1
Ostu sisestamine Merit Aktiva pilveversioonis
Aktiva menüüs Ost saate sisestada kõik ettevõttesse saabunud ostuarved, tarnijad ning
vaadata ostudega seotud aruandeid.
Aktivas käsitletakse eraldi ostuarveid tarnijatelt ja aruandvate isikute kuluaruandeid.
Sisukord Ostuarved ................................................................................................................................................ 2
Automaatne kulude periodiseerimine ................................................................................................ 5
Kauba või teenuse ühendusesisene soetamine .................................................................................. 5
Kinnitamata ostuarved ............................................................................................................................ 6
Kinnitusringi kasutamine (Aktiva Pro ja Premium paketis) ................................................................. 6
Aruandvate isikute kuluaruanded ........................................................................................................... 7
Faili lisamine ostuarvetele ja aruandva isiku kuluaruannetele ............................................................... 9
Artiklid ..................................................................................................................................................... 9
Tarnijad .................................................................................................................................................. 10
Tarnija grupid (Aktiva laiendatud paketis) ........................................................................................ 11
Aruandvad isikud ................................................................................................................................... 11
Ostuaruanne .......................................................................................................................................... 13
Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne ..................................................................................................... 13
Saldoteatiste saatmine .......................................................................................................................... 14
E-mailiga saadetud saldoteatised ...................................................................................................... 15
Ostu- ja maksuvõlgnevuste perioodiline aruanne ................................................................................ 15
Ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise aruanne ..................................................................................... 16
2
Ostuarved
Varem sisestatud ostuarvete nimekirja kuvamiseks avage programmi menüüst Ost ->
Ostuarved. Nimekirjas saate vaadata tasutud ja tasumata arveid eraldi. Pikemaid nimekirjasid
näidatakse lehekülgede kaupa. Selleks, et leida mitmete lehekülgede seast mõni konkreetne
arve, kasutage filtreid, mis on ostuarvete nimekirja veergude pealkirjade juures oleva
luubimärgi all. Korraga saate kasutada mitut filtrit. Vajutades märgile ilmub valitud veeru
päisesse filter, kus andmete filtreerimiseks kasutatakse kas otsisõna või kuupäevade
vahemikku. Filter võetakse maha vajutades .
Menüüs Ost -> Ostuarved sisestage kõik ostutehingud, mille kohta on vaja pidada
tarnijapõhist või artiklipõhist arvestust. Samuti sisestage selles aknas laokaupade ostu-
dokumendid ning ühendusesisese kauba soetamise arved, mis maksustatakse pöörd-
käibemaksuga.
Uue ostuarve lisamiseks klikkige . Avaneb järgmine tööleht ostuarve
sisestamiseks:
Tarnija – valige nimekirjast tarnija nimi. Kiiremaks leidmiseks kirjutage väljale tarnija nimi või
nime osa. Kui ostuarvel sisestada tarnija nime väljale nimi, mida nimekirjas ei ole, siis väljalt
lahkudes avaneb automaatselt uue kaardi lisamise aken, kus nimetuse väli on
juba eeltäidetud. Teine võimalus uue tarnija lisamiseks on, kui vajutate nimekirja lõpus
ning täidate uue tarnija kaardi.
Kui ostuarvele on valitud tarnija, siis saate ostuarve lisamisel või muutmisel avada tarnija
kaardi, et vaadata konkreetse tarnijaga seotud arveid ja tasumisi ning vajadusel teha tarnija
kaardil parandusi ja täiendusi. Tarnija kaardi avamiseks klikkige tarnija nime kohal lingile
.
3
Kuupäev – sisestage ostuarve kuupäev.
Maksetähtpäev – sisestage ostuarve maksetähtpäev.
Kande kuupäev – võite sisestada dokumendi kuupäevast erineva kuupäeva. Pearaamatusse
tekib kanne kande kuupäeva järgi. Erinevat kuupäeva on vajalik kasutada tekkepõhist
arvestust silmas pidades, st kulud tuleb kajastada kulu tekkimise perioodil, mis võib olla erinev
arve väljastamise kuupäevast.
Arve nr – sisestage ostuarve number.
Viitenumber – kui tarnija on arvele märkinud viitenumbri, siis sisestage viitenumber.
Panga konto – lisage tarnija pangakonto number. Kui tarnija kaardil on pangakonto number
märgitud, siis see valitakse vaikimisi ostuarvele. Programm kontrollib automaatselt
arveldusarve numbri õigsust ning hoiatab kui pangakonto number ei vasta standardile.
Valuuta – programmi poolt on vaikimisi valuutaks EUR. Kui Teil on vaja ostuarveid sisestada
mõnes teises vääringus, siis saate nimekirjast valida sobiva valuuta. Nimekirjas puuduolev
vajalik valuuta tähis lisage samas valuuta valiku aknas klikkides
või lisage valuutasid menüüs Seadistused -> Üldised
seadistused -> Valuutad.
Osakond – vajadusel määrake ostuarvel osakond. Osakonna saate lisada otse ostuarvel
osakonna valiku real klikkides või menüüs Seadistused -> Dimensioonid ->
Osakonnad. Ostuarve päises valitud osakonda pakutakse arve ridadel veerus „Osakond“.
Programmi poolt pakutavat osakonda saate arveridadel muuta. Arve päises märgitud
osakonna järgi on võimalik koostada ostuaruannet ning ostuvõlgnevuste aruandeid. Kui
osakond on määratletud ainult artikli real, siis selliselt jaotatud kulusid saab vaadata menüüs
Finants -> Pearaamat.
Põhivara ost – põhivara ost märkige linnukesega enne ostuarve ridade sisestamist, sest siis on
võimalik lisada ja täita põhivara kaart vahetult ostuarvel.
Summad km-ga – kui märgite linnukesega, siis sisestage arve ridadel summa koos
käibemaksuga. Programm arvestab automaatselt sellest summast käibemaksu vastavalt real
valitud käibemaksumäärale.
Artikkel – ostuarve ridadel artikli lisamiseks valige ripploetelust ostetava artikli kood. Artikli
koodi valikuga kaasneb artikli nimetuse, käibemaksumäära ja kulukonto (või laokonto,
bilansikonto) määramine. Kõiki neid artikli kaardilt ületulevaid vaikimisi määranguid saate
arvereal vajadusel muuta (artikli kaart jääb seejuures muutmata). Laokauba ostmisel (st
artikkel, mille tüübiks on laokaup) kontot muuta ei saa, sest tegemist on varude kontoga, mis
on seotud laoseisuga.
Kui sisestate artikli nime väljale nime, mida nimekirjas ei ole, siis väljalt lahkudes avaneb
automaatselt uue artikli kaardi lisamise aken, kus koodi ja nimetuse väli on juba eeltäidetud.
4
Teine võimalus loetelus puuduva sobiva artikli lisamiseks on, kui klikite artiklite nimekirja lõpus
nupule ning täidate uue artikli kaardi.
Makseviis – juhul kui ostuarve on tasutud sularahas kande kuupäevaga samal kuupäeval,
saate ostuarve väljal „Makseviis“ valida kassa, kust raha välja maksti, ning sisestada selle all
olevale summa väljale sularahas tasutud ostusumma. Märkides ostuarvel makseviisiks kassast
tasumise, saate koostada kassa väljamineku orderi otse ostuarvel. Selleks klikkige eelnevalt
salvestatud ostuarve tasumise väljal.
Arve tasumise kaardil vajutage . Programm koostab PDF formaadis
konkreetse tehingu kohta kassa väljamineku orderi, mille saate välja printida.
Ostuarve tasujaks võib olla ka aruandev isik. Niisugusel juhul valige makseviisiks aruandev isik
(aruandva isiku nimi). Selle tulemusena võlgnevus läheb üle aruandvale isikule ja arve
märgitakse tasutuks.
Ostuarvel märgitakse makseviiside juures ka deebet- või krediitkaardiga tasumine. Selleks
valige vastavalt „Deebetkaardiga tasutud ostuarved“ või „Krediitkaardiga tasutud ostuarved“.
Makseviise saate ise juurde lisada kontoplaanis konto kaardil menüüs Seadistused -> Finantsi
seadistused -> Kontoplaan. Avades konkreetse konto kaardi saate määrata konto makseviisiks
müügi-või ostuarvetes ja aruandvate isikute kuluaruannetes. Vastavalt konto kaardil tehtud
makseviisina kasutamise määrangule saate arvetel konkreetset kontot makseviisina kasutada.
Näiteks põhivara ostu puhul ostuarvel makseviisina pikaajalise kapitalirendi konto
kasutamiseks märgitakse pikaajalise kapitalirendi konto kaardil „kasutatakse makseviisina“
real „makseviisi kasutatakse ostuarvetes“.
Summa – sisestage summa, mis maksti nt kassast, deebet- või krediitkaardiga või aruandva
isiku poolt.
5
Kuupäev – ostuarve tasumise kuupäev.
KM osaline mahaarvamine – kui ostuarve puhul kasutatakse käibemaksumäära osalist
mahaarvamist, siis osalise käibemaksumäära valimisel arve real teeb programm automaatselt
linnukese käibemaksu osalise mahaarvamise märkimiseks.
Kreeditarve koostamiseks klikkige ostuarvel, millele kreeditarvet koostada soovite, nupule
või koostage tavapärane ostuarve ning arve real märkige koguseks -1
ja summa vastavalt kreeditarvele.
Ostuarve ja kreeditarve tasaarveldus tehke menüüs Maksed -> Maksed -> Tasaarveldus
klientide, tarnijatega.
Automaatne kulude periodiseerimine Ostuarvel saate teha automaatset kulude periodiseerimist kui arvel on kasutatud bilansireaga
„Ettemaksed“ seotud kontosid. Salvestatud arvele ilmub nupp , millele
klikkides saate valida perioodi (aasta, poolaasta, kvartal või sisestada perioodi käsitsi) ja teha
kulude jaotus.
Salvestamisel koostatakse jaotusele vastavad pearaamatu kanded, mida näete menüüs
Finants -> Pearaamatu kanded.
Vajadusel saate periodiseeritud kulude jaotuse tühistada klikkides
ja kulude periodiseerimise uuesti koostada.
Kauba või teenuse ühendusesisene soetamine Euroopa Liidust kauba või teenuse soetamise ostuarved sisestage tavapäraste ostuarvetena.
Käibedeklaratsioonil pöördmaksustamiseks artikli real käibemaksu ei muudeta, st
käibemaksumäär jääb selliseks nagu see analoogse Eesti tarnijalt saadud ostuarve puhul oleks
märgitud. Programm arvele käibemaksu summat ei lisa. Tähelepanu tuleb pöörata tarnija
kaardil määratud riigile, et seal oleks kindlasti valitud õige EL riik. Riigi puudumisel lisage uus
riik menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Riigid. Programm eristab Euroopa Liidu
riigid ühendusevälistest riikidest ning arvestab käibemaksukohustuslase EL tarnija puhul
pöördkäibemaksu.
6
Sisestatud ostuarve summad kajastuvad käibedeklaratsiooni ridadel 1 ja 6 (Kauba
ühendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku),
real 6.1 kauba soetusel ning pöördkäibemaks käibedeklaratsiooni ridadel 4 ja 5.
Kinnitamata ostuarved
Tarnijad saavad Teile e-arveid saata otse Aktivasse kui olete aktiveerinud tasuta e-arvete
vahetuse teiste Merit Aktiva kasutajatega ning e-arvete operaatori konto Omnivas.
Kontot saab aktiveerida juhatuse liige ID-kaardi või mobiil-ID-ga Merit Aktiva
menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete jm integratsioonide seadistus.
Ettevõtte allkirjaõiguslik isik saab e-arvete vahetuse teiste Merit Aktiva kasutajatega ja e-
arvete operaatori Omniva konto aktiveerida tasuta piiratud õigustega kasutajana.
