Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN
2
DAFTAR ISI Hal.
DAFTAR ISI ......................................................................... .................................i
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. .....1
1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... .2
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja …………………………… 2
1.3 Gambaran Tentang Perubahan Renja …………………………….. 4
1.4 Sistematika Penulisan Renja ………………………...……………. 15
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II ………………………………………….……… 17
2.1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran …...…….. 17
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ………………...………..….. 30
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 37
i i
1
BAB I
PENDAHULUAN
2
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun
2020 adalah untuk melakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi tahun
2020 yang sudah ada sebagai tindak lanjut :
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi;
- Peraturan Bupati Banyuwangi No. 40 Tahun 2020, tanggal 23 Juli
2020 tentang RKPD
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tanggal 23 Juni 2020
tentang RENSTRA Tahun 2020-2021
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2020 Tangggal 10
Agustus Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD
- Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
tahun 2020 telah memuat seluruh program kegiatan termasuk target
indikator keluaran kegiatan yang nantinya dapat berpengaruh pada
dampak program, sehingga dapat dinyatakan bahwa program
tersebut telah mencapai target atau belum.
1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA
Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020 adalah :
PENDAHULUAN
I
3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No.4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi;
4
10. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 40 Tahun 2020, tanggal 23 Juli
2020 tentang RKPD
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tanggal 23 Juni 2020
tentang RENSTRA Tahun 2020-2021
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2020 Tangggal 10
Agustus Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD
1.3. GAMBARAN TENTANG PERUBAHAN RENJA
Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 merupakan gambaran
yang mencerminkan perubahan rencana kerja baik program maupun
kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi melalui
proses dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan
SKPD beserta jajaran pejabat serta staf yang mendukung terlaksananya
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi yang dapat berpengaruh pada
dampak program.
Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 meliputi 8
Program dan 96 kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
terdapat 23 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena adanya
pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan kantor Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin meningkat,
dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
listrik, karena adanya penambahan anggaran untuk kartu halloo
yang digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian semakin meningkat dalam pemenuhan kebutuhan
selama satu tahun
5
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran, karena adanya
pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan kantor Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin meningkat,
dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, karena adanya
pengurangan anggaran yang digunakan kantor Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian dalam pemenuhan kebutuhan selama
satu tahun
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, karena
adanya pengurangan anggaran yang digunakan kantor Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pemenuhan
kebutuhan selama satu tahun
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan
Bangunan Kantor,
g. karena adanya pergeseran anggaran antar kegiatan yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena
adanya pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan
kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin
meningkat dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
i. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga karena adanya
pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan kantor Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin meningkat,
dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan karena adanya penambahan anggaran yang digunakan
kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin
meningkat dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
k. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor, karena adanya
penambahan anggaran untuk kendaraan bidang pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
l. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor, karena
adanya pengurangan anggaran yang digunakan kantor Dinas
6
Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pemenuhan
kebutuhan selama satu tahun
m.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah,
karena adanya pergeseran anggaran antar kegiatan yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
n. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Gorden
dan Bakdrop), karena adanya pergeseran anggaran antar kegiatan
yang digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
o. Kegiatan Pengadaan Mebeleur karena adanya penambahan
anggaran untuk kartu halloo yang digunakan kantor Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin meningkat dalam
pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
p. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan Gedung
Kantor),karena adanya pemeliharaan gedung kantor pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
q. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional karena
adanya penambahan anggaran yang digunakan kantor Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pemenuhan
kebutuhan selama satu tahun
r. Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor, karena
adanya pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan
kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin
meningkat dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
s. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor, karena
adanya pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan
kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semakin
meningkat dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
t. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor, karena
adanya pergeseran anggaran antar kegiatan yang digunakan
kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
u. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (pembangunan gudang)
karena adanya kebutuhan gudang yang digunakan kantor Dinas
7
Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pemenuhan
kebutuhan selama satu tahun
v. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (pembangunan atap
amphitheater) karena adanya kebutuhan atap amphitheater yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
w. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor (rehab tempat
parkir) karena adanya kebutuhan rehab tempat parkir yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
x. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor (rehab pagar radio)
karena adanya kebutuhan rehab pagar radio yang digunakan
kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam
pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
terdapat 2 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
a. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah, karena adanya pengurangan anggaran yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
dalam pemenuhan kebutuhan selama satu tahun
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan, karena adanya
pengurangan anggaran yang digunakan kantor Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian dalam pemenuhan kebutuhan selama
satu tahun
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
terdapat 14 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pembinaan Generasi Milenial),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pengurangan anggaran
