88

35.989.521.859,39 149.831.062.507,87

1.519.285.639,64 6.325.068.238,75

1.789.845.607,77 7.451.459.627,21

128.169.230,55 533.592.306,92

3.769.683,25 15.693.891,38

60.314.932,02 251.102.262,08

37.696.832,51 156.938.913,80

150.787.330,06 627.755.655,20

10.139.584.688,85 42.212.973.910,98

742.235.553,47 3.090.064.437,15

12.563.147.978,34 52.302.717.924,18

2.503.823.615,59 10.423.882.654,57

253.322.714,50 1.054.629.500,73

5.808.026.379,13 24.179.892.326,94

289.511.673,71 1.205.290.857,98

21.372.926.386,49 88.979.461.352,73

928.852.968,90 3.866.987.391,14

715.508.499,22 2.978.794.747,27

92.281.845,99 384.186.460,98

22.618.099,51 94.163.348,28

170.766.651,29 710.933.279,51

73.958.169,65 307.901.593,76

5.730.226.148,31 23.855.995.519,08

2.978.049.768,62 12.398.174.190,17

10.660.664.235,01 44.382.324.822,54

24.783.157.522,97 103.176.886.830,39

1.459.621.354,95 6.076.674.742,32

Page 223: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

2.766.118.176,23 11.515.863.616,79

113.090.497,54 470.816.741,40

45.236.199,02 188.326.696,56

173.405.429,57 721.919.003,48

791.633.482,80 3.295.717.189,79

487.043.076,08 2.027.650.766,29

11.089.481.537,53 46.167.570.881,35

4.799.560.715,71 19.981.462.504,97

3.057.967.053,55 12.730.884.687,43

8.490.658.134,32 35.348.186.470,12

150.787.330,06 627.755.655,20

278.956.560,60 1.161.347.962,12

263.877.827,60 1.098.572.396,60

180.944.796,07 753.306.786,24

82.933.031,53 345.265.610,36

4.285.844.868,81 17.842.768.040,83

678.211.253,13 2.823.519.385,95

1.662.870.612,88 6.922.839.145,08

72.377.918,43 301.322.714,50

67.854.298,53 282.490.044,84

27.141.719,41 112.996.017,94

75.393.665,03 313.877.827,60

135.708.597,05 564.980.089,68

52.775.565,52 219.714.479,32

325.700.632,92 1.355.952.215,23

149.279.456,76 621.478.098,65

Page 224: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

APBD Kab.APBD Prov.

APBNTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BELANJA LANGSUNG 21.127.884.535,20 21.127.884.535,20 0,00 0,00 23.240.672.988,72

1

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.202.184.103,47 1.202.184.103,47 0,00 0,00 1.338.902.513,81

01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat

- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 190.000.000,47 190.000.000,47 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 250.000.000,81

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet

Pulang Pisau

1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 140.000.000,00

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 43.902.000,00

01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 100.000.000,00

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 117.184.103,00 117.184.103,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 120.000.000,00

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh dll

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 50.000.000,00

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 50.000.000,00

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 35.000.000,00

TABEL 2.5. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

NO

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

(1) (3)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KABUPATEN PULANG PISAU

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

Page 225: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 40.000.513,00

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan

Pulang Pisau

1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 270.000.000,00

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 120.000.000,00

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 120.000.000,00

2

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.350.440.178,84 1.350.440.178,84 0,00 0,00 1.481.736.830,02

02 03 Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Gedung Serba Guna

Pulang Pisau

1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 546.000.000,00

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- 8 bh Laptop/Notebook dan peralatan kantor lainnya

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 130.000.000,02

02 10 Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 1 tahun

Pulang Pisau

1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 80.000.000,00

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Sarker dll

Pulang Pisau

1 Tahun 215.000.000,00 215.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 270.736.830,00

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 35.736.830,84 35.736.830,84 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 80.000.000,00

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali

Pulang Pisau

1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 100.000.000,00

02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan

Pulang Pisau

1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 15.000.000,00

02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes/ Sarker dll

Pulang Pisau

1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 150.000.000,00

02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

- 3 unit R4 Pulang Pisau

1 Tahun 99.703.348,00 99.703.348,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 110.000.000,00

303 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur164.735.158,09 164.735.158,09 0,00 0,00 181.208.673,90

