53
[対象期間(3カ年):平成25年度~平成27年度] 平成 25 年度実績報告書 平成26年10月 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 大自然のシンフォニー 文化・交流のまち 黒部

第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

[対象期間(3カ年):平成25年度~平成27年度]

平成 25年度実績報告書

平成26年10月

黒 部 市

第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画

大自然のシンフォニー 文化・交流のまち 黒部

Page 2: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

◆実績(平成25年度)報告書作成にあたって・・・・・・・ 1 4 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり

4-1 保健・医療の充実・・・・・・・・・・・・・・・22

4-2 地域福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・・23

◆総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4-3 高齢者福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・24

4-4 障害者福祉の充実・・・・・・・・・・・・・・・25

4-5 介護保険への対応・・・・・・・・・・・・・・・25

◆各事業メニュー(個別事業)の事業内容、事業費、成果・検証等 4-6 子育て支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・26

4-7 消費者支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・26

1 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 4-8 消防・防災体制の充実・・・・・・・・・・・・・27

1-1 自然環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4-9 防犯体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・28

1-2 河川・海岸環境の保全と整備・・・・・・・・・・ 3 4-10 交通安全の推進・・・・・・・・・・・・・・・・29

1-3 森林環境の保全と活用・・・・・・・・・・・・・ 4 4-11 ごみの減量化・リサイクルの推進・・・・・・・・29

1-4 水を活かしたまちづくり・・・・・・・・・・・・ 5

1-5 再生可能エネルギーの利活用・・・・・・・・・・ 6 5 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり

5-1 家庭教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・31

2 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 5-2 学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・31

2-1 農林水産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・ 7 5-3 青少年の健全育成・・・・・・・・・・・・・・・32

2-2 工業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 5-4 生涯学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・33

2-3 商業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 5-5 文化・スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・34

2-4 観光の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 5-6 国際化への対応・・・・・・・・・・・・・・・・36

3 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 6 市民と行政が一体となったまちづくり

3-1 北陸新幹線の整備・・・・・・・・・・・・・・・16 6-1 市内外との連携・交流の促進・・・・・・・・・・38

3-2 道路の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 6-2 開かれた行政への取り組み・・・・・・・・・・・39

3-3 市街地・住宅の整備・・・・・・・・・・・・・・18 6-3 市民活動支援への取り組み・・・・・・・・・・・40

3-4 水道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 6-4 男女共同参画社会の推進・・・・・・・・・・・・41

3-5 下水道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・20 6-5 市民と一体となった計画的行政運営の推進・・・・41

3-6 公園・緑地の整備・・・・・・・・・・・・・・・20 6-6 健全財政の推進・・・・・・・・・・・・・・・・43

3-7 情報・通信の整備・・・・・・・・・・・・・・・21

7 その他(緊急雇用対策)・・・・・・・・・・・・・・・・44

参 考

◆目標とする指標一覧表(平成25年度実績)・・・・・・ 45

第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画[対象期間(3カ年):平成 25年度~平成 27年度]実績(平成 25年度)報告書 目次

Page 3: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

◆実績(平成 25 年度)報告書作成にあたって

① 後期基本計画実施計画(平成 25 年度~平成 27 年度)の中で位置付

けた「事業メニュー」ごとに、事業費(計画額及び平成 25 年度実績

額)及び平成 25 年度の計画目標に対する成果・検証等を施策の体系

に基づき示してあります。また、事業メニューの中の各個別事業に

ついては、その事業主体、実施年度、事業担当課及び平成 25 年度中

に実施した主な事業内容を整理しています。

(注 担当課名は平成 25 年度末時点の所管課名を記載)

② 「事業メニュー」ごとの事業費(計画額及び実績額)合計は、市が

予算として支出する事業額を対象とします。したがって、国及び県

が事業主体のものなどは、その事業負担金など市が予算に計上する

分を事業費として整理しています。また、人件費、公の施設の一般

的な維持管理費、庁内内部の管理費・事務費、公債費、債務負担行

為、法定受託事務などは、事業費の対象外としています。なお、今

回の取りまとめにあたって、年度途中の補正等を加味して、事業費

の再精査を行っています。

③ 平成 25 年度の実績額及びその財源内訳は、上記を踏まえ、平成 25

年度において執行した事業費実績額とその財源内訳を整理していま

す。

④ 各基本事業の中で設定した目標指標については、総合振興計画上の

進行管理に資するために 74 項目が設定されています。その指標の達

成状況について、平成 25 年度実績値及び進捗状況に係る分析等を記

載しています。

≪参考附記≫

各事業メニューは、校旗基本計画に位置付けた一般会計及び特別

会計・企業会計すべての対象事業をもとに整理しています。

P2以降の実績シートの見方

①各事業メニューのうち、重点事業メニューは で表記

②各個別事業のうち、一般会計以外の事業は で表記

③各個別事業のうち、国・県が事業主体の事業は で表記

④各個別事業のうち、ハード事業(投資的経費)に係るものは ※

で表記

⑤右端の「 H25 進捗状況に対する成果・検証等」欄に、【検証】、【次

年度対応】を記載しています。また、主な成果や特殊要因等が

ある場合は個別に記載しています。

1

◆総 括 表 単位:千円

25-27年度 25年度

計画額合計【A】 実績額【B】 国費 県費 地方債 その他 一般財源

1 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 1,433,463 446,916 32,050 29,333 19,100 320,166 46,267

‐ 1 自然環境の保全 45,876 16,139 0 949 0 79 15,111

‐ 2 河川・海岸環境の保全と整備 32,182 11,730 800 2,619 600 0 7,711

‐ 3 森林環境の保全と活用 57,866 27,196 9,250 10,030 0 0 7,916

‐ 4 水を活かしたまちづくり 234,223 64,583 22,000 15,735 18,500 433 7,915

‐ 5 再生可能エネルギーの利活用 1,063,316 327,268 0 0 0 319,654 7,614

2 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 6,084,984 1,778,048 317,691 71,002 10,500 587,995 790,860

‐ 1 農林水産業の振興 3,543,175 1,140,484 317,691 64,542 9,700 136,989 611,562

‐ 2 工業の振興 1,152,950 471,817 0 0 0 445,766 26,051

‐ 3 商業の振興 145,962 27,497 0 3,883 800 0 22,814

‐ 4 観光の振興 1,242,897 138,250 0 2,577 0 5,240 130,433

3 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 10,219,143 3,448,143 967,096 35,749 1,683,018 138,107 624,173

‐ 1 北陸新幹線の整備 2,662,907 1,467,417 519,339 1,666 802,500 0 143,912

‐ 2 道路の整備 1,855,360 520,369 132,638 15,740 137,000 2,000 232,991

‐ 3 市街地・住宅の整備 1,325,815 312,045 115,463 17,454 60,800 40,727 77,601

‐ 4 水道の整備 1,050,222 218,365 0 0 143,127 66,350 8,888

‐ 5 下水道の整備 2,703,865 747,601 188,146 646 530,891 25,071 2,847

‐ 6 公園・緑地の整備 228,558 70,585 11,510 243 8,700 3,959 46,173

‐ 7 情報・通信の整備 392,416 111,761 0 0 0 0 111,761

4 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 19,668,741 5,422,123 482,358 709,976 925,700 1,475,105 1,828,984

‐ 1 保健・医療の充実 10,961,638 2,630,610 41,282 355,752 918,200 1,069,521 245,855

‐ 2 地域福祉の充実 71,417 23,822 0 7,281 0 11,221 5,320

‐ 3 高齢者福祉の充実 2,039,306 655,872 0 69,995 0 24,449 561,428

‐ 4 障害者福祉の充実 1,935,758 623,053 267,676 123,323 0 7,462 224,592

‐ 5 介護保険への対応 306,638 101,066 3,197 34,224 0 59,633 4,012

‐ 6 子育て支援の充実 2,982,324 929,852 169,803 115,273 7,500 297,026 340,250

‐ 7 消費者支援の充実 9,674 3,214 0 1,948 0 0 1,266

‐ 8 消防・防災体制の充実 565,950 185,868 0 274 0 4,319 181,275

‐ 9 防犯体制の充実 80,035 40,360 0 0 0 0 40,360

‐ 10 交通安全の推進 32,769 12,122 400 343 0 0 11,379

‐ 11 ごみの減量化・リサイクルの推進 683,232 216,284 0 1,563 0 1,474 213,247

5 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 3,967,576 1,092,100 161,988 27,149 148,100 198,181 556,682

‐ 1 家庭教育の充実 382 136 0 0 0 0 136

‐ 2 学校教育の充実 2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803

‐ 3 青少年の健全育成 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648

‐ 4 生涯学習の推進 601,927 165,743 27,050 0 50,200 6,524 81,969

‐ 5 文化・スポーツの振興 385,164 173,724 26,250 26,188 0 10,346 110,940

‐ 6 国際化への対応 22,962 6,186 0 0 0 0 6,186

6 市民と行政が一体となったまちづくり 7,588,431 1,262,902 86,888 0 12,600 166,227 997,187

‐ 1 市内外との連携・交流の促進 2,557,173 783,235 0 0 0 14,145 769,090

‐ 2 開かれた行政への取り組み 111,205 35,811 0 0 0 0 35,811

‐ 3 市民活動支援への取り組み 250,420 73,924 0 0 0 3,100 70,824

‐ 4 男女共同参画社会の推進 2,456 653 0 0 0 0 653

‐ 5 市民と一体となった計画的行政運営の推進 4,500,569 301,386 86,888 0 12,600 119,413 82,485

‐ 6 健全財政の推進 166,608 67,893 0 0 0 29,569 38,324

7 その他 60,439 54,937 0 54,865 0 0 72

緊急雇用対策事業 60,439 54,937 0 54,865 0 0 72

49,022,777 13,505,169 2,048,071 928,074 2,799,018 2,885,781 4,844,225

【B】の財源内訳まちづくり方針

施  策  名

総    計

Page 4: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

【まちづくり方針】 1 自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり 1,433,463 457,961 975,502 446,916 32,050 29,333 19,100 320,166 46,267 97.6 31.2

≪施策区分≫ 1 自然環境の保全 45,876 16,582 29,294 16,139 0 949 0 79 15,111 97.3 35.2

[基本事業(事業中分類)] ① 環境保全・美化対策事業 34,376 13,284 21,092 13,221 0 949 0 79 12,193 99.5 38.5

(事業メニュー) 1 環境保全・美化活動の推進 7,910 2,720 5,190 2,720 0 561 0 79 2,080 100.0 34.4【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

地域住民による衛生活動の意識が高まってきている。・ボランティアごみ袋18,000枚購入

1環境衛生推進事業(環境美化団体の活動支援)

市その他

継続 市民環境課ボランティア活動ごみ処理委託、病害虫薬剤等の購入

2,935 1,035 1,900 1,035 0 561 0 79 395 100.0 35.3

【次年度対応】 環境美化のさらなる意識向上を図るため、継続して実施予定

2不法投棄廃棄物処理(4-11 ごみ収集・処理対策事業と重複)

県・市 継続 市民環境課 (No.400 と重複) 0 0 0 0 (No.400 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

3 黒部市環境衛生協議会の活動支援 市 継続 市民環境課 環境衛生団体補助金等 4,975 1,685 3,290 1,685 0 0 0 0 1,685 100.0 33.9

(事業メニュー) 2 水資源の保全 3,299 2,739 560 2,712 0 0 0 0 2,712 99.0 82.2【検  証】

4汚水処理の整備促進と水循環型社会の構築事業

市 継続 工務課 (No.63 と重複) 0 0 0 0 (No.63 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

5 節水啓発事業 市 継続 市民環境課 「とやまの名水」水質調査 434 142 292 142 0 0 0 0 142 100.0 32.7

【次年度対応】 継続して実施予定名水百選「黒部川扇状地湧水群」のPRおよび利活用のため、地下水環境の把握、保全に努める。

6 地下水源の保全(水源涵養事業) 市 継続 市民環境課黒部川地域地下水利用対策協議会負担金

240 80 160 80 0 0 0 0 80 100.0 33.3

6 地下水源の保全(水源涵養事業) 市 継続 企画政策課 地下水流量等の調査 2,436 2,436 0 2,436 0 0 0 0 2,436 100.0 100.0

7 水資源対策活動の充実 市 継続 市民環境課黒部市水資源対策協議会負担金、全国の水循環大会等への参加

189 81 108 54 0 0 0 0 54 66.7 28.6

(事業メニュー) 3 地球温暖化対策の推進 900 300 600 300 0 0 0 0 300 100.0 33.3【検  証】

8 地球温暖化防止実行計画の実施 市 継続 市民環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

9県との連携による広報、啓発活動の実施

県・市 継続 市民環境課 とやま環境財団事業負担金 900 300 600 300 0 0 0 0 300 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 4 環境マネジメントシステム(EMS)の取り組み 365 275 90 239 0 0 0 0 239 86.9 65.5【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

10庁舎におけるEMSの推進、市内公共施設への拡大および市民へのPRならびに省エネ法への適切な対応

市 継続 総務課庁舎および公共施設におけるEMS取り組みの推進

365 275 90 239 0 0 0 0 239 86.9 65.5

【次年度対応】 環境研修を拡充し、実施予定

(事業メニュー) 5 黒部峡谷の自然保護と環境保全の推進 3,600 1,200 2,400 1,200 0 0 0 0 1,200 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・欅平ビジターセンターにおいて自然観察会を実施

11 立山黒部環境保全協会黒部支部事業 その他 継続 商工観光課立山黒部環境保全協会黒部支部補助金

3,600 1,200 2,400 1,200 0 0 0 0 1,200 100.0 33.3

【次年度対応】 黒部峡谷の環境美化活動・自然観察会の充実など、継続して実施予定

12 自然環境保全エコツアー開発推進事業 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 6 僧ヶ岳県立自然公園の自然保護と環境保全の推進 2,392 864 1,528 864 0 0 0 0 864 100.0 36.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

13 自然保護等啓発事業 市H24~

商工観光課宇奈月方面山岳遭難対策協議会・黒部峡谷ナチュラリスト研究会・黒部峡谷イワナ放流事業補助金

2,392 864 1,528 864 0 0 0 0 864 100.0 36.1

【次年度対応】 国立公園、県立自然公園の自然保護啓発活動など、継続して実施予定

(事業メニュー) 7 野生鳥獣保護・生息管理の推進 15,910 5,186 10,724 5,186 0 388 0 0 4,798 100.0 32.6【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・有害捕獲数 イノシシ:21頭 ニホンザル:59頭 カラス:126羽 等

14 有害鳥獣対策事業 市 継続 農林整備課有害鳥獣捕獲委託(サル、クマ)、電気柵設置補助、カラス捕獲委託

15,910 5,186 10,724 5,186 0 388 0 0 4,798 100.0 32.6

【次年度対応】 継続して実施予定

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。水質検査(「とやまの名水」115カ所)については、計画どおり実施し、基準値内の結果を得た。自然の恵みである地下水をいつまでも安心して有効に利用できるよう近隣自治体・事業所と協議を図った。

年間を通じ、計画どおり実施できた。とやま環境財団とともにエコ関連の工作やパネル展示を実施し、親子で楽しみながら温暖化防止について考える機会を設けた。

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 2

Page 5: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

[基本事業(事業中分類)] ② 公害対策事業 11,500 3,298 8,202 2,918 0 0 0 0 2,918 88.5 25.4

(事業メニュー) 8 公害防止対策の充実 1,268 352 916 62 0 0 0 0 62 17.6 4.9【検  証】 排砂水質調査については、概ね実施できたが、環境審議会

は開催できなかった。・水質調査1回(水質結果は問題なし)

15水質汚濁事案等発生時の水質調査(水質監視体制強化事業と重複)

市 継続 市民環境課 宇奈月・出し平ダム連携排砂水質調査 613 99 514 62 0 0 0 0 62 62.6 10.1

【次年度対応】 継続して実施予定審議会は、今後の運営の在り方を検討予定

16 環境審議会の運営 市 継続 市民環境課 黒部市環境審議会の開催 655 253 402 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(事業メニュー) 9 監視・指導体制の強化 10,232 2,946 7,286 2,856 0 0 0 0 2,856 96.9 27.9【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

各調査結果は問題なし

17工場および河川水の水質調査(水質監視体制強化事業と重複)

市 継続 市民環境課 工場排水・市内河川等の水質調査 1,411 467 944 455 0 0 0 0 455 97.4 32.2

【次年度対応】 PM2.5など近年問題視されている公害もあり、監視体制の強化を図りながら、継続して実施予定

18大気汚染観測局および市内大気汚染(硫黄酸化物)基礎調査

市 継続 市民環境課 市内の大気汚染調査 3,028 996 2,032 924 0 0 0 0 924 92.8 30.5

19 旧不燃物処理場水質検査 市 継続 市民環境課旧不燃物処理場の周辺井戸水質調査および整備委託

5,793 1,483 4,310 1,477 0 0 0 0 1,477 99.6 25.5

≪施策区分≫ 2 河川・海岸環境の保全と整備 32,182 11,982 20,200 11,730 800 2,619 600 0 7,711 97.9 36.4

[基本事業(事業中分類)] ① 砂防事業 15,250 5,250 10,000 5,238 0 2,619 0 0 2,619 99.8 34.3

(事業メニュー) 10 黒部川上流域など崩壊対策事業の促進 15,250 5,250 10,000 5,238 0 2,619 0 0 2,619 99.8 34.3【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

20 ※ 黒部川砂防事業 国 継続 建設課 砂防事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

21 ※ その他砂防事業(尾山大谷川 他) 県・市 継続 建設課 若栗地区小規模急傾斜地対策 15,250 5,250 10,000 5,238 0 2,619 0 0 2,619 99.8 34.3

(事業メニュー) 11 黒部川総合土砂管理の促進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施された。

22 黒部川土砂管理調査等 国 継続 建設課 土砂管理調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 河川事業 16,932 6,732 10,200 6,492 800 0 600 0 5,092 96.4 38.3

(事業メニュー) 12 河川改修事業の促進 2,008 2,008 0 2,008 800 0 600 0 608 100.0 100.0【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

・生地西背戸川改修:床固工・根固工 L=40m (150m/350m)

23 ※ 黒部川改修 国 継続 建設課 河川改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

24 ※ 黒瀬川改修 県 継続 建設課 河川改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

25 ※片貝川広域基幹河川改修(布施川工区)

県 継続 建設課 河川改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

26 ※ 準用河川生地西背戸川改修 市H25~H29

建設課 河川改修 2,008 2,008 0 2,008 800 0 600 0 608 100.0 100.0

(事業メニュー) 13 黒部川の水環境改善の促進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施された。

27 黒部川の流量確保等 国 継続 建設課 流量確保 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 14 河川環境保全・美化活動の推進 13,474 4,274 9,200 4,274 0 0 0 0 4,274 100.0 31.7【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

28 準用河川維持管理 市 継続 建設課 浚渫、護岸補修、水門管理 13,474 4,274 9,200 4,274 0 0 0 0 4,274 100.0 31.7

【次年度対応】 継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 3

Page 6: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

29 ふるさとリバーボランティア支援事業 県 継続 建設課 河川愛護活動の支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 15 親水空間の整備推進 1,450 450 1,000 210 0 0 0 0 210 46.7 14.5【検  証】 他事業での実施などもあり、全般を通じ、概ね計画どおり実

施された。

30 ※ 黒部川環境整備 国 継続 建設課 黒部川環境整備基礎調査 1,450 450 1,000 210 0 0 0 0 210 46.7 14.5

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ③ 海岸事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 16 下新川海岸直轄事業の整備促進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施された。

31 ※ 下新川海岸整備 国 継続 建設課 海岸整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 17 海岸環境保全・美化活動の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 (事業メニューNo.26と重複)

32海岸地域住民による美化活動の実施(河川海岸清掃等の保全管理と重複)

市その他

継続 市民環境課 (No.43 と重複) 0 0 0 0 (No.43 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

(事業メニュー) 18 海岸防風林の保全・整備の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 (事業メニューNo.53と重複)

33 保安林の保全・整備 市 継続 農林整備課保安林(飛砂防止林)の育苗(No.95 と重複)

0 0 0 0 (No.95 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

[基本事業(事業中分類)] ④ 水質監視体制強化事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 19 河川・地下水および工場排水などの水質調査の充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 (事業メニューNo.8、No.9と重複)

34水質汚濁事案等発生時の水質調査(公害対策事業と重複)

市 継続 市民環境課 (No.15 と重複) 0 0 0 0 (No.15 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

35工場および河川水の水質調査(公害対策事業と重複)

市 継続 市民環境課 (No.17 と重複) 0 0 0 0 (No.17 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 3 森林環境の保全と活用 57,866 27,660 30,206 27,196 9,250 10,030 0 0 7,916 98.3 47.0

[基本事業(事業中分類)] ① 治山事業 12,704 2,961 9,743 2,961 1,250 0 0 0 1,711 100.0 23.3

(事業メニュー) 20 治山工事の推進 12,704 2,961 9,743 2,961 1,250 0 0 0 1,711 100.0 23.3【検  証】 県営および県単治山事業等により、概ね計画どおり実施で

きた。

36 ※ 崩壊山地・渓流等整備 県・市 継続 農林整備課 渓流の床固め工 12,704 2,961 9,743 2,961 1,250 0 0 0 1,711 100.0 23.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 21 水源涵養の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 県営治山事業等により、概ね計画どおり実施できた。

37 ※ 水源森林総合整備事業 県 継続 農林整備課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 22 保安林改良の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 県営治山事業等により、概ね計画どおり実施できた。

38 ※ 保安林改良事業(森林整備、柵工等) 県 継続 農林整備課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 豊かで美しい森づくり事業 45,162 24,699 20,463 24,235 8,000 10,030 0 0 6,205 98.1 53.7

(事業メニュー) 23 里山整備の推進 15,783 9,430 6,353 9,430 0 9,430 0 0 0 100.0 59.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

高齢化により維持活動が困難になりつつある。

39里山再生整備事業(ふれあいの森づくり)

市 継続 農林整備課①里山管理計画作成②里山再生整備③県民参加の森づくり

15,783 9,430 6,353 9,430 0 9,430 0 0 0 100.0 59.7

【次年度対応】 取組団体に対する支援など、継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 4

Page 7: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 24 森林環境整備の推進 27,479 14,669 12,810 14,205 8,000 0 0 0 6,205 96.8 51.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・林業者スポーツ研修館人工芝張替工事

40 森林公園、森林浴の森周辺の整備 市 継続 農林整備課①嘉例沢②林業者トレセン③スポーツ研修館④やまびこ遊歩道⑤尾の沼公園ほか

27,479 14,669 12,810 14,205 8,000 0 0 0 6,205 96.8 51.7

【次年度対応】 施設維持管理については修繕箇所の優先順位を定めて対応するなど、継続して実施予定

(事業メニュー) 25 多様な森づくりの推進(みどりの森再生事業) 1,900 600 1,300 600 0 600 0 0 0 100.0 31.6【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・12haの整備箇所取りまとめ完了

41 ※ みどりの森再生事業(針広混交林) 県 継続 農林整備課地権者との合意形成(事業協定の締結)

1,900 600 1,300 600 0 600 0 0 0 100.0 31.6

【次年度対応】 人工林の公益的機能向上のため、事業取組箇所の開拓に努めるなど、継続して実施予定

≪施策区分≫ 4 水を活かしたまちづくり 234,223 73,071 161,152 64,583 22,000 15,735 18,500 433 7,915 88.4 27.6

[基本事業(事業中分類)] ① 水環境保全整備事業 228,723 70,571 158,152 62,083 22,000 15,735 18,500 433 5,415 88.0 27.1

(事業メニュー) 26 水辺環境や清流の保全 6,038 2,014 4,024 1,932 0 735 0 0 1,197 95.9 32.0【検  証】 年間を通じ、計画どおり実施できた。

・地域住民挙げての沿岸3地区海岸清掃・海岸漂着物の適正対処

42 名水・地下水等の水質管理 市 継続 市民環境課富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会負担金

60 20 40 20 0 0 0 0 20 100.0 33.3

【次年度対応】 より効率の良い海岸漂着物の回収方法を検討しつつ、継続して実施予定

43 河川海岸清掃等の保全管理市

その他継続 市民環境課 河川海岸清掃の委託 5,978 1,994 3,984 1,912 0 735 0 0 1,177 95.9 32.0

(事業メニュー) 27 水環境保全意識の高揚 360 120 240 118 0 0 0 0 118 98.3 32.8

44 水環境保全活動のPR強化 市 継続 市民環境課 ごみ散乱防止運動用品購入 360 120 240 118 0 0 0 0 118 98.3 32.8

(事業メニュー) 28 水環境保全団体などの活動支援 1,752 596 1,156 596 0 0 0 0 596 100.0 34.0【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・水の少年団活動実績:23人参加 5回開催

45 各種保全団体への助成等支援 市H22~

市民環境課 各大学等をはじめとする研究活動支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

45 各種保全団体への助成等支援 市 継続生涯学習スポーツ課

水の少年団活動補助 1,752 596 1,156 596 0 0 0 0 596 100.0 34.0

46 各種保全団体への情報提供 市H22~

市民環境課各大学等をはじめとする研究機関への情報提供

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 29 水に関するイベントおよび全国PRの推進 5,220 1,776 3,444 1,776 0 0 0 433 1,343 100.0 34.0【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・アクアパークフェスティバル 来場者数:3,200人・黒部川水のフェスティバル 来場者数:6,200人

47アクアパークフェスティバル等水環境啓蒙イベントの開催

その他 継続 経営課 アクアパークフェスティバルの開催 1,273 433 840 433 0 0 0 433 0 100.0 34.0

【次年度対応】 継続して実施予定

48 黒部川水のフェスティバル等開催支援 その他 継続生涯学習スポーツ課

黒部川水のフェスティバル開催補助 3,947 1,343 2,604 1,343 0 0 0 0 1,343 100.0 34.0

(事業メニュー) 30 フィールドミュージアム構想の推進 215,353 66,065 149,288 57,661 22,000 15,000 18,500 0 2,161 87.3 26.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

49 フィールドミュージアム事業の推進 市 継続 企画政策課黒部川扇状地フィールドミュージアム事業負担金

9,357 2,337 7,020 2,000 0 0 0 0 2,000 85.6 21.4

【次年度対応】

50 ※地域観光ギャラリー展示空間整備事業(ハード)

市H23~

企画政策課 地域観光ギャラリー展示空間の製作 190,096 60,228 129,868 55,598 22,000 15,000 18,500 0 98 92.3 29.2

51 地域観光ギャラリー展示空間の運営 市H25~

企画政策課地域観光ギャラリー展示空間レイアウトに係る検討

15,900 3,500 12,400 63 0 0 0 0 63 1.8 0.4

[基本事業(事業中分類)] ② 水源利活用推進事業 5,500 2,500 3,000 2,500 0 0 0 0 2,500 100.0 45.5

(事業メニュー) 31 水を活かした商品開発の推進 2,500 2,500 0 2,500 0 0 0 0 2,500 100.0 100.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・航空機機内での名水ペットボトル提供等

52名水そのものを活用した既存商品や新商品の販路開拓およびPR

その他 継続 商工観光課 名水PR事業 2,500 2,500 0 2,500 0 0 0 0 2,500 100.0 100.0

【次年度対応】 継続して実施予定

【検  証】

【次年度対応】

概ね計画どおり実施できた。・ポスターおよび標語の募集:114点・ごみステーションの分別表示看板や不法投棄防止看板の作成・設置美化環境の取り組みとして、継続して実施予定

黒部宇奈月温泉駅を玄関口として、観光スポットや産業関連施設、祭り等イベントなどへの誘客を図るための誘導展示の内容に係る展示製作を委託。また、みずはく事業を継続して推進する。

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 5

Page 8: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 32 水を活かした企業誘致活動の推進 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0     ― 0.0【検  証】 名水PR事業も活用してPRを行うなど、概ね実施できた。

53企業誘致における豊富な水資源のPR活動

市 継続 商工観光課 関係機関等との連携 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

54市外企業への営業活動(工業の振興と重複)

市 継続 商工観光課 (「2-2 工業の振興」 と重複) 0 0 0 0 (「2-2 工業の振興」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 33 宇奈月温泉の研究・開発支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 民間企業等による調査・研究活動が行われた。

55 医療など異業種交流による研究・開発 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業の見直しを検討しつつ、実施予定

≪施策区分≫ 5 再生可能エネルギーの利活用 1,063,316 328,666 734,650 327,268 0 0 0 319,654 7,614 99.6 30.8

