27
一部事務組合決算 普 通 会 計 (1) 特別区人事・厚生事務組合 1) 歳 (単位:千円、%) 4,709,882 50.6 使 37,705 0.4 5 0.0 0 0.0 1,914,880 20.6 111,605 1.2 187,068 2.0 506,484 5.4 1,263,818 13.6 76,303 0.8 501,000 5.4 9,308,750 100.0 04 05 - 402 -

Ⅸ 一部事務組合決算...補 助 費 等 626,238 0.8 190,127 普通建設事業費 10,247,532 12.9 4,672,206 災害復旧事業費 0 0.0 0 失業対策事業費 0 0.0 0 公 債

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  • Ⅸ 一部事務組合決算

    1 普 通 会 計

     (1) 特別区人事・厚生事務組合

      1) 歳 入 (単位:千円、%)

    区 分 決 算 額 構 成 比

    分 担 金 ・ 負 担 金 4,709,882 50.6

    使 用 料 37,705 0.4

    手 数 料 5 0.0

    国 庫 支 出 金 0 0.0

    都 支 出 金 1,914,880 20.6

    財 産 収 入 111,605 1.2

    寄 附 金 187,068 2.0

    繰 入 金 506,484 5.4

    繰 越 金 1,263,818 13.6

    諸 収 入 76,303 0.8

    地 方 債 501,000 5.4

    合 計 9,308,750 100.0

    04 05

    - 402 -

  •  (1) 特別区人事・厚生事務組合

      2) 歳 出(性質別) (単位:千円、%)

    性      質      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    人 件 費 2,194,238 26.0 1,966,912

    う ち 職 員 給 1,647,222 19.5 1,430,462

    物 件 費 4,273,072 50.6 934,042

    維 持 補 修 費 126,415 1.5 113,920

    扶 助 費 51,594 0.6 10,207

    補 助 費 等 419,333 5.0 419,150

    普 通 建 設 事 業 費 926,595 11.0 146,013

    災 害 復 旧 事 業 費 0 0.0 0

    失 業 対 策 事 業 費 0 0.0 0

    公 債 費 246,784 2.9 246,784

    積 立 金 214,714 2.5 205,372

    投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0

    貸 付 金 0 0.0 0

    繰 出 金 0 0.0 0

    合 計 8,452,745 100.0 4,042,400

    07 13

    - 403 -

  •  (1) 特別区人事・厚生事務組合

      2) 歳 出(目的別) (単位:千円、%)

    目      的      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    議 会 費 2,039 0.0 2,039

    総 務 費 2,802,520 33.2 2,662,647

    民 生 費 3,602,544 42.6 1,073,123

    衛 生 費 45 0.0 45

    労 働 費 1,741,305 20.6 744

    農 林 水 産 業 費 0 0.0 0

    商 工 費 0 0.0 0

    土 木 費 0 0.0 0

    消 防 費 0 0.0 0

    教 育 費 57,508 0.7 57,018

    災 害 復 旧 費 0 0.0 0

    公 債 費 246,784 2.9 246,784

    諸 支 出 金 0 0.0 0

    前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0

    合 計 8,452,745 100.0 4,042,400

    07 13

    - 404 -

  •  (1) 特別区人事・厚生事務組合

      3) 収 支 等 (単位:千円)

    決 算 額

    1 歳 入 総 額 A 9,308,750

    2 歳 出 総 額 B 8,452,745

    3 歳 入 歳 出 差 引 額 A - B C 856,005

    4 翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 D 20,341

    5 実 質 収 支 C - D E 835,664

    6 単 年 度 収 支 F △134,773

    7 財 政 調 整 基 金 積 立 金 G 166,942

    8 繰 上 償 還 金 H 0

    9 積 立 金 取 崩 し 額 I 506,484

    10実 質 単 年 度 収 支F + G + H - I

    J △474,315

     4) 職 員 数(平成25年4月1日)

    (単位:人)

    固 有 職 員 122

    区 か ら の 派 遣 106

    都 か ら の 派 遣 6

    合 計 234

    ※ 東京二十三区清掃一部事務組合からの派遣職員は「区からの派遣」に含む。

    区 分

    02

    - 405 -

  •  (2) 臨海部広域斎場組合

      1) 歳 入 (単位:千円、%)