Aktiveerides kontod saate e-arveid saata klientidele ja vastu võtta tarnijatelt tasuta, sõltumata
kasutatavast tarkvarast ja e-arvete operaatorist (välja arvatud arvete edastamine Omniva
kaudu panka, e-postile ja paberil).
Ostuarved e-arvetena saabuvad programmi automaatselt kinnitamata kujul menüüsse Ost ->
Kinnitamata ostuarved.
Kinnitamata ostuarvel tuleb artikli read siduda Merit Aktiva ostuartiklitega ning seejärel arve
kinnitada. Programm tõstab kinnitatud e-arve ostuarvete nimekirja.
Kinnitamata ostuarvete menüüs saate lisada ka käsitsi ostuarveid. Ostuarvete lisamist
kinnitamata ostuarvete menüüs kasutatakse ettevõtetes kus on kasutusel kinnitusring.
Kinnitusringi kasutamine (Aktiva Pro ja Premium paketis) Ettevõtte peakasutaja saab kinnitusringi kasutamise sisse lülitada menüüs Seadistused ->
Ettevõtte andmed -> Ettevõtte andmed. Märkides linnukese reale „Ettevõttes on kasutusel
kinnitusring“.
7
Kinnitusringi kasutatakse tavaliselt firmades, kus raamatupidamist ei tee ettevõtte juht ise,
vaid raamatupidaja või raamatupidamisteenust osutav ettevõte. Kuna e-arved liiguvad otse
arve väljastaja arvutist ettevõtte raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva, siis sageli on vaja,
et ettevõtte juht kinnitaks saabunud arvete õigsust.
Arveid saavad kinnitada ainult Aktiva tasulised lisakasutajad.
Kui kasutaja peab kinnitama kõiki e-arveid, siis on vaja märkida kasutajaõigustes (menüüs
Seadistused -> Ettevõtte andmed -> Kasutajad): e-ostuarvete kinnitaja; saada kinnitamiseks
automaatne teade; näita vaikimisi ainult kinnitamata arveid. Sellisel juhul saadetakse e-arve
laekumisel automaatne teade kinnitajale ja raamatupidaja ei pea hakkama kinnitajaid käsitsi
arvele lisama.
Lisaks on kasutajaõigustes (Premium paketis) täiendav valik: näita kasutajale ainult tema
poolt kinnitatud ostuarveid. Kui see valik on sisse lülitatud, siis näeb kasutaja ainult talle
kinnitamisele suunatud või tema poolt kinnitatud ostuarveid menüüs „Kinnitamata
ostuarved“ või „Ostuarved“.
Kui arveid peaks kinnitama erinevad isikud, siis kasutajaõigustes ei ole vaja kinnitajaid määrata
ja raamatupidaja saab ise valida arvetele erinevad kinnitajad.
Ettevõttes kinnitusringi kasutamisel ei saa ühtegi e-arvet salvestada enne, kui arve on
kinnitatud.
Kui e-arvena laekub ostuarve, millel ei ole võimalik automaatselt tarnijat tuvastada, siis
kinnitamise teadet enne ei saadeta, kui tarnija on valitud (lisatud).
Aruandvate isikute kuluaruanded
Aruandvaid isikuid käsitletakse sarnaselt tarnijatega. Aruandvate isikute kuluaruannetes
kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud firma rahaliste
vahenditega ning ei sisalda selliste tarnijate tšekke ja arveid, kelle puhul ostusumma ühes kuus
ületab 1000 eurot.
Ühte kuluaruandesse võite sisestada palju tšekke. Iga tšeki võite sisestada ühe reaga, kui
kannate tšekil olevad kaubad/teenused kuluks ühele raamatupidamiskontole.
8
Aruandev isik – valige aruandva isiku nimi. Kui nimekirjas nimi puudub, siis saate selle lisada
klikkides aruandvate isikute nimekirja lõpus olevale ning täita aruandva isiku kaardi.
Kui aruandev isik on kuluaruandele valitud, siis saate kuluaruande sisestamisel või muutmisel
avada aruandva isiku kaardi otse aruandel. Aruandva isiku kaardi avamiseks klikkige aruandva
isiku nime kohal olevale lingile . Aruandva isiku kaardil saate vaadata aruandva
isikuga seotud arveid ja tasumisi ning vajadusel teha parandusi ja täiendusi.
Kuupäev – sisestage kuluaruande kuupäev.
Kande kuupäev – võite sisestada kuluaruande kuupäevast erineva kuupäeva. Pearaamatusse
tekib kanne kande kuupäeva järgi. Erinevat kuupäeva kasutatakse tekkepõhist arvestust
silmas pidades, st kulud tuleb kajastada kulu tekkimise perioodil, mis võib olla erinev
kuluaruande koostamise kuupäevast.
Kuluaruande nr – sisestage kuluaruande number.
Valuuta – tähis määratakse vaikimisi aruandva isiku kaardil märgitu põhjal. Vajadusel saate
valuutat kuluaruandel muuta.
Osakond – vajadusel määrake kuluaruandel osakond. Kuluaruande päises valitud osakonda
pakutakse arve ridadel veerus „Osakond“. Programmi poolt pakutavat osakonda saate artikli
ridadel muuta. Päises märgitud osakonna järgi on võimalik koostada ostuaruannet ning
ostuvõlgnevuste aruandeid aruandvate isikute kohta osakondade lõikes. Kui osakond on
määratletud ainult artikli real, saab selliselt jaotatud kulusid vaadata pearaamatus.
- vaikimisi on programmi poolt märgitud linnukesega, st kuluaruande
ridadel sisestage kogus ja hind käibemaksuga ning programm arvutab samale reale hinnas
sisalduva käibemaksu. Käibemaksu summat saate samal real vajadusel käsitsi parandada.
Makseviis – kui tasute kuluaruande eest nt sularahas kassast kuluaruande kuupäevaga samal
kuupäeval, saate real „Makseviis“ valida kassa, kust raha välja maksti. „Summa“ väljale märgib
programm automaatselt kassast väljamakstud summa, mida saate vajadusel muuta. Kui
9
aruandvale isikule tasutakse kuluaruande kuupäevast erineval kuupäeval, siis ärge ostuarvel
makseviisi kasutage ja sisestage ostuarve tasumine kassa või panga maksete aknas. Märkides
kuluaruandel makseviisiks kassast tasumise, saate koostada kassa väljamineku orderi otse
ostuarvel. Selleks klikkige eelnevalt salvestatud kuluaruandel väljal, mis näitab kassast
tasumist.
Kuluaruande salvestamisel koostab programm pearaamatu kande AR-… ning tekib võlgnevus
aruandvale isikule.
Faili lisamine ostuarvetele ja aruandva isiku kuluaruannetele
Aktivas saate lisada ostuarvetele ja aruandvate isikute kuluaruannetele algdokumente
failidena. Sobivad kõik failiformaadid (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS jm). Faili lisamiseks klikkige
salvestatud ostuarvel või kuluaruandel kirjaklambri kujutisega nupule.
Dokumente saate arvutist Aktivasse lisada ühe failiga. Seega kui lisatavaid dokumente on mitu,
kasutage klaviatuuri klahve Shift (nimekirjas olevate dokumentide vahemiku valimiseks) või
Ctrl (üksikute eraldiseisvate dokumentide valimiseks).
Ostuarvete nimekirjas on veerg, mis näitab, kas arvele on lisatud dokumente või mitte.
Dokumentide olemasolu on tähistatud kirjaklambriga.
Failiga lisatud ostuarve või aruandva isiku kuluaruande dokumendid salvestatakse
programmis. Aktivasse lisatud dokumentide vaatamiseks laetakse need eelnevalt arvutisse.
Artiklid
Täpsemalt leiate infot artiklite kohta juhendist „Artiklid“ peatükist „Ostuartiklid“:
https://www.merit.ee/juhend/muud/artiklid.pdf
https://www.merit.ee/juhend/muud/artiklid.pdf
10
Tarnijad
Tarnijad lisage vahetult ostuarvel tarnija lisamisel või menüüs Ost -> Tarnijad -> Uus tarnija.
Nimetus – sisestage tarnija nimi.
Uue tarnija lisamisel toimub automaatne päring Äriregistrist. Seega kui lisate ettevõtte nime
väljale uue tarnija nime, hakkab programm pakkuma sarnaste nimedega ettevõtteid. Klikkides
sobiva nime peal, täidetakse automaatselt tarnija kaardil registrikoodi,
käibemaksukohustuslase numbri ja aadressi väljad.
KM kohustuslane – kui tarnija on käibemaksukohustuslane, siis jätke linnuke alles.
RG-kood – sisestage tarnija registrikood.
KMKR nr – sisestage tarnija käibemaksukohustuslase number.
Kontakt – lisage tarnija esindaja nimi.
Aadress – lisage tarnija aadress, linn/asula, sihtnumber, maakond.
Telefon – sisestage tarnija telefoni number.
E-mail – lisage tarnija e-mail. E-maili olemasolul on võimalik tarnijale otse programmist saata
saldoteatisi.
Koduleht – sisestage tarnija kodulehe aadress.
11
Riik – riigi määramine on kohustuslik. Vastasel juhul ei oska programm selle tarnijaga tehtud
tehinguid lülitada käibemaksu arvutusse. Tarnija kaardi lisamisel puuduoleva riigi saate lisada
vahetult riikide valiku loetelu lõpus klikkides .
Valuuta – määrake valuuta, milles konkreetse tarnijaga tavaliselt arveldatakse. Vajadusel
saate lisada kasutatavaid valuutasid juurde klikkides .
Maksetähtaeg päevades, Viivise % - tegemist on informatiivsete väljadega, mille võite soovi
korral täita.
Panga konto – sisestage tarnija arveldusarve number. Siis programm pakub seda vaikimisi
ostuarve sisestamisel ja automaatsete maksekorralduste tegemisel.
Viitenumber - sisestage püsiv tarnija viitenumber. Kui tarnijal püsivat viitenumbrit ei ole ja see
on igal arvel erinev, siis saate arvega seotud viitenumbri sisestada ostuarve tegemisel.
Arved ja tasumised – klikkides lingile avaneb nimekiri tarnijaga seotud arvetest ja tasumistest.
Tarnija grupid (Aktiva laiendatud paketis) Aktiva laiendatud versioonis saate täiendava aruandluse jaoks oma tarnijaid jagada
gruppidesse. Selleks peab olema eelnevalt koostatud tarnijate gruppide nimekiri Seadistused
-> Dimensioonid -> Tarnija grupid. Tarnija kaardil valige soovitud tarnija grupp.
Aruandvad isikud
Aruandvaid isikuid saate lisada:
1) Seadistused -> Dimensioonid -> Aruandvad isikud -> Uus aruandev isik;
2) Ost -> Aruandvad isikud -> Uus aruandev isik;
3) Otse aruandvate isikute kuluaruannetes klikkides aruandvate isikute valiku
nimekirjas .
Uue aruandva isiku lisamiseks täitke aruandva isiku kaart.
12
Nimetus – sisestage aruandva isiku nimi. Pärast aruandva isiku kaardi salvestamist on
aruandva isiku nimi ostuarvetel makseviiside nimekirjas olemas.
Aadress, linn/asula, sihtnumber, maakond – lisage aruandva isiku aadress.
Telefon, e-mail – lisage aruandva isiku kontaktandmed.
Riik – programmi poolt vaikimisi määratud Eesti, kuid vajadusel saate seda muuta. Valikust
puuduva riigi saate lisada riikide rippmenüü lõpus klikkides
või menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Riigid.
Valuuta – vaikimisi EUR. Kui aruandva isikuga arveldamine käib alati mõnes teises valuutas,
siis saate valuutat muuta. Puuduva valuuta tähise saate valida kasutatavate valuutade
nimekirja klikkides või menüüs Seadistused -> Üldised
seadistused -> Valuutad.
Panga konto – sisestage aruandva isiku arveldusarve number, et saaksite teha aruandvatele
isikutele kulutuste ettemakseid või tasuda neile kuluaruannete põhjal tehtud kulutused.
Arved ja tasumised – klikkides lingile avaneb nimekiri aruandva isikuga seotud kuluarvetest,
kuluaruannetest ja tasumistest.
Kõikide aruandvate isikute nõudeid ja võlgnevusi kajastatakse programmi poolt vaikimisi
määratud kontodel:
• 1230 – Nõuded aruandvate isikute vastu;
• 2410 – Võlgnevus aruandvatele isikutele.
Ärge lisage kontoplaani uusi kontosid aruandvate isikute kohta. Võlgnevusi on võimalik jälgida
ostuvõlgnevuste aruannetes võla liigiga "Aruandvate isikute võlad" konkreetsete aruandvate
isikute lõikes.
13
Ostuaruanne
Ostuaruanne annab valitud ajavahemikus ülevaate ostudest arvete, tarnijate või artiklite
lõikes.
Kuupäeva vahemik (väljad Alates ja Kuni) – sisestage kuupäevade vahemik, mille kohta
soovite ostuaruannet koostada või valige sobiv periood kiirvalikust.
Aruande liik – valige, kas koostate aruande arvete, tarnijate, artiklite või põhivarade lõikes.
Ostuaruandes arvete lõikes tuuakse arved aruandesse ostutehingu kuupäeva järjekorras.
Tarnijate ja artiklite lõikes järjestatakse arved vastavalt ostusumma suurusele.
Tarnijagrupi filter – valige aruandes vaadeldav tarnijagrupp.
Tarnija filter – valige tarnija, kelle kohta ostuaruannet teha soovite.
Artikli filter – määrake artikkel või artiklid, mille kohta ostuaruannet teha soovite.
Osakonna filter – osakonna valimine võimaldab koostada ostuaruande ühe või mitme valitud
osakonna kohta.
Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne
Ostu- ja maksuvõlgnevuse aruanne annab ülevaate valitud kuupäeva seisuga võlgnevustest
tarnijatele ja aruandvatele isikutele arvete lõikes ning maksuvõlgnevustest.
Kuupäev – määrake kuupäev, mille seisuga soovite ostu- ja maksuvõlgnevuste aruande
koostada.
Võla liik – valige, kas soovite koondaruannet kõikide võlgnevuste kohta või eraldi tarnijate,
aruandvate isikute ning maksude lõikes.
Aruande liik – saate koostada kolme liiki aruandeid:
1) Detailne aruanne – võlgnevused tuuakse välja arvete lõikes.
2) Detailne koos panga infoga – võlgnevused näidatakse arvete lõikes ning tarnijatele
lisanduvad panga konto numbrid ja tasumata arvete viitenumbrid.
3) Üldine – võlgnevusi kajastatakse tarnijate, aruandvate isikute lõikes.
14
Ületatud päevi – detailsete võlgnevuste aruannete juures saate valida maksetähtpäeva
ületanud päevade arvu, millest alates kajastatakse võlgnevusi.
Järjestus – saate määrata, kas aruande read järjestatakse maksetähtpäeva või tarnijate nime
järgi.
Tarnijagrupi filter – koostage ostuvõlgnevuse aruanne tarnijagrupi kohta.
Tarnija filter – vajadusel saate ostuvõlgnevuse aruande koostada ühe tarnija kohta.
Osakonna filter – aruannet on võimalik koostada ka ühe osakonna ostuvõlgnevuste kohta.
Aruandes käsitletakse osakonda, mis on määratud ostuarve päises.
Saldoteatiste saatmine
Määrake kuupäev, mille seisuga soovite saldoteatised tarnijatele koostada.
Detailsus - valige detailse ja üldise aruande vahel. Detailses aruandes kajastatakse võlasolevad
arved arvete lõikes. Programm näitab arve kuupäeva, maksetähtaega, arve kogusummat,
tasumata osa summat. Üldine aruanne näitab võlgnevusi tarnijate lõikes, tuues välja tasumata
ostuarvete kogusumma ning tasumata osa summa.
Saldoteatisi saate koostada eraldi tarnijagrupi või konkreetse tarnija jaoks tehes valiku
vastavatel ridadel.
Pärast aruande koostamist vajutage . Ekraanil kuvatakse nimekiri, kellele
on saldoteatis koostatud. Kui Te ei soovi mingil põhjusel mõnele tarnijale teatist saata, siis
võtke veerus „Märgi“ tema nime eest linnuke ära.
Teatiste saatmisel on kolm valikut:
1) Printer (kõik võlateatised) – kõik teatised trükitakse välja. Printimiseks vajutage
ning Teile kuvatakse kõik teatised PDF-formaadis.
2) E-mail – tarnijatele, kellel on tarnija kaardil märgitud e-maili aadress, saadetakse
võlateatis e-mailiga. Saatmiseks klikkige .
15
3) Printer (ilma e-mailita võlateatised) – saldoteatised prinditakse ainult neile tarnijatele,
kellel ei ole tarnija kaardil e-maili aadressi märgitud. Teatiste PDF-formaadis
koostamiseks vajutage .
E-mailiga saadetud saldoteatised Võlateatiste saatmisel salvestab programm saatmise kohta informatsiooni programmimenüüs
Ost -> E-mailiga saadetud saldoteatised. Märkides e-posti seadistustes (menüüs Seadistused -
> Üldised seadistused -> E-posti seadistused) koopia või pimekoopia e-posti reale oma
meiliaadressi, saadetakse ka selle aadressile koopia kliendile saadetud võlateatisest.
Aruandes näidatakse kliendi nimi, võlateatise saatmise kuupäev ning kommentaarina
täpsemalt aruande liik, teatise saaja e-maili aadress ja arve numbrid, mille kohta teatis
koostati.
Ostu- ja maksuvõlgnevuste perioodiline aruanne
Ostu- ja maksuvõlgnevuse perioodiline aruanne annab ülevaate kõikide tarnijate, aruandvate
isikute ja maksuvõlgade võlasaldost nii arvete lõikes kui ka summeeritult etteantud kuupäeval.
Võlgnevused jaotatakse perioodidesse ning perioodiks saate valida nädala või kuu.
Kuupäev – määrake kuupäev, mille seisuga soovite aruande koostada.
Võla liik – valige, kas soovite koondaruannet kõikide võlgnevuste kohta või eraldi tarnijate,
aruandvate isikute ning maksude lõikes.
Aruande liik – detailne aruanne näitab võlgnevusi arvete lõikes, üldine aruanne tarnijate
lõikes.
16
Periood – määrake periood (nädal, kuu), mille järgi võlgnevused aruandes kajastuvad.
Tarnijagrupi filter – valige tarnijagrupp, mille kohta perioodilist ostuvõlgnevuste aruannet
koostada soovite.
Osakonna filter – valige konkreetne osakonna, mille kohta koostate aruande.
Ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise aruanne
Ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise aruanne näitab valitud perioodis lisandunud ostu- ja
maksuvõlgnevusi ning nende tasumisi.
Kuupäeva vahemik (väljad Alates ja Kuni) – sisestage kuupäevade vahemik, mille kohta
soovite ostuaruannet koostada või valige sobiv periood kiirvalikust.
Tarnija filter – valige tarnija, kelle kohta soovite aruannet koostada.
Valuuta filter – kui kasutate mõne tarnijaga arveldamisel mitut valuutat, siis valige nimekirjast
õige valuuta tähis.
Tarnijate käibeandmik
Tarnijate käibeandmikus näidatakse valitud perioodi algsaldot, algsaldo tasumisi, perioodis
lisandunud arveid, ettemakseid, tasumisi ja lõppsaldot. Aruannet saate koostada tarnijate
lõikes; grupeerituna osakondade, tarnijate gruppide, kasutajate ja riikide lõikes.
Tarnijate käibeandmiku aruandes klikkides konkreetse tarnija nimele, avaneb valitud perioodi
„Ostu- ja maksuvõlgnevuste tasumise“ selle tarnija kohta.
17
Vastame hea meelega Teie küsimustele. Palun helistage või kirjutage!
Tööpäevadel kell 9:00 – 17:00, telefon 776 9333, [email protected]
merit.ee
mailto:[email protected]://www.merit.ee/