[基本事業(事業中分類)] ① 再生可能エネルギー利活用事業 506,325 148,325 358,000 148,325 0 0 0 140,727 7,598 100.0 29.3

(事業メニュー) 34 小水力・太陽光・地熱等エネルギーの調査研究および利活用 506,325 148,325 358,000 148,325 0 0 0 140,727 7,598 100.0 29.3【検  証】

56エネルギー開発技術の情報収集および活用研究

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

57民間との協働による再生可能エネルギーの利活用に向けた調査・研究

市H24~

商工観光課 関係団体等との連携 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

58 ※ 水力エネルギー利活用事業 市H21~

農林整備課 宮野用水発電所特別会計予算 490,727 140,727 350,000 140,727 0 0 0 140,727 0 100.0 28.7

59 太陽光エネルギー利活用事業 市H21~

市民環境課 住宅用太陽光発電システム設置助成 15,598 7,598 8,000 7,598 0 0 0 0 7,598 100.0 48.7

[基本事業(事業中分類)] ② バイオマス利活用事業 556,991 180,341 376,650 178,943 0 0 0 178,927 16 99.2 32.1

(事業メニュー) 35 廃食油の再生利用(BDF調査研究) 372 156 216 16 0 0 0 0 16 10.3 4.3【検  証】 委員会は協議案件がなかったため未実施となったが、その

他は概ね計画どおり実施できた。・廃食用油回収量(市内7カ所):740L

60廃食油のBDF化燃料利用等の調査研究

市 継続 市民環境課バイオディーゼル燃料推進委員会開催、廃食用油回収所設置

372 156 216 16 0 0 0 0 16 10.3 4.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 36 食品残渣廃棄物の利活用の推進 251 85 166 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0【検  証】 委員会は協議案件がなかったため未実施となった。

61 事業系生ごみの分別・収集運搬 その他 継続 市民環境課バイオマスタウン推進協議会、食品廃棄物推進委員会開催

251 85 166 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定バイオマスについては先駆的に取り組んでいる他部署とも連携し、実施内容を精査・検討予定

62家庭生ごみの分別・収集運搬(事業系生ごみの分別・収集運搬と重複)

市 継続 市民環境課 (No.61 と重複) 0 0 0 0 (No.61 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 37 下水道汚泥のバイオマスエネルギー利活用の推進 556,368 180,100 376,268 178,927 0 0 0 178,927 0 99.3 32.2【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・H25年度までの住宅用ディスポーザ設置数:439基 補助金交付件数:358基

63 ※ 下水道汚泥リサイクル事業 市 継続 工務課 下水道汚泥利活用施設維持管理委託 547,368 177,100 370,268 176,767 0 0 0 176,767 0 99.8 32.3

【次年度対応】 継続して実施予定ディスポーザ設置補助については、PRを強化

64バイオマス(下水道汚泥(農業汚泥、浄化槽汚泥含む))エネルギーの利活用の推進

市 継続 経営課 住宅用ディスポーザ設置補助 9,000 3,000 6,000 2,160 0 0 0 2,160 0 72.0 24.0

(事業メニュー) 38 農林漁業未利用バイオマス資源の利活用の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 実施に向けて検討しているが、課題が多く、未実施であっ

た。

65 ※バイオマスの環づくり交付金事業(たい肥化施設、エネルギー利用施設など)

市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業の見直しを検討しつつ、実施予定

66 ※強い農業づくり交付金(高品質たい肥製造施設、未利用資源活用施設など)

市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

概ね計画どおり実施できた。・民間主体による調査研究の実施・住宅用太陽光発電システム設置補助 件数:73件

継続して実施予定住宅用太陽光エネルギー利活用事業については、国県および他自治体の動向を確認し、実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 6

Page 9: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

【まちづくり方針】 2 地域特性を活かした産業育成のまちづくり 6,084,984 2,018,826 4,066,158 1,778,048 317,691 71,002 10,500 587,995 790,860 88.1 29.2

≪施策区分≫ 1 農林水産業の振興 3,543,175 1,338,850 2,204,325 1,140,484 317,691 64,542 9,700 136,989 611,562 85.2 32.2

[基本事業(事業中分類)] ① 農業生産体制支援事業 411,225 228,093 183,132 202,203 131,761 10,438 0 307 59,697 88.6 49.2

(事業メニュー) 39 担い手育成の推進(認定農業者・集落営農組織など) 74,325 24,855 49,470 19,924 15,750 355 0 307 3,512 80.2 26.8【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

集落営農法人化支援事業は該当がなく実施できなかったが、戸別経営の法人化があった。

67 農業経営規模拡大奨励事業 市 継続 農業水産課 農地流動化促進対策事業 54,119 17,821 36,298 14,005 13,500 124 0 0 381 78.6 25.9

【次年度対応】 継続して実施予定

68 集落営農法人化緊急対策推進事業 市 継続 農業水産課 集落営農法人化支援事業 1,200 400 800 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

69 新規就農促進対策事業 市 継続 農業水産課 青年就農給付金事業 8,540 2,250 6,290 2,250 2,250 0 0 0 0 100.0 26.3

70 担い手育成総合支援事業 市 継続 農業水産課利子助成、担い手協補助、担い手育成、農業振興協議会

10,466 4,384 6,082 3,669 0 231 0 307 3,131 83.7 35.1

(事業メニュー) 40 土づくりなど品質向上対策の推進 168,971 148,025 20,946 128,097 108,302 25 0 0 19,770 86.5 75.8【検  証】

71 水田農業生産振興対策事業 市 継続 農業水産課 種子プラント整備 139,687 138,187 1,500 118,470 98,725 0 0 0 19,745 85.7 84.8

72 耕作放棄地対策事業 市 継続 農業水産課 耕作放棄地復元再生利用事業 800 200 600 50 0 25 0 0 25 25.0 6.3

【次年度対応】 継続して実施予定

73 土壌改良対策事業 市 継続 農業水産課 24,746 8,366 16,380 8,366 8,366 0 0 0 0 100.0 33.8

74 有機農業の普及拡大事業 市 継続 農業水産課 (No.73 と重複) 0 0 0 0 (No.73 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

75 カメムシ類防除対策事業 市 継続 農業水産課 3,738 1,272 2,466 1,211 1,211 0 0 0 0 95.2 32.4

(事業メニュー) 41 施設・機械整備の促進 43,400 12,900 30,500 12,238 0 8,154 0 0 4,084 94.9 28.2【検  証】

76 ※強い農業づくり交付金事業(大豆乾燥調整施設多用途カントリーエレベーター化、サイロ増設整備補助)

その他 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

77 ※ 地域農業担い手育成推進事業 市 継続 農業水産課 大豆コンバインの導入 35,900 9,900 26,000 9,693 0 6,458 0 0 3,235 97.9 27.0

【次年度対応】 継続して実施予定

78 ※ 元気な富山米パワーアップ推進事業 市 継続 農業水産課 土づくり機械の導入 7,500 3,000 4,500 2,545 0 1,696 0 0 849 84.8 33.9

(事業メニュー) 42 米の需給調整システムの安定確保 124,529 42,313 82,216 41,944 7,709 1,904 0 0 32,331 99.1 33.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

79 水田農業構造改革対策事業 市 継続 農業水産課 生産調整対策費 124,529 42,313 82,216 41,944 7,709 1,904 0 0 32,331 99.1 33.7

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 農業基盤整備事業 1,442,026 746,573 695,453 649,678 128,508 32,951 0 70,000 418,219 87.0 45.1

(事業メニュー) 43 ほ場整備の推進 163,650 99,110 64,540 85,075 0 0 0 0 85,075 85.8 52.0【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

・水路改修:L=6,615m 基盤整備:A=2.4ha

80 ※ 経営体育成基盤整備事業 県 継続 農林整備課県営土地改良事業(飯沢栃沢地区、若栗北部・南部地区)の事業負担金

163,650 99,110 64,540 85,075 0 0 0 0 85,075 85.8 52.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 44 農道整備の推進 267,530 222,913 44,617 202,085 80,300 7,708 0 0 114,077 90.7 75.5【検  証】

81 ※ 農道整備事業 市H25~

農林整備課 一般農道、広域農道の維持管理 63,652 37,413 26,239 26,545 0 0 0 0 26,545 71.0 41.7

概ね計画どおり実施できた。・種子プラント整備概要 老朽化した種子プラント施設の機械を新設・更新し、品質および作業効率の向上を図った。

概ね計画どおり実施できた。・機械類導入実績 大豆コンバイン:3台 マニアスプレッダ:1台 畦塗機:1台 溝掘機:1台 フレールモア:1台

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・維持管理延長:L=10,228m・県営農道整備事業全体延長:L=1,795m(進捗率94%)・県単農道整備:L=2,734m

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 7

Page 10: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

82 ※ 基幹農道整備事業 県H20~H26

農林整備課 県営農道整備事業に係る事業負担金 37,278 24,900 12,378 14,941 0 0 0 0 14,941 60.0 40.1

【次年度対応】 継続して実施予定

83 ※ 県単土地改良事業(農道整備)市

その他継続 農林整備課 農道舗装 166,600 160,600 6,000 160,599 80,300 7,708 0 0 72,591 100.0 96.4

(事業メニュー) 45 かんがい排水整備の推進 105,625 61,322 44,303 52,858 19,557 3,172 0 0 30,129 86.2 50.0【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

・補助事業延長:L=1,103m

84 ※ 県単土地改良事業(かんがい排水) 市 継続 農林整備課 農業用用排水路の整備 105,625 61,322 44,303 52,858 19,557 3,172 0 0 30,129 86.2 50.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 46 安全・安心な米づくり基盤整備の促進 335,053 111,134 223,919 81,482 0 0 0 70,000 11,482 73.3 24.3【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

85 ※ 公害防除特別土地改良事業 県・市H20~H26

農林整備課 汚染農用地の復元 335,053 111,134 223,919 81,482 0 0 0 70,000 11,482 73.3 24.3

【次年度対応】 復元工事の完工、残存農地の解消など、継続して実施予定

(事業メニュー) 47 農村環境の保全・整備 570,168 252,094 318,074 228,178 28,651 22,071 0 0 177,456 90.5 40.0【検  証】

86 中山間地域等直接支払交付金事業 市H20~H26

農林整備課中山間地域振興(農地維持、耕作放棄防止、国土保全)

215,373 72,005 143,368 71,815 28,651 21,464 0 0 21,700 99.7 33.3

87 農地・水保全管理支払交付金事業 その他

H20~H28

農林整備課地域による持続的な農村環境保全(環境整備、農業施設長寿命化)

59,912 15,800 44,112 15,800 0 607 0 0 15,193 100.0 26.4

【次年度対応】 継続して実施予定「農地・水保全管理支払交付金」は「多面的機能支払交付金」へ移行予定

88 1 ※ 土地改良整備事業 その他 継続 農林整備課土地改良区等が行う土地改良事業補助・負担金

218,675 88,081 130,594 64,355 0 0 0 0 64,355 73.1 29.4

88 2 土地改良整備事業 その他 継続 農林整備課 (経常経費) 76,208 76,208 0 76,208 0 0 0 0 76,208 100.0 100.0

[基本事業(事業中分類)] ③ 林業生産基盤整備事業 257,720 182,243 75,477 109,823 54,772 10,706 0 283 44,062 60.3 42.6

(事業メニュー) 48 森林基幹道などの整備推進 91,147 85,671 5,476 39,063 17,500 7,000 0 0 14,563 45.6 42.9【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

89 ※幹線林道朝日・大山線朝日魚津区間整備事業

県 継続 農林整備課 林道開設事業に係る受益者負担金 5,391 1,797 3,594 1,797 0 0 0 0 1,797 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

90 ※ 森林基幹林道別又僧ヶ岳線整備事業 県・市 継続 農林整備課 林道法面保護工 85,756 83,874 1,882 37,266 17,500 7,000 0 0 12,766 44.4 43.5

(事業メニュー) 49 地域林業推進組織の経営基盤強化 4,788 1,596 3,192 1,595 0 0 0 0 1,595 99.9 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・高性能林業機器の導入支援(補助)

91新川森林組合の育成強化、林業従事者の確保、育成

市 継続 農林整備課新川森林組合振興対策協議会等負担金

4,788 1,596 3,192 1,595 0 0 0 0 1,595 99.9 33.3

【次年度対応】 林業育成強化を図るため、継続して実施予定

(事業メニュー) 50 森林施業(造林事業)の促進 133,941 75,814 58,127 53,165 23,246 3,186 0 283 26,450 70.1 39.7【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

92 ※市行造林保育、県単森林整備、間伐事業の支援、一般林道の整備促進

市 継続 農林整備課 森林整備、林道維持補修工事等 133,941 75,814 58,127 53,165 23,246 3,186 0 283 26,450 70.1 39.7

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 51 林産物(木材・特用)などの安定供給のための体制整備の促進 3,350 1,350 2,000 1,300 0 0 0 0 1,300 96.3 38.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

消費税増税前の駆け込み需要により、補助が増・補助件数:7件

93住宅用材の地元産材利用に対する支援

市 継続 農林整備課地域産材活用促進補助金(市単独・個人住宅対象)

3,350 1,350 2,000 1,300 0 0 0 0 1,300 96.3 38.8

【次年度対応】 市産材の活用促進のための周知、予算確保など、継続して実施予定

(事業メニュー) 52 県産材利用促進の普及啓発 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

94パンフレット、ホームページを利用した県産材の普及啓発

市 継続 農林整備課 富山県ホームページへのリンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 ホームページでの掲載・周知など、継続して実施予定

(事業メニュー) 53 森林病害虫防除対策による健全な人工林の育成強化 24,494 17,812 6,682 14,700 14,026 520 0 0 154 82.5 60.0【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

95 森林病害虫等防除事業 市 継続 農林整備課市有地内の枯木伐採処理市有地内の薬剤樹幹注入

24,494 17,812 6,682 14,700 14,026 520 0 0 154 82.5 60.0

【次年度対応】 継続して実施予定

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・「中山間」交付組織:20集落協定 交付面積 421.6ha・「農地・水保全管理支払交付金」取組組織:42組織 (対象農用地面積:1,346ha ※共同活動36組織分)

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 8

Page 11: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

[基本事業(事業中分類)] ④ 漁業経営安定化・近代化対策事業 481,129 26,876 454,253 26,043 2,650 1,325 9,700 2,912 9,456 96.9 5.4

(事業メニュー) 54 担い手育成の推進 439 119 320 119 0 0 0 0 119 100.0 27.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

96 黒部市漁業士・青壮年育成事業 市 継続 農業水産課 漁業士・青壮年育成事業補助 439 119 320 119 0 0 0 0 119 100.0 27.1

【次年度対応】 継続して実施予定(補助金額は減額)

97 新規漁業就業者支援事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 55 漁業経営安定化の支援 16,461 4,741 11,720 4,150 0 0 0 2,307 1,843 87.5 25.2【検  証】 漁業振興基金活用事業補助については、対象者の廃業に

伴い減額して実施したが、その他は概ね計画どおり実施できた。

98 漁業経営安定対策事業 市H23~

農業水産課漁獲共済・漁船保険補助、漁業振興基金活用事業補助

16,461 4,741 11,720 4,150 0 0 0 2,307 1,843 87.5 25.2

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 56 多機能型漁港整備の推進 457,852 20,831 437,021 20,829 2,650 1,325 9,700 605 6,549 100.0 4.5【検  証】

99 ※ 石田漁港・フィッシャリーナ整備事業 市H20~H26

農業水産課石田漁港機能強化事業、石田漁港改修事業事務費

427,543 5,707 421,836 5,706 2,650 1,325 1,100 0 631 100.0 1.3

100 ※ 黒部漁港施設整備事業その他県

継続 農業水産課水産基盤ストックマネージメント事業負担金

30,309 15,124 15,185 15,123 0 0 8,600 605 5,918 100.0 49.9

【次年度対応】

101 ※ くろべ漁協製氷冷蔵保管施設整備事業 市H24~H27

農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 57 栽培漁業の促進 1,825 585 1,240 345 0 0 0 0 345 59.0 18.9【検  証】

102 種苗放流等事業 市 継続 農業水産課 種苗購入費 1,062 390 672 150 0 0 0 0 150 38.5 14.1

103 1 ※ ヤリイカ等産卵保護施設設置事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定ヤリイカ産卵保護施設設置補助については、補助金額の見直しを予定

103 2 ヤリイカ等産卵保護施設設置事業 市 継続 農業水産課 ヤリイカ産卵保護施設設置事業補助 763 195 568 195 0 0 0 0 195 100.0 25.6

(事業メニュー) 58 観光産業との連携強化 4,552 600 3,952 600 0 0 0 0 600 100.0 13.2【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

104 1 ※ 漁業資料館等整備事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

104 2 漁業資料館等整備事業 市 継続 農業水産課 漁業資料館運営補助 4,552 600 3,952 600 0 0 0 0 600 100.0 13.2

[基本事業(事業中分類)] ⑤ 生産・流通・販売対策促進事業 951,075 155,065 796,010 152,737 0 9,122 0 63,487 80,128 98.5 16.1

(事業メニュー) 59 産地ブランド化の推進 22,882 13,934 8,948 12,859 0 8,572 0 0 4,287 92.3 56.2【検  証】

105 園芸ブランド産地強化事業 市 継続 農業水産課 特例作物作付拡大機械の導入 20,107 12,859 7,248 12,859 0 8,572 0 0 4,287 100.0 64.0

106 黒部名水ポークネームアップ事業 市 継続 農業水産課 種豚導入等 2,550 850 1,700 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

107 女性起業チャレンジ事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

108 黒部和牛育成事業 市 継続 農業水産課 優良精子導入 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

109 畜産企業立地条件整備事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 60 特産品の開発・育成 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 実施に向けて検討しているが、課題が多く、未実施であっ

た。

石田漁港・フィッシャリーナ整備事業については、次年度以降の事業計画が承認された。黒部漁港整備事業については、主体事業主である富山県の事業進捗に併せて負担金を執行した。

継続して実施予定

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・種苗放流事業:クロダイ5,000匹(、ヒラメ16,000匹)・ヤリイカ産卵保護施設設置補助:8基

概ね計画どおり実施できた。・機械導入実績 ねぎ・にんじん・にんにくの収穫機・皮むき機・乗用管理機等

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 9

Page 12: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

110 園芸作物出荷振興モデル事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業の見直しを検討しつつ、実施予定

111 特産品開発奨励事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 61 農林水産加工・販売施設の整備および有効活用の促進 923,044 139,758 783,286 138,505 0 0 0 63,487 75,018 99.1 15.0【検  証】

112 1 ※ 農林水産物等加工・直販施設整備事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

112 2 新川育成牧場運営事業 市H25~

農業水産課家畜育成および畜産加工品の製造販売等

597,744 79,758 517,986 78,505 0 0 0 63,487 15,018 98.4 13.1

112 3 ※ 新川育成牧場施設整備事業 市H25~

農業水産課 154,300 0 154,300 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

113宇奈月炊飯センターの管理運営に対する貸付(㈲宇奈月農産公社)

市H20~H24

農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

114宇奈月麦酒館の管理運営に対する貸付(宇奈月ビール㈱)

市 継続 農業水産課 貸付 171,000 60,000 111,000 60,000 0 0 0 0 60,000 100.0 35.1

(事業メニュー) 62 価格安定・消費拡大の推進 838 248 590 248 0 0 0 0 248 100.0 29.6【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

115 野菜価格安定事業 市 継続 農業水産課 各種負担金 838 248 590 248 0 0 0 0 248 100.0 29.6

【次年度対応】 継続して実施予定

116 黒部産米消費拡大宣伝委託事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 63 地産地消と食育の推進 4,311 1,125 3,186 1,125 0 550 0 0 575 100.0 26.1【検  証】 計画どおり実施できた。

・食育教室:6教室開催・給食食材:地場産品24品目・14,856kg使用

117 食育推進事業 市 継続 農業水産課 食育推進事業 1,153 325 828 325 0 150 0 0 175 100.0 28.2

【次年度対応】 継続して実施予定

118 地産地消推進事業 市 継続 農業水産課 学校給食食材活用事業 3,158 800 2,358 800 0 400 0 0 400 100.0 25.3

119 生地の魚PR事業 市 継続 農業水産課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 2 工業の振興 1,152,950 484,682 668,268 471,817 0 0 0 445,766 26,051 97.3 40.9

[基本事業(事業中分類)] ① 工業活性化事業 201,423 69,271 132,152 57,181 0 0 0 39,643 17,538 82.5 28.4

(事業メニュー) 64 新規誘致のための施策推進〈商業共通〉 72,907 25,799 47,108 15,735 0 0 0 12 15,723 61.0 21.6【検  証】

120市内外企業への営業活動(関連会社含む意向調査等)

市 継続 商工観光課 企業立地推進員設置費 11,483 3,811 7,672 2,450 0 0 0 12 2,438 64.3 21.3

121立地促進のための新規助成制度の検討

市 継続 商工観光課県特定地域産業活性化資金(企業立地促進枠)保証料助成金、商工業振興条例に基づく利子補給金、企業誘致報奨金

4,584 1,218 3,366 254 0 0 0 0 254 20.9 5.5

【次年度対応】 継続して実施予定企業の本社機能の移転に係る助成を実施予定

122石田企業団地立地企業への助成(5年間)

市 継続 商工観光課 企業立地助成金 52,680 19,770 32,910 13,031 0 0 0 0 13,031 65.9 24.7

123企業団地造成等新たな用地確保の調査・検討

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

124企業の本社機能(管理部門を含む)の本市への移転(一部移転を含む)に対する支援制度の検討および支援事業

市H24~

商工観光課 本社機能移転事業所設置助成金 4,160 1,000 3,160 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(事業メニュー) 65 起業支援体制の整備推進〈商業共通〉 308 154 154 154 0 0 0 0 154 100.0 50.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・申請に基づく助成の実施 助成件数:1件

125 起業支援体制の確立 市 継続 商工観光課県創業支援資金(創業者分)保証料助成金、少人数私募債発行支援事業補助金

308 154 154 154 0 0 0 0 154 100.0 50.0

【次年度対応】 継続して実施予定

概ね計画どおり実施できた。新川育成牧場については、市営牧場として初めての運営であり、冬期間通年営業において困難な面もあったが、概ね実施できた。・新川育成牧場事業 家畜の育成販売、ふれあい・農業体験、特産物の開発販売、観光・レクリエーション 等

概ね計画どおり実施できた。・企業訪問等の実施・申請に基づく助成の実施 各種助成件数:4件

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 10

Page 13: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 66 新商品・新技術開発の支援〈商業共通〉 7,624 2,624 5,000 624 0 0 0 624 0 23.8 8.2【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・産業おこし:2件

126産業おこし推進事業(補助金)※商工会議所との連携事業

市 継続 商工観光課 産業おこし推進事業補助金 1,624 624 1,000 624 0 0 0 624 0 100.0 38.4

【次年度対応】 継続して実施予定(一般財源による対応を予定)

127 新技術開発助成(助成金) 市 継続 商工観光課 イノベーション創出事業補助金 6,000 2,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(事業メニュー) 67 就労・雇用機会の拡大〈商業共通〉 222 68 154 42 0 0 0 0 42 61.8 18.9【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・フォーラム参加:学生33名・企業20社

128雇用促進機関等との連携による労働情報収集・提供活動

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

129産業活性化フォーラムの実施(就職セミナー)

市 継続 商工観光課 合同企業説明会開催費 222 68 154 42 0 0 0 0 42 61.8 18.9

(事業メニュー) 68 職業能力の開発支援〈商業共通〉 120,362 40,626 79,736 40,626 0 0 0 39,007 1,619 100.0 33.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・新規融資件数:377件・助成件数:64件

130富山県技術専門学院、市内経済団体、企業、学校との連携

市 継続 商工観光課

富山県勤労者信用基金協会預託金、北陸労働金庫預託金、黒部市勤労者小口資金融資預託金、黒部市未組織勤労者融資保証料助成金、技術専門学院新川センター協力会会費

117,312 39,176 78,136 39,176 0 0 0 39,007 169 100.0 33.4

【次年度対応】 継続して実施予定

131 職業能力開発技能訓練の奨励 市 継続 商工観光課 職業能力開発技能訓練奨励金 3,050 1,450 1,600 1,450 0 0 0 0 1,450 100.0 47.5

[基本事業(事業中分類)] ② 経営安定化対策事業 951,527 415,411 536,116 414,636 0 0 0 406,123 8,513 99.8 43.6

(事業メニュー) 69 経営基盤の強化と設備の近代化(融資制度の活用など)〈商業共通〉 949,492 414,737 534,755 413,962 0 0 0 406,123 7,839 99.8 43.6【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・新規融資件数:139件・助成件数:128件

132中小企業融資保証料等に対する助成(信用保証協会への保証料補填)

市 継続 商工観光課 県信用保証協会保証料補填 2,608 986 1,622 986 0 0 0 0 986 100.0 37.8

【次年度対応】 継続して実施予定(小規模事業者経営改善資金は廃止予定)

133同上(富山県小口事業資金保証料助成金)

市 継続 商工観光課

県小口事業資金保証料助成金、県緊急経営改善資金保証料助成金、県小規模企業等経営支援短期資金保証料助成金、小規模事業者経営改善資金利子補給金、県設備投資資金保証料助成金、高波被害事業者融資利子補給金、東日本大震災対応融資利子補給金、中小商工業小口事業資金融資預託金、商工組合中央金庫預託金、中小企業資金

946,722 413,693 533,029 412,932 0 0 0 406,123 6,809 99.8 43.6

134同上(県経営安定資金連鎖倒産防止枠保証料助成金および利子補給金)

市 継続 商工観光課県経営安定資金(連鎖倒産防止枠)利子補給金

162 58 104 44 0 0 0 0 44 75.9 27.2

135 事業後継者の育成支援 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 70 各種支援制度の的確な情報提供〈商業共通〉 1,281 427 854 427 0 0 0 0 427 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

136ケーブルTV、ホームページ、広報等を活用した情報提供および販売支援

市 継続 商工観光課 電光掲示板管理委託費 1,281 427 854 427 0 0 0 0 427 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

137 商工会議所との連携 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 71 販路開拓の支援〈商業共通〉 754 247 507 247 0 0 0 0 247 100.0 32.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

138 県や販路開拓支援機関との連携強化 市 継続 商工観光課

ジェトロ富山貿易情報センター運営負担金、県産業展示館地場産品常設展示場負担金、県発明とくふう展負担金、県国際経済交流推進協議会会費負担金、県インド教会年会費、県表具展負担金(2年に1度開催)

754 247 507 247 0 0 0 0 247 100.0 32.8

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 3 商業の振興 145,962 29,450 116,512 27,497 0 3,883 800 0 22,814 93.4 18.8

[基本事業(事業中分類)] ① 商業基盤整備事業 145,962 29,450 116,512 27,497 0 3,883 800 0 22,814 93.4 18.8

(事業メニュー) 72 商業ゾーン(中心市街地など)の整備・活性化の推進 108,598 15,162 93,436 13,401 0 3,883 800 0 8,718 88.4 12.3【検  証】

139 ※市街地の公共施設整備(駐車場、トイレ他)

市 継続 商工観光課 景観整備事業、まちづくり支援事業 89,119 7,069 82,050 7,069 0 3,883 800 0 2,386 100.0 7.9

140市姫通りを活用したイベントの調査・研究(地域住民・商店街振興組合、商工会議所など)

その他 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定宇奈月温泉街の景観形成事業の本格実施がんばる商店街支援事業はH25年度で終了

関係機関と連携し、継続して実施予定

概ね計画どおり実施できた。・公共施設整備に係るガイドライン策定・モデル建物の修景実施・まちの賑わい創出事業:新規3件に助成実施

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 11

Page 14: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

141まち歩き事業(地域資源等を活用した活性化策)

その他 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

142 まちの賑わい創出事業への支援 市 継続 商工観光課県商業・サービス業活性化資金、特定商業地域等新規出店支援事業補助金、温泉街電気乗合自動車運行支援事業補助金、ホットフィールド開催支援補助金

18,479 7,093 11,386 5,332 0 0 0 0 5,332 75.2 28.9

143 中心市街地活性化策の検討 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

144 がんばる商店街支援事業 その他 継続 商工観光課 商工振興会買い物弱者対策支援事業 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 0 1,000 100.0 100.0

(事業メニュー) 73 空き店舗対策の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 まちの賑わい創出事業の活用により支援するなど、概ね実

