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세 입 예 산 사 업 명 세 서
부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
부서: 산림녹지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)
2021년도 본예산 일반회계
총 계 11,927,933 11,704,710 223,223
산림녹지과 11,927,933 11,704,710 223,223
500 보조금 11,927,933 11,704,710 223,223
510 국고보조금등 7,649,608 6,018,727 1,630,881
511 국고보조금등 7,649,608 6,018,727 1,630,881
511-01 국고보조금 5,787,608 4,906,017 881,591
○경제림 조성 397,693
○숲가꾸기 자원조사단 12,075
○숲교육체험단지조성(지역수요맞춤지원) 200,000
○미세먼지 저감조림 132,000
○큰나무조림 60,250
○지역특화조림 104,085
○정책숲가꾸기 1,064,558
○산림바이오매스 수집활용 45,379
○주택용 목재펠릿 보일러 보급 7,200
○백두대간 보호활동 2,000
○산사태현장예방단 21,754
○백두대간(정맥)질마재생태축복원 1,562,000
○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 1,150
○산촌생태마을 운영매니저 10,556
○산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 7,700
○숲해설 위탁 운영 25,500
○숲길체험지도사 지원 21,125
○숲가꾸기 패트롤 58,637
○미세먼지저감 숲가꾸기 108,480
○임산물유통기반조성(소액) 28,000
○백두대간 주민소득 지원 144,158
○목재이용 명예감시원 운영 2,460
○임산물 상품화 10,000
○산양삼 생산과정 확인제도 1,520
○임산물 저장건조 시설 3,400
○임산물 생산기반 조성 16,129
○산림복합경영단지(공모) 283,442
○임산물생산단지조성 소액사업 138,565
세 입 예 산 사 업 명 세 서
부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
부서: 산림녹지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)
2021년도 본예산 일반회계
○친환경임산물 재배 관리(토양개량제) 4,650
○친환경임산물 재배 관리(유기질비료) 7,400
○산불예방체계구축 운영(경상) 7,880
○산불예방체계구축 운영(자본) 6,846
○산불진화체계구축 운영(경상) 13,877
○산불진화체계구축 운영(자본) 163,276
○산불전문예방진화대 운영 457,464
○산림재해일자리(산림병해충) 37,200
○산림재해일자리(방제장비구입) 1,540
○산림병해충방제(생활권 수목진료) 1,250
○산림병해충방제(일반병해충방제) 12,569
○도내 명산 폐기물 수거 처리사업 41,000
○도시녹지관리원 10,563
○생활밀착형 숲 조성 500,000
○유아숲 교육 운영 12,837
○산지관리(대체산림자원조성 지원금) 21,440
○석재채취 환경피해 저감사업 18,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금 1,862,000 1,112,710 749,290
○임도신설(간선임도)(임도시설) 312,000
○자연휴양림 보완 550,000
○자연휴양림 조성 1,000,000
520 시ㆍ도비보조금등 4,278,325 5,685,983 △1,407,658
521 시ㆍ도비보조금등 4,278,325 5,685,983 △1,407,658
521-01 시ㆍ도비보조금등 4,278,325 5,685,983 △1,407,658
○경제림 조성 144,763
○석재채취 환경피해 저감사업 4,050
○유아숲 교육 운영 3,852
○생활밀착형 숲 조성 150,000
○도시녹지관리원 3,168
○도내 명산 폐기물 수거 처리사업 12,300
○산림병해충방제(일반병해충방제) 3,325
○산림병해충방제(생활권 수목진료) 375
○산림재해일자리(방제장비구입) 462
○산림재해일자리(산림병해충) 11,160
부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
부서: 산림녹지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시ㆍ도비보조금등
항 : 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
○산불전문예방진화대 운영 205,859
○산불진화체계구축 운영(자본) 73,474
○산불진화체계구축 운영(경상) 6,244
○산불예방체계구축 운영(자본) 3,080
○산불예방체계구축 운영(경상) 3,546
○친환경임산물 재배 관리(유기질비료) 1,587
○친환경임산물 재배 관리(토양개량제) 997
○임산물생산단지조성 소액사업 103,924
○산림복합경영단지(공모) 141,721
○임산물 생산기반 조성 12,097
○임산물 저장건조 시설 2,550
○산양삼 생산과정 확인제도 1,140
○트레킹길 조성(김홍도길) 585,000
○임산물 상품화 7,500
○백두대간(정맥)질마재생태축복원 200,828
○목재이용 명예감시원 운영 738
○임산물유통기반조성(소액) 21,000
○산림레포츠 단지 조성(전환) 130,000
○산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 2,310
○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 345
○미세먼지 저감조림 39,600
○숲가꾸기 자원조사단 3,488
○큰나무조림 18,075
○지역특화조림 31,226
○정책숲가꾸기 319,367
○산림바이오매스 수집활용 13,314
○임도신설(간선임도)(임도시설) 44,570
○산사태현장예방단 9,789
○주택용 목재펠릿 보일러 보급 2,880
○임업정보지 구독지원
6,624
○임산물 토양개량 및 친환경 비료지원 4,500
○소나무 재선충병 예찰조사원
6,260
부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
부서: 산림녹지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시ㆍ도비보조금등
항 : 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
○보호수 정비
11,077
○산촌생태마을 운영매니저 3,167
○나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리 1,500
○건강한 숲지킴이 작업단 운영 27,343
○숲해설 위탁 운영 7,650
○숲길체험지도사 지원 6,338
○숲가꾸기 패트롤 16,703
○미세먼지저감 숲가꾸기 32,544
○산불감시원 인건비 310,449
○산사태취약지역 표지판 설치 4,466
○자연휴양림 조성 500,000
○자연휴양림 보완 275,000
○미선나무 식품화 사업(경상)(전환) 390,000
○미선나무 식품화 사업(자본)(전환) 260,000
○도시숲(녹색쌈지숲)) 조성 50,000
○도시숲(명상숲) 조성 30,000
○도시숲(복합산림경관숲) 조성 15,000
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 나무심기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 산림녹지과
산림녹지과 24,057,631 24,381,888 △324,257
국 5,787,608
균 1,862,000
도 4,278,325
군 12,129,698
임업 경쟁력 강화 10,301,520 10,540,131 △238,611
국 4,434,612
도 1,816,669
군 4,050,239
나무심기 2,266,356 2,138,211 128,145
국 694,028
도 233,664
군 1,338,664
나무 나누어주기 행사 50,000 60,000 △10,000
206 재료비 50,000 60,000 △10,000
01 재료비 50,000 60,000 △10,000
○식목일 나무 나누어주기 행사 묘목 구입
50,0002,000원 * 25,000주
경제림 조성 1,041,085 974,090 66,995
국 397,693
도 144,763
군 498,629
402 민간자본이전 1,041,085 974,090 66,995
국 397,693
도 144,763
군 498,629
03 민간위탁사업비 1,041,085 974,090 66,995
○경제림 조성사업(240ha) 1,041,085
국 397,693
도 144,763
군 498,629
조림사업(자체) 227,000 366,000 △139,000
201 일반운영비 7,000 6,000 1,000
01 사무관리비 7,000 6,000 1,000
○식목일 행사 추진(현수막,수건,식수 등 구입) 7,000
402 민간자본이전 220,000 360,000 △140,000
03 민간위탁사업비 220,000 360,000 △140,000
