22
세출예산사업명세서 부서: 문화관광과 정책: 문화.관광발전 단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2017년도 본예산 일반회계 문화관광과 문화관광과 10,210,896 10,407,811 196,915 41,000 320,442 49,498 9,799,956 문화.관광발전 6,353,576 5,862,688 490,888 41,000 320,442 32,142 5,959,992 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 1,934,130 1,692,105 242,025 320,442 24,222 1,589,466 문화시민 육성 96,520 36,000 60,520 201 일반운영비 40,520 6,000 34,520 01 사무관리비 15,520 6,000 9,520 ○ 불법게임기 운반 임차료 4,000 ○ 공연장 및 종교시설 안전점검 전문가 수당 11,520 400,000*1080,000*4*18*203 행사운영비 25,000 0 25,000 ○ 송년희망 점등식 25,000 25,000,000*1203 업무추진비 36,000 10,000 26,000 03 시책추진업무추진비 36,000 10,000 26,000 ○ 문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 36,000 40,000,000*90% 307 민간이전 20,000 20,000 0 02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0 ○ 유림회 책자발간 6,000 ○ 유림회 인성교육 14,000 6,000*1,0007,000,000*2통합문화체육관광이용권 463,924 337,000 126,924 320,442 21,522 121,960 307 민간이전 463,924 337,000 126,924 320,442 21,522 121,960 02 민간경상사업보조 463,924 337,000 126,924 ○ 통합문화이용권 사업 463,924 463,924,000320,442 21,522 121,960 광명문화원 운영 592,522 568,206 24,316 -1-

세출예산사업명세서 - gm.go.krgm.go.kr/upload/budget/2017_01/28.pdf광명문화의집 15,500 0건물방수공사 15,500,000원 15,500 405자산취득비 4,650 6,950 2,300 01자산및물품취득비

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 문화관광과

문화관광과 10,210,896 10,407,811 △196,915

지 41,000

기 320,442

도 49,498

시 9,799,956

문화.관광발전 6,353,576 5,862,688 490,888

지 41,000

기 320,442

도 32,142

시 5,959,992

문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 1,934,130 1,692,105 242,025

기 320,442

도 24,222

시 1,589,466

문화시민 육성 96,520 36,000 60,520

201 일반운영비 40,520 6,000 34,520

01 사무관리비 15,520 6,000 9,520

○ 불법게임기 운반 임차료 4,000

○ 공연장 및 종교시설 안전점검 전문가 수당

11,520

400,000원*10회

80,000원*4명*18일*2회

03 행사운영비 25,000 0 25,000

○ 송년희망 점등식 25,00025,000,000원*1식

203 업무추진비 36,000 10,000 26,000

03 시책추진업무추진비 36,000 10,000 26,000

○ 문화예술 및 체육진흥 활성화 추진

36,00040,000,000원*90%

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○ 유림회 책자발간 6,000

○ 유림회 인성교육 14,000

6,000원*1,000부

7,000,000원*2회

통합문화체육관광이용권 463,924 337,000 126,924

기 320,442

도 21,522

시 121,960

307 민간이전 463,924 337,000 126,924

기 320,442

도 21,522

시 121,960

02 민간경상사업보조 463,924 337,000 126,924

○ 통합문화이용권 사업 463,924463,924,000원

기 320,442

도 21,522

시 121,960

광명문화원 운영 592,522 568,206 24,316

- 1 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 514,522 538,949 △24,427

05 민간위탁금 514,522 538,949 △24,427

○ 광명문화원 운영 514,522

0 문화교육사업 23,000

0 문화정책사업 10,000

0 문화탐방 및 향토사보급 확대사업

151,000

0 지역문화 활성화 기여 22,000

0 광명문화원 인건비 185,852

0 광명문화원사 관리운영비 122,670

23,000,000원

10,000,000원

151,000,000원

22,000,000원

185,851,380원

122,670,000원

401 시설비및부대비 78,000 24,357 53,643

01 시설비 78,000 24,357 53,643

○ 광명문화원사 냉난방기 교체 공사

78,00078,000,000원*1식

문화의 집 운영 324,036 419,464 △95,428

307 민간이전 303,886 397,514 △93,628

05 민간위탁금 303,886 397,514 △93,628

○ 광명문화의집 운영 208,616

0 인건비 109,526

0 관리운영비 64,090

0 프로그램 운영비 35,000

○ 하안문화의집 운영 95,270

0 인건비 55,270

0 관리운영비 25,000

0 프로그램 운영비 15,000

109,525,620원

64,090,000원

35,000,000원

55,270,000원

25,000,000원

15,000,000원

401 시설비및부대비 15,500 15,000 500

01 시설비 15,500 15,000 500

○ 광명문화의 집 15,500

0 건물 방수 공사 15,50015,500,000원

405 자산취득비 4,650 6,950 △2,300

01 자산및물품취득비 4,650 6,950 △2,300

○ 광명문화의 집 2,200

0 전기온수기 1,500

0 전기오븐 700

○ 하안문화의 집 2,450

0 컴퓨터(LED포함) 1,240

0 사무용의자 810

0 신디사이저 하드케이스 400

750,000원*2개

700,000원*1대

1,240,000원*1대

270,000원*3개

400,000원*1개

문화예술교육지원센터 운영 278,128 281,435 △3,307

307 민간이전 275,648 281,435 △5,787

- 2 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 문화시민 육성 및 문화시설 관리운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 275,648 281,435 △5,787

○ 문화예술교육지원센터 운영 275,648

0 예술강사 지원사업 90,000

0 문화예술교육 활성화 지원사업

30,000

0 인건비 107,182

0 관리운영비 48,466

90,000,000원

30,000,000원

107,181,200원

48,466,000원

405 자산취득비 2,480 0 2,480

01 자산및물품취득비 2,480 0 2,480

○ 컴퓨터(LED포함) 2,4801,240,000원*2대

오리(청렴)문화제 70,000 50,000 20,000

307 민간이전 70,000 50,000 20,000

04 민간행사사업보조 70,000 50,000 20,000

○ 오리(청렴)문화제 70,00070,000,000원*1회

광명시 오리이원익 청백리상 운영 100,000 0 100,000

201 일반운영비 83,500 0 83,500

01 사무관리비 83,500 0 83,500

○오리이원익 청백리상 운영 83,50083,500,000원

202 여비 7,500 0 7,500

01 국내여비 7,500 0 7,500

○ 오리이원익 청백리상 현지조사 여비

7,5007,500,000원*1식

301 일반보상금 9,000 0 9,000

11 기타보상금 9,000 0 9,000

○ 오리이원익 청백리상 시상금

9,0009,000,000원*1식

소외계층템플스테이 지원사업 9,000 0 9,000

도 2,700

시 6,300

307 민간이전 9,000 0 9,000

도 2,700

시 6,300

02 민간경상사업보조 9,000 0 9,000

○소외계층템플스테이 지원사업

9,0009,000,000원*1식

도 2,700

시 6,300

광명문화재단 2,951,530 40,000 2,911,530

광명문화재단 설립 및 운영 2,951,530 40,000 2,911,530

201 일반운영비 91,420 0 91,420

01 사무관리비 88,620 0 88,620

- 3 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 광명문화재단 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 위원회 회의참석수당 1,680

○ 재단 공인 제작 600

○ 재단 현판 제작 8,000

○ 사무용품 등 구입 5,000

○ 문화재단 등기비용 2,000

○ 재단직원 채용 면접수당 1,800

○ 보안 S/W 구입 69,540

80,000원*7명*3회

30,000원*20개

8,000,000원*1식

5,000,000원*1식

2,000,000원*1식

300,000원*3명*2회

69,540,000원*1식

02 공공운영비 2,800 0 2,800

○ 통신회선(임대망) 요금 2,8001,400,000원*2개월

206 재료비 2,000 0 2,000

01 재료비 2,000 0 2,000

○ 전산소모품 2,000200,000원*10종

207 연구개발비 128,500 40,000 88,500

02 전산개발비 128,500 0 128,500

○ 문화재단 행정업무 시스템 128,500

0 전자결재 시스템 43,000

0 인사·회계시스템 18,000

0 세외수입 시스템 60,000

0 자산관리 시스템 7,500

43,000,000원*1식

18,000,000원*1식

60,000,000원*1식

7,500,000원*1식

306 출연금 2,360,000 0 2,360,000

01 출연금 2,360,000 0 2,360,000

○ 광명문화재단 출연금(설립금) 10,000

○ 광명문화재단 출연금(운영비)

2,350,000

10,000,000원

2,350,000,000원

401 시설비및부대비 48,900 0 48,900

01 시설비 48,900 0 48,900

○ 문화재단 구내통신 공사 10,000

○ 정보통신실 전기공사 2,400

○ 정보통신실 바닥공사 4,500

○ 시민회관 사무실 리모델링 공사

26,000

○ 예총사무실 재배치 공사 6,000

10,000,000원*1식

2,400,000원*1식

4,500,000원*1식

26,000,000원*1식

6,000,000원*1식

405 자산취득비 320,710 0 320,710

01 자산및물품취득비 320,710 0 320,710

○ 정보통신실 UPS 7,500

○ 정보통신실 항온항습기 19,000

○ 정보통신실 자동소화장치 6,800

○ 네트워크 장비 41,250

○ 인터넷전화(IPT) 시스템 10,800

○ 서버장비 37,200

7,500,000원*1식

19,000,000원*1대

6,800,000원*1대

41,250,000원*1식

10,800,000원*1식

37,200,000원*1식

- 4 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 광명문화재단 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보안장비 83,670

○ 백업장비(S/W포함) 78,000

○ 컴퓨터 12,400

○ 프린터 1,420

○ 사무실 집기구입비 22,670

83,670,000원*1식

78,000,000원*1식

1,240,000원*10대

710,000원*2대

22,670,000원*1식

향토문화예술지원 및 시설유지관리 891,360 2,940,400 △2,049,040

지 41,000

도 7,920

시 842,440

문화 관련 시설 유지관리 98,600 74,800 23,800

도 5,040

시 93,560

307 민간이전 42,600 34,800 7,800

도 5,040

시 37,560

02 민간경상사업보조 42,600 34,800 7,800

○ 박물관 미술관 지원사업 42,60042,600,000원

도 5,040

시 37,560

401 시설비및부대비 51,000 40,000 11,000

01 시설비 51,000 40,000 11,000

○ 문화재 및 문화관련 시설정비 45,000

○ 향토사료실 문화재 자료 보관함 구입

6,000

45,000,000원

3,000,000원*2개

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

○ 문화재시설 포충기 구입 5,0005,000,000원

도지정 무형문화재 전승지원 9,600 9,600 0

도 2,880

시 6,720

301 일반보상금 9,600 9,600 0

도 2,880

시 6,720

11 기타보상금 9,600 9,600 0

○ 도지정 무형문화재 전승지원

9,600800,000원*12월

도 2,880

시 6,720

문화예술인 기념시설 조성(기형도 문학관 건립 및 운

영)

153,160 2,736,000 △2,582,840

지 41,000

시 112,160

401 시설비및부대비 110,000 2,725,000 △2,615,000

지 41,000

시 69,000

- 5 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 향토문화예술지원 및 시설유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 시설비 110,000 2,655,000 △2,545,000

○기형도 문학관 건립 공사비

110,000110,000,000원*1식

지 41,000

시 69,000

405 자산취득비 43,160 0 43,160

01 자산및물품취득비 43,160 0 43,160

○컴퓨터(LED포함) 6,200

○노트북컴퓨터 1,200

○다기능복사기(일반용) 4,000

○복합복사기 8,000

○문서세단기 730

○소형냉장고 380

○텔레비전 900

○디지털카메라(일반) 400

○책상 및 서랍장 2,050

○사무용 의자 1,350

○빔 프로젝터 1,300

○캐비닛 800

○책장 1,750

○접이식 의자 8,100

○수강용탁자 6,000

1,240,000원*5대

1,200,000원*1대

4,000,000원*1대

8,000,000원*1대

730,000원*1대

380,000원*1대

900,000원*1대

400,000원*1대

410,000원*5개

270,000원*5개

1,300,000원*1개

160,000원*5개

350,000원*5개

90,000원*90개

200,000원*30개

청렴인성교육관 운영 190,000 120,000 70,000

201 일반운영비 190,000 120,000 70,000

01 사무관리비 110,000 0 110,000

○청렴인성교육관 운영 110,000110,000,000원

03 행사운영비 80,000 120,000 △40,000

○청렴인성교육 프로그램 운영비 80,00080,000,000원

소하역사인문벨트조성 440,000 0 440,000

401 시설비및부대비 440,000 0 440,000

01 시설비 440,000 0 440,000

○소하역사 인문벨트 탐방로 조성

440,000440,000,000원*1식

폐산업시설 문화재생사업 576,556 514,443 62,113

업사이클아트센터 운영 576,556 514,443 62,113

101 인건비 63,856 41,823 22,033

04 기간제근로자등보수 63,856 41,823 22,033

○ 업사이클아트센터 운영(홍보 및 전시) 25,700

0 인부임 기본급 19,080

0 명절휴가비 400

0 퇴직금 3,600

60,000원*1명*318일

200,000원*1명*2회

3,600,000원*1명

- 6 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 폐산업시설 문화재생사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

0 4대보험료 2,620

○ 업사이클아트센터 운영(체험프로그램 보조) 21,691

0 인부임 기본급 19,080

0 명절휴가비 400

0 4대보험료 2,211

○ 업사이클아트센터 운영(주말전시장 관리) 6,666

0 인부임 기본급 6,600

0 산재보험료 66

○ 업사이클아트센터 운영(야간전시장 관리2명) 9,799

0 인부임 기본급 8,800

0 4대보험료 999

23,080,000원*11.35%

60,000원*1명*318일

200,000원*1명*2명

19,480,000원*11.35%

60,000원*1명*110일

6,600,000원*1%

10,000원*4시간*2명*110일

8,800,000원*11.35%

201 일반운영비 443,220 417,620 25,600

01 사무관리비 107,620 37,940 69,680

○ 업사이클아트센터 운영기본경비

15,000

○ 홍보비 17,000

○ 자문회의 참석수당 및 심사수당

3,520

○ 시간외근무자 급량비 4,200

○ CCTV 및 무인경비 용역비 9,900

○ 전시 아카이빙 기록물제작

14,000

○ 업사이클 체험교육 강사비

44,000

15,000,000원*1식

17,000,000원*1식

220,000원*4명*4회

350,000원*12월

825,000원*12월

14,000,000원*1식

110,000원*10명*4주*10개월

02 공공운영비 101,600 99,680 1,920

○ 시설장비유지비 10,000

○ 전화요금 및 인터넷요금 1,920

○ 전기요금 66,000

○ 수도요금 12,000

○ 승강기 유지보수 및 점검비 1,680

○ 외벽 및 내외부 유리창 청소

5,000

○ 1,2층 바닥청소 5,000

10,000,000원*1식

160,000원*12월

5,500,000원*12월

1,000,000원*12월

140,000원*12월

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

03 행사운영비 234,000 280,000 △46,000

○ 청소년 업사이클 행사 운영비

50,000

○ 업사이클 기획 전시 80,000

○ 업사이클 창작공연 60,000

○ 업사이클 컨퍼런스 및 공모전

24,000

○ 업사이클 예술시장 및 공방운영

20,000

12,500,000원*4개 행사

80,000,000원*1식

60,000,000원*1식

24,000,000원*1식

20,000,000원*1식

301 일반보상금 2,500 0 2,500

- 7 -

부서: 문화관광과

정책: 문화.관광발전

단위: 폐산업시설 문화재생사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 2,500 0 2,500

○ 온라인 이벤트 보상금 2,5005,000원*50명*10개월

401 시설비및부대비 47,000 55,000 △8,000

01 시설비 47,000 55,000 △8,000

○ 업사이클아트 작품 설치 30,000

○ 집진기 설치공사 17,000

30,000,000원*1식

17,000,000원*1식

405 자산취득비 19,980 0 19,980

01 자산및물품취득비 19,980 0 19,980

○ 암막 커튼 설치 13,000

○ 전문 그래픽 컴퓨터 1,700

○ 컴퓨터(LED포함) 2,480

○ 전시전문 수평 레벨기 400

○ 레이저프린터(칼라) 2,400

13,000,000원*1식

1,700,000원*1대

1,240,000원*2대

400,000원*1대

2,400,000원*1대

전통문화 전승 및 보존 266,134 573,888 △307,754

도 4,800

시 261,334

전통문화 전승 및 보존 242,934 219,778 23,156

도 3,000

시 239,934

오리 서원 운영 200,934 197,778 3,156

307 민간이전 199,734 197,778 1,956

05 민간위탁금 199,734 197,778 1,956

○ 오리 서원 운영 199,734

0 인건비 99,734

0 관리운영비 40,000

0 프로그램 운영비 60,000

99,734,000원

40,000,000원

60,000,000원

405 자산취득비 1,200 0 1,200

01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200

○ 교육용 노트북 1,2001,200,000원*1개

우수전통민속보존사업 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○ 아방리농요 등 공연 12,0006,000,000원*2종목

경기도 민속예술축제 참가 10,000 10,000 0

도 3,000

시 7,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 3,000

시 7,000

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○ 경기도 민속예술제 참가 10,00010,000,000원

- 8 -

부서: 문화관광과

정책: 전통문화 전승 및 보존

단위: 전통문화 전승 및 보존 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,000

시 7,000

전통한복체험관 운영 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○ 전통한복체험 프로그램 운영

20,00020,000,000원*1식

문화재 보존 및 발굴 23,200 354,110 △330,910

도 1,800

시 21,400

문화재 환경정비 및 역사자료 발굴 3,200 15,200 △12,000

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○ 문화재 영향평가 및 자문수당

3,20080,000원*4명*10회

문화재 보수정비사업 20,000 17,600 2,400

도 1,800

시 18,200

301 일반보상금 20,000 17,600 2,400

도 1,800

시 18,200

11 기타보상금 20,000 17,600 2,400

○ 도지정문화재 보수정비(상시보존)사업

20,00020,000,000원

도 1,800

시 18,200

문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상 2,766,796 3,137,401 △370,605

도 12,556

시 2,754,240

문화예술 진흥 2,717,496 2,987,541 △270,045

찾아가는 즐거운 음악여행 70,000 200,000 △130,000

201 일반운영비 70,000 200,000 △130,000

03 행사운영비 70,000 200,000 △130,000

○찾아가는 즐거운 음악여행 70,00070,000,000원

웃음이 있는 노래 콘서트 30,000 30,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

03 행사운영비 30,000 30,000 0

○웃음이 있는 노래콘서트 30,00030,000,000원

기획 프로그램 공연 90,000 400,000 △310,000

201 일반운영비 90,000 200,000 △110,000

03 행사운영비 90,000 200,000 △110,000

○기획 프로그램 공연 90,00090,000,000원

- 9 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시립예술단 지원 및 육성 1,452,302 1,368,764 83,538

201 일반운영비 43,300 12,000 31,300

01 사무관리비 39,700 8,400 31,300

○위원회 참석수당 8,400

○예매시스템 유지관리비 9,300

○모바일 예매시스템 구축 22,000

80,000원*15명*7회

9,300,000원*1식

22,000,000원*1식

02 공공운영비 3,600 3,600 0

○시립예술단 전화요금 3,600100,000원*3개*12월

203 업무추진비 12,600 14,000 △1,400

03 시책추진업무추진비 12,600 14,000 △1,400

○문화예술사업 추진관련 시책추진

3,600

○시민행복국 업무관련 시책추진

9,000

4,000,000원*90%

10,000,000원*90%

301 일반보상금 1,332,402 1,300,044 32,358

07 외빈초청여비 6,000 1,000 5,000

○외빈 초청 경비 6,0006,000,000원

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,326,402 1,299,044 27,358

○시립합창단 상임 보상(지휘자) 41,274

0 기본급 17,208

0 기말수당 8,604

0 정근수당 2,868

0 명절휴가비 1,434

0 예능수당 5,400

0 조정수당 3,000

0 장기근속수당 720

0 직책수당 2,040

○시립합창단 비상임보상 497,160

0 단무장 17,316

0 반주자 17,316

0 단원 455,328

0 수석 및 파트장 수당 7,200

○시립합창단 운영에 따른 운영비 133,009

0 4대 보험료 55,992

0 급량비(연습) 41,472

0 신입단원 단복 3,500

0 신입단원 단화 500

0 합창단 일반운영비 8,400

0 MR 제작비 3,500

0 편곡비 2,000

0 위촉곡비 2,000

1,434,000원*1명*12월

1,434,000원*6회

2,868,000원

1,434,000원*2회*50%

450,000원*1명*12월

250,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

170,000원*1명*12월

1,443,000원*12월

1,443,000원*12월

1,054,000원*36명*12월

7,200,000원

493,320,000원*11.35%

96,000원*36명*12월

350,000원*2벌*5명

100,000원*1족*5명

700,000원*12월

3,500,000원

2,000,000원

2,000,000원

- 10 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

0 출장비 960

0 악보구입비 2,000

0 전국대회 참가비 4,000

0 외부초청공연 지원 8,685

· 급량비 3,108

· 차량임차료 4,800

· 간식비 777

○시립소년소녀합창단 상임 보상(지휘자) 30,267

0 기본급 12,840

0 기말수당 6,420

0 정근수당 1,177

0 명절휴가비 1,070

0 예능수당 3,720

0 조정수당 3,000

0 직책수당 2,040

○시립소년소녀합창단 상임 보상(반주자) 28,762

0 기본급 12,840

0 기말수당 6,420

0 정근수당 1,712

0 명절휴가비 1,070

0 예능수당 3,000

0 조정수당 1,800

0 직책수당 1,320

0 장기근속수당 600

○시립소년소녀합창단 상임 보상(단무장) 36,954

0 기본급 17,208

0 기말수당 8,604

0 정근수당 2,868

0 명절휴가비 1,434

0 예능수당 3,000

0 조정수당 1,800

0 직책수당 1,320

0 장기근속수당 720

○시립소년소녀합창단 운영에 따른 운영비 144,293

0 출장비 480

0 연습간식비 27,888

0 발성코치 지도수당 8,640

0 안무코치 지도수당 4,320

0 편곡비 2,000

0 악보구입비(CD포함) 2,000

0 MR 제작비 2,000

0 전국대회 참가비 7,000

960,000원

2,000,000원

4,000,000원

7,000원*37명*2식*6회

400,000원*2대*6회

3,500원*37명*6회

1,070,000원*1명*12월

1,070,000원*6회

588,500원*1명*2회

1,070,000원*2회*50%

310,000원*1명*12월

250,000원*1명*12월

170,000원*1명*12월

1,070,000원*1명*12월

1,070,000원*6회

856,000원*1명*2회

1,070,000원*2회*50%

250,000원*1명*12월

150,000원*1명*12월

110,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

1,434,000원*1명*12월

1,434,000원*6회

1,434,000원*1명*2회

1,434,000원*2회*50%

250,000원*1명*12월

150,000원*1명*12월

110,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

40,000원*12회

3,500원*83명*8회*12월

45,000원*1시간*192회

45,000원*8회*12월

2,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

7,000,000원

- 11 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

0 소년소녀합창단 워크숍

41,500

0 합창단 일반운영비 7,200

0 단원 단복 22,400

0 단원 단화 3,200

0 지휘자 연미복 1,200

0 지휘자 단화 300

0 반주자 연주복 500

0 반주자 단화 150

0 외부 초청공연 지원 13,515

· 급량비 6,972

· 차량임차료 4,800

· 간식비 1,743

○시립농악단 비상임 보상 242,508

0 감독 19,680

0 단무장 14,028

0 단원 207,600

0 수석수당 1,200

○시립농악단 운영에 따른 운영비 69,775

0 일반운영비 6,000

0 4대보험료 25,219

0 급량비 14,400

0 작품강의 4,000

0 꽹과리 1,000

0 징 700

0 장구피 500

0 통북 400

0 휴즈(신발) 576

0 악기채(꽹과리, 북, 장구 등) 300

0 의상 7,200

0 연습복 2,160

0 외부초청공연 7,320

·급량비 2,016

·차량임차료 4,800

·간식비 504

○시립예술단 전형위원 수당 6,400

○시립예술단 외부출연금 보상 18,000

○시립예술단 상해보험 4,000

○시립예술단 연주수당 45,000

○시립예술단 지휘자 세계합창 심포지움 참가

9,000

○시립예술단 홍보물 제작 20,000

250,000원*83명*2회

600,000원*12월

280,000원*80명

40,000원*80명

1,200,000원*1명

300,000원*1명

500,000원*1명

150,000원*1명

7,000원*83명*2식*6회

400,000원*2대*6회

3,500원*83명*6회

1,640,000원*1명*12월

1,169,000원*1명*12월

865,000원*20명*12월

100,000원*1명*12월

500,000원*12회

222,192,000원*11.35%

50,000원*24명*12회

2,000,000원*2회

100,000원*10개

350,000원*2개

100,000원*5벌

200,000원*2개

12,000원*24벌*2회

300,000원

300,000원*24벌

90,000원*24벌

7,000원*24명*2식*6회

400,000원*2대*6회

3,500원*24명*6회

6,400,000원

18,000,000원

4,000,000원

45,000,000원

4,500,000원*2명

20,000,000원*1식

- 12 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 64,000 42,720 21,280

01 자산및물품취득비 64,000 42,720 21,280

○광명청소년음악원 운영(악기 구입)

60,000

○시립농악단 사무실 복합기 구입

1,800

○카우벨 구입 400

○신디 구입 1,800

60,000,000원*1식

1,800,000원*1대

200,000원*2세트

1,800,000원*1대

해외자매도시 교류사업 15,000 118,000 △103,000

201 일반운영비 15,000 118,000 △103,000

03 행사운영비 15,000 118,000 △103,000

○해외자매도시 교류사업 15,00015,000,000원

광명시립예술단 송년음악회 15,000 15,000 0

201 일반운영비 15,000 15,000 0

03 행사운영비 15,000 15,000 0

○시립예술단 송년음악회 15,00015,000,000원

시립합창단 기획공연 18,000 15,000 3,000

201 일반운영비 18,000 15,000 3,000

03 행사운영비 18,000 15,000 3,000

○시립합창단 기획공연 18,00018,000,000원

시립합창단 정기공연 27,000 27,000 0

201 일반운영비 27,000 27,000 0

03 행사운영비 27,000 27,000 0

○시립합창단 정기공연 27,00027,000,000원

시립소년소녀합창단 정기공연 19,000 19,000 0

201 일반운영비 19,000 19,000 0

03 행사운영비 19,000 19,000 0

○시립소년소녀합창단 정기공연 19,00019,000,000원

시립농악단 정기공연 14,000 12,000 2,000

201 일반운영비 14,000 12,000 2,000

03 행사운영비 14,000 12,000 2,000

○시립농악단 정기공연 14,00014,000,000원

시립농악단 기획공연 17,000 15,000 2,000

201 일반운영비 17,000 15,000 2,000

03 행사운영비 17,000 15,000 2,000

○시립농악단 기획공연 17,00017,000,000원

등문화축제 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

- 13 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

○광명등문화축제 30,00030,000,000원*1식

광명미술제 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

○광명미술제 20,00020,000,000원

대한민국 서예한마당 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

○대한민국 서예한마당 30,00030,000,000원*1식

학생미술실기대회 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

○학생미술실기대회 6,0006,000,000원

광명문학발간 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

○광명문학발간 7,0007,000,000원

광명시화전 및 시낭송회 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

○광명시화전 및 시낭송회 7,0007,000,000원

전국신인문학상 11,000 11,000 0

307 민간이전 11,000 11,000 0

04 민간행사사업보조 11,000 11,000 0

○전국신인문학상 11,00011,000,000원

전국 연극제 경기도예선대회 참가 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

○전국연극제 경기도 예선대회 참가

8,0008,000,000원

향토위인 여성 강빈 공연 30,000 40,000 △10,000

307 민간이전 30,000 40,000 △10,000

04 민간행사사업보조 30,000 40,000 △10,000

○향토위인 여성CEO 강빈 공연 30,00030,000,000원

광명시민가요제 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

- 14 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○광명시민가요제 10,00010,000,000원

전국 무용제 경기도 예선대회 참가 6,000 8,000 △2,000

307 민간이전 6,000 8,000 △2,000

04 민간행사사업보조 6,000 8,000 △2,000

○전국 무용제 경기도 예선대회 참가

6,0006,000,000원

사진아카데미 교실 8,400 8,400 0

307 민간이전 8,400 8,400 0

04 민간행사사업보조 8,400 8,400 0

○사진 아카데미 교실 8,4008,400,000원

전국 빛사진공모전 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

○전국 빛사진 공모전 20,00020,000,000원

광명국악협회 정기공연 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○국악협회 정기공연 10,00010,000,000원

광명국악단 공연(서도소리극) 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

○광명국악단 서도소리극 20,00020,000,000원

밝은빛남성합창단 정기공연 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

○밝은빛 남성합창단 정기공연 8,0008,000,000원

광명여성합창단 정기공연 11,000 10,000 1,000

307 민간이전 11,000 10,000 1,000

04 민간행사사업보조 11,000 10,000 1,000

○광명여성합창단 정기공연 11,00011,000,000원

광명청소년교향악단 정기공연 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○광명청소년교향악단 정기연주회

10,00010,000,000원

광명농악대축제 110,000 105,000 5,000

307 민간이전 110,000 105,000 5,000

- 15 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 110,000 105,000 5,000

○광명농악대축제 110,000110,000,000원

전국학생농악 경연대회 참가 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

○전국학생농악경연대회참가 7,0007,000,000원

광명청소년예술단 정기공연 10,000 9,000 1,000

307 민간이전 10,000 9,000 1,000

04 민간행사사업보조 10,000 9,000 1,000

○광명청소년예술단 정기공연 10,00010,000,000원

코리아오페라필하모니오케스트라 정기연주회 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○코리아오페라필하모니오케스트라 정기연주회

12,00012,000,000원

광명오페라단 정기공연 50,000 55,000 △5,000

307 민간이전 50,000 55,000 △5,000

04 민간행사사업보조 50,000 55,000 △5,000

○광명오페라단 정기공연 50,00050,000,000원

브런치 콘서트 12,000 20,000 △8,000

307 민간이전 12,000 20,000 △8,000

04 민간행사사업보조 12,000 20,000 △8,000

○브런치콘서트 12,00012,000,000원

광명심포니오케스트라 정기연주회 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○광명심포니오케스트라 정기연주회

15,00015,000,000원

해설이 있는 교과서 음악회 50,000 55,000 △5,000

307 민간이전 50,000 55,000 △5,000

04 민간행사사업보조 50,000 55,000 △5,000

○해설이 있는 교과서 음악회 50,00050,000,000원

광명뮤지컬단 정기공연 45,000 50,000 △5,000

307 민간이전 45,000 50,000 △5,000

04 민간행사사업보조 45,000 50,000 △5,000

○광명뮤지컬단 정기공연 45,00045,000,000원

청춘합창단 정기공연 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

- 16 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○청춘합창단 정기공연 10,00010,000,000원

문화예술보조사업 평가단 운영 9,000 9,000 0

301 일반보상금 9,000 9,000 0

11 기타보상금 9,000 9,000 0

○문화예술보조사업 평가단 실비 보상금

9,00020,000원*15명*30회

광명청소년예술단 8,310 9,234 △924

307 민간이전 8,310 9,234 △924

02 민간경상사업보조 8,310 9,234 △924

○광명청소년예술단 지도자보상 8,3108,310,000원

광명청소년교향악단 14,480 16,200 △1,720

307 민간이전 14,480 16,200 △1,720

02 민간경상사업보조 14,480 16,200 △1,720

○광명청소년교향악단 지도자보상

14,48014,480,000원

광명국악단 25,053 27,837 △2,784

307 민간이전 25,053 27,837 △2,784

02 민간경상사업보조 25,053 27,837 △2,784

○광명국악단 지도자보상 20,205

○초등학교 서도소리 및 국악강습 지도자보상

4,848

20,205,000원

4,848,000원

광명농악보존회 52,255 53,063 △808

307 민간이전 52,255 53,063 △808

02 민간경상사업보조 52,255 53,063 △808

○광명농악 지도자보상 7,272

○광명농악전수학교 지도자보상 및 훈련간식비,

전지훈련비 44,983

7,272,000원

44,983,000원

광명여성합창단 7,776 8,640 △864

307 민간이전 7,776 8,640 △864

02 민간경상사업보조 7,776 8,640 △864

○광명여성합창단 지도자보상 7,7767,776,000원

광명오페라단 1,612 1,612 0

307 민간이전 1,612 1,612 0

03 민간단체법정운영비보조 1,612 1,612 0

○광명오페라단 사무실임대료 1,6121,612,000원

광명청춘합창단 4,860 5,400 △540

307 민간이전 4,860 5,400 △540

02 민간경상사업보조 4,860 5,400 △540

- 17 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○광명청춘합창단 지도자보상 4,8604,860,000원

밝은빛남성합창단 4,050 4,500 △450

307 민간이전 4,050 4,500 △450

02 민간경상사업보조 4,050 4,500 △450

○밝은빛남성합창단 지도자보상 4,0504,050,000원

광명심포니오케스트라 7,246 7,790 △544

307 민간이전 7,246 7,790 △544

02 민간경상사업보조 4,896 5,440 △544

○광명심포니오케스트라 지도자보상

4,8964,896,000원

03 민간단체법정운영비보조 2,350 2,350 0

○광명심포니오케스트라 사무실임대료

2,3502,350,000원

코리아오페라필하모니오케스트라 3,600 3,600 0

307 민간이전 3,600 3,600 0

02 민간경상사업보조 3,600 3,600 0

○코리아오페라필하모니오케스트라 지도자보상

3,6003,600,000원

한국예총 광명지회 68,552 73,501 △4,949

307 민간이전 68,552 73,501 △4,949

03 민간단체법정운영비보조 68,552 67,501 1,051

○한국예총 광명지회 사무실 운영비 및 임대료

15,000

○한국예총 광명지회 인건비(사무국장 및 팀장)

53,552

15,000,000원

53,552,000원

시립합창단과 함께 하는 교실음악회 30,000 0 30,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

03 행사운영비 30,000 0 30,000

○시립합창단과 함께 하는 교실음악회

30,00030,000,000원*1식

광명청소년음악원 운영 40,000 0 40,000

201 일반운영비 40,000 0 40,000

03 행사운영비 40,000 0 40,000

○광명청소년음악원 운영 40,00040,000,000원*1식

구름산예술제 80,000 0 80,000

307 민간이전 80,000 0 80,000

04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000

○구름산예술제 80,00080,000,000원*1식

통일염원 음악회 20,000 0 20,000

- 18 -

부서: 문화관광과

정책: 문화예술발전과 시민의 문화적 삶의 질 향상

단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 20,000 0 20,000

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○통일염원 음악회 20,00020,000,000원*1식

문화예술 진흥(보조) 49,300 149,860 △100,560

도 12,556

시 36,744

경기도 아마추어 연극제 참가지원 6,100 6,660 △560

도 1,756

시 4,344

307 민간이전 6,100 6,660 △560

도 1,756

시 4,344

02 민간경상사업보조 6,100 0 6,100

○아마추어 연극제 참가 지원 6,1006,100,000원

도 1,756

시 4,344

찾아가는 문화활동 43,200 43,200 0

도 10,800

시 32,400

307 민간이전 43,200 43,200 0

도 10,800

시 32,400

04 민간행사사업보조 43,200 43,200 0

○찾아가는 문화활동 43,20043,200,000원

도 10,800

시 32,400

시민과 함께하는 시민회관 운영 322,227 326,403 △4,176

쾌적하고 안락한 문화공간 조성 322,227 326,403 △4,176

시설장비의 보강 및 보수 관리 322,227 310,425 11,802

201 일반운영비 232,283 232,283 0

02 공공운영비 232,283 232,283 0

○ 기계설비(위생,냉난방,소방 등)유지비

28,800

○ 무대기계설비 유지비 24,000

○ 공연장 음향설비 유지비 22,915

○ 전시실 및 시민운동장 방송설비 유지비

3,713

○ 행정통신설비(통합배선)유지비

4,504

○ 공연장 조명기 유지비 6,000

○ 공연장 조명 콘솔,디머 유지비

10,560

○ 분전반선로 및 등기구 유지비

9,240

28,800,000원

24,000,000원

458,300,000원*5%

30,940,000원*12%

37,532,000원*12%

50,000,000원*12%

88,000,000원*12%

1,155,000원*8개소

- 19 -

부서: 문화관광과

정책: 시민과 함께하는 시민회관 운영

단위: 쾌적하고 안락한 문화공간 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 변전실 고압판넬 유지비 9,600

○ 시민운동장 보안등 유지비

6,000

○ 건물유지비 52,605

○ 시민운동장 시설물 유지비 40,000

○ EHP 냉난방기 유지비 14,346

80,000,000원*12%

50,000,000원*12%

9,000원*5,845㎡

40,000,000원

119,542,000원*12%

206 재료비 30,434 28,142 2,292

01 재료비 30,434 28,142 2,292

○ 통신시설 재료비 1,000

○ 방송시설 재료비 3,000

○ 대공연장 빔프로젝터 램프 4,000

○ 항온항습기 필터 800

○ 냉동기 냉각수 처리제 600

○ 정화조 탈취제 300

○ 화장실 방향제 2,772

○ 화장실 세정제 4,452

○ 보일러 청관제 810

○ 보일러 보관제 300

○ 전기재료비 8,900

0 일반 조명용 램프 4,400

0 조명용 할로겐 램프 3,000

0 투광 램프 600

0 무대 조명 칼라지 900

○ 운동장 축구 골망 3,500

0 경기용 축구 골망 2,000

0 초등학생용 축구 골망 1,500

200,000원*5종

600,000원*5종

1,000,000원*4개

200,000원*2대*2회

60,000원*0.5ℓ *20일

6,000원*5㎏*10회

7,000원*33개*12월

7,000원*53개*12월

4,500원*3kg*60일

5,000원*60kg

4,000원*110개*10종

40,000원*75개

30,000원*20개

30,000원*30개

400,000원*5조

250,000원*6조

401 시설비및부대비 50,000 15,000 35,000

01 시설비 50,000 15,000 35,000

○ 시민운동장 인조잔디 충진제 포설 공사

50,00050,000,000원*1식

405 자산취득비 9,510 35,000 △25,490

01 자산및물품취득비 9,510 35,000 △25,490

○ 광명시민운동장 야외 운동시설물 증설 9,510

0 자전거운동기구 3,400

0 역기올리기+온몸근육풀기 운동기구

3,110

0 거꾸로매달리기 운동기구 3,000

3,400,000원*1대

3,110,000원*1대

3,000,000원*1대

행정운영경비(문화관광과) 502,163 507,431 △5,268

인력운영비 117,276 115,584 1,692

인력운영비 117,276 115,584 1,692

101 인건비 117,276 115,584 1,692

- 20 -

부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 117,276 115,584 1,692

○청사관리원 117,276

0 기본급 70,344

0 연월차수당 3,510

0 가족수당 1,440

0 정액급식비 3,240

0 명절휴가비 5,862

0 휴일근무수당 13,152

0 시간외 근무수당

19,728

1,954,000원*3명*12월

97,500원*3명*12월

40,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

1,954,000원*3명*50%*2회

13,700원*3명*40일*8시간

13,700원*3명*12월*40시간

기본경비 384,887 391,847 △6,960

기본경비(문화관광과) 58,814 59,874 △1,060

201 일반운영비 34,334 35,334 △1,000

01 사무관리비 34,334 35,334 △1,000

○ 부서운영기본경비 24,334

○ 시간외근무자 급량비 10,000

24,334,000원

10,000,000원

202 여비 15,000 15,000 0

01 국내여비 15,000 15,000 0

○ 국내여비 15,00015,000,000원

203 업무추진비 6,300 6,300 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○ 기관운영업무추진비 3,3003,300,000원

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

○ 부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월

405 자산취득비 3,180 3,240 △60

01 자산및물품취득비 3,180 3,240 △60

○ 컴퓨터(LED 모니터포함) 1,240

○ 사무용 의자 1,620

○ 캐비닛 320

1,240,000원*1대

270,000원*6개

160,000원*2개

기본경비(시민회관) 326,073 331,973 △5,900

201 일반운영비 320,273 320,373 △100

01 사무관리비 74,933 74,933 0

○부서운영기본경비 62,933

○시간외근무자 급량비 12,000

62,933,000원

12,000,000원

02 공공운영비 245,340 245,440 △100

○전기요금 114,000

○가스요금 30,000

○상하수도요금 9,600

○유선방송 수신료 240

○일반화재보험 4,000

9,500,000원*12월

5,000,000원*6월

800,000원*12월

20,000원*12월

4,000,000원*1회

- 21 -

부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○운동장 체육시설 배상보험 1,500

○보일러 및 냉동기 세관 12,000

○물탱크청소 7,000

○EHP 냉난방기 유지관리 용역 18,500

○정화조(시민회관/운동장) 수거료

1,500

○시민회관 로비 및 2,3층 바닥청소

8,000

○시민회관 내,외부 유리창 청소

6,000

○공연장 의자 세탁 7,500

○시민운동장 스탠드 청소 19,000

○공연장 무대막 등 세탁 및 청소

6,500

1,500,000원*1회

6,000,000원*2대

3,500,000원*2회

18,500,000원

1,500,000원*1회

8,000,000원*1회

6,000,000원*1회

7,500,000원*1회

9,500,000원*2회

6,500,000원*1회

202 여비 2,800 2,800 0

01 국내여비 2,800 2,800 0

○업무추진 기본여비 2,8002,800,000원

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

○부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월

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