施できた。

145展示ギャラリー、体験工房、交流サロン等の活動拠点としての支援

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業の見直しを検討しつつ、実施予定

146 空き店舗への出店者促進支援 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 74 商業関連団体への支援 37,364 14,288 23,076 14,096 0 0 0 0 14,096 98.7 37.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・黒部フェア 開催日:9月28~29日 来場者数:39,000人

147商工会議所、中小企業相談所への活動支援

市 継続 商工観光課黒部商工会議所運営補助金、中小企業相談所事業補助金

25,364 10,288 15,076 10,288 0 0 0 0 10,288 100.0 40.6

【次年度対応】 継続して実施予定

148くろべフェア開催事業への支援(市内産業に対する理解、販路開拓のためのイベント)

市 継続 商工観光課くろべフェア開催事業補助金、くろべ物産フェア展開催事業

12,000 4,000 8,000 3,808 0 0 0 0 3,808 95.2 31.7

149(仮称)商工会館の建設構想に対する支援

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 4 観光の振興 1,242,897 165,844 1,077,053 138,250 0 2,577 0 5,240 130,433 83.4 11.1

[基本事業(事業中分類)] ① 山・川・海の観光資源有効活用事業 173,172 63,384 109,788 40,331 0 0 0 240 40,091 63.6 23.3

(事業メニュー) 75 広域観光連携の推進 9,539 2,975 6,564 2,602 0 0 0 0 2,602 87.5 27.3【検  証】

150 観光圏整備事業 その他 継続 商工観光課 にいかわ観光圏整備事業負担金 9,339 2,875 6,464 2,548 0 0 0 0 2,548 88.6 27.3

151 各観光施設等との連携 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

152 世界文化遺産登録 市 継続生涯学習スポーツ課

世界文化遺産登録に向けた啓発事業の開催

200 100 100 54 0 0 0 0 54 54.0 27.0

(事業メニュー) 76 黒部ルート一般開放の促進 150 50 100 50 0 0 0 0 50 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施(総会、研修会、特別講演会)したが、

目的の達成には至っていない。

153 民間推進組織への支援 その他 継続 企画政策課 関係団体負担金 150 50 100 50 0 0 0 0 50 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 77 まち歩き観光の充実 784 544 240 293 0 0 0 0 293 53.9 37.4【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

石田地区においてまち歩きがはじまるなど、取り組みが広がってきた。

154 新たな観光資源の発掘事業 市 継続 商工観光課 まち歩きパンフ等印刷費 427 427 0 293 0 0 0 0 293 68.6 68.6

155 1 ※ もてなし・交流施設整備事業 市 継続 商工観光課 観光トイレ等維持管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

155 2 もてなし・交流施設整備事業 市 継続 商工観光課 (経常経費) 357 117 240 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(事業メニュー) 78 遊歩道・登山道の整備促進および維持管理の充実(国立公園・県立公園遊歩道など) 28,114 13,930 14,184 12,580 0 0 0 0 12,580 90.3 44.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

156 ※ 僧ヶ岳線登山道整備事業 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 (No.157 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 僧ヶ岳線登山道の整備(宇奈月ルート)や欅平~祖母谷間登山道の管理を継続して実施予定

概ね計画どおり実施できた。・にいかわ3市2町が連携した北陸新幹線開業に向けた取り組みを推進・地域の魅力を掘り起こすための、食のイベントの開催、体験メニューを提供

引き続き観光圏事業を推進予定世界文化遺産登録に係る啓発事業については、関係機関と連携し、継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 12

Page 15: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

157 ※ 遊歩道・登山道の整備 市 継続 商工観光課僧ヶ岳登山道および施設整備・登山道整備委託(5路線)・詩のみち遊歩道整備

19,114 10,930 8,184 9,580 0 0 0 0 9,580 87.6 50.1

158 欅平~祖母谷間登山道維持管理事業 その他 継続 商工観光課 欅平・祖母谷間道路管理組合負担金 9,000 3,000 6,000 3,000 0 0 0 0 3,000 100.0 33.3

(事業メニュー) 79 宇奈月ダム周辺整備および湖面利用の促進 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0【検  証】 概ね計画どおり実施できたが、さらなる利用者増の取り組

みが求められる。

159 ※ 宇奈月ダム周辺整備 未定 未定 商工観光課 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 ボートクルーズの運行など、周辺の魅力を引き出す事業を継続して実施予定

160 宇奈月ダム湖面利用 その他 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 80 観光施設の整備および有効活用の推進 134,485 45,785 88,700 24,806 0 0 0 240 24,566 54.2 18.4【検  証】

161 ※ 観光資源・施設の新規開発・整備 市 継続 商工観光課黒部峡谷観光施設整備・スキー場整備(圧雪車・キッズウエイ)

48,710 5,710 43,000 976 0 0 0 0 976 17.1 2.0

162 1 ※ 既存資源・施設の連携 市 継続 商工観光課いっぷく処管理委託、大原台自然公園管理委託、宇奈月温泉スキー場運営委託 等

9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

162 2 既存資源・施設の連携 市 継続 商工観光課 (経常経費) 76,775 31,075 45,700 23,830 0 0 0 240 23,590 76.7 31.0

【次年度対応】 継続して実施予定いっぷく処の解体を実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 滞在型・体験型観光推進事業 786,080 17,424 768,656 16,110 0 2,437 0 0 13,673 92.5 2.0

(事業メニュー) 81 宿泊施設の個性化とPRの促進 36,585 9,395 27,190 9,227 0 0 0 0 9,227 98.2 25.2【検  証】

163 宿泊施設の個性化の支援 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

164 宿泊施設のPR 市 継続 商工観光課 宇奈月温泉誘客対策事業補助金等 36,585 9,395 27,190 9,227 0 0 0 0 9,227 98.2 25.2

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 82 グリーンツーリズムの推進 4,140 1,790 2,350 790 0 0 0 0 790 44.1 19.1【検  証】 とやま都市農山漁村交流活性化事業については、県の事

業採択がなかったため実施できなかったが、こども自然体験村については、計画どおり実施できた。

165 体験型等のメニューの充実 市 継続 農業水産課 とやま都市農山漁村交流活性化事業 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】

166 都市との連携 市 継続 農業水産課 こども自然体験村 3,140 790 2,350 790 0 0 0 0 790 100.0 25.2

(事業メニュー) 83 温泉を利用した多目的施設の建設 745,355 6,239 739,116 6,093 0 2,437 0 0 3,656 97.7 0.8【検  証】 基本設計を完了した。

167 ※温泉を利用した多目的施設の建設(総湯会館の建設)

市 継続 商工観光課温泉利用多目的施設基本設計・地質調査委託費

745,355 6,239 739,116 6,093 0 2,437 0 0 3,656 97.7 0.8

【次年度対応】 継続して実施予定実施設計から建設に着手。それに伴い、いっぷく処は解体を予定

168 ※ いっぷく処改修事業 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 84 体験型周遊ルートの開発 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・123の体験メニューを集めたパンフレットの作成

169 モデルルートの設定 市 継続 商工観光課 123の体験メニュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 複数メニューを体験できるコースの検討など、継続して実施予定

170 体験メニューの開発 市 継続 商工観光課 123の体験メニュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 85 産業観光ルートの充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 企業と連携し、概ね計画どおり実施できた。

171 モデルルートの設定 市 継続 商工観光課 ものづくり企業と連携したツアー 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 黒部峡谷をセットにしたルート設定を検討するなど、継続して実施予定

172 企業との連携 市 継続 商工観光課 ものづくり企業と連携したツアー 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

キッズウェイの整備は未実施となったが、その他は概ね計画どおり実施できた。・欅平河原散策路の整備・スキー場の委託先変更(より適正な管理に向けた取り組み)・宇奈月温泉再生戦略会議を中心とした既存施設の再整備に係る議論・検討

北陸新幹線開業に向け5万人アップ作戦に取り組む宇奈月温泉旅館協同組合の活動を支援したが、宿泊は想定したほどは伸びなかった。

とやま都市農山漁村交流活性化事業は、「とやまの田舎」交流支援事業へ移行して実施予定。こども自然体験村は、継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 13

Page 16: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

[基本事業(事業中分類)] ③ 広域観光ネットワーク整備事業 3,226 2,841 385 2,838 0 140 0 0 2,698 99.9 88.0

(事業メニュー) 86 公共交通機関との連携強化 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・にいバスによる運行実験

173 公共交通機関との連携強化 その他 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 87 新幹線新駅周辺観光ルートの設定 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね実施できたが、開業に向け、さらなる検討が必要となっ

ている。

174 新幹線新駅周辺観光ルートの開発 その他 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 地鉄と連携した商品(無料電車など)の企画など、継続して実施予定

(事業メニュー) 88 広域観光ネットワークの整備 3,226 2,841 385 2,838 0 140 0 0 2,698 99.9 88.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

二次交通は事業主体に対する支援が効果的かつ現実的と考えられる。

175 広域観光モデルルート開発推進事業 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 北陸新幹線開業に向けた観光案内板の整備など、継続して実施予定

176宇奈月温泉立山間直行バス運行事業(二次交通整備)

未定 未定 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

177広域観光バス運行事業(二次交通整備)

未定 未定 商工観光課 宇奈月温泉シャトルバス運行委託費 240 60 180 57 0 0 0 0 57 95.0 23.8

178 ※ 観光案内誘導表示板整備事業 市 継続 商工観光課 2,986 2,781 205 2,781 0 140 0 0 2,641 100.0 93.1

[基本事業(事業中分類)] ④ 観光客受け入れ体制強化事業 190,719 67,529 123,190 64,421 0 0 0 0 64,421 95.4 33.8

(事業メニュー) 89 観光施設・設備の充実 18,798 5,650 13,148 4,580 0 0 0 0 4,580 81.1 24.4【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

179 1 ※ 欅平ビジターセンター等の整備 国 継続 商工観光課 欅平ビジターセンター運営費 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

179 2 欅平ビジターセンター等の整備 国 継続 商工観光課 (経常経費) 18,798 5,650 13,148 4,580 0 0 0 0 4,580 81.1 24.4

(事業メニュー) 90 観光ボランティアの育成および団体支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

団体の自立・継続的な運営が求められている。

180 観光ボランティア団体への支援 市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 観光局と連携したまち歩き団体への支援など、継続して実施予定

(事業メニュー) 91 観光局体制の強化 171,921 61,879 110,042 59,841 0 0 0 0 59,841 96.7 34.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

181 観光局への体制支援 市 継続 商工観光課 観光局運営補助金 130,006 37,964 92,042 37,926 0 0 0 0 37,926 99.9 29.2

【次年度対応】 観光局による地域観光ギャラリーでの観光案内の実施など、継続して実施予定

182 観光振興・地域活性化事業 市 継続 商工観光課活性化委員会委託費、観光局特別対策事業補助金等

41,915 23,915 18,000 21,915 0 0 0 0 21,915 91.6 52.3

(事業メニュー) 92 黒部ブランド産品の開発支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 関係機関も含め概ね実施できたが、開業に向けた地場産品

の開発が必要

183観光と一体となった地場産品の商品開発支援

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 公募による物販事業者の選定など、継続して実施予定

184 地域観光ギャラリーでの土産物販売 市H26~

商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

[基本事業(事業中分類)] ⑤ 国際観光交流事業 19,028 3,484 15,544 3,484 0 0 0 0 3,484 100.0 18.3

(事業メニュー) 93 国際観光交流施設の充実(宇奈月国際会館セレネ) 19,028 3,484 15,544 3,484 0 0 0 0 3,484 100.0 18.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・英語、韓国語、繁体字の観光パンフレットを作成

185 受け入れ体制の強化(従業員教育等) その他 継続 商工観光課国際観光テーマ地区推進富山協議会負担金

300 100 200 100 0 0 0 0 100 100.0 33.3

【次年度対応】 簡体字の観光パンフレットの作成や、セレネについては入館者数の増を目指した自主事業の実施など、継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 14

Page 17: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

186外国語パンフレット・ガイドブック等の作成

市 継続 商工観光課 1,458 1,134 324 1,134 0 0 0 0 1,134 100.0 77.8

187 宇奈月国際会館セレネ自主事業 市 継続 商工観光課 セレネ自主事業補助金 17,270 2,250 15,020 2,250 0 0 0 0 2,250 100.0 13.0

(事業メニュー) 94 外国人観光客の誘致および受け入れ体制の強化 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・黒部峡谷鉄道周辺の案内板を多言語化

188エージェント等との連携事業(営業旅費、旅行商品の連携開発)

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 観光地における外国語対応の推進など、継続して実施予定

189 観光案内板の外国語併記 市H25~

商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

[基本事業(事業中分類)] ⑥ 観光PR・イベント推進事業 70,672 11,182 59,490 11,066 0 0 0 5,000 6,066 99.0 15.7

(事業メニュー) 95 市外への情報発信・PRの推進 51,577 2,308 49,269 2,265 0 0 0 0 2,265 98.1 4.4【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

190地域観光ギャラリーでの観光案内の実施

市H26~

商工観光課 施設整備・運営手法等の検討 45,142 700 44,442 700 0 0 0 0 700 100.0 1.6

【次年度対応】

191インターネット、観光専門誌等への情報提供(HP、るるぶ等への掲載)

市 継続 商工観光課 観光パンフレット製作費等 6,435 1,608 4,827 1,565 0 0 0 0 1,565 97.3 24.3

(事業メニュー) 96 交流企画・イベントの充実 19,095 8,874 10,221 8,801 0 0 0 5,000 3,801 99.2 46.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・北陸新幹線開業PR年賀ハガキ:10万枚

192地域間の交流・連携(大都市圏への出向宣伝物販、県観光連盟主催観光説明会、いきいき富山館)

市 継続 商工観光課 出向宣伝費 4,044 1,120 2,924 1,120 0 0 0 0 1,120 100.0 27.7

【次年度対応】 継続して実施予定

193 観光宣伝キャンペーンの実施 その他 継続 商工観光課 CI戦略年賀ハガキ製作費等 15,051 7,754 7,297 7,681 0 0 0 5,000 2,681 99.1 51.0

地域観光ギャラリーでH27年3月からの観光案内、物販事業を実施するほか、各媒体を利用したPRを継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 15

Page 18: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

【まちづくり方針】 3 快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり 10,219,143 3,968,933 6,250,210 3,448,143 967,096 35,749 1,683,018 138,107 624,173 86.9 33.7

≪施策区分≫ 1 北陸新幹線の整備 2,662,907 1,549,567 1,113,340 1,467,417 519,339 1,666 802,500 0 143,912 94.7 55.1

[基本事業(事業中分類)] ① 新駅周辺整備事業 2,377,584 1,423,063 954,521 1,352,054 513,814 1,666 802,500 0 34,074 95.0 56.9

(事業メニュー) 97 都市施設・駅舎・連絡路の整備 273,683 273,683 0 273,683 109,473 0 164,100 0 110 100.0 100.0【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

194 ※地域観光ギャラリー、駅間歩行者デッキ

市H20~H26

新幹線交通政策課

地域観光ギャラリーの整備 273,683 273,683 0 273,683 109,473 0 164,100 0 110 100.0 100.0

【次年度対応】 地域観光ギャラリーを中心に、豊富な観光情報や地域の見どころなどの紹介等を行う。

(事業メニュー) 98 駅広場などの整備 1,888,649 972,969 915,680 972,969 404,341 0 548,100 0 20,528 100.0 51.5【検  証】 国の経済対策も活用しながら、北陸新幹線新駅周辺整備を

着実に推進した。

195 1 ※東口広場、多目的広場、P&R駐車場、歩行者専用道、ふれあいプラザ、若栗交流センター等

市H20~H26

新幹線交通政策課

新幹線駅周辺施設(ふれあいプラザ、東口広場、駐車場など)の整備

1,866,555 972,969 893,586 972,969 404,341 0 548,100 0 20,528 100.0 52.1

【次年度対応】 継続して実施予定H26年度末の北陸新幹線開業に向け、周辺施設の完成に向けて引き続き整備に取り組んでいく。

195 2 交流プラザの運営 市H26~

新幹線交通政策課

6,344 0 6,344 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

196 ※アプローチ道路の整備(市道新黒部駅前線)

市H20~H25

新幹線交通政策課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

197 1 ※ 利用者利便ゾーン開発の推進(ハード) 市H24~

新幹線交通政策課

15,750 0 15,750 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

197 2 利用者利便ゾーン開発の推進(ソフト) 市H24~

新幹線交通政策課

(H27)立地促進補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 99 駅周辺の土地利用・規制の誘導 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 関係団体等との協議を実施した。

198 土地利用ゾーンの設定と段階的な整備 市 継続新幹線交通政策課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

199 実施に向けた計画の策定 市 継続新幹線交通政策課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 100 新駅からの広域公共交通ネットワークの整備 215,252 176,411 38,841 105,402 0 1,666 90,300 0 13,436 59.7 49.0【検  証】

200 ※北陸新幹線鉄道整備事業負担金(事業費×1/30)

市H20~H26

新幹線交通政策課

北陸新幹線鉄道整備事業費の負担 203,252 171,411 31,841 100,402 0 0 90,300 0 10,102 58.6 49.4

201 ※並行在来線、富山地鉄線、新規バス路線との総合交通ネットワーク整備

市その他 継続

新幹線交通政策課

にいかわ観光地周遊バス「にいバス」運行社会実験の実施

12,000 5,000 7,000 5,000 0 1,666 0 0 3,334 100.0 41.7

【次年度対応】 予約式観光乗合タクシーの運行など、継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 公共交通対策事業 285,323 126,504 158,819 115,363 5,525 0 0 0 109,838 91.2 40.4

(事業メニュー) 101 新幹線開業に伴う地鉄新駅の整備促進 91,582 45,335 46,247 45,335 664 0 0 0 44,671 100.0 49.5【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

202 ※ 地鉄新駅の整備 市H20~H26

新幹線交通政策課

地鉄新黒部駅の整備、待合室設計業務

91,582 45,335 46,247 45,335 664 0 0 0 44,671 100.0 49.5

【次年度対応】 地鉄新黒部駅における待合室、駐輪場の実施など、継続して実施予定

(事業メニュー) 102 既設鉄道・周辺施設の整備促進 49,608 23,638 25,970 19,238 758 0 0 0 18,480 81.4 38.8【検  証】 概ね計画どおり実施し、安全対策、魅力アップ、快適性アッ

プに向けた対応について実効性ある取り組みが図られている。

203 ※ JR・地鉄等への支援(ハード) 市 継続新幹線交通政策課

鉄道高度化・利用促進対策事業整備費補助金等

46,108 21,638 24,470 17,342 0 0 0 0 17,342 80.1 37.6

【次年度対応】 新幹線開業効果を反映させる取り組み強化を図るなど、継続して実施予定

204 JR・地鉄等への支援(ソフト) 市 継続新幹線交通政策課

地鉄沿線活性化検討調査 3,500 2,000 1,500 1,896 758 0 0 0 1,138 94.8 54.2

205 ※ 東西連絡通路・駅舎等の整備 市 継続 都市計画課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 103 並行在来線の利便性向上の推進 41,000 32,334 8,666 32,334 0 0 0 0 32,334 100.0 78.9【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

概ね計画どおり実施できた。・新幹線整備負担金については、JRへの貸付金活用により事業費が大幅に減額・にいバス運行による新川地域における観光コースの必要性を確認

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 16

Page 19: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

206 富山県並行在来線会社への出資支援 市 継続新幹線交通政策課

出資金、経営安定化基金 41,000 32,334 8,666 32,334 0 0 0 0 32,334 100.0 78.9

【次年度対応】 継続して実施予定

207 ※ 並行在来線と富山地鉄線の接続 市 継続新幹線交通政策課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 104 バス・コミュニティ交通網の充実(路線バス・コミュニティバス・コミュニティタクシー) 86,133 22,197 63,936 15,456 2,903 0 0 0 12,553 69.6 17.9【検  証】 概ね計画どおり実施し、利用者数が想定数を概ね上回っ

た。

208既設バス路線を含めた路線バスルートの新設・変更・支援

市 継続新幹線交通政策課

県内観光地アクセスバス検討社会実験、生地三日市循環線

52,100 14,000 38,100 7,259 2,903 0 0 0 4,356 51.9 13.9

【次年度対応】 市内交通空白地の解消と広域観光バス路線の検討、新幹線駅とのアクセス路線の検討など、継続して実施予定

209 コミュニティバス運行計画の研究 市 継続新幹線交通政策課

黒部市公共交通戦略推進協議会 34,033 8,197 25,836 8,197 0 0 0 0 8,197 100.0 24.1

(事業メニュー) 105 公共交通の利用促進のためのイベントの企画・実施 17,000 3,000 14,000 3,000 1,200 0 0 0 1,800 100.0 17.6【検  証】 新幹線開業くろべ市民会議が設立され、イベントの実施主

体として活動

210 利用促進イベントの実施県・市その他

継続新幹線交通政策課

新幹線開業1年前イベント 17,000 3,000 14,000 3,000 1,200 0 0 0 1,800 100.0 17.6

【次年度対応】 北陸新幹線開業に関するイベントを継続して実施予定

211 ワンコインフリーきっぷの実施市

その他継続

新幹線交通政策課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 2 道路の整備 1,855,360 914,510 940,850 520,369 132,638 15,740 137,000 2,000 232,991 56.9 28.0

[基本事業(事業中分類)] ① 国道・県道整備事業 920 460 460 460 0 0 0 0 460 100.0 50.0

(事業メニュー) 106 国道8号バイパスの整備促進 920 460 460 460 0 0 0 0 460 100.0 50.0【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施された。

212 ※ 国道8号バイパス 国 継続 建設課 国道8号バイパス建設促進 920 460 460 460 0 0 0 0 460 100.0 50.0

【次年度対応】 継続して実施し、H26年度に供用開始予定

(事業メニュー) 107 県道などの整備促進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 (仮称)黒部宇奈月縦貫道路事業について、路線の概要説

明を行った。その他は、実施設計が行われるなど、概ね計画どおり実施された。

213 ※(仮称)黒部宇奈月縦貫道路事業(石田、宇奈月温泉地内)

県・市 継続 建設課 調査 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して事業要望および事業実施を予定

214 ※宇奈月大沢野線道路改良事業(朝日町~大沢野)

県 継続 建設課 要望 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

215 ※魚津生地入善線道路改良事業(生地・石田地内)

県 継続 建設課 道路整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

216 ※黒部朝日公園線道路改良事業(若栗地内)

県 継続 建設課 要望 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

217 ※湾岸道路計画の検討(生地地区~村椿地区)

県 継続 建設課 要望 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

218 ※沓掛生地線道路改良事業(村椿、大布施地内)

県 継続 建設課 道路整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

219 ※沓掛魚津線道路改良事業(三日市、大布施地内)

県 継続 建設課 道路整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

220 ※県道県単道路改良事業(中山田家新線他)

県 継続 建設課 道路整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

[基本事業(事業中分類)] ② 幹線道路整備事業 1,150,427 610,512 539,915 302,971 83,114 15,740 125,300 0 78,817 49.6 26.3

(事業メニュー) 108 都市計画道路の整備推進 1,147,477 607,562 539,915 300,136 83,114 15,740 125,300 0 75,982 49.4 26.2【検  証】

221 ※新駅中新線の整備(現8号~8号バイパス)

市 継続 建設課 道路整備 519,112 390,000 129,112 104,934 57,714 15,740 0 0 31,480 26.9 20.2

222 ※ 前沢植木線の整備(三日市地内) 市 継続 都市計画課道路改良工事用地買収物件移転補償等

581,505 195,202 386,303 195,202 25,400 0 125,300 0 44,502 100.0 33.6

概ね計画どおり実施できた。・新堂中新線 道路改良工:330m 舗装工:1,330m 側溝工:450m・南線 他道路の調整のため未実施・前沢植木線 改良工事:4件 用地・物件補償:9件

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 17

Page 20: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

223 ※ 南線の整備(石田地内) 市 継続 都市計画課 道路改良工事 46,860 22,360 24,500 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 新駅中新線は平成26年度に供用開始を予定するなど、継続して実施予定

224 ※JR黒部駅線の整備(JR黒部駅~8号バイパス)

市 継続 建設課 道路整備(堀切13号線) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

225 ※ 三日市新光寺線の整備(大町) 市 継続 都市計画課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 109 都市計画道路見直しの推進 2,950 2,950 0 2,835 0 0 0 0 2,835 96.1 96.1【検  証】 3カ年の最終年として概ね計画どおり実施できた。

226長期未着手となっている都市計画道路の見直し

市H23~H25

都市計画課 都市計画道路見直し業務委託 2,950 2,950 0 2,835 0 0 0 0 2,835 96.1 96.1

【次年度対応】 見直し結果を踏まえ、必要な事務手続きを進める予定

(事業メニュー) 110 道路の無電柱化の実施 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 宇奈月本線完了後は実施していない。

227 ※ 道路の無電柱化の実施 市 H20 建設課 宇奈月本線 完了 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 内部検討等を予定

[基本事業(事業中分類)] ③ 生活道路整備事業 512,713 191,538 321,175 144,620 19,598 0 0 0 125,022 75.5 28.2

(事業メニュー) 111 市道改良および舗装の推進 512,713 191,538 321,175 144,620 19,598 0 0 0 125,022 75.5 28.2【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

228 ※ 新幹線関連道路網整備(公共) 市 継続 建設課 道路整備(舌山愛川線) 20,000 20,000 0 14,385 5,754 0 0 0 8,631 71.9 71.9

【次年度対応】 継続して実施予定

229 ※ 新幹線関連道路網整備(単独) 市 継続 建設課 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

230 ※ 市道改良および舗装の推進 市 継続 建設課 道路改良、舗装、測試、用地、補償 491,713 170,538 321,175 130,235 13,844 0 0 0 116,391 76.4 26.5

(事業メニュー) 112 安心快適な歩行者空間の確保 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施された。

・県道黒部宇奈月線(下立地内)で整備

231 ※ 市道の歩道整備 市 継続 建設課 (No.230 と重複) 0 0 0 0 (No.230 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

232 ※黒部宇奈月線歩道の整備(浦山、下立地内)

県 継続 建設課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

[基本事業(事業中分類)] ④ 雪寒対策事業 191,300 112,000 79,300 72,318 29,926 0 11,700 2,000 28,692 64.6 37.8

(事業メニュー) 113 除雪車両の更新 60,000 60,000 0 24,633 16,422 0 0 0 8,211 41.1 41.1【検  証】 機械の仕様を変更し、事業費を見直したうえで実施した。

・除雪ドーザ:2台

233 ※ 大型除雪機械更新 市 継続 建設課 除雪ドーザ2台 60,000 60,000 0 24,633 16,422 0 0 0 8,211 41.1 41.1

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 114 消融雪施設の整備推進 126,200 50,200 76,000 46,173 13,000 0 11,700 2,000 19,473 92.0 36.6【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

・石田地区:水源整備・内山地区:L=172m

234 ※ 道路消雪パイプの整備 市 継続 建設課 石田地区消雪 76,200 26,200 50,000 25,704 10,200 0 11,700 2,000 1,804 98.1 33.7

【次年度対応】 継続して実施予定

235 ※ 既設消雪施設のリフレッシュ 市 継続 建設課内山地区消雪リフレッシュ消雪ポンプ・操作盤更新

50,000 24,000 26,000 20,469 2,800 0 0 0 17,669 85.3 40.9

(事業メニュー) 115 地域ぐるみ除排雪活動の推進 5,100 1,800 3,300 1,512 504 0 0 0 1,008 84.0 29.6【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

・整備台数:1台

236 ※ 地域ぐるみ小型除雪機械の整備 市 継続 建設課 ハンドガイド除雪車 5,100 1,800 3,300 1,512 504 0 0 0 1,008 84.0 29.6

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 3 市街地・住宅の整備 1,325,815 327,356 998,459 312,045 115,463 17,454 60,800 40,727 77,601 95.3 23.5

[基本事業(事業中分類)] ① 市街地整備事業 1,238,208 310,882 927,326 295,571 115,463 17,154 60,800 40,727 61,427 95.1 23.9

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 18

Page 21: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 116 三日市保育所周辺土地区画整理事業による市街地整備の推進 1,238,208 310,882 927,326 295,571 115,463 17,154 60,800 40,727 61,427 95.1 23.9【検  証】

237 ※区画面積31.3ha ・都市計画道路および区画道路、公園の整備 ・物件移転

市 継続 区画整理課都市計画道路・区画道路改良工事物件移転補償等

1,238,208 310,882 927,326 295,571 115,463 17,154 60,800 40,727 61,427 95.1 23.9【次年度対応】

(事業メニュー) 117 景観の美しい街並み形成の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 ほとんどが未実施であった。