8
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pemeliharaan Papan Media Baliho),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya tambahan anggaran
c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pengelolaan Media Sosial), dikarenakan
pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Festival Film Banyuwangi), dikarenakan
pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pengembangan KIM Dan Pertunra),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
f. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi (Festival Kampung Digital), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
g. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pembuatan Papan Media Promosi
Potensi Wilayah di Kecamatan Kalibaru), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya kegiatan baru untuk memenuhi kebutuhan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
h. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pembuatan Papan Media Promosi
Potensi Wilayah di Kecamatan Wongsorejo), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya kegiatan baru umtuk memenuhi kebutuhan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
i. Kegiatan Alat Studio dan Komunikasi, dikarenakan pada kegiatan ini
adanya pergeseran anggaran
j. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (off air radio
blambangan FM (festival gendhing using)), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
k. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Kerjasama Penyiaran
Program dan Capaian Kinerja Pemerintah melalui Radio),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
9
l. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron
Patung Kuda dan Blambangan), dikarenakan pada kegiatan ini
adanya penambahan anggaran
m.Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan
Media Elektronika Radio LPPL Blambangan FM), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
n. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Kegiatan Pendataan,
Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya kegiatan baru
4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah
Daerah terdapat 9 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Potensi Daerah) dikarenakan pada kegiatan ini
adanya penambahan anggaran
b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah) dikarenakan
pada kegiatan ini adanya penambahan anggaran
c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah) dikarenakan
pada kegiatan ini adanya penambahan anggaran
d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Wisata Berbasis Olahraga) dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
e. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Publikasi
Kesenian Daerah) dikarenakan pada kegiatan ini adanya
pergeseran anggaran
f. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Penerbitan Majalah Internal)
dikarenakan pada kegiatan ini adanya penambahan anggaran
g. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Dukungan Layanan
Publikasi) dikarenakan pada kegiatan ini adanya penambahan
anggaran
h. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Pers) dikarenakan
pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
10
i. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)) dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika
terdapat 11 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK, bertujuan
untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi Informatika
sehingga pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
b. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Data center (Fasilitasi Operasional
Banyuwangi Respon 112), bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di
Bidang Teknologi Informatika sehingga pada kegiatan ini ada
pergeseran anggaran
c. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Data center (Pengelolaan dan
Pemeliharaan Data Center), bertujuan untuk mencukupi kebutuhan
di Bidang Teknologi Informatika sehingga pada kegiatan ini ada
penambahan melalui anggaran / PAK
d. Kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi,
bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi
Informatika sehingga pada kegiatan ini ada penambahan anggaran
e. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Pengadaan
CCTV dan kelengkapannya), bertujuan untuk mencukupi kebutuhan
di Bidang Teknologi Informatika sehingga pada kegiatan ini ada
penambahan anggaran
f. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live
Streaming), bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang
Teknologi Informatika sehingga pada kegiatan ini ada pergeseran
anggaran
g. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Pengadaan
Komputer, Jaringan dan Kelengkapanya untuk Layanan Publik),
merupakan kegiatan baru bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di
Bidang Teknologi Informatika
11
h. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Monitoring dan Evaluasi TIK), adanya pergeseran anggaran
i. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(belanja sewa fiber optik), adanya pergeseran anggaran
j. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Belanja jasa sewa bandwith), adanya penambahan anggaran
k. Kegiatan Pemeliharan Jaringan TIK dan Perangkat Keras
(Pemeliharan Jaringan TIK dan Perangkat Keras), bertujuan untuk
mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi Informatika sehingga
pada kegiatan ini ada penambahan anggaran
6. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government terdapat 16
kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK (Banyuwangi e-Sport
Competition), pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
b. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek jaringan bagi
Tenaga teknis Teknologi informatika), pada kegiatan ini ada
pergeseran anggaran
c. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek aplikasi bagi
Tenaga teknis Teknologi informatika), pada kegiatan ini ada
pergeseran anggaran
d. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pengembangan aplikasi
suporting smart kampung) dikarenakan pada kegiatan ini ada
pergeseran anggaran
e. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pengembangan aplikasi
ke gawat daruratan) dikarenakan pada kegiatan ini ada pergeseran
anggaran
f. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pemeliharan sistem
informasi manajemen) dikarenakan pada kegiatan ini ada
pergeseran anggaran
g. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (SIKD) dikarenakan
pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
h. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pengembangan aplikasi
E-PAD) dikarenakan pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
12
i. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pembuatan aplikasi
monitoring evaluasi pelayanan publik) dikarenakan pada kegiatan
ini ada pergeseran anggaran
j. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Presensi) dikarenakan
pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
k. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pengembangan aplikasi
help desk) dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan
anggaran
l. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pengembangan Aplikasi
Layanan Publik Berbasis Mobile Aplication) dikarenakan pada
kegiatan ini ada pergeseran anggaran
m.Kegiatan Pengelolaan data e-Government (Pengembangan
SIMRAL), merupakan kegiatan baru bertujuan untuk mencukupi
kebutuhan di Bidang Teknologi Informatika
n. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Smart city) dikarenakan pada kegiatan ini ada
pergeseran anggaran
o. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIKAWAN),
pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
p. Pengembangan Website Pemerintah Daerah (Pengembangan
Website), pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah terdapat
15 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Penyusunan Daerah
Dalam Angka), dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran
anggaran
b. Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan
Portal Data Kabupaten Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan
ini adanya pergeseran anggaran
c. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey
Kepuasan Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan
13
dan Smart Kampung), dikarenakan pada kegiatan ini adanya
pergeseran anggaran
d. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey
Kepuasan Publik Terhadap Nilai-Nilai Toleransi dan Kerukunan di
Masyarakat Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan ini adanya
pergeseran anggaran
e. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey
Kepuasan Warga Terhadap Layanan Bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan SDM Anak), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
f. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey
Kepuasan Publik Untuk Layanan Pendidikan dan Pembangunan
Infrastruktur), dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran
anggaran
g. Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat
(Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat), dikarenakan
pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
h. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah (Penyusunan Buku Profil Hasil Pembangunan Daerah),
dikarenakan adanya pergeseran anggaran
i. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (Cetak dan
penggandaan Buku PDRB Kab. Banyuwangi), dikarenakan adanya
pergeseran anggaran
j. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah), dikarenakan
pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
k. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Pendampingan Arsitektur Data Perangkat Daerah Kab.
Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan ini merupakan kegiatan
baru
l. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Social
Network and Metabase Analysis with Power BI and Maltego),
merupakan kegiatan baru bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di
Bidang Statistik dan Persandian
14
m. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Implemnetasi Bisnis Inteligent pada Pengelolaan Data Urusan
Pemerintahan Pemkab Banyuwangi), merupakan kegiatan baru
bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Statistik dan
Persandian
n. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Perancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE Pemkab
Banyuwangi), merupakan kegiatan baru bertujuan untuk
mencukupi kebutuhan di Bidang Statistik dan Persandian
o. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Pembuatan Dashboard Indeks Desa Membangun), merupakan
kegiatan baru bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang
Statistik dan Persandian
8. Program Pengaman Informasi Daerah terdapat 6 kegiatan yang
mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan
Sandi (Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan
Sandi), dikarenakan adanya pergeseran anggaran
b. Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Fasilitasi
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik), dikarenakan adanya
pergeseran anggaran
c. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pengembangan Layanan Drill Test Sektor Pemerintahan),
dikarenakan adanya pergeseran anggaran
d. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pembuatan Aplikasi C-SIRT Kabupaten Banyuwangi),
dikarenakan adanya penambahan anggaran
e. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Assesment Arsitektur Aplikasi Pendukung Layanan Pemkab
Banyuwangi), merupakan kegiatan baru bertujuan untuk
mencukupi kebutuhan di Bidang Statistik dan Persandian
f. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Desain Keamanan Informasi Pemkab Banyuwangi), merupakan
15
kegiatan baru bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang
Statistik dan Persandian
Dengan adanya perubahan anggaran keuangan yang dilakukan oleh
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten Banyuwangi
terdapat peningkatan capaian indikator kegiatan yang berdampak pula pada
tingkat capaian indikator program bidang pengawasan yang menjadi tupoksi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten Banyuwangi
sebagai upaya mendukung kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan
tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI : PENUTUP
16
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD S/D
TRIWULAN II
17
2.1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan
Sampai dengan Tribulan II
a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
pada tahun 2020 menetapkan 8 program dan 79 kegiatan, meliputi :
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran mempunyai 20 kegiatan dengan capaian program
sebesar 70 % terdiri dari :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja sebesar
100 %
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan capaian kinerja sebesar 44 %
c. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan capaian kinerja sebesar
41%
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian kinerja sebesar
100%
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian
kinerja sebesar 78 %
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan capaian kinerja sebesar 100 %
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian
kinerja sebesar 15 %
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian kinerja
sebesar 100 %
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan capaian kinerja sebesar 45 %
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian kinerja
sebesar 25 %
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
II
18
k. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian kinerja
sebesar 31 %
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan
capaian kinerja sebesar 30 %
m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Gorden, Bakdrop
Kantor) dengan capaian kinerja sebesar 99 %
n. Pengadaan Mebeleur dengan capaian kinerja sebesar 100 %
o. Pemeliharaan Gedung Kantor dengan capaian kinerja sebesar
100 %
p. Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan capaian
kinerja sebesar 35 %
q. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian
kinerja sebesar 50 %
r. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dengan capaian
kinerja sebesar 45 %
s. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor dengan capaian
kinerja sebesar 100 %
t. Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Ruang Rapat) dengan
capaian kinerja sebesar 100 %
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
melalui 2 kegiatan dengan capaian program sebesar 35.5 % terdiri
dari :
a. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat
Daerah dengan capaian kinerja sebesar 41 %
b. Penyusunan Laporan Keuangan dengan capaian kinerja sebesar
30 %
19
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
melalui 11 kegiatan dengan capaian program sebesar 30% terdiri dari
:
a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pengembanga KIM dan Pertura) dengan capaian
kinerja sebesar 0 %
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pengelolaan Media Sosial) dengan capaian kinerja
sebesar 36 %
c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Festival Kampung Digital) dengan capaian kinerja
sebesar 0 %
d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Festival Film Banyuwangi) dengan capaian kinerja
sebesar 0 %
e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pemeliharaan Papan Baliho) dengan capaian kinerja
sebesar 71 %
f. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Millenial banyuwangi) dengan
capaian kinerja sebesar 0 %
g. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan capaian kinerja
sebesar 50 %
h. Pengembangan Media Elektronika (Festival Gendhing Using)
dengan capaian kinerja sebesar 0 %
i. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di
Patung Kuda dan Blambangan) dengan capaian kinerja sebesar
75 %
j. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media
Elektronika Radio LPPL Blambangan FM) Blambangan FM.)
dengan capaian kinerja sebesar 0 %
20
k. Pengembangan Media Elektronika (Kerjasama Penyiaran Program
dan Capaian Kinerja Pemerintah melalui Radio) dengan capaian
kinerja sebesar 9 %
4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah
Daerah melalui 9 kegiatan dengan capaian program sebesar 16 %
terdiri dari :
a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Publikasi kegiatan Pembangunan Daerah) dengan
capaian kinerja sebesar 22 %