    区 分 決 算 額 構 成 比

    分 担 金 ・ 負 担 金 620,458 61.4

    使 用 料 365,252 36.1

    手 数 料 47 0.0

    国 庫 支 出 金 0 0.0

    都 支 出 金 0 0.0

    財 産 収 入 39 0.0

    寄 附 金 25 0.0

    繰 入 金 0 0.0

    繰 越 金 25,000 2.5

    諸 収 入 501 0.0

    地 方 債 0 0.0

    合 計 1,011,322 100.0

    04 05

    - 406 -

  •  (2) 臨海部広域斎場組合

      2) 歳 出(性質別) (単位:千円、%)

    性      質      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    人 件 費 37,108 4.0 37,108

    う ち 職 員 給 31,014 3.3 31,014

    物 件 費 279,258 29.9 31

    維 持 補 修 費 29,490 3.2 0

    扶 助 費 0 0.0 0

    補 助 費 等 0 0.0 0

    普 通 建 設 事 業 費 0 0.0 0

    災 害 復 旧 事 業 費 0 0.0 0

    失 業 対 策 事 業 費 0 0.0 0

    公 債 費 589,209 63.0 589,209

    積 立 金 0 0.0 0

    投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0

    貸 付 金 0 0.0 0

    繰 出 金 0 0.0 0

    合 計 935,065 100.0 626,348

    07 13

    - 407 -

  •  (2) 臨海部広域斎場組合

      2) 歳 出(目的別) (単位:千円、%)

    目      的      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    議 会 費 31 0.0 31

    総 務 費 37,095 4.0 37,095

    民 生 費 13 0.0 13

    衛 生 費 308,717 33.0 0

    労 働 費 0 0.0 0

    農 林 水 産 業 費 0 0.0 0

    商 工 費 0 0.0 0

    土 木 費 0 0.0 0

    消 防 費 0 0.0 0

    教 育 費 0 0.0 0

    災 害 復 旧 費 0 0.0 0

    公 債 費 589,209 63.0 589,209

    諸 支 出 金 0 0.0 0

    前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0

    合 計 935,065 100.0 626,348

    07 13

    - 408 -

  •  (2) 臨海部広域斎場組合

      3) 収 支 等 (単位:千円)

    決 算 額

    1 歳 入 総 額 A 1,011,322

    2 歳 出 総 額 B 935,065

    3 歳 入 歳 出 差 引 額 A - B C 76,257

    4 翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 D 0

    5 実 質 収 支 C - D E 76,257

    6 単 年 度 収 支 F △ 7,174

    7 財 政 調 整 基 金 積 立 金 G 0

    8 繰 上 償 還 金 F 0

    9 積 立 金 取 崩 し 額 I 0

    10実 質 単 年 度 収 支F + G + F - I

    J △ 7,174

     4) 職 員 数(平成25年4月1日)

    (単位:人)

    固 有 職 員 0

    区 か ら の 派 遣 4

    都 か ら の 派 遣 0

    合 計 4

    区 分

    02

    - 409 -

  •  (3) 東京二十三区清掃一部事務組合

      1) 歳 入 (単位:千円、%)

    区 分 決 算 額 構 成 比

    分 担 金 ・ 負 担 金 41,437,000 49.9

    使 用 料 11,283 0.0

    手 数 料 13,797,696 16.6

    国 庫 支 出 金 1,915,506 2.3

    都 支 出 金 0 0.0

    財 産 収 入 33,508 0.0

    寄 附 金 2,314 0.0

    繰 入 金 8,870,000 10.7

    繰 越 金 5,075,693 6.1

    諸 収 入 8,288,285 10.0

    地 方 債 3,682,000 4.4

    合 計 83,113,285 100.0

    04 05

    - 410 -

  •  (3) 東京二十三区清掃一部事務組合

      2) 歳 出(性質別) (単位:千円、%)

    性      質      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    人 件 費 10,785,646 13.6 10,699,980

    う ち 職 員 給 8,132,393 10.3 8,127,369

    物 件 費 21,435,552 27.0 21,149,448

    維 持 補 修 費 13,695,556 17.3 188,347

    扶 助 費 66,205 0.1 66,205

    補 助 費 等 626,238 0.8 190,127

    普 通 建 設 事 業 費 10,247,532 12.9 4,672,206

    災 害 復 旧 事 業 費 0 0.0 0

    失 業 対 策 事 業 費 0 0.0 0

    公 債 費 11,026,108 13.9 11,026,108

    積 立 金 11,368,000 14.3 11,347,631

    投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0

    貸 付 金 0 0.0 0

    繰 出 金 0 0.0 0

    合 計 79,250,837 100.0 59,340,052

    07 13

    - 411 -

  •  (3) 東京二十三区清掃一部事務組合

      2) 歳 出(目的別) (単位:千円、%)

