Upload
others
View
39
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Gambar : https://hizbullahmaulana1.files.wordpress.com
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
i
PPEENNGGAANNTTAARR
Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten melakukan perubahan atas Rencana Strategis Tahun
2017-2022 yang dijabarkan kedalam kebijakan operasional melalui pelaksanaan Misi
meliputi : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; serta Menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelaksanaan : Program
Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan dan Anak, Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program Penataan
Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Program Tata Kelola Pemerintahan
Secara teknis operasional, untuk periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022
Perubahan, program tersebut didukung melalui pelaksanaan :
Kegiatan Perencanaan Responsif Gender, Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga, Kegiatan Perlindungan Hak Perempuan,
Kegiatan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak, Kegiatan Perlindungan Khusus Anak,
Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk, Kegiatan Pelayanan Keluarga
Berencana, Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Kegiatan Peningkatan
Penyelenggaraan KTP-El dan KIA, Kegiatan Peningkatan Administrasi Catatan Sipil,
Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
Kegiatan Laporan Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
Serang, November 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
BANTEN PROVINSI BANTEN
Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19681012 198803 2 003
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
ii
DDAAFFTTAARR IISSII
Kata Pengantar ………………………………………………………………………. i
Daftar Isi ………………………………………………………………………. ii
Daftar Tabel ………………………………………………………………………. iii
Daftar Gambar ………………………………………………………………………. iv
BAB 1 PENDAHULUAN ………….. 1.1
1.1 Latar Belakang ………….. 1.2
1.2 Landasan Hukum ………….. 1.4
1.3 Maksud dan Tujuan ………….. 1.6
1.4 Sistematika Penulisan ………….. 1.7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ………….. 2.1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah
………….. 2.2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ………….. 2.5
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………….. 2.13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
………….. 2.16
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT
DAERAH
………….. 3.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
………….. 3.2
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
………….. 3.3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga ………….. 3.7
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ………….. 3.12
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN ………….. 4.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
………….. 4.2
BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………… 5.1
BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
…………… 6.1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………… 7.1
BAB 8 PENUTUP …………… 8.1
LAMPIRAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
iii
DDAAFFTTAARR TTAABBEELL
Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil …………….………………….. 2.6
Tabel 2.2 Komposisi Jabatan ASN …………………………………………… 2.6
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan … 2.6
Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis yang
Diikuti S/d Tahun 2018…………………………………………………… 2.8
Tabel 2.5 Sarana Prasarana s/d Tahun 2018 ………………………… 2.9
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Perangkat Daerah …………………………. 2.14
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
P3AKKB Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 …………………… 4.4
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan …………………… 5.4
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja …………………..……. 6.5
Tabel 6.2 Indikasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan ……………………… 6.7
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama ……………………………………………… 7.4
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah ..……………………… 7.5
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
iv
DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR
Gambar 2.1 Struktur Organisasi ................................................................................. 2.3
Gambar 7.1 Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja ............................................. 7.3
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 1
BAB 1 PENDAHULUAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 2
1.1. LATAR BELAKANG
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJM
Nasional.
Semangat desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewajiban setiap daerah untuk
mengembangkan kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan di daerah, guna
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan
taraf hidup kesejahteraan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur) terpilih yang penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi
Banten dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja/kegiatan dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahun keempat
RPJMD/Tahap Akselerasi II pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan
prioritas pembangunan meliputi :
1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial;
Penumbuhkembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan,
pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan
masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan,
PENDAHULUAN BAB
1
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 3
fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan
buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan,
penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya
peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau,
peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;
Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan
teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan
dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan
menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha
antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan
kecil dan menengah (tradisional).
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di
pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana,
Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran
kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas
dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan
penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan
pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan
kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat
Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai ‘pintu keluar-masuk’ wilayah Banten (1)
kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub international
Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja;
Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya,
operasionalisasi tol ruans baru.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas
mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan dan program
Pemerintah Provinsi Banten berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana serta administrasi
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 4
kependudukan dan pencatatan sipil. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dilandasai
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Banten.
Dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan program kerja urusan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana,
maka dilakukan upaya penyusunanan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yang
diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 Perubahan, sebagai salah satu acuan dokumen perencanaan
pembangunan di Provinsi Banten secara keseluruhan.
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain
itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja
Perangkat Daerah.
Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten melakukan perubahan atas Rencana Strategis Tahun
2017-2022
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022
Perubahan disusun dengan berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 5
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 6
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
10-292/2019)
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Rencana Strategis mengandung Tujuan, Strategi dan
Arah Kebijakan yang realistis melalui proses analisis dengan cara bertahap dalam langkah-
langkah untuk mencapai tujuan sehingga dapat diimplementasikan dengan konsekuensi
hasil yang diharapkan.
Berdasarkan uraian diatas, maksud disusunnya Rencana Strategi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Perubahan, adalah sebagai pedoman dalam mencapai
tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan
keluarga berencana melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui serangkaian proses
yang terukur dan akuntabel.
Sedangkan tujuan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah :
a. Untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten terpilih kedalam kebijakan,
program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
b. Untuk menegaskan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten peduli kepada Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan anak Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi
Banten.
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Pendahuluan 1 - 7
c. Untuk mendorong sinergi berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi
d. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten
e. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi
Banten selama kurun waktu lima tahun.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Perubahan
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.1
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.2
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah, maka fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana yang semula menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta fungsi Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang semula menjadi bagian pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah
Provinsi Banten, mengalami reorganiasasi dan digabungkan kedalam perangkat daerah
berbentuk dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,
adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah
BAB
2
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.3
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIS
KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB
PROGRAM, EVALUASI DAN
PELAPORAN
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
KEPALA BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
KEPLA SEKSI
PEMBINAAN KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKSI
PEMBINAAN PENCATATAN
SIPIL
PEMETAAN DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
KEPALA SEKSI
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
KEPALA SEKSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KEPALA SEKSI
PEMENUHAN HAK ANAK
KEPALA SEKSIADVOKASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI, EDUKASI DAN
PEMBINAAN LAYANAN KB
PEMBERDAYAAN KELUARGA
SEJAHTERA DAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA
PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.4
Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang
Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah,
bahwa tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
adalah sebagai berikut :
1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat
Daerah provinsi;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
tingkat Daerah provinsi;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup
Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
tingkat Daerah provinsi;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak
anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah
kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah,
dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah
provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.5
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya
lokal;
20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat
Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat
Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;
25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang
telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab
dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.2. SUMBER DAYA Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional,
berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau
lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.
Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja
sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.6
Berdasarkan komposisi dan jumlah Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
tahun 2018, tergambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi dan Jumlah Pegawai
NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil / ASN 63 68.48 2 Administrasi dan Pengarsip 18 19.57 3 Pengemudi 3 3.26 4 Pramubakti 4 4.35 5 Pengamanan 4 4.35
JUMLAH 92 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018
Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dalam ASN berdasarkan Golongan Ruang,
sampai dengan tahun 2018 terdata sebagai berikut :
Tabel 2.2 Komposisi Jabatan ASN
N0. JABATAN GOLONGAN
JUMLAH I II III IV
1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 4 4 4 Kepala Seksi/Subbag 5 10 15 5 Fungsional Pelaksana 1 9 28 4 42
JUMLAH 1 9 23 20 63 % terhadap Jumlah Pegawai 1.89 16.98 43.40 37.74 100
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018
Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sampai dengan
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JUMLAH S2 S1 SLTA SLTP
1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 2 2 4 4 Kepala Seksi/Subbag 12 3 15 5 Fungsional Pelaksana 7 25 9 1 42 6 Administrasi & Pengarsip 13 5 18 7 Pramubakti 4 4 8 Pengemudi 3 3 9 Pengamanan 4 4
TOTAL 22 44 25 1 92 % terhadap Jumlah Pegawai 23.91 47.83 27.17 1.09 100
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.7
Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai ASN pada jabatan Fungsional Pelaksana
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada 15 (lima belas) Seksi/Subbag dinilai
belum optimal, disebabkan karena Fungsional Pelaksana hanya 2.8 orang pada masing-
masing Seksi/Subbag.
Jumlah ideal Fungsional Pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi adalah sebanyak 53 orang atau 3,53 orang pada masing-masing Subbag/Seksi adalah
sebagai berikut :
a. Subbag Umum & Kepegawaian terdiri atas :
1 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Barang dan Jasa
1 orang Fungsional Pelaksana Arsiparis
1 orang Fungsional Pelaksana Penatausahaan Kepegawaian
1 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Persuratan
2 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Kegiatan
b. Subbag Keuangan
1 orang Fungsional Pelaksana Akuntansi
3 orang Fungsional Pelaksana Penatausahaan Keuangan
1 orang Fungsional Pelaksana Bendahara Pengeluaran
1 orang Fungsional Pelaksana Bendahara Rutin/Gaji
1 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Kegiatan
c. Subbag Program, Evluasi dan Pelaporan
1 orang Fungsional Pelaksana Perencana Program, Kegiatan dan Anggaran
1 orang Fungsional Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan
1 orang Fungsional Pelaksana Pengolah Data
1 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Kegiatan
d. Seksi-Seksi
12 orang Fungsional Pelaksana Analis
12 orang Fungsional Pelaksana Pengolah Data
12 orang Fungsional Pelaksana Pengelola Kegiatan
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.8
Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis yang pernah diikuti
pegawai sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis Yang Diikuti
s/d Tahun 2018
NO JENIS DIKLAT JUMLAH
A Diklat Struktural 1 Prajabatan 64 2 PIM IV 15 3 PIM III 5 B Diklat Teknis 1 PPTK 3 2 Bendahara Tipe A 2 3 Bahasa Inggris 2 4 SPIP 1 5 Teknis Bendahara 2 6 Sertifikasi Jafung Auditor 1 7 Teknis Manajer Proyek III 2 8 Satuan Pemegang Kas 2 9 Teknis SKP 1
10 Tata Naskah Dinas 3 11 Analis Kebutuhan Diklat 1 12 Penatausahaan Barang 1 13 Pengelolaan Keuangan Daerah 1 14 Penyusunan Renstra 1 15 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 1 16 Pengelolaan Barang Daerah 1 17 ToT Tunas Integritas 1 18 Penyusunan Penerapan dan Pelayanan SPM 1 19 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 20 Operator SIMDA Keuangan 1 21 Penggerak Tunas Integritas 1 22 Penatausahaan Keuangan Daerah 1 23 Kearsipan 1 24 PPRG 1 25 LPPD 1
JUMLAH Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018
Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan
struktural telah mencapai 100 % dari total ASN serta melalui pendidikan dan latihan teknis
baru mencapai 54% dari total ASN.
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.9
No. Jumlah
1 2 3 4 5
MINIBUS 16
1 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota New Fortuner 4x2. 2,4 VRZ A/T VIN 2018 2018 1 Baik
Toyota All New Rush 1,5 G A/T VIN 2018 2018 1 Baik
Toyota Avanza Grand New Veloz 1.5 A/T VIN 2017 2018 2 Baik
Honda / CRV 1,5 TC Presstige CVT CKD 2017 1 Baik
DAIHATSU LUXIO 2016 1 Baik
Toyota / Grand New Avanza 1.5 2015 1 Baik
Nissan / Grand Livina 2014 1 Baik
Nisan / Sporty 2014 1 Baik
TOYOTA INOVA, A/TG 2,0 GASOLINE DIMENSI / INOVA 2010 2 Baik
TOYOTA / AVANZA type S 2011 2 Baik
TOYOTA / kIJANG LSX 2003 2 Baik
MITSUBISHI/KUDA / VA1W GLX/DELUXE- 2004 1 Rusak Berat
JEEP 1
1 Jeep VOLKSWAGEN VW / VW TIGUAN 1.4 HIGH LINE 2014 1 Baik
SEPEDA MOTOR 15
1 Sepeda Motor HONDA/D1A02N19M1 A/T SEPEDA MOTOR SOLO 2018 5 Baik
Kawasaki / LX150F Varian 1 2017 1 Baik
Yamaha / 2DP Non ABS 2017 2 Baik
Honda Vario / E1F02N12M2 2016 2 Baik
Honda / AT 2011 1 Baik
Honda / Fit X 2007 1 Baik
Honda / NF 100 SLD 2006 1 Baik
Honda / Win 2005 2 Rusak Berat
PC UNIT 25
1 P.C Unit HP / All in one 2017 10 Baik
LENOVO 2016 1 Baik
ACER / Aspire All In One AZ3-615 2015 4 Baik
DELL / Dell vostro 260 MT 2012 4 Baik
HP/compaq / presario 2011 3 Baik
DELL Inspiron / 530 2008 1 Baik
HP / - 2007 1 Baik
2 Personal Komputer ACER ASPIRA / M3970 i3-2120 2012 1 Rusak Berat
LAPTOP 25
1 Lap Top Lenovo IdeaPad 320-141KBN (80XK011YID) 2018 2 Baik
Lenovo / Thikpad E470-6UID 2017 10 Baik
Macbook / Pro Non Touch Bar 2017 2017 1 Baik
Lenovo / Ideapad Core i7 2016 2 Baik
Toshiba / P55W 2015 1 Rusak Berat
LENOVO / IDEAPAD S410p 2014 2 Baik
ACER / acer aspire ultrabook 2012 1 Rusak
Sony / vaio 2011 1 Baik
Sony / vaio 2011 1 Rusak Berat
Sonny Vaio / core i5520M 2010 1 Baik
Compaq Presario / Q42-270TU-Biscotti 2010 1 Rusak
Sonny VGN-SR45GB / T.6500 2009 1 Rusak Berat
Sony Vaio / N37 2008 1 Baik
NOTE BOOK 4
1 Note Book Lenovo 2013 2 Rusak Berat
asus 2013 1 Rusak Berat
Thosiba / Qosmio F750-1011x 2013 1 Rusak Berat
Kategori / Nama Barang Merk/TypeTahun
Perolehan Kondisi
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, tidak terlepas
dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya
pencapaian sasaran dan secara kuantitas maupun kualitas sampai dengan tahun 2018
tergambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.5 Sarana Prasarana s/d Tahun 2018
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.10
No. Jumlah
1 2 3 4 5
PRINTER 43
1 Epson TM-T82-307 / Barcode 2018 2 Baik
Epson TM-P20 / Barcode 2018 2 Baik
HP Office Jet 200 Mobile Wireles Printer 2018 1 Baik
COMPUPRINT IMmpact Printer 3056 2018 2 Baik
Brother Printer MFC-L2700DW 2018 2 Baik
HP laser Jet Pro Mfp M426Fdn.F6W14A 2018 1 Baik
HP Laser Jet / Pro Mono M12w 2017 9 Baik
Canon / MF628cw 2017 1 Baik
Canon / MF628cw 2017 1 Rusak Berat
Canon / MF628cw 2017 1 Rusak Berat
Canon / MF628cw 2017 1 Rusak Berat
Canon / MF628cw 2017 1 Rusak Berat
EPSON / LQ 2190 2017 1 Baik
EPSON / LQ 2190 2017 1 Rusak Berat
HP Laser Jet / Pro Mono M12w 2017 1 Baik
Canon / MF8280CW 2016 1 Rusak Berat
Canon / MG 3570 2013 1 Baik
Canon / MF4420w 2012 5 Rusak Berat
Canon / MF5980dw 2012 1 Baik
HP LASERJET / PRO P1102 W 2012 1 Baik
HP / Laser 2011 1 Baik
HP / Laser 2011 1 Baik
HP / Laser 2011 1 Rusak Berat
Epson / LQ 2190 Dotmatrik 2011 1 Baik
HP / laser Jet colour 2011 1 Rusak Berat
Laser Canon / LBP 3050 2009 1 Baik
HP Leserjet / P1006 2008 1 Baik
SERVER 2
1 Server Xeon / Xeon 2xE5-2630v3 2017 1 Baik
IBM / x3650m4xeon 2013 1 Baik
SCANNER 7
1 Scanner PLUSTEK Smart Office PIN2040 2018 2 Baik
Brother ADS 1100w 2018 2 Baik
Canon / DR-F120 2017 3 Baik
CARD READER 2
1 Card Reader ABAKA CARD READER / H IDRPAD4F1 2017 2 Baik
ALAT PENGHANCUR KERTAS 11
1 Alat Penghancur Kertas IDEAL (Cross Cut 2x15 mm, strip cut 4 mm) 2360 2018 5 Baik
HSM Shredder Classic 2017 2 Baik
HSM Shreddeer Classic / 104.3 2017 1 Baik
IDEAL / ideal 2240 2012 1 Baik
IDEAL / ideal 2240 2012 1 Rusak Berat
IDEAL 2404 / cross/cut 2011 1 Baik
MESIN PENGHITUNG UANG 1
1 Mesin Penghitung Uang ZSA / 2820 2015 1 Baik
PROYEKTOR 4
1 Proyektor + Attachment BENQ XGA 1024x768 5000 Lumens 2018 2 Baik
INFOCUS / IN 2015 1 Baik
infocus / IN3114 2012 1 Rusak Berat
FACSIMILI 1
1 Facsimile Canon L-170 2018 1 Baik
TELEPHONE 2
1 Pesawat Telephone Panasonic KX-FM-387 2018 2 Baik
HANDY TALKY 4
1 Handy Talky Motorolla 136-174 MHz 2018 4 Baik
SOUND SYSTEM 2
1 Sound System Audepro AP-916 PM USB, 16 CH 2018 1 Baik
2 Sound System Audepro / S4-300 2017 1 Baik
MICROPHONE 5
1 Microphone/Wireless Mic Aubern BE-15CX propesional Portable Audio System 2018 5 Baik
HANDY CAM 3
1 Handy Cam Sony Professional Camcorder NXCAM HXR-NX100 +Memory 32 gb 2018 2 Baik
Sony / Handycame 4K FDR-axp55-Black 2017 1 Baik
CAMERA VIDEO 4
1 Camera Video Canon Digital E OS 7D Mark II with Lens 18-135+W-E 1 2018 3 Baik
Fuji Film Mirrorles / Digital Camera X-Pro Kit2-Graphite 2017 1 Baik
TELEVISI 5
1 Televisi LG 2018 2 Baik
Samsung / 65 Inch Smart TV LED (UA65MU6100) 2017 1 Baik
POLYTRON / PLD 32D905 2015 1 Baik
Samsung 2013 1 Baik
Kategori / Nama Barang Merk/TypeTahun
Perolehan Kondisi
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.11
No. Jumlah
1 2 3 4 5
DISPENSER 7
1 Dispenser Denpo 2018 5 Baik
Sanken 2016 2 Baik
LEMARI ES 2
1 Lemari Es Samsung 2 pintu 2018 1 Baik
SHARP SJ-P570NLV-SL / 397Lt, VETRO SERIES, PLASMACLUSTER ION 2014 1 Baik
AC UNIT 3
1 AC Unit Polytron / Polytron AC Floor Standing 3 PK-PSIF 3003 2017 2 Baik
LG / S18 NLA 2 PK 2015 1 Baik
ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN 2
1 Alat Pembersih Lain-lain Krisbaw, KW1800307 2018 1 Baik
SCRUBBER & POLISHER, KW1800303 2018 1 Baik
PAPAN NAMA INSTANSI 2
1 Papan Nama Instansi - 2013 2 Baik
LAYAR FILM 1
1 Layar Film Screen View 2012 1 Baik
MONITOR 1
1 Monitor LG / LCD 2011 1 Baik
ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN 1
1 Alat Rumah Tangga Lain-lain CCTV 2018 1 Baik
LEMARI KACA 1
1 Lemari Kaca Brother / Metal 2009 1 Baik
LEMARI KAYU 1
1 Lemari kayu EXPO 2003 1 Baik
KELOMPOK PENYIMPANAN 1
1 Kelompok Penyimpanan/Laci 8 ELITE / B4-4-0,8 DX 2012 1 Baik
LEMARI ARSIP 19
1 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Arsip Kartu Kendali 12 Laci Merk Elite uk. 130x48x54 cm 2018 3 Baik
Ellite / Pintu Sorong 2017 15 Baik
ELITE / EL-436K 2011 1 Baik
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN-LAIN 1
1 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain - 2012 1 Baik
LEMARI BESI 14
1 Lemari Besi Elite Sliding Sorong Uk. 183x46x91,6 cm 2018 7 Baik
VIP / Pintu Kaca 2015 3 Baik
Elite / kaca sorong 2012 1 Baik
Elite 2012 1 Baik
Elite / 303 pintu sorong metal 2007 1 Baik
Elite / - 2005 1 Baik
RAK BESI / METAL 5
1 Rak Besi/Metal Merk VIP uk. 100x38x200 cm 2018 5 Baik
FILLING BESI / METAL 36
1 Filling Besi/Metal Elite 4 laci uk. 133.7x62.2x45,6 cm 2018 6 Baik
Ellite / 4 Laci 2017 15 Baik
VIP / 4 Laci 2015 4 Baik
Elite 2012 1 Baik
ELITE / H 130 X D 62 X W 46,5 2012 1 Baik
Elite / 4 Laci 2010 5 Baik
BROTHER 2003 3 Baik
Elite / - 2001 1 Baik
BAND KAS 1
1 Band Kas Daichiban / - 2001 1 Rusak Berat
Kategori / Nama Barang Merk/TypeTahun
Perolehan Kondisi
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.12
No. Jumlah
1 2 3 4 5
MEJA KERJA 1
1 Meja Kerja HORSE METAL / ST DAN MTL 01 2012 1 Baik
MEJA KERJA PEJABAT ESELON III 2
1 Meja Kerja Pejabat Eselon III Ichiko / - 2001 2 Baik
MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV 3
1 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - 2011 3 Baik
MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL 4
1 Meja Kerja Pegawai Non Struktural Brother / B801 2013 3 Baik
UNICA / 157S 2011 1 Baik
MEJA TAMBAHAN 1
1 Meja Tambahan - 2012 1 Baik
MEJA BIRO 8
1 Meja Biro VICTOR 2008 8 Baik
KURSI KERJA PEJABAT ESELON II 4
1 Kursi Kerja Pejabat Eselon II WALDO HTO 2012 2 Baik
ergotec 2012 2 Baik
KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II 7
1 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II - 2012 3 Baik
2 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V - 2012 4 Baik
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT ESELON II 1
1 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Sraton / - 2002 1 Baik
KURSI TAMU 1
1 Kursi Tamu LIGNA 2002 1 Baik
KURSI PUTAR 4
1 Kursi Putar ICHIKO 2002 2 Baik
ichoko / - 2001 1 Baik
ERGOTIK 2010 1 Baik
Kategori / Nama Barang Merk/TypeTahun
Perolehan Kondisi
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.13
Dari uraian diatas, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun
2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah, diperlukan peningkatan secara kuantitas pada beberapa sarana kerja yang
menunjang langsung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2.3. KINERJA PELAYANAN
Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian
penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian dari proses pembangunan nasional
dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil
dan makmur.
Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan
keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Merujuk kepada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa
Provinsi Banten periode tahun 2012-2017 melalui strategi yang diterapkan dalam
meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan perempuan, perlindungan anak, dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi 1) Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan dan meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan 2)
Meningkatkan Perlindungan serta Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, serta kinerja
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dilaksanakan melalui1) Membangun
proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efesien serta 2)
Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan adminstrasi, Capaian kinerja
pelaksanaan Renstra 2012-2017 tergambarkan sebagai berikut :
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.14
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2012-2017
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS
DAN FUNGSI SKPD
TARGET INDIKATOR TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN RENSTRA RASIO CAPAIAN PADA TAHUN CATATAN PENTING
SPM IKK LAINNYA 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
1 Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 86.9 92.86 100.00 46.43 100 86.9 92.86 100 46.43
2 Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)
Kab/Kota
1 Kab/ Kota
1 Kab/ Kota
1 Kab/ Kota
2 Kab/ Kota
2 Kab/ Kota
- 1 Kab/ Kota
1 Kab/ Kota
2 Kab/ Kota
- 0 100 100 100 0
3 Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%)
% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.14 100 100 100 100 50.7
4 Rasio Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.17 100 100 100 100 60.17
5 Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 40.44 100 100 100 100 40.44
6 Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,A PE) (%)
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 39.83 100 100 100 100 39.83
7 Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)
% 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00 90.00 95.00 100.00 100.00 95.00 100 100 100 100 95
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.15
2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 RE NCANA RE ALIS AS I
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
Uru s an
P em b erd ayaan
P erem p u an d an
P erlin d u n g an
An ak
3,950,000,000 5,300,000,000 6,700,000,000 7,900,000,000 7,200,000,000 3,657,163,620 5,270,519,438 10,296,750,000 9,062,944,100 8,092,000,000 92.59 99.44 153.68 114.72 112.39 17.41 29.2
Uru s an
P en g en d aian
P en d u d u k d an
Kelu arg a
Beren can a
350,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 350,000,000 400,000,000 500,000,000 520,545,000 1,500,000,000 100.00 50.00 62.50 65.07 187.50 32.14 57.89
Uru s an
Ad m in is tras i
Kep en d u d u kan
d an P en catatan
S ip il
1,640,000,000 1,640,000,000 1,640,000,000 1,640,000,000 1,630,000,000 556,524,751 948,135,580 1,115,648,290 1,151,284,160 2,862,016,000 33.93 57.81 68.03 70.20 175.58 -0.15 59.96
J UMLAH 5 ,9 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,7 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 ,14 0 ,0 0 0 ,0 0 0 10 ,3 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 ,6 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 4 ,5 6 3 ,6 8 8 ,3 7 1 6 ,6 18 ,6 5 5 ,0 18 11,9 12 ,3 9 8 ,2 9 0 10 ,7 3 4 ,7 7 3 ,2 6 0 12 ,4 5 4 ,0 16 ,0 0 0 7 6 .8 3 8 5 .5 1 13 0 .3 3 10 3 .8 2 12 9 .3 3 13 .6 6 3 2 .7 9
URAIANRE NCANA ANG G ARAN P ADA T AHUN RE ALIS AS I ANG G ARAN P ADA T AHUN RAS IO ANT ARA RE ALIS AS I DAN RE NCANA
RAT A-RAT A
P E RT UMB UHAN
2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 18 2 0 18
1 3 4 5 6 7 9 15
Uru s an P em b erd ayaan P erem p u an
d an P erlin d u n g an An ak23,303,456,800 11,537,165,400 6,740,000,000 12,140,940,000 12,140,940,000 21,499,862,487 92.26
Uru s an P en g en d aian P en d u d u k
d an Kelu arg a Beren can a1,801,467,000 1,536,295,000 1,500,000,000 1,597,750,000 1,597,750,000 1,746,069,800 96.92
Uru s an Ad m in is tras i
Kep en d u d u kan d an P en catatan
S ip il
1,807,906,200 2,049,539,600 1,783,000,000 2,131,530,000 2,131,530,000 489,543,000 27.08
J UMLAH 2 6 ,9 12 ,8 3 0 ,0 0 0 15 ,12 3 ,0 0 0 ,0 0 0 10 ,0 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0 15 ,8 7 0 ,2 2 0 ,0 0 0 15 ,8 7 0 ,2 2 0 ,0 0 0 2 3 ,7 3 5 ,4 7 5 ,2 8 7 8 8 .19
URAIANRE NCANA ANG G ARAN P ADA T AHUN
RE ALIS AS I
ANG G ARAN
P ADA T AHUN
RAS IO ANT ARA
RE ALIS AS I DAN
RE NCANA
Pencapaian indikator-indikator tersebut diatas tidak terlepas pula dari dukungan
ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja di bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten.
