Upload
trankhanh
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan ini, adalah merupakan laporan kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai
masukan dalam peningkatan kinerja dinas; 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2
1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan, penataan ruang dan sebagian bidang pekerjaan umum.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah : 1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu : a. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan ;
1). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus 2). Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 3
b. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ; 1). Seksi Pembangunan Perumahan 2). Seksi Pembinaan Perumahan 3). Seksi Pengembangan Fasilitas Umum
c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan ; 1). Seksi Perencanaan Tata Ruang 2). Seksi Pemanfaatan Ruang 3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan ; 1). Seksi Pembangunan Bangunan Gedung 2). Seksi Pembinaan Teknis 3). Seksi Pengendalian Bangunan
e. Bidang Permukiman, membawahkan : 1). Seksi Pembangunan 2). Seksi Pembinaan Teknis 3). Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri
f. Bidang Kebersihan, membawahkan : 1). Seksi Pelayanan Kebersihan 2). Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan 3). Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :
a. UPTD Pemadam Kebakaran (Wilayah Soreang, Ciparay dan Cicalengka) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas : Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. UPTD Pengangkutan Sampah (Wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay dan Rancaekek) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 4
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri atas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kepala Dinas (Eselonering II b)
Sekretaris (Eselonering III a)
Kepala Bidang (Eselonering III b)
Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)
Kepala Seksi (Eselonering IV a)
Kepala UPTD (Eselonering IV a)
Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)
Kelompok Jabatan Fungsional umum tertentu
Pelaksana (Staf)
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
TKK (Tenaga Kontrak Kerja)
Non PNS (Pegawai Harian Lepas)
J u m l a h
1
1
6
3
17
8
8
18
267
3
328
660
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) serta mengacu kepada kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 5
Kebijakan keuangan tahun 2015 dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 yang disepakati bersama antara Bupati Bandung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung
melalui Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor
/1213/9032014/10/903_ tanggal 23 Juli 2014 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 dan Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor
/1214/9032014/11/903_ tanggal 23 Juli 2014
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 meliputi program / kegiatan yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah 12. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi. Teknis & Perkantoran 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah 14. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 6
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan: 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional 8. Penataan Landcape Komplek Pemda Kabupaten Bangung
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,terdiri atas kegiatan: 1. Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten
Bandung 2. Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kabupaten Bandung 3. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung
Negara di Kabupaten 4. Evaluasi Kelembagaan
e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
f) Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5. Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka laksana Rt.04 Rw. 10 Desa
Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (Bangub) 6. Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih Rw. 04 Desa
Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung (Bangub)
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 7
7. Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih Rw. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bangub)
8. Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga – Cibeureum (Bangub)
g) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin 2. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan
dan lingkungan hunian berimbang 3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin 4. Penanggulangan Kemiskinan ( Bantuan Gubernur ) 5. Peningkatan Sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat ( Bantuan
Gubernur ) 6. Pembangunan Sanitasi Tipe ODF ( Bantuan Gubernur ) 7. Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF ( Bantuan Gubernur ) 8. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL (37 Kegiatan
Unggulan) (BANGUB) 9. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL (37 Kegiatan
Unggulan) (BANGUB) 10. Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sabermas ) di DAS
Citarum ( GCB ) ( 37 Kegiatan Unggulan ) ( BANGUB )
h) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
perumahan
i) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
2. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
5. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 8
j) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
k) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
l) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pengawasan dan Pengendalian Ruang
M) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan
Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2. Penyusunan Analisis harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung 3. Penyusunan data bangunan Pemerintah berbasis web di Kabupaten
Bandung 4. Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan
Penertiban Bangunan) n) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh,
terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh.
2. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh o) Program perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :
1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
p) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 9
4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah ( Motor 3 Roda, Bank Sampah, Pencacah Komposter, Gerobak Sampah, Dump Truk, TPS) ( Bantuan Gubernur )
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB)
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (BANGUB)
q) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :
1. Penataan RTH 2. Pemeliharaan RTH 3. Penyusunan Masterplan RTH 4. Pengendalian Reklame 5. Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH (Luncuran Bantuan
Gubernur) 6. Pembebasan Lahan untuk RTH Warung Lobak ( Bantuan Gubernur ) 7. Pertamanan dan Pemakaman (BANGUB)
r) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Terdiri atas kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (PSPM)
s) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Revitalisasi IPAL Cipatik Soreang ( Bantuan Gubernur )
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 10
1.4 Sistematika Penyusunan
Bab I Pendahuluan
Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum dan Sistematika
Penyusunan.
Bab II Program Kerja
Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.
Bab III Anggaran, Realisasi Pendapatan Dan Belanja
Berisi Pendapatan dan Belanja.
Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya
Berisi Pelaksanaan Kegiatan berikut Hasilnya dari setiap Program dan
Kegiatan dari berbagai sumber dana
Bab V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan
Berisi Permasalahan dan Upaya Pemecahan.
Bab VI Kesimpulan Dan Saran
Berisi Kesimpulan Dan Saran.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 11
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
1. Visi Dan Misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
1.1. Visi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 - 2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah : ” Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015 ”
Penjelasan dari visi tersebut :
a. Permukiman : Tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.
b. Layak : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tempat bermukim warganya
c. Tertata : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung
d. Berkelanjutan
: Permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 12
1.2. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (Tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian
ruang yang berkualitas dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan
permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung,dan sarana prasarana kebersihan.
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.
5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat.
6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.
Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang lautan,dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap. Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan waktu. Dengan perkembangan waktu dan pertambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar manusia (penduduk) maupun antar kepentingan pembangunan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 13
Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan secara pesat, namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas ataupun kualitas penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/tertentu perlu pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung. Aspek pengelolaan yang terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas.
Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan
Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi, dan terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan yang implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan perwujudan pelaksanaan Misi 1 Kabupaten Bandung yakni Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clean Governance).
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 14
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan
Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan demikian dalam pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung (gedung dan rumah negara, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial, gedung sarana olah raga/kesenian sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi persyaratan adminstratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara tertib. Persyaratan adminstratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Selain itu juga dengan penyelanggaraan dan peningkatan lingkungan dan pemukiman sehat, program pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Sehat.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 15
Untuk Peningkatan sarana, prasaran kerbersihan, melalui pemeliharaan dan peningkatan kondisi TPA Babakan, penyediaan TPST serta pemantauan/pengawasan terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di komplek-komplek perumahan.
Misi Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan dalam rangka melaksanakan Misi 5 Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah serta Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Misi 3 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, serta Bencana Alam / Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Bandung, merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan daerah rawan bencana, baik bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, puting beliung maupun bencana sosial. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung terjadi hampir sepanjang tahun dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Salah satu fungsi yang melekat pada tupoksi dispertasih dalam penanganan bencana ini adalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan bencana mencakup fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran. Fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan api padam. Perkembangan penyelenggaran pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Bandung menunjukan perkembangan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu pengaturan pengamanan bangunan gedung atau pembangunan terhadap bahaya kebakaran senantiasa selalu dilakukan peningkatan kualitas baik dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan/pemadaman kebakaran. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran selain sarana dan prasarana kebakaran yang lengkap dan siap pakai, perlu juga terimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 16
personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen pemadam kebakaran yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi : keahlian pengamanan kebakaran (fire safety), keahlian penyelamatan darurat dan keahlian manajemen kebakaran.
Misi Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 . yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang melalui
pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.
Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pembangunan agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai sesuai rencana serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang besar dan beraneka ragam karakteristik, serta besarnya jarak perbedaan antara suatu karakteristik wilayah dengan karakteristik lainnya. Mekanisme pengawasan dan pengendalian bangunan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengatur perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bandung terutama pada daerah-daerah dengan tingkat perkembangan pembangunan yang relatif pesat. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 17
mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.
Misi Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Misi 5 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian
pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan
Cakupan pelayanan di sektor air minum, limbah dan sampah masih rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Cakupan yang rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana air minum, sarana limbah dan persampahan masih terlalu berorientasi pada pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Sementara laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan air minum, pengelolaan limbah dan sampah terus meningkat. Contoh di sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan pengangkutan masih terbatas, mengacu kepada kondisi sampai tahun 2015 baru bisa melayani 24 kecamatan perkotaan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.
Paradigma pengelolaan sampah saat ini yaitu masih ”kumpul-angkut-buang”, dan sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang. Cara pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran investor/dunia usaha dalam pengolahan sampah.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 18
Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, maka masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggung jawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta pemanfaatan fasilitas. Misi meningkatkan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah serta pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang sudah selesai dikerjakan dari berbagai program sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 15.020 unit sehingga sampai saat ini Rumah Tidak Layak Huni masih sebanyak 55.721 unit. Pada tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kab. Bandung telah dikerjakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.269 unit. Tidak sebandingnya penyediaan rumah dan kebutuhan rumah yang ada di masyarakat mengakibatkan pemadatan bangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas perumahan dan permukiman sehingga menjadi kawasan-kawasan yang tidak layak dan cenderung kumuh. Sebaran rumah yang tidak layak huni dan sebaran kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi. Sementara disisi lain, fakta menunjukan bahwa dalam penyediaan rumah, peran masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan lebih 80 % rumah yang ada di Kabupaten Bandung dibangun oleh warga masyarakat dengan berbagai cara. Dengan demikian sudah selayaknya, dalam pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bandung paradigma harus dirubah, perubahan tersebut sejalan dengan peraturan yang ada bahwa dalam pembangunan perumahan dan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 19
permukiman masyarakat harus menjadi pelaku utamanya, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator saja. Hal lain, sektor perumahan dan permukiman ini faktanya melibatkan berbagai pelaku lain seperti swasta dan dunia usaha. Untuk itu kiranya perlu dilakukan sinergitas antara para pelaku tersebut, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, produktif dan berkelanjutan. Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan Misi Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan melalui kegiatan kegiatan administrasi, pemerintahan umum serta pelayanan kesekretariatan dalam rangka perbaikan performa dinas berbasis pada kinerja, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi.
2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk
pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan
dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 20
mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.
Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah :
1) Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus guna menunjang terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.
Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
2) Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan. Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan
permukiman dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat guna perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan
Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 21
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna menunjang terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara.
Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan sasaran
Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan. Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan
olah raga, dengan sasaran :
Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda,
dengan sasaran :
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.
3) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di
lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan bencana kebakaran guna menunjang terwujudnya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dengan sararan :
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, pemahaman, wawasan dan keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum datangnya unit pemadam kebakaran.
Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat.
4). Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.
Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 22
Terwujudnya kinerja pembangunan permukiman guna menunjang terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran :
Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan bidang permukiman guna menunjang meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.
Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup
permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.
Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran:
Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan dan sanitasi.
5) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase
permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan
persampahan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran:
Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan persampahan kepada masyarakat
Meningkatnya capaian MDGs di sektor air minum, limbah dan persampahan.
Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan sasaran:
Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran masyarakat
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 23
Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui sinergi dan peningkatan peran masyarakat dan swasta (dunia usaha).
Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem drainase permukiman
6) Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan
mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran:
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju lingkungan perumahan permukiman yang layak.
7) Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Tercapainya pelayanan publik prima, sebagai wujud dari profesionalisme
birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan
permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.
Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan 3. Kebijakan dan Program
Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Bandung yaitu :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 24
3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah . Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah lingkup Dinas Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi retribusi daerah.
3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan
permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu : 1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung
kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan program yaitu : a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas b. Pengembangan utilitas umum
2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program : a. Pengembangan kesehatan lingkungan b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
3) Peningkatan kuaitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan
kebakaran guna menunjang peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteran sosial. Guna menunjang kebijakan tersebut dilakukan kebijakan peningkatan kualitas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 25
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan program : peningkatan kapasitas dan kualitas menajemen penanggulangan kebakaran.
3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan dan perdesaan guna menunjang percepatan pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung, diantaranya kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu upaya penyerasian antara pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu: 1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah 2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang
tercantum dalam RTRW Kabupaten. 3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)
harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK
(Perkotaan, Perdesaan dan Strategis). Pembinaan Penataan Ruang melalui : 1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang
penataan ruang 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 26
Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)
Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.
Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana Detail Kawasan
Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027.
2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:
Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang nya.
Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi data base dan map base berupa foto udara skala 1 : 1000 serta peta fotogrametris skala 1 : 1000 dan 1 : 5000.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 27
3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:
Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan bangunan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian aktifitas pembangunan
Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman serta peningkatan kualitas peraturan lingkup permukiman dengan program pengembangan produk hukum daerah
Peningkatan kemampuan pengelolaan air minum perdesaan dan sanitasi, malalui kegiatan pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan sanitasi.
3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan persampahan danlimbah domestik lingkungan permukiman
Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam
usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah domestik
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan limbah domestik
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan di Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 28
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 3. Memenuhihakdasarkebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan
sanitasi. 4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase
permukiman. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis
dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah,teduhdan
lestari.
4.2. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah:
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 29
1. Meningkatnya kinerja aparatur Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator: a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan
kebersihan. h) Prosentase kesesuaian program yang di rencanakan terhadap program
yang dianggarkan 2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan
gedung lainnya Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak. b) Prosentase gedung yang telah memenuhi standar c) Prosentase Rehabilitas gedung juang baleendah
d) Prosentase sarana prasarana yang di bangun
3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih. b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi c) Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan d) Jumlah pembinaan kelompok pengelolaan Air Bersih dan sanitasi
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 30
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase kota Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase drainase yang layak.
5. Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai
ketetapan penataan ruang dan tertata rapih. b) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh
infrastruktur dasar. 6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio rumah layak huni. b) Persentase rumah tangga ber sanitasi. c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh. d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik.
7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya. d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW e) Luas wilayah produktif f) Luas wilayah industri g) Luas wilayah kebanjiran h) Luas wilayah kekeringan i) Luas wilayah perkotaan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 31
8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase sampah yang mendapat penanganan. b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPST) Kabupaten Bandung per satuan
penduduk. c) Rasio jumlah truk pengangkutan sampah per satuan penduduk d) Jumlah sarana kebersihan (Mobil Oprasional)
5. Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah, antara lain:
Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman (Raksa):
1) R, Rumah; Program perbaikan permukiman Rumah Tidak Layak Huni
2) A, Air; Program penyediaan sanitasi air bersih
3) K, Kakus; Program penyediaan sarana MCK
4) S, Sampah; Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat
5) A, Alam; Program perbaikan alam dan lingkungan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 32
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang serta penanganan kawasan strategis;
Peningkatan sumber daya aparatur dalam pelayanan publik;
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pelayanan dasar, yang diwujudkan dalam bentuk percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Rencana Kinerja Tahun 2015 Sebagai Implementasi dari program – program yang telah ditetapkan, maka
disusun Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung pada tahun 2015. Dalam menentukan kegiatan tersebut berpedoman kepada : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 33
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Pendapatan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu : a. Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun
2012. b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Nomor 17
Tahun 2012. c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan
Bangunan (Rumah Susun Sewa) berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012.
d. Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.
e. Retribusi Penyedotan Kakus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 34
Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk kegiatan belanja SKPD Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 170.532.992.472,61 yang bersumber dari dana : 1. APBD sebesar .............................................. Rp. 117.241.690.760,61
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar ............... Rp. 6.842.945.990,00
3. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar ………….... Rp. 45.898.355.722,00
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp. 550.000.000,00
J u m l a h Rp. 170.532.992.472,61
Realisasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. APBD sebesar............................................... Rp. 109.902.739.582,00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar................ Rp. 6.676.850.800,00
3. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar................ Rp. 19.025.797.289,00
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp. 248.577.000,00
J u m l a h Rp. 135.853.964.671,00
Sisa Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2015 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. Sisa Anggaran sebesar ............................... Rp. 3.660.143.292,91
2. Sisa Lelang sebesar ................................... Rp. 3.527.856.120,70
3. Tidak Dilaksanakan sebesar ………………….….. Rp. 26.790.228.388,00
J u m l a h Rp. 34.679.027.801,61
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 35
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan
Pos-pos pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, yaitu: 1. Retribusi Sewa Rumah Susun 2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4. Retribusi Pelayanan Persampahan 5. Retribusi Penyedotan Tinja Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TABEL 1 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2015
No Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian
1.
2.
3.
4.
5.
Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Rumah Susun Retribusi Penyedotan Tinja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.900.000.000,00
11.500.000,00
252.000.000,00
27.500.000,00
6.450.000.000,00
2.711.542.400,00
11.660.000,00
173.210.000,00
14.555.000,00
6.882.067.491,00
93,50
101,39
68,73
52,93
106,70
J u m l a h 9.641.000.000,00 9.793.034.891,00 101,58
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 36
Adapun hasil keluaran setiap retribusi sebagai berikut :
1. Retribusi dari Sewa Unit Hunian sebanyak 74 Unit dengan tingkat hunian Rata rata 80% atau 55 Unit kamar setiap Bulannya.
2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah terbitnya surat ijin mendirikan bangunan untuk :
Fungsi Hunian 153 unit
Fungsi Usaha 155 unit Fungsi Sosial Budaya 14 unit Fungsi Keagamaan 2 unit Fungsi Struktur Berdiri Sendiri (Tower) 36 unit
3. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk : a) Penyediaan Tanah Makam
Tidak menggunakan peti 213 m2
Menggunakan peti biasa 78 m2 Ijin tanah cadangan 4 m2
b) Ijin Penembokan/Tanda Kuburan
Menggunakan bahan marmer/granit 3 buah Menggunakan tembok biasa 4 buah
4. Retribusi Pelayanan Persampahan :
Wilayah Soreang meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Ciwidey, Kec. Soreang, Kec. Katapang, Kec. Margahayu, Kec. Margaasih, Kec. Kutawaringin, Kec. Rancabali, Kec.Pasir Jambu dengan 96 titik pelayanan
Wilayah Baleendah meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Cangkuang, Kec. Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Kec. Dayeuhkolot, Kec. Baleendah, Kec. Bojongsoang, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dengan 71 titik pelayanan
Wilayah Ciparay meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Majalaya, Kec. Arjasari, Kec. Ciparay, Kec. Solokan Jeruk, Kec. paseh, Kec. Pacet, Kec. Ibun, Kec. Kertasari dengan 22 titik pelayanan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 37
Wilayah Rancaekek meliputi 7 kecamatan yaitu Kec. Cimenyan, Kec. Cilengkrang, Kec. Cileunyi, Kec. Cicalengka, Kec. Rancaekek, Kec. Cikancung, Kec. Nagreg dengan 68 titik pelayanan
Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah : a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang menjadi faktor
penyebabnya adalah : Meningkatnya volume sampah terutama di sekitar fasos/fasum dan juga protokol yang menyebabkan kendaraan operasional pengangkutan sampah digunakan sebagai fungsi sosial sehingga mengurangi pelayanan pengangkutan sampah dalam rangka peningkatan PAD, Sering terjadinya demo masyarakat sekitar TPA menuntut untuk segera ditutupnya TPA atau tidak difungsikan lagi sebagai TPA sehingga pelayanan pengangkutan sampah terhambat, Adanya pembatasan jumlah truk pengangkutan sampah yang masuk dan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA oleh masyarakat sekitar terutama pada hari libur/hari besar.
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan bangunan (Rusun), dikarenakan Rusunawa PU sampai saat ini belum difungsikan dikarenakan belum di serah terimakan oleh pusat ke pemerintah daerah dan faktor lainnya adalah untuk penghunian kamar yang ditempati sifatnya fluktuatif (keluar masuk) sehingga berpengaruh terhadap konsistensi pencapaian target pendapatan.
c) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang menjadi faktor penyebabnya adalah : Untuk setiap pelayanan penyedotan tinja di lingkungan rumah tangga/permukiman mempunyai tenggang waktu cukup lama ± adanya 3 sampai dengan 4 tahun, Belum adanya data akurat sasaran pelayanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung, Persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan tinja secara door to door, Belum adanya tindak lanjut pengalihan pelayanan jasa sedot tinja kepada swasta dan aturan teknis yang jelas terkait kewajiban, hak dan perijinan yang harus dilakukan oleh badan usaha yang memberikan layanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 38
B. Belanja Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.559.940.026,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.106.930.343,00 atau 88,62 %.
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 148.973.052.446,61 dan terealisasi sebesar Rp. 116.747.034.328,00 atau 78,37 %, terdiri dari :
1. Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 8.022.251.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.732.980.446,00 atau 96,39 %.
2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 86.055.250.728,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.812.623.399,00 atau 91,58 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana sebesar Rp. 170.532.992.472,61 terealisasi sebesar Rp. 135.853.964.671,00 atau pencapaian 79,66 %.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 39
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
Pada Bab ini diuraikan kemajuan pelaksanaan pada setiap Urusan/Program/ Kegiatan baik yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung maupun sumber dana lainnya.
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Yang akan diuraikan meliputi : - Jumlah rencana Anggaran dan realisasinya - Indikator kinerja, lokasi kegiatan dan pencapaian targetnya (masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak) - Langkah-langkah kegiatan
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan N0. 59 Tahun 2007
yang menjadi kewenangan pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah Urusan Wajib Perumahan.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), direncanakan melaksanakan 21 program, terdiri dari 69 kegiatan belanja langsung (belanja langsung SKPD dan belanja langsung Urusan) dan kegiatan belanja tidak langsung dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.21.559.940.026,00 terealisasi sebesar Rp.19.106.930.343,00 atau pencapaian 88.62%. Secara lebih rinci Belanja pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan terbagi menjadi : 1. Belanja Tidak Langsung dengan Anggaran sebesar Rp.
22.975.485.026,00 terealisasi sebesar Rp.20.401.026.343,00 atau 88,83% merupakan gaji dan tunjangan bagi pegawai.
2. Belanja Langsung dengan Anggaran sebesar Rp.148.973.052.446,00 terealisasi sebesar Rp.116.747.034.328,00 atau 78,37% Adapun rencana dan realisasi Belanja Langsung terbagi menjadi :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 40
4.1. Program dan kegiatan pada setiap SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 12.243.637.088,00 terealisasi sebesar Rp. 11.168.339.225,00 atau 91,22 %, meliputi program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan Anggaran sebesar Rp. 1.483.731.113,00 terealisasi sebesar Rp. 1.383.924.502,00 atau 93,27 %, terdiri atas :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran sebesar Rp. 72.335.113,00 terealisasi sebesar Rp. 38.419.158,00 atau 53,11% dengan langkah kegiatan berupa :
Pembayaran jasa telepon/internet, air PDAM dan air galon DinasPertasih selama 12 bulan dan 6 Bulan untuk Air PDAM.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL 1 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 72.335.113,00
Teralokasinya dana sebesar RP. 38.419.158,00
2 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan biaya internet dan air bersih (PDAM) Dinas Pertasih, Pemasangan baru Internet untuk UPTD Pemadam Kebakaran dan pemasangan baru listrik kebun bibit
12bulan, 6 Bulan 12bulan, 6 Bulan
3 Hasil Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
100% 100%
4 Manfaat Terpenuhinya Pelayanan aparatur Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya pelayanan Kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.
1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 41
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.993.000,00 atau 99,95% dengan langkah-langkah kegiatan:
Pembayaran Sewa Repeater.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya Sarana komunikasi Pemadam Kebakaran sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 2 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR.
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 15.000.000,
Teralokasinya dana sebesar
RP. 14.993.000,00
2 Keluaran Tersedianya sarana komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran
3 UPTD Damkar
3 UPTD Damkar
3 Hasil Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
40 % 40 %
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat
3 UPTD 3 UPTD
5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.
3 UPTD 3 UPTD
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 42
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.249.354.000,00 atau 99,74% dengan langkah-langkah kegiatan:
Persiapan rapat rapat
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah tersusunnya Dokumen animasi Raksa Dinas dan meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 3 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 250.000.000,00
Teralokasinya dana sebesarRp.249.354.000,00
2. Keluaran Tersusunnya Dokumen animasi Raksa Dinas Pertasih Infomasi publik program dispertasih
1 Dokumen 2 Dokumen, 1 Paket
3 Hasil Tersedianya Dokumen Animasi Raksa Dinas Pertasih
100% 100%
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 43
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.470.000,00 atau 99,60% dengan langkah-langkah kegiatan :
Pembelian Perangko, materai dan benda pos lainnya yaitu pembelian materai 6.000 sebanyak 845 lembar, materai 3.000 sebanyak 350 lembar dan buku cek 15 buah yang menunjang kegiatan dinas.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 4 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.500.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.470.000,00
2. Keluaran Tersedianya bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran/penerimaan pengelola barang dan materai/cek
12 Bulan 12 Bulan
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100% 100%
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya produktifitas kerja di bidang pengelolaan keuangan
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 44
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran sebesar Rp. 109.070.000,00 terealisasi sebesar Rp.102.019.600,00 atau 93,54% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk pemakaian selama 12 bulan
Pembayaran honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 3 orang selama 12 bulan
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 5 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 109.070.000,00 3 orang; 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp. 102.019.600,00; 3 orang; 12 bulan
2. Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor 32 Jenis 32 Jenis
3 Hasil Terciptanya kenyamanan bekerja di kantor
100% 100%
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 45
6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran sebesar Rp. 203.860.000,00 terealisasi sebesarRp. 202.862.800,00 atau 99,51% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga
Belanja barang berupa alat tulis kantor sebanyak 1 paket untuk pemakaian selama 12 bulan
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 6
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana
sebesar Rp. 203.860.000,00; jangka waktu 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp. 202.862.800,00 lokasi Dinas, jangka waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas 79 Jenis 79 Jenis
3 Hasil Terciptanya kelancaran tugas dinas
100% 100%
4 Manfaat Terpenuhinya Oprasional Perkantoran
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kelancaran tugas dinas
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 46
7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran sebesar Rp. 163.846.000,00 terealisasi sebesarRp.160.032.100,00 atau 97,67% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga
Tersedianya barang cetakan dinas sebanyak 1 paket untuk pemakaian selama 12 bulan
Penggandaan dinas keperluan selama 12 bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 7 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 163.846.000,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp.160.032.100,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas
24 Jenis, 309.696 Lembar dan 492 Buah
24 Jenis, 309.696 Lembar dan 492 Buah
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 47
8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.000.000,00atau 100,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan barang berupa alat-alat listrik kebutuhan gedung dinas (Pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran dan UPTD Pengangkutan Sampah)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 8 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 12.000.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp. 12.000.000,00alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan
2. Keluaran Tresedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas
6 Jenis 6 Jenis
3 Hasil Terpenuhinya penerangan ruangan dan lingkungan dinas
100% 100%
4 Manfaat Mendukungnya aktivitas kegiatan dinas
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 48
9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Anggaran sebesar Rp. 49.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.44.309.000,00 atau 88,65%, dengan langkah-langkah kegiatan:
Pembelian media lokal dan media nasional.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 9 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana
sebesar Rp. 49.980.000,00alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp. 44.309.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan pegawai 12 Bulan 12 Bulan
3 Hasil Meningkatnya pengetahuan pegawai
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya pengetahuan Aparatur Dinas
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 49
10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran sebesar Rp. 64.220.000,00 terealisasi sebesar Rp.58.230.000,00 atau 90,67% dengan langkah-langkah kegiatan berupa penyediaan :
Makanan dan Minuman Rapat (Jamuan makan box/snack box) selama 12 bulan
Makanan dan Minuman Tamu (Jamuan makan box/snack box) selama 12 bulan
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 10 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 64.220.000,00 ; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.230.000,00; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan
2. Keluaran Tersedianya makanan dan minumanr apat dinas dan tamu
12 Bulan 12 Bulan
3 Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 50
11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Anggaran sebesar Rp. 260.920.000,00 terealisasi sebesar Rp. 258.955.844,00 atau 99,25% dengan langkah-langkah kegiatan : Pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kab. Bandung Barat dan Kab/Kota di lingkup Pemprop Jabar). Pelaksanaan perjalanan dinastujuan luar Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 11 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana
sebesar Rp. 260.920.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp. 258.955.844,00 dalam jangka waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat)
400 HOK 445 HOK
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 51
12) Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran Anggaran sebesar Rp. 117.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.500.000,00 atau 70,51 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 3 orang/12 bulan di lingkungan dinas.
Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Akuntansi dan teknis 2 orang/12 bulan di lingkungan Dinas
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 12 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN
TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 117.000.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan
Teralokasinya dana sebesar Rp. 82.500.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan tenaga teknis dan akuntansi
8 Tenaga ahli dan tenaga ahli dan teknis serta pelaksanaan administrasi
8 Tenaga ahli dan tenaga ahli dan teknis serta pelaksanaan administrasi
3 Hasil Meningkatnya Pelayanan aparatur dan kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 52
13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Anggaran sebesar Rp. 58.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.000.000,00 atau 100,00 % dengan langkah-langkah kegiatan : Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Bandung (Kecamatan dan desa) selama 12 bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini
TABEL 13 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan
2. Keluaran Tersediannya anggaran perjalanan dinas dalam daerah 272 Hok 272 Hok
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 53
14) Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesarRp. 94.779.000,00 atau 94,78 % dengan langkah-langkah kegiatan : Belanja bahan baku kegiatan meliputi biaya hari-hari besar nasional (Hari Jadi Kabupaten, HUT RI, KORPRI, Hari Proklamasi dan Hari Damkar) selama 5 Hari-hari Besar.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 14 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BESAR BERSEJARAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 94.779.000,00;
2. Keluaran Tersedianya anggaran hari-hari besar nasional 5 hari-hari besar 5 hari-hari besar
3 Hasil Terlaksananya kelancaran kegiatan hari hari besar nasional bersejarah
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 54
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Anggaran sebesar Rp. 10.088.842.975,00 terealisasi sebesar Rp.9.136.969.437,00 atau 90.57%, terdiri atas kegiatan : 1) Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor
Anggaran sebesar Rp. 672.584.750,00 terealisasi Rp. 670.266.690,00 atau99,66 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan Perlengkapan dan mesin Kantor (Pengadaan Printer, Pengadaan Gorden, Pengadaan Camera DLSR, Pengadaan Aiphone, Pengadaan Beskop, Pengadaan Wireles, Pengadaan Tangga Aluminium, Pengadaan Komputer PC, Pengadaan Laptop, Pengadaan Sound System, Pengadaan mesin penghancur, kertas, Pengadaan Finger Print, Pengadaan Brankas, Pengadaan kursi kerja staf, pengadaan kursi rapat putar, Pengadaan Meja Kerja, Pengadaan Meja ½ Biro, Pengadaan Spring Bad, Pengadaan Lemari Pakaian Gantung, Pengadaan Loker Pakaian dan Pengadaan Meja mimbar) Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 15 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 10.088.842.975,00; waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 670.266.690,00; waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpenuhinya peralatan gedung kantor
47 Unit 209 Unit
3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur 100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 55
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp.49.944.400,00 atau 99,89 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Pertasih, UPTD pemadam Kebakaran, UPTD Pengangkutan Sampah
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 16 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00;waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.944.400,00;waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpeliharanya gedung kantor dinas pertasih
1 Gedung 1 Gedung
3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur 100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 56
3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Anggaran sebesar Rp. 175.264.000,00 terealisasi sebesarRp.120.301.922,00 atau 68,64% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Penggantian suku cadang13 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 6 unit kendaraan roda 2 (dua)
BBM Roda 2/Gas dan Pelumas kendaraan bermotor Roda 4 dan 2
STNK roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 17 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 175.264.000,00; waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.301.922,00; waktu 12 bulan
2. Keluaran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30 unit 31 unit
3 Hasil Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan operasional aparatur
100%` 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 57
4) Kegiatan Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.543.313.000,00 atau 90,55% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Perencanaa dan Pengawasan lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Pemkab
Pembangunan Pagar Komplek Pemkab Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 18 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGADAAN PAGAR DAN PINTU GERBANG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 600.000.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 543.313.000,00;
2. Keluaran Terbangunnya pagar di komplek pemkab Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket
3 Hasil Terciptanya pagar di komplek pemkab. Bandung sesuai standar bangunan
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 58
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor Anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.24.560.000,00 atau 68,22% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan gedung kantor Dinas Pertasih
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 19 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 36.000.000,00; waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 24.560.000,00; waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertasih 1 Gedung 1 Gedung
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 59
6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor Anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.855.994.000,00 atau 90,54% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Perencanaan dan pengawasan
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung kantor Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
- Pekerjaan Rehab Gedung kantor Dispertasih
- Pekerjaan Lanjutan Rehabilitas Gedung Kantor Dispertasih
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor :
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung kantor Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
- Pekerjaan Rehab Gedung kantor Dispertasih
- Pekerjaan Lanjutan Rehabilitas Gedung Kantor Dispertasih
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga
TABEL 20
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN REHAB SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 2.050.000.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.855.994.000,00;
2. Keluaran Terbangunnya gedung kantor yang representif 2 Gedung 2 Gedung
3 Hasil Terciptanya gedung kantor di komplek pemkab bandung sesuai dengan standar
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 60
7) Kegiatan Pengadaan Sarana prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran sebesar Rp. 6.104.994.225,00 terealisasi sebesar Rp.5.500.481.425,00 atau 90,10% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Pengadaan Peralatan dan mesin
Pekerjaan Pengadaan alat alat berat ,Pengadaan Kelengkapan Pompa Pemadam (Selang, Nozzle, Y Connection) sebanyak 1 Paket, Pengadaan Mobil Pick Up sebanyak 1 Unit, Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Berbasis PTO System sebanyak 1 Unit, Pengadaan Truk Compektor Kav. 6 M3 sebanyak 2 Unit, pengadaan Amroll sebanyak 3 Unit,Pengadaa Kendaraan Motor Roda Tiga Tangki Penyiram sebanyak 1 Unit,Pengadaan Pencacah Sampah Sebanyak 1 Unit, Countrainer/bak dump truck sebanyak 4 Unit, Pengadaan Mobil Sky Lief Taman Sebanyak 1 Unit.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 21 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 6.104.994.225,00; waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 5.500.481.425,00; waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpenuhinya honor PHL dan tersedianya sarana dan prasarana oprasional
12 unit 12 unit, 6 orang PHL
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 61
8) Kegiatan Penataan Landcape Komplek Pemda Kabupaten
Bandung Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.372.108.000,00 atau 93,03% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Pekerjaan Penataan Infrastruktur (Lanscape) Komplek Pemkab. Bandung
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 22 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENATAAN LANDCAPE KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 400.000.000,00; waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 372.108.000,00; waktu 12 bulan
2. Keluaran Terbangunya RTH yang sesuai dengan ketentuan dan di komplek pemda kab. Banudng
1 Paket 1 Paket
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
Komplek Pemda Komplek Pemda
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 62
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dengan Anggaran sebesar Rp. 264.856.000,00 terealisasi sebesarRp.262.777.800,00 atau 92,22%, terdiri atas :
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Anggaran sebesar Rp. 214.286.000,00 terealisasi sebesar Rp. 212.854.600,00 atau 99,33 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan Pakaian kuning Lengkap
Pengadaan Kelengkapan Pakaian Kerja Damkar (Sepatu Safety)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja aparatur UPTD Damkar sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 23
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 214.286.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 212.854.600,00;
2. Keluaran Tersedianya pakaian kerja lapangan (Pakaian kuning lengkap) dan kelengkapan pakaian kerja damkar (sepatu safety)
100 Set, 23 Pasang 200 Set, 23 Pasang
3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur Dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
3 UPTD Damkar 3 UPTD Damkar
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 3 UPTD Damkar 3 UPTD Damkar
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 63
2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu Anggaran sebesar Rp. 50.570.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.923.200,00 atau 98,72 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan pakaian Korpri
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 24 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.570.000,00;12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.923.200,00;12 bulan
2. Keluaran Tersedianya pakaian seragam korpri
323 stel 335 stel
3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur dinas
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
100% 100%
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 64
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Anggaran sebesar Rp. 356.835.000,00 terealisasi sebesar Rp. 348.088.486,00 atau 97,55 % terdiri atas : 1) Kegiatan Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman
Umum Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesarRp. 95.543.486,00 atau 95,54 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Persiapan rapat rapat konsultansi Penyusunan Kajian Data Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Kabupaten Bandung
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 25 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN INVENTARISASI PEMANFAATAN
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana, Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 95.543.486,00
2. Keluaran Inventarisasi pemanfaatan tempat pemakam umum (TPU) dan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) Kab. Bandung
1 Dokumen 1 Dokumen
3 Hasil Tersusunya dokumen inventarisasi tempat pemakaman umum (TPU) dan tempat pemakaman bukan umum (TBU) kab. Bandung
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
TPU 2 TPBU Kab Bandung TPU 2 TPBU Kab Bandung
5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas TPU 2 TPBU Kab Bandung TPU 2 TPBU Kab Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 65
2) Kegiatan Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Persiapan rapat rapat konsultansi Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran Kab. Bandung
proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 26
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN SOP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 100.000.000,00waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 98.980.000,00 waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersusunya SOP pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
1 Dokumen 1 Dokumen
3 Hasil Tersusunya SOP pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 66
3) Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.775.000,00 atau 97,55 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Bahan pakai habis lainnya :
- Kelengkapan kegiatan peserta sosialisasi sebanyak 100 Orang
Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Uang Saku Peserta sebanyak 100 Orang
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 27 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI
KABUPATEN BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 48.775.000,00
2. Keluaran Terselenggarannya berbagai sosialisasi peraturan undang-undangan tentang bangunan gedung negara
31 Kecamatan/100 Orang 31 Kecamatan/100 Orang
3 Hasil Meningkatnya pengetahuan seluruh pemangku kepentingan mengenai kepentingan peraturan undang-undangan tentang bangunan gedung negara
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 67
4) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Anggaran sebesar Rp. 106.835.000,00 terealisasi sebesar Rp. 104.790.000,00 atau 98,09 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ke tiga
Persiapan rapat rapat konsultasi perencanaan Evaluasi Kelembagaan Dinas Pertasih dan Penyusunan Raperda
kelembagaan
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 28 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN EVALUASI KELEMBAGAAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 106.835.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 104.790.000,00
2. Keluaran Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan dinas pertasih
1 Dokumen 1 Dokumen
3 Hasil Tersedianya dokumen kajian pengelolaan persampahan melalui bank sampah
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan Anggaran sebesar Rp. 49.372.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.579.000,00 atau 74,09 % terdiri atas :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 68
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggara sebesar Rp. 49.372.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.579.000,00 atau 74,09 % dengan langkah-langkah kegiatan pembuatan Laporan Kinerja Dinas berbentuk :
laporan kinerja dinas (RKPD, RENSTRA, RKA/RKAP,DPA/DPPA,Renja SKPD, LKPJ, LPPD, LAKIP, lap Tahunan, Lap Semesteran, Lap Keuangan, Lap Penyusunan SPJ, Lap Pengelolaan Aset, dan Penyusunan SPP dan SPM).
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 29 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 49.372.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 36.579.000,00
2. Keluaran Tersedianya laporan kinerja dinas (RKPD, RENSTRA, RKA/RKAP,DPA/DPPA,Renja SKPD, LKPJ, LPPD, LAKIP, lap Tahunan, Lap Semesteran, Lap Keuangan, Lap Penyusunan SPJ, Lap Pengelolaan Aset, dan Penyusunan SPP dan SPM)
12 Dokumen 16 Dokumen
3 Hasil Terlaksananya laporan tepat waktu
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
4.2. Program dan kegiatan Urusan
Dengan Anggaran sebesar Rp. 132.329.415.358,61 terealisasi sebesar Rp. 101.478.121.628,00 atau 76.69 %, meliputi Urusan/Program/Kegiatan sebagai berikut:
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 69
4.2.1. Urusan Perumahan Dengan Anggaran sebesar Rp. 20.466.947.482,60 terealisasi sebesar Rp. 19.625.517.236,00 atau 95,89 %, meliputi Program/Kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Perumahan Dengan Anggaran sebesar Rp. 20.466.947.482,60 terealisasi sebesar Rp.19.625.517.236,00 atau 95,89 %,terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Anggaran sebesar Rp. 93.848.482,60 terealisasi sebesar Rp. 89.287.600,00 atau 95,14 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Dokumen Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Workshop Penyepakatan Program RPI2JM Kab. Bandung Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kinerja Dinas Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 30 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR,
PEDOMAN dan MANUAL (NSPM)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 93.848.482,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 89.287.600,00
2. Keluaran Adanya Pedoman prioritas pembangunan Bidang Keciptakaryaan
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Tersedianya rencana program pembangunan yang sesuai antara rencana pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten (sesuai RTRW dan RPIJM)
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap acuan pengembangan penataan kawasan di wilayah Kabupaten Bandung
1 Kabupaten 1 Kabupaten
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Kabupaten 1 Kabupaten
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 70
2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan
Perumahan
Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 117.714.500,00 atau 58,86 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan perumahan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya data verifikasi fasos fasum perumahan yang menjadi acuan masyarakat terhadap hunian yang layak huni dan representatif.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 31 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 117.714.500,00;
2. Keluaran Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi PSU perumahan
20 lokasi 20 lokasi
3. Hasil Terlaksananya serah terima PSU Perumahan
20 lokasi 20 lokasi
4. Manfaat Terpenuhinya acuan masyarakat terhadap penataan hunian yang layak huni &representative
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya Kesehatan dan kenyamanan lingkungan permukiman masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 71
3) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Anggaran sebesar Rp. 16.543.099.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.424.131.500,00 atau 99,28 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi dan pembuatan dokumen pengadaan pihak ketiga / swakelola.
Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi dan pengawasan oleh pihak ketiga dan konstruksi yang dikerjakan dengan sistem KSO/Swakelola
Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.208 unit lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 208 desa sebagai berikut:
No Kecamatan Desa/Kelurahan Volume (Unit)
1 Rancabali Alamendah
Sukaresmi
10
10
2 Ciwidey
Lebak Muncang
Nengkelan
Panyocokan
Rawabogo
Sukawening
Ciwidey
Sukaweuning
Panyocokan
10
5
5
10
5
5
5
5
3 Pasirjambu Mekarsari
Cibodas
Cisondari
Cikoneng
Mekarmaju
Pasirjambu
Cukang Genteng
Tenjolaya
Sugihmukti
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 72
4 Soreang Pamekaran
Panyirapan
Sadu
Sekarwangi
Soreang Sukanagara
Kramat Mulya
Cingcin
5
5
5
5
5
5
5
5
5 Kutawaringin Kutawaringin
Kopo
Jatisari
Gajah Mekar
Buninagara
5
5
5
5
5
6 Pangalengan Tribaktimulya
Pangalengan
Margamulya
Margaluyu
Sukaluyu
Warnasari
Pulosari
Margamekar
Sukamanah
Margamukti
Lamajang
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7 Cimaung Campaka Mulya
Cikalong
Cimaung
Cipinang
Jagabaya
Malasari
Pasirhuni
Cimaung
10
10
12
10
10
5
10
5
8 Banjaran Banjaran
Banjaran Wetan
Kamasan
Margahurip
Mekarjaya
Neglasari
Pasirmulya
Sindang Panon
5
5
10
10
10
10
10
5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 73
Tarajusari
Ciapus
Kiangroke
Sindangpanon
10
5
10
5
9 Cangkuang Bandasari
Ciluncat
Pananjung
Nagrak
5
5
5
5
10 Arjasari Rancakole
Pinggirsari
Batukarut
Arjasari
Lebakwangi
Patrolsari
Baros
Ancol Mekar
11
10
10
5
5
5
5
10
11 Pameungpeuk Rancatungku
Langonsari
Bojongkunci
Rancamulya
Sukasari
Bojongmanggu
5
5
5
5
5
5
12 Margaasih Mekar Rahayu
Lagadar
5
5
13 Dayeuhkolot Cangkuang Kulon
Cangkuang Wetan
Citeureup
Pasawahan
Sukapura
5
5
10
5
5
14 Pacet Cipeujeuh
Mandalahaji
Maruyung
Mekarjaya
Mekarsari
Sukarame
Cikitu
Pangauban
Cikawao
Nagrak
Girimulya
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 74
15 Solokan Jeruk Bojong Emas
Langensari
Rancakasumba
Solokan Jeruk
Cibodas
Panyadap
Padamukti
5
5
5
5
5
5
5
16 Cikancung Mekarlaksana
Cihanyir
Cikancung
5
5
5
17 Kertasari
Cibeureum
Sukapura
Cihawuk
Resmitinggal
5
5
5
5
18 Ibun Cibeet
Ibun
Karyalaksana
Laksana
Lampegan
Mekarwangi
Sudi
Neglasari
5
5
5
5
5
5
5
5
19 Majalaya Majalaya
Sukamukti
Majasetra
Majakerta
Sukamaju
Padaulun
Padamulya
Bojong
5
5
5
5
5
5
5
5
20 Ciparay Bumiwangi
Ciheulang
Cikoneng
Ciparay
Gunung Leutik
Mekarlaksana
Mekarsari
Pakutandang
Sagaracipta
Sarimahi
10
5
5
5
10
5
5
10
5
5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 75
Serang Mekar
Sumbersari
Babakan
5
5
10
21 Paseh Sindangsari
Sukamantri
Tangsimekar
Mekar Pawitan
Karang Tunggal
Cijagra
Sukamantri
Loa
5
5
5
5
5
5
5
5
22 Cicalengka Babakan Peuteuy
Cikuya
Dampit
Margaasih
Cicalengka Wetan
Nagrog
Tanjungwangi
Waluya
Tenjolaya
Cikuya
Cicalengka Wetan
Cicalengka Kulon
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
23 Nagreg Nagreg Kendan
Nagreg
Ciherang
Ciaro
Mandalawangi
Ganjarsabar
Citaman
5
5
5
5
5
5
5
24 Cimenyan Mekarmanik
Cikadut
Mandala Mekar
Padasuka
Mekarsaluyu
Ciburial
Cibeunying
5
5
5
5
5
5
5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 76
25 Cilengkrang Jatiendah
Melatiwangi
Ciporeat
Girimekar
5
5
5
5
26 Bojongsoang Buahbatu 5
27 Baleendah Andir
Rancamanyar
Baleendah
Malakasari
Bojongmalaka
Manggahang
5
5
5
5
5
10
28 Margahayu Margahayu Selatan
Sulaiman
Sukamenak
Sayati
5
5
5
5
29 Katapang Cilampeni
Gandasari
Katapang
Pangauban
Banyusari
Sukamukti
Katapang
5
5
5
5
5
5
5
30 Cikancung Mandalasari
Hegarmanah
Cikasungka
Tanjunglaya
5
5
5
5
31 Rancaekek Sukamanah
Cangkuang
Tegal Sumedang
Rancaekek Kulon
Haurpugur
Jelegong
5
5
5
5
5
5
Jumlah 1.208
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 77
Pelaksanaan Penataan PSU lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 121 desa sebagai berikut:
NO KECAMATAN NO DESA Volume (PAKET)
1 CILEUNYI 1 CIBIRU WETAN 1 Paket
2 CINUNUK 1 Paket 3 CIMEKAR 1 Paket 2 CIMENYAN 4 MEKARMANIK 1 Paket 5 MANDALA MEKAR 1 Paket 6 MEKARSALUYU 1 Paket 3 CILENGKRANG 7 JATIENDAH 1 Paket 8 GIRIMEKAR 1 Paket 4 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 1 Paket 10 SAYATI 1 Paket 5 MARGAASIH 11 LAGADAR 1 Paket 6 KATAPANG 12 PANGAUBAN 1 Paket 13 BANYUSARI 1 Paket 14 SUKAMUKTI 1 Paket 7 DAYEUHKOLOT 15 PASAWAHAN 1 Paket 16 SUKAPURA 1 Paket 17 CANGKUANG WETAN 1 Paket 8 PAMEUNGPEUK 18 RANCAMULYA 1 Paket 19 SUKASARI 1 Paket 20 LANGONSARI 1 Paket 9 PANGALENGAN 21 MARGAMULYA 1 Paket 22 MARGALUYU 1 Paket 23 PULOSARI 1 Paket 24 MARGAMEKAR 1 Paket 25 TRIBAKTIMULYA 1 Paket
10 ARJASARI 26 ARJASARI 1 Paket 27 PATROLSARI 1 Paket 28 ANCOL MEKAR 1 Paket 29 PINGGIRSARI 1 Paket 30 BATUKARUT 1 Paket 31 CIMAUNG 1 Paket
11 CIMAUNG 32 CIPINANG 1 Paket 33 MEKARSARI 1 Paket 34 JAGABAYA 1 Paket 35 MALASARI 1 Paket 36 CIKALONG 1 Paket
12 CICALENGKA 37 TANJUNGWANGI 1 Paket 38 TENJOLAYA 1 Paket 39 CIKUYA 1 Paket 40 CICALENGKA WETAN 1 Paket 41 CICALENGKA KULON 1 Paket 42 BABAKAN PEUTEUY 1 Paket 43 DAMPIT 1 Paket 44 MARGAASIH 1 Paket
13 NAGREG 45 CIARO 1 Paket 46 NAGREG 1 Paket 47 MANDALAWANGI 1 Paket 48 GANJARSABAR 1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 78
49 NAGREG KENDAN 1 Paket 14 CIKANCUNG 50 HEGARMANAH 1 Paket 51 TANJUNG LAYA 1 Paket 52 CIHANYIR 1 Paket 53 MEKARLAKSANA 1 Paket 54 CIKANCUNG 1 Paket
15 RANCAEKEK 55 SUKAMANAH 1 Paket 56 CANGKUANG 1 Paket 57 RANCAEKEK KULON 1 Paket
16 PACET 58 CIKITU 1 Paket 59 MEKARSARI 1 Paket 60 PANGAUBAN 1 Paket 61 CIKAWAO 1 Paket 62 NAGRAK 1 Paket 63 MEKARJAYA 1 Paket 64 MARUYUNG 1 Paket 65 MANDALAHAJI 1 Paket
17 CIPARAY 66 PAKUTANDANG 1 Paket 67 SARIMAHI 1 Paket 68 BUMIWANGI 1 Paket 69 SAGARACIPTA 1 Paket 70 GUNUNG LEUTIK 1 Paket
18 KERTASARI 71 CIHAWUK 1 Paket 72 RESMITINGGAL 1 Paket 73 CIBEUREUM 1 Paket
19 BALEENDAH 74 RANCAMANYAR 1 Paket 75 BALEENDAH 1 Paket 76 MALAKASARI 1 Paket 77 MANGGAHANG 1 Paket
20 MAJALAYA 78 PADAMULYA 1 Paket 79 MAJAKERTA 1 Paket 80 SUKAMAJU 1 Paket
21 SOLOKAN JERUK 81 CIBODAS 1 Paket 82 PADAMUKTI 1 Paket 83 SOLOKAN JERUK 1 Paket 84 LANGENSARI 1 Paket
22 PASEH 85 MEKAR PAWITAN 1 Paket 86 CIJAGRA 1 Paket 87 LOA 1 Paket 88 SUKAMANTRI 1 Paket
23 IBUN 89 NEGLASARI 1 Paket 90 SUDI 1 Paket 91 KARYALAKSANA 1 Paket 92 MEKARWANGI 1 Paket 93 CIBEET 1 Paket
24 SOREANG 94 SUKANAGARA 1 Paket 95 KRAMAT MULYA 1 Paket 96 SEKARWANGI 1 Paket 97 PANYIRAPAN 1 Paket
25 PASIRJAMBU 98 SUGIHMUKTI 1 Paket 99 MEKARSARI 1 Paket
26 CIWIDEY 100 CIWIDEY 1 Paket 101 PANYOCOKAN 1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 79
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat sehingga meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 32 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 16.543.099.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 16.424.131.500,00
2. Keluaran Rumah dan prasarana lingkungan yang dibangun
50 lokasi 50 lokasi
3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat
100% 100% 4. Manfaat Meningkatnya produktifitas
masyarakat yang terkena sasaran kegiatan
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat
100% 100%
102 LEBAKMUNCANG 1 Paket 103 RAWABOGO 1 Paket
27 RANCABALI 104 ALAM ENDAH 1 Paket 105 SUKARESMI 1 Paket
28 CANGKUANG 106 NAGRAK 1 Paket 107 BANDASARI 1 Paket
29 KUTAWARINGIN 108 JATISARI 1 Paket 109 BUNINAGARA 1 Paket 110 JELEGONG 1 Paket 111 SUKAMULYA 1 Paket 112 PADASUKA 1 Paket
30 BANJARAN 113 CIAPUS 1 Paket 114 MEKARJAYA 1 Paket 115 KAMASAN 1 Paket 116 NEGLASARI 1 Paket 117 MARGAHURIP 1 Paket 118 PASIRMULYA 1 Paket 119 BANJARAN WETAN 1 Paket 120 SINDANGPANON 1 Paket
31 BOJONGSOANG 121 BUAHBATU 1 Paket JUMLAH 121
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 80
4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Anggaran sebesar Rp. 3.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.774.446.636,00 atau 81,60 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Peralataan Kebersihan 4 TB)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( Belanja Bahan Bakar Mesin babat rumput 1 bahan x 2 liter x 5 hari x 12 bulan dan belanja oli campuran, low smok 1:25)
Belanja Air (Rekening PDAM 4 TB x 12 Bulan)
Belanja Listrik (Pengelolaan Rusunawa Rekening Listrik 4 TB x 12 Bulan)
Belanja jasa lainnya (Jasa Kebersihan 7 orang x 25 hari x 12 Bulan, Jasa Keamanan 12 orang x 30 hari x 12 bulan dan jasa pengelola 7 orang x 25 hari x 12 bulan)
Pemeliharaan Rusun sewa Baleendah
Belanja Konsultansi perencanaan pernataan perumahan pada kawasan pedesaan
Belanja Jasa Konsultansi Perancanaan penataanpenyehatan lingkungan permukiman
Pengadaan tanah kosong kompensasi lahan rusunawa jatisari
Penataan PSU Rusunawa (Lanjutan penataan PSU Rusunawa, Perencanaan Perancaan Penataan PSU Rusunawa dan Pengawasan Penataan PSU Rusunawa
Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedesaan (Prasarana Dasar Lingkungan Penunjang tersebar di wilayah :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 81
No Kecamatan/Desa Pekerjaan Volume
1. Desa. Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan TMMD Tahun 2015)
1 Paket
2. Desa. Alamendah KecamatanRancabali
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BSMSS Tahun 2015)
1 Paket
3. Desa Rancakole Kecamatan Arjasari
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan P2WKSS Tahun 2015)
1 Paket
4. Ds. Neglasari Kec. Banjaran
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)
1 Paket
5 Desa. Pinggirsari Kecamatan Arjasari
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)
1 Paket
6 Desa. Panyirapan Kecamatan Soreang
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)
1 Paket
7 Desa. Sukawening Kecamatan Ciwidey
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)
1 Paket
8 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 Paket
9 Desa. Cibodas Kecamatan Kutawaringin
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 Paket
10 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 Paket
11 Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 Paket
12 Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 Paket
13 Desa Dukuh Kecamatan Ibun
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 82
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come tertatanya prasarana dan sarana lingkungan permukiman sehingga meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 33 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.400.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.774.446.636,00
2. Keluaran Terlaksananya pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman dan terlaksananya pemeliharaan rusun sewa,terbangunnya prasarana , sarana utilitas di lingkungan rusunawa,terbangunnya sapras kawasan perumahan,penataan pedesaan dan penyusunan studi kelayakan TPU
7 Kegiatan 7 Kegiatan
3. Hasil Meningkatnya pelayanan kepada penghuni sehingga meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan kesehatan lingkungan masyarakat Kab Bandung
100% 100%
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 83
5). Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana RT. 04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 57.694.000,00 atau 96,16 %
Terlaksananya Terbangunan Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana RT. 04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 34 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON KP. SUKA LAKSANA RT. 04 RW. 10 DESA PANGGUH KEC. IBUN
KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 60.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.694.000,00
2. Keluaran Terbangunnya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan lingkungan masyarakat
100% 100%
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 84
6). Kegiatan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernurterealisasi Sebesar Rp. 47.644.000,00 atau 95,29 %
Terlaksananya Terbangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh di Kabupaten Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 35 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN TPT/KIRMIR
KP. BABAKAN CAMPAKA PUTIH RW. 04 DESA SUKARESMI KEC. RANCABALI KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 50.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 47.644.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan masyarakat Desa
100% 100%
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 85
7). Kegiatan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 57.277.000,00 atau 95,46 %
Terlaksananya Terbangunya Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten di Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 36
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN TPT/KIRMIR KP. BABAKAN CAMPAKA PUTIH RW. 04 DESA TANGSIMEKAR KEC. RANCABALI KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 60.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.277.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan masyarakat Desa
100% 100%
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 86
8). Kegiatan TPT/Drainase Babakan Tiga - Cibeureum (Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 57.322.000,00 atau 95,54 %
Terlaksananya Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 37 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN TPT/DRAINASE BABAKAN
TIGA - CIBEUREUM (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 60.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.322.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan masyarakat Desa
100% 100%
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100% 100%
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan Dengan anggaran sebesar Rp. 59.492.130.013,00 terealisasi sebesar Rp. 33.179.847.160,00 atau 55,77 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Bagi Masyarakat Miskin Anggaran sebesar Rp. 26.176.389.013,00 terealisasi sebesar Rp. 25.081.334.360,00 atau 95,85% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/penyuluhan Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi, pengawasan dan konstruksi
Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis Air Bersih Pedesaan 2 Paket (Program Musrenbang)
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 87
Perencanaan pembangunan drainase/SPAL meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis drainase/SPAL 1Paket (Program Musrenbang)
Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA)
Penyusunan Teknis Pembangunan Drainase/SPAL
Pengawasan Konstruksi meliputi 2 paket program musrenbang dan 2 paket program DAK
Pelaksanaan fisik penyediaan air bersih pedesaan berlokasi tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan 1 Kecamatan Paseh Desa Cipedes Perpipaan
- Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.590 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.150 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.070 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 existing (5 unit) - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 139 meter
Desa Cijagra Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.590 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.150 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.070 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 40 unit
Desa Cigentur Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 852 m - Sambungan rumah sebanyak 160 unit
Desa Tangsimekar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pipa 1 inch 120 meter - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Karangtunggal
Perpipaan DAK - Pipa 4 inch 1.080 meter - Pipa 3 inch 3.450 meter - Pipa 2 inch 3.000 meter - Pipa 1 inch 2.400 meter - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Reservoar 5 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 88
Desa Drawati Perpipaan DAK - Pipa 3 inch 1.560 meter - Pipa 2 inch 2.100 meter - Pipa 1 inch 1.500 meter - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
2 Kecamatan Pacet Desa Mekarjaya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 156 meter
Desa Cinanggela Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.380 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.920 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 30 unit
Desa Girimulya Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 420 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 450 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 630 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 18 unit
Desa Nagrak Pengadaan Pipa - Pengadaan Jaringan Perpipaan2 inch 2.100 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 1.200 m
Desa Pangauban Perpipaan DAK - Pengadaan Jaringan Perpipaan 4 inch 1.380 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.860 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.600 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 4.500 m - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
Desa Sukarame Perpipaan DAK - Pengadaan Jaringan Perpipaan 4 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 3.750 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.298 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.400 m - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
Desa Cikitu Perpipaan BANGUB - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 90m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.470 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 930 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
3 Kecamatan Kertasari
Desa Cikembang Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.016 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 900 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 89
Desa Cibeureum
Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.380 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.640 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.500 m - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Santosa Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.820 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.790 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.440 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3
Desa Cihawuk Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 3.400 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.560 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah
Desa Neglawangi Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.988 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.260 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Tarumajaya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 306 meter Perpipaan BANGUB - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.470 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 930 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Resmitinggal Perpipaan BANGUB
- Pengadaan Jaringan Perpipaan3 inch 480 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 780 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 840 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
4 Kecamatan Ibun Desa Pangguh Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 780 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.260 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.440 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumahsebanyak 25 unit Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 414 meter
Desa Talun Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.310 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.500 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 90
- Broncaptering - Reservoar 5 m3 Existing (5 unit) - Sambungan rumah sebanyak 40 unit
Desa Laksana Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 222 meter
Desa Tanggulun Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
5 Kecamatan Pasirjambu
Desa Margamulya Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 600 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.400 m - Broncaptering - Reservoar existing 16 unit - Sambungan rumah sebanyak 150 unit
Desa Mekarsari Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.160 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.200 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 810m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 10 unit
SPAM IKK
Pasirjambu Desa Sugihmukti Perpipaan DAK
- Pengadaan Jaringan Perpipaan 4 inch 480 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.350 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.240 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.400 m - Broncaptering - Reservoar 15 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 200 unit
Desa Tenjolaya Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 252 meter
Desa Cikoneng Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
6 Kecamatan Cimaung
Desa Malasari Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.500 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.500 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.500 m - Broncaptering - Sambungan rumah sebanyak 30 unit
Desa Warjabakti Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.830 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 700 m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 12 unit
Desa Sukamaju Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 240 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 722 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 600 m
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 91
- Broncaptering - Reservoar kapasitas 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 25 unit
7 Kecamatan Cimenyan
Desa Cimenyan Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 450 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.790 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Mekarsaluyu Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.280 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.590 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Kelurahan Padasuka
Pengadaan Pipa - Pipa HDPE 3 inch 1950 m
Desa Cibeunying Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 142 meter
8 Kecamatan Cicalengka
Desa Dampit Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.800 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.200 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Margaasih Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m
Sambungan Rumah sebanyak 5 unit Desa Tenjolaya Konstruksi sumur dangkal
- Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Babakan Peuteuy
Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 114 meter
Desa Cicalengka Wetan
Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 224 meter
Desa Narawita Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 600 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 900 m - Sambungan rumah sebanyak 60 unit
9 Kecamatan Ciparay
Desa Ciheulang Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.740 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.610 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.590 m
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 92
- Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Babakan Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Reservoar 5 m3 - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
Desa Gunung leutik
Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Bumiwangi Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
10 Kecamatan Kutawaringin
Desa Cibodas Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 390 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.920 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.860 m - Bak Penangkap Mata Air 1 m3 1 unit - Sambungan rumah sebanyak 60 unit
Desa Jatisari Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 930 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Kutawaringin Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
11 Kecamatan Cilengkrang
Desa Melatiwangi Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 4.650 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 120 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3
Desa Cipanjalu
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 190 meter
12 Kecamatan Rancaekek
Desa Nanjungmekar
Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.980 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.380 m - Sambungan rumah sebanyak 20 unit
Desa Sukamulya Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 93
Desa Jelegong Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 110 meter
Desa Rancaekek Kulon
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 159 meter
Desa Cangkuang Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 110 meter Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Linggar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
13 Kecamatan Bojongsoang
Desa Cipagalo Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Bojongsoang Pekerjaan Drainase Permukiman
- Saluran Drainase sepanjang 120 meter
Desa Tegalluar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
14 Kecamatan Ciwidey
Desa Nengkelan Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 330 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 660 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.590 m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 40 unit
15 Kecamatan Pangalengan
Desa Wanasuka Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.520 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 320 m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 5m3 Sambungan rumah sebanyak 12 unit
Desa Margamekar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Pulosari Perpipaan DAK - Pipa 4 inch 3.900 meter - Pipa 3 inch 1.200 meter - Pipa 2 inch 2.610 meter - Pipa 1 inch 2.700 meter - Broncaptering
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 94
- Reservoar 20 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
Desa Margamukti Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 130 meter
Desa Sukamanah Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 43 meter
Desa Pangalengan Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 136 meter
Desa Tribaktimulya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 100 meter
Pengadaan Pipa dan Sambungan Rumah - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 680 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 750 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan ½ inch 330 m - Sambungan Rumah sebanyak 80 unit
16 Kecamatan Banjaran
Desa Kamasan Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 966 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
Desa Mekarjaya Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
Desa Banjaran Wetan
Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
Desa Sindangpanon
Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Desa Mekarjaya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 156 meter
17 Kecamatan Soreang
Desa Sukajadi Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Reservoar 5 m3 - Water Meter Induk - Sambungan Rumah
Desa Sukanegara Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter
Desa Karamatmulya
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 95
Desa Soreang Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter
18 Kecamatan Solokan Jeruk
Desa Solokan Jeruk
Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
Desa Cibodas Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
19 Kecamatan Cileunyi
Desa Cibiru Wetan Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 966 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
20 Kecamatan Majalaya
Desa Biru Konstruksi Sumur Dalam - Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit
Desa Majakerta Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
21 Kecamatan Baleendah
Desa Wargamekar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
Kel. Jelekong Konstruksi sumur dangkal
- Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
22 Kecamatan Arjasari
Desa Rancakole Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter
Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
23 Kecamatan Rancabali
Desa Alamendah Perpipaan DAK - Pipa 4 inch 2.610 meter - Pipa 3 inch 1.020 meter - Pipa 2 inch 3.000 meter - Pipa 1 inch 2.400 meter - Broncaptering - Reservoar 20 m3
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 96
- Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
24 Kecamatan Cangkuang
Desa Nagrak Perpipaan DAK - Pipa 3 inch 870 meter - Pipa 2 inch 2.820 meter - Pipa 1 inch 2.520 meter - Broncaptering - Reservoar 15 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit
25 Kecamatan Dayeuhkolot
Desa Cangkuang Kulon
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 202 meter
Desa Cangkuang Wetan
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 122 meter
Desa Sukapura Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 133 meter
Desa Dayeuhkolot Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
26 Kecamatan
Pameungpeuk Desa Bojongmanggu
Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 180 meter
Desa Bojongkunci Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit
27 Kecamatan Katapang
Desa Banyusari Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m Sambungan Rumah sebanyak 5 unit Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 320 meter
Desa Pangauban Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 150 meter
Desa Sukamukti Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 180 meter
28 Kecamatan Cikancung
Desa Sri Rahayu Pengadaan Pipa dan Sambungan Rumah - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.200 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Sambungan rumah sebanyak 90 unit
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 97
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 38 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 26.176.389.013
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 25.081.334.360,00
2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 55 desa dan spal di 20 Desa
85 desa 85 desa
3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum
14,20% 14,20% 4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan
28 Kecamatan, 56 desa 28 Kecamatan, 56 desa
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
28 Kecamatan, 56 desa 28 Kecamatan, 56 desa
2) Kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi
penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Anggaran sebesar Rp. 306.600.000,00 terealisasi Rp. 291.211.600,00 atau 94,98 % dengan kegiatan sebagai berikut :
Pekerjaan Perencanaan Penyusunan Community Action Plan Rencana Perumahan dan Permukiman (CAP-RPP) Di Kecamatan Banjaran, Cicalengka dan Penyusunan Pedoman Pendataan keterpaduan sarana dan prasarana kawasan cicalengka pendukung kawasan wisata cirug Cinulang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 98
TABEL 39 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KESERASIAN KAWASAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 306.600.000,00 Lokasi di 2 Kecamatan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 291.211.600,00Lokasi di 2 Kecamatan
2. Keluaran Rencana tindak Perbaikan Lingkungan Permukiman (Kawasan kumuh)
1 Dokumen 2 Dokumen
3. Hasil Terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai dengan RTRW , RP4D
100% 100%
4. Manfaat Tertatanya kawasan dan lingkungan hunian
2 kecamatan 2 kecamatan
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
2 kecamatan 2 kecamatan
3) Kegiatan Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat
miskin Anggaran sebesar Rp. 2.291.625.000,00 terealisasi Rp. 2.234.617.100,00 atau 97,51 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Penataan Sanitasi meliputi pengawasan/pendampingan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal serta Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal dengan Sistem KSO/Swakelola yang dibiayai oleh APBD sebanyak 10 unit di 9 kecamatan 10
No Kecamatan Desa
1. Kecamatan Pangalengan Desa Margamukti 2. Kecamatan Pacet Desa Sukarame 3. Kecamatankertasari Desa Resmitinggal
Desa Cibeureum 4. Kecamatan Cilengkrang Desa Girimekar 5. Kecamatan Dayeuhkolot Desa Dayeuhkolot 6. Kecamatan Cangkuang Desa Cangkuang 7. Kecamatan Cicalengka DesaBabakan Peuteuy 8. Desa Raksa Sabilulungan 9. Kecamatan Margaasih Desa Rahayu
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 99
TABEL 40 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 2.291.625.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.234.617.100,00
2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal sebanyak 13 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,13% dari jumlah penduduk, dan bertambahnya TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan)
13 unit 13 Paket
3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sapras sanitasi
7.500 jiwa 7.500 jiwa
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa 5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk
yang melakukan BABS 7.600 jiwa 7.600 jiwa
4) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 2.038.515.023,00 terealisasi Rp. 1997.798.100,00 atau 98,00 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Konsultan Pengaawasan :
- Supervisi SPAM Pedesaan (Bangub) Sebanyak 2 Paket
Konsultansi Perencanaan :
- Perencanaan SPAM Pedesaan ( Bangub ) Sebanyak 2 Paket
Pengadaan Pipa Water Meter Desa. Tanjungwangi Kcamatan Cicalengka
Pelaksanaan fisik pembangunan Perpipaan dan Sumur Dangkalyang tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai
No Kecamatan Desa/Kelurahan
Perpipaan
1. Kecamatan Cimaung DesaSukamaju 2. Kecamatan Kertasari DesaResmitinggal
DesaTarumajaya 3. Kecamatan Kutawaringin DesaJatisari 4. Kecamatan Pacet DesaCikitu 5. Kecamatan Cikancung DesaSrirahayu 6. Kecamatan Cicalengka DesaNarawita
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 100
Sumur Dangkal 1. Kecamatan Pasirjambu Desa Cikoneng 2. Kecamatan Rancaekek Desa Cangkuang 3. Kecamatan Ibun Desa Tanggulun 4. Kecamatan Cimenyan Desa Cimenyan 5. Kecamatan Rancaekek Desa linggar 6. Kecamatan Kutawaringin Desa Kutawaringin 7. Kecamatan Bojongsoang Desa Tegalluar 8. Kecamatan Baleendah Desa Jelegong
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 41 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.038.515.023,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1997.798.100,00
2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 16 Desa
16Desa 16Desa
3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan
8,45% penduduk terlayani air bersih pedesaan
8,45% penduduk terlayani air bersih pedesaan
4. Manfaat Meningkatknya cakupan layanan air minum
100% 100% 5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial,
ekonomi dan lingkungan masyarakat
100% 100%
5) Kegiatan Peningkatan Sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat ( Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 terealisasi Rp. 2.314.001.000,00 atau 92,56 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Tenaga Fasilitator Lapangan (3 Orang x 8 Bulan)
PembangunanIPAL komunal Desa Biru. Kec Majalaya
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 101
TABEL 42 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN SANITASI (AIR
LIMBAH) PERKOTAAN JAWA BARAT ( BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.314.001.000,00
2. Keluaran Terbangunnya IPAL Komunal di Majalaya
1 Paket 1 Paket
3. Hasil Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan prasarana sanitasi dengan sistem perpipaan
181 Unit Rumah 181 Unit Rumah
4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin
1 Paket 1 Paket
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Paket 1 Paket
6) Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tipe ODF ( Bantuan
Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 terealisasi Rp. 23.110.000,00 atau 2,20 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
persiapan meliputi rapat-rapat FGD dan Pelatihan Wira Usaha sanitasi
Tenaga Fasilitator Lapangan (1 Orang x 9 Bulan)
Pembangunan MCK + IPAL komunal Desa Ciporet. Kec Cilengkrang
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 102
TABEL 43 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN SANITASI TIPE ODF ( BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.050.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 23.110.000,00
2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi Tipe ODF
2 Unit 2 Unit
3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang sudah ODF
3.200 Jiwa 3.200 Jiwa
4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin
1 Paket 1 Paket
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Paket 1 Paket
7) Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF ( Bantuan
Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 21.850.000.000,00 terealisasi Rp. 1.237.775.000,00 atau 5,66 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
persiapan meliputi rapat-rapat FGD dan Pelatihan Wira Usaha sanitasi
Belanja Jasa Tenaga Fasilitator koordinasi, Fasilitator Kelembagaan, Fasilitator Teknis, Fasilitator Kesehatan dan fasilitator Lapangan
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan dan Monev sarana sanitasi Komunal
Pelaksanaan fisik pembangunan Pembangunan MCK + IPAL komunal berlokasi tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :
No Kecamatan Desa/Kelurahan 1 Solokan Jeruk - Cibodas
2 Ciparay - Pakuntandang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 103
- Mangunharja 3 Baleendah - Baleendah
- Andir 4 Banjaran - Kamasan
- Ciapus - Sindang Panon
5 Pameungpek - Sukasari
6 Majalaya - Padamulya - Sukamaju - Majasetra
7 Rancaekek - Rancaekek
8 Dayeuhkolot - Pasawahan - Dayeuhkolot
9 Bojongsoang - Bojongsoang 10 Katapang - Pangauban 11 Cikancung - Panenjoan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 44 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN SANITASI TIPE PRE ODF ( Bantuan Gubernur)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 21.850.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.237.775.000,00
2. Keluaran Terbangunanya potensi sarana sanitasi Tipe ODF
38 Unit 38 Unit
3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang sudah ODF
60.800 Jiwa 60.800 Jiwa
4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin
1 Paket 1 Paket
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Paket 1 Paket
8) Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL
( 37 Kegiatan Unggulan ) ( Bantuan Gubernur ) Anggaran sebesar Rp. 456.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 104
Belanja Jasa Tenaga Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat Sosialisasi dan penyuluhan
Pembangunan MCK + IPAL komunal Desa Batukarut. Kec Arjasari dan Desa Margamulya. Kec Pangalengan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 45
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI KOMUNAL MCK +
IPAL ( 37 KEGIATAN UNGGULAN ) ( BANTUAN GUBERNUR )
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 456.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00
2. Keluaran Terbangunanya potensi sarana sanitasi Komunal
2 Lokasi - Lokasi
3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang sudah ODF
375 Jiwa - Jiwa
4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin
1 Paket 1 Paket
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Paket 1 Paket
9) Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL
( Bantuan Gubernur ) Anggaran sebesar Rp. 273.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Belanja Jasa Tenaga Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat Sosialisasi dan penyuluhan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 105
Pembangunan MCK + IPAL komunal Desa Bojongemas. Kec Solokan Jeruk
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 46 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI
KOMUNAL MCK + IPAL(BANTUAN GUBERNUR )
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 273.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00
2. Keluaran Terbangunnya Potensi Sarana sanitasi komunal
2 Lokasi - Lokasi
3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang rawan Sanitasi
375 Jiwa - Jiwa
4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin
1 Paket 1 Paket
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Paket 1 Paket
10) Kegiatan Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Sabermas) di DAS Citarum (GCB) (37 Kegiatan Unggulan) ( Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis meliputi rapat-rapat Sosialisasi dan penyuluhan
Pendampingan Sanitasi Berbasih Masyarakat (Sabermas) di DAS
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 106
TABEL 47 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENDAMPINGAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (Sabermas) di DAS CITARUM (GCB) (37 Kegiatan Unggulan) ( Bantuan Gubernur)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 2.550.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00
2. Keluaran Terbentuknya kelompok swadaya masyarakat peduli sanitasi di 56 desa sekitar DAS Citarum
56 Desa - Desa
3. Hasil Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi melalui pendampingan masyarakat
56 Desa - Desa
4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin
1 Paket 1 Paket
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Paket 1 Paket
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Dengan anggaran sebesar Rp. 274.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 250.346.000,00 atau 91,37 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan Perumahan Anggaran sebesar Rp. 274.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 250.346.000,00 atau 91,37 %,dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Konsultan Perencanaan : Penyusunan Profil KPPABD sebanyak 1 Paket
Sosialisasi pelatihan dan evaluasi KPPABD
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah :
Meningkatnya data pengelolaan KPPABD di wilayah Kabupaten Bandung dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 107
TABEL 48 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar
Rp. 274.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp 250.346.000,00
2. Keluaran Tersedianya Buku Profil KPPABD
1 Paket 1 Paket
3. Hasil Terlaksananya 50 KPPABD 80 % 80 % 4. Manfaat Terlaksananya pengembangan
air bersih pedesaan Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya derajat kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
BahayaKebakaran Dengan anggaran sebesar Rp. 3.180.515.881,00terealisasi sebesar Rp. 3.086.453.598,00 atau 97,04 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan
bahaya kebakaran Anggaran sebesar Rp. 175.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 174.882.700,00 atau 99,48 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pelatihan Internal Penanggulangan Kebakaran Daerah Perbatasan/Gabungan/Pelatihan Skill Competetion
Diklat/ Bimtek terampil Pemadam I/II dan Sertifikasi Kompetensi
Berdasarkanproseslangkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 108
TABEL 49 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 175.800.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 174.882.700,00
2. Keluaran Terciptanya peningkatan kesadaran siswa sekolah terhadap upaya penanggulangan dini kebakaran
8 Sekolah
8 Sekolah
3. Hasil Terciptanya sinergitas pemerintah dan lingkungan sekolah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
20% dari jumlah sekolah
20% dari jumlah sekolah
4. Manfaat Terciptanya kesiapsiagaan bangunan/gedung/industri dari ancaman bahaya kebakaran dengan kesiapan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki
31 Kecamatan
31 Kecamatan
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
31 Kecamatan
31 Kecamatan
2) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan BencanaKebakaran
Anggaran sebesar Rp. 120.982.250,00 terealisasi sebesar Rp. 120.056.250,00 atau 99,23 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengisian Tabung Pemadam (APAR) untuk praktek.
Modul Materi Penyuluhan Kebakaran
Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan
Pakaian Olah Raga / Training Damkar Honor
Tenaga Ahli / Narasumber
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut : Terciptanya Kesadaran Siswa Sekolah terhadap upaya Penanggulangan dini kebakaran
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 109
TABEL 50 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYULUHAN PENCEGAHAN BENCANAKEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.982.250,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.056.250,00
2. Keluaran Terciptanya peningkatan kesadaran siswa sekolah terhadap upaya penanggulangan dini kebakaran
6 Sekolah 12 Sekolah
3. Hasil Terciptanya sinergitas pemerintah dan lingkungan sekolah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
20% dari jumlah sekolah
30% dari jumlah sekolah
4. Manfaat Terciptanya kesiapsiagaan bangunan/gedung/industri dari ancaman bahaya kebakaran dengan kesiapan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki
31 Kecamatan
31 Kecamatan
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
31 Kecamatan
31 Kecamatan
2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran Anggaran sebesar Rp. 695.387.500,00 terealisasi sebesar Rp. 691.918.648,00atau 99,50 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pemadam
kebakaran sebanyak 12 unit (9 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 3 Unit Mobil Operasional/komando)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 110
TABEL 51 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 695.387.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 691.918.648,00
2. Keluaran Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kab Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM dan pemeliharaan sarpras mobil damkar yang memadai
11 unit mobil 12 unit mobil
3. Hasil Terpeliharanya sarana mobil pemadam kebakaran untuk operasional penganggulangan kebakaran
60% secara rutin 60% secara rutin
4. Manfaat Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kinerja aparatur pemadam kebakaran
Kab. Bandung Kab. Bandung
3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Anggaran sebesar Rp. 1.739.506.131,91 terealisasi sebesar Rp. 1.653.842.000,00 atau 95,08 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Pembayaran insentif uang piket harian selama 12 bulan petugas pemadam kebakaran
Pembayaran honorarium pegawai non PNS petugas damkar
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah - terciptanya peningkatan penanggulangan kebakaran di Wilayah
Kabupaten Bandung sehingga meningkatnya kinerja Dinas.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 111
TABEL 52 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.739.506.131,91
Teralokasinya Dana sebesar Rp.1.653.842.000,00
2. Keluaran Terciptanya peningkatan
keterampilan teknis petugas damkar dalam upaya penanggulanagan kebakaran
82org petugas damkar
82org petugas damkar
3. Hasil Terciptanya aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi dan sinergitas institusi damkar antar daerah perbatasan dalam penanggulangan kebakaran
75% dari standar petugas damkar secara rutin
75% dari standar petugas damkar secara rutin
4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Terminimalisirnya resiko kerugian akibat kebakaran
Kab. Bandung
Kab. Bandung
4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran Anggaran sebesar Rp. 448.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 445.754.000,00 atau 99,31 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :
Konstruksi/Fisik Pembangunan Pos Sektor Damkar sebanyak 1 Paket
Konsultan Perencanaan : Perencanaan Pos Sektor Damkar Konsultan Pengawasan : Pengawasan Pos Sektor Damkar Pengadaan Lampu Senter Personal Petugas Damkar 88 Unit Pengadaan Sepatu Safety sebanyak 48 Pasang dan Sepatu PDL
Lapangan sebanyak 88 Pasang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah terciptanya peningkatan penanggulangan kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung sehingga meningkatnya kinerja Dinas.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 112
TABEL 53 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 448.840.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp.. 445.754.000,00
2. Keluaran Terciptanya penambahan bangunan pos pemadam kebakaran guna peningkatan respon time penanggulangan kebakaran
10,20 %
10,20 %
3. Hasil Terciptanya peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung
40,80 % 49,52 %
4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Terminimalisirnya resiko kerugian akibat kebakaran
Kab. Bandung
Kab. Bandung
e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Dengan anggaran sebesar Rp. 216.836.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.645.800,00 atau 96,18% %, terdiri atas : 1). Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Anggaran sebesar Rp. 216.836.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.645.800,00 atau 96,18% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga Pemeliharaan ruang terbuka hijau (Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Makam meliputi TPU Sanggar indah Banjaran, TPU eigendom Banjaran, TPU Haminteu, TPU Pananjung, TPU Blok Ciputat, TPU Daraulin, TPU Cikoneng.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 113
TABEL 54 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 216.836.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.645.800,00
2. Keluaran Terlaksananya penataan TPU di Blok Warung Nenggang Desa Pananjung Kec. Cangkuang dan terpeliharannya 7 (tujuh) titik lokasi TPU di Kabupaten Bandung
7 lokasi 7 lokasi
3. Hasil Tersedianya Sarana Penunjang Areal TPU
35% 35%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pemakaman yang representatif
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana areal TPU di Wil Kab Bandung
Kab. Bandung Kab. Bandung
1.2.2. Urusan Penataan Ruang
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.996.062.199,00 terealisasi sebesar Rp. 1.919.855.200,00 atau 96,18 % terdiri dari Program/Kegiatan sebagai berikut :
a. Program Perencanaan Tata Ruang Dengan anggaran sebesar Rp. 1.996.026.199,60 terealisasi sebesar Rp 1.919.855.200,00 atau 96,18 %, terdiri dari Program/Kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Anggaran sebesar Rp. 1.996.026.199,60 terealisasi sebesar Rp1.919.855.200,00 atau 96,18 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Konsultansi Perencanaan :
- Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Cicalengka
- Penyempurnaan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Banjaran, Kutawaringin, Majalaya (Termasuk Naskah Akademi dan Draf Raperda)
- KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Cileunyi
- Pendampingan Pemetaan RDTR
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 114
KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Cileunyi
Pendampingan Pemetaan RDTR
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 55 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG ( RDTR ) KAWASAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.996.026.199,60
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.919.855.200,00
2. Keluaran Dokumen RDRTK dan Zoning Regulation
1 Dokumen
4 Dokumen
3. Hasil Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya Pedoman untuk penataan ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.
Kab Bandung Kab Bandung
C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dengan anggaran sebesar Rp. 517.643.000,00 terealisasi sebesar Rp. 494.426.600,00 atau 95,51 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Anggaran sebesar Rp. 130.213.000,00 terealisasi sebesar Rp. 123.711.000,00 atau 95,01 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Konsultansi Perencanaan meliputi : - Penatapan kebijakan pengembangan kawasan siap bangun - Pembangunan Animasi Kawasan Kampung Sunda
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 115
TABEL 56
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 130.213.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 123.711.000,00
2. Keluaran Tersedianya panduan penerapan Pembangunan di Kawasan Siap Bangun Kutawaringin dan DED Kampung sunda dan Pembuatan Animasi Kawasan Kampung Sunda
1 Dokumen 2 Dokumen
3. Hasil Tersedianya dokumen panduan pengembangan kawasan siap bangun dan DED Kampung Sunda
100%
100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
100% 100%
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
100% 100%
1) Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Anggaran sebesar Rp. 112.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 106.211.600,00 atau 94,47 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Konsultansi Perencanaan Meliputi : - Penyusunan Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan
ruang untuk kawasan kawasan siap bangun kutawaringi - Penyusunan DED kampung Sunda sebanyak 1 paket
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 116
TABEL 57 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN PROSEDUR DAN MANUAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 112.430.000,00,
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 106.211.600,00,
2. Keluaran Tersusunya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dan penyusunan DED Kampung sunda
1 Dokumen 2 Dokumen
3. Hasil Tersedianya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan siap bangun kutawaringin danpenyusunan DED Kampung Sunda
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya dokumen untuk mengendalikan pembangunan pemanfaatan ruang di Wilayah Kab Bandung
100% 100%
5. Dampak Tertatanya bangunan perumahan
100% 100%
3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 68.400.000,00 atau 91,20 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Penyelenggaraan Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Terkendalinya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Bandung Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 117
TABEL 58 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 75.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 68.400.000,00
2. Keluaran Tersedianya dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Terlaksananya pengawasan dan pengendaliaan pemanfaatan ruang
100%
100%
4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun
100%
100%
5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang
100%
100%
4) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ruang Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 196.104.000,00 atau 99,05 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Sosialisasi dan Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan Ruang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Terkendalinya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Bandung Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 118
TABEL 59 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 196.104.000,00
2. Keluaran Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan pemanfaatan ruang dan Penyusunan Perumahan Terorganisir
5 Paket 1 Kegiatan, 1 Dokumen
3. Hasil Penambahan wawasan aparatur mengenai peraturan perundangan pemanfaatan ruang
100%
100%
4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun
100%
100%
5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang
100%
100%
d. Program Pengembangan Data/Informasi Dengan anggaran sebesar Rp. 507.405.434,50 terealisasi sebesar
Rp.484.261.000,00 atau 95,44 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan
Perumahan dan Permukimanpada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Anggaran sebesar Rp. 94.405.434,50 terealisasi sebesar Rp. 90.260.500,00 atau 95,61 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Penyusunan kajian keterpaduan program sarana dan prasarana
kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Bojongsoang Kab Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Terlaksananya penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan RTRW
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 119
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 60 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN
KETERPADUAN PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 94.405.434,00,Lokasi
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 90.260.500,00,
2. Keluaran Rencana tindak penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (kawasan kumuh)
1 paket 1 paket
3. Hasil Terlaksananya penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai dengan RTRW dan RP4D
100 % 100 %
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah
100 % 100 %
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
100 % 100 %
3) Kegiatan Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan Di
Kab Bandung Anggaran sebesar Rp. 112.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 104.849.000,00 atau 93,62 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Evaluasi dan
Pembahasan Materi
Penyusunan analisa harga satuan Kab Bandung sebanyak 1 Paket
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 120
TABEL 61 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN DI KAB BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 112.000.000,00 Lokasi Kab Bandung
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 104.849.000,00 Lokasi Kab Bandung
2. Keluaran Tersusunnya buku analisa harga satuan bangunan di Kab Bandung
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Adanya acuan harga satuan bangunan di Kab Bandung
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya pedoman harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung
100% 100%
5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung
100% 100%
4) Kegiatan Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis
web di Kab Bandung Anggaran sebesar Rp. 154.400.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 148.073.000,00 atau 95,90 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat
Konsultansi Perencanaan : - Penyusunan Data Bangunan dan Evaluasi Pemerintahan sebanyak
1 Paket Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya acuan penataan bangunan pemerintah di Kabupaten Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 121
TABEL 62 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN DATA BANGUNAN PEMERINTAH BERBASIS WEB DI KAB BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 154.400.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 148.073.000,00
2. Keluaran Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kab Bandung sebagai pedoman pendataan aset Pemkab Bandung sebagai bahan untuk bisa di akses secara online
3 Kecamatan 3 Kecamatan
3. Hasil Adanya acuan penataan bangunan pemerintah di Kab Bandung
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya pedoman data bangunan pemerintah di Kab Bandung
100% 100%
5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung
100% 100%
7) Kegiatan Penataan dan Pengendalian Bangunan
(Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) Anggaran sebesar Rp. 146.600.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 141.078.500,00 atau 96,23 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaanoleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi
dan Evaluasi
Penyusunan data bangunan non Pemerintah di Kabupaten Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya data bangunan non pemerintah yang ber-IMB
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 122
TABEL 63 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN (PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 146.600.000,00 Lokasi Kab Bandung
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 141.078.500,00 Lokasi Kab Bandung
2. Keluaran Tersusunnya data bangunan non pemerintah yang ber-IMB
1 dokumen 2dokumen
3. Hasil Tertibnya data bangunan non pemerintah yang ber-IMB
100%
100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah
100% 100%
5. Dampak Tertatanya lingkungan Komplek Pemda Kab Bandung .
100% 100%
e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh Dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 149.701.400,00 atau 93,56 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 96.361.400,00 atau 96,36 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan dan
Koordinasi
Penyusunan Rencana Program Sapras Insfrastruktur Cipta Karya di Wilayah Kawasan Strategis terpadu Kec. Ciwidey
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Tersusunnya mekanisme kerjasama program dan pembiayaan antara pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan strategis
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 123
TABEL 64 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 100.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 96.361.400,00
2. Keluaran Rencana program pengembangan kawasan cepat tumbuh di Kab Bandung
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Terlaksananya perencanaan kawasan strategisdan kawasan cepat tumbuh sesuai dengan RTRW
100%
100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah
100% 100%
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
100% 100%
2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh Anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 53.340.000,00 atau 88,90 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Belanja jasa konsultansi Perencanaan Pendampingan Tim
Penyiapan Kelembagaan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Tersusunnya mekanisme kerjasama program dan pembiayaan antara pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan strategis
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 124
TABEL 65 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 60.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 53.340.000,00
2. Keluaran Rencana program pengembangan kawasan cepat tumbuh di Kab Bandung
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Terlaksananya perencanaan kawasan strategisdan kawasan cepat tumbuh sesuai dengan RTRW
100%
100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah
100% 100%
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
100% 100%
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.000.000,00 atau 92,00 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.23.000.000,00 atau 92,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Persiapan kegiatan musrenbang meliputi rapat-rapat Persiapan serta kegiatan musrenbang dari delegasi ataupun pihak kecamatan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Terselenggaranya kegiatan musrenbang serta sosialisasi kepada Aparatur Dinas dan Masyarakat Kabupaten Bandung mengenai perencanaan pembangunan daerah.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 125
TABEL 66 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 25.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 23.000.000,00
2. Keluaran Meningkatnya pemahaman mengenai perencanaan Pembangunan Daerah
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Adanya Dokumen Kegiatan Tahun 2016
100%
100%
4. Manfaat Terlaksananya kegiatan musrenbang dinas
100% 100% 5. Dampak Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah
100% 100%
1.2.3. Urusan Lingkungan Hidup
Dengan anggaran sebesar Rp. 35.733.248.250,00 terealisasi sebesar Rp. 33.923.766.064,00 atau 94,94 % meliputi Program/Kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dengan anggaran sebesar Rp. 35.733.248.250,00 terealisasi sebesar Rp.33.923.766.064,00 atau 94,94 %, terdiri atas :
1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
Anggaran sebesar Rp. 239.400.000,00 terealisasi Rp. 238.385.000,00 atau 99,58 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pembayaran Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa; Kegiatan rutin : ATK, Cetak dokumen peraturan perundang
undangan, Mamin Rapat, Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
Pembayaran Jasa lainnya : PHL sebanyak 6 orang (6 org x 25 hr x 4 bln);
Pengadaan KonsultanPerencanaan Pendampingan Pembangunan TPST Kab. Bandung dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
Pengadaan KonsultanPengawasan Pembangunan TPST
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 126
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan persampahan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 67 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 239.400.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 238.385.000,00
2. Keluaran Tersusunnya dokumen perencanaan, pengawasan dan pendampingan pembangunan TPST di Kab. Bandung serta penambahan Pegawai Harian Lepas (PHL)
3 Dokumen
3 Dokumen dan 6 0rang PHL
3. Hasil Tersedianya dokumen pengawasan dan pendampingan pembangunan TPST di Kab. Bandung
100%
100%
4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan
Kab. Bandung
Kab. Bandung
2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Persampahan. Anggaran sebesar Rp. 7.265.440.000,00 terealisasi Rp.7.002.908.350,00 atau 94,60 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan fisik dan penaksir harga tanah serta konstruksi kegiatan fisik
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Perbaikan Pipa Gas Methan di TPA, Penambahan suku cadang alat berat, motor tiga roda dan Pick up
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 127
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Perbaikan Jaringan dan instalasi pengolah air limbah domestik, perbaikan saluran dan instalasi pengolah air lindi, Perbaikan bangunan pengolah sampah di TPA Babakan, Perbaikan bangunan hanggar di TPA Babakan, Perbaikan Bak kontrol utama dan saluran lindi, Perbaikan sarana dan prasarana di TPST Pemda dan TPST Magot, Perbaikan bangunan workshop
Konsultan Perencanaan : Penyusunan DED perbaikan sarana, Penyusunan DED Perbaikan IPAL Lindi, Penyusunan DED Bangunan TPST dan workshop, FGD Pengelolaan Sampah di TPA, Kajian Pengelolaan Sampah di TPA, Kajian Penanganan Sampah dengan URC, Kajian Analisis Pembangunan PLTSa di Kab. Bandung
Konsultan Pengawasan : Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengawasan Pembangunan Transfer Depo, TPST dan Workshop, pengawasan perbaikan bangunan di TPA
Konsultan Apraisal Tanah
Hibah barang atau jasa yang diserahterimakan kepada pihak ketiga/masyarakat : Pengadaan gerobak sampah sebanyak 19 unit, pengadaan tong sampah sebanyak 216 unit
Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong : Pembelian tanah SPA Ds. Bojong Kec. Majalaya = 4.200 m2 dan Pembelian Tanah TPS/TPST Ds. Babakan Kec. Ciparay = 2.400 m2 beserta biaya pengukuran, honor untuk pelepasan hak, pengurusan sertifikat, honor perencana
Modal Pengangkutan alat-alat angkutan darat tidak bermotor : Pengadaan gerobak sebanyak 20 unit, container fiber sebanyak 4 unit, container (Armroll) sebanyak 4 unit, Mesin pencacah organik sebanyak 2 unit, alat kebersihan sebanyak 1 paket, peralatan workshop sebanyak 1 paket
Pengadaan Konstruksi/pembelian sarana dan prasarana : pembangunan bangunan pengolahan sampah dan sarana
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 128
penunjang/Stasiun Peralihan Antara (SPA), Pembangunan TPS Tipe I, Pembangunan TPS Tipe II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) RW.02 Ds. Rancakole Kec. Arjasari, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan jalan lingkungan RW.01 Ds. Rancakole Kec. Arjasari, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), jalan lingkungan, plat deker RW.10 Ds. Rancakole Kec. Arjasari, Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 11 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Jalan Operasional pembuangan Sampah, pembangunan Jembatan dan Jalan Lingkungan RW. 12 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan Jalan Lingkungan RW.04 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan dan Bak Penampung Air RW.03 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan dan Pengerasan Jalan RW.05 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Filter untuk IPAL Lindi, pembangunan TPST Citaliktik, Pengadaan dan pemasangan pipa di TPA Babakan Kec. Ciparay, Perbaikan saluran drainase di TPA Babakan Kec. Ciparay, Penambahan Pipa Gas Methan di TPA.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Bandung serta meningkatnya kinerja pengelolaan TPST/TPA Babakan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 129
TABEL 68 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.265.440.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.002.908.350,00
2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang pengelolaan persampahan
62 Paket 62 Paket
3. Hasil Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan
40% 40%
4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
1 Kabupaten 1 Kabupaten 5. Dampak Meningkatnya kesehatan
lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan
1 Kabupaten 1 Kabupaten
3) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan. Anggaran sebesar Rp. 14.807.808.250,00 terealisasi Rp. 4.007.994.950,00 atau 94,60 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pembayaran panitia pengadaan dan penerimaan serta uang lembur PNS;
Pembayaran Jasa Lainnya : honorarium pegawai honorer/tidak tetap (PHL) sebanyak : Bidang Kebersihan 32 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang sebanyak 73 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah sebanyak 39 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek sebanyak 53 orang dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay sebanyak 19 orang;
Kegiatan rutin : Belanja ATK, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Bahan kimia, Bahan baku kegiatan, Listrik, Perawatan kendaraan bermotor, Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, KIR, STNK, Penggandaan, Sewa gedung/Kantor/Tempat, Sewa alat berat eksavator, Mamin harian pegawai, mamin rapat, mamin kegiatan, Perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, UPTD
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 130
Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : pengadaan ban kendaraan operasional, pemeliharaan dan perbaikan operasional suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional (perbaikan bak/container) di Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Pemeliharaan/Perbaikan TPA Babakan dan IPAL Cibeet
Pembayaran Jasa Penyapu Jalan diluar Wilayah Perkotaan Soreang;
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat meliputi : Kompensasi TPA Babakan (Ds. Babakan, Rancakole, Ancol Mekar) Sehingga :
Terpeliharanya dan terkelolanya TPA Babakan
Terpeliharanya dan terkelolanya IPAL Soreang
Terpeliharanya dan terkelolanya IPLT Cibeet
Terangkutnya sampah dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
Terangkutnya sampah dari permukiman
Terselenggaranya operasi pengangkutan sampah dari masyarakat
dan terpeliharanya mobilitas
Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan sehingga layak untuk
beroperasi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut : Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 131
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 69 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 14.807.808.250,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 14.007.994.950,00
2. Keluaran Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet - Ibun ,terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang laik pengangkutan sampah UPTD soreang,baleendah,ciparay dan rancaekek
1 Kabupaten 1 Kabupaten
3. Hasil Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan
100 % 100 %
4. Manfaat Terpeliharanya sarana dan prasarana serta mobilitas angkutan sampah.
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Terpeliharanya kualitas lingkungan
Kab. Bandung Kab. Bandung
4) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Anggaran sebesar Rp. 164.400.000,00 terealisasi Rp. 158.300.000,00 atau 96,29 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat sebanyak 250 orang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut : Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 132
TABEL 70 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 164.400.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 146.900.000,00
2. Keluaran Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat
250 orang 250 orang
3. Hasil Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar
Kab Bandung Kab Bandung
4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
Kab Bandung Kab Bandung
5) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
Anggaran sebesar Rp. 3.934.600.000,00 terealisasi Rp. 3.823.414.650,00 atau 97,17 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan fisik serta konstruksi kegiatan fisik;
Konsultan Perencanaan : Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Pengelolaan TPS 3 R Bantuan Pusat
Bimbingan Teknis Pelatihan Pengelolaan sampah
Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat : Pembangunan TPST 23 unut, Pengadaan bak sampah 1 unit, roda sampah 84 unit, motor tiga roda 12 unit, pembuatan papan peringatan 1 paket, mesin pencacah organik 15 unit, mesin pencacah plastik 2 unit, komposter komunal 1 unit, roda sampah 8 unit, motor tiga roda 2 unit. Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 133
Berkurangnya beban volume timbulan sampah dari sumber sampah di lingkungan masyarakat Kabupaten Bandung.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 71 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 3.934.600.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.823.414.650,00
2. Keluaran Kader pengelola sampah,bangunan dan instalasi pengolah sampah serta penambahan makanan dan minuman kegiatan opsih
150 unit dan 1 paket alat kebersihan
150 unit dan 1 paket alat kebersihan
3. Hasil Berkurangnya beban volumen timbulan sampah di sumber sampah
4 % 4 %
4. Manfaat Adanya kelompok pengelola sampah di lingkungan sasaran
1 Kabupaten 1 Kabupaten 5. Dampak Meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah
1 Kabupaten 1 Kabupaten
6. Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
(Motor 3 Roda, Bank Sampah, Pencacah Komposter, Gerobak Sampah, Dump Truck, TPS) (Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 7.499.600.000,00 terealisasi Rp. 7.087.126.000,00 atau 94,50 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat : Pengadaan motor roda tiga pengangkut sampah 56 unit, Composter individual 560 unit, mesin pencacah sampah organik 56 unit, gerobak sampah 56 unit, pembangunan bank sampah 10 paket, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS) 8 paket
Konsultan pengawasan pembangunan TPS 1 paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor : Pengadaan Dump
Truck sebanyak 8 unit.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 134
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengolahan sampah di Hulu Sungai Citarum dengan wilayah radius 0 – 20 KM Sungai Citarum meliputi Kec. Kertasari, Pacet, Ibun, Paseh dan Majalaya.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 72 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
FASILITASI SARANA dan PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH (MOTOR 3 RODA, BANK SAMPAH, PENCACAH KOMPOSTER, GEROBAK SAMPAH,
DUMP TRUCK, TPS) (Bantuan Gubernur)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.499.600.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.087.126.000,00
2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan bagi wilayah DAS Citarum Hulu
6 paket + 8 unit 6 paket + 8 unit
3. Hasil Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan persampahan dan terolahnya sampah di wilayah Hulu Sungai Citarum dari 15 % menjadi 20,3 %
Kab Bandung Kab Bandung
4. Manfaat Meningkatnya pengolahan sampah di Hulu Sungai Citarum
Kab Bandung Kab Bandung 5. Dampak Meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
Kab Bandung Kab Bandung
6. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 273.000.000,00 terealisasi Rp. 69.000.000,00 atau 25,27 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Modal Peralatan dan mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga : Motor Roda Tiga sebanyak 2 unit
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik : pembangunan Transfer Depo sebanyak 1 paket
Konsultan Perencanaan : Perencanaan pembangunan Transfer Depo
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 135
Konsultan Pengawasan : Pengawasan pembangunan Transfer Depo
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya sarana prasarana kebersihan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 73 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA dan PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (37 KEGIATAN UNGGULAN) (Bantuan Gubernur)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 273.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 69.000.000,00
2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah berupa motor roda tiga dan transfer depo
2 unit, 3 paket 2 unit, 3 paket
3. Hasil Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
100 % 100 % 4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
Kab Bandung Kab Bandung
7. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan (Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 1.549.000.000,00 terealisasi Rp. 1.449.297.114,00 atau 93,56 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pengadaan Alat Berat (Excavator) sebanyak 1 unit. Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :
Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dengan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 136
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 74 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA dan PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Bantuan Gubernur)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 1.549.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.449.297.114,00
2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana di TPA Babakan
1 unit 1 unit
3. Hasil Meningkatnya pelayanan pengelolaanpersampahan
100 % 100 % 4. Manfaat Meningkatnya pengadaan di
TPA Babakan Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
Kab Bandung Kab Bandung
b. Program Pengembangan Nilai Budaya
Dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.147.000,00 atau 39,66 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Juang
Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi Rp. 99.147.000,00 atau 39,66 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang sebanyak 2 paket.
Konsultan Perencanaan : Perencanaan Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang sebanyak 2 Paket
Konsultan Pengawasan : pengawasan Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang sebanyak 2 Paket
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
- Terciptanya Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang Baleendah
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 137
TABEL 75 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
REHABILITASI GEDUNG JUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 250.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 99.147.000,00
2. Keluaran Terciptanya perbaikan Gedung Juang Baleendah
1 Gedung 2 Paket
3. Hasil Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang lebih nyaman
100% 100%
4. Manfaat Meningkatkan aktivitas yang lebih refresentatif
Kab Bandung Kab Bandung 5. Dampak Peningkatan sarana prasarana
gedung Kab Bandung Kab Bandung
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Dengan anggaran sebesar Rp. 8.309.627.097,00 terealisasi sebesar Rp. 7.349.107.870,00 atau 84,44 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penataan RTH
Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 terealisasi Rp. 694.316.600,00 atau 99,19%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Modal Gedung dan Bangunan : Penataan RTH Alun – alun Kecamatan Ciparay
Konsultan Perencanaan : Review DED Penataan RTH Kec. Ciparay Konsultan Pengawasan : Supervisi Penataan RTH Kec. Ciparay
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
- Tersedianya penataan RTH di Kecamatan Ciparay Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 138
TABEL 76 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENATAAN RTH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 700.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 694.316.600,00
2. Keluaran Tersusunnya dokumen dan penataan RTH di Kecamatan Ciparay
1 Kecamatan 1 kecamatan
3. Hasil Tersedianya kebutuhan RTH publik di Kecamatan Ciparay
100% 100%
4. Manfaat Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan & Pengelolaan RTH
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan & Pengelolaan RTH
Kab Bandung Kab Bandung
2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Anggaran sebesar Rp. 4.039.790.350,00 terealisasi Rp. 3.907.680.350,00 atau 96,73%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau : Pemeliharaan RTH/Taman di Perkotaan Soreang, Pemeliharaan RTH/Taman di Luar Perkotaan Soreang, Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan Perkantoran PEMDA, Penataan RTH Rancaekek, Pengadaan Pot Bunga, Penataan Taman Sekitar Lapang Upakarti, Penataan Taman di Sekitar Stadion Si Jalak Harupat, Penataan Taman Alun-alun Banjaran, Penataan Taman Burung (Balesarakan) di Baleendah, Pengadaaan Tanaman Hias, Pengadaan Pohon Pelindung, Penataan Kebon Bibit, Pengadaan Alat-alat sarana pertamanan, Penataan Taman Taman Pramuka Kwarcab Baleendah, Penataan Taman Jalan Masuk Desa Bojongloa Kec. Rancaekek, Pembuatan Taman Arena Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda.
Konsultan Perencanaan : Perencanaan RTH/Taman Perkantoran PEMDA, Perencanaan RTH Rancaekek, Perencanaan Taman 9 (sembilan) titik lokasi Kabupaten Bandung
Konsultan Pengawasan : Pengawasan Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan Perkantoran PEMDA, pengawasan Penataan Taman
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 139
Alun-alun Rancaekek, Pengawasan Taman 9 (sembilan) titik lokasi Kabupaten Bandung
Pengadaan Mesin Babat Rumput sebanyak 5 unit
Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas : Pembuatan Gapura “ Selamat Datang di Kabupaten Bandung Sabilulungan “ di Nagreg sebanyak 1 Paket.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya pemeliharaan penataan sarana dan prasarana
taman serta pembuatan gapura di wilayah Kab. Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 78 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.039.790.350,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.907.680.350,00
2. Keluaran Pemeliharaan Taman 13 lokasi
13 lokasi
3. Hasil Terpeliharanya Taman di 13 titik lokasi Wilayah Kab Bandung
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
3) Kegiatan Penyusunan Masterplan RTH
Anggaran sebesar Rp. 68.887.800,00 terealisasi Rp. 68.044.000,00 atau 98,78%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Konsultan Perencanaan : Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Soreang (Kawasan Pemerintahan)
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya penataan RTH di wilayah kawasan Pemerintahan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 140
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 78 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN RTH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 68.887.800,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 68.044.000,00
2. Keluaran Tersusunnya dokumen masterplan RTH Perkotaan Soreang di Kawasan Pemerintahan
1 dokumen
1 dokumen
3. Hasil Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan dan pengelolaan RTH
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
4) Kegiatan Pengendalian Reklame
Anggaran sebesar Rp. 28.725.000,00 terealisasi Rp. 28.575.000,00 atau 99,48% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga Belanja Bahan Pakai HabisMesin Las Portable 220V Pengadaan Kerja Lapangan antara lainnya Rompi, Sarung
Tangan, Topi dan Sepatu Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya penataan sarana dan prasarana taman di wilayah
Kab. Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 141
TABEL 80 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGENDALIAN REKLAME
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 28.725.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 28.575.000,00
2. Keluaran Adanya pemasangan dan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Bandung
5 Unit
5 Unit
3. Hasil Tertibnya reklame di wilayah Kabupaten Bandung
100 % 100% 4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat terhadap Taman yang representatif
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5) Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH
(Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 2.204.468.225,00 terealisasi Rp. 2.202.206.420,00 atau 99,90%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum untuk 4 Lokasi (Kec.
Paseh, Nagreg, Cikancung dan Arjasari sebanyak 1 Paket.
Belanja Jasa Kantor meliputi : Pengukuran, Pertimbangan Teknis Pertanahan, Dokumen SPPL, Pelepasan Hak 7 keg, Sertifikat.
Konsultan Perencanaan : Penyusunan Feasilibity Studi (FS) dan DED Sarana Pemerintah, Perencanaan Teknis Pertanahan.
Konsultan Afraisal Tanah : Penaksiran Harga Tanah Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya pengadaan tanah untuk penataan sarana dan
prasarana taman di wilayah Kab. Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 142
TABEL 81 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENGADAAN SARANA PEMERINTAH/RUANG PUBLIK/RTH (Bantuan Gubernur)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 2.204.468.225,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.202.206.420,00
2. Keluaran Tersedianya lahan bagi kebutuhan RTH
1Paket
1 Paket
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan RTH Publik di Wilayah Kab. Bandung
100% 100% 4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan
masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
6) Kegiatan Pembebasan Lahan untuk RTH Warung Lobak
(Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 811.755.722,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Belanja Bahan Pakai HabisMesin Las Portable 220V sebanyak 1 Unit
Pengadaan Kerja Lapangan antara lainnya Rompi sebanyak 4 Buah, Sarung Tangan, Topi dan Sepatu sebanyak 4 Buah.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Tertibnya Reklame di Kabupaten Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 143
TABEL 82 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK
RTH WARUNG LOBAK
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 811.755.722,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00
2. Keluaran Tersedianya lahan bagi kebutuhan RTH
1 Paket
1 Paket
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan RTH Publik di Wilayah Kabupaten Bandung
0,17 % ... %
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
7) Kegiatan Pertamanan dan Pemakaman (Bantuan Gubernur)
Anggaran sebesar Rp. 456.000.000,00 terealisasi Rp. 448.285.500,00 atau 98,31% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)/Taman : Penataan Taman Al-fathu Soreang dan Penataan Taman Kota Soreang/Cingcin
Konsultan Perencanaan : Perencanaan Taman di 2 (dua) titik lokasi
Konsultan Pengawasan : Pengawasan Taman di 2 (dua) titik lokasi
Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu : Gergaji Mesin (Chain Saw)
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya penataan sarana dan prasarana taman di 2 titik
lokasi wilayah Kab. Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 144
TABEL 83 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 456.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 448.285.500,00
2. Keluaran Pemeliharaan Taman serta dokumen perencanaan
2 lokasi
2 lokasi
3. Hasil Terpelihara taman yang ada di 2 Titik Lokasi Wilayah Kabupaten Bandung
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
C . Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa Dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 359.632.700,00 atau 55,33 %terdiri atas :
1) Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah
Sederhana sehat(PSPM) Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.443.469.700,00 atau 68,23 %,dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan PSPM dalam pembangunan masyarakat sebanyak 1 paket.
Konsultansi Perencanaan : Penyusunan Base Line 100 – 0 – 100 (Bantuan ke BKM)
Sosialisasi PNPM-MP dan Lokakarya Kecamatan
Pengadaan komputer meliputi : Pengadaan Printer sebanyak 1 unit, Pengadaan Scanner sebanyak 1 unit, Pengadaan Modem-Wifi sebanyak 2 unit.