    目      的      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    議 会 費 44,536 0.1 44,536

    総 務 費 14,229,157 18.0 14,191,006

    民 生 費 69,417 0.1 69,417

    衛 生 費 53,881,619 68.0 34,008,985

    労 働 費 0 0.0 0

    農 林 水 産 業 費 0 0.0 0

    商 工 費 0 0.0 0

    土 木 費 0 0.0 0

    消 防 費 0 0.0 0

    教 育 費 0 0.0 0

    災 害 復 旧 費 0 0.0 0

    公 債 費 11,026,108 13.9 11,026,108

    諸 支 出 金 0 0.0 0

    前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0

    合 計 79,250,837 100.0 59,340,052

    07 13

    - 412 -

  •  (3) 東京二十三区清掃一部事務組合

      3) 収 支 等 (単位:千円)

    決 算 額

    1 歳 入 総 額 A 83,113,285

    2 歳 出 総 額 B 79,250,837

    3 歳 入 歳 出 差 引 額 A - B C 3,862,448

    4 翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 D 80,850

    5 実 質 収 支 C - D E 3,781,598

    6 単 年 度 収 支 F △ 1,294,095

    7 財 政 調 整 基 金 積 立 金 G 11,368,000

    8 繰 上 償 還 金 H 0

    9 積 立 金 取 崩 し 額 I 8,870,000

    10実 質 単 年 度 収 支F + G + H - I

    J 1,203,905

     4) 職 員 数(平成25年4月1日)

    (単位:人)

    固 有 職 員 844

    区 か ら の 派 遣 300

    都 か ら の 派 遣 5

    合 計 1,149

    区 分

    02

    - 413 -

  •  (4) 普通会計合計

      1) 歳 入 (単位:千円、%)

    区 分 決 算 額 構 成 比

    分 担 金 ・ 負 担 金 46,767,340 50.1

    使 用 料 414,240 0.4

    手 数 料 13,797,748 14.8

    国 庫 支 出 金 1,915,506 2.1

    都 支 出 金 1,914,880 2.0

    財 産 収 入 145,152 0.2

    寄 附 金 189,407 0.2

    繰 入 金 9,376,484 10.0

    繰 越 金 6,364,511 6.8

    諸 収 入 8,365,089 9.0

    地 方 債 4,183,000 4.5

    合 計 93,433,357 100.0

    04 05

    - 414 -

  •  (4) 普通会計合計

      2) 歳 出(性質別) (単位:千円、%)

    性      質      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    人 件 費 13,016,992 14.7 12,704,000

    う ち 職 員 給 9,810,629 11.1 9,588,845

    物 件 費 25,987,882 29.3 22,083,521

    維 持 補 修 費 13,851,461 15.6 302,267

    扶 助 費 117,799 0.1 76,412

    補 助 費 等 1,045,571 1.2 609,277

    普 通 建 設 事 業 費 11,174,127 12.6 4,818,219

    災 害 復 旧 事 業 費 0 0.0 0

    失 業 対 策 事 業 費 0 0.0 0

    公 債 費 11,862,101 13.4 11,862,101

    積 立 金 11,582,714 13.1 11,553,003

    投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0

    貸 付 金 0 0.0 0

    繰 出 金 0 0.0 0

    合 計 88,638,647 100.0 64,008,800

    07 13

    - 415 -

  •  (4) 普通会計合計

      2) 歳 出(目的別) (単位:千円、%)

    目      的      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    議 会 費 46,606 0.1 46,606

    総 務 費 17,068,772 19.3 16,890,748

    民 生 費 3,671,974 4.1 1,142,553

    衛 生 費 54,190,381 61.1 34,009,030

    労 働 費 1,741,305 2.0 744

    農 林 水 産 業 費 0 0.0 0

    商 工 費 0 0.0 0

    土 木 費 0 0.0 0

    消 防 費 0 0.0 0

    教 育 費 57,508 0.1 57,018

    災 害 復 旧 費 0 0.0 0

    公 債 費 11,862,101 13.4 11,862,101

    諸 支 出 金 0 0.0 0

    前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0

    合 計 88,638,647 100.0 64,008,800

    07 13

    - 416 -

  •  (4) 普通会計合計

      3) 収 支 等 (単位:千円)

    決 算 額

    1 歳 入 総 額 A 93,433,357

    2 歳 出 総 額 B 88,638,647

    3 歳 入 歳 出 差 引 額 A - B C 4,794,710

    4 翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 D 101,191

    5 実 質 収 支 C - D E 4,693,519

    6 単 年 度 収 支 F △ 1,436,042

    7 財 政 調 整 基 金 積 立 金 G 11,534,942

    8 繰 上 償 還 金 H 0

    9 積 立 金 取 崩 し 額 I 9,376,484

    10実 質 単 年 度 収 支F + G + H - I

    J 722,416

     4) 職 員 数(平成25年4月1日)

    (単位:人)

    固 有 職 員 966

    区 か ら の 派 遣 410

    都 か ら の 派 遣 11

    合 計 1,387

    区 分

    02

    - 417 -

  • 2 収益事業会計(競馬事業)

     (1) 収益事業会計 (単位:千円)

    決 算 額

    1 39,224

    2 A 93,449,294

    3 B 0

    (1) 普 通 会 計 か ら の 分 0

    歳 (2) 基 金 か ら の 分 0

    4 17,429,532

    (1) 純 繰 越 金 C 17,429,532

    入 (2) 繰 越 事 業 費 等 充 当 財 源 繰 越 額 0

    5 0

    6 0

    7 5,483,659

    D 116,401,709

    1 91,952,203

    (1) 払 戻 金 68,958,625

    (2) 返 還 金 364,467

    (3) 常 勤 職 員 人 件 費 786,082

    歳 (4) 臨 時 職 員 賃 金 等 93,938

    (5) 施 設 等 使 用 料 3,626,446

    (6) そ の 他 の 開 催 経 費 18,122,645

    2 1,288,938

    (1) 1 号 交 付 金 977,391

    (2) 2 号 交 付 金 311,547

    3 0

    出 4 0

    0

    5 E 321,107

    (1) 普通会計へのもの(収益 金配 分) E1 230,000

    (2) 普 通 会 計 へ の も の ( そ の 他 ) 91,107

    (3) そ の 他 の 会 計 へ の も の E2 0

    地 方 債 償 還 金

    う ち 元 金

    繰 出 金

    歳 入 合 計

    開 催 費

    交 付 金

    公 営 企 業 金 融 公 庫 納 付 金

    繰 越 金

    公 営 企 業 金 融 公 庫 納 付 金 還 付 金

    地 方 債

    そ の 他

    区 分

    入 場 料

    車 馬 券 等 売 上 金

    繰 入 金

    50

    - 418 -

  • (単位:千円)

    決 算 額

    歳 6 0

    7 4,701,367

    出 F 98,263,615

    G 18,138,094

    H 0

    I 18,138,094

    J 1,921,392

    K 3,500,982

    L 16,879,611

    △ 0.6

    1,111,157

    1 829,348

    (1) 基 本 給 421,855

    (2) そ の 他 の 手 当 258,674

    (3) 臨 時 職 員 給 与 148,819

    2 134,480

    3 80,291

    4 67,038

    148,819

    (人) 80

    (人) 55

    (人) 135

    (回) 19

    (日) 103

    (人) 623,427

    (人) 6,053

    区 分

    常 勤 職 員

    1 開 催 平 均 臨 時 職 員

    歳 入 歳 出 差 引 額 D - F

    翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源

    実 質 収 支 D - F - H

    そ の 他

    歳 出 合 計

    職 員 給

    賃 金

    入 場 人 員

    地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金

    退 職 金

    開 催 日 数

    開 催 回 数

    一 日 平 均 入 場 人 員

    参       考

    設 備 改 善 費

    未 収 金

    未 払 金

    再 差 引 I - B + E + J - K

    収 益 率 ( L - C ) / A × 100%

    人 件 費 合 計 ( 1 ~ 4 )

    そ の 他

    - 419 -

  •  (2) 収益金の使途状況(区別) (単位:千円)