238 景観条例制定の調査・研究 市 継続 都市計画課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業の見直しを検討しつつ、実施予定

239 屋外広告物規制の実施 市 継続 都市計画課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

[基本事業(事業中分類)] ② 住環境整備事業 87,607 16,474 71,133 16,474 0 300 0 0 16,174 100.0 18.8

(事業メニュー) 118 公営住宅の整備推進 75,838 13,148 62,690 13,148 0 0 0 0 13,148 100.0 17.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・黒部市営住宅等長寿命化計画を策定・改修工事:15件

240 ※ 市営住宅の整備 市 継続 都市計画課 市営住宅施設補修工事 75,838 13,148 62,690 13,148 0 0 0 0 13,148 100.0 17.3

【次年度対応】 老朽化した市営住宅の改修を計画的に進める。

241 長期修繕計画の策定 市 H25 都市計画課 計画の策定 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

242 ※ 高齢者向け市営住宅の整備 市 継続 都市計画課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 119 宅地開発の促進・支援 8,769 2,126 6,643 2,126 0 0 0 0 2,126 100.0 24.2【検  証】 案件を把握した時点で速やかに対応できた。

・件数:1件

243 ※ 民間宅地開発に対する助成 市 継続 都市計画課 開発に対する助成 8,769 2,126 6,643 2,126 0 0 0 0 2,126 100.0 24.2

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 120 住宅環境の整備推進(バリアフリー化など) 1,800 600 1,200 600 0 300 0 0 300 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・件数:1件

244 ※ 木造住宅耐震改修に対する助成 市 継続 都市計画課 木造住宅耐震改修への補助 1,800 600 1,200 600 0 300 0 0 300 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 121 克雪住宅の推進 1,200 600 600 600 0 0 0 0 600 100.0 50.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・件数:2件

245 ※ 屋根融雪装置設置に対する助成 市 継続 都市計画課 屋根融雪装置設置への補助 1,200 600 600 600 0 0 0 0 600 100.0 50.0

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 4 水道の整備 1,050,222 220,064 830,158 218,365 0 0 143,127 66,350 8,888 99.2 20.8

[基本事業(事業中分類)] ① 上水道・簡易水道施設整備事業 1,050,222 220,064 830,158 218,365 0 0 143,127 66,350 8,888 99.2 20.8

(事業メニュー) 122 安定した水源の確保 689,640 145,005 544,635 144,459 0 0 84,567 59,892 0 99.6 20.9【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

246 ※ 中坪水源地取水・配水施設の増設 市H24~H28

工務課中坪第6水源整備費(実施設計、導水管路、取水ポンプ設備)

35,511 35,511 0 34,965 0 0 34,965 0 0 98.5 98.5

【次年度対応】 中坪水源地増設は完了。それ以外は、継続して実施予定

247 ※ 上水道施設の維持管理 市H24~

工務課上水道施設の維持管理費(委託、管路更新、設備更新)

360,340 65,752 294,588 65,752 0 0 49,602 16,150 0 100.0 18.2

248 ※ 簡易水道施設の維持管理 市H24~

工務課簡易水道施設の維持管理費(委託、管路更新、設備更新)

247,979 32,632 215,347 32,632 0 0 0 32,632 0 100.0 13.2

249 ※ アセットマネジメント(資産管理) 市H24~H28

工務課水道管路位置情報システム化業務委託

45,810 11,110 34,700 11,110 0 0 0 11,110 0 100.0 24.3

(事業メニュー) 123 水道施設の整備推進 360,582 75,059 285,523 73,906 0 0 58,560 6,458 8,888 98.5 20.5【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

250 ※水道普及促進事業(水道未普及地域配水管布設など)

市 継続 工務課 未普及地域対応(管路等) 116,858 55,535 61,323 54,780 0 0 54,780 0 0 98.6 46.9

【次年度対応】 継続して実施予定遠方監視設備の整備に着手予定(H26~H27年度)

概ね計画どおり実施できた。平成25年度末現在 事業費ベース:55.3% 家屋移転率:69.8% 都市計画道路および区画道路整備延長:3.9㎞継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 19

Page 22: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

251 ※ 水源施設の遠方監視施設整備 市H26~H27

工務課 遠方監視基本設計業務委託 227,458 6,458 221,000 6,458 0 0 0 6,458 0 100.0 2.8

252 ※ 災害対策緊急連絡管の整備 市H24~H25

工務課 災害対策緊急連絡管の整備 16,266 13,066 3,200 12,668 0 0 3,780 0 8,888 97.0 77.9

≪施策区分≫ 5 下水道の整備 2,703,865 773,607 1,930,258 747,601 188,146 646 530,891 25,071 2,847 96.6 27.6

[基本事業(事業中分類)] ① 汚水処理施設整備事業 2,703,865 773,607 1,930,258 747,601 188,146 646 530,891 25,071 2,847 96.6 27.6

(事業メニュー) 124 公共下水道事業の推進 1,638,009 444,564 1,193,445 436,191 186,314 0 231,400 18,477 0 98.1 26.6【検  証】 融資斡旋・利子補給について利用実績はなかったが、下水

道整備や接続促進については計画どおり実施できた。

253 ※ 公共下水道施設の建設 市 継続 工務課 下水道施設の建設(管路、処理場) 1,637,169 444,284 1,192,885 436,191 186,314 0 231,400 18,477 0 98.2 26.6

【次年度対応】 未整備地区の管渠整備や処理場の機械電気設備工事など、継続して実施予定

254 下水道の接続促進 市H25~

経営課水洗トイレ等改造資金融資斡旋・利子補給

840 280 560 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

(事業メニュー) 125 下水道施設の維持管理 975,355 289,600 685,755 277,287 1,186 0 275,891 210 0 95.7 28.4【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

255 ※ 下水道処理場および施設の維持管理 市 継続 工務課 下水道処理場の維持管理修繕費 872,255 286,500 585,755 274,452 0 0 274,452 0 0 95.8 31.5

【次年度対応】 施設の適切な維持管理を継続して実施予定遠方監視設備の整備に着手予定(H26~H27)

256 ※ 下水道施設の遠方監視施設整備 市H27~H28

工務課 遠方監視基本設計業務委託 103,100 3,100 100,000 2,835 1,186 0 1,439 210 0 91.5 2.7

(事業メニュー) 126 農業集落排水施設の整備 40,516 30,016 10,500 29,984 0 0 23,600 6,384 0 99.9 74.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

257 ※農業集落排水施設の整備による水循環型社会の構築

市 継続 工務課 新規加入対応(管路) 40,516 30,016 10,500 29,984 0 0 23,600 6,384 0 99.9 74.0

【次年度対応】 新規加入対応の管渠整備を継続して実施予定

(事業メニュー) 127 浄化槽の整備 49,985 9,427 40,558 4,139 646 646 0 0 2,847 43.9 8.3【検  証】

258 ※下水道計画区域外における浄化槽の設置促進

市 継続 経営課区域外の浄化槽設置者への助成(循環型社会形成推進交付金事業)

17,709 5,903 11,806 1,938 646 646 0 0 646 32.8 10.9

259 ※下水道計画区域内における浄化槽の設置促進

市 継続 経営課浄化槽設置者への市単独助成(平成21年度創設)

10,572 3,524 7,048 2,201 0 0 0 0 2,201 62.5 20.8

【次年度対応】 継続して実施予定

260 ※ 市による浄化槽設置および維持管理 市H25~

工務課 21,704 0 21,704 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

≪施策区分≫ 6 公園・緑地の整備 228,558 71,243 157,315 70,585 11,510 243 8,700 3,959 46,173 99.1 30.9

[基本事業(事業中分類)] ① 公園整備事業 211,341 65,256 146,085 64,653 11,510 243 8,700 680 43,520 99.1 30.6

(事業メニュー) 128 都市公園の整備推進 180,443 54,914 125,529 54,914 11,510 243 8,700 0 34,461 100.0 30.4【検  証】 公園施設改修計画の策定が未実施となったが、その他は

概ね計画どおり実施できた。・改修工事:42件

261 ※ 都市公園の整備 市 継続 都市計画課 公園施設改修工事 171,443 54,914 116,529 54,914 11,510 243 8,700 0 34,461 100.0 32.0

【次年度対応】 公園施設改修計画の策定も含め、継続して実施予定

262 公園施設改修計画の策定 市 H25 都市計画課 9,000 0 9,000 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

(事業メニュー) 129 農村公園などの整備推進 30,898 10,342 20,556 9,739 0 0 0 680 9,059 94.2 31.5【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

263 農村公園等整備費 市 継続 農林整備課農村公園管理委託(20公園)、遊具点検、公園施設修繕

30,898 10,342 20,556 9,739 0 0 0 680 9,059 94.2 31.5

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 緑化推進事業 17,217 5,987 11,230 5,932 0 0 0 3,279 2,653 99.1 34.5

(事業メニュー) 130 緑化の推進 17,217 5,987 11,230 5,932 0 0 0 3,279 2,653 99.1 34.5【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

市による浄化槽設置および維持管理を変更し民間主導型の浄化槽管理補助制度の実施を検討するなど、概ね実施できた。・国補助:5人槽32基、7人槽43基、10人槽1基、計76基・市単独補助:5人槽23基、7人槽13基、10人槽1基、計37基

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 20

Page 23: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

264地区・学校花壇づくり支援(花壇づくり補助、花壇コンクール、花苗配布等)

市 継続 農林整備課地域花壇整備、緑化イベント、花木苗木配布(委託料除く緑化推進事業費)

17,217 5,987 11,230 5,932 0 0 0 3,279 2,653 99.1 34.5

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 131 緑化意識の啓発 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 (事業メニューNo.130と重複)

265地区グリーンキーパー活動支援(活動推進会議、研修/市花壇コンクール開催等)

市 継続 農林整備課 (No.264 と重複) 0 0 0 0 (No.264 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】

≪施策区分≫ 7 情報・通信の整備 392,416 112,586 279,830 111,761 0 0 0 0 111,761 99.3 28.5

[基本事業(事業中分類)] ① 地域・行政情報化推進事業 392,416 112,586 279,830 111,761 0 0 0 0 111,761 99.3 28.5

(事業メニュー) 132 地域情報ネットワーク活用の推進・新サービスへの対応 44,381 3,029 41,352 3,029 0 0 0 0 3,029 100.0 6.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

266行政情報(映像ライブラリー)のインターネット配信

市 継続 企画政策課 映像ライブラリーの配信 44,381 3,029 41,352 3,029 0 0 0 0 3,029 100.0 6.8

【次年度対応】 継続して実施予定Wi-Fi・サイネージ整備に着手予定

267 地域ICT基盤の利活用の研究市

その他継続 企画政策課

新幹線新駅周辺のフリーWi-Fi化およびサイネージ情報端末の整備

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 133 電子自治体の推進(行政事務・行政サービスなど) 348,035 109,557 238,478 108,732 0 0 0 0 108,732 99.2 31.2【検  証】 個人番号制度施行に係るシステム改修等とあわせた自治

体クラウド化への適否を検証するなど、全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

268 総合行政情報システムの運用 市 継続 企画政策課総合行政情報システムの運用・管理委託

301,209 99,123 202,086 99,123 0 0 0 0 99,123 100.0 32.9

【次年度対応】 継続して実施予定

268 総合行政情報システムの運用 市 継続 農林整備課法定外公共物の追加、売り払い、開発等による異動修正

1,718 562 1,156 562 0 0 0 0 562 100.0 32.7

269庁内内部事務システムの効率的な情報化の推進

市 継続 企画政策課庁内情報機器のメンテナンスおよび更新

37,644 8,448 29,196 8,448 0 0 0 0 8,448 100.0 22.4

270 統合型GISシステムの運用検討 市 継続 企画政策課 統合型GISシステムの検討 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

271 文書管理システムの構築・運用 市 継続 総務課新文書管理システムの運用の定着および新庁舎における適切な文書管理の検討

7,464 1,424 6,040 599 0 0 0 0 599 42.1 8.0

272 電子申請システムの構築・運用 市 継続 企画政策課 電子申請システムの導入に向けた研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 134 情報化に向けた人材の育成 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・職員の情報リテラシーやセキュリティ意識の向上を図るため、情報化推進委員会を開催(2回)

273 情報化研修会の開催 市 継続 企画政策課情報化推進委員会の開催 情報化研修会の開催

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 135 携帯電話不感地域の解消促進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 技術的な検証を行ったが、既存の光幹線の利用および新た

な敷設も困難との結果となった。

274 ※観光ルートにおける携帯電話不感地解消の支援

国・市その他

継続 企画政策課黒部峡谷鉄道沿線の整備に向けた協議

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して調査、研究予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 21

Page 24: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

【まちづくり方針】 4 健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり 19,668,741 5,565,156 14,103,585 5,422,123 482,358 709,976 925,700 1,475,105 1,828,984 97.4 27.6

≪施策区分≫ 1 保健・医療の充実 10,961,638 2,678,127 8,283,511 2,630,610 41,282 355,752 918,200 1,069,521 245,855 98.2 24.0

[基本事業(事業中分類)] ① 保健活動・健康づくり推進事業 1,120,977 382,309 738,668 351,128 15,749 65,752 0 23,772 245,855 91.8 31.3

(事業メニュー) 136 健康づくり基盤の充実 56,886 18,714 38,172 13,914 0 69 0 4,864 8,981 74.4 24.5【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・健康増進計画(中間評価)の策定、冊子作成・食生活改善推進員による体感セミナーの実施

275黒部市健康増進計画の策定および計画の推進

市 継続 健康増進課 健康増進計画(中間評価)の策定 542 542 0 236 0 0 0 0 236 43.5 43.5

【次年度対応】 食生活改善推進協議会および母子保健推進員連絡協議会の自主活動への支援など、継続して実施予定診療所管理運営事業は、事業全般を見直し予定

276保健推進活動および統計・保健カレンダー作成

市 継続 健康増進課保健活動および統計・保健カレンダーの作成

13,579 309 13,270 198 0 0 0 0 198 64.1 1.5

277健康づくりへの市民の意見を反映するための協議会活動

市 継続 健康増進課 健康づくり推進協議会の運営 196 104 92 62 0 0 0 0 62 59.6 31.6

278地域における食生活改善推進員の食育活動への支援

市 継続 健康増進課 食生活改善推進員の育成 2,760 928 1,832 889 0 69 0 0 820 95.8 32.2

279地域における母子保健推進員活動への支援

市 継続 健康増進課 母子保健推進員の育成 850 286 564 267 0 0 0 0 267 93.4 31.4

280 在宅当番医運営事業 市 継続 健康増進課 在宅当番医の運営委託 4,446 1,482 2,964 1,482 0 0 0 0 1,482 100.0 33.3

281 診療所管理運営事業 市 継続 健康増進課 黒部市宇奈月診療所の運営 34,513 15,063 19,450 10,780 0 0 0 4,864 5,916 71.6 31.2

(事業メニュー) 137 健康診査などの充実 10,247 3,469 6,778 3,191 0 409 0 161 2,621 92.0 31.1【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・30歳代健診受診者数:322人・肝炎ウイルス検診:243人

282 健康診査・指導事業 市 継続 健康増進課30歳代健康診査、医療保険未加入者健診、肝炎ウイルス検診、訪問指導事業(40歳~64歳)等

10,247 3,469 6,778 3,191 0 409 0 161 2,621 92.0 31.1

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 138 がん検診の充実 194,246 62,384 131,862 60,178 1,502 1,150 0 1,570 55,956 96.5 31.0【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・受診数 肺がん:6,002人、胃:2,912人、大腸:3,052人、子宮:1,801人、乳:1,702人 など

283 がん検診事業 市 継続 健康増進課 肺・胃・大腸・子宮・乳がん検診 194,246 62,384 131,862 60,178 1,502 1,150 0 1,570 55,956 96.5 31.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 139 健康教育・健康相談などの充実 5,212 1,692 3,520 1,428 0 461 0 0 967 84.4 27.4【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

284 教育・相談・機能訓練事業 市 継続 健康増進課各種健康教室(ヘルスアップ教室・健康づくり栄養教室・ヘルシーベジクッキング・ヘルスライフ講座・地区健康教育)健康相談(各地区での相談・所内での成人ヘルス相談等)開催 機能訓練教室

5,212 1,692 3,520 1,428 0 461 0 0 967 84.4 27.4

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 140 母子保健対策の充実 366,506 132,716 233,790 116,975 0 674 0 0 116,301 88.1 31.9【検  証】

285 乳幼児健診・教育事業 市 継続 健康増進課乳幼児健診・精密検査の実施各種育児教室・相談の実施

19,785 6,593 13,192 6,041 0 277 0 0 5,764 91.6 30.5

286 妊産婦支援事業 市 継続 健康増進課妊婦健康診査費の助成不妊治療費助成

125,020 39,236 85,784 38,376 0 397 0 0 37,979 97.8 30.7

【次年度対応】

287 予防接種事業 市 継続 健康増進課 定期予防接種事業の実施 221,701 86,887 134,814 72,558 0 0 0 0 72,558 83.5 32.7

(事業メニュー) 141 精神保健対策の充実 1,245 661 584 526 0 500 0 0 26 79.6 42.2【検  証】

288心の健康づくりの推進および支援、自殺対策事業の強化

市 継続 健康増進課相談窓口のPR、相談しやすい場の設営、人材養成のための講演会等を開催精神保健に関するケア会議等の開催

1,245 661 584 526 0 500 0 0 26 79.6 42.2 【次年度対応】

(事業メニュー) 142 国民健康保険事業の充実 486,635 162,673 323,962 154,916 14,247 62,489 0 17,177 61,003 95.2 31.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・特定健診の受診率 H25年度 3,235人 49.5%(速報値)

289 国民健康保険事業の運営強化 市 継続 保険年金課 国保会計繰出金(人件費分除く) 378,291 125,705 252,586 125,705 8,230 56,472 0 0 61,003 100.0 33.2

【次年度対応】 生活習慣病の発症および重症化を防ぎ、健康寿命の延長を図るため、継続して実施予定

全般を通じ、計画どおり実施できた。・新生児訪問指導数:346人・乳幼児健診受診率:99%・各種教室等参加者:330人・乳児フッ化物塗布:845人・不妊治療費助成:51人

継続して実施予定

概ね計画どおり実施できた。・人材養成事業:研修会 6回 135人・相談支援事業:相談・訪問 57回 16人・普及啓発事業:2回 400人事業内容を精査しつつ、継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 22

Page 25: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

290 特定健康診査の実施 市 継続 保険年金課 健診分 105,652 35,970 69,682 28,213 5,712 5,712 0 16,789 0 78.4 26.7

291 特定保健指導の実施 市 継続 保険年金課 指導分 2,692 998 1,694 998 305 305 0 388 0 100.0 37.1

[基本事業(事業中分類)] ② 市民病院整備事業 9,840,661 2,295,818 7,544,843 2,279,482 25,533 290,000 918,200 1,045,749 0 99.3 23.2

(事業メニュー) 143 病院施設・設備の整備推進 9,188,018 2,107,235 7,080,783 2,107,235 0 290,000 918,200 899,035 0 100.0 22.9【検  証】 10月には新老健棟が完成し、新外来診療棟の工事も順調

に進捗するなど、概ね計画どおり実施できた。

292 ※ 外来診療棟等および管理棟の増改築 市H21~H28

市民病院 新外来診療棟等増改築工事 7,248,634 1,527,635 5,720,999 1,527,635 0 290,000 338,600 899,035 0 100.0 21.1

【次年度対応】 継続して実施予定

293 ※ 高度医療機器の更新 市H21~

市民病院 放射線治療システム更新 1,939,384 579,600 1,359,784 579,600 0 0 579,600 0 0 100.0 29.9

(事業メニュー) 144 救急、急性期および高度医療体制の充実 68,537 20,491 48,046 19,177 0 0 0 19,177 0 93.6 28.0【検  証】

294 救急専門スタッフの確保 市H21~

市民病院認定看護師取得研修費認定看護師取得旅費

10,834 3,000 7,834 1,686 0 0 0 1,686 0 56.2 15.6

295 小児急患センターの拡充 市H21~

市民病院小児急患センター賃金・医師派遣委託料等

57,703 17,491 40,212 17,491 0 0 0 17,491 0 100.0 30.3

【次年度対応】 継続して実施予定

296 ※ 救急医療体制に関する施設整備 市 継続 市民病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 145 医療スタッフの確保・充実 552,313 152,353 399,960 139,085 25,533 0 0 113,552 0 91.3 25.2【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・基幹型12名等の受け入れ

297医師臨床研修制度に基づく研修医の受け入れ

市H21~

市民病院 臨床研修医賃金等 402,156 124,132 278,024 111,939 25,533 0 0 86,406 0 90.2 27.8

【次年度対応】 継続して実施予定

298 周産期医療体制の拡充 市H21~

市民病院 産婦人科医師宿直業務委託料 59,264 9,644 49,620 9,644 0 0 0 9,644 0 100.0 16.3

299看護体制強化に向けた看護師増員対策

市H21~

市民病院病棟シーツ交換業務委託料病棟介護業務委託料等

90,893 18,577 72,316 17,502 0 0 0 17,502 0 94.2 19.3

(事業メニュー) 146 地域医療連携体制の充実 31,793 15,739 16,054 13,985 0 0 0 13,985 0 88.9 44.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・電子カルテの更新に伴うネットシステムのリニューアル・フレンディーだよりの発刊

300電子カルテによる医療連携ネットワークの拡充

市H21~

市民病院 新扇状地ネットシステム運用委託料 3,200 1,200 2,000 1,200 0 0 0 1,200 0 100.0 37.5

【次年度対応】 継続して実施予定

301がん対策医療の強化に伴う指標の登録・公表

市H21~

市民病院がん診療拠点病院対応データシステムリース料等

25,726 13,672 12,054 12,672 0 0 0 12,672 0 92.7 49.3

302 急性期病院の確立 市H21~

市民病院 フレンディーだより発刊 2,867 867 2,000 113 0 0 0 113 0 13.0 3.9

≪施策区分≫ 2 地域福祉の充実 71,417 24,531 46,886 23,822 0 7,281 0 11,221 5,320 97.1 33.4

[基本事業(事業中分類)] ① 地域福祉体制整備事業 71,417 24,531 46,886 23,822 0 7,281 0 11,221 5,320 97.1 33.4

(事業メニュー) 147 地域福祉環境の充実 45,214 15,800 29,414 15,091 0 7,281 0 2,490 5,320 95.5 33.4【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

・H25年度民生委員一斉改選(110人→111人、11地区→12地区)

303地域福祉意識の啓発事業に対する支援

市 継続 福祉課戦傷病者遺族等援護、市社協(広報誌・社会福祉大会開催)補助

5,995 2,223 3,772 2,216 0 0 0 1,600 616 99.7 37.0

【次年度対応】 継続して実施予定

304 地域福祉を担う人材の育成・確保 市 継続 福祉課民生委員活動補助(H25一斉改選)、各種福祉団体補助、地区公民館事務補助員報償費

39,219 13,577 25,642 12,875 0 7,281 0 890 4,704 94.8 32.8

(事業メニュー) 148 地域福祉推進体制の強化 20,793 6,931 13,862 6,931 0 0 0 6,931 0 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

305地域総合福祉推進事業支援(ケアネット・見守り事業等)

市 継続 福祉課市社協(地域総合福祉推進事業ケアネット)補助

9,600 3,200 6,400 3,200 0 0 0 3,200 0 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

概ね計画どおり実施できた。・がん放射線療法看護の認定看護師養成のための助成を実施・大学等からの医師の派遣

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 23

Page 26: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

306 社会福祉協議会の活動支援 市 継続 福祉課市社協(地域福祉・総合相談・地区社協活動)補助

11,193 3,731 7,462 3,731 0 0 0 3,731 0 100.0 33.3

(事業メニュー) 149 ボランティア活動の推進 5,410 1,800 3,610 1,800 0 0 0 1,800 0 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

307 ボランティア活動推進事業支援 市 継続 福祉課 市社協(ボランティア活動)補助 5,410 1,800 3,610 1,800 0 0 0 1,800 0 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 3 高齢者福祉の充実 2,039,306 680,500 1,358,806 655,872 0 69,995 0 24,449 561,428 96.4 32.2

[基本事業(事業中分類)] ① 高齢者生きがい対策事業 142,372 46,656 95,716 43,231 0 4,318 0 1,344 37,569 92.7 30.4

(事業メニュー) 150 高齢者の社会参加と交流の促進 88,209 29,293 58,916 26,201 0 4,318 0 1,270 20,613 89.4 29.7【検  証】

308 老人クラブの育成・活動支援 市 継続 福祉課 単位老人クラブ・市老連合活動補助 22,609 7,631 14,978 7,261 0 4,315 0 0 2,946 95.2 32.1

309高齢者の生きがいづくり事業(敬老会・割引入浴券・ゴールドパス助成事業等)

市 継続 福祉課敬老祝事業、敬老会開催補助、ふれあい入浴事業、ゴールドパス補助事業

65,600 21,662 43,938 18,940 0 3 0 1,270 17,667 87.4 28.9

【次年度対応】 ふれあい入浴事業の見直しを検討するほか、継続して実施予定

(事業メニュー) 151 高齢者の就業支援 26,022 8,850 17,172 8,850 0 0 0 0 8,850 100.0 34.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

310 シルバー人材センター運営支援 市 継続 福祉課市シルバー人材センター運営費補助、全国シルバー人材センター協会会費

26,022 8,850 17,172 8,850 0 0 0 0 8,850 100.0 34.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 152 生きがいづくりなどを支援する施設の充実 28,141 8,513 19,628 8,180 0 0 0 74 8,106 96.1 29.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

311 老人福祉センター等の運営 市 継続 福祉課 老人福祉センター施設運営費 28,141 8,513 19,628 8,180 0 0 0 74 8,106 96.1 29.1

【次年度対応】 H27年度からの指定管理者制度導入に向けた検討など、継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 高齢者生活支援事業 1,896,934 633,844 1,263,090 612,641 0 65,677 0 23,105 523,859 96.7 32.3

(事業メニュー) 153 高齢者福祉サービスの充実 1,864,905 624,993 1,239,912 604,811 0 65,188 0 19,156 520,467 96.8 32.4【検  証】

312要援護高齢者在宅福祉サービスの提供(配食サービス、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業等)

市 継続 福祉課要援護高齢者在宅福祉サービスの提供

81,426 25,436 55,990 22,260 0 2,454 0 11,226 8,580 87.5 27.3

313高齢者保護施設入所支援(養護老人ホーム等)

市 継続 福祉課 養護老人ホーム措置費 8,934 2,704 6,230 2,467 0 0 0 478 1,989 91.2 27.6

314 老人医療助成事業 市 継続 保険年金課65歳以上の心身障害者への医療費助成

204,540 70,614 133,926 70,201 0 0 0 7,452 62,749 99.4 34.3

【次年度対応】 継続して実施予定

315 後期高齢者医療の運営強化 市 継続 保険年金課 後期高齢者医療事業 1,570,005 526,239 1,043,766 509,883 0 62,734 0 0 447,149 96.9 32.5

(事業メニュー) 154 高齢者の見守り体制・住環境などの充実 23,867 7,435 16,432 6,812 0 489 0 3,290 3,033 91.6 28.5【検  証】

316 一人暮らし高齢者等見守り体制の整備 市 継続 福祉課 一人暮らし高齢者招待事業 1,590 530 1,060 530 0 0 0 530 0 100.0 33.3

317一人暮らし高齢者等生活支援事業(緊急通報装置・日常生活用具の支援等)

市 継続 福祉課 一人暮らし高齢者等生活支援事業 18,716 5,744 12,972 5,121 0 0 0 2,760 2,361 89.2 27.4

【次年度対応】 継続して実施予定

318 在宅高齢者の住宅整備支援 市 継続 福祉課 在宅高齢者等住宅改善支援事業 3,561 1,161 2,400 1,161 0 489 0 0 672 100.0 32.6

(事業メニュー) 155 高齢者の権利擁護の推進 8,162 1,416 6,746 1,018 0 0 0 659 359 71.9 12.5【検  証】 高齢者虐待防止を推進するなど、全般を通じ、概ね計画ど

おり実施できた。

319 高齢者の成年後見制度利用支援等 市 継続 福祉課 成年後見制度利用支援事業 1,000 320 680 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