b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Publikasi Potensi Daerah) dengan capaian kinerja
sebesar 13 %
c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Publikasi Wisata berbasis Olahraga) dengan capaian
kinerja sebesar 1 %
d. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah) dengan
capaian kinerja sebesar 31 %
e. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Publikasi Kesenian
Daerah) dengan capaian kinerja sebesar 2 %
f. Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi PPID)) dengan capaian kinerja
sebesar 40 %
g. Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Pers) dengan capaian
kinerja sebesar 11 %
h. Pelayanan Informasi Publik (Penerbitan Majalah Internal) dengan
capaian kinerja sebesar 0 %
i. Pelayanan Informasi Publik (Dukungan Layanan Publikasi)
dengan capaian kinerja sebesar 27 %
21
5. Pogram Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika
melalui 10 kegiatan dengan capaian program sebesar 40% terdiri
dari:
a. Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK dengan capaian
kinerja sebesar 6 %
b. Fasilitasi Pemanfaatan data center (Pengelolaan dan Pemeliharan
Data Center) dengan capaian kinerja sebesar 31 %
c. Fasilitasi pemanfaatan Data Center (Fasilitasi Operasional
Banyuwangi Respon 112) dengan capaian kinerja sebesar 9 %
d. Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi (Fasilitasi
Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi) dengan capaian
kinerja sebesar 0 %
e. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live Streaming)
dengan capaian kinerja sebesar 97 %
f. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Pengadaan CCTV dan
Kelengkapannya) dengan capaian kinerja sebesar 75 %
g. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Belanja
Sewa Fyber Optic) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
h. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Belanja
Jasa Sewa Bandwith) dengan capaian kinerja sebesar 86 %
i. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Monitoring
dan Evaluasi TIK) dengan capaian kinerja sebesar 42 %
j. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras (Pemeliharaan
Jaringan TIK dan Perangkat Keras) dengan capaian kinerja
sebesar 55 %
6. Program Tata Kelola Pengembangan E-Government melalui 14
kegiatan dengan capaian program sebesar 49 % terdiri dari :
a. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek Aplikasi bagi Tenaga
Teknis Teknologi Informatika) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
22
b. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek Jaringan bagi Tenaga
Teknis Teknologi Informatika) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
c. Pengembangan Sumber Daya TIK (Banyuwangi e-Sport
Competition) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
d. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pembuatan Aplikasi
Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik) dengan capaian kinerja
sebesar 99 %
e. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Presensi) dengan
capaian kinerja sebesar 98 %
f. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Aplikasi e-PAD) dengan capaian kinerja sebesar 100 %
g. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Aplikasi Supporting Smart Kampung) dengan capaian kinerja
sebesar 100 %
h. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Aplikasi Layanan Publik berbasis Mobile Application) dengan
capaian kinerja sebesar 49 %
i. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
j. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (SIKD) dengan
capaian kinerja sebesar 97 %
k. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Aplikasi Kegawatdaruratan) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
l. Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Smart City) dengan capaian kinerja sebesar 46 %
m. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIKAWAN)
dengan capaian kinerja sebesar 97 %
n. Pengembangan Website Pemerintah Daerah (Pengembangan
Website) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
23
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah melalui 10
kegiatan dengan capaian program sebesar 10% terdiri dari :
a. Penyusunan Daerah dalam Angka (Pengembangan Portal Data
Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian kinerja sebesar 100 %
b. Penyusunan Daerah dalam Angka (Penyusunan Daerah dalam
Angka) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Publik untuk Layanan Pendidikan dan Pembangunan Infrastruktur)
dengan capaian kinerja sebesar 3 %
d. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Publik terhadap Nilai-nilai Toleransi dan Kerukunan di Masyarakat
Banyuwangi) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
e. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Warga terhadap Layanan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan dan SDM anak) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Smart
Kampung) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
g. Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat (Penyusunan
Indeks Pembangunan Masyarakat) dengan capaian kinerja
sebesar 0 %
h. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
(penyusunan buku profil hasil pembangunan daerah) dengan
capaian kinerja sebesar 0 %
i. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (Cetak dan
Penggandan Buku PDRB Kab. Banyuwangi) dengan capaian
kinerja sebesar 0 %
j. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Fasilitasi
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah) dengan capaian kinerja
sebesar 0 %
24
8. Program Pengamanan Informasi Daerah melalui 3 kegiatan dengan
capaian program sebesar 9 % terdiri dari :
a. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi
(Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi)
dengan capaian kinerja sebesar 24 %
b. Pengembangan jaring komunikasi sand (Fasilitasi Pemanfaatan
Tanda Tangan Elektronik) dengan capaian kinerja sebesar 0 %
c. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pengembangan Layanan Drill Test Sektor Pemerintahan) dengan
capaian kinerja sebesar 3 %
25
HASIL RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Tribulan I Dan II
No
SASARAN
Kode
Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (output)
Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun
2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(n-2) 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun
n-1) yang Dievaluasi 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra Renja
Perangkat Daerah (Akhir
Tahun pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2020)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Unit Perangkat
Daerah
Penanggun g
Jawab
I
II
III
IV
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14= 7+13 15
=14/6x100% 16
I
Terwujudanya
Sumberdaya dan
Manajemen Organisasi
0210
01
01
Program Peningkatan Manajamen dan Pelayanan
Administrasi
Persentase Pmenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat
Daerah
92.50%
3,715,366,800
95%
2,973,139,783
92.5%
3,715,366,800
21%
764,204,022
24%
890,211,278
0%
0%
1,654,415,300
4,627,555,083
-
124.55
Sekertariat
1
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 4,050,000 99.9 1,998,000 12 Bulan 4,050,000 100% 4,050,000 0% - 0%
0%
4,050,000
6,048,000
149.33
2
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 12 Bulan 425,000,000 85.7872 340,146,261 12 Bulan 425,000,000 21% 89,302,408 15% 63,332,370 0%
0%
152,634,778
492,781,039
115.95
3 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran 648 OB 1,880,400,000 100 135,000,000 648 OB 1,880,400,000 16% 308,400,000 25% 462,600,000 0% 0% 771,000,000 906,000,000 48.18
4 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 37 Buah 38,000,000 99.9988 39,999,500 37 Buah 38,000,000 100% 37,999,200 0% - 0% 0% 37,999,200 77,998,700 205.26
5
07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
31626 Lembar 19,408,800 93.5368 37,414,700 31626 Lembar 19,408,800 63% 12,207,600 15% 2,837,700 0%
0%
15,045,300
52,460,000
270.29
6
08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
yang disediakan 6 Buah
49,000,000
99.999
91,999,100
6 Buah
49,000,000
100%
48,994,720
0%
-
0%
0%
48,994,720
140,993,820
287.74
7
09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang
disediakan 6 Unit 40,000,000 98.933 39,573,200 6 Unit 40,000,000 0% - 15% 5,966,800 0%
0%
5,966,800
45,540,000
113.85
8
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 28 Buah 43,500,000 99.9955 39,998,200 28 Buah 43,500,000 100% 43,497,675 0% - 0%
0%
43,497,675
83,495,875
191.94
9
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang
disediakan 384 Eksemplar 4,000,000 99.9525 3,998,100 384 Eksemplar 4,000,000 19% 776,300 26% 1,027,500 0%
0%
1,803,800
5,801,900
145.05
10
12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang disediakan
12 Bulan 183,895,000 99.9922 118,490,800 12 Bulan 183,895,000 10% 19,210,950 14% 26,433,000 0%
0%
45,643,950
164,134,750
89.25
11
13 Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan Minuman yang disediakan 12 Bulan 70,399,000 99.9523 64,969,000 12 Bulan 70,399,000 7% 5,144,100 24% 16,626,300 0%
0%
21,770,400
86,739,400
123.21
12
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 12 Bulan 537,000,000 93.1402 699,380,722 12 Bulan 537,000,000 21% 112,126,869 10% 51,095,108 0%
0%
163,221,977
862,602,699
160.63
13
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
7 Buah 81,000,000 91.3722 232,999,000 7 Buah 81,000,000 17% 13,780,000 81% 66,006,900 0%
0%
79,786,900
312,785,900
386.16
14 20 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 44 Unit 50,000,000 96.1 230,640,000 44 Unit 50,000,000 0% - 100% 49,922,500 0% 0% 49,922,500 280,562,500 561.13
15
23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 2 Unit/Tahun 50,000,000 99.0916 147,646,500 2 Unit/Tahun 50,000,000 97% 48,380,000 3% 1,500,000 0%
0%
49,880,000
197,526,500
395.05
16
25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
14 Unit/Tahun 84,714,000 99.6653 64,497,100 14 Unit/Tahun 84,714,000 13% 10,591,200 22% 19,000,500 0%
0%
29,591,700
94,088,800
111.07
17
27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara
42 Unit/aktivitas 20,000,000 99.74 19,948,000 42 Unit/aktivitas 20,000,000 25% 4,903,000 25% 5,071,000 0%
0%
9,974,000
29,922,000
149.61
18
32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor yang dipelihara
17 Unit/aktivitas 20,000,000 100 20,000,000 17 Unit/aktivitas 20,000,000 24% 4,840,000 21% 4,110,000 0%
0%
8,950,000
28,950,000
144.75
19
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Jumlah Taman Kantor yg Dipelihara secara Rutin/Berkala
1 Unit/aktivitas 15,000,000 100 50,000,000 1 Unit/aktivitas 15,000,000 0% - 100% 14,994,700 0%
0%
14,994,700
64,994,700
433.30
20
41 Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan atap
Amphitheater) Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 Unit 100,000,000
1 Unit 100,000,000 0% - 100% 99,686,900 0%
0% -
99,686,900
99,686,900
99.69
II
Terwujudanya
Sumberdaya dan
Manajemen Organisasi
0210
01
02
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
yang Tepat Waktu
100.0%
123,541,200
93.0086
88,664,600
95.0%
123,541,200
12%
14,448,000
22%
27,193,700
0%
0%
41,641,700
130,306,300
105
Sekertariat
21
03
Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang dievaluasi 25 Laporan
37,378,200
99.6966
34,893,800 25 Laporan
37,378,200
0%
- 41%
15,373,700
0%
0%
15,373,700
50,267,500
134
22
04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun 18 Laporan 86,163,000 97.7651 53,770,800 18 Laporan 86,163,000 17% 14,448,000 14% 11,820,000 0%
0%
26,268,000
80,038,800
93
III
Meningkatnya
Penggunaan Sistem
Informasi Daerah
0210
01
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Persentasi infrastruktur IT yang berfungsi baik
95%
843,000,000
99%
2,157,210,614
95%
843,000,000
22%
186,466,600
20%
168,360,900
0%
0%
354,827,500
2,512,038,114
297.99
IKP
23
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pengembangan KIM dan
Pertura)
Jumlah kelompok yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan informasi
25 Kelompok
50,000,000
100%
99,671,827
25 Kelompok
50,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
99,671,827
199.34
24
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pengelolaan Media Sosial)
Jumlah kelompok yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan informasi
100 Orang
672,861,600
100 Orang
672,861,600
3%
22,278,000
9%
62,268,400
0%
0%
84,546,400
84,546,400
12.57
25
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Festival Kampung Digital)
Jumlah kelompok yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan informasi
120 Orang
200,000,000
120 Orang
200,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
26
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Festival Film Banyuwangi) Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dikembangkan
1 Event
200,000,000
1 Event
200,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
27
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pemeliharaan Papan Baliho)
Jumlah Media Papan Baliho yang dipelihara
1 Aktivitas
267,250,000
100%
269,340,910
1 Aktivitas
267,250,000
44%
116,887,300
27%
71,939,100
0%
0%
188,826,400
458,167,310
171.44
28
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pembinaan Generasi Milenial
Banyuwangi)
Jumlah Media Papan Baliho yang dipelihara
150 Orang
100,000,000
99.5%
207,823,000
150 Orang
100,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
207,823,000
207.82
26
No
SASARAN
Kode
Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (output)
Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021
(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-
1) yang Dievaluasi 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra Renja
Perangkat Daerah (Akhir
Tahun pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
s/d Tahun 2020
(%)
Unit Perangkat
Daerah
Penanggun g
Jawab
I
II
III
IV
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14= 7+13 15
=14/6x100% 16
29
0210 01 15 03 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi 37 Unit 300,000,000 98.7% 351,477,700 37 Unit 300,000,000 50% 149,400,000 0% - 0%
0%
149,400,000
500,877,700
166.96
30
0210
01
15
06
Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di
Patung Kuda dan Blambangan)
Jumlah media elektronik yang dikembangkan
2 Media
65,000,000
100%
55,919,500
2 Media
65,000,000
51%
32,894,300
25%
16,042,200
0%
0%
48,936,500
104,856,000
161.32
31
06 Pengembangan Media Elektronika (Festival Gendhing
Using) Jumlah media elektronik yang dikembangkan 1 Unit 200,000,000 96.3% 228,958,600 1 Unit 200,000,000 0% - 0% - 0%
0%
-
228,958,600
114.48
32
06
Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media
Elektronika Radio LPPL Blambangan FM)
Jumlah media elektronik yang dikembangkan
12 Bulan
78,000,000
98.8%
285,640,000
12 Bulan
78,000,000
5%
4,172,300
0%
-
0%
0%
4,172,300
289,812,300
371.55
33
06
Pengembangan Media Elektronika ( Kerjasama Penyiaran
Program dan Capaian Kinerja Pemerintah melalui Radio)
Jumlah media elektronik yang dikembangkan
11 Media
200,000,000
100%
149,997,450
11 Media
200,000,000
0%
-
9%
18,111,200
0%
0%
18,111,200
168,108,650
84.05
IV
Meningkatnya
Penggunaan Sistem
Informasi Daerah
0210
01
16
Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi
Pemerintah Daerah
325 Informasi
7,776,752,400
85%
1,910,342,886
325 Informasi
7,776,752,400
4%
276,080,161
12%
963,720,953
0%
0%
1,239,801,114
3,150,144,000
40.51
IKP
34
01
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah)
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
disebarkan
25 Aktivitas
1,825,000,000
25 Aktivitas
1,825,000,000
3%
55,200,000
22%
403,850,000
0%
0%
459,050,000
459,050,000
25.15
35
01
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Wisata Berbasis Olahraga)
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
disebarkan
10 Aktivitas
682,210,000
10 Aktivitas
682,210,000
0.48%
3,300,000
0.32%
2,200,000
0%
0%
5,500,000
5,500,000
0.81
36
01
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah)
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
disebarkan
20 Aktivitas
1,120,000,000
20 Aktivitas
1,120,000,000
5%
56,300,000
14%
152,900,000
0%
0%
209,200,000
209,200,000
18.68
37
01
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ( Publikasi Potensi Daerah)
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
disebarkan
25 Aktivitas
1,874,940,000
25 Aktivitas
1,874,940,000
3%
60,700,000
9%
177,975,000
0%
0%
238,675,000
238,675,000
12.73
38
0210 01 16 03 Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Publikasi
Kesenian Daerah)
Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi potensi wilayah
15 Aktivitas 844,920,400
15 Aktivitas 844,920,400 1% 8,800,000 1% 12,200,000 0%
0%
21,000,000
21,000,000
2.49
39
0210
01
16
05
Pelayanan Informasi Publik (Dukungan Layanan Publikasi) jumlah layanan publikasi yang terlaksana
20 Aktivitas
761,732,000
20 Aktivitas
761,732,000
11%
82,529,161
16%
118,724,953
0%
0%
201,254,114
201,254,114
26.42
40
05
Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Pers) Jumlah Pelayanan Pers
15 Aktivitas
265,000,000
15 Aktivitas
265,000,000
2%
4,020,000
7%
19,500,000
0%
0%
23,520,000
23,520,000
8.88
41
05
Pelayanan Informasi Publik (Penerbitan Majalah Internal) jumlah Majalah Internal yang terbit
1 Eksemplar
181,750,000
1 Eksemplar
181,750,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
42
05
Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
jumlah pelayanan informasi publik
60 Orang
221,200,000
94%
354,085,050
60 Orang
221,200,000
2%
5,231,000
35%
76,371,000
0%
0%
81,602,000
435,687,050
196.97
V
Meningkatnya
Penggunaan Sistem
Informasi Daerah
0210
01
17
Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi
Informatika
Persentase aplikasi IT yang mendukung city banding dan
layanan publik yang berfungsi baik
60%
4,466,640,000
99%
8,951,808,266
60%
4,466,640,000
13%
595,513,400
27%
1,198,271,250
0%
0%
1,793,784,650
10,745,592,916
240.57
IT
43
01 Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK Jumlah bulan fasilitasi teknis 12 Bulan 150,000,000
12 Bulan 150,000,000 2% 2,993,400 4% 6,094,000 0%
0%
9,087,400
9,087,400
6.06
44
0210
01
17
02
Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Fasilitasi Operasional
Banyuwangi Respon 112)
Jumlah data center
1 Buah
297,000,000
1 Buah
297,000,000
0%
-
9%
27,000,000
0%
0%
27,000,000
27,000,000
9.09
45
02
Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Pengelolaan dan
pemeliharaan data center)
Jumlah data center
1 Buah
2,185,000,000
98%
2,898,156,100
1 Buah
2,185,000,000
26%
570,264,000
5%
107,860,000
0%
0%
678,124,000
3,576,280,100
163.67
46
0210 01 17 03 Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi
Jumlah sistem informasi yang dipelihara 1 Sistem 503,000,000 100%
750,000,000 1 Sistem 503,000,000 0% - 0% - 0%
0%
-
750,000,000
149.11
47
0210
01
17
04
Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Pengadaan
CCTV dan kelengkapannya)
Jumlah Paket CCTV
1 Paket
1,000,000,000
100%
1,261,706,100
1 Paket
1,000,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
1,261,706,100
126.17
48
04
Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live Streaming) Jumlah Kegiatan
14 Kegiatan
150,000,000
100%
225,000,000
14 Kegiatan
150,000,000
0%
-
23%
35,000,000
0%
0%
35,000,000
260,000,000
173.33
49
0210
01
17
05
Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Monitoring dan evaluasi TIK)
Jumlah data center yang dipelihara
1 Buah
181,640,000
97.4%
876,767,116
1 Buah
181,640,000
12%
22,256,000
7%
12,356,000
0%
0%
34,612,000
911,379,116
501.75
50
05
Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Belanja jasa sewa bandwith)
Waktu penyediaan jasa komunikasi
12 Bulan
1,050,000,000
99.7%
2,949,225,000
12 Bulan
1,050,000,000
0%
-
86%
900,000,000
0%
0%
900,000,000
3,849,225,000
366.59
51
05
Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Belanja sewa Fiber Optik)
Jumlah sewa fiber optik yang di pelihara
25 Kecamatan
800,000,000
99.4%
546,700,000
25 Kecamatan
800,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
546,700,000
68.34
52
0210
01
17
06
Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras
(Pemeliharaan jaringan TIK dan Perangkat keras)
Jumlah jaringan dan perangkat keras yang dipelihara
12 Bulan
200,000,000
98%
709,729,950
12 Bulan
200,000,000
0%
-
55%
109,961,250
0%
0%
109,961,250
819,691,200
409.85
VI
Meningkatnya
Penggunaan Sistem
Informasi Daerah
0210
01
18
Program Tatakelola Pengembangan E- Government
Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik
60%
1,055,000,000
89.7%
1,972,228,500
60%
1,055,000,000
5%
48,510,000
27%
280,550,000
0%
0%
329,060,000
2,301,288,500
218.13
IT
53
0210
01
18
01
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tik (Bimtek jaringan
bagi Tenaga teknis Teknologi informatika)
Jumlah sumber daya TIK
5 Orang
50,000,000
5 Orang
50,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
54
01
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tik (Banyuwangi e-
Sport Competition)
jumlah sumber daya TIK
100 Orang
250,000,000
100 Orang
250,000,000
0%
-
0%
-
0%
-
-
0.00
55
01
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tik (Bimtek Aplikasi bagi tenaga teknis Teknologi Informatika)
Waktu Pengelolaan Data
5 Buah
50,000,000
5 Buah
50,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
27
No
SASARAN
Kode
Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (output)
Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Sampai dengan Renja
Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-
1) yang Dievaluasi 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra Renja Perangkat
Daerah (Akhir Tahun
pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renstra
Perangkat Daerah
s/d Tahun 2020
(%)
Unit Perangkat
Daerah
Penanggun g
Jawab
I
II
III
IV
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14= 7+13 15
=14/6x100% 16
56
0210
01
18
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-government (Pemeliharan
sistem informasi manajemen)
Jumlah Aplikasi yang dipelihara
3 Buah
150,000,000
100%
750,000,000
3 Buah
150,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
750,000,000
500.00
57
02 Kegiatan Pengelolaan Data E-government (SIKD)
Jumlah Aplikasi yang dipelihara 1 Buah 50,000,000 97% 48,510,000 1 Buah 50,000,000 97% 48,510,000 0% - 0%
0%
48,510,000
97,020,000
194.04
58
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-government (Pengembangan
aplikasi ke gawat daruratan)
Jumlah Aplikasi yang dipelihara
1 Buah
40,000,000
1 Buah
40,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
59
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Aplikasi Layanan Publik Berbasis Mobile Aplication)
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
2 Buah
100,000,000
97%
194,040,000
2 Buah
100,000,000
0%
-
49%
48,600,000
0%
0%
48,600,000
242,640,000
242.64
60
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pembuatan
aplikasi monitoring evaluasi pelayanan publik)
Jumlah Aplikasi yang dibuat
1 Buah
50,000,000
1 Buah
50,000,000
0%
-
99%
49,500,000
0%
0%
49,500,000
49,500,000
99.00
61
02 Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Presensi)
Jumlah Aplikasi yang dipelihara 1 Buah 35,000,000 97% 48,510,000 1 Buah 35,000,000 0% - 98% 34,150,000 0%
0%
34,150,000
82,660,000
236.17
62
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
aplikasi E-PAD)
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
1 Buah
40,000,000
1 Buah
40,000,000
0%
-
100%
39,900,000
0%
0%
39,900,000
39,900,000
99.75
63
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
aplikasi suporting smart kampung)
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
1 Buah
40,000,000
49%
198,934,600
1 Buah
40,000,000
0%
-
100%
39,900,000
0%
0%
39,900,000
238,834,600
597.09
64
0210 01 18 04 Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Smart city) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi 12 Bulan 200,000,000 100% 150,000,000 12 Bulan 200,000,000 0% - 34% 68,500,000 0%
0%
68,500,000
218,500,000
109.25
65
0210
01
18
06
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIKAWAN)
Jumlah sistem informasi manajemen Daerah yang dipelihara 1 Sistem
50,000,000
1 Sistem
50,000,000
97%
48,510,000
0%
-
0%
0%
48,510,000
48,510,000
97.02
66
0210
01
18
07
Pengembangan Website Pemerintah Daerah (Pengembangan
Website)
Jumlah website
1 Website
50,000,000
97%
72,532,400
1 Website
50,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
72,532,400
145.06
VII
Meningkatnya Kualitas
pelayanan data dan
statistik daerah
02140210
01
15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun
dengan baik
100%
1,272,600,000
98%
1,676,280,699
100%
1,272,600,000
2%
22,969,100
5%
69,478,900
0%
0%
92,448,000
1,768,728,699
138.99
Statistik
67
01 Penyusunan Daerah Dalam Angka (Penyusunan Daerah
Dalam Angka)
Jumlah dokumen daerah dalam angka yang disusun 1 Dokumen 29,000,000 100% 24,974,100 1 Dokumen 29,000,000 0% - 0% - 0%