    A       の       内       訳

    千 代 田 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 千

    中 央 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 中

    港 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 港

    新 宿 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 新

    文 京 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 文

    台 東 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 台

    墨 田 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 墨

    江 東 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 江

    品 川 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 品

    目 黒 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 目

    大 田 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 大

    世 田 谷 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 世

    渋 谷 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 渋

    中 野 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 中

    杉 並 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 杉

    豊 島 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 豊

    北 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 北

    荒 川 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 荒

    板 橋 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 板

    練 馬 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 練

    足 立 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 足

    葛 飾 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 葛

    江 戸 川 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 江

    計 230,000 0 0 20,000 0 0 60,000 0 150,000 計

    そ の 他

    収 益 金繰 入 額 農 林 水

    産 業 費商 工 費 教 育 費

    災 害復 旧 費

    区 分民 生 費 衛 生 費 土 木 費

    51

    - 420 -

  • Ⅹ 広域連合決算

     1 普 通 会 計

       東京都後期高齢者医療広域連合

       1) 歳 入 (単位:千円、%)

    区 分 決 算 額 構 成 比

    分 担 金 ・ 負 担 金 384,076 5.2

    使 用 料 0 0.0

    手 数 料 0 0.0

    国 庫 支 出 金 5,187,145 70.7

    都 支 出 金 9,246 0.1

    財 産 収 入 939 0.0

    寄 附 金 50 0.0

    繰 入 金 1,681,968 22.9

    繰 越 金 72,615 1.0

    諸 収 入 161 0.0

    地 方 債 0 0.0

    合 計 7,336,200 100.0

    04 05

    - 421 -

  •    東京都後期高齢者医療広域連合

       2) 歳 出(性質別) (単位:千円、%)

    性      質      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    人 件 費 186,675 2.9 186,675

    う ち 職 員 給 137,470 2.1 137,470

    物 件 費 248,146 3.8 245,651

    維 持 補 修 費 14 0.0 14

    扶 助 費 585 0.0 585

    補 助 費 等 267,403 4.1 265,007

    普 通 建 設 事 業 費 315 0.0 315

    災 害 復 旧 事 業 費 0 0.0 0

    失 業 対 策 事 業 費 0 0.0 0

    公 債 費 0 0.0 0

    積 立 金 565,319 8.8 564,380

    投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0

    貸 付 金 0 0.0 0

    繰 出 金 5,191,500 80.4 0

    合 計 6,459,957 100.0 1,262,627

    07 13

    - 422 -

  •    東京都後期高齢者医療広域連合

       2) 歳 出(目的別) (単位:千円、%)

    目      的      別

    区 分 決 算 額 構 成 比 一 般 財 源 等

    議 会 費 2,027 0.0 2,027

    総 務 費 1,000,381 15.5 996,995

    民 生 費 5,192,143 80.4 643

    衛 生 費 265,406 4.1 262,962

    労 働 費 0 0.0 0

    農 林 水 産 業 費 0 0.0 0

    商 工 費 0 0.0 0

    土 木 費 0 0.0 0

    消 防 費 0 0.0 0

    教 育 費 0 0.0 0

    災 害 復 旧 費 0 0.0 0

    公 債 費 0 0.0 0

    諸 支 出 金 0 0.0 0

    前 年 度 繰 上 充 用 金 0 0.0 0

    合 計 6,459,957 100.0 1,262,627

    07 13

    - 423 -

  •    東京都後期高齢者医療広域連合

       3) 収 支 等 (単位:千円)

    決 算 額

    1 歳 入 総 額 A 7,336,200

    2 歳 出 総 額 B 6,459,957

    3 歳 入 歳 出 差 引 額 A - B C 876,243

    4 翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 D 0

    5 実 質 収 支 C - D E 876,243

    6 単 年 度 収 支 F 803,628

    7 財 政 調 整 基 金 積 立 金 G 565,319

    8 繰 上 償 還 金 H 0

    9 積 立 金 取 崩 し 額 I 900,000

    10実 質 単 年 度 収 支F + G + H - I

    J 468,947

     4) 職 員 数(平成25年4月1日)

    (単位:人)