○밀원수림조성사업(20ha) 220,000
미세먼지 저감조림 264,000 0 264,000
국 132,000
도 39,600
군 92,400
402 민간자본이전 264,000 0 264,000
국 132,000
도 39,600
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 나무심기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 92,400
03 민간위탁사업비 264,000 0 264,000
○미세먼지저감 조림(12ha) 264,000
국 132,000
도 39,600
군 92,400
큰나무조림 120,500 228,950 △108,450
국 60,250
도 18,075
군 42,175
402 민간자본이전 120,500 228,950 △108,450
국 60,250
도 18,075
군 42,175
03 민간위탁사업비 120,500 228,950 △108,450
○큰나무 공익조림(10ha) 120,500
국 60,250
도 18,075
군 42,175
지역특화조림 208,171 208,171 0
국 104,085
도 31,226
군 72,860
402 민간자본이전 208,171 208,171 0
국 104,085
도 31,226
군 72,860
03 민간위탁사업비 208,171 208,171 0
○지역특화 조림(10ha) 208,171
국 104,085
도 31,226
군 72,860
보식, 재조림사업 추진 300,000 200,000 100,000
402 민간자본이전 300,000 200,000 100,000
03 민간위탁사업비 300,000 200,000 100,000
○보식,재조림사업(20ha) 300,000
노거수 정비사업 24,600 21,000 3,600
401 시설비및부대비 24,600 21,000 3,600
01 시설비 24,600 21,000 3,600
○노거수 정비사업 24,600600,000원 * 41주
미선나무 나누어주기 행사 10,000 50,000 △40,000
206 재료비 10,000 50,000 △40,000
01 재료비 10,000 50,000 △40,000
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 나무심기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○미선나무 나누어주기 행사
10,0005,000원 * 2,000주
느릅재 경관 자원 활용 21,000 0 21,000
207 연구개발비 21,000 0 21,000
01 연구용역비 21,000 0 21,000
○기본계획 및 타당성 조사 연구용역 21,000
숲가꾸기 3,338,124 2,382,481 955,643
국 1,517,454
도 421,977
군 1,398,693
정책숲가꾸기 2,129,116 1,746,245 382,871
국 1,064,558
도 319,367
군 745,191
402 민간자본이전 2,129,116 1,746,245 382,871
국 1,064,558
도 319,367
군 745,191
03 민간위탁사업비 2,129,116 1,746,245 382,871
○정책숲가꾸기 2,129,116
국 1,064,558
도 319,367
군 745,191
공공산림가꾸기(자체) 34,940 55,480 △20,540
101 인건비 20,000 34,360 △14,360
04 기간제근로자등보수 20,000 34,360 △14,360
○공공산림가꾸기(자체)사업 인부임 20,000
201 일반운영비 8,000 9,140 △1,140
01 사무관리비 3,000 4,140 △1,140
○공공산림가꾸기 운영 3,000
02 공공운영비 5,000 5,000 0
○공공산림가꾸기 장비 유지관리 1,000
○공용차량유지비(싼타페) 3,000
○공용차량보험료(싼타페) 1,000
202 여비 5,940 10,980 △5,040
01 국내여비 5,940 10,980 △5,040
○숲가꾸기 업무추진 5,940
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○산림행정 시책추진 1,000
산림바이오매스 수집활용 89,758 131,166 △41,408
국 45,379
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 13,314
군 31,065
101 인건비 73,551 123,168 △49,617
국 37,275
도 10,882
군 25,394
04 기간제근로자등보수 73,551 123,168 △49,617
○산림바이오매스수집단 인건비
72,55169,760원 * 4명 * 260일
국 36,275
도 10,882
군 25,394
○산림바이오매스수집단 교육경비(4명) 1,000
국 1,000
201 일반운영비 16,207 7,998 8,209
국 8,104
도 2,432
군 5,671
01 사무관리비 12,207 7,998 4,209
○산림바이오매스수집단 운영 4,207
국 2,104
도 932
군 1,171
○산림바이오매스수집단 임차료 8,000
국 4,000
도 1,200
군 2,800
02 공공운영비 4,000 0 4,000
○산림바이오매스수집단 유지비 4,000
국 2,000
도 300
군 1,700
숲길체험지도사 지원 42,250 41,663 587
국 21,125
도 6,338
군 14,787
101 인건비 40,250 39,663 587
국 20,125
도 6,038
군 14,087
04 기간제근로자등보수 40,250 39,663 587
○숲길체험지도사 등 보수 40,250
국 20,125
도 6,038
군 14,087
201 일반운영비 2,000 2,000 0
국 1,000
도 300
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 700
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○숲길체험지도사 운영물품 구입 2,000
국 1,000
도 300
군 700
주택용 목재펠릿 보일러 보급 16,800 28,000 △11,200
국 7,200
도 2,880
군 6,720
402 민간자본이전 16,800 28,000 △11,200
국 7,200
도 2,880
군 6,720
02 민간자본사업보조(이전재원) 16,800 28,000 △11,200
○펠릿보일러 보급 16,8002,800,000원 * 6대
국 7,200
도 2,880
군 6,720
산림서비스 등산로 정비 2,816 5,616 △2,800
202 여비 2,816 5,616 △2,800
01 국내여비 2,816 5,616 △2,800
○등산로 점검 업무추진 2,816
숲가꾸기 자원조사단 23,700 0 23,700
국 12,075
도 3,488
군 8,137
101 인건비 21,450 0 21,450
국 10,950
도 3,150
군 7,350
04 기간제근로자등보수 21,450 0 21,450
○숲가꾸기 자원조사단(1명) 21,000
국 10,500
도 3,150
군 7,350
○숲가꾸기 자원조사단 교육훈련비 450
국 450
201 일반운영비 750 0 750
국 375
도 113
군 262
01 사무관리비 750 0 750
○숲가꾸기 자원조사단 운영 750
국 375
도 113
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 262
405 자산취득비 1,500 0 1,500
국 750
도 225
군 525
01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500
○숲가꾸기 자원조사단 운영물품 구입 1,500
국 750
도 225
군 525
건강한 숲지킴이 작업단 운영 91,145 120,311 △29,166
도 27,343
군 63,802
101 인건비 72,645 95,311 △22,666
도 21,793
군 50,852
04 기간제근로자등보수 72,645 95,311 △22,666
○건강한 숲지킴이 작업단 인부임 72,645
도 21,793
군 50,852
201 일반운영비 15,000 20,000 △5,000
도 4,500
군 10,500
01 사무관리비 10,000 15,000 △5,000
○건강한 숲지킴이 작업단 작업용품 구입 10,000
도 3,000
군 7,000
02 공공운영비 5,000 5,000 0
○건강한 숲지킴이 작업단 차량 유지비 5,000
도 1,500
군 3,500
405 자산취득비 3,500 5,000 △1,500
도 1,050
군 2,450
01 자산및물품취득비 3,500 5,000 △1,500
○건강한 숲지킴이 작업단 장비 구입 3,500
도 1,050
군 2,450
숲가꾸기 패트롤 114,311 132,200 △17,889
국 58,637
도 16,703
군 38,971
101 인건비 94,755 115,700 △20,945
국 48,859
도 13,769
군 32,127
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 94,755 115,700 △20,945
○숲가꾸기 패트롤 인부임(4명) 91,792
국 45,896
도 13,769
