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公共事業関係費

 公共事業関係費は、治山治水対策事業費、道路整備事業費、港湾空港鉄道等整備事業費、住宅都市

環境整備事業費、公園水道廃棄物処理等施設整備費、農林水産基盤整備事業費、社会資本総合整備事

業費、推進費等及び公共土木施設等の災害復旧等事業費に大別され、内閣府所管、厚生労働省所管、

農林水産省所管、経済産業省所管、国土交通省所管及び環境省所管に予算計上されたものである。

 平成 28 年度における公共事業関係費の予算現額は 9,494,423,695 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 7,547,648,162 千円

  当初予算額 5,973,703,000 千円

  予算補正追加額 1,578,379,000 千円

  予算補正修正減少額 4,433,838 千円

 前年度繰越額 1,897,946,644 千円

 予備費使用額 48,828,889 千円

である。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 6,709,726,444 千円

 翌年度繰越額は 2,638,426,577 千円

 不用額は 146,270,674 千円

である。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

治 山 治 水 対 策< 112,028,836 >

949,368,682< 116,487,699 >

1,182,961,652< 108,434,479 >

951,228,121< 4,350,924 >

225,078,051< 3,702,296 >

6,655,479< 93 >

80

治 水< 104,103,753 >

848,695,699< 108,455,292 >

1,061,974,428< 100,753,702 >

854,299,901< 4,259,902 >

202,387,867< 3,441,688 >

5,286,659< 92 >

80

治 山< 5,590,898 >

69,616,920< 5,612,069 >

82,591,699< 5,418,452 >

66,918,680< 16,703 >14,556,174

< 176,913 >1,116,844

< 96 >81

海 岸< 2,334,185 >

31,056,063< 2,420,337 >

38,395,524< 2,262,324 >

30,009,540< 74,318 >8,134,008

< 83,694 >251,975

< 93 >78

道 路 整 備< 104,589,923 >

1,548,943,923< 110,175,461 >

1,866,467,287< 102,033,550 >

1,390,070,663< 5,299,073 >

471,474,655< 2,842,836 >

4,921,969< 92 >

74

港湾空港鉄道等整備< 23,911,012 >

489,508,979< 24,614,035 >

628,847,973< 23,345,249 >

466,619,787< 750,119 >152,165,837

< 518,667 >10,062,348

< 94 >74

港 湾 整 備< 21,777,732 >

272,033,318< 22,458,233 >

313,996,358< 21,264,074 >

264,779,579< 711,462 >48,570,422

< 482,696 >646,356

< 94 >84

空 港 整 備< 1,720,332 >

99,579,644< 1,742,323 >

133,423,682< 1,675,449 >

93,666,070< 37,440 >31,452,621

< 29,433 >8,304,990

< 96 >70

都市・幹線鉄道整備 36,301,000 51,272,955 30,684,922 19,685,051 902,982 59

整備新幹線整備 75,450,000 122,573,911 71,947,640 50,626,271 ― 58

航 路 標 識 整 備< 412,948 >

6,145,017< 413,479 >

7,581,066< 405,725 >

5,541,575< 1,216 >1,831,472

< 6,537 >208,019

< 98 >73

住宅都市環境整備< 12,481,395 >

605,966,003< 13,466,044 >

808,901,735< 11,588,185 >

545,674,490< 996,414 >235,827,812

< 881,444 >27,399,432

< 86 >67

住 宅 対 策< 103,330 >192,025,000

< 103,330 >292,163,792

< 93,241 >159,222,953

<―>110,807,328

< 10,088 >22,133,509

< 90 >54

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( 130 ) ( 131 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

都 市 環 境 整 備< 12,378,065 >

413,941,003< 13,362,714 >

516,737,943< 11,494,943 >

386,451,536< 996,414 >125,020,483

< 871,356 >5,265,922

< 86 >74

公園水道廃棄物処理等

< 2,616,248 >197,999,200

< 2,709,484 >255,679,988

< 2,480,642 >150,028,288

< 87,668 >100,880,961

< 141,173 >4,770,738

< 91 >58

下 水 道< 95,478 >5,375,000

< 95,478 >6,030,005

< 82,391 >5,614,777

<― >219,779

< 13,086 >195,448

< 86 >93

水 道 施 設 整 備< 3,000 >

44,457,000< 3,000 >

52,148,025< 2,688 >

26,793,472<― >

25,043,153< 311 >311,399

< 89 >51

廃棄物処理施設整備

< 4,834 >92,543,000

< 4,834 >136,667,753

< 4,784 >79,063,134

<― >54,109,442

< 49 >3,495,176

< 98 >57

工 業 用 水 道 3,678,000 4,637,387 2,166,183 2,379,226 91,977 46

国 営 公 園 等< 2,053,729 >

33,284,497< 2,138,155 >

34,956,460< 1,990,228 >

28,455,111< 72,068 >6,326,465

< 75,858 >174,884

< 93 >81

自 然 公 園 等< 459,207 >18,661,703

< 468,016 >21,240,356

< 400,550 >7,935,609

< 15,599 >12,802,894

< 51,867 >501,852

< 85 >37

農林水産基盤整備< 39,125,969 >

797,589,375< 39,522,075 >

989,024,842< 37,968,677 >

707,052,751< 410,603 >270,106,221

< 1,142,794 >11,865,869

< 96 >71

農 業 農 村 整 備< 29,513,735 >

453,867,576< 29,876,809 >

580,403,868< 28,663,362 >

383,423,311< 397,486 >188,643,619

< 815,960 >8,336,937

< 95 >66

森 林 整 備< 8,202,657 >

151,162,256< 8,202,657 >

175,515,714< 7,971,923 >

135,768,571<― >

36,780,857< 230,733 >

2,966,285< 97 >

77

水 産 基 盤 整 備< 1,409,577 >

85,909,543< 1,442,609 >

108,541,351< 1,333,392 >

81,638,512< 13,117 >26,444,690

< 96,099 >458,148

< 92 >75

農山漁村地域整備 106,650,000 124,563,907 106,222,356 18,237,053 104,497 85社会資本総合整備 2,411,251,000 3,041,447,196 2,202,263,277 834,453,453 4,730,465 72推 進 費 等 66,773,000 89,696,035 58,452,690 26,203,063 5,040,281 65推 進 費 22,185,000 32,496,349 17,259,566 10,501,496 4,735,286 53地方創生基盤整備事業推進費 44,588,000 44,588,000 28,962,173 15,459,988 165,837 64

地域再生推進費 ― 12,611,686 12,230,950 241,579 139,157 96

小 計< 294,753,383 >

7,067,400,162< 306,974,799 >

8,863,026,712< 285,850,784 >

6,471,390,070< 11,894,802 >2,316,190,056

< 9,229,212 >75,446,584

< 93 >73

災 害 復 旧 等< 2,090,343 >

480,248,000< 3,021,632 >

631,396,983< 1,159,423 >

238,336,373< 1,547,976 >

322,236,520< 314,232 >70,824,089

< 38 >37

災 害 復 旧< 1,883,151 >

423,868,000< 2,732,009 >

539,818,274< 1,030,510 >

210,108,656< 1,440,218 >

274,842,716< 261,280 >54,866,901

< 37 >38

災 害 関 連< 207,192 >56,380,000

< 289,623 >91,578,708

< 128,913 >28,227,716

< 107,758 >47,393,803

< 52,951 >15,957,187

< 44 >30

合 計< 296,843,726 >

7,547,648,162< 309,996,432 >

9,494,423,695< 287,010,208 >

6,709,726,444< 13,442,779 >2,638,426,577

< 9,543,444 >146,270,674

< 92 >70

  (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次のと

おりである。

(単位 千円)

事      項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

治 山 治 水 対 策< 14,352,948 >

753,059,444< 20,042,495 >1,253,705,202

< 107,511,153 >1,023,907,650

< 109,414,358 >872,853,043

< 108,434,479 >951,228,121

治 水< 11,309,161 >

611,712,710< 11,361,116 >1,102,467,336

< 99,706,629 >905,928,785

< 101,649,817 >778,777,399

< 100,753,702 >854,299,901

治 山< 7,348 >

111,298,594< 5,442,021 >

111,841,732< 5,571,577 >

86,483,737< 5,508,969 >

65,486,284< 5,418,452 >

66,918,680

海 岸< 3,036,438 >

30,048,138< 3,239,357 >

39,396,133< 2,232,947 >

31,495,128< 2,255,571 >

28,589,359< 2,262,324 >

30,009,540

道 路 整 備< 19,484,784 >1,102,832,115

< 19,117,796 >1,880,804,343

< 100,765,726 >1,543,746,020

< 100,886,309 >1,373,863,914

< 102,033,550 >1,390,070,663

港 湾 空 港 鉄 道 等 整 備< 4,969,530 >

379,864,790< 4,827,622 >

439,614,406< 24,103,476 >

461,568,798< 23,878,229 >

425,624,838< 23,345,249 >

466,619,787

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( 130 ) ( 131 )

(単位 千円)

事      項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

港 湾 整 備< 4,057,193 >

202,002,932< 3,899,661 >

252,221,697< 22,481,264 >

269,032,687< 22,065,294 >

245,328,432< 21,264,074 >

264,779,579

空 港 整 備< 412,118 >77,148,913

< 436,749 >87,321,609

< 1,198,201 >93,172,945

< 1,389,148 >84,462,580

< 1,675,449 >93,666,070

都市・幹線鉄道整備 27,635,051 32,607,360 23,988,871 25,533,442 30,684,922整 備 新 幹 線 整 備 68,499,554 60,420,626 70,990,856 65,483,064 71,947,640

航 路 標 識 整 備< 500,217 >

4,578,338< 491,210 >

7,043,112< 424,010 >

4,383,437< 423,787 >

4,817,319< 405,725 >

5,541,575

住 宅 都 市 環 境 整 備< 1,767,407 >

479,467,374< 1,740,855 >

479,065,065< 12,886,333 >

639,116,243< 12,095,171 >

521,203,956< 11,588,185 >

545,674,490

住 宅 対 策< 98,372 >

126,893,928< 95,319 >

137,761,485< 92,861 >

230,570,116< 89,831 >

149,819,651< 93,241 >

159,222,953

都 市 環 境 整 備< 1,669,035 >

352,573,446< 1,645,536 >

341,303,580< 12,793,472 >

408,546,127< 12,005,340 >

371,384,305< 11,494,943 >

386,451,536

公園水道廃棄物処理等< 2,262,789 >

140,503,043< 2,290,607 >

190,246,571< 2,344,717 >

215,370,964< 2,471,380 >

158,537,985< 2,480,642 >

150,028,288

下 水 道< 89,432 >5,082,355

< 81,981 >5,640,514

< 85,536 >5,551,751

< 87,305 >5,244,446

< 82,391 >5,614,777

水 道 施 設 整 備< 1,833 >

35,429,647< 1,575 >

59,949,337< 2,508 >

67,145,541< 2,279 >

35,896,441< 2,688 >

26,793,472

廃棄物処理施設整備< 2,436 >

60,986,650< 4,608 >

82,326,782< 3,817 >

100,667,242< 3,780 >

77,202,227< 4,784 >

79,063,134工 業 用 水 道 355,799 1,837,325 3,139,419 2,078,878 2,166,183

国 営 公 園 等< 1,797,335 >

29,440,875< 1,772,788 >

28,970,249< 1,841,794 >

29,574,238< 1,914,886 >

29,560,584< 1,990,228 >

28,455,111

自 然 公 園 等< 371,750 >

9,207,713< 429,653 >11,522,363

< 411,060 >9,292,770

< 463,128 >8,555,406

< 400,550 >7,935,609

農 林 水 産 基 盤 整 備< 28,282,761 >

471,737,070< 37,392,538 >

804,162,115< 39,007,153 >

771,989,322< 38,363,604 >

646,388,635< 37,968,677 >

707,052,751

農 業 農 村 整 備< 27,128,484 >

227,540,187< 26,826,541 >

381,277,901< 28,922,124 >

382,930,445< 28,690,779 >

306,556,289< 28,663,362 >

383,423,311

森 林 整 備< 7,994 >

151,826,088< 9,402,466 >

166,556,650< 8,834,645 >

153,056,475< 8,373,838 >

135,889,980< 7,971,923 >

135,768,571

水 産 基 盤 整 備< 1,146,282 >

70,954,406< 1,163,530 >

95,121,753< 1,250,383 >

86,556,570< 1,298,987 >

79,735,867< 1,333,392 >

81,638,512農 山 漁 村 地 域 整 備 21,416,388 161,205,810 149,445,831 124,206,497 106,222,356

社 会 資 本 総 合 整 備 1,651,699,487 2,401,378,521 2,373,258,539 2,134,757,050 2,202,263,277推 進 費 等 80,885,332 79,485,067 74,822,399 59,467,087 58,452,690推 進 費 22,805,616 19,881,047 16,738,047 12,104,622 17,259,566地方創生基盤整備事業推進費 ― ― ― ― 28,962,173

地 域 再 生 推 進 費 58,079,715 59,604,019 58,084,351 47,362,465 12,230,950

小 計< 71,120,221 >5,060,048,658

< 85,411,916 >7,528,461,292

< 286,618,560 >7,103,779,938

< 287,109,054 >6,192,696,511

< 285,850,784 >6,471,390,070

災 害 復 旧 等< 1,953,141 >

715,918,225< 316,607 >446,750,614

< 227,171 >217,033,492

< 316,115 >185,155,573

< 1,159,423 >238,336,373

災 害 復 旧< 1,802,923 >

666,402,264< 250,040 >409,711,055

< 165,626 >182,139,812

< 237,800 >150,666,431

< 1,030,510 >210,108,656

災 害 関 連< 150,218 >49,515,960

< 66,567 >37,039,558

< 61,544 >34,893,680

< 78,314 >34,489,141

< 128,913 >28,227,716

合      計< 73,073,363 >5,775,966,883

< 85,728,524 >7,975,211,906

< 286,845,732 >7,320,813,431

< 287,425,170 >6,377,852,084

< 287,010,208 >6,709,726,444

(注)  1  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  24 年度の支出済歳出額は、25 年度から 28 年度までの各年度における支出済歳出額との比較対照

のため、組替えをしてある。

3  28 年度から従来の新幹線鉄道整備については整備新幹線整備として示している。

 支出済歳出額等を所管別に示せば、次のとおりである。

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( 132 ) ( 133 )

(単位 千円)

所     管 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

内 閣 府 44,626,922 63,352,584 47,196,035 14,512,060 1,644,488 74厚 生 労 働 省 54,975,000 63,115,726 28,445,890 30,385,840 4,283,995 45農 林 水 産 省 981,765,373 1,214,886,265 829,405,465 356,037,144 29,443,656 68経 済 産 業 省 3,678,000 4,637,387 2,166,183 2,379,226 91,977 46国 土 交 通 省 6,346,136,760 7,984,929,514 5,712,625,179 2,166,743,553 105,560,781 71環 境 省 116,466,107 163,502,217 89,887,691 68,368,751 5,245,775 54

計 7,547,648,162 9,494,423,695 6,709,726,444 2,638,426,577 146,270,674 70

 また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を所管別に示せば、次のと

おりである。

(単位 千円)

所       管 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

内 閣 府 64,151,820 89,121,951 27,287,876 40,218,176 47,196,035厚 生 労 働 省 44,470,016 61,621,802 67,623,858 36,551,672 28,445,890農 林 水 産 省 781,434,556 1,101,852,839 931,853,020 771,938,433 829,405,465経 済 産 業 省 2,902,157 1,878,470 3,139,419 2,078,878 2,166,183国 土 交 通 省 4,801,333,702 6,625,342,003 6,179,852,505 5,439,890,427 5,712,625,179環 境 省 81,674,629 95,394,840 111,056,751 87,174,495 89,887,691

計 5,775,966,883 7,975,211,906 7,320,813,431 6,377,852,084 6,709,726,444

1  治山治水対策事業費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における治山治水対策事業費の予算現額は

1,182,961,652 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 949,368,682 千円

  当初予算額 844,057,000 千円

  予算補正追加額 107,410,000 千円

  予算補正修正減少額 2,098,318 千円

 前年度繰越額 230,307,105 千円

 予備費使用額 3,285,865 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、熊本地震からの復

旧・復興を図るため国が施行する 1 級河川の改修事業に必要な経費等を補正追加したものであ

り、予算補正修正減少額は、治水海岸事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少した

ものであり、予備費使用額は、熊本地震復旧等予備費の使用額であって、平成 28 年熊本地震に

より災害を受けた河川等について、国が施行する河川維持修繕事業等に要する経費等に使用した

ものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 951,228,121 千円

 翌年度繰越額は 225,078,051 千円

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( 132 ) ( 133 )

 不用額は 6,655,479 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の河川改修費において、計画に関する諸条件等によ

り事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等によるものであ

り、不用額は、国土交通省所管の治水海岸事業工事諸費において、契約価格が予定を下回ったの

で、工事雑費を要することが少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

治 水< 104,103,753 >

848,695,699< 108,455,292 >

1,061,974,428< 100,753,702 >

854,299,901< 4,259,902 >

202,387,867< 3,441,688 >

5,286,659< 92 >

80河 川 整 備 事 業 558,013,832 717,233,455 574,062,526 141,847,695 1,323,233 80多目的ダム建設事業 80,139,171 97,185,631 73,119,295 23,995,886 70,449 75

総合流域防災事業 7,981,000 10,953,341 9,710,780 1,192,239 50,322 88砂 防 事 業 98,243,631 127,932,395 96,441,084 31,092,144 399,166 75

