40
세입예산사업명세서 부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감 부서: 산림녹지과 : 500 보조금 : 510 국고보조금등 : 511 국고보조금등 (단위:천원) 2021년도 본예산 일반회계 11,927,933 11,704,710 223,223 산림녹지과 11,927,933 11,704,710 223,223 500 보조금 11,927,933 11,704,710 223,223 510 국고보조금등 7,649,608 6,018,727 1,630,881 511 국고보조금등 7,649,608 6,018,727 1,630,881 511-01 국고보조금 5,787,608 4,906,017 881,591 ○경제림 조성 397,693 ○숲가꾸기 자원조사단 12,075 ○숲교육체험단지조성(지역수요맞춤지원) 200,000 ○미세먼지 저감조림 132,000 ○큰나무조림 60,250 ○지역특화조림 104,085 ○정책숲가꾸기 1,064,558 ○산림바이오매스 수집활용 45,379 ○주택용 목재펠릿 보일러 보급 7,200 ○백두대간 보호활동 2,000 ○산사태현장예방단 21,754 ○백두대간(정맥)질마재생태축복원 1,562,000 ○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 1,150 ○산촌생태마을 운영매니저 10,556 ○산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 7,700 ○숲해설 위탁 운영 25,500 ○숲길체험지도사 지원 21,125 ○숲가꾸기 패트롤 58,637 ○미세먼지저감 숲가꾸기 108,480 ○임산물유통기반조성(소액) 28,000 ○백두대간 주민소득 지원 144,158 ○목재이용 명예감시원 운영 2,460 ○임산물 상품화 10,000 ○산양삼 생산과정 확인제도 1,520 ○임산물 저장건조 시설 3,400 ○임산물 생산기반 조성 16,129 ○산림복합경영단지(공모) 283,442 ○임산물생산단지조성 소액사업 138,565

세입예산사업명세서02공공운영비 4,000 0 4,000 산림바이오매스수집단유지비 4,000 국 2,000 도 300 군 1,700 숲길체험지도사지원 42,250 41,663 587 국

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  • 세 입 예 산 사 업 명 세 서

    부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

    부서: 산림녹지과

    장 : 500 보조금

    관 : 510 국고보조금등

    항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

    2021년도 본예산 일반회계

    총 계 11,927,933 11,704,710 223,223

    산림녹지과 11,927,933 11,704,710 223,223

    500 보조금 11,927,933 11,704,710 223,223

    510 국고보조금등 7,649,608 6,018,727 1,630,881

    511 국고보조금등 7,649,608 6,018,727 1,630,881

    511-01 국고보조금 5,787,608 4,906,017 881,591

    ○경제림 조성 397,693

    ○숲가꾸기 자원조사단 12,075

    ○숲교육체험단지조성(지역수요맞춤지원) 200,000

    ○미세먼지 저감조림 132,000

    ○큰나무조림 60,250

    ○지역특화조림 104,085

    ○정책숲가꾸기 1,064,558

    ○산림바이오매스 수집활용 45,379

    ○주택용 목재펠릿 보일러 보급 7,200

    ○백두대간 보호활동 2,000

    ○산사태현장예방단 21,754

    ○백두대간(정맥)질마재생태축복원 1,562,000

    ○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 1,150

    ○산촌생태마을 운영매니저 10,556

    ○산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 7,700

    ○숲해설 위탁 운영 25,500

    ○숲길체험지도사 지원 21,125

    ○숲가꾸기 패트롤 58,637

    ○미세먼지저감 숲가꾸기 108,480

    ○임산물유통기반조성(소액) 28,000

    ○백두대간 주민소득 지원 144,158

    ○목재이용 명예감시원 운영 2,460

    ○임산물 상품화 10,000

    ○산양삼 생산과정 확인제도 1,520

    ○임산물 저장건조 시설 3,400

    ○임산물 생산기반 조성 16,129

    ○산림복합경영단지(공모) 283,442

    ○임산물생산단지조성 소액사업 138,565

  • 세 입 예 산 사 업 명 세 서

    부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

    부서: 산림녹지과

    장 : 500 보조금

    관 : 510 국고보조금등

    항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

    2021년도 본예산 일반회계

    ○친환경임산물 재배 관리(토양개량제) 4,650

    ○친환경임산물 재배 관리(유기질비료) 7,400

    ○산불예방체계구축 운영(경상) 7,880

    ○산불예방체계구축 운영(자본) 6,846

    ○산불진화체계구축 운영(경상) 13,877

    ○산불진화체계구축 운영(자본) 163,276

    ○산불전문예방진화대 운영 457,464

    ○산림재해일자리(산림병해충) 37,200

    ○산림재해일자리(방제장비구입) 1,540

    ○산림병해충방제(생활권 수목진료) 1,250

    ○산림병해충방제(일반병해충방제) 12,569

    ○도내 명산 폐기물 수거 처리사업 41,000

    ○도시녹지관리원 10,563

    ○생활밀착형 숲 조성 500,000

    ○유아숲 교육 운영 12,837

    ○산지관리(대체산림자원조성 지원금) 21,440

    ○석재채취 환경피해 저감사업 18,000

    511-02 국가균형발전특별회계보조금 1,862,000 1,112,710 749,290

    ○임도신설(간선임도)(임도시설) 312,000

    ○자연휴양림 보완 550,000

    ○자연휴양림 조성 1,000,000

    520 시ㆍ도비보조금등 4,278,325 5,685,983 △1,407,658

    521 시ㆍ도비보조금등 4,278,325 5,685,983 △1,407,658

    521-01 시ㆍ도비보조금등 4,278,325 5,685,983 △1,407,658

    ○경제림 조성 144,763

    ○석재채취 환경피해 저감사업 4,050

    ○유아숲 교육 운영 3,852

    ○생활밀착형 숲 조성 150,000

    ○도시녹지관리원 3,168

    ○도내 명산 폐기물 수거 처리사업 12,300

    ○산림병해충방제(일반병해충방제) 3,325

    ○산림병해충방제(생활권 수목진료) 375

    ○산림재해일자리(방제장비구입) 462

    ○산림재해일자리(산림병해충) 11,160

  • 부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

    부서: 산림녹지과

    장 : 500 보조금

    관 : 520 시ㆍ도비보조금등

    항 : 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

    ○산불전문예방진화대 운영 205,859

    ○산불진화체계구축 운영(자본) 73,474

    ○산불진화체계구축 운영(경상) 6,244

    ○산불예방체계구축 운영(자본) 3,080

    ○산불예방체계구축 운영(경상) 3,546

    ○친환경임산물 재배 관리(유기질비료) 1,587

    ○친환경임산물 재배 관리(토양개량제) 997

    ○임산물생산단지조성 소액사업 103,924

    ○산림복합경영단지(공모) 141,721

    ○임산물 생산기반 조성 12,097

    ○임산물 저장건조 시설 2,550

    ○산양삼 생산과정 확인제도 1,140

    ○트레킹길 조성(김홍도길) 585,000

    ○임산물 상품화 7,500

    ○백두대간(정맥)질마재생태축복원 200,828

    ○목재이용 명예감시원 운영 738

    ○임산물유통기반조성(소액) 21,000

    ○산림레포츠 단지 조성(전환) 130,000

    ○산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 2,310

    ○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 345

    ○미세먼지 저감조림 39,600

    ○숲가꾸기 자원조사단 3,488

    ○큰나무조림 18,075

    ○지역특화조림 31,226

    ○정책숲가꾸기 319,367

    ○산림바이오매스 수집활용 13,314

    ○임도신설(간선임도)(임도시설) 44,570

    ○산사태현장예방단 9,789

    ○주택용 목재펠릿 보일러 보급 2,880

    ○임업정보지 구독지원

    6,624

    ○임산물 토양개량 및 친환경 비료지원 4,500

    ○소나무 재선충병 예찰조사원

    6,260

  • 부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

    부서: 산림녹지과

    장 : 500 보조금

    관 : 520 시ㆍ도비보조금등

    항 : 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

    ○보호수 정비

    11,077

    ○산촌생태마을 운영매니저 3,167

    ○나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리 1,500

    ○건강한 숲지킴이 작업단 운영 27,343

    ○숲해설 위탁 운영 7,650

    ○숲길체험지도사 지원 6,338

    ○숲가꾸기 패트롤 16,703

    ○미세먼지저감 숲가꾸기 32,544

    ○산불감시원 인건비 310,449

    ○산사태취약지역 표지판 설치 4,466

    ○자연휴양림 조성 500,000

    ○자연휴양림 보완 275,000

    ○미선나무 식품화 사업(경상)(전환) 390,000

    ○미선나무 식품화 사업(자본)(전환) 260,000

    ○도시숲(녹색쌈지숲)) 조성 50,000

    ○도시숲(명상숲) 조성 30,000

    ○도시숲(복합산림경관숲) 조성 15,000

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 나무심기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 산림녹지과