Page 226: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel

Pulang Pisau

1 Tahun 31.735.158,00 31.735.158,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 40.208.673,00

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik

Pulang Pisau

1 Tahun 33.000.000,09 33.000.000,09 Kegiatan Baru

1 Tahun 41.000.000,90

03 06 Monitoring Disiplin Aparatur

- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 100.000.000,00

404 Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS

6.282.805,42 5.500.000,00 0,00 0,00 6.911.085,96

04 03 Pemindahan Tugas PNS - Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun

Pulang Pisau

1 Tahun 6.282.805,42 5.500.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 6.911.085,96

505 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

276.443.438,44 276.443.438,44 0,00 0,00 304.087.782,28

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 11 Puskesmas)

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

05 02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pulang Pisau

1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 60.000.000,00

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin

- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pulang Pisau

1 Tahun 80.443.438,44 80.443.438,44 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 85.000.000,00

05 04 Sosialisasi/Inventarisasi Barang dan Aset Daerah

- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah

Pulang Pisau

1 Tahun 81.000.000,00 81.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 89.087.782,28

6

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

376.968.325,14 376.968.325,14 0,00 0,00 414.665.157,66

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas

Pulang Pisau

1 Tahun 172.031.675,14 172.031.675,14 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 183.665.157,66

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas

Pulang Pisau

1 Tahun 35.062.350,00 35.062.350,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 40.000.000,00

06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun

Pulang Pisau

1 Tahun 50.874.300,00 50.874.300,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 55.000.000,00

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas

Pulang Pisau

1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 40.000.000,00

Page 227: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP SKPD

- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi

Pulang Pisau

1 Tahun 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 96.000.000,00

715 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan2.333.160.002,31 2.333.160.002,31 0,00 0,00 2.566.476.002,54

15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang

Pulang Pisau

1 Tahun 2.000.160.002,31 2.000.160.002,31 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 2.256.476.002,54

15 07 Pengawasan Obat dan Makanan/ minuman

- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat

Pulang Pisau

1 Tahun 230.000.000,00 230.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 250.000.000,00

15 13 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat

- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet dll)

Pulang Pisau

1 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 15.000.000,00

15 14 Sarana Pengolahan Data Obat

- Tersedianya Sarana Pengolahan Data Obat

Pulang Pisau

1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 20.000.000,00

15 15 Sarana Penyimpanan Obat - Tersedianya Sarana Penyimpanan Obat

Pulang Pisau

1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 25.000.000,00

816 Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat2.833.293.931,77 2.483.293.931,77 0,00 0,00 3.116.623.324,94

16 17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur

Pulang Pisau

1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 276.623.324,94

16 18 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah

Pulang Pisau

1 Tahun 220.000.000,00 220.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 240.000.000,00

16 19 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh

Pulang Pisau

1 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 280.000.000,00

16 20 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku

Pulang Pisau

1 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 280.000.000,00

16 21 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 220.000.000,00

16 22 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng

Pulang Pisau

1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 220.000.000,00

16 23 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren

Pulang Pisau

1 Tahun 183.293.931,77 183.293.931,77 Kegiatan Lama

1 Tahun 200.000.000,00

Page 228: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

16 24 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 220.000.000,00

16 25 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan

Pulang Pisau

1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 220.000.000,00

16 26 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen

Pulang Pisau

1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 220.000.000,00

16 27 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau

Pulang Pisau

1 Tahun 340.000.000,00 340.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 350.000.000,00

16 28 Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan

- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 Kegiatan Lama

1 Tahun 390.000.000,00

919 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

746.711.424,05 746.711.424,05 0,00 0,00 821.382.566,46

19 07 Lomba Balita Indonesia (LBI)

- Belanja Operasional Lomba LBI

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,05 60.000.000,05 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.382.566,46

19 08 Lomba Posyandu /Toga dan UKS

- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

19 09 Pendukung Promosi Kesehatan

- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 221.000.000,00

19 10 Pendukung Posyandu - Tersedianya alat pendukung Posyandu

Pulang Pisau

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 80.000.000,00

19 11 Penyegaran Kader - Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 100.000.000,00

19 12 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas

- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 201.711.424,00 201.711.424,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 210.000.000,00

19 13 Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)

- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

10 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

62.828.054,19 62.828.054,19 0,00 0,00 69.110.859,61

20 11 Pembinaan Konseling Menyusui

- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 62.828.054,19 62.828.054,19 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 69.110.859,61