군 32,127
○숲가꾸기 패트롤 교육훈련비(4명) 2,963
국 2,963
201 일반운영비 19,556 16,500 3,056
국 9,778
도 2,934
군 6,844
01 사무관리비 15,556 11,500 4,056
○숲가꾸기 패트롤 운영 및 작업용품 7,556
국 3,778
도 1,134
군 2,644
○숲가꾸기 패트롤 임차 8,000
국 4,000
도 1,200
군 2,800
02 공공운영비 4,000 5,000 △1,000
○숲가꾸기 패트롤 차량유지비 4,000
국 2,000
도 600
군 1,400
미세먼지저감 숲가꾸기 216,960 67,800 149,160
국 108,480
도 32,544
군 75,936
402 민간자본이전 216,960 67,800 149,160
국 108,480
도 32,544
군 75,936
03 민간위탁사업비 216,960 67,800 149,160
○미세먼지저감 숲가꾸기 216,960
국 108,480
도 32,544
군 75,936
수목정비 사업 23,500 54,000 △30,500
307 민간이전 23,500 54,000 △30,500
02 민간경상사업보조 23,500 54,000 △30,500
○아보리스트 교육 16,500
○트리클라이머 교육 7,000
1,650,000원 * 10명
350,000원 * 20명
선도산림경영단지 조성 21,000 0 21,000
207 연구개발비 21,000 0 21,000
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 숲가꾸기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 연구용역비 21,000 0 21,000
○선도산림경영단지 조성 기본구상 용역 21,000
수목관리 작업단 운영 131,828 0 131,828
101 인건비 107,328 0 107,328
04 기간제근로자등보수 107,328 0 107,328
○수목관리 작업단 인부임
107,32878,000원 * 4명 * 344일
201 일반운영비 24,500 0 24,500
01 사무관리비 20,500 0 20,500
○수목관리 작업단 작업용품 구입 13,000
○수목관리 작업단 임차료 7,500
02 공공운영비 4,000 0 4,000
○수목관리 작업단 차량유지비 4,000
숲교육체험단지조성(지역수요맞춤지원) 400,000 0 400,000
국 200,000
군 200,000
401 시설비및부대비 400,000 0 400,000
국 200,000
군 200,000
01 시설비 400,000 0 400,000
○숲교육체험단지조성사업 400,000
국 200,000
군 200,000
산촌생태마을 조성 42,472 20,888 21,584
국 10,556
도 3,167
군 28,749
산촌생태마을 운영매니저 21,112 20,888 224
국 10,556
도 3,167
군 7,389
307 민간이전 21,112 20,888 224
국 10,556
도 3,167
군 7,389
03 민간단체법정운영비보조 21,112 20,888 224
○산촌생태마을 운영매니저 지원
21,11221,112,000원 * 1명
국 10,556
도 3,167
군 7,389
귀산촌 주거지원 기반조성 360 0 360
201 일반운영비 360 0 360
02 공공운영비 360 0 360
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산촌생태마을 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○귀산촌주거지원사업 관정 전기료
36030,000원 * 12월
산촌임업종합학교 설립 21,000 0 21,000
207 연구개발비 21,000 0 21,000
01 연구용역비 21,000 0 21,000
○산촌임업종합학교 기본구상 용역 21,000
백두대간 지원 2,424,445 1,110,363 1,314,082
국 1,708,158
도 200,828
군 515,459
백두대간 주민소득 지원 185,346 188,946 △3,600
국 144,158
군 41,188
402 민간자본이전 185,346 188,946 △3,600
국 144,158
군 41,188
02 민간자본사업보조(이전재원) 185,346 188,946 △3,600
○백두대간 주민지원사업 185,346
국 144,158
군 41,188
백두대간 보호활동 2,000 2,000 0
국 2,000
202 여비 2,000 2,000 0
국 2,000
01 국내여비 2,000 2,000 0
○백두대간 보호활동비 2,00020,000원 * 2명 * 50일
국 2,000
백두대간지역 관리 5,670 10,845 △5,175
202 여비 5,670 10,845 △5,175
01 국내여비 5,670 10,845 △5,175
○백두대간관리 및 산림보호 지도단속 5,670
백두대간(정맥)질마재생태축복원 2,231,429 908,572 1,322,857
국 1,562,000
도 200,828
군 468,601
401 시설비및부대비 2,231,429 908,572 1,322,857
국 1,562,000
도 200,828
군 468,601
01 시설비 2,231,429 908,572 1,322,857
○질마재생태축복원사업 2,231,429
국 1,562,000
도 200,828
군 468,601
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
산림경영 기반조성 53,820 38,970 14,850
국 8,850
도 9,279
군 35,691
임업정보지 구독지원 33,120 33,120 0
도 6,624
군 26,496
201 일반운영비 33,120 33,120 0
도 6,624
군 26,496
01 사무관리비 33,120 33,120 0
○임업정보지 구독지원(460부) 33,120
도 6,624
군 26,496
목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 2,300 850 1,450
국 1,150
도 345
군 805
202 여비 2,300 850 1,450
국 1,150
도 345
군 805
01 국내여비 2,300 850 1,450
○목재제품 품질관리 사법경찰관 운영 2,300
국 1,150
도 345
군 805
산림경영계획 작성 3,000 0 3,000
401 시설비및부대비 3,000 0 3,000
01 시설비 3,000 0 3,000
○군유림 산림경영계획 작성 3,00030,000원 * 100ha
산림훼손지 현장조사(산림수사지원) 15,400 0 15,400
국 7,700
도 2,310
군 5,390
201 일반운영비 13,000 0 13,000
국 6,500
도 1,950
군 4,550
01 사무관리비 13,000 0 13,000
○현장조사측량비 6,000600,000원 * 10건
국 3,000
도 900
군 2,100
○특별사법경찰 피복비 5,000500,000원 * 10명
국 2,500
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 750
군 1,750
○수사환경개선 2,000
국 1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 400 0 400
국 200
도 60
군 140
12 기타보상금 400 0 400
○참고인여비 40040,000원 * 10명
국 200
도 60
군 140
405 자산취득비 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000
○노트북 2,0002,000,000원 * 1대
국 1,000
도 300
군 700
임산물 유통소득지원 70,000 0 70,000
국 28,000
도 21,000
군 21,000
임산물유통기반조성(소액) 70,000 0 70,000
국 28,000
도 21,000
군 21,000
402 민간자본이전 70,000 0 70,000
국 28,000
도 21,000
군 21,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 70,000 0 70,000
○임산물유통기반지원 70,000
국 28,000
도 21,000
군 21,000
목재이용 명예감시원 4,920 4,920 0
국 2,460
도 738
군 1,722
목재이용 명예감시원 운영 4,920 4,920 0
국 2,460
도 738
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 목재이용 명예감시원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,722
201 일반운영비 4,920 4,920 0
국 2,460
도 738
군 1,722
01 사무관리비 4,920 4,920 0
○목재이용 명예감시원 사무관리 4,920
국 2,460
도 738
군 1,722
청정임산물이용증진 1,101,383 3,744,238 △2,642,855
국 465,106
도 276,016
군 360,261
임산물 상품화 25,000 8,000 17,000
국 10,000
도 7,500
군 7,500
402 민간자본이전 25,000 8,000 17,000
국 10,000
도 7,500
군 7,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 25,000 8,000 17,000
○임산물 상품화(일반임산물) 25,000
국 10,000
도 7,500
군 7,500
산양삼 생산과정 확인제도 3,800 1,000 2,800
국 1,520
도 1,140
군 1,140
301 일반보전금 3,800 1,000 2,800
국 1,520
도 1,140
군 1,140
12 기타보상금 3,800 1,000 2,800
○산양삼 생산과정 확인 3,800380,000원 * 10개소
국 1,520
도 1,140
군 1,140
임산물 저장건조 시설 8,500 13,500 △5,000
국 3,400
도 2,550
군 2,550
402 민간자본이전 8,500 13,500 △5,000
국 3,400
도 2,550
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 청정임산물이용증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,550
02 민간자본사업보조(이전재원) 8,500 13,500 △5,000
○임산물 저장건조 시설 8,500
국 3,400
도 2,550
군 2,550
임산물 생산기반 조성 40,323 68,500 △28,177
국 16,129
도 12,097
군 12,097
402 민간자본이전 40,323 68,500 △28,177
국 16,129
도 12,097
군 12,097
02 민간자본사업보조(이전재원) 40,323 68,500 △28,177
○산림버섯 재해예방시설 37,500
국 15,000
도 11,250
군 11,250
○생산장비및시설 2,823
국 1,129
도 847
군 847
임산물 토양개량 및 친환경 비료지원 15,000 69,048 △54,048
도 4,500
군 10,500
402 민간자본이전 15,000 69,048 △54,048
도 4,500
군 10,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 69,048 △54,048
○임산물 토양개량 및 친환경비료 지원 15,000
도 4,500
군 10,500
산림복합경영단지(공모) 566,884 630,200 △63,316
국 283,442
도 141,721
군 141,721
402 민간자본이전 566,884 630,200 △63,316
국 283,442
도 141,721
군 141,721
02 민간자본사업보조(이전재원) 566,884 630,200 △63,316
○산림복합경영단지(신규) 67,400
국 33,700
도 16,850
군 16,850
○산림복합경영단지(기존) 499,484
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 청정임산물이용증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 249,742
도 124,871
군 124,871
버섯랜드 운영관리 77,245 104,000 △26,755
201 일반운영비 47,245 51,000 △3,755
01 사무관리비 21,045 17,800 3,245
○전기안전관리대행 4,800
○소방안전관리대행 4,200
○운영관리용품 구입 5,000
○홍보물 제작 5,000
○버섯광장 시설관리 작업용품 구입 2,045
400,000원 * 12월
350,000원 * 12월
02 공공운영비 26,200 33,200 △7,000
○승강기유지관리대행 4,200
○무인경비시스템유지관리대행
6,000
○버섯광장 전기요금 및 상하수도요금
6,000
○건물 및 시설유지비 10,000
350,000원 * 12월
500,000원 * 12월
500,000원 * 12월
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 30,000 30,000 0
○버섯랜드 시설물 보강 30,000
임산물생산단지조성 소액사업 346,413 701,500 △355,087
국 138,565
도 103,924
군 103,924
402 민간자본이전 346,413 701,500 △355,087
국 138,565
도 103,924
군 103,924
02 민간자본사업보조(이전재원) 346,413 701,500 △355,087
○산림작물생산단지(소액) 346,413
국 138,565
도 103,924
군 103,924
친환경임산물 재배 관리(토양개량제) 6,644 0 6,644
국 4,650
도 997
군 997
402 민간자본이전 6,644 0 6,644
국 4,650
도 997
군 997
02 민간자본사업보조(이전재원) 6,644 0 6,644
○토양개량제 6,644
국 4,650
부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 청정임산물이용증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 997
군 997
친환경임산물 재배 관리(유기질비료) 10,574 0 10,574
국 7,400
도 1,587
군 1,587
402 민간자본이전 10,574 0 10,574
국 7,400
도 1,587
군 1,587
02 민간자본사업보조(이전재원) 10,574 0 10,574
○유기질비료 10,574
국 7,400
도 1,587
군 1,587
임산물 홍보비(정부예산 확보) 1,000 0 1,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○농특산물 홍보비(정부예산 확보) 1,000
농촌체험관광지원 1,000,000 1,100,060 △100,060
도 650,000
군 350,000
미선나무 식품화 사업(경상)(전환) 600,000 872,460 △272,460
도 390,000
군 210,000
307 민간이전 600,000 872,460 △272,460
도 390,000
군 210,000
02 민간경상사업보조 600,000 872,460 △272,460
○미선나무 식품화 사업(전환) 600,000
도 390,000
군 210,000
미선나무 식품화 사업(자본)(전환)(전환사업) 400,000 127,600 272,400
도 260,000
군 140,000
402 민간자본이전 400,000 127,600 272,400
도 260,000
군 140,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 400,000 127,600 272,400
○미선나무식품화사업 공동이용시설 구축(전환) 400,000도 260,000
군 140,000
산림재해방지 4,474,542 3,873,111 601,431
국 723,656
균 312,000
도 683,059
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지 (단위 :천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ
편
성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,755,827
산불방지 3,582,170 2,810,266 771,904
국 649,343
도 602,652
군 2,330,175
산불예방 및 진화관리 141,737 147,067 △5,330
201 일반운영비 111,737 112,567 △830
01 사무관리비 43,675 44,505 △830
○산불조심 홍보물 제작 18,250
-깃 발 11,900
-입간판 2,400
-현수막 2,750
ㆍ대 1,100
ㆍ소 1,650
-모 자 1,200
○산불 진화용품 125
-건전지 125
○군 산불대책본부 근무자 특근매식비
4,400
○읍·면 산불대책본부 근무자 특근매식비
15,840
○산불진화 참여자 간식 1,500
○산불진화용 3,350
-무전기 허가 및 검사수수료
1,600
-무전기 배터리 1,750
○정기검사 수수료 210
-화물차 210
ㆍ소형(99도7712, 89노2745, 95부2745,89너
6658) 140
ㆍ중형(75라6050) 70
7,000원 * 1,700개
200,000원 * 12개
100,000원 * 11점
50,000원 * 33점
8,000원 * 150개
2,500원 * 50개
8,000원 * 5명 * 110일
8,000원 * 2명 * 90일 * 11개읍면
3,000원 * 500명
80,000원 * 20대
70,000원 * 25대
02 공공운영비 68,062 68,062 0
○산불진화용 7,200
-무인감시카메라 장비유지비
3,200
-무전기 및 무선국 유지비 4,000
○산불감시초소 유지비 1,800
○산불감시용 무인카메라 전기료
540
○산불감시용 무인카메라 통신료
792
○산불감시원 유류대
40,230
○차량유지비 11,500
100,000원 * 16대 * 2회
40,000원 * 100대
100,000원 * 18개소
45,000원 * 12월
5,500원 * 12대 * 12월
1,500원 * 90명 * 2L * 149일
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-승합차(중형 75라6050) 3,500
-화물차 8,000
ㆍ소형(89노2745) 4,000
ㆍ소형(99도7712) 4,000
○산불차량 유지보수 및 면책부담금
3,600
○산불대기실 2,400
-전기료 2,400
300,000원 * 12대
100,000원 * 2개소 * 12월
203 업무추진비 900 1,000 △100
03 시책추진업무추진비 900 1,000 △100
○산불예방 및 진화관리 시책추진 900
301 일반보전금 500 500 0
12 기타보상금 500 500 0
○산불발생원인 제보자 보상 500100,000원 * 5건
302 이주및재해보상금 1,000 1,000 0
02 민간인재해및복구활동보상금 1,000 1,000 0
○산불진화 참여자 부상치료비
1,000200,000원 * 5명
401 시설비및부대비 27,600 30,000 △2,400
01 시설비 27,600 30,000 △2,400
○산불대기실 주변정비 20,000
○산불대기실(청천) 전기판넬설치
7,6003,800,000원 * 2개소
산불감시원 인건비 1,666,728 1,296,324 370,404
도 310,449
군 1,356,279
101 인건비 1,666,728 1,296,324 370,404
도 310,449
군 1,356,279
04 기간제근로자등보수 1,666,728 1,296,324 370,404
○산불감시원 인부임 및 보험료 1,666,728
도 310,449
군 1,356,279
산불예방체계구축 운영(경상) 19,700 19,700 0
국 7,880
도
3,546
군 8,274
201 일반운영비 19,700 19,700 0
국 7,880
도 3,546
군 8,274
01 사무관리비 4,500 4,500 0
○산불위험요인 사전제거(임차비) 4,50
0
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,800
도 810
군 1,890
02 공공운영비 15,200 15,200 0
○산불무인감시카메라(유지보수)
8,0002,000,000원 * 4대
국 3,200
도 1,440
군 3,360
○산불위험요인 사전제거(유류비) 7,200
국 2,880
도 1,296
군 3,024
산불예방체계구축 운영(자본) 17,115 7,115 10,000
국 6,846
도 3,080
군 7,189
201 일반운영비 7,115 7,115 0
국 2,846
도 1,280
군 2,989
02 공공운영비 7,115 7,115 0
○산불소화시설 유지보수 7,115
국 2,846
도 1,280
군 2,989
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
국 4,000
도 1,800
군 4,200
01 시설비 10,000 0 10,000
○산불감시시설 10,000
국 4,000
도 1,800
군 4,200
산불진화체계구축 운영(경상) 34,692 48,292 △13,600
국 13,877
도 6,244
군 14,571
201 일반운영비 5,680 5,680 0
국 2,272
도 1,022
군 2,386
01 사무관리비 5,680 5,680 0
○산불진화급식비 5,6808,000원 * 710명
국 2,272
도 1,022
군 2,386
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 5,600 5,600 0
국 2,240
도 1,008
군 2,352
01 국내여비 5,600 5,600 0
○산불진화출동여비 5,60020,000원 * 280명
국 2,240
도 1,008
군 2,352
206 재료비 23,412 23,412 0
국 9,365
도 4,214
군 9,833
01 재료비 23,412 23,412 0
○개인진화장비 23,412390,200원 * 60개
국 9,365
도 4,214
군 9,833
산불진화체계구축 운영(자본) 408,190 67,690 340,500
국 163,276
도 73,474
군 171,440
201 일반운영비 8,190 8,190 0
국 3,276
도 1,474
군 3,440
02 공공운영비 8,190 8,190 0
○산불상황관제시스템 8,190130,000원 * 63대
국 3,276
도 1,474
군 3,440
401 시설비및부대비 400,000 0 400,000
국 160,000
도 72,000
군 168,000
01 시설비 400,000 0 400,000
○산불방지지원센터 400,000400,000,000원 * 1개소
국 160,000
도 72,000
군 168,000
산불진화인력 교육 및 평가 5,447 5,447 0
308 자치단체등이전 5,447 5,447 0
07 자치단체간부담금 5,447 5,447 0
○산불진화인력 교육 및 평가 5,447
산불전문예방진화대 운영 1,143,661 1,126,231 17,430
국 457,464
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 산불방지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 205,859
군 480,338
101 인건비 1,108,250 1,090,820 17,430
국 443,300
도 199,485
군 465,465
04 기간제근로자등보수 1,108,250 1,090,820 17,430
○산불전문예방진화대 인부임 1,004,545
국 401,818
도 180,818
군 421,909
○산불전문예방진화대 보험료 72,850
국 29,140
도 13,113
군 30,597
○산불방지종사자 근무복 30,855385,679원 * 80착
국 12,342
도 5,554
군 12,959
201 일반운영비 35,411 35,411 0
국 14,164
도 6,374
군 14,873
01 사무관리비 28,800 28,800 0
○산불현장 출동차량 임차료
28,8004,800,000원 * 6대
국 11,520
도 5,184
군 12,096
02 공공운영비 6,611 6,611 0
○산불현장 출동차량(유류비)
6,6111,101,830원 * 6대
국 2,644
도 1,190
군 2,777
산불진화용 헬기 임차 144,900 92,400 52,500
308 자치단체등이전 144,900 92,400 52,500
07 자치단체간부담금 144,900 92,400 52,500
○산불진화용 헬기 임차 144,900
병해충 방제 163,600 157,395 6,205
국 52,559
도 21,582
군 89,459
소나무 재선충병 예찰조사원 22,372 20,017 2,355
도 6,260
군 16,112
101 인건비 22,372 20,017 2,355
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 6,260
군 16,112
04 기간제근로자등보수 22,372 20,017 2,355
○소나무 재선충병 예찰조사원 22,372
도 6,260
군 16,112
산림재해일자리(산림병해충) 74,400 73,578 822
국 37,200
도 11,160
군 26,040
101 인건비 60,900 58,078 2,822
국 30,450
도 9,135
군 21,315
04 기간제근로자등보수 60,900 58,078 2,822
○산림병해충예찰방제단 60,900
-산림병해충예찰방제단 인건비 60,900
국 30,450
도 9,135
군 21,315
201 일반운영비 10,500 12,500 △2,000
국 5,250
도 1,575
군 3,675
01 사무관리비 7,000 9,000 △2,000
○예찰방제단 업무차량(임차료) 7,000
국 3,500
도 1,050
군 2,450
02 공공운영비 3,500 3,500 0
○산림병해충예찰방제단 3,500
-차량유류지원 3,000
국 1,500
도 450
군 1,050
-장비 유지관리 500
국 250
도 75
군 175
206 재료비 3,000 3,000 0
국 1,500
도 450
군 1,050
01 재료비 3,000 3,000 0
○산림병해충 약제구입 3,000
국 1,500
도 450
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,050
산림재해일자리(방제장비구입) 3,080 3,080 0
국 1,540
도 462
군 1,078
405 자산취득비 3,080 3,080 0
국 1,540
도 462
군 1,078
01 자산및물품취득비 3,080 3,080 0
○예찰장비 3,080
국 1,540
도 462
군 1,078
산림병해충방제(생활권 수목진료) 2,500 2,500 0
국 1,250
도 375
군 875
201 일반운영비 2,500 2,500 0
국 1,250
도 375
군 875
01 사무관리비 2,500 2,500 0
○산림병해충 방제 수목진료 수수료 2,500
국 1,250
도 375
군 875
피해우려목 제거 30,000 40,000 △10,000
201 일반운영비 30,000 10,000 20,000
01 사무관리비 30,000 10,000 20,000
○크레인임차료(긴급 노거수 제거)
30,0001,000,000원 * 30회
산림병해충방제(일반병해충방제) 23,648 10,620 13,028
국 12,569
도 3,325
군 7,754
401 시설비및부대비 23,648 10,620 13,028
국 12,569
도 3,325
군 7,754
01 시설비 23,648 10,620 13,028
○일반병해충방제 23,648
국 12,569
도 3,325
군 7,754
병해충차량관리 7,600 7,600 0
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 병해충 방제 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 7,600 7,600 0
02 공공운영비 7,600 7,600 0
○차량유류비 4,000
○차량유지비 3,000
○자동차세 200
○자동차보험료 400
임도 · 사방사업 728,772 905,450 △176,678
국 21,754
균 312,000
도 58,825
군 336,193
사방사업 196,876 94,344 102,532
308 자치단체등이전 196,876 94,344 102,532
07 자치단체간부담금 196,876 94,344 102,532
○사방사업 시군부담금 196,876
-산지사방(2ha) 14,580
-계류보전(2km) 34,876
-사방댐(2개소) 45,000
-산림유역관리(1개소) 101,790
-사방댐관리(1개소) 630
산사태현장예방단 54,386 53,650 736
국 21,754
도 9,789
군 22,843
101 인건비 48,386 47,650 736
국 19,354
도 8,709
군 20,323
04 기간제근로자등보수 48,386 47,650 736
○산사태현장예방단 인부임 48,386
국 19,354
도 8,709
군 20,323
201 일반운영비 6,000 6,000 0
국 2,400
도 1,080
군 2,520
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○산사태현장예방단 운영 1,000
국 400
도 180
군 420
○산사태현장 출동차량(임차료) 4,000
국 1,600
도 720
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 임도 · 사방사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,680
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○산사태현장 출동차량(유류비) 1,000
국 400
도 180
군 420
산사태취약지역 표지판 설치 16,000 16,000 0
도 4,466
군 11,534
401 시설비및부대비 16,000 16,000 0
도 4,466
군 11,534
01 시설비 16,000 16,000 0
○산사태취약지역 안내판 설치
16,000800,000원 * 20개소
도 4,466
군 11,534
풍수해 피해복구 10,000 20,000 △10,000
201 일반운영비 10,000 20,000 △10,000
01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000
○산림피해 응급복구 장비임차
10,000500,000원 * 20대
이화령 복원사업 300 480 △180
201 일반운영비 300 480 △180
02 공공운영비 300 480 △180
○이화령터널조명 전기요금 300
임도신설(간선임도)(임도시설) 445,710 446,726 △1,016
균 312,000
도 44,570
군 89,140
401 시설비및부대비 445,710 446,726 △1,016
균 312,000
도 44,570
군 89,140
01 시설비 437,720 437,726 △6
○임도신설 437,720218,860,000원 * 2km
균 306,407
도 43,771
군 87,542
02 감리비 7,990 8,000 △10
○임도신설감리비 7,990
균 5,593
도 799
군 1,598
임도 유지관리 5,500 5,500 0
부서: 산림녹지과
정책: 산림재해방지
단위: 임도 · 사방사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,500 5,500 0
01 사무관리비 5,500 5,500 0
○임도유지관리 장비임차 5,500
녹지 · 조경사업 5,738,325 6,560,937 △822,612
국 551,563
균 1,000,000
도 1,488,045
군 2,698,717
산림휴양시설 조성 운영 3,382,000 4,722,000 △1,340,000
국 41,000
균 1,000,000
도 1,227,300
군 1,113,700
산림레포츠 단지 조성(전환사업) 200,000 0 200,000
도 130,000
군 70,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
도 130,000
군 70,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○기본 및 실시설계 용역 200,000
도 130,000
군 70,000
생활권 등산로 정비(자체) 100,000 622,000 △522,000
401 시설비및부대비 100,000 622,000 △522,000
01 시설비 100,000 622,000 △522,000
○등산로 유지 관리(제초, 시설물 보수 등) 100,000
괴산명산 확대 육성 100,000 100,000 0
401 시설비및부대비 100,000 100,000 0
01 시설비 100,000 100,000 0
○괴산 명산 확대 육성 및 정비 100,000
자연휴양림 조성 2,000,000 1,600,000 400,000
균 1,000,000
도 500,000
군 500,000
401 시설비및부대비 2,000,000 1,600,000 400,000
균 1,000,000
도 500,000
군 500,000
01 시설비 2,000,000 1,598,000 402,000
○자연휴양림 조성사업 2,000,000
균 1,000,000
도 500,000
군 500,000
부서: 산림녹지과
정책: 녹지 · 조경사업
단위: 산림휴양시설 조성 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
트레킹길 조성(김홍도길)(전환)(전환사업) 900,000 600,000 300,000
도 585,000
군 315,000
401 시설비및부대비 900,000 600,000 300,000
도 585,000
군 315,000
01 시설비 876,060 584,000 292,060
○김홍도길 조성 876,060
도 569,440
군 306,620
02 감리비 20,970 14,000 6,970
○김홍도길 조성 감리비(2.33%) 20,970
도 13,630
군 7,340
03 시설부대비 2,970 2,000 970
○김홍도길 조성 시설부대비(0.33%) 2,970
도 1,930
군 1,040
도내 명산 폐기물 수거 처리사업 82,000 0 82,000
국 41,000
도 12,300
군 28,700
401 시설비및부대비 82,000 0 82,000
국 41,000
도 12,300
군 28,700
01 시설비 82,000 0 82,000
○도내 명산 폐기물 수거 처리사업 82,000
국 41,000
도 12,300
군 28,700
가로수변 경관가꾸기 800,201 853,105 △52,904
국토공원화 192,900 344,904 △152,004
101 인건비 174,400 86,588 87,812
04 기간제근로자등보수 174,400 86,588 87,812
○국토공원화 사업지 관리 인부임
174,40069,760원 * 10명 * 250일
201 일반운영비 7,000 4,000 3,000
01 사무관리비 5,000 2,000 3,000
○국토공원화 운영용품 5,000
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○국토공원화 장비 유지관리 2,000
202 여비 2,800 5,616 △2,816
01 국내여비 2,800 5,616 △2,816
부서: 산림녹지과
정책: 녹지 · 조경사업
단위: 가로수변 경관가꾸기 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국토공원화사업 추진 2,800
203 업무추진비 700 700 0
03 시책추진업무추진비 700 700 0
○국토공원화 시책추진 700
206 재료비 8,000 8,000 0
01 재료비 8,000 8,000 0
○국토공원화물품구입(비료등) 8,000
가로수 관리 200,000 200,000 0
402 민간자본이전 200,000 200,000 0
03 민간위탁사업비 200,000 200,000 0
○가로수 유지관리공사(단가계약) 200,000
양묘장 및 포지관리 7,301 8,201 △900
201 일반운영비 7,301 7,301 0
01 사무관리비 6,301 6,301 0
○소나무 식재지 대부료
301
○관리차량 임차료 3,000
○양묘장 cctv 및 모니터 렌탈
3,000
12,008,000원 * 2.5/100
500,000원 * 6회
250,000원 * 12회
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○예초기 유지관리 1,000250,000원 * 4대
꽃묘생산 및 꽃길조성 400,000 300,000 100,000
402 민간자본이전 400,000 300,000 100,000
03 민간위탁사업비 400,000 300,000 100,000
○꽃묘생산 및 식재관리 400,000
보호수 및 마을 정자목관리 40,000 40,000 0
도 11,077
군 28,923
보호수 정비 40,000 40,000 0
도 11,077
군 28,923
401 시설비및부대비 40,000 40,000 0
도 11,077
군 28,923
01 시설비 40,000 40,000 0
○보호수 및 주변정비 40,000
도 11,077
군 28,923
도시숲 조성 1,216,124 425,832 790,292
국 510,563
도 249,668
군 455,893
부서: 산림녹지과
정책: 녹지 · 조경사업
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도시녹지관리원 21,124 20,832 292
국 10,563
도 3,168
군 7,393
101 인건비 19,124 18,832 292
국 9,563
도 2,868
군 6,693
04 기간제근로자등보수 19,124 18,832 292
○도시녹지관리원 인부임 19,124
국 9,563
도 2,868
군 6,693
201 일반운영비 2,000 2,000 0
국 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○도시녹지관리원 운영물품 2,000
국 1,000
도 300
군 700
나라꽃 무궁화육성 및 조성지 관리 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
101 인건비 3,500 3,500 0
도 1,050
군 2,450
04 기간제근로자등보수 3,500 3,500 0
○무궁화 식재지 관리 인부 3,500
도 1,050
군 2,450
201 일반운영비 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○무궁화 분화 운송 및 관리용품 구입 1,500
도 450
군 1,050
생활밀착형 숲 조성 1,000,000 0 1,000,000
국 500,000
도 150,000
군 350,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
국 500,000
도 150,000
군 350,000
부서: 산림녹지과
정책: 녹지 · 조경사업
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 978,000 0 978,000
○생활밀착형 숲 조성 978,000
국 489,000
도 146,700
군 342,300
02 감리비 20,000 0 20,000
○생활밀착형 숲 조성 감리비 20,000
국 10,000
도 3,000
군 7,000
03 시설부대비 2,000 0 2,000
○생활밀착형 숲 시설부대비 2,000
국 1,000
도 300
군 700
녹색쌈지숲 조성(전환사업) 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○도시숲(녹색쌈지숲) 조성 100,000
도 50,000
군 50,000
명상숲 조성(전환사업) 60,000 0 60,000
도 30,000
군 30,000
401 시설비및부대비 60,000 0 60,000
도 30,000
군 30,000
01 시설비 60,000 0 60,000
○도시숲(명상숲) 조성 60,000
도 30,000
군 30,000
복합산림경관숲 조성(전환사업) 30,000 0 30,000
도 15,000
군 15,000
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
도 15,000
군 15,000
01 시설비 30,000 0 30,000
○도시숲(복합산림경관숲) 조성 30,000
도 15,000
군 15,000
조경사업 300,000 520,000 △220,000
부서: 산림녹지과
정책: 녹지 · 조경사업
단위: 조경사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
괴산 백년숲 조성 250,000 500,000 △250,000
401 시설비및부대비 250,000 500,000 △250,000
01 시설비 250,000 500,000 △250,000
○괴산 백년숲 조성 250,000
거점별 느티나무 쉼터 조성 50,000 0 50,000
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○거점별 느티나무 쉼터 조성 50,000
휴양단지운영관리 3,438,098 3,038,751 399,347
국 38,337
균 550,000
도 286,502
군 2,563,259
산림휴양시설 운영관리 3,438,098 3,038,751 399,347
국 38,337
균 550,000
도 286,502
군 2,563,259
성불산 자연휴양림 운영 960,855 1,084,312 △123,457
101 인건비 379,495 528,116 △148,621
04 기간제근로자등보수 379,495 528,116 △148,621
○휴양단지 청소 및 관리 인부임
379,49569,760원 * 17명 * 320일
201 일반운영비 407,960 327,796 80,164
01 사무관리비 112,640 124,480 △11,840
○관리사무소 사무용품 및 운영물품 구입
3,600
○성불산 휴양단지 홍보물 제작
12,000
○성불산자연휴양림 VR 콘텐츠 제작 20,000
○무인관리시스템 유지관리비
6,240
○먹는물 수질검사료 600
○오수처리 수질검사료 4,800
○오수처리장 정화조 수거료 600
○건물소독비 15,600
○정수장 필터 및 약품비(2개소)
1,800
○방화관리 업무 대행비 4,800
○전기안전관리 대행비 8,400
○오수처리시설 관리 대행비
15,600
○전자대행 지불수수료 7,200
300,000원 * 12월
1,200원 * 10,000부
520,000원 * 12월
300,000원 * 2회
400,000원 * 12회
300,000원 * 2회
1,300,000원 * 12회
300,000원 * 6월
400,000원 * 12월
700,000원 * 12월
1,300,000원 * 12월
600,000원 * 12월
부서: 산림녹지과
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정수장관리 대행비 4,200
○휴양단지 비데 렌탈비 4,200
○휴양단지 정수기 렌탈비 3,000
350,000원 * 2대 * 6월
350,000원 * 12월
250,000원 * 12월
02 공공운영비 295,320 203,316 92,004
○휴양단지 전기료 120,000
○물탱크 청소 3,000
○인터넷, TV, 인터넷전화기 수수료
15,600
○상하수도 요금 72,000
○시설장비유지비(시설, 다목적운반차, 예초기,
브로워, 수리비, 유류대 등)
18,000
○휴양단지 시설유지비 30,000
○자동차세 270
○차량 유지비 13,200
○자동차 보험료 3,000
○굴삭기 보험료 250
○전기유지보수관리 용역비
20,000
10,000,000원 * 12월
1,500,000원 * 2회
1,300,000원 * 12월
6,000,000원 * 12월
1,500,000원 * 12월
90,000원 * 3대
1,100,000원 * 12월
1,000,000원 * 3대
2,000,000원 * 10월
206 재료비 11,000 11,000 0
01 재료비 11,000 11,000 0
○친환경유기농 자재구입 10,000
○오수처리시설 약품비 1,000
1,000,000원 * 10월
100,000원 * 10월
301 일반보전금 30,000 30,000 0
12 기타보상금 30,000 30,000 0
○괴산사랑상품권 지급 30,0002,500,000원 * 12월
305 배상금등 12,400 2,400 10,000
01 배상금등 12,400 2,400 10,000
○휴양시설 이용객 안전사고 및 객실 이용금 반
환 보상금 2,400
○분묘이장 보상비 지급 10,000
200,000원 * 12월
2,500,000원 * 4기
401 시설비및부대비 120,000 165,000 △45,000
01 시설비 120,000 165,000 △45,000
○휴양단지 수목 방제사업 60,000
○휴양단지 수목 전정사업 30,000
○휴양단지 CCTV 설치 30,0005,000,000원 * 6대
성불산 자연휴양림 관리 7,758 15,516 △7,758
202 여비 7,758 15,516 △7,758
01 국내여비 7,758 15,516 △7,758
○성불산 자연휴양림관리 6,738
○시설관리 벤치마킹 1,020
부서: 산림녹지과
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도덕산 생태숲 운영 88,047 86,311 1,736
101 인건비 44,647 48,011 △3,364
04 기간제근로자등보수 44,647 48,011 △3,364
○생태학습관 숲해설가 기간제 인부임
44,64769,760원 * 2명 * 320일
201 일반운영비 7,200 4,800 2,400
01 사무관리비 7,200 4,800 2,400
○도덕산 생태숲 및 숲관광메가시티 관리물품
4,800
○유아숲 관리물품 2,400
400,000원 * 12월
200,000원 * 12월
206 재료비 25,000 20,000 5,000
01 재료비 25,000 20,000 5,000
○생태학습관 체험 재료 20,000
○유아숲 체험 재료 5,000
2,000,000원 * 10월
500,000원 * 10월
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
01 시설비 10,000 0 10,000
○야외체험학습장 보수공사 10,000
405 자산취득비 1,200 13,500 △12,300
01 자산및물품취득비 1,200 13,500 △12,300
○냉장고 1,2001,200,000원 * 1대
산림문화휴양관 운영 37,324 106,000 △68,676
101 인건비 22,324 0 22,324
04 기간제근로자등보수 22,324 0 22,324
○VR체험관 관리 인부임
22,32469,760원 * 1명 * 320일
201 일반운영비 15,000 6,000 9,000
01 사무관리비 15,000 6,000 9,000
○산림문화휴양관 관리물품
10,000
○VR체험관 관리물품 5,000
1,000,000원 * 10월
500,000원 * 10월
한옥체험관 운영 5,000 5,000 0
206 재료비 5,000 5,000 0
01 재료비 5,000 5,000 0
○한옥체험관 체험재료 5,000500,000원 * 10월
성불산 생태공원 운영 146,682 245,863 △99,181
101 인건비 136,682 60,363 76,319
04 기간제근로자등보수 136,682 60,363 76,319
○생태공원 제초 작업 인부임
84,41069,760원 * 5명 * 242일
부서: 산림녹지과
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○생태공원 예초 작업 인부임
52,27272,000원 * 3명 * 242일
201 일반운영비 5,000 15,500 △10,500
01 사무관리비 5,000 15,500 △10,500
○생태공원 관리 물품 5,000500,000원 * 10월
206 재료비 5,000 20,000 △15,000
01 재료비 5,000 20,000 △15,000
○친환경 유기농자재 구입(비료,방제약품)
5,000500,000원 * 10월
성불산 휴양림 숲속의집 운영 132,150 108,980 23,170
201 일반운영비 55,600 50,000 5,600
01 사무관리비 55,600 50,000 5,600
○숲속의집 관리물품 구입 30,000
○숙박동 침구류 세탁 25,600
3,000,000원 * 10월
4,000원 * 400개 * 16주
401 시설비및부대비 30,000 25,000 5,000
01 시설비 30,000 25,000 5,000
○세탁실 전기공사 20,000
○세탁실 설비공사 10,000
405 자산취득비 46,550 33,980 12,570
01 자산및물품취득비 46,550 33,980 12,570
○에어컨 1,000
○제습기 3,000
○청소기 450
○산업용 세탁기 24,000
○산업용 건조기 17,000
○방역소독기 1,100
1,000,000원 * 1대
750,000원 * 4대
150,000원 * 3대
12,000,000원 * 2대
8,500,000원 * 2대
1,100,000원 * 1대
미선향테마파크 및 숲속캠핑장 운영 40,324 1,200 39,124
101 인건비 22,324 0 22,324
04 기간제근로자등보수 22,324 0 22,324
○미선향테마파크 관리 인부임
22,32469,760원 * 1명 * 320일
201 일반운영비 6,000 1,200 4,800
01 사무관리비 6,000 1,200 4,800
○미선향테마파크 및 캠핑장 관리 물품
6,000500,000원 * 12월
206 재료비 12,000 0 12,000
01 재료비
1
2,000 0 12,000
○자동판매기 운영 재료 12,0001,000,000원 * 12월
수석전시관 운영 53,284 34,569 18,715
101 인건비 22,324 33,609 △11,285
부서: 산림녹지과
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액
전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 22,324 33,609 △11,285○수석전시관 관리인부임
22,32469,760원 * 1명 * 320일
201 일반운영비 960 960 0
01 사무관리비 960 960 0
○수석전시관 관리물품 9608
0
,000원 * 12월
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
01 시설비 30,000 0 30,000
○수석전시관 옥상방수 공사 30,000
숲해설 위탁 운영 51,000 51,000 0
국 25,500
도 7,650
군 17,850
307 민간이전 51,000 51,000 0
국 25,500
도
7
,650
군 17,850
05 민
간
위탁금 51,000 51,000 0
○숲해설가 민간위탁금 51,000
국 25,500
도 7,650
군 17,850
자연휴양림보완 1,100,000 0 1,100,000
균 550,000
도 2
7
5,000
군 275,000
401 시설비및부대비 1,100,000 0 1,100,000
균 550,000
도 275,000
군 275,000
01 시설비 1,100,000 0 1,100,000
○성불산 자연휴양림 보완 1,100,000
균 550,000
도 275,000
군 275,000
산림휴양단지 명소화사업 700,000 1,000,000 △300,000
401 시설비및부대비 700,000 1,000,000 △300,000
01 시설비 700,000 1,000,000 △300,000
○산림휴양단지 명소화 700,000
동화의 숲 운영 90,000 0 90,000
401 시설비및부대비 90,000 0 90,000
01 시설비 90,000 0 90,000
○동화의 숲 조형물 도색(30개소) 50,000
부서: 산림녹지과
정책: 휴양단지운영관리
단위: 산림휴양시설 운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회
계
)ㆍ세부사업
ㆍ
편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○미로화단 전지,전정 고사목 교체 40,000
유아숲 교육 운영 25,674 0 25,674
국 12,837
도 3,852
군 8,985
307 민간이전 25,674 0 25,674
국 12,
83
7
도 3,852
군 8,985
05 민간위탁금 25,674 0 25,674
○유아숲 교육 운영 민간위탁 25,674
국 12,837
도 3,852
군 8,985
산지 보전관리 57,908 321,312 △263,404
국 39,440
도 4,050
군 14,418
산
지
전용 26,408 321,312 △294,904
국 21,440
군 4,968
토지이용 관리 4,968 9,936 △4,968
202
여
비 4,968 9,936 △4,968
01 국내여비 4,968 9,936 △4,968
○산지전용허가 업무추진 4,968
산지관리(대체산림자원조성 지원금) 21,440 0 21,440
국 21,440
202 여비 1,440 0 1,440
국 1,440
01 국내여비 1,440 0 1,440
○산지관리 업무추진 1,440
국 1,440
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
국 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
○산지구분도 정비 20,000
국 20,000
생태환경 산지관리 31,500 0 31,500
국 18,000
도 4,050
군 9,450
석재채취 환경피해 저감사업 31,500 0 31,500
국 18,000
도 4,050
군 9,450
부서: 산림녹지과
정책: 산지 보전관리
단위: 생태환경 산지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
402 민간자본이전 31,500 0 31,500
국 18,000
도 4,050
군 9,450
02 민간자본사업보조(이전재원) 31,500 0 31,500
○소음·진동 방지막 설치 31,500
국 18,000
도 4,050
군 9,450
행정운영경비(산림녹지과) 47,238 47,646 △408
기본경비(산림녹지과) 47,238 47,646 △408
기본경비(산림녹지과) 47,238 47,646 △408
201 일반운영비 41,460 40,950 510
01 사무관리비 41,460 40,950 510
○기본수용비 13,500
○기본급량비 14,400
○일직수당 13,56060,000원 * 2명 * 113일
202 여비 1,458 2,916 △1,458
01 국내여비 1,458 2,916 △1,458
○산림녹지과 기본업무추진 1,458
203 업무추진비 4,320 3,780 540
04 부서운영업무추진비 4,320 3,780 540
○산림녹지과 부서운영업무추진
4,320400,000원 * 12월 * 90/100