Pada periode Rencana Strategis Tahun 2012-2017 sebesar Rp. 45.790.000.000 telah
terealisasi sebesar Rp. 46.283.530.939 atau 108.16%, sebagai berikut :
Sumber : Dokumen LAKIP BPPMD Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013 -
2017, data diolah
sementara untuk tahun ke-1 dari periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022 terealisasi
sebesar Rp. 23.735.475.287 atau 88.19 % dari rencana yang telah dialokasikan, sebagai
berikut :
Sumber : Dokumen LAKIP DP3AKKB Provinsi Banten Tahun 2018
Dari uraian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian
indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun
eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya
peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:
1. Dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2012-2017 belum berorientasi
kepada penetapan pencapaian target kinerja yang seharusnya sebagaimana
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.16
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
2. Evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan tahunan belum mencerminkan
pelaporan yang berorintasi kinerja;
3. Data yang tersedia terkait pelaksanaan program pembangunan belum dapat
dijadikan sumber informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan
pimpinan
4. Lemahnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar perangkat
daerah provinsi
5. Banyaknya peraturan perundangan yang saling bersinggungan secara fungsi antar
perangkat daerah
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dihadapkan kepada peluang
serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan
capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya.
Peluang yang dihadapai dalam 5 (lima) tahun di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, meliputi :
1. Komitmen pemerintah melalui diterbitkannya peraturan perundangan yang mengatur
secara kebijakan, teknis dan operasional upaya-upaya untuk meningkatkan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
2. Menguatnya isu-isu Sustainability Development Goals;
3. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi
koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan untuk memudahkan
koordinasi dalam melakukan penataan administrasi kependudukan
4. Meningkatnya koordinsi pelayanan Administrasi Kependudukan antara pemerintah
provinsi dengan kabupaten/kota yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi
Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib
dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju
pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.
5. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi
himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif berasal dari
Kabupaten/Kota
PERUBAHAN RENSTRA DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Gambaran Pelayanan 2.17
6. Meningkatnya upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan
reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur
Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta
pengendalian penduduk dan keluarga berencana berupa :
1. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan
korban kekerasan;
2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif,
yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya;
4. Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh
lebih rendah dari laki-laki;
5. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
6. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai
kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan,
kepolisian dan perpajakan;
7. Perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan
tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
8. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
kegiatan yang berorientasi kinerja;
9. Rendahnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
10. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang
pelaksana tugas pokok dan fungsi dinas;
Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai
langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan upaya Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Upaya tersebut memerlukan
kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat
dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada
umumnya.
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-1
BAB 3 PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-2
2017 % 2018 %
Jumlah penduduk lahir dan
memperoleh akta kelahiran di tahun
bersangkutan
Orang 140,573 198,311
Jumlah kelahiran di tahun
bersangkutan
Orang 169,770 254,995
Cakupan penerbitan akta kelahiran
INDIKATOR URAIAN SATUANDATA
82.80 77.77
2017 % 2018 %
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan
terpadu kasus
289 281
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu kasus
371 567
INDIKATOR URAIANDATA
SATUAN
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu
77.90 49.56
2017 % 2018 %
Jumlah akseptor KB yang
menggunakan MKJP
orang 404,985 417,705
Jumlah akseptor KB orang 1,353,061 1,962,473 29.93 21.28
Persentase Penggunaan Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
INDIKATOR URAIANDATA
SATUAN
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Renstra Tahun 2017-2022 periode pelaksanaan
Tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. Masih rendahnya penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk, hal ini terlihat dari
persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan
sebesar 5.03%
2. Menurunnya penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan hal ini terlihat dari
persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan
sebesar 28.34%
3. Menurunnya penggunaan kontrasepsi oleh Akseptor KB, hal ini terlihat dari persentase
capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 8.65%
BAB
3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-3
2017 % 2018 %
Jumlah keluarga yang mempunyai
balita dan anak yang memahami dan
melaksanakan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang
keluarga 71,225 75,732
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak
keluarga 214,668 357,353
21.1933.18
Cakupan keluarga yang mempunyai
balita dan anak yang memahami dan
melaksanakan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
INDIKATOR URAIANDATA
SATUAN
2017 2018
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan Orang 6,263,733 7,216,926
Jumlah penduduk wajib KTP Orang 7,757,818 7,826,618
Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
INDIKATOR URAIAN SATUANDATA
4. Menurunnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak oleh keluarga, hal ini
terlihat dari persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami
penurunan sebesar 11.99%
Belum optimalnya pencapaian indikator tersebut serta capaian sasaran dan program tahun
2018 sebagaimana Bab 2 sebelumnya menggambarkan permasalahan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan,
Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
baik langsung maupun tidak langsung
Hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk lebih ditingkatkan pencapaian kinerja
indikator adalah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dukungan fasilitasi program kegiatan serta
pendanaan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan,
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Adapun gambaran capaian Penerbitan KTP-El
tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan
bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5
tahun mendatang (akhir periode perencanaan).
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara
kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai
dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan di Daerah. Secara umum bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-4
periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa
RPJMD 2017-2022 merupakan Tahap Akselerasi-II dengan fokus pembangunan yang
diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu :
1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan
Sosial;
Penumbuhankembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi
pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam
kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan
kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS,
penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen
kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang
kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan
bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan
kesehatan.
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;
Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan,
pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian,
perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk
industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi
kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku
usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di
pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana,
Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan
peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan
kualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan
penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional
dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-5
peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat
Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai ‘pintu keluar-masuk’ wilayah
Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub
international Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan
Maja; Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya,
operasionalisasi tol ruans baru
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi
Gubernur Banten Tahun 2017-2022 “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan memperhatikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, meliputi :
1. Pengelolaan keuangan yang buruk yang dibuktikan dengan laporan keuangan mendapat
opini disclaimer dari BPK dua kali berturut-turut tahun 2013 dan 2014. Tahun 2015
LKPD Banten diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti masih sarat
masalah. Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas
kinerja pemerintah provinsi dimana nilai LAKIP Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi
di Indonesia. Nilai LAKiP Banten tahun 2015 hanya 51.12 dengan predikat CC;
2. Masih terdapat 1.051 balita di Banten dengan status gizi buruk (BPS Banten, 2016) yang
diakibat minimnya akses kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan pengetahuan
orang tua terhadap nutrisi anak rendah, juga karena faktor ekonomi keluarga.
Sementara, angka harapan hidup (AHH) Banten sebagai salah satu tolok ukur derajat
kesehatan masyarakat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 69,43 tahun saat
lahir dengan AHH nasional 70,78 tahun (BPS Pusat, 2016);
3. Tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Banten mencapai 509.383 jiwa atau 9,55%.
Angka ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional yang hanya 6,18% (BPS Banten,
2016);
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-6
4. Jumlah penduduk miskin Banten bertambah 47 ribu jiwa lebih dari tahun 2012 hingga
2015. Penduduk miskin 2015 mencapai 690,67 ribu jiwa. Angka ini meningkat
dibanding tahun 2014 sebesar 649,19 ribu jiwa (BPS Banten, 2016). Kemiskinan
terburuk terjadi pada masyarakat perdesaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya
indeks kedalaman kemiskinan. Periode Maret 2016, indeks kedalaman kemiskinan
perdesaan mencapai 1,207 lebih tinggi daripada perkotaan 0,611 (BPS, 2016). Begitu
juga tingkat keparahan kemiskinan perdesaan lebih parah ketimbang perkotaan;
5. Dalam tiga tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Banten makin tajam antara
kelompok kaya dan kelompok miskin. Hal itu dibuktikan dengan indeks ini yang
mencapai 0,40 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yakni 0,39 (BPS Pusat, 2016);
6. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Banten mencapai
11.955.243 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami
pertumbuhan sebesar 2,14 persen dimana tahun 2014 jumlahnya 11.704.877 jiwa (BPS
Banten, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk Banten ternyata tidak diikuti
oleh peningkatan kualitas penduduk yang, salah satunya, dapat ditunjukkan dengan laju
pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2015, laju IPM Banten hanya
0,54 persen atau 0,38 poin, paling lambat keenam nasional (BPS 2016, diolah). Dari
delapan kabupaten/kota, masih terdapat tiga kabupaten yang nilai IPMnya masih
berada di bawah rata-rata nasional.
Permasalahan tersebut diatas diejawantahkan kedalam misi pemerintah daerah
Provinsi Banten yaitu : Misi ke-1 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance),
Misi ke-2 “Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Misi ke-3
”Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, Misi ke-4 “Meningkatkan
akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas” dan Misi ke-5 “Meningkatkan
Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, yang didukung dengan kebijakan belanja
daerah yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor,
pro job, pro environment, pro public serta difokuskan kepada peningkatan daya saing daerah
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; peningatan kualitas pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat; meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing; Penguatan
Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang; dan Peningkatan Mutu
dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik dan Bersih.
Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip Good
Governance, Integrity (integritas), Quality and accountability; dan pemerataan pembangunan
yang berkeadilan. Penjabaran makna dari Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-7
di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah secara bersama-
sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera melalui peningkatan akses dan
pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas serta meningkatkan kualitas pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik .
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat melalui Kementerian atau Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi di
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Kebijakan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang dioperasionalkan ke dalam
sasaran jangka menengah yang hendak dicapai merupakan salah satu pedoman bagi
pemerintah daerah untuk mensinergikan sasaran jangka menengah sebagai satu kesatuan
perencanaan pembangunan nasional.
Pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil Provinsi Banten dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Visi dan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta kondisi dan isu-
isu strategis lainnya yang berkembang.
Visi RPJMN tahun 2015-2019 adalah :
Makna yang terkandung dalam Visi RPJMN tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui
Misi :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-8
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hokum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas
dalam pemerintahan disebut NAWA CITA, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pada tataran kebijakan nasional secara operasional diimplementasikan kedalam visi
dan misi kementerian / lembaga terkait. Adapun kementerian/lembaga yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yaitu Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten.
1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu
pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta
menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan ke dalam
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-9
Misi yang menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi :
1) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
2) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
3) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
4) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Kementerian Dalam Negeri
Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan
dijabarkan sebagai berikut :
yang dijabarkan ke dalam Misi mendukung melaksanakan agenda pemerintahan di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu “Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan
pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan
pendayagunaan administrasi kependudukan”
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang. Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengacu pada
Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi
kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan ke dalam Misi yang
menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Pelaksanaan pembangunan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yakni :
Makna yang terkandung dalam Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah :
1. MAJU berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih bak. Cara-cara
lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI POROS JALANNYA
PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI, MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK, MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-10
mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good govemanace dipakai.
Beberapa indikator indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah:
adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan,
akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan
adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan
tuntutan masyarakat.
2. MANDIRI mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan
menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan
asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan
atau subsidi pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang
cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.
3. BERDAYA SAING berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap
potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil
menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter
investasi seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan
perijinan yang mudah berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, dan
ketersediaan energi menjadi tolok ukurnya.
4. SEJAHTERA diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga
indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.
5. AKHLAKUL KARIMAH menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan
pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang
sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya.
Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta
Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perlu
diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi
Banten tahun 2017-2022. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun
2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten,
yaitu :
Misi ke-1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance)
Misi ke-2 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas
Misi ke-3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan
berkualitas
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-11
Atas dasar hal tersebut diatas, keterkaitan antara sasaran jangka menengah
Kementerian/Lembaga dengan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten, sebagai berikut :
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN /
LEMBAGA
PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1 2 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang
1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dalam mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender
3. Peningkatan partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
4. Peningkatan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga
5. Penuntasan Buta Aksara Perempuan melalui pendidikan non-formal
6. Peningkatan Kualitas Keluarga 7. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada
setiap OPD 8. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal
point 9. Penguatan sistem data gender dan anak
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Petugas Perlindungan Perempuan dan anak
2. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum optimal
3. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FKPK2PA)
4. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Lansia
5. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Disabilitas
6. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Korban Bencana
7. Penguatan P2TP2A 8. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia
Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-12
SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN /
LEMBAGA
PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1 2 Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
1. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota
2. Optimalisasi Kapasitas Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak
3. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak 4. Peningkatan Partisipasi Anak dalam
Pembangunan 5. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak
Meningkatnya perlindungan khusus anak
Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan
Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi
1. komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
2. Belum Optimalnya pelaksanaan AKIE
(Advokasi Komunikasi Informasi dan
Edukasi) mengenai KB yang Akses dan
kualitas layanan KB
3. Akses dan kualitas layanan KB
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
5. Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan
dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :
A. Isu Internasional
1. Keberlanjutan MDG’s melalui SDG’s
B. Isu Nasional
1. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk
tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-13
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak
4. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah lainnya
5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24
Tahun 2013
6. Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait
kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
7. Perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang responsif
gender
C. Isu Regional
1. Partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
2. Pendapatan Perempuan dalam Keluarga
3. Peningkatan Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak
4. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan dan Anak (FKPK2PA)
5. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD
6. Penguatan P2TP2A
7. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal point
8. Penguatan sistem data gender dan anak
9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota
11. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak
12. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
13. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
14. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak
15. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait
kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
17. Pemahanan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga
18. Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-14
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan kepada
:
1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;
4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih.
Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan serta
peluang dan kekuatan, meliputi :
a. Tantangan
1. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan
peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak
mendiskriminasikan kaum perempuan.;
2. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan
konflik peran;
3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor
yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;
4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan
nyaman bagi anak dan remaja;
5. Meningkatkan kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana;
6. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;
7. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;
8. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib data base kependudukan,
dan tertib dokumen kependudukan
b. Hambatan
1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor
belum optimal;
2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan
anak;
3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga
Berencana.
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Isu-Isu Strategis 3-15
c. Peluang
1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;
2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak
untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;
3. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;
4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
5. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan
ekonomi bagi perempuan;
6. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga
Berencana;
7. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;
d. Kekuatan
1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung
penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya dikelompokan ke
dalam isu strategis sebagai berikut:
1. Belum Optimalnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembagunan Keluarga)
3. Belum Optimalnya Kepemilikan dokumen Akat Kelahiran
4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang
berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi ‘faktor kunci keberhasilan’ dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Kesiapan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
3. Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB TAHUN 2017-2022
Tujuan dan Sasaran 4.2
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB TAHUN 2017-2022
Tujuan dan Sasaran 4.2
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih
spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.
Keselarasan pencapaian Tujuan RENSTRA Tahun 2017-2022 terhadap tujuan RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi
serta melayani masyarakat mendukung pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun
2017-2022 yakni Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul
karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur
berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat
2. Tujuan Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas
Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing mendukung
pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 yakni Terwujudnya Akses dan
Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul
Karimah dan Berdaya Saing
3. Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan
Pembangunan Keluarga mendukung pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun 2017-
2022 yakni Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan
kesehatan
BAB
4
TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB TAHUN 2017-2022
Tujuan dan Sasaran 4.2
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran RENSTRA Tahun 2017-
2022 terhadap Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
mendukung pencapaian Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan Efisien dengan indikator sasaran yang akan dicapai pada perubahan
RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) OPD dari yang sebelumnya berupa Capaian Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
2. Sasaran Meningkatnya Administrasi Kependudukan Yang Tertib dan Akuntabel
mendukung pencapaian Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan Efisien dengan indikator sasaran yang akan dicapai pada perubahan
RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi
dari yang sebelumnya berupa Capaian Tertib Administrasi Kependudukan
3. Sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender mendukung pencapaian Meningkatnya
Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dengan indikator sasaran yang akan
dicapai pada perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) dari yang sebelumnya berupa Indeks pembangunan gender (IPG)
4. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang
Berkualitas mendukung pencapaian Meningkatnya Kelembagaan PUG
(Pengarusutamaan Gender) dengan indikator sasaran yang akan dicapai pada
perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Pemenuhan Cakupan Perlindungan
Perempuan dan Anak
5. Sasaran Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana mendukung pencapaian Sasaran
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana dengan indikator sasaran yang akan dicapai
pada perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022 adalah Angka Kelahiran Total (TFR) dari
yang sebelumnya berupa Laju pertumbuhan Penduduk
Tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat terhadap tujuan dan
sasaran jangka menengah daerah tergambarkan sebagai berikut :
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB TAHUN 2017-2022
Tujuan dan Sasaran 4.2
2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
70 75 0.00 0.00 0.00
Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Capaian SAKIP (SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD (Nilai)
B BB BB A A
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Capaian Tertib AdministrasiKependudukan
80 80 0.00 0.00 0.00
Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan
akuntabel
Cakupan Database KependudukanTingkat Provinsi (%)
0.00 0.00 100 100 100
2 Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan
Anak Menuju Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Berakhlakul
Karimah dan Berdaya Saing
Indeks Pembangunan Manusia(%)
71,77 72,20 72,75 73,21 73,68
Indeks pembangunan gender (IPG) 91.67 91.95 0.00 0.00 0.00
Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) (Nilai)
69.54 70.34 0.00 0.00 0.00
Meningkatnya Pengarustamaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) (Nilai)
0.00 0.00 71.14 71.94 72.74
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan
Anak yang berkualitas
Pemenuhan CakupanPerlindungan Perempuan dan
Anak (%)
0.00 0.00 72.73 77.27 100
3 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan
Pembangunan Keluarga
Angka Harapan Hidup (%) 69.8 70.1 70.4 70.7 71
Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan
Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk (%) 1.96 1.91 0.00 0.00 0.00
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana
Angka Kelahiran Total (TFR) (%) 0.00 0.00 2.21 2.23 2.26
NOTARGET KINERJA
Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul
karimah dengan efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas, berkompetensi
serta melayani masyarakat
INDIKATOR TUJUAN/ SASARANSASARANTUJUAN
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender
Dan Ketahanan Keluarga
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tahun 2017 – 2022
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Strategi dan Kebijakan 5-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Strategi dan Kebijakan 5-2
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau
pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau
pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.
Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga
dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan
kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek
pembangunan tahun 2017-2022.
Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten pada setiap Misi adalah
sebagaimana sebagai berikut :
1. Strategi Daerah berupa Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Setiap
Perangkat Daerah Yang Melayani Langsung Kepada Masyarakat dengan Arah Kebijakan
berupa Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah Dan
Mendetailkannya Pada Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pelayanan didukung
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana melalui Strategi Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Serta
Optimalisasi Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung dengan Arah Kebijakan berupa
Melakukan standarisasi bisnis proses dan mendetailkannya pada standar operasional
dan prosedur (SOP) pelayanan
BAB
5
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Strategi dan Kebijakan 5-3
2. Strategi Daerah Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Arah
Kebijakan berupa Peningkatan Administrasi Kependudukan Melalui Optimalisasi Sistem
Informasi Kependudukan didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Strategi
Meningkatkan tertib adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil melalui
pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil serta pengelolaan sistem
informasi administrasi kependudukan dengan Arah Kebijakan berupa Peningkatan
kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk tertib adminitrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
3. Strategi Daerah Pengarusutamaan Gender Dalam Setiap Proses Pembangunan Arah
Kebijakan berupa Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana melalui Strategi Meningkatkan Dukungan Capaian IDG Melalui
Pelembagaan PUG Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Politik, Sosial
Dan Ekonomi dengan Arah Kebijakan berupa Peningkatan Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembngunan
4. Strategi Daerah Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak dengan Arah Kebijakan berupa Penurunan angka
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak didukung oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui
Strategi Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Arah
Kebijakan berupa Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
5. Strategi Daerah Meningkatkan Pengendalian Penduduk dengan Arah Kebijakan berupa
Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan
penduduk didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Strategi Meningkatkan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga melalui pemetaan dan pengendalian kuantitas
penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera
dengan Arah Kebijakan berupa Peningkatkan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga yang berkualitas
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Strategi dan Kebijakan 5-4
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMeningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi penyediaan sarana prasarana pendukung
Melakukan standarisasi bisnisproses dan mendetailkannyapada standar operasional danprosedur (sop) pelayanan
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan tertib adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil melalui pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan
Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk tertib adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga
Meningkatkan dukungan capaian IDG melalui pelembagaan PUG dan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi
Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembngunan
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas
Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga
Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk
Meningkatkan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk, pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera
Peningkatkan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang berkualitas
Misi : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
Misi : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-2
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan
dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam kurun waktu 2020-2022 pada periode Rencana
Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan, menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui 3 (tiga)
kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset; (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (3) Kegiatan Penyediaan
Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran diukur
melalui capaian indikator sasaran program dan indikator kinerja program, sebagai
berikut :
a. Indikator Sasaran Program
Indikator Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan adalah meningkatnya
pelayanan perkantoran DP3AKKB
b. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan berupa :
1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan,
evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
4. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja
program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
2. Program Pemberdayaan Perempuan
Program Pemberdayaan Perempuan diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan,
yaitu : (1) Kegiatan Pelembagaan PUG dan Partisipasi Masyarakat; (2) Kegiatan
BAB
6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-3
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial dan Politik; dan (3) Kegiatan
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi diukur melalui capaian
indikator sasaran program dan indikator kinerja program, sebagai berikut :
a. Indikator Sasaran Program
Indikator Sasaran Program Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatnya
peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender
b. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Perempuan berupa :
1. Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi
Yang Responsif Gender
2. Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi
3. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
4. Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui 3 (tiga)
kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Perlindungan Hak Perempuan; (2) Kegiatan
Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak; dan (3) Kegiatan
Perlindungan Khusus Anak diukur melalui capaian indikator sasaran program dan
indikator kinerja program, sebagai berikut :
a. Indikator Sasaran Program
Indikator Sasaran Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah
meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender
b. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak berupa :
1. Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan
Perempuan dan Anak
3. Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA Kategori Nindya
4. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemetaan dan
Pengendalian Kuantitas Penduduk; (2) Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
(3) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera diukur melalui capaian indikator
sasaran program dan indikator kinerja program, sebagai berikut :
a. Indikator Sasaran Program
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-4
Indikator Sasaran Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah
meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender
b. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak berupa :
1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen
kebijakan kependudukan
2. Persentase Peserta KB Aktif
3. Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi
Keluarga
5. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan melalui
3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan
Informasi Kependudukan; (2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data
dan Informasi Pencatatan Sipil; dan (3) Kegiatan Peningkatan Layanan Data dan
Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil diukur melalui capaian indikator sasaran
program dan indikator kinerja program, sebagai berikut :
a. Indikator Sasaran Program
Indikator Sasaran Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah
meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender
b. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak berupa :
1. Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-
El di Kab/Kota
2. Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia
0 - 18 Tahun
3. Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD
Provinsi
4. Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi
terupdate
Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten untuk periode 5 tahun sebagai berikut :
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-5
NO ProgramIndikator Kinerja Program
(outcome)Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(ouput)
1 2 3 4 5
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah
(Satuan: %)
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Satuan: %)
Kegiatan Penyediaan Barang Jasa,
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran
Cakupan Penyediaan Barang
Jasa, Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Jumlah Dokumen
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
Cakupan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD (Satuan: %)
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
Jumlah Dokumen Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
Program Pemberdayaan
Perempuan
Persentase Keterlibatan
Perempuan di Parleman (Satuan:
%)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan Bidang Ekonomi
Persentase Peningkatan
Kontribusi Perempuan Di Bidang
Ekonomi (Satuan: %)
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan Bidang Politik
Persentase Peningkatan
Partisipasi Lembaga
Pemberdayaan Perempuan (Satuan: %)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup
Keluarga
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
Kegiatan Perencanaan Responsif Gender Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan PPRG
Jumlah Kegiatan Pengelolaan
Data Terpilah Gender
Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD (Satuan: %)
Persentase Peningkatan Lembaga
Pemerintah Tingkat Daerah
Provinsi Yang Responsif Gender
(Satuan: %)
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-6
NO ProgramIndikator Kinerja Program
(outcome)Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
(ouput)1 2 3 4 5
Program Perlindungan
Perempuan dan Anak
Persentase Penanganan Korban
Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan: %)
Kegiatan Perlindungan Hak Perempuan Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap PerempuanPersentase Pengembangan
Kab/Kota menuju KLA Kategori
Nindya (Satuan: %)
Kegiatan peningkatan tumbuh kembang anak
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan KLA
Persentase Peningkatan
Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan: %)
Kegiatan Perlindungan Khusus Anak Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak
Program Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil
Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA
Jumlah Kegiatan Pembinaan Perekaman dan pencetakan
KTP El- dan KIA
Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota (DAK)
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk
di Kabupaten/Kota (DAK)
Kegiatan Peningkatan Administrasi
Catatan Sipil
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Catatan SipilKegiatan Pembinaan Penyelenggaraan
Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)
Jumlah kegiatan
penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota (DAK)
Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan: %)
Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Data
Kependudukan tingkat Provinsi Jumlah Kegiatan Pengelolaan
Database SIAK
Kegiatan Pengelolaan SIAK Kabupaten /
Kota (DAK)
Jumlah Kegiatan
Pemanfaatan Data Kependudukan tingkat Provinsi Jumlah dokumen Pembinaan
Pengelola SIAKProgram Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Persentase perangkat daerah
Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan (Satuan: %)
Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Jumlah Dokumen Pemetaan
dan Pengendalian Penduduk
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang
Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan: %)
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahetra
Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga
Sejahtera
Persentase peserta KB Aktif
(Satuan: %)
Pengembangan Desain Program,
Pengelolaan dan Pelaksanaan AKIE Keluarga Berencana (KB)
Jumlah Kegiatan
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga
Berencana (KB)
Persentase Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan: %)
Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan
Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan: %)
Prosentase Fasilitasi Pencapaian
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun
(Satuan: %)
Selanjutnya rincian program dan indikasi kegiatan beserta indikator kinerja, pagu
indikatif, unit pelaksana dan lokasi yang akan diselenggarakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
selama kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-7
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terwujudnya kelembagaan
DP3AKKB yang berakhlakul
karimah dengan efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas, berkompetensi
serta melayani masyarakat
Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Akuntabel,
Efektif, dan efisien
1202.01 Program Tata Kelola
Pemerintahan Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat
2.5 Skala 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Meningkatnya Pelayanan
Perkantoran
2 Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian
dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
perangkat daerah
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ( Jml dokumen perencanaan
evaluasi dan pelaporan perangkat
daerah yang sesuai parameter)/(
Jml dokumen perencanaan
evaluasi dan pelaporan perangkat
daerah yang disusun ) x 100 %
3 Persentase Sarana
Prasarana Perkantoran
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi administrasi
perangkat daerah
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jml Penyediaan Dukungan Sarana
Prasarana dan Administrasi
Perkantoran)/(Jml Penyediaan
Dukungan Sarana Prasarana dan
Administrasi Perkantoran yang
tersedia) x 100 %
4 Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jml Aparatur yang mendapat
sertifikat pada tahun n)/(Jml
Aparatur yang mengikuti pelatihan
pada tahun n ) x 100 %
5 Persentase terwujudnya
penata usaha keuangan dan
pencapaian kinerja program
yang mendukung yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Jumlah Laporan yang sesuai
SAP)/(Jumlah dokumen laporan) x
100 %
1202.120201.00.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
1 Penyusunan Dokumen
Laporan Keuangan
0 Dokumen 17,00 21.800.000,00 17,00 108.578.000,00 8,00 50.000.000,00 8,00 50.000.000,00 8,00 50.000.000,00 58,00 280.378.000,00 Tersusunnya Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
yang Akuntabel
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun Anggaran 1 Dok, Laporan
SPIP 1 Dok, Penyusunan Laporan
Keuangan Semester I 1 dok,
Penyusunan Laporan Realisasi
Semester dan Prognosis 6 bulan 1
Dok, Penyusunan Dokumen SPP,
SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan 4 Dok
2 Penyusunan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)
0 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 Jumlah Dokumen TLHP Semester 1 dan 2
3 Penyusunan Dokumen
Laporan Pajak
0 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 PD
Prov. Banten TA. N 1 Dok,
Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), PPh Pasal 22 dan PPh
Pasal 23 Kegiatan SKPD PD Prov.
Banten TA. N 1 Dok, Pelaporan
SPT Pajak Tahunan PD Provinsi
Banten TA N.. 1 Dok
Tabel 6.2 Indikasi Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2017-2022
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-8
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1202.120201.00.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 1 Penyusunan Laporan
Evaluasi Program dan
Kegiatan
0 Dokumen 3,00 87.560.800,00 3,00 265.382.000,00 3,00 400.000.000,00 3,00 550.000.000,00 3,00 550.000.000,00 15,00 1.852.942.800,00 Tersusunnya Dok Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan yang
Akuntabel
Jumlah Dokumen LPPD, LKPj,
LKIP OPD
2 Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan
Tahunan
0 Dokumen 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 56,00 Jumlah dokumen RENJA Tahun N
dan N+1(2 Dok), Fasilitasi
Penyusunan RKAP dan DPPA
Tahun N (2 Dok), Fasilitasi
Penyusunan RKA dan DPA Tahun
N+1 (2 Dok), Penyusunan PERKIN
dan IKU SKPD N dan N+1 (2 Dok),
Forum Renja (1 Dok), Penyusunan
RUP ( 2 Dok)
3 Penyusunan RENSTRA
OPD
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 3,00 Jumlah Dokumen RENSTRA (1
Dok) dan Forum RENSTRA (1
Dok)
4 Penyusunan Laporan
Evaluasi dan Pengendalian
0 Dokumen 6,00 5,00 12,00 12,00 12,00 47,00 jumlah Dokumen Laporan Bulanan
(8 dok), Triwulanan (2 Dok),
Semesteran (1 Dok) dan Tahunan
Kegiatan PD (1 Dok)
5 Monitoring dan Evaluasi 0 Dokumen 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi
6 Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
0 Dokumen 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 21,00 Jumlah dokumen Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah (2
Dok), Visualisasi Perangkat Daerah
(1 Dok), Pengelolaan Website PD
(1 Dok), Statistik Sektoral dan
Informasi Geospasial Tematik (1 Dok), Pengelolaan PPID (1 Dok)
1202.120201.00.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
0 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
0 Unit 68,00 2.082.734.525,00 122,00 1.731.323.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 3.814.058.125,00 Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor yang Optimal
1 Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
0 Unit 68,00 122,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Jumlah Sarana Prasarana Kantor
1202.120201.00.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
0 Unit 273,00 408.786.500,00 198,00 533.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 941.886.500,00 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Dengan Optimal
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan Optimal
1 Pajak Kendaraan Bermotor
dan BBNKB
0 Unit 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 50,00 cakupan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB
2 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas
0 unit 20,00 28,00 0,00 0,00 0,00 48,00 cakupan Kendaraan Dinas yang
dipelihara
3 Pemeliharaan Inventaris
Kantor / APK
0 unit 233,00 140,00 0,00 0,00 0,00 373,00 cakupanInventaris Kantor / APK
yang dipelihara
1202.120201.00.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
0 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
0 Bulan 12,00 4.676.088.075,00 12,00 1.888.536.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 6.564.624.875,00 Tersedianya Barang Jasa
Perkantoran yang optimal
Tersedianya Barang dan Jasa
Perkantoran
1 Operasional kantor Tidak
tetap
0 orang/bulan 27,00 29,00 0,00 0,00 0,00 56,00 Jumlah Tenaga Kerja Non PNS
2 Penyediaan Barang Habis
Pakai
0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Penyediaan Barang Habis
Pakai
3 Penyediaan Bahan Cetak 0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Penyediaan Bahan Cetak
4 Penyediaan Makan dan
Minum Kantor
0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Cakupan Penyediaan Makan dan
Minum Kantor
5 Penyediaan Promosi dan
Publikasi
0 bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cakupan Materi Promosi dan
Publikasi
6 Penyediaan Operasional
Jasa Kantor
0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Cakupan Operasional Jasa Kantor
7 Pelaksanaan HUT Banten
dan Banten Expo
0 kegiatan 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 jumlah penyelenggaraan Pelaksanaan Banten Expo
8 Penyediaan BBM 0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Penyediaan BBM
1202.120201.00.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
0 Dokumen 15,00 62.226.000,00 12,00 140.000.000,00 15,00 70.000.000,00 15,00 127.035.600,00 15,00 127.035.600,00 72,00 526.297.200,00 Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Aparatur DP3AKKB
dalam Melaksanakan Tupoksi
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan gol. PNS (1
Dok) Fasilitasi Kenaikan Gaji
berkala PNS (1 Dok), Pemutahiran
data kepegawaian dan Kompetensi
Pegawai (1 dok) dan Evaluasi SKP
(12 Dok)
2 Peningkatan Kompetensi
Aparatur
0 Kegiatan 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi
Kursus (1 dok) Pelatihan (1 dok),
dan Bintek (1 Dok)
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-9
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1202.120201.00.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah 0 Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah
0 Bulan 12,00 1.568.856.000,00 12,00 468.067.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 2.036.923.000,00 Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah yang
Optimal
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah yang
Optimal
1 Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 Cakupan Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
0 bulan 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 24,00 cakupan Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
1202.120201.00.01.008 Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
1 Pengelolaan Kearsipan
Dinamis SKPD DP3AKKB
0 Kegiatan 1,00 79.932.000,00 1,00 43.700.000,00 1,00 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00 1,00 20.000.000,00 5,00 183.632.000,00 Terlaksannya Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan yang Optimal
Jumlah Kegiatan Pengelolaan
Kearsipan Dinamis SKPD
DP3AKKB (1 Kegiatan)
2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD DP3AKKB
0 Kegiatan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Jumlah Kegiatan Pengelolaan
Perpustakaan Khusus SKPD
DP3AKKB (1 Kegiatan)
1202.120201.00.01.009 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
0 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
0 Dokumen 8,00 300.595.200,00 8,00 201.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 502.388.200,00 Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Yang Akuntabel
Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Yang Akuntabel
1 Penyusunan Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah
0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah
2 Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Visualisasi
Perangkat Daerah
3 Penyusunan Statistik
Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik
0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Statistik Sektoral
dan Informasi Geospasial Tematik
4 Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dokumen Survey Kepuasan
Masyarakat
5 Pengelolaan PPID 0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Dokumen PPID
1202.120201.00.01.010 Penyediaan Barang Jasa,
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perkantoran
1 Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.600.000.000,00 1,00 4.990.944.400,00 1,00 4.990.944.400,00 3,00 12.581.888.800,00 Tersedianya Barang Jasa,
Pengadaan dan Pemeliharaan
jumlah Pelaksanaan Sarana
Prasarana Kantor (1 kegiatan)
2 Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kantor
0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Sarana Prasarana Perkantoran yang Optimal
Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan
APK(1 Kegiatan), Pemeliharaan
Kendaraan R2 dan R4 (1 Kegiatan)
dan Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (1 Kegiatan)
3 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
0 Kegiatan 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 18,00 Jumlah Pelaksanaan Operasional
Kantor tidak tetap (1 Keg)
Penyediaan Barang Pakai habis (1
keg) Penyediaan Makmin
Perkantoran (1 Keg) Penyediaan
Operasional Jasa Kantor (1 Keg)
Belanja Cetak dan Penggandaan
(1 Keg) dan Penyediaan BBM (1
keg)
4 Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah Terlaksannya Rapat
Koordinasi Ke dalam Daerah (1
Kegiatan) dan Rapat Koordinasi
Luar Daerah (1 Kegiatan)
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-10
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terwujudnya kelembagaan
DP3AKKB yang berakhlakul
karimah dengan efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan
sumber daya aparatur
berintegritas, berkompetensi
serta melayani masyarakat
Tercapainya Administrasi
kependudukan yang tertib dan
akuntabel
1206.15 Program Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Rasio bayi berakte
kelahiran
60 % 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,38 Meningkatnya adiministrasi
pelayanan kependudukan dan
2 Rasio Pasangan berakte
nikah
20 % 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,81 pencatatan sipil kabupaten/kota 3 Rasio kepemilikan KTP-el
dan NIK
80 % 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,47 4 Rasio kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk
77 % 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99
5 Cakupan data dan informasi
kependudukan
80 % 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6 Prosentase Fasilitasi Dalam
Penyelesaian Perekaman
dan Pencetakan KTP-el di
Kab/Kota
0 % 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,00 Kab/Kota yang sudah memiliki
perekaman dan pencetakan KTP El / (jumlah seluruh kab/Kota) x 100
%
7 Prosentase Fasilitasi
Pencapaian Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran
Usia 0 - 18 Tahun
0 % 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,00 (Kab/Kota yang telah mencapai
target nasional Kepemilikin Akta
Kelahiran Anak Usia 0-18) /
(Jumlah Seluruh Kab/Kota) x 100 %
8 Persentase Pengelolaan
Administrasi
Kependudukan Berbasis
SIAK versi ter-update
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 (Pengelola Adminduk Berbasis
SIAK di Kab/Kota) / (Jumlah
Seluruh Kab/Kota) x 100 %
9 Persentase Pemanfaatan
Data dan Dokumen
Kependudukan Oleh SKPD
Provinsi
0 % 0,00 0,00 50,00 91,18 100,00 100,00 (Pemanfaatan data dan dokumen
Kependudukan oleh SKPD
Provinsi) / ( Jumlah SKPD Provinsi)
x 100 %
1206.120201.00.15.001 Pembinaan administrasi sebagai
basis data dan informasi
kependudukan
0 Pembinaan administrasi
sebagai basis data dan
informasi kependudukan
0 % 100,00 98.358.000,00 100,00 152.283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 250.641.000,00 Terlaksananya Pembinaan
administrasi sebagai basis data
dan informasi kependudukan
1 Peningkatan Koordinasi
Penyelenggaraan KTP-El
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen koordinasi
Penyelenggaraan KTP-El
2 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pendaftaran
Penduduk
0 Orang 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 64,00 Jumlah Aparatur Pendaftaran
Penduduk Kabupaten/Kota yang
dibina
3 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pencatatan
Penduduk Pindah Datang
Dari dan Keluar Negeri
0 Orang 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Jumlah Aparatur Pencatatan
Penduduk Kabupaten/Kota yang
dibina
4 Evaluasi Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan di Provinsi
Banten
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoirng dan
Evaluasi
5 Peningkatan Koordinasi
Data Orang Asing Yang
Memiliki Dokumen
Kependudukan
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi Data
Orang Asing Yang Memiliki
Dokumen Kependudukan
6 Pembinaan Pelayanan
Administrasi
Kependudukan Di Daerah
Kepulauan dan Daerah
Perbatasan
0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah kegiatan pelayanan
adminduk kab/kota
7 Peningkatan Koordinasi
Penyelenggaraan KTP-El
dan KIA
0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Dokumen Korordinasi
Penyelenggaraan KTP-El dan KIA
8 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pencatatan dan
Pendaftaran Penduduk
0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan
Penduduk Kabupaten/Kota yang
dibina
9 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan di Provinsi
Banten
0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Dokumen Monitoirng dan
Evaluasi
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-11
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1206.120201.00.15.002 Pembinaan administrasi sebagai
data dan informasi pencatatan
sipil
0 Pembinaan administrasi
sebagai data dan informasi
pencatatan sipil
0 % 100,00 161.138.000,00 100,00 140.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 301.749.000,00 Terlaksananya Pembinaan
administrasi sebagai data dan
informasi pencatatan sipil
1 Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan
Akta Kelahiran dan Akta
Kematian Penduduk
0 Orang 192,00 3,00 0,00 0,00 0,00 195,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
2 Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan
Akta Pengangkatan Anak,
Pengakuan Anak dan
Pengesahan Anak
0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dibina
3 Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan
Akta Perubahan Nama dan
Perubahan Status
Pewarganegaraan
0 Orang 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
4 Pembinaan Pelayanan
Pencatatan Sipil Di Daerah
Kepulauan dan Daerah
Perbatasan
0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah pelaksanaan kegiatan
pelayanan pencatatan sipil
kab/kota
5 Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan
Akta Kelahiran Penduduk
0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
6 Pembinaan Pengawasan
Pencatatan Akta
Perkawinan
0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
7 Pembinaan Pengawasan
Pencatatan Akta Kematian
0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
1206.120201.00.15.003 Pembinaan dan peningkatan
layanan data dan informasi
kependudukan dan catatan sipil
1 Penyusunan Bahan
Publikasi Informasi
Kependudukan
0 Paket 0,00 263.034.000,00 2,00 323.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 586.402.000,00 Jumlah Dokumen Publikasi
Informasi Kependudukan
2 Penyusunan Profil
Perkembangan
Kependudukan
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Profil
Perkembangan Kependudukan
3 Peningkatan Kapasitas
Administrator Database
SIAK
0 Orang 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Jumlah Administrator Database SIAK yang dibina
4 Peningkatan Kapasitas
Pemanfaatan Data
Warehouse Kependudukan
0 Orang 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jumlah Petugas Data Warehouse
yang dibina
5 Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK
0 Dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi Pengelolaan SIAK
6 Survey Kepuasan
Masyarakat di Layanan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Survey
Kepuasan Masyarakat
7 Peningkatan Koordinasi
Pemanfaatan Data
Kependudukan
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan
8 Monitoring dan evaluasi
Pengelolaan Data
Kependudukan
0 Dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoirng dan
Evaluasi
9 Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengelolaan
SIAK
0 Dokumen 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Rakor
10 Terlaksananya Rapat
Koodinasi Pemanfaatan
Data Kependudukan
0 Orang 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Jumlah Dokumen Rakor
11 Bimbingan Teknis
Administrasi Database Siak
0 Orang 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 Jumlah Administrator Database
SIAK yang dibina
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-12
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1206.120201.00.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di
Kabupaten/Kota (DAK)
0 Pembinaan
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan di
Kabupaten/Kota (DAK)
0 Kegiatan 13,00 680.604.100,00 11,00 477.772.000,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 48,00 1.158.376.100,00 Terlaksananya Penyelenggaraan
Adminduk di Kabupaten/Kota untuk
meningkatkan kepemilikan KTP-El
Terlaksananya Pembinaan
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten/Kota
(DAK)
1 Peningkatan
Penyelenggaran adminduk
Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 12,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Triwulan 2 (1 kegiatan); dan Rakor
Triwulan 3 (1 kegiatan)
2 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelayanan
Adminduk Kabupaten/Kota
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi
3 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelayanan
Adminduk Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Monev Adminduk (1 kegiatan)
4 Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk
0 Orang 187,00 187,00 0,00 0,00 0,00 374,00 Jumlah Aparatur Pendaftaran
Penduduk Kabupaten/Kota yang
dibina
5 Bimbingan Teknis
Pendaftaran Penduduk
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Bintek
Pendaftaran Penduduk (2 kegiatan)
6 Bimbingan Teknis Petugas
Pelayanan Adminduk (Front
Office)
0 Orang 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 Jumlah Aparatur Pelayanan
Adminduk Kabupaten/Kota yang
dibina
7 Rapat koordinasi
Pelaksanaan Penerbitan
KTP-el di Kabupaten/Kota
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di
Kabupaten/Kota
8 Rapat koordinasi
Pelaksanaan Penerbitan
KTP-el di Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Penerbitan KTP-el (1 kegiatan);
9 Rapat koordinasi Distribusi
Blanko KTP-el di
Kabupaten/Kota
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
Distribusi Blanko KTP-el di
Kabupaten/Kota
10 Koordinasi dan Konsultasi
Peyelenggaraan Pelayanan
Adminduk
0 Dokumen 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Konsultasi Peyelenggaraan
Pelayanan Adminduk
11 Koordinasi dan Konsultasi
Peyelenggaraan Pelayanan
Adminduk
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Koordinasi
dan Konsultasi Adminduk
Semester 1 dan 2 (2 kegiatan);
12 Koordinasi Kependudukan
Tingkat Provinsi Banten
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-13
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1206.120201.00.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan
Catatan Sipil di Kabupaten/Kota
(DAK)
0 Pembinaan
Penyelenggaraan Catatan
Sipil di Kabupaten/Kota
(DAK)
0 Kegiatan 6,00 185.463.500,00 19,00 477.731.600,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 37,00 663.195.100,00 Penyelenggaraan administrasi
pencatatan sipil di Kabupaten/Kota
untuk meningkatkan kepemilikan
dokumen catatan sipil
enyelenggaraan administrasi
pencatatan sipil di Kabupaten/Kota
untuk meningkatkan kepemilikan
dokumen catatan sipil
1 Rapat Koordinasi
Pencapaian Target Nasional
Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota
2 Dokumen 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
2 Bimbingan Teknis
Pencatatan Sipil
23 Orang 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
3 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
0 Dokumen 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Monitoring dan
Evaluasi
4 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Monev Capil
Akhir Tahun (1 kegiatan)
5 Peningkatan Pencatatan
Target Nasional Akta
Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat
Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor Akta
Kelahiran 0-18 (1 kegiatan)
6 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pencatatan Sipil
0 Orang 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 Jumlah Aparatur Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang dibina
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Bintek
Tatacara dan Persyaratan Akta
Perceraian dan Kematian (1
kegiatan)
8 Pelaksanaan Kebijakan
Penyelenggaraan
Pelayanan Catatan Sipil
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Koordinasi
dan konsultasi pencatatan sipil (1
kegiatan)
9 Peningkatan
Penyelenggaraan
Administrasi Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah kegiatan Penyelenggaraan
Administrasi Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
10 Peningkatan
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
0 Kegiatan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
11 Koordinasi
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
0 Bulan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-14
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1206.120201.00.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK
Kabupaten/Kota (DAK)
0 Pembinaan Pengelolaan
SIAK Kabupaten/Kota (DAK)
0 Kegiatan 7,00 419.308.600,00 7,00 477.774.000,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 35,00 897.082.600,00 Terlaksananya peningkatan
pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota
untuk untuk penyajian data
Terlaksananya Pembinaan
Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota
(DAK)
1 Bimbingan Teknis PIAK 0 Orang 64,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 kependudukan tingkat provinsi Jumlah Aparatur pengelola PIAK
yang dibina
2 Bimbingan Teknis
Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan
0 Orang 32,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 Jumlah SKPD pemanfaat data
kependudukan yang dibina
3 Peningkatan Koordinasi
Penyusunan Profil
Kependudukan Tingkat
Provinsi
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Profil
Kependudukan Tingkat Provinsi
4 Peningkatan Koordinasi
Penyusunan Profil
Kependudukan Tingkat
Provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Penyusunan Profil Kependudukan
(3 kegiatan);
5 Penyusunan Buku Data
Kependudukan Per
Semester Tingkat Provinsi
0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Jumlah Dokumen Buku Data
Kependudukan Per Semester
Tingkat Provinsi
6 Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat
Provinsi
0 Kegiatan 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Jumlah pelaksanaan Rakor
Pemanfaatan Data Kependudukan
Tingkat Provinsi (1 Kegiatan)
7 Pelaksanaan Kebijakan dan
Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Koordinasi
dan Konsultasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
Bidang PIAK dan Pemanfaatan
Data (2 kegiatan);
8 Monitoring dan Evaluasi
Pengelolan Data
Kependudukan
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Monev
Pengelolan Data Kependudukan
(2 kegiatan)
9 Penatausahaan Aset BMN
Dukcapil
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Jumlah pelaksanaan :
Penatausahaan Aset BMN
Dukcapil (1 kegiatan)
1206.120201.00.15.007 Peningkatan Penyelenggaraan
KTP-El dan KIA 1 Peningkatan
Penyelenggaraan KTP-El
dan KIA Kab/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 565.626.000,00 2,00 565.626.000,00 2,00 564.096.000,00 6,00 1.695.348.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan
KTP-EL dan KIA untuk
meningkatkan Kepemilikan KTP-EL
Jumlah pelaksanaan : Rakor
Triwulan 1 (1 kegiatan) dan Rakor
Triwulan 4 (1 kegiatan)
2 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan di Provinsi
Banten
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 dan KIA Jumlah pelaksanaan : Monev Adminduk (1 kegiatan)
3 Penataan Tata Kelola
Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk Skala Provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Sosialisasi
Kebijakan Adminduk (1 kegiatan);
dan Dukungan Perekaman KTP-el
dan KIA (1 kegiatan);
1206.120201.00.15.008 Peningkatan Administrasi Catatan Sipil
1 Penataan Tata Kelola
Pelaksanaan Pencatatan
Sipil Skala Provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 324.322.200,00 2,00 324.322.200,00 2,00 324.322.200,00 6,00 972.966.600,00 Terlaksananya peningkatan
administrasi catataan sipil untuk
meningkatan kepemilikan dokumen
catataan sipil
Jumlah pelaksanaan : Bintek
Tatacara dan Persyaratan
Penerbitan Akta Kelahiran (1
kegiatan); dan Monev Capil (1
kegiatan)
2 Dukungan Pelayanan
Bidang Pencatatan Sipil di
Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 12,00 Jumlah pelaksanaan : dukungan
penerbitan Akta Kelahiran
Triwulanan (4 kegiatan);
1206.120201.00.15.009 Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
1 Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
Kependudukan
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 893.051.800,00 3,00 1.241.581.800,00 3,00 1.243.111.800,00 9,00 3.377.745.400,00 Terlaksananya peningkatan
pengelolaan data dan informasi
kependudukan untuk penyajian data kependudukan tingkat provinsi
Jumlah pelaksanaan :
Pemanfaatan Data Agregat
Kependudukan Semester 1 dan 2
(2 kegiatan), dan Rakor bidang
Adminduk (1 Kegiatan)
2 Pengelolaan Database SIAK 0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Bimtek
Pengelola SIAK (1 kegiatan);; dan
Bimtek Pemanfaatan data dan
kependudukan (1 kegiatan)
3 Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan
Proyeksi kependudukan
serta Kebutuhan yang lain
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Penyusunan
Profil Data Perkembangan
Kependudukan (1 kegiatan)
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-15
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terwujudnya PUG dan
Perlindungan Perempuan dan
Anak Menuju Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Berakhlakul
Karimah dan Berdaya Saing
Meningkatnya Pengarustamaan
Gender
1202.15 Program Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Sejahtera
1 Cakupan Perencanaan
Responsif Gender
50 % 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Meningkatnya peran dan
kemandirian perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan
2 Cakupan Data Terpilah
Gender dan Anak
50 % 60,00 63,33 0,00 0,00 0,00 63,33 keadilan gender
3 Rasio Partisipasi
perempuan di lembaga
legislatif, swasta dan
pemerintah
58.72 % 58,72 62,27 0,00 0,00 0,00 62,27
4 Cakupan Kabupaten/Kota
yang memiliki Lembaga
Sadar
70 % 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
5 Indek Ketahan Keluarga 65.19 % 66,66 67,62 0,00 0,00 0,00 67,62
1202.120201.00.15.001 Perencanaan dan penyediaan
data gender dan anak
0 Perencanaan dan
penyediaan data gender
dan anak
0 % 100,00 510.741.500,00 100,00 585.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.096.132.500,00 Terlaksananya Perencanaan dan
penyediaan data gender dan anak
1 elatihan Sistem Data dan
Informasi Gender Bagi
Perangkat Daerah Provinsi
Banten
7 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Data Gender
2 Peningkatan pengelolaan
Data Informasi Gender Bagi
Perangkat Daerah Provinsi
Banten
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Data Gender
3 Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Sekretariat
Bersana PPRG
0 Orang 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah anggota Sekber PPRG
yang dibina
4 Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) Tingkat Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota
0 Dokumen 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Evaluasi PUG
5 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengarusutamaan Gender
(PUG) 2018-2021
0 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen RAD PUG
6 Sosialisasi Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengarusutamaan Gender
(PUG) Bagi Kelembagaan
Perempuan
0 Lembaga 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah Lembaga yang mendapat
sosialisasi RAD
7 Evaluasi Implementasi
Penyusunan Anggaran
Responsif Gender (ARG)
Bagi Perangkat Daerah
Provinsi Banten dan
Kab/kota
0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Dokumen Evaluasi ARG
8 Koordinasi Jejaring Kerja
Pengarusutamaan Gender
(PUG) Tingkat Provinsi
Banten
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
Jejaring Kerja
9 Penyelenggaraan Penilaian
Anugerah Parahita
Ekapraya oleh Pemerintah
0 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen penilaian APE
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-16
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1202.120201.00.15.002 Peningkatan kualitas hidup
perempuan
0 Peningkatan kualitas hidup
perempuan
0 % 100,00 7.624.115.800,00 100,00 1.834.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9.458.227.800,00 Terlaksananya Peningkatan
kualitas hidup perempuan
1 Koordinasi Kebijakan
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan (PKHP) Bagi
SKPD se-Prov. Banten
0 Dokumen 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi PKHP
2 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
(PKHP) Bagi SKPD se-Prov.
Banten
0 Dokumen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen RAD PKHP
3 Pembinaan Lembaga
Masyarakat / Organisasi
Perempuan Tingkat
Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
0 Lembaga 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah Lembaga
Masyarakat/Organisasai
Perempuan yang dibina
4 Peningkatan Kapasitas
pengelolaan industri
rumahan perempuan
0 Orang 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah pelaku industri rumahan
yang dibina
5 Pembekalan pendidikan
politik bagi perempuan
potensial
0 Orang 1.080,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah perempuan potensial yang
dibina
6 Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan
Tingkat Provinsi Banten
0 Kegiatan 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah keguatan PPEP
7 Bimbingan teknis
pengelolaan industri
rumahan bagi perempuan
0 Orang 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 Jumlah pelaku Industri Rumahan
yang dibina
1202.120201.00.15.003 Peningkatan kualitas keluarga 0 Peningkatan kualitas
keluarga
0 % 100,00 1.414.672.000,00 100,00 891.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.306.569.000,00 Terlaksananya Peningkatan
kualitas keluarga
1 Pembinaan pengelolaan
manajemen keuangan
keluarga bagi ibu rumah
tangga
0 Orang 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Jumlah ibu rumah tangga yang
dibina
2 Penyuluhan pemanfaatan
teknologi untuk
Pemberdayaan Keluarga di
Lokasi P2WKSS
0 Orang 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Jumlah keluarga yang mendapat
pembinaan pemanfaatan teknologi
3 Pembinaan pola asuh anak
bagi Perempuan pekerja di
sektor informal
0 Orang 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Jumlah perempuan pekerja di
sektor informal yang dibina
4 Sosialisasi Pusat
Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) bagi Remaja
dan Anak Sekolah
0 Orang 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah remaja dan anak usia
sekolah yang menapat sosialisasi
PUSPAGA
5 Peningkatan Kapasitas
Petugas Penyuluh
PUSPAGA Tingkat Provinsi
Banten
0 Orang 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Jumlah petugas PUSPAGA Tingkat
Provinsi yang dibina
6 Peningkatan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Program
Gerakan Sayang Ibu (GSI)
0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah penyelenggaraan penilaian
fasilitas kesehatan usulan Kab/Kota
7 Peningkatan Pembentukan
Karakter Anak Melalui
Keluarga
0 Orang 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Jumlah keluarga yang mendapat
pembinaan karakter anak
8 Penyelenggaraan
Peringatan Hari Ibu Tingkat
Provinsi Banten
0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah penyelenggaraan
peringatan hari ibu
9 Peningkatan
penyelenggaraan Pusat
Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA)
0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Kegiatan Peningkatan
Kelembagaan PUSPAGA
10 Pengukuran Indeks
Ketahanan Keluarga
Provinsi Banten
0 Dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlajh Dokumen IKK Provinsi
Banten
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-17
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terwujudnya PUG dan
Perlindungan Perempuan dan
Anak Menuju Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Berakhlakul
Karimah dan Berdaya Saing
Meningkatnya Pengarustamaan
Gender
1202.17 Program Pemberdayaan
Perempuan
1 Persentase Keterlibatan
Perempuan di Parleman
0 % 0,00 0,00 15,29 16,47 17,64 17,64 Meningkatnya peran dan
kemandirian perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender
(Proporsi kursi perempuan di
parlemen) / seluruh jumlah kursi di
parlemen) x 100 %
2 Persentase Peningkatan
Kontribusi Perempuan Di
Bidang Ekonomi
0 % 0,00 0,00 32,13 33,13 34,13 34,13 (Sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja) / (Sumbangan
laki-laki dalam pendapatan kerja) x 100 %
3 Persentase Peningkatan
Partisipasi Lembaga
Pemberdayaan Perempuan
0 % 0,00 0,00 16,67 20,00 23,33 23,33 (Lembaga pemberdayaan
perempuan yang aktif) / (jumlah
seluruh lembaga pemberdayaan
perempuan) x 100 %
4 Persentase Peningkatan
Lembaga Pemerintah
Tingkat Daerah Provinsi
Yang Responsif Gender
0 % 0,00 0,00 82,22 93,33 100,00 100,00 (Lembaga pemerintah daerah
tingkat provinsi yang responsif
gender) / seluruh lembaga
pemerintah tingkat daerah provinsi
x 100 %
1202.120201.00.17.002 Peningkatan kualitas hidup
perempuan
1 Peningkatan Koordinasi dan
evaluasi pelaksanaan
Kebijakan PKHP Bagi SKPD
se-Prov. Banten
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 550.000.000,00 2,00 1.471.600.000,00 2,00 1.622.300.000,00 6,00 3.643.900.000,00 Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan untuk
meningkatkan pendapatan
ekonomi dan partisipasi politik
perempuan
Jumlah pelaksanaan : Rakor dan
evaluasi PKHP (1 kegiatan); dan
Rakor PPEP (1 kegiatan)
2 Peningkatan Pengelolaan
Industri Rumahan
Perempuan
0 Kegiatan 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 15,00 Jumlah pelaksanaan : Bimtek
Pengelolaan IR Perempuan (3
kegiatan); Pameran Hasil IR
Perempuan (1 kegiatan) dan
Monev IR Perempuan (1 kegiatan)
3 Peningkatan Parsitisipasi
Perempuan pada bidang
politik, hukum, sosial dan
ekonomi kewenangan
provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Sosialisasi Parsitisipasi Perempuan
pada bidang politik, ( 2 Kegiatan)
dan Dukungan Peningkatan
Kelembagaan Perempuan bidang
Ekonomi (1 Kegiatan)
1202.120201.00.17.004 Perencanaan Responsip Gender 1 Pelatihan Penyusunan
Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG)
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 650.000.000,00 2,00 687.976.000,00 2,00 499.576.000,00 6,00 1.837.552.000,00 Terlaksananya Perencanaan
Responsif Gender untuk
meningkatkan program kegiatan
pembangunan berprespektif
Jumlah pelaksanaan : Bintek
Penyusunan dokumen PPRG (1
kegiatan); dan Evaluasi dokumen
PPRG (1 kegiatan)
2 Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) Tingkat Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 gender Jumlah pelaksanaan : Evaluasi
PUG (1 kegiatan); Rakorbid
Pemberdayaan Perempuan (1
kegiatan)
3 Peningkatan Jejaring Kerja
Pengarusutamaan Gender
(PUG) Tingkat Provinsi
Banten
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Jejaring PUG (1 kegiatan);
4 Penyusunan data gender
dan anak provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Penyusunan
Profil Gender dan Anak (1
kegiatan); dan Bimtek Pengelola Data Gender dan Anak (1 kegiatan)
1202.120201.00.17.006 Peningkatan Kualitas Hidup
Keluarga 1 Pengembangan kegiatan
masyarakat untuk
peningkatan kualitas
keluarga kewenangan
provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 600.000.000,00 3,00 1.284.284.000,00 3,00 1.321.984.000,00 9,00 3.206.268.000,00 Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Hidup Keluarga dalam
meningkatkan Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah pelaksanaan : Gerakan
Sayang Ibu (1 kegiatan); P2WKSS
(1 kegiatan); dan Pola Asuh Anak
Dalam Keluarga (1 kegiatan)
2 Peningkatan kapasitas
sumberdaya lembaga
penyedia layanan
Peningkatan Kualitas
keluarga
0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Jumlah pelaksanaan : PUSPAGA
(1 kegiatan); DWP Provinsi Banten
(1 kegiatan); dan BKOW Provinsi
Banten (1 kegiatan)
3 Pelaksanaan Peningkatan
Kualitas Keluarga tingkat
provinsi banten dan Kab
Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Peningkatan Kualitas Keluarga (1
kegiatan); Evaluasi Peningkatan
Kualitas Keluarga (1 kegiatan);
Pengukuran IKK (1 kegiatan)
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-18
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terwujudnya PUG dan
Perlindungan Perempuan dan
Anak Menuju Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Berakhlakul
Karimah dan Berdaya Saing
Kelembagaan Perlindungan
Perempuan dan Anak yang
berkualitas
1202.16 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
1 Cakupan Penyelsaian
pengaduan KDRT
75 % 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Meningkatnya peran dan
kemandirian perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan
2 Cakupan Penyelsaian
pengaduan Kekerasan
terhadap Anak
75 % 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 keadilan gender
3 Rasio Perlindungan Khusus
Anak
6.67 % 26,67 6,67 0,00 0,00 0,00 6,67
1202.120201.00.16.001 Peningkatan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan
0 Peningkatan pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
0 % 100,00 1.798.361.000,00 100,00 1.408.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.206.606.000,00 Terlaksananya Peningkatan
pencegahan kekerasan terhadap
perempuan
1 Diseminasi peran
perusahaan dalam
Perlindungan dan
Pemberdayaan Pekerja
Perempuan
0 Perusahaan 200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah perusahaan yang
mendapat diseminasi
2 Diseminasi peran organiasi
kemasyarakatan dalam
Perlindungan dan
Pemberdayaan Lansia
Perempuan
0 Organisasi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah organisasi kemasyarakatan
yang mendapat diseminasi
3 Diseminasi peran organiasi
kemasyarakatan dalam
Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan
Disabilitas
0 Organisasi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah organisasi kemasyarakatan
yang mendapat diseminasi
4 Peningkatan Pencegahan
Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan Melalui Publikasi Media
0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah pelaksanaan kegiatan
pencegahan tindak kekerasan
5 Peningkatan Strategi
Perlindungan Perempuan
Melalui Forum Lembaga
Masyarakat, Dunia Usaha
dan Media di Provinsi
Banten
0 Orang 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah anggtota Forum Lembaga
Masyarakat, Dunia Usaha dan
Media yang dibina
6 Peningkatan Koordinasi
Forum Penanganan Korban
Kekerasan Perempuan
Tingkat Provinsi
0 Orang 60,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah peserta forum penanganan
korban kekerasan
7 Peningkatan Koordinasi
Tugas Gugus Tugas Tindak
Pidana Perdagangan Orang
(TPPO)
0 Dokumen 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah Dokumen Koordinasi
8 Penyuluhan Pencegahan
KDRT Sejak Dini Bagi
Pasangan Pra Nikah
0 Orang 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Jumlah pasangan pra nikah yang
mendapat penyuluhan
9 Peningkatan Kelembagaan
Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) melalui
Rapat Kerja Teknis
Pengurus
0 Kegiatan 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Jumlah Kegiatan Peningkatan
Kelembagaan P2TP2A
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-19
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1202.120201.00.16.002 Perlindungan dan peningkatan
tumbuh kembang anak
0 Perlindungan dan
peningkatan tumbuh
kembang anak
0 % 100,00 1.423.277.400,00 100,00 924.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.347.367.400,00 Terlaksananya Perlindungan dan
peningkatan tumbuh kembang
anak
1 Pelatihan Pengasuhan Anak
bagi Pengelola Pondok
Pesantren
0 Orang 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Jumlah pengelola pondok
pesantren yang dibina
2 Pembinaan Peningkatan
Layanan Ramah Anak di
Puskesmas
0 Orang 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Jumlah petugas Puskesmas yang
dibina
3 Pembinaan
Pengarustamaan Hak Anak
bagi Kader Posyandu
0 Orang 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 Jumlah kader posyandu yang
dibina
4 Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
KLA tingkat Provinsi dan
kabupaten / kota
0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah dokumen pembinaan dan
pengawasan KLA
5 Sosialisasi Sekolah Ramah
Anak Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
0 Orang 100,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Jumlah tenaga kependidikan yang
dibina
6 Evaluasi pelaksanaan
program Pengarusutamaan
Hak Anak (PUHA) Tingkat
Provinsi
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Junlah dokumen evaluasi
7 Seleksi dan Pengiriman
Duta Anak Banten ke Forum
Anak Nasional (FAN)
0 Orang 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anak yang diseksi sebagai
Duta Anak Banten
8 Penyelenggaraan
Peringatan Hari Anak
Nasional Tingkat Provinsi
Banten
0 Orang 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Jumlah orang yang hadir dalam
HAN
1202.120201.00.16.003 Perlindungan khusus terhadap
anak
0 Perlindungan khusus
terhadap anak
0 % 100,00 1.243.710.000,00 100,00 512.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.756.660.000,00 Terlaksananya Perlindungan
khusus terhadap anak
1 Pembinaan Kelembagaan
Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat
(PATBM)
3 Lembaga 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelembagaan PATBM yang
dibina
2 Diseminasi Intervensi dan
Deteksi Dini Anak
Berkebutuhan Khusus
(ABK) bagi Kelompok
Masyarakat
1 Kelompok 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelompok masyarakat yang
mendapat diseminasi
3 Peningkatan kelembagaan
Unit Pelayanan
Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPPA) dalam
penanganan kasus
kekerasan terhadap anak
0 Orang 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah petugas UPPA yang dibina
4 Peningkatan Kapasitas Unit
Pelayanan Penegakan dan
Bantuan Hukum dalam
Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
(ABK) dan Anak
Berhadapan Hukum (ABH)
0 Orang 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah petugas UPPA yang dibina
5 Peningkatan program
Konsultasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang
Perlindungan Khusus Anak
bagi kelompok masyarakat
0 Orang 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anggota kelompok
masyarakat yang mendapat
peningkatan KIE
6 Peningkatan Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (ATBM) bagi
Kelompok Masyarakat
0 Kelompok 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelompok masyarakat yang
mendapat pembinaan
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-20
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1202.120201.00.16.002 Perlindungan dan peningkatan
tumbuh kembang anak
0 Perlindungan dan
peningkatan tumbuh
kembang anak
0 % 100,00 1.423.277.400,00 100,00 924.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.347.367.400,00 Terlaksananya Perlindungan dan
peningkatan tumbuh kembang
anak
1 Pelatihan Pengasuhan Anak
bagi Pengelola Pondok
Pesantren
0 Orang 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 Jumlah pengelola pondok
pesantren yang dibina
2 Pembinaan Peningkatan
Layanan Ramah Anak di
Puskesmas
0 Orang 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Jumlah petugas Puskesmas yang
dibina
3 Pembinaan
Pengarustamaan Hak Anak
bagi Kader Posyandu
0 Orang 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 Jumlah kader posyandu yang
dibina
4 Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
KLA tingkat Provinsi dan
kabupaten / kota
0 Dokumen 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Jumlah dokumen pembinaan dan
pengawasan KLA
5 Sosialisasi Sekolah Ramah
Anak Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
0 Orang 100,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Jumlah tenaga kependidikan yang
dibina
6 Evaluasi pelaksanaan
program Pengarusutamaan
Hak Anak (PUHA) Tingkat
Provinsi
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Junlah dokumen evaluasi
7 Seleksi dan Pengiriman
Duta Anak Banten ke Forum
Anak Nasional (FAN)
0 Orang 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anak yang diseksi sebagai
Duta Anak Banten
8 Penyelenggaraan
Peringatan Hari Anak
Nasional Tingkat Provinsi
Banten
0 Orang 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Jumlah orang yang hadir dalam
HAN
1202.120201.00.16.003 Perlindungan khusus terhadap
anak
0 Perlindungan khusus
terhadap anak
0 % 100,00 1.243.710.000,00 100,00 512.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.756.660.000,00 Terlaksananya Perlindungan
khusus terhadap anak
1 Pembinaan Kelembagaan
Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat
(PATBM)
3 Lembaga 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelembagaan PATBM yang
dibina
2 Diseminasi Intervensi dan
Deteksi Dini Anak
Berkebutuhan Khusus
(ABK) bagi Kelompok
Masyarakat
1 Kelompok 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelompok masyarakat yang
mendapat diseminasi
3 Peningkatan kelembagaan
Unit Pelayanan
Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPPA) dalam
penanganan kasus
kekerasan terhadap anak
0 Orang 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah petugas UPPA yang dibina
4 Peningkatan Kapasitas Unit
Pelayanan Penegakan dan
Bantuan Hukum dalam
Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
(ABK) dan Anak
Berhadapan Hukum (ABH)
0 Orang 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah petugas UPPA yang dibina
5 Peningkatan program
Konsultasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang
Perlindungan Khusus Anak
bagi kelompok masyarakat
0 Orang 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah anggota kelompok
masyarakat yang mendapat
peningkatan KIE
6 Peningkatan Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (ATBM) bagi
Kelompok Masyarakat
0 Kelompok 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Jumlah kelompok masyarakat yang
mendapat pembinaan
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-21
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1202.120201.00.18.004 Perlindungan Hak Perempuan 1 Peningkatan peran
lembaga/ organiasi
kemasyarakatan / dunia
usaha dan media dalam
Perlindungan Perempuan
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 600.000.000,00 2,00 1.561.110.000,00 2,00 1.561.110.000,00 6,00 3.722.220.000,00 Terlaksananya Perlindungan Hak
Perempuan untuk meningkatkan
kualitas hidup perempuan
Jumlah pelaksanaan : Rakor
Forum Partisipasi Publik (Puspa)
(1 kegiatan); dan Peningkatan
Layanan P2TP2A (1 kegiatan)
2 Peningkatan Koordinasi
Forum Penanganan Korban
Kekerasan Perempuan
Tingkat Provinsi
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Forum Penanganan Korban
Kekerasan (1 kegiatan); dan Rapat
Koordinasi Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak (1 kegiatan)
3 Peningkatan Koordinasi
Tugas Gugus Tugas
Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (GT-
P2TPPO)
0 Kegiatan 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 9,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor GT
TPPO (1 kegiatan); Pembentukan
Komunitas P2TPPO (1 kegiatan) ;
dan Penyuluhan Pencegahan
KDRT (1 kegiatan)
4 Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
0 Kegiatan 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Rakor
Jejaring Perlindungan Perempuan
(1 kegiatan); dan Pengelolaan
Sistem Informasi Perlindungan
Perempuan (1 kegiatan)
Terwujudnya peningkatan
kualitas akses dan pemerataan
pelayanan KB dan Pembangunan
Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga
Berencana
1208.15 Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana 1 Angka kelahiran total (total
fertility rate/TFR) per WUS
(15-49 tahun)
2.4 % 2,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2,29 Tercapainya pemahaman
kependudukan dan Peningkatan
Layanan KB serta Pembangunan
2 Persentase pemakaian
kontrasepsi (modern
contraceptive prevalence
rate/CPR)
59 % 60,90 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 Keluarga
3 Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)
10.3 % 10,26 10,18 0,00 0,00 0,00 10,18
4 Tingkat putus pakai
kontrasepsi
2.6 % 2,53 25,18 0,00 0,00 0,00 25,18
1208.120201.00.15.001 Pemetaan dan pengendalian
kuantitas penduduk
0 Pemetaan dan
pengendalian kuantitas
penduduk
0 % 100,00 453.017.000,00 100,00 537.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 990.935.000,00 Terlaksananya Pemetaan dan
pengendalian kuantitas penduduk
1 Pemantauan dan evaluasi
perkembangan penduduk
tingkat Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Banten
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah dokumen pemantauan dan
evaluasi perkembangan penduduk
2 Pemetaan perkembangan
penduduk di Provinsi
Banten
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah dokumen pemetaan
perekembangan penduduk
3 Peningkatan Kapasitas
Pengelola Program
Pemetaan dan
Pengendalian Penduduk
0 Orang 100,00 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00 Jumlah pengelola program
pemetaan dan pengendalian
penduduk yang dibina
4 Pengembangan Pendidikan
Kependudukan
0 Kegiatan 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah penyelenggaraan kegiatan
pengembangan pendidikan
kependudukan
5 Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah kajian dan analisa
pengendalian penduduk
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-22
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
1208.120201.00.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Keluarga Berencana
0 Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Keluarga Berencana
0 % 100,00 569.240.000,00 100,00 419.377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 988.617.000,00 Terlaksananya
1 Peningkatan Kapasitas
Generasi Berencana
(GENRE)
0 Orang 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Jumlah generasi berencana yang
dibina
2 Diseminasi pencegahan
HIV/AIDS ataupun Napza
bagi pelajar SLTA dan
sederajat
0 Orang 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Jumlah pelajar SLTA dan sederajat
yang mendapat diseminasi
3 Kegiatan : Pengembangan
Sistem Data dan Informasi
Keluarga Berencana
berbasis Informasi
Teknologi
0 Dokumen 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah sistem data dan infromasi
4 Pembinaan
Penyelenggaraan Program
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
0 Orang 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Jumlah penyelenggara program
KKBPK yang dibina
5 Pengembangan Sarana
promosi dan publikasi
Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
0 Paket 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Jumlah dokumen pengembangan
sarana promosi dan publikasi
6 Pembinaan Program KB
bagi Petugas Pelayanan
Pos KB dan Sub Pos KB
0 Orang 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Jumlah Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB yang dibina
7 Peningkatan kapasitas
Kader Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa
(PPKBD) Dalam Pembinaan
program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
0 Orang 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Jumlah Kader PPKBD yang dibina
1208.120201.00.15.003 Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan keluarga Berencana
0 Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan keluarga
Berencana
0 % 100,00 779.210.000,00 100,00 579.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.358.210.000,00 Terlaksananya
1 Revitalisasi Program KB
Bagi Masyarakat di wilayah
Miskin Perkotaan se-
Provinsi Banten
0 Orang 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Jumlah masyarakat yang
mendapat pelayanan KB
2 Peningkatan program KS
Melalui penjaringan
pelayanan KB di daerah
tertinggal,perbatasan dan
kepulauan
0 Orang 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Jumlah Akseptor KB Baru
3 Kegiatan : Pembinaan
ketahanan keluarga dan
keluarga sejahtera
0 Orang 80,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 Jumlah peserta kegiatan
pembinaan ketahanan keluarga
dan keluarga sejahtera
4 Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan
0 Orang 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Jumlah peserta KBKR yang
mendapat pelayanan
5 Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR) dan
Bina Keluarga Lansia (BKL)
0 Orang 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Jumlah anggota BKB, BKR, BKL
yang dibina
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Program & Indikasi Kegiatan 6-23
Tujuan
Sasaran
Kode
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sasaran Kinerja
Program / Kegiatan
Sasaran Kinerja
Sub Kegiatan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-6
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Terwujudnya peningkatan
kualitas akses dan pemerataan
pelayanan KB dan Pembangunan
Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga
Berencana
1208.16 Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
1 Persentase perangkat
daerah Provinsi yang
memanfaatkan Dokumen
kebijakan kependudukan
0 % 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatnya pemahaman
kependudukan dan Peningkatan
Layanan KB serta Pembangunan
Keluarga
(Jml OPD Provinsi Yang
memanfaatkan Data
Kependudukan) / (Jumlah Seluruh
OPD Provinsi) x 100 %
2 Peningkatan Persentase
Kelompok Kegiatan Yang
Melaksanakan 8 Fungsi
Keluarga
0 % 0,00 0,00 4,03 4,70 5,37 5,37 (Jml Kelompok kegiatan yang
sudah dibina) /(jml seluruh
kelompok kegiatan) x 100 %
3 Persentase peserta KB Aktif 0 % 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 (Jumlah peserta KB Baru) /
(Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %
1208.120201.00.16.001 Pemetaan dan pengendalian
kuantitas penduduk
1 Pemetaan Program
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 539.821.000,00 4,00 539.831.000,00 4,00 539.831.000,00 12,00 1.619.483.000,00 Terselenggaranya Pemetaan dan
Pengendalian Penduduk sebagai
upaya untuk mengukur kuantitas,
kualitas dan mobilitas penduduk
Jumlah pelaksanaan: Pemetaan
Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga (1 dok) Kajian dan
Analisa Pengendalian (1 dok)
Bintek Pemanfaatan GDPK (1 dok)
Bintek Pengelolaan Rumah Data (1
dok)
2 Advokasi Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal, Non Formal Dan
Informal Pada Ormas
Masyarakat
0 Dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Advokasi
dan Sosialisasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan (1
dokumen)
3 Penyusunan Profil
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
0 Dokumen 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00 Jumlah pelaksanaan : Profil
Keluarga (1 dokumen) dan
Pengelolaan Sistem Data dan
Informasi KKBPK (1 dokumen)
1208.120201.00.16.004 Pengembangan Desain Program,
Pengelolaan dan Pelaksanaan
(AKIE) Keluarga Berencana (KB)
1 Pengembangan Program Kampung KB
0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 470.438.000,00 2,00 455.178.000,00 2,00 455.178.000,00 6,00 1.380.794.000,00 Perlaksananya Pengembangan
Desain Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan (AKIE) Keluarga
Berencana (KB) untuk
meningkatkan Kepesertaan BerKB
Jumlah pelaksanaan :Bintek
POKJA Kampung KB (1 Kegiatan);
dan Monev Pengembangan
Kampung KB (1 Kegiatan)
2 Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Layanan
Keluarga Berencana
0 Kegiatan 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 12,00 Jumlah pelaksanaan: Bintek
Pengelolaan Layanan Keluarga
Berencana (1 Kegiatan);
Diseminasi Program Kesehatan
Reproduksi (1 Kegiatan)
Penjaringan ber KB (1 Kegiatan)
dan Peningkatan Kemitraan
Layanan KB (1 Kegiatan)
3 Pengembangan dan
Penyediaan Materi dan
Sarana Promosi, KIE
Dalduk, KB dan
Pembangunan Keluarga
0 Kegiatan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 Jumlah pelaksanaan : Pembuatan
Materi Promosi KKBPK (1
dokumen)
1208.120201.00.16.005 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
1 Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Layanan
Keluarga Sejahtera
0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 489.741.000,00 24,00 602.741.000,00 24,00 602.741.000,00 72,00 1.695.223.000,00 Terlaksananya Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera untuk
meningkatkan pendapatan
ekonomi keluarga
Jumlah pelaksanaan : Bimtek
PPKS (8 kelompok); Bimtek
PPKBD (8 kelompok); dan Rakor
Peningkatan Keluarga Sejahtera (8
kelompok)
2 Pembinaan Kelompok BKB,
BKR dan BKL dan UPPKS
0 Kelompok 0,00 0,00 32,00 32,00 32,00 96,00 Jumlah pelaksanaan : Bimtek BKB
(8 kelompok); Bimtek BKR (8
kelompok); Bimtek BKL (8
kelompok); Bimtek UPPKS (8
kelompok)
3 Advokasi Remaja Tentang
Generasi Berencana
0 Kelompok 0,00 0,00 32,00 32,00 32,00 96,00 Jumlah pelaksanaan : Sosialisasi
Genre bagi Pelajar (8 kelompok);
dan Diseminasi Kehidupan
Berkeluarga bagi Mahasiswa (24
kelompok)
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Indikator Kinerja 7-1
BAB 7 KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Indikator Kinerja 7-2
Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran
sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur
melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),
dampak (impact). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan
dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan.
Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indkator, yaitu :
1. Variabel Utama
Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang
mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Provinsi Banten sebagai variable
yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas
2. Variabel Pendukung
Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja
yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas
Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten merujuk
kepada indikator kinerja makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan,
yang meliputi :
NO URAIAN INDIKATOR SAT TARGET
2018 2019 2020 2021 2022
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Nilai 71.77 72.20 72.64 73.11 73.59
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
% 6.00 6.2 6.4 6.7 7
3 Kemiskinan % 5.13 5.00 4.87 4.74 4.60
4 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.45 8.20 7.95 7.68 7.4
5 Inflasi % 3.7 4.20 4.00 4.00 4.00
Sumber : Bappeda Provinsi Banten, 2017
BAB
7
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Indikator Kinerja 7-3
Alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten bagi
pencapaian indikator makro Provinsi Banten tergambarkan sebagai berikut :
Gambar 7.1 Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI BANTEN Laju
Pertumbuhan Ekonomi
(LPE)
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Kemiskinan Tingkat
Pengangguran Terbuka
Inflasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
Capaian SAKIP Cakupan Database
Kependudukan Tingkat Provinsi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Pemenuhan Cakupan
Perlindungan Perempuan dan
Anak
Angka kelahiran total (total fertility
rate / TFR)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan
perangkat daerah - Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran
tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah - Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD -
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang
mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - Prosentase Fasilitasi Dalam
Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota - Prosentase Fasilitasi Pencapaian
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun - Prosentase Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi - Persentase Pengelolaan administrasi
kependudukan berbasis SIAK versi terupdate - Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah
Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender - Persentase Peningkatan Kontribusi
Perempuan di Bidang Ekonomi - Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen - Persentase
Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan - Prosentase Penanganan Korban
Kekerasan Terhadap Perempuan - Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan
Perlindungan Perempuan dan Anak - Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA
Kategori Nindya Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen
kebijakan kependudukan - Persentase Peserta KB Aktif - Peningkatan Persentase Kelompok
Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Indikator Kinerja 7-4
KONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 20221 3 4 5 6 7 8 9 10
22
12022 Nilai 91,39 91,67 91,95 0,00 0,00 0,00 91,952 Jumlah 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,002 Nilai 68,74 69,54 70,34 71,14 71,94 72,74 72,742 % 0,00 0,00 0,00 72,73 77,27 100 100
12062 % 50,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,002 % 100 0,00 0,00 100 100 100 100
12082 % 2,01 1,96 1,91 0,00 0,00 0,00 1,912 % 2,40 0,00 0,00 2,21 2,23 2,26 2,26
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2
ASPEK PELAYANAN UMUM
Laju pertumbuhan penduduk Angka Kelahiran Total (TFR)
Capaian Tertib Administrasi KependudukanCakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Administrasi Kependudukan dan Capil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakIndeks pembangunan gender (IPG) Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak
Memperhatikan alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
tersebut, maka indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut :
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 - 2022
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut
:
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Indikator Kinerja 7-5
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Skala) Skala 2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
1.2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
1.3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
1.4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
1.5 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)
% 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
3 Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
3.1 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %) % 50,00 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00
3.2 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %) % 50,00 60,00 63,33 0,00 0,00 0,00 63,33
3.3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %) % 58,72 58,72 62,27 0,00 0,00 0,00 62,27
3.4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar (Satuan: %) % 70,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
3.5 Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %) % 65,19 66,66 67,62 0,00 0,00 0,00 67,62
4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
4.1 Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %) % 75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00
4.2 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %) % 75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00
4.3 Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %) % 6,67 26,67 6,67 0,00 0,00 0,00 6,67
5 Program Pemberdayaan Perempuan
5.1 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 15,29 16,47 17,64 17,64
5.2 Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 32,13 33,13 34,13 34,13
5.3 Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 16,67 20,00 23,33 23,33
5.4 Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 82,22 93,33 100 100
6 Program Perlindungan Perempuan dan Anak
6.1 Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
6.2 Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,50
6.3 Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,50
7 Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
7.1 Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %) % 60,00 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,38
7.2 Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %) % 20,00 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,81
7.3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %) % 80,00 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,47
7.4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %) % 77,00 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,99
7.5 Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %) % 80,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100
7.6 Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100 100
7.7 Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 87,50 100 100 100
7.8 Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
7.9 Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 50,00 91,18 100 100
8 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
8.1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: %) % 2,40 2,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2,29
8.2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)(Satuan: %) % 59,00 60,90 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00
8.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %) % 10,30 10,26 10,18 0,00 0,00 0,00 10,18
8.4 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %) % 2,60 2,53 25,18 0,00 0,00 0,00 25,18
9 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
9.1 Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100
9.2 Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 4,03 4,70 5,37 5,37
9.3 Persentase peserta KB Aktif (Satuan: %) % 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03
NO INDIKATOR PROGRAM SATUANTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Indikator Kinerja 7-6
Dalam pencapaian kinerja, perlu dipahami terkait definisi operasional indikator
kinerja, baik sasaran maupun program dalam mewujudkan kinerja yang terukur. Adapun
definisi operasional sasaran dan program pelaksanaan urusan wajib non dasar pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
sebagaimana terlampir
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Penutup 8-1
BAB 8 PENUTUP
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Penutup 8-2
Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan,
untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan
implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi
Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan,
serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Perubahan;
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan, setiap tahun
disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana
Strategis Tahun 2017-2022 Perubahan serta memperhatikan Rencpana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan
Rencana Kerja Tahunan, setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dilakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
PENUTUP BAB
8
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Penutup 8-1
LAMPIRAN
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Penutup 8-1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN
PENDANAAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Capaian Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Nilai 2.8 3.1 11,096,485,300 3.2 7,430,020,000 3.3 4,923,000,000 3.4 7,869,510,000 3.5 7,869,510,000 3.5 7,869,510,000 SEKRETARIS
DAERAH
Capaian SAKIP
Provinsi Banten
Nilai 60 70 11,096,485,300 75 7,430,020,000 80 4,923,000,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000 ASISTEN
ADMINISTRASI
UMUM
Capian Indeks
Reformasi Birokrasi
% 60 70 11,096,485,300 75 7,430,020,000 80 4,923,000,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000 85 7,869,510,000
Tujuan :
Terwujudnya
kelembagaan
DP3AKKB yang
berakhlakul karimah
dengan efektif,
efisien, transparan,
akuntabel, dan
sumber daya
aparatur
berintegritas,
berkompetensi serta
melayani masyarakat
Sasaran Strategis/
RENSTRA :
Meningkatnya
Penyelenggaraan
DP3AKKB yang
Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Strategi RENSTRA :
Meningkatkan
pelayanan publik
melalui peningkatan
kualitas
perencanaan,
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan serta
optimalisasi
penyediaan sarana
prasarana
pendukung
Arah Kebijakan
RENSTRA :
Melakukan
standarisasi bisnis
proses dan
mendetailkannya
pada standar
operasional dan
prosedur (sop)
pelayanan
Tercapainya
Penyelenggaraan
Dinas P3AKKB
Provinsi Banten yang
Akuntabel, Efektif,
dan Efisien
Capaian SAKIP
(Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah) OPD
Nilai 60 70 9,288,579,100 75 5,380,480,400 80 3,140,000,000 85 5,737,980,000 85 5,737,980,000 85 5,737,980,000
Program : Tata Kelola
Pemerintahan Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Meningkatnya
Pelayanan
Perkantoran
% 0 100 9,288,579,100 100 5,380,480,400 100 3,140,000,000 100 5,737,980,000 100 5,737,980,000 100 5,737,980,000 Sekretaris
DP3AKKB
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai 2.8 3.1 9,288,579,100 3.2 5,380,480,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.2 5,380,480,400 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Capaian kesesuaian
dengan Parameter
penilaian Dok
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan perangkat
daerah
% 0 0 0.00 0 0.00 100 400,000,000 100 550,000,000 100 750,000,000 100 750,000,000 Provinsi
Banten
Persentase Sarana
Prasarana
Perkantoran yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi administrasi
perangkat daerah
% 0 0 0.00 0 0.00 100 2,600,000,000 100 4,990,944,400 100 4,790,944,400 100 4,790,944,400 Provinsi
Banten
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
Jawab
MISI : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
NO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2017 - 2022
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Arah Kebijakan
RPJMD : Melakukan
standarisasi bisnis
proses pada setiap
perangkat daerah
dan mendetailkannya
pada standar
operasional dan
prosedur (sop)
pelayanan
Strategi RPJMD :
Meningkatkan
pelayanan publik
yang dilakukan setiap
perangkat daerah
yang melayani
langsung kepada
masyarakat
Sasaran Daerah :
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Akuntabel, Efektif,
dan efisien
Tujuan :
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan daerah
yang berakhlakul
kariman dengan
efektif,
efisien,transparan,
akuntabel,dan
sumber daya
aparatur
berintegritas,
berkompetensi serta
melayani masyarkat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Persentase
terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya Aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
% 0 0 0.00 0 0.00 100 90,000,000 100 147,035,600 100 147,035,600 100 147,035,600 Provinsi
Banten
Persentase
terwujudnya penata
usaha keuangan dan
pencapaian kinerja
program yang
mendukung yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
% 0 0 0.00 0 0.00 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset
Tersusunnya
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset yang
akuntabel
Jumlah dokumen
laporan keuangan
dan neraca aset
Dokumen 22 21,800,000 22 108,578,000 13 50,000,000 13 50,000,000 13 50,000,000 83 50,000,000 Subbag Keuangan
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Laporan
Keuangan
Tersusunnya
Laporan
Keuangan
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Anggaran (1 Dok),
Laporan SPIP (1
Dok), Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I (1 dok),
Penyusunan Laporan
Realisasi Semester
dan Prognosis 6
bulan (1 Dok),
Penyusunan
Dokumen SPP, SPM,
SP2D dan SPJ
Kegiatan (4 Dok)
Dokumen 0 17 16,510,000 17 52,665,000 8 14,131,000 8 14,131,000 8 14,131,000 58 14,131,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
(TLHP) Aparat
Pengawas
Instansi
Pemerintah
(APIP)
Tersusunnya
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
(TLHP) Aparat
Pengawas
Instansi
Pemerintah
(APIP)
Jumlah Dokumen
TLHP Semester 1
dan 2
Dokumen 0 2 460,000 2 42,530,000 2 22,650,000 2 22,650,000 2 22,650,000 10 22,650,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Dokumen
Laporan Pajak
Tersusunnya
Dokumen
Laporan
Pajak
Pelaporan Pajak PPh
Pasal 21 PD Prov.
Banten TA. N (1
Dok), Pelaporan
Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), PPh
Pasal 22 dan PPh
Pasal 23 Kegiatan
SKPD PD Prov.
Banten TA. N (1
Dok), Pelaporan SPT
Pajak Tahunan PD
Provinsi Banten TA
N.. (1 Dok)
Dokumen 0 3 4,830,000 3 13,383,000 3 13,219,000 3 13,219,000 3 13,219,000 15 13,219,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan yang
akuntabel
Jumlah dokumen
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan
Dokumen 0 25 87,560,800 24 265,382,000 33 400,000,000 33 550,000,000 35 750,000,000 150 750,000,000
Subbag Progam,
Evaluasi dan
Pelaporan
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Laporan
Evaluasi
Program dan
Kegiatan
Tersusunnya
Dokumen
Laporan
Evaluasi
Program dan
Kegiatan
Jumlah Dokumen
LPPD (1 dokumen),
LKPj (1 dokumen),
LKIP OPD (1
dokumen)
Dokumen 0 3 7,828,800 3 8,148,000 3 28,500,000 3 50,000,000 3 50,000,000 15 50,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Perencanaan
Program dan
Kegiatan
Tahunan
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Program dan
Kegiatan
Tahunan
Jumlah Dokumen
RENJA Tahun N dan
N+1 (2 dokumen),
Fasilitasi
Penyusunan RKAP
dan DPPA Tahun N
(2 dokumen),
Fasilitasi
Penyusunan RKA
dan DPA Tahun N+1
(2 dokumen),
Penyusunan PERKIN
dan IKU SKPD N dan
N+1 (2 dokumen),
Forum Renja (1
dokumen),
Penyusunan RUP (2
dokumen)
Dokumen 0 12 72,566,000 11 116,233,000 11 190,710,000 11 200,000,000 11 200,000,000 56 200,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
RENSTRA
OPD
Tersusunnya
Dokumen
RENSTRA
OPD
Jumlah Dokumen
RENSTRA (1
dokumen) dan Forum
RENSTRA (1
dokumen)
Dokumen 0 0 - 1 81,599,000 0 0.00 0 0.00 2 200,000,000 3 200,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
Tersusunnya
Dokumen
Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
Jumlah Dokumen
Laporan Bulanan (8
dokumen),
Triwulanan (2
dokumen),
Semesteran (1
dokumen) dan
Tahunan Kegiatan
PD (1 dokumen)
Dokumen 0 6 6,256,000 5 30,998,000 12 47,860,000 12 100,000,000 12 100,000,000 47 100,000,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Tersusunnya
Dokumen
Monitoring
dan Evaluasi
Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi
Dokumen 0 4 910,000 4 28,404,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 28,404,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Data dan
Informasi
Pembangunan
Tersusunnya
Data dan
Informasi
Pembanguna
n
Jumlah dokumen
Profil Kinerja
Program Perangkat
Daerah, Visualisasi
Perangkat Daerah,
Pengelolaan Website
PD, Statistik Sektoral
dan Informasi
Geospasial Tematik,
Pengelolaan PPID
Dokumen 0 0 0.00 0 0.00 7 132,930,000 7 200,000,000 7 200,000,000 21 200,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Penyusunan Data
dan Informasi
Pembangunan
Tersusunnya Data
dan Informasi
Pembangunan
Dokumen 0 8 300,595,200 8 201,793,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 201,793,000
Subbag Progam,
Evaluasi dan
Pelaporan
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Profil Kinerja
Program
Perangkat
Daerah
Tersusunnya
Profil Kinerja
Program
Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Profil Kinerja
Program Perangkat
Daerah
Dokumen 0 2 5,376,000 2 7,472,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 7,472,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembuatan
Visualisasi
Perangkat
Daerah
Tersusunnya
Visualisasi
Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Visualisasi Perangkat
Daerah
Dokumen 0 1 54,250,000 1 47,442,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 47,442,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pengelolaan
Website PD
Terkelolanya
Website PD
Jumlah Dokumen
Website Perangkat
Daerah
Dokumen 0 1 1,620,000 1 12,552,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12,552,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Statistik
Sektoral dan
Informasi
Geospasial
Tematik
Tersusunnya
Statistik
Sektoral dan
Informasi
Geospasial
Tematik
Jumlah Dokumen
Statistik Sektoral dan
Informasi Geospasial
Tematik
Dokumen 0 2 111,769,000 2 9,488,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9,488,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Survey
Kepuasan
Masyarakat
Tersusunnya
Survey
Kepuasan
Masyarakat
Dokumen Survey
Kepuasan
Masyarakat
Dokumen 0 1 115,010,200 1 103,511,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 103,511,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pengelolaan
PPID
Terkelolanya
PPID
Jumlah Dokumen
PPID
Dokumen 0 1 12,570,000 1 21,328,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 21,328,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Pengadaan Sarana
Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Prasarana
Perkantoran
unit 68 2,082,734,525 122 1,731,323,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 190 1,731,323,600 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kantor
Tersedianya
Sarana
Prasarana
Kantor
Jumlah Sarana
Prasarana Kantor
Unit 0 68 2,082,734,525 122 1,731,323,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 190 1,731,323,600 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kantor
Terpeliharanya
Sarana Prasarana
Kantor
unit 0 273 408,786,500 198 533,100,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 471 533,100,000 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Pajak
Kendaraan
Bermotor dan
BBNKB
Terbayarkann
ya Pajak
Kendaraan
Bermotor dan
BBNKB
Cakupan Pajak
Kendaraan Bermotor
dan BBNKB
Unit 0 20 26,450,000 30 50,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 50,000,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas
Terpeliharany
a Kendaraan
Dinas
Cakupan Kendaraan
Dinas yang dipelihara
Unit 0 20 278,241,500 28 391,520,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 391,520,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Pemeliharaan
Inventaris
Kantor / APK
Terpeliharany
a Inventaris
Kantor / APK
Cakupan Inventaris
Kantor / APK yang
dipelihara
Unit 0 233 104,095,000 140 91,580,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 373 91,580,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
Tersedianya Barang
dan Jasa
Perkantoran
% 0 12 4,676,088,075 12 1,888,536,800 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 1,888,536,800 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Operasional
kantor Tidak
tetap
Terselenggar
anya
Operasional
kantor Tidak
Tetap
Jumlah Tenaga Kerja
Non PNS
bulan 0 27 0.00 29 630,700,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 630,700,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Barang Habis
Pakai
Tersedianya
Barang Habis
Pakai
Cakupan penyediaan
barang habis pakai
bulan 0 12 735,802,200 12 458,138,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 458,138,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Bahan Cetak
Tersedianya
Bahan Cetak
Cakupan penyediaan
bahan cetak
bulan 0 12 493,140,000 12 173,418,800 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 173,418,800 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Makan dan
Minum Kantor
Tersedianya
Makan dan
Minum Kantor
Cakupan penyediaan
makan minum kantor
bulan 0 12 2,824,501,000 12 183,480,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 183,480,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Promosi dan
Publikasi
Tersedianya
Promosi dan
Publikasi
Cakupan materi
promosi dan
publikasi
bulan 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Operasional
Jasa Kantor
Terselenggar
anya
Operasional
Jasa Kantor
Cakupan operasional
jasa kantor
bulan 0 12 370,200,000 12 54,600,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 54,600,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pelaksanaan
HUT Banten
dan Banten
Expo
Terlaksanany
a HUT Banten
dan Banten
Expo
Jumlah
penyelenggaraan
HUT Banten dan
Banten Expo
kegiatan 0 1 81,372,875 2 60,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 60,000,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyediaan
BBM
Tersedianya
BBM
Cakupan penyediaan
BBM
bulan 0 20 171,072,000 12 328,200,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 328,200,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Penyediaan Barang
Jasa, Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Barang
Jasa, Pengadaan
dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Perkantoran
Jumlah Kegiatan
Penyediaan Barang
Jasa, Pengadaan
dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana
Perkantoran
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 12 2,600,000,000 12 4,990,944,400 12 4,790,944,400 36 4,790,944,400 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kantor
Tersedianya
Sarana
Prasarana
Kantor
Jumlah kegiatan
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 261,170,920 1 500,000,000 1 2,000,000,000 3 2,000,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana
Kantor
Terlaksanany
a
Pemeliharaan
Sarana
Prasarana
Kantor
Jumlah kegiatan
Pemeliharaan APK (1
kegiatan);
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas R2
dan R4 (1 kegiatan);
dan Pembayaran
Pajak Kendaraan
Bermotor (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 406,585,000 3 450,000,000 3 500,000,000 9 500,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
Tersedianya
Barang dan
Jasa
Perkantoran
Jumlah kegiatan
Operasional kantor
Tidak Tetap (1
kegiatan);
Penyediaan Barang
Habis Pakai (1
kegiatan );
Penyediaan Makan
dan Minum Kantor (1
kegiatan);
Penyediaan
Operasional Jasa
Kantor (1 kegiatan);
Penyediaan BBM (1
kegiatan); dan
Penyediaan Cetak
dan Penggandaan (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 1,691,918,080 6 3,740,944,400 6 1,940,944,400 18 1,940,944,400 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Rapat
Koordinasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
Terlaksanann
ya Rapat
Koordinasi
Kedalam dan
Keluar
Daerah
Jumlah kegiatan
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Kedalam
Daerah (1 kegiatan)
dan Rapat
Koordinasi Keluar
Daerah (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 240,326,000 2 300,000,000 2 350,000,000 6 350,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
DP3AKKB dalam
pelaksanaan tupoksi
Jumlah Dokumen
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Dokumen 0 18 62,226,000 15 140,000,000 18 70,000,000 18 127,035,600 18 127,035,600 87 127,035,600 Subag Umum dan
Kepegawaian
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Fasilitasi
Administrasi
Kepegawaian
Terlaksanany
a Fasilitasi
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah pelaksanaan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat dan
Golongan PNS (1
Dok), Fasilitasi
Kenaikan Gaji
Berkala PNS (1 Dok),
Pemutahiran Data
Kepegawaian dan
Kompetensi Pegawai
(1 Dok), Evaluasi
SKP (12 Dok)
Dokumen 0 15 3,660,000 12 4,000,000 15 7,035,600 15 7,035,600 15 7,035,600 72 7,035,600 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kompetensi
Aparatur
Terlaksannay
a Peningkatan
Kompetensi
Aparatur
Jumlah pelaksanaan
Fasilitasi Kursus (1
dokumen); Pelatihan
(1 dokumen); dan
Bimtek ( 1
dokumen)
Dokumen 0 3 58,566,000 3 136,000,000 3 62,964,400 3 120,000,000 3 120,000,000 15 120,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah
Terlaksanannya
Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah
bulan 0 50.00 1,568,856,000 50.00 468,067,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 468,067,000 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Koordinasi
dan Konsultasi
Keluar Daerah
Terlaksanann
ya Koordinasi
dan
Konsultasi
Keluar
Daerah
Cakupan
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Bulan 0 12 1,155,600,000 12 306,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 306,000,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Koordinasi
dan Konsultasi
Dalam
Terlaksanann
ya Koordinasi
dan
Konsultasi
Dalam
Daerah
Cakupan
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam
Daerah
Bulan 0 12 413,256,000 12 162,067,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 162,067,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Peningkatan
Pengelolaan
Kearsipan dan
Pelayanan
Perpustakaan
Terlaksananya
Peningkatan
Pengelolaan
Kearsipan dan
Pelayanan
Perpustakaan
Jumlah Kegiatan
Peningkatan
Pengelolaan
Kearsipan dan
Pelayanan
Perpustakaan
kegiatan 0 12 79,932,000 12 43,700,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 60 20,000,000 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Sub Kegiatan
:
Pengelolaan
Kearsipan
Dinamis SKPD
DP3AKKB
Terlaksanany
a
Pengelolaan
Kearsipan
Dinamis
SKPD
DP3AKKB
Jumlah pelaksanaan
Pengelolaan
Kearsipan Dinamis
SKPD DP3AKKB (1
kegiatan)
kegiatan 0 12 32,352,000 12 20,000,000 12 15,250,000 12 15,000,000 12 15,000,000 60 15,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Pengelolaan
Perpustakaan
Khusus SKPD
DP3AKKB
Terlaksanany
a Pengelolaan
Perpustakaan
Khusus SKPD
DP3AKKB
Jumlah pelaksanaan
Pengelolaan
Perpustakaan
Khusus SKPD
DP3AKKB (1
kegiatan)
Kegiatan 0 12 47,580,000 12 23,700,000 12 4,750,000 12 5,000,000 12 5,000,000 60 5,000,000 Provinsi
Banten
2 Capaian Tertib
Administrasi
Kependudukan
Capaian Tertib
Administrasi
Kependudukan% 50 80 1,807,906,200 80 2,049,539,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2,049,539,600
Berakhir pada
Tahun 2019
Sasaran Strategis :
Meningkatnya
Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel
Strategi RPJMD :
Meningkatkan Tertib
Administrasi
Kependudukan
Arah Kebijakan
RPJMD :
Peningkatan
Administrasi
Kependudukan
melalui Optimalisasi
Sistem Informasi
KependudukanKepala DP3AKKB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tercapainya tertib
Administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil serta
tersedianya data
kependudukan yang
akuntabel
Cakupan Database
Kependudukan
Tingkat Provinsi
% 0 0.00 0 0.00 100 1,783,000,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000
Sasaran RENSTRA :
Meningkatnya
Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel
Strategi RENSTRA :
Meningkatkan tertib
adminstrasi
kependudukan dan
pencatatan Sipil
melalui pembinaan
administrasi
kependudukan dan
pencatatan Sipil serta
pengelolaan sistem
informasi administrasi
kependudukan
Arah Kebijakan
RENSTRA :
Peningkatan
kerjasama dengan
Kabupaten/Kota
untuk tertib
adminitrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
Program :
Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Meningkatnya
adiministrasi
pelayanan
kependudukan dan
pencatatan sipil
kabupaten/kota
% 0 100 1,807,906,200 100 2,049,539,600 100 1,783,000,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000 100 2,131,530,000
Bidang
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Rasio bayi berakte
kelahiran
% 60.00 64.86 117,966,000 69.49 32,115,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69.49 32,115,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Rasio Pasangan
berakte nikah
% 20.00 23.33 116,597,300 30.81 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30.81 116,597,300 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Rasio kepemilikan
KTP-el dan NIK
% 80.00 85.76 778,962,100 86.47 630,055,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86.47 630,055,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Rasio kepemilikan
akta kelahiran per
1000 penduduk
% 77.00 79.00 112,038,200 80.99 586,227,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80.99 586,227,600 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Cakupan data dan
informasi
kependudukan
% 80.00 85.00 682,342,600 100 801,142,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 801,142,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Prosentase Fasilitasi
Dalam Penyelesaian
Perekaman dan
Pencetakan KTP-El
di Kab/Kota
% 0 0 0.00 0 0.00 75 565,626,000 87.5 565,626,000 100 564,096,000 100 564,096,000 Provinsi
Banten
Prosentase Fasilitasi
Pencapaian Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran Usia 0 - 18
Tahun
% 0 0 0.00 0 0.00 87.5 324,322,200 100 324,322,200 100 324,322,200 100 324,322,200 Provinsi
Banten
Prosentase
Pemanfaatan Data
dan Dokumen
Kependudukan Oleh
SKPD Provinsi
% 0 0 0.00 0 0.00 50 393,051,800 91.18 393,051,800 100 393,051,800 100 393,051,800 Provinsi
Banten
Sasaran Strategis :
Meningkatnya
Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel
Strategi RPJMD :
Meningkatkan Tertib
Administrasi
Kependudukan
Arah Kebijakan
RPJMD :
Peningkatan
Administrasi
Kependudukan
melalui Optimalisasi
Sistem Informasi
KependudukanKepala DP3AKKB
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Persentase
Pengelolaan
administrasi
kependudukan
berbasis SIAK versi
terupdate
% 0 0 0.00 0 0.00 100 500,000,000 100 848,530,000 100 850,060,000 100 850,060,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Pembinaan
Administrasi Sebagai
Basis Data dan
Informasi
Kependudukan
Terlaksananya
Pembinaan
Administrasi
Sebagai Basis Data
dan Informasi
Kependudukan
% 0 65.38 98,358,000 34.62 152,283,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 152,283,000 Seksi Pembinaan
Kependudukan
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
:
Peningkatan
Koordinasi
Penyelenggar
aan KTP-El
Terlaksanann
ya
Peningkatan
Koordinasi
Penyelenggar
aan KTP-El
Jumlah Dokumen
koordinasi
Penyelenggaraan
KTP-El
Dokumen 0 1 23,263,000 1 31,317,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 31,317,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pendaftaran
Penduduk
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah Aparatur
Pendaftaran
Penduduk
Kabupaten/Kota yang
dibina
orang 0 32 20,644,000 32 30,770,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 30,770,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pencatatan
Penduduk
Pindah Datang
Dari dan
Keluar Negeri
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pencatatan
Penduduk
Pindah
Datang Dari
dan Keluar
Negeri
Jumlah Aparatur
Pencatatan
Penduduk
Kabupaten/Kota yang
dibina
orang 0 32 18,706,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 18,706,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Evaluasi
Penyelenggar
aan
Administrasi
Kependuduka
n di Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Evaluasi
Penyelenggar
aan
Administrasi
Kependuduka
n di Provinsi
Banten
Jumlah Dokumen
Monitoirng dan
Evaluasi
Dokumen 0 1 18,691,000 1 24,390,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 24,390,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Peningkatan
Koordinasi
Data Orang
Asing Yang
Memiliki
Dokumen
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Data Orang
Asing Yang
Memiliki
Dokumen
Kependuduka
n
Jumlah Dokumen
Koordinasi Data
Orang Asing Yang
Memiliki Dokumen
Kependudukan
Dokumen 0 1 17,054,000 1 17,887,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 17,887,500 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Pembinaan
Pelayanan
Administrasi
Kependuduka
n Di Daerah
Kepulauan
dan Daerah
Perbatasan
Terselengara
nya
Pembinaan
Pelayanan
Administrasi
Kependuduka
n Di Daerah
Kepulauan
dan Daerah
Perbatasan
Jumlah kegiatan
pelayanan adminduk
kab/kota
Kegiatan 0 1 0.00 1 47,918,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 47,918,500 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Peningkatan
Penyelenggaraan
KTP-El dan KIA
Terlaksananya
Penyelenggaraan
KTP-El dan KIA
untuk meningkatkan
kepemilikan KTP-El
dan KIA
Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Perekaman dan
pencetakan KTP El-
dan KIA
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 565,626,000 5 565,626,000 5 564,096,000 15 564,096,000 Seksi Pembinaan
Kependudukan
Sub Kegiatan
:
Peningkatan
Penyelenggar
aan KTP-El
dan KIA
Kab/Kota
Terlaksanann
ya
Peningkatan
Koordinasi
Penyelenggar
aan KTP-El
dan KIA
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Triwulan 1 (1
kegiatan) dan Rakor
Triwulan 4 (1
kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 274,482,000 2 274,482,000 2 272,952,000 2 272,952,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Penyelenggar
aan
Administrasi
Kependuduka
n di Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Penyelenggar
aan
Administrasi
Kependuduka
n di Provinsi
Banten
Jumlah pelaksanaan
: Monev Adminduk (1
kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 141,144,000 1 141,144,000 1 141,144,000 3 141,144,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penataan
Tata Kelola
Pelaksanaan
Pendaftaran
Penduduk
Skala Provinsi
Terlaksanany
a Penataan
Kelola
Pelaksanaan
Pendaftaran
Penduduk
Skala Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Sosialisasi
Kebijakan Adminduk
(1 kegiatan); dan
Dukungan
Perekaman KTP-el
dan KIA (1 kegiatan);
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 6 150,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Penyelenggaraan
Adminduk di
Kabupaten/Kota
(DAK)
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Adminduk di
Kabupaten/Kota
(DAK) untuk
meningkatkan
kepemilikan KTP-El
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Adminduk di
Kabupaten/Kota
(DAK)
kegiatan 0 13 680,604,100 11 477,772,000 8 0.00 8 0.00 8 0.00 48 477,772,000 Seksi Pembinaan
Kependudukan
Sub Kegiatan
:
Peningkatan
Penyelenggar
an adminduk
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Peningkatan
Penyelenggar
an adminduk
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Triwulan 2 (1
kegiatan); dan Rakor
Triwulan 3 (1
kegiatan)
kegiatan 0 3 249,159,700 3 230,005,100 2 0.00 2 0.00 2 0.00 12 230,005,100 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pelayanan
Adminduk
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pelayanan
Adminduk
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi
dokumen 0 1 34,000,000 1 35,078,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 35,078,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pelayanan
Adminduk
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pelayanan
Adminduk
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah pelaksanaan
: Monev Adminduk (1
kegiatan)
kegiatan 0 1 0.00 0 0.00 1 1 1 4 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis
Pendaftaran
Penduduk
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah Aparatur
Pendaftaran
Penduduk
Kabupaten/Kota yang
dibina
orang 0 187 122,657,700 187 55,533,900 0 0.00 0 0.00 0 0.00 187 55,533,900 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis
Pendaftaran
Penduduk
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pendaftaran
Penduduk
Jumlah pelaksanaan
: Bintek Pendaftaran
Penduduk
(2kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 2 2 6 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis
Petugas
Pelayanan
Adminduk
(Front Office)
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Petugas
Pelayanan
Adminduk
(Front Office)
Jumlah Aparatur
Pelayanan Adminduk
Kabupaten/Kota yang
dibina
orang 0 187 122,657,700 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 187 122,657,700 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Rapat
koordinasi
Pelaksanaan
Penerbitan
KTP-el di
Kabupaten/Kot
a
Terlaksannay
a Koordinasi
Pelaksanaan
Penerbitan
KTP-el di
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Pelaksanaan
Penerbitan KTP-el di
Kabupaten/Kota
dokumen 0 1 46,424,000 1 7,548,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 7,548,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Rapat
koordinasi
Pelaksanaan
Penerbitan
KTP-el di
Kabupaten/Kot
a
Terlaksannay
a Koordinasi
Pelaksanaan
Penerbitan
KTP-el di
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Penerbitan
KTP-el (1 kegiatan);
kegiatan 0 1 0.00 0 0.00 1 1 1 4 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Rapat
koordinasi
Distribusi
Blanko KTP-el
di
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Koordinasi
Distribusi
Blanko KTP-el
di
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Dokumen
Koordinasi Distribusi
Blanko KTP-el di
Kabupaten/Kota
Dokumen 0 1 29,015,000 1 14,195,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 14,195,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Koordinasi
dan Konsultasi
Peyelenggara
an Pelayanan
Adminduk
Terlaksanany
a Koordinasi
dan
Konsultasi
Peyelenggara
an Pelayanan
Adminduk
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Konsultasi
Peyelenggaraan
Pelayanan Adminduk
Dokumen 0 3 76,690,000 3 106,840,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 106,840,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Koordinasi
dan Konsultasi
Peyelenggara
an Pelayanan
Adminduk
Terlaksanany
a Koordinasi
dan
Konsultasi
Peyelenggara
an Pelayanan
Adminduk
Jumlah pelaksanaan
: Koordinasi dan
Konsultasi Adminduk
(2 kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 2 2 6 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Koordinasi
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Banten
Terselenggar
anya
Koordinasi
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Dokumen 0 0 0.00 1 28,572,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 28,572,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Administrasi Sebagai
Basis Data dan
Informasi Pencatatan
Sipil
Terlaksananya
Administrasi
Sebagai Basis Data
dan Informasi
Pencatatan Sipil
% 0 84.35 161,138,000 15.65 140,611,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 140,611,000 Seksi Pembinaan
Pencatatan Sipil
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
dan
Pengawasan
Pencatatan
Akta Kelahiran
dan Akta
Kematian
Penduduk
Terlaksanany
a Pembinaan
dan
Pengawasan
Pencatatan
Akta
Kelahiran dan
Akta
Kematian
Penduduk
Jumlah Aparatur
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang
dibina
Dokumen 0 192 117,966,000 32 32,115,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 224 32,115,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
dan
Pengawasan
Pencatatan
Akta
Perubahan
Nama dan
Perubahan
Status
Pewarganegar
aan
Terlaksanyan
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pencatatan
Akta
Perubahan
Nama dan
Perubahan
Status
Pewarganega
raan
Jumlah Aparatur
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang
dibina
Dokumen 0 2 43,172,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 43,172,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Pelayanan
Pencatatan
Sipil Di Daerah
Kepulauan
dan Daerah
Perbatasan
Terlaksanany
a Pembinaan
Pelayanan
Pencatatan
Sipil Di
Daerah
Kepulauan
dan Daerah
Perbatasan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan pelayanan
pencatatan sipil
kab/kota
Dokumen 0 0 0.00 4 108,496,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 108,496,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Peningkatan
Administrasi Catatan
Sipil
Terlaksananya
Peningkatan
Administrasi Catatan
Sipil untuk
meningkatkan
kepemilikan
dokumen catatan
sipil
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Catatan
Sipil
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 324,322,200 6 324,322,200 6 324,322,200 18 324,322,200 Seksi Pembinaan
Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan
: Penataan
Tata Kelola
Pelaksanaan
Pencatatan
Sipil Skala
Provinsi
Terlaksanany
a Penataan
Tata Kelola
Pelaksanaan
Pencatatan
Sipil Skala
Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Bintek Tatacara dan
Persyaratan
Penerbitan Akta
Kelahiran (1
kegiatan); dan Monev
Capil (1 kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 274,322,200 2 274,322,200 2 274,322,200 6 274,322,200 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Dukungan
Pelayanan
Bidang
Pencatatan
Sipil di
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Dukungan
Pelayanan
Bidang
Pencatatan
Sipil di
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah pelaksanaan
: dukungan
penerbitan Akta
Kelahiran Triwulanan
(4 kegiatan);
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 4 50,000,000 4 50,000,000 4 50,000,000 12 50,000,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Penyelenggaraan
Catatan Sipil di
Kabupaten/Kota
(DAK)
Terlaksananya
penyelenggaraan
administrasi
pencatatan sipil di
Kabupaten/Kota
(DAK) untuk
meningkatkan
kepemilikan
dokumen catatan
sipil
Jumlah kegiatan
penyelenggaraan
administrasi
pencatatan sipil di
Kabupaten/Kota
(DAK)
Kegiatan 0 6 185,463,500 19 477,731,600 4 0.00 4 0.00 4 0.00 37 477,731,600 Seksi Pembinaan
Pencatatan Sipil
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Rapat
Koordinasi
Pencapaian
Target
Nasional Akta
Kelahiran Usia
0-18 Tahun
Tingkat
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Pencapaian
Target
Nasional Akta
Kelahiran
Usia 0-18
Tahun
Tingkat
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Pencapaian Target
Nasional Akta
Kelahiran Usia 0-18
Tahun Tingkat
Kabupaten/Kota
dokumen 2 3 112,038,200 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 112,038,200 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Pencatatan
Target
Nasional Akta
Kelahiran
Anak Usia 0-
18 Tahun
Tingkat
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Peningkatan
Pencatatan
Target
Nasional Akta
Kelahiran
Anak Usia 0-
18 Tahun
Tingkat
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Akta
Kelahiran 0-18 (1
kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Bimbingan
Teknis
Pencatatan
Sipil
Jumlah Aparatur
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang
dibina
orang 32 96 73,425,300 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 73,425,300 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pencatatan
Sipil
Jumlah pelaksanaan
: Bintek Tatacara dan
Persyaratan Akta
Perceraian dan
Kematian (1
kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi
dokumen 0 0 0.00 2 55,253,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 55,253,500 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Jumlah pelaksanaan
: Monev Capil Akhir
Tahun (1 kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pencatatan
Sipil
Jumlah Dokumen
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang
dibina
Dokumen 0 0 0.00 64 71,598,100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 71,598,100 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Penyelenggar
aan
Administrasi
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Peningkatan
Penyelenggar
aan
Administrasi
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah
Penyelenggaraan
Administrasi
Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
Kegiatan 0 0 0.00 4 81,964,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 81,964,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Peningkatan
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Kegiatan 0 0 0.00 4 149,488,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 149,488,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Koordinasi
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Terlaksanany
a Koordinasi
Penyelenggar
aan
Pencatatan
Sipil
Jumlah Dokumen
Koordinasi
bulan 0 0 0.00 7 119,428,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 119,428,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pelaksanaan
Kebijakan
Penyelenggar
aan
Pelayanan
Catatan Sipil
Terlaksanya
Koordinasi
dan
Konsultasi
Penyelenggar
aan
Pelayanan
Capil
Jumlah pelaksanaan
: Koordinasi dan
Konsultasi Pelayanan
Capil (1 kegiatan);
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Pembinaan dan
peningkatan layanan
data dan informasi
kependudukan dan
catatan sipil
Terlaksananya
Pembinaan dan
peningkatan layanan
data dan informasi
kependudukan dan
catatan sipil
% 0 77 263,034,000 23 323,368,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 323,368,000
Seksi Pegelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Bahan
Publikasi
Informasi
Kependuduka
n
Terlaksanany
a
Penyusunan
Bahan
Publikasi
Informasi
Kependuduka
n
Jumlah Dokumen
Publikasi Informasi
Kependudukan
paket 0 0 0.00 2 11,980,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11,980,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Profil
Perkembanga
n
Kependuduka
n
Terlaksanany
a
Penyusunan
Profil
Perkembanga
n
Kependuduka
Jumlah Dokumen
Profil Perkembangan
Kependudukan
Dokumen 0 0 0.00 20 26,992,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 26,992,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Administrator
Database
SIAK
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Administrator
Database
SIAK
Jumlah Administrator
Database SIAK yang
dibina
orang 0 0 0.00 5 41,756,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 41,756,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Pemanfaatan
Data
Warehouse
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Pemanfaatan
Data
Warehouse
Kependuduka
n
Jumlah Petugas Data
Warehouse yang
dibina
orang 0 0 0.00 8 49,580,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 49,580,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Pengelolaan
SIAK
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Pengelolaan
SIAK
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Pengelolaan SIAK
dokumen 0 0 0.00 2 62,165,000 0.00 0 0.00 0 0.00 2 62,165,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Survey
Kepuasan
Masyarakat di
Layanan
Administrasi
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Survey
Kepuasan
Masyarakat di
Layanan
Administrasi
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Dokumen
Survey Kepuasan
Masyarakat
dokumen 0 1 39,208,000 1 68,540,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 68,540,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Pemanfaatan Data
Kependudukan
dokumen 0 0 0.00 1 16,655,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16,655,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan evaluasi
Pengelolaan
Data
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Monitoring
dan evaluasi
Pengelolaan
Data
Kependuduka
n
Jumlah Dokumen
Monitoirng dan
Evaluasi
dokumen 0 0 0.00 2 45,700,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 45,700,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Rapat
Koordinasi
Pengelolaan
SIAK
Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Pengelolaan
SIAK
Jumlah Dokumen
Rakor
Dokumen 0 4 63,652,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 63,652,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Rapat
Koodinasi
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Rapat
Koodinasi
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n
Jumlah Dokumen
Rakor
Dokumen 0 3 35,850,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 35,850,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis
Administrasi
Database Siak
Terlaksanany
a Bimbingan
Teknis
Administrasi
Database
Siak
Jumlah Administrator
Database SIAK yang
dibina
orang 0 128 124,324,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 128 124,324,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Terlaksananya
Peningkatan
pengelolaan data
dan informasi
kependudukan
untuk penyajian
data kependudukan
tingkat provinsi
Jumlah Kegiatan
Pemanfaatan Data
Kependudukan
tingkat Provinsi dan
Pengelolaan
Databse SIAK
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 893,051,800 6 1,241,581,800 6 1,243,111,800 18 1,243,111,800
Seksi Pegelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
:
Penyelenggar
aan
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n
Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n
Jumlah pelaksanaan
: Pemanfaatan Data
Agregat
Kependudukan
Semester 1 dan 2 (2
kegiatan) dan
Rakorbid Bidang
Adminduk (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 93,051,800 3 143,051,800 3 143,051,800 9 143,051,800 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Pengelolaan
Database
SIAK
Terlaksanany
a
Pengelolaan
Database
SIAK
Jumlah pelaksanaan
: Bimtek Pengelola
SIAK (1 kegiatan);;
dan Bimtek
Pemanfaatan data
dan kependudukan
(1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 500,000,000 2 848,530,000 2 850,060,000 6 850,060,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Profil Data
Perkembanga
n dan Proyeksi
kependudukan
serta
Kebutuhan
yang lain
Terlaksanany
a
Penyusunan
Profil Data
Perkembanga
n dan
Proyeksi
kependuduka
n serta
Kebutuhan
yang lain
Jumlah pelaksanaan
: Penyusunan Profil
Data Perkembangan
Kependudukan (1
kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 300,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 3 250,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Pengelolaan SIAK
Kabupaten/Kota
(DAK)
Terlaksananya
peningkatan
pengelolaan SIAK
Kabupaten/Kota
(DAK)
Jumlah Kegiatan
Pemanfaatan Data
Kependudukan
tingkat Provinsi dan
Pengelolaan
Databse SIAK
Kegiatan 0 7 419,308,600 7 477,774,000 7 0.00 7 0.00 7 0.00 35 477,774,000
Seksi Pegelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis PIAK
Terlaksanany
a Bimbingan
Teknis PIAK
Jumlah Aparatur
pengelola PIAK yang
dibina
orang 0 64 175,418,500 16 174,272,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 174,272,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Bimbingan
Teknis
Pemanfaatan
Data dan
Dokumen
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Bimbingan
Teknis
Pemanfaatan
Data dan
Dokumen
Kependuduka
n
Jumlah SKPD
pemanfaat data
kependudukan yang
dibina
orang 0 32 34,950,400 16 116,922,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 116,922,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Penyusunan
Profil
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Penyusunan
Profil
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Jumlah Dokumen
Profil Kependudukan
Tingkat Provinsi
dokumen 0 1 32,804,600 1 38,755,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 38,755,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Penyusunan
Profil
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Penyusunan
Profil
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Penyusunan
Profil Kependudukan
(1 kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Buku Data
Kependuduka
n Per
Semester
Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a
Penyusunan
Buku Data
Kependuduka
n Per
Semester
Tingkat
Provinsi
Jumlah Dokumen
Buku Data
Kependudukan Per
Semester Tingkat
Provinsi
dokumen 0 2 45,897,050 2 41,015,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 41,015,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a
Pemanfaatan
Data
Kependuduka
n Tingkat
Provinsi
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Rakor
Pemanfaatan Data
Kependudukan
Tingkat Provinsi (1
kegiatan)
kegiatan 0 1 130,238,050 2 106,810,000 1 0.00 1 0.00 1 0.00 6 106,810,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pelaksanaan
Kebijakan dan
Penyelenggar
aan
Administrasi
Kependuduka
n Bidang PIAK
dan
Pemanfaatan
Data
Terlaksanany
a Koordinasi
dan
Konsultasi
Pelaksanaan
Kebijakan dan
Penyelenggar
aan
Administrasi
Kependuduka
n Bidang
PIAK dan
Pemanfaatan
Data
Jumlah pelaksanaan
: Koordinasi dan
Konsultasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Bidang PIAK dan
Pemanfaatan Data (2
kegiatan);
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 2 2 6 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Monitoring
dan Evaluasi
Pengelolan
Data
Kependuduka
n
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Pengelolan
Data
Kependuduka
n
Jumlah pelaksanaan
: Monev Pengelolan
Data Kependudukan
(2 kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 2 2 6 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Penatausahaa
n Aset BMN
Dukcapil
Terlaksanany
a
Penatausaha
an Aset BMN
Dukcapil
Jumlah pelaksanaan
: Penatausahaan
Aset BMN Dukcapil
(1 kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 1 1 3 Provinsi
Banten
1 Indeks
Pembangunan
Manusia
Nilai 70.96 71.77 14,014,877,700 72.2 6,156,685,000 72.64 3,600,000,000 73.11 6,402,960,000 73.59 6,402,960,000 73.59 6,402,960,000
SEKRETARIS
DAERAH
Tujuan :
Terwujudnya Akses
dan Kualitas
Pendidikan dan
Sosial Menuju
Kualitas Sumber
Daya Manusia yang
Berakhlakul Karimah
dan Berdaya Saing
MISI : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sasaran Daerah :
Meningkatnya
Kelembagaan PUG
(Pengarusutamaan
Gender)
Strategi RPJMD :
Pengarusutamaan
gender dalam Setiap
Proses
Pembangunan
Arah Kebijakan
RPJMD :
Peningkatan
pengarusutamaan
gender dalam
pembangunan
Meningkatnya
Pengarustamaan
Gender
Indeks
pembangunan
gender (IPG)
Nilai 91.39 91.67 14,014,877,700 91.95 6,156,685,000 92.23 3,600,000,000 92.51 6,402,960,000 92.79 6,402,960,000 92.79 6,402,960,000
Asisten
Pemerintahan Dan
Kesejahteraan
Rakyat
Tujuan :
Terwujudnya PUG
dan Perlindungan
Perempuan dan
Anak Menuju Kualitas
Sumber Daya
Manusia yang
Berakhlakul Karimah
dan Berdaya Saing
Sasaran Startegis :
Meningkatnya
Pengarustamaan
Gender
Strategi RPJMD :
Meningkatkan
pengarusutaaman
gender pada semua
sektor
Arah Kebijakan
RPJMD :
Peningkatan peran
perempuan yang
dapat meningkatkan
partisipasi
pendidikan, kualitas
kesehatan serta
peningkatan
perekonomian
keluarga
Meningkatnya
Pengarustamaan
Gender
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)
Nilai 68.74 0 0.00 0 0.00 71.14 1,800,000,000 71.94 3,443,860,000 72.74 3,443,860,000 72.74 3,443,860,000
Kepala DP3AKB
Sasaran Renstra :
Meningkatnya
Pengarustamaan
Gender
Strategi Renstra :
Meningkatkan
dukungan capaian
IDG melalui
pelembagaan PUG
dan peningkatan
kualitas hidup
perempuan di bidang
politik, sosial dan
ekonomi
Arah Kebijakan
Renstra :
Peningkatan
Pengarusutamaan
Gender Dalam
Pembngunan
Program : Program
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Sejahtera
Meningkatnya peran
dan kemandirian
perempuan dalam
mewujudkan
kesetaraan dan
keadilan gender
% 58.78 51.34 9,549,529,300 48.66 3,311,400,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 3,311,400,000
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Cakupan Data
Terpilah
Gender dan Anak
% 50.00 60.00 46,780,000 63.33 144,790,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63.33 144,790,000 Berakhir pada Tahun
2019
Cakupan
Perencanaan
Responsif Gender
% 50.00 50.00 352,204,500 50.00 368,781,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 368,781,000 Berakhir pada Tahun
2019
Rasio Partisipasi
perempuan
di lembaga legislatif,
swasta
dan pemerintah
% 58.72 58.72 7,624,115,800 62.27 1,834,112,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62.27 1,834,112,000 Berakhir pada Tahun
2019
Cakupan
Kabupaten/Kota
yang memiliki
Lembaga
Sadar Gender
% 70.00 75.00 111,757,000 75.00 71,820,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75.00 71,820,000 Berakhir pada Tahun
2019
Indek Ketahanan
Keluarga
% 65.19 66.66 1,414,672,000 67.62 891,897,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67.62 891,897,000 Berakhir pada Tahun
2019
Tujuan :
Terwujudnya Akses
dan Kualitas
Pendidikan dan
Sosial Menuju
Kualitas Sumber
Daya Manusia yang
Berakhlakul Karimah
dan Berdaya Saing
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Optimalisasi
perencanaan dan
penyediaan data
gender dan anak
Terlaksananya
Optimalisasi
perencanaan dan
penyediaan data
gender dan anak
% 0 52.78 510,741,500 47.22 585,391,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 585,391,000
Seksi
Pengarusutamaan
Gender
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Pelatihan
Sistem Data
dan Informasi
Gender Bagi
Perangkat
Daerah
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Pelatihan
Sistem Data
dan Informasi
Gender Bagi
Perangkat
Daerah
Provinsi
Banten
Jumlah Dokumen
Data Gender
Dokumen 17 1 46,780,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 46,780,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
pengelolaan
Data Informasi
Gender Bagi
Perangkat
Daerah
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Peningkatan
pengelolaan
Data
Informasi
Gender Bagi
Perangkat
Daerah
Provinsi
Banten
Jumlah Dokumen
Data Gender
Dokumen 0 0 0.00 1 144,790,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 144,790,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Sekretariat
Bersama
PPRG
Terlaksanany
a Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Sekretariat
Bersama
PPRG
Jumlah anggota
Sekber PPRG yang
dibina
orang 0 1 23,220,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 23,220,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) Tingkat
Provinsi
Banten dan
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Evaluasi
Pelaksanaan
Pembanguna
n
Pengarusuta
maan Gender
(PUG) Tingkat
Provinsi
Banten dan
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah Dokumen
Evaluasi PUG
Dokumen 0 2 111,757,000 1 36,030,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 36,030,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) 2018-
2021
Tersusunnya
Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengarusuta
maan Gender
(PUG) 2018-
2021
Jumlah Dokumen
RAD PUG
Dokumen 0 1 104,194,500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 104,194,500 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Sosialisasi
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) Bagi
Kelembagaan
Perempuan
Terlaksanany
a Sosialisasi
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengarusuta
maan Gender
(PUG) Bagi
Kelembagaan
Perempuan
Jumlah Lembaga
yang mendapat
sosialisasi RAD
lembaga 0 0 0.00 50 39,901,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 39,901,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Evaluasi
Implementasi
Penyusunan
Anggaran
Responsif
Gender (ARG)
Bagi
Perangkat
Daerah
Provinsi
Banten dan
Kab/kota
Terlaksanany
a Evaluasi
Implementasi
Penyusunan
Anggaran
Responsif
Gender (ARG)
Bagi
Perangkat
Daerah
Provinsi
Banten dan
Kab/kota
Dokumen Evaluasi
ARG
Dokumen 0 2 142,200,000 2 328,880,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 328,880,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Koordinasi
Jejaring Kerja
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Koordinasi
Jejaring Kerja
Pengarusuta
maan Gender
(PUG)
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah Dokumen
Koordinasi Jejaring
Kerja
Dokumen 0 0 0.00 1 35,790,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 35,790,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Penyelenggar
aan Penilaian
Anugerah
Parahita
Ekapraya oleh
Pemerintah
Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan Penilaian
Anugerah
Parahita
Ekapraya oleh
Pemerintah
Jumlah Dokumen
penilaian APE
Dokumen 0 1 82,590,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 82,590,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
% 0 48.62 7,624,115,800 51.38 1,834,112,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,834,112,000
Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
(PKHP) Bagi
SKPD se-
Prov. Banten
Terlaksanany
a
Penyusunan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
(PKHP) Bagi
SKPD se-
Prov. Banten
Dokumen RAD PKHP Dokumen 0 0 0.00 1 88,580,200 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 88,580,200 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Lembaga
Masyarakat /
Organisasi
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Banten Dalam
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
(PKHP)
Terlaksannay
a Pembinaan
Lembaga
Masyarakat /
Organisasi
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Banten Dalam
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
(PKHP)
Jumlah Lembaga
Masyarakat/Organisa
sai Perempuan yang
dibina
lembaga 0 2 1,685,764,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,685,764,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
pengelolaan
industri
rumahan
perempuan
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
pengelolaan
industri
rumahan
perempuan
Jumlah pelaku
industri rumahan
yang dibina
orang 0 0 0.00 100 1,411,935,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,411,935,400 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Pembekalan
pendidikan
politik bagi
perempuan
potensial
Terlaksanany
a Pembekalan
pendidikan
politik bagi
perempuan
potensial
Jumlah perempuan
potensial yang dibina
orang 0 1080 1,143,480,200 100 303,946,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1180 303,946,400 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Produktivitas
Ekonomi
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Peningkatan
Produktivitas
Ekonomi
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah keguatan
PPEP
kegiatan 0 0 0.00 1 29,650,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,650,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Bimbingan
teknis
pengelolaan
industri
rumahan bagi
perempuan
Terlaksanany
a Bimbingan
teknis
pengelolaan
industri
rumahan bagi
perempuan
Jumlah pelaku
Industri Rumahan
yang dibina
orang 0 2340 4,794,871,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2340 4,794,871,600 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Peningkatan Kualitas
Keluarga
Terlaksananya
peningkatan kualitas
keluarga
% 0 52.62 1,414,672,000 47.38 891,897,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 891,897,000 Seksi Peningkatan
Kualitas Keluarga
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
pengelolaan
manajemen
keuangan
keluarga bagi
ibu rumah
tangga
Terlaksanany
a Pembinaan
pengelolaan
manajemen
keuangan
keluarga bagi
ibu rumah
tangga
Jumlah ibu rumah
tangga yang dibina
orang 0 0 0.00 250 286,214,400 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 286,214,400 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Penyuluhan
pemanfaatan
teknologi
untuk
Pemberdayaa
n Keluarga di
Lokasi
P2WKSS
Terlaksanany
a Penyuluhan
pemanfaatan
teknologi
untuk
Pemberdayaa
n Keluarga di
Lokasi
P2WKSS
Jumlah keluarga
yang mendapat
pembinaan
pemanfaatan
teknologi
orang 0 0 0.00 160 166,536,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 160 166,536,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
pola asuh
anak bagi
Perempuan
pekerja di
sektor informal
Terlaksanany
a Pembinaan
pola asuh
anak bagi
Perempuan
pekerja di
sektor
informal
Jumlah perempuan
pekerja di sektor
informal yang dibina
orang 0 0 0.00 90 63,979,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 63,979,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Sosialisasi
Pusat
Pembelajaran
Keluarga
(PUSPAGA)
bagi Remaja
dan Anak
Sekolah
Terlaksanany
a Sosialisasi
Pusat
Pembelajaran
Keluarga
(PUSPAGA)
bagi Remaja
dan Anak
Sekolah
Jumlah remaja dan
anak usia sekolah
yang menapat
sosialisasi PUSPAGA
orang 0 0 0.00 100 47,365,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 47,365,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Petugas
Penyuluh
PUSPAGA
Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Petugas
Penyuluh
PUSPAGA
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah petugas
PUSPAGA Tingkat
Provinsi yang dibina
orang 0 0 0.00 42 25,831,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 25,831,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
dan
Pengembanga
n
Penyelenggar
aan Program
Gerakan
Sayang Ibu
(GSI)
Terlaksanany
a Peningkatan
dan
Pengembang
an
Penyelenggar
aan Program
Gerakan
Sayang Ibu
(GSI)
Jumlah
penyelenggaraan
penilaian fasilitas
kesehatan usulan
Kab/Kota
kegiatan 0 1 169,554,800 1 8,556,600 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8,556,600 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Pembentukan
Karakter Anak
Melalui
Keluarga
Terlaksanany
a Peningkatan
Pembentukan
Karakter Anak
Melalui
Keluarga
Jumlah keluarga
yang mendapat
pembinaan karakter
anak
orang 0 60 33,481,000 60 35,460,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 35,460,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Penyelenggar
aan
Peringatan
Hari Ibu
Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Peringatan
Hari Ibu
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah
penyelenggaraan
peringatan hari ibu
kegiatan 0 1 163,679,200 1 218,600,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 218,600,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
penyelenggar
aan Pusat
Pembelajaran
Keluarga
(PUSPAGA)
Terlaksanany
a Peningkatan
penyelenggar
aan Pusat
Pembelajaran
Keluarga
(PUSPAGA)
Jumlah Kegiatan
Peningkatan
Kelembagaan
PUSPAGA
kegiatan 0 1 83,280,000 1 39,355,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 39,355,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pengukuran
Indeks
Ketahanan
Keluarga
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Pengukuran
Indeks
Ketahanan
Keluarga
Provinsi
Banten
Jumlah Dokumen IKK
Provinsi Banten
dokumen 0 1 964,677,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 964,677,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Program : Program
Pemberdayaan
Perempuan
Meningkatnya peran
dan kemandirian
perempuan dalam
mewujudkan
kesetaraan dan
keadilan gender% 0 0 0.00 0 0.00 33.33 1,800,000,000 33.33 3,443,860,000 33.33 3,443,860,000 100 3,443,860,000
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Persentase
Peningkatan
Lembaga Pemerintah
Tingkat Daerah
Provinsi Yang
Responsif Gender
% 0 0 0.00 0 0.00 82.22 650,000,000 93.33 687,976,000 100 499,576,000 100 499,576,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Persentase
Peningkatan
Kontribusi
Perempuan di Bidang
Ekonomi
% 0 0 0.00 0 0.00 32.13 460,000,000 33.13 1,381,600,000 34.13 1,532,300,000 34.13 1,532,300,000 Provinsi
Banten
Persentase
Keterlibatan
Perempuan di
Parlemen
% 0 0 0.00 0 0.00 15.29 90,000,000 16.47 90,000,000 17.64 90,000,000 17.64 90,000,000 Provinsi
Banten
Persentase
Peningkatan
Partisipasi Lembaga
Pemberdayaan
Perempuan
% 0 0 0.00 0 0.00 16.67 600,000,000 20.00 1,284,284,000 23.33 1,321,984,000 23.33 1,321,984,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Perencanaan
Responsif Gender
Terlaksananya
Perencanaan
Responsif Gender
untuk meningkatkan
program kegiatan
pembangunan
berprespektif gender
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
PPRG dan
Pengelolaan Data
Terpilah Gender
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 7 650,000,000 7 687,976,000 7 499,576,000 21 499,576,000
Seksi
Pengarusutamaan
Gender
Sub Kegiatan
: Pelatihan
Penyusunan
Penganggaran
yang
Responsif
Gender
(PPRG)
Terlaksanany
a Pelatihan
Penyusunan
Penganggara
n yang
Responsif
Gender
(PPRG)
Jumlah pelaksanaan
: Bintek Penyusunan
dokumen PPRG (1
kegiatan); dan
Evaluasi dokumen
PPRG (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 143,596,000 2 143,596,000 2 143,596,000 6 143,596,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) Tingkat
Provinsi
Banten dan
Kabupaten/Kot
a
Terlaksanany
a Evaluasi
Pelaksanaan
Pembanguna
n
Pengarusuta
maan Gender
(PUG) Tingkat
Provinsi
Banten dan
Kabupaten/Ko
ta
Jumlah pelaksanaan
: Evaluasi PUG (1
kegiatan); dan
Rakorbid
Pemberdayaan
Perempuan (1
kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 204,174,000 2 163,750,000 2 160,000,000 6 160,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Jejaring Kerja
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Koordinasi
Jejaring Kerja
Pengarusuta
maan Gender
(PUG)
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Jejaring PUG
(1 kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 182,230,000 1 260,630,000 1 82,230,000 3 82,230,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
data gender
dan anak
provinsi
Terlaksannay
a Penyediaan
data gender
dan anak
provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Penyusunan Profil
Gender dan Anak (1
kegiatan); dan Bimtek
Pengelola Data
Gender dan Anak (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 120,000,000 2 120,000,000 2 113,750,000 6 113,750,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan
untuk meningkatkan
pendapatan ekonomi
dan partisipasi
politik perempuan
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan Bidang
Ekonomi dan Politik
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 10 460,000,000 10 1,381,600,000 10 1,532,300,000 30 1,532,300,000
Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
dan evaluasi
pelaksanaan
Kebijakan
PKHP Bagi
SKPD se-
Prov. Banten
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
dan evaluasi
pelaksanaan
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
(PKHP) Bagi
SKPD se-
Prov. Banten
Jumlah pelaksanaan
: Rakor dan Evaluasi
PKHP (1 kegiatan);
dan Rakor PPEP (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 110,000,000 2 110,000,000 2 110,000,000 6 110,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Pengelolaan
Industri
Rumahan
Perempuan
Terlaksanany
a Peningkatan
Pengelolaan
Industri
Rumahan
Perempuan
Jumlah pelaksanaan
: Bimtek Pengelolaan
IR Perempuan (3
kegiatan); Pameran
Hasil IR Perempuan
(1 kegiatan) dan
Monev IR
Perempuan (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 350,000,000 5 1,271,600,000 5 1,422,300,000 15 1,422,300,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Parsitisipasi
Perempuan
pada bidang
politik, hukum,
sosial dan
ekonomi
kewenangan
provinsi
Terlaksanany
a Peningkatan
Parsitisipasi
Perempuan
pada bidang
politik, hukum,
sosial dan
ekonomi
kewenangan
provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Sosialisasi
Partisipasi
Perempuan Bidang
Politik (2 kegiatan);
dan Dukungan
Peningkatan
Kelembagaan
Perempuan Bidang
Ekonomi (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 90,000,000 3 90,000,000 3 90,000,000 9 90,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan
Peningkatan Kualitas
Hidup Keluarga
Terlaksananya
Peningkatan Kualitas
Hidup Keluarga
dalam meningkatkan
Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Keluarga
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 9 600,000,000 9 1,284,284,000 9 1,321,984,000 27 1,321,984,000 Seksi Peningkatan
Kualitas Keluarga
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n kegiatan
masyarakat
untuk
peningkatan
kualitas
keluarga
kewenangan
provinsi
Terlaksanany
a
Pengembang
an kegiatan
masyarakat
untuk
peningkatan
kualitas
keluarga
kewenangan
provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Gerakan Sayang
Ibu (1 kegiatan);
P2WKSS (1
kegiatan); dan Pola
Asuh Anak Dalam
Keluarga (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 300,000,000 3 884,284,000 3 921,984,000 9 921,984,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
lembaga
penyedia
layanan
Peningkatan
Kualitas
keluarga
Terlaksanany
a Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
lembaga
penyedia
layanan
Peningkatan
Kualitas
keluarga
Jumlah pelaksanaan
: PUSPAGA (1
kegiatan); DWP
Provinsi Banten (1
kegiatan); dan BKOW
Provinsi Banten (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 9 100,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Pelaksanaan
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
tingkat provinsi
banten dan
Kab Kota
Terlaksanany
a evaluasi
Pelaksanaan
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
tingkat
provinsi
banten dan
Kab Kota
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Peningkatan
Kualitas Keluarga (1
kegiatan); Evaluasi
Peningkatan Kualitas
Keluarga (1
kegiatan);
Pengukuran IKK (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 200,000,000 3 300,000,000 3 300,000,000 9 300,000,000 Provinsi
Banten
Sasaran Strategis :
Meningkatnya
Kelembagaan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak yang
berkualitas
Strategi RPJMD :
Meningkatkan Peran
Masyarakat dalam
Penurunan Angka
Kekerasan terhadap
Perempuan dan
Anak
Arah Kebijakan
RPJMD :
Penurunan angka
Kekerasan terhadap
Perempuan dan
Anak
Meningkatanya
Perlindungan
perempuan dan anak
dari berbagai tindak
kekerasan
Pemenuhan
Cakupan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
% 0 0 0.00 0 0.00 72.73 1,800,000,000 77.27 2,959,100,000 100 2,959,100,000 100 2,959,100,000
Kepala DP3AKB
Sasaran Renstra :
Meningkatnya
Kelembagaan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak yang
berkualitas
Strategi Renstra :
Meningkatkan Peran
Masyarakat dalam
Pencegahan
Terjadinya
Kekerasan terhadap
Perempuan dan
Anak
Arah Kebijakan
Renstra :
Penurunan angka
Kekerasan terhadap
Perempuan dan
Anak
Program :
Peningkatan Kualitas
Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Meningkatnya peran
dan kemandirian
perempuan dalam
mewujudkan
kesetaraan dan
keadilan gender% 0 55 4,465,348,400 45 2,845,285,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 2,845,285,000
Bidang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Cakupan
Penyelesaian
Pengaduan KDRT
% 75.00 85.00 1,798,361,000 95.00 1,408,245,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95.00 1,408,245,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Cakupan
Penyelesaian
Pengaduan
Kekerasan Terhadap
Anak
% 75.00 85.00 1,476,292,400 95.00 1,006,970,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95.00 1,006,970,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Rasio Perlindungan
Khusus Anak
% 75.00 60.00 1,190,695,000 63.33 430,070,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63.33 430,070,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Peningkatan
pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
Terlaksananya
Peningkatan
pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
% 0 63.98 1,798,361,000 36.02 1,408,245,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,408,245,000 Seksi Perlindungan
Perempuan
Sub Kegiatan
: Diseminasi
peran
organisasi
kemasyarakat
an dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayan
Perempuan
Dalam Konflik
Sosial
Terlaksanany
a Diseminasi
peran
organisasi
kemasyarakat
an dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayan
Perempuan
Dalam Konflik
Sosial
Jumlah organisasi
kemasyarakatan
yang mendapat
diseminasi
organisasi 0 50 34,740,000 50 186,694,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 186,694,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Diseminasi
peran
perusahaan
dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayaa
n Pekerja
Perempuan
Terlaksanany
a Diseminasi
peran
perusahaan
dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayaa
n Pekerja
Perempuan
Jumlah perusahaan
yang mendapat
diseminasi
perusahaan 0 200 283,455,000 50 31,055,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 31,055,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Diseminasi
peran
organiasi
kemasyarakat
an dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayaa
n Lansia
Perempuan
Terlaksanany
a Diseminasi
peran
organiasi
kemasyarakat
an dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayaa
n Lansia
Perempuan
Jumlah organisasi
kemasyarakatan
yang mendapat
diseminasi
organisasi 0 50 34,740,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 34,740,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Diseminasi
peran
organiasi
kemasyarakat
an dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayaa
n Perempuan
Disabilitas
Terlaksanany
a Diseminasi
peran
organiasi
kemasyarakat
an dalam
Perlindungan
dan
Pemberdayaa
n Perempuan
Disabilitas
Jumlah organisasi
kemasyarakatan
yang mendapat
diseminasi
organisasi 0 50 34,740,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 34,740,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Pencegahan
Tindak
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Melalui
Publikasi
Media
Terlaksanany
a Peningkatan
Pencegahan
Tindak
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan pencegahan
tindak kekerasan
kegiatan 0 1 284,762,000 1 102,802,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 102,802,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Strategi
Perlindungan
Perempuan
Melalui Forum
Lembaga
Masyarakat,
Dunia Usaha
dan Media di
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a
Peningkatan
Strategi
Perlindungan
Perempuan
Melalui Forum
Lembaga
Masyarakat,
Dunia Usaha
dan Media di
Provinsi
Banten
Jumlah anggtota
Forum Lembaga
Masyarakat, Dunia
Usaha dan Media
yang dibina
orang 0 0 0.00 50 50,571,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 50,571,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Forum
Penanganan
Korban
Kekerasan
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Forum
Penanganan
Korban
Kekerasan
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Jumlah peserta
forum penanganan
korban kekerasan
orang 0 60 33,632,000 1 37,369,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 37,369,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan :
Peningkatan
Koordinasi
Tugas Gugus
Tugas Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang (TPPO)
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Tugas Gugus
Tugas Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang (TPPO)
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Dokumen 0 5 908,692,000 1 133,729,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 133,729,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan :
Penyuluhan
Pencegahan
KDRT Sejak
Dini Bagi
Pasangan Pra
Nikah
Terlaksanany
a Penyuluhan
Pencegahan
KDRT Sejak
Dini Bagi
Pasangan Pra
Nikah
Jumlah pasangan
pra nikah yang
mendapat
penyuluhan
Orang 0 500 183,600,000 200 66,025,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 700 66,025,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan :
Peningkatan
Kelembagaan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
(P2TP2A)
melalui Rapat
Kerja Teknis
Pengurus
Terlaksanany
a
Peningkatan
Kelembagaan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
(P2TP2A)
melalui Rapat
Kerja Teknis
Pengurus
Jumlah Kegiatan
Peningkatan
Kelembagaan
P2TP2A
kegiatan 0 0 0.00 6 800,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 800,000,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Perlindungan dan
peningkatan tumbuh
kembang anak
Terlaksananya
Perlindungan dan
peningkatan tumbuh
kembang anak
% 0 43.09 1,476,292,400 56.91 1,006,970,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,006,970,000 Seksi Tumbuh
Kembang Anak
Sub Kegiatan
: Pelatihan
Pengasuhan
Anak bagi
Pengelola
Pondok
Pesantren
Terlaksanany
a Pelatihan
Pengasuhan
Anak bagi
Pengelola
Pondok
Pesantren
Jumlah pengelola
pondok pesantren
yang dibina
orang 0 0 0.0 65 37,100,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 37,100,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Peningkatan
Layanan
Ramah Anak
di Puskesmas
Terlaksanany
a Pembinaan
Peningkatan
Layanan
Ramah Anak
di Puskesmas
Jumlah petugas
Puskesmas yang
dibina
orang 0 0 0.0 55 34,650,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 34,650,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Pengarustama
an Hak Anak
bagi Kader
Posyandu
Terlaksanany
a Pembinaan
Pengarustam
aan Hak Anak
bagi Kader
Posyandu
Jumlah kader
posyandu yang
dibina
orang 0 0 0.00 270 135,600,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 270 135,600,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
KLA tingkat
Provinsi dan
kabupaten /
kota
Terlaksanany
a Pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan
KLA tingkat
Provinsi dan
kabupaten /
kota
Jumlah dokumen
pembinaan dan
pengawasan KLA
Dokumen 0 2 381,186,400 2 82,400,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 82,400,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Sosialisasi
Sekolah
Ramah Anak
Bagi Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Terlaksanany
a Sosialisasi
Sekolah
Ramah Anak
Bagi Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah tenaga
kependidikan yang
dibina
orang 0 100 73,200,000 70 37,800,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 170 37,800,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Evaluasi
pelaksanaan
program
Pengarusutam
aan Hak Anak
(PUHA)
Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a Evaluasi
pelaksanaan
program
Pengarusuta
maan Hak
Anak (PUHA)
Tingkat
Provinsi
Junlah dokumen
evaluasi
Dokumen 0 1 47,000,000 1 38,800,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 38,800,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Seleksi dan
Pengiriman
Duta Anak
Banten ke
Forum Anak
Nasional
(FAN)
Terlaksanany
a Seleksi dan
Pengiriman
Duta Anak
Banten ke
Forum Anak
Nasional
(FAN)
Jumlah anak yang
diseksi sebagai Duta
Anak Banten
orang 0 1 557,956,000 100 193,095,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 101 193,095,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Penyelenggar
aan
Peringatan
Hari Anak
Nasional
Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Peringatan
Hari Anak
Nasional
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah orang yang
hadir dalam HAN
orang 0 500 416,950,000 500 447,525,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1000 447,525,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Perlindungan
Khusus Anak
Terlaksananya
Perlindungan
Khusus Anak
% 0 58.73 1,190,695,000 41.27 430,070,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 430,070,000 Seksi Perlindungan
Khusus Anak
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Kelembagaan
Perlindungan
Anak Terpadu
Berbasis
Masyarakat
(PATBM)
Terlaksanany
a Pembinaan
Kelembagaan
Perlindungan
Anak Terpadu
Berbasis
Masyarakat
(PATBM)
Jumlah kelembagaan
PATBM yang dibina
lembaga 3 50 1,160,985,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 1,160,985,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Diseminasi
Intervensi dan
Deteksi Dini
Anak
Berkebutuhan
Khusus (ABK)
bagi Kelompok
Masyarakat
Terlaksanany
a Diseminasi
Intervensi dan
Deteksi Dini
Anak
Berkebutuhan
Khusus (ABK)
bagi
Kelompok
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
mendapat diseminasi
kelompok 1 0 0.00 50 68,670,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 68,670,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
kelembagaan
Unit
Pelayanan
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
(UPPA) dalam
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap anak
Terlaksanany
a Peningkatan
kelembagaan
Unit
Pelayanan
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
(UPPA) dalam
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
anak
Jumlah petugas
UPPA yang dibina
orang 0 50 29,710,000 50 71,760,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 71,760,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas Unit
Pelayanan
Penegakan
dan Bantuan
Hukum dalam
Penanganan
Anak
Berkebutuhan
Khusus (ABK)
dan Anak
Berhadapan
Hukum (ABH)
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas Unit
Pelayanan
Penegakan
dan Bantuan
Hukum dalam
Penanganan
Anak
Berkebutuhan
Khusus (ABK)
dan Anak
Berhadapan
Hukum (ABH)
Jumlah petugas
UPPA yang dibina
orang 0 0 0.00 50 69,420,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 69,420,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
program
Konsultasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
tentang
Perlindungan
Khusus Anak
bagi kelompok
masyarakat
Terlaksanany
a Peningkatan
program
Konsultasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
tentang
Perlindungan
Khusus Anak
bagi
kelompok
masyarakat
Jumlah anggota
kelompok
masyarakat yang
mendapat
peningkatan KIE
orang 0 100 0.00 100 26,370,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 200 26,370,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Perlindungan
Anak Terpadu
Berbasis
Masyarakat
(ATBM) bagi
Kelompok
Masyarakat
Terlaksanany
a Peningkatan
Perlindungan
Anak Terpadu
Berbasis
Masyarakat
(ATBM) bagi
Kelompok
Masyarakat
Jumlah kelompok
masyarakat yang
mendapat
pembinaan
kelompok 0 50 0.00 50 193,850,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 193,850,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Program :
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Meningkatnya
perlindungan
perempuan dan anak % 0 0 0.00 0 0.00 30.00 1,800,000,000 35.00 2,959,100,000 35.00 2,959,100,000 100 2,959,100,000
Bidang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Prosentase
Penanganan Korban
Kekerasan Terhadap
Perempuan
% 0 0 0.00 0 0.00 100 600,000,000 100 1,561,110,000 100 1,561,110,000 100 1,561,110,000 Provinsi
Banten
Prosentase
Peningkatan
Sinergitas Program
dan Kegiatan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
% 0 0 0.00 0 0.00 25 600,000,000 37.5 600,000,000 37.5 600,000,000 37.5 600,000,000 Provinsi
Banten
Prosentase
Pengembangan
Kab/Kota Menuju
KLA Kategori Nindya
% 0 0 0.00 0 0.00 25 600,000,000 37.5 797,990,000 50 797,990,000 50 797,990,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Perlindungan Hak
Perempuan
Terlaksananya
Perlindungan Hak
Perempuan untuk
meningkatkan
kualitas hidup
perempuan
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Pencegahan dan
Penanganan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 9 600,000,000 9 1,561,110,000 9 1,561,110,000 27 1,561,110,000 Seksi Perlindungan
Perempuan
Sub Kegiatan
: Peningkatan
peran
lembaga/
organiasi
kemasyarakat
an / dunia
usaha dan
media dalam
Perlindungan
Perempuan
Terlaksanany
a Peningkatan
peran
lembaga/
organisasi
kemasyarakat
an / dunia
usaha dan
media dalam
Perlindungan
Perempuan
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Forum
Partisipasi Publik
(Puspa) (1 kegiatan);
dan Peningkatan
Layanan P2TP2A (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 273,560,000 2 979,840,000 2 979,840,000 6 979,840,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Forum
Penanganan
Korban
Kekerasan
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Terlaksanany
a Peningkatan
Koordinasi
Forum
Penanganan
Korban
Kekerasan
Perempuan
Tingkat
Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Forum
Penanganan Korban
Kekerasan (1
kegiatan); dan Rapat
Koordinasi Bidang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 137,460,000 2 137,460,000 2 137,460,000 6 137,460,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Tugas Gugus
Tugas
Pencegahan
dan
Penanganan
Tindak Pidana
Perdagangan
Orang (GT-
P2TPPO)
Terlaksanany
a
Peningkatan
Koordinasi
Tugas Gugus
Tugas
Pencegahan
dan
Penanganan
Tindak Pidana
Perdagangan
Orang (GT-
P2TPPO)
Jumlah pelaksanaan
: Rakor GT TPPO (1
kegiatan);
Pembentukan
Komunitas P2TPPO
(1 kegiatan) ; dan
Penyuluhan
Pencegahan KDRT
(1 kegiatan)
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 3 154,160,000 3 258,990,000 3 258,990,000 9 258,990,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Penguatan
Jejaring antar
Lembaga
Penyedia
Layanan
Perlindungan
Perempuan
Prov & Lintas
Kab/Kota
Terlaksanany
a Penguatan
Jejaring antar
Lembaga
Penyedia
Layanan
Perlindungan
Perempuan
Prov & Lintas
Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Jejaring
Perlindungan
Perempuan (1
kegiatan); dan
Pengelolaan Sistem
Informasi
Perlindungan
Perempuan (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 34,820,000 2 184,820,000 2 184,820,000 6 184,820,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Perlindungan dan
Peningkatan tumbuh
kembang anak
Terlaksananya
peningkatan tumbuh
kembang anak untuk
meningkatkan
pemenuhan hak-hak
anak
Jumlah Kegiatan
Pembinaan dan
Pengawasan KLA
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 600,000,000 8 797,990,000 8 797,990,000 21 797,990,000 Seksi Tumbuh
Kembang Anak
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Koordinasi
Kabupaten/Kot
a Layak Anak
(KLA) Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Koordinasi
Kabupaten/Ko
ta Layak Anak
(KLA) Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Gugus
Tugas KLA Tingkat
Provinsi (2 kegiatan);
dan Pembinaan
Forum Anak (3
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 5 600,000,000 5 597,990,000 5 597,990,000 15 597,990,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Advokasi
Kebijakan dan
Pendampinga
n Pemenuhan
Hak Anak
pada
Lembaga
Pemerintah,
Non
Pemerintah,
Media dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi
Terlaksanany
a Advokasi
Kebijakan dan
Pendampinga
n Pemenuhan
Hak Anak
pada
Lembaga
Pemerintah,
Non
Pemerintah,
Media dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Advokasi Kebijakan
PUHA (1 kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50,000,000 1 50,000,000 2 50,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penguatan
Jejaring Antar
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten
/Kota
Terlaksanany
a Penguatan
Jejaring Antar
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten
/Kota
Jumlah pelaksanaan
: Rakor Jejaring
PUHA (1 kegiatan);
dan Rakor
Pendampingan
PUHA (1 kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 Provinsi
Banten
Kegiatan :
Perlindungan
Khusus Terhadap
Anak
Terlaksananya
Optimalisasi
Perlindungan
Khusus Anak
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Perlindungan
Khusus Anak
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 10 600,000,000 11 600,000,000 11 600,000,000 32 600,000,000
Seksi
Perlindungan
Khusus Anak
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Evaluasi
Perlindungan
Khusus Anak
Tingkat
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Evaluasi
Perlindungan
Khusus Anak
Tingkat
Provinsi
Banten
Jumlah pelaksanaan
: Monitoring dan
Evaluasi
Perlindungan Khusus
Anak (2 kegiatan)
kegiatan 1 0 0.00 0 0.00 2 173,406,000 2 100,000,000 2 100,000,000 6 100,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
penyelenggar
aan
Perlindungan
Anak
Terlaksanany
a Peningkatan
penyelenggar
aan
Perlindungan
Anak
Jumlah pelaksanaan
: Rakor PATBM (1
kegiatan); Update
Data Perlindungan
Khusus Anak (1
kegiatan); Rakor
Perlindungan Khusus
Anak (4 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 6 276,594,000 6 276,594,000 6 276,594,000 18 276,594,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
RAD
Pencegahan
dan
Penanganan
Pornografi
Bagi Anak
Sub Kegiatan
:
Terlaksanann
ya
Penyusunan
RAD
Pencegahan
dan
Penanganan
Pornografi
Bagi Anak
Jumlah pelaksanaan
penyusunan RAD (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Advokasi
Kebijakan dan
Pendampinga
n Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
terhadap Anak
Kewenangan
Provinsi
Terlaksanany
a Advokasi
Kebijakan dan
Pendampinga
n
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
terhadap
Anak
Kewenangan
Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Pendampingan
Forum Mahasiswa
Peduli Anak (1
kegiatan); dan
Diseminasi Kebijakan
Pencegahan
Pornografi bagi Anak
(1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 150,000,000 2 150,000,000 4 150,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n KIE Anak
yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Provinsi
Terlaksanany
a
Pengembang
an KIE Anak
yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Provinsi
Jumlah pelaksanaan
: Penyusunan Materi
Publikasi KIE
Perlindungan Khusus
Anak (1 kegiatan);
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 50,000,000 1 73,406,000 1 73,406,000 3 73,406,000 Provinsi
Banten
1 Tujuan :
Terwujudnya
peningkatan kualitas
akses dan
pemerataan
pelayanan kesehatan
Angka Harapan
Hidup
% 69.46 69.76 1,801,467,000 70.06 1,536,295,000 70.36 1,500,000,000 70.66 1,597,750,000 70.96 1,597,750,000 70.96 1,597,750,000
SEKRETARIS
DAERAH
MISI : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sasaran Strategis :
Meningkatnya
Layanan Keluarga
Berencana
Strategi RPJMD :
Meningkatkan
Pengendalian
Penduduk
Arah Kebijakan
RPJMD :
Peningkatan
Kerjasama dengan
Kabupaten Kota
untuk pengendalian
pertumbuhan
penduduk
Meningkatnya
kualitas akses
layanan keluarga
berencana dan
pembangunan
keluarga
Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
% 2.01 1.96 1,801,467,000 1.91 1,536,295,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1.91 1,536,295,000
Kepala DP3AKBBerakhir pada
Tahun 2019
Meningkatnya
Pengelolaan Angka
kelahiran total (total
fertility rate/TFR)
Angka kelahiran total
(total fertility rate /
TFR)
Angka 2.40 0 0.00 0 0.00 2.21 1,500,000,000 2.23 1,597,750,000 2.26 1,597,750,000 2.26 1,597,750,000
Sasaran Renstra :
Meningkatnya
Layanan Keluarga
Berencana
Strategi Renstra :
Meningkatkan
keluarga berencana
dan pembangunan
keluarga melalui
pemetaan dan
pengendalian
kuantitas penduduk,
pelayanan keluarga
berencana dan
pemberdayaan
keluarga sejahtera
Arah Kebijakan
Renstra :
Peningkatkan
pemaduan kebijakan
pelayanan keluarga
berencana dan
pembangunan
keluarga yang
berkualitas
Program :
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Tercapainya
pemahaman
kependudukan dan
Peningkatan
Layanan KB serta
Pembangunan
Keluarga
% 0 59.53 1,801,467,000 40.47 1,536,295,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,536,295,000
Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Berakhir pada
Tahun 2019
Angka kelahiran total
(total fertility
rate/TFR) per WUS
(15-49 tahun)
Jumlah 2.40 2.33 453,017,000 2.29 537,918,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2.29 537,918,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Persentase
pemakaian
kontrasepsi (modern
contraceptive
prevalence rate/CPR)
% 59.00 60.9 398,730,000 61.00 242,616,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61.00 242,616,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Persentase
kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi
(unmet need)
% 10.30 10.26 814,955,000 10.18 645,902,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10.18 645,902,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Tingkat putus pakai
kontrasepsi
% 2.60 2.53 134,765,000 25.18 109,859,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.18 109,859,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan : Pemetaan
dan Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Terselenggaranya
Pemetaan dan
Pengendalian
Penduduk
% 0 45.63 453,017,000 54.37 537,918,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 537,918,000
Seksi Pemetaan
dan Pengendalian
Penduduk
Berakhir pada
Tahun 2019
Tujuan :
Terwujudnya
peningkatan kualitas
akses dan
pemerataan
pelayanan KB dan
Pembangunan
Keluarga
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Pemantauan
dan evaluasi
perkembanga
n penduduk
tingkat
Provinsi
Banten dan
Kabupaten/Kot
a se-Provinsi
Banten
Terlaksanany
a
Pemantauan
dan evaluasi
perkembanga
n penduduk
tingkat
Provinsi
Banten dan
Kabupaten/Ko
ta se-Provinsi
Banten
Jumlah dokumen
pemantauan dan
evaluasi
perkembangan
penduduk
dokumen 0 1 0.00 1 32,306,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 32,306,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pemetaan
perkembanga
n penduduk di
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Pemetaan
perkembanga
n penduduk di
Provinsi
Banten
Jumlah dokumen
pemetaan
perekembangan
penduduk
dokumen 0 1 75,674,000 1 81,686,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 81,686,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Pengelola
Program
Pemetaan dan
Pengendalian
Penduduk
Keluaran
Peningkatan
Kapasitas
Pengelola
Program
Pemetaan
dan
Pengendalian
Penduduk
Jumlah pengelola
program pemetaan
dan pengendalian
penduduk yang
dibina
orang 0 100 163,127,000 171 110,926,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 271 110,926,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n Pendidikan
Kependuduka
n
Terlaksanany
a
Pengembang
an Pendidikan
Kependuduka
n
Jumlah
penyelenggaraan
kegiatan
pengembangan
pendidikan
kependudukan
kegiatan 0 1 142,591,000 1 32,386,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 32,386,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Kajian dan
Analisa
Pengendalian
Penduduk
Terlaksanany
a Kajian dan
Analisa
Pengendalian
Penduduk
Jumlah kajian dan
analisa pengendalian
penduduk
dokumen 0 1 71,625,000 1 280,614,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 280,614,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan : Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Keluarga
Berencana
Terlaksananya
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Keluarga
Berencana
% 0 71.40 569,240,000 28.60 419,377,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 419,377,000
Seksi Advokasi,
Komunikasi,
Informasi Edukasi
dan Layanan KB
Berakhir pada
Tahun 2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kapasitas
Generasi
Berencana
(GENRE)
Terlaksanany
a Peningkatan
Kapasitas
Generasi
Berencana
(GENRE)
Jumlah generasi
berencana yang
dibina
orang 0 450 225,355,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 450 225,355,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Diseminasi
pencegahan
HIV/AIDS
ataupun
Napza bagi
pelajar SLTA
dan sederajat
Terlaksanany
a Diseminasi
pencegahan
HIV/AIDS
ataupun
Napza bagi
pelajar SLTA
dan sederajat
Jumlah pelajar SLTA
dan sederajat yang
mendapat diseminasi
orang 0 0 - 60 42,262,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 42,262,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n Sistem Data
dan Informasi
Keluarga
Berencana
berbasis
Informasi
Teknologi
Terlaksanany
a
Pengembang
an Sistem
Data dan
Informasi
Keluarga
Berencana
berbasis
Informasi
Teknologi
Jumlah sistem data
dan infromasi
dokumen 0 1 173,375,000 1 200,354,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 200,354,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Penyelenggar
aan Program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembangunan
Keluarga
(KKBPK)
Terlaksanany
a Pembinaan
Penyelenggar
aan Program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembanguna
n Keluarga
(KKBPK)
Jumlah
penyelenggara
program KKBPK
yang dibina
orang 0 80 35,745,000 80 66,902,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 160 66,902,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n Sarana
promosi dan
publikasi
Program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembangunan
Keluarga
(KKBPK)
Terlaksanany
a
Pengembang
an Sarana
promosi dan
publikasi
Program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembanguna
n Keluarga
(KKBPK)
Jumlah dokumen
pengembangan
sarana promosi dan
publikasi
paket 0 1 134,765,000 0 - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 134,765,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Program KB
bagi Petugas
Pelayanan
Pos KB dan
Sub Pos KB
Terlaksanany
a Pembinaan
Program KB
bagi Petugas
Pelayanan
Pos KB dan
Sub Pos KB
Jumlah Petugas
Pelayanan Pos KB
dan Sub Pos KB
yang dibina
orang 0 0 - 100 54,551,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 54,551,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
kapasitas
Kader
Pembantu
Pembina
Keluarga
Berencana
Desa (PPKBD)
Dalam
Pembinaan
program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembangunan
Keluarga
(KKBPK)
Terlaksanany
a Peningkatan
kapasitas
Kader
Pembantu
Pembina
Keluarga
Berencana
Desa
(PPKBD)
Dalam
Pembinaan
program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembanguna
n Keluarga
(KKBPK)
Jumlah Kader
PPKBD yang dibina
orang 0 80 - 100 55,308,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 55,308,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Kegiatan :
Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan keluarga
Berencana
Terlaksananya
Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan keluarga
Berencana
% 0 61.54 779,210,000 38.46 579,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 579,000,000
Seksi
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
dan Pelayanan KB
Berakhir pada
Tahun 2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Sub Kegiatan
: Revitalisasi
Program KB
Bagi
Masyarakat di
wilayah Miskin
Perkotaan se-
Provinsi
Banten
Terlaksanany
a Revitalisasi
Program KB
Bagi
Masyarakat di
wilayah Miskin
Perkotaan se-
Provinsi
Banten
Jumlah masyarakat
yang mendapat
pelayanan KB
orang 0 200 0.00 400 235,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 600 235,000,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Peningkatan
program KS
Melalui
penjaringan
pelayanan KB
di daerah
tertinggal,perb
atasan dan
kepulauan
Terlaksanany
a Peningkatan
program KS
Melalui
penjaringan
pelayanan KB
di daerah
tertinggal,perb
atasan dan
kepulauan
Jumlah Akseptor KB
Baru
orang 0 600 359,225,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 600 359,225,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
ketahanan
keluarga dan
keluarga
sejahtera
Terlaksanany
a Pembinaan
ketahanan
keluarga dan
keluarga
sejahtera
Jumlah peserta
kegiatan pembinaan
ketahanan keluarga
dan keluarga
sejahtera
orang 0 80 189,050,000 210 245,666,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 290 245,666,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n Pelayanan
KBKR melalui
Kemitraan
Terlaksanany
a
Pengembang
an Pelayanan
KBKR melalui
Kemitraan
Jumlah peserta
KBKR yang
mendapat pelayanan
orang 0 0 0.00 190 98,334,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 190 98,334,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Kelompok
Bina Keluarga
Balita (BKB),
Bina Keluarga
Remaja (BKR)
dan Bina
Keluarga
Lansia (BKL)
Terlaksanany
a Pembinaan
Kelompok
Bina Keluarga
Balita (BKB),
Bina Keluarga
Remaja (BKR)
dan Bina
Keluarga
Lansia (BKL)
Jumlah anggota BKB,
BKR, BKL yang
dibina
orang 0 400 230,935,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 400 230,935,000 Provinsi
Banten
Berakhir pada Tahun
2019
Program :
Kependudukan,
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga
Meningkatnya
pemahaman
kependudukan dan
Peningkatan
Layanan KB serta
Pembangunan
Keluarga
% 0 0 0.00 0 0.00 98.72 1,500,000,000 99.36 1,597,750,000 100 1,597,750,000 100 1,597,750,000
Kepala Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Persentase
Perangkat Daerah
Provinsi yang
memanfaatkan
dokumen kebijakan
kependudukan
% 0 0 0.00 0 0.00 100 539,821,000 100 539,831,000 100 539,831,000 100 539,831,000 Provinsi
Banten
Persentase Peserta
KB Aktif
% 0 0 0.00 0 0.00 0.02 470,438,000 0.03 455,178,000 0.03 455,178,000 0.03 455,178,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Peningkatan
Persentase
Kelompok Kegiatan
Yang Melaksanakan
8 Fungsi Keluarga
% 0 0 0.00 0 0.00 4.03 489,741,000 4.7 602,741,000 5.37 602,741,000 5.37 602,741,000 Provinsi
Banten
Kegiatan : Pemetaan
dan Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Terselenggaranya
Pemetaan dan
Pengendalian
Penduduk sebagai
upaya untuk
mengukur kuantitas,
kualitas dan
mobilitas penduduk
Jumlah Dokumen
Pemetaan dan
Pengendalian
Penduduk
dokumen 0 0 0.00 0 0.00 7 539,821,000 7 539,831,000 7 539,831,000 21 539,831,000
Seksi Pemetaan
dan Pengendalian
Penduduk
Sub Kegiatan
: Pemetaan
Program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembangunan
Keluarga
Terlaksanany
a Pemetaan
Program
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembanguna
n Keluarga
Jumlah pelaksanaan
: Pemetaan Program
Kependudukan,
Keluarga Berencana
dan Pembangunan
Keluarga (1
dokumen); Kajian
dan Analisa
Pengendalian (1
dokumen); Bintek
Pemanfaatan GDPK
(1 dokumen); dan
Bintek Pengelolaan
Rumah Data (1
dokumen)
Dokumen 0 0 0.00 0 0.00 4 216,161,000 4 389,831,000 4 389,831,000 12 389,831,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Advokasi
Pendidikan
Kependuduka
n Jalur Formal,
Non Formal
Dan Informal
Pada Ormas
Kelompok
Masyarakat
Dokumen
Advokasi
Pendidikan
Kependuduka
n Jalur
Formal, Non
Formal Dan
Informal Pada
Ormas
Kelompok
Masyarakat
Jumlah pelaksanaan
: Advokasi dan
Sosialisasi
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan (1
dokumen)
Dokumen 0 0 0.00 0 0.00 1 123,660,000 1 50,000,000 1 50,000,000 3 50,000,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Penyusunan
Profil
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembangunan
Keluarga
Dokumen
Penyusunan
Profil
Kependuduka
n, Keluarga
Berencana
dan
Pembanguna
n Keluarga
Jumlah pelaksanaan
: Penyusunan Profil
Keluarga (1
dokumen);
Pengelolaan Sistem
Data dan Informasi
KKBPK (1 dokumen);
dokumen 0 0 0.00 0 0.00 2 200,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 6 100,000,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan dan
Pelaksanaan (AKIE)
Keluarga Berencana
(KB)
Terlaksananya
Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan dan
Pelaksanaan (AKIE)
Keluarga Berencana
(KB) untuk
meningkatkan
Kepesertaan BerKB
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan dan
Pelaksanaan (AKIE)
Keluarga
Berencana (KB)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 7 470,438,000 7 455,178,000 7 455,178,000 21 455,178,000
Seksi Advokasi,
Komunikasi,
Informasi Edukasi
dan Layanan KB
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n Program
Kampung KB
Terlaksanany
a
Pengembang
an Program
Kampung KB
Jumlah pelaksanaan
:Bintek POKJA
Kampung KB. (1
kegiatan); Monev
Pengembangan
Kampung KB (1
kegiatan);
Kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 2 275,709,000 2 273,494,000 2 273,494,000 6 273,494,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Layanan
Keluarga
Berencana
Terlaksanany
a Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Layanan
Keluarga
Berencana
Jumlah pelaksanaan
: Bintek Pengelolaan
Layanan Keluarga
Berencana (1
kegiatan); dan
Diseminasi Program
Kesehatan
Reproduksi (1
kegiatan) ;
Penjaringan
Pelayanan KB (1
kegiatan) ; dan
Peningkatan
Kemitraan Layanan
KB (1 kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 4 94,729,000 4 81,684,000 4 81,684,000 12 81,684,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
:
Pengembanga
n dan
Penyediaan
Materi Sarana
Promosi, KIE
Dalduk, KB &
Pembangunan
Keluarga
Terlaksanany
a
Pengembang
an dan
Penyediaan
Materi Sarana
Promosi, KIE
Dalduk, KB &
Pembanguna
n Keluarga
Jumlah pelaksanaan
: Pembuatan Materi
Promosi KKBPK (1
kegiatan)
kegiatan 0 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 3 100,000,000 Provinsi
Banten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ket.
2018 2019 2020 2021 2022Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Penanggung
JawabNO Tujuan
Sasaran Daerah /
Sasaran Strategis
/ Sasaran Renstra
Strategi RPJMD /
Strategi Renstra
Arah Kebijakan
RPJMD / Arah
kebijakan Renstra
Indikator SasaranIndikator Kinerja
Sasaran
Program / Kegiatan
/ Sub Kegiatan
Indikator Sasaran
Program /
Kegiatan / Sub
Kegatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) /
Kegiatan (Output)
/ Sub Kegiatan
(Output F1)
Satuan
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Kegiatan :
Pemberdayaan
Keluarga Sejahetra
Terlaksananya
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
untuk meningkatkan
pendapatan ekonomi
keluarga
Jumlah Kelompok
Pembinaan
Keluarga Sejahtera
kelompok 0 0 0.00 0 0.00 88 489,741,000 88 602,741,000 88 602,741,000 264 602,741,000
Seksi
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
dan Pelayanan KB
Sub Kegiatan
: Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Layanan
Keluarga
Sejahtera
Terlaksanany
a Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Layanan
Keluarga
Sejahtera
Jumlah pelaksanaan
: Bimtek PPKS (8
kelompok); Bimtek
PPKBD (8 kelompok);
dan Rakor
Peningkatan
Keluarga Sejahtera
(8 kelompok)
kelompok 0 0 0.00 0 0.00 24 199,241,000 24 199,241,000 24 199,241,000 72 199,241,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Pembinaan
Kelompok
BKB, BKR dan
BKL dan
UPPKS
Terlaksanany
a Pembinaan
Kelompok
BKB, BKR
dan BKL dan
UPPKS
Jumlah pelaksanaan
: Bimtek BKB (8
kelompok); Bimtek
BKR (8 kelompok);
Bimtek BKL (8
kelompok); Bimtek
UPPKS (8 kelompok)
Kelompok 0 0 0.00 0 0.00 32 150,000,000 32 273,500,000 32 273,500,000 96 273,500,000 Provinsi
Banten
Sub Kegiatan
: Advokasi
Remaja
Tentang
Generasi
Berencana
Terlaksanany
a Advokas
iRemaja
Tentang
Generasi
Berencana
Jumlah pelaksanaan
: Sosialisasi Genre
bagi Pelajar (8
kelompok); dan
Diseminasi
Kehidupan
Berkeluarga bagi
Mahasiswa (24
kelompok)
kelompok 0 0 0.00 0 0.00 32 140,500,000 32 130,000,000 32 130,000,000 96 130,000,000 Provinsi
Banten
RENSTRA PERUBAHAN DP3AKKB PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
Penutup 8-1
DEFINISI OPERASIONAL
1
x 100Database Kependudukan Kab/Kota yang sesuai dengan data konsolidasi bersih
Jumlah Seluruh Kabupaten/Kota
DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2017-2022 PERUBAHAN
MISI 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
TUJUAN Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat
DINAS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
DAERAH / STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH / STRATEGIS (ESELON II) KEPALA DINAS
1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD
ASPEK PENILAIAN
KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan Kinerja
35 Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
2 Pengukuran Kinerja
20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3 Pelaporan Kinerja
15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
4 Evaluasi Kinerja
10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
5 Pencapaian Kinerja
20 Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya
TOTAL 100
2 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi
Persentase Database Kependudukan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan data konsolidasi bersih
2
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III) SEKRETARIS DINAS
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran DP3AKKB
Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian
dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
perangkat daerah
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah
Sarana Administrasi Perkantoran: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran 7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
3
Pengelola Adminduk Berbasis SIAK di Kabupaten/Kota
Jumlah Seluruh Kabupaten/Kotax 100
x 100Kabupaten/Kota Yang Sudah Memenuhi Perekaman dan Pencetakan KTP-el
Jumlah Seluruh Kabupaten/Kota
x 100Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun
Jumlah Seluruh Kabupaten/Kota
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi
Jumlah SKPD Provinsix 100
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III)
KEPALA BDANG ADMINITRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Meningkatnya adiministrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota
Persentase fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el di Kab/Kota
Capaian Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi Perekaman dan pencetakan KTP eL
Persentase fasilitasi pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun
Capaian Kabupaten/Kota yang telah mencapai target nasional kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun
Persentase pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi ter-update
Capaian Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK di Kabupaten /Kota
Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD Provinsi
Capaian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi
4
MISI 3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas
TUJUAN Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing
DINAS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
NO SASARAN IDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB
DAERAH / STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH/STRATEGIS (ESELON II) KEPALA DINAS
1 Meningkatnya Pengarustamaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan
IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis)
2 Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas
Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak
Cakupan Pelaksanaan Jenis - jenis Kegiatan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III)
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA
Meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
Persentase keterlibatan perempuan di parlemen
Proporsi kursi perempuan di parlemen dibanding seluruh jumlah kursi di Parlemen
Persentase peningkatan kontribusi perempuan di bidang ekonomi
Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja dibanding Sumbangan Laki-laki dalam pendapatan kerja
Persentase peningkatan partisipasi lembaga pemberdayaan perempuan
prosentase lembaga pemberdayaan perempuan yang aktif dibading jumlah seluruh lembaga pemberdayaan perempuan
5
TFR = 5 Σ ASFRi
Persentase peningkatan lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi yang responsive gender
Prosentase lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi yang responsif gender dibagi Seluruh lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi
PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III)
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan
Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
Persentase pengembangan Kab/Kota menuju KLA kategori Nindya
Persentase Kab/Kota menuju Kategori KLA Nindya dibagi seluruh Kab/Kota
Persentase peningkatan sinergitas program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak
Stakeholder yang menyelenggarakan program kegiatan perlindungan dan anak
MISI 4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas
TUJUAN Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
DINAS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
NO SASARAN IDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB
DAERAH / STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH/STRATEGIS (ESELON II) KEPALA DINAS
1 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)
Rata rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya ( dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tertentu )
6
PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (ESELON III)
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
Meningkatnya pemahaman kependudukan dan Peningkatan Layanan KB serta Pembangunan Keluarga
Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kependudukan
Prangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen Kebijakan Kependudukan Untuk Bahan Pengambilan Kebijakan
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga
Kelompok kegiatan yang sudah dibina untuk melaksanakan 8 fungsi keluarga dibagi seluruh kelompok kegiatan
Persentase peserta KB Aktif Peserta KB baru yang ber-KB
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN
Gedung SKPD Terpadu
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang website : www.dp3akkb.bantenprov.go.id