320 高齢者虐待防止とネットワークの推進 市 継続 福祉課高齢者虐待防止の研修会・専門相談員等による事例検討会の開催

496 100 396 22 0 0 0 22 0 22.0 4.4

老人クラブの会員数は年々減少傾向にあるが、概ね計画どおり実施できた。・ふれあい入浴券事業:延27,176人・ゴールドパス成事業:143人

介護保険制度に移行する高齢者が増加したことなどから利用人数は減少傾向にあるが、概ね計画どおり実施できた。・養護老人ホーム入所措置:1名・65-69歳軽度障害: 1,768件 助成額 6,143千円・65歳以上重・中度障害: 13,922件 助成額 61,500千円

概ね計画どおり実施できた。・緊急通報装置設置台数:122台・自動消火器設置:18台・電磁調理器設置:3台

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 24

Page 27: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

321認知症意識啓発および家族への支援等

市 継続 福祉課 認知症を知る講演会等開催費 6,666 996 5,670 996 0 0 0 637 359 100.0 14.9

≪施策区分≫ 4 障害者福祉の充実 1,935,758 644,212 1,291,546 623,053 267,676 123,323 0 7,462 224,592 96.7 32.2

[基本事業(事業中分類)] ① 障害者自立支援事業 1,935,758 644,212 1,291,546 623,053 267,676 123,323 0 7,462 224,592 96.7 32.2

(事業メニュー) 156 障害者在宅サービスの充実 1,893,568 629,356 1,264,212 608,756 267,144 123,057 0 7,462 211,093 96.7 32.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・医療助成:5,238件 助成額 40,291千円

322 居宅生活支援事業 市 継続 福祉課日中活動支援や更生医療、補装具の支給等

1,498,610 488,650 1,009,960 488,650 232,215 105,567 0 2,180 148,688 100.0 32.6

【次年度対応】 継続して実施予定

323 施設入所支援事業 市 継続 福祉課 障害者支援施設への入所支援 181,434 66,368 115,066 59,003 29,502 14,751 0 0 14,750 88.9 32.5

324 地域生活支援事業 市 継続 福祉課 日常生活用具等の支給 67,233 21,775 45,458 20,492 5,427 2,739 0 0 12,326 94.1 30.5

325 重度心身障害者医療助成事業 市 継続 保険年金課65歳未満の重度心身障害者への医療費助成

146,291 52,563 93,728 40,611 0 0 0 5,282 35,329 77.3 27.8

(事業メニュー) 157 障害者支援施設の整備支援 10,590 3,532 7,058 3,531 0 0 0 0 3,531 100.0 33.3【検  証】 計画どおり実施できた。

326 障害福祉施設整備事業 市 継続 福祉課 障害者支援施設等の整備に係る助成 10,590 3,532 7,058 3,531 0 0 0 0 3,531 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 158 障害者の社会参加と交流の促進 31,600 11,324 20,276 10,766 532 266 0 0 9,968 95.1 34.1【検  証】 手話講習会等社会参加事業の委託など、全般を通じ、概ね

計画どおり実施できた。

327 社会参加促進事業 市 継続 福祉課タクシー・ガソリン共通券給付、手話奉仕員の養成等

25,404 9,108 16,296 8,550 532 266 0 0 7,752 93.9 33.7

【次年度対応】 継続して実施予定

328 地域活動支援センター運営補助 市 継続 福祉課 地域活動支援センター運営費 6,196 2,216 3,980 2,216 0 0 0 0 2,216 100.0 35.8

≪施策区分≫ 5 介護保険への対応 306,638 107,942 198,696 101,066 3,197 34,224 0 59,633 4,012 93.6 33.0

[基本事業(事業中分類)] ① 介護保険サービス事業 306,638 107,942 198,696 101,066 3,197 34,224 0 59,633 4,012 93.6 33.0

(事業メニュー) 159 介護保険サービスの提供および利用支援体制の充実 115,302 44,384 70,918 41,421 3,197 34,224 0 0 4,000 93.3 35.9【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

329 ※地域密着型サービス施設等整備への支援

市 継続 福祉課地域密着型サービス施設整備費補助金

107,302 36,384 70,918 33,421 3,197 30,224 0 0 0 91.9 31.1

【次年度対応】 継続して実施予定

330 ※ 介護保険施設の整備支援 市 継続 福祉課 富山型デイサービス建設補助金 8,000 8,000 0 8,000 0 4,000 0 0 4,000 100.0 100.0

(事業メニュー) 160 総合的な介護予防の推進 135,422 43,588 91,834 40,803 0 0 0 40,798 5 93.6 30.1【検  証】

331 介護予防ケアマネジメント事業 市 継続 福祉課介護認定要支援者のケアマネジメントの委託

26,195 8,295 17,900 8,295 0 0 0 8,295 0 100.0 31.7

332 介護予防事業(二次予防事業) 市H25~

福祉課 介護二次予防事業費 18,596 8,370 10,226 8,125 0 0 0 8,125 0 97.1 43.7

333 介護予防事業(一次予防事業) 市H25~

福祉課 介護一次予防事業費 67,837 19,571 48,266 18,189 0 0 0 18,184 5 92.9 26.8

334 二次予防対象者把握事業 市 継続 福祉課 二次予防対象者把握事業 22,794 7,352 15,442 6,194 0 0 0 6,194 0 84.2 27.2

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 161 地域包括ケアシステムの推進 55,914 19,970 35,944 18,842 0 0 0 18,835 7 94.4 33.7【検  証】 地域ケア会議開催回数を増やし、年度末には地域の課題を

整理する地域ケア会議を実施するなど、全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

335 地域包括支援センターの運営 市 継続 福祉課 地域包括支援センターの管理・運営 55,586 19,892 35,694 18,805 0 0 0 18,805 0 94.5 33.8

【次年度対応】 H27年度からの地域包括支援センター開設(1カ所増)に向けた準備など、継続して実施予定

介護予防ケアマネジメントについて、委託件数を増やし、地域包括支援センターの機能強化を図るなど、全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・宇奈月老人福祉センターにおいて元気づくり事業を新規開催・認知症予防と口腔機能低下予防を組み合わせた予防教室等の充実・一般高齢者の運動教室事業の充実

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 25

Page 28: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

336関係機関との連携による地域包括ケアシステムの推進

市 継続 福祉課 地域ケア会議の開催 328 78 250 37 0 0 0 30 7 47.4 11.3

≪施策区分≫ 6 子育て支援の充実 2,982,324 961,858 2,020,466 929,852 169,803 115,273 7,500 297,026 340,250 96.7 31.2

[基本事業(事業中分類)] ① 子育て環境整備事業 2,982,324 961,858 2,020,466 929,852 169,803 115,273 7,500 297,026 340,250 96.7 31.2

(事業メニュー) 162 子育てに関する支援・相談の充実 256,154 108,618 147,536 101,324 29,373 12,435 0 175 59,341 93.3 39.6【検  証】

337子育てに関する相談、情報提供等の支援

市 継続 こども支援課子育て支援センター、子育て支援室、ひとり親家庭

44,389 23,007 21,382 21,969 1,306 9,167 0 175 11,321 95.5 49.5

338 ファミリーサポートセンター事業の充実 市 継続 こども支援課ファミリーサポートセンター、こんにちは赤ちゃん、とやまっ子子育て支援

16,389 5,717 10,672 5,193 1,098 2,997 0 0 1,098 90.8 31.7

339 1 放課後児童健全育成事業の充実 市 継続 こども支援課放課後児童健全育成事業、さんさん広場、ちびっこ広場、児童センター、児童クラブ

170,428 60,138 110,290 54,421 15,969 271 0 0 38,181 90.5 31.9

【次年度対応】 放課後児童健全育成事業において、児童福祉法の改正や子育て新制度施行に伴う対応が必要となるが、継続して実施予定

339 2 ※ 放課後児童健全育成事業の充実 市H25~

こども支援課たかせ小学校の統合に伴う学童保育施設の増改築

17,024 17,024 0 17,024 11,000 0 0 0 6,024 100.0 100.0

340 家庭児童相談員設置事業 市 継続 こども支援課 家庭児童相談員の設置 180 22 158 9 0 0 0 0 9 40.9 5.0

341 母親クラブ活動の推進 市 継続 こども支援課 母親クラブ活動への支援 1,114 380 734 378 0 0 0 0 378 99.5 33.9

342 誕生祝金の支給 市 継続 こども支援課 誕生祝金 6,630 2,330 4,300 2,330 0 0 0 0 2,330 100.0 35.1

(事業メニュー) 163 乳幼児・児童の医療費助成の推進 386,795 115,709 271,086 109,952 20,938 0 0 1,305 87,709 95.0 28.4【検  証】

343 乳幼児医療費助成の継続 市 継続 保険年金課 乳児、幼児、養育分 231,969 68,755 163,214 62,998 20,938 0 0 688 41,372 91.6 27.2

344 児童医療費助成の実施 市 継続 保険年金課通院小学校6年生まで入院H25.6より小学校6年生から中学3年生まで拡大

154,826 46,954 107,872 46,954 0 0 0 617 46,337 100.0 30.3

【次年度対応】 継続して実施予定通院費助成を小学校6年から中学3年へ拡大予定

(事業メニュー) 164 保育所・保育環境の充実 2,335,444 736,636 1,598,808 717,795 119,492 102,514 7,500 295,546 192,743 97.4 30.7【検  証】

345市立保育所運営事業、特別保育事業実施個所の拡充

市 継続 こども支援課市立保育所運営、広域入所、施設整備等

437,531 163,209 274,322 148,912 0 4,546 0 122,333 22,033 91.2 34.0

346私立保育運営事業、特別保育事業実施個所の拡充

市 継続 こども支援課 私立保育所運営支援、広域入所 1,856,183 549,297 1,306,886 547,675 117,092 93,302 0 173,213 164,068 99.7 29.5

【次年度対応】 継続して実施予定

347 ※ 保育所等大規模改修および移転新築 市 継続 こども支援課三日市幼稚園解体、浦山保育所大規模改修工事

15,330 15,330 0 14,208 2,400 0 7,500 0 4,308 92.7 92.7

348 幼・保連携の強化 市 継続 こども支援課 幼保連携行事開催 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

349 病児・病後児保育の充実 市 継続 こども支援課 病児・病後児保育 26,400 8,800 17,600 7,000 0 4,666 0 0 2,334 79.5 26.5

(事業メニュー) 165 児童センターの整備推進 3,931 895 3,036 781 0 324 0 0 457 87.3 19.9【検  証】

350 1 ※ 児童センターの整備 市 継続 こども支援課 児童センター施設整備 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

350 2 児童センターの整備 市 継続 こども支援課 (経常経費) 3,931 895 3,036 781 0 324 0 0 457 87.3 19.9

【次年度対応】 継続して環境整備を実施予定

≪施策区分≫ 7 消費者支援の充実 9,674 3,214 6,460 3,214 0 1,948 0 0 1,266 100.0 33.2

[基本事業(事業中分類)] ① 消費者生活対策事業 9,674 3,214 6,460 3,214 0 1,948 0 0 1,266 100.0 33.2

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・子育て支援拠点利用実績(延べ人数) 黒部:6,899人 宇奈月:2,855人 三日市:2,438人 田家:243人・放課後児童健全育成事業 登録児童数:436名(H26.5現在) 11カ所12クラス・学童保育施設増改築 たかせ小学校学童保育施設 増改築面積:72.81㎡(床面積計:188.21㎡)

全般を通じ、計画どおり実施できた。・6月から入院費用について中学3年生まで拡大・乳幼児医療費助成: 33,600件 助成額 63,089千円・児童医療費助成: 19,316件 助成額 42,614千円

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・保育所入所児童数 公立:866人 私立:637人・民営化に向けた浦山保育所改修:3,521千円

概ね計画どおり実施できた。・東部児童センター パーゴラ設置:211千円・中央児童センター パーゴラ設置:318千円・火災警報器更新:252千円

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 26

Page 29: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 166 消費者相談の窓口体制の充実・PR 9,674 3,214 6,460 3,214 0 1,948 0 0 1,266 100.0 33.2【検  証】 消費者相談機関と情報を共有しながら、概ね計画どおり実

施できた。

351 相談員の育成 県・市 継続 市民環境課消費生活相談員人件費および養成費、消費者教育・活性化事業費

9,548 3,172 6,376 3,172 0 1,948 0 0 1,224 100.0 33.2

【次年度対応】 継続して実施予定

352消費者相談機関との連携および情報共有

市 継続 市民環境課 富山県消費者協会負担金 126 42 84 42 0 0 0 0 42 100.0 33.3

(事業メニュー) 167 消費者の自主的な組織活動の支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 全般を通じ、実施できていない。

353 消費者グループの育成・支援 市 継続 市民環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業を見直す方向で実施予定

≪施策区分≫ 8 消防・防災体制の充実 565,950 193,491 372,459 185,868 0 274 0 4,319 181,275 96.1 32.8

[基本事業(事業中分類)] ① 消防施設整備事業 493,916 148,030 345,886 140,579 0 0 0 0 140,579 95.0 28.5

(事業メニュー) 168 消防施設の高度化の推進(消防署の整備など) 278,294 85,285 193,009 84,256 0 0 0 0 84,256 98.8 30.3【検  証】

354 ※ 消防署の整備 市 継続総務課(消防署)

旧黒部消防庁舎解体 25,000 25,000 0 24,142 0 0 0 0 24,142 96.6 96.6

355 常備消防体制の整備 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施広域消防負担金(人件費等除く)

177,593 48,526 129,067 48,526 0 0 0 0 48,526 100.0 27.3

【次年度対応】 消防組合と連携し、継続して実施予定

356 ※消防通信指令システム・消防救急無線(デジタル)の整備

市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(事業費は負担金に含む)

51,942 0 51,942 0 (No.355 と重複) 0 0 0 0     ― 0.0

357 ※ 消防車両の整備 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(一部負担金以外による事業費あり)

23,759 11,759 12,000 11,588 0 0 0 0 11,588 98.5 48.8

358 各種資機材等の整備 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(事業費は負担金に含む)

0 0 0 0 (No.355 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 169 地域消防組織の強化・充実 215,622 62,745 152,877 56,323 0 0 0 0 56,323 89.8 26.1【検  証】

359 ※ 消防施設の整備 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合と連携して実施 54,705 7,300 47,405 7,123 0 0 0 0 7,123 97.6 13.0

360 消防団体制の整備 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合と連携して実施(広域消防委託料…非常備)

160,917 55,445 105,472 49,200 0 0 0 0 49,200 88.7 30.6

【次年度対応】 消防組合と連携し、継続して実施予定

(事業メニュー) 170 救急救助体制の強化・充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 消防組合と連携し、概ね実施できた。

361 ※ 高規格救急車の整備 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(事業費は負担金に含む)

0 0 0 0 (No.355 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 消防組合と連携し、継続して実施予定

362 救急救命士養成等 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(事業費は負担金に含む)

0 0 0 0 (No.355 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 171 防火査察および防火広報活動の強化・充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 消防組合と連携し、概ね実施できた。

363 広報活動および防火訓練の推進 市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(事業費は負担金に含む)

0 0 0 0 (No.355 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 消防組合と連携し、継続して実施予定

364防火査察の強化および防火講習の充実

市 継続総務課(消防署)

新川地域消防組合により実施(事業費は負担金に含む)

0 0 0 0 (No.355 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

[基本事業(事業中分類)] ② 防災対策事業 72,034 45,461 26,573 45,289 0 274 0 4,319 40,696 99.6 62.9

(事業メニュー) 172 地域防災体制および防災基盤の整備推進 8,690 4,088 4,602 3,916 0 0 0 0 3,916 95.8 45.1【検  証】

365市危機管理指針および市地域防災計画の随時適切な改訂

市H25~

総務課地域防災計画修正等に伴う防災会議の開催

290 140 150 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

新川地域消防組合の発足により、消防組合主体の実施となったが、概ね計画どおり実施できた。・三日市消防分団車:1台・旧黒部消防庁舎解体

消防組合と連携し、概ね実施できた。・三日市屯所外壁修繕・消火栓設置(地下式4基)・小型動力ポンプ購入(1台)

全般を通じ、計画どおり実施できた。・総合防災訓練:訓練参加者 630名・備蓄品(食料の補充):9,450食以上確保・避難所:74カ所・津波避難ビル:13カ所(協定済み)

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 27

Page 30: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

366 災害時要援護者避難支援計画の推進 市H22~

福祉課災害時要援護者支援システム保守料等

417 137 280 105 0 0 0 0 105 76.6 25.2

【次年度対応】

367 総合防災訓練の実施 市 継続 総務課 総合防災訓練の実施 3,994 1,164 2,830 1,164 0 0 0 0 1,164 100.0 29.1

368非常食糧および毛布等の備蓄ならびに防災資機材の整備充実

市 継続 総務課備蓄品の更新対策本部等の防災資機材の購入

3,989 2,647 1,342 2,647 0 0 0 0 2,647 100.0 66.4

369 ※避難施設の耐震化・管理状況の把握およびデータベースの更新

市 継続 総務課避難施設の耐震化・管理状況の把握およびデータベースの更新

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

370行政と市内企業等との災害時における「物資等相互応援協定」に基づく災害時の支援

市 継続 総務課津波避難ビル指定に関する協定等、各種協定の締結

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

371福井県大野市および北海道根室市との「災害時相互応援協定」に基づく協力

市 継続 総務課被災時における協定先自治体との協力連携

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 173 自主防災組織の育成支援 4,495 947 3,548 947 0 274 0 0 673 100.0 21.1【検  証】

372 自主防災活動用資機材の整備 その他 継続 総務課コミュニティ助成を活用した自主防災組織への資機材整備助成

2,100 300 1,800 300 0 149 0 0 151 100.0 14.3

373自主防災組織の活動支援と地域防災リーダーの育成

その他 継続 総務課自主防災組織が行う防災訓練への助成、防災士資格を持った地域防災リーダーの育成

2,395 647 1,748 647 0 125 0 0 522 100.0 27.0

【次年度対応】 自主防災組織の避難訓練については、拡充の方向で実施予定。防災士については、当初計画どおり、次年度も8名を育成予定

374市内自主防災会連合組織の育成・連携強化

その他 継続 総務課 (No.373 と重複) 0 0 0 0 (No.373 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 174 防災情報システムの充実 53,834 37,402 16,432 37,402 0 0 0 4,319 33,083 100.0 69.5【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・防災ラジオ配布台数:9,085台

375全国瞬時警報システム(J-Alert)の適切な運用

市 継続 総務課 Jアラートの保守点検実施 1,875 319 1,556 319 0 0 0 0 319 100.0 17.0

【次年度対応】

376CATVテロップ放送、携帯電話電子メール、防災ラジオおよびコミュニティFM緊急割込システムを活用した緊急情報の提供充実

市 継続 総務課防災ラジオの有償配布、災害時におけるFMコミュニティ緊急割込放送の放送体制の維持

35,163 32,780 2,383 32,780 0 0 0 4,319 28,461 100.0 93.2

377防災行政無線の適正な維持管理(老朽パンザマスト・バッテリー交換等)

市 継続 総務課 防災行政無線の保守点検の実施 16,796 4,303 12,493 4,303 0 0 0 0 4,303 100.0 25.6

(事業メニュー) 175 災害に対する意識啓発活動の推進 5,015 3,024 1,991 3,024 0 0 0 0 3,024 100.0 60.3【検  証】

378 ※指定避難場所標識、海抜・海岸からの距離表示および避難ルート表示等の整備

市 継続 総務課 津波避難ビル表示看板の設置 5,015 3,024 1,991 3,024 0 0 0 0 3,024 100.0 60.3

379各種ハザードマップ(洪水・津波)の周知および自主防災アドバイザーを活用した講義の実施

市 継続 総務課津波ハザードマップに関する説明会の開催

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 津波避難ビルの看板設置については、事業完了したが、各種ハザードマップの説明会については、出前講座を通じて実施予定

≪施策区分≫ 9 防犯体制の充実 80,035 41,963 38,072 40,360 0 0 0 0 40,360 96.2 50.4

[基本事業(事業中分類)] ① 防犯対策推進事業 80,035 41,963 38,072 40,360 0 0 0 0 40,360 96.2 50.4

(事業メニュー) 176 防犯に対する意識啓発活動の推進 36 14 22 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0【検  証】 計画に基づいた研修会やケーブルテレビ等を活用した防犯

広報活動など、全般を通じ、計画どおり実施できた。

380自主防犯団体等に対する意識高揚を目的とした、研修会の開催

市その他

継続 市民環境課黒部市安全なまちづくり推進センター会議費

36 14 22 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

381ケーブルテレビ、ホームページ等を活用した防犯広報活動の実施

市その他

継続 市民環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 177 地域防犯活動の推進 12,558 4,202 8,356 4,200 0 0 0 0 4,200 100.0 33.4【検  証】

382 黒部市防犯協会の活動支援市

その他継続 市民環境課

黒部市防犯協会への運営および事務局設置補助金

10,540 3,514 7,026 3,513 0 0 0 0 3,513 100.0 33.3

383地区安全なまちづくり推進センターおよび自主防犯団体の整備および育成支援

市その他

継続 市民環境課防犯灯管理、黒部市安全なまちづくり推進センター補助金

2,018 688 1,330 687 0 0 0 0 687 99.9 34.0

【次年度対応】 継続して実施予定

継続して実施予定備蓄品(食料)については、現状量を維持しながら、5年サイクルで更新(飲料水は一部2年サイクル)避難所については、現状の数を維持各種災害協定については、必要に応じて検討

自主防災組織の避難訓練については、5地区のみにとどまったが、その他は概ね計画どおり実施できた。・防災士は、計画どおり8名を育成・自主防災組織数:105組織(結成率100%)

継続して実施予定防災行政無線(アナログ)を継続して使用防災ラジオについては、継続して配布(在庫対応)

概ね計画どおり実施できた。・表示看板設置枚数 避難所看板:68カ所 津波避難ビル:13カ所 海抜表示:240カ所

全般を通じ、計画どおり実施できた。

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 28

Page 31: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

384各校区の実態に沿った、こども110番の家、防犯連絡所等の整備

市その他

継続 市民環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 178 防犯施設の整備推進 67,441 37,747 29,694 36,160 0 0 0 0 36,160 95.8 53.6【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・LED防犯灯設置数:1,121灯(H25)

385 1 ※通学路等における危険個所への防犯灯の整備(新設および既存修繕等)

市 継続 市民環境課 防犯灯の新設・修繕 30,626 24,212 6,414 24,212 0 0 0 0 24,212 100.0 79.1

【次年度対応】 継続して実施予定

385 2通学路等における危険個所への防犯灯の整備(新設および既存修繕等)

市 継続 市民環境課 (経常経費) 36,815 13,535 23,280 11,948 0 0 0 0 11,948 88.3 32.5

≪施策区分≫ 10 交通安全の推進 32,769 12,796 19,973 12,122 400 343 0 0 11,379 94.7 37.0

[基本事業(事業中分類)] ① 交通安全対策推進事業 32,769 12,796 19,973 12,122 400 343 0 0 11,379 94.7 37.0

(事業メニュー) 179 交通安全に対する意識啓発活動の推進 99 33 66 18 0 0 0 0 18 54.5 18.2【検  証】 高齢者・児童に対する交通安全教室の開催など、全般を通

じ、計画どおり実施できた。

386高齢者・児童に対する参加・体験・実践型の交通安全教室の開催

市その他

継続 市民環境課 交通安全会議会場使用料 27 9 18 2 0 0 0 0 2 22.2 7.4

【次年度対応】 継続して実施予定

387ケーブルテレビ、ホームページ等を活用した交通安全広報活動の実施

市その他

継続 市民環境課 電光掲示板による啓発活動費 72 24 48 16 0 0 0 0 16 66.7 22.2

(事業メニュー) 180 地域交通安全活動の推進 21,595 7,233 14,362 6,840 0 343 0 0 6,497 94.6 31.7【検  証】 黒部市交通安全協会、黒部警察署と連携した交通安全運

動の実施など、全般を通じ、計画どおり実施できた。

388 黒部市交通安全協会の活動支援市

その他継続 市民環境課

黒部市交通安全協会・専任交通指導員設置補助金

11,993 3,995 7,998 3,995 0 0 0 0 3,995 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

389地区交通安全推進協議会等に対する活動支援

市その他

継続 市民環境課地区交通安全推進協議会補助金、県・市委嘱交通指導員および富山県交通安全アドバイザー報償費

8,274 2,796 5,478 2,445 0 343 0 0 2,102 87.4 29.6

390黒部市交通安全協会、黒部警察署と連携した交通安全運動の実施

市その他

継続 市民環境課 県・市委嘱交通指導員被服購入 1,328 442 886 400 0 0 0 0 400 90.5 30.1

(事業メニュー) 181 交通安全施設の整備推進 11,075 5,530 5,545 5,264 400 0 0 0 4,864 95.2 47.5【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

391 ※危険個所におけるカーブミラー、道路標識および路面表示等の整備、改良

市 継続 市民環境課 カーブミラー、警戒標識等整備費 11,075 5,530 5,545 5,264 400 0 0 0 4,864 95.2 47.5

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 11 ごみの減量化・リサイクルの推進 683,232 216,522 466,710 216,284 0 1,563 0 1,474 213,247 99.9 31.7

[基本事業(事業中分類)] ① ごみの減量化・リサイクル推進事業 678,294 214,884 463,410 214,713 0 1,143 0 1,474 212,096 99.9 31.7

(事業メニュー) 182 ごみの減量化・リサイクルに対する意識啓発活動の推進 1,332 446 886 436 0 0 0 0 436 97.8 32.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・ごみカレンダー全戸配布

392 ごみ減量化・リサイクル強化PRの実施 市 継続 市民環境課 ごみ・資源物収集日カレンダー作成 1,332 446 886 436 0 0 0 0 436 97.8 32.7

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 183 ごみの減量化・リサイクル活動の推進 4,073 1,193 2,880 1,144 0 0 0 0 1,144 95.9 28.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・補助対象資源物総回収量:381.2t・補助団体:13団体

393 リサイクル活動推進団体への活動助成 市 継続 市民環境課 資源リサイクル集団回収活動補助金 4,073 1,193 2,880 1,144 0 0 0 0 1,144 95.9 28.1

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 184 ごみの減量化・リサイクルを進める施設の充実 4,214 1,588 2,626 1,587 0 0 0 328 1,259 99.9 37.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・資源常設ステーション:市内3カ所に設置

394 資源ステーション適正整備 市 継続 市民環境課 資源ステーション収集容器等更新 603 201 402 200 0 0 0 0 200 99.5 33.2

【次年度対応】 利便性のある回収方法を協議検討しながら、継続して実施予定

395 ※ 常設資源ステーション施設の設置 市 継続 市民環境課常設資源回収所管理委託、小型家電リサイクル事業

3,611 1,387 2,224 1,387 0 0 0 328 1,059 100.0 38.4

(事業メニュー) 185 行政におけるリサイクルの推進 668,675 211,657 457,018 211,546 0 1,143 0 1,146 209,257 99.9 31.6【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・可不燃ごみ総回収量:13,319t

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 29

Page 32: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

396バイオマスタウン構想等、資源物循環社会の形成

市 継続 市民環境課廃棄物および資源物の適正な収集・運搬・処理委託

668,675 211,657 457,018 211,546 0 1,143 0 1,146 209,257 99.9 31.6

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② ごみ収集・処理対策事業 4,938 1,638 3,300 1,571 0 420 0 0 1,151 95.9 31.8

(事業メニュー) 186 ごみ収集および処理体制の強化・充実 2,338 638 1,700 638 0 0 0 0 638 100.0 27.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・補助件数:13カ所

397 家庭ごみ収集運搬体制の強化 市 継続 市民環境課 ごみステーション設置補助金 2,338 638 1,700 638 0 0 0 0 638 100.0 27.3

【次年度対応】 利用しやすい補助制度を検討しながら、継続して実施予定

398事業系一般廃棄物収集処理体制等の移行

市 継続 市民環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 187 不法投棄の防止 2,600 1,000 1,600 933 0 420 0 0 513 93.3 35.9【検  証】 依然として中山間地域において不法投棄が見受けられ、地

元住民の要請に応じ回収するなど、適正に対応した。

399市民・事業者等の協力による監視体制強化

県・市その他

継続 市民環境課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 県の補助事業を活用し、継続して実施予定

400不法投棄物の撤去等による再発・誘発の抑止徹底

県・市 継続 市民環境課 不法投棄物処理委託 2,600 1,000 1,600 933 0 420 0 0 513 93.3 35.9

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 30

Page 33: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

【まちづくり方針】 5 個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり 3,967,576 1,142,152 2,825,424 1,092,100 161,988 27,149 148,100 198,181 556,682 95.6 27.5

≪施策区分≫ 1 家庭教育の充実 382 136 246 136 0 0 0 0 136 100.0 35.6

[基本事業(事業中分類)] ① 家庭教育支援推進事業 382 136 246 136 0 0 0 0 136 100.0 35.6

(事業メニュー) 188 家庭教育相談体制の充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 親学び講座など、概ね計画どおり実施できた。

401 家庭教育相談事業 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 189 家庭教育推進指導者の育成 352 136 216 136 0 0 0 0 136 100.0 38.6【検  証】 女性団体連絡協議会への補助金交付など、概ね計画どお

り実施できた。

402指導者育成のための女性活動事業補助

その他 継続生涯学習スポーツ課

女性団体補助・女性議会開催(隔年実施H27該当)

352 136 216 136 0 0 0 0 136 100.0 38.6

【次年度対応】 継続して実施予定

403 県主催講習会等への派遣 県 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 190 家族共同体験活動の充実 30 0 30 0 0 0 0 0 0     ― 0.0【検  証】 親子ふるさと自然体験事業など、概ね計画どおり実施でき

た。

404親子ふれあい活動等自主的社会教育活動の支援

市 継続生涯学習スポーツ課

30 0 30 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 191 食育の支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 親子食育料理教室など、概ね計画どおり実施できた。

405「食育」の大切さを啓発する地域食育支援事業

市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 2 学校教育の充実 2,948,115 782,652 2,165,463 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 95.0 25.2

[基本事業(事業中分類)] ① 学校施設整備事業 2,102,994 476,327 1,626,667 456,008 102,658 298 97,900 171,800 83,352 95.7 21.7

(事業メニュー) 192 学校施設および設備の整備・充実 1,302,221 358,747 943,474 340,359 102,658 298 0 171,800 65,603 94.9 26.1【検  証】

406 ※ 校舎・体育館・プール等補修工事 市 継続 学校教育課 小中学校施設の維持管理 110,500 49,233 61,267 45,714 0 298 0 11,000 34,416 92.9 41.4

407 ※ 耐震・大規模改修事業(校舎・体育館) 市 継続 学校教育課耐震化事業(校舎:若栗  体育館:荻生、鷹施、高志野)

524,915 309,514 215,401 294,645 102,658 0 0 160,800 31,187 95.2 56.1

【次年度対応】 鷹施中体育館耐震化工事など、計画的に継続して実施予定

408 ※ 中学校改築 市 継続 学校教育課 666,806 0 666,806 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

(事業メニュー) 193 桜井中学校の建設 791,016 107,867 683,149 105,936 0 0 97,900 0 8,036 98.2 13.4【検  証】 平成32年度の中学校統合に向けた桜井中学校改築に係る

基本設計、用地取得、地質調査を完了するなど、計画どおり実施できた。

409 ※ 桜井中学校建設事業 市H23~

学校教育課 基本設計・地質調査 791,016 107,867 683,149 105,936 0 0 97,900 0 8,036 98.2 13.4

【次年度対応】 実施設計に着手予定

(事業メニュー) 194 学校統合および通学区域の見直し・推進 9,757 9,713 44 9,713 0 0 0 0 9,713 100.0 99.5【検  証】 H26年からの「たかせ小学校」開校に向けた児童用スクール

バスの整備など、概ね計画どおり実施できた。

410 小中学校再編の推進 市 継続 学校教育課統合小学校駐車場整備および統合準備委員会の運営

9,757 9,713 44 9,713 0 0 0 0 9,713 100.0 99.5

【次年度対応】 前沢・三日市小学校統合準備委員会の運営など、継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ② 学校教育環境整備事業 845,121 306,325 538,796 287,589 5,497 130 0 9,511 272,451 93.9 34.0

(事業メニュー) 195 総合的な学習の時間の推進と地域人材の活用 14,149 4,813 9,336 4,813 0 0 0 0 4,813 100.0 34.0【検  証】

411 豊かな体験活動事業 市 継続 学校教育課児童生徒が豊かな人間性や社会性を育むための体験活動

8,875 3,019 5,856 3,019 0 0 0 0 3,019 100.0 34.0

概ね計画どおり実施できた。・若栗校舎耐震工事:131,877千円・鷹施体育館耐震実施設計:5,933千円・荻生体育館耐震工事:140,640千円・高志野体育館耐震実施設計

家庭・地域・学校が連携し、地域性を重視した特色のある体験活動や、中学校運動部へのスポーツエキスパートの派遣など、概ね計画どおり実施できた。

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 31

Page 34: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

412 地域人材や公共施設の活用促進 市 継続 学校教育課中学校のクラブ活動指導充実を図るための外部講師の配置

5,274 1,794 3,480 1,794 0 0 0 0 1,794 100.0 34.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 196 国際理解教育の推進 136,455 44,637 91,818 43,266 0 0 0 0 43,266 96.9 31.7【検  証】

413 外国青年招致事業 市 継続 学校教育課小中学校の国際化教育推進を図るためのALTの配置

86,353 28,605 57,748 27,525 0 0 0 0 27,525 96.2 31.9

414 英会話科指導者派遣事業 市 継続 学校教育課英会話科の指導・充実のための日本人英会話講師の配置

35,715 11,921 23,794 11,727 0 0 0 0 11,727 98.4 32.8

415 中学生姉妹都市交流研修事業 市 継続 学校教育課メーコン・ビブ郡から受入(平成26年度派遣 相互実施)

5,976 1,656 4,320 1,656 0 0 0 0 1,656 100.0 27.7

【次年度対応】 継続して実施予定

416 国際化教育事業 市 継続 学校教育課 英語サマーキャンプの実施 1,946 300 1,646 300 0 0 0 0 300 100.0 15.4

417 帰国児童生徒教育事業 市 継続 学校教育課帰国児童生徒指導講師を教育センターに配置

6,465 2,155 4,310 2,058 0 0 0 0 2,058 95.5 31.8

(事業メニュー) 197 幼児教育の充実 24,048 14,698 9,350 11,814 9 130 0 9,511 2,164 80.4 49.1【検  証】 全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

418 就学前教育の推進 市 継続 こども支援課 幼稚園管理運営、就学援助費 24,048 14,698 9,350 11,814 9 130 0 9,511 2,164 80.4 49.1

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 198 心と体を育む教育の充実 525,291 195,247 330,044 181,592 5,488 0 0 0 176,104 93.0 34.6【検  証】

419 教育相談体制の推進 市 継続 学校教育課不登校等の相談体制充実を図るための相談員の配置

8,995 3,015 5,980 2,964 0 0 0 0 2,964 98.3 33.0

420 奨学資金の給付および貸与 市 継続 学校教育課奨学事業として、高校生への給付および大学生への貸付

65,880 21,720 44,160 20,960 0 0 0 0 20,960 96.5 31.8

【次年度対応】 継続して実施予定

421道徳教育教材の開発整備および専門員の育成

市 継続 学校教育課教育センター研究主事を中心とした研究推進

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

422 学校給食の充実 市 継続 学校教育課第3子以降の就学児童への学校給食費助成

15,290 5,082 10,208 4,488 0 0 0 0 4,488 88.3 29.4

422 学校給食の充実 市 継続 給食センターセンターの衛生管理、給食調理業務委託、給食配送業務委託

218,659 88,573 130,086 88,502 0 0 0 0 88,502 99.9 40.5

423 健康管理事業 市 継続 学校教育課学校医の配置、AED設置、児童生徒および教職員の健康診断

58,251 19,983 38,268 18,815 0 0 0 0 18,815 94.2 32.3

424教育の振興・研究、教材備品整備、通学対策事業

市 継続 学校教育課教師用指導書および準教科書・副読本の整備、スクールバス運行等

70,766 27,486 43,280 26,499 4,856 0 0 0 21,643 96.4 37.4

425要保護・準要保護・特別支援学級の児童生徒への就学援助事業

市 継続 学校教育課要保護・準要保護・特別支援学級の児童生徒に対する学用品や給食費等の援助

87,450 29,388 58,062 19,364 632 0 0 0 18,732 65.9 22.1

(事業メニュー) 199 学校運営地域支援制度の確立 32,960 9,826 23,134 9,623 0 0 0 0 9,623 97.9 29.2【検  証】

426 学校評議員制度の推進 市 継続 学校教育課 開かれた学校を目指した制度等の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

427外国人および特別支援を要する児童生徒への支援組織の育成

市 継続 学校教育課外国人や適応障害のある児童生徒に係る指導員(スタディメイト)の配置

32,960 9,826 23,134 9,623 0 0 0 0 9,623 97.9 29.2

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 200 情報教育環境の整備・充実 112,218 37,104 75,114 36,481 0 0 0 0 36,481 98.3 32.5【検  証】 パソコンおよび関連機器、ソフトウェアの計画的な整備・更

新など、概ね計画どおり実施できた。

428 情報教育機器整備事業 市 継続 学校教育課情報化教育の充実に向けたICT機器の整備促進

112,218 37,104 75,114 36,481 0 0 0 0 36,481 98.3 32.5

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 3 青少年の健全育成 9,026 2,760 6,266 2,714 533 533 0 0 1,648 98.3 30.1

[基本事業(事業中分類)] ① 青少年健全育成事業 9,026 2,760 6,266 2,714 533 533 0 0 1,648 98.3 30.1

市の特色ある「国際化教育」の一環として、ALTおよび英会話講師の配置による英会話科教育の充実など、全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・ALTの配置:6名・英会話講師の配置:7名・姉妹都市高校生受入:10名・英語サマーキャンプ参加:59名・英語検定3級以上取得率:黒部32.2%(全国16.5%)

公平な教育環境を提供するため、各種相談窓口事業の充実を図り、心と身体の健康を維持するほか、就学にかかる経済的支援を行うなど、概ね計画どおり実施できた。・不登校通級者5名中2名が学校復帰・奨学資金:貸付 11人(大学生) 給付 8人(高校生)

発達障害等の特別支援を必要とする子どもが増加する傾向にあり、スタディメイトの人材確保を図るなど。概ね計画どおり実施できた。・スタディメイトの増員:H24(18人)→H25(20人)

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 32

Page 35: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 201 健全育成活動の推進および指導体制の充実 3,834 1,096 2,738 1,051 0 0 0 0 1,051 95.9 27.4【検  証】 青少年育成市民会議や少年少女発明クラブの活動を支援

するなど、全般を通じ、計画どおり実施できた。

429 青少年育成団体等運営費補助 その他 継続生涯学習スポーツ課

青少年育成市民会議・少年少女発明クラブ活動補助

777 265 512 265 0 0 0 0 265 100.0 34.1

【次年度対応】 継続して実施予定

430 成人式の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

成人式開催費 2,493 831 1,662 786 0 0 0 0 786 94.6 31.5

431 高校生海外派遣事業補助 その他 継続生涯学習スポーツ課

高校生海外派遣事業補助(隔年実施H26該当)

564 0 564 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

(事業メニュー) 202 社会参加活動の促進 5,000 1,600 3,400 1,599 533 533 0 0 533 99.9 32.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

432放課後子ども教室推進事業等を通じた地域人材の活用

その他 継続生涯学習スポーツ課

放課後子ども教室開催委託 5,000 1,600 3,400 1,599 533 533 0 0 533 99.9 32.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 203 育成団体活動への支援 192 64 128 64 0 0 0 0 64 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

433 青年団体等運営補助 その他 継続生涯学習スポーツ課

青年団協議会運営補助金 192 64 128 64 0 0 0 0 64 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

≪施策区分≫ 4 生涯学習の推進 601,927 171,344 430,583 165,743 27,050 0 50,200 6,524 81,969 96.7 27.5

[基本事業(事業中分類)] ① 生涯学習拠点整備事業 430,747 114,544 316,203 109,345 27,050 0 50,200 5,524 26,571 95.5 25.4

(事業メニュー) 204 生涯学習施設の整備・充実 430,747 114,544 316,203 109,345 27,050 0 50,200 5,524 26,571 95.5 25.4【検  証】

434 ※ ふれあい交流館の整備(改修、耐震化) 市 継続生涯学習スポーツ課

ふれあい交流館の整備改修 5,039 1,311 3,728 1,311 0 0 0 0 1,311 100.0 26.0

435 ※ 農協との併設公民館解体事業 市H20~H28

生涯学習スポーツ課

旧下立公民館(農協併設)の取壊し 11,847 11,847 0 11,847 0 0 0 5,524 6,323 100.0 100.0

【次年度対応】 継続して実施予定

436 ※ 生涯学習拠点施設の整備 市 継続生涯学習スポーツ課

(仮称)浦山交流センターの建設、地区公民館の整備改修

413,861 101,386 312,475 96,187 27,050 0 50,200 0 18,937 94.9 23.2

(事業メニュー) 205 黒部市立図書館の建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 内部協議を実施中

437 ※ 図書館の建設 市H22~

図書館 計画の素案研究と先進地視察 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 構想に基づく建設計画の構築を進める予定

[基本事業(事業中分類)] ② 生涯学習推進事業 56,880 18,814 38,066 18,671 0 0 0 1,000 17,671 99.2 32.8

(事業メニュー) 206 公民館活動の推進 21,000 7,000 14,000 7,000 0 0 0 0 7,000 100.0 33.3【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

438 コミュニティづくり推進事業 市 継続生涯学習スポーツ課

地区公民館におけるコミュニティづくり事業の実施

21,000 7,000 14,000 7,000 0 0 0 0 7,000 100.0 33.3

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 207 生涯学習活動(各種教室・講座など)の推進 4,588 1,560 3,028 1,417 0 0 0 0 1,417 90.8 30.9【検  証】

439 生涯学習フェスティバル開催事業 市 継続生涯学習スポーツ課

生涯学習フェスティバルの開催 1,746 582 1,164 459 0 0 0 0 459 78.9 26.3

440 市民カレッジ等開催事業 市 継続生涯学習スポーツ課

市民カレッジ等の開催 2,228 742 1,486 722 0 0 0 0 722 97.3 32.4

【次年度対応】 継続して実施予定

441 市民憲章の普及啓発 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

442 社会教育委員等の活動推進 市 継続生涯学習スポーツ課

社会教育委員会 614 236 378 236 0 0 0 0 236 100.0 38.4

(事業メニュー) 208 生涯学習機会の拡充および情報提供の充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

概ね計画どおり実施できた。・ふれあい交流館の整備、改修・旧下立公民館解体工事および工損事前調査委託・(仮称)浦山交流センター建設事業 旧浦山小学校解体工事および工損事前調査委託

社会教育委員会を年2回開催するなど、概ね計画どおり実施できた。・生涯学習フェスティバル:2月1~2日・市民カレッジ:60回・市民大学講座:8回

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 33

Page 36: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

443市ホームページ、市広報、ケーブルテレビ等による情報提供の充実

市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

444県民カレッジとの連携による生涯学習機会の拡充

市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 209 読書普及活動の充実 31,292 10,254 21,038 10,254 0 0 0 1,000 9,254 100.0 32.8【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

・一人当たりの貸出冊数は増加傾向(4.4冊/人 主な指標と目標値 No.60)

445 図書資料の充実および活用 市 継続 図書館 資料・サービスの充実、利用促進 31,292 10,254 21,038 10,254 0 0 0 1,000 9,254 100.0 32.8

【次年度対応】 継続して実施予定資料・サービスのさらなる充実による利用促進を図り、継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ③ 生涯学習人材育成事業 114,300 37,986 76,314 37,727 0 0 0 0 37,727 99.3 33.0

(事業メニュー) 210 生涯学習団体リーダーの養成 114,300 37,986 76,314 37,727 0 0 0 0 37,727 99.3 33.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

446 社会教育主事・社会教育指導員の確保 市 継続生涯学習スポーツ課

公民館長、公民館主事、社会教育指導員(友学館含む)の配置

114,300 37,986 76,314 37,727 0 0 0 0 37,727 99.3 33.0

【次年度対応】 継続して実施予定

447 生涯学習団体・サークル活動への支援 市 継続生涯学習スポーツ課

(No.438 と重複) 0 0 0 0 (No.438 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 211 生涯学習ボランティアの充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 必要性が少ないこともあり、ほとんどが未実施であった。

448 ふるさと人材活用事業 その他 継続生涯学習スポーツ課

(No.432 と重複) 0 0 0 0 (No.432 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 事業の見直しを検討しつつ、実施予定

449 ボランティアセンターとの連携強化 市 継続生涯学習スポーツ課

(No.307 と重複) 0 0 0 0 (No.307 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

450 生涯学習ボランティア登録制度の創設 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 5 文化・スポーツの振興 385,164 176,912 208,252 173,724 26,250 26,188 0 10,346 110,940 98.2 45.1

[基本事業(事業中分類)] ① 芸術文化施設整備事業 49,804 16,948 32,856 16,814 0 0 0 0 16,814 99.2 33.8

(事業メニュー) 212 芸術文化活動施設・設備の充実 49,804 16,948 32,856 16,814 0 0 0 0 16,814 99.2 33.8【検  証】 国際文化センターについては、概ね計画どおり実施できた。

・カーターホール吊物装置更新・カーターホールワイヤレスマイク装置更新

451 ※ 美術館整備事業 市H27~H28

生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 利用者の安全を優先に、継続して実施予定

452 美術館美術作品の購入 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

453 ※国際文化センターの施設修繕・改修、機器類更新

市その他

継続 企画政策課 施設・設備の計画的な修繕 49,804 16,948 32,856 16,814 0 0 0 0 16,814 99.2 33.8

[基本事業(事業中分類)] ② 芸術文化活動促進事業 70,598 27,758 42,840 26,758 0 0 0 627 26,131 96.4 37.9

(事業メニュー) 213 芸術文化に親しむ機会の拡充および情報提供の充実 68,011 26,881 41,130 25,881 0 0 0 437 25,444 96.3 38.1【検  証】

454 黒部市芸術祭の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

市芸術祭(市美術展)の開催 3,243 1,145 2,098 929 0 0 0 0 929 81.1 28.6

455 詩の道事業 市 継続生涯学習スポーツ課

詩の道句集事業の開催 58 20 38 18 0 0 0 0 18 90.0 31.0

456 美術館企画展・普及事業の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

企画展、常設展、制作講座、ワークショップ、出前授業等の開催

5,616 5,616 0 4,834 0 0 0 437 4,397 86.1 86.1

457 本物の舞台芸術体験事業 国 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 市民等の芸術文化に親しむ機会確保の視点から、継続して実施予定

458 国際文化センター自主事業 その他 継続 企画政策課 魅力的な自主事業の実施 59,094 20,100 38,994 20,100 0 0 0 0 20,100 100.0 34.0

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・芸術祭 11月14~19日(6日間) 122点出品・詩の道 11カ所で募集、251人から278句の応募・美術館 237日開館、企画展5回、常設展2回、出前活動や各種ワークショップなどの普及活動256回・国際文化センター 305日開館、140,039人来場

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 34

Page 37: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

(事業メニュー) 214 芸術文化団体の活動支援 2,587 877 1,710 877 0 0 0 190 687 100.0 33.9【検  証】

459 黒部市芸術文化協会補助金 市 継続生涯学習スポーツ課

市芸術文化協会運営補助 1,601 545 1,056 545 0 0 0 0 545 100.0 34.0

460各種文化団体補助金(日本黒部学会、劇団フロンティア)

市 継続生涯学習スポーツ課

日本黒部学会、劇団フロンティアへの補助

986 332 654 332 0 0 0 190 142 100.0 33.7

【次年度対応】 継続して実施予定

[基本事業(事業中分類)] ③ 文化財保護事業 66,775 43,546 23,229 42,724 2,250 26,188 0 519 13,767 98.1 64.0

(事業メニュー) 215 伝統芸能の保存・継承 2,012 272 1,740 272 0 0 0 0 272 100.0 13.5【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

・指定文化財保存会補助:5団体・獅子舞保存会補助:9団体

461 指定文化財保存会への支援 市 継続生涯学習スポーツ課

市指定文化財保存会への補助 1,037 137 900 137 0 0 0 0 137 100.0 13.2

【次年度対応】 継続して実施予定

462 伝承芸能獅子舞保存会への支援 市 継続生涯学習スポーツ課

市内獅子舞保存会への補助 975 135 840 135 0 0 0 0 135 100.0 13.8

(事業メニュー) 216 博物館などの充実 61,803 41,208 20,595 40,386 2,250 25,539 0 519 12,078 98.0 65.3【検  証】

463 吉田科学館自主事業等市

その他継続

生涯学習スポーツ課

自主事業 2,962 2,962 0 2,961 0 0 0 0 2,961 100.0 100.0

464 1 ※ 吉田科学館改修工事 その他 継続生涯学習スポーツ課

施設修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

464 2 吉田科学館改修工事 その他 継続生涯学習スポーツ課

(経常経費) 4,947 1,801 3,146 1,736 0 0 0 0 1,736 96.4 35.1

【次年度対応】 継続して実施予定

465 1 ※ 松桜閣の保存支援 その他H23~

生涯学習スポーツ課

松桜閣・庭園の管理運営補助、庭園改修補助金

9,000 0 9,000 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

465 2 松桜閣の保存支援 その他H23~

生涯学習スポーツ課

(経常経費) 9,917 5,665 4,252 5,651 0 0 0 0 5,651 99.8 57.0

466 ※埋蔵文化財関連資料(遺物等)の保存場所の確保

市 継続生涯学習スポーツ課

栃沢地区ほ場整備に伴う発掘調査 28,977 28,780 197 28,038 1,450 25,539 0 0 1,049 97.4 96.8

467 歴史民俗資料館自主事業 市 継続生涯学習スポーツ課

特別展、小企画展、歴史講座の開催 6,000 2,000 4,000 2,000 800 0 0 519 681 100.0 33.3

(事業メニュー) 217 文化遺産の発掘・公開の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

468 郷土文化保存伝習館の企画展示 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 218 文化財の調査・研究および啓発 2,960 2,066 894 2,066 0 649 0 0 1,417 100.0 69.8【検  証】 全般を通じ、計画どおり実施できた。

469 文化財解説冊子、マップ作成 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

470愛本刎橋、生地台場等指定文化財の保護

市 継続生涯学習スポーツ課

指定文化財管理費、嘉例沢の石仏さや堂屋根修繕費

2,960 2,066 894 2,066 0 649 0 0 1,417 100.0 69.8

[基本事業(事業中分類)] ④ スポーツ・レクリエーション環境整備事業 59,545 41,599 17,946 41,202 24,000 0 0 0 17,202 99.0 69.2

(事業メニュー) 219 スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 59,545 41,599 17,946 41,202 24,000 0 0 0 17,202 99.0 69.2【検  証】

471 ※ 総合体育センター整備事業 市 継続生涯学習スポーツ課

総合体育センターの修繕等 46,434 33,648 12,786 33,330 24,000 0 0 0 9,330 99.1 71.8

472 ※ 錬成館整備事業 市 継続生涯学習スポーツ課

1,220 0 1,220 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

473 1 ※ 宇奈月体育センター整備事業 市H22~

生涯学習スポーツ課

宇奈月体育センターの修繕等 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

全般を通じ、計画どおり実施できた。・芸術文化祭の開催・日本黒部学会:研究紀要、講演会の開催・劇団フロンティア:年5日間の公演活動を実施

全般を通じ、計画どおり実施できた。・吉田科学館 4回のプラネタリウム番組を入替するほか自然観察会等各種講座や企画展を開催。外部タイル補修は計画どおり実施した。・松桜閣 庭園整備は、2カ年事業の1年目として着手した。・資料館 春の企画展1回、特別展2回、歴史講座5回開催

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・総合体育センター 温水プール空調設備改修工事、自動制御機器更新工事等・宇奈月体育センター エアコン交換工事等・健康スポーツプラザ エアコン修繕、照明メンテナンス・その他 生地小学校グラウンド照明工事・学校体育施設の利用状況:48,660名

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 35

Page 38: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

473 2 宇奈月体育センター整備事業 市H22~

生涯学習スポーツ課

(経常経費) 469 227 242 226 0 0 0 0 226 99.6 48.2

【次年度対応】 修繕計画を基に、施設等の老朽化に伴い緊急性が高いものを優先させるなどの対応を行いながら、継続して実施予定

474 1 ※ 健康スポーツプラザ整備事業 市H23~

生涯学習スポーツ課

健康スポーツプラザの修繕等 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

474 2 健康スポーツプラザ整備事業 市H23~

生涯学習スポーツ課

(経常経費) 674 278 396 200 0 0 0 0 200 71.9 29.7

475 ※宮野運動公園のスポーツ施設整備事業

市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

476 ※ グラウンド照明(学校開放)の整備 市 継続生涯学習スポーツ課

グラウンド照明の整備 7,145 6,245 900 6,245 0 0 0 0 6,245 100.0 87.4

477 学校施設による身近な活動拠点の提供 市 継続生涯学習スポーツ課

学校開放事業の推進 3,603 1,201 2,402 1,201 0 0 0 0 1,201 100.0 33.3

[基本事業(事業中分類)] ⑤ スポーツ・レクリエーション活動推進事業 138,442 47,061 91,381 46,226 0 0 0 9,200 37,026 98.2 33.4

(事業メニュー) 220 スポーツ教室の充実 3,079 1,007 2,072 1,007 0 0 0 200 807 100.0 32.7【検  証】 2つの総合型スポーツクラブで各種スポーツ教室を開催す

るなど、全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。

478 総合型地域スポーツクラブの推進 その他 継続生涯学習スポーツ課

総合型地域スポーツクラブの推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 市民ニーズを捉えた教室開催に努めながら、継続して実施予定

479 各種スポーツ教室の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

ちびっこ・わんぱくスポーツ教室等開催委託

3,079 1,007 2,072 1,007 0 0 0 200 807 100.0 32.7

(事業メニュー) 221 スポーツイベントの充実 66,079 15,352 50,727 14,579 0 0 0 0 14,579 95.0 22.1【検  証】

480カーター記念黒部名水ロードレースの開催

市 継続生涯学習スポーツ課

カーター記念黒部名水ロードレースの開催

46,400 8,400 38,000 7,627 0 0 0 0 7,627 90.8 16.4

481エブリバディ・市民体育大会等、市民参加のイベントの開催

市 継続生涯学習スポーツ課

市民体育大会等市民参加イベントの開催費補助

12,913 4,287 8,626 4,287 0 0 0 0 4,287 100.0 33.2

【次年度対応】 名水ロードレースをフルマラソン化し実施予定のほか、東日本軟式野球大会、北信越空手道大会を実施するなど、継続して実施予定

482 全国・ブロック大会等の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

全国・ブロック大会等の開催費補助 6,766 2,665 4,101 2,665 0 0 0 0 2,665 100.0 39.4

(事業メニュー) 222 スポーツ団体の育成強化および指導者の養成 69,284 30,702 38,582 30,640 0 0 0 9,000 21,640 99.8 44.2【検  証】

483 優秀スポーツクラブ育成補助 市 継続生涯学習スポーツ課

優秀なスポーツクラブへの補助 29,080 15,500 13,580 15,500 0 0 0 8,500 7,000 100.0 53.3

484スポーツ選手、各種スポーツ団体への支援

市 継続生涯学習スポーツ課

全国・ブロック大会、県民体育大会出場選手への激励費の支給等

34,671 13,337 21,334 13,323 0 0 0 500 12,823 99.9 38.4

【次年度対応】 継続して実施予定

485 指導者の養成 市 継続生涯学習スポーツ課

スポーツ推進委員の育成 5,533 1,865 3,668 1,817 0 0 0 0 1,817 97.4 32.8

(事業メニュー) 223 各種スポーツに関する情報提供の充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 市ホームページや市広報、関係団体等のホームページによ

る情報提供を実施

486施設利用の状況提供等のネットワーク化

市 継続生涯学習スポーツ課

施設利用の状況提供等のネットワーク化

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 掲載情報の適切な更新等に留意しながら、継続して実施予定

487 スポーツ事業の情報提供 市 継続生涯学習スポーツ課

スポーツ事業の情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 6 国際化への対応 22,962 8,348 14,614 6,186 0 0 0 0 6,186 74.1 26.9

[基本事業(事業中分類)] ① 国際交流活動推進事業 22,962 8,348 14,614 6,186 0 0 0 0 6,186 74.1 26.9

(事業メニュー) 224 海外姉妹都市・国際友好都市との交流の推進 5,187 2,649 2,538 1,141 0 0 0 0 1,141 43.1 22.0【検  証】

488姉妹都市スドウェスト・フリースラン市との交流

市その他

継続 企画政策課スドウェスト・フリースラン市との連絡調整

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・黒部名水ロードレース:6,801名・エブリバディスポーツディ:9,858名・市民体育大会:12種目(13種別)で実施・全国・ブロック大会の開催:日本リーグ女子1部ソフトボール、Vプレミアリーグ男子バレーボールなど

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・アクアフェアリーズVチャレンジリーグ成績:4位・全国・ブロック大会への出場者数:471名・スポーツ推進委員:全53名

メーコン・ビブ郡の表敬訪問は、延期したが、それ以外は概ね実施できた。・ファンヨンジョ国際マラソン大会派遣:一般市民ランナー4名(公募)

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 36

Page 39: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

489 姉妹都市メーコン・ビブ郡との交流市

その他継続 企画政策課 メーコン・ビブ郡との連絡調整 2,146 1,630 516 233 0 0 0 0 233 14.3 10.9

【次年度対応】 周年記念等の機会をとらえ、計画的な実施に努めるなど、継続して実施予定

490国際友好都市三陟市とのスポーツ選手相互派遣

市その他

継続 企画政策課名水ロードレースに三陟市選手団を招聘

713 243 470 221 0 0 0 0 221 90.9 31.0

490国際友好都市三陟市とのスポーツ選手相互派遣

市その他

継続生涯学習スポーツ課

黒部市選手団の派遣 2,328 776 1,552 687 0 0 0 0 687 88.5 29.5

491国際友好都市三陟市との職員相互派遣等

市その他

継続 企画政策課 相互派遣休止 相互派遣再開の検討 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 225 市民レベルでの国際交流の推進 17,024 5,434 11,590 4,837 0 0 0 0 4,837 89.0 28.4【検  証】 国際交流ワークショップの開催や国際交流員の派遣など、

全般を通じ、概ね実施できた。

492 国際交流員(CIR)の配置 市 継続 企画政策課 国際交流員の配置 16,250 5,178 11,072 4,583 0 0 0 0 4,583 88.5 28.2

【次年度対応】 継続して実施予定

493 国際交流ワークショップ等活動支援市

その他継続 企画政策課 国際交流団体の活動支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

494 国際交流団体の活動支援市

その他継続 企画政策課 各種協会等負担金 774 256 518 254 0 0 0 0 254 99.2 32.8

(事業メニュー) 226 国際スポーツ大会・国際交流イベントの開催 117 57 60 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0【検  証】 費用支出の実績はないが、通常業務内で概ね実施できた。

495 国際交流イベントの開催 市 継続 企画政策課 外国からの来訪者受入 117 57 60 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 227 在住外国人との交流機会の充実 634 208 426 208 0 0 0 0 208 100.0 32.8【検  証】 ホームページの多言語対応および日本語教室について、計

画どおり実施できた。

496外国語表記による行政情報・案内パンフレット等の作成

市その他

継続 企画政策課 ホームページの多言語対応 445 145 300 145 0 0 0 0 145 100.0 32.6

【次年度対応】 継続して実施予定

497在住外国人を対象とした日本語教室や生活相談の実施

市その他

継続 企画政策課 日本語教室in黒部開催支援 189 63 126 63 0 0 0 0 63 100.0 33.3

(事業メニュー) 228 施設案内などの外国語表記の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 内部および関係機関等への周知を図った。

498 案内標識・看板等の外国語併記市

その他継続 企画政策課 案内板等の外国語表記の推進 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 関係機関と連携し、多言語表記を継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 37

Page 40: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

【まちづくり方針】 6 市民と行政が一体となったまちづくり 7,588,431 1,275,773 6,312,658 1,262,902 86,888 0 12,600 166,227 997,187 99.0 16.6

≪施策区分≫ 1 市内外との連携・交流の促進 2,557,173 791,021 1,766,152 783,235 0 0 0 14,145 769,090 99.0 30.6

[基本事業(事業中分類)] ① 地域間交流推進事業 2,557,173 791,021 1,766,152 783,235 0 0 0 14,145 769,090 99.0 30.6

(事業メニュー) 229 都市間交流・連携の推進 2,440,434 750,054 1,690,380 744,383 0 0 0 0 744,383 99.2 30.5【検  証】

499 北海道根室市との姉妹都市交流市

その他継続 企画政策課 根室市との連絡調整 494 188 306 30 0 0 0 0 30 16.0 6.1

499 北海道根室市との姉妹都市交流 市 継続生涯学習スポーツ課

スポーツ交歓団の派遣 3,468 1,346 2,122 1,286 0 0 0 0 1,286 95.5 37.1

【次年度対応】 継続して実施予定・根室市とのスポーツ交流 黒部市受入:卓球予定

500オランダ スドウェスト・フリースラン市、アメリカ メーコン・ビブ郡との姉妹都市交流(5-⑥「国際化への対応」と重複)

市 継続 企画政策課 (No.488,489 と重複) 0 0 0 0 (No.488,489 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

501友好都市韓国三陟市との交流(5-⑥「国際化への対応」と重複)

市 継続 企画政策課 (No.490,491 と重複) 0 0 0 0 (No.490,491 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

502

福井県大野市および北海道根室市との「災害時相互応援協定」に基づく協力(4-⑧「地域防災体制および防災基盤の整備」と重複)

市 継続 総務課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

503魚津市、入善町、朝日町などと連携した広域圏行政の運営

市 継続 企画政策課新川広域圏事務組合分担金(水博、公債費分除く)

813,528 240,424 573,104 240,424 0 0 0 0 240,424 100.0 29.6

504入善町、朝日町と連携した介護保険事業の運営(4-⑤「介護保険への対応」と重複)

市 継続 福祉課 新川地域介護保険組合分担金 1,622,944 508,096 1,114,848 502,643 0 0 0 0 502,643 98.9 31.0

(事業メニュー) 230 市民・企業・各種団体との連携推進 50,914 15,442 35,472 14,744 0 0 0 14,145 599 95.5 29.0【検  証】

505メーコン市マーサー大学ならびに中央ジョージア医療センターとの医師等の相互派遣

市その他

H21~

市民病院研修医派遣旅費米国指導医招聘費用

48,990 14,830 34,160 14,145 0 0 0 14,145 0 95.4 28.9

506行政と市内企業等との災害時における「物資等相互応援協定」に基づく災害時の支援

市 継続 総務課(「4-8 自主防災組織の育成支援」 と重複)

0 0 0 0 (「4-8 自主防災組織の育成支援」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 関係機関との連携を進め、継続して実施予定

507市民、地域、商店と連携した子供110番の家および校区防犯パトロール隊の設置(4-⑨「防犯体制の充実」と重複)

市 継続 市民環境課(「4-9 地域防犯活動の推進」 と重複)

0 0 0 0 (「4-9 地域防犯活動の推進」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

508市民、地域と連携したリサイクル活動(4-⑪「ごみの減量化・リサイクルの推進」と重複)

市 継続 市民環境課(「4-11 ごみの減量化・リサイクルの推進」 と重複)

0 0 0 0 (「4-11 ごみの減量化・リサイクルの推進」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

509市民、地域と連携した除排雪活動(3-②「道路の整備」と重複)

市 継続 建設課(「3-2 地域ぐるみ除排雪活動の推進」と重複)

0 0 0 0 (「3-2 地域ぐるみ除排雪活動の推進」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

510地域と連携した防災活動体制の整備(4-⑧「消防・防災体制の充実」と重複)

その他 継続 総務課(「4-8 自主防災組織の育成支援」 と重複)

0 0 0 0 (「4-8 自主防災組織の育成支援」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

511県民会議や千島連盟等関係団体と連携した北方領土早期返還運動と活動の周知

市その他

継続 企画政策課北方領土返還要求運動の普及啓発と推進

1,924 612 1,312 599 0 0 0 0 599 97.9 31.1

(事業メニュー) 231 交流人口、定住・半定住人口の拡大 65,825 25,525 40,300 24,108 0 0 0 0 24,108 94.4 36.6【検  証】 住定夢の館の活用、空き家の実態調査の実施、住宅取得

支援事業など、定住・半定住の取り組みについて、概ね計画どおり実施できた。

512観光を核とした入込客数の拡大(2-④「観光の振興」と重複)

市 継続 商工観光課 (「2-4 観光の振興」 と重複) 0 0 0 0 (「2-4 観光の振興」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 住宅リフォームの見直しを検討するほか、継続して実施予定

513広域交通網を核とした交流機会の拡大(3-①「北陸新幹線の整備」と重複)

市 継続 商工観光課 (「3-1 北陸新幹線の整備」 と重複) 0 0 0 0 (「3-1 北陸新幹線の整備」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

514定住・半定住にむけた「くらしたい国 富山」事業への参画

市 継続 企画政策課 交流滞在施設整備実証実験事業など 1,957 657 1,300 650 0 0 0 0 650 98.9 33.2

515I・J・Uターン希望者への相談・説明会の開催(2-②「工業の振興」と重複)

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

516 空き家情報の提供 市 継続 企画政策課 空き家実態調査の実施 1,200 1,200 0 764 0 0 0 0 764 63.7 63.7

姉妹都市との交流、連携および新川広域圏業務の運営については、全般を通じ、計画どおり実施できた。・根室市とのスポーツ交流 根室市派遣:水泳20名

北方領土返還要求運動については、積極的な運動を展開できたが、目的達成には至っていない。医師等の相互派遣については、研修医5名等を米国に派遣し、3名の米国指導医を招聘した。

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 38

Page 41: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

517 住宅取得支援事業の実施 市H23~

都市計画課住宅取得支援補助金住宅リフォーム補助金

62,668 23,668 39,000 22,694 0 0 0 0 22,694 95.9 36.2

(事業メニュー) 232 団塊世代などの活動の場の創造・支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね実施できた。

・若者サポートステーションの立ち上げ

518団塊世代等の起業・就業等に対する相談・助言

市 継続 商工観光課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 若者サポートステーションへの支援協力など、継続して実施予定

519団塊世代等の知識、経験を活かした生涯学習講座等の開催

市 継続生涯学習スポーツ課

(「5-4 生涯学習人材育成事業」 と重複)

0 0 0 0 (「5-4 生涯学習人材育成事業」 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 2 開かれた行政への取り組み 111,205 36,073 75,132 35,811 0 0 0 0 35,811 99.3 32.2

[基本事業(事業中分類)] ① 広報・公聴・情報公開事業 111,205 36,073 75,132 35,811 0 0 0 0 35,811 99.3 32.2

(事業メニュー) 233 広報活動の充実 106,617 35,587 71,030 35,501 0 0 0 0 35,501 99.8 33.3【検  証】

520 広報紙・市勢要覧の編集、発行 市 継続 企画政策課 広報くろべの発行等 53,397 18,175 35,222 18,103 0 0 0 0 18,103 99.6 33.9

521 市議会だよりの編集、発行 市 継続 議事調査課 市議会だよりの編集・発行(年4回) 6,691 2,191 4,500 2,177 0 0 0 0 2,177 99.4 32.5

【次年度対応】 継続して実施予定

522 コミュニティラジオ行政番組の放送 市 継続 企画政策課 FMラジオを通じた行政情報の提供 18,343 6,001 12,342 6,001 0 0 0 0 6,001 100.0 32.7

523 CATV行政番組の放送 市 継続 企画政策課ケーブルテレビを活用した行政情報の提供

28,025 9,167 18,858 9,167 0 0 0 0 9,167 100.0 32.7

524CATV行政番組の放送(本議会の生中継)

市 継続 議事調査課 (No.523 と重複) 0 0 0 0 (No.523 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

525 市ホームページによる情報発信 市 継続 企画政策課 市ホームページ電子証明書使用料 161 53 108 53 0 0 0 0 53 100.0 32.9

526市ホームページによる情報発信(本会議のインターネット配信)

市 継続 議事調査課 (No.525 と重複) 0 0 0 0 (No.525 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

527 市議会ホームページによる情報発信 市 継続 議事調査課 (No.525 と重複) 0 0 0 0 (No.525 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

528 出前講座の実施 市H24~

企画政策課「市長と語る会」「職員出前講座」の制度化と実施

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 234 行政に関する情報の発信 3,100 0 3,100 0 0 0 0 0 0     ― 0.0【検  証】 ホームページの内容充実に努めるとともに、新たにフェイス

ブック公式ページを開設し適時適切な情報発信を行うなど、概ね計画どおり実施できた。

529市民にわかりやすい情報への加工・発信

市 継続 企画政策課随時、検討・実施 ホームページの有効活用

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

530 暮らしのガイドの発行 市 継続 総務課 転入者等への配付 3,100 0 3,100 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

531 統計情報「統計くろべ」の発行 市 継続 企画政策課毎年度、本市に係る統計データを公表統計くろべの情報提供

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

532文書管理システムによる情報の共有(3-⑦「情報・通信の整備」と重複)

市 継続 総務課 (No.271 と重複) 0 0 0 0 (No.271 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 235 情報公開の推進 105 35 70 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0【検  証】 概ね実施できた。

533 情報公開制度の適正な運用 市 継続 総務課 制度の適正な運用 105 35 70 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

534 個人情報保護制度の適正な運用 市 継続 総務課 (No.533 と重複) 0 0 0 0 (No.533 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 236 公聴活動の充実 1,383 451 932 310 0 0 0 0 310 68.7 22.4【検  証】 地区要望会やタウンミーティングは、概ね計画どおりに実施

できた。また、市民の声提言箱やCRMについても、適切に事務処理できた。

「市長と語る会」と「職員出前講座」を制度化し実施することにより、広報広聴活動の機会充実に努めるなど、全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・市長と語る会:2回 職員出前講座:16回・広報発行部数:16,600部/月

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 39

Page 42: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

535 地区要望会の実施 市 継続 企画政策課市内16地区からの要望聴取 地区要望会の実施

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

536 タウンミーティングの実施 市 継続 企画政策課タウンミーティングの開催 市民討議会の開催支援

1,383 451 932 310 0 0 0 0 310 68.7 22.4

537 パブリックコメントの実施 市 継続 企画政策課パブリックコメント制度の運用定着化、管理

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

538「市民の声」提言箱、「インターネット相談窓口」の設置

市 継続 企画政策課CRM管理 市民提言制度の運用定着化、管理 ホームページでの意見窓口機能の活用

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 237 市民参画機会の充実 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 全般を通じ、概ね実施できた。

539 審議会等の委員の公募 市 継続 企画政策課 委員公募制の定着化、管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

540審議会等の会議の周知・公開、会議結果の公表

市 継続 企画政策課審議会公開性の向上を目指した運用・管理

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 3 市民活動支援への取り組み 250,420 74,734 175,686 73,924 0 0 0 3,100 70,824 98.9 29.5

[基本事業(事業中分類)] ① 市民参画・活動支援事業 250,420 74,734 175,686 73,924 0 0 0 3,100 70,824 98.9 29.5

(事業メニュー) 238 まちづくりへの市民の参画と協働の促進 7,359 1,455 5,904 645 0 0 0 0 645 44.3 8.8【検  証】 協働のガイドラインに沿った取り組みは進んでいないが、現

体制下において協働の理念に沿った取り組みは前進した。

541市民にわかりやすい情報への加工・発信

市 継続 企画政策課 (No.529 と重複) 0 0 0 0 (No.529 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 職員、住民への普及、啓発をさらに進め、継続して実施予定

542 協働のまちづくりの推進 市 継続 企画政策課推進会議の運営および市民参画と協働に関する普及啓発活動

280 150 130 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

543協働のパートナーに向けての活動支援(功労表彰)

市 継続 企画政策課 黒部市表彰式の挙行 7,079 1,305 5,774 645 0 0 0 0 645 49.4 9.1

544外部団体(市に事務局機能がある市民団体)の自立促進

市 継続 企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

545市民参画による市制10周年記念事業の実施

市H27~H28

企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 239 コミュニティ活動施設の整備・充実 23,600 3,100 20,500 3,100 0 0 0 3,100 0 100.0 13.1【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

546 ※ コミュニティセンター助成事業 市 継続 総務課 コミュニティセンターの建設・整備 15,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

【次年度対応】 継続して実施予定

547 ※ 一般コミュニティ助成事業 市 継続 総務課 コミュニティ活動備品の整備 8,600 3,100 5,500 3,100 0 0 0 3,100 0 100.0 36.0

548 ※ 自治公民館建築事業補助金 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 240 地域コミュニティの活性化 187,342 61,294 126,048 61,294 0 0 0 0 61,294 100.0 32.7【検  証】 地域おこし活動への支援については、H23年度以降実施し

ていないが、その他は概ね計画どおり実施できた。

549 自治振興会人件費支援 市 継続 総務課振興会書記・事務補助員報償費、共済費、保険料

83,293 27,035 56,258 27,035 0 0 0 0 27,035 100.0 32.5

【次年度対応】 継続して実施予定

550自治振興会および連絡協議会への活動支援

市 継続 総務課振興会長報償費、自治振興会連絡協議会・自治振興会運営補助金等

104,049 34,259 69,790 34,259 0 0 0 0 34,259 100.0 32.9

551 地域おこし活動への支援 市 継続 企画政策課 該当なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 241 NPO・ボランティア団体などの設立および活動支援 32,119 8,885 23,234 8,885 0 0 0 0 8,885 100.0 27.7【検  証】 概ね実施できた。

552 NPOの設立・活動支援 市 継続 企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 40

Page 43: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

553 NPOの活動支援 市 継続 商工観光課愛本姫社まつり開催補助金、黒部まちづくり協議会補助金、くろべ餃子まつり開催補助金

32,119 8,885 23,234 8,885 0 0 0 0 8,885 100.0 27.7

554 NPOと行政の情報交換の活性化 市 継続 企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

≪施策区分≫ 4 男女共同参画社会の推進 2,456 879 1,577 653 0 0 0 0 653 74.3 26.6

[基本事業(事業中分類)] ① 男女共同参画推進事業 2,456 879 1,577 653 0 0 0 0 653 74.3 26.6

(事業メニュー) 242 男女共同参画意識の啓発・普及活動の推進 1,605 639 966 413 0 0 0 0 413 64.6 25.7【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

555 啓発活動の推進 市 継続生涯学習スポーツ課

1,605 639 966 413 0 0 0 0 413 64.6 25.7

【次年度対応】 男女共同参画推進員と連携した啓発の推進や女性委員の登用について、継続して実施予定

556 審議会等への女性委員の登用 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 243 地域全体が連携した推進体制の確立 611 0 611 0 0 0 0 0 0     ― 0.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

557 人権相談窓口の充実 市 継続生涯学習スポーツ課

528 0 528 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

【次年度対応】 男女共同参画プラン見直しのため、市民会議の開催準備に着手するなど、継続して実施予定

558 男女共同参画プラン市民会議の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

83 0 83 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

559 庁内連絡会議の開催 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 244 男女共同参画のための介護や子育てなど環境づくりの推進 240 240 0 240 0 0 0 0 240 100.0 100.0【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

560 高齢者・障害者介護福祉サービス事業 市 継続生涯学習スポーツ課

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

561 子育て支援事業 市 継続生涯学習スポーツ課

(No.401 と重複) 0 0 0 0 (No.401 と重複) 0 0 0 0     ―     ―

562 相談窓口の充実 市 継続生涯学習スポーツ課

配偶者暴力等専門相談会開催委託 240 240 0 240 0 0 0 0 240 100.0 100.0

≪施策区分≫ 5 市民と一体となった計画的行政運営の推進 4,500,569 302,871 4,197,698 301,386 86,888 0 12,600 119,413 82,485 99.5 6.7

[基本事業(事業中分類)] ① 効率的行政運営推進事業 68,784 22,627 46,157 21,248 0 0 0 11,066 10,182 93.9 30.9

(事業メニュー) 245 行政サービスの向上 12,683 4,317 8,366 3,989 0 0 0 0 3,989 92.4 31.5【検  証】 国県への要望活動や総合振興計画前期計画の総括を行う

など、概ね計画どおり実施できた。・接遇研修:3回 66人(臨時職員含む)受講

563 市民満足(成果)重視の行政運営 市 継続 企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

564 電子市役所の推進 市 継続 企画政策課 電子申請の導入研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

565 窓口サービスの向上と接遇研修の実施 市 継続 総務課 接遇研修の実施(マナーチェック) 535 281 254 273 0 0 0 0 273 97.2 51.0

566 国・県への重要施策の要望 市 継続 企画政策課 国県への要望活動等 12,148 4,036 8,112 3,716 0 0 0 0 3,716 92.1 30.6

567 総合振興計画の進行管理 市 継続 企画政策課 前期計画の総括、実施計画の更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 246 行政組織機構・人事管理の適正化 53,972 17,653 36,319 16,602 0 0 0 11,066 5,536 94.0 30.8【検  証】

568 組織・機構の見直し 市 継続 総務課効率的な組織運営のための組織改編の実施

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

概ね実施できた。・組織関係 消防業務の新川地域消防組合への移管、くろべ牧場まきばの風の直営化、マラソン班の設置

・定員関係 年金と雇用の接続に関する指針の整備、再任用職員(2人)の配置、窓口対応の臨時職員3人の配置、障害者の臨時雇用3人

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 41

Page 44: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

569 定員管理の適正化 市 継続 総務課職員採用、窓口対応臨時職員および障害者の雇用、職員表彰

33,621 11,129 22,492 10,369 0 0 0 10,369 0 93.2 30.8

570 給与・手当の適正化 市 継続 総務課報酬審査会の開催、人事給与システムの運営費

8,830 3,084 5,746 3,084 0 0 0 697 2,387 100.0 34.9

571 人事評価の推進 市 継続 総務課人事評価研修(コーチングスキル)の実施

679 223 456 214 0 0 0 0 214 96.0 31.5

【次年度対応】 継続して実施予定

572 職員の資質向上と意識改革(研修) 市 継続 総務課 各種職員研修の実施 10,842 3,217 7,625 2,935 0 0 0 0 2,935 91.2 27.1

(事業メニュー) 247 事務事業の改善(効率化・民間委託など) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 個々の改善は進めているが、直接的な効果となって表れて

いない。

573 費用対効果の視点からの改善 市 継続 企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

574 市民との役割分担の視点からの改善 市 継続 企画政策課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 248 公共施設の管理運営の見直し 1,230 442 788 442 0 0 0 0 442 100.0 35.9【検  証】 「公共施設白書」を作成するなど、全般を通じ、概ね実施で

きた。

575 公共施設の有効活用、再配置 市 継続 企画政策課 見直し指針に基づく進行管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 「公共施設の再編に関する基本方針」の策定など、継続して実施予定

575 公共施設の有効活用、再配置 市 継続 総務課 公共施設のあり方の調査・研究 1,230 442 788 442 0 0 0 0 442 100.0 35.9

576 指定管理者制度の推進 市 継続 企画政策課 運用指針に基づく適正な管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

577 利用者ニーズに対応した柔軟な運営 市 継続 企画政策課 見直し指針に基づく進行管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

578 外郭団体の活性化 市 継続 企画政策課 財団人件費の適正化検討 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 249 行政評価の活用 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 PDCAサイクルの概念・手法は、各業務に活かされている。

579 行政評価の活用 市 継続 企画政策課 評価・計画・予算の連携手法の構築 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

(事業メニュー) 250 行政改革の推進 899 215 684 215 0 0 0 0 215 100.0 23.9【検  証】 概ね実施できた。

・「公共施設のあり方検討」に特化し、4回開催

580 行政改革推進市民懇話会の開催 市 継続 総務課 市民懇話会の開催 899 215 684 215 0 0 0 0 215 100.0 23.9

【次年度対応】 継続して「公共施設の再編に関する基本方針」(案)の審議を予定

[基本事業(事業中分類)] ② 新庁舎建設事業 4,431,785 280,244 4,151,541 280,138 86,888 0 12,600 108,347 72,303 100.0 6.3

(事業メニュー) 251 新庁舎の建設 4,418,363 273,922 4,144,441 273,922 86,888 0 12,600 108,347 66,087 100.0 6.2【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

581 ※ 建設工事の施工・監理 市H25~H27

総務課 新庁舎建築本体工事および工事監理 4,418,363 273,922 4,144,441 273,922 86,888 0 12,600 108,347 66,087 100.0 6.2

【次年度対応】 物価スライド対応や外構工事に関する見直しを含め、継続して実施予定

(事業メニュー) 252 庁舎環境の整備・改善 12,602 6,222 6,380 6,216 0 0 0 0 6,216 99.9 49.3【検  証】 概ね実施できた。

582 庁舎の修繕 市 継続 総務課庁舎設備の修繕、職員駐車場等の補修工事

10,002 5,122 4,880 5,122 0 0 0 0 5,122 100.0 51.2

【次年度対応】

583 庁舎の修繕(宇奈月庁舎) 市 継続市民サービス課

宇奈月庁舎の管理・修繕 2,300 1,100 1,200 1,094 0 0 0 0 1,094 99.5 47.6

584 ※新庁舎建設後の継続的な設備・環境整備および改善

市H27~

総務課 300 0 300 0 0 0 0 0 0     ― 0.0

(事業メニュー) 253 現庁舎跡地利用の検討 820 100 720 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

概ね実施できた。・組織関係 消防業務の新川地域消防組合への移管、くろべ牧場まきばの風の直営化、マラソン班の設置

・定員関係 年金と雇用の接続に関する指針の整備、再任用職員(2人)の配置、窓口対応の臨時職員3人の配置、障害者の臨時雇用3人

・黒部庁舎 最小限の修繕を予定(新庁舎への移転を考慮)・宇奈月庁舎 緊急性や必要性を考慮しながら、適正な修繕を実施予定

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 42

Page 45: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

585 ※ 現庁舎の跡地利用方法の検討 市H25~

総務課 庁内検討委員会の設置 820 100 720 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

≪施策区分≫ 6 健全財政の推進 166,608 70,195 96,413 67,893 0 0 0 29,569 38,324 96.7 40.8

[基本事業(事業中分類)] ① 効率的財政運営推進事業 166,608 70,195 96,413 67,893 0 0 0 29,569 38,324 96.7 40.8

(事業メニュー) 254 計画的で健全な財政運営 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 概ね計画どおり実施できた。

586 合併特例債等の効果的な活用 市H20~H27

財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 継続して実施予定

587 補助金、交付金等の見直し 市 継続 財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

588 他会計繰出金等の抑制 市 継続 財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

589 実質公債費比率の低減 市 継続 財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

590市ホームページを活用した市財政情報の開示

市 継続 財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

(事業メニュー) 255 財源の確保(使用料・手数料の受益者負担の適正化、自主財源の確保など) 109,024 31,308 77,716 30,727 0 0 0 29,569 1,158 98.1 28.2【検  証】 公共施設の使用料の見直しや有料化を進めるなど、概ね実

施できた。・H25売却実績:3,362.52㎡ 123,522千円

591受益と負担のバランスに留意した使用料等の見直し

市 継続 財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 財産処分に伴う十分な現況調査と適正な売買価格の評価に努めるほか、上下水道料金改定検討業務委託など、継続して実施予定

592上下水道使用料および下水道負(分)坦金の賦課徴収と経営健全化

市 継続 経営課受益者負担金システム、公営企業会計契約管理システム

105,766 30,150 75,616 29,569 0 0 0 29,569 0 98.1 28.0

593 広告事業等による収入の確保 市 継続 財政課 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

594 ※ 公有財産未利用地の売払処分促進 市 継続 財政課 3,258 1,158 2,100 1,158 0 0 0 0 1,158 100.0 35.5

(事業メニュー) 256 経常経費の削減(事務の合理化・効率化、各種経費の見直し、人件費の抑制など) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―【検  証】 新たに美術館の指定管理移行に向けた手続きを進めるな

ど、概ね計画どおり実施できた。

595指定管理者制度の導入などによる民間活力の積極的活用

市 継続 企画政策課 指定管理者制度の導入 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

【次年度対応】 指定管理者制度の適用施設拡大など、継続して実施予定

(事業メニュー) 257 納税意識の向上(適正な課税・納税の推進、租税教育の推進) 57,584 38,887 18,697 37,166 0 0 0 0 37,166 95.6 64.5【検  証】

596 市税の的確な評価 市 継続 税務課評価替えにかかる土地評価業務委託料、土地鑑定委託契約料他

57,480 38,843 18,637 37,122 0 0 0 0 37,122 95.6 64.6

597 小学生からの租税教育の実施 市 継続 税務課 小学校での租税教室の実施 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

598ケーブルテレビや市広報による市民への税情報の提供

市 継続 税務課 税制度PRチラシの作成 104 44 60 44 0 0 0 0 44 100.0 42.3

【次年度対応】 継続して実施予定

599 口座振替納付利用のPR 市 継続 税務課家屋評価時に口座振替依頼書を配付するなどPRの推進

0 0 0 0 0 0 0 0 0     ―     ―

全般を通じ、概ね計画どおり実施できた。・固定資産のH27評価替えに向け、標準宅地420地点の鑑定評価を実施・小中学校にて租税教育を実施・市内小学6年生、中学3年生に副読本を配布・給報総括表発送時に、制度改正等に関するチラシを作成し同封(3,387事業所)

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 43

Page 46: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

単位:千円

No.