Pengadaan alat-alat ukur meliputi : alat GPS sebanyak 2 unit dan Pengadaan Meteran Roda sebanyak 1 unit.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 145
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan PNPM -
MP Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 84 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SEHAT SEDERHANA
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 650.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 443.469.700,00
2. Keluaran Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi fasilitasi perencanaan Pemerintah Kab. Bandung dalam terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan di perkotaan
171 Desa 171 Desa
3. Hasil Tercapainya tolak ukur program penanggulangan kemiskinan di perkotaan
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan penaggulangan kemiskinan di perkotaan
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
D . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah Dengan anggaran sebesar Rp. 4.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.100.573.475,00 atau 93,19 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Revitalisasi IPAL Cipatik Soreang (Bantuan
Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 4.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.100.573.475,00 atau 93,19 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan Pompa Air Kotor dan Mesin sebanyak 1 LS
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 146
Pengadaan Unit pemeliharaan Lapangan : Pengadaan Alat Rodding sebanyak 1 unit
Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus : Pengadaan Mobil Tangki Air sebanyak 1 unit dan Pengadaan Mobil untuk Jetting sebanyak 1 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik sebanyak 1 Paket
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
domestik Kota Soreang
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 85 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN REVITALISASI IPAL CIPATIK SOREANG (BANTUAN GUBERNUR)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana
sebesar Rp. 4.400.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.100.573.475,00
2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik Kota Soreang
1 Paket 1 Paket
3. Hasil Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik terpusat
40 % dari wilayah pelayanan
100%
4. Manfaat Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik terpusat
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik terpusat di Kabupaten Bandung
Kab. Bandung Kab. Bandung
E . Program Fasilitasi Pembangunan Sarana Pendukung Tembakau
Dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 248.577.000atau 45,20 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)
Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 248.577.000,00 atau 99,43 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gazebo
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 147
Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gazebo
pembangunan Gazebo Sebanyak 4 Unit diantaranya di Alun-alun majalaya, Kec. Pasirjambu, Kantor Disdik dan kantor dinsos.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya kebutuhan karyawan dan masyarakat
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 86 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN TEMPAT KHUSUS
MEROKOK (GAZEBO)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 250.000.000,00 lokasi kegiatan Kab Bandung
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 248.577.000,00 lokasi kegiatan Kab Bandung
2. Keluaran Terlaksananya pembangunan gazebo tempat meroko
4 Unit 4 Unit
3. Hasil Tersedianya fasilitasi tempat meroko bagi karyawan dan masyarakat di kabupaten
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan karyawan dan masyarakat di lingkungan Dinas
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
2) Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tembakau melalui
Pembangunan Gudang Tembakau Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Lanjutan Pembangunan Gudang Tembakau Pasca Panen
Konsultansi Perencanaan Kajian UPL/UKL Bangunan gedung Tembakau
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 148
- Meningkatnya kualitas penanganan panen dan pasca panen bahan baku dilingkungan masyarakat petani tembakau
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 87 TARGET DAN REALISASI PENANGANAN PASCA PANEN TEMBAKAU
melalui PEMBANGUNAN GUDANG TEMBAKAU
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 300.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00
2. Keluaran Terlaksananya Pembangunan Gedung pasca panen tembakau di Kec. Ciparay
100% -
3. Hasil Tersedianya fasilitas tempat penanganan panen dan hasil panen bahan baku tembakau di Kec. Ciparay
1 Unit -
4. Manfaat Tersedianya gedung penanganan panen
Kab. Bandung -
5. Dampak Meningkatnya hasil bahan baku tembakau
Kab. Bandung -
F. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa. Dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 443.469.700,00 atau 68,23 %, terdiri atas : 1) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
(PSPM)
Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 443.469.700,00 atau 68,23 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Persiapan rapat rapat Belanja Bahan Baku kegiatan sosialisasi PNPM MP dan Lokakarya
Kecamatan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 149
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 88 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT (PSPM)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 650.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 443.469.700,00
2. Keluaran Terlaksananya koordinasi dan Optimalisasi perencanaan pemerintah kabupaten Bandung dan terselenggaranya program penanggulangan kemiskinan di perkotaan
171 Desa 171 Desa
3. Hasil Terciptannya tolak ukur program penanggulangan kemiskinan di perkotaan
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya di lingkungan peremukiman
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya fasilitasi perencanaan di lingkungan
Kab. Bandung Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 150
Berdasarkan Laporan Progres Fisik kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun Anggaran 2015, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 89 PROGRES FISIK KEGIATAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
PROGRES FISIK
RENCANA
REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Sewa Repeater
100 %
100 % 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah - Animasi Sosialisasi Raksa - Publikasi dan Informasi Program Dispertasih (Kajian
Air Tidak Layak Konsumsi dalam Program Raksa Desa)
- Publikasi dan Informasi Program Dispertasih (Kajian Rumah Tidak Layak Huni dalam Program Raksa Desa)
- Publikasi Dan Informasi Program Dispertasih (Mengelola Sampah Berbasis Kearifan Lokal)
- Publikasi dan Informasi Program Dispertasih (Pola Hidup Sehat dengan Sanitasi dan Sarana Kaskus yang Refresentatif)
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
3 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPengadaan barang cetakan - Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100 %
100 %
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor
100 %
100 %
5 Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan - Penggandaan Barang Cetakan
100 %
100 % 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Meubelair
(Pengadaan Kursi Kerja Staf, Kursi Rapat Putar, Meja Kerja)
- Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer (Printer)
- Pengadaan Alat Komunikasi Telepon (Aiphone, Bekstop Dan Wireless)
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Mesin Penghancur Kertas)
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Finger Print) - Pegadaan Personal Komputer (Komputer PC dan
Laptop) - Pengadaan Peralatan Personal Komputer-Printer
(Printer) - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Sound
System) - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya/Home
House (Gorden)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
2 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Pagar Komplek Pemerintah
Kabupaten Bandung Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pembangunan Pagar Komplek Pemkab Konsultansi Pengawasan
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 151
- Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Pemkab
100 %
100 %
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pertasih
100 %
100 %
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih - Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih konsultansi Perencanaan - Perencanaan Tahap II Rehabilitasi Gedung Kantor
Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih - Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor
Dispertasih konsultansi Pengawasan - Pengawasan Tahap II Rehabilitasi Gedung Kantor
Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa - Pengadaan Kelengkapan Pompa Pemadam (Selang,
Nozzle, Y Connection) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus - Pengadaan Mobil Pick Up - Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Berbasis
Pompa PTO System - Pengadaan Truk Compactor Kav. 6 m3 - Pengadaan Amroll - Pengadaan Mobil Dump Truk - Pengadaan Container/Bak Dump Truk - Pengadaan Mobil Sky Lief Taman - Pengadaan Container/Bak Dump Truk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Pengadaan Kendaraan Motor Roda Tiga Tanki
Penyiram Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Angkutan Darat Tak Bermotor - Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Tak Bermotor
(Mesin Pencacah Sampah)
100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
6 Penataan Landscape Komplek Pemda Kabupaten Bandung Belanja Modal - Penataan Infrastruktur (Landscape) Komplek
Pemkab. Bandung Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan Landscape Komplek Pemda
Kabupaten Bandung
100 %
100 %
100 %
100 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Pengadaan Pakaian Kuning Lengkap (Baju Kuning
Lengkap, Topi, Sarung Tangan, Masker Dan Sepatu Boat)
- Kelengkapan Pakaian Kerja Damkar (Sepatu Safety) - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian
Kuning Lengkap, Topi Kuning, Sepatu Boat, Masker, Sarung Tangan)
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pengadaan Pakaian KORPRI
100 %
100 % 4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan - Kajian Data Lahan Tempat Pemakaman Umum
(TPU) Kabupaten Bandung
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 152
2 Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan - Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran Kabupaten Bandung
100 %
100 %
3 Evaluasi Kelembagaan konsultansi Perencanaan - Evaluasi Kelembagaan Dinas Pertasih dan
Penyusunan Raperda Kelembagaan
100 %
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN
1 Program Pengembangan Perumahan
1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) konsultansi Perencanaan - Penyusunan Review RP2JM
100 %
100 % 2 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu konsultansi Perencanaan - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi RTLH (Paket 1) - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi RTLH (Paket 2) - Perencanaan Update Data Perumahan Kawasan
Permukiman - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 1 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 4 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 5 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 7 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 9 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 10 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 11 - Update Data Kawasan Kumuh - Perencanaan PSU, Paket 1 - Perencanaan PSU, Paket 2 - Perencanaan PSU - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 2 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 3 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 6 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 8 - Perencanaan PSU, Paket 3 - Perencanaan PSU, Paket 4 Konsultansi Pengawasan - Pengawasan PSU, Paket 1 - Pengawasan PSU, Paket 2 - Pengawasan PSU - Pengawasan PSU, Paket 3 - Pengawasan PSU, Paket 4 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - 121 Pembangunan jalan setapak dan Jalan
lingkungan Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - 224 Pembangunan Stimulan Rehab RTLH
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
3
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Penataan Prasarana Perumahan
pada Kawasan Pedesaan - Perencanaan Penataan Penyehatan Lingkungan
Permukiman Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan Prasarana Perumahan
pada Kawasan Pedesaan - Pengawasan Penataan Penyehatan Lingkungan
Permukiman Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan
kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan
Pedesaan (Penunjang : Kegiatan TMMD Tahun 2015) di Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 153
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BSMSS Tahun 2015) di Ds. Alamendah Kec. Rancabali
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan P2WKSS Tahun 2015) di Ds. Rancakole Kec. Arjasari
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Neglasari Kec. Banjaran
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Pinggirsari Kec. Arjasari
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Panyirapan Kec. Soreang
- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Sukawening Kec. Ciwidey
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Hegarmanah Kec. Cikancung
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Cibodas Kec. Kutawaringin
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Sugihmukti Kec. Pasirjambu
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Kutawaringin Kec. Kutawaringin
- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Dukuh Kec. Ibun
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
- Lanjutan Penataan PSU Rusunawa - Perencanaan Penataan PSU Rusunawa - Pengawasan Penataan PSU Rusunawa
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
4 Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana
RT. 04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana RT.
04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung
100 %
100 %
5 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka
Putih RW. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung
100 %
100 %
6 Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka
Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung
100 %
100 %
7
Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga-Cibeureum (BANGUB) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga-
Cibeureum
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 154
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Konsultan Perencanaan - Perencanaan Teknis Air Besih Perdesaan
(Musrenbang), Paket 1 - Perencanaan Teknis Air Besih Perdesaan
(Musrenbang), Paket 2 - Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase/SPAL
(Musrenbang) - Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah
(JAKSTRADA) - Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase/SPAL - Perencanaan Teknis Air Besih Perdesaan
(Musrenbang) - Perencanaan Teknis Drainase/Spal Dan Air Bersih
Perdesaan Konsultan Pengawasan - Konsultan Supervisi Air Bersih Perdesaan (DAK),
Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih Perdesaan (DAK),
Paket 2 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -
Perpipaan), Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -
Perpipaan), Paket 2 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -
Perpipaan) - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -
Sumur Dalam) - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -
Sumur Dangkal), Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -
Sumur Dangkal), Paket 2 - Konsultan Supervisi Drainase/SPAL, Paket 1 - Konsultan Supervisi Drainase/SPAL, Paket 2 - Konsultan Supervisi
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Biaya Konstruksi/Fisik Perpipaan (APBD Kab) - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-01 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-02 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-03 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-04 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-05 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-06 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-07 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-08 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-09 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-10 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-11 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-24 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-12 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-13 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-14 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi
Perpipaan), Paket APBD-15
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 155
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-16
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-23
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-17
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-18
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-1
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-21
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-22
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Jaringan Instalasi Air Siap Minum Stadion Jalak Harupat
- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-20
- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa)
- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa)
- Jaringan Retikulasi SPAM IKK Pasirjambu Biaya Konstruksi Sumur Dalam - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Kamasan
Kec. Banjaran - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Mekarjaya
Kec. Banjaran - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Sukajadi
Kec. Soreang - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Babakan
Kec. Ciparay - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Solokan
Jeruk Kec. Solokan Jeruk - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Banjaran
Wetan Kec. Banjaran - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Cibiru
Kec. Cileunyi - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. biru
Kec. Majalaya Biaya Konstruksi/Fisik Sumur Dangkal (APBD Kab) - Sumur Dangkal di Ds. Margaasih Kec.
Cicalengka - Sumur Dangkal di Ds. Tenjolaya
Kec. Cicalengka - Sumur Dangkal di Ds. Bojongkunci
Kec. Pameungpeuk - Sumur Dangkal di Ds. Banyusari Kec.
Katapang - Sumur Dangkal di Ds. Sukamulya Kec.
Rancaekek - Sumur Dangkal di Ds. Dayeuhkolot
Kec. Dayeuhkolot - Sumur Dangkal di Ds. Cipagalo Kec.
Bojongsoang - Sumur Dangkal di Ds. Majakerta Kec.
Majalaya - Sumur Dangkal di Ds. Wargamekar
Kec. Baleendah - Sumur Dangkal di Ds. Tangsi Mekar
Kec. Paseh - Sumur Dangkal di Ds. Gunung Leutik
Kec. Ciparay - Sumur Dangkal di Ds. Bumiwangi Kec.
Ciparay - Sumur Dangkal di Ds. Sindangpanon Kec.
Banjaran - Sumur Dangkal di Ds. Rancakole Kec.
Arjasari - Sumur Dangkal di Ds. Margamekar
Kec. Pangalengan - Sumur Dangkal di Ds. Cibodas Kec.
Solokanjeruk
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 156
- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa) di Ds. Wanasuka Kec. Pangalengan
- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa) di Kel. Padasuka Kec. Cimenyan
- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa) di Sumur Dangkal di
Biaya Konstruksi/Fisik Pembangunan SPAL - Pembangunan SPAL di Ds. Cangkuang Kulon
Kec. Dayeuhkolot - Pembangunan SPAL di Ds. Babakan Peuteuy
Kec. Cicalengka - Pembangunan SPAL di Ds. Jelegong
Kec. Rancaekek - Pembangunan SPAL di Ds. Banyusari
Kec. Katapang - Pembangunan SPAL di Ds. Mekarjaya
Kec. Banjaran - Pembangunan SPAL di Ds. Bojongsoang
Kec. Bojongsoang - Pembangunan SPAL di Ds. Sukanagara
Kec. Soreang - Pembangunan SPAL di Ds. Bojongmanggu Kec.
Pameungpeuk - Pembangunan SPAL di Ds. Cipedes
Kec. Paseh - Pembangunan SPAL di Ds. Tarumajaya
Kec. Kertasari - Pembangunan SPAL di Ds. Sukamanah
Kec. Pangalengan - Pembangunan SPAL di Ds. Cipanjalu
Kec. Cilengkrang - Pembangunan SPAL di Ds. Cangkuang Wetan
Kec. Dayeuh Kolo - Pembangunan SPAL di Ds. Sukapura
Kec. Dayeuh Kolot - Pembangunan SPAL di Ds. Cicalengka Wetan
Kec. Cicalengka - Pembangunan SPAL di Ds. Rancaekek Kulon
Kec. Rancaekek - Pembangunan SPAL di Ds. Cangkuang
Kec. Rancaekek - Pembangunan SPAL di Ds. Margamukti
Kec. Pangalengan - Pembangunan SPAL di Ds. Pangauban
Kec. Katapang - Pembangunan SPAL di Ds. Cibeunying
Kec. Cimenyan - Pembangunan SPAL di Ds. Rancakole Kec.
Arjasari - Pembangunan SPAL di Ds. Sukamukti Kec.
Katapang - Pembangunan SPAL di Ds. Laksana
Kec. Ibun - Pembangunan SPAL di Ds. Kramatmulya
Kec. Soreang - Pembangunan SPAL di Ds. Tanjungsari
Kec. Cangkuang - Pembangunan SPAL di Ds. Soreang
Kec. Soreang - Pembangunan SPAL di Ds. Pangalengan
Kec. Pangalengan - Pembangunan SPAL di Ds. Tenjolaya
Kec. Pasirjambu - Pembangunan SPAL di Ds. Pangguh
Kec. Ibun - Pembangunan SPAL di Ds. Tribakti Mulya
Kec. Pangalengan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 157
3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Profil KPPABD
100 %
100 %
4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Belanja Modal - Pengadaan Pos Sektor Damkar
Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pos Sektor Damkar
Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pos Sektor Damkar
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 5 Program Perencanaan Tata
Ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Konsultan Perencanaan - Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec.
Cicalengka - Penyempurnaan RTDR dan Peraturan Zonasi Kec.
Banjaran - Penyempurnaan RTDR dan Peraturan Zonasi Kec.
Kutawaringin - Penyempurnaan RTDR dan Peraturan Zonasi Kec.
Majalaya - KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RTDR
Cileunyi - Pendampingan Pemetaan RTDR
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
6 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan
- Penetapan Kebijakan Pengembangan Kawasan Siap Bangun
- Pembuatan Animasi Kawasan Kampung Sunda
100 %
100 %
100 %
100 % 2 Penyusunan Prosedur dan Manual
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian
Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Siap Bangun Kutawaringin
- Penyusunan DED Kampung Sunda
100 %
100 %
100 %
100 % 3 Penyusunan Prosedur dan Manual
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan
- Konsultansi Perencanaan Penataan Perumah Terorganisir
100 %
100 %
7 Program Pengembangan Data /Informasi
1 Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan - Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Sarana
dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Banjaran di Kab. Bandung
100 %
100 %
2 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan
- Penyusunan Analisa Harga Satuan Kabupaten Bandung
100 %
100 %
3 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan
- Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
100 %
100 % 4 Penataan dan Pengendalian Bangunan
(Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) konsultansi Perencanaan
- Penyusunan Data Bangunan Non Pemerintah di Kabupaten Bandung
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 158
8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh konsultansi Perencanaan
- Penyusunan DED RTH Taman Lisiba I Jatisari sebanyak 1 paket
100 %
100 %
2 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh konsultansi Perencanaan
- Pendampingan Tim Penyiapan Kelembagaan
100 %
100 % 9 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Konsultansi Perencanaan
- Pendampingan Pembangunan TPST Kab. Bandung - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah Untuk Kegiatan Pengadaan TPA Konsultansi Pengawasan
- Pengawasan Pembangunan TPST Tahun 2015
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan Belanja Bahan/Bibit Tanaman - Pengadaan Tanaman untuk Greenbelt di TPA Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perbaikan Gas Methan di TPA - Penambahan Suku Cadang Alat Berat, Motor Roda
Tiga dan Pick Up Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan Jaringan dan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Domestik - Perbaikan Saluran dan Instalasi Pengolahan Air Lindi - Perbaikan Bangunan Pengolah Sampah di TPA
Babakan - Perbaikan Bangunan Hanggar di TPA Babakan - Perbaikan Bak Kontrol Utama dan Saluran Lindi - Perbaikan Sarana dan Prasarana di TPST Pemda
dan TPST Magot - Perbaikan Bangunan Workshop Konsultansi Perencanaan - Penyusunan DED Perbaikan Sarana (TPA, IPAL,
IPLT, TPT, Jalan Lingkungan, Jalan Gang) - Penyusunan DED Perbaikan IPAL Lindi - Penyusunan DED Bangunan TPST dan Workshop - FGD Pengelolaan Sampah di TPA - Kajian Pengelolaan Sampah di TPA - Kajian Penanganan Sampah dengan URC - Kajian Analisis Pembangunan PLTSa di Kabupaten
Bandung Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Jasa Konsultansi Konstruksi - Pengawasan Perbaikan Sarana (TPA, IPAL, IPLT,
TPT, Jalan Lingkungan, Jalan Gang) - Pengawasan Jasa Konsultansi Pembangunan
Transfer Depo, TPST dan Workshop - Pengawasan Jasa konsultansi Perbaikan Bangunan
di TPA Konsultansi Apraisal Tanah - Konsultan Penaksir Harga Tanah Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Tong Sampah - Pengadaan Tong Sampah Belanja Modal Tanah - Pengadaan tanah Kosong - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan
TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan
TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan
TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 159
TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan
TPS/TPST Pengadaan Kendaraan Tidak Bermotor - Pengadaan Gerobak - Pengadaan Container (Fiber) - Pengadaan Container (Amroll) - Pengadaan Mesin Pencacah Organik Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe II - Pembangunan TPS Tipe II - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer)
RW. 02 Desa Rancakole Kec. Arjasari - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer)
dan Jalan Lingkungan RW.01 Desa Rancakole Kec. Arjasari
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan, Plat Deker RW. 10 Desa Babakan Kec. Ciparay
- Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 11 Desa Babakan Kec. Ciparay
- Pembangunan Jalan Operasional Pembuangan Sampah
- Pembangunan Jembatan dan Jalan Lingkungan RW. 12 Desa Babakan Kec. Ciparay
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan Jalan Lingkungan RW. 04 Desa Babakan Kec. Ciparay
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan dan Bak Penampung Air Rw.03 Desa Babakan Kec. Ciparay
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan Pengerasan Jalan RW. 05 Desa Babakan Kec. Ciparay
- Pembangunan Filter untuk IPAL Lindi - Pembangunan TPST Citaliktik Belanja Modal Penambahan Pipa Gas Methan di TPA - Perbaikan Saluran Drainase di TPA Babakan Ciparay Belanja Modal Penambahan Pipa Gas Methan di TPA - Penambahan Pipa Gas Methan di TPA
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan Belanja Jasa Pihak Ketiga - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Pihak Ketiga - Belanja Jasa Penyapu Jalan - Belanja Jasa Penyapu Jalan diluar Wilayah
Perkotaan Soreang Belanja Jasa Lainnya - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja
Jasa Service (Bidang Kebersihan) - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja
Jasa Service (Bidang Kebersihan) Belanja Sewa Alat Berat - Belanja Sewa Eksavator Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Ban Kendaraan Operasional - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Operasional (Suku Cadang) Bidang Kebersihan Suku Cadang Truk
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 160
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Bidang Kebersihan (Pengadaan Suku Cadang Alat Berat + Motor Roda Tiga)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan/Perbaikan TPA Babakan dan IPLT
Cibeet
100 %
100 %
4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan - Pembelian Peralatan Kebersihan Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat - Pendampingan Pengelolaan TPS 3 R Bantuan Pusat Belanja Bimbingan Teknis - Bimbingan Teknis Pelatihan Pengelolaan Sampah Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - Pembangunan TPST di Ds. Mekarsaluyu Kec.
Cimenyan - Pembangunan TPST di Ds. Rahayu
Kec. Margaasih - Pembangunan TPST di Ds. Cibodas
Kec. Pasirjambu - Pembangunan TPST di Ds. Sukamanah
Kec. Pangalengan - Pembangunan TPST di Ds. Cipedes
Kec. Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Cigentur
Kec. Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Magungharja
Kec. Ciparay - Pembangunan TPST di Ds. Hegarmanah
Kec. Cikancung - Pembangunan TPST di Ds. Mekarmanik
Kec. Cimenyan - Pembangunan TPST di Ds. Sukamukti
Kec. Katapang - Pembangunan TPST di Ds. Cangkuang Wetan
Kec. Dayeuhkolot - Pembangunan TPST di Ds. Panyadap
Kec.Solokanjeruk - Pembangunan TPST di Ds. Bojong
Kec. Nagreg - Pembangunan TPST di Ds. Langensari Kec.
Solokanjeruk - Pembangunan TPST di Ds. Drawati Kec.
Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Girimulya
Kec. Pacet - Pembangunan TPST di Ds. Mekarpawitan Kec.
Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Malasari Kec.
Cimaung - Pembangunan TPST di Ds. Cipanjalu Kec.
Cilengkrang - Pembangunan TPST di Ds. Pangalengan
Kec. Pangalengan - Pembangunan TPST di Ds. Seke
Kec. Solokanjeruk - Pembangunan TPST di KP.Sogar
Kec. Solokanjeruk - Pembangunan TPST di Ds. Lebak Muncang
Kec. Ciwidey - Pengadaan Bak Sampah - Pengadaan Roda Sampah - Pengadaan Motor Tiga Roda - Pengadaan Papan Peringatan - Pengadaan Mesin Pencacah Organik - Pengadaan Mesin Pencacah Plastik - Pengadaan Roda Sampah
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 161
- Pengadaan Motor Tiga Roda 100 % 100 %
5 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Bantuan Gubernur) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Motor Roda Tiga - Pengadaan Mesin Pecacah Organik - Pengadaan Composter Individual - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan TPS Konsultansi Pengawasan - Jasa Konsultansi pengawasan Belanja Modal Peralatan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor - Pengadaan Dump Truck
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Motor Roda Tiga
100 %
100 % 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Alat Berat (Excavator)
100 %
100 % 10 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
1 Penataan RTH Belanja Modal - Penataan RTH Alun-alun Kecamatan Ciparay - Penataan RTH Alun-alun Kecamatan Ciparay Konsultansi Perencanaan - Review DEDPenataan RTH Kec. Ciparay Konsultansi Pengawasan - Konsultan Supervisi Penataan RTH Kec. Ciparay - Konsultan Supervisi Penataan RTH Kec. Ciparay
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
2 Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan Perkantoran
Pemda - Penataan RTH Rancaekek - Pengadaan Pot Bunga - Penataan Taman Sekitar Lapang Upakarti - Penataan Taman disekitar Stadion Si Jalak Harupat - Penataan Taman Alun-alun Banjaran - Penataan Taman Burung (Balesarakan) di
Baleendah - Pengadaan Tanaman Hias - Pengadaan Pohon Pelindung - Penataan Kebon Bibit - Pengadaan Alat-alat Sarana Pertamanan - Penataan Taman Pramuka Kwarcab Baleendah - Penataan dan Dekorasi Tanaman Hias Ds.
Sukamanah Kec. Rancaekek - Penataan Taman Jalan Masuk Desa Bojongloa Kec.
Rancaekek - Pembuatan Taman Arena Bermain Anak di Depan
Rumah Dinas Sekda Konsultansi Perencanaan
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 162
- Perencanaan RTH/Taman Perkantoran Pemda - Perencanaan RTH Rancaeke - Perencanaan Taman 9 (Sembilan) Titik Lokasi
Kabupaten Bandung Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan
Perkantoran Pemda - Pengawasan Penataan Taman Rancaekek - Pengawasan Taman 9 (Sembilan) Titik Lokasi
Kabupaten Bandung Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas - Pembuatan Gapura "Selamat Datang di Kabupaten
Bandung Sabilulungan di Nagreg"
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
3 Penyusunan Masterplan RTH Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Soreang
(Kawasan Pemerintahan)
100 %
4 Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH (Luncuran Bantuan Gubernur) Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum
(Lokasi Desa Cikancung Kec. Cikancung) luas 534 M2
- Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong (Lokasi Desa Patrolsari Kec. Arjasari) luas 555 Tumbak
- Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong (Lokasi Desa Tangsimekar Kec. paseh) luas 5033 M2
Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Feasibility Studi (FS) dan DED Sarana
Pemerintah - Perancanaan Teknis Pertanahan Konsultansi Aprasial Tanah - Penaksiran Harga Tanah
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 5 Pertamanan dan Pemakaman (BANGUB)
Belanja Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Penataan taman Alfathu Soreang - Penataan Taman Kota Soreang/Cingcin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin - Pengadaan Gergaji Mesin (Chainsaw)
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (PSPM) Belanja Bahan Baku Kegiatan - Pengadaan Bahan Baku Kegiatan Kelengkapan
Materi/Bahan Peserta Sosialisasi dan Kelengkapan Materi/Bahan Peserta Lokakarya
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 163
B. Program Pemerintah Pusat/Provinsi (Bantuan Gubernur). Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan menangani beberapa kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu : 1. Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Berupa
56 Unit Motor roda 3, 560 Unit Mesin Composter Individual, 56 Unit Mesin Pencacah Sampah Organik, 56 Unit Gerobak Sampah, 10 Paket Pembangunan Sampah, dan 8 Paket (TPS) Tempat Penampungan Sampah dengan nilai Anggaran Rp.7.499.600.000,-
2. Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan unggulan) berupa, 2 Unit Motor Roda 3, dan 1 Paket Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Organik Berupa Pembangunan Transper Depo dengan nilai Anggaran Rp. 273.000.000,-
3. Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Persampahan berupa 1 Unit Alat Berat (Excavator) dengan nilai Anggaran Rp. 1.549.000.000,-
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana Rt.04 Rw.10 Desa pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 60.000.000,-
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 50.000.000,-
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 60.000.000,-
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga – Cibeureum dengan nilai Anggaran Rp. 60.000.000,-
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kemiskinan Berupa Pekerjaan kontruksi Perpipaan dan Sumur Dangkal di 14 Kecamatan 16 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 2.038.515.023,-
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana peningkatan sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat berupa 1 Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik IPAL
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 164
Komunal di satu desa Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 2.500.000.000,-
10. Pembangunan Sarana Sanitasi tipe ODF Berupa 2 Unit Pekerjaan Kontruksi Fisik pola Pembangunan MCK + IPAL Komunal di satu Desa Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 1.050.000.000,-
11. Pembangunan Sarana Sanitasi tipe Pre ODF Berupa 38 Unit Pekerjaan Kontruksi Fisik Pola Pembangunan MCK+IPAL Komunal di 11 Kecamatan 19 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 21.850.000.000,-
12. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK+IPAL (37 Kegiatan Unggulan) Berupa 2 Lokasi Pembangunan MCK+IPAL Komunal di 2 Kecamatan 2 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 456.000.000,-
13. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK+IPAL berupa 1 Unit Pembangunan MCK+IPAL Komunal di 1 Kecamatan 1 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 273.000.000,-
14. Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berupa Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sabermas ) di DAS Citarum ( GCB ) ( 37 Kegiatan Unggulan ) di 56 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 2.550.000.000,-
15. Program kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung terdiri dari kegiatan P2KP, PPIP dan PAMSIMAS tahun 2015 dapat lihat pada lampiran.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 165
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN Tahun anggaran 2015, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 21.559.940.026,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.106.930.343,00atau88,62%.
Belanja Langsung sebesar Rp. 148.973.052.446,61 dan terealisasi sebesar Rp. 116.747.034.328,00 atau 78,37 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan dari rencana sebesar Rp.170.532.992.472,61 terealisasi sebesar Rp. 130.853.964.671,00 atau pencapaian 79,66%.
Permasalahan dan Solusi Secara umum seluruh bila dikaitkan dengan sasaran yang diharapkan maka masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
No Permasalahan Solusi
1 Belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat SKPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan
Peningkatan kapasitas SDM mengenai perencanaan serta pembentukan forum perencanaan
2 Keterbatasan dana untuk pendataan bangunan gedung negara
Adanya peningkatan anggaran untuk pendataan bangunan gedung Negara
3 Jumlah kenaikan rumah layak huni dan permukiman layak huni masih sangat kecil
Menambah jumlah rehabilitasi RTLH dan penanganan kawasan kumuh agar dilaksanakan berkelanjutan pada setiap tahun
4 Keterbatasan dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah untuk merehab rumah tidak layak huni)
Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan/merehab rumah tidak layak huni dengan mengajukan sumber dari APBD, APBN maupun Swasta
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 166
5 Keterbatasan dana untuk pengembangan lebih lanjut pembangunan PSU (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah)
Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan/merehab rumah tidak layak huni dengan mengajukan sumber dari APBD, APBN maupun Swasta
6 Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum pedesaan pada tahun 2014
Meningkatkan prosentase cakupan pelayanan air bersih pedesaan sehingga prosentase cakupan pelayanan meningkat sesuai sasaran MDG’s, SPM dan capaian kinerja tahun 2014 dengan mengajukan proposal bantuan pembangunan ke pemerintah pusat dan pihak swasta
7 Masih banyak pemukiman penduduk yang belum terjangkau jaringan perpipaan air bersih karena wilayah pelayanan sangat luas, tersebar dan berbukit-bukit
Dilakukan pemilahan pada sistem penyediaan air bersih yang akan digunakan, diantaranya dengan system perpipaan secara gravitasi atau pemompaan ataupun dibangun sumur dalam atau sumur dangkal
8 Terbatasnya sumber air baku yang layak kualitas dan kuantitas
Dilakukan pengambilan mata air dari desa lain dan untuk desa yang tidak memiliki mata air dibangun sumur dalam atau sumur dangkal
9 Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan yang telah terbangun oleh para pengelola air bersih desa
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku potensial bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keinginan untuk mengelola dengan baik
10 Terbatasnya dana investasi untuk pengembangan SPAM, dimana saat ini sebagian besar masih mengandalkan dana APBD
Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana air bersih baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun swasta
11 Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih pedesaan
Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dlm pengelolaan air bersih dan masyarakat
12 Tidak adanya payung hukum/legalitas pengelola air bersih
Perlu adanya payung hukum/legalitas terkait pengelolaan air bersih pedesaan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 167
13 Belum adanya mekanisme pelaporan perkembangan pengelolaan air bersih pedesaan
Perlu adanya pembaharuan data base setiap tahunnya terkait pengelolaan air bersih pedesaan
14 Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan limbah yang masih belum efektif, sehingga belum optimalnya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic
Perlu dilakukannya secara terus menerus sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan penegakan hukumnya
15 Aspek kelembagaan, peleburan Dinas Kebersihan menjadi salah satu bidang di bawah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mengakibatkan adanya perubahan (penyempitan) tupoksi, wewenang serta beban kerja pengelolaan air limbah dan persampahan. Sedangkan untuk sektor drainase permukiman, saat ini belum ada kejelasan menganai OPD dengan tupoksi khusus pengelolaan drainase permukiman.
Perlu dibentuknya lembaga khusus pengelola air limbah domestik (Pembentukan UPTD Air Limbah) dan pemberdayaan komunitas perumahan untuk pengelolaan sanitasi
17 Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya ketersediaan infrastuktur pendukung pengelolaan sanitasi mengakibatkan masih rendahnya cakupan air limbah domestik
Revisi dan evaluasi tupoksi di aspek kelembagaan
18 Dalam sektor partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan cenderung masih rendah
Meningkatkan pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat dengan teknologi yang tepat guna
19 Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan sanitasi
Mendorong pembiayaan alternatif pengelolaan sanitasi melalui Program percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
20 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB sebagai penyelenggaraan tata bangunan
Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam melakukan pengurusan IMB melalui sosialisasi dan melakukan panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran kepada masyarakat yang sedang membangun sebagai bahan potensi IMB
21 Kurangnya tertib bangunan sesuai tata ruang dan tata lingkungan yang sehat dan serasi
Sosialisasi peraturan perundangan tentang teknis bangunan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 168
22 Masih rendahnya sebagian masyarakat dalam meningkatkan mutu bangunan yang fungsional dan handal sesuai dengan persyarakatan teknis
Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengendalian dan pengawasan bangunan lebih intensif di lapangan
23 Belum diperdakannya/Legalisasi RDTR yang telah disusun sehingga tidak bisa dipakai sebagai acuan (Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat persetujuan dari Propinsi)
Melaksanakan proses legalisasi terhadap Perda RDTR dengan mengupayakan pihak propinsi agar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) memperoleh rekomendasi gubernur yang selanjutnya akan segera diproses ke BKPRN
24 Belum lengkapnya penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan kawasan – kawasan strategis
Penyusunan lebih lanjut perencanaan dan standarisasi pengembangan kawasan – kawasan strategis
25 Terbatasnya anggaran pada APBD tahun 2016 dalam hal kegiatan – kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Pengusulan beberapa kegiatan pada anggaran perubahan, seperti kegiatan Sosialisasi NSPM pencegahan kebakaran dan pengadaan Sarana prasarana pencegahan damkar.
26 Masih sangat tingginya waktu respon time penanggulangan kebakaran yaitu waktu standar nasional yang ditetapkan untuk menuju ke lokasi kebakaran dari pos damkar terdekat.
Usulan penambahan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator cakupan penanggulangan kebakaran antara lain Diklat aparatur pemadam kebakaran,Penyuluhan/pemberdayaan masyarakat serta mengusulkan penambahan pembangunan Pos Damkar guna meningkatkan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung dan memperpendek respon time.
27 Belum adanya kajian dan implementasi simulasi respon time dan Ren-Ops (Rencana Operasi) di beberapa wilayah kecamatan sebagai acuan dalam operasi penanggulangan kebakaran.
Rencana usulan program Penyusunan Ren-Ops dan Stimulasi respon time di beberapa wilayah pada anggaran APBD 2015, termasuk latihan gabungan sebagai bagian dari koordinasi dan komunikasi dengan pemadam kebakaran lainnya yang berbatasan seperti Kota bandung, Kota
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 169
Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dalam upaya penanggulangan kebakaran pada daerah perbatasan dan atau bantuan lintas wilayah.
28 Belum terbangunnya sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) yang terintegrasi sampai di tingkat kelurahan/desa, sehingga terkadang masyarakat tidak bisa melaporkan kejadian kebakaran dengan data yang cepat dan tepat.
Perlu usulan kajian SKIK (Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran) berbasis masyarakat.
29 Keterbatasan jumlah mobil pemadam kebakaran, jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk dan atau luas wilayah Kabupaten Bandung yang harus dilayani.
Pengusulan anggaran setiap tahun untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran guna mencapai target indikator RPJMD, Renstra serta SPM penanggulangan kebakaran
30 Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat ini Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan memiliki armada truk sebanyak 78 unit.
Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dan mengoptimalkan penggunaannya melalui penjadualan ulang pengangkutan
31 Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi kewilayahan (kecamatan dan desa) dalam hal pengelolaan sampah.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahdengan sistem 3 R, maka diharapkan jumlah timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya
32 Kurangnya Sumbar Daya Manusia.
Penyediaaan sumber daya manusia yang memadai
32 Paska Penyerahan Rusunawa di Baleendah ke Pemerintahan Kabupaten Bandung Pemanfaatannya belum jelas
Agar Segera mengoptimalkan fungsi rusunawa tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah potensi PAD
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 170
33 Mengenai Pelayanan dan penanggulangan sampah diwilayah Kabupaten Bandung
- Perlu ada Kajian tentang pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Bandung
- Adanya penambahan armada pengangkutan sampah
- SDM mengenai penguatan tenaga pelayanan sampah perlu ada pelatihan khusus tentang sampah serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk tenaga pengangkutan sampah
- Untuk daerah-daerah tertentu perlu diadakan penataan ulang tentang pengelolaan serta retribusi tentang sampah.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 171
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
- Secara umum bahwa dari 21 program dan 69 kegiatan yang direncanakan
di Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat diselesaikan
100 % sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan;
- Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat pada umumnya dan diselaraskan dengan program pemerintah
pusat (Program Nasional).
- Adanya beberapa kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah
Pusat/Propinsi memberikan andil besar bagi upaya percepatan
pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat kemampuan
pendanaan Pemerintah Daerah semakin terbatas.
- Keberhasilan dan pencapaian terget sasaran tidak terlepas dari adanya
dana yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan
APBN seperti beberapa program/kegiatan yang berkesinambungan perlu
adanya tindak lanjut kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya, terutama
untuk kegiatan yang memiliki target sasaran yang harus dicapai pada
tahun yang ditetapkan sesuai SPM, RPJM, dan lain-lain;
6.2 Saran
- Walaupun pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya
alangkah lebih baik lagi bila penyelesaian kegiatan diselesaikan beberapa
bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir untuk memudahkan
evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, hal ini
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 172
sangat terkait dengan harapan agar penetapan APBD dapat ditetapkan di
awal tahun anggaran;
- Bagi kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dengan instansi / lembaga
lain diperlukan upaya pelaksanaan koordinasi yang lebih baik lagi
dimasa-masa yang akan datang, baik melalui fasilitasi Bappeda,
Sekretariat Daerah maupun oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan sendiri;
- Bagi beberapa kegiatan yang diperlukan adanya kesinambungan
penanganan agar dapat diprogramkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya;
- Bagi beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah
Pusat/Propinsi agar tetap dilakukan koordinasi dan diharapkan
bantuannya sehingga sasaran makro pembangunan di wilayah Kabupaten
Bandung akan dapat lebih dipercepat lagi waktu pencapaiannya.