0%
-
24,974,100
86.12
68
01
Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan Portal
Data Kabupaten Banyuwangi)
Jumlah Aplikasi yang disusun
1 Aplikasi
67,400,000
100%
95,194,800
1 Aplikasi
67,400,000
11%
7,398,500
74%
49,665,000
0%
0%
57,063,500
152,258,300
225.90
69
02140210
01
15
05
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey
Kepuasan Warga Terhadap Layanan Bidang
Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan dan SDM Anak)
Jumlah dokumen Survey Kepuasan Warga Terhadap Layanan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan SDM Anak yang disusun
1 Dokumen
210,000,000
1 Dokumen
210,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
70
05
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan
Smart Kampung)
Jumlah dokumen Survey Kepuasan Pelayanan Publik Bidang
Administrasi Kependudukan dan Smart Kampung yang disusun
1 Dokumen
210,000,000
1 Dokumen
210,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
71
05
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Publik Untuk Layanan Pendidikan dan Pembangunan
Infrastruktur)
Jumlah dokumen Survey Kepuasan Publik Untuk Layanan Pendidikan
dan Pembangunan Infrastruktur yang disusun
1 Dokumen
220,000,000
1 Dokumen
220,000,000
3%
7,374,000
0%
-
0%
0%
7,374,000
7,374,000
3.35
72
05
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey
Kepuasan Publik Terhadap Nilai- Nilai Toleransi dan
Kerukunan di Masyarakat Banyuwangi)
Jumlah dokumen Survey Kepuasan Publik Terhadap Nilai-Nilai
Toleransi dan Kerukunan di Masyarakat Banyuwangi yang disusun
1 Dokumen
210,000,000
1 Dokumen
210,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
0.00
73
02140210
01
15
06
Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat (
Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat)
Jumlah penyusunan Indeks pembangunan masyarakat yang disusun 1 Dokumen
93,000,000
97%
181,561,100
1 Dokumen
93,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
181,561,100
195.23
74
02140210
01
15
12
Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Buku Profil hasil pembangunan Daerah)
Jumlah buku Buku Profil hasil pembangunan Daerah yang disusun
1 Dokumen
64,200,000
98%
82,064,900
1 Dokumen
64,200,000
13%
8,196,600
0%
-
8,196,600
90,261,500
140.59
75
02140210
01
15
13
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (Cetak dan
penggandaan Buku PDRB Kab. Banyuwangi)
Jumlah dokumen PDRB yang tersusun
1 Dokumen
62,000,000
93%
57,803,800
1 Dokumen
62,000,000
0%
-
6%
3,994,500
3,994,500
61,798,300
99.67
76
02140210
01
15
14
Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah)
Jumlah aktifitas fasilitasi penyusunan data
1 Aktivitas
107,000,000
97%
268,020,303
1 Aktivitas
107,000,000
0%
-
15%
15,819,400
0%
0%
15,819,400
283,839,703
265.27
28
Banyuwangi, Juli 2020
Disetujui KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
BUDI SANTOSO Pembina Tk. I
NIP. 19740619 199302 1 002
No
SASARAN
Kode
Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (output)
Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun
2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(n-2) 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun
n-1) yang Dievaluasi 2020
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra Renja
Perangkat Daerah (Akhir
Tahun pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra
Perangkat
Daerah s/d
Tahun 2020 (%)
Unit Perangkat
Daerah
Penanggun g
Jawab
I
II
III
IV
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14= 7+13 15
=14/6x100% 16
VIII
Meningkatnya Kinerja
Sistem Persandian
Daerah
02150210
01
15
Program Pengamanan Informasi Daerah
Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara
baik
100%
336,200,000
96%
1,066,276,556
100%
336,200,000
5%
15,194,900
3%
9,490,319
0%
0%
24,685,219
1,090,961,775
324.50
Persandian
77
02150210
01
15
04
Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi
(Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi)
Jumlah peralatan sandi yang berfungsi baik
1 Unit
60,200,000
96%
78,770,649.00
1 Unit
60,200,000
9%
5,197,200
16%
9,490,319
0%
0%
14,687,519
93,458,168
155.25
78
02150210
01
15
05
Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Fasilitasi
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik)
Jumlah pengembangan jaring komunikasi sandi
270 Instansi
116,000,000
270 Instansi
116,000,000
4%
5,000,000
0%
-
0%
0%
5,000,000
5,000,000
4.31
79
02150210
01
15
06
Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pengembangan Layanan Drill Test Sektor Pemerintahan)
Laporan Hasil Audit Pengamanan Aset/Vital Informasi Elektronik
1 Aktivitas
160,000,000
1 Aktivitas
160,000,000
3%
4,997,700
0%
-
0%
0%
4,997,700
4,997,700
3.12
Total Realisasi 19,589,100,400 20,795,951,904 19,589,100,400 10% 1,923,386,183 18% 3,607,277,300 0% - 0% - 5,530,663,483 26,326,615,387 134
29
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
30
Rencana Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 terdiri dari 8 program
dengan 79 kegiatan sebelum perubahan dan 8 program dengan 96
kegiatan setelah perubahan, dan kegiatan yang mengalami
perubahan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
dengan 23 kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Perkantoran
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
n. Pengadaan Mebeleur
o. Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan Gedung Kantor)
p. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
q. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
r. Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor (Pemeliharaan
Taman)
t. Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gudang Kantor)
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN
III
31
u. Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Atap
Amphitheater)
v. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor (Rehab Tempat Parkir)
w. Rehab Sedang Berat Gedung Kantor (Rehab Pagar Radio)
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dengan 2 kegiatan sebagai berikut :
a. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat
Daerah
b. Penyusunan Laporan Keuangan
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dengan 14 kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Milenial)
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pemeliharaan Papan Baliho)
c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pengelolaan Media Sosial)
d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Festival Film Banyuwangi)
e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pengembangan KIM dan Pertura)
f. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Festival Kampung Digital)
g. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembuatan Papan Media Promosi Potensi Wilayah
di Kecamatan Kalibaru)
h. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembuatan Papan Media Promosi Potensi Wilayah
di Kecamatan Wongsorejo)
i. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
j. Pengembangan Media Elektronika (Festival Gendhing Using)
32
k. Pengembangan Media Elektronika (Kerjasama Penyiaran
Program dan Capaian Kinerja Pemerintah melalui Radio)
l. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di
Patung Kuda dan Blambangan)
m. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media
Elekronika Radio LPPL Blambangan FM)
n. Pengembangan Media Elektronika (Kegiatan Pendataan
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi)
4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah
Daerah dengan 9 kegiatan sebagai berikut :
a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Publikasi Potensi Daerah)
b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah)
c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah)
d. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Publikasi Wisata Berbasis Olahraga)
e. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Publikasi Kesenian
Daerah)
f. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Penerbitan Majalah
Internal)
g. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Dukungan Layanan
Publikasi)
h. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pelayanan Pers)
i. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))
5. ProgramPengembangan Pengelolaan Teknologi Informatika