工 事 諸 費 等< 104,103,753 >

104,318,065< 108,455,292 >

108,669,604< 100,753,702 >

100,966,214< 4,259,902 >

4,259,902< 3,441,688 >

3,443,487< 92 >

92

治 山< 5,590,898 >

69,616,920< 5,612,069 >

82,591,699< 5,418,452 >

66,918,680< 16,703 >14,556,174

< 176,913 >1,116,844

< 96 >81

海 岸< 2,334,185 >

31,056,063< 2,420,337 >

38,395,524< 2,262,324 >

30,009,540< 74,318 >8,134,008

< 83,694 >251,975

< 93 >78

計< 112,028,836 >

949,368,682< 116,487,699 >

1,182,961,652< 108,434,479 >

951,228,121< 4,350,924 >

225,078,051< 3,702,296 >

6,655,479< 93 >

80

 (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

 また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

治 水< 11,309,161 >

611,712,710< 11,361,116 >1,102,467,336

< 99,706,629 >905,928,785

< 101,649,817 >778,777,399

< 100,753,702 >854,299,901

河 川 整 備 事 業 ― ― 633,491,998 501,457,180 574,062,526多目的ダム建設事業 ― ― 60,192,322 69,602,643 73,119,295総 合 流 域 防 災 事 業 ― ― 8,176,503 9,408,439 9,710,780砂 防 事 業 ― ― 103,718,668 96,453,334 96,441,084

工 事 諸 費 等< 11,309,161 >

11,609,863< 11,361,116 >

11,395,398< 99,706,629 >

100,349,292< 101,649,817 >

101,855,801< 100,753,702 >

100,966,214社会資本整備事業特別会計等へ繰入 600,102,847 1,091,071,937 ― ― ―

治 山< 7,348 >

111,298,594< 5,442,021 >

111,841,732< 5,571,577 >

86,483,737< 5,508,969 >

65,486,284< 5,418,452 >

66,918,680

海 岸< 3,036,438 >

30,048,138< 3,239,357 >

39,396,133< 2,232,947 >

31,495,128< 2,255,571 >

28,589,359< 2,262,324 >

30,009,540

計< 14,352,948 >

753,059,444< 20,042,495 >1,253,705,202

< 107,511,153 >1,023,907,650

< 109,414,358 >872,853,043

< 108,434,479 >951,228,121

(注) 1 <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  24 年度の支出済歳出額は、25 年度から 28 年度までの各年度における支出済歳出額との比較対照

のため、組替えをしてある。

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

( 1 ) 治 水 事 業(実績額 854,299,901 千円)

この経費は、「河川法」(昭 39 法 167)、「特定多目的ダム法」(昭 32 法 35)等に基づき、河川の

氾濫、河川上流部からの土石の流出、地すべり等による災害を防止するため、築堤、護岸、浚しゅん

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( 134 ) ( 135 )

渫せつ

等の河川事業、砂防堰えん

堤、流路工等の砂防事業、発電、上水道、工業用水道、かんがい等を

伴う多目的ダム事業、治水のみを目的とする治水ダム事業、急傾斜地崩壊対策事業等を行う経

費であり、執行結果の主なものは、次のとおりである。

(イ) 河川整備事業(実績額 574,062,526 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 497,624,045 千円)

(ⅰ) 河川改修事業については 109 水系 117 河川(北海道 13 水系 13 河川、その他 96 水系

104 河川)で実施した。

(ⅱ) 床上浸水対策特別緊急事業については 4 河川(その他 4 河川)で実施した。

(ⅲ) 河川激甚災害対策特別緊急事業については 5 河川(その他 5 河川)で実施した。

(ⅳ) 河川維持修繕事業については 117 河川(北海道 13 河川、その他 104 河川)で実施し

た。

(ⅴ) 河川工作物関連応急対策事業については 61 河川(北海道 4 河川、その他 57 河川)で

実施した。

(ⅵ) 堰えん

堤維持事業については 108 ダム(北海道 16 ダム、沖縄 9 ダム、その他 83 ダム)、

2 導水路(その他 2 導水路)の管理業務及び 14 河川(北海道 1 河川、沖縄 1 河川、その他

12 河川)のダム統合管理を実施した。

(ⅶ) 河川総合開発事業については 10 ダム(その他 10 ダム)を実施し、4 ダム(その他 4

ダム)の実施計画調査を実施した。

(ⅷ) 流況調整河川事業については 1 導水事業(その他 1 事業)を実施した。

(ⅸ) 堰えん

堤改良事業については 8 ダム(その他 8 ダム)で実施した。

(b) 河川事業調査及び河川総合開発事業調査(実績額 875,764 千円)

河川事業調査については、治水経済調査マニュアル更新に係る調査検討、技術基準に係

る調査検討等を実施し、河川総合開発事業調査については、既存施設の有効活用による治

水機能の効率化の検討等を実施した。

(c) 補 助 事 業(実績額 75,562,716 千円)

(ⅰ) 河川激甚災害対策特別緊急事業費補助については 4 河川(一級河川 4 河川(その他 4

河川))の改修工事を実施した。

(ⅱ) 河川災害復旧等関連緊急事業費補助については 2 河川(一級河川 1 河川(その他 1 河

川)、二級河川 1 河川(その他 1 河川))の改修工事を実施した。

(ⅲ) 床上浸水対策特別緊急事業費補助については 18 河川(一級河川 13 河川(その他 13

河川)、二級河川 5 河川(離島 1 河川、その他 4 河川))で実施した。

(ⅳ) 河川総合開発事業費補助については 16 ダム(北海道 1 ダム、その他 15 ダム)及び

生活貯水池 5 箇所(その他 5 箇所)の建設工事を実施した。

(ⅴ) 治水ダム建設事業費補助については 16 ダム(その他 16 ダム)及び生活貯水池 1 箇所

(その他 1 箇所)の建設工事並びに 1 ダム(その他 1 ダム)の実施計画調査を実施した。

(ⅵ) 水資源開発事業交付金については、独立行政法人水資源機構が行うダムの建設工事

及び管理業務に係る経費の一部に相当する額並びに特定かんがい負担金に相当する額を

交付した。

(ロ) 多目的ダム建設事業(実績額 73,119,295 千円)

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( 134 ) ( 135 )

直 轄 事 業

14 ダム(北海道 3 ダム、その他 11 ダム)の建設工事を実施した。

(ハ) 総合流域防災事業(実績額 9,710,780 千円)

直 轄 事 業

総合流域防災対策事業については、災害監視、災害予測、災害予警報、避難行動に資す

る情報提供等に必要なシステム、サーバー、情報通信機器等の整備、運用管理、危険情報

の把握、周知等を実施した。

(ニ) 砂 防 事 業(実績額 96,441,084 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 93,144,101 千円)

(ⅰ) 砂防事業については 23 水系(北海道 2 水系、その他 21 水系)、火山砂防事業につい

ては 20 水系(北海道 2 水系、その他 18 水系)で実施した。

(ⅱ) 地すべり対策事業については 11 地区(その他 11 地区)の地すべり防止工事を実施し

た。

(ⅲ) 砂防管理については 1 水系(その他 1 水系)で実施した。

(ⅳ) 特定緊急砂防事業については 4 水系(その他 4 水系)で実施した。

(b) 砂防事業調査(実績額 79,529 千円)

砂防事業調査については山地地域において出水の影響で移動する土砂量を把握するとと

もに、近年、発生している土砂災害の発生機構を解明し、技術基準やマニュアル策定に反

映させるための実態調査等を実施した。

(c) 補 助 事 業(実績額 3,217,453 千円)

(ⅰ) 砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助については 3 地区(その他 3 地区)の砂防工事

を実施した。

(ⅱ) 特定緊急砂防事業費補助については 18 流域(離島 1 流域、その他 17 流域)の砂防工

事を実施した。

(ⅲ) 特定緊急地すべり対策事業費補助については 6 地区(その他 6 地区)の地すべり防止

工事を実施した。

(ホ) 工 事 諸 費 等(実績額 100,966,214 千円)

治水事業関係の工事諸費に要した経費、水資源開発事業調査に要した経費、急傾斜地崩壊

対策等事業調査に要した経費、電気事業者等工事費負担金の還付に要した経費並びに治水事

業調査及び水資源開発事業調査関係の調査諸費に要した経費である。

( 2 ) 治 山 事 業(実績額 66,918,680 千円)

この経費は、「森林法」(昭 26 法 249)、「地すべり等防止法」(昭 33 法 30)等に基づき、森林の

維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源の涵かん

養、生

活環境の保全・形成等を図るために国が施行する治山事業に要した経費及び地方公共団体が施

行する治山事業の一部負担又は補助に要した経費であり、執行結果の主なものは、次のとおり

である。

(イ) 直 轄 事 業(実績額 35,526,819 千円)

民有林直轄治山事業については 23 箇所(その他 23 箇所)、国有林直轄治山事業のうち山地

治山事業については 397 箇所(北海道 61 箇所、離島 4 箇所、奄美 1 箇所、沖縄 1 箇所、その

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( 136 ) ( 137 )

他 330 箇所)、水源地域等保安林整備事業については 230 箇所(北海道 54 箇所、離島 2 箇

所、その他 174 箇所)で実施した。

(ロ) 治山事業調査(実績額 858,897 千円)

海岸防災林造成のための生育基盤盛土の施工・品質管理方法等の検討を行い、生育基盤盛

土造成ガイドライン案を取りまとめることを目的とした調査等の山地保全調査等を実施し

た。

(ハ) 補 助 事 業(実績額 30,532,963 千円)

治山事業費補助のうち治山等激甚災害対策特別緊急事業費補助については 2 箇所(その他

2 箇所)、山地治山総合対策事業費補助については 1,095 箇所(北海道 95 箇所、離島 36 箇

所、奄美 3 箇所、沖縄 18 箇所、その他 943 箇所)、水源地域等保安林整備事業費補助につい

ては 876 箇所(北海道 125 箇所、離島 12 箇所、奄美 2 箇所、沖縄 16 箇所、その他 721 箇

所)で実施した。また、後進地域特例法適用団体補助率差額については、北海道ほか 26 県に

支出した。

( 3 ) 海 岸 事 業(実績額 30,009,540 千円)

この経費は、「海岸法」(昭 31 法 101)、「離島振興法」(昭 28 法 72)、「奄美群島振興開発特別

措置法」(昭 29 法 189)、「沖縄振興特別措置法」(平 14 法 14)等に基づいて、海岸保全施設の整

備を図るため、海岸保全施設の新設、改良等を国が施行するために要した経費及び海岸管理者

等が施行する海岸保全施設の新設、改良等に要する事業費の一部を負担又は補助するために要

した経費であり、執行結果の主なものは、次のとおりである。

(農林水産省所管)

(イ) 直轄海岸事業(実績額 3,265,620 千円)

福岡県有明海東部、佐賀県福富及び熊本県玉名横島の各地区について事業を実施した。

(ロ) 海岸事業調査(実績額 21,094 千円)

海岸事業の実施計画及び設計に必要な現地調査並びに耐震性能設計や津波対策に係る設

計課題等についての調査を実施した。

(ハ) 補 助 事 業(実績額 783,065 千円)

海岸保全施設整備

静岡県焼津漁港海岸、三重県大淀漁港海岸、高知県野見漁港海岸及び宇佐漁港海岸の

各地区において高潮対策事業を実施した。

(国土交通省所管)

(イ) 直轄海岸事業(実績額 25,787,985 千円)

胆振海岸、和歌山下津港海岸等の各地区で事業を実施した。

(ロ) 海岸事業調査(実績額 148,447 千円)

海岸事業の実施計画及び設計に必要な現地調査を実施した。

2 道路整備事業費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における道路整備事業費の予算現額は 1,866,467,287 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 1,548,943,923 千円

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( 136 ) ( 137 )

  当初予算額 1,334,555,000 千円

  予算補正追加額 215,438,000 千円

  予算補正修正減少額 1,049,077 千円

 前年度繰越額 316,853,453 千円

 予備費使用額 669,911 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、21 世紀型のイン

フラ整備の推進を図るため国が施行する高速自動車国道及び一般国道の地域連携推進事業に必要

な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、道路整備事業工事諸費に必要な既

定予算の不用額等を修正減少したものであり、予備費使用額は、熊本地震復旧等予備費の使用額

であって、平成 28 年熊本地震により災害を受けた地域の道路等について、国が実施する道路の

詳細点検・調査等に要する経費に使用したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 1,390,070,663 千円

 翌年度繰越額は 471,474,655 千円

 不用額は 4,921,969 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の地域連携道路事業費において、計画に関する諸条

件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等による

ものであり、不用額は、国土交通省所管の地域連携道路事業費において、地元との調整が難航し

たこと、契約価格が予定を下回ったこと等により、高速道路連結部整備事業費補助を要すること

が少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

道 路 整 備< 104,589,923 >

1,548,943,923< 110,175,461 >

1,866,467,287< 102,033,550 >

1,390,070,663< 5,299,073 >

471,474,655< 2,842,836 >

4,921,969< 92 >

74道路更新防災対策事業及び維持管理 401,908,000 442,453,066 372,115,990 69,734,819 602,257 84

地域連携道路事業 746,615,000 944,659,094 661,995,172 281,450,895 1,213,026 70道路交通円滑化事業 295,831,000 369,179,665 253,925,949 114,989,867 263,848 68

工 事 諸 費 等< 104,589,923 >

104,589,923< 110,175,461 >

110,175,461< 102,033,550 >

102,033,550< 5,299,073 >

5,299,073< 2,842,836 >

2,842,836< 92 >

92

 (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

道 路 整 備< 19,484,784 >1,102,832,115

< 19,117,796 >1,880,804,343

< 100,765,726 >1,543,746,020

< 100,886,309 >1,373,863,914

< 102,033,550 >1,390,070,663

道路更新防災対策事業及び維持管理 ― ― 372,480,722 332,064,454 372,115,990

地 域 連 携 道 路 事 業 ― ― 803,883,977 676,846,876 661,995,172道路交通円滑化事業 ― ― 266,569,230 264,066,273 253,925,949

工 事 諸 費 等< 19,484,784 >

19,484,784< 19,117,796 >

19,117,796< 100,765,726 >

100,812,090< 100,886,309 >

100,886,309< 102,033,550 >

102,033,550

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( 138 ) ( 139 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

社会資本整備事業特別会計等へ繰入 1,083,347,331 1,861,686,546 ― ― ―

 (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

この経費は、道路整備のための経費であって、道路施設の適切な維持管理と老朽化対策に向け

て、橋梁りょう

、トンネル等の点検、診断、措置及び記録を着実に実施し、メンテナンスサイクルを推

進するとともに、迅速かつ円滑な物流の実現、国際競争力の強化等を図るための三大都市圏環状

道路など効率的な物流ネットワークの整備、地域・拠点の連携を確保するための道路ネットワー

クの整備等を推進するために要した経費であり、執行結果の主なものは、以下のとおりである。

( 1 ) 道路更新防災対策事業及び維持管理(実績額 372,115,990 千円)

(イ) 道路更新防災対策事業については、道路の安全・安心を確保するため、災害の防止又は

軽減を図るための対策や老朽化により損傷した道路の機能回復等を図ることを目的とし、防

災対策や橋梁りょう

架替に係る事業を実施し、20,627,189 千円を支出した。

(ロ) 道路維持管理事業については、直轄管理を実施している指定区間及び国土交通大臣が管

理する高速自動車国道において、道路施設を常時良好な状態に保ち、安全・安心を確保する

ため、巡回、清掃、除草、除雪等の維持作業及び災害の防止又は軽減を図るための対策や老

朽化により損傷した道路の機能回復を図るための修繕、防雪、凍雪害防止事業等を実施し、

336,132,540 千円を支出した。

(ハ) 道路更新防災等対策事業費補助については、災害の防止又は軽減、老朽化により損傷し

た道路の機能回復等を図ることにより、道路の安全・安心を確保することを目的とし、防災

対策や橋梁りょう

架替に係る事業等を進めるため、地方公共団体に対して 3,643,502 千円を交付し

た。

(ニ) 道路維持費補助については、未買収の道路用地処理を進めるため、地方公共団体に対し

て 25,540 千円を交付した。

(ホ) 雪寒地域道路事業費補助については、豪雪に伴う一般国道及び道府県道における除雪作

業のため、地方公共団体に対して 10,416,000 千円を交付した。

( 2 ) 地域連携道路事業(実績額 661,995,172 千円)

(イ) 地域連携道路事業については、地域間の交流・連携を促進するため行われる高規格幹線

道路及び地域高規格道路の整備、空港・港湾等の拠点と道路のアクセス強化等に重点をおい

て実施した。本年度においては、高速自動車国道については、北海道 3 路線 4 区間、その他

12 路線 26 区間を実施し、一般国道については、国道 289 号八十里越、国道 183 号鍵掛峠道

路等の一次改築事業及び国道 158 号永平寺大野道路、国道 375 号東広島・呉道路等の二次改

築事業の促進を図り、北海道 30 路線、沖縄 3 路線及びその他 90 路線について実施し、

560,878,543 千円を支出した(道路交通円滑化事業との重複 36 路線を含む。)。

(ロ) 道路調査については、道路事業を円滑に実施するため、政策企画立案調査、道路交通情

勢調査及び道路調査費補助を実施し、5,856,975 千円を支出した。

(ハ) 地域連携道路事業費補助については、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備、物流等

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( 138 ) ( 139 )

の拠点となる空港・港湾等へのアクセス強化等により地域間の交流・連携を促進するため、

地方公共団体に対して 71,220,845 千円を交付した。

(a) 一般国道事業としては、指定区間外の国道のうち地域高規格道路等の整備に重点をお

いて促進を図ることとして 28 路線で実施した。

(b) 地方道事業としては、地域高規格道路等に重点をおいて促進を図ることとして 48 路線

で実施した。

(c) 街路事業としては、地域の生活の利便性の向上、地域経済の活性化等のために行われ

る地域交流等を図ることとして 9 箇所で実施した。

(ニ) 特定道路事業交付金については、道州制特別区域計画に定められている 2 路線にかかる

特定道路事業の推進を図るため、北海道に対して 2,290,480 千円を交付した。

(ホ) 高速道路連結部整備事業費補助については、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構法」(平 16 法 100)に基づき、スマート IC の 29 箇所の整備に要する費用の一部補助を

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して実施し、1,256,417 千円を交付した。

(ヘ) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金については、「独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構法」に基づき、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築

等に要する費用の一部に充てるため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し

て 19,547,000 千円を出資した。

( 3 ) 道路交通円滑化事業(実績額 253,925,949 千円)

(イ) 道路交通円滑化事業については、渋滞対策事業として環状道路やバイパスの整備、現道

の拡幅、交差点改良等道路交通の円滑化を図るため必要となる事業を総合的・重点的に実施

し、246,033,316 千円を支出した。本年度の二次改築においては、大都市圏の環状道路(首都

圏中央連絡自動車道、東海環状自動車道、京奈和自動車道等)及び国道 20 号八王子南バイパ

ス、国道 23 号中勢道路等の事業の促進を図り、北海道 3 路線、沖縄3路線及びその他 51 路

線で実施した。共同溝の整備は国道 302 号(鳴海 I )など 10 箇所で実施した。

(ロ) 道路交通円滑化事業費補助については、環状道路やバイパスの整備、現道の拡幅、交差

点改良等道路交通の円滑化を図るため、総合的・重点的に施行された 8 路線にかかる渋滞対

策事業について、地方公共団体に対して 5,488,615 千円を交付した。

(ハ) 有料道路整備資金貸付金については、名古屋高速道路公社、広島高速道路公社及び福岡

北九州高速道路公社に対して 2,035,000 千円の貸付けを行った。

(ニ) 連続立体交差事業資金貸付金については、連続立体交差事業に要する費用の一部を負担

する鉄道事業者に資金の貸付けを行う地方公共団体に対して、当該貸付に要する資金の一部

として、本年度においては大阪府堺市に対し、25,000 千円の無利子貸付けを行った。

( 4 ) 工 事 諸 費 等(実績額 102,033,550 千円)

道路整備事業関係の工事諸費に要した経費及び道路整備事業調査関係の調査諸費に要した経

費である。

3 港湾空港鉄道等整備事業費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における港湾空港鉄道等整備事業費の予算現額は

628,847,973 千円

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( 140 ) ( 141 )

であって、その内訳は

 歳出予算額 489,508,979 千円

  当初予算額 420,971,000 千円

  予算補正追加額 68,834,000 千円

  予算補正修正減少額 296,021 千円

 前年度繰越額 139,252,056 千円

 予備費使用額 86,938 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、21 世紀型のイン

フラ整備の推進を図るため国が施行する港湾施設の建設、改良工事等に必要な経費等を補正追加

したものであり、予算補正修正減少額は、港湾空港整備事業工事諸費に必要な既定予算の不用額

等を修正減少したものであり、予備費使用額は、熊本地震復旧等予備費の使用額であって、平成

28 年熊本地震により災害を受けた港湾施設について、国が実施する健全度調査に要する経費に

使用したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 466,619,787 千円

 翌年度繰越額は 152,165,837 千円

 不用額は 10,062,348 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の整備新幹線整備事業費補助において、計画に関す

る諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等

によるものであり、不用額は、国土交通省所管の空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入にお

いて、自動車安全特別会計の空港整備勘定における空港整備事業費及び空港周辺環境整備事業費

を要することが少なかったこと等により、空港整備事業財源自動車安全特別会計へ繰入を要する

ことが少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

港 湾 整 備< 21,777,732 >

272,033,318< 22,458,233 >

313,996,358< 21,264,074 >

264,779,579< 711,462 >48,570,422

< 482,696 >646,356

< 94 >84

港湾環境整備事業 6,015,979 6,649,180 3,845,180 2,803,999 0 57港 湾 事 業 243,319,393 283,968,730 238,750,110 45,054,960 163,660 84エネルギー・鉄鋼港湾施設工事 920,214 920,214 920,213 ― 0 99

工 事 諸 費 等< 21,777,732 >

21,777,732< 22,458,233 >

22,458,233< 21,264,074 >

21,264,074< 711,462 >

711,462< 482,696 >

482,696< 94 >

94

空 港 整 備< 1,720,332 >

99,579,644< 1,742,323 >

133,423,682< 1,675,449 >

93,666,070< 37,440 >31,452,621

< 29,433 >8,304,990

< 96 >70

都市・幹線鉄道整備 36,301,000 51,272,955 30,684,922 19,685,051 902,982 59鉄道施設総合安全対策事業費補助 7,677,000 9,581,107 4,663,013 4,278,124 639,968 48

鉄道防災事業費補助 1,398,000 2,108,000 1,097,077 1,008,000 2,922 52

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金

1,956,000 1,956,000 1,956,000 ― ― 100

幹線鉄道等活性化事業費補助 1,677,000 2,772,657 1,504,622 1,205,979 62,054 54

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( 140 ) ( 141 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

都市鉄道利便増進事業費補助 13,600,000 18,365,000 13,529,000 4,836,000 ― 73

都市鉄道整備事業費補助 7,647,000 13,363,060 6,294,916 6,968,949 99,194 47

鉄道駅総合改善事業費補助 2,346,000 3,127,131 1,640,291 1,387,997 98,842 52

整 備 新 幹 線 整 備 75,450,000 122,573,911 71,947,640 50,626,271 ― 58

航 路 標 識 整 備< 412,948 >

6,145,017< 413,479 >

7,581,066< 405,725 >

5,541,575< 1,216 >1,831,472

< 6,537 >208,019

< 98 >73

計< 23,911,012 >

489,508,979< 24,614,035 >

628,847,973< 23,345,249 >

466,619,787< 750,119 >152,165,837

< 518,667 >10,062,348

< 94 >74

 (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

港 湾 整 備< 4,057,193 >

202,002,932< 3,899,661 >

252,221,697< 22,481,264 >

269,032,687< 22,065,294 >

245,328,432< 21,264,074 >

264,779,579港 湾 環 境 整 備 事 業 ― ― 7,705,307 5,251,544 3,845,180港 湾 事 業 6,849,709 15,789,378 236,393,199 216,304,177 238,750,110エネルギー・鉄鋼港湾施設工事 ― ― 2,452,916 1,707,416 920,213

工 事 諸 費 等< 4,057,193 >

4,057,193< 3,899,661 >

3,899,661< 22,481,264 >

22,481,264< 22,065,294 >

22,065,294< 21,264,074 >

21,264,074社会資本整備事業特別会計等へ繰入 191,096,029 232,532,657 ― ― ―

空 港 整 備< 412,118 >77,148,913

< 436,749 >87,321,609

< 1,198,201 >93,172,945

< 1,389,148 >84,462,580

< 1,675,449 >93,666,070

都 市・ 幹 線 鉄 道 整 備 27,635,051 32,607,360 23,988,871 25,533,442 30,684,922鉄道施設総合安全対策事業費補助 83,440 1,197,530 81,666 1,564,457 4,663,013

鉄道防災事業費補助 1,464,562 1,949,308 1,422,593 1,377,255 1,097,077独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金

750,000 5,679,000 3,301,000 100,000 1,956,000

幹線鉄道等活性化事業費補助 918,856 1,200,968 1,373,086 1,204,958 1,504,622

都市鉄道利便増進事業費補助 4,862,999 5,286,748 6,039,666 8,781,000 13,529,000

都市鉄道整備事業費補助 19,216,624 16,814,680 11,279,315 11,673,259 6,294,916

鉄道駅総合改善事業費補助 338,569 479,124 491,542 832,511 1,640,291

整 備 新 幹 線 整 備 68,499,554 60,420,626 70,990,856 65,483,064 71,947,640

航 路 標 識 整 備< 500,217 >

4,578,338< 491,210 >

7,043,112< 424,010 >

4,383,437< 423,787 >

4,817,319< 405,725 >

5,541,575

計< 4,969,530 >

379,864,790< 4,827,622 >

439,614,406< 24,103,476 >

461,568,798< 23,878,229 >

425,624,838< 23,345,249 >

466,619,787

(注)  1  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  28 年度から従来の新幹線鉄道整備については整備新幹線整備として示している。

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

( 1 ) 港湾整備事業(実績額 264,779,579 千円)

この経費は「港湾法」(昭 25 法 218)、「離島振興法」、「奄美群島振興開発特別措置法」、「北海

道開発のためにする港湾工事に関する法律」(昭 26 法 73)、「沖縄振興特別措置法」等に基づい

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( 142 ) ( 143 )

て、港湾施設の建設又は改良等を国が施行するために要した経費及び港湾管理者が施行する港

湾施設の建設又は改良等に要する事業費の一部を負担又は補助するために要した経費等であ

り、執行結果の主なものは、次のとおりである。

(イ) 港湾環境整備事業(実績額 3,845,180 千円)

(a) 港湾環境整備事業費補助

港湾環境整備事業費については 4 港(公害防止対策 4 港)で実施した。

(b) 港湾廃棄物処理施設整備事業費補助

港湾環境整備事業費については 11 港 1 箇所(廃棄物埋立護岸等 11 港及び 1 箇所)で実施

した。

(ロ) 港 湾 事 業(実績額 238,750,110 千円)

(a) 港 湾 改 修 費

港湾事業費については 96 港 18 箇所(国際戦略港湾 5 港、国際拠点港湾 15 港、重要港湾

46 港、避難港 5 港、航路 13 箇所、海洋環境整備 5 箇所、実施設計調査 25 港)、離島振興

事業費については 2 港 2 箇所(重要港湾 2 港、航路 2 箇所)、北海道開発事業費については

34 港(国際拠点港湾 2 港、重要港湾 10 港、地方港湾 18 港、実施設計調査 4 港)、沖縄開

発事業費については 5 港 1 箇所(重要港湾 4 港、航路 1 箇所、実施設計調査 1 港)で実施

した。

(b) 港湾改修費補助

港湾事業費については 41 港(国際戦略港湾 4 港、国際拠点港湾 7 港、重要港湾 22 港、

地方港湾 4 港、防災安全対策 3 港、港湾機能高度化施設 1 港)、離島振興事業費について

は 11 港(重要港湾 3 港、地方港湾 8 港)、沖縄開発事業費については 5 港(重要港湾 2 港、

地方港湾 3 港)で実施した。

(c) 特定離島港湾施設整備事業については 2 箇所(特定離島港湾施設 2 箇所)で実施した。

(d) 埠ふ

頭整備等資金貸付金については東京都等に対して貸付けを行った。

(e) 港湾開発資金貸付金については一般財団法人民間都市開発推進機構に対して貸付けを

行った。

(ハ) エネルギー・鉄鋼港湾施設工事(実績額 920,213 千円)

和歌山下津港整備費については 1 港で実施した。

(ニ) 工 事 諸 費 等(実績額 21,264,074 千円)

港湾整備事業関係の工事諸費に要した経費及び港湾事業調査関係の調査諸費に要した経費

である。

( 2 ) 空港整備事業(実績額 93,666,070 千円)

この経費は「特別会計に関する法律」(平 19 法 23)に基づいて、空港整備事業に要する経費の

財源を自動車安全特別会計空港整備勘定へ繰り入れるために要した経費等であり、執行結果の

主なものは、次のとおりである。

(イ) 自動車安全特別会計空港整備勘定へ繰入(実績額 91,990,621 千円)

繰り入れた所管別内訳は、次のとおりである。

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( 142 ) ( 143 )

(単位 千円)

所       管 金   額

内 閣 府 42,141,389国 土 交 通 省 49,849,231

計 91,990,621

上記のうち、平成 28 年度における航空機燃料税の収入見込額の 9 分の 7 に相当する金額

52,000,000 千円を一般会計から自動車安全特別会計空港整備勘定へ全額繰り入れた。

また、平成 26 年度における航空機燃料税の収入額の 9 分の 7 に相当する金額等について、

決算額が見込額を下回った 909,743 千円を、本年度において一般会計から自動車安全特別会

計空港整備勘定へ繰り入れる額を算定する際、控除した。

なお、本年度における航空機燃料税の収入額の 9 分の 7 に相当する金額等は次のとおりであ

り、決算額が見込額を下回った 638,186 千円は、平成 30 年度に一般会計から自動車安全特別

会計空港整備勘定へ繰り入れる額を算定する際、控除することとなる。

(単位 千円)

見込額 (A) 決算額 (B) 差引額 (B) ― (A)

航空機燃料税の収入額の 7/9 相当額

52,000,000 51,361,813 △       638,186

(「自動車安全特別会計」の項参照)

(ロ) 工 事 諸 費(実績額 1,675,449 千円)

空港整備事業関係の工事諸費に要した経費である。

( 3 ) 都市・幹線鉄道整備事業(実績額 30,684,922 千円)

この経費は、都市機能を支える都市鉄道の整備、防災・減災や輸送の安全性の向上等による

安全・安心の確保等のための事業を遂行するために要した経費であり、執行結果の主なもの

は、次のとおりである。

(イ) 鉄道施設総合安全対策事業費補助(実績額 4,663,013 千円)

(a) 「踏切道改良促進法」(昭 36 法 195)に基づき、踏切道における事故防止及び交通の円

滑化のために民間事業者が行う踏切保安設備整備事業に要する事業費の一部を独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助するために要した経費であり、122,065

千円を交付した。

(b) 鉄道施設の老朽化対策のために民間事業者等が行う老朽化対策事業等に要する事業費

の一部を補助するために要した経費であり、4,540,948 千円を交付した。

(ロ) 鉄道防災事業費補助(実績額 1,097,077 千円)

(a) 四国旅客鉄道株式会社等が施行する国土保全に係る海岸、荒廃山地等の防災事業に要

する事業費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助するため

に要した経費であり、345,348 千円を交付した。

(b) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が施行する青函トンネルの機能保全の

ための修繕事業に要する事業費の一部を補助するために要した経費であり、751,728 千円

を交付した。

(ハ) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金(実績額 1,956,000 千円)

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( 144 ) ( 145 )

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が施行する南備讃瀬戸大橋ほか 33 橋の耐

震補強工事に要する資金として、同機構に対して出資した。

(ニ) 幹線鉄道等活性化事業費補助(実績額 1,504,622 千円)

幹線鉄道等活性化事業として、大阪外環状線の貨物鉄道の旅客線化及び形成計画事業を行

うため、民間事業者等が施行する工事に要した経費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構を通じて補助した。

(ホ) 都市鉄道利便増進事業費補助(実績額 13,529,000 千円)

都市鉄道等の利用者の利便を増進すること等を目的として既存の都市鉄道施設を有効活用

しつつ行う都市鉄道利便増進事業に要する事業費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構を通じて補助した。

(ヘ) 都市鉄道整備事業費補助(実績額 6,294,916 千円)

地下高速鉄道の整備を促進するため、新線建設に充てられた建設費の一部及び大規模改良

工事費等の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助した。

(ト) 鉄道駅総合改善事業費補助(実績額 1,640,291 千円)

民間事業者等が鉄道の利用者利便や安全性の向上等を目的として行う鉄道駅総合改善事業

に要する事業費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助した。

( 4 ) 整備新幹線整備事業(実績額 71,947,640 千円)

この経費は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が施行する整備新幹線整備事業

に要する事業費の一部を補助するために要した経費であり、北海道新幹線(新青森・新函館北

斗間、新函館北斗・札幌間)、北陸新幹線(長野・金沢(白山総合車両所)間、金沢(白山総合車

両所)・敦賀間)及び九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の整備新幹線整備事業の事業費の一部を補

助した。

( 5 ) 航路標識整備事業(実績額 5,541,575 千円)

この経費は、船舶の交通安全と運航能率の向上を図るため、航路標識の新設及び既設航路標

識の機能向上・保全等を推進するために要した経費であり、灯台等 325 箇所及び電波標識 19

箇所の改良改修整備を実施した。

4 住宅都市環境整備事業費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28年度における住宅都市環境整備事業費の予算現額は

808,901,735 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 605,966,003 千円

  当初予算額 537,469,000 千円

  予算補正追加額 68,885,000 千円

  予算補正修正減少額 387,997 千円

 前年度繰越額 202,630,740 千円

 予備費使用額 304,992 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、一億総活躍社会の

実現の加速を図るため地方公共団体が施行する防災性を向上するための住宅市街地総合整備促進

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( 144 ) ( 145 )

事業に必要な事業費の一部補助等に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少

額は、都市環境整備事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものであり、予備

費使用額は、熊本地震復旧等予備費の使用額であって、平成 28 年熊本地震により災害を受けた

地域において、国が実施する都市開発事業に関する調査に要する経費等に使用したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 545,674,490 千円

 翌年度繰越額は 235,827,812 千円

 不用額は 27,399,432 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の住宅市街地総合整備促進事業費補助において、計

画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかっ

たこと等によるものであり、不用額は、国土交通省所管の住宅防災事業費において、民間団体等

からの交付申請額が予定を下回ったこと、事業の中止による事業計画の変更があったこと等によ

り、住宅市街地総合整備促進事業費補助を要することが少なかったこと等のため生じたものであ

る。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

住 宅 対 策< 103,330 >192,025,000

< 103,330 >292,163,792

< 93,241 >159,222,953

<―>110,807,328

< 10,088 >22,133,509

< 90 >54

公営住宅整備費等補助 11,550,000 12,435,202 2,394,466 10,022,401 18,335 19

優良住宅整備促進等事業費補助 24,303,000 24,303,000 23,623,600 ― 679,400 97

公的賃貸住宅家賃対策補助 9,100,000 9,100,000 9,098,412 ― 1,588 99

独立行政法人都市再生機構出資金 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ― ― 100

住宅市街地総合整備促進事業費補助 141,920,000 241,046,798 118,952,790 100,784,927 21,309,079 49

そ の 他< 103,330 >

652,000< 103,330 >

778,792< 93,241 >

653,684<―>

―< 10,088 >

125,107< 90 >

83

都市環境整備事業< 12,378,065 >

413,941,003< 13,362,714 >

516,737,943< 11,494,943 >

386,451,536< 996,414 >125,020,483

< 871,356 >5,265,922

< 86 >74

市街地整備事業< 25,578 >39,639,000

< 25,578 >47,702,380

< 21,211 >25,969,351

<―>18,214,327

< 4,366 >3,518,701

< 82 >54

市街地再開発事業 8,362,000 9,064,948 7,856,467 1,208,481 ― 86

都市再生推進事業等

< 25,578 >18,714,000

< 25,578 >25,406,057

< 21,211 >12,294,302

<―>12,409,946

< 4,366 >701,807

< 82 >48

都市機能立地支援事業 2,400,000 3,068,375 1,865,581 489,900 712,894 60

都市開発資金貸付金 10,163,000 10,163,000 3,953,000 4,106,000 2,104,000 38

道路環境整備事業< 9,440,945 >

347,516,945< 10,275,817 >

433,602,951< 8,736,412 >

333,838,693< 870,190 >98,706,356

< 669,214 >1,057,901

< 85 >76

道路環境改善事業 139,479,000 181,427,652 136,522,720 44,813,908 91,023 75

道路交通安全対策事業 198,597,000 241,899,481 188,579,560 53,022,257 297,663 77

工 事 諸 費< 9,440,945 >

9,440,945< 10,275,817 >

10,275,817< 8,736,412 >

8,736,412< 870,190 >

870,190< 669,214 >

669,214< 85 >

85都市水環境整備事業

< 2,911,542 >26,785,058

< 3,061,318 >35,432,611

< 2,737,319 >26,643,492

< 126,223 >8,099,799

< 197,775 >689,319

< 89 >75

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( 146 ) ( 147 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

河川都市基盤整備事業等 23,873,516 32,371,292 23,906,172 7,973,575 491,543 73

工 事 諸 費 等< 2,911,542 >

2,911,542< 3,061,318 >

3,061,318< 2,737,319 >

2,737,319< 126,223 >

126,223< 197,775 >

197,775< 89 >

89

計< 12,481,395 >

605,966,003< 13,466,044 >

808,901,735< 11,588,185 >

545,674,490< 996,414 >235,827,812

< 881,444 >27,399,432

< 86 >67

(注)  1  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  事項欄の「その他」の内訳については、次の 24 年度から 28 年度までの支出済歳出額の事項別表の

注意書き参照。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

住 宅 対 策< 98,372 >

126,893,928< 95,319 >

137,761,485< 92,861 >

230,570,116< 89,831 >

149,819,651< 93,241 >

159,222,953公営住宅整備費等補助 ― ― 304,552 2,238,843 2,394,466優良住宅整備促進等事業費補助 ― 14,588,000 130,869,000 23,800,000 23,623,600

公的賃貸住宅家賃対策補助 8,378,306 7,772,990 7,585,423 13,991,395 9,098,412

独立行政法人都市再生機構出資金 ― ― 3,000,000 6,100,000 4,500,000

独立行政法人住宅金融支援機構出資金 50,403,000 34,511,000 6,689,000 ― ―

住宅市街地総合整備促進事業費補助 67,532,937 80,328,123 81,356,068 102,853,385 118,952,790

公 営 住 宅 等 183,692 ― ― ― ―

そ の 他< 98,372 >

395,992< 95,319 >

561,371< 92,861 >

766,072< 89,831 >

836,027< 93,241 >

653,684

都 市 環 境 整 備 事 業< 1,669,035 >

352,573,446< 1,645,536 >

341,303,580< 12,793,472 >

408,546,127< 12,005,340 >

371,384,305< 11,494,943 >

386,451,536

市 街 地 整 備 事 業< 20,794 >58,316,050

< 21,643 >17,915,797

< 21,048 >17,729,336

< 21,901 >22,539,007

< 21,211 >25,969,351

市街地再開発事業 5,309,556 6,677,360 6,483,760 8,147,421 7,856,467

都市再生推進事業等< 20,794 >53,006,494

< 21,643 >8,761,437

< 21,048 >5,138,767

< 21,901 >6,351,258

< 21,211 >12,294,302

都市機能立地支援事業 ― ― 76,809 191,327 1,865,581

都市開発資金貸付金 ― ― 6,030,000 7,849,000 3,953,000社会資本整備事業特別会計等へ繰入 ― 2,477,000 ― ― ―

道 路 環 境 整 備 事 業< 1,474,587 >

271,938,932< 1,474,116 >

296,366,811< 9,795,612 >

363,729,538< 9,214,528 >

324,399,788< 8,736,412 >

333,838,693道路環境改善事業 ― ― 153,360,733 137,113,872 136,522,720道路交通安全対策事業 ― ― 200,573,192 178,071,387 188,579,560

工 事 諸 費< 1,474,587 >

1,474,587< 1,474,116 >

1,474,116< 9,795,612 >

9,795,612< 9,214,528 >

9,214,528< 8,736,412 >

8,736,412社会資本整備事業特別会計等へ繰入 270,464,344 294,892,695 ― ― ―

都市水環境整備事業< 173,653 >22,318,463

< 149,777 >27,020,971

< 2,976,811 >27,087,251

< 2,768,910 >24,445,509

< 2,737,319 >26,643,492

河川都市基盤整備事業等 ― ― 24,110,440 21,676,599 23,906,172

工 事 諸 費 等< 173,653 >

1,311,653< 149,777 >

212,995< 2,976,811 >

2,976,811< 2,768,910 >

2,768,910< 2,737,319 >

2,737,319

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( 146 ) ( 147 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

社会資本整備事業特別会計等へ繰入 20,960,284 26,807,976 ― ― ―

緑地環境整備総合支援事業 46,525 ― ― ― ―

計< 1,767,407 >

479,467,374< 1,740,855 >

479,065,065< 12,886,333 >

639,116,243< 12,095,171 >

521,203,956< 11,588,185 >

545,674,490

(注)  1  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  住宅対策の「その他」は、住宅建設事業調査費、住宅建設事業調査諸費、都市開発資金貸付金、農地

所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金(27 年度まで)及び特定賃貸住宅建設融資利子補給補助(27 年度

まで)の合計額である。

3  24 年度及び 25 年度の支出済歳出額は、26 年度から 28 年度までの各年度における支出済歳出額と

の比較対照のため、組替えをしてある。

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

( 1 ) 住 宅 対 策(実績額 159,222,953 千円)

この経費は、公営住宅整備等事業に必要な経費、独立行政法人住宅金融支援機構が行う優良

住宅整備促進事業(フラット 35S)に対し補助するために必要な経費、公的賃貸住宅に係る家賃

低減に必要な経費、独立行政法人都市再生機構に出資金を交付するために必要な経費、独立行

政法人都市再生機構が行う住宅市街地総合整備事業に対し補助するために必要な経費等であ

り、執行結果の主なものは次のとおりである。

(イ) 公営住宅整備費等補助(実績額 2,394,446 千円)

公営住宅整備等事業を推進するため、地方公共団体等に対してその事業費の一部を補助し

た。

(ロ) 優良住宅整備促進等事業費補助(実績額 23,623,600 千円)

独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業について、金利引下げに必要な費用

として、その事業費の一部を同機構に対して補助した。

(ハ) 公的賃貸住宅家賃対策補助(実績額 9,098,412 千円)

特定優良賃貸住宅等の公的賃貸住宅について、家賃低減を推進するために必要な経費の一

部を地方公共団体等に対して補助した。

(ニ) 独立行政法人都市再生機構出資金(実績額 4,500,000 千円)

独立行政法人都市再生機構が行う賃貸住宅の再生・再編に要する資金の一部として、同機

構に対して出資した。

(ホ) 住宅市街地総合整備促進事業費補助(実績額 118,952,790 千円)

住宅・建築物の耐震化など、良好な居住環境を創出するため、総合的な計画に基づく住宅

市街地の整備に要する経費の一部を独立行政法人都市再生機構等に対して補助した。

( 2 ) 都市環境整備事業(実績額 386,451,536 千円)

(イ) 市街地整備事業(実績額 25,969,351 千円)

(a) 市街地再開発事業(実績額 7,856,467 千円)

この経費は、「都市再開発法」(昭 44 法 38)等に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全

な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の

整備に関する事業等についての市街地再開発組合等に対する補助に要する経費である。

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( 148 ) ( 149 )

本年度は、防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質

の高い施設建築物を整備する市街地再開発組合等に対する支援等を実施した。

(b) 都市再生推進事業等(実績額 12,294,302 千円)

この経費は、都市の再生・再構築を図るため、戦略的都市整備が必要な地域において、

重点的・先導的に行う事業について、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等に対す

る補助等に要する経費である。

本年度は、大都市の国際競争力の強化を図るための国際的な経済活動の拠点の基盤とな

る都市拠点インフラを整備する地方公共団体等に対する支援等を実施した。

(c) 都市機能立地支援事業(実績額 1,865,581 千円)

この経費は、まちの活力の維持・増進及び持続可能な都市構造への再構築の実現を図る

ため、まちの拠点となるエリアへ都市機能を整備する民間業者等に対する補助に要する経

費である。

本年度は、医療施設を整備する医療法人等に対する支援等を実施した。

(d) 都市開発資金貸付金(実績額 3,953,000 千円)

この経費は、「都市開発資金の貸付けに関する法律」(昭 41 法 20)に基づき、都市の計画

的な整備を推進するため、地方公共団体等が行う都市施設用地の買取り等に要する資金の

貸付け等のための経費である。

本年度は、都市施設用地買収については、神奈川県横浜市の新吉田中川線ほか 7 路線及

び 4 公園、都市再生機構事業資金については、独立行政法人都市再生機構が施行する事業

に対する融資等について実施した。

(ロ) 道路環境整備事業(実績額 333,838,693 千円)

(a) 道路環境改善事業(実績額 136,522,720 千円)

(ⅰ) 沿道環境改善事業については、沿道環境の現況が環境基準を超えていると認められ

る地域において、交差点の立体化、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置、住宅防音工事助

成等の沿道環境の改善対策を総合的・重点的に実施した。

(ⅱ) 無電柱化推進事業については、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」(平 7 法

39)に基づく電線共同溝の整備を実施した。

(b) 道路交通安全対策事業(実績額 188,579,560 千円)

(ⅰ) 交通連携道路事業については、交通機関との連携、結節機能強化等を積極的に推進

することを目的とし、交通結節点改善、公共交通機関支援等を実施した。

(ⅱ) 道路交通安全施設等整備事業については、特に交通の安全を確保する必要がある道

路について、「社会資本整備重点計画」(平成 27 年 9 月 18 日閣議決定)に即して、歩道の

整備、交差点の改良等及び通学路の緊急合同点検結果に基づき緊急的に行う交通安全対

策を重点的に実施した。

(ⅲ) 交通事故重点対策道路事業については、死傷事故率が高い等重点的な交通事故対策

が必要な区間の事故低減に資する交差点改良、防護柵設置等を重点的に実施した。

(c) 工 事 諸 費(実績額 8,736,412 千円)

道路環境整備事業関係の工事諸費に要した経費である。

(ハ) 都市水環境整備事業(実績額 26,643,492 千円)

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( 148 ) ( 149 )

(a) 河川都市基盤整備事業等(実績額 23,906,172 千円)

河川都市基盤整備事業については、12 河川(その他 12 河川)、総合水系環境整備事業に

ついては、78 水系(北海道 6 水系、その他 72 水系)で実施した。

(b) 工 事 諸 費 等(実績額 2,737,319 千円)

都市水環境整備事業関係の工事諸費に要した経費及び都市水環境整備事業調査関係の調

査諸費に要した経費である。

5  公園水道廃棄物処理等施設整備費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における公園水道廃棄物処理等施設整備費の予算現額は

255,679,988 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 197,999,200 千円

  当初予算額 108,106,000 千円

  予算補正追加額 89,988,000 千円

  予算補正修正減少額 94,800 千円

 前年度繰越額 57,680,788 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、熊本地震からの復

旧・復興及び災害対応の強化・老朽化対策の推進を図るため市町村が施行する廃棄物処理施設の

整備事業に対する交付金に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、国

営公園事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 150,028,288 千円

 翌年度繰越額は 100,880,961 千円

 不用額は 4,770,738 千円

であって、翌年度繰越額は、環境省所管の循環型社会形成推進交付金において、計画に関する諸

条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等によ

るものであり、不用額は、環境省所管の廃棄物処理施設整備費において、施設規模の見直しによ

る事業計画の変更及び事業の中止があったことにより、循環型社会形成推進交付金を要すること

が少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

下 水 道< 95,478 >5,375,000

< 95,478 >6,030,005

< 82,391 >5,614,777

<―>219,779

< 13,086 >195,448

< 86 >93

下水道事業調査< 95,478 >4,084,000

< 95,478 >4,088,989

< 82,391 >3,850,200

<―>43,340

< 13,086 >195,448

< 86 >94

下水道事業費補助 1,091,000 1,680,669 1,680,669 ― ― 100下水道防災事業費補助 200,000 260,347 83,908 176,439 ― 32

水 道 施 設 整 備< 3,000 >

44,457,000< 3,000 >

52,148,025< 2,688 >

26,793,472<―>

25,043,153< 311 >311,399

< 89 >51

簡易水道等施設 28,280,313 31,543,702 12,166,027 19,233,519 144,154 38

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( 150 ) ( 151 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

水道水源開発等施設 16,085,753 20,551,683 14,592,035 5,809,634 150,014 71

そ の 他< 3,000 >

90,934< 3,000 >

52,640< 2,688 >

35,409<―>

―< 311 >17,230

< 89 >67

廃棄物処理施設整備< 4,834 >

92,543,000< 4,834 >

136,667,753< 4,784 >

79,063,134<―>

54,109,442< 49 >

3,495,176< 98 >

57廃棄物処理施設 4,321,486 6,321,486 4,555,815 1,588,000 177,670 72循環型社会形成推進交付金 88,137,000 130,261,753 74,424,488 52,521,442 3,315,822 57

そ の 他< 4,834 >

84,514< 4,834 >

84,514< 4,784 >

82,831<―>

―< 49 >1,682

< 98 >98

工 業 用 水 道 3,678,000 4,637,387 2,166,183 2,379,226 91,977 46

国 営 公 園 等< 2,053,729 >

33,284,497< 2,138,155 >

34,956,460< 1,990,228 >

28,455,111< 72,068 >6,326,465

< 75,858 >174,884

< 93 >81

国営公園整備等< 2,021,065 >

30,263,833< 2,105,491 >

31,920,796< 1,961,526 >

25,442,551< 72,068 >6,326,465

< 71,896 >151,780

< 93 >79

都市公園防災事業 2,838,000 2,853,000 2,837,000 ― 16,000 99

そ の 他< 32,664 >

182,664< 32,664 >

182,664< 28,702 >

175,559<―>

―< 3,961 >

7,104< 87 >

96

自 然 公 園 等< 459,207 >18,661,703

< 468,016 >21,240,356

< 400,550 >7,935,609

< 15,599 >12,802,894

< 51,867 >501,852

< 85 >37

国 立 公 園 等< 68,566 >12,662,957

< 77,375 >14,171,576

< 56,897 >4,662,882

< 15,415 >9,282,510

< 5,063 >226,182

< 73 >32

国 民 公 園< 390,641 >

3,576,031< 390,641 >

4,347,031< 343,652 >

1,966,650< 184 >

2,171,237< 46,803 >

209,143< 87 >

45自然環境整備交付金 2,385,029 2,684,063 1,271,066 1,349,146 63,850 47

そ の 他 37,686 37,686 35,009 ― 2,676 92

計< 2,616,248 >

197,999,200< 2,709,484 >

255,679,988< 2,480,642 >

150,028,288< 87,668 >

100,880,961< 141,173 >

4,770,738< 91 >

58

(注)  1  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  事項欄の「その他」の内訳については、次の 24 年度から 28 年度までの支出済歳出額の事項別表の

注意書き参照。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

下 水 道< 89,432 >5,082,355

< 81,981 >5,640,514

< 85,536 >5,551,751

< 87,305 >5,244,446

< 82,391 >5,614,777

下 水 道 事 業 調 査< 89,432 >3,136,336

< 81,981 >4,361,670

< 85,536 >4,464,905

< 87,305 >3,912,462

< 82,391 >3,850,200

下 水 道 事 業 費 補 助 1,519,296 517,042 881,169 1,192,330 1,680,669下水道防災事業費補助 426,722 761,801 205,676 139,653 83,908

水 道 施 設 整 備< 1,833 >

35,429,647< 1,575 >

59,949,337< 2,508 >

67,145,541< 2,279 >

35,896,441< 2,688 >

26,793,472簡 易 水 道 等 施 設 19,261,020 28,869,019 31,554,414 21,527,289 12,166,027水道水源開発等施設 15,977,502 31,000,415 35,520,933 14,309,737 14,592,035

そ の 他< 1,833 >

191,124< 1,575 >

79,902< 2,508 >

70,193< 2,279 >

59,414< 2,688 >

35,409

廃棄物処理施設整備< 2,436 >

60,986,650< 4,608 >

82,326,782< 3,817 >

100,667,242< 3,780 >

77,202,227< 4,784 >

79,063,134廃 棄 物 処 理 施 設 8,953,685 12,263,015 5,306,309 4,628,674 4,555,815循環型社会形成推進交付金 51,980,845 69,997,972 95,285,695 72,508,668 74,424,488

そ の 他< 2,436 >

52,120< 4,608 >

65,795< 3,817 >

75,237< 3,780 >

64,885< 4,784 >

82,831

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( 150 ) ( 151 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

工 業 用 水 道 355,799 1,837,325 3,139,419 2,078,878 2,166,183

国 営 公 園 等< 1,797,335 >

29,440,875< 1,772,788 >

28,970,249< 1,841,794 >

29,574,238< 1,914,886 >

29,560,584< 1,990,228 >

28,455,111

国 営 公 園 整 備 等< 1,767,582 >

25,386,776< 1,744,449 >

25,901,782< 1,812,270 >

26,738,331< 1,886,859 >

25,915,189< 1,961,526 >

25,442,551都 市 公 園 防 災 事 業 3,725,150 2,870,854 2,663,158 3,474,267 2,837,000古 都 及 緑 地 保 全 44,666 24,999 ― ― ―

そ の 他< 29,752 >

284,283< 28,338 >

172,613< 29,523 >

172,749< 28,027 >

171,128< 28,702 >

175,559

自 然 公 園 等< 371,750 >

9,207,713< 429,653 >11,522,363

< 411,060 >9,292,770

< 463,128 >8,555,406

< 400,550 >7,935,609

国 立 公 園 等< 44,817 >6,024,116

< 78,948 >8,789,654

< 73,803 >6,668,670

< 66,028 >5,778,716

< 56,897 >4,662,882

国 民 公 園< 326,933 >

3,008,472< 350,705 >

2,188,978< 337,257 >

1,620,745< 397,099 >

1,561,740< 343,652 >

1,966,650自然環境整備交付金 154,145 521,630 967,965 1,175,386 1,271,066そ の 他 20,979 22,099 35,388 39,562 35,009

計< 2,262,789 >

140,503,043< 2,290,607 >

190,246,571< 2,344,717 >

215,370,964< 2,471,380 >

158,537,985< 2,480,642 >

150,028,288

(注)  1  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  水道施設整備の「その他」は、水道施設整備事業調査費、指導監督事務費、北方領土隣接地域振興

等事業補助率差額及び水道施設整備事業調査諸費の合計額である。

3  廃棄物処理施設整備の「その他」は、廃棄物処理施設整備事業調査費、北方領土隣接地域振興等事

業補助率差額及び廃棄物処理施設整備事業調査諸費の合計額である。

4  国営公園等の「その他」は、国営公園等事業調査費及び国営公園等事業調査諸費の合計額である。

5  自然公園等の「その他」は、自然公園等事業調査費である。

6  24 年度及び 25 年度の支出済歳出額は、26 年度から 28 年度までの各年度における支出済歳出額と

の比較対照のため、組替えをしてある。

7  27 年度から従来の国営公園については国営公園整備等、都市公園等については都市公園防災事業

として示している。

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

( 1 ) 下 水 道 事 業(実績額 5,614,777 千円)

この経費は、「都市計画法」(昭 43 法 100)、「下水道法」(昭 33 法 79)、「離島振興法」、「奄美

群島振興開発特別措置法」、「沖縄振興特別措置法」等に基づき、地方公共団体等が施行する公

共下水道、流域下水道、都市下水路等の事業に対する補助等に要した経費であり、執行結果の

主なものは次のとおりである。

(イ) 下水道事業調査(実績額 3,850,200 千円)

下水道革新的技術実証事業、効率的な下水道事業の推進に関する調査、循環型社会の構造

に関する調査等を実施した。

(ロ) 下水道事業費補助(実績額 1,680,669 千円)

(a) 公共下水道事業

静岡市中島浄化センターのほか 2 箇所で実施した。

(b) 流域下水道事業

愛知県豊川浄化センターのほか 2 箇所で実施した。

(ハ) 下水道防災事業費補助(実績額 83,908 千円)

公共下水道においては横浜駅周辺地区で実施した。

上記に述べた下水道事業の実施状況を示せば、次のとおりである。

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( 152 ) ( 153 )

(単位 箇所)

区         分継   続 新   規 計

予  定 実  績 予  定 実  績 予  定 実  績

公 共 下 水 道 ― 3 ― 1 ― 4流 域 下 水 道 ― 1 ― 2 ― 3

計 ― 4 ― 3 ― 7

( 2 ) 水道施設整備事業(実績額 26,793,472 千円)

この経費は、「水道法」(昭 32 法 177)、「離島振興法」、「沖縄振興特別措置法」等に基づいて、

簡易水道等施設及び水道水源開発等施設の整備に必要な経費を地方公共団体等に対し補助する

ために要した経費であり、執行結果の主なものは次のとおりである。

(イ) 簡易水道等施設(実績額 12,166,027 千円)

(a) 簡易水道施設等については 331 箇所の整備事業に必要な経費の一部を地方公共団体等

に対して補助した。

(b) 水道未普及地域解消事業については 109 箇所の整備事業に必要な経費の一部を地方公

共団体等に対して補助した。

(ロ) 水道水源開発等施設(実績額 14,592,035 千円)

(a) 水道水源開発施設については 39 箇所の整備事業に必要な経費の一部を地方公共団体

等に対して補助した。

(b) 高度浄水施設については 57 箇所の整備事業に必要な経費の一部を地方公共団体等に

対して補助した。

( 3 ) 廃棄物処理施設整備事業(実績額 79,063,134 千円)

この経費は、市町村が策定する循環型社会形成推進地域計画等に基づいて、廃棄物の 3R(リ

デュース、リユース、リサイクル)を広域的かつ総合的に推進するため、マテリアルリサイク

ル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設、最終処分

場等の廃棄物処理施設及び浄化槽の整備等に要した経費であり、執行結果の主なものは次のと

おりである。

(イ) 廃棄物処理施設(実績額 4,555,815 千円)

廃棄物処理施設整備費補助においては 10 施設(前年度からの継続分を含む)の整備事業に

必要な経費の一部を公益財団法人島根県環境管理センター(島根県廃棄物処理センター)等に

対して補助した。

(ロ) 循環型社会形成推進交付金(実績額 74,424,488 千円)

(a) 廃棄物処理施設整備

廃棄物処理施設整備等事業については東京二十三区清掃一部事務組合ほか 227 事業主体

に対して交付した。

(b) 浄  化  槽

浄化槽設置整備事業については高松市ほか 942 事業主体に対して交付し、浄化槽市町村

整備推進事業については栗原市ほか 128 事業主体に対して交付した。

(ハ) その他(廃棄物処理施設事業調査費等)(実績額 82,831 千円)

廃棄物処理施設の整備を効率的かつ的確に実施するため、廃棄物処理施設整備事業に必要

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( 152 ) ( 153 )

な調査等を実施した。

( 4 ) 工業用水道事業(実績額 2,166,183 千円)

この経費は、「工業用水道事業法」(昭 33 法 84)に基づいて工業地帯における地下水汲く

み上げ

による地盤沈下の防止と産業基盤の整備を目的として布設される工業用水道の事業費の補助に

要した経費等及び「水資源開発促進法」(昭 36 法 217)に基づいて水資源の総合的開発と利用の

合理化の促進を目的として布設される工業用水道の事業費の補助に要した経費であり、地方公

共団体において実施した室蘭地区工業用水道第二期改築事業ほか 42 箇所の工事について

2,005,573 千円を交付した。また、独立行政法人水資源機構において実施した木曽川水系連絡

導水路事業ほか 6 箇所の工事について 160,610 千円を交付した。

( 5 ) 国営公園等事業(実績額 28,455,111 千円)

この経費は

(イ) 国が施行する国営昭和記念公園、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園等の諸施設の整備等

(ロ) 「都市計画法」、「都市公園法」(昭 31 法 79)、「沖縄振興特別措置法」、「都市緑地法」(昭

48 法 72)等に基づき、地方公共団体等が施行する都市公園等の事業及び特別緑地保全地区の

保全のための土地の買入れに対する補助

(ハ) 沖縄総合事務局及び北海道開発局が施行する国営公園事業関係の工事諸費

等に要した経費であり、執行結果の主なものは、次のとおりである。

(a) 国営公園整備等(実績額 25,442,551 千円)

この経費は、国が施行する次の国営公園の諸施設の整備及び維持管理に要した経費である。

(ⅰ) 国営武蔵丘陵森林公園(面積約 304 ha)については、昭和 43 年 10 月 18 日に明治百

年記念事業として、国営武蔵丘陵森林公園を設置することが閣議決定されたことに基づ

き、昭和 43 年度より事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した建築物の修繕

等を実施した。

(ⅱ) 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園については、昭和 45 年 12 月 18 日「飛鳥地方における

歴史的風土及び文化財の保存等に関する方策について」、昭和 51 年 10 月 29 日「飛鳥地

方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する方策の一環としての都市公園の整備

について」及び平成 13 年 3 月 16 日「飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に

関する方策の一環としての都市公園の整備について」の閣議決定に基づき、奈良県高市

郡明日香村において国営飛鳥・平城宮跡歴史公園飛鳥区域(祝戸地区、石舞台地区、甘

樫丘地区、高松塚周辺地区及びキトラ古墳周辺地区)(面積約 60 ha)を、また、平成 20

年 10 月 28 日「我が国固有の優れた文化的資産である平城宮跡の保存及び活用を図るた

めの都市公園の設置について」の閣議決定に基づき、奈良県奈良市において、国営飛

鳥・平城宮跡歴史公園平城宮跡区域(面積約 122 ha)を整備することとされたもので、

本年度は、平城宮跡区域の建築物の整備等を実施した。

(ⅲ) 淀川河川公園(面積約 1,216 ha)については、木津川、宇治川及び桂川の三川合流点

より淀川大橋までの区域において、河川事業の進展とあわせて近畿圏における広域的な

利用に供する公園として、昭和 47 年度より事業に着手したものであり、本年度は、背

割堤地区の建築物の整備等を実施した。

(ⅳ) 海の中道海浜公園(面積約 539 ha)については、九州地方における広域的な利用に

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( 154 ) ( 155 )

供する公園として、博多湾と玄海灘にはさまれた半島、通称「海の中道」の中央部におい

て、昭和 50 年度より事業に着手したものであり、本年度は、森の池エリアの園路整備

等を実施した。

(ⅴ) 国営沖縄記念公園(面積約 82 ha)については、昭和 50 年 7 月 15 日沖縄県国頭郡本

部町において開催された沖縄国際海洋博覧会を記念する公園を設置することが、閣議決

定されたことに基づき、昭和 50 年度より事業に着手、また、昭和 61 年 11 月 28 日に沖

縄復帰記念事業として那覇市首里城跡地を「首里城地区」として整備することが閣議決定

されたことに基づき、昭和 61 年度より事業に着手したものであり、本年度は、海洋博

覧会地区の管理施設の更新、首里城地区の北城郭地区の復元整備等を実施した。

(ⅵ) 国営昭和記念公園(面積約 180 ha)については、昭和 54 年 11 月 30 日の閣議決定に

基づき、立川基地跡地(東京都立川市、昭島市)の一部において、昭和天皇御在位五十年

記念事業として昭和 53 年度より事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した木

橋の更新等を実施した。

(ⅶ) 滝野すずらん丘陵公園(面積約 396 ha)については、札幌市街地から南へ約 18 km

に位置し、札幌市の外郭を形成する山系と石狩平野との中間の丘陵地の公園として、昭

和 53 年度より事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した建築物及び園路の修

繕等を実施した。

(ⅷ) 国営常陸海浜公園(面積約 350 ha)については、関東地方における広域的な利用に

供する公園として、水戸市東方の水戸射爆撃場跡地の一部において、昭和 54 年度より

事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した建築物の修繕等を実施した。

(ⅸ) 国営木曽三川公園(面積約 6,088 ha)については、我が国を代表する河川である木曽

川、長良川及び揖斐川の三川流域の良好な自然条件、社会条件を生かし、東海地方にお

ける広域的な利用に供する公園として、昭和 55 年度より事業に着手したものであり、

本年度は、三派川地区の園路広場の整備、中央水郷地区の敷地造成等を実施した。

(ⅹ) 国営みちのく杜の湖畔公園(面積約 647 ha)については、仙台市南西約 20 km に位

置する釜房湖(釜房ダムによる人造湖)及びその周辺の区域において、東北地方における

広域的な利用に供する公園として、昭和 56 年度より事業に着手したものであり、本年

度は、老朽化した古民家等の修繕を実施した。

(xi) 国営備北丘陵公園(面積約 340 ha)については、中国地方のほぼ中央、中国縦貫自動

車道庄原インターチェンジの至近に位置し、中国地方における広域的な利用に供する公

園として、昭和 57 年度より事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した建築物

の修繕等を実施した。

(xii) 国営讃岐まんのう公園(面積約 350 ha)については、高松市南西約 30 km に位置し

た満濃池に隣接する丘陵地帯に位置し、四国地方における広域的な利用に供する公園と

して、昭和 59 年度より事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した園路の修繕

等を実施した。

(xiii) 国営越後丘陵公園(面積約 399 ha)については、新潟県長岡市に位置し、北陸地域

における広域的な利用に供する公園として、平成元年度より事業に着手したものであ

り、本年度は、あそびの里地区の園路広場整備等を実施した。

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( 154 ) ( 155 )

(xiv) 国営アルプスあづみの公園(面積約 353 ha)については、長野県北西部に位置し、

長野県内をはじめとする三大都市圏における広域的な利用に供する公園として、平成 2

年度より事業に着手したものであり、本年度は、堀金・穂高地区の老朽化した遊具の修

繕、大町・松川地区の園路整備等を実施した。

(xv) 国営吉野ヶ里歴史公園(面積約 54 ha)については、平成 4 年 10 月 27 日「我が国固

有の優れた文化的資産である吉野ケ里遺跡の保存及び活用を図るための都市公園の設置

について」の閣議決定に基づき、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町及び神埼市において平成 4 年

度より事業に着手したものであり、本年度は、老朽化した復元建物の修繕等を実施した。

(xvi) 国営明石海峡公園(面積約 330 ha)については、近畿圏における広域的な利用に供

する公園として、兵庫県神戸市及び淡路市において、平成 5 年度より事業に着手したも

のであり、本年度は、神戸地区の棚田ゾーンの園路整備、森のゾーンの管理施設の整備

等を実施した。

(xvii) 国営東京臨海広域防災公園(面積約 6.7 ha)については、都市再生プロジェクト第一

次決定を受けて整備した東京都江東区における基幹的広域防災拠点であり、本年度は、

公園施設の適正な維持管理を実施した。

(xviii) 国立民族共生公園(面積約 10 ha)については、平成 26 年 6 月「アイヌ文化の復興等

を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備及び管理運営に関する基本方針」

の閣議決定に基づき、北海道白老郡白老町において平成 28 年度より事業に着手したも

のであり、本年度は敷地造成設計等を実施した。

(b) 都市公園防災事業(実績額 2,837,000 千円)

この経費は、「都市公園法」に基づき、地方公共団体等が施行する都市公園事業に対する

補助に要した経費であり、本年度は、東京都新川防災公園等 8 箇所で実施した。

(c) その他(国営公園等事業調査)(実績額 175,559 千円)

この経費は、都市公園事業を推進する上での技術的諸問題を解決するとともに、社会情

勢の変化を鑑み、適正かつ効率的に事業を実施するために必要な調査を行うものであり、

本年度は、都市公園等の整備及び管理の推進に関する調査、都市緑化推進に関する調査並

びに緑化技術推進に関する調査を実施した。

( 6 ) 自然公園等事業(実績額 7,935,609 千円)

この経費は、国が施行する国立公園、国民公園等の施設の整備及び地方公共団体が施行する

国定公園等の施設整備に必要な経費に対する交付金等に要した経費であり、執行結果の主なも

のは、次のとおりである。

(イ) 国立公園等事業(実績額 4,662,882 千円)

本年度は、全国 37 の国立公園及び国指定鳥獣保護区等において、自然環境の保全や消

失・変容した自然生態系の再生を図るとともに、自然との多様なふれあいを求める国民の

ニーズに対応するため、園地や野営場、登山道や公衆便所等の施設の整備を実施した。

また、三陸復興国立公園等の利用拠点において、地震・津波によって被災した公園利用施

設の復旧・再整備等を実施した。

(ロ) 国民公園事業(実績額 1,966,650 千円)

皇居外苑(96.5 ha)、京都御苑(65.1 ha)及び新宿御苑(58.3 ha)については、昭和 22 年 12

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( 156 ) ( 157 )

月 27 日「旧皇室苑地の運営に関する件」の閣議決定に基づき、また、千鳥ケ淵戦没者墓苑(1.6

ha)については、昭和 28 年 12 月 11 日「無名戦没者の墓に関する件」並びに北の丸公園(19.3

ha)については、昭和 38 年 5 月 21 日「皇居周辺北の丸地区の整備について」の閣議決定に基

づき、それぞれ設置され、各公園の特性を踏まえ、歴史的雰囲気、美観、静寂を保持しなが

ら整備等を実施してきている。本年度は、樹木剪せん

定、芝の保守等の園地整備等を実施した。

(ハ) 自然環境整備交付金(実績額 1,271,066 千円)

本年度は、地方公共団体が実施する国立公園、国定公園等の整備事業について、43 都道

府県に対して交付した。

(ニ) その他(自然公園等事業調査)(実績額 35,009 千円)

自然公園等の整備を適正かつ効率的に実施するため、国立公園等の整備及び管理に関する

調査並びに自然再生事業の推進に関する調査を実施した。

6  農林水産基盤整備事業費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における農林水産基盤整備事業費の予算現額は

989,024,842 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 797,589,375 千円

  当初予算額 593,147,000 千円

  予算補正追加額 204,950,000 千円

  予算補正修正減少額 507,625 千円

 前年度繰越額 189,687,228 千円

 予備費使用額 1,748,239 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、21 世紀型のイン

フラ整備の促進を図るため地方公共団体が施行する農業競争力強化基盤整備事業に必要な事業費

の一部補助等に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、農業生産基盤

整備事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものであり、予備費使用額は、熊

本地震復旧等予備費の使用額であって、平成 28 年熊本地震により災害を受けた地域において、

地方公共団体が実施する農業用施設の安全度評価調査事業に要する事業費を補助する経費等に使

用したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 707,052,751 千円

 翌年度繰越額は 270,106,221 千円

 不用額は 11,865,869 千円

であって、翌年度繰越額は、農林水産省所管の農業競争力強化基盤整備事業費補助において、計

画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかっ

たこと等によるものであり、不用額は、農林水産省所管の森林整備事業費において、契約価格が

予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更をしたこと等により、森林環境保

全整備事業費を要することが少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

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( 156 ) ( 157 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

農 業 農 村 整 備< 29,513,735 >

453,867,576< 29,876,809 >

580,403,868< 28,663,362 >

383,423,311< 397,486 >188,643,619

< 815,960 >8,336,937

< 95 >66

か ん が い 排 水 110,996,272 132,572,790 93,908,785 35,937,627 2,726,376 70土地改良施設管理 14,435,233 14,801,460 14,239,266 539,755 22,438 96農用地再編整備 31,885,760 52,308,946 31,713,621 18,944,616 1,650,708 60総合農地防災等 102,187,929 120,460,320 77,966,986 41,843,329 650,003 64農業競争力強化基盤整備 130,365,420 190,999,163 106,913,323 83,945,289 140,550 55

水 資 源 開 発 7,126,000 7,818,011 5,861,025 1,956,986 ― 74食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定へ繰入

18,023,024 22,172,536 16,386,545 4,949,328 836,663 73

補 助 率 差 額 等< 29,513,735 >

38,847,938< 29,876,809 >

39,270,639< 28,663,362 >

36,433,757< 397,486 >

526,686< 815,960 >

2,310,194< 95 >

92

森 林 整 備< 8,202,657 >

151,162,256< 8,202,657 >

175,515,714< 7,971,923 >

135,768,571<―>

36,780,857< 230,733 >

2,966,285< 97 >

77

水 産 基 盤 整 備< 1,409,577 >

85,909,543< 1,442,609 >

108,541,351< 1,333,392 >

81,638,512< 13,117 >26,444,690

< 96,099 >458,148

< 92 >75

農山漁村地域整備 106,650,000 124,563,907 106,222,356 18,237,053 104,497 85

計< 39,125,969 >

797,589,375< 39,522,075 >

989,024,842< 37,968,677 >

707,052,751< 410,603 >270,106,221

< 1,142,794 >11,865,869

< 96 >71

 (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

農 業 農 村 整 備< 27,128,484 >

227,540,187< 26,826,541 >

381,277,901< 28,922,124 >

382,930,445< 28,690,779 >

306,556,289< 28,663,362 >

383,423,311か ん が い 排 水 72,725,916 96,009,516 97,388,967 77,539,538 93,908,785土 地 改 良 施 設 管 理 13,813,543 13,354,344 14,376,303 14,394,821 14,239,266農 用 地 再 編 整 備 9,785,134 21,501,178 22,161,567 24,562,774 31,713,621総 合 農 地 防 災 等 23,830,142 78,019,854 73,181,821 54,518,490 77,966,986農業競争力強化基盤整備 ― 90,229,754 111,209,815 73,752,171 106,913,323

戸別所得補償実施円滑化基盤整備 35,756,194 20,469,588 110,491 ― ―

特定中山間保全等整備 2,789,069 1,058,424 163,801 ― ―

水 資 源 開 発 5,823,347 6,495,221 8,382,995 7,418,583 5,861,025食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定へ繰入

28,844,154 23,987,561 19,820,748 17,035,909 16,386,545

補 助 率 差 額 等< 27,128,484 >

34,156,835< 26,826,541 >

30,152,457< 28,922,124 >

36,133,933< 28,690,779 >

37,334,000< 28,663,362 >

36,433,757補 助 か ん が い 排 水 15,849 ― ― ― ―

森 林 整 備< 7,994 >

151,826,088< 9,402,466 >

166,556,650< 8,834,645 >

153,056,475< 8,373,838 >

135,889,980< 7,971,923 >

135,768,571

水 産 基 盤 整 備< 1,146,282 >

70,954,406< 1,163,530 >

95,121,753< 1,250,383 >

86,556,570< 1,298,987 >

79,735,867< 1,333,392 >

81,638,512農 山 漁 村 地 域 整 備 21,416,388 161,205,810 149,445,831 124,206,497 106,222,356

計< 28,282,761 >

471,737,070< 37,392,538 >

804,162,115< 39,007,153 >

771,989,322< 38,363,604 >

646,388,635< 37,968,677 >

707,052,751

 (注) 1 <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

2  24 年度の支出済歳出額は、25 年度から 28 年度までの各年度における支出済歳出額との比較対照

のため、組替えをしてある。

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( 158 ) ( 159 )

(Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

この経費は、農業農村整備、森林整備、水産基盤整備及び農山漁村地域整備に要した経費であ

る。

以下、事業別の内容について説明する。

( 1 ) 農業農村整備事業(実績額 383,423,311 千円)

この経費は、農業の生産性の向上等を目的とするかんがい排水事業、農業競争力強化基盤整

備事業、農村地域の防災・保全を図る事業等に要した経費であり、執行結果の主なものは、次

のとおりである。

(イ) かんがい排水(実績額 93,908,785 千円)

直 轄 事 業

かんがい排水事業については 107 地区(北海道 31 地区、沖縄 3 地区、その他 73 地区)

で実施し、このうち 7 地区(北海道 3 地区、その他 4 地区)を完了した。

(ロ) 土地改良施設管理(実績額 14,239,266 千円)

直 轄 事 業

国営造成施設管理については 514 地区(北海道 169 地区、沖縄 27 地区、その他 318 地

区)で実施し、このうち 410 地区(北海道 140 地区、沖縄 26 地区、その他 244 地区)を完

了した。

(ハ) 農用地再編整備(実績額 31,713,621 千円)

直 轄 事 業

農用地再編整備事業については 22 地区(北海道 17 地区、その他 5 地区)で実施した。

(ニ) 総合農地防災等(実績額 77,966,986 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 20,847,536 千円)

地すべり対策事業については 2 地区(その他 2 地区)及び総合農地防災事業については

19 地区(北海道 8 地区、その他 11 地区)で実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 57,119,450 千円)

農村地域防災減災事業については 1,890 地区(北海道 24 地区、離島 26 地区、沖縄 3 地

区、その他 1,837 地区)で実施し、このうち 693 地区(北海道 9 地区、離島 9 地区、沖縄 2

地区、その他 673 地区)を完了した。

(ホ) 農業競争力強化基盤整備(実績額 106,913,323 千円)

補 助 事 業

都道府県営事業については 1,702 地区(北海道 425 地区、離島 17 地区、沖縄 37 地区、

その他 1,223 地区)で実施し、このうち 311 地区(北海道 67 地区、離島 2 地区、沖縄 5 地

区、その他 237 地区)を完了した。

(ヘ) 水 資 源 開 発(実績額 5,861,025 千円)

補 助 事 業

独立行政法人水資源機構事業については 20 地区(その他 20 地区)で実施した。

(ト) 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定へ繰入(実績額 16,386,545 千円)

「特別会計に関する法律」に基づき、食料安定供給特別会計で施行する国営土地改良事業

(かんがい排水事業、総合農地防災事業、農用地再編整備事業等)に要する経費の財源として

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( 158 ) ( 159 )

食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定へ繰り入れた。

(チ) 補助率差額等(実績額 36,433,757 千円)

「 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 」(昭 36 法

112)に基づいて、平成 26 年度及び平成 27 年度において適用団体が施行した開発指定事業に

ついて補助率差額を交付するために要した経費、地方公共団体が施行する諸土地改良事業に

必要な事業費の一部を補助するために要した経費並びに農業農村整備事業関係の営繕宿舎

費、工事諸費及び調査諸費に要した経費である。

( 2 ) 森林整備事業(実績額 135,768,571 千円)

この経費は、「森林・林業基本法」(昭 39 法 161)、「森林法」、「離島振興法」、「沖縄振興特別

措置法」等に基づき、森林の多面的機能の持続的発揮に向け、国が施行する森林環境保全整備

事業及び森林居住環境整備事業に要した経費、地方公共団体等が施行する森林環境保全整備事

業の補助に要した経費、国立研究開発法人森林総合研究所が施行する水源林造成事業の補助等

に要した経費等であり、執行結果の主なものは、次のとおりである。

(イ) 直 轄 事 業(実績額 68,058,164 千円)

森林環境保全整備事業及び森林居住環境整備事業については造林事業 92,261 ha、林道事

業 500 km を実施した。

(ロ) 補 助 事 業(実績額 56,935,406 千円)

森林環境保全整備事業費補助のうち森林環境保全直接支援事業については造林事業

142,227 ha(北海道 52,989 ha、離島 1,374 ha、奄美 531 ha、沖縄 722 ha、その他 86,610 ha)、

林業専用道等整備事業については林道事業 83 km(北海道 26 km、離島 1 km、その他

56 km)、環境林整備事業については造林事業 44,017 ha(北海道 1,004 ha、離島 840 ha、奄美

803 ha、沖縄 209 ha、その他 41,160 ha)を実施した。また、国立研究開発法人森林総合研究

所が施行する水源林造成事業については 36,730 ha を実施した。さらに、美しい森林づくり

基盤整備交付金については 147 市町村で実施した。

( 3 ) 水産基盤整備事業(実績額 81,638,512 千円)

この経費は、「漁港漁場整備法」(昭 25 法 137)に基づく漁港漁場整備長期計画等により、防

波堤、岸壁及び船揚場等の施設の整備、魚礁の設置、増養殖場の造成、漁場環境の維持保全事

業等を地方公共団体等が行うのに必要な事業費の一部を負担又は補助するために要した経費、

国が漁港及び漁場の整備を行うために要した経費等であり、執行結果の主なものは、次のとお

りである。

(イ) 直 轄 事 業(実績額 19,713,622 千円)

特定漁港漁場整備事業については 32 地区(北海道 30 地区、その他 2 地区)で実施した。

(ロ) 補 助 事 業(実績額 61,924,889 千円)

水産物供給基盤整備事業費補助のうち水産流通基盤整備事業については 64 地区(北海道

12 地区、離島 3 地区、沖縄 2 地区、その他 47 地区)、水産物供給基盤機能保全事業につい

ては 292 地区(北海道 12 地区、離島 56 地区、沖縄 14 地区、その他 210 地区)、漁港施設機

能強化事業については 135 地区(北海道 21 地区、離島 23 地区、沖縄 3 地区、その他 88 地

区)、水産資源環境整備事業費補助のうち水産環境整備事業については 90 地区(北海道 15 地

区、離島 15 地区、沖縄 2 地区、その他 58 地区)、水産生産基盤整備事業については 78 地区

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( 160 ) ( 161 )

(北海道 8 地区、離島 38 地区、沖縄 6 地区、その他 26 地区)で実施した。

( 4 ) 農山漁村地域整備事業(実績額 106,222,356 千円)

この経費は都道府県又は市町村が農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計

画を自ら策定し、これに基づき実施される農業農村基盤整備、森林基盤整備、水産基盤整備及

び海岸保全施設整備に要した経費であり、農山漁村地域整備交付金として 46 都道府県 75 市町

に交付した。

7  社会資本総合整備事業費

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における社会資本総合整備事業費の予算現額は

3,041,447,196 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 2,411,251,000 千円

  当初予算額 1,998,566,000 千円

  予算補正追加額 412,685,000 千円

 前年度繰越額 630,196,196 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、21 世紀型のイン

フラ整備の推進、地方創生の推進、熊本地震からの復旧・復興及び災害対応の強化・老朽化対策

の推進を図るため地方公共団体等が施行する地域の創意工夫を活かした社会資本の総合的な整備

を支援するための社会資本総合整備事業に対する交付金に必要な経費等を補正追加したものであ

る。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 2,202,263,277 千円

 翌年度繰越額は 834,453,453 千円

 不用額は 4,730,465 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の防災・安全社会資本整備交付金において、計画に

関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこ

と等によるものであり、不用額は、国土交通省所管の社会資本総合整備事業費において、関係機

関との調整及び事業規模の縮小による事業計画の変更があったこと等により、防災・安全社会資

本整備交付金を要することが少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

社会資本総合整備 2,411,251,000 3,041,447,196 2,202,263,277 834,453,453 4,730,465 72社会資本整備総合交付金 1,055,623,000 1,273,453,999 931,843,685 340,312,834 1,297,480 73

防災・安全交付金 1,355,628,000 1,767,993,196 1,270,419,592 494,140,619 3,432,984 71

 また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

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( 160 ) ( 161 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

社 会 資 本 総 合 整 備 1,651,699,487 2,401,378,521 2,373,258,539 2,134,757,050 2,202,263,277社会資本整備総合交付金 1,630,796,646 1,255,787,496 1,070,870,081 938,036,721 931,843,685

防 災 ・ 安 全 交 付 金 20,902,840 1,135,332,767 1,302,388,457 1,196,720,328 1,270,419,592防災対策推進東日本大震災復興特別会計へ繰入

― 10,258,257 ― ― ―

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

この経費は、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹

的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総合的・一体的に支援す

るための経費である。

本年度は、治水、海岸、道路、港湾、住宅、住環境整備、市街地整備、広域連携、都市公園、

下水道等の基幹事業及び関連事業の一部に対して交付した。

8  推 進 費 等

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における推進費等の予算現額は 89,696,035 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 66,773,000 千円

  当初予算額 63,753,000 千円

  予算補正追加額 3,020,000 千円

 前年度繰越額 22,923,035 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、地方創生の推進を

図るため施行する「地域再生法」(平 17 法 24)第 13 条第 1 項の規定による地方創生基盤整備事業

に要する経費に充てるための地方公共団体に対する交付金に必要な経費を補正追加したものであ

る。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 58,452,690 千円

 翌年度繰越額は 26,203,063 千円

 不用額は 5,040,281 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の地方創生整備推進交付金において、計画に関する

諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等に

よるものであり、不用額は、国土交通省所管の災害対策等緊急事業推進費において、推進を要す

る事業が少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を所管別及び事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

内 閣 府

推 進 費

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( 162 ) ( 163 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

1,352 1,352 ― ― 1,352 ―

農 林 水 産 省 21,227,525 28,282,629 20,316,083 7,861,453 105,093 71 推 進 費 781,380 860,180 618,720 238,320 3,139 71 災害対策等緊急事業推進費 454,000 532,800 293,120 238,320 1,360 55

北海道特定特別総合開発事業推進費

327,380 327,380 325,600 ― 1,779 99

地方創生基盤整備事業推進費 20,446,145 20,446,145 13,031,248 7,381,554 33,342 63

地域再生推進費 ― 6,976,304 6,666,113 241,579 68,612 95 国 土 交 通 省 44,329,719 60,195,517 37,011,755 18,328,342 4,855,419 61 推 進 費 21,402,268 31,634,817 16,640,845 10,263,176 4,730,795 52 災害対策等緊急事業推進費 14,359,000 22,203,670 9,081,773 8,493,036 4,628,859 40

官民連携基盤整備推進調査費 357,000 357,000 329,716 ― 27,283 92

北海道特定特別総合開発事業推進費

4,115,620 4,115,620 4,045,000 ― 70,620 98

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

2,570,648 4,958,526 3,184,355 1,770,139 4,032 64

地方創生基盤整備事業推進費 22,927,451 22,927,451 14,808,205 8,065,166 54,079 64

地域再生推進費 ― 5,633,249 5,562,704 ― 70,545 98 環 境 省 1,214,404 1,216,536 1,124,852 13,268 78,416 92

地方創生基盤整備事業推進費 1,214,404 1,214,404 1,122,720 13,268 78,416 92

地域再生推進費 ― 2,132 2,132 ― ― 100

計 66,773,000 89,696,035 58,452,690 26,203,063 5,040,281 65

推 進 費 22,185,000 32,496,349 17,259,566 10,501,496 4,735,286 53 災害対策等緊急事業推進費 14,813,000 22,736,470 9,374,893 8,731,356 4,630,219 41

官民連携基盤整備推進調査費 357,000 357,000 329,716 ― 27,283 92

北海道特定特別総合開発事業推進費

4,443,000 4,443,000 4,370,600 ― 72,399 98

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

2,572,000 4,959,878 3,184,355 1,770,139 5,384 64

地方創生基盤整備事業推進費 44,588,000 44,588,000 28,962,173 15,459,988 165,837 64

地域再生推進費 ― 12,611,686 12,230,950 241,579 139,157 96

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を所管別及び事項別に

示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

内 閣 府

推 進 費 1,487,978 2,162,734 ― ― ―

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( 162 ) ( 163 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

403,184 2,162,734 ― ― ―

沖縄北部活性化特別振興対策特定開発事業推進費

1,084,794 ― ― ― ―

農 林 水 産 省 31,184,067 30,069,055 30,881,514 26,525,028 20,316,083推 進 費 2,958,706 888,750 3,128,238 3,580,131 618,720災害対策等緊急事業推進費 715,917 11,112 26,436 593,764 293,120

北海道特定特別総合開発事業推進費 100,000 616,526 3,101,802 2,986,367 325,600

北海道特定地域連携事業推進費 1,957,797 261,112 ― ― ―

沖縄北部活性化特別振興対策特定開発事業推進費

184,991 ― ― ― ―

地方創生基盤整備事業推進費 ― ― ― ― 13,031,248

地 域 再 生 推 進 費 28,225,360 29,180,304 27,753,276 22,944,897 6,666,113経 済 産 業 省

推 進 費

災害対策等緊急事業推進費 13,500 ― ― ― ―

国 土 交 通 省 46,573,490 45,755,639 42,891,194 31,755,632 37,011,755推 進 費 18,345,431 16,829,562 13,609,809 8,524,490 16,640,845災害対策等緊急事業推進費 11,578,756 14,889,558 8,709,751 4,387,989 9,081,773

官民連携基盤整備推進調査費 144,439 62,439 228,186 216,625 329,716

北海道特定特別総合開発事業推進費 617,500 1,124,850 2,381,300 1,480,000 4,045,000

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

13,371 471,566 2,290,571 2,439,875 3,184,355

北海道特定地域連携事業推進費 5,656,716 281,147 ― ― ―

沖縄北部活性化特別振興対策特定開発事業推進費

334,647 ― ― ― ―

地方創生基盤整備事業推進費 ― ― ― ― 14,808,205

地 域 再 生 推 進 費 28,228,059 28,926,077 29,281,385 23,231,141 5,562,704環 境 省 1,626,295 1,497,638 1,049,690 1,186,426 1,124,852地方創生基盤整備事業推進費 ― ― ― ― 1,122,720

地 域 再 生 推 進 費 1,626,295 1,497,638 1,049,690 1,186,426 2,132計 80,885,332 79,485,067 74,822,399 59,467,087 58,452,690

推 進 費 22,805,616 19,881,047 16,738,047 12,104,622 17,259,566災害対策等緊急事業推進費 12,308,174 14,900,670 8,736,187 4,981,753 9,374,893

官民連携基盤整備推進調査費 144,439 62,439 228,186 216,625 329,716

北海道特定特別総合開発事業推進費 717,500 1,741,376 5,483,102 4,466,367 4,370,600

沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費

416,555 2,634,301 2,290,571 2,439,875 3,184,355

北海道特定地域連携事業推進費 7,614,513 542,259 ― ― ―

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( 164 ) ( 165 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

沖縄北部活性化特別振興対策特定開発事業推進費

1,604,433 ― ― ― ―

地方創生基盤整備事業推進費 ― ― ― ― 28,962,173

地 域 再 生 推 進 費 58,079,715 59,604,019 58,084,351 47,362,465 12,230,950

 (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

( 1 ) 推  進  費(実績額 17,259,566 千円)

この経費は

(イ) 災害対策等緊急事業推進費(実績額 9,374,893 千円)

災害対策及び公共交通の安全対策のために緊急に実施する事業の推進を図るために必要な

経費

(口) 官民連携基盤整備推進調査費(実績額 329,716 千円)

地方公共団体が実施する官民連携基盤整備に関する調査の調査費の一部を補助するために

必要な経費

(ハ) 北海道特定特別総合開発事業推進費(実績額 4,370,600 千円)

「北海道開発法」(昭 25 法 126)に基づく北海道総合開発計画に関する特定の特別総合開発

事業の推進を図るために必要な経費

(ニ) 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費(実績額 3,184,355 千円)

「沖縄振興特別措置法」に基づく沖縄振興計画に関する特定の振興開発事業の推進等を図る

ために必要な経費

であり、これらに関する事業又は調査を実施するために要した経費である。

以上の経費の執行結果の主なものは、次のとおりである。

(農林水産省所管)

(a) 災害対策等緊急事業推進費(実績額 293,120 千円)

(ⅰ) 農 業 関 係(実績額 78,800 千円)

農業競争力強化基盤整備事業費補助については 2 地区で実施した。

(ⅱ) 治 山 関 係(実績額 214,320 千円)

国有林直轄治山事業については 2 箇所で実施した。

(b) 北海道特定特別総合開発事業推進費(実績額 325,600 千円)

(ⅰ) 農 業 関 係(実績額 127,379 千円)

農業競争力強化基盤整備事業費補助については 3 地区で実施した。

(ⅱ) 治 山 関 係(実績額 198,221 千円)

治山事業費補助については 2 箇所で実施した。

(国土交通省所管)

(a) 災害対策等緊急事業推進費(実績額 9,081,773 千円)

(ⅰ) 治 水 事 業(実績額 7,409,804 千円)

河川改修事業については 7 河川、河川激甚災害対策特別緊急事業については 1 河川、

河川災害復旧等関連緊急事業については 2 河川、河川改修費補助については 11 河川、

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( 164 ) ( 165 )

河川激甚災害対策特別緊急事業費補助については 1 河川、河川災害復旧等関連緊急事業

費補助については 1 河川及び流域治水対策事業費補助については 4 河川で実施した。

(ⅱ) 海 岸 事 業(実績額 1,009,175 千円)

海岸保全施設整備事業については 1 海岸及び海岸保全施設整備事業費補助については

2 海岸で実施した。

(ⅲ) 道路整備事業(実績額 614,004 千円)

道路更新防災等対策事業費補助については 17 箇所で実施した。

(ⅳ) 航路標識整備事業(実績額 44,689 千円)

航路標識整備事業については 1 箇所で実施した。

(ⅴ) 国営公園等事業(実績額 4,100 千円)

都市公園災害対策事業費補助については 2 箇所で実施した。

(b) 官民連携基盤整備推進調査費(実績額 329,716 千円)

地方公共団体が実施する官民連携基盤整備に関する調査の調査費の一部補助については

34 箇所で実施した。

(c) 北海道特定特別総合開発事業推進費(実績額 4,045,000 千円)

(ⅰ) 治 水 事 業(実績額 1,930,000 千円)

河川改修事業については 5 河川で実施した。

(ⅱ) 道路整備事業(実績額 1,495,000 千円)

地域連携道路事業については 4 箇所、道路交通安全施設等整備事業については 1 箇

所、交通事故重点対策道路事業については 1 箇所及び道路更新防災対策事業については

1 箇所で実施した。

(ⅲ) 港湾整備事業(実績額 620,000 千円)

港湾整備事業については 1 箇所で実施した。

(d) 沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費(実績額 3,184,355 千円)

(ⅰ) 道路整備事業(実績額 1,114,088 千円)

地域連携道路事業費補助については 6 箇所で実施した。

(ⅱ) 港湾整備事業(実績額 2,059,861 千円)

本部港において、防波堤の整備を実施した。

(ⅲ) 公営住宅整備事業(実績額 10,405 千円)

村営兼次第 2 団地において、社会福祉の向上及び定住促進を図るため、公営住宅の整

備を実施した。

( 2 ) 地方創生基盤整備事業推進費(実績額 28,962,173 千円)

この経費は、「地域再生法」に基づき、地方公共団体が行う地方創生の深化に向けた自主的か

つ自立的な取組による先駆的な地方創生基盤整備事業に要する経費に充てるための地方公共団

体に対する交付金を交付するために要した経費であり、執行結果の主なものは、次のとおりで

ある。

(農林水産省所管)

(イ) 農 業 関 係(実績額 6,842,598千円)

農道整備 39 計画及び集落排水施設整備 24 計画を実施した。

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( 166 ) ( 167 )

(ロ) 林 業 関 係(実績額 5,486,427千円)

地方創生道整備推進交付金については林道事業 33 km を実施した。

(ハ) 水 産 関 係(実績額 702,223千円)

地方創生汚水処理施設整備推進交付金については 3 地区及び地方創生港整備推進交付金に

ついては 25 地区で実施した。

(国土交通省所管)

地方創生整備推進交付金(実績額 14,808,205 千円)

(イ) 市町村道事業については 132 箇所で実施した。

(ロ) 公共下水道事業については島根県出雲市ほか 90 箇所で実施した。

(ハ) 地方港湾の施設整備については大分県臼杵港ほか 51 箇所で実施した。

(環 境 省 所 管)

浄  化  槽(実績額 1,122,720 千円)

浄化槽設置整備推進事業及び浄化槽市町村整備推進事業について、岡山市ほか 76 事業主体

に対して助成を行った。

( 3 ) 地域再生推進費(実績額 12,230,950 千円)

この経費は、「地域再生法」に基づき、地方公共団体が自主的かつ自立的な取組による経済基

盤の強化及び生活環境の整備を目的として行う道整備、汚水処理施設整備及び港整備に要する

経費に充てるための地方公共団体に対する交付金を交付するために要した経費であり、執行結

果の主なものは、次のとおりである。

(農林水産省所管)

 (イ) 農 業 関 係(実績額 2,219,533 千円)

 農道整備 27 計画及び集落排水施設整備 2 計画を実施した。

 (ロ) 林 業 関 係(実績額 4,069,062 千円)

 地域再生基盤強化交付金については林道事業 25 km を実施した。

 (ハ) 水 産 関 係(実績額 377,518 千円)

汚水処理施設整備交付金については 1 地区及び港整備交付金については 16 地区で実施し

た。

(国土交通省所管)

地域再生基盤強化交付金(実績額 5,562,704 千円)

(イ) 市町村道事業については 地域再生を図るため、地域の重要なインフラである道路・農

道・林道の一体的整備を 56 箇所で実施した。

(ロ) 公共下水道事業については福島県須賀川市ほか 28 箇所で実施した。

(ハ) 地方港湾の施設整備については大分県臼杵港ほか 25 箇所で実施した。

(環 境 省 所 管)

浄  化  槽(実績額 2,132 千円)

浄化槽市町村整備推進事業について、飯豊町に対して助成を行った。

9  災害復旧等事業費

 平成 28 年度における災害復旧等事業費の予算現額は 631,396,983 千円

であって、その内訳は

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( 166 ) ( 167 )

 歳出予算額 480,248,000 千円

  当初予算額 73,079,000 千円

  予算補正追加額 407,169,000 千円

 前年度繰越額 108,416,039 千円

 予備費使用額 42,732,944 千円

である。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 238,336,373 千円

 翌年度繰越額は 322,236,520 千円

 不用額は 70,824,089 千円

である。

 本年度における支出済歳出額等を所管別及び事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

厚 生 労 働 省

災 害 復 旧 10,518,000 10,967,700 1,652,417 5,342,686 3,972,595 15

農 林 水 産 省< 64,568 >

102,817,678 < 127,698 >124,257,224

< 36,615 >43,781,802

< 63,797 >63,489,517

< 27,285 >16,985,903

< 28 >35

災 害 復 旧< 33,018 >76,183,678

< 56,907 >91,013,630

< 13,438 >36,094,522

< 28,419 >49,314,281

< 15,050 >5,604,827

< 23 >39

災 害 関 連< 31,550 >26,634,000

< 70,791 >33,243,593

< 23,177 >7,687,280

< 35,378 >14,175,236

< 12,235 >11,381,076

< 32 >23

国 土 交 通 省< 2,025,775 >

362,865,322 < 2,893,933 >

491,794,486 < 1,122,807 >

191,138,058 < 1,484,178 >

251,961,168 < 286,947 >48,695,259

< 38 >38

災 害 復 旧< 1,850,133 >

333,119,322 < 2,675,101 >

433,459,371 < 1,017,071 >

170,597,621 < 1,411,799 >

218,742,601 < 246,230 >44,119,148

< 38 >39

災 害 関 連< 175,642 >29,746,000

< 218,832 >58,335,114

< 105,736 >20,540,436

< 72,379 >33,218,567

< 40,716 >4,576,111

< 48 >35

環 境 省

災 害 復 旧 4,047,000 4,377,572 1,764,095 1,443,147 1,170,330 40

計< 2,090,343 >

480,248,000< 3,021,632 >

631,396,983< 1,159,423 >

238,336,373< 1,547,976 >

322,236,520< 314,232 >70,824,089

< 38 >37

災 害 復 旧< 1,883,151 >

423,868,000< 2,732,009 >

539,818,274< 1,030,510 >

210,108,656< 1,440,218 >

274,842,716< 261,280 >54,866,901

< 37 >38

災 害 関 連< 207,192 >56,380,000

< 289,623 >91,578,708

< 128,913 >28,227,716

< 107,758 >47,393,803

< 52,951 >15,957,187

< 44 >30

 (注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を所管別及び事項別に

示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

厚 生 労 働 省

災 害 復 旧 9,040,368 1,672,464 478,317 655,231 1,652,417

農 林 水 産 省< 20,510 >

194,685,480< 2,979 >

170,318,247< 26,805 >54,446,742

< 32,910 >44,396,738

< 36,615 >43,781,802

災 害 復 旧< 20,510 >

173,303,504< 961 >

159,567,340< 13,046 >47,178,348

< 16,631 >35,343,952

< 13,438 >36,094,522

災 害 関 連<― >

21,381,976< 2,017 >

10,750,906< 13,759 >7,268,393

< 16,279 >9,052,786

< 23,177 >7,687,280

経 済 産 業 省

災 害 復 旧 2,532,858 41,145 ― ― ―

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( 168 ) ( 169 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

国 土 交 通 省< 1,932,631 >

504,805,549< 313,627 >274,670,700

< 200,365 >162,061,385

< 283,204 >139,873,167

< 1,122,807 >191,138,058

災 害 復 旧< 1,782,413 >

476,671,564< 249,078 >248,382,048

< 152,580 >134,436,098

< 221,168 >114,436,812

< 1,017,071 >170,597,621

災 害 関 連< 150,218 >28,133,984

< 64,549 >26,288,651

< 47,784 >27,625,286

< 62,035 >25,436,355

< 105,736 >20,540,436

環 境 省

災 害 復 旧 4,853,969 48,057 47,048 230,436 1,764,095

計< 1,953,141 >

715,918,225< 316,607 >446,750,614

< 227,171 >217,033,492

< 316,115 >185,155,573

< 1,159,423 >238,336,373

災 害 復 旧< 1,802,923 >

666,402,264< 250,040 >409,711,055

< 165,626 >182,139,812

< 237,800 >150,666,431

< 1,030,510 >210,108,656

災 害 関 連< 150,218 >49,515,960

< 66,567 >37,039,558

< 61,544 >34,893,680

< 78,314 >34,489,141

< 128,913 >28,227,716

(注) <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

1  災害復旧事業

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における災害復旧事業費の予算現額は 539,818,274 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 423,868,000 千円

  当初予算額 57,428,000 千円

  予算補正追加額 366,440,000 千円

 前年度繰越額 86,716,219 千円

 予備費使用額 29,234,055 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、熊本地震からの復

旧・復興を図るため地方公共団体が施行する河川等災害復旧事業に要する事業費の一部補助等に

必要な経費等を補正追加したものであり、予備費使用額は、熊本地震復旧等予備費の使用額で

あって、平成 28 年熊本地震により災害を受けた道路等について、国が施行する災害復旧事業に

要する経費等に使用したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 210,108,656 千円

 翌年度繰越額は 274,842,716 千円

 不用額は 54,866,901 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の河川等災害復旧事業費補助において、計画に関す

る諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等

によるものであり、不用額は、国土交通省所管の河川等災害復旧事業費において、施工方法の見

直し及び入札結果による事業計画の変更があったこと等により、河川等災害復旧事業費補助を要

することが少なかったこと等のため生じたものである。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

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( 168 ) ( 169 )

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

(公 共 土 木 施 設)< 1,839,950 >

300,014,385 < 2,658,807 >

401,688,848 < 1,006,577 >

169,475,139 < 1,407,305 >

189,883,125 < 244,925 >42,330,583

< 37 >42

海 岸< 1,697 >

989,000 < 1,697 >1,501,333

< 1,594 >1,324,347

<―>72,835

< 102 >104,150

< 93 >88

治 山< 9,890 >4,418,000

< 18,930 >5,714,590

< 4,688 >2,115,398

< 9,987 >3,383,940

< 4,254 >215,251

< 24 >37

漁 港< 2,552 >6,590,385

< 6,671 >7,599,974

< 6,058 >3,196,700

<―>4,314,600

< 612 >88,673

< 90 >42

港 湾< 190,024 >14,137,000

< 207,791 >16,000,496

< 45,431 >4,761,864

< 161,299 >11,169,756

< 1,060 >68,875

< 21 >29

河 川 等< 1,635,787 >

273,880,000 < 2,423,717 >

370,872,453 < 948,803 >158,076,828

< 1,236,019 >170,941,992

< 238,895 >41,853,632

< 39 >42

(農 林 漁 業 施 設)< 43,201 >64,210,615

< 58,050 >76,226,173

< 14,440 >29,471,420

< 32,913 >41,557,385

< 10,696 >5,197,367

< 24 >38

農 地 17,141,000 18,897,772 6,276,266 11,208,928 1,412,577 33

農 業 用 施 設< 23,444 >32,528,000

< 24,706 >38,051,535

< 7,746 >14,473,309

< 14,481 >20,015,095

< 2,478 >3,563,130

< 31 >38

林 道< 19,757 >14,438,000

< 33,344 >19,173,250

< 6,694 >8,639,957

< 18,432 >10,311,633

< 8,217 >221,659

< 20 >45

漁 業 用 施 設 103,615 103,615 81,887 21,728 ― 79 (都 市 施 設 等) 8,195,000 8,787,065 1,781,888 5,338,893 1,666,284 20 (有 料 道 路) 34,195,000 34,195,000 5,193,826 29,001,173 ― 15(住 宅 施 設) 2,688,000 2,688,000 469,807 2,099,123 119,070 17

(航 路 標 識)<―>

―< 15,152 >

887,915 < 9,492 >

300,062 <―>

177,182 < 5,659 >

410,670 < 62 >

33 (環 境 衛 生 施 設)

水 道 施 設 10,518,000 10,967,700 1,652,417 5,342,686 3,972,595 15 (廃棄物処理施設) 3,230,000 3,560,572 1,764,095 805,666 990,811 49 (自然公園等施設) 817,000 817,000 ― 637,481 179,519 ―

計< 1,883,151 >

423,868,000 < 2,732,009 >

539,818,274 < 1,030,510 >

210,108,656 < 1,440,218 >

274,842,716 < 261,280 >54,866,901

< 37 >38

 (注)  1  海岸は、農林水産省所管の災害復旧事業である。

2  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

 また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、

次のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

(公 共 土 木 施 設)< 1,776,555 >

485,255,424< 248,040 >329,309,340

< 154,456 >136,644,649

< 223,708 >118,636,654

< 1,006,577 >169,475,139

海 岸<―>

8,844,248<―>

7,108,787<―>54,766

<―>624,734

< 1,594 >1,324,347

治 山<―>

11,930,700<―>

8,058,110< 1,875 >1,438,648

< 6,766 >1,343,273

< 4,688 >2,115,398

漁 港< 1,286 >

44,575,744<―>

69,508,101<―>

2,455,974< 1,762 >3,884,090

< 6,058 >3,196,700

港 湾< 307,710 >79,961,040

< 8,055 >55,512,730

< 6,320 >2,260,103

< 8,241 >3,405,619

< 45,431 >4,761,864

河 川 等< 1,467,559 >

339,943,689< 239,985 >189,121,610

< 146,260 >130,435,157

< 206,937 >109,378,935

< 948,803 >158,076,828

(農 林 漁 業 施 設)< 19,224 >

107,952,809< 961 >

74,892,341< 11,170 >43,228,959

< 12,243 >29,495,993

< 14,440 >29,471,420

農 地 29,845,197 19,933,693 11,768,775 6,621,417 6,276,266

農 業 用 施 設< 19,224 >57,080,025

<―>41,974,202

<―>18,910,469

< 2,377 >11,557,738

< 7,746 >14,473,309

林 道<―>

20,035,071< 961 >

11,834,566< 11,170 >12,542,772

< 9,865 >11,199,222

< 6,694 >8,639,957

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( 170 ) ( 171 )

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

漁 業 用 施 設 992,516 1,149,879 6,942 117,616 81,887 (工 業 用 水 道 施 設) 2,532,858 41,145 ― ― ―

(都 市 施 設 等) 6,119,463 2,143,592 1,643,331 1,559,046 1,781,888 (水 資 源 開 発 施 設) 1,101,426 ― ― ― ―

(有   料   道   路) 37,449,387 ― ― ― 5,193,826(住   宅   施   設) 4,208,111 1,462,146 97,507 87,220 469,807 (空   港   施   設) 7,500,989 ― ― ― ―

(航   路   標   識)< 7,144 >

387,457< 1,038 >

141,969<―>

―< 1,849 >

1,849< 9,492 >

300,062 (環 境 衛 生 施 設)

水 道 施 設 9,040,368 1,672,464 478,317 655,231 1,652,417 (廃 棄 物 処 理 施 設) 4,853,969 48,057 47,048 230,436 1,764,095

計< 1,802,923 >

666,402,264< 250,040 >409,711,055

< 165,626 >182,139,812

< 237,800 >150,666,431

< 1,030,510 >

210,108,656

 (注)  1  海岸は、農林水産省所管の災害復旧事業である。

2  <  >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

  (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

この経費は、地震、暴風、豪雨等の異常な天然現象による公共土木施設、農林水産業施設等

の災害復旧事業を国が施行するために要した経費及びこれらの事業を地方公共団体等が施行す

るために必要な事業費について、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関す

る法律」(昭 25 法 169。以下「暫定措置法」という。)、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」

(昭 26 法 97。以下「国庫負担法」という。)、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関

する法律」(昭 37 法 150)、「沖縄振興特別措置法」等に基づいて国がその一部を負担又は補助す

るために要した経費等であり、執行結果の主なものは次のとおりである。

(厚生労働省所管)

環境衛生施設(実績額 1,652,417 千円)

水道施設等災害復旧事業

地方公共団体が施行する水道施設災害復旧事業については、25 年災 1 箇所、26 年災 5

箇所、27 年災 2 箇所及び 28 年災 51 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

(農林水産省所管)

( 1 ) 公共土木施設(実績額 6,630,387 千円)

(イ) 海岸保全施設等災害復旧事業(実績額 1,324,347 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 54,405 千円)

 国が施行する海岸保全施設等の災害復旧事業については、28 年災 7 箇所について復

旧事業を実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 1,269,941 千円)

地方公共団体が施行する海岸保全施設等の災害復旧事業については、26 年災 2 箇所、

27 年災 10 箇所及び 28 年災 7 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

(ロ) 治山施設災害復旧事業(実績額 2,115,398 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 1,267,230 千円)

治山施設の直轄事業については、28 年災 30 箇所について復旧事業を実施した。

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( 170 ) ( 171 )

(b) 補 助 事 業(実績額 848,167 千円)

地方公共団体が施行する治山施設の災害復旧事業については、27 年災 5 箇所及び 28

年災 44 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

(ハ) 漁港施設災害復旧事業(実績額 3,190,641 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 299,092 千円)

漁港施設の直轄事業については、27 年災 1 箇所について復旧事業を実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 2,891,549 千円)

地方公共団体が施行する漁港施設等の災害復旧事業については、26 年災 5 箇所、27

年災 27 箇所及び 28 年災 137 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

( 2 ) 農林漁業施設(実績額 29,464,134 千円)

(イ) 農地及び農業用施設災害復旧事業(実績額 20,742,290 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 196,128 千円)

農業用施設の直轄事業については、27 年災 1 箇所及び 28 年災 3 箇所について復旧事

業を実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 20,546,161 千円)

地方公共団体等が施行する農地及び農業用施設の災害復旧事業については、暫定措置

法等に基づいて 3 箇年で完了する方針のもとに、26 年災 1,295 箇所、27 年災 6,642 箇

所及び 28 年災 11,324 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

(ロ) 林道施設災害復旧事業(実績額 8,639,957 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 2,559,571 千円)

国有林林道施設等の直轄事業については、27 年災 16 箇所及び 28 年災 206 箇所につ

いて復旧事業を実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 6,080,385 千円)

地方公共団体等が施行する林道施設の災害復旧事業については、26 年災 20 箇所、27

年災 112 箇所及び 28 年災 1,093 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

(ハ) 漁業用施設災害復旧事業(実績額 81,887 千円)

地方公共団体が施行する漁業用施設の災害復旧事業については、27 年災 3 箇所及び 28

年災 1 箇所について復旧事業を実施した。

(国土交通省所管)

( 1 ) 公共土木施設(実績額 162,844,752 千円)

(イ) 港湾施設災害復旧事業(実績額 4,761,864 千円)

(a) 直 轄 事 業(実績額 2,986,291 千円)

港湾施設の直轄事業については、27 年災 5 箇所及び 28 年災 7 箇所について復旧事業

を実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 1,775,572 千円)

地方公共団体が施行する港湾施設等の災害復旧事業については、国庫負担法に基づい

て 3 箇年で完了する方針のもとに、対象の 26 年災 23 箇所、27 年災 52 箇所及び 28 年

災 83 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

(ロ) 河川等災害復旧事業(実績額 158,076,828 千円)

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( 172 ) ( 173 )

(a) 直 轄 事 業(実績額 59,225,465 千円)

河川等の直轄事業については、26 年災 1 箇所(1 海岸)、27 年災 29 箇所(21 河川、2

ダム、砂防 2 渓流、海岸 4 箇所)及び 28 年災 58 箇所(25 河川、7 ダム、砂防 4 渓流、

海岸 1 箇所、道路 21 路線)について復旧事業を実施した。

(b) 補 助 事 業(実績額 98,851,362 千円)

地方公共団体が施行する河川等災害復旧事業については、国庫負担法に基づいて 3 箇

年で完了する方針のもとに、26 年災 664 箇所についてはこれを完了し、27 年災 3,901

箇所及び 28 年災 6,815 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

( 2 ) 都市災害復旧事業費補助(実績額 1,781,888 千円)

地方公共団体が施行する都市施設災害復旧事業等については、27 年災 44 箇所(公園 40 箇

所、都市排水施設等 4 箇所)及び 28 年災 72 箇所(公園 65 箇所、都市排水施設等 5 箇所、降

灰除去 2 箇所)について復旧事業を実施した。

( 3 ) 有料道路災害復旧事業(実績額 5,193,826 千円)

熊本地震によって被害を受けた有料道路については、西日本高速道路株式会社が施行する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構有料道路災害復旧事業について、28 年災 9

路線の復旧事業を実施した。

( 4 ) 住宅施設災害復旧事業費補助(実績額 469,807 千円)

住宅施設災害復旧事業費補助については、「公営住宅法」(昭 26 法 193)等に基づき、災害

により滅失又は著しく損傷した既設の公営住宅等の再建又は補修を行うため、地方公共団体

に対してその事業費の一部を補助した。

( 5 ) 航路標識災害復旧事業(実績額 300,062 千円)

台風により、被害を受けた航路標識施設の災害復旧事業については、27 年災 7 箇所の復

旧事業を実施した。

(環 境 省 所 管)

廃棄物処理施設災害復旧事業(実績額 1,764,095 千円)

地方公共団体が施行する廃棄物処理施設の災害復旧事業については、26 年災 4 箇所及び

27 年災 3 箇所及び 28 年災 47 箇所についてそれぞれ復旧事業を実施した。

2  災害関連事業

 (Ⅰ) 決 算 の 概 要

 平成 28 年度における災害関連事業費の予算現額は 91,578,708 千円

であって、その内訳は

 歳出予算額 56,380,000 千円

  当初予算額 15,651,000 千円

  予算補正追加額 40,729,000 千円

 前年度繰越額 21,699,819 千円

 予備費使用額 13,498,889 千円

であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、災害対応の強化・

老朽化対策の推進を図るため地方公共団体が施行する災害関連緊急治山等事業に要する事業費の

一部補助等に必要な経費等を補正追加したものであり、予備費使用額は、熊本地震復旧等予備費

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( 172 ) ( 173 )

の使用額であって、平成 28 年熊本地震により災害を受けた河川等について、地方公共団体が施

行する災害関連事業に要する事業費の一部を補助する経費等に使用したものである。

 この予算現額に対し

 支出済歳出額は 28,227,716 千円

 翌年度繰越額は 47,393,803 千円

 不用額は 15,957,187 千円

であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の災害関連緊急砂防等事業費補助において、計画に

関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこ

と等によるものであり、不用額は、農林水産省所管の山林施設災害関連事業費において、治山施

設の災害関連事業が少なかったこと、事業規模の見直しによる事業計画の変更があったこと等に

より、災害関連緊急治山等事業費補助を要することが少なかったこと等のため生じたものであ

る。

 本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

(単位 千円)

事     項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合   (%)

災 害 関 連< 207,180 >32,448,060

< 289,611 >54,805,774

< 128,913 >15,904,293

< 107,758 >33,415,327

< 52,939 >5,486,153

< 44 >29

災 害 助 成 5,293,000 15,344,213 8,725,337 6,569,293 49,583 56 災害関連緊急治山等 17,541,000 20,330,780 2,883,666 7,267,496 10,179,617 14 林 地 崩 壊 対 策 71,000 71,000 9,533 20,988 40,479 13

森林災害復旧造林< 12 >2,000

< 12 >2,000

<―>―

<―>―

< 12 >2,000

<―>―

災害関連漁業集落環境 25,618 25,618 11,444 13,034 1,140 44

災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策 407,322 407,322 168,451 107,664 131,205 41

補 助 率 差 額 592,000 592,000 524,990 ― 67,009 88

計< 207,192 >56,380,000

< 289,623 >91,578,708

< 128,913 >28,227,716

< 107,758 >47,393,803

< 52,951 >15,957,187

< 44 >30

 (注) <  >内の計数は、工事諸費の金額を示し内書である。

また、平成 24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

のとおりである。

(単位 千円)

事       項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度

災 害 関 連< 150,218 >33,140,690

< 66,567 >20,737,159

< 61,544 >15,346,849

< 78,314 >15,846,344

< 128,913 >15,904,293

災 害 助 成 5,971,192 10,605,547 13,810,781 12,076,332 8,725,337 災害関連緊急治山等 7,312,527 4,370,665 4,589,420 5,388,657 2,883,666 林 地 崩 壊 対 策 122,660 14,380 5,815 ― 9,533 災害関連漁業集落環境 1,717,816 104,367 ― ― 11,444 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策 147,865 34,948 ― 24,559 168,451

補 助 率 差 額 1,103,209 1,172,491 1,140,814 1,153,248 524,990

計< 150,218 >49,515,960

< 66,567 >37,039,558

< 61,544 >34,893,680

< 78,314 >34,489,141

< 128,913 >28,227,716

 (注) <  >内の計数は、工事諸費の金額を示し内書である。

  (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

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( 174 ) ( 175 )

この経費は

( 1 ) 当年発生の風水害、震災等による災害に対処して施行する災害復旧事業に関連して国が

施行する河川事業並びに当年発生の風水害及び震災等による災害に対処して国が緊急的に施

行する治山事業、砂防事業及び地すべり対策事業に要した経費

( 2 ) 当年発生の大規模な自然災害に対処して国が施行する災害緊急対応事業に要した経費

( 3 ) 災害を受けた公共土木施設及び農林水産業施設について、その施設の効用を増強して再

度災害を防止するため地方公共団体等が災害復旧工事と併せて施行する改良工事に要する事

業費の一部を国が負担又は補助するために要した経費

( 4 ) 当年発生の風水害、山火事等による災害に対処して地方公共団体が緊急的に施行する治

山事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、雪崩対策事業、急傾斜地崩

壊対策特別事業及び大規模漂着流木等処理対策事業に要する事業費の一部を地方公共団体に

補助するために要した経費

( 5 ) 再度災害を防止するため災害復旧事業に関連して緊急に地すべり防止工事を行うのに要

する事業費の一部を地方公共団体に補助するために要した経費

( 6 ) 集落隣接林地の小規模な崩壊等による災害の発生に対処して施行する林地崩壊対策事業

に要する事業費の一部を地方公共団体に補助するために要した経費

( 7 ) 「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」に基づい

て、平成 26 年度及び平成 27 年度において適用団体が施行した開発指定事業について補助率

差額を交付するために要した経費

( 8 ) 農村生活環境施設が被災した場合の復旧事業に要する事業費の一部を地方公共団体等に

補助するために要した経費

( 9 ) 洪水、台風等により海岸に漂着した大規模な流木等を処理する工事を行うのに要する事

業費の一部を地方公共団体に補助するために要した経費

等であり、執行結果の主なものは次のとおりである。

(農林水産省所管)

(イ) 災 害 関 連(実績額 4,489,775 千円)

(a) 農業用施設災害関連事業については、26 年災 1 箇所、27 年災 5 箇所及び 28 年災 7

箇所について実施し 37,000 千円を支出した。

(b) 治山等災害関連緊急事業については、75 箇所で実施し 4,345,144 千円を支出した。

(c) 災害関連農村生活環境施設復旧事業については、26 年災 1 箇所、27 年災 3 箇所及

び 28 年災 8 箇所について実施し 41,472 千円を支出した。

(d) 災害関連緊急地すべり対策事業については、1 箇所で実施し 5,086 千円を支出し

た。

(e) 漁港施設災害関連事業については、26 年災 1 箇所について実施し 61,070 千円を支

出した。

(ロ) 災害関連緊急治山等(実績額 2,883,666 千円)

災害関連緊急治山等事業については 118 箇所で実施した。

(ハ) 林地崩壊対策(実績額 9,533 千円)

林地崩壊対策事業については、28 年災 7 箇所について実施した。

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( 174 ) ( 175 )

(ニ) 災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策(実績額 168,451 千円)

災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業については、10 箇所で実施した。

(ホ) 災害関連漁業集落環境(実績額 11,444 千円)

災害関連漁業集落環境施設復旧事業については、28 年災 2 箇所について実施した。

(ヘ) 後進地域特例法適用団体補助率差額(実績額 124,409 千円)

(a) 災害関連緊急地すべり対策事業については、高知県に対して 170 千円を交付した。

(b) 災害関連緊急治山等事業については、北海道ほか 14 県に対して 124,239 千円を交

付した。

(国土交通省所管)

(イ) 河川等大規模災害関連事業(実績額 1,538,969 千円)

(a) 河川大規模災害関連事業については、2 河川で実施し 1,384,230 千円を支出した。

(b) 災害緊急対応事業については、1 道 1 県で実施し 154,738 千円を支出した。

(ロ) 河川等災害関連事業(実績額 2,213,361 千円)

(a) 地方公共団体が施行する一般災害関連事業については、26 年災 19 箇所を完了した

ほか、27 年災 14 箇所及び 28 年災 18 箇所についてそれぞれ実施し 2,044,085 千円を支

出した。

(b) 地方公共団体が施行する災害関連地域防災がけ崩れ対策事業については、27 年災 1

箇所及び 28 年災 298 箇所についてそれぞれ実施し 39,751 千円を支出した。

(c) 地方公共団体が施行する特殊地下壕ごう

等対策事業については、11 箇所でそれぞれ実

施し 129,524 千円を支出した。

(ハ) 河川等災害復旧助成事業(実績額 8,725,337 千円)

 地方公共団体が施行する河川災害復旧助成事業については、継続施行中の 12 河川でそ

れぞれ実施した。

(ニ) 災害関連緊急事業(実績額 7,638,456 千円)

(a) 河川等災害関連緊急事業については、河川事業 3 河川及び砂防事業 14 渓流につい

て実施し 4,613,595 千円を支出した。

(b) 地方公共団体が施行する災害関連緊急砂防等事業については、砂防事業 57 渓流、

地すべり対策事業 10 箇所、急傾斜地崩壊対策事業 45 箇所及び大規模漂着流木等処理対

策事業 27 箇所についてそれぞれ実施し 3,024,861 千円を支出した。

(ホ) 港湾施設災害関連事業(実績額 23,731 千円)

港湾施設災害関連事業については、環境関連事業 26 年災 1 箇所、流木関連事業 28 年災

2 箇所並びに一般関連事業 26 年災 1 箇所について実施した。

(ヘ) 後進地域特例法適用団体等補助率差額(実績額 400,580 千円)

平成 26 年度及び平成 27 年度に実施した災害関連事業については、北海道ほか 14 県に

対して交付した。

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