세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 문화관광과
문화관광과 10,210,896 10,407,811 △196,915
지 41,000
기 320,442
도 49,498
시 9,799,956
문화.관광발전 6,353,576 5,862,688 490,888
지 41,000
기 320,442
도 32,142
시 5,959,992
문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 1,934,130 1,692,105 242,025
기 320,442
도 24,222
시 1,589,466
문화시민 육성 96,520 36,000 60,520
201 일반운영비 40,520 6,000 34,520
01 사무관리비 15,520 6,000 9,520
○ 불법게임기 운반 임차료 4,000
○ 공연장 및 종교시설 안전점검 전문가 수당
11,520
400,000원*10회
80,000원*4명*18일*2회
03 행사운영비 25,000 0 25,000
○ 송년희망 점등식 25,00025,000,000원*1식
203 업무추진비 36,000 10,000 26,000
03 시책추진업무추진비 36,000 10,000 26,000
○ 문화예술 및 체육진흥 활성화 추진
36,00040,000,000원*90%
307 민간이전 20,000 20,000 0
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
○ 유림회 책자발간 6,000
○ 유림회 인성교육 14,000
6,000원*1,000부
7,000,000원*2회
통합문화체육관광이용권 463,924 337,000 126,924
기 320,442
도 21,522
시 121,960
307 민간이전 463,924 337,000 126,924
기 320,442
도 21,522
시 121,960
02 민간경상사업보조 463,924 337,000 126,924
○ 통합문화이용권 사업 463,924463,924,000원
기 320,442
도 21,522
시 121,960
광명문화원 운영 592,522 568,206 24,316
- 1 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 514,522 538,949 △24,427
05 민간위탁금 514,522 538,949 △24,427
○ 광명문화원 운영 514,522
0 문화교육사업 23,000
0 문화정책사업 10,000
0 문화탐방 및 향토사보급 확대사업
151,000
0 지역문화 활성화 기여 22,000
0 광명문화원 인건비 185,852
0 광명문화원사 관리운영비 122,670
23,000,000원
10,000,000원
151,000,000원
22,000,000원
185,851,380원
122,670,000원
401 시설비및부대비 78,000 24,357 53,643
01 시설비 78,000 24,357 53,643
○ 광명문화원사 냉난방기 교체 공사
78,00078,000,000원*1식
문화의 집 운영 324,036 419,464 △95,428
307 민간이전 303,886 397,514 △93,628
05 민간위탁금 303,886 397,514 △93,628
○ 광명문화의집 운영 208,616
0 인건비 109,526
0 관리운영비 64,090
0 프로그램 운영비 35,000
○ 하안문화의집 운영 95,270
0 인건비 55,270
0 관리운영비 25,000
0 프로그램 운영비 15,000
109,525,620원
64,090,000원
35,000,000원
55,270,000원
25,000,000원
15,000,000원
401 시설비및부대비 15,500 15,000 500
01 시설비 15,500 15,000 500
○ 광명문화의 집 15,500
0 건물 방수 공사 15,50015,500,000원
405 자산취득비 4,650 6,950 △2,300
01 자산및물품취득비 4,650 6,950 △2,300
○ 광명문화의 집 2,200
0 전기온수기 1,500
0 전기오븐 700
○ 하안문화의 집 2,450
0 컴퓨터(LED포함) 1,240
0 사무용의자 810
0 신디사이저 하드케이스 400
750,000원*2개
700,000원*1대
1,240,000원*1대
270,000원*3개
400,000원*1개
문화예술교육지원센터 운영 278,128 281,435 △3,307
307 민간이전 275,648 281,435 △5,787
- 2 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 275,648 281,435 △5,787
○ 문화예술교육지원센터 운영 275,648
0 예술강사 지원사업 90,000
0 문화예술교육 활성화 지원사업
30,000
0 인건비 107,182
0 관리운영비 48,466
90,000,000원
30,000,000원
107,181,200원
48,466,000원
405 자산취득비 2,480 0 2,480
01 자산및물품취득비 2,480 0 2,480
○ 컴퓨터(LED포함) 2,4801,240,000원*2대
오리(청렴)문화제 70,000 50,000 20,000
307 민간이전 70,000 50,000 20,000
04 민간행사사업보조 70,000 50,000 20,000
○ 오리(청렴)문화제 70,00070,000,000원*1회
광명시 오리이원익 청백리상 운영 100,000 0 100,000
201 일반운영비 83,500 0 83,500
01 사무관리비 83,500 0 83,500
○오리이원익 청백리상 운영 83,50083,500,000원
202 여비 7,500 0 7,500
01 국내여비 7,500 0 7,500
○ 오리이원익 청백리상 현지조사 여비
7,5007,500,000원*1식
301 일반보상금 9,000 0 9,000
11 기타보상금 9,000 0 9,000
○ 오리이원익 청백리상 시상금
9,0009,000,000원*1식
소외계층템플스테이 지원사업 9,000 0 9,000
도 2,700
시 6,300
307 민간이전 9,000 0 9,000
도 2,700
시 6,300
02 민간경상사업보조 9,000 0 9,000
○소외계층템플스테이 지원사업
9,0009,000,000원*1식
도 2,700
시 6,300
광명문화재단 2,951,530 40,000 2,911,530
광명문화재단 설립 및 운영 2,951,530 40,000 2,911,530
201 일반운영비 91,420 0 91,420
01 사무관리비 88,620 0 88,620
- 3 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 광명문화재단 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 위원회 회의참석수당 1,680
○ 재단 공인 제작 600
○ 재단 현판 제작 8,000
○ 사무용품 등 구입 5,000
○ 문화재단 등기비용 2,000
○ 재단직원 채용 면접수당 1,800
○ 보안 S/W 구입 69,540
80,000원*7명*3회
30,000원*20개
8,000,000원*1식
5,000,000원*1식
2,000,000원*1식
300,000원*3명*2회
69,540,000원*1식
02 공공운영비 2,800 0 2,800
○ 통신회선(임대망) 요금 2,8001,400,000원*2개월
206 재료비 2,000 0 2,000
01 재료비 2,000 0 2,000
○ 전산소모품 2,000200,000원*10종
207 연구개발비 128,500 40,000 88,500
02 전산개발비 128,500 0 128,500
○ 문화재단 행정업무 시스템 128,500
0 전자결재 시스템 43,000
0 인사·회계시스템 18,000
0 세외수입 시스템 60,000
0 자산관리 시스템 7,500
43,000,000원*1식
18,000,000원*1식
60,000,000원*1식
7,500,000원*1식
306 출연금 2,360,000 0 2,360,000
01 출연금 2,360,000 0 2,360,000
○ 광명문화재단 출연금(설립금) 10,000
○ 광명문화재단 출연금(운영비)
2,350,000
10,000,000원
2,350,000,000원
401 시설비및부대비 48,900 0 48,900
01 시설비 48,900 0 48,900
○ 문화재단 구내통신 공사 10,000
○ 정보통신실 전기공사 2,400
○ 정보통신실 바닥공사 4,500
○ 시민회관 사무실 리모델링 공사
26,000
○ 예총사무실 재배치 공사 6,000
10,000,000원*1식
2,400,000원*1식
4,500,000원*1식
26,000,000원*1식
6,000,000원*1식
405 자산취득비 320,710 0 320,710
01 자산및물품취득비 320,710 0 320,710
○ 정보통신실 UPS 7,500
○ 정보통신실 항온항습기 19,000
○ 정보통신실 자동소화장치 6,800
○ 네트워크 장비 41,250
○ 인터넷전화(IPT) 시스템 10,800
○ 서버장비 37,200
7,500,000원*1식
19,000,000원*1대
6,800,000원*1대
41,250,000원*1식
10,800,000원*1식
37,200,000원*1식
- 4 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 광명문화재단 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 보안장비 83,670
○ 백업장비(S/W포함) 78,000
○ 컴퓨터 12,400
○ 프린터 1,420
○ 사무실 집기구입비 22,670
83,670,000원*1식
78,000,000원*1식
1,240,000원*10대
710,000원*2대
22,670,000원*1식
향토문화예술지원 및 시설유지관리 891,360 2,940,400 △2,049,040
지 41,000
도 7,920
시 842,440
문화 관련 시설 유지관리 98,600 74,800 23,800
도 5,040
시 93,560
307 민간이전 42,600 34,800 7,800
도 5,040
시 37,560
02 민간경상사업보조 42,600 34,800 7,800
○ 박물관 미술관 지원사업 42,60042,600,000원
도 5,040
시 37,560
401 시설비및부대비 51,000 40,000 11,000
01 시설비 51,000 40,000 11,000
○ 문화재 및 문화관련 시설정비 45,000
○ 향토사료실 문화재 자료 보관함 구입
6,000
45,000,000원
3,000,000원*2개
405 자산취득비 5,000 0 5,000
01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000
○ 문화재시설 포충기 구입 5,0005,000,000원
도지정 무형문화재 전승지원 9,600 9,600 0
도 2,880
시 6,720
301 일반보상금 9,600 9,600 0
도 2,880
시 6,720
11 기타보상금 9,600 9,600 0
○ 도지정 무형문화재 전승지원
9,600800,000원*12월
도 2,880
시 6,720
문화예술인 기념시설 조성(기형도 문학관 건립 및 운
영)
153,160 2,736,000 △2,582,840
지 41,000
시 112,160
401 시설비및부대비 110,000 2,725,000 △2,615,000
지 41,000
시 69,000
- 5 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 향토문화예술지원 및 시설유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 110,000 2,655,000 △2,545,000
○기형도 문학관 건립 공사비
110,000110,000,000원*1식
지 41,000
시 69,000
405 자산취득비 43,160 0 43,160
01 자산및물품취득비 43,160 0 43,160
○컴퓨터(LED포함) 6,200
○노트북컴퓨터 1,200
○다기능복사기(일반용) 4,000
○복합복사기 8,000
○문서세단기 730
○소형냉장고 380
○텔레비전 900
○디지털카메라(일반) 400
○책상 및 서랍장 2,050
○사무용 의자 1,350
○빔 프로젝터 1,300
○캐비닛 800
○책장 1,750
○접이식 의자 8,100
○수강용탁자 6,000
1,240,000원*5대
1,200,000원*1대
4,000,000원*1대
8,000,000원*1대
730,000원*1대
380,000원*1대
900,000원*1대
400,000원*1대
410,000원*5개
270,000원*5개
1,300,000원*1개
160,000원*5개
350,000원*5개
90,000원*90개
200,000원*30개
청렴인성교육관 운영 190,000 120,000 70,000
201 일반운영비 190,000 120,000 70,000
01 사무관리비 110,000 0 110,000
○청렴인성교육관 운영 110,000110,000,000원
03 행사운영비 80,000 120,000 △40,000
○청렴인성교육 프로그램 운영비 80,00080,000,000원
소하역사인문벨트조성 440,000 0 440,000
401 시설비및부대비 440,000 0 440,000
01 시설비 440,000 0 440,000
○소하역사 인문벨트 탐방로 조성
440,000440,000,000원*1식
폐산업시설 문화재생사업 576,556 514,443 62,113
업사이클아트센터 운영 576,556 514,443 62,113
101 인건비 63,856 41,823 22,033
04 기간제근로자등보수 63,856 41,823 22,033
○ 업사이클아트센터 운영(홍보 및 전시) 25,700
0 인부임 기본급 19,080
0 명절휴가비 400
0 퇴직금 3,600
60,000원*1명*318일
200,000원*1명*2회
3,600,000원*1명
- 6 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 폐산업시설 문화재생사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
0 4대보험료 2,620
○ 업사이클아트센터 운영(체험프로그램 보조) 21,691
0 인부임 기본급 19,080
0 명절휴가비 400
0 4대보험료 2,211
○ 업사이클아트센터 운영(주말전시장 관리) 6,666
0 인부임 기본급 6,600
0 산재보험료 66
○ 업사이클아트센터 운영(야간전시장 관리2명) 9,799
0 인부임 기본급 8,800
0 4대보험료 999
23,080,000원*11.35%
60,000원*1명*318일
200,000원*1명*2명
19,480,000원*11.35%
60,000원*1명*110일
6,600,000원*1%
10,000원*4시간*2명*110일
8,800,000원*11.35%
201 일반운영비 443,220 417,620 25,600
01 사무관리비 107,620 37,940 69,680
○ 업사이클아트센터 운영기본경비
15,000
○ 홍보비 17,000
○ 자문회의 참석수당 및 심사수당
3,520
○ 시간외근무자 급량비 4,200
○ CCTV 및 무인경비 용역비 9,900
○ 전시 아카이빙 기록물제작
14,000
○ 업사이클 체험교육 강사비
44,000
15,000,000원*1식
17,000,000원*1식
220,000원*4명*4회
350,000원*12월
825,000원*12월
14,000,000원*1식
110,000원*10명*4주*10개월
02 공공운영비 101,600 99,680 1,920
○ 시설장비유지비 10,000
○ 전화요금 및 인터넷요금 1,920
○ 전기요금 66,000
○ 수도요금 12,000
○ 승강기 유지보수 및 점검비 1,680
○ 외벽 및 내외부 유리창 청소
5,000
○ 1,2층 바닥청소 5,000
10,000,000원*1식
160,000원*12월
5,500,000원*12월
1,000,000원*12월
140,000원*12월
5,000,000원*1식
5,000,000원*1식
03 행사운영비 234,000 280,000 △46,000
○ 청소년 업사이클 행사 운영비
50,000
○ 업사이클 기획 전시 80,000
○ 업사이클 창작공연 60,000
○ 업사이클 컨퍼런스 및 공모전
24,000
○ 업사이클 예술시장 및 공방운영
20,000
12,500,000원*4개 행사
80,000,000원*1식
60,000,000원*1식
24,000,000원*1식
20,000,000원*1식
301 일반보상금 2,500 0 2,500
- 7 -
부서: 문화관광과
정책: 문화.관광발전
단위: 폐산업시설 문화재생사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 2,500 0 2,500
○ 온라인 이벤트 보상금 2,5005,000원*50명*10개월
401 시설비및부대비 47,000 55,000 △8,000
01 시설비 47,000 55,000 △8,000
○ 업사이클아트 작품 설치 30,000
○ 집진기 설치공사 17,000
30,000,000원*1식
17,000,000원*1식
405 자산취득비 19,980 0 19,980
01 자산및물품취득비 19,980 0 19,980
○ 암막 커튼 설치 13,000
○ 전문 그래픽 컴퓨터 1,700
○ 컴퓨터(LED포함) 2,480
○ 전시전문 수평 레벨기 400
○ 레이저프린터(칼라) 2,400
13,000,000원*1식
1,700,000원*1대
1,240,000원*2대
400,000원*1대
2,400,000원*1대
전통문화 전승 및 보존 266,134 573,888 △307,754
도 4,800
시 261,334
전통문화 전승 및 보존 242,934 219,778 23,156
도 3,000
시 239,934
오리 서원 운영 200,934 197,778 3,156
307 민간이전 199,734 197,778 1,956
05 민간위탁금 199,734 197,778 1,956
○ 오리 서원 운영 199,734
0 인건비 99,734
0 관리운영비 40,000
0 프로그램 운영비 60,000
99,734,000원
40,000,000원
60,000,000원
405 자산취득비 1,200 0 1,200
01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200
○ 교육용 노트북 1,2001,200,000원*1개
우수전통민속보존사업 12,000 12,000 0
307 민간이전 12,000 12,000 0
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
○ 아방리농요 등 공연 12,0006,000,000원*2종목
경기도 민속예술축제 참가 10,000 10,000 0
도 3,000
시 7,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 3,000
시 7,000
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○ 경기도 민속예술제 참가 10,00010,000,000원
- 8 -
부서: 문화관광과
정책: 전통문화 전승 및 보존
단위: 전통문화 전승 및 보존 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,000
시 7,000
전통한복체험관 운영 20,000 0 20,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
03 행사운영비 20,000 0 20,000
○ 전통한복체험 프로그램 운영
20,00020,000,000원*1식
문화재 보존 및 발굴 23,200 354,110 △330,910
도 1,800
시 21,400
문화재 환경정비 및 역사자료 발굴 3,200 15,200 △12,000
201 일반운영비 3,200 3,200 0
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○ 문화재 영향평가 및 자문수당
3,20080,000원*4명*10회
문화재 보수정비사업 20,000 17,600 2,400
도 1,800
시 18,200
301 일반보상금 20,000 17,600 2,400
도 1,800
시 18,200
11 기타보상금 20,000 17,600 2,400
○ 도지정문화재 보수정비(상시보존)사업
20,00020,000,000원
도 1,800
시 18,200
문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상 2,766,796 3,137,401 △370,605
도 12,556
시 2,754,240
문화예술 진흥 2,717,496 2,987,541 △270,045
찾아가는 즐거운 음악여행 70,000 200,000 △130,000
201 일반운영비 70,000 200,000 △130,000
03 행사운영비 70,000 200,000 △130,000
○찾아가는 즐거운 음악여행 70,00070,000,000원
웃음이 있는 노래 콘서트 30,000 30,000 0
201 일반운영비 30,000 30,000 0
03 행사운영비 30,000 30,000 0
○웃음이 있는 노래콘서트 30,00030,000,000원
기획 프로그램 공연 90,000 400,000 △310,000
201 일반운영비 90,000 200,000 △110,000
03 행사운영비 90,000 200,000 △110,000
○기획 프로그램 공연 90,00090,000,000원
- 9 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시립예술단 지원 및 육성 1,452,302 1,368,764 83,538
201 일반운영비 43,300 12,000 31,300
01 사무관리비 39,700 8,400 31,300
○위원회 참석수당 8,400
○예매시스템 유지관리비 9,300
○모바일 예매시스템 구축 22,000
80,000원*15명*7회
9,300,000원*1식
22,000,000원*1식
02 공공운영비 3,600 3,600 0
○시립예술단 전화요금 3,600100,000원*3개*12월
203 업무추진비 12,600 14,000 △1,400
03 시책추진업무추진비 12,600 14,000 △1,400
○문화예술사업 추진관련 시책추진
3,600
○시민행복국 업무관련 시책추진
9,000
4,000,000원*90%
10,000,000원*90%
301 일반보상금 1,332,402 1,300,044 32,358
07 외빈초청여비 6,000 1,000 5,000
○외빈 초청 경비 6,0006,000,000원
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,326,402 1,299,044 27,358
○시립합창단 상임 보상(지휘자) 41,274
0 기본급 17,208
0 기말수당 8,604
0 정근수당 2,868
0 명절휴가비 1,434
0 예능수당 5,400
0 조정수당 3,000
0 장기근속수당 720
0 직책수당 2,040
○시립합창단 비상임보상 497,160
0 단무장 17,316
0 반주자 17,316
0 단원 455,328
0 수석 및 파트장 수당 7,200
○시립합창단 운영에 따른 운영비 133,009
0 4대 보험료 55,992
0 급량비(연습) 41,472
0 신입단원 단복 3,500
0 신입단원 단화 500
0 합창단 일반운영비 8,400
0 MR 제작비 3,500
0 편곡비 2,000
0 위촉곡비 2,000
1,434,000원*1명*12월
1,434,000원*6회
2,868,000원
1,434,000원*2회*50%
450,000원*1명*12월
250,000원*1명*12월
60,000원*1명*12월
170,000원*1명*12월
1,443,000원*12월
1,443,000원*12월
1,054,000원*36명*12월
7,200,000원
493,320,000원*11.35%
96,000원*36명*12월
350,000원*2벌*5명
100,000원*1족*5명
700,000원*12월
3,500,000원
2,000,000원
2,000,000원
- 10 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
0 출장비 960
0 악보구입비 2,000
0 전국대회 참가비 4,000
0 외부초청공연 지원 8,685
· 급량비 3,108
· 차량임차료 4,800
· 간식비 777
○시립소년소녀합창단 상임 보상(지휘자) 30,267
0 기본급 12,840
0 기말수당 6,420
0 정근수당 1,177
0 명절휴가비 1,070
0 예능수당 3,720
0 조정수당 3,000
0 직책수당 2,040
○시립소년소녀합창단 상임 보상(반주자) 28,762
0 기본급 12,840
0 기말수당 6,420
0 정근수당 1,712
0 명절휴가비 1,070
0 예능수당 3,000
0 조정수당 1,800
0 직책수당 1,320
0 장기근속수당 600
○시립소년소녀합창단 상임 보상(단무장) 36,954
0 기본급 17,208
0 기말수당 8,604
0 정근수당 2,868
0 명절휴가비 1,434
0 예능수당 3,000
0 조정수당 1,800
0 직책수당 1,320
0 장기근속수당 720
○시립소년소녀합창단 운영에 따른 운영비 144,293
0 출장비 480
0 연습간식비 27,888
0 발성코치 지도수당 8,640
0 안무코치 지도수당 4,320
0 편곡비 2,000
0 악보구입비(CD포함) 2,000
0 MR 제작비 2,000
0 전국대회 참가비 7,000
960,000원
2,000,000원
4,000,000원
7,000원*37명*2식*6회
400,000원*2대*6회
3,500원*37명*6회
1,070,000원*1명*12월
1,070,000원*6회
588,500원*1명*2회
1,070,000원*2회*50%
310,000원*1명*12월
250,000원*1명*12월
170,000원*1명*12월
1,070,000원*1명*12월
1,070,000원*6회
856,000원*1명*2회
1,070,000원*2회*50%
250,000원*1명*12월
150,000원*1명*12월
110,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
1,434,000원*1명*12월
1,434,000원*6회
1,434,000원*1명*2회
1,434,000원*2회*50%
250,000원*1명*12월
150,000원*1명*12월
110,000원*1명*12월
60,000원*1명*12월
40,000원*12회
3,500원*83명*8회*12월
45,000원*1시간*192회
45,000원*8회*12월
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
7,000,000원
- 11 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
0 소년소녀합창단 워크숍
41,500
0 합창단 일반운영비 7,200
0 단원 단복 22,400
0 단원 단화 3,200
0 지휘자 연미복 1,200
0 지휘자 단화 300
0 반주자 연주복 500
0 반주자 단화 150
0 외부 초청공연 지원 13,515
· 급량비 6,972
· 차량임차료 4,800
· 간식비 1,743
○시립농악단 비상임 보상 242,508
0 감독 19,680
0 단무장 14,028
0 단원 207,600
0 수석수당 1,200
○시립농악단 운영에 따른 운영비 69,775
0 일반운영비 6,000
0 4대보험료 25,219
0 급량비 14,400
0 작품강의 4,000
0 꽹과리 1,000
0 징 700
0 장구피 500
0 통북 400
0 휴즈(신발) 576
0 악기채(꽹과리, 북, 장구 등) 300
0 의상 7,200
0 연습복 2,160
0 외부초청공연 7,320
·급량비 2,016
·차량임차료 4,800
·간식비 504
○시립예술단 전형위원 수당 6,400
○시립예술단 외부출연금 보상 18,000
○시립예술단 상해보험 4,000
○시립예술단 연주수당 45,000
○시립예술단 지휘자 세계합창 심포지움 참가
9,000
○시립예술단 홍보물 제작 20,000
250,000원*83명*2회
600,000원*12월
280,000원*80명
40,000원*80명
1,200,000원*1명
300,000원*1명
500,000원*1명
150,000원*1명
7,000원*83명*2식*6회
400,000원*2대*6회
3,500원*83명*6회
1,640,000원*1명*12월
1,169,000원*1명*12월
865,000원*20명*12월
100,000원*1명*12월
500,000원*12회
222,192,000원*11.35%
50,000원*24명*12회
2,000,000원*2회
100,000원*10개
350,000원*2개
100,000원*5벌
200,000원*2개
12,000원*24벌*2회
300,000원
300,000원*24벌
90,000원*24벌
7,000원*24명*2식*6회
400,000원*2대*6회
3,500원*24명*6회
6,400,000원
18,000,000원
4,000,000원
45,000,000원
4,500,000원*2명
20,000,000원*1식
- 12 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 64,000 42,720 21,280
01 자산및물품취득비 64,000 42,720 21,280
○광명청소년음악원 운영(악기 구입)
60,000
○시립농악단 사무실 복합기 구입
1,800
○카우벨 구입 400
○신디 구입 1,800
60,000,000원*1식
1,800,000원*1대
200,000원*2세트
1,800,000원*1대
해외자매도시 교류사업 15,000 118,000 △103,000
201 일반운영비 15,000 118,000 △103,000
03 행사운영비 15,000 118,000 △103,000
○해외자매도시 교류사업 15,00015,000,000원
광명시립예술단 송년음악회 15,000 15,000 0
201 일반운영비 15,000 15,000 0
03 행사운영비 15,000 15,000 0
○시립예술단 송년음악회 15,00015,000,000원
시립합창단 기획공연 18,000 15,000 3,000
201 일반운영비 18,000 15,000 3,000
03 행사운영비 18,000 15,000 3,000
○시립합창단 기획공연 18,00018,000,000원
시립합창단 정기공연 27,000 27,000 0
201 일반운영비 27,000 27,000 0
03 행사운영비 27,000 27,000 0
○시립합창단 정기공연 27,00027,000,000원
시립소년소녀합창단 정기공연 19,000 19,000 0
201 일반운영비 19,000 19,000 0
03 행사운영비 19,000 19,000 0
○시립소년소녀합창단 정기공연 19,00019,000,000원
시립농악단 정기공연 14,000 12,000 2,000
201 일반운영비 14,000 12,000 2,000
03 행사운영비 14,000 12,000 2,000
○시립농악단 정기공연 14,00014,000,000원
시립농악단 기획공연 17,000 15,000 2,000
201 일반운영비 17,000 15,000 2,000
03 행사운영비 17,000 15,000 2,000
○시립농악단 기획공연 17,00017,000,000원
등문화축제 30,000 0 30,000
307 민간이전 30,000 0 30,000
- 13 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000
○광명등문화축제 30,00030,000,000원*1식
광명미술제 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0
○광명미술제 20,00020,000,000원
대한민국 서예한마당 30,000 0 30,000
307 민간이전 30,000 0 30,000
04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000
○대한민국 서예한마당 30,00030,000,000원*1식
학생미술실기대회 6,000 6,000 0
307 민간이전 6,000 6,000 0
04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0
○학생미술실기대회 6,0006,000,000원
광명문학발간 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
○광명문학발간 7,0007,000,000원
광명시화전 및 시낭송회 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
○광명시화전 및 시낭송회 7,0007,000,000원
전국신인문학상 11,000 11,000 0
307 민간이전 11,000 11,000 0
04 민간행사사업보조 11,000 11,000 0
○전국신인문학상 11,00011,000,000원
전국 연극제 경기도예선대회 참가 8,000 8,000 0
307 민간이전 8,000 8,000 0
04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0
○전국연극제 경기도 예선대회 참가
8,0008,000,000원
향토위인 여성 강빈 공연 30,000 40,000 △10,000
307 민간이전 30,000 40,000 △10,000
04 민간행사사업보조 30,000 40,000 △10,000
○향토위인 여성CEO 강빈 공연 30,00030,000,000원
광명시민가요제 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
- 14 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○광명시민가요제 10,00010,000,000원
전국 무용제 경기도 예선대회 참가 6,000 8,000 △2,000
307 민간이전 6,000 8,000 △2,000
04 민간행사사업보조 6,000 8,000 △2,000
○전국 무용제 경기도 예선대회 참가
6,0006,000,000원
사진아카데미 교실 8,400 8,400 0
307 민간이전 8,400 8,400 0
04 민간행사사업보조 8,400 8,400 0
○사진 아카데미 교실 8,4008,400,000원
전국 빛사진공모전 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0
○전국 빛사진 공모전 20,00020,000,000원
광명국악협회 정기공연 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○국악협회 정기공연 10,00010,000,000원
광명국악단 공연(서도소리극) 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0
○광명국악단 서도소리극 20,00020,000,000원
밝은빛남성합창단 정기공연 8,000 8,000 0
307 민간이전 8,000 8,000 0
04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0
○밝은빛 남성합창단 정기공연 8,0008,000,000원
광명여성합창단 정기공연 11,000 10,000 1,000
307 민간이전 11,000 10,000 1,000
04 민간행사사업보조 11,000 10,000 1,000
○광명여성합창단 정기공연 11,00011,000,000원
광명청소년교향악단 정기공연 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○광명청소년교향악단 정기연주회
10,00010,000,000원
광명농악대축제 110,000 105,000 5,000
307 민간이전 110,000 105,000 5,000
- 15 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 110,000 105,000 5,000
○광명농악대축제 110,000110,000,000원
전국학생농악 경연대회 참가 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
○전국학생농악경연대회참가 7,0007,000,000원
광명청소년예술단 정기공연 10,000 9,000 1,000
307 민간이전 10,000 9,000 1,000
04 민간행사사업보조 10,000 9,000 1,000
○광명청소년예술단 정기공연 10,00010,000,000원
코리아오페라필하모니오케스트라 정기연주회 12,000 12,000 0
307 민간이전 12,000 12,000 0
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
○코리아오페라필하모니오케스트라 정기연주회
12,00012,000,000원
광명오페라단 정기공연 50,000 55,000 △5,000
307 민간이전 50,000 55,000 △5,000
04 민간행사사업보조 50,000 55,000 △5,000
○광명오페라단 정기공연 50,00050,000,000원
브런치 콘서트 12,000 20,000 △8,000
307 민간이전 12,000 20,000 △8,000
04 민간행사사업보조 12,000 20,000 △8,000
○브런치콘서트 12,00012,000,000원
광명심포니오케스트라 정기연주회 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
○광명심포니오케스트라 정기연주회
15,00015,000,000원
해설이 있는 교과서 음악회 50,000 55,000 △5,000
307 민간이전 50,000 55,000 △5,000
04 민간행사사업보조 50,000 55,000 △5,000
○해설이 있는 교과서 음악회 50,00050,000,000원
광명뮤지컬단 정기공연 45,000 50,000 △5,000
307 민간이전 45,000 50,000 △5,000
04 민간행사사업보조 45,000 50,000 △5,000
○광명뮤지컬단 정기공연 45,00045,000,000원
청춘합창단 정기공연 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
- 16 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○청춘합창단 정기공연 10,00010,000,000원
문화예술보조사업 평가단 운영 9,000 9,000 0
301 일반보상금 9,000 9,000 0
11 기타보상금 9,000 9,000 0
○문화예술보조사업 평가단 실비 보상금
9,00020,000원*15명*30회
광명청소년예술단 8,310 9,234 △924
307 민간이전 8,310 9,234 △924
02 민간경상사업보조 8,310 9,234 △924
○광명청소년예술단 지도자보상 8,3108,310,000원
광명청소년교향악단 14,480 16,200 △1,720
307 민간이전 14,480 16,200 △1,720
02 민간경상사업보조 14,480 16,200 △1,720
○광명청소년교향악단 지도자보상
14,48014,480,000원
광명국악단 25,053 27,837 △2,784
307 민간이전 25,053 27,837 △2,784
02 민간경상사업보조 25,053 27,837 △2,784
○광명국악단 지도자보상 20,205
○초등학교 서도소리 및 국악강습 지도자보상
4,848
20,205,000원
4,848,000원
광명농악보존회 52,255 53,063 △808
307 민간이전 52,255 53,063 △808
02 민간경상사업보조 52,255 53,063 △808
○광명농악 지도자보상 7,272
○광명농악전수학교 지도자보상 및 훈련간식비,
전지훈련비 44,983
7,272,000원
44,983,000원
광명여성합창단 7,776 8,640 △864
307 민간이전 7,776 8,640 △864
02 민간경상사업보조 7,776 8,640 △864
○광명여성합창단 지도자보상 7,7767,776,000원
광명오페라단 1,612 1,612 0
307 민간이전 1,612 1,612 0
03 민간단체법정운영비보조 1,612 1,612 0
○광명오페라단 사무실임대료 1,6121,612,000원
광명청춘합창단 4,860 5,400 △540
307 민간이전 4,860 5,400 △540
02 민간경상사업보조 4,860 5,400 △540
- 17 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○광명청춘합창단 지도자보상 4,8604,860,000원
밝은빛남성합창단 4,050 4,500 △450
307 민간이전 4,050 4,500 △450
02 민간경상사업보조 4,050 4,500 △450
○밝은빛남성합창단 지도자보상 4,0504,050,000원
광명심포니오케스트라 7,246 7,790 △544
307 민간이전 7,246 7,790 △544
02 민간경상사업보조 4,896 5,440 △544
○광명심포니오케스트라 지도자보상
4,8964,896,000원
03 민간단체법정운영비보조 2,350 2,350 0
○광명심포니오케스트라 사무실임대료
2,3502,350,000원
코리아오페라필하모니오케스트라 3,600 3,600 0
307 민간이전 3,600 3,600 0
02 민간경상사업보조 3,600 3,600 0
○코리아오페라필하모니오케스트라 지도자보상
3,6003,600,000원
한국예총 광명지회 68,552 73,501 △4,949
307 민간이전 68,552 73,501 △4,949
03 민간단체법정운영비보조 68,552 67,501 1,051
○한국예총 광명지회 사무실 운영비 및 임대료
15,000
○한국예총 광명지회 인건비(사무국장 및 팀장)
53,552
15,000,000원
53,552,000원
시립합창단과 함께 하는 교실음악회 30,000 0 30,000
201 일반운영비 30,000 0 30,000
03 행사운영비 30,000 0 30,000
○시립합창단과 함께 하는 교실음악회
30,00030,000,000원*1식
광명청소년음악원 운영 40,000 0 40,000
201 일반운영비 40,000 0 40,000
03 행사운영비 40,000 0 40,000
○광명청소년음악원 운영 40,00040,000,000원*1식
구름산예술제 80,000 0 80,000
307 민간이전 80,000 0 80,000
04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000
○구름산예술제 80,00080,000,000원*1식
통일염원 음악회 20,000 0 20,000
- 18 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 20,000 0 20,000
03 행사운영비 20,000 0 20,000
○통일염원 음악회 20,00020,000,000원*1식
문화예술 진흥(보조) 49,300 149,860 △100,560
도 12,556
시 36,744
경기도 아마추어 연극제 참가지원 6,100 6,660 △560
도 1,756
시 4,344
307 민간이전 6,100 6,660 △560
도 1,756
시 4,344
02 민간경상사업보조 6,100 0 6,100
○아마추어 연극제 참가 지원 6,1006,100,000원
도 1,756
시 4,344
찾아가는 문화활동 43,200 43,200 0
도 10,800
시 32,400
307 민간이전 43,200 43,200 0
도 10,800
시 32,400
04 민간행사사업보조 43,200 43,200 0
○찾아가는 문화활동 43,20043,200,000원
도 10,800
시 32,400
시민과 함께하는 시민회관 운영 322,227 326,403 △4,176
쾌적하고 안락한 문화공간 조성 322,227 326,403 △4,176
시설장비의 보강 및 보수 관리 322,227 310,425 11,802
201 일반운영비 232,283 232,283 0
02 공공운영비 232,283 232,283 0
○ 기계설비(위생,냉난방,소방 등)유지비
28,800
○ 무대기계설비 유지비 24,000
○ 공연장 음향설비 유지비 22,915
○ 전시실 및 시민운동장 방송설비 유지비
3,713
○ 행정통신설비(통합배선)유지비
4,504
○ 공연장 조명기 유지비 6,000
○ 공연장 조명 콘솔,디머 유지비
10,560
○ 분전반선로 및 등기구 유지비
9,240
28,800,000원
24,000,000원
458,300,000원*5%
30,940,000원*12%
37,532,000원*12%
50,000,000원*12%
88,000,000원*12%
1,155,000원*8개소
- 19 -
부서: 문화관광과
정책: 시민과 함께하는 시민회관 운영
단위: 쾌적하고 안락한 문화공간 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 변전실 고압판넬 유지비 9,600
○ 시민운동장 보안등 유지비
6,000
○ 건물유지비 52,605
○ 시민운동장 시설물 유지비 40,000
○ EHP 냉난방기 유지비 14,346
80,000,000원*12%
50,000,000원*12%
9,000원*5,845㎡
40,000,000원
119,542,000원*12%
206 재료비 30,434 28,142 2,292
01 재료비 30,434 28,142 2,292
○ 통신시설 재료비 1,000
○ 방송시설 재료비 3,000
○ 대공연장 빔프로젝터 램프 4,000
○ 항온항습기 필터 800
○ 냉동기 냉각수 처리제 600
○ 정화조 탈취제 300
○ 화장실 방향제 2,772
○ 화장실 세정제 4,452
○ 보일러 청관제 810
○ 보일러 보관제 300
○ 전기재료비 8,900
0 일반 조명용 램프 4,400
0 조명용 할로겐 램프 3,000
0 투광 램프 600
0 무대 조명 칼라지 900
○ 운동장 축구 골망 3,500
0 경기용 축구 골망 2,000
0 초등학생용 축구 골망 1,500
200,000원*5종
600,000원*5종
1,000,000원*4개
200,000원*2대*2회
60,000원*0.5ℓ *20일
6,000원*5㎏*10회
7,000원*33개*12월
7,000원*53개*12월
4,500원*3kg*60일
5,000원*60kg
4,000원*110개*10종
40,000원*75개
30,000원*20개
30,000원*30개
400,000원*5조
250,000원*6조
401 시설비및부대비 50,000 15,000 35,000
01 시설비 50,000 15,000 35,000
○ 시민운동장 인조잔디 충진제 포설 공사
50,00050,000,000원*1식
405 자산취득비 9,510 35,000 △25,490
01 자산및물품취득비 9,510 35,000 △25,490
○ 광명시민운동장 야외 운동시설물 증설 9,510
0 자전거운동기구 3,400
0 역기올리기+온몸근육풀기 운동기구
3,110
0 거꾸로매달리기 운동기구 3,000
3,400,000원*1대
3,110,000원*1대
3,000,000원*1대
행정운영경비(문화관광과) 502,163 507,431 △5,268
인력운영비 117,276 115,584 1,692
인력운영비 117,276 115,584 1,692
101 인건비 117,276 115,584 1,692
- 20 -
부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 무기계약근로자보수 117,276 115,584 1,692
○청사관리원 117,276
0 기본급 70,344
0 연월차수당 3,510
0 가족수당 1,440
0 정액급식비 3,240
0 명절휴가비 5,862
0 휴일근무수당 13,152
0 시간외 근무수당
19,728
1,954,000원*3명*12월
97,500원*3명*12월
40,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
1,954,000원*3명*50%*2회
13,700원*3명*40일*8시간
13,700원*3명*12월*40시간
기본경비 384,887 391,847 △6,960
기본경비(문화관광과) 58,814 59,874 △1,060
201 일반운영비 34,334 35,334 △1,000
01 사무관리비 34,334 35,334 △1,000
○ 부서운영기본경비 24,334
○ 시간외근무자 급량비 10,000
24,334,000원
10,000,000원
202 여비 15,000 15,000 0
01 국내여비 15,000 15,000 0
○ 국내여비 15,00015,000,000원
203 업무추진비 6,300 6,300 0
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○ 기관운영업무추진비 3,3003,300,000원
04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0
○ 부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월
405 자산취득비 3,180 3,240 △60
01 자산및물품취득비 3,180 3,240 △60
○ 컴퓨터(LED 모니터포함) 1,240
○ 사무용 의자 1,620
○ 캐비닛 320
1,240,000원*1대
270,000원*6개
160,000원*2개
기본경비(시민회관) 326,073 331,973 △5,900
201 일반운영비 320,273 320,373 △100
01 사무관리비 74,933 74,933 0
○부서운영기본경비 62,933
○시간외근무자 급량비 12,000
62,933,000원
12,000,000원
02 공공운영비 245,340 245,440 △100
○전기요금 114,000
○가스요금 30,000
○상하수도요금 9,600
○유선방송 수신료 240
○일반화재보험 4,000
9,500,000원*12월
5,000,000원*6월
800,000원*12월
20,000원*12월
4,000,000원*1회
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부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○운동장 체육시설 배상보험 1,500
○보일러 및 냉동기 세관 12,000
○물탱크청소 7,000
○EHP 냉난방기 유지관리 용역 18,500
○정화조(시민회관/운동장) 수거료
1,500
○시민회관 로비 및 2,3층 바닥청소
8,000
○시민회관 내,외부 유리창 청소
6,000
○공연장 의자 세탁 7,500
○시민운동장 스탠드 청소 19,000
○공연장 무대막 등 세탁 및 청소
6,500
1,500,000원*1회
6,000,000원*2대
3,500,000원*2회
18,500,000원
1,500,000원*1회
8,000,000원*1회
6,000,000원*1회
7,500,000원*1회
9,500,000원*2회
6,500,000원*1회
202 여비 2,800 2,800 0
01 국내여비 2,800 2,800 0
○업무추진 기본여비 2,8002,800,000원
203 업무추진비 3,000 3,000 0
04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0
○부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월
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