dengan 11 kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK
b. Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Fasilitasi Operasional
Banyuwangi Respon 112)
33
c. Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Pengelolaan dan
pemeliharaan data center)
d. Kegiatan Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi
(Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi)
e. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Pengadaan CCTV
dan kelengkapannya)
f. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live Streaming)
g. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Pengadaan
Komputer, Jaringan dan Kelengkapanya untuk Layanan Publik)
h. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Monitoring
dan Evaluasi TIK))
i. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Belanja
sewa Fiber Optik))
j. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Belanja
Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith)
k. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras
(Pemeliharaan Jaringan TIK Perangkat Keras)
6. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government dengan 16
kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Sumber Daya TIK (Banyuwangi e-Sport
Competition)
b. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek jaringan bagi
Tenaga teknis Teknologi informatika)
c. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek Aplikasi bagi tenaga
teknis Teknologi Informatika)
d. Pengelolaan data e-government (Pengembangan aplikasi
suporting smart kampung)
e. Pengelolaan data e-government (Pengembangan aplikasi ke
gawat daruratan)
f. Pengelolaan data e-government (Pemeliharan sistem informasi
manajemen)
g. Pengelolaan data e-government (SIKD)
34
h. Pengelolaan data e-government (Pengembangan aplikasi E-
PAD)
i. Pengelolaan data e-government (Pembuatan aplikasi monitoring
evaluasi pelayanan publik)
j. Pengelolaan data e-government (Presensi)
k. Pengelolaan data e-government (Pengembangan Aplikasi
Helpdesk)
l. Pengelolaan data e-government (Pengembangan Aplikasi
Layanan Publik Berbasis Mobile Aplication)
m. Pengelolaan data e-government (Pengembangan SIMRAL)
n. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Smart city)
o. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIKAWAN)
p. Pengembangan Website Pemerintah Daerah (Pengembangan
Website)
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
dengan 15 kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Daerah Dalam Angka (Penyusunan Daerah
Dalam Angka)
b. Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan Portal
Data Kabupaten Banyuwangi)
c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan
Smart Kampung)
d. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Publik Terhadap Nilai-Nilai Toleransi dan Kerukunan di
Masyarakat Banyuwangi)
e. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Warga Terhadap Layanan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan dan SDM Anak)
35
f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan
Publik Untuk Layanan Pendidikan dan Pembangunan
Infrastruktur)
g. Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat (Penyusunan
Indeks Pembangunan Masyarakat)
h. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Buku Profil hasil pembangunan Daerah)
i. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (Cetak dan
penggandaan Buku PDRB Kab. Banyuwangi)
j. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Fasilitasi
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah)
k. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Pendampingan Arsitektur Data Perangkat Daerah Kab.
Banyuwangi)
l. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Social
Network and Metabase Analysis with Power BI and Maltego)
m. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Implemnetasi Bisnis Inteligent pada Pengelolaan Data Urusan
Pemerintahan Pemkab Banyuwangi)
n. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Perancangan Arsitektur Data dan Informasi SPBE Pemkab
Banyuwangi)
o. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Pembuatan
Dashboard Indeks Desa Membangun)
8. Program Pengaman Informasi Daerah terdapat 4 kegiatan yang
mengalami perubahan antara lain :
a. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi
(Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi)
b. Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Fasilitasi
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik)
c. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pengembangan Layanan Drill Test)
36
d. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pembuatan Aplilkasi C-SIRT Kabupaten Banyuwangi)
e. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Assesment Arsitektur Aplikasi Pendukung Layanan Pemkab
Banyuwangi)
f. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Desain Keamanan Informasi Pemkab Banyuwangi)
37
BAB IV
P E N U T U P
38
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 merupakan perubahan
rencana kerja yang berisi program dan kegiatan Tahun 2020 baik yang
sedang berjalan, kegiatan alternative maupun kegiatan baru yang mengalami
perubahan baik anggaran keuangan maupun target indikator kinerjanya
sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dijadikan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Komunikasi, Informatika
dan Persandian selama kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik di bidang Komunikasi, Informatika dan
Persandian.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun
2020 belumlah sempurna karena keterbatasan sumberdaya yang ada, untuk
itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020.
Banyuwangi, Agustus 2020 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI
BUDI SANTOSO Pembina Tk. I NIP. 197406191993021002
PENUTUP
IV
39
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jalan KH Agus Salim Nomor 85 Banyuwangi
Telp : (0333) 422400 Fax : (0333) 417436 http ://www.banyuwangikab.go.id Email : [email protected]
B A N Y U W A N G I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/2441/KEP/429.118/2020
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran
Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020,
diamanatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan
perubahan terhadap rencana Kerja (RENJA) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020.
b. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi Nomor : 188/ 1300 / KEP/429.118/2019 tentang
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
40
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiia
Nomor 4438);
4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor
4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Meteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
( OPD )
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi
11. Surat Keputusan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Banyuwangi Nomor
:188/2932/KEP/429.110/2016 tentang RENSTRA Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
41
Banyuwangi 2016-2020.
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPDP) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018 (Tanggal 29 Juni 2018).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR : 188/ /KEP/429.118/2020
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020
PERTAMA
:
Mengubah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/
/KEP/429.118/2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dalam
diktum-diktum dibawah ini.
KEDUA : Merubah uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2020 yang
merupakan lampiran keputusan ini pada :
a. BAB II yang semula tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Tahun Lalu, menjadi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
SKPD sampai dengan Triwulan II.
b. BAB III yang semula tentang Tujuan, sasaran, program dan
kegiatan menjadi Rencana program dan kegiatan.
c. Perubahan Rencana Kerja yang merupakan uraian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini merupakan acuan
dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Tahunan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
42
Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 5 Agustus 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
BUDI SANTOSO
Pembina Tk. I
NIP. 197406191993021002