    산림녹지과 24,057,631 24,381,888 △324,257

    국 5,787,608

    균 1,862,000

    도 4,278,325

    군 12,129,698

    임업 경쟁력 강화 10,301,520 10,540,131 △238,611

    국 4,434,612

    도 1,816,669

    군 4,050,239

    나무심기 2,266,356 2,138,211 128,145

    국 694,028

    도 233,664

    군 1,338,664

    나무 나누어주기 행사 50,000 60,000 △10,000

    206 재료비 50,000 60,000 △10,000

    01 재료비 50,000 60,000 △10,000

    ○식목일 나무 나누어주기 행사 묘목 구입

    50,0002,000원 * 25,000주

    경제림 조성 1,041,085 974,090 66,995

    국 397,693

    도 144,763

    군 498,629

    402 민간자본이전 1,041,085 974,090 66,995

    국 397,693

    도 144,763

    군 498,629

    03 민간위탁사업비 1,041,085 974,090 66,995

    ○경제림 조성사업(240ha) 1,041,085

    국 397,693

    도 144,763

    군 498,629

    조림사업(자체) 227,000 366,000 △139,000

    201 일반운영비 7,000 6,000 1,000

    01 사무관리비 7,000 6,000 1,000

    ○식목일 행사 추진(현수막,수건,식수 등 구입) 7,000

    402 민간자본이전 220,000 360,000 △140,000

    03 민간위탁사업비 220,000 360,000 △140,000

    ○밀원수림조성사업(20ha) 220,000

    미세먼지 저감조림 264,000 0 264,000

    국 132,000

    도 39,600

    군 92,400

    402 민간자본이전 264,000 0 264,000

    국 132,000

    도 39,600

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 나무심기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 92,400

    03 민간위탁사업비 264,000 0 264,000

    ○미세먼지저감 조림(12ha) 264,000

    국 132,000

    도 39,600

    군 92,400

    큰나무조림 120,500 228,950 △108,450

    국 60,250

    도 18,075

    군 42,175

    402 민간자본이전 120,500 228,950 △108,450

    국 60,250

    도 18,075

    군 42,175

    03 민간위탁사업비 120,500 228,950 △108,450

    ○큰나무 공익조림(10ha) 120,500

    국 60,250

    도 18,075

    군 42,175

    지역특화조림 208,171 208,171 0

    국 104,085

    도 31,226

    군 72,860

    402 민간자본이전 208,171 208,171 0

    국 104,085

    도 31,226

    군 72,860

    03 민간위탁사업비 208,171 208,171 0

    ○지역특화 조림(10ha) 208,171

    국 104,085

    도 31,226

    군 72,860

    보식, 재조림사업 추진 300,000 200,000 100,000

    402 민간자본이전 300,000 200,000 100,000

    03 민간위탁사업비 300,000 200,000 100,000

    ○보식,재조림사업(20ha) 300,000

    노거수 정비사업 24,600 21,000 3,600

    401 시설비및부대비 24,600 21,000 3,600

    01 시설비 24,600 21,000 3,600

    ○노거수 정비사업 24,600600,000원 * 41주

    미선나무 나누어주기 행사 10,000 50,000 △40,000

    206 재료비 10,000 50,000 △40,000

    01 재료비 10,000 50,000 △40,000

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 나무심기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○미선나무 나누어주기 행사

