Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (2016-2018);
e) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilìta';
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) prospetto degli impegni di parte corrente + pagamenti di competenza + pagamenti a residui per missioni, programmi e
macroaggregati; prospetto degli impegni di parte capitale+ pagamenti di competenza+ pagamenti a residui per missioni, programmi
e macroaggregati; prospetto degli impegni per rimborso prestiti per missioni, programmi e macroaggregati; prospetto degli impegni
per servizi conto terzi e partite di giro prestiti per missioni, programmi e macroaggregati; riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
j) per i soli enti locali, prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
k) per i soli enti locali, prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
1) prospetto dei dati SIOPE;
m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di
provenienza e per capitolo;
1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2016.
6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2017 l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata (3)
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 . 12.2016 ( 4) 1 . 765.663,03
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2016 (solo per le regioni) (5) 0,00
- Fondo ammortamento di beni patrimoniali al 31.12.2016 0,00
- Fondo anticipazione di liquidità Cassa 00.PP. al 31.12.2016 1 .825.838,08
- Fondo indennità di fine mandato al 31. 12.2016 7.722,36
• Fondo rinnovi contrattuali al 31. 12.2016 5.751,64
- Fondo passività potenziali al 31.12.2016 320.000,00
- Fondo debiti fuori bilancio al 31. 12.2016 123.000,00
Totale parte accantonata (B) 4.047.975,11
Parte vincolata
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti 21.718, 17
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 89.896,01
- Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 111.614,18
Parte destinata agli Investimenti
Totale parte destinata agli Investimenti (D) 960.044,60
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.211.295,94
Se E è negativo, tale Importo è iscritto tra le spese del bllanclo di previsione come disavanzo da ripianare (6)
Gestione
Residui I Competenza I Totale Fondo cassa al 1' Gennaio ' 0,00 Riscossioni (+) 1.286.261,00 8.591.662,39 9.877. 923,39 Pagamenti (-) 2.843.305, 15 7.034.618,24 9.877.923,39 Saldo di cassa al 31 Dicembre (=) i 0,00 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre: (-) 0,00 Fondo di cassa al 31 Dicembre (=) 0,00 Residui attivi (+) 7 .444. 173,62 2.416.181,74 9.860.355,36
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze «oc
i I Residui passivi I (-) 1.412.275,121 3.649.646,38! 5.061.921,50 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1) (-) 171.038, 18 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1) (-) I 719.057,73 i
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2016 (A) (2) (=) 3.908.337,95
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
~LL . ..... ·- -· ~· ·-· ·-·· .....
-·----·----.-~~-~··-~--~i-·-·-·-·------1----·---r-·· , _ _,_1i_o_ta_1e_M_c1s_s_1o_n_e_2_G_1_us_1_1z_1a --'i--~~-o._ool-- _ o.ool --, 031 Missione 3- Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,00~ 02 Casa circondariale e altri servizi
0.001 o.oo
0,00 0.00 10 Risorse umane
0.00 0.00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
08 Statistica e sistemi informativi
o.oo]
I I
0.001
07 Elezioni e consultazioni popolari • Anagrafe e stato civile
0,001
O,OOi
I
0,001 0,00
0,00 0,00 .. --~ 0,00 0,00
0.00 2.196,00
0.00 114.242.99 I
0,001 2.562,20
0,00 3.572,10
0,00 625.590,73 I
0.00 3.803,63
0,00 0,00
0.001 0,00 :
0,001 0.00
0.001 0,00
I 0,00 38.305,56
~------ 0,00 790.273.21
(g)•(C)+(d)+(e)+(f) (f)
3.864,35 4.613,49 06 Ufficio tecnico
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali '
I I I i : 11 Altri servizi generali _46.435,15. 46.~3~5,14j . 0.011 . . 0.001 o.oo -~~~---
:::!~o_d=ta_,~~~:~·:_.~:_:~:-'_:~n~e~1~S~e~rv~l-z_1-_1&_·u_t~uz~lo~n~a~l-l=,~g-e~n~e~ra~-1·1-_t,I_ ----~3~"'.~"'[ ~~ •. . •~1--~. ~;1--· ;,;~1 02j Missione 2 - Giustizia
01 I Uffici giudiziari I
0,00 0,00
O.DO o.ooi I ~~:1 0.00
0,00
679.012,51 0,00
I 1
I
0,001 O.DO
0.001 o.oo
0,00 0,00
I .
I I I
2.953,061 I
114.942.081
3.572,121
126.734.98 !
O.DO 0,00
3.803.63
2.425,63 2.562,20 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
o.ooi
189.060.22
gestione
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
0.001
0,00
0.00
0,00 14.775,191
2.562,201
I 3.572,101
613.797.83 !
I
I
o.oo] I
75.560,09'
0,00 0,00 2.196,DO
I I !
i i I o.ool 0,00' aool
! 14.032.33 0.00 99.467.80
136.57 0,00 0,00
I i I 619,06 0.001 0,001
O.OD 0,00 11.792,90
749.14 0,00 0,00
0,00 o.ooi 0.001
I i I
I o.ool 0.001 o.oo:
0.001 0,00 0.00
o.oo 0,00 0,00
01 Missione 1 - Servizi Istituzionali, generali e di '
(e) (di
I Spese Impegnate I Spesa Impegnate , nell'esarclzlo 2016 I noll'eserclzlo 2016
1
con Imputazione a i Fondo plurlennalo con lmpulazlono oeerclzl eucceulvl 1 vincolato al
oll'eserclzlo 2018 e quelli considerati no 31 dicembre coperte dal londo bllonclo pluriennale dell'eaerclzlo 2016
pluriennale vlncolot1 a coperte dal tondo pluriennale vlncolot,
----- - : (C)a(B}·(b)·(K)·(y) (y) (x) (b) (a)
I Rloccortamento I
RI 11' dogli Impegni di cui I I accorta meni o ,
dogli Impegni di cui 1 alla lettera b) I Quoto dol londo I Spesa Impegnalo olio lettera b) , elfellualo nel col'llCI 1 plurlannolo vlncololo nell'esarclzlo 2016
: elfellualo nel corso 1 dell'esarclzlo 2016 , ol 31 dicembre ' con lmpUUIZlono , doll'esarclzlo 2016 i (cd. economie di I dell'esercizio 2015, I all'eserclzlo 2017 o
(cd. economie I Impegno) au lmpegn1 rinvialo oll'oaerclzlo coperte dal fondo I plurionnoll llnonzloll 2017 e 1ucceaalvl pluriennale vlncolotc di Impegno) 1
I dal FPV e Imputati a I ! esercizi IUCC. DI 2016
Speae Impegnale 1 negll esercizi
Fondo plurlennole i precedenti vlncololo el o Imputale 31 dicembre all'eserclzlo 2016
' dell'esarclzlo 2015 e coperte dal ! fondo plurieMole
vinco lato
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
o.oo.
O.DO
O.OD o.oo
O.OD; O.DO
0.00! 0.001
..
., I
i o.oe]
I
o.oo] 0.00
o.ooi O.DO
O.DO o.oo, !
- -
o.ooj 0,00
0,001 0,00
0.00 0.00
O.OD, o.DO
o.oo] O.DO
o.ce: 0,00
-~~~1 ·~----- '
O.DO
2.221.30'
o.oo: 04 Istruzione universitaria
041 Missione 4- Istruzione e diritto allo studio
01 \ 1struzione prescolastica
02 i Altri ordini di istruzione non universitaria
05 , Istruzione tecnica superiore i o.DO, o.eo
061 Servizi ausiliari all'istruzione I o.oo o.oc: o.cc i o.oo I o.oo I o.oo: I I I I
07 Diritto allo studio l o.eo o.no, o.eo] o,oo[ ncol o.ee
To~le Missione 41stru~1~~;~ dlritt~o-a-11-o~s~1'=~c1==,~""·l= .. -= .. ·~-----_·o .. :~-· -------°~]_-_-_· _.=-_-_-o.o-of-=-~~·- ...... o~~! ---- .. __ - o.~1- .... - .. _ ·--o;r- .; .. ~ -~~--~0-.DO~i.1_ --~--
r 05; Missione 5- Tutela e valorizzazione del beni e
1 delle attività cultura/I i i I
01 Valorizzazione dei beni dì interesse storico o oo o DO J o DO I o.eo I o,oo 1 o.oo I o.OD I o.oo
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 0°00 0°00! o 0°00 o.noi o.col --~o=.o=o"'I ==~·· ..... o.o~o+j~===~o~.0--10 culturale . . 1 • i 1 _ 1:.~::::.:.":.:.~ ........ ;;;;;. ... T- -;,;;i ··;.i···~- 001 .. - --~~.ooo .. o·,=·===·~~-.;;r ~~ ~~1- - .;;I~~ "'I ...
061. Missione 6- Po;ltiche giovan/l/, spo~ ~~;",,,lo . -~::·-·1==- .. _. ; . ·-· .J . .. . .. =· ~-,_-~-·c~=·~=!====='~ .... ------·- 1 /Ibero I i
01 i Sport e tempo libero ts.oeo.oo """"I o.ooi o.eo] o.ooi '·"I o.ooi '·'"' o.oo 021 Giovani I o.oo o.oo I o.oo o.oo o.oo o.oo ! o.oo 1 o.oo o.oo , i • I
2.221.30
4.134,40
(g)o(C)+(d)+(o)+(f)
o.J· (o)
. . (d).......... . j .. 4.134.401
--r-- --------- I
(C)e(a)·(b)·(X)·(y) (y) I
i ! i
0,001 0.00
O.DO O.DO
1 esercizi succ. al 2016
O.DO O.OD O.DO I
7.504,79
.. f; ... _. --·-·-· ---------------------- -------- --- ---------~---
01 Polizia locale e amministrativa !
02 I Sistema integrato di sicurezza urbana ;
,.~=r . 206.78!
(b} (a)
7.298,01
MISSIONI E PROGRAMMI
Rlaccortamonto Rloccortomento dogli Impegni di cui I , Spese lmpognato ,
allo lettore b) ; Quoto del fondo : Spose Impegnate Spese Impegnalo noll'eserclzlo 2016J dogll lmpognl di cui · I ellettuoto nel corso I,,· pluriennale vlncolol, nell'eserclzlo 2016 nell'osorclzlo 2016 con lmputozlono o Fondo pluriennale allofotlomb)
ellottuato noi corso doll'osorclzlo 2016 ! al 31 dlcembn1 I con Imputazione con Imputazione esercizi successivi vlncolato al ! doll'osarclzlo 2016 (cd. economie di j dell'oserclzlo 2015, , all'osorclzlo 2017 o oll'osorclzlo 2018 o quolll considerati noi 31 dicembre
Impegno) su Impegni rinviato oll'osan:lzlo I coperto dal fondo 1 coperto dol fondo bllanclo plurlonnolei, doll'eserclzlo 2016 (cd. economie , di Impegno) , plurlcmnall llnanzlotl• 2017 o successivi : plurfcmnalo vincolato plurlannalo vincolata o coperto dal fondo,
dal FPV o Imputati o ; , plurtennalo vlncolotd
tn
i [ Speso Impegnato negll esercizi
Fondo pluriennale precedenti vincolato al e Imputato 31 dicembre all'osen:lzlo 2016
dall'osarclzlo 2015 o coperto dal fondo plurlannalo
vinco loto
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
o.eo, o.oo
0,00 0,00 061 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
071 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli [Comuni I
0,00 0,00
21.332.80 21.332.Bll 041 Servizio idrico integrato
051 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00 0.00 03 Rifiuti
0,001 O,OOi 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
64.438,541
o.eo] 0,00:
109.655,54
abitativa I 01 I Urbanistica e assetto del territorio
02 I Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di I edilizia economico-popolare
=L_ --· - . .. ., .. -·. .. -·-. ... . ... ·------e ---,
Totale Mlsslo~e a Assetto del territorio ed - -r~·- - ,~.~~i. - 64.438,54 I edlllzla abitativa I I I ---.+.-.----==-!------~-+----~~
' ! : 0,00 o.oo 45.217,001 0,00
... i~ 45.217,00
' ··1 0,00 -- . o.oo 0,001 o.oo! o.oo I 0,00 ·-t~~~I -· - 1· ·- - . r------ -- -- ~-----~
0,00 45217,00 o.oo 0,00 0,00 45217,00
I T - - ___ . ------ -- -- . 1 ·- .. I
I i
! I
o.eo: o.oo: o.oo 0,00 0.00 0,00 o.oo I ., o.ooi o.oo] 0,00 o.oo o.oo 0.00
I :
0,00 0.00 0.00 0.00! O.OOi 0.00 0.00
0.00 0,00: 0,00 o.ooi 0.00. 0.001 o.oo I
o.ool I o.ool o.ool
I o.ool 0.001 0,001 0,00
I
I i i
0,00 0,00 0.00 0.001 0,001 0.00 0,00 :
o.oo: o.oo] o.oo o.ooj 0.001 0,00 0,00
0,00 0,00
09 Missione 9- Sviluppo sostenibile e tutela del I territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo
o.oo
·- .... --- ---~---------------==------ -------------- -- ---·------·-====---- ' j (x} (b) (a}
Rloccortomento degll Impegni di cui
01111 lettera b) ellettuoto nel corso
Spell8 Impegnate neoH esercizi
precedenti elmputole
all'eserclzlo 2016 e coperte dol
Fondo plurtennale vlncolota ol 31 dicembre
dell'eserclzlo 2015
MISSIONI E PROGRAMMI dell'eaerclzlo 2016 ol 31 dicembre ! con Imputazione con Imputazione esercizi aucceaalvl l vlncoloto ol (cd. economie di dell'o118rclzlo 2015, oll'eserclzlo 2017 e all'eserclzlo 2018 e quelll considerati ne 31 dicembre
Impegno) su lmpeg~ rtnvloto all'eserclzlo, coperte dol londo coperte dal tondo bllanclo pluriennale dell'osorclzlo 2016
plurtennall llnonzlot12017 e successivi plurtennale vlncolotc plurtennole vlncolot1 e coperte dal fondo 1 dal FPV e Imputati a plurtennalo vincolata
1 esercizi euee, al 201 L
1
(y) (C}•{a)·(b)-(x)·(y} (d) (o} I (I} I (g)•(C}+(d}+(a)+(I)
~==-=-~· · = -· ~==--· ==·: .. .J;~=---0--- _ .. c.::.:_·· ···--=-== I ,..,.,.i ,;.;;.r. . "'I ... :J 1~0=,7=t=M='/s=s=l=on=e===7=.=Ti=u~n~s-,,,~o~~~-·--,-=·=·-=--=-·~··~.~--t;~=c=--~~==tt==~.,--~===t~==~~~=====1'-=-......,.======--t~=c-~===='=-'.=-·-=========ci========~c-=l±====-~~==--±=.~-========--1
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo o.oo o.oo o.oo 0.001 o.oc. o.oo o.ooi o.oo ::::~:::::;.~~~=r··~~;~~~=.-~c==··,.~=~~ ·~L~ ·~=··~!=e· · .. ;;f- ~4~·:: ~~
0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 6 Politiche glovanlll, sport e tempo libero
Fondo plurtennale
Spell8 Impegnate nell'e11&rclzlo 2016 con lmputozlone a
i Spell8 Impegnate : nell'esorclzlo 2016
Spese Impegnate nell'eserclzlo 2016
Rloccertamento dogi! Impegni di cui 1
allo lettera bi Quota del tondo , ellelluato nel corso plurtennale vlncoloto:
dell'e11&rclzlo 2016 (cd. economie di Impegno)
tondo plurtennole 1
vlncoloto
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
: 0.001 0.001 o.oo: o.oo o.oo
I
0.001 0.00! o.oo o.oo O.CO I
:
o.oo: 0,00. o.ool o.oo: o.oo
0.00! O.CO o.col 0.001 o.oo
o.oo
o.oo o.oo o.oo,
o.oo·
0.001·
o.oo
:
:::1 o.oo·
o.oo!
o.ool 0.00
0.00 o.oo
o.oo· o.oo, 0.00' o.oo! 0.00 I
o.ooj o.col o.oo
o.ool 0,00 o.oo : !
o.oo: o.ooi o.oo
0.001
Spe88 Impegnate '
Spe88 Impegnalo nell'Herclzlo 201~ nell'-n:lzfa 2011 con lmpu11111one o Fondo plurlennale con Imputazione esen:lzl llUCC888fvf vincolala lii
all'8Mt'Clllo 2018 a quelU considerati , 31 dfcambra coper1a dal fondo bllanc:lo pluitennatol dell'esen:lllo 2016
04 i Interventi per soggetti a rischio di esclusione i sociale
--- --· ; ' ' I
0•001 I ' I I o.ooì 0.001 0.001 I
0.00 0,001 o.oo o.oo:
0.00 o.oo: 0.001 o.oo. '
0,001 o.oot o.oo 0,00 ' I
- ·~· -~-.~ - 12j Missione 12· Diritti soclall, politiche soclall e i
: ~m~lla I
01 Interventi per 11nfanzia e i minori e per asili nido
02, Interventi per la disabilità
031 Interventi per gli anziani
o.oo'
0.00:
o.oo: 02iTrasporto pubblico locale :
0,00 o.oo! i
o.oo o.ooi
o.oo o.oo. 01 i Trasporto ferroviario
MISSIONI E PROGRAMMI
031Trasporto per vie d'acqua
041 Altre modalità di trasporto o.oo ! o.oo !
b~=1*~=~=~=~=~~:=~=:=~=:=~=~=~=~~~~~~~~~~~='.=;=~=·~~~--~-i-·~~~-:-:j:-::=·~=~=--~?~=~-~=--=·=-~=--~-_=_~_~_:==~'=_=_= __ .. _~_-_,-_-~:=-~:·=·-=-·=-~-~~=~=-Cj~=-===•=-=-~-~=~-~[=~~ 011Si•1am•l<li-necMle ! •J 0.001 o.oo• 02,~:::::::~:~',"·'~-~---+··~,-~~-;;1~"·· ,. -~~,.~- '--~!~,-~ - :I
! Spe88 lmpegnote · dagll lmpagnl di cui j Rlaccertamenlo I nagll OSG!dzl dagll Impegni di cui 111111 lattora b) Quota del londo I 9pe88 Impegnate Fondo plurlannale I p'"9dontl alla leltera b) elfeUualo nel COISO pluitennale vincola] nan·-n:1110 2016
vlncoloto al a lmpulllla effettualo nel COISO dall'aaarclzlo 2016 11131 dlcambra con Imputazione 31 dlcembra 11ll'8"fClzlo 2011 delraserclzlo 2011 (cd. economie di dell'-ldzlo 2015, a11·-rc1110 2017 e
dell'08Grdllo 20151 e coper1o dal (cd 1 l'Impegno) su lmpognl rtnvlAlll all'eserclzlo, coper1e dal fondo 1
.econome , , fondo plurtonnala 1 di tmpagno) plurtennall finanziati, 2017 e successivi plurlennalo vlncolato plw1ennale vlncolalo o coper111 dal fondo!
- - - -------- -- ---- - ----- "' ~ :- -i - ;. -j=-f-!i ,.,.oo;.,_, : -;., ! --(,, :~J~r0 .. ~;.;;~~ J~ ~;:;:::_,. d~~~;..._ - .. _ --~[ __ ,,;r~ _ _'.,! _ _ __ ... ;- - ~;---- - o.oo --------- 0.001 o.ooi o.oo L:;:.~.::=:-- .... ·-1--- -;.~~ .;~ -_-_- _J _-- ~1- - 1~=----_-~r- - --r-- -~r - ~ 10; Missione 10- Trasporti e diritto alla mobllltà I .,
Rlaccartllmento '
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
............... ·- _. ..... ·-· ... ·-·· ......
O.DO
O.OD
O.DO O.DO O.DO O.DO o.oo 0,00
D.00 I
0.001 ' o.OD: o.ooi
'
i '
o.OD i
O.OD:
I l I O.OD, ! i
I .,
o.oo· O.DO
0,00 0,00j i !
i
0.001
I
o.ooj !
i !
o,ool
O.DO O.DO o.oo o.oo. o.ooi
1slMl;.lane 13-Tuteladella;;;,. 01 I Servizio sanitario regionale • finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA
02 Servizio sanitario regionale • finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
03 Servizio sanitario regionale • finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio • dl bilancio corrente
0.00 O.DO o.oo 0,00 O.DO 08 Cooperazione e associazionismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
O.DO 0,00! 3.904.00' O.DO' 0,00;
0,00' O.OD! 0,DO 0,00; O.DO i !
i 3.904,00!
O.OD
O.OD
O.OD
0,00
0.00
0.00
D.00
o.oo
o.oo
Totale Mlaslone 12 Diritti aoclall, polltlche soc:lall e famlglla
O.OD
0,00
D,OD
D,OD O.DO o.oo O.OD. o.oo: 05 Interventi per le famiglie
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- -· . ··--------- {IJ) (a}
------- - - ------···-
04 Servizio sanitario regionale • ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
05 Servizio sanitario regionale • investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale • restituzione maggiori o oo o oo o OD o DO' o OD,
,~"-'4:-u:-·:-:-·:ss .... -ri,. .... :""---""--~~~~:- __ ~~3-.'-:-:-:.-·-a:-~~1'"'"aa~ .. -,--~---~~·~-~-----_--_;_:_[._~-_.~_~_-~---~~~~-_:-:~-!~ __ -_-_- -. -_ ~ __ ~---~ __ -_~:~:-1- .. - -_-_:_:__,_! :_:'"'l .... _-_-=-~----o_.oo -r- l-l _~-----+·-·----____._- -_-~_.oo_.
D.DOI O.OD
I I ., I 0.001
! I I ! i
O.DO o.ooi
O.DO O.OD
O.OD O.OD ·-
0,00 0.00 -- --
0,00
O.OD
O.ODI O.DO
! I
' O.ODI i
0,00
O.OD
O.OD
O.DO! I
O.OD
Fondo plurtonnole vincolato ol 31 dicembre
i dell'e1erclzlo 2015
I
MISSIONI E PROGRAMMI
Speee Impegnate negllesen:lzl
pnlClldenll
i
0,00 I O.OD O.OD I o.D01, o.OD, o:~]: --~~---~-~=:~-"']:e--- ---=---o=-~=---'f":_"'"' __ "'----4-8-.250~.DO~["'_=---=-=--'"'---"----__....o_.OD-'-""' __ '""' __ ""' = =·-"--""~o._OD-+l--~---=4=-'~250=-=·~"--"-
. ;:;;..;;,_ ., ~ = = __ ~3~.804-,0D-l--~==_o.=OD-.,---- ···~ •"'; - ..,; ......., .., .. ... .,. .... ......,
'
I I RlllCCllftllmlmta I
I Rlllcceltamenta i degll Impegni di cui I Speee Impegnata i degll I cli cui i alla leltenl b) Quota del fondo
1 Speso lmp1191111le Spese Impegnata 11811'8Mn:lzlo 2018
: alla= b) : elfellUDID nel - 1 plurtennale vlncolal~ neD'eMrclllo 201& ne1rnen:1110 2018 con Imputazione a Fondo p11111enna1e
e Imputata ellattuata 1181 corso 1 dDlr-n:lllo 2018 i al 31 dlcembnl , con lmpulazl- con lmpulalloM nen:lll llUCCOllBlvl ' vincolalo el all'esen:lzlo 2018 dall'eserclzlo 2018 i (cd. economie di I dell'-rdzlo 2015, ~ all'-rdzlo 2017 e a1reaen:1z10 2011 e quelU considerati nel 31 dicembre
• caperle clal , (cd. economie Impegno) su Impegni rinviato oll'e118rclzlo I coperle dal fondo coperle dal tonda bllancla plurlennole dell'eserclzla 2018 fondo plurtennole i di Impegno) plurlennall llnanzlall i 2017 e successivi j plurleMDle Ylncolatc plurlennale vlncolatc e coperle dal fondo
vincolato ! dal FPY e Imputati a f I plurfennale vtncoll oaerclzl BUCC. el 201i 1
t ·- -·-----·- ---------·· t --·-~. l - - - ·-+---------·-. ---~-- ··-·-----·-··-··- I
(Il) ! (y) {C}•{O}-(b)·{•}·(y) (d} (8) (I} i (9}-(fl}+(d}+(O}+(I) ~ ---· ·---~-- -----------·- ·- . - ·--------· t
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
........... ·- _. ..... ·-· ... -~·· ......
O.OD 0.001 I
0,0D: O.OD'
0.00 0,00, o.oo 0,00 O.OD
O.OD o.oo: 0.00
o.oo O.OD!
0.00
O.OD:
0,0D
o.OD i o.ODJ
0,00' O.OD
' ' I i
o.ool i
o.ODI
(d}
I o.ool
.,
I ., o.OD i
I
O.OD O.ODI
o.oo; O.OD '
•001 o.OD
o,ao -
o.oo 4•• - ·-- .... ·····-··
0.00 o.ao
··-· ... --- -· •· ·-
'
o.ao
o.OD
0.00
l (9)~,~~(dJ•(fl}•(f}
i I
I
O.ODI
o.ooi i
'"' (I} ·----+---- - -·-- ..
: : i
0.001 o.oo!
'
; (CJ•(ll}·(b}·(lt}·(yJ (y} (lt} ·-·io
'
! 0.001
O.OD.
O.OD:
(b}
;
02 I Commercio - reti distributive - tutela dei I consumatori
i
03 j Ricerca e innovazione o.oo I
1,: .. =··:,...'l=~--~~=~--=~=}=:~~=~=-~=~~:~:-:..,.:-:.,..l~~~~:"""·c,=~ti=~=-tà=n=o=m=l=èo=--=9~-~--"""··-=··c-t1~---=--------=-""'·-~·-=--=-=:=:=1~-~---~--~~~.~~--~~_:_:~-""l1-' ~-=-=·=·-:·=-··•·"',.,.·-,,...~_---:_-::_o'+j·_- __ ,,_,._~~_---~~~-?_:41"'"---.,.,.----_-_·-_··~~r---·-1"------·----·--- ... - ... - •• --:~;""'J.~ .. ~-----·--·----·--_---·:":=~!-=-=·=_=_= __ = __ = __ =.~=-=I_
15i Missione 15- Poi/I/che per li lavoro e la 1
formazione professionale ; i 01 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro I
02 I Formazione prolessionate o.oo i o.OD I o.OD o.oo i o.OD o.OD, o.OD 1
031 Sostegno all'occupazione o,oo 1
o.OD l_ o,oo, o.oo J o.oo o.OD j o.OD J
,...,..,,·-,,.,r~=-o=·:=·-.=~=M=:~=s:=i~=~=-·--~=-5--·· ~=~o..,.,~=·ia .. =c=h~=--=per=·-·=·= u =av....,o,,..,'°~·~·i·_··_------,1·.,,--.,.-..,,,---~-··==-=··;=~;.,,,,--b·-"·_·.,,...- _·_ ~-\-~- ~[ """1-"-~r~--~~~r=---~-""-· .~ .. ~---=·=0.00=_* __ = __ = ===~~'-="'=""""=~
161 Missione 16· Agrlcollu;., polli/eh~-- ... - , - - -- -- 1
: agroalimentari e pesca 1 !
--------·-- -- - - ~-·--------i-
! Rlaccmtomento ' . dogli Impegni cli cui i ;
IUoccertmnonlo I olla lollefll b) ' Ouoto dal tondo ._•-naia -1·, --1-1111111 i na1r-rc1110 2016 ' degli Impegni di cui i .....,..... H•.....,. ...,..._ •• .,.... alla lallarD b) otronuato noi corso: pturtennalo vlncoloto nell'eMrclllo 2018 I noll'otareblo 2018 j con lmpulmlono o Ì Fondo plullarmolo
offelluato noi corso doll"oserclzlo 2016 i al 31 dlcembra con lmpulmlono I con Imputazione I eserclll auccoaalvl 1t vlncoloto DI doll'osarclzlo 2018 (ccl. oconomlll di ! detrosarclzto 2015, all'oserclzlo 2017 o all'ot181'Clzlo 2018 o I quolll conslclonill nel 31 dlcembte
d I Impegno) 8U Impegni rinviato oll'esarclzlo coperta dal tondo coperte dol londo I bilancio plurtennaloi doll'osorclzlo 2018 (e .economo : 1 ,
di 1 no) , pl11rlannall flnanzlotli 2017 o succoaslvl , plurtannale vlncolot~ plurlonnolo vtncoloto e coperte dollondo, i mpeg ' dol FPV e lmputetl a' ! i pluriennale vlncolnto
Sposo lmpoglllllO negll esercizi
prucedanll o Imputalo
all'oaorclzlo 2018 ocoporto dal
londo plurlennolo vlncolalo
--------+-- - . -
i - • - -- -------~---- -· • • - - •• -- - -~ .u·~ -··•-•· -
. eserclzt 8UCC. lii 2016
Spese Impegnale
! o.OD:
fa}
Fondo plurtennale vlncolato al 31 dlcembl8
doll'oserclzlo 2015
o.ao
l I ~
•~0--241i~:-=:=;=~=:=:=i~~n~:~~---s~A9-~r1-co~~,tu=ra.='"".;o=Ì""'m=·d,=····"'"•' ...... --.------·~--=--=·- =--~--=---=-~--=:~=~"'-'-~------~-----:~::-41==·--=-=-=-· ~:-: ~~ :j ---"~ .. ····- . : ·· · .. ,---- ·-·-· ~;-' ---~--- -----. -. ----- ----·-- - --.-.- -------·--·--'"'"'"- -~ -------- ---=""·-.--- -· .... -- .___ ----=--~- ~- -- !·· -·--·-----. - . -· -· ·--- --·- - -·- . - '-.----------- . .. --· - .. ---------- ----
01 I Sviluppo del settore agricolo e del sistema I agroalimentare
14ì Missione 14· Sviluppo economico e ; competitività I
01 j 1ndustria, PMI e Artigianato
i -~- -----· ···~--- -
'
---·-·------·--
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
............. ·- _. ..... ·-· ... -~·- ......
(a) Indicare l'importo del tondo pluriennale vincolato risullante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del O.Lgs.118/2011 la voce indica !"importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaeeel1amen10 straordinario dei residui, pari alla differenza Ira gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agfi esercizi successivi e gfi aCC811amenti canceUali e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
(b) 1ncricare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati alresercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di appficazione del titolo primo del O.Lgs.111112011 è lndieata la differenza tra gli Impegni reimpulati all'esercizio e gli accertamenti relmputati al medesimo esercizio.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate In sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lellera b. (d), Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2016 con imputazione alresercizlo 2017 (colonna d), all'eserclzlo 2018 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna I), comprese le spese prenotate sulla base della gara per (e), l'affidamento del lavori, formalmente indetta al sensi delrart. 53. comma 2, del citato decreto legislativo n.163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui alrart. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile (I} 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibiti negli esercizi successivi.
890.GllS,91 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Totale Missione 19 Relazlonl lntemazlonall
o.oo o.oo! o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 19 Missione 19· Relazioni lntemazlonall
01 j Relazioni intemazionali e Cooperazione allo sviluppo
- -- r 1-+--~--~··-...· ·=····=·---~-- ~- -------'~-~-=-· =--=·-~- ~---+--~~---•· -· -·----'~~-f---·---·----~·-·r···=--'""···"-----~1~~--~- =~---~~r---~=-·=····=-rj=-~--~0·~00+1.~~~~-+' -"""'··=···=~-•
1 o.oo a.oo o.oo o.oo o.oo o.oo .. - --·- - -- - -rorAi.el 530.375.29 351.1~.10 1s.14~ ·- - .... o.~1 ··;-~~~.;.,! ·-- 733~1a~1j
0.00
delreserclzlo 2015
! Fondo pluriennale
Spese lmPBSnate negll esen:IZI
precedenll e Imputate
a1reterc1zto 201& e coperte dal
lonclo pluriennale vincolalo
vlncolDIO DI 31 dli:embre
MISSIONI E PROGRAMMI
o.oo
; Rlaccel1Dmento I 1
Rlaccertamanta I dllgU Impegni di cui I S,... lmpognate , dogli Impegni di cui alla lettera b) Quota del tondo lpaBO Impegnate Speae lmPBSnale nall'eMrClzlo 2018
alla leUBrD b) elfeUualO nel col'IO , pluriennale vlncolalo noll'eeerclzlo 201& I nell'nerclzlo 2018 con lmpulllllono a Fondo plurtannale ellolluoto 1181 c:ono I deD'esen:lllo 201& I al 31 dlcembn1 con lmpulllllone I con lmplllllllone esercizi llUCC8Ulvl 1 vtncollrlo DI delreserclzlo 2018 : (cd. economie di ' dlllresen:lzlo 2015, all'eserdzfo 2017 e aH'eserclzlo 2018 e qualll consldcnitl "°l 31 dlcemllre
(cd. oconomlo Impegno) 1u Impegni rinviata all"eaen:lllo coperte dal lonclo ! coperte d11l londo bllam:lo plurtonnolo. dell'uen:lzlo 2018 di lm no) . plurlennoli llnonzlotl j 2017 • IUCCftllvl pluriennale vincolalo pluriennale vlncolal~ e coperte dDI londo i
~ -J:==:=1 ;.,~: .. ~-J "' -=:- .,,..,.;;.;;;,. ! i i I
(b} (a} I --- -- - - - ···--- .
... I· . ·--·-····---------- .-
1~ Missione 11 ~ Energia e dlversltlcazlone delle I fonti energetiche I
.. 1 .... .....- .... , .... .... ... .... o.ool ... ''l--~ 1=1=,~:=:=:=:,=:=~=-~=:=:=~===:=:i=7=l=~,..=:=--~·=- e=,.=~=:=:=:=caz=-o=~=~="e=~=·-~-[===-=- e=,-".,_.,.°,"·.,~_,_. ~-~,-·-_·:L -r---: ~r ... =.--~-=-···=- -~''"'.oo='I==·=-· =- -=-- .: ,=-=-· ~~==-=~·=OOF====-==0~00=--ot===··'""-=·-·c.- o=--·00-=I-~
01 i::-"'::":= .....,.,.;e .., ·-~==o=.oo='··=--··=--~- __ ._,, ~=o.=oo=:1=====o~,··oo=·---· ·---··-··-·----·-··o···.oo __ _.;~·---· ···· .·- _... o._oo.J: __ ~~·-_,__., 0 ..•.• 1 _ o.ooi ,..l=~~~io:;;;...;;d,; --r~~-;;;··---~ ... - ;.. .,. - - ...; ~ .... -- ·-o=.CIO~,J=-===---=o=.CI0=.1=,=, --;,:.;
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
............. -- ........ ·-· ... ·-·· ......
o.oo
0,00
O.OD 38.305.56 38.305,56
0,00 I
o.eo'
I
i 0.001
I O.OD'.
0,001 o.oo
0,001
0.001 I
0.001
o.ODI
o.oD!
o.OD· 0,00 O.OD
0.001 0.00 3.803,63 3.803.63
0,00 625.590,73 625.59D.73
0.00 3.572,10 o.ool I o,oo,
3.572,10
0,00 O.OD 2.562.20 2.562.20
O.OD 114.242,99
0.00
0,00
O.OD O.ODI 1 O,ODj
O.OD
O.OD' 114.242.99
O.OD
0,00
' 0.00
o.ooi ' o.oo: 2.195,001 2.196.001
0,00
o.oo
0,0D
0,00
0,00
0,00
O.OD
0.00
0,00
o.oo 0,00 0,00
0,00 O.OD
I I
0,00 0,00
o.oo o.OD
0,00 o.OD:
o.ooi I
O.ODI :
0.001 O.OD
0,00 O.OD
0,00 0,00 ' 0,00 o.ooj
0.00 o.ool
0,00 0,001 ......... . ..
0,00 0,00
.,,1 o.ool
I
o.ool
o.ooi
o.OD!
(X) (b) (a)
I . . 031 Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza
o.oo: 0,00
O.OD'
o.OD! I
!
Spose Impegnalo negli esercizi
Fondo plurlenn11le precedenti vlncol11lo ol o Imputale 31 dicembre oll'oserclzlo 2017
dell'osorclzlo 2016 e coperto dal I londo plurlonnalo
vincolalo '
Rlaccertamento ' ' I I J
Rloccortomenlo degll lmpognl di cui I 1 I j Spose Impegnate j dogli Impegni di cui 1 alla lettera bi Quota del fondo I Sposo lmpognolo Spose Impegnalo nell'enorclzlo 2016
olla lelloro b) i oltellualo nel corso plurlennalo vincaia!~ nell'eserclzlo 2016 noll'oserclzlo 2016 con lmpulozlono a Fondo plurlonnalo olfalluoto noi corso I dell'oserclzlo 2017 ol 31 dicembre con Imputazione con Imputazione esercizi 11ucco11lvl vtncolelo ol dell'ooorclzlo 2017 1 (cd. economie di dell'eserclzlo 2016, , all'eserclzlo 2018 o oll'oserclzlo 2019 e quolll connlderoll nel 31 dlcombro
( d ml I Impegno) su lmpogn rtnvlolo oll'esorclzlo' coperte dol tondo coperte dal tondo bllnnclo plurleMDle dell'oserclzlo 2017 c • ocono
8 I plurlennall Hnonzlat1 I 2018 o successivi plurlennole vlncololc plurlennole vincolate e coperte dol londo di Impegno) dal FPV o Imputati a i plurlonnolo vincolalo esercizi succ. al 2017 1 i
---------- : --+--------------- t r----- --
{y) (C)•(ll)·(b)-(x)·(y) (d) (O) I (I) I (gHc)+(d)+(o)+(I) I ----- ~ i ;~-
O.OD1 I
0.001
11 Altri servizi generali
10 Risorse umane
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
08 Statistica e sistemi informativi
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
061 Ufficio tecnico I
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
02 Segreteria generale !
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01 Missione 1 • Servizi Istituzionali, generali e di , gestione
01 Organi istituzionali
MISSIONI E PROGRAMMI
O.OD
·-· o.oo ·----0-.00-+-' ~~----0.~o_,[ ~~~~->-~~----~•~~~---o._00_1
•=-41i~8 o~dta~19-,~-M-.:·:--n,-:·-ne_1 _S--e-rv~lz~l l~stl~t~u-zl_o_n~~l-l_,-g-en-~--~---,~-+-l --.~-~~1._so-~-2.:-.~-:-.' _---------···· •-1·so·-··_m-_~._2=1 .... +l! ~.~~~~---------o~-~--"-l.~~~~~~~~~o-~~~J;.c. __ - __ - __ -_- MO! ·~-1-~~===~-----!f-====~0.00-1
: :::.:-uta .... I uoo o.oo] MO.I '"I MDI 02 Casa circondariale e altri servizi o.oo o.oo: aoo: o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo I
1--+-li_o_ta_1e=M~1ss_1_o_n_e_2_0_1_u_st1z_1_a ·-_··-_--_· ---~-+-J·-~-=_=_=_=_=--~--=-----~~·-;;;,..,1_· __ ··~ ·-·--;;r---- ·· - · ~:~_ .... ! ·_- _·-_·_--_-_~_-_o_-:oo_~-'-r_-_-_-_-_-- __ -_~=o-.~oo~t~----~-0-.00- r.. _- _- _-_-_-_~_=_=o~.oo~-+'[= -_-·_-_~-~-~ .... 1====·=-=--====o~.oo_-, lii • !,
i
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
o.ooi
I
I
O.D01 i
o.DO! 0,00
o.ooi O.DO: 0.00
o.oo
o.oo
0,00
! O.DO!
i ' i
I i ' ' I
o.DO 0.001 o.oo[ O.DO O.DO!
o.oo! : 0,00 O.DO~ O.DO. 0.00!
0.00 o.oo: o.oo;
-- ---------~.~r--~-· 0:001- 1 --------,---;--,1···· -~·
! o.ool
o.ool
----------- -~.~r-·--- 0·~r-··- -- -----;;I -----!~~-=----- ·1- ... --~- j
I I I I I O.DO i o,oo I o.oo i
0,00 o.oo! o.oo: 0,00; . - -··-i-----·---- I
.o.,,.oo=t,=~~~~o._oo[~----~-00. o,ool . . I ~T o.oo o.oo I o.oo ~
o.ooj
01 ! P~~;,:;:~:...m;,;11rati.a ·-----···· ··- .. 02 I Sistema integrato di sicurezza urbana 2.221.30 i
,=,.-=·"'*!Ti=o=1a=1=e=M=.;..=--=~=R'=~-=3=o=Rl=·-i=n=~=P=ub=-1,=1i=co=•=s1=cu=rezza===rJ=·~=-==-·=·--~-~~;- - --~~-"'~-~[_ -·==-=_=_~_=_ =o=.oo==ii===----=~~~:~~~;j~ e·::~=------;~!:~:~_ .. ~ ~-: :-~:~~=! ====o.=oo,..,-=· .. ., ~=: ·=--=o=.00=3'11===-=-~=~=t a.fj Mlssl~ne 4 • Istruzione e diritto allo studio ' '
O.DO 0.00•
0,00 neo:
o,oo;
o.DO
0,00
0,DO o.ool
o.ool I
0.001
0.00 0.00
I ., o.oo; o.oo!
o.ooj I ., 0,DOI nee: I i O,DOI 0.001
I
0.00 0,00 0.00·
0.00 0.00 0.00
O.DO O.DO• O.DO ·-
o.DO;
o.oo
0.00•
o.oo·
o.ooi
0.00
0.001 oDOi . :
0,00
I
0,00 ! 0.00!
0.001 0.00, o.ooi
' I o.oo:
Fondo pluriennale vtncolato 01 31 dlcembro
doU'esorclzlo 2016
0.00 o.ooi
t ---.·~.·.- ~··-···- - ··-·---·- fgJafcJ+(dJ+(eJ•ffJ (f}
0.001
O.DO
--
., I
o,ool i o.oo,
O.DO·
O.DO
o.oo· o.oo: o.oo o.oo:
o.oo
o.oo:
e coperto dal
Spose Impegnale negli asorclzl
precedenti
i ! Rlaccarl11111811IO I I : ' i RI ID i degll lmpagnl di cui i ! Speeo Impegnate i , acca man 1 I ' I ! d li Impegni di cui j ollll lettaro b) i Quolo del londo Spese Impegnato ! Spesa Impegnale l naU'oaerdllo 2016 r 8911118 l8tlerD b) ! olfenualo nel corso I plurtennole vi~ nell'll88n:lzlo 2016 : nell'eserclzlo 2016 i con lmpulollone 11 Fondo plurlennllle
e lmpulllle ; olfellualo nel corso: dell'eaerclzlo 2017 ; al 31 dicembre ' con lmpulllllone con lmpulllllone ~ esercizi IUCC988lvl 11 vtncoloto lii llll'eserclzlo 2017 dn!l'oserclzlo 2017 · (cd. oconomlo di I dotl'eserclzlo 2018, ; llll'GIGfdzlo 2018 o all'esordzlo 2019 o quotll conaldGt'aU nel 31 dlcemlne
cd ml : Impegno) su Impegni rinviata all'-rclzlo: coperte dal londo coperta dal tondo bllm1clo plurlenMle dell'llBDIC!Jlo 2017 ( .ocono a , :
londo plurlennola i di Impegno) : plurlennoll llnonzlaU I 2018 a succeulvl plurlonnalo vincolato plurlannale vlncolato e coporta dal londo Vincolato i : dal FPV e lmpU111U li! : plllllonnolo vtncolata
! 888n:lzhucc. ol 201~ ; ··-·-··---i------· ..... . [ .. ····-··---···· -t·-· -------- l•J_ _ -+·- .. _ . (yJ j (CJ•(a):!_b~-f_!'!__,_ _ (dJ j --- -~~ _ . ·- !
o.oo ! o.oo I o.oo · o.oo i o.oo I
06 Missione 6 • Politiche giovani/I, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
~--- i Totale M~~~ s T~i8·8-va1~~ana dal beni e delle attività culturali
05 Missione 5- Tutela e valorizzazione del beni e delle attività culturali
01 I Valorizzazione dei beni di interesse storico
02 i Attività culturali e interventi diversi nel settore I culturale
I 07 I Diritto allo studio ! - l .... ·-·------·- . -----· - --------·· - i
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio I
01 Istruzione prescolastica
02 Altri ordini di istruzione non universitaria
04 ! Istruzione universitaria
05 ! Istruzione tecnica superiore
o& I Servizi ausiliari all'istruzione
~ ··- --·-------·- --
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
............... -- ~· ·-· _. ...
0.001 0.00 0.001 0,00 o.ooi 0,00 I
0,00 0.00 0,00 0.001 0.00 o.oo :
O,OOi 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 i o,oo! 0.00' o.oo 0.00 0,00 0,00
' 0.00 0.00 0.001 0,00 0,001 0,00
' 0,00 0,00! O.ODI 0,00 o.oo 0,00
O.OD o.ooi o.oo] 0.00 0,00 o.oo i I
.. . ~ 09 Missione 9· Sviluppo sostenibile e tutela del I
I
te"ltorlo e dell'ambiente I
I
01 Difesa del suolo 0,00 0.001 0.001
02jTutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0.00 0,00'
03!Riliuti c.oo 0.001 0,001 I
041 Servizio idrico integrato 0.001 I i 0,00, 0.001
OSjAree protette, parchi naturali, protezione 0.00 0.00 0.00 I naturalistica e forestazione I 061 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 o.oo 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli o.oo 0.00 0,00
jComuni
abitativa
0,00
i vlncoloto al I 31 dlcombro I dell'eaerclzlo 2016
MISSIONI E PROGRAMMI precedenti ' Fondo plwtennala
! I ] 1 Rlaccertumonlo ! 1 I Spesa lmpognolo i Rloccorlamonlo , dogll lmpognl di cui 1 I 1 Sposo Impegnalo
I negll esorcizi ! alla lettera bi Quale del fondo , Spese Impegnalo Speso lmpegnute I nell'esercizio 2016 ' deg;~m=: :~cui elfettuelo nel corso , pluriennale vlncolol~ nell'eserclzlo 2016 nell'eserclzlo 2016 : con Imputazione a Fondo pluriennale
e lmpu1111e 1 dell'esercizio 2017 111 31 dicembre i con Imputazione I con Imputazione esercizi successivi' vlncollllo al elfellualo nel co1So 1 I
all'esarclzlo 2017 dell'eserclzlo 2017 1 (cd. economie dl
1,
dell'esarclzlo 2016, I oll'eaordzlo 2018 e 11H'eserclzlo 2019 e quelll considerati ne 31 dicembre e coperte do! (cd. economie I Impegno) su lmpogn rlnvlolll all'eserclzlo coperte dal fondo coperte dal fondo bllonclo pluriennale dell'eserclzlo 2017 ...... ,.,_. . ,.,_,.....,, ""·~--· ··-~··- ........... _,l , .............. ~~~ I vincolalo dal FPV e lmpulotl a plwlennule vincolalo
"'-=-="l=:=:=p=,:=~'=,,b=,=-;-;--.-~,.~ ~~~s;orte" c;cc~: e ;;1:_,- : ;:;; - --~·~ - . .;l=~_:::=c·,·:::~,f-~-c;;I _ - - ·-~ - : .. - ---'~ ·;;!::~·~'':"'~.; ::1=·~~::: 11.~m: o.oo ... • ... -- .... • .. - :.. --- ~~I ...
l=0=8~-T=:=1~=8'=:=:=~=s=~~=~=:..=e-=1=:=:=:=~=}-,;-e--~--.-.-"-~-~---- e-.,.:,.-~c-~ .. r: -~1~~~-;,;1- ----;:L-- ------~~~l ----.;r~~~ .. F~~=·· =-=o=.oo=t!-~="·=_~-==-=·-·-=·,.~=-,=- -=o=:oo=I.
~ I I i
01 Urbanistica e assetto del territorio 45.211.00 45.211.00 o oo o oo o oo o oo i o oo I o oo I o oo
~ ~g5~'~;_·, T~-~~:r-----0~;;;:1~~~;[,=- ====0;; ~---===-;[~c- ;J- -=--1 ===:=:=:· ~I ~-COOCC~
... i I - ·1
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
o.oo 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 o.eo:
I
I
i o.ool
o.ool
o.oo
o.ool I
o.oo! i
0.001
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
o.eo: 0.00
0.001
0,00
0.00
r I
0.001
0.001
0.00: 0.001
., !
000 J ., j . .... . ,J .00
021=:.:.:·::::::"-l;e-a_li . -_,-_~L-~~-- ,~. :=::-+-·--_·_-- __ ~,-~-::-~~i-. - .. ~ ... c-~o ~~[::=---=·· "=:~_::=--·~i=-"=····=-"=--== .. =--= =·~=:~~~oi'----~~-~ .. ---.-~ .. -~-~~-:-:_:-::.'--i--~~~-·~~ ... - ... --~---~-:~:=~--'-1._· ~~-. -. -c- ~ :::~- - ::
12 Mls;lo~~--12~-Dlrlttl sociali, politiche sociali e I I I I r .. - famlglla I , I ! :
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido o.oo o.oo 1 o.oo I o.oo o.oo 1 o.oo' I I
021 Interventi per la disabilità
031 Interventi per gli anziani
04j Interventi per soggetti a rischio di esclusione i sociale
0.00 0,00'
noll'oson:lzlo 2016 con Imputazione a con Imputazione esercizi succossM a
all'oson:lzlo 2019 o quolll conslderotl nej
o.oo 0,00
0,00
O.CO
o.oo
0.00
0.00
0,00
Sposo lmpognate nell'esen:lzlo 2016 Spose lmpognato
Fondo plurtennole vlncoloto 111 31 dlcombrv
! plurtennalo vlncolatd
(OJ .. -- j ·· (/) · r (g}•(C)+(d}+(O)+(f) . --;-- - ·----- -1~~ ......
o.oo] o.ooJ •f _"~_-·~ __ · _--_o_.oo....,_J __ -_-··-~:oo_·,
o.oo
0,00
0,00'
0.00
0.00
o.oo[ I
o.oo 0.00
11 I Missione 11 • Soccorso civile -
01 ! Sistema di protezione civile
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00 o.eo:
neo:
o.ool
o.coi '
o.col
o.oo 0.001
o.oo]
0,00 0.00
0.00
0.001 I .,
o.eo: 0,00 '
03 ! Trasporto per vie d'acqua
041 Altre modalità di trasporto o.oo
os!Viabilità e infrastrutture stradali I o.ool -1~:~.:1i.S1an9 10 T.;;;,,;;oti ~ dlrl_tt.-o._a_lla~----·-.· 1-- . --.- __ ~~o.oo-1·~-c -
vincolata ., ·····- I -- (x) --l --~~ ·- --·-··- ··-- - - -- -----~~-·-- ,... (a~--- - ---· -·!
:l~i~~~~~~f :::::~ r·--.- .. -. ~:-:-1'~- ·--~.-~.=- o=.oo="i=:= .•• ~. ··~~~--1-. ~-'"··-:[=··J ! I
01 iTrasporto ferroviario o.oo e.oo]
02 i Trasporto pubblico locale
(c)m{a)-(b)·(x)-(y) (y)
0.00 o.oo
o.oo.
blloncla plurtonnolo i dell'esen:lzlo 2017 coporto dal fondo plurlennoll llnanzlall, 2018 e successivi 1 plurlonnale vlncolato plurtonnnlo vincolata e caporto dal fondo:
(cd. economia dllmpogno) fondo plurlonnnlo !
o.oo
Fondo plurlonnolo vlncoloto al
I 31 dlcombrv dell'esen:lzlo 2016
0.001
o.oo! I I
0,001 I
o.oo
• dal FPV o Imputati a: i esen:lzl suee. 012017 -t~----- _,
i Rlaccortomonto Sposo lmpognote
nogll oaon:lzl prvcedontl o Imputate
oll'esen:lzlo 2017 o coportedol
Rloccortomonto degll lmpognl di cui degll lmpognl di cui allo lottoro b) Quota del londo Spose Impegnate
allo lottoro b) elfettuato nel corso plurlonnolo vlncolatol noll'osen:lzlo 2016 detresen:lzlo 2017 al 31 dlcembrv con Imputazione
elfettunto nel corso I (cd. economie di dell'oserclzlo 2016, ,' all'eserclzlo 2018 e i dell'eson:Jzlo 2017
, Impegno) su lmpognl rinviata oll'eserclzlo 1 coperte dol fondo
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00, o.eo,
i 05 ! Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari o.oo o.oo aee: o.oo o.oo: o.oo I
06 I Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori o.oo o.oc. o.oo i o.oo, o.oo i o.oo 1 I i gettiti SSN ' I
I I 01 j Ulteriori spese in materia sanitaria o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo. o.oo j
·~~~-~~a-~~M=lu~~=n=e~1-3_T_u_t_e=~-d-e=ll~a~u~~-t~e~~=_~·41~·-.-_-_-_-_~.---~~-~=~=~~l-==~~~=-~[==·-=~~~t=---~~~;;1~-~~~~J- __ ~_-.-_-._-_-.-~--~oo-_~.------_-_-_-_~_~o-~~-+~-----~-=-- .. - .. -_-o-.oo- .. •
0,00 0,00 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi ! sanitari relativi ad esercizi pregressi I
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 1
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
0.00
0,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
0,00
o.oo
o,oo·
I
""' I
0,00
0,00
0.00
o.oo: I
0,00
.;
0.00
i I
o.oo: 0,00 !
o.oc] o.oo ,. ..... L ------- ·~
o.oo, 0,00
l
0,00
o.oo
o.oo
Fondo plurlonnale vincolato al 31 dicembre
doll'eaerclzlo 2017
' o.oo
o.oo -
0,00
''
I o.ool
I o.oo
I
o.oo: I
o.ooi !
0,00
····· ...
0,00
o.oo I
;
0.001
I
I
0.001 I
! esercizi 11ucc. al 2017 r
(x) (y) (c)•(a)·(b)·(x)·(y) ' . I 0.00 o.oo· 0.001
I
0.00 0,00 noo: I I
0.001 0,00 0,00! I ' I
o.oo 0,00 0,00·
0.001 0,00 0,00'
o.oo, 0,00 o.oo,
' r I
0,00 0.001 o.oo
0,00: o.oo 0,00• I
0.00, 0.00
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
13 Missione 13- Tutela della salute
Totale Missione 12 Diritti soclall, pontiche soclall e famiglia
(a} (b) . 1
0,00! 0,001
0.001 0,00 I '
0,00 0,00
0,00 0,00
48.250,00 48.250.00'
~250~1 ________ _J,._~-
~250.~l '
0.00 0,00
o.eo: 0.00 I I '
I Spese Impegnate i negll eserclzl
Fondo plurlennale precedenti vincolato al e lmputote 31 dicembre oll'esorclzlo 2017
dell'eserclzlo 2016 ecopertodol fondo plurlennole
vinco la lo
1
I Rlaccertamenlo I Rlaccertamento j degll lmpagnl di cui I Spese Impegnate
degll lmpegnl di cui j 111111 lellero b) Quota del londo I Spese lmpagnolo Speso lmpagnole nell'esercizio 2016 1 11 1 b) ' ellettuoto nel corso plurlennole vlncot111J nell'eaerclzlo 2016 noll'e!Hlrclzlo 2016 con lmpu1ozlone o
Il Il ette111 . 1 ellettuoto nel col'9o; dell'oserclzlo 2017 ol 31 dicembre con lmpulozlone con Imputazione esercizi euccesslvl 1
dall'eserclzlo 2017 1 (cd. economie di I dall'eserclzlo 2016, oll'aserclzlo 2018 o oll'o!Hlrclzlo 2019 e quolll considerati ne (cd. economie
1 tmpegno) eu Impegni, rlnvlolo oll'eserclzlo coperte dol londo I coperte dal fondo bilancio plurtennole
: plullennoll flnonzl11t1I 2018 e aucceaalvl plurlennolo vlncololo1 plullonnole vlncol11t1 a coperte dal fondo dllmpogno) 1 dal FPV e lmpuloll a ! I pluriennale vincolati
(d) I (e) (I) ~1 ·~~J~(c)+7dJ•7;,~+(f~~ I ' t I 1 : I r
0,00 I o.oo O.OD I . I 0.00 Il 0.00 0,00 I o.oo o.oo o.oo I
I I
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socìali
osi Cooperazione e associazionismo
09 Servizio necroscopico e cimiteriale
05 Interventi per le famiglie
06 Interventi per il diritto alla casa
.. T·····-·~-······· ·~~~~~ ~-
I
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
o.oo 0.00 0.00 o.oo. 0.00 0.00
o.oo: 0,00 i I
0.001 o.oo
o.ool O.CIO .L~~ ~~ ·- ~ ··~· - ·--
o.ooj -- o.oo
L -·- ì I I
I 0.001
I
161 Missione 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 • Svìluppo del settore agricolo e del sistema i agroalimentare
~~2!~~~a ~ ~es~a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---=-~~---=--o,-=~=~~=-=---=~~="-""o=.oo"-1-~~,~~ o.oo'. o.oo: o.ooj
1]!:::_~~~-_.:;;. :;..a,··~~m,.~- _ .,. - ""[~~- '"[ ~ _ ~1--~~~~--~--+..,,.....~-=-==-o~==~~,......-o~.00--=c'I __ - ~~-~:~-~~---_-_,"·_~-:.;
o.oo 03 Ricerca e innovazione
0,00 O.OOi o.ool 0.001 0.001 0.00'
0,00 o.oo! o.ooi o.oo 0.00
0.00 o.oo; I I
' 0,00 0.001
I
0.001 I
-- ~ - o.ool
0,00 0,00,
O.OOi 0.001 0.00
141 Missione 14- Sviluppo economico e competitività
01 j Industria, PMI e Artigianato
02 I Commercio - reti distributive - tutela dei i consumatori
---- ~---------~~--~~~-- - --- ---- --- . -
- ------ --- ·-
I (g}•(C}•(d}•(O}•(I) (I} (O} (d} (C}•(a}·(bN•NY} (y} (•}
I esercizi succ. al 201 ~
Rlaccort11monto ! I
dogll lmpognl di cui I '1 Speso lmpognato alla lottom b) I Quoto del fondo Sposo Impegnato i Sposo lmpognnle nall'esorclzlo :W16 ;
, I oflettuato nel corso I pluriennale vincola!~ nell"esorclzlo 2016 nell"eserclzlo 2016 con Imputazione 11 i Fondo plurtennalo doll"oserclzlo :W17 i al 31 dicembre I con Imputazione con Imputazione osorclzl succonlvl ~ vincolato 111 (cd. oconomle di I dell"osorclzlo 2016, I all"oserclzlo 2018 o nll'osorclzlo 2019 o ! qwlll consldomll nel 31 dicembre
lmpogno) su Impegni rtnvinta nll'esorclzlo coporte dal fondo coperte dal fondo i bllanclo plurtonnale' dell'oserclzlo 2017 plurtennall llnanzlall I 2018 e successivi i plurtennale vincolato pluriennale vincolala o coporto dal fondo dal FPV o Imputali a i plurfllllnale vincolato
: Spesa lmpognato
Rlaccortamonto negllesorclzl
degll lmpognl di cui Fondo pluri1111nale precoci on ti
alla lettom b) vincolato al o Imputate
ollottuato noi corso 31 dicembre nll"esorclzlo :W17
dell"osen:lzlo :W17 dall"esorclzlo :W16 e coperte d41 I (cd. oconomlo
fondo plurtonnalo i dllmpogno)
vincolato I
MISSIONI E PROGRAMMI
0.00 o.ool o.oo!
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolalo risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del lilolo primo del D.Lgs. 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione dal riaccertamento slraonlinario del residui, pari alla differenza Ira gli impegni cancellati e reimputali all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellali e reimpu1ati aJresercizio e agli esercizi successivi.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e impulali all'esercizio cui si rilerisce il rendiconto finanziali dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del lilolo primo del D.Lgs.118l2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputali all'esercìzio e gli accertamenti reimputali al medesimo esercizio.
(x) Indicare le economie, registrale nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconlo. sugli impegni finanziali dal fondo pluriennale vincolalo indicati dalla lettera b. (d), Indicare gli impegni assunti nel corso dall'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 (colonna d), all'esercìzio 2019 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f). comprese le spese prenotate sulla base della gara per (e), l'affidamento dei lavori, fonnalmente indetta ai sensi dell'art. 53. comma 2, del citalo clectelo legislativo n.163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile (I) 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici·, esigibili negli esercizi successivi.
0.00 ···---~i-- ' 0,0D,
0.00
0,0D O.OD Totale Missione 19 Refezioni lntemazlonall I O.OD i o.ODI
0,00
o.OD! i I
I o.ODI o.ooi O.OD o.oo O,OD1 O.ODI '
··o.~1-· -·· ; ! - . . o.oo/ 0,0D 0,00 0,0D 0,00
·-
890.095,91 l .. ~.~;1! - ----.
o.ool -·-
o.ooj ·- -- ~, 0,00
19 Missione 19· Relazioni lntemazlonall
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
O.OD O.OD
territoriali e locali 18 Missione 18· Relazlonl con le altre autonomie 1
I I
o.ODI
MISSIONI E PROGRAMMI
I 8pe18 lmpegnote Rlocceltalnento
nogll oeon:lzl : degli Impegni di cui
Fondo plurtennale pnicedentt vincolalo DI e Imputate
.... letlerll b) utlellUDIO nel COl'80
31 dicembre 111reserclzlo 2017 ; dell'eeerclzlo 2017 doll'oserclzlo 2018 e coperte dal I (cd. economie
fondo plurleMDle ' vlncolato i di Impegno)
I
! i (a) (b) ' (le) .
;
Rlaccertamento i dqll Impegni di cui
1
Spe1e l111pegnota all11 lottora b) Quota del tondo Speso Impegnale Spese Impegnale nell'esarclzla 2016
elfetlUllta nel - plurhmllllle vlncolalG nelrllS8l'Clzlo 2011 nell'lltlllfdzlo 2018 con lmpulazlono a Fondo plullannllle dlllreaen:lzlo 2017 DI 31 cllcembnl con lmpublllane con Imputazione 8Mrclzl 1111coesslvl • vlncolato al (cd. economia di deU'eaen:lzlo 2016, atresen:lzlo 2018 o all'ell8l'Clzlo 2019 e quelll c:onaldeniU ne 31 dlceml11a
Impegno) eu lmpeg~ rtnvtota all'esen:lzlo coperte dol fondo coperte dol londo bilancio plurtennalo deU'esen:lzlo 2017 plurtennoH llnonz1atl! 2018o11UCC811Blvl plurlennale vincolata plurtennala vlncollllc e coperte dal fondo dal FPV e lmpulall o! plurlennale vln1:018t,
!111111rcl1hucc.1112011 i --·------ ·---- __ 1_·--------·
(y) (C)•{B)•(b)•{1t)·(y) , {d) 1
•.• '" __ ----· _ (I) ----l~=(C!•(~~~(I~.
I
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
................ _ ......... ·-- ... ·-·· .......
0.00 01 Uffici giudiziari
. ------------------t--- Totale Missione 1 Servizi lstltuzlonall, generai! I e di gestione i
10 Risorse umane
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06 Ufficio tecnico
01 I Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato !civile I 081 Statistica e sistemi informativi
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
02 Segreteria generale
031 Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,001 0.001 I
o.oo' 0,00
0,00 0.00
0.00. O.OD
O.OD 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.001
O.DO 0,00
0,00 0.001 i o.oo: O,OOi
- --- -
o.oo 0,00
.... 1-- ---- .. - .
01 Organi istituzionali
I I I
0,00 i 0,00 I 0,00 '1 0.00 I o.oo I
I I I I i 02 Casa circondariale e altri servizi i o,oo o,oo o,oo 1 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo ··;.= .. ~~1~;7~~.=~:=t:~~~-~·~1~ ~I~-=- ... r=-_:: _- ... ,=~: _ . .;1=-·-=~1·•·····•···· ----;;I-----~ i ' ' ' -·-1 '
0,00 0,00 0.001
02 Missione 2- Giustizia
11 Altri servizi generali
I I
0.00 0.001 O.OOj 0,00 0,00 0,00 0,00 I
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0.001 0.00 I
0.00 0.00 0.00 0,001 o.ool o.oo! 0,00 '
I
I I
'
0.001
I 0.00 O.OD 0,00 o.eo] 0,00 0,00
I i 0.00 0.00 0,00 0.001 o.ool O.OD 0,00
I i
0.00 0.00 0.00 0,00 0.001 0,00 0,00 :
0,00 O.OD 0.00 O.OD O.OD 0,00 0,00 i i I . ' I
' ' o.ODI 0.001 O,OD1 0,00 O.OD o.ODI 0,00 i
0,00 O.DO O.DO 0.001 0,00 o.ee] 0,00 i
o.DO I I
0.00 0.00 0,DO, o.oo] o.ool 0,00 I I
0.00· o.oo] O.DO: O.DO 0,00 0,00 0,00
'"'] :r~- __ ·r- -· -·--··--·-·· -- - . -----~-~--~- ---·- - - ----- ~--
0,00 o.oo 0,00 0,00
... .... .. - - ..
i !
I Rloccortomonto
Rloccertomonlo degli Impegni di cui Spese Impegnate degli Impegni di cui olla lettera b) Quoto del tondo Spese Impegnate Speso Impegnate nell'eserclzlo 2016
alla lettera b) ettelluato nel carBO plurlonnole vlncoloto1 noll'osorclzlo 2016 nell'eserclzlo 2016 con Imputazione o Fondo pluriennale
ti I ' dell'eserclzlo 2018 I el 31 dicembre I con Imputazione con Imputazione esercizi successivi l vincolato al e ettuota ne corso ' dell'esarclzlo 2018 , (cd. economie di I doll'esorclzlo 2017, ! oll'oserclzlo 2019 e oll'eserclzlo 2020 e quelll considerati ne 31 dicembre
(cd. economie 1 Impegno) su lmpegn~ rlnvt1111111ll'e1-0rclzlo I coperte dol tondo coperte dol tondo bllanclo pluriennale dell'eserclzlo 2018 plurlennall tlnonzlotl I 2019 e successivi i pluriennale vlncololc pluriennale vlncolall e coperte dal tondo di Impegno) dal FPV e Imputati a 1 '.: pluriennale vlncolot1 esercizi succ. al 2018
(X) {y) {C)•(B)·(b)·(X)·{y) {d) (O) (f) (9)•(C)+(d)+(O)+(f)
! (aJ (bJ l ~l-
01 Missione 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Spese Impegnale negli esercizi precedenti e Imputale
all'eserclzlo 2018 e coperte dal
tondo pluriennale vincolato
Fonda plurlennnle 1
vtncolela al 31 dicembre
dell'eserclzlo 2017
MISSIONI E PROGRAMMI
!
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
0,00 0,00 0,00 I
0.001 0,00 0,00 0.00 0,00 o.no
o.col
!
o.oo 0.001 o.oc 0,00
I
o.ooi 0,00 O,CO I I -· --
0,00 0,00 0,00
- '
0,00
0,00 O,CO
0,00 o.eo
vinco lato fondo pluriennale
e Imputate precedenll
negll esercizi
0,00
0,00 0,00
0,00 o.oo o.oo O.CO
o.oo] I
o.noi I -
0.0~1
I o.eo]
o.coi o.ee]
0.001 o,oo: O.OOj
o.o~r i
i i
o.ool o.ool
0,00
Fondo pluriennale vtncolato al 31 dlcombru
dell'eserclzlo 2018
Spese Impegnate
0.001 I I
0,00
0,()0
0,00
o.eo
i I
o.oo
O.CO
alla lettera b)
e coperto dal
0,00
o.oo
061 Missione 6 • Politiche giovanili, sport e tempo
I libero
01 Sport e tempo libero
02IGiovani :
0,00 Totale Missione 5 Tutela e valorlzzazlone del beni e delle attività culturali
0,00 0.00
dell'esorclzlo 2017
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
MISSIONI E PROGRAMMI
Rlaccer1amento I ' degli Impegni di cui ,i i i Spese Impegnate Rlaccertamento I ·
alla lettera b) Quota del fondo I Spese Impegnate 1 Spese Impegnate I nell'eserclzlo 2016 degll lmpegnl di cui 1 effettuato nel corso pluriennale vlncolato. nell'esercizio 2016 I nell'eserclzlo 2016 , con Imputazione a dell'esercizio 2018 al 31 dicembre I con Imputazione : con Imputazione I esercizi successivi a ~~~~ . , I
all'esercizio 2018 dell'eserclzlo 2018 (cd. economie di dell'eserclzlo 2017, ! all'eserclzlo 2019 e i all'eserclzlo 2020 e, quelll considerati ne Impegno) su lmpegn rinviata all'eserclzlo I coperte dal fondo ! coperte dal fondo ì bilancio pluriennale
(cd. economie pluriennall llnanzlatl 2019 e successivi i pluriennale vtncolato pluriennale vincolato e coperte dal tondo di Impegno) I ·
dal FPV e Imputati a j i. pluriennale vincolai,
=t=-=-~~-=~== -~--- --------------- .. -~~-~ ~~~~ . . {~ . . r ,,; . ~ .r-:::·:"""i .;,,,.,, •• ; 1 ,. --::---(0-} - .. -.~_-_ .. _ -=-~~~---,i~~~~r~- .. ~-n--(c-}+-(d-~+-(0-}-+(-f) -1
::::::::::::.7::::: u .,."8 :: :1 ::1 ::1 :i ::: ::1 :: - ..
1:~;.~~:~.:·:.:::°::~ T ········ ~· ~~~;~i ·=··=r ·· ~~r·~-~~.:r=-,=====o=.o=~,:r::·:·:=-~=:==~==o:.00:··'°'1=-=-=··=-=--::::::::::::::::::0:.00::
01 i Istruzione prescolastica I o.oo o.col o.ool o.col o.cc] e.coi o.ooj ' I i I '
02jA1tri ordini di istruzione non universitaria o.oc o.oo o.ooi o.oo o.ooj o.oo: o.ooJ.· i ' I I
041 Istruzione universitaria o.oc o.oo, o,oo I o,co o.oo I o.oo l ~ I I I I
05 i Istruzione tecnica superiore ! o.oo 1
o.oo I o.oo 1 o.oo ! o.oo ! o.oo 1 o.oo 1
... :_; __ !~~-~-:-~-~-·~-~-:·_~_:_:_:_1~_·is-'~-ru_:_1:_:_:_ne_e_d_1_r1_u_o_a_n_o_s_t_u_d_10-!-1 _--_-_-_~_--_- _:_::_:_.__- __ ---~~----_-._;_.~b=~r·=i-~~d:"==:/._-- _._ :_:_, osj Mlss/o~e 5 • Tutela e valorizzazione dei beni e l I i I I I
I delle attività cultura/I , I
f I
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
04 Servizio idrico integrato I
05,Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
I 06 j Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
071 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli jComuni
03 Rifiuti
' I
0,00 O.OO! 0.001 i
o.oo· noo] 0.001 I
o.oo 0.00 o.ooj
0.00 O.OD o.oo
0.001 o.oo 0,00, I I
I I
0.00 0.00 0.001
O.OD 0,00· o.eo !
O.OD o.oo o.oo
I 0,001 0,001 o.oo: I
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00 0.001 : 0,001
0.00: 0.001
o.ooi I
0,001
I I I
0.00 0.00!
0,00 0,001 I I I
{x) (a) (b}
0,00
0,00
O.OD
-t-r-v-:: (I} (d)
j esercizi sl.1~·~1201, ! , (y}
1 (C}•{B)·(b)·{X)•(y) i
MISSIONI E PROGRAMMI
{e)
Spese Impegnate
Fondo plurionnolo vlncolato al 31 dlcembra
dall'eserclzlo 2017
l I I I
I Rloccertalll8nto I
Speso Impegnate R'~-- i dogi! Impegni di cui i ~·-·-nlO . I . nogll esercizi degli Impegni di cui • ollo lettera b) OuolB del tondo : Speso Impegnate Spese Impegnato nell'esorclzlo 2016 pl'Clcodenll 11 1 b) I ellettuoto nel corso plurtennole vlncoloto nell'esorclzlo 2016 noll'eserclzlo 2016 con lmputozlone e Fondo plurtonnale
11 a attera : e lmpumte ellettuato noi corso dell'eserclzlo 2018 al 31 dh:embl'CI ! con lmputozlono con Imputazione esercizi successivi 1 vlncoloto ol
oll'eserclzlo 2018 dell'esarclzlo 2018 (cd. economie di doll'esorclzlo 2017, ; oll'eserclzlo 2019 e all'eserclzlo 2020 e quelll considerati ne 31 dicembre e coperto dal Impegno) su Impegni rtnvlolB all'eserclzlo I coperte dal fondo coperte dal fondo bllanclo pluriennale dell'eserclzlo 2018
(cd. economie · tondo pluriennale di Impegno) plurtonnall linanzlatl I 2019 e succesalvl pluriennale vlncolot~ pluriennale vlncolol~ e coperte dal tondo!
vlncoloto dol FPV e Imputati o: I pluriennale vlncolat~
-1-- 1 (g}•(C}+{d}+(fl}+{f} :; 2~;:::m.~._·.·_ ·-~-- -j[.__-~=~-=---c~-c-=-·-_-_·=~=:""J=--.,,. __ -_ ·_··-------.-:-.-~~J_-_-_· -_-_- -_·--·~--~:=~-00=r:~-~-~~--·c_è·--=--·-,...·-···=~-=~-.~l-~c~-_·=- .. =. - -· ·-=:-:=:-+-,·-·- -- .. ---~---:-~-·.I-. -~-~--~-------:-~~...,.11----_-·_-- __ -_-·_·------~-:4-·=-=---~---·-c~-----:-~"'1.
:ro~•e M1~1;;~.~ 1 T~rlsm-~-~ :~-----=-- _ · · - · -i··· · -~-~-~~~~-~~=,~---~-~;.~[=- ~=-e ·~·~[~- =:~_·· -----~,~~r:~-~=~-~---·---=-~--~~~~f =~-~~=--=-=·· =· =·-=-=~~j ---_ ~-~-:~ -- · -~-~~~! ~=--~~-!:; 08 Missione 8- Assetto del territorio ed edilizia 1
' 1
• : ! I I
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
o.oo o.oo
f
o.co\ I
0,001 I
o.oof o.ooj o.col 0,00
o.ool 1 ., o.ooj e.col 0.00 0,00
i ! i
0.00! 0.001 o.oo, o.ooi 0.001 0,00
o.ooJ :
0,001 O.DO 0.001 o.ooi 0,00
I !
I !
0.00
o.oo: o.oo
0,00
o.oo
0.00
0,00 0.00
~r~~~~ .:;.I --"·~ I ----·- .....
0.00'
0,00'
o,oo; I 0.001
o.ool
o.oo
o.oo o.ooì
o.oo o.oo, '
o.oo. o.ool I
0.00' 0.00!
0.00 o.oo:
0.00· 0.001
o.oo, 0.00•
o.ool o.oo;
o.ool I
o.ool !
I o.oo· o.oo
o.oo: o.oo:
o.oo'
0.001
., o.oo 0.00; O.OOf
vlncoloto ! tondo plurlonnalo i !
0.0011 0.001
0.00 0.001
04: Altre modalità di trasporto i o.oo I o.oo i
os I Viabilità e infrastrutture stradali I o.oo I 0.00: ~::-··~· T 1, .. ,~;.;r ·· 11iMl~lone 11--"soccorsocl11/le .. --·i--· i -
•• 1 ......... ; ,.....,.,. cMle I .... 1 .... i ..... ..... ... ...,, ... .... -E::~;f 3;.~,~-~~:;;t~~~··-~~·-·· -~-:-,_.~:~~~1=~---~- ,--~~t~~=-• =~·~~~:==~!=_ ===-~=~::=-_:=;'"" __
01 i Interventi per l'infanzia e I minori e per asili nido 11
02 ! Interventi per la disabilità lt
03j Interventi per gli anziani
041· Interventi per soggetti a rischio di esclusione 1·
_sociale
o.oo o.ooi
0,00
o,oo: O.GO!
0,001
-· ----- ~:001
... ·-··· . .
Spese Impegnato I Spese Impegnalo nell'-n:lzlo 2011 I netr988ft:lllo 2011 con Imputazione 11 I Fondo plurlennala con lmp~ -n:lzl SUCCOlllllvl ~ vlncolato al
lllr9881Clllo 2020 o quelll conalderaU nel 31 dlcembra coperte dal l11ndo bllanclo plurlennllloi dell'asan:lzlo 2018
0.00'
Spese Impegnato negU esen:lzl
plOCOdanll elmputote
oll'eson:tllo 2018 e copert11 dal
' 02jTrasporto pubblico locale
031 Trasporto per vie d'acqua
MISSIONI E PROGRAMMI Fondo plurlonnale
vincolato al 31 dlcambra
dell'esen:lzlo 2017 !
1 Rlllccerlamenlo I ! I I Rlaccertamonto degU Impegni di cui '
I dagll Impegni di cui alla leltenl b) Cuoia del tondo I Spese lmpegnole
affattuoto nel conao pluitannale vlncolal nall'aaan:lzlo 2018 alla lattora b) I effettualo noi corso dall'esan:blo 2018 al 31 dlcambra con Imputazione ' dell'esen:lzlo 2018 I (cd. economie di dell'GMf'Clllo 2017, all'esen:lzlo 2019 a
cd I Impegno) su lmpogn rinviata llll'OSC1n:lzlo I coperta dal tondo ( .economa , di Impegno) plurtannall llnanzlaU I 2019 a successivi ' pluriennale vincolato plurfannalo vtncolllto e coperto dal tondo i
: dal FPV e lmputoll a: ' j . plurtennale vl-'31~
.. 1~;~~~--~a----~·~·~~-~--;-~,:_ =- - t• .t~: " .. ~~~- <•J - --~~:~_--_---~_·;~01~1-~'.----_,c_,~·1:;--~- .. ..,;-=!: .. ,Jm_;._,cJ_-~_(;;_ .. :
•=±!=~,,..,--bd,,.,,~~~..,,."'.,...iSsl=~=c.=:e=de=~---~~-~-i=--r.,_~.,,.·~=·-=-=n=•,.....b-_.i~,......_ .. Ìutel_ .. _·-_·--t~~---c----_--:...,.·--_-_ =~=I=_ =-=- _,..--:_~------=-_:-·_-=_~_.oo=-:1~:::~----=--_~::::::_~_-~--~::::::~~~~-0.--,~,......l:-·:-~--=--_·=-_ · 1-_ -_ ----·~[_- _-- __ -_- ~00--;j!-c--- __ =----'""'-=---,..,.----~--,00-·
1oi Missione 10- Trasporti e dlrltto alla mobilità · '
01 i Trasporto ferroviario
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
........ _... ·- _. .... ·-· ... ·-·· ......
o.oo:
0.00: o.oo; o.oo o.oo; o.oo
0.00 o.oo I
o.ool I
0,00 o.oo
o.oo o.oo 0.00 uoo. 0,00
0.00 0,00 0.001 0.00 0.00
0.00 i
0.001 '
0.00
o.ool I I
0.00 0.00
i
0.001 o.oc, 0,00
0.00 0.00
(x)
o.oo 0.00
0,00 o.oo
o.oo o.oo
0.00 o.oo
o.oo o.oo
05 I Servizio sanitario regionale • investimenti sanitari
061· Servizio sanitario regionale· restituzione maggiori gettiti SSN
'"'0=1~j=u=lt=e=rio""'. n .. ·."'"~p=e=s=e=i=n=m=a=t=e=ria=· =sa~n=it_a_ri_a----~-+----· o.oo. o,oo. o~~'--- . Totale Missione 13 Tutela della salute I o,ool o.~c o.ool
-..+-~--c===,.,.,.,=~,....... - =~ .. - .. = .. ~=~~-~.h--. -------- -------- --- ·---····· .
I I
' ' ~! ~. ~! ~1 ~1 ~00
1 i I . I -:_:-~~[ :-~~- ::[ .~:~t=---_:;1~ __ _;1----- .. -.---~~
0.00
0,00
0.00
o.oo
0.00
o.oo] I I I
.,
o.ooj
0.001 I
,J i I
0,00
! 0.00!
I i
o.ool
I
o.ooj I
I
I 0.00,
!
0.001
i I I
0,00 0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
I i
0.001 I
0.001 !
0.001
0.001
0.00 I
o.oo
0.00
Rlaccertomento degll Impugni di cui
llllo lollora b)
(cd. economie di Impegno)
Spese Impugnate Quoto dol fondo i Spese Impugnate Spese Impugnate nell'esen:lzlo 2016
o~:::.~:;::::~~';; plu:~=~l::::•tj n::::;~:l::e n::~e~;;:~l::s .:~:=~::':::~: 0 Fon;:!:~::~le
(cd. economie di dell'eserclzlo 2017, I oll'eaen:lzlo 2019 e oll'eserclzlo 2020 e quelli considerali nel1 31 dicembre Impegno) su Impegni, rinviata all'esen:lzlo , coperte dol tondo coperto dal tondo bilancio pluriennale dell'esen:lzlo 2018 plurlennall finanziali! 2019 e successivi I plurlennole vlncolalo pluriennale vlncolot1 e coperte dal tondo dal FPV e Imputati a i I pluriennale vlncolat~
: esen:lzl suee. al 2018 1 !
1r1 (c/•(a)·lb)·lx!·lrl (di j 10> (f) - --i ~g)•(c/:(d)~e)+(f;- -,:1- --~ -0.00
I
0.001
0.001 '
0.00,
0.00'
0,00
0,00
0.00
(Il) (b) t
0.001
o.oo'
0.00
0.00
0.00
0,001
·r-------- ------- ---- ! ···-!------~· ~--- ·-·-· I
05 Interventi per le famiglie
e coperte dal ' tondo pluriennale
vinco loto 1
Fondo plurlennole vlnco!Dto al 31 dicembre
dell'esen:lzlo 2017
MISSIONI E PROGRAMMI
06 Interventi per il diritto alla casa
07 Programmazione e governo della rete dei servizi I sociosanitari e sociali I
081 Cooperazione e associazionismo
091Servizionecr~scopico e cirniteri~le.. o.oo o.oo o.ool
:, ::::• mow-~ polWche ' -;;[~~-=[=~=~_-_':[ __ •. -·-._i----;f- 1--1=3-;,j M=1ss=l=o=n=e=1=3=-=1i=cn=e=fa=d=e=l/a=sa=lut=e====~""*'·~~ .. - .. ~-..,_,..~~---~- .. ------·: j
011 Servizio sanitario regionale • finanziamento o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo ! ordinario corrente per la garanzia dei LEA 1
02 i Servizio sanitario regionale • finanziamento i aggiuntivo corrente per livelli di assistenza I superiori ai LEA
03 Servizio sanitario regionale • finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
04j Servizio sanitario regionale· ripiano di disavanzi I sanitari relativi ad esercizi pregressi
'
Spose Impegnate l Rlaccel1amento negll eaen:lzl degll Impugni di cui
precedenti alla letlera b) e Imputate ellettuato nel corao
all'eserclzlo 2018 dell'eserclzlo 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
0,00
o.oo o.oo' 0.00 ---~-;i ·---· !
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo.
0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
------ ...
0.00 0.00 0,00 o.oo
15 Missione 15 - Politiche per li lavoro e la formazione professionale
o.eo:
o.ool I
o.oo] o.ool o.ooj o.ooi · ··· ·· · · · · ;::r··-·-1 · ····;;r·······;:.; · -~ I . I I 1 i :------- --- , -~~~~·~'"'ii,=·=-=--=-=· --=-=l ..
I I I i 01 , Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro ! o.oo 1 o.eo I o.oo o.oo I o.co 1 o.oo] o.co o.oo I
02 I Formazione professionale I o.oo I o.oo i o.oo o.oo 1
o.co: o.oo I o.coi o.oo i
031 Sostegno all'occupazione L----~---- -·----~~1- __ _ ... __ o.oo 1 ... e . ,~- ---·'"~~j~==,_· o_.oo_'. ~~l~- __ ~·~j o_.oo-'ccl =====o=.oo=• J 5:~:.~~f~:: ... ~····r- --~;r · ;;1 ··· ·· ~1 ·· >001 0001·- ~ ~1- ·~~1 -_-- _---_--_-0_.~ __ r_-_- 0_.00_.
011 S~luppo del se:::s:::::: :::::ma Il. o.oo I o.oo 1 agroalimentare i ,
02'.Caccia e pesca L --~o- .. oooo···-1'· _ -~- ., 0.001! o.oo! o.oo. jTh-ta-le-Mlu~;e-1_&_A9ric-;;1tu11l~-pol1Uch~- I . ···o·-·-~[-_-_- __ --_ .. ~-_-~ o.~ .. -- - --~;i-------~~ooj c~Jag~l~e~~-~~~~---~----------.--!-----~------ -· ----·--·--·-· '---- .. - .. - .. _ _j !
031 Ricerca e innovazione
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 02: Commercio - reti distributive - tutela dei
o.oo 0,00
0,00 0,00
0.001 0.00
o.ooj 0,00 -. ... ·~ .. ~ --~--~-.
0,00 o.oo
0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 01 • Industria, PMI e Artigianato
141 Missione 14 • Sviluppo economico e competitività
(g)•(C}+(d)+(e}+(I) (I} (O} (d} (cNa}·(b}·(x}-(y} (y) (x)
--- ----L- .. ) ~1~'"~~-1 -~·'" I i 1 o.ool I .,
I
o.oo o.oo]
: consumatori
ellottuato noi corso pluriennale vincolai~ noll'osorclzlo 2016 noll'osorclzlo 2016 con lmpulozlono a Fondo pluriennale dell'eserclzlo 2016 al 31 dicembre i con Imputazione con Imputazione I osorclzl 1ucco1111lvl o vlncololo al (cd. economie di dell'esarclzlo 2017, : all'osorclzlo 2019 o I' all'osorclzlo 2020 a quelll consldomll ne 31 dicembre
' I Impegno) su lmpegn rinviata all'esarclzlo i coparle dal tondo I coporlo dal tondo I bllanclo plurlonnalo dell'aserclzlo 2018 I ' I plurionnnll llnonzlall 2019 e successivi · pluriennale vincolalo pluriennale vincolata o coperlo dal tondo
1 dal FPV e Imputati a I I pluriennale vincolata : esercizi succ. al 2018
prococ!cnll
Spesa Impegnata noll'oscrclzlo 2016 Spese lmpognato
i i
Quota dal tondo I Spesa Impegnale
Rloccarlomento degll lmpagnl di cui
olio lattamb) Speso Impegnato
negll BSBrclzl Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'eserclzlo 2017
0.00
e lmpu1ato
Rlaccerlamento dogll lmpognl di cui
ollolellem b) ! otfottuato noi corso
all'esorclzlo 2018 1 dcll'oserclzlo 2018 o coperlo dal , (cd. oconomlo
tondo pluriennnlo di Impegno) vincolato
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
(a) Indicare rimporto del fondo pluriennale vincolato risullante dal consuntivo delranno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce indica l'importo del lonclo pluriennale vincolalo dermito in occasione del riaccertamento straordinario dai residui, pari alla differenza Ira gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agti esercizi successivi e gti accertamenli cancellali e reimputati alresercìzio e agli esercizi successivi.
(b) Indicare nmporto degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si rilerisce il rendiconto finanziali dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione dal titolo primo del D.Lgs.11812011 è Indicala la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gfi accertamenti reimpulali al medesimo esercizio.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verilicate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal londo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b. (d), Indicare gli impegni assunli nel corso dell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 (colonna dJ, all'esercizio 2020 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna I), comprese le spese prenotate sulla base della gara per (e), l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53. comma 2, del citalo decrelo legislativo n.163 del 2006. riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art 3 comma 7 del decreto legislalivo t2 aprile (I) 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici~, esigibili negli esercizi successivi.
0,00 ·······-·····-~
o.oO[" o.oo . o.ooj . .. . - - 0:001
; ···- l _
0,00 o,oo o.ooj I o,;; . -··--· ··---·---~~;i---·
0,00 . . o.oo l ~~,.,.,.-,..,.,.----.,,.-,-0,-.00-1 0.001
... ----- ~.ooj ~r- ~~i---
1--·+-'l_·;.._-_l_e_f.t_1ss1_-_o~n_e~1=9_R=e~laz=lon=ll=n=tern=-az_1o_n_a_11_-+--~~---··_---_··_-_--_~~----j··-········--·~----o~-- - -· .. - - TOTALE o.ool o.ooJ
0,00 0,00 o,ooi !
o.oo: o.ooJ o.oo
o~ &ool &001 ~~ I
I i • ::::.."':"°...::..:.;;,~..,;; e --r ---- -~,----- - -;;,r~--====o.oo==,o;==1==c'-'-"~-,=-=·-=-·o"""'.~=-'i"ri=··-'-"·-"-'···c..-c'-'-"=~;;,"=c"~=~-~,~~-~::,-~=~~~,=='='~:;;1==-~~--·~:;l_ ·--·---'··"··"--"-=~~
1~1=9~Mi==~=.=1o=n=e=1=9=.=R=et.=az,=~=on=1=1n=te=m==az=t=o=na=1i=1~='"'==~['====~===-=-+;=--~-~--~--=--=-=--~-==--t===~===-=---,~.r-_ -=-=···=-·=--=--===-·===-~T==============l=======~=--=t-~----.,..,.,,-=1=,.,....,-~-=-~--=--~=-=r-==-==========1 !
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo jsviluppo
o.oo o.oo 0,00 0.00 0,00 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
18 Missione 18 • Relazioni con le altre autonomie telTitorlall e locali
0,00
,,, '"' (di (11} (bJ (aJ . 1
---1---
o.oo
1~ Missione 17 • Energia e diversificazione delle i tanu energetiche : I
01_j_~onti energetiche o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0.001~~·00! o.oo! t-'T'l=o~ta=l=e-M~lss~lo~n~e---1 ... 1"'"e'"'n"""erg'"'-=la-e-'-dl-'-ve-rs~lfl-cazl--on-e-+1. -------o.oo_l -- o.oo I o.ool o.oo! o.oo 11, o,oo o.ool 0.0011
delle fonti energetiche J '
l==F=====================--1- ····· ----····.,=o~=-=·occ"'~=L .. ""-'"-'-'···''-"'==cc_·,_.,;=~cc=~-=--==··=-·=····ci=i ======! ======'l=====····-1 ·---··-·-,,,=-'===-o-=~ .7'. -,-,--,,..,--,-.---=~+..,,=-o=====I I : l
Rlacalftmnanlo Rlac:cerlllmento . dllgll Impegni di c:ul ' Spe18 Impegnate
degli Impegni di c:ul: allo lllttera b) ; Quo .. del fondo 1
Spel8 Impegnate s.,... Impegnate ne1r ... rc1z1o 2016 ' alla 18118111 b) · llllDllulllo net c:ono 1 plurlennlle vincolato netrnen:lzlo 2016 neH'eserclzlo 2016 con lmpulollone o Fondo plurtimnole . llllelluato 1181 co1110 : delr-n:lzlo 2018 ' al 31 dicembre : con lmputezlono c:on lmputezlone nerc:lzl llUCC8tl8lvl ~ vlncoloto al
delreserclzlo 2018 (c:d. economie di dell'H8f'dllo 2017, : all'esetelzlo 2019 e elfeeen:lzlo 2020 e quelll considerali nel 31 dlc:embre (cd. economie Impegno) su Impegni rinviata all'eserclzlo: coperte dal londo coperte dal londo bllanclo plurtennolel dell'-rclzlo 2018
plurtennoll llnanzlall: 2019 e SUCC88Slvl ; plurtennole vincolalo plurtennole vlncollll, e coperte del fondo ,I dllmpegno) dal FPV e lmputaU a: : , plurtennale vlncelalO
. 8Mrc:fzl -- al 2018
5pGt1e lmpegllDle negllnen:lzl pnicedenll elmpU1Dte
Dll'nen:lzlo 2018 ecopel'ledDI
londo plurtennole vlncolato
Fondo plUJltmnDle vlncolatoal 31 dicembre
' dell'esercizio 2017
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
................. ·- -· ..... ·-· ... ·-·· .. -~
0,00
0,00 o.oe: 0,00 •
o.ool 0,001 0,00 I
I
0.001 o,oo: 0,00
0,00 0,00: 0,00
3.858.517,45 3.261.404,34 58,05
603.186,52
0,00 0,00 o.oc 0,00
0,00 0,00 0,001 0,00
o,oo. 0,00 o,ool 0,00
o,ooj 0.001
Pag. 1
i
3.858.517,45 3.261.404,341 59,87
' ! 3.858.517,45 3.261.404,341 59,87
i 0,001 0.001 0,00
I
0,001 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
o,ool I
0.001 0,00
;
I 370.405,501
o.oa o.oo]
I i
0,001
o,ooli 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
232.781,02
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010300 1 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
TRASFERIMENTI CORRENTI
1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGI LITA'
(e)
IMPORTO MINIMO
DEL FONDO (d)
I
171.342,90j
0,00!
5.618.618,37:
I 5.447.275,471
0,001 5.447.275,471
I
I
4.242.037,111
o,ooj' 0,00
I
o.oo] 154.517,81 i
0,001
0,00
4.087.519,30i
0,001 4.087.519,30j
o,ooj o,oo, 0,001
1.376.581,26
0,00
16.825,09
0,00 0,00
0,00
0,001
1.359. 756, 17' 0,00
1.359.756,17
0,00 o.oo' O,OOj
1000000 TOTALE TITOLO 1
1030100 Tlpologla 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 i Tlpologla 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3. 7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3. 7:
Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa!
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
%di accantonam.
al fondo crediti di dubbia esigibilità
(f) = (e) I (e)
TOTALE RESIDUI ATTIVI
(c ) = (a) + (b)
RESIDUI ATTIVI RESIDUI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO 1 ATTIVI DEGLI ' CUI SI RIFERISCE ESERCIZI
IL RENDICONTO PRECEDENTI (a) (b)
DENOMINAZIONE I
IPOLOGIA•
A LL. e) CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
' T
' RESIDUI AmVI %di RESIDUI FORMATISI ,
TOTALE IMPORTO FONDO CREDm I accantonam.
NELL'ESERCIZIO I Amvi DEGLI MINIMO DI DUBBIA al fondo crediti IPOLOGIA DENOMINAZIONE ESERCIZI RESIDUI AmVI !
CUI SI RIFERISC~ PRECEDENTI (c ) = (a) + (b) DEL FONDO ESIGILITA' I di dubbia
IL RENDICONTO : (b) (d) (e) . eslglbllltà (a) ' (f) =(e) I (c)
I ' I
Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo: o.oo: 0,00 o.oo' o.oel 0.001 0,00 I
2000000 TOTALE TITOLO 2 232.781,02! 370.405,so• 603.186,521 o,ool o,ool 0,00 I
I I I I ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ! I
: I
3010000 Tipologla 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni 416.441,99 1.323.132,33 1.739.574,321 982.550,511 811.665,08 46,66
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e represslonedelle 75.288,501 270.027,701 345.316,20: 324.643,oal 121.813,76 35,28 Irregolarità e degll lllecltl i I
j Tlpologla 300: Interessi attivi !
3030000 0,001 0,00 0,00 o.ool 0,001 0,00
3040000 I Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 o.oo' 0,00 o,ool 0,00 '
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00
3000000 TOTALE TITOLO 3 491.730,49 1.593.160,031 2.084.890,52 1.307 .193,591 933.478,84 44,n I
i ! i ENTRATE IN CONTO CAPITALE i
i I I
4010000 Tipologia 100: Tributi In conto capitale 0,00 0,00! 0,00 0.001 0.001 0,00 i I '
4020000 Tipologia 200: Contributi agli Investimenti 277.996,421 253.754,95! 531.751,37! I ' Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche I 277.996.421 253.754,95[ 531.751,371
I o.ool ' Contribuii agli investimenti da UE 1 o,ooi 0,001
I !
Tipologia 200: Contributi agli Investimenti al netto del contributi da PA e da UE j 0.001 0,00i 0,00 0,00 0,00 0,00 I !
' 4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti In conto capitale I 0,001 o.ool 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche I I
0,00 0,001 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE I 0,001 O,OO! 0,00
I Tlpologla 300: Altri trasferimenti In conto capitale al netto del trasferimenti da PA e da UE I 0.001 o.ool 0,00 0,00 0,00 0,00
I I o.ool 4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e Immateriali ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I I
4050000 Tipologia 500: Altre entrate In conto capitale I 17.471,59 o,oof 17.471,59 0,00 0,00 0,00 !
'
Pag. 2
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
............. ·- -· .... ·-· ... ·-·· ......
Pag. 3
! 1 RESIDUI AmVI RESIDUI %di
i FORMATISI IMPORTO i FONDO CREDm ; accantonam. I AmVIDEGLI TOTALE NELL'ESERCIZIO MINIMO i DI DUBBIA ! al fondo credlU IPOLOGIAi DENOMINAZIONE ESERCIZI RESIDUI AmVI CUI SI RIFERISCE DEL FONDO ' ESIGILITA' ' di dubbia IL RENDICONTO i PRECEDENTI (e ) = (a) + (b) (d) ' (e) : eslglbllltà (b)
I i
(a) : i ' (f) = (e) I (e)
;
' 4000000 TOTALE llTOLO 4 295.468,01 253.754,95 549.222,96 O,OOi 0,00, 0.00
I
i ENTRATE DA RIDUZIONE DI AmVITA FINANZIARIE I '
i 5010000 ! Tlpologla 100: Allenazlona di attività finanziarle 0,00 o,oo[ o.ooJ 0,00i 0,00, 0,00
' ; ' 5020000 ! Tlpologla 200: Riscossione credlU di breve termine 0,00 0.001 o.oo O,OOi 0,00 0,00
5030000 i Tlpologla 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0.001 0,00 0,00 0,00 0,00
5040000 Tlpologla 400: Altre entrate per riduzione di atUvltà finanziarle 0,00 0,00! 0.001 0,00 0,00 0,00
5000000 'TOTALE TITOLO 5 0,00. 0,00! 0,001 o,oo; 0,00 0,00 I I
TOTALE GENERALE 2.396.560,78: 6.459.357,591 8.855.918,371 5.165.711,04: 4.194.883, 18 47;J7 : ;
DI CUI FONDO CREDm DI DUBBIA ESIGIBIUTA' DI PARTE CORRENTE 2.101.092,77' 6.205.602,641 8.306.695,41 ! 5.165.711,04' 4.194.883, 18: 50,50
i DI CUI FONDO CREDm DI DUBBIA ESIGIBIUTA' IN CICAPITALE (n) 295.468,01 ' 253.754,95: 549.222,96, 0,00: o,oo: 0,00 I
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDm DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Pag. 4
' Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. :e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna :Il corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. :g) Indicare il totale generale della colonna c). :h) Indicare il totale generale della colonna e) :il Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti. :1) corrisponde all'importo della cella (i) :m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7. :n) comprende anche l'accantonamento riguardante i credili del titolo 5
TOTALE FONDO COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CREDITI SVALUTAZIONE
CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO (g) 8.855.918,37 (h) 4.194.883, 18
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO (i) 0,00 (I) o.oo ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) 0,00 0,00
TOTALE 8.855.918,37 4.194.883, 18
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
._, - ... ._,. ·- - ..... ·-· ... ·-·· .. - ._,
6.591.19 0.00
o.oo C,00
141.580,69
6.591,19
o.oo 0,00
0,00 o.oo o.oc!
I
o.oo
0,00
0,00 0,00 o.oo o.oo 0,001 0,001 C,001 0,00 0,00
0,00 o.oo
C,00
0.00 o.oo' o,ooi 0,001 o.ocl o.oc[ ., 0.001 0,00 o.oo' 0.001
o.oo: o.oo' o.oo' o.oo i
I 0.001
! O,OCi 0.001
o.oo'
0,00 o.oo'
194.31C,441 i
194.31C,44! I o.oc1
o.ooi I
o.coi 3.059.323,661
134.989,50
C,00 30.444,36 14.346,66
0,00 0.00 0.00 e.oo 0,00 o.oo o.oo e.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uoo o.oo
87.737.73 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 o.oo o.oo
2.460,75
o.o o o.oo 0,00 o.oo O.CO 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo
C,CC 0.001
I 177.485,351
I 177.485,351
o.oo 0,00
0,00
1.682.742,40
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,001 o.oo, C,00 o.oo 0,00 0,00 o.o o o.o o 0,00 0,00
0,001 0,001 0,001
0.001 0,001 0.0011 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo, o.oo! 0.001 0.00
'
2.865.013,22
0,00 1.332.201,58
285.328,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C,00 C,OC C,00 O.CO o.oo o.oo 0,00 0,00 C,00
1.240.395, 73 0,00
95,91 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o,oo, c.ooi o.ool 0,00 o.oo
6.991,10
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
i030101 Fondi perequativi dallo Stato : 030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1030201 , Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
raoaaao j Totale Titolo 1
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1010401 : Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 101 C402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 1010403 Compartecipazione al bollo auto 1010404 Compartecipazione al gasolio 1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni ·010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni · 010407 Compartecipazione IRPEF alle Province I C10408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi I C10409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo
Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 9512012 1C10497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinali al finanziamento della
spesa sanitaria : 010498 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. • C10499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.
1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 1010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 1010134 lmpostadibollo 1010139 1 Imposta sulle assicurazioni RC auto 1010140 lmposla di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 1010141 Imposta di soggiorno 1010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo I 010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 1010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 1010148 Tasse sulle concessioni regionali 1010149 Tasse sulle concessioni comunali 1010150 Tassa di circolazione dei veieoli a motore (tassa automobilistica) 1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1010154 , Imposta municipale secondaria I 01 C155 1 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 1c10159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi IC1016C Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela. protezione e igiene dell'ambiente 1C10161 Tributo comunale sui rifiuti e sui seivizi 1010164 Diritti mattatoi 1010165 ' Diritti degli Enti provinciali turismo 010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 010170 Proventi dei Casinò 010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 010195 Altre ri1enute n.a.c, 010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c, 1010197 Altre accise n.a.c. 1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
1.505.257,05
0,00 705.552,39 231.150,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00
0.001 0,001
563.242,98, o.ool
95,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.001 0.001 o.oo: o.oo' o.oo:
I o.ooi 0,001
5.215,10
0,001
0,001 0.001 o.oo' o.oo' o.oo' o.oo! o.ool 0.001 0.001
0,00
Titolo 1 Entrate conuntl di natura tributarla, contributiva e perequativa ~~~~~~~r~~~~=-,.--,.-~-=.~~~~~~ I I ! I I
1 1010100 i Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
i 1010106 1 Imposta municipale propria 1010108 1 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1010116 Addizionale comunale IRPEF
RISCOSSIONI IN CIRESIDUI
(1)
di cui entrate J RISCOSSIONI IN j CICOMPETENZA non ricorrenti .. 111
.~~~~~~. ~-
I ACCERTAMENTI I l . . ... ... . l
j . ì
Denominazione Tllolo
lpologla :ategorla,
........... _. ·- -· -· ·-· .... _. .... ·- ALL. Q.) ?ROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE- ESERCIZIO 2016
Dan '>
lOOODOO Totale Titolo 2 I
!010500 'Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del •Mondo
!010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
!010300 i Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
!010301 ! Sponsorizzazioni da imprese !010302 t Altri trasferimenti correnti da imprese
!010400 ·Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
!C101C1 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali I
!C101C2 I Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali !C10103 ! Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza !C101C4 ! Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
!010200 j Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
!0102C1 I Trasferimenti correnti da famiglie I
!010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Titolo 2 TrasletlmenU correnti
J di cui entrate I RISCOSSIONI IN ! RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI ; non ricorrenti C/COMPETENZA i C/RESIDUI
. i i (1) i (1) - ·~·~ ~~~--~T~~~-~~~-~=·==•1=_c0,============~
Denominazione Titolo i
lpologla • -ategorla i
! I r 1
1.044.864,61 i 1
o.col 812.083,59 493.154,90
271.220,401 o.col 263.662,86 150.624,15 773.644,21 0,00 548.420,73 342.53C,75
o.oo 0,00 0,00 O.CO 1
C,CO 0,00 O.CO o.oo o.col o.co 0,00 O.CO
1 o.coi o.oc o.cn o.oc i
2.000,001 o.oo 2.0CO,OC o.oc
o.col o.col O,CO e.co 2.C00,00 O.CO 2.000.CO 0,00
o.coi 0,00 o.ool 0,00
:: o.oo o.col 0,00
0,00 0,00 o.oc
e.oo noo 0,00 o.oo e.oo e.oc 0,00 ono
1.046.864,61 0,00 814.083,59 493.154,90
!C105C1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea !C105C2 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE- ESERCIZIO 2016
o .. ,. '2
?ROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE· ESERCIZIO 2016 Titolo
ACCERTAMENTI I di cui entrate I RISCOSSIONI IN i RISCOSSIONI IN
lpologla · Denominazione non ricorrenti i CICOMPETENZA I CIRESIDUI :ategorla I (1) (1) I
I ~-~------ --- ------------- ~~~~~-
Tltolo3 Entrate emalT#butarle ---ì -- ~ -·--··,--
! 1010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 647.712,70 0,001 231.270,71 I 399.242,83
del beni I I
1010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 1010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 509.353,13 0,00 102.745,75 387.630,88 1010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 138.359,57 0,00 128.524,96 11.611,95
1020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 132.192,94 0,00 56.904,44 11.668,53 delle Irregolarità e degll lllecltl
I I 1020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e 0,00 0.001 0.001 0,00
repressione delle irregolarità e degli illeciti I ! !020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 122.466, 12 0.001 47.177,62J 11.668,53
e degli illeciti I I ' i I !020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 9.726,821 o.oc, 9.726,821 0,00
irregolarità e degli illeciti I i i I
1020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione 0.001 o,oo, O,OOi 0,00 delle irregolarità e degli illeciti i i I
!030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 o.ool o.oo! 0,00 !
1030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,001 0,00 0,00 1030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0.001 0,00 0,00 1030300 Altri interessi attivi 0,00 o,ooj 0,00 0,00
1040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
1040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 1040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 !040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 1049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
I !050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 59.111,34 O.ODI 59.111,341 0.00
I !050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 0.001 0,001
0,00 1050200 Rimborsi in entrata 0,00 aoo' 0,00 0,00 !059900 Altre entrate correnti n.a.c. 59.111,34, o.ooi 59.111,34 0,00
839.016,981 i i
'1000t100 [ Totale Titolo 3 0,001 347.286,491 410.911,36
._.. ~ ....... ·- _,. ..... ·-· .... _. ..... -
Don A
0,00
433.101,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.516,59
13.516,591 o.ool o.ooj
141.588,931 i
141.588,93 o.oo o.oo
0,00 0.00
0,00
0,00
0,00
o.oo
Titolo 4 Entrate In conto capitate ~--·--e·· -··· . -- ==-=--~~~==·========~-~=--~ --~-~e====~=--,~~------=·===--=---=-=--·=-·=-=-=-------·---- ·---
1010000 I Tlpologla 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
1010100 j rmposte da sanatorie e condoni o.oo 0,00 o,oo o,oo 1010200 i Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
I020000 j Tipologia 200: Contribuii agli Investimenti I 277.996,42! 0.001. o.oo 204.633,86 I i
l020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 277.996.42j 0,001 0,00 204.633,86 I020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0.001 0,00 0,00 0,00 1020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,001 0,00 0,00 0,00 1020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 I020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 1020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 0,00 0,00 0,00 0,00
amministrazioni pubbliche
!030000 I Tipologia 300: Altri trasferimenti In conto capitale
I030100 I Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
I
parte di amministrazioni pubbliche 1030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di Imprese I030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 1030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione 1030500 Trasferimenti in conto capilale da parte di Imprese per cancellazione di debiti
dell'amministrazione 1030600 1 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo
per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni
pubbliche 1030800 . Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 1030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo 1031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 1031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 1031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 1031300 Altri trasferimenti in conto capitale da lstiluzioni Sociali Private 1031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
!040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e Immateriali
I ACCERTAMENTI
I ----~- ====~·-~-~~-~===============~-=-·==-==========================~============±============io~=========="'=======.c=~'· --
0,00
208.437,47
o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00
1.803,61
1.803,61 0,00 o.oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00
13.516,59
13.516,59 0,00 0,00
124.117,34
124.117,34 0,00 0,00
., 137.633,931
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001 0,00
o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
o.oo 0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
0,00
0,00
RISCOSSIONI IN RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA CIRESIDU1
(1) (1)
di cui entrate non ricorrenti
I 0.001 I
o.ool
0,00
o.oo
I050100 Permessi di costruire 1050200 Entrale derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 1050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso 1050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
raaaaao Totale Titolo 4 I
I050000 Tipologia 500: Altre entrate In conto capitale
I040100 I Alienazione di beni materiali I040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti I040300 , Alienazione di beni immateriali
Titolo i lpologla, :ategorlal ---·~----------~--~ .. - -·--~--··--~-··----------~
Denominazione
?ROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE- ESERCIZIO 2016 .................. ·- _. ...... ·-· ... ·-·· ........
Titolo I I ACCERTAMENTI di oul ...... J RISCOSSIONI IN AISCOSSIOHllN
lpologla I Denominazione J ____ ~~~ - -- - I I C/COMPETENZA C/RESIDUI :ategorla i
-- - ---- --
non r corrent 11) 11) i - - - - ì --
--- - -· ~.
11tolo5 Entrare da riduzione di attlvltit llnanzlarfe -------·~ i I -T
i i010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarle I 0,00 0,00 o.ooj 0,00
I i I i010100 1 Alienazione di partecipazioni ' o.oo 0,00 0,00 0,00 i010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento I 0,00 0,00
! 0,00 0,00
i010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 o.oo i010400 i Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine o.oo 0,00 0,00 0,00
I
i020000 Tipologia 200: Riscossione credili di breve termine ~ I 0,00 o.oo 0.001 0,00
i Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni ' I
i020100 o.oo 0,00 0.001 o.oo Pubbliche I
i i020200 ' Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie I o.oo 0,00 0.001 0,00 I
i020300 , Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese : o.oo 0,00 0,001 0,00 i020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali o.oo 0,00 0,001 0,00
Private ' i020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal I 0,00 0,001 o.oo, 0,00
Resto del Mondo I I
i020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione o.oo I o.oo 0,001 0.001 Pubbliche ' i
i i i020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie ' 0,00 0,001 o.oo: 0,00
I i020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese j o.oc 0,00 0.001 o.oo i020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali 0,00 0.001 0.001 o.oo
Private i i Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e ] I
i021000 o.ooj o.oo: o.oo: 0,00 I
: dal Resto del Mondo I , I I
i030000 Tipologia 300: Riscossione credili di medio-lungo termine 0,00 0,001 o.ooi 0,00 i
i030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni ' 0,00 0.001 0.001 o.oo Pubbliche i
i030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0.001 o.co' 0,00 i030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,001 o.oo' 0,00 i030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali 0,00 0,001 0.001 0,00
Private i I ' i030500 Riscossione crediti di medio·lungo termine a tasso agevolato dall'Unione 0,00 O.OOi 0,001 o.oo
Europea e dal Resto del Mondo I
i030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 I o.ooi 0,00 0,001 Amministrazione Pubbliche I
o.ooj I
i030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 o.oo 0,00 i030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 o.ooi 0,00 i030900 Riscossione credili di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni o.oc 0,00 0.001 o.oo
Sociali Private
o,ool i031000 Riscossione credili di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione 0,00 0,00 o.oo Europea e dal Resto del Mondo I
i031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di o.oo 0,00 0.001 o.oo Amministrazioni Pubbliche
o.ool i031200 Riscossione credili sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00 0,00 i031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 o.oo o.ool 0,00 i031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni o.oo 0,00 o.col o.oo
Sociali Private I I
i031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione 0,00 0,00 I 0,00 o.ooi Europea e del Resto del Mondo I
i i040000 Tipologia 400: Allre entrate per riduzione di attività finanziarle 0,00 0,00 o.oo' 0,00
! i040100 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni 0,00 0,00 o.ooì 0,00
Pubbliche i040200 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,001 o.oo' 0,00 i040300 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 I o.oo; 0.001 0,00 i040400 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali o.oo o.oo' 0.001 0,00
Private ! I
o.oo! o.ool i040500 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e I o.ool o.oo Resto del Mondo !
I I
i040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica I l 0,00 O.OOi 0,00 0,00
i040700 Prelievi da depositi bancari ! 0,00 i 0,00 0,00 I = I i040800 ' Entrate da derivati di ammortamento I 0,00 0,00 0,00 0,00
iaoOaoa j Totale Tltolo 5 I o.oo 0.001 o.ooj 0,00 -- ---
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE- ESERCIZIO 2016
0,00 0,00 0,00
0,00· 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,001 o.oo 0,00
o.ool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,001 o.oo 0,001
0,00
0,00
ì030100 Finanziamenti a medio lungo lermine
ì020100 i Finanziamenli a breve termine i
ì020200 i Anlicipazloni
i030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
I
i010000 ! Tipologia 100: Emissione di tltoll obbllgazlonari
ì010100 [ Emissioni litoli obbligazionari a breve lermine ì010200 I Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine
i020000 i Tipologia 200: Accensione prestill a breve termine
11tolo 6 Accensione Prestttl
ì030200
1
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 ì030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00
i040000 I Tipologia 400: Altre forme di Indebitamento 0,00
ì040200 I Accensione Presliti - Leasing finanziario 0,00
ì0403. .. 00 .l Acce. nsion. e Presliti - Operazioni di cartolarizzazlone 0,00 ì040400 Accensione Prestiti - Derivali 0,00
~ j Ta'taie Titoto s o,oo
-~--· ... ·------=-~···----~-·-1 ··· --~~~~~~~~--~-~~=
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o.oo 0,00 0,00
Cl RESIDUI (1)
n I di cui entrale ACCERTAMENTI non rlcorrenll
---·-----------·-:_--·-··· .... ·---···-·------="':-=-=--=-~·=··· .. : .. : ... : ... :-:::::::::::::::::::-='-==-===-=-=·e:=·~~- RISCOSSIONI IN RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
(1) Denominazione
Titolo
11 lpologla :ategorla
?ROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE· ESERCIZIO 2016 ~~···~··- _.. ~· ·-· ... ·-·· .....
i '010000 : Tipologia 100: Anllclpazlonl da Istituto tesoriere/cassiere
•010100 , Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
'OOOtlOO I Iota/e Titolo 7 - -
·- --- ... --- ----- ..... ·1· -- --- ----. --- ..... ~· - ;
o.ooj I 4.925.927,01 4.925.927,01! 0.00
I
4.925.927,01 0,00 4.925.927,01: o.oo
I 4.925.927,01 0,00 4.925.921,01j _ 0,00
···r Titolo 7 Anllt:lpadonl da lalJtuto ~
--· ·--- --·=---..,-,-·~=-=- =~·'-~---=~~
I di cui entrate I RISCOSSIONI IN I RISCOSSIONI IN l ACCERTAMENTI I I CICOMPETENZA C/AESIDUI non r corrent (1) (1) _-_----- - -· ·-y--:----- ·-±=-- :~-~~--- j -· - ---- _ Denominazione
Titolo i lpologla I
•tegorta
?ROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016 ............. ·- _. ·-· _. ...
I) Colonne inserite con il D.M. 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'inserimento delle due colonne concenti le riscossioni 1 e/competenza e in c/residiui, all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche i cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
Titolo di cui entrate RISCOSSIONI IN RISCOSSIONI IN lpologla Denominazione ACCERTAMENTI non ricorrenti CICOMPETENZA CIRESIDUI :ategorla (1) (1) --·------~ - --- ,.......___ --· ··---- -- - -----~ i ·- -- -· -- -- --- - - Tltalol Enfn1te perconfD f8tzl e pa""8 di glto ::o l Tlpologla-~=:-:nttate :;::~-di giro-~~··-·- --
.. --·- .. -·-~~---- l - . -··· -··-- .. ·-- . -- ·-
472.75&~ ..
-·. - --~-·- -
488.692,771 0,00 11.050,04 I I
0,00 !010100 · Altre ritenute 0.001 0,00 0,00 1010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendenle 475.106,90 0,00 459.173,07 4.852,54 1010300 Ritenute su niddltl da lavoio autonomo
I 13.497,66 0,00 13.497,56 0,00
1010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 1019900 Altre entrate per partite di giro I 88,21 0,00 88,21 6.197,50
!020000 ' Tipologia 200: Entrate per conto terzi 214.917,16 0,00 i 23.126,54 I
211.230,131
1020100 Rimbotsi per acquisto di beni e senrizi per conto terzi 0,00 0,00 0,001 o.oo 1020200 Trasferimenti da Amminis1razioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0.001 0,00 )020300 Trasferimenti da al1rl settori per operazioni conto terzi o.o o 0,00 0,001 0,00 1020400 Depositi di/presso terzi 6.250,72 o.oo 5217,811 0,00 1020500 1 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 204.995,22i o.oo 204.995,22: 245,88 1029900 i Altre entrate per conto terzi 3.671,22: 0,00 1.011.10! 22.880,66
' ' I
lOOOlitia I Totale Titolo ' 703.609,93 0,00 683.988,97Ì 34.176,58
! ;.
Totale Tltoll 11.007.844,13 0,00 8.591.662,391 1.286261,00
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016 ........... ·- ~- ·-· _. ..
0,00
0,00
0,00
0,00 o.oo; 0,00,
8.886,92
19.122,15
---- ------~------- - ·--~-------··----- -------------------------------·
:::! :::1 --~~:~! 0.00 0,00
8.886,92
19.122,15
·--·----· -----~ --------~ ------ 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00
o.oo 0,00
12.332,161
0,00
~-1-,---·=,--=---··-·-~=-=- .. ---··· ··--·------1--- --- ---r- - 01 j Istruzione prescolastica O,OOi O.ooi
02 , Altri ordini di Istruzione non universitaria 0.00
Missione 04 Istruzione e dlrmo allo studio
346.298,84
278,69 01 i Polizia locale e amministrativa 229.885,88' 16.246,20 87.834,601 o.oo: 0.00:1· 0,00 O,~o'
--o2 )ststomaint.;,g~~t;di ~lcurezza_urbana . -·-li· (looot! 0,00 278 6if o ooj' - o 00 ""o ooi 000 . ca [Politicarogionaleunitarl~perl'ordinePubbti;·;·i; -- 1 . - -0.oo -···o.o;··· ··o:oor-,. -·· - . -()~001------0:oo ------0:0~1-·- ··-o:oo ··-··-·-·-
! siturezza (solo per la Roglonl) ' , I
r--+l_ro_.,.,,,_._,,___--_-~_-_·-_-_3-_._0tdl_no_pubbl __ 'h» __ ;_*"-_·-··_--_· ·_·-------~ !-~--- --229~_.aas_·· ·_· _.es_'. ._16_.2_4_6.20_· ..,; aa_._1_13_.29_·- .... [_- o._oo_l o_.oo __ l __ -_ .. _-_- _O._oo_) -_o_.oo_...l _·_· o._~-+j---1_2_.332_.1_&+-_-_- __ -_-_- __ -~-·oo-+- __ 34_&_577_.53_1
0.001
O,OOj
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
o.oo 0,00 0,00;
O.DO, -~~~-1
0,001 I
o.ooJ I
02 , Casa circondariale e altri servizi ----:· . ·----- .
031 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per lo Roglonl)
j Tota/o M/·;~;2. Giustizia 20.953,92 0,00
O.OD 0,00
- --- i 0,001
0,00 - --------~-----·------ ~~i---- 0,001 _ _11~00.
0.001 0,001 o.eo:
o.ooi- - 20.953,921
o.oo 01 Uffici giudiziari
o_.00_1--~~--0.00 ~-~~~o.oo_l _ -~~o.oo_ 0,00 0,00 o.oo o.ec
I o.oo o.ool 20.953.92
0,00
o.ool
J
0,00 20.953,92
- o.oo.
0,001
- ·--- r o,ooi
o.oo
-·-~----~ ---~~------
Missione 02 Giustizia F"'==--cc·~- ~-=-=·======· ~-~-~==c.=-'--.C-.-<~~==c._-'-------~-----~===~~~=-i ---------
-•1 Tolllle Mlaalone t • SotYlzl latlluzlo1111U, gollflmll o di goaUone
r- -- -··-r·-·- 1.027.333,851 77.984,741
11 Altri servizi generali
12 J POiiti;. ~ki~e unitaria per I sorvizi istituzionali, i generali e Cli gestione (solo per le Regioni)
1 O Risorse umane
08 Stlltis1ica e sistemi in1ormatlvi
09 Assistenza tecnico·amministratlva agli enti locali
07 I Elezioni e consultazioni popolari • Anagrafe e stato civile '
04 Gestione delle entrato tributarle o servizi fiscali
05 Gll$tlone del beni demaniali e patrimoniali _T ...... ----- 06 1 Utlieìo tecnico
1 provvedi1orato 0,00 o.oo
1 130.693.591
43.656,13
16.957,99
289.822,20
93.042,98
02 , Segreteria generale
03 Gestione economica, finanziarla. programmuione e
o.oo o.oo _o~ o~t--~-- o.oo; o._00j 14o.o09.·1!
0,00 0.00 O-Ili),.. 0.00 o.oo; lOJ,38!~~~-- - 460.695,3() o.oo, --o:oo: o.oo, 0,00 0,001 0,00 116.243,12
·1 ----,3g:-a2.t:25·-· ---9-.4-4_8-:5-8~1 ----1-8-.0-2_9_,8_,1,----- 28,00: o.ooJ o,ooj~----o:ooj---------ò,oo o,o~J - o.oo 221.130,64
262.67:::~ 16.70~::1
2::::::: ::: :::' ----~~~:~: ···-:::'~-- ·-·~~=--~- :::1 - ~- -~:: 2~:~i!~
138.968,48 9.360.29 15.825,97 12.442,71 o.oo o.oo' 0.00 O.OOL o.oo: 0,00 176.597,45 -----1 ~------ -r ------ -----~-
___ :_::_:·~~ :_:~_o...,: ::_:_. ;;'.·-------~~-- .. -· ··-·· --~::;_ ... _-:~=i~--_ ::~- - :::1 -- ~:: . -:~: J- 0.001 . _ll,(loj o.ooi 0.001 o.oof o.oo, aoo] -····0:001~=-----o.~~l=---·-o.oo -· --~---- ~~ 103.200,97 1.085.soi 8.745.87 33.914,75 o.001 o.oo o.oo ~.oot .. __ _ 0.001 147.395.92 300.343.01
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' !
----o-.oo--·---o-.oo~'-----o.oo;--254-.-183-.20 1.726.504,57
0.001
0,00
0,00
100
Totale
o.oo
1 9.315,58'
19.829,69
6.242.15
I 0,00 01 ] Organi istiluzionali
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
-4----~---- .... _-._- __ -b-.-~----"--""_""_""_""_""_""_;;=:=:================.Lt_-~-=--~=~=-0=1"-'' ·=_=_-"t~.·.~~~~LC--1~3 . L 104 ,_c)~~~-=--1-0~5~-=-~~::_·-_·----=1-=0~=-=-= -- r . ·_· -1~_!==_=--=--~-=-=·-==1·~_~·--·==- -=I=· ==-=-=,~=··=-~~ - 11_0_ ...
Altre spese correnti
Rlmborsle _I poste correttlv8i
1 delle entrate ,
Altre spese per redditi dacapltale
Interessi passivi
Regioni) (solo perle
Fondi Il perequativi
Regioni)
! I I I Trasferimenti [ I lm ostee 1
I P I Acquisto di Trasferimenti I di tributi 1 tasse a carico . , ' 1 beni e servizi correnti ' (solo per le I dell'ente
Redditi da lavoro
dipendente Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
r:)LL. ~) PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
o.oo 0,00 03 Pollllca regionale unitaria per raseotto del tcrrilorlo o l'edilizia abilaliva (scio per lo Regioni)
o.oc
0,00 I 0,001 -~r o.oo,
I 0,00
01 UrbanmlicB o assetto del tcrrilorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale o piani di edilizia
economico·popolare
o.oo; 21.4oe.ao ------r----·--- -
----~~l-- . 0.001
---------t------------ 0.00:
I
·-~----- o.oo; 0.00 o.oo: 21.408.80 I
0.001 -~-o_.oo 0.00 0,00
Missione 08 Assetto del territorio od edilizia abltaUva
02 : Po!ilicB rcgionalo unitaria per il turismo (solo per lo o.oo! o.oo o oo[ o.oo o.oo; o.co1 o.oo; o.oo: o.oo' o.oo. o.oo
_~_.r::~;,;·7:·nidSlrra ~----=--~==----~----_- : [_0_----~_-_o._oo+·-·· __ -_·-_o:_o0_.J·.-_·· ·-_·-_o:-_o0_,_1j_·· c1_.oiì ... >j __ - =.-=..-_-_~--- .. -~o·:J ···· =-~l=-~""'=-:::··_-= __ :_o_-=·oo_•-'"'J .... •'-------""'-=-;-=_=C>_·=.00_·"'1:···:::----0_.òo_.··f----· -·--~
------. -·- ----· ~-----.--~·· ---~--
0,00
Missione 07 Turismo
~~~-B~llcllog~~~~-~~J_ ~~·:i- __ --~~-~~-o-,oo-+l-_-~----~---3_·-~::-;:~:;:2~l-~----~-----0 __ .ooo ·~--~:_-.----o-.00~!1------+-~-~--~~~~~-+---~----'1---~-~..__------1
o.oo; o.oo:
01 ! Sport o 1ompo libero o.ooj o.coi 3.- .. 9507 .. 01201·.- 02 ! Glov~nl o.col o.oo
031 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il lompo O.CO, o.oo o.ool l libero (scio per le Regioni) I
o.oo: +-- 0,001 ---+-------
o.ec' I
8.000.00 o.oo, o.oo,
.... :::1 o~~L o.oel 11.957,12 o.~[ o.ooj o.oo! 0:~~1~- o.oo o.oo: o.ooi o.cc: - O.oo; 0.001 0,00
I : ~. 0,00 o.oo; 0,00! o.ooi 0,001 11.957,1~
i I l l ··---J.
--~--- -- --~--~--·-·----~--·---·-·-" .. "--~--- Missione as Politiche glovanm, sport e tempo libero
o.oc: 03 I Politica regionale unitaria per la Mela dci beni o dello 0.001 o.oc uoo] o.oo o.oo. o.oo' o.eo' I attivita' cullurali (scio per lo Regioni) I I ' ' I
,_·-_1 ...... f:_::_:_~_:_,~-_ttd_,ocu_n_~_!m_·_~_-_a_ .. _a_m_lo_rt_~_-_·;1_~_;._·_dai __ ba_n_Ì_a+---32-·3_4_1._ca_•+l~--2-.1-64_.28--t---s-1_.364_-_.·_.oo-;J o_.o_,oJ_·_···_·· o_.ooL_:L __ ::~l ~:i ·_-o_-.-_oOf ... i_--. o_.oo_._j s_s._01_s_.34_ I l .... ~~ _ , ----~~-·-! .. -~~--- __ ~___L_ _
o.oc: o.oo I o.eo o.oc: 85.875,34 o.oc: O.CO
i
o.eo:
O.CO
100 110 109 ···+
Totale Altre spese correnti
i I Rlmborsle poste correttive
dalle entrate I
Missione 05 Tutela o vatorlzzazlona del beni o dello attività culturali
108 107 104 103 102 101
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
Imposte e tasse a carico Acquisto di
beni e servizi correnti (so/o perle Regioni)
-----1---- --- --- -
105
Interessi passivi
Altre spese per reciditi da capitele dell'ente
Redditi da lavoro
dipendente
I Trasferimenti : Fondi Trasferimenti I di tributi 1 perequativi
(solo perle i Regioni) i~~······ i 106 ~--·-•·~~~~-- 03 I Edilizia scolastica (scio per lo Regioni) 0.001 0.00 0,00 0.001 O.CO O.OC, o.co1 O.OOi o.co. c.oo:
,_----i-_04~l~b-1ru~_z_w_.rtl> u_n-N=ctS1=-~-~-~~~~~~~~--~-1~~~~-o.-004l------~~~~~-o_.-Ol)-+-_~~~~o-.oo~---~-_-_-_-o.-co4:~-_-_----o-.oo---•~~~~o-.oo-_;-_-_-_-_~_-_-_-o-.oo-·;'--_-~====-~--(l()-j~._- __ -_-_-._~~~-"'.°~ .. ~.-.~--~--~-.OO~i~~~~-o_-.co4_
:: ::~~::~:::1::::0 -·. --98~2-1~~~1 ·· - ----6-.79-::~ . 124.86~:: 21 :9fs~1~ :~:j- . :::1 ~~- :::: ---~-:::- -~:-:~- - i~JI--- 25' ,,::
~~ ~:~:~:::~:-~nltari;p;,r;Si,;;zi~~;oildiritt~~ii;- -~~--~:~!- --~~::: --~::::- ~~-- ~:::! -- ::~!---- -:::~! ::: ---~~~- :::, ::: ___1l.llJ(jj_c>_(sclo_perleRegloni) _ _ . -·-·-- I ... --~l. ---4---- +-~- , --~~-- 1
1 . ---~~··· 1 !Tot111oMJssJono4·1stn1Z1onoedtttttoallostu111o 98.211,15: 6.793.501 152.876.25l 21.915.121 0.001 o.oo] o.oo: · --~~o.ool o.oo; -o~oo;--- 279.802.62
1====''============================~==~========="==========~1==========='=o~~="'===='====~=====""========="'"°=======~,~~~=======---'==~==========~~==="======.=o==cl
PROSPElTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
1~======"""============-========================~----- .. --~=-~~-~~==================-~~--~--~·-=-•===;===========~1========-~1=====,~=============="'I 01 i 1n1ervenU por l'lnlanzia e I minori e per asili nido o.oo O.OD 23.100.10 14.573.451 noo: o.oo o.oo~ o.ODj o.OD o.OD 37.673,55
Missione 12 Diritti sociali, politiche socia/I e fBmlgl/a
0,0D
o.OD o.oo
0,00
0,00 o.oo O.OD
o.OD! 0.00
0.00
~----~-----
'
Missione 11 Soccorso civile
O.OD O.OD
.I 0.001 ............ ----r-·--· 0.00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ! I i-----~ ~ ~~.-1-----·-~ ì !
01 1 Trasporto lenoviario O.OD O.OD O.OD: O.oo: 0,001 O.oo: O.OD' --r-- ·i "._._ [" "' - ...... -~ . ._....... ...,. ... _,_" " l
02 ! Trasporto pubblito locale . _ .'1-llCJ. . o.oo; ~:?"! o.oo' o.oo; O.OD, o.oo -03 \rrasporto per vie <l'a~11_ o.oo 0.001 o.OD! o.oo ·o.oo) o.ODI o.OD o.oo o.oo
04 Altremodalilàditrasporto .. o-.oo-: ------0-.-00~-----o.ooJ-- o.oo o.oo[ ----- o.oor o.oo' o.oo o.OD o.OD o.oo 05 Viabllltàe infrastrutture stradali 0,001 0,00: 21i.100,ooj- - ----~~-()O:~~ 0.00 O,oo1 -o.ooj o_.o_o.. _ 0,00 0,00 212. lOD,OO 06 Politica reglonalo unitaria por I lrasporti e il dirilto alla 0.001 0,00 0.001 o.oo o.oo o,oo] 0.001 0,00 0,00 O.OD o.oo
-- ::-~a~-~~~~;~i.;!~n1;dlri1laa11s:b_t_m_11_··~- -- -:k .• •·•L~_-_-_--_-_--_-_-_il_.oo_,r'----_-_---_--_--_-_-_o_~o_,ò11- .. _-_- --_o_-:C>o_· ... /--_-_-_._ .... _ .. _--_-o_.-o_o ... -_·-== ... = ... =._==_o=·_OD=:_=._=_=_=_= .. --_---:=_o __ -.oo_-+_=_=_:~--- __ -_·--~-~·-,·=---~o--._o"'ò-+~--"".--.~---~--=i_12_~1_-òo __ ~-~-·
1.432.243,79 0,00
O.OD o.OD
0,00 O,OD 3.926,74ì
I 53.611,14!
0,00 0,00 0.00; 0,00 O.OD, O.OD O.OD
07 I Sviluppo sos1enibile lerritorio montano piccoli Comuni
08. i Oualilà dell'aria e riduzione detl"illqlJi~~nlc,' --·- - .
09 I Politica rogionale unitaria per lo sviluppo soslenibile e la I tutela del lerritorio o l'ambiente (soll> per le Regionil
I TOlalo llJalona 9 • SVIiuppo sosmrJbJJe e tutela del··· 1 ·· '°"''°"" e deJl'amblonte I
----~--------<------o.oot-----·-----ii.oo -- -- -----o.OD ~:~;- ······--··-·~~~ ·· - -- o.OD! o.ooj o.OD
o.OD; o.OD. o.OD: 0.001 o.OD. o.ODI o.ODr-~ --o:oo;------ o:oo . -~-----·---~----~------~------<--·- --~-------------..------r-------.-------
0.0DI o.OD o.OD. O.OD:
Totale Altre spese
correnti
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e delramblente
102 101 Regioni) Regioni)
Missioni e Programmi \ Macroaggregati (solo perle Interessi passivi
Rlmborsle J poste correttive!
delle entrate
I Altre spese l per redditi
da capitale
I perequativi 1
I !
I Trasferimenti •,' Redditi da Imposte e '
lavoro Acquisto di ' Trasferimenti I di tributi ' tasse 8 carico beni e servizi 1 correnti I (solo per le
dipendente dell'ente
103 104 105 106 107 108 109 110 100 ........ ~-------·----·-------------r----·-1·----·------•----;-;;;:;i--------t-- ··---- · ------1-----t-------+------,'----------<'~----- :,,.~11Ja1onas.Auetfodeltenflottoor1edlllzla 0.001 "' 21.408,801 0.001 "' 0.001 0.001 o.oo o,oo 0,001 21.408,80
i===-==~============================"=======~--"""'~c~="--'--'-"-'"--"-~~====·==~1====================="==========""=========~==========~========;=J"==========Lt==·-=========1
Fondi
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
PROSPETIO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
~!~·~;;:. .... ,.~.:~~-- --· ~;[~-:r·· ~:~---~:~r==~-:::1_-· -- ····::--~-- :c~~i:--:z: ---~~f ~_:;1
03 I Ricerca e Innovazione __ o.ool 0.001 o.oo o.oo o.oo, o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo. o.oof . ~- Rotloaltr~-~~idipubblicautilità -·----- _ --~<l(I _O.()()f o.oo __ . o.oo; o.oo; _ o.ooj __ ..°:«5 °.·~j . o.ooj_ o.oo ~ _ _<>,OQI
051 Polldca regionale unilaria per lo sviluppo economico o la _:}o.oo' 0.001 o.oo o.oo. o.oo. o.oo! o.oo: 0.001 o.oo: 0.001' 0.001
competitivita' (solo por lo Regioni) 1 I ' J
__ J _ ----- ------- --- - --- - ----- ----·--- ---·--·----·----- • -------- -----· •·· -------- !_ Tollrlo Mlsslona 14 • SVfluppo economJco o 1· o.oo; o.oo; 0.0011 o.ooi o.oo o.oo; o.ooi o,oo o.oo: o.oo: 0.001 .aurrpatltMllt I I ' i ! ' I I I • l I , I r
-±- Sviluppo economico e compotltlvltA Missione 14
1 J _ I=====~c 0,00 0,00 o.ooT
o.oo o.oo! 0.00.
I
o.oo o.oo: 0.00
0.00
. __. __ 0.00 0.00
0.00
0,00
o.oo: 8.971.20 o.eo' 0.00;
--- o.oor-
t-------
0.001
j 0.001
o.eo:
Totale Altre spese
correnti
o.oo; 0,00
I
I Rimborsi e !
I poste correttive I delle entrate 1 I
0.001 0,00
·"=c==c~"-- 0,00L____ o.ooj
o.oo' 0.001
i I
0,001 - --i----
0,001
0.00 o.ooi o.ooj
0.001 0,00
0.00 I I 0,001 0,001
- ------1--------- ·I 0,00 0,001
08 I Politica regionale unitalia per la tutela della saluto (solo per la Regioni)
Tota/o Mlalono 13 • 1Utela dalla SIJJute
0.00 ' oooi
' I
0.00 0.00 o.oo
....... ,._ ·------·-·---:----- -·-·-· ·----- i
o.oo, 0.001·, . . .. · ·' ... 0.001·.·· 0.001 . I
~ ~- .. ~ ~ . -~ f~---------·----------l,.------ .. ,. ;_.
0.001 o.ee: o.oo o.oo;
I o.-ci0j
- --l-- 0,00i 0.00,
o.oo 09 jSorvlzio necroscopico e cimiteriale -· _ll·<l(li____ _ _ _ 0.001 a.~,, ,,vt 10 i Politica regionala unitaria per i diritti sociali e la famiglia o.oo' 0.0011 o.ooj' o.oo o.oo noo' o.e
] (solo por le Regioni) I l ---i ---- -------~.--------------i- - -----,------- ! 1 -------r--~ ; r ·-------,-----·-
J=:--12·Dflfttlsoc1411,polltlchosodllllo I 78238.oo! 5.219.661 264.134,471 63.404.05! _:j_ o.ool 0.001 o.ooj ---='==i o.ool 410.998.1&
o.co'
==;::~=·-~---- ---~ • i o.oo
.. ---- -- o.oof - -------- 0.00 -- ---··-!------ i o.oo ----
0.00 ---- --L-.....- 1 o.oo' ' o.oo] - o.oo
104 105 ·---~~..!__ l 107 108 I 109 110 100 ' ' ;;-:;:;] I j I I I
0,00: 0,00+---·---~~--. o.oo: 0.00 - 0,00: o.oo o.oo 0.001 o.oo,_ o.00 _ _ _ _ _ ---~- o.oo 0.001 -~·~~ __ s.sae.rr
1 ~ I I - ---~~~1--- ~:::1 :::-. - ----~~~-------~:~~ -- - -~f :::~ ---------~:~~. ____ o.oor: -----~o1 o.oo _ . o.oo o.oo 0.001 _ii.oo _ __ _ o.oo
I_ I ! 48.830,60; 0.001 o.oo, o.oo, o.oo o,oo,I 0.001 358.764,66 I I I I ~ ' I I !
~ -~-~L- t ----1 -----------+--------
~ ~, - ~I ~ ~: ~
o.oo' o.oo' o.oo' o.oo: ---~--- .
IO O.oo:
- Altre spese per redditi da capitate
Interessi passivi (solo perle
Regioni) .. ------~---
correnti
Fondi perequativi
Trasferimenti 1
Trasferimenti di tributi (solo per le 1
Regioni)
07 I Ulloriori spese In malaria sanitaria
06 ! Servizio sanitario regionale • restituzione maggiori gonitl
~ ~---j~------------------
~·~·11:rv1z10 sanitario regionale· linanziamen10 ordinario ---o.oor ·-- - - o.oo corronlo per la garanzla dei LEA L
o:! !servizio sanitario region~i;:lì~~-;;-;i;;:,;;;~I~ aggiu~tlvo 0,00 . - 0.00 corronlo per livelli di assistenza superiori al LEA
03 I Servizio sanitario regionale - finanziamenlo aggiunlivo 0,00; --- -0:001 I I
! corron10 por la copertura dello squilibrio di bilancio i ' iccrronle i
--~---+--- • o.oo' o.oo'
I i __ , --------1 --
o.oo; o.oo~
Tutela della salute Missione 13
78.238,1
08 I Cooperazione e associazionismo - --o~oo1 ----- o.ool o.oo
0.001 o.oo 5.219.661 226.476.40
o.oo 06 I lnlerven!I por Il dirlno alla_ca_sa _
07 Programmazlone o governo della reto dei servizi sociosanitari o sociali
o.oo 05 I lnlerven!I por le famiglie
04 I lnlervontl per soggeltl a rischio di escluslone sociale
02 11n1orventl per la disabilità ~ 0,00' 0.00 0,00 1-oil
lnlorvontl per gli anzi~-~;____ __ _ _ -·----! - ~-. 0,00 _ -· ~-
___ Il:?~~ o.oo o.oo o.oo o.oo
103 102 101
Imposte e I Acquisto di tasse a carico beni e servizi
dell'ente
Redditi da lavoro
dipendente Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
............... ·- - . ~· ·-· ... ·-·· .......
01 I Relailoni intemazionali e Cooperazione allo $ViluppO ... ~ .. eo~~~oriaie ------·----- . I I" - __ ;~;L ... ~--· _;;L_ +~~ .. ----· ::;j ::oo_00_
0,00
0,00 o.oo
0,00
I o.ool 0.001
- ----~ o.oo!_ O.OD 0,00 O.DO
. -~·~..;_- -·-·--- ... 0:001 _ o.oo! o.oo:
' O.OD O.OD
o.oo o.oo
O.OD. 01 r Reluionl finanziarie con le allre auconomie lerrilorlali o.OD: o.oo
- 02 [~reoionale-~itllriaper1ore1azk>~-;-~-.;~1,~ o.oo: o.OD; autonomie locali (solo per lo Regioni) , ' l
--i-:_:.,,_,._w_H1o_•_,:,,_"_·_"_a_11u1_a_n __ ' - __ "'_"_'i;._ ... _.~~-to._n_om_,. __ ~l o._0o_1._·· ---------~·o°l._ o.oo ._ _
-~1~ I O.OD O.OD· O.OD o.oo: O.DO o.oo,
o.oo! ·t-··-·-·--
0,00! o.oo 0,00 ·1 0,00
o,oo! _j_ 0,001 · 0,00
''°I i 0,00
·----___, t·- ..
- -~:--------==·.···::-:.
o.oo
0.00
o.oo o.oo
,-,.,.,.,-..,,-,=====-~- "1--~"'====-=-=o-.. ..-====== I 01 ! Fonti energetiche 0,00 o.oo O.DO 0,00 0,00 O.OD .......... -.-----· ·········- - ·-·---·-----------·
02 1 Polilita regionale unitaria per renerg;a e la O.OD O.OD 0,00: 0,00 o.oo. o.oo jdlverslflcazions delle ll>llU energetiche (solo per le
1 !Regioni)
O.Oif i I l:=:'·EnelJIO·~· I 0.001 ci,oOl o,j . --·-0:001 i .... 1 --- I -------··-
0,00 510,00 0,00 0,1111 510.00 0,00
o.oo 0.00 o.oo: 0.00
.. -· .. ·····----i==-------1 s10.oo; 0.001
0.00
O.OD o.OD
01 1::~~agncmoe~~na 02'j~~~s-"~ -- - -----~---- 03 i Polilica ~ unitaria per ragrieollura. 1 sisleml
lagioalimentari. lacaa:ìa.~~ (solo perle Regioni~-- _ ... __ ----+--·-- Tolllle 6flalone 11 • Agrfc:Ollunl, polllldte .,,.,,,,.,.n,.,, e,,,,_
---- - ~·~I-·----~- 0·~r- - -- o.oo 0,00·
o.oo
o.oor. 510,00 r --------·
o.ooj o:~ 0.001 o.oo
--·---------.------r---------·-·-·------<-----1---·---- 0.00
o.oo' O.OD~
.. i-. 0,001
O.DO
o.oo ------..- 0,00.
1·
O.OD~ O.OD' O.OD
0,00 0.00 0,00 o.oo
... ~.--- -- 0,00 0,00
·-:--··-- -·~1··-··-:"'·=·- .... ---:··--.-· .. [" I
0.001
Missione 16 Agricoltura, potnlcha agroalimentari a pasca
-----l-~_.:_ .. ----l-·~-~;...:-----~--~---~-~ I~ -- -l-~-.:-~-_--_-_:.-_.~_:_-----l-·~--.
~:;:::;:!'*;:~;:.:.,_;:-Mi;:i.;:-.;:~-a:;:ne~;;:;:';:s;:. Po1J;::;::=111:11o::;:;:,,.;:;:u:;,._;::;:;:;e:;ta:;:;:;_:- .. "'.I: .. =======o:.oo;:;l;;;;-·::--=-=- _-""-"--. ~-·00 .... 1~--~---=--· _-----~=o=-.oo-:·._:I -_---_--::-· ~--~i ==----:-· -_·-·_o_.oo_i :-~-:-'..oo-::· .... l: _-·:----o._oo-t--· _-_--_-_o.oo_· ..,.-·1 ------- -----~-~ .... _ ' __ .. o_.00-11-.-----===-------~-~-•
109 110 100 ........ _ L._ ..... _ !-_ --·
Totale
108 107
Altre spesa Rimborsi e par redditi poate correttiva Altre spese
correnti , da capHala delle entrate
Interessi passivi
Missione 15 Polltldul per li lavoro a la formazlone protaalonale
01 ~zlperlosvlfulJPOdelmercalodellavoto .. r··--·----::~r __ · -=':~j- _11.00~ 02 Formazione prolassionale ·-------·· __ t O.OD! o.oo: 03 Soslegno all'ocçupazione o.OD' o.OD o.oo, 04 I Politica regionale unitaria per il lavoro e la lonnazione o.oo · o.oo o.oo.
I prolessional8 (solo per le RegiOni)
Missioni e Programmi\ Macroaggregatl
106 -·~------------------ ------------·-··--·-----------~------------
Fondi perequativi (so/a perle
RegiOlllJ
102 101
I '. Trasferimenti I
Acquisto di . Traafarlmantl i di trlbuU beni e servizi i correnti I (sola per le
. ·--------- _: _ .. _ _L R~oni) ! 103 104 105
Imposte a tasaeacarlcO
dell'ente
Reddlttda lavoro
dipendente
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
,.., - ~· ~··-····--····· ....
__ __ll_o·.oooo.;L,-----.- ----- -00 .. 0000_ [; ~ - - .. 00 .. ~oo--·1·--. oo.· .. 00~'1·, ·-- -------·-00- .. 0000 ... '1; . - - - oo .. 0000·1: o.oo, o.oo,: 4.9~~::2!~--- o.oo; 4.925.921.01 . . . _ o.~f ~---o.ooL ~-!2~-m.01J~ o.oo1 4.925.921.01
1.519.633,101 112.335:tor- 2.43s.e17~a! · - . -214m:4sj - o.oo! -- --- o.oòi - .. - 122.284. 14! o.oo! 4.93a.2s9, 1~ 254.183,201 -~9.5-91-.141.02
i I j L I
I
o.oo! o.co' 122.284. 141 0,00 0,00 122.284,14 I
··~ --- --~---- I o.ool O,OOj__ 122.284, 141 0,00 0,00 122.284.14 ------------ - -- -- ---------
O 1 i Rostituziono anllcipaziono di tesoreria
--1i-M1sa1ono eo. An11c1~ilt~nz1Dtto · ··-r~-- ···---· · iat.1eMSèioaggtegau
Mlss/ona 60 Anticipazioni finanziarle
Missione 50 DebHo pubblico
"I:."::·__,.,...:.:,~,;;;., ~.. '"L '"i '": '"i _ _Ji~bii~it1ss1ono~~-Dab_11o_p_ub_b_11co -.... o_.oo-+-----o·oo-+.1 o_.o_o,_I ·_··_o~_oo~f_·_·· o_.o-+01 _
~~==========~-~.~-=·-=··-=-==-=·=-~~---~~~~~---!.-~~~~~----~~~====~=--
l.. L .. _ I
03 Altri fondi
i T~-liis.Jona 20. Fondl;;~to;;;;;;,;U
02 Fondo crcdi1i di dutltila oslgitli!ità
01 Fondo di risarva
o.oo
MlliSlone 20 Fondi e accantonamenti
jToflrlaMlalono t9·Rl!lazlonllntemazlonaU o.oo; o.oo; o.ooi o.oo; o.oo: o.oo; o.oo: o.oo:-- o,oo, o.ooj 100 110 109 108 107 104 103 102 101
Altre spese correnti
Interessi passivi
Trasferimenti correnti
Altre spese per redditi da capitale
Imposte e tasse a carico Acquisto di
beni e servizi dell'ente
Redditi da lavoro
dipendente
Trasferimenti i di tributi I'
(solo perle Regioni) j
105
I 'i Rimborsi e
I poste correttive)'
delle entrate
j
Fondi i
perequativi I (scio perle
Regioni) --~~-·--
106
Totale Missioni e Programmi \ Macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - IMPEGNI
1.811.09 7.187,25
-----~---~---·------~-------
0,00 o.oo
o.oo 223.941,54
0,00 278.69
0,00 j
o.oo;
o.oo o.oo
0.00
0.00
0,00
o.oo
1.811.09
7.187.25
o.oo 0.00
0.00
0,00 01 Istruzione l)fescolastica
02 Allri ordini di istruzione non universnana
------------ ~-~----==~-- Miniane 04 lstnalone e diritto silo studio
. 02 i Sistema integrato di sicurezza urbana i 0,00 · -~-·------------ -- ~ ----------,--. 03 I Polltlco regionale unitaria per l'ordine pubblico o la I 0,001
/
sicurezza (solo per le Regioni) [
Tololo 11/i,;i-;,na 3 • otdhi~ pubblico oslcutem1 J 198.315,701
~--'----~=-""··=-===·=··-~------~~~~===·-··------- -----·-"---~~-====
cc=• --~=~·-;======c=;r"c==c=-,~-==.c;or--========~=-~ ,,~~ ~~=- +~ - -:~----~:: ~L----:-:~ - ::: ..:!~:d_ 12_.s_1_4,_6s_J o_._~-- -- -_0.00_[__ __ 0.oo_l o_.00_:~1 0_,oo......, o._oo_, o._oo...,..... __ 22_4_22_0_.23_1
198.315,70 01 ! Pollzla localo e ammlnisltativa
Missione 03 Ordine pubblico e Blcurezz.a
o.oo; ... 1 o.ee:
I
o.oo
o.oo
0,00
o.oo
0.00 0,00
' ---r 0.001
0.001
I o.oo: o.ooi
~:d-----·--·-~----=.=_:=_::~.=-1=~--------=i:!- ~ --~; ~- ::Fl-=~-::t ;:[ ~ ~ ~i ~ ~ ~, ~ ~I ~
1.269.748.27
0.00 o.oo: ·--···-··--1
0.00 0.001 i
0,00
0,00
o.oo
o.oo
o.oo,
o.oo
----------~----------------·--------------------------------------- -·---- 1 I r ~~ ~~ ~00 1-~~
. ----o-:OOj o.oo] 25.929.71 333.048.63
0.001 o.ooj
-=------+'-·-·-·--· _ __)__ ......., , o,oo o.ool o.oo
-------r------ 0,00, 0,00
o.oo
15.994,00i o,oo o.oo' o.oo: _______ , -
5.012,13! o.oc: o.oo o.OO: -...,-:so7~3r- o:ool 0,00 ···-o.oo].
4.3~:.:_oJ 3.822.ooi -o-.oo ... _-_-_-_-_ --o-.oor-
o.ooj o.ooj 0.001 aoo' 0,00! O,OOi o:oor- o.oo:
o.oo'
o.oo:
o.oo 03 [Poiiuca regionale unitaria per la giustizia (solo per le IRogionil
[Totatoll1Alono2·Glu- l
Missione 02 GlusUzla ~ ,··· .... ·e~-- ---·---------~-=,1~-c=-=="0~-="···-
01 : Ulliti giudiziari O.OD __ ; ----------!---------·· 02 1 Casa circonclariale e altri servizi 0.00
59.262.32,
o.oo.
0,00 161.476,28 ---+----
o.oo 0,00 5.012,13 --··--+------
0,00 0,00 260.986,89 ----~·------+----- 0,00 0,00 143.015,32
I o.oo) o.ooL o.oo
-~:o~j o_.oo_,i~------ o.oo O.OOj ~ 0.00 o.oo: 31.161.311 112.648.68
0.001 'ò~oor o.oo
-- 0,001 57.091,02
0,00 108.299.49
Totale
o.ool ··-----1 o.oo: o,ool ·-·--·---·--t- o.oo o.oo,
o.oo o.ooi 0,00;
o.oo;
0·ooL o.oo·
o.oo
o.oo
o.oo
0.00,
0,00,
o.oo 17.712,40
o.oo
0,00;
0.00'
0,00
o.oo
o.oc' 422.37
116.169.21;
12.656.69'
9.052,92
c.ee: 4.070.28
0.00
9.228,46
o.oo . ' 16.702,951
8.496,751 j
0.00! o.ooi
0,00
275.584,05
93.004,42
01 :Organi istituzionali 02 1 Segreteria generale
03 ·Gestione economica, finanziaria. programmazione o , proweditorato
Servizi lsUtuzlonall, generali e di gesUone Missione 01
04 I GesUone delle entrate tributarie e semzi lìscali : 136.253,82. - ·os-1G~tiono dei b;~id;~~i;ìi-;--p;ui~n1a11 -~-~--Qj)Oj
' os l ÙÌlitio tecnico 262.476,8lj
07 j Elezioni e consultazioni popolari · Anagrafe e alato civile i 126.3~2.271
08 I Slatistlca e sistemi informativi ..... -----~,()OJ . 09 I Assistenza tecnlCO-~~~;;-is~~ti~~ agli enti locali 0,00
1olrur;on;eumano ----~----0.-00-.------- - - ·-- - ---- - ------·------
11 I Allri seMzi gooorali
12 ÌPolllica rogùinale unilaria per i seMii islilllziona!i, 1gonerali o di gestione (solo per le Regionil I TolDto lfJaalone f • Setvlzl lstllUZJonaJl-, goi-,,.-111--U-0_11_1_,__1--952-.933-.-69-.i-----72-.7-0821!
l1•1ono I I
9.089.64 18.877,98
6.242,15
---·--------- .
----r-- =~-..;.
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl I
i Rimborsi e i Altrespese 1 poste correttive I correnti delle entrate
1~9__ - .. 1_1_0 _·_··· ..... 1----100
• Trasferimenti Fondi Reddi11 da Imposte e AHre spese
! Acquisto di 11 Trasferimenti ! di tributi perequativi Interessi lavoro ! tasse a carico j beni e servizi . correnti I (solo per le (solo per le passivi I per redditi
"",:-j~; 1--!03:;1:-'~ .1=·;~~-~~·:~1 "7:'"·
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
O.OD O.CO 0,00 0.00 o.co o.co' I
-----L 0.001
I I .~--..._----~~·--· -------· ----·~ ·.- .. -
0,00 0,00
o.~-- o.oc'
~-·--·· o.oo: o.a<t o.o~]
o.eo.
·-·--------~r--··----1 o.oof o.ooj 0,001 O.OD ~if--::1
o:OOr -- o.oc
··-:~~:é:::oi~i;:::~:alo.o ~anidl~llzia ... ---····----
! cconomico-popolaro 03 1 Politica regionale unitaria per rassetto dcl territorio o
, l'edilizia abitativa (SOio por lo Regioni)
Missione 08 Assetto del territorio ed ed/I/zia abitativa - -·-----------------~- ·-
2.780.20 O.CO O.CO o.oe: I I 0,00 0,00, o.oo, ----+------- - . ·--1- o.oc 0,00 0,00 0.00 o.oo O.DO O.CO o.oo o.oc 0.00 o.oc O.DO
i 01 iSportete~liboro
O.CO
aee
0.00
O.OD
····--!-~.--.--.
o.oo: 0,00
•-:=:~"'li_:·:~=1-::=_-~:i>=r_~:~=o_~:a1::::=az_n=i_::·~:=:- -~-o1=~~-1u=s_ri-";~mo~~iso~~1o~per~~1-e-_=_~_-_.-c!l.~~-----_-_-_-_:=··-==·-+··"'·l~-·=·----~---_-- _-=-----:~.-:_.=- .... _,·_ .. e !1------------~~o_.-~_,r1--_--_--~_--_"·_· -:-::_._: -----:-::-'-' -----::-:; __ .. __ ---:-::-._~:_·_·-----:-::~i----:-::-·-.,...[ :-::_,_! :-::-i . . o.j___ ------ - ----r- . i Totale M1sslana 1 • TUrtamo o.oo: o.oc; o.ooj 0.001 o.oc 0.001 0.001 o.ooj o.ooi o.oc[ o.oo
______________ i ----~--- :..-:L J ··----------~------·------==-='-==------- J_. ---~-~--~~1 ~_-- __ ,_:_c. J=------~--
03 ! Politica regionale uniUUia por la Mola dci boni e dello 1a~~~cu111J_~ali (solo _1191 ~Regionil l _ Totale Mlsslona 6 • Tutttla o valorizzazione del beni o dello atttwti} culluran
,.·--------~.--- -- .. - .. -~·--·----------·
02 : Attivi1à cullurali o intorvonli cfivorni noi settore culturale
I
01 I Valorizzazione dci bonl di lntorosso starico
Missione 06 Polltlche giovanili, sport a tempo libero
j - ---~~-1Ì. _o.~[ e.000.00 10_780,20
02 '. GiQilll"i______. j 0,00 .0.001 o.00 O.CO O.DO
"~-~-·::-(_:_r_:_10~·~_::~~-:-~:_:_n_•,_:~_: :_:_:_~_:~_'PO_+J--_-_-_- __ --_- -_ -_:~::1~~~~~- _- .. - .. -_-:-1---2-.1-eo-0-:-j,... __ -_-~----_-e.-~-·-:~1_c --. ------_ -o-,oo-_-j --_- __ - .. -- .. -~.~-.~oo--~ ..
1- .- .. ·- -. --~-~==[--~- 'l_-· -_· -- ~:L_- .. :::.:::.:=_.-_-~-·oc-J+-' 1_0._1eo_0_:_,
Missione 07 TUrlsmo
: I 0.00 nee: 0,00
----~-~·- --+---
0,00 0,00 o.eo 0.00 0,00 o.oo
,-- o.ooJ
··1 ,- --=-;-- I
0.001 o.oo, 0,00 0,00 0,00 .. I --r -~- ----- 32.347,081 2.164.26, 5.493.22 o.oc 0,00 0.00,
1------ o.ooj 0.001 o.oc o.oc 0,00 c.eo' -~--~----_] ----- -------- - - - ~ ·--,~-- j
32.347,081 2.164,28i 5.493,221 0,001 0,001
.L .! 1 ..... J j
Missione 05 ruta/a e valorizzazione del beni a dalle attività culturali
l I T~ Trasferimenti Fondi Imposte e AcquiS1o di Trasferimenti di tributi perequativi Interessi Altre spese Rimborsi e Altre spese
lavoro tasse~ carico beni e servizi correnti : (solo per le 1 (solo per le passivi per redditi I poste correttive correnti dipendente dell ente ' R . .} R . '} I da capitale I delle entrate ' eg1oni eg1om ,
",..,.,,-., ... ,, ... ., .. , ~.,., ~~.. .... "" :.~ -,., ... f ~~ ~~ oc J ~~~ .J ·"~·~---'" 04 !Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00. 0.001 O,oo: o.oo: . -· -·~-(),~L~-- ~j--· ~~~<L-~-- . osfi~~~~ica superiore 0,00 0,00] O.CO 0,001 0,00 0,00 0.00 O.oo: 0,00 06f Servizi ausiliari ar~lruz1o~ -- -~-- -- i 92.300.2s 6.755.98: 1 ue8~3Sf_:____~-~~-024.96: . o.oo o.oc; o.oo o.oo; o.oc
~ f:::a1z;::unitariaperr1struzioneoildirittoalto -ì,-- ··--· :::--·-----~~j ~:~1--- :::: :::: -·--~~:,-- --::: -· :::11, --:-::~------·-~-------•
i studio (solo per le Regionil j . i 'I
/Toia~1o~~4 :1s1rvz1ono a dtrttto-atl~ studio e2.aao.~~j 6.755,981 2~::L=sJ-:--- o:ao;-··· :L==--===== ==~~=l-·-=:·-·-··-_··_·-_o_.il-0_,T--------------j~-----•
100
0.00 0,00
0.00 40.004,56
0.00 0.00
·-· i ------~
0.001 40.004,56
I
o.oo; o.oo o.oo;·-··--·~
Totale Redditi da
Missioni e Programmi \ Macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
--···-··- -· -· ·-· ... ·-·· .... ._
O.OD 14.573,45
o.oc: 0,00 o.oo! 0,00
e>.ooJ . ··- I
o.co,
0,00 01 ! Interventi por l'infanzia o i rrinori e per asili nido
Miniane 12 Diritti soclall, politiche sociali e famiglia
i civile (solo per le Regioni) =1 Totalfl M/Alone tt ·~-dlii/e
0,00 o.oo;
02 i lntervonli a seguilo di calamità naturali ---r- -- --- ----------------- 03 ! Polllica regionale unitaria per il soccorso e la p:oloziono
14.573,45 l
o.ooj 0,00 O.DO
0,00 0,00
• ----------- :;t~ ---
I . -:-::1------::i-- o.ooj o.ooi
--~-~~----------t-----
0,00 o.oo, o.oo o.oo[ o.oo'.- o.coi
O.CO 0.00 0,00 O.OD 0,00 o.oo
O.CO O.CO
0,00 01 : Sislema di protezione civile
Miniane 11 Soccorso civile
o.oo ·o.col - I
0.001
·r · ..... I ..... ·---~ =~T .. -~-~- .... - .. -
0.001 o.ool o.ODj o.eo ... _,. ...... --·-- . .. .. ..... :-::r------ 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00
·1 o.col o.col o.ooi o.oo o,ooj o:oo:-- - - - - ... o_ .oo. --- ----------------~----~-------..__ _.. ,__ _,,__ -+------== --~--- =:t_----;::-_;__:=;..::..=,;_~--;
o.co, o.oo! -+--
o.ooj o.col o.ooj 0,00
o.ooj o.ooj
-·-------
O.CO O.OD 0,00 0,00 0,00 0,00, 0.001 o.eo: 0,00 o.oo:
I
o.OD 0,0D
O.CO O.CO
0,00 0,00
o.OD O.CO o.oc: o.ooì
O,OD 0,00
0,00 01 I Trasporto fenoviario -·-------t---
02 1 Trasporto pubblico locale
-o3 ] Trasporto per vie ctacqua 0,00 0,00 o:oo·- -- --- ·-·---o~ììof-- o.oo .. &00.001 o.oo ... -- - o.ooj
_04_ I Altre modalità di trasporto _ - ·--- -- .. ---- _
05 !Viabllilà e infraslrullure stradali
06 PollUca reglonale unilaria per i 1rasporti e il diritto alla I mobilita' (solo per le Regioni)
,___l~1i_otat. __ a,_·,._- __ io_·_1i_raspo __ rt1_11_dbtlt_o_a1_111_mabl __ 11 __ 1A __ j o_:oo_[ .. =._~~~~ o.oo;--6oo.oor .
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
0.00 O.CO
O.CO O.CO
o.oo o.OD O.CO
O.CO o.OD 0,00 08 Oualilà dell'aria o riduzione dell'inquinamenlo
06 1 TUlelll e valoriuazione OO!le risorse illriche ---·- -----~~- 07 Sviluppo sostonibile tenilorio monlano picccli Comuni
o.OD o.ODj o.~ o.ec o.OD: o.eo o.oo·-------o.OOