38
1 RENJA PERUBAHAN TAHUN 2019 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

1

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN PERSANDIAN

Page 2: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

2

DAFTAR ISI Hal.

DAFTAR ISI ......................................................................... .................................i

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. .....1

1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... .2

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja …………………………… 2

1.3 Gambaran Tentang Perubahan Renja …………………………….. 3

1.4 Sistematika Penulisan Renja ………………………...……………. 11

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II ………………………………………….……… 13

2.1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran …...…….. 13

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ………………...………..….. 27

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 32

i i

Page 3: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

1

BAB I

PENDAHULUAN

Page 4: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

2

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun

2019 adalah untuk melakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

tahun 2019 yang sudah ada sebagai tindak lanjut :

- Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Perubahan (RPKDP) tahun 2018.

- Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

tahun 2019 telah memuat seluruh program kegiatan termasuk target

indikator keluaran kegiatan yang nantinya dapat berpengaruh pada

dampak program, sehingga dapat dinyatakan bahwa program

tersebut telah mencapai target atau belum.

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA

Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

PENDAHULUAN

I

Page 5: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

3

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No.4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) tahun

2018.

1.3. GAMBARAN TENTANG PERUBAHAN RENJA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 merupakan gambaran

yang mencerminkan perubahan rencana kerja baik program maupun

kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang harus dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi melalui

proses dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan

Page 6: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

4

SKPD beserta jajaran pejabat serta staf yang mendukung terlaksananya

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangi yang dapat berpengaruh pada

dampak program.

Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 meliputi 8

Program dan 58 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

terdapat 14 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

listrik, karena adanya penambahan pembayaran telepon yang

digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

semakin meningkat, dalam pemenuhan kebutuhan selama satu

tahun

b. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan

Bangunan Kantor,karena adanya penambahan daya listrik yang

digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

c. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, karena adanya

pembelian dispenser uang rapat, ruang tamu, dan ruang Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

d. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor, karena adanya

anggaran awal yang kurang pada Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian

e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor, karena

adanya penambahan makan dan minuman kantor yang

digunakan untuk tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian semakin meningkat, dalam pemenuhan kebutuhan

selama satu tahun

f. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah,

karena adanya pergeseran anggaran dari kegiatan bandwithyang

dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Banyuwangi.

Page 7: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

5

g. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Gorden

dan Bakdrop), karena adanya penambahan ruang rapat yang

digunakan untuk tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian semakin meningkat

h. Kegiatan Pengadaan Mebeleur (Meja Rapat dan Kursi Rapat)

karena adanya penambahan ruang rapat yang digunakan untuk

tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang

semakin meningkat

i. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan

Genting),karena adanya pemeliharaan genting kotorpadaDinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian

j. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional,karena

adanya Pemeliharaan berkala pada Kendaraan

Dinas/Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

k. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (rehab kamar

mandi) karena adanya Pembuatan rehab kamar mandi di

Dinas/Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

l. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (papan

nama) karena adanya Pembuatan rehab papan nama di

Dinas/Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor,karena

adanya Pemeliharaan taman pada Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian

n. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (pengadaan

drainase),karena digunakan untuk pembuangan air hujan sebelah

sebelah selatan gedung kantor pada Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

terdapat 3 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

a. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah, karena adanya pergeseran anggaran pada

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Page 8: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

6

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan,karena adanya

pergeseran anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian

c. Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat

Daerah (Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen Perencanaan

Pembangunan (DPA dan DPPA SKPD)),karena adanaya

pergeseran anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

terdapat 8 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan

Media Elektronika Radio LPPL Blambangan FM), dikarenakan

pada kegiatan iniadanya pengurangan pagu

b. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron

Patung Kuda), dikarenakan pada kegiatan ini merubah rincian dan

merubah anggaran kas

c. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (off air radio

blambangan FM (festival gendhing using)), dikarenakan pada

kegiatan ini adanya pergeseran pagu

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi (Pemeliharaan Papan Media Baliho),

dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran pagu

e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi (Pembinaan Generasi Digital),

dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran pagu

f. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi (Pembinaan Generasi Milenial),

dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran pagu

g. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi (Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Co

Working Space), dikarenakan untuk mengisi sarana dan prasarana

didalam ruangan coworking space

Page 9: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

7

h. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi (Gathering Netizen Banyuwangi),

dikarenakan untuk sosialisasi dan konten

4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah

Daerah terdapat 7 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Blocking Time) dikarenakan pada kegiatan ini adanya

pergeseran anggaran dari dinas dalam ke dinas luar

b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Baliho) dikarenakan pada kegiatan ini adanya

penambahan pagu anggaran

c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan

Bagi Masyakarat (dialog interaktif radio LPS) dikarenakan pada

kegiatan ini adanya pergeseran anggaran dari honor PNS ke dinal

dalam

d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Media

Sosial dan Buzzer) dikarenakan pada kegiatan ini adanya

pergeseran anggaran dari dinas dalam ke dinas luar

e. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)) dikarenakan pada

kegiatan ini adanya pergeseran anggaran dari dinas dalam ke

dinas luar

f. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan

Lembaga Komunikasi Sosial (Pengembangan KIM dan Pertura)

dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran

g. Kegiatan Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan

Papan Media Promosi Potensi Wilayah) dikarenakan kegiatan ini

di nol kan geser ke kegiatan baliho

Page 10: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

8

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika

terdapat 5 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :

a. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Data center (Data Center),

bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi

Informatika sehingga pada kegiatan ini ada penambahan melalui

anggaran / PAK

b. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live

Streaming), bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang

Teknologi Informatika sehingga pada kegiatan ini ada

penambahan melalui anggaran / PAK

c. Kegiatan Pemeliharan Jaringan TIK dan Perangkat Keras

(Pemeliharan Jaringan TIK dan Perangkat Keras), bertujuan

untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi Informatika

sehingga pada kegiatan ini ada penambahan melalui anggaran /

PAK

d. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

(Monitoring dan Evaluasi TIK),adanya penambahan anggaran

darikegiatan Bimtek Dasawisma PKK

e. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

(Belanja Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith), adanya

pergeseran anggaran ke kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

6. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government terdapat 2

kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :

a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek TIK Dasa

Wisma PKK),pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran

b. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (pembuatan aplikasi

monitoring reklame (baru)), dikarenakan pada kegiatan ini ada

penambahan anggaran

Page 11: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

9

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah terdapat

10 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :

a. Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan

Portal Data Kabupaten Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan

ini adanya pergeseran anggaran

b. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten

banyuwangi, dikarenakan pada kegiatan ini adanya penambahan

pagu anggaran

c. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah (Penyusunan Buku Profil Hasil Pembangunan Daerah),

dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran

d. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah), dikarenakan

pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran

e. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Penyusunan Basis Data dan Sebarkan UMKM Kabupaten

Banyuwangi), dikarenakan kegiatan ini ada pergeseran anggaran

f. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi

Pemanfaatan Digital Ekonomi pada Genersi Milenial di Kabupaten

Banyuwangi), dikarenakan kegiatan ini ada pergeseran anggaran

g. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi

Potensi dan Sebaran Usaha Peternakan Kabupaten Banyuwangi),

dikarenakan pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran

h. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Penyusunan Bigdata Menggunakan Python dan Bahasa R),

dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan anggaran

i. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Powerfull Presentation with Infographic & Motiongraphic),

dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan anggaran

j. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Penyusunan Buku Kinerja Hasil Pembangunan Kabupaten

Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan

pagu anggaran

Page 12: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

10

8. Program Pengaman Informasi Daerah terdapat 9 kegiatan yang

mengalami perubahan antara lain :

a. Kegiatan Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi,

dikarenakan adanya penghapusan rekening dan penambahan

pagu anggaran

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi, dikarenakan

adanya pergeseran anggaran

c. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan

Sandi (Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan

Sandi), dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran

d. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan

Sandi (Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi),

dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran

e. Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi

(Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi), dikarenakan adanaya

pengurangan pagu

f. Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi

(Pengembangan Layanan Keamanan Informasi), dikarenakan

adanyan penambahan pagu

g. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi

Elektronik (Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi

Elektronik), dikarenakan adanya pergeseran anggaran

h. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi

Elektronik (Audit Keamanan Informasi), dikarenakan adanya

pergeseran anggaran

i. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi

Elektronik (Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pemerintah Daerah di Bidang Kemanan Informasi), dikarenakan

adanya penambahan pagu anggaran

Dengan adanya perubahan anggaran keuangan yang dilakukan

oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten

Banyuwangi terdapat peningkatan capaian indikator kegiatan yang

Page 13: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

11

berdampak pula pada tingkat capaian indikator program bidang

pengawasan yang menjadi tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian kabupaten Banyuwangi sebagai upaya mendukung

kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan

yang baik dan bersih dari KKN.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : PENUTUP

Page 14: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

12

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD S/D

TRIWULAN II

Page 15: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

13

2.1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

Sampai dengan Tribulan II

a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

pada tahun 2019 menetapkan 8 program dan 74 kegiatan, meliputi :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran mempunyai 20 kegiatan dengan capaian program

sebesar 49 % terdiri dari :

a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja sebesar

100 %.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

capaian kinerja sebesar 39 %

c. Penyediaan jasa perkantoran dengan capaian kinerja sebesar

42%.

d. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja sebesar100 %

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian

kinerja sebesar 64 %

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dengan capaian kinerja sebesar 100 %

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian

kinerja sebesar 0 %

h. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja

sebesar 100 %

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dengan capaian kinerja sebesar 42 %

j. Penyediaan bahan logistik kantor dengan capaian kinerja sebesar

28 %

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II

Page 16: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

14

k. Penyediaan makanan dan minumandengan capaian kinerja

sebesar 43 %

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar 49%

m. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC, Gorden, Bakdrop

Kantor) dengan capaian kinerja sebesar 100 %

n. Pengadaan mebeleur dengan capaian kinerja sebesar 0 %

o. Pemeliharaan gedung kantor dengan capaian kinerja sebesar 0 %

p. Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional dengan capaian

kinerja sebesar 54 %

q. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantordengan capaian

kinerja sebesar 54 %

r. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor dengan capaian

kinerja sebesar 50 %

s. Pembangunan gedung kantor (gedung ruang rapat) dengan

capaian kinerja sebesar 4 %

t. Pembangunan landscape/taman kantor (landscape radio

blambangan dengan capaian kinerja sebesar 4 %

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

melalui 3 kegiatan dengan capaian program sebesar 40 % terdiri dari

:

a. Evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat

daerah dengan capaian kinerja sebesar 30 %

b. Penyusunan laporan keuangan dengan capaian kinerja sebesar

39 %

c. Peningkatan akses data dan informasi perangkat daerah dengan

capaian kinerja sebesar 52 %

Page 17: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

15

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

melalui 8 kegiatan dengan capaian program sebesar 46% terdiri dari :

a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Pembinaan Generasi Digital banyuwangi) dengan

capaian kinerja sebesar 1 %

b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Pembinaan Generasi Milenial Banyuwangi) dengan

capaian kinerja sebesar 83 %

c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan capaian kinerja

sebesar 56 %

d. Pengembangan Media Elektronika (Pemeliharaan Tower Radio

LPPL Blambangan FM) dengan capaian kinerja sebesar 99%

e. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media

Elektronika Radio LPPL Blambangan FM) Blambangan FM.)

dengan capaian kinerja sebesar 26 %

f. Pengembangan Media Elektronika (Publikasi Potensi Daerah)

dengan capaian kinerja sebesar 2 %

g. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di

Patung Kuda dan Blambangan)dengan capaian kinerja sebesar 7

%

h. Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi (Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian

Menara Telekomunikasi )dengan capaian kinerja sebesar 47 %

4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah

Daerah melalui 9 kegiatan dengan capaian program sebesar 41%

terdiri dari :

a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

(Kerjasama Penyiaran Program dan Capaian Kinerja Pemerintah

Kab. Banyuwangi dengan Radio Swasta Se-Kabupaten

Banyuwangi melalui Porgram \"Blocking Time\")a dengan capaian

kinerja sebesar 34 %

Page 18: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

16

b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

(Penyebarluasan Informasi melalui Baliho) dengan capaian kinerja

sebesar 20 %

c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat (Dialog Interaktif Radio LPS) dengan capaian kinerja

sebesar 64%

d. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media

Sosial dan Buzzer) dengan capaian kinerja sebesar 25%

e. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan Media

Promosi Potensi Wilayah di Jalan Agus Salim 85 Banyuwangi)

dengan capaian kinerja sebesar 91%

f. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan Media

Promosi Potensi Wilayah di Jalan Jember Desa Karangbendo

Kecamatan Rogojampi) dengan capaian kinerja sebesar 0%

g. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan Media

Promosi Potensi Wilayah di Jalan Raya Jember, Kawang,

Labanasem, Kecamatan Kabat) dengan capaian kinerja sebesar

0%

h. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)) dengan capaian

kinerja sebesar 57%

i. Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan Lembaga

Komunikasi Sosial (Pengembangan KIM) dengan capaian kinerja

sebesar 0%

5. Pogram Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi

Informatikamelalui 7 kegiatan dengan capaian program sebesar 30%

terdiri dari:

a. Fasilitasi pemanfaatan data center (data center) dengan capaian

kinerja sebesar 0%

Page 19: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

17

b. Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Belanja Modal Fiber

Optik dan Perlengkapannya) dengan capaian kinerja sebesar 0%

c. Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (live streaming) dengan

capaian kinerja sebesar 67%

d. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Belanja

Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith) dengan capaian kinerja

sebesar 28%

e. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Monitoring

dan Evaluasi TIK) dengan capaian kinerja sebesar 37%

f. Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan TIK (belanja sewa

fyber optic) dengan capaian kinerja sebesar 0%

g. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras (Penggantian

tower kantor Satpol PP) dengan capaian kinerja sebesar 83%

6. Program Tata Kelola Pengembangan E-Government melalui 11

kegiatan dengan capaian program sebesar 72% terdiri dari :

a. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek TIK Dasa Wisma PKK)

dengan capaian kinerja sebesar 0%

b. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek Tenaga Teknis

Teknologi Informasi) dengan capaian kinerja sebesar 100%

c. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pembuatan aplikasi

layanan publik berbasis mobile aplication)dengan capaian

kinerjasebesar 0 %

d. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pemeliharaan Sistem

Informasi Manajemen) dengan capaian kinerja sebesar 32%

e. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Presensi)dengan

capaian kinerja sebesar 0%

f. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan

Website) dengan capaian kinerja sebesar 77%

Page 20: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

18

g. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan

Aplikasi Supporting Smart Kampung) dengan capaian kinerja

sebesar 95 %

h. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan Desk

Pemilihan Presiden) dengan capaian kinerja sebesar 97%

i. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (SIKD) dengan

capaian kinerja sebesar 97%

j. Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Smart City) dengan capaian kinerja sebesar 33%

k. Monitoring dan Evaluasi (Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan

Sistem Informasi) dengan capaian kinerja sebesar 0%

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah melalui 11

kegiatan dengan capaian program sebesar 25% terdiri dari :

a. Penyusunan Daerah dalam Angka (Pengembangan Portal Data

Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian kinerja sebesar67%

b. Penyusunan Daerah dalam Angka (Penyusunan Daerah dalam

Angka) dengan capaian kinerja sebesar12%

c. PenyusunanIndeks Kepuasan Masyarakat (Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian

kinerja sebesar1%

d. Penyusunan indeks pembangunan masyarakat dengan capaian

kinerja sebesar 6%

e. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

(penyusunan buku profil hasil pembangunan daerah) dengan

capaian kinerja sebesar 19%

f. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Penyusunan Indeks Desa Membangun) dengan capaian kinerja

sebesar 6%

Page 21: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

19

g. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (Cetak dan

Penggandaan Buku PDRB Kabupaten Banyuwangi) dengan

capaian kinerja sebesar 8%

h. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Penyusunan

Basis Data dan Sebaran UMKM Kabupaten Banyuwangi) dengan

capaian kinerja sebesar 0%

i. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi Potensi

dan Sebaran Usaha Peternakan Kabupaten Banyuwangi) dengan

capaian kinerja sebesar 0%

j. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Fasilitasi

Pengumpulan Data dan Statistik Daerah) dengan capaian kinerja

sebesar 56%

k. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi

Pemanfaatan Digital Ekonomi pada Generasi Milenial di

Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian kinerja sebesar 0%

8. Program Pengamanan Informasi Daerah melalui 5 kegiatan dengan

capaian program sebesar 48 % terdiri dari :

a. Penyusunan peraturan informasi berklasifikasi dengan capaian

kinerja sebesar 25%

b. Pengelolaan informasi berkalarifikasi dengan capaian kinerja

sebesar 80%

c. Pengadaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dengan

capaian kinerja sebesar 53%

d. Pengembangan jarring komunikasi sandi dengan capaian kinerja

sebesar 14%

e. Pengamanan asset/instalasi vital dan informasi elektronik dengan

capaian kinerja sebesar 55%

Page 22: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

20

HASIL RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tribulan I Dan II

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2021

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Sampai dengan

Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

2019 (Tahun N-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra SKPD

Tahun s/d

Akhir Tahun

2019 (%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2019 (%)

PD

Penanggung

Jawab

Ket.

I

II

III

IV

K

Rp.

(00

0)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp.

(000)

K

Rp.

(000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17

0210 01 01 Program Peningkatan Manajamen

danPelayanan Administrasi

Persentase Pmenuhan Kebutuhan

PenunjangPerangkat Daerah

90%

2,182,603,700 29%

384,005,065 20%

435,584,057 0%

- 0%

-

819,589,122

-

819,589,122

38

1

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan

90% 2,000,000 100% 1,998,000 0% - 0%

0%

1,998,000

1,998,000

100

833

2

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan

90%

392,000,000 20% 76,495,179 19% 75,700,616 0%

0%

152,195,795

152,195,795

39

324

3 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran 108 OB 90% 135,000,000 17% 22,500,000 25% 33,750,000 0% 0% 56,250,000 56,250,000 42 39

4 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 41 Buah 90% 40,000,000 100% 39,999,500 0% - 0% 0% 39,999,500 39,999,500 100 244

5

07 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di

sediakan 7 Buah

90% 40,000,000 49% 19,579,200 15% 6,105,800 0%

0%

25,685,000

25,685,000

64

917

6

08 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang disediakan

4

Buah

90%

30,000,000

100%

29,999,100

0%

-

0%

0%

29,999,100

29,999,100

100

2,500

7

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantor yang disediakan 4 Buah

90% 40,000,000 0% - 0% - 0%

0%

-

-

-

-

8

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 26 Buah

90%

35,000,000 100% 34,998,200 0% - 0%

0%

34,998,200

34,998,200

100

385

9

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang disediakan 382 Eksemplar

90%

4,000,000 17% 666,000 25% 999,000 0%

0%

1,665,000

1,665,000

42

11

10

12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang

disediakan 12 Bulan

80,000,000 90% 115,000,000 14% 15,761,900 14% 15,880,150 0%

0%

31,642,050

111,642,050

28

229

11

13 Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan Minuman yang disediakan 3250 Kotak

30,000,000 90%

60,000,000 16% 9,595,400 27% 16,414,200 0%

0%

26,009,600

56,009,600

43

1

12

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan

717,000,000 90% 550,890,000 21% 116,732,886 28% 156,490,591 0%

0%

273,223,477

990,223,477

50

413

13

17

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

(Pengadaan AC Kantor, Gorden dan

Bakdroop)

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

yang diadakan

13

Buah

219,681,550

90%

80,000,000

0%

-

100%

79,826,500

0%

0%

79,826,500

299,508,050

100

768

14 20 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 77 Buah 90% 90,000,000 0% - 0% - 0% 0% - - - -

15 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 74,000,000 0% - 0% - 0% 0% - - -

16

25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional yang dipelihara 4 Unit/Tahun

90% 54,713,700 29% 15,679,700 25% 13,778,700 0%

0%

29,458,400

29,458,400

54

1,346

17

27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

Dipelihara

20,000,000 0% - 54% 10,701,000 0%

0%

10,701,000

10,701,000

54

18

32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor yang

dipelihara

20,000,000 0% - 50% 9,937,500 0%

0%

9,937,500

9,937,500

50

19

41 Pembangunan Gedung Kantor ( Gedung

Ruang Rapat ) Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 Unit/Tahun

90%

200,000,000 0% - 4% 8,000,000 0%

0%

8,000,000

8,000,000

4

400

21

41

Pembangunan Landscape / Taman Kantor (

Landscape Radio Blambangan )

Jumlah Gedung Kantor yang dibangun

1

Unit/Tahun

90%

200,000,000

0%

-

4%

8,000,000

0%

0%

8,000,000

8,000,000

4

400

Page 23: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

21

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2021

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Sampai dengan

Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

2019 (Tahun N-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra SKPD

Tahun s/d

Akhir Tahun

2019 (%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2019 (%)

PD

Penanggung

Jawab

Ket.

I

II

III

IV

K

Rp.

(00

0)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp.

(000)

K

Rp.

(000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17

0210 01 02 Program Perencanaan dan

EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

Persentase Perencanaan dan

EvaluasiPembangunan Daerah yang

Tepat Waktu

87.5% 115,000,000 22% 20,637,600 18% 24,173,600 0% - 0% -

44,811,200

44,811,200

39

23

03

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan yang dievaluasi dan disusun

5

Laporan

87.5%

35,000,000

0%

-

30%

10,353,600

0%

0%

10,353,600

10,353,600

30

592

24

04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 14 Laporan

87.5%

55,000,000 14% 7,622,800 25% 13,820,000 0%

0%

21,442,800

21,442,800

39

278

25

06

Peningkatan Akses Data dan Informasi

Perangkat Daerah

Jumlah Akses Data dan Informasi Perangkat

Daerah yang disusun

2

Dokumen

87.5%

25,000,000

52%

13,014,800

0%

-

0%

0%

13,014,800

13,014,800

52

2,603

0210

01

15

Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi dan Media Massa

Persentasi infrastruktur IT yang berfungsi baik

65%

2,100,000,000

5%

47,992,000

41%

583,837,392

0%

-

0%

-

631,829,392

631,829,392

30

26

01

Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan Informasi (Pembinaan

Generasi Digital Banyuwangi)

Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan

danpengembangansumber daya komunikasi dan

informasi

135

orang

65%

200,000,000

0%

-

1%

2,646,600

0%

0%

2,646,600

2,646,600

1

1

27

01

Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan Informasi (Pembinaan

Generasi Millenial Banyuwangi)

Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan

danpengembangansumber daya komunikasi dan

informasi

135

orang

65%

210,000,000

0%

-

83%

174,266,000

0%

0%

174,266,000

174,266,000

83

61

28

03 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat 23 Unit

65%

356,000,000 0% - 56% 199,593,700 0%

0%

199,593,700

199,593,700

56

244

29

06

Pengembangan MediaElektronika

(Pemeliharaan Tower Radio LPPL

BlambanganFM)

Jumlah media elektronik yang dipelihara

12

Bulan

65%

100,000,000

0%

-

99%

99,057,192

0%

0%

99,057,192

99,057,192

99

825

30

06

Pengembangan Media Elektronika

(Pengembangan Media Elektronika Radio

LPPL Blambangan FM)

Jumlah media elektronik yang dikembangkan

12

Bulan

65%

384,000,000

9%

35,500,000

17%

66,501,300

0%

0%

102,001,300

102,001,300

27

221

31

06

Pengembangan Media Elektronika (Publikasi

Potensi Daerah)

Jumlah media elektronik yang dipublikasikan

1

Tower

65%

450,000,000

0%

-

2%

6,995,200

0%

0%

6,995,200

6,995,200

2

155

32

06

Pengembangan Media Elektronika

(Perawatan Videotron di Patung Kuda Dan

Blambangan)

Jumlah media elektronik yang dirawat

2

Videotron

65%

350,000,000

0%

-

7%

23,836,600

0%

0%

23,836,600

23,836,600

7

341

33

09

Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian

Menara Telekomunikasi (Pendataan,

Pengawasan, dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi )

Data Menara

350

Menara

65%

50,000,000

25%

12,492,000

22%

10,940,800

0%

0%

23,432,800

23,432,800

47

13

0210

01

16

Program Pengembangan dan Penyebaran

275

Informasi

1,725,000,000

0%

7,000,000

41%

571,875,891

0%

-

0%

-

578,875,891

578,875,891

34

Informasi Pemerintah Daerah

Page 24: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

22

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2021

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Sampai dengan

Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

2019 (Tahun N-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra SKPD

Tahun s/d

Akhir Tahun

2019 (%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2019 (%)

PD

Penanggung

Jawab

Ket.

I

II

III

IV

K

Rp.

(00

0)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp.

(000)

K

Rp.

(000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17

34

02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah (Kerjasama Penyiaran

Program dan Capaian Kinerja Pemerintah

Kab. Banyuwangi dengan Radio Swasta Se-

Kabupaten Banyuwangi melalui Porgram

\"Blocking Time\")

Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah

daerah yang disebarluaskan

38

Informasi

275

Informasi

150,000,000

0%

-

34%

51,699,066

0%

0%

51,699,066

51,699,066

34

91

35

02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah (Penyebarluasan

Informasi melalui Baliho)

Jumlah Pelayanan Informasi Publik

24

Informasi

275

Informasi

300,000,000

0%

-

20%

59,454,400

0%

0%

59,454,400

59,454,400

20

83

36

03

Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat (Dialog

Interaktif Radio LPS)

Jumlah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat

Penyuluhan bagi Masyarakat

105

Kegiatan

275

Informasi

200,000,000

0%

-

64%

127,791,600

0%

0%

127,791,600

127,791,600

64

61

37

04

Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah

(Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Melalui Media Sosial dan Buzzer)

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui

Media Sosial dan Buzzer

85

%

275

Informasi

400,000,000

0%

-

25%

100,007,700

0%

0%

100,007,700

100,007,700

25

29

38

07

Jumlah Pembangunan Media Promosi

(Pembuatan Papan Media Promosi Potensi

Wilayah di Jln.Agus Salim 85 Banyuwangi)

Terselesaikannya Papan Media Promosi

untuk penyebarluasaninformasi potensi

wilayah Kab. Banyuwangi

80

%

275

Informasi

75,000,000

0%

-

91%

68,321,525

0%

0%

68,321,525

68,321,525

91

114

39

07

Jumlah Pembangunan Media Promosi

(Pembuatan Papan Media Promosi Potensi

Wilayah di Jl. Jember DesaKarangbendo

Kec. Rogojampi)

Terselesainya Papan Media Promosi untuk

penyebarluasaninformasi potensi wilayah Kab.

Banyuwangi

80

%

275

Informasi

125,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

40

07

Jumlah Pembangunan Media Promosi

(Pembuatan Papan Media Promosi Potensi

Wilayah di Jln.raya jember,Kawang,

Labanasem Kec.Kabat)

Pembuatan Papan Media Promosi Potensi Wilayah

di Jln.raya jember, Kawang, LabanasemKec.Kabat

80

%

275

Informasi

75,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

41

17

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

(Pengembangan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID))

Jumlah Pelayana Informasi Publik

7

Kegiatan

275

Informasi

300,000,000

2%

7,000,000

55%

164,601,600

0%

0%

171,601,600

171,601,600

57

817

42

18

Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan

dengan Lembaga Komunikasi Sosial

(Pengembangan KIM dan Pertura)

Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan

dengan Lembaga Komunikasi Sosial

25

Lembaga

275

Informasi

100,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

0210

01

17

Program Pengembangan

danPengelolaan Teknologi

Informatika

Persentase aplikasi IT yang mendukung

citybanding dan layanan publik yang berfungsi

baik

55%

6,703,000,000

8%

1,106,316,000

11%

388,178,850

0%

-

0%

-

1,494,494,850

1,494,494,850

22

43

02 Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Data

Center) Jumlah fasilitasi data center pemerintah daerah 12 Bulan

55% 950,000,000 0% - 0% - 0%

0%

-

-

-

-

44

04

Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK

(Belanja Modal Fiber Optik dan

Perlengkapannya)

Jumlah infrastruktur jaringan yang

dikembangan

12

Kegiatan

55%

750,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

Page 25: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

23

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2021

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Sampai dengan

Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

2019 (Tahun N-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra SKPD

Tahun s/d

Akhir Tahun

2019 (%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2019 (%)

PD

Penanggung

Jawab

Ket.

I

II

III

IV

K

Rp.

(00

0)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp.

(000)

K

Rp.

(000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17

45

04 Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK

(Live Streaming) Kegiatan yang Ditayangkan Langsung di Website 12 Kegiatan

55% 150,000,000 50% 75,000,000 17% 25,000,000 0%

0%

100,000,000

100,000,000

67

556

46

05

Pengendalian Bandwith dan Monitoring

Jaringan TIK (Belanja Jasa Komunikasi dan

Sewa Bandwith)

Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi

12

Bulan

55%

3,213,000,000

28%

900,000,000

0%

-

0%

0%

900,000,000

900,000,000

28

233

47

05

Pengendalian Bandwith dan Monitoring

Jaringan TIK (Monitoring dan Evaluasi TIK)

Waktu Monitoring dan Evaluasi Jaringa Internet

12

Bulan

55%

890,000,000

15%

131,316,000

22%

197,975,500

0%

0%

329,291,500

329,291,500

37

308

48

05

Pengendalian Bandwith dan Monitoring

Jaringan TIK (Belanja Sewa Fiber Optik)

Jumlah Fasilitasi Pengendalian Bandwith dan

Jaringan TIK

12

Bulan

55%

550,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

49

06 Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat

Keras

Jumlah Jaringan dan Perangkat Keras yang

dipelihara 25 Titik

55% 200,000,000 0% - 83% 165,203,350 0%

0%

165,203,350

165,203,350

83

330

0210 01 18 Program Tatakelola Pengembangan E-

Government

Persentase aplikasi e-government

yangberfungsi baik

55%

1,580,000,000 22% 97,020,000 50%

455,992,100 0%

- 0%

-

553,012,100

553,012,100

35

50

01 Pengembangan Sumber Daya TIK

(BimtekTIK Dasa Wisma PKK) Jumlah sumber dayaTIK

jumlah sumber dayaTIK

120,000,000

-

-

-

-

-

51

01

Pengembangan Sumber Daya TIK

(BimtekTenaga Teknis Teknologi Informasi)

200,000,000

-

199,677,500

199,677,500

199,677,500

100

52

02

Kegiatan Pengelolaan Data E-Government

(Pembuatan aplikasi layanan publik berbasis

mobile application)

Waktu Pengelolaan Data

12

Bulan

55%

200,000,000

0%

-

0%

0%

0%

-

-

-

-

53

02

Kegiatan Pengelolaan Data E-Government

(Pemeliharaan sistem Informasi

manajemen)

Waktu Pengelolaan Data

12

Bulan

55%

150,000,000

32%

48,510,000

0%

-

0%

0%

48,510,000

48,510,000

32

270

54

02 Kegiatan Pengelolaan Data E-Government

(Presensi) Waktu Pengelolaan Data 12 Bulan

55% 50,000,000 0% - 0% - 0%

0%

-

-

-

-

55

02 Kegiatan Pengelolaan Data E-Government

(Pengembangan Website) Waktu Pengelolaan Data 12 Bulan

55% 75,000,000 0% - 77% 57,870,000 0%

0%

57,870,000

57,870,000

77

643

56

02

Kegiatan Pengelolaan Data E-Government

(PengembanganAplikasiSupportingSmart

Kampung)

Waktu Pengelolaan Data

12

Bulan

55%

105,000,000

0%

-

95%

99,934,600

0%

0%

99,934,600

99,934,600

95

793

57

03

Kegiatan Pengembangan Kebijakan E-

Government (Pengembangan Desk

Pemilihan Presiden)

Jumlah Kebijaka E-Government yang

Dikembangkan

1

Dokumen

55%

50,000,000

97%

48,510,000

0%

-

0%

0%

48,510,000

48,510,000

97

9,702

58

03 Kegiatan Pengembangan Kebijakan E-

Government (SIKD)

Jumlah sistem informasi manajemen Daerah yang

dipelihara 1 Dokumen

55% 50,000,000 0% - 97% 48,510,000 0%

0%

48,510,000

48,510,000

97

9,702

59

04 Montoring da Evaluasi(Monitoringdan

waktupelaksanaanmonitoringdanevaluasi Evaluasi Pelaksanaan SmartCity)

Monitoring danEvalausi(Fasilitasi jumlahsisteminformasiyangdipelihara

Pemeliharaan Keamanan SistemInformasi)

150,000,000 0% - 33% 50,000,000 0%

0%

50,000,000

50,000,000

33

60

04

750,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

0214021

0 01 15

Program

PengembanganData/Informasi/Statistik

Daerah

Persentase data informasi dan statistik

daerahyang tersusun dengan baik

100%

1,684,500,000 10%

67,219,300 15%

120,315,660 0%

- 0%

-

187,534,960

187,534,960

11

Page 26: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

24

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2021

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Sampai dengan

Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

2019 (Tahun N-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra SKPD

Tahun s/d

Akhir Tahun

2019 (%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2019 (%)

PD

Penanggung

Jawab

Ket.

I

II

III

IV

K

Rp.

(00

0)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp.

(000)

K

Rp.

(000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17

61

01

Penyusunan Daerah Dalam Angka

(Pengembangan Portal Data Kabupaten

Banyuwangi)

Jumlah aplikasi yang disusun

1

Dokumen

100%

101,500,000

8%

8,499,800

59%

59,745,000

0%

0%

68,244,800

68,244,800

67

6,724

62

01 Penyusunan Daerah Dalam Angka

(Penyusunan Daerah Dalam Angka)

Jumlah dokumen daerah dalam angka yang

disusun 1 Dokumen

100% 25,000,000 12% 2,998,800 0% - 0%

0%

2,998,800

2,998,800

12

1,200

06

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

(Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Kabupaten Banyuwangi)

Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat

yang disusun

1

Dokumen

100%

212,000,000

1%

2,999,200

0%

-

0%

0%

2,999,200

2,999,200

1

141

63

07 Penyusunan Indeks Pembangunan

Masyarakat

Jumlah penyusunan Indeks pembangunan

masyarakat yang di susun 1 Dokumen

100% 186,500,000 3% 4,997,900 3% 5,225,000 0%

0%

10,222,900

10,222,900

5

548

64

13

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah (Penyusunan Buku Profil

Hasil Pembangunan Daerah)

Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang

disusun

1

Dokumen

100%

93,000,000

13%

11,998,500

6%

6,000,000

0%

0%

17,998,500

17,998,500

19

1,935

65

13

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah (Penyusunan Indeks Desa

Membangun)

Jumlah Dokumen Penyusunan Indeks Desa

Membangun

1

Dokumen

100%

182,500,000

3%

4,996,600

3%

6,375,000

0%

0%

11,371,600

11,371,600

6

623

66

14

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

(Cetak dan Penggandaan Buku PDRB

Kabupaten Banyuwangi)

Jumlah Dokumen PDRB

1

Dokumen

100%

62,000,000

8%

4,995,800

0%

-

0%

0%

4,995,800

4,995,800

8

806

67

16

Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah (Penyusunan Basis Data dan

Sebaran UMKM Kabupaten Banyuwangi)

Jumlahn Aktifitas Fasilitasi Penyusunan Data

1

Aktivitas

100%

250,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

68

16

Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah (Studi Potensi dan Sebaran Usaha

Peternakan Kabupaten Banyuwangi)

Jumlahn Aktifitas Fasilitasi Penyusunan Data

1

Aktivitas

100%

200,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

69

16

Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah(FasilitasiPengumpulanDatadan

StatistikDaerah)

Jumlahn Aktifitas Fasilitasi Penyusunan Data

1

Aktivitas

100%

122,000,000

21%

25,732,700

35%

42,970,660

0%

0%

68,703,360

68,703,360

56

5,631

70

16

Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah (Studi Pemanfaatan Digital Ekonomi

Pada Generasi Milenial di

KabupatenBanyuwangi)

1

Aktivitas

100%

250,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

-

-

-

-

0215021

0 01 15

Program Pengamanan Informasi Daerah Persentase pengamanan informasi daerah

yangterselenggara baik

100%

486,500,000 14%

66,391,127 32%

194,180,417 0%

- 0%

-

260,571,544

260,571,544

54

62

01 Penyusunan Peraturan Informasi

berklasifikasi

Jumlah peraturan informasi berklasifikasi yang

disusun 1 Dokumen

100% 39,500,000 13% 5,000,000 12% 4,925,000 0%

0%

9,925,000

9,925,000

25

2,513

63

02 Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi Jumlah dokumen pengelolaan informasi

berkalarifikasi 1 Dokumen

100% 102,000,000 21% 21,228,000 59% 60,544,000 0%

0%

81,772,000

81,772,000

80

8,017

64

04 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan

Peralatan Sandi Jumlahn Peralatan Sandi yang Berfungsi Baik 1 Unit

100% 177,000,000 13% 23,870,027 40% 71,151,053 0%

0%

95,021,080

95,021,080

54

5,368

65

05 Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi Jumlah pengembangan jaring komunikasi sandi 24 SKPD

100% 45,000,000 14% 6,295,100 0% - 0%

0%

6,295,100

6,295,100

14

58

Page 27: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

25

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD

pada tahun 2021

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Sampai dengan

Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

2019 (Tahun N-1)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra SKPD

Tahun s/d

Akhir Tahun

2019 (%)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2019 (%)

PD

Penanggung

Jawab

Ket.

I

II

III

IV

K

Rp.

(00

0)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp.

(000)

K

Rp.

(000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

K

Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17

66

06 Pengamanan Aset/InstalAsi Vital dan

Informasi Elektronik

Jumlah aktivitas Pengamanan dan Informasi

Elektronik 1 Aktivitas

100% 123,000,000 8% 9,998,000 47% 57,560,364 0%

0%

67,558,364

67,558,364

55

5,493

Total Realisasi 16,576,603,700 11% 1,796,581,092 17% 2,774,137,967 0% - 0% -

4,570,719,059

4,570,719,059

262

Banyuwangi, 5 Juli 2019

Disetujui

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI

BUDI SANTOSO

Pembina Tk. I

NIP. 19740619 199302 1 002

Page 28: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

26

BAB III

RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

27

Rencana Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 terdiri dari 8 program

dengan 74 kegiatan sebelum perubahan dan 8 program dengan 58

kegiatan setelah perubahan, dan kegiatan yang mengalami

perubahan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

dengan 14 kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Bangunan Kantor

c. Penediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

g. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Pengadaan AC,

Gorden dan Bakdroop)

h. Pengadaan Mebeleur (Meja Rapat dan Kursi Rapat)

i. Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan Genting)

j. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung (Rehab Kamar Mandi)

l. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung (Rehab Papan Nama)

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor (Pemeliharaan

Taman)

n. Pembangunan Gedung Kantor (Pengadaan Drainase)

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN

III

Page 30: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

28

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan 3 kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media

Elekronika Radio LPPL Blambangan FM)

b. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di

Patung Kuda dan Blambangan)

c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Pembinaan Generasi Digital)

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

dengan 8 kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media

Elekronika Radio LPPL Blambangan FM)

b. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di

Patung Kuda dan Blambangan)

c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Pembinaan Generasi Digital)

d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Pembinaan Generasi Milenial)

4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah

Daerah dengan 7 kegiatan sebagaiberikut :

a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah(Kerjasama Penyiaran Program dan Capaian Kinerja

Pemerintah Kab. Banyuwangi dengan Radio Swasta Se-

Kabupaten Banyuwangi melalui Porgram \"Blocking Time\")

b. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat(Dialog Interaktif Radio LPS)

c. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah(Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media

Sosial dan Buzzer)

Page 31: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

29

d. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))

e. Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan Lembaga

Komunikasi Sosial (Pengembangan KIM dan Pertura)

f. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan

Media Promosi Potensi Wilayah)

5. Program Pengembangan Pengelolaan Teknologi Informatika

dengan 5 kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Data Center) Fasilitas

pemanfaatan data center.

b. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live Streaming)

c. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras

(Pemeliharaan Jaringan TIK Perangkat Keras)

d. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Belanja

Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith)

e. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Monitoring

dan Evaluasi TIK))

6. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government dengan 2

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek TIK Dasa Wisma

PKK)

b. Pengelolaan data e-government (pembuatan aplikasi

monitoring reklame (baru))

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah dengan

10 kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan Portal

Data Kabupaten Banyuwangi)

b. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

(Penyusunan Buku Profil Hasil Pembangunan Daerah)

Page 32: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

30

c. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Fasilitasi

Pengumpulan Data dan Statistik Daerah)

d. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Penyusunan

Basis Data dan Sebaran UMKM Kabupaten Banyuwangi)

e. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi

Pemanfaatan Digital Ekonomi pada Generasi Milenial di

Kabupaten Banyuwangi)

f. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi

Potensi dan Sebaran Usaha Peternakan Kabupaten

Banyuwangi)

g. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Penyusunan

Big Data menggunakan Python dan Basa R)

h. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Powerfull

Presentation with Infographic dan Motiongraphic)

8. Program Pengaman Informasi Daerah terdapat 9 kegiatan yang

mengalami perubahan antara lain :

a. Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi

b. Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi

c. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi

(Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi)

d. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi

(Peningkatan kapasitas Teknologi Keamanan Informasi)

e. Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Pengembangan

Jaring Komunikasi Sandi)

f. Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Pengembangan

Layanan Keamanan Informasi)

g. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik

(Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik)

h. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik

(Audit Kemanan Informasi)

i. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik

(Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah

Daerah di Bidang Keamanan Informasi)

Page 33: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

31

BAB IV

P E N U T U P

Page 34: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

32

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 merupakan perubahan

rencana kerja yang berisi program dan kegiatan Tahun 2019 baik yang

sedang berjalan, kegiatan alternative maupun kegiatan baru yang mengalami

perubahan baik anggaran keuangan maupun target indikator kinerjanya

sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dijadikan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Komunikasi, Informatika

dan Persandian selama kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik di bidangKomunikasi, Informatika dan

Persandian.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun

2019 belumlah sempurna karena keterbatasan sumberdaya yang ada, untuk

itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi Banyuwangi Tahun 2019.

Banyuwangi, 28 Agustus 2019 Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUDI SANTOSO

Pembina Tk. I NIP. 197406191993021002

PENUTUP

IV

Page 35: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

33

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jalan KH Agus Salim Nomor 85 Banyuwangi

Telp : (0333) 422400 Fax : (0333) 417436 http ://www.banyuwangikab.go.id Email : [email protected]

B A N Y U W A N G I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 188/1520/KEP/429.118/2019

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran

Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019,

diamanatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan

perubahan terhadap rencana Kerja (RENJA) Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten

Banyuwangi Tahun 2019.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi Nomor : 188/ / KEP/429.118/2018 tentang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

Page 36: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

34

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiia

Nomor 4438);

4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 200 5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor

4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Meteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

( OPD )

10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi

11. Surat Keputusan Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Banyuwangi Nomor

:188/2932/KEP/429.110/2016 tentang RENSTRA

DinasKomunikasi, Informatika dan Persandian

Page 37: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

35

KabupatenBanyuwangi 2016-2020.

12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPDP) Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 (Tanggal 29 Juni 2018).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN

BANYUWANGI NOMOR : 188/ /KEP/429.118/2019

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

PERTAMA

:

Mengubah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/

/KEP/429.118/2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan dalam

diktum-diktum dibawah ini.

KEDUA : Merubah uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2019 yang

merupakan lampiran keputusan ini pada :

a. BAB II yang semula tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tahun Lalu, menjadi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD sampai dengan Triwulan II.

b. BAB III yang semula tentang Tujuan, sasaran, program dan

kegiatan menjadi Rencana program dan kegiatan.

c. Perubahan Rencana Kerja yang merupakan uraian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini merupakan acuan

dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana

Pembangunan Tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Page 38: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN · 2 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

36

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada Tanggal : 28 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKADAN PERSANDIAN

KABUPATEN BANYUWANGI

BUDI SANTOSO

Pembina Tk. I

NIP. 197406191993021002