    10,0005,000원 * 2,000주

    느릅재 경관 자원 활용 21,000 0 21,000

    207 연구개발비 21,000 0 21,000

    01 연구용역비 21,000 0 21,000

    ○기본계획 및 타당성 조사 연구용역 21,000

    숲가꾸기 3,338,124 2,382,481 955,643

    국 1,517,454

    도 421,977

    군 1,398,693

    정책숲가꾸기 2,129,116 1,746,245 382,871

    국 1,064,558

    도 319,367

    군 745,191

    402 민간자본이전 2,129,116 1,746,245 382,871

    국 1,064,558

    도 319,367

    군 745,191

    03 민간위탁사업비 2,129,116 1,746,245 382,871

    ○정책숲가꾸기 2,129,116

    국 1,064,558

    도 319,367

    군 745,191

    공공산림가꾸기(자체) 34,940 55,480 △20,540

    101 인건비 20,000 34,360 △14,360

    04 기간제근로자등보수 20,000 34,360 △14,360

    ○공공산림가꾸기(자체)사업 인부임 20,000

    201 일반운영비 8,000 9,140 △1,140

    01 사무관리비 3,000 4,140 △1,140

    ○공공산림가꾸기 운영 3,000

    02 공공운영비 5,000 5,000 0

    ○공공산림가꾸기 장비 유지관리 1,000

    ○공용차량유지비(싼타페) 3,000

    ○공용차량보험료(싼타페) 1,000

    202 여비 5,940 10,980 △5,040

    01 국내여비 5,940 10,980 △5,040

    ○숲가꾸기 업무추진 5,940

    203 업무추진비 1,000 1,000 0

    03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

    ○산림행정 시책추진 1,000

    산림바이오매스 수집활용 89,758 131,166 △41,408

    국 45,379

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 13,314

    군 31,065

    101 인건비 73,551 123,168 △49,617

    국 37,275

    도 10,882

    군 25,394

    04 기간제근로자등보수 73,551 123,168 △49,617

    ○산림바이오매스수집단 인건비

    72,55169,760원 * 4명 * 260일

    국 36,275

    도 10,882

    군 25,394

    ○산림바이오매스수집단 교육경비(4명) 1,000

    국 1,000

    201 일반운영비 16,207 7,998 8,209

    국 8,104

    도 2,432

    군 5,671

    01 사무관리비 12,207 7,998 4,209

    ○산림바이오매스수집단 운영 4,207

    국 2,104

    도 932

    군 1,171

    ○산림바이오매스수집단 임차료 8,000

    국 4,000

    도 1,200

    군 2,800

    02 공공운영비 4,000 0 4,000

    ○산림바이오매스수집단 유지비 4,000

    국 2,000

    도 300

    군 1,700

    숲길체험지도사 지원 42,250 41,663 587

    국 21,125

    도 6,338

    군 14,787

    101 인건비 40,250 39,663 587

    국 20,125

    도 6,038

    군 14,087

    04 기간제근로자등보수 40,250 39,663 587

    ○숲길체험지도사 등 보수 40,250

    국 20,125

    도 6,038

    군 14,087

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    국 1,000

    도 300

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 700

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○숲길체험지도사 운영물품 구입 2,000

    국 1,000

    도 300

    군 700

    주택용 목재펠릿 보일러 보급 16,800 28,000 △11,200

    국 7,200

    도 2,880

    군 6,720

    402 민간자본이전 16,800 28,000 △11,200

    국 7,200

    도 2,880

    군 6,720

    02 민간자본사업보조(이전재원) 16,800 28,000 △11,200

    ○펠릿보일러 보급 16,8002,800,000원 * 6대

    국 7,200

    도 2,880

    군 6,720

    산림서비스 등산로 정비 2,816 5,616 △2,800

    202 여비 2,816 5,616 △2,800

    01 국내여비 2,816 5,616 △2,800

    ○등산로 점검 업무추진 2,816

    숲가꾸기 자원조사단 23,700 0 23,700

    국 12,075

    도 3,488

    군 8,137

    101 인건비 21,450 0 21,450

    국 10,950

    도 3,150

    군 7,350

    04 기간제근로자등보수 21,450 0 21,450

    ○숲가꾸기 자원조사단(1명) 21,000

    국 10,500

    도 3,150

    군 7,350

    ○숲가꾸기 자원조사단 교육훈련비 450

    국 450

    201 일반운영비 750 0 750

    국 375

    도 113

    군 262

    01 사무관리비 750 0 750

    ○숲가꾸기 자원조사단 운영 750

    국 375

    도 113

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 262

    405 자산취득비 1,500 0 1,500

    국 750

    도 225

    군 525

    01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

    ○숲가꾸기 자원조사단 운영물품 구입 1,500

    국 750

    도 225

    군 525

    건강한 숲지킴이 작업단 운영 91,145 120,311 △29,166

    도 27,343

    군 63,802

    101 인건비 72,645 95,311 △22,666

    도 21,793

    군 50,852

    04 기간제근로자등보수 72,645 95,311 △22,666

    ○건강한 숲지킴이 작업단 인부임 72,645

    도 21,793

    군 50,852

    201 일반운영비 15,000 20,000 △5,000

    도 4,500

    군 10,500

    01 사무관리비 10,000 15,000 △5,000

    ○건강한 숲지킴이 작업단 작업용품 구입 10,000

    도 3,000

    군 7,000

    02 공공운영비 5,000 5,000 0

    ○건강한 숲지킴이 작업단 차량 유지비 5,000

    도 1,500

    군 3,500

    405 자산취득비 3,500 5,000 △1,500

    도 1,050

    군 2,450

    01 자산및물품취득비 3,500 5,000 △1,500

    ○건강한 숲지킴이 작업단 장비 구입 3,500

    도 1,050

    군 2,450

    숲가꾸기 패트롤 114,311 132,200 △17,889

    국 58,637

    도 16,703

    군 38,971

    101 인건비 94,755 115,700 △20,945

    국 48,859

    도 13,769

    군 32,127

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    04 기간제근로자등보수 94,755 115,700 △20,945

    ○숲가꾸기 패트롤 인부임(4명) 91,792

    국 45,896

    도 13,769

    군 32,127

    ○숲가꾸기 패트롤 교육훈련비(4명) 2,963

    국 2,963

    201 일반운영비 19,556 16,500 3,056

    국 9,778

    도 2,934

    군 6,844

    01 사무관리비 15,556 11,500 4,056

    ○숲가꾸기 패트롤 운영 및 작업용품 7,556

    국 3,778

    도 1,134

    군 2,644

    ○숲가꾸기 패트롤 임차 8,000

    국 4,000

    도 1,200

    군 2,800

    02 공공운영비 4,000 5,000 △1,000

    ○숲가꾸기 패트롤 차량유지비 4,000

    국 2,000

    도 600

    군 1,400

    미세먼지저감 숲가꾸기 216,960 67,800 149,160

    국 108,480

    도 32,544

    군 75,936

    402 민간자본이전 216,960 67,800 149,160

    국 108,480

    도 32,544

    군 75,936

    03 민간위탁사업비 216,960 67,800 149,160

    ○미세먼지저감 숲가꾸기 216,960

    국 108,480

    도 32,544

    군 75,936

    수목정비 사업 23,500 54,000 △30,500

    307 민간이전 23,500 54,000 △30,500

    02 민간경상사업보조 23,500 54,000 △30,500

    ○아보리스트 교육 16,500

    ○트리클라이머 교육 7,000

    1,650,000원 * 10명

    350,000원 * 20명

    선도산림경영단지 조성 21,000 0 21,000

    207 연구개발비 21,000 0 21,000

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 숲가꾸기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 연구용역비 21,000 0 21,000

    ○선도산림경영단지 조성 기본구상 용역 21,000

    수목관리 작업단 운영 131,828 0 131,828

    101 인건비 107,328 0 107,328

    04 기간제근로자등보수 107,328 0 107,328

    ○수목관리 작업단 인부임

    107,32878,000원 * 4명 * 344일

    201 일반운영비 24,500 0 24,500

    01 사무관리비 20,500 0 20,500

    ○수목관리 작업단 작업용품 구입 13,000

    ○수목관리 작업단 임차료 7,500

    02 공공운영비 4,000 0 4,000

    ○수목관리 작업단 차량유지비 4,000

    숲교육체험단지조성(지역수요맞춤지원) 400,000 0 400,000

    국 200,000

    군 200,000

    401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

    국 200,000

    군 200,000

    01 시설비 400,000 0 400,000

    ○숲교육체험단지조성사업 400,000

    국 200,000

    군 200,000

    산촌생태마을 조성 42,472 20,888 21,584

    국 10,556

    도 3,167

    군 28,749

    산촌생태마을 운영매니저 21,112 20,888 224

    국 10,556

    도 3,167

    군 7,389

    307 민간이전 21,112 20,888 224

    국 10,556

    도 3,167

    군 7,389

    03 민간단체법정운영비보조 21,112 20,888 224

    ○산촌생태마을 운영매니저 지원

    21,11221,112,000원 * 1명

    국 10,556

    도 3,167

    군 7,389

    귀산촌 주거지원 기반조성 360 0 360

    201 일반운영비 360 0 360

    02 공공운영비 360 0 360

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 산촌생태마을 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○귀산촌주거지원사업 관정 전기료

    36030,000원 * 12월

    산촌임업종합학교 설립 21,000 0 21,000

    207 연구개발비 21,000 0 21,000

    01 연구용역비 21,000 0 21,000

    ○산촌임업종합학교 기본구상 용역 21,000

    백두대간 지원 2,424,445 1,110,363 1,314,082

    국 1,708,158

    도 200,828

    군 515,459

    백두대간 주민소득 지원 185,346 188,946 △3,600

    국 144,158

    군 41,188

    402 민간자본이전 185,346 188,946 △3,600

    국 144,158

    군 41,188

    02 민간자본사업보조(이전재원) 185,346 188,946 △3,600

    ○백두대간 주민지원사업 185,346

    국 144,158

    군 41,188

    백두대간 보호활동 2,000 2,000 0

    국 2,000

    202 여비 2,000 2,000 0

    국 2,000

    01 국내여비 2,000 2,000 0

    ○백두대간 보호활동비 2,00020,000원 * 2명 * 50일

    국 2,000

    백두대간지역 관리 5,670 10,845 △5,175

    202 여비 5,670 10,845 △5,175

    01 국내여비 5,670 10,845 △5,175

    ○백두대간관리 및 산림보호 지도단속 5,670

    백두대간(정맥)질마재생태축복원 2,231,429 908,572 1,322,857

    국 1,562,000

    도 200,828

    군 468,601

    401 시설비및부대비 2,231,429 908,572 1,322,857

    국 1,562,000

    도 200,828

    군 468,601

    01 시설비 2,231,429 908,572 1,322,857

    ○질마재생태축복원사업 2,231,429

    국 1,562,000

    도 200,828

    군 468,601

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 산림경영 기반조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    산림경영 기반조성 53,820 38,970 14,850

    국 8,850

    도 9,279

    군 35,691

    임업정보지 구독지원 33,120 33,120 0

    도 6,624

    군 26,496

    201 일반운영비 33,120 33,120 0

    도 6,624

    군 26,496

    01 사무관리비 33,120 33,120 0

    ○임업정보지 구독지원(460부) 33,120

    도 6,624

    군 26,496

    목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 2,300 850 1,450

    국 1,150

    도 345

    군 805

    202 여비 2,300 850 1,450

    국 1,150

    도 345

    군 805

    01 국내여비 2,300 850 1,450

    ○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 2,300

    국 1,150

    도 345

    군 805

    산림경영계획 작성 3,000 0 3,000

    401 시설비및부대비 3,000 0 3,000

    01 시설비 3,000 0 3,000

    ○군유림 산림경영계획 작성 3,00030,000원 * 100ha

    산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 15,400 0 15,400

    국 7,700

    도 2,310

    군 5,390

    201 일반운영비 13,000 0 13,000

    국 6,500

    도 1,950

    군 4,550

    01 사무관리비 13,000 0 13,000

    ○현장조사측량비 6,000600,000원 * 10건

    국 3,000

    도 900

    군 2,100

    ○특별사법경찰 피복비 5,000500,000원 * 10명

    국 2,500

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 산림경영 기반조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 750

    군 1,750

    ○수사환경개선 2,000

    국 1,000

    도 300

    군 700

    301 일반보전금 400 0 400

    국 200

    도 60

    군 140

    12 기타보상금 400 0 400

    ○참고인여비 40040,000원 * 10명

    국 200

    도 60

    군 140

    405 자산취득비 2,000 0 2,000

    국 1,000

    도 300

    군 700

    01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

    ○노트북 2,0002,000,000원 * 1대

    국 1,000

    도 300

    군 700

    임산물 유통소득지원 70,000 0 70,000

    국 28,000

    도 21,000

    군 21,000

    임산물유통기반조성(소액) 70,000 0 70,000

    국 28,000

    도 21,000

    군 21,000

    402 민간자본이전 70,000 0 70,000

    국 28,000

    도 21,000

    군 21,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 0 70,000

    ○임산물유통기반지원 70,000

    국 28,000

    도 21,000

    군 21,000

    목재이용 명예감시원 4,920 4,920 0

    국 2,460

    도 738

    군 1,722

    목재이용 명예감시원 운영 4,920 4,920 0

    국 2,460

    도 738

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 목재이용 명예감시원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 1,722

    201 일반운영비 4,920 4,920 0

    국 2,460

    도 738

    군 1,722

    01 사무관리비 4,920 4,920 0

    ○목재이용 명예감시원 사무관리 4,920

    국 2,460

    도 738

    군 1,722

    청정임산물이용증진 1,101,383 3,744,238 △2,642,855

    국 465,106

    도 276,016

    군 360,261

    임산물 상품화 25,000 8,000 17,000

    국 10,000

    도 7,500

    군 7,500

    402 민간자본이전 25,000 8,000 17,000

    국 10,000

    도 7,500

    군 7,500

    02 민간자본사업보조(이전재원) 25,000 8,000 17,000

    ○임산물 상품화(일반임산물) 25,000

    국 10,000

    도 7,500

    군 7,500

    산양삼 생산과정 확인제도 3,800 1,000 2,800

    국 1,520

    도 1,140

    군 1,140

    301 일반보전금 3,800 1,000 2,800

    국 1,520

    도 1,140

    군 1,140

    12 기타보상금 3,800 1,000 2,800

    ○산양삼 생산과정 확인 3,800380,000원 * 10개소

    국 1,520

    도 1,140

    군 1,140

    임산물 저장건조 시설 8,500 13,500 △5,000

    국 3,400

    도 2,550

    군 2,550

    402 민간자본이전 8,500 13,500 △5,000

    국 3,400

    도 2,550

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 청정임산물이용증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 2,550

    02 민간자본사업보조(이전재원) 8,500 13,500 △5,000

    ○임산물 저장건조 시설 8,500

    국 3,400

    도 2,550

    군 2,550

    임산물 생산기반 조성 40,323 68,500 △28,177

    국 16,129

    도 12,097

    군 12,097

    402 민간자본이전 40,323 68,500 △28,177

    국 16,129

    도 12,097

    군 12,097

    02 민간자본사업보조(이전재원) 40,323 68,500 △28,177

    ○산림버섯 재해예방시설 37,500

    국 15,000

    도 11,250

    군 11,250

    ○생산장비및시설 2,823

    국 1,129

    도 847

    군 847

    임산물 토양개량 및 친환경 비료지원 15,000 69,048 △54,048

    도 4,500

    군 10,500

    402 민간자본이전 15,000 69,048 △54,048

    도 4,500

    군 10,500

    02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 69,048 △54,048

    ○임산물 토양개량 및 친환경비료 지원 15,000

    도 4,500

    군 10,500

    산림복합경영단지(공모) 566,884 630,200 △63,316

    국 283,442

    도 141,721

    군 141,721

    402 민간자본이전 566,884 630,200 △63,316

    국 283,442

    도 141,721

    군 141,721

    02 민간자본사업보조(이전재원) 566,884 630,200 △63,316

    ○산림복합경영단지(신규) 67,400

    국 33,700

    도 16,850

    군 16,850

    ○산림복합경영단지(기존) 499,484

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 청정임산물이용증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 249,742

    도 124,871

    군 124,871

    버섯랜드 운영관리 77,245 104,000 △26,755

    201 일반운영비 47,245 51,000 △3,755

    01 사무관리비 21,045 17,800 3,245

    ○전기안전관리대행 4,800

    ○소방안전관리대행 4,200

    ○운영관리용품 구입 5,000

    ○홍보물 제작 5,000

    ○버섯광장 시설관리 작업용품 구입 2,045

    400,000원 * 12월

    350,000원 * 12월

    02 공공운영비 26,200 33,200 △7,000

    ○승강기유지관리대행 4,200

    ○무인경비시스템유지관리대행

    6,000

    ○버섯광장 전기요금 및 상하수도요금

    6,000

    ○건물 및 시설유지비 10,000

    350,000원 * 12월

    500,000원 * 12월

    500,000원 * 12월

    401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

    01 시설비 30,000 30,000 0

    ○버섯랜드 시설물 보강 30,000

    임산물생산단지조성 소액사업 346,413 701,500 △355,087

    국 138,565

    도 103,924

    군 103,924

    402 민간자본이전 346,413 701,500 △355,087

    국 138,565

    도 103,924

    군 103,924

    02 민간자본사업보조(이전재원) 346,413 701,500 △355,087

    ○산림작물생산단지(소액) 346,413

    국 138,565

    도 103,924

    군 103,924

    친환경임산물 재배 관리(토양개량제) 6,644 0 6,644

    국 4,650

    도 997

    군 997

    402 민간자본이전 6,644 0 6,644

    국 4,650

    도 997

    군 997

    02 민간자본사업보조(이전재원) 6,644 0 6,644

    ○토양개량제 6,644

    국 4,650

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 임업 경쟁력 강화

    단위: 청정임산물이용증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 997

    군 997

    친환경임산물 재배 관리(유기질비료) 10,574 0 10,574

    국 7,400

    도 1,587

    군 1,587

    402 민간자본이전 10,574 0 10,574

    국 7,400

    도 1,587

    군 1,587

    02 민간자본사업보조(이전재원) 10,574 0 10,574

    ○유기질비료 10,574

    국 7,400

    도 1,587

    군 1,587

    임산물 홍보비(정부예산 확보) 1,000 0 1,000

    201 일반운영비 1,000 0 1,000

    01 사무관리비 1,000 0 1,000

    ○농특산물 홍보비(정부예산 확보) 1,000

    농촌체험관광지원 1,000,000 1,100,060 △100,060

    도 650,000

    군 350,000

    미선나무 식품화 사업(경상)(전환) 600,000 872,460 △272,460

    도 390,000

    군 210,000

    307 민간이전 600,000 872,460 △272,460

    도 390,000

    군 210,000

    02 민간경상사업보조 600,000 872,460 △272,460

    ○미선나무 식품화 사업(전환) 600,000

    도 390,000

    군 210,000

    미선나무 식품화 사업(자본)(전환)(전환사업) 400,000 127,600 272,400

    도 260,000

    군 140,000

    402 민간자본이전 400,000 127,600 272,400

    도 260,000

    군 140,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 400,000 127,600 272,400

    ○미선나무식품화사업 공동이용시설 구축(전환) 400,000도 260,000

    군 140,000

    산림재해방지 4,474,542 3,873,111 601,431

    국 723,656

    균 312,000

    도 683,059

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 산불방지 (단위 :천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ

    성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 2,755,827

    산불방지 3,582,170 2,810,266 771,904

    국 649,343

    도 602,652

    군 2,330,175

    산불예방 및 진화관리 141,737 147,067 △5,330

    201 일반운영비 111,737 112,567 △830

    01 사무관리비 43,675 44,505 △830

    ○산불조심 홍보물 제작 18,250

    -깃 발 11,900

    -입간판 2,400

    -현수막 2,750

    ㆍ대 1,100

    ㆍ소 1,650

    -모 자 1,200

    ○산불 진화용품 125

    -건전지 125

    ○군 산불대책본부 근무자 특근매식비

    4,400

    ○읍·면 산불대책본부 근무자 특근매식비

    15,840

    ○산불진화 참여자 간식 1,500

    ○산불진화용 3,350

    -무전기 허가 및 검사수수료

    1,600

    -무전기 배터리 1,750

    ○정기검사 수수료 210

    -화물차 210

    ㆍ소형(99도7712, 89노2745, 95부2745,89너

    6658) 140

    ㆍ중형(75라6050) 70

    7,000원 * 1,700개

    200,000원 * 12개

    100,000원 * 11점

    50,000원 * 33점

    8,000원 * 150개

    2,500원 * 50개

    8,000원 * 5명 * 110일

    8,000원 * 2명 * 90일 * 11개읍면

    3,000원 * 500명

    80,000원 * 20대

    70,000원 * 25대

    02 공공운영비 68,062 68,062 0

    ○산불진화용 7,200

    -무인감시카메라 장비유지비

    3,200

    -무전기 및 무선국 유지비 4,000

    ○산불감시초소 유지비 1,800

    ○산불감시용 무인카메라 전기료

    540

    ○산불감시용 무인카메라 통신료

    792

    ○산불감시원 유류대

    40,230

    ○차량유지비 11,500

    100,000원 * 16대 * 2회

    40,000원 * 100대

    100,000원 * 18개소

    45,000원 * 12월

    5,500원 * 12대 * 12월

    1,500원 * 90명 * 2L * 149일

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 산불방지 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    -승합차(중형 75라6050) 3,500

    -화물차 8,000

    ㆍ소형(89노2745) 4,000

    ㆍ소형(99도7712) 4,000

    ○산불차량 유지보수 및 면책부담금

    3,600

    ○산불대기실 2,400

    -전기료 2,400

    300,000원 * 12대

    100,000원 * 2개소 * 12월

    203 업무추진비 900 1,000 △100

    03 시책추진업무추진비 900 1,000 △100

    ○산불예방 및 진화관리 시책추진 900

    301 일반보전금 500 500 0

    12 기타보상금 500 500 0

    ○산불발생원인 제보자 보상 500100,000원 * 5건

    302 이주및재해보상금 1,000 1,000 0

    02 민간인재해및복구활동보상금 1,000 1,000 0

    ○산불진화 참여자 부상치료비

    1,000200,000원 * 5명

    401 시설비및부대비 27,600 30,000 △2,400

    01 시설비 27,600 30,000 △2,400

    ○산불대기실 주변정비 20,000

    ○산불대기실(청천) 전기판넬설치

    7,6003,800,000원 * 2개소

    산불감시원 인건비 1,666,728 1,296,324 370,404

    도 310,449

    군 1,356,279

    101 인건비 1,666,728 1,296,324 370,404

    도 310,449

    군 1,356,279

    04 기간제근로자등보수 1,666,728 1,296,324 370,404

    ○산불감시원 인부임 및 보험료 1,666,728

    도 310,449

    군 1,356,279

    산불예방체계구축 운영(경상) 19,700 19,700 0

    국 7,880

    3,546

    군 8,274

    201 일반운영비 19,700 19,700 0

    국 7,880

    도 3,546

    군 8,274

    01 사무관리비 4,500 4,500 0

    ○산불위험요인 사전제거(임차비) 4,50

    0

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 산불방지 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 1,800

    도 810

    군 1,890

    02 공공운영비 15,200 15,200 0

    ○산불무인감시카메라(유지보수)

    8,0002,000,000원 * 4대

    국 3,200

    도 1,440

    군 3,360

    ○산불위험요인 사전제거(유류비) 7,200

    국 2,880

    도 1,296

    군 3,024

    산불예방체계구축 운영(자본) 17,115 7,115 10,000

    국 6,846

    도 3,080

    군 7,189

    201 일반운영비 7,115 7,115 0

    국 2,846

    도 1,280

    군 2,989

    02 공공운영비 7,115 7,115 0

    ○산불소화시설 유지보수 7,115

    국 2,846

    도 1,280

    군 2,989

    401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

    국 4,000

    도 1,800

    군 4,200

    01 시설비 10,000 0 10,000

    ○산불감시시설 10,000

    국 4,000

    도 1,800

    군 4,200

    산불진화체계구축 운영(경상) 34,692 48,292 △13,600

    국 13,877

    도 6,244

    군 14,571

    201 일반운영비 5,680 5,680 0

    국 2,272

    도 1,022

    군 2,386

    01 사무관리비 5,680 5,680 0

    ○산불진화급식비 5,6808,000원 * 710명

    국 2,272

    도 1,022

    군 2,386

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 산불방지 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    202 여비 5,600 5,600 0

    국 2,240

    도 1,008

    군 2,352

    01 국내여비 5,600 5,600 0

    ○산불진화출동여비 5,60020,000원 * 280명

    국 2,240

    도 1,008

    군 2,352

    206 재료비 23,412 23,412 0

    국 9,365

    도 4,214

    군 9,833

    01 재료비 23,412 23,412 0

    ○개인진화장비 23,412390,200원 * 60개

    국 9,365

    도 4,214

    군 9,833

    산불진화체계구축 운영(자본) 408,190 67,690 340,500

    국 163,276

    도 73,474

    군 171,440

    201 일반운영비 8,190 8,190 0

    국 3,276

    도 1,474

    군 3,440

    02 공공운영비 8,190 8,190 0

    ○산불상황관제시스템 8,190130,000원 * 63대

    국 3,276

    도 1,474

    군 3,440

    401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

    국 160,000

    도 72,000

    군 168,000

    01 시설비 400,000 0 400,000

    ○산불방지지원센터 400,000400,000,000원 * 1개소

    국 160,000

    도 72,000

    군 168,000

    산불진화인력 교육 및 평가 5,447 5,447 0

    308 자치단체등이전 5,447 5,447 0

    07 자치단체간부담금 5,447 5,447 0

    ○산불진화인력 교육 및 평가 5,447

    산불전문예방진화대 운영 1,143,661 1,126,231 17,430

    국 457,464

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 산불방지 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 205,859

    군 480,338

    101 인건비 1,108,250 1,090,820 17,430

    국 443,300

    도 199,485

    군 465,465

    04 기간제근로자등보수 1,108,250 1,090,820 17,430

    ○산불전문예방진화대 인부임 1,004,545

    국 401,818

    도 180,818

    군 421,909

    ○산불전문예방진화대 보험료 72,850

    국 29,140

    도 13,113

    군 30,597

    ○산불방지종사자 근무복 30,855385,679원 * 80착

    국 12,342

    도 5,554

    군 12,959

    201 일반운영비 35,411 35,411 0

    국 14,164

    도 6,374

    군 14,873

    01 사무관리비 28,800 28,800 0

    ○산불현장 출동차량 임차료

    28,8004,800,000원 * 6대

    국 11,520

    도 5,184

    군 12,096

    02 공공운영비 6,611 6,611 0

    ○산불현장 출동차량(유류비)

    6,6111,101,830원 * 6대

    국 2,644

    도 1,190

    군 2,777

    산불진화용 헬기 임차 144,900 92,400 52,500

    308 자치단체등이전 144,900 92,400 52,500

    07 자치단체간부담금 144,900 92,400 52,500

    ○산불진화용 헬기 임차 144,900

    병해충 방제 163,600 157,395 6,205

    국 52,559

    도 21,582

    군 89,459

    소나무 재선충병 예찰조사원 22,372 20,017 2,355

    도 6,260

    군 16,112

    101 인건비 22,372 20,017 2,355

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 병해충 방제 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 6,260

    군 16,112

    04 기간제근로자등보수 22,372 20,017 2,355

    ○소나무 재선충병 예찰조사원 22,372

    도 6,260

    군 16,112

    산림재해일자리(산림병해충) 74,400 73,578 822

    국 37,200

    도 11,160

    군 26,040

    101 인건비 60,900 58,078 2,822

    국 30,450

    도 9,135

    군 21,315

    04 기간제근로자등보수 60,900 58,078 2,822

    ○산림병해충예찰방제단 60,900

    -산림병해충예찰방제단 인건비 60,900

    국 30,450

    도 9,135

    군 21,315

    201 일반운영비 10,500 12,500 △2,000

    국 5,250

    도 1,575

    군 3,675

    01 사무관리비 7,000 9,000 △2,000

    ○예찰방제단 업무차량(임차료) 7,000

    국 3,500

    도 1,050

    군 2,450

    02 공공운영비 3,500 3,500 0

    ○산림병해충예찰방제단 3,500

    -차량유류지원 3,000

    국 1,500

    도 450

    군 1,050

    -장비 유지관리 500

    국 250

    도 75

    군 175

    206 재료비 3,000 3,000 0

    국 1,500

    도 450

    군 1,050

    01 재료비 3,000 3,000 0

    ○산림병해충 약제구입 3,000

    국 1,500

    도 450

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 병해충 방제 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 1,050

    산림재해일자리(방제장비구입) 3,080 3,080 0

    국 1,540

    도 462

    군 1,078

    405 자산취득비 3,080 3,080 0

    국 1,540

    도 462

    군 1,078

    01 자산및물품취득비 3,080 3,080 0

    ○예찰장비 3,080

    국 1,540

    도 462

    군 1,078

    산림병해충방제(생활권 수목진료) 2,500 2,500 0

    국 1,250

    도 375

    군 875

    201 일반운영비 2,500 2,500 0

    국 1,250

    도 375

    군 875

    01 사무관리비 2,500 2,500 0

    ○산림병해충 방제 수목진료 수수료 2,500

    국 1,250

    도 375

    군 875

    피해우려목 제거 30,000 40,000 △10,000

    201 일반운영비 30,000 10,000 20,000

    01 사무관리비 30,000 10,000 20,000

    ○크레인임차료(긴급 노거수 제거)

    30,0001,000,000원 * 30회

    산림병해충방제(일반병해충방제) 23,648 10,620 13,028

    국 12,569

    도 3,325

    군 7,754

    401 시설비및부대비 23,648 10,620 13,028

    국 12,569

    도 3,325

    군 7,754

    01 시설비 23,648 10,620 13,028

    ○일반병해충방제 23,648

    국 12,569

    도 3,325

    군 7,754

    병해충차량관리 7,600 7,600 0

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 병해충 방제 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    201 일반운영비 7,600 7,600 0

    02 공공운영비 7,600 7,600 0

    ○차량유류비 4,000

    ○차량유지비 3,000

    ○자동차세 200

    ○자동차보험료 400

    임도 · 사방사업 728,772 905,450 △176,678

    국 21,754

    균 312,000

    도 58,825

    군 336,193

    사방사업 196,876 94,344 102,532

    308 자치단체등이전 196,876 94,344 102,532

    07 자치단체간부담금 196,876 94,344 102,532

    ○사방사업 시군부담금 196,876

    -산지사방(2ha) 14,580

    -계류보전(2km) 34,876

    -사방댐(2개소) 45,000

    -산림유역관리(1개소) 101,790

    -사방댐관리(1개소) 630

    산사태현장예방단 54,386 53,650 736

    국 21,754

    도 9,789

    군 22,843

    101 인건비 48,386 47,650 736

    국 19,354

    도 8,709

    군 20,323

    04 기간제근로자등보수 48,386 47,650 736

    ○산사태현장예방단 인부임 48,386

    국 19,354

    도 8,709

    군 20,323

    201 일반운영비 6,000 6,000 0

    국 2,400

    도 1,080

    군 2,520

    01 사무관리비 5,000 5,000 0

    ○산사태현장예방단 운영 1,000

    국 400

    도 180

    군 420

    ○산사태현장 출동차량(임차료) 4,000

    국 1,600

    도 720

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 임도 · 사방사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 1,680

    02 공공운영비 1,000 1,000 0

    ○산사태현장 출동차량(유류비) 1,000

    국 400

    도 180

    군 420

    산사태취약지역 표지판 설치 16,000 16,000 0

    도 4,466

    군 11,534

    401 시설비및부대비 16,000 16,000 0

    도 4,466

    군 11,534

    01 시설비 16,000 16,000 0

    ○산사태취약지역 안내판 설치

    16,000800,000원 * 20개소

    도 4,466

    군 11,534

    풍수해 피해복구 10,000 20,000 △10,000

    201 일반운영비 10,000 20,000 △10,000

    01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000

    ○산림피해 응급복구 장비임차

    10,000500,000원 * 20대

    이화령 복원사업 300 480 △180

    201 일반운영비 300 480 △180

    02 공공운영비 300 480 △180

    ○이화령터널조명 전기요금 300

    임도신설(간선임도)(임도시설) 445,710 446,726 △1,016

    균 312,000

    도 44,570

    군 89,140

    401 시설비및부대비 445,710 446,726 △1,016

    균 312,000

    도 44,570

    군 89,140

    01 시설비 437,720 437,726 △6

    ○임도신설 437,720218,860,000원 * 2km

    균 306,407

    도 43,771

    군 87,542

    02 감리비 7,990 8,000 △10

    ○임도신설감리비 7,990

    균 5,593

    도 799

    군 1,598

    임도 유지관리 5,500 5,500 0

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산림재해방지

    단위: 임도 · 사방사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    201 일반운영비 5,500 5,500 0

    01 사무관리비 5,500 5,500 0

    ○임도유지관리 장비임차 5,500

    녹지 · 조경사업 5,738,325 6,560,937 △822,612

    국 551,563

    균 1,000,000

    도 1,488,045

    군 2,698,717

    산림휴양시설 조성 운영 3,382,000 4,722,000 △1,340,000

    국 41,000

    균 1,000,000

    도 1,227,300

    군 1,113,700

    산림레포츠 단지 조성(전환사업) 200,000 0 200,000

    도 130,000

    군 70,000

    401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

    도 130,000

    군 70,000

    01 시설비 200,000 0 200,000

    ○기본 및 실시설계 용역 200,000

    도 130,000

    군 70,000

    생활권 등산로 정비(자체) 100,000 622,000 △522,000

    401 시설비및부대비 100,000 622,000 △522,000

    01 시설비 100,000 622,000 △522,000

    ○등산로 유지 관리(제초, 시설물 보수 등) 100,000

    괴산명산 확대 육성 100,000 100,000 0

    401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

    01 시설비 100,000 100,000 0

    ○괴산 명산 확대 육성 및 정비 100,000

    자연휴양림 조성 2,000,000 1,600,000 400,000

    균 1,000,000

    도 500,000

    군 500,000

    401 시설비및부대비 2,000,000 1,600,000 400,000

    균 1,000,000

    도 500,000

    군 500,000

    01 시설비 2,000,000 1,598,000 402,000

    ○자연휴양림 조성사업 2,000,000

    균 1,000,000

    도 500,000

    군 500,000

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 녹지 · 조경사업

    단위: 산림휴양시설 조성 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    트레킹길 조성(김홍도길)(전환)(전환사업) 900,000 600,000 300,000

    도 585,000

    군 315,000

    401 시설비및부대비 900,000 600,000 300,000

    도 585,000

    군 315,000

    01 시설비 876,060 584,000 292,060

    ○김홍도길 조성 876,060

    도 569,440

    군 306,620

    02 감리비 20,970 14,000 6,970

    ○김홍도길 조성 감리비(2.33%) 20,970

    도 13,630

    군 7,340

    03 시설부대비 2,970 2,000 970

    ○김홍도길 조성 시설부대비(0.33%) 2,970

    도 1,930

    군 1,040

    도내 명산 폐기물 수거 처리사업 82,000 0 82,000

    국 41,000

    도 12,300

    군 28,700

    401 시설비및부대비 82,000 0 82,000

    국 41,000

    도 12,300

    군 28,700

    01 시설비 82,000 0 82,000

    ○도내 명산 폐기물 수거 처리사업 82,000

    국 41,000

    도 12,300

    군 28,700

    가로수변 경관가꾸기 800,201 853,105 △52,904

    국토공원화 192,900 344,904 △152,004

    101 인건비 174,400 86,588 87,812

    04 기간제근로자등보수 174,400 86,588 87,812

    ○국토공원화 사업지 관리 인부임

    174,40069,760원 * 10명 * 250일

    201 일반운영비 7,000 4,000 3,000

    01 사무관리비 5,000 2,000 3,000

    ○국토공원화 운영용품 5,000

    02 공공운영비 2,000 2,000 0

    ○국토공원화 장비 유지관리 2,000

    202 여비 2,800 5,616 △2,816

    01 국내여비 2,800 5,616 △2,816

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 녹지 · 조경사업

    단위: 가로수변 경관가꾸기 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○국토공원화사업 추진 2,800

    203 업무추진비 700 700 0

    03 시책추진업무추진비 700 700 0

    ○국토공원화 시책추진 700

    206 재료비 8,000 8,000 0

    01 재료비 8,000 8,000 0

    ○국토공원화물품구입(비료등) 8,000

    가로수 관리 200,000 200,000 0

    402 민간자본이전 200,000 200,000 0

    03 민간위탁사업비 200,000 200,000 0

    ○가로수 유지관리공사(단가계약) 200,000

    양묘장 및 포지관리 7,301 8,201 △900

    201 일반운영비 7,301 7,301 0

    01 사무관리비 6,301 6,301 0

    ○소나무 식재지 대부료

    301

    ○관리차량 임차료 3,000

    ○양묘장 cctv 및 모니터 렌탈

    3,000

    12,008,000원 * 2.5/100

    500,000원 * 6회

    250,000원 * 12회

    02 공공운영비 1,000 1,000 0

    ○예초기 유지관리 1,000250,000원 * 4대

    꽃묘생산 및 꽃길조성 400,000 300,000 100,000

    402 민간자본이전 400,000 300,000 100,000

    03 민간위탁사업비 400,000 300,000 100,000

    ○꽃묘생산 및 식재관리 400,000

    보호수 및 마을 정자목관리 40,000 40,000 0

    도 11,077

    군 28,923

    보호수 정비 40,000 40,000 0

    도 11,077

    군 28,923

    401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

    도 11,077

    군 28,923

    01 시설비 40,000 40,000 0

    ○보호수 및 주변정비 40,000

    도 11,077

    군 28,923

    도시숲 조성 1,216,124 425,832 790,292

    국 510,563

    도 249,668

    군 455,893

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 녹지 · 조경사업

    단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도시녹지관리원 21,124 20,832 292

    국 10,563

    도 3,168

    군 7,393

    101 인건비 19,124 18,832 292

    국 9,563

    도 2,868

    군 6,693

    04 기간제근로자등보수 19,124 18,832 292

    ○도시녹지관리원 인부임 19,124

    국 9,563

    도 2,868

    군 6,693

    201 일반운영비 2,000 2,000 0

    국 1,000

    도 300

    군 700

    01 사무관리비 2,000 2,000 0

    ○도시녹지관리원 운영물품 2,000

    국 1,000

    도 300

    군 700

    나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리 5,000 5,000 0

    도 1,500

    군 3,500

    101 인건비 3,500 3,500 0

    도 1,050

    군 2,450

    04 기간제근로자등보수 3,500 3,500 0

    ○무궁화 식재지 관리 인부 3,500

    도 1,050

    군 2,450

    201 일반운영비 1,500 1,500 0

    도 450

    군 1,050

    01 사무관리비 1,500 1,500 0

    ○무궁화 분화 운송 및 관리용품 구입 1,500

    도 450

    군 1,050

    생활밀착형 숲 조성 1,000,000 0 1,000,000

    국 500,000

    도 150,000

    군 350,000

    401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

    국 500,000

    도 150,000

    군 350,000

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 녹지 · 조경사업

    단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 시설비 978,000 0 978,000

    ○생활밀착형 숲 조성 978,000

    국 489,000

    도 146,700

    군 342,300

    02 감리비 20,000 0 20,000

    ○생활밀착형 숲 조성 감리비 20,000

    국 10,000

    도 3,000

    군 7,000

    03 시설부대비 2,000 0 2,000

    ○생활밀착형 숲 시설부대비 2,000

    국 1,000

    도 300

    군 700

    녹색쌈지숲 조성(전환사업) 100,000 0 100,000

    도 50,000

    군 50,000

    401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

    도 50,000

    군 50,000

    01 시설비 100,000 0 100,000

    ○도시숲(녹색쌈지숲) 조성 100,000

    도 50,000

    군 50,000

    명상숲 조성(전환사업) 60,000 0 60,000

    도 30,000

    군 30,000

    401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

    도 30,000

    군 30,000

    01 시설비 60,000 0 60,000

    ○도시숲(명상숲) 조성 60,000

    도 30,000

    군 30,000

    복합산림경관숲 조성(전환사업) 30,000 0 30,000

    도 15,000

    군 15,000

    401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

    도 15,000

    군 15,000

    01 시설비 30,000 0 30,000

    ○도시숲(복합산림경관숲) 조성 30,000

    도 15,000

    군 15,000

    조경사업 300,000 520,000 △220,000

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 녹지 · 조경사업

    단위: 조경사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    괴산 백년숲 조성 250,000 500,000 △250,000

    401 시설비및부대비 250,000 500,000 △250,000

    01 시설비 250,000 500,000 △250,000

    ○괴산 백년숲 조성 250,000

    거점별 느티나무 쉼터 조성 50,000 0 50,000

    401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

    01 시설비 50,000 0 50,000

    ○거점별 느티나무 쉼터 조성 50,000

    휴양단지운영관리 3,438,098 3,038,751 399,347

    국 38,337

    균 550,000

    도 286,502

    군 2,563,259

    산림휴양시설 운영관리 3,438,098 3,038,751 399,347

    국 38,337

    균 550,000

    도 286,502

    군 2,563,259

    성불산 자연휴양림 운영 960,855 1,084,312 △123,457

    101 인건비 379,495 528,116 △148,621

    04 기간제근로자등보수 379,495 528,116 △148,621

    ○휴양단지 청소 및 관리 인부임

    379,49569,760원 * 17명 * 320일

    201 일반운영비 407,960 327,796 80,164

    01 사무관리비 112,640 124,480 △11,840

    ○관리사무소 사무용품 및 운영물품 구입

    3,600

    ○성불산 휴양단지 홍보물 제작

    12,000

    ○성불산자연휴양림 VR 콘텐츠 제작 20,000

    ○무인관리시스템 유지관리비

    6,240

    ○먹는물 수질검사료 600

    ○오수처리 수질검사료 4,800

    ○오수처리장 정화조 수거료 600

    ○건물소독비 15,600

    ○정수장 필터 및 약품비(2개소)

    1,800

    ○방화관리 업무 대행비 4,800

    ○전기안전관리 대행비 8,400

    ○오수처리시설 관리 대행비

    15,600

    ○전자대행 지불수수료 7,200

    300,000원 * 12월

    1,200원 * 10,000부

    520,000원 * 12월

    300,000원 * 2회

    400,000원 * 12회

    300,000원 * 2회

    1,300,000원 * 12회

    300,000원 * 6월

    400,000원 * 12월

    700,000원 * 12월

    1,300,000원 * 12월

    600,000원 * 12월

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 휴양단지운영관리

    단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○정수장관리 대행비 4,200

    ○휴양단지 비데 렌탈비 4,200

    ○휴양단지 정수기 렌탈비 3,000

    350,000원 * 2대 * 6월

    350,000원 * 12월

    250,000원 * 12월

    02 공공운영비 295,320 203,316 92,004

    ○휴양단지 전기료 120,000

    ○물탱크 청소 3,000

    ○인터넷, TV, 인터넷전화기 수수료

    15,600

    ○상하수도 요금 72,000

    ○시설장비유지비(시설, 다목적운반차, 예초기,

    브로워, 수리비, 유류대 등)

    18,000

    ○휴양단지 시설유지비 30,000

    ○자동차세 270

    ○차량 유지비 13,200

    ○자동차 보험료 3,000

    ○굴삭기 보험료 250

    ○전기유지보수관리 용역비

    20,000

    10,000,000원 * 12월

    1,500,000원 * 2회

    1,300,000원 * 12월

    6,000,000원 * 12월

    1,500,000원 * 12월

    90,000원 * 3대

    1,100,000원 * 12월

    1,000,000원 * 3대

    2,000,000원 * 10월

    206 재료비 11,000 11,000 0

    01 재료비 11,000 11,000 0

    ○친환경유기농 자재구입 10,000

    ○오수처리시설 약품비 1,000

    1,000,000원 * 10월

    100,000원 * 10월

    301 일반보전금 30,000 30,000 0

    12 기타보상금 30,000 30,000 0

    ○괴산사랑상품권 지급 30,0002,500,000원 * 12월

    305 배상금등 12,400 2,400 10,000

    01 배상금등 12,400 2,400 10,000

    ○휴양시설 이용객 안전사고 및 객실 이용금 반

    환 보상금 2,400

    ○분묘이장 보상비 지급 10,000

    200,000원 * 12월

    2,500,000원 * 4기

    401 시설비및부대비 120,000 165,000 △45,000

    01 시설비 120,000 165,000 △45,000

    ○휴양단지 수목 방제사업 60,000

    ○휴양단지 수목 전정사업 30,000

    ○휴양단지 CCTV 설치 30,0005,000,000원 * 6대

    성불산 자연휴양림 관리 7,758 15,516 △7,758

    202 여비 7,758 15,516 △7,758

    01 국내여비 7,758 15,516 △7,758

    ○성불산 자연휴양림관리 6,738

    ○시설관리 벤치마킹 1,020

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 휴양단지운영관리

    단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도덕산 생태숲 운영 88,047 86,311 1,736

    101 인건비 44,647 48,011 △3,364

    04 기간제근로자등보수 44,647 48,011 △3,364

    ○생태학습관 숲해설가 기간제 인부임

    44,64769,760원 * 2명 * 320일

    201 일반운영비 7,200 4,800 2,400

    01 사무관리비 7,200 4,800 2,400

    ○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물품

    4,800

    ○유아숲 관리물품 2,400

    400,000원 * 12월

    200,000원 * 12월

    206 재료비 25,000 20,000 5,000

    01 재료비 25,000 20,000 5,000

    ○생태학습관 체험 재료 20,000

    ○유아숲 체험 재료 5,000

    2,000,000원 * 10월

    500,000원 * 10월

    401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

    01 시설비 10,000 0 10,000

    ○야외체험학습장 보수공사 10,000

    405 자산취득비 1,200 13,500 △12,300

    01 자산및물품취득비 1,200 13,500 △12,300

    ○냉장고 1,2001,200,000원 * 1대

    산림문화휴양관 운영 37,324 106,000 △68,676

    101 인건비 22,324 0 22,324

    04 기간제근로자등보수 22,324 0 22,324

    ○VR체험관 관리 인부임

    22,32469,760원 * 1명 * 320일

    201 일반운영비 15,000 6,000 9,000

    01 사무관리비 15,000 6,000 9,000

    ○산림문화휴양관 관리물품

    10,000

    ○VR체험관 관리물품 5,000

    1,000,000원 * 10월

    500,000원 * 10월

    한옥체험관 운영 5,000 5,000 0

    206 재료비 5,000 5,000 0

    01 재료비 5,000 5,000 0

    ○한옥체험관 체험재료 5,000500,000원 * 10월

    성불산 생태공원 운영 146,682 245,863 △99,181

    101 인건비 136,682 60,363 76,319

    04 기간제근로자등보수 136,682 60,363 76,319

    ○생태공원 제초 작업 인부임

    84,41069,760원 * 5명 * 242일

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 휴양단지운영관리

    단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○생태공원 예초 작업 인부임

    52,27272,000원 * 3명 * 242일

    201 일반운영비 5,000 15,500 △10,500

    01 사무관리비 5,000 15,500 △10,500

    ○생태공원 관리 물품 5,000500,000원 * 10월

    206 재료비 5,000 20,000 △15,000

    01 재료비 5,000 20,000 △15,000

    ○친환경 유기농자재 구입(비료,방제약품)

    5,000500,000원 * 10월

    성불산 휴양림 숲속의집 운영 132,150 108,980 23,170

    201 일반운영비 55,600 50,000 5,600

    01 사무관리비 55,600 50,000 5,600

    ○숲속의집 관리물품 구입 30,000

    ○숙박동 침구류 세탁 25,600

    3,000,000원 * 10월

    4,000원 * 400개 * 16주

    401 시설비및부대비 30,000 25,000 5,000

    01 시설비 30,000 25,000 5,000

    ○세탁실 전기공사 20,000

    ○세탁실 설비공사 10,000

    405 자산취득비 46,550 33,980 12,570

    01 자산및물품취득비 46,550 33,980 12,570

    ○에어컨 1,000

    ○제습기 3,000

    ○청소기 450

    ○산업용 세탁기 24,000

    ○산업용 건조기 17,000

    ○방역소독기 1,100

    1,000,000원 * 1대

    750,000원 * 4대

    150,000원 * 3대

    12,000,000원 * 2대

    8,500,000원 * 2대

    1,100,000원 * 1대

    미선향테마파크 및 숲속캠핑장 운영 40,324 1,200 39,124

    101 인건비 22,324 0 22,324

    04 기간제근로자등보수 22,324 0 22,324

    ○미선향테마파크 관리 인부임

    22,32469,760원 * 1명 * 320일

    201 일반운영비 6,000 1,200 4,800

    01 사무관리비 6,000 1,200 4,800

    ○미선향테마파크 및 캠핑장 관리 물품

    6,000500,000원 * 12월

    206 재료비 12,000 0 12,000

    01 재료비

    1

    2,000 0 12,000

    ○자동판매기 운영 재료 12,0001,000,000원 * 12월

    수석전시관 운영 53,284 34,569 18,715

    101 인건비 22,324 33,609 △11,285

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 휴양단지운영관리

    단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액

    전년도예산액

    비교증감

    04 기간제근로자등보수 22,324 33,609 △11,285○수석전시관 관리인부임

    22,32469,760원 * 1명 * 320일

    201 일반운영비 960 960 0

    01 사무관리비 960 960 0

    ○수석전시관 관리물품 9608

    0

    ,000원 * 12월

    401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

    01 시설비 30,000 0 30,000

    ○수석전시관 옥상방수 공사 30,000

    숲해설 위탁 운영 51,000 51,000 0

    국 25,500

    도 7,650

    군 17,850

    307 민간이전 51,000 51,000 0

    국 25,500

    7

    ,650

    군 17,850

    05 민

    위탁금 51,000 51,000 0

    ○숲해설가 민간위탁금 51,000

    국 25,500

    도 7,650

    군 17,850

    자연휴양림보완 1,100,000 0 1,100,000

    균 550,000

    도 2

    7

    5,000

    군 275,000

    401 시설비및부대비 1,100,000 0 1,100,000

    균 550,000

    도 275,000

    군 275,000

    01 시설비 1,100,000 0 1,100,000

    ○성불산 자연휴양림 보완 1,100,000

    균 550,000

    도 275,000

    군 275,000

    산림휴양단지 명소화사업 700,000 1,000,000 △300,000

    401 시설비및부대비 700,000 1,000,000 △300,000

    01 시설비 700,000 1,000,000 △300,000

    ○산림휴양단지 명소화 700,000

    동화의 숲 운영 90,000 0 90,000

    401 시설비및부대비 90,000 0 90,000

    01 시설비 90,000 0 90,000

    ○동화의 숲 조형물 도색(30개소) 50,000

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 휴양단지운영관리

    단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회

    )ㆍ세부사업

    편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○미로화단 전지,전정 고사목 교체 40,000

    유아숲 교육 운영 25,674 0 25,674

    국 12,837

    도 3,852

    군 8,985

    307 민간이전 25,674 0 25,674

    국 12,

    83

    7

    도 3,852

    군 8,985

    05 민간위탁금 25,674 0 25,674

    ○유아숲 교육 운영 민간위탁 25,674

    국 12,837

    도 3,852

    군 8,985

    산지 보전관리 57,908 321,312 △263,404

    국 39,440

    도 4,050

    군 14,418

    전용 26,408 321,312 △294,904

    국 21,440

    군 4,968

    토지이용 관리 4,968 9,936 △4,968

    202

    비 4,968 9,936 △4,968

    01 국내여비 4,968 9,936 △4,968

    ○산지전용허가 업무추진 4,968

    산지관리(대체산림자원조성 지원금) 21,440 0 21,440

    국 21,440

    202 여비 1,440 0 1,440

    국 1,440

    01 국내여비 1,440 0 1,440

    ○산지관리 업무추진 1,440

    국 1,440

    401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

    국 20,000

    01 시설비 20,000 0 20,000

    ○산지구분도 정비 20,000

    국 20,000

    생태환경 산지관리 31,500 0 31,500

    국 18,000

    도 4,050

    군 9,450

    석재채취 환경피해 저감사업 31,500 0 31,500

    국 18,000

    도 4,050

    군 9,450

  • 부서: 산림녹지과

    정책: 산지 보전관리

    단위: 생태환경 산지관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    402 민간자본이전 31,500 0 31,500

    국 18,000

    도 4,050

    군 9,450

    02 민간자본사업보조(이전재원) 31,500 0 31,500

    ○소음·진동 방지막 설치 31,500

    국 18,000

    도 4,050

    군 9,450

    행정운영경비(산림녹지과) 47,238 47,646 △408

    기본경비(산림녹지과) 47,238 47,646 △408

    기본경비(산림녹지과) 47,238 47,646 △408

    201 일반운영비 41,460 40,950 510

    01 사무관리비 41,460 40,950 510

    ○기본수용비 13,500

    ○기본급량비 14,400

    ○일직수당 13,56060,000원 * 2명 * 113일

    202 여비 1,458 2,916 △1,458

    01 국내여비 1,458 2,916 △1,458

    ○산림녹지과 기본업무추진 1,458

    203 업무추진비 4,320 3,780 540

    04 부서운영업무추진비 4,320 3,780 540

    ○산림녹지과 부서운영업무추진

    4,320400,000원 * 12월 * 90/100