1121 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

157.070.135,48 157.070.135,48 0,00 0,00 172.777.149,02

21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat

Pulang Pisau

1 Tahun 58.535.068,48 58.535.068,48 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 63.000.000,00

21 06 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina

Pulang Pisau

1 Tahun 58.535.067,00 58.535.067,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 65.777.149,02

Page 229: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

21 07 Penyehatan Sanitasi Pemukiman

- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina

Pulang Pisau

1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 44.000.000,00

12

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

917.027.147,83 917.027.147,83 0,00 0,00 953.729.862,61

22 08 Peningkatan Imunisasi - Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 170.000.000,00

22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD

Pulang Pisau

1 Tahun 217.027.147,83 217.027.147,83 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 233.729.862,61

22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 60.000.000,00

22 12 Pemberantasan Penyakit TBC

- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

22 14 Pemberantasan Penyakit Diare

- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare

Pulang Pisau

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 100.000.000,00

22 15 Pemberantasan Penyakit Rabies

- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies

Pulang Pisau

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

22 17 P2 ISPA - Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 60.000.000,00

22 18 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids

- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

22 19 Eliminasi Malaria - Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten

Pulang Pisau

1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

22 20 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)

- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Baru

1 Tahun 50.000.000,00

Page 230: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

13

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

458.644.795,59 458.644.795,59 0,00 0,00 504.509.275,15

23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas

- Belanja operasional pembangunan dan pemuktahiran data dasar Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 168.000.000,00 168.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 174.509.275,15

23 07 Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )

- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 120.000.000,00

23 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Pulang Pisau

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

23 09 Finalisasi Data Ketenagaan

- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan

Pulang Pisau

1 Tahun 60.644.795,59 60.644.795,59 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

1424 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

219.898.189,67 219.898.189,67 0,00 0,00 241.888.008,63

24 04 Pelayanan Sunatan Masal - Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan

Tersebar di 3 Kecamatan

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 75.000.000,00

24 12 Pelayanan Pengobatan Gratis

- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan

Tersebar di 3 Kecamatan

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 75.000.000,00

24 13 Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor

- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan

Tersebar di 3 Kecamatan

1 Tahun 89.898.189,67 89.898.189,67 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 91.888.008,63

15

25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

7.735.965.537,09 7.735.965.537,09 0,00 0,00 8.509.562.090,58

25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling ( 3 buah mobil Pusling )/Kendaraan roda 2 (20 Unit)

- Terlaksananya Pengadaan 3 Buah Mobil Pusling dan Kendaran roda 2 (20 Unit)

Pulang Pisau

1 Tahun 1.631.596.553,89 1.631.596.553,89 Kegiatan Baru

1 Tahun 1.923.562.090,58

25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 259.832.000,00 259.832.000,00 Kegiatan Lanjutan + baru

1 Tahun 270.000.000,00

Page 231: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes

Pulang Pisau

1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 170.000.000,00

25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 120.000.000,00

25 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu

- Terlaknanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll

Pulang Pisau

1 Tahun 918.536.983,20 918.536.983,20 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 930.000.000,00

25 28 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

- Operasional Penunjang Pengadaan

Pulang Pisau

1 Tahun 140.000.000,00 140.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 160.000.000,00

25 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas

- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas

Pulang Pisau

1 Tahun 570.000.000,00 570.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 600.000.000,00

25 30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling

- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance

Pulang Pisau

1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 300.000.000,00

25 31 Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Terlaksananya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 120.000.000,00

25 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas

- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis

Pulang Pisau

1 Tahun 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 2.016.000.000,00

25 34 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll

Pulang Pisau

1 Tahun 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 1.900.000.000,00

1628 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.073.325.788,28 2.073.325.788,28 0,00 0,00 2.280.658.367,11

28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa

Pulang Pisau

1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 150.000.000,00

28 09 Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial

- Belanja Untuk Kegiatan-kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN dll )

Pulang Pisau

1 Tahun 330.000.000,00 330.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 350.000.000,00

28 12 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )

- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda

Pulang Pisau

1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 600.000.000,00

28 14 Kemitraan LSM Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Belanja pertemuan/sosialisasi kemitraan LSM peningkatan pelayanan kesehatan

Pulang Pisau

1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 222.000.000,00

Page 232: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

28 15 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN

Pulang Pisau

1 Tahun 853.325.788,28 853.325.788,28 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 958.658.367,11

1732 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

251.312.216,80 251.312.216,80 0,00 0,00 276.443.438,44

32 04 Audint Maternal Perinatal (AMP)

- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP

Pulang Pisau

1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 66.443.438,44

32 05 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA

- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan

Pulang Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 65.000.000,00

32 06 Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )

- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan

Pulang Pisau

1 Tahun 141.312.216,80 141.312.216,80 Kegiatan Lanjutan

1 Tahun 145.000.000,00

Pulang Pisau, Februari 2015

Page 233: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

23.090.672.988,72 23.240.672.988,721.338.902.513,81 1.338.902.513,81

250.000.000,81

140.000.000,00

43.902.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

35.000.000,00

Page 234: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

40.000.513,00

270.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.481.736.830,02 1.481.736.830,02

0,00

546.000.000,00 1.350.440.178,84

130.000.000,02 0,00

80.000.000,00

270.736.830,00

80.000.000,00

100.000.000,00

15.000.000,00

150.000.000,00

110.000.000,00

181.208.673,90 181.208.673,90

0,00

Page 235: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

40.208.673,00

41.000.000,90

100.000.000,00

6.911.085,96

6.911.085,96

304.087.782,28 304.087.782,28

80.000.000,00 276.443.438,44

304087782,3

60.000.000,00 0,00

164.087.782,28

264.665.157,66 414.665.157,66

##########

85.000.000,00 376.968.325,14

183.665.157,66

25.000.000,00 414.665.157,66

34.665.157,66 0,00

376968325

25.000.000,000,00

Page 236: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

95.000.000,00

2.566.476.002,54 2.566.476.002,540,00

2.256.476.002,54

##########

250.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

3.116.623.324,94 3.116.623.324,94

0,00

276.623.324,94

240.000.000,00

280.000.000,00

280.000.000,00

220.000.000,00

220.000.000,00

200.000.000,00

Page 237: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

220.000.000,00

220.000.000,00

220.000.000,00

350.000.000,00

390.000.000,00

821.382.566,46 821.382.566,46

0,00

70.382.566,46

70.000.000,00

221.000.000,00 746.711.424,050,00

80.000.000,00

100.000.000,00

210.000.000,00

70.000.000,00

69.110.859,61

69.110.859,61

172.777.149,02 172.777.149,020,00

63.000.000,00

65.777.149,02 157.070.135,48

0,00

Page 238: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

44.000.000,00

953.729.862,61 953.729.862,61

0,00

170.000.000,00

233.729.862,61

60.000.000,00

70.000.000,00

100.000.000,00

70.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

50.000.000,00

Page 239: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

504.509.275,15 504.509.275,15

0,00

65.000.000,00 0,00

104.000.000,00 458.644.795,59

0,00

200.509.275,15 0,00

70.000.000,00

65.000.000,00

241.888.008,63 241.888.008,630,00

75.000.000,00

75.000.000,00

91.888.008,63

8.509.562.090,58 8.509.562.090,58

0,00

1.923.562.090,58

270.000.000,00

Page 240: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

170.000.000,00

120.000.000,00

930.000.000,00

160.000.000,00

600.000.000,00

300.000.000,00

120.000.000,00

2.016.000.000,00

1.900.000.000,00

2.280.658.367,11 2.280.658.367,110,00

150.000.000,00

350.000.000,00 2.073.325.788,28

0,00

600.000.000,00

222.000.000,00

Page 241: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

958.658.367,11

276.443.438,44 276.443.438,440,00

66.443.438,44

65.000.000,00 -0,04251312217

145.000.000,00

Page 242: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

Sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota

Ket

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03

1 3 4 16

1 02 1.02.01 01 0

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

90 6.080.836.134,56 90 968.662.900 90 1.003.662.900 12,44 120.456.800 40,98 396.987.800 61,43 595.023.950 95,36 957.109.350 98,81 957.109.350 98,81 957.109.350 98,81 957.109.350 15,74 957.109.350 DINKES √

2 02 1.02.01 02 0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

90 6.729.540.623,73 90 1.072.000.000 90 1.652.000.000 1,22 13.030.000 17,30 185.414.790 59,43 637.111.790 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 23,91 1.609.077.990 DINKES √