    固 有 職 員 0

    区 か ら の 派 遣 42

    市 町 村 か ら の 派 遣 19

    都 か ら の 派 遣 2

    合 計 63

    区 分

    ※普通会計上の職員数は「0」であるが、この表では参考に全職員数を記載した。

    02

    - 424 -

  •  2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

       東京都後期高齢者医療広域連合

    決 算 額

    1 213,812,478

    (1) 213,812,478

    117,941,767

    77,219,511

    (2) 0

    2 287,020,806

    (1) 243,834,706

    239,867,577

    (2) 43,186,100

    41,937,076

    3 86,154,036

    (1) 81,515,047

    77,583,891

    (2) 3,660,907

    (3) 978,082

    4 481,426,037

    5 250,055

    6 13,262,608

    (1) 5,191,499

    (2) 8,071,109

    7 6,008,465

    8 0

    9 9,763,996

    1,097,698,481

    1 3,994,499

    2 1,053,614,746

    (1) 999,649,310

    ① 療 養 給 付 費 974,977,023

    ② 審 査 支 払 手 数 料 3,134,948

    ③ そ の 他 21,537,339

    (2) 50,553,486

    (3) 3,411,950

    そ の 他 の 収 入

    歳 入 合 計 ( 1 ~ 9 ) A

    繰 入 金

    歳    入

    市 町 村 負 担 金

    う ち 保 険 料 等 負 担 金

    う ち 療 養 給 付 費 負 担 金

    市 町 村 補 助 金

    国 庫 負 担 金

    う ち 療 養 給 付 費 負 担 金

    支 払 基 金 交 付 金

    特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金

    繰 越 金

    都 道 府 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金

    一 般 会 計 繰 入 金

    基 金 繰 入 金

    区 市 町 村 支 出 金

    国 庫 支 出 金

    都 支 出 金

    区 分

    国 庫 補 助 金

    う ち 財 政 調 整 交 付 金

    歳   出

    総 務 費

    保 険 給 付 費

    都 負 担 金

    う ち 療 養 給 付 費 負 担 金

    財 政 安 定 化 基 金 支 出 金

    都 補 助 金

    療 養 諸 費

    高 額 療 養 費

    そ の 他 医 療 給 付 費

    95

    - 426 -

  • (単位:千円)

    決 算 額

    3 2,919,148

    4 268,020

    5 3,016,090

    2,934,250

    6 9,065,823

    7 0

    8 781,968

    9 0

    10 2,978,104

    1,076,638,398

    21,060,083

    療 養 諸 費 等 D 0

    そ の 他 の 経 費 E 0

    計 F 0

    精 算 交 付 額 G 1,305,504

    精 算 還 付 額 H 16,952,876

    差 引 G - H I △ 15,647,372

    K + G - H J 5,412,711

    A - B - D - E K 21,060,083

    357,146

    1 301,196

    (1) 199,496

    (2) 101,700

    (3) 0

    2 55,950

    3 0

    4 0

    44

    0

    4,009

    3,584,339

    2 5 年 4 月 1 日 現 在 事 務 職 員 数 ( 人 ) L

    L の う ち 臨 時 職 員 数 ( 人 )

    賃 金

    地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金

    2 5 年 3 月 3 1 日 現 在 基 金 現 在 高

    参  考

    歳 入 歳 出 差 引 額 A - B C

    繰越又は

    支払繰延等

    翌年度負担金等

    精算予定額

    実質収支額

    人 件 費 合 計 ( 1 ~ 4 )

    職 員 給

    区 分

    歳   出

    都 道 府 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

    特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金

    保 健 事 業 費

    う ち 健 康 診 査 費

    基 金 積 立 金

    公 債 費

    繰 出 金

    前 年 度 繰 上 充 用 金

    そ の 他 の 支 出

    歳 出 合 計 ( 1 ~ 1 0 ) B

    収   支

    人 件 費 の 状 況

    基 本 給

    そ の 他 の 手 当

    臨 時 職 員 給 与

    退 職 金

    そ の 他

    - 427 -

  • 297-298 とびら★299-428Ⅳ 国保○Ⅴ後期高齢○ⅥA 介護(保険事業)○ⅥB 介護(介護サービス事業)○Ⅶ 事業債等の状況○Ⅷ 公営企業決算(1収支等)◎Ⅷ 公営企業決算(2特別区債)◎Ⅷ 公営企業決算(参考)施設及び業務概要◎Ⅸ(1) 人厚○Ⅸ(2) 斎場○Ⅸ(3) 清掃○Ⅸ(4) 普通会計 合計○Ⅸ2 収益事業(競馬)○Ⅹ 広域連合○