ハー

ド個別事業

事業主体

実施年度

担当課 H25事業の内容25-27年度計画額合計

【A】

25計画額計【B】

26-27計画額計

25実績額計【C】

25国費

25県費

25地方債

25その他

25一般財源

H25執行率C/B %

H25-H27執行率C/A %

まちづくり方針等 H25進捗状況に対する成果・検証等

【まちづくり方針】 7 その他 60,439 57,439 3,000 54,937 0 54,865 0 0 72 95.6 90.9

≪施策区分≫ 緊急雇用対策 60,439 57,439 3,000 54,937 0 54,865 0 0 72 95.6 90.9

[基本事業(事業中分類)] 緊急雇用対策事業 60,439 57,439 3,000 54,937 0 54,865 0 0 72 95.6 90.9

(事業メニュー) 緊急雇用対策事業 60,439 57,439 3,000 54,937 0 54,865 0 0 72 95.6 90.9【検  証】 概ね実施できた。

・10事業の実施により28人の雇用を創出

600 緊急雇用対策事業 市H21~H26

商工観光課重点分野雇用創造事業、起業支援型地域雇用創出事業

60,439 57,439 3,000 54,937 0 54,865 0 0 72 95.6 90.9

【次年度対応】 H25年度で緊急雇用事業終了。H26年度より人づくり事業へ移行し、継続して実施予定

総 合 計 49,022,777 14,486,240 34,536,537 13,505,169 2,048,071 928,074 2,799,018 2,885,781 4,844,225 93.2 27.5

※実施年度:「継続」→H20~H29年度 44

Page 47: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

産業経済部 29 28

商工観光課 30 30 28 23 22 21

産業経済部 5,000

商工観光課 - - - - - 16,000

市民生活部 12 10

市民環境課 11 13 18 14 14 9

都市建設部 5 5

建設課 3 3 3 3 3 3

市民生活部 8,350 8,300

市民環境課 8,000 8,000 8,050 8,450 8,150 8,500

市民生活部 2.1 2.0

市民環境課 3.9 1.9 0.8 1.9 0.8 0.8

産業経済部 5,809 5,814

農林整備課 5,804 5,804 5,804 5,804 5,804 5,877

産業経済部 30 60

農林整備課 11.5 16 35 43 50 63.5

産業経済部 5 10

商工観光課 1 1 2 2 2 2

上下水道部 50 60

工務課 0 0 0 47 55 55

産業経済部 1,600 2,000

農業水産課 1,360 1,350 1,393 1,431 1,397 1,473

産業経済部 50 60

農業水産課 47.2 49 55.4 49 49 49

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

 昨年度と同等の担い手が占める経営面積率となっており、目標値には届いていない。

 新規に2団体が取り組みを開始し、整備が進んでいるが、今後は新たな整備箇所の発掘が困難と予想される。

△ 水・地熱資源の利活用の調査・研究の取り組みなどがみられるが、団体の増にはつながっていない。

△  全体的には目標に向け順調に推移している。

△ 家畜頭数に大きな変動がないため、横ばいの状況となっている。

 河川愛護活動の促進を進めてきたが、現状維持の状況となっている。

◎ 若栗地区で河川清掃を実施していることを新たに把握した。今後も参加人数の増加のため、周知徹底に努めたい。

◎ 市内12河川、1用水で水質調査を実施し、目標値は達成している。

◎ 目標は達成しているが、水源涵養や土砂崩壊およびその他山地災害の防備を図るため、今後も保安林の面積拡大を図る必要がある。

H25進捗状況の分析・評価・理由等

◎ 来訪者数の増減により影響される面はあるものの、来訪者の意識は着実に向上している。

◎ H24まではシーズン中の日曜日、祝日の実施だったが、H25からシーズン中毎日実施するなど、促進を図っている。

◎ 苦情処理件数は目標を達成。今後も、事業所および市民への広報啓発活動を継続し、公害の発生減少に努める。

H25進捗状況

×

 黒部峡谷内での環境保全活動の促進を図るため、黒部峡谷へ訪れる方への解説回数の増加を目指す。

施策区分

堆肥や生産資材に再生利用された畜産排泄物や籾殻などの量(t)

- 1 12

115

1 -

1 -

2

 農地の地力増進につながる堆肥散布などを促進するため、家畜糞尿や籾殻などの再生利用量の増加を目指す。

 循環型社会形成のため下水道汚泥のリサイクルシステムを構築し、エネルギー変換量の増加を目指す。

5

担い手(認定農業者・集落営農組織など)が占める経営面積率(%)

 持続的な農業の実現に向け、経営規模の拡大を推進し、担い手が占める経営面積率の増加を目指す。

10下水道汚泥のエネルギー変換量(t/日)

8

- 2

 美しい森づくりのため、地域や生活に密着した里山の再生を推進し、整備面積の拡大を目指す。

9宇奈月温泉の研究・開発参加者数(団体)

 水資源の利活用の観点から、宇奈月温泉の効能に関する研究を促し、保健・医療・療養などへの活用を目指す。

里山整備面積(ha)

4

1 - 3

1

1 -

1 - 3 7 保安林面積(ha)

5

 河川愛護活動の促進を図るため、主体的に活動を行う団体の増加を目指す。

 水源涵養などの役割を果たす保安林の面積拡大を目指す。

 排水対策や地域美化活動を推進し、河川のBOD値の低減を目指す。

6市内二級河川・準用河川などのBOD値(mg/l)

海岸清掃などへの市民参加延べ人数(人)

1

1

1 - 2

 良好な河川・海岸環境を維持していくため、清掃活動などへの市民参加者の増加を目指す。

2国立公園内黒部峡谷での解説回数(回)

1 - 2

4 河川愛護団体数(団体)

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績

 事業所などに対する監視・指導の継続および市民への広報啓発活動を充実し、公害の発生減少を目指す。

国立公園内黒部峡谷のごみ回収量(t)

 環境保全のPRによって来訪者の意識向上を図り、ごみ排出量の削減を目指す。

公害苦情処理件数(件)

No.

1 - 1

1 -

1 - 1

3

45

Page 48: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

H25進捗状況の分析・評価・理由等

H25進捗状況

施策区分

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績No.

産業経済部 44 51

農林整備課 26 35 35 36 37 37

産業経済部 90 95

農林整備課 86 86 86 86 86 90

産業経済部 760 800

農業水産課 722 767 667 796 568 697

産業経済部 85 90

農業水産課 85 84 84 85 83 85

産業経済部 10 20

商工観光課 1 7 9 9 14 8

産業経済部 3 5

商工観光課 2 2 2 2 3 3

産業経済部 28

商工観光課 - - - - - 7

産業経済部 220 300

商工観光課 263 265 254 244 226 234

産業経済部 100

商工観光課 - - - - - 123

産業経済部 190 230

商工観光課 147 138 131 148 147 143

産業経済部 30,000 50,000

商工観光課 19,185 7,912 19,374 5,764 10,223 14,540

都市建設部 82 100

新幹線交通政策課 17 29 34 50 61 81

○ 外国人のニーズに即した魅力づくりや情報発信に努めているが、目標までにはさらなる取り組みが求められる。

○ H26年度末の北陸新幹線開業に向けて、着実に駅周辺整備を進めている。

△ 観光施設の訪問者数は横ばいだが、全体のイベント集客が増えた。さらなる観光客等の取り込みを進める必要がある。

◎ 新川地域会議を中心に取り組みを進め、目標以上のメニューの企画を達成できた。

△ ガイド自身の高齢化に伴い登録数は減少傾向にあり、さらなるガイド養成が求められる。

 主食用米の生産数量は減少しているが、麦・大豆や、非主食用米などの転作を推進し、横ばいの状況となっている。

△ 支援件数は減少しているが、起業につながる効果は表れている。

○ 相談件数は横ばいであるが、商品化につながるなどの効果は表れている。

△ 事業PR等により、空き店舗への入居を推進する必要がある。

△ 経営体育成基盤事業(飯沢・栃沢地区)を施工中(H26年度完成予定)のため、現状維持となっている。

○ 林道別又僧ヶ岳線、別又嘉例沢線、福平東城線の整備により、林道延長は着実に延伸している。

× 昨年大幅に下落した漁獲量に比べ20%あまり改善しているが、目標値には届いていない。

24 駅広場などの整備率(%) 平成26年度末の北陸新幹線開業に向けて、計画的に駅広場などの整備を目指す。

3 - 1

23外国人観光客入込み数(千人)※(本表:人)

 外国人受け入れ体制の整備と積極的な誘客を図り、外国人観光客の増加を目指す。

2 - 4

22 観光ボランティア登録数(人) 観光地の魅力とサービスの向上を図るため、観光ボランティアの増加を目指す。

2 - 4

21 体験型観光メニュー数(件) 体験型観光メニューの造成により、観光客の滞在時間の延伸を図る。

2 - 4

20 観光客入込み数(万人) 観光資源を有機的に結ぶ広域観光ルートの開発などを進め、観光客の増加を目指す。

2 - 4

19 空き店舗出店者への支援件数(店) 中心市街地にある空き店舗の活用により商店数の増加に努め、にぎわいの創出を目指す。

2 - 3

18地域産業資源活用事業の支援相談件数(件)

 黒部ブランドの開発など地域産業資源の活用を推進するため、支援相談の充実を目指す。

2 - 2

17 起業・創業支援件数(件) 産業の活性化を図るため、新たな活力となる起業・創業に対する支援の充実を目指す。

2 - 2

16 市の食料自給率(%) 消費者ニーズに即した生産体制の確立とブランド化による販売促進を図り、食料品自給率の向上を目指す。

2 - 1

15 漁獲量(t) 稚魚の放流活動など栽培漁業を促進し、漁獲量の増加を目指す。

2 - 1

14 林道(市内)整備延長(km) 幹線林道朝日・大山線、森林基幹道別又嘉例沢線の整備を計画的に推進し、林道整備延長の拡大を目指す。

132

2 - 1

標準1ha以上の大区画化ほ場面積(ha)

 生産性向上のため、ほ場の基盤整備を推進し、大区画化ほ場面積の拡大を目指す。

- 1

46

Page 49: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

H25進捗状況の分析・評価・理由等

H25進捗状況

施策区分

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績No.

都市建設部 1,440 1,470

新幹線交通政策課 1,387 1,299 1,268 1,271 1,305 1,315

都市建設部 11 10

建設課 7 7 7 7 7 7

都市建設部 325

建設課 - - - - - 323

都市建設部 360

建設課 - - - - - 360

都市建設部 540 550

都市計画課 528 529 529 530 531 533

都市建設部 3.4 5.8

区画整理課 2.4 2.9 3.2 3.4 3.5 3.9

上下水道部 65 70

経営課 60.0 60.2 61.4 62.7 65.0 66.5

上下水道部 92 95

工務課 87.5 92.3 92.8 92.6 92.0 92.8

都市建設部 7 8

都市計画課 7 7 8 8 8 9

産業経済部 80 90

農林整備課 67 71 71 72 87 88

産業経済部 16

農林整備課 - - - - - 15

市長政策室 300 600

企画政策課 230 264 285 263 394 405

△ 1地区においてグリーンキーパーのみの活動となっており、今後頭取の配置に向け協議を進める必要がある。

△ ホームページアクセス件数は横ばいであるが、新たに市のフェイスブックを立ち上げるなど情報発信に努めており、相乗的な効果が期待される。

○  目標に向け、順調に推移している。

◎ 都市計画区域の拡大に伴い、2都市公園が追加された結果、目標を上回る面積となった。

○ 新たに1名のグリーンキーパーが増となり、目標値の達成が見込める。

○  順調に用途区域内の宅地面積は増加している。

○ 建物移転により、都市計画道路および区画道路の整備延長は計画的に進捗している。

○  目標に向け、順調に推移している。

△ 街路樹や草木植栽による緑化道路は現状維持の状況となっている。

○  計画的な市道整備により、順調に進捗している。

◎  道路除排雪を強化し、目標に達した。

△ 直近の利用者数と比較して、改善の兆しがみられるが、目標には届いていない。

 市民の緑化への関心を高めるため、頭取の全支店への配置を目指す。

3 - 6 35花と緑の銀行黒部支店の地方銀行頭取数(人)

36 ホームページアクセス件数(千件) 市民ニーズに沿った行政情報の提供と魅力ある内容・構成に努め、ホームページへのアクセス件数の増加を目指す。

3 - 7

34花と緑の銀行黒部支店のグリーンキーパー数(人)

 市民の緑化への関心を高めるため、グリーンキーパーの増加を目指す。

3 - 6

33 一人あたりの公園面積(㎡/人) 身近な公園の整備を推進し、市民一人あたりの公園面積(大規模公園を除く)の増加を目指す。

3 - 6

32 汚水処理施設整備率(%) 循環型社会形成のため、汚水処理施設の計画的な整備を目指す。

3 - 5

31 上水道の普及率(%) 水道施設の整備と水の安定供給に努め、上水道の普及拡大を目指す。

3 - 4

30土地区画整理事業区域内の都市計画道路および区画道路整備延長(km)

 区画整理事業区域内の都市計画道路および区画道路の計画的整備を推進し、エリア内の道路整備延長の拡大を目指す。

3 - 3

29 用途地域内の宅地面積(ha) 土地利用政策に基づき、用途地域内の開発誘導を促進し、用途地域区の宅地面積の増加を目指す。

3 - 3

28 道路除雪・消雪パイプの延長(km) 冬期間の円滑な交通確保のため、道路除雪延長の拡充を目指す。

3 - 2

27 市道の整備延長(km) 市道整備を計画的に推進し、市道整備延長の増加を目指す。

3 - 2

26 緑化道路の整備延長(km) うるおいある道路を創出するため、歩道に街路樹や低木・草花を植栽した緑化道路の整備拡大を目指す。

3 - 2

25市内区間のJR・地鉄駅の年間利用者数(千人)※乗車人員ベース

 北陸新幹線地鉄新駅整備など市内公共交通の利便性向上を図り、JRと地鉄の利用者の増加を目指す。

3 - 1

47

Page 50: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

H25進捗状況の分析・評価・理由等

H25進捗状況

施策区分

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績No.

市民生活部 50 50

健康増進課 26.2 26.0 25.7 24.6 24.7 24.5

市民生活部 65 65

保険年金課 46.7 46.9 48.2 47.6 51.2 -

市民病院 60 80

市民病院 35 35 37 37 44 44

市民病院 2,500

市民病院 - - - - - 1,622

市民生活部 500

福祉課 - - - - - 222

市民生活部 7,400 6,800

福祉課 6,674 6,685 6,497 6,365 6,357 6,115

65 62

62 65 59 57 56 51

市民生活部 16,800 14,500

福祉課 14,725 14,622 13,974 13,353 12,965 12,024

市民生活部 15 22

福祉課 12.0 14.9 16.1 17.0 18.8 17.6

市民生活部 5,800 20,000

福祉課 6,533 8,002 13,540 13,941 18,944 19,859

市民生活部 12,000

こども支援課 - - - - - 12,435

市民生活部 1,940

こども支援課 - - - - - 862

◎ H24.7末に商業施設2Fへ移転し、利用環境の向上や開設日増加による機能充実を図ったことにより、目標を上回る利用があった。

× 実施施設を5施設から6施設に増やしたが、利用実績は減少している。

× 介護保険制度に移行する高齢者が増加したことから利用人数は減少傾向にある。

× 障害者手帳の新規申請および更新時に、各サービスの種類や内容をPRしているが、利用率は伸び悩んでいる。

○ 教室の開催回数を増やしたり会場を分散させるなどに努め、参加者は増加している。

△ チーム数が減少しており、全体の延べ活動数は横ばい状態となっている。

× 会員数については242人減、クラブ数については4クラブ減となった。

× 高齢者数の増加に関わらず加入率が減少しており、主な要因としては高齢者の価値観の変化が想定される。

 H25年度受診率(法定報告 H26.11に決定する予定)は、50%近くとなりほぼ横ばいの見込み。受診率は全国および県内でも比較的高いが、引き続き、被保険者にPRし、継続受診に対する理解に努める。

△  開業医の高齢化等により加入率が伸び悩んだ。

×  外来患者数の減に伴い、件数も減少傾向にある。

△ 集団検診は減少している一方、医療機関の内視鏡検査が増加しているが、実施医療機関が1カ所減るなど、受診率は横ばいの状況である。

 急性期・高度医療の代表的疾患であるがんについて、外来での治療件数の増加を目指す。

 虚弱高齢者の不安を解消し安全な生活を支援するため、福祉サービス利用者の増加を目指す。

外来での化学療法(抗がん剤)治療件数(件)

47一時預かり事業の利用児童延べ人数(人)

 多様化する保育ニーズに対応するため、一時保育の利用児童数の増加を目指す。

4 - 6

46地域子育て支援拠点事業施設の利用児童延べ人数(人)

 多様化する保育ニーズに対応するため、施設利用児童数の増加を目指す。

4 - 6

45介護予防事業(運動教室・予防教室)の参加延べ人数(人)

 介護予防の意識を高め介護を要しない生活を維持するため、運動教室などへの参加者の増加を目指す。

4 - 5

44 障害者の福祉サービス利用率(%) 障害者の自立を促進するため、各種福祉サービスの利用率向上を目指す。(対象者:障害者手帳交付者)

 老人クラブへの加入促進を図り、元気高齢者の増加を目指す。

4 - 4

4 - 3 43高齢者の福祉サービス事業の利用延べ件数(件)

4 - 3

老人クラブ加入率(%)

41ケアネット活動チーム参加人数(人)

 住民相互の支え合い体制であるケアネット活動参加人数の増加を図り、地域福祉の充実を目指す。

42 老人クラブ会員数(人)

4 - 2

39下新川地域医療連携ネットワーク(扇状地ネット)への医療機関加入率(%)

 医療情報の共有化を推進し、連携強化と機能分担を図るため、ネットワークへの加入医療機関の増加を目指す。

4 - 1

4

38国民健康保険の健康診査受診率(%)

 生活習慣病などの疾病を早期に発見し医療費の抑制を図るため、健康診査の受診率の向上を目指す。(対象者:40~74歳)

4 - 1

- 1 40

37 胃がん検診受診率(%) がんによる死亡率の減少を図るため、市民のがん検診の受診率の向上を目指す。

4 - 1

48

Page 51: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

H25進捗状況の分析・評価・理由等

H25進捗状況

施策区分

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績No.

市民生活部 220

市民環境課 - - - - - 293

総務課 87 90

(消防署) 85 85 85 85 85 86

総務課 7,000

(消防署) - - - - - 4,885

総務企画部 2,800 4,200

総務課 850 1,114 1,310 1,341 1,762 1,950

市民生活部 130

市民環境課 - - - - - 187

市民生活部 1,120 1,050

市民環境課 1,040 1,064 1,130 1,137 1,268 1,255

市民生活部 300 285

市民環境課 305 304 303 306 324 316

教育委員会 1,500 2,000

生涯学習スポーツ課 1,042 452 1,693 1,694 1,751 1,891

教育委員会 76 100

学校教育課 74.6 74.6 77.6 77.6 81.8 85.7

教育委員会 22 35

学校教育課 26.0 31.7 26.9 32.5 29.8 32.2

教育委員会 7 9

生涯学習スポーツ課 7 7 7 7 8 10

教育委員会 12 17

生涯学習スポーツ課 14 16 16 16 18 16

◎ 未実施の校区の公民館や小学校へ実施を働きかけ、目標を上回る教室を開設できた。

△ 指定管理者が営業努力を図ったが、前年度より減少し、目標も達成できなかった。

○ 子育て講座(親学び講座)が各地区で開催され、参加人数が増加している。

○ 小学校2校の耐震補強工事を完了するなど、耐震化率の向上を計画的に進めている。

○ 全国平均の16%前後を大きく上回る取得率を維持しており、目標達成に向けた取り組みが進んでいる。

△ 刑法犯認知件数は概ね横ばい状況にあり、防犯キャンペーンを継続する必要がある。

△ 交通事故発生件数は横ばい状況にあり、交通安全運動や各種キャンペーンを継続する必要がある。

△ 可不燃ごみの総回収量は減少しているが、目標には達していない。今後もごみの分別や3Rの推進に取り組む必要がある。

○ 計画的に消火栓設置を進めているが、目標値には届いていない。

○ 開催案内や救命技能取得の必要性を、積極的にPRしたことで、若年層の受講が増加した。

○ 5地区が避難訓練を実施。全地区が訓練を実施することにより、目標値は達成できると考えている。

◎  相談件数は増加しており、目標を上回った。

59ふれあい交流館の入館者数(千人)

 利用者に対するサービスの充実を図り、入館者の増加を目指す。

5 - 4

58 放課後子ども教室開設数(教室) 子どもたちの安全・安心な場の確保に努め、放課後子ども教室開設数の増加を目指す。

5 - 3

57中学3年生の英語検定3級以上の取得率(%)

 生徒の国際的なコミュニケーション能力の向上を図るため、英語教育を積極的に推進し、英語検定の取得率向上を目指す。

5 - 2

56 学校施設の耐震化率(%) 子どもの安全と地域の災害時拠点施設を確保するため、計画的に耐震化を進め整備率の向上を目指す。

5 - 2

55 家庭教育講座参加延べ人数(人) 家庭教育に関する学習機会の充実を図り、家庭教育講座への参加人数の増加を目指す。

5 - 1

54 一人あたりのごみ排出量(kg/人) ごみの分別や3Rの推進により、ごみ排出量の減少を目指す。

4 - 11

53 交通事故発生件数(件) 交通安全運動や教室を通じて市民の意識啓発を図り、交通事故発生件数の減少を目指す。

4 - 10

52 刑法犯認知件数(件) 防犯体制の充実ならびに防犯意識の高揚を図り、犯罪撲滅のため認知件数の減少を目指す。

4 - 9

51自主防災組織が実施する訓練・研修の参加延べ人数(人)

 自主防災組織の育成支援に努め、防災訓練や研修への参加者の増加を目指す。

4 - 8

50普通救命講習の受講延べ人数(人)

 救命率効果を向上させるため、より質の高い救命技能を取得できる普通救命講習受講者の増加を目指す。

4 - 8

49消防水利(消火栓、貯水槽)の充足率(%)

 消防施設などが不足している地区への消火栓・貯水槽整備を促進し、消防水利の充足率の向上を目指す。

4 - 8

48消費者相談窓口への相談件数(件)

 消費者への支援体制の充実を図りながら、相談によるところでも被害抑止を目指す。

4 - 7

49

Page 52: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

H25進捗状況の分析・評価・理由等

H25進捗状況

施策区分

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績No.

教育委員会 4 6

図書館 3.4 3.6 3.8 3.7 4.0 4.4

教育委員会 48

生涯学習スポーツ課 - - - - - 39

教育委員会 90

生涯学習スポーツ課 - - - - - 62

市長政策室 160 170

企画政策課 152 153 144 151 139 140

教育委員会 60 100

生涯学習スポーツ課 55 67 71 79 86 93

教育委員会 525 600

生涯学習スポーツ課 536 553 562 536 537 547

教育委員会 1,700 2,400

生涯学習スポーツ課 1,263 1,428 1,540 1,645 1,738 1,784

市長政策室 27 30

企画政策課 25 25 24 23 24 25

市長政策室 1,900 2,000

企画政策課 - - 2,228 - - -

市長政策室 100

企画政策課 - - - - - -41

市長政策室 500 700

企画政策課 343 584 314 326 155 163

市長政策室 10 15

企画政策課 8 9 10 11 12 13

△ タウンミーティングは年1回の開催とし、回数減は市長と語る会や職員出前講座等で補完することとしている。(目標人数700人は年4回開催時点の数値)

○ 毎年1法人づつ増加しており、目標達成に向けて進んでいる。

△ 団体数は1団体増えたが、組織が弱体化するなど活動実績を伴わない団体の支援が必要である。

◎ 平成22年国勢調査においては、目標値を上回っている。

× 転出超過となった。年度によるばらつきがあるものの、転入超過となるような魅力向上のための取り組みが求められる。

○ 昨年より7名増え、着実に伝承芸能等の保存と継承が図られている。

○ 前年度に比べ、全体で10,000人増えているが、個々の施設を見ると減少しているところもあり、施設の整備・充実をさらに進める必要がある。

△ 会員数は微増であり、今後も会員獲得に向けた取り組みを進める必要がある。

△ 登録数はほぼ横ばいの状況であり、さらなる登録サークルの発掘が求められる。

× 前年度に比べ企画展、常設展が各2回減ったことにより、利用者の増加とはならなかった。

△ 利用者数は下げ止まりの傾向があるが、目標には到達していない。今後、集客力のある魅力的な事業等の誘致、実施が求められる。

○ 計画的な図書サービスの充実により、貸し出し数は毎年着実に伸びている。

6 - 1 69 転入・転出人口(人/年) 市外の人が移り住みやすい環境づくりに努め、転入人口の増加(および転出人口の抑制)を目指す。

タウンミーティングの参加延べ人数(人)

 市政への参画意識向上のため、魅力的なタウンミーティングの開催に努めタウンミーティング参加者の増加を目指す。

71 NPO法人の数(法人) 市民活動の充実を支援し、NPO法人の増加を目指す。

706 - 2

6 - 3

68 流入・流出人口(人/日) 産業・福祉・教育分野などの魅力向上に努め、昼間人口の増加を目指す。

6 - 1

67 国際交流団体数(団体) 市民の国際感覚醸成と国際交流活動の促進を図るため、国際交流に関わる団体の増加を目指す。

5 - 6

66総合型地域スポーツクラブの会員数(人)

 市民がライフスタイルに応じて多様なスポーツを主体的・継続的に親しめるよう努め、会員数の増加を目指す。

5 - 5

65 スポーツ施設の利用者数(千人) 市民が利用しやすい施設の整備・充実を図り、施設利用者の増加を目指す。

5 - 5

64伝承芸能士・伝承技術士認定延べ人数(人)

 地域で受け継がれている芸能や技術の保存と継承を図るため、認定者の増加を目指す。

5 - 5

63 コラーレの利用者数(千人) 魅力ある文化ホールとしてサービス向上に努め、利用者の増加を目指す。

5 - 5

62 美術館の入館者数(百人) より魅力ある企画の立案・実施により、入館者数の増加を目指す。

5 - 5

61中央公民館の生涯学習サークル登録数(団体)

 生涯学習サークルの育成と活性化が求められており、登録数を指標として増加を目指す。

5 - 4

60一人あたりの図書貸し出し数(冊/人)

 読書の普及と市民の多様なニーズに対応した図書サービスの充実を図り、図書の貸し出し数の増加を目指す。

5 - 4

50

Page 53: 第1次黒部市総合振興計画 後期基本計画 - Kurobe2,948,115 743,597 108,155 428 97,900 181,311 355,803 Aò 3 7÷ a ºFþ ú ²*ñ B 9,026 2,714 533 533 0 0 1,648 Aò 4

目標とする指標一覧(H25実績)

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

進捗状況の凡例および該当数 ◎:H29目標値を達成しているもの  ○:進展しているもの  △:横ばい状況のもの  ×:進展していないもの

H25進捗状況の分析・評価・理由等

H25進捗状況

施策区分

目標の考え方指標名 担当課

目標値

実績No.

教育委員会 28 30

生涯学習スポーツ課 24 26 27 26 26 25

市長政策室 20 25

企画政策課 15 15 15 16 16 16

総務企画部 16

財政課 - - - - - 17.7

△ 美術館が新たに公募施設となったが、割合的には横ばいとなった。

○ 一部事務組合負担金の減、債務負担行為の減等により実質公債費比率は低減している。

△ 女性委員の登用率は横ばいであり、今後も女性の登用を働きかけていく取り組みが必要である。

実質公債費比率(%) 計画的で健全な財政運営に努め、実質公債費比率の低減を目指す。

 効率的な公共施設の管理運営を進め、公募による指定管理施設の増加を目指す。

6 - 6 74

6 - 4

6 - 5 73公の施設の公募による指定管理施設の割合(%)

72 審議会などへの女性登用率(%)男女共同参画社会の実現に向け、審議会などへの女性登用率の向上を目指す。

51