3 02 1.02.01 03 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

90 822.987.663,97 90 131.100.000 90 161.100.000 0 0 26,08 34.190.000 44,06 57.760.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 19,30 158.820.000 DINKES √

4 02 1.02.01 04 0Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Cakupan Pelayanan Pindah Pegawai dan Purna Tugas

90 31.387.782,76 90 5.000.000 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES √

5 02 1.02.01 05 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya

90 1.381.062.441,44 90 220.000.000 90 260.000.000 2,88 6.331.500 43,05 94.699.600 79,64 175.214.600 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 17,21 237.711.300 DINKES √

6 02 1.02.01 06 0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

90 1.883.266.965,60 90 300.000.000 90 300.000.000 15,73 47.200.000 41,62 124.857.500 60,94 182.807.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 15,33 288.670.000 DINKES √

7 02 1.02.01 07 0Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

155 11.656.054.009,71 135 1.856.782.000 135 2.008.802.725 0,96 17.785.450 0,96 17.785.450 30,85 572.884.000 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 13,77 1.604.529.590 DINKES √

8 02 1.02.01 08 0

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Rasio Dokter persatuan penduduk

24 14.154.634.513,42 16 2.254.800.000 16 2.976.400.000 0 0 23,33 526.107.024 47,43 1.069.387.421 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 19,58 2.771.950.883 DINKES √

9 02 1.02.01 09 0

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

72,6 3.730.437.981,02 71,7 594.250.000 71,7 594.250.000 0 0 8,36 49.697.100 20,51 121.896.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 14,92 556.486.000 DINKES √

10 02 1.02.01 10 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Gizi Kurang

22 313.877.827,60 30 50.000.000 30 50.000.000 0 0 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 15,81 49.623.000 DINKES √

11 02 1.02.01 11 0Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization

100 784.694.569 100 125.000.000 100 125.000.000 0 0 18,17 22.715.000 71,02 88.769.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 13,85 108.669.000 DINKES √

12 02 1.02.01 12 0

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

100 4.331.514.020,87 100 690.000.000 100 715.999.000 4,03 27.822.200 23,25 160.412.000 51,56 355.766.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 15,40 667.199.200 DINKES √

TABEL 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014

13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

SKPD Penang

gung Jawab

2 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun 2014Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2014(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d

Tahun 2014(%)

Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKabupaten Pulang Pisau

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018

(Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2014

Page 243: BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN · BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra

13 02 1.02.01 13 0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Angka Harapan Hidup

72,6 2.291.308.141,47 71,7 365.000.000 71,7 325.000.000 0 0 46,20 168.633.000 63,72 232.570.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 13,41 307.190.500 DINKES √

14 02 1.02.01 14 0

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin

100 1.098.572.396,60 100 175.000.000 100 175.000.000 11,53 20.180.000 31,55 55.205.000 70,19 122.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 12,82 140.825.000 DINKES √

15 02 1.02.01 15 0

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk

1,08 38.647.513.254,93 0,92 6.156.458.000 0,92 7.536.012.863 0 0 3,33 205.006.250 33,76 2.078.601.600 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 18,90 7.303.915.900 DINKES √

16 02 1.02.01 16 0

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jumlah kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan

2 10.357.968.310,78 2 1.650.000.000 2 1.023.400.000 0,73 12.094.700.000 2,52 41.588.000 7,38 121.734.000 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 6,62 685.460.600 DINKES √

17 02 1.02.01 17 0

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Kunjungan Bayi

95 1.255.511.310,40 90 200.000.000 90 200.000.000 0 0 24,79 49.579.900 24,79 49.579.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 15,73 197.453.900 DINKES √

18 02 1.02.01 18 0Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Tersosialisasinya bahaya merokok

100 216.554.855,82 0 0 0 0 0 0 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 216.100.000 DINKES √

92,44 17.860.792.613ST

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Sebagian dalam proses pencairan karena disesuaikan dengan penganggaran per triwulan, beberapa keg terjadwal pada triwulan IV, Sejumlah program/kegiatan terlambat pertanggung jawaban dari Puskesmas yang belum diterima DinkesTindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Perlu secepatnya diproses SP2D nya sesuai mekanisme, Meminta pihak penyedia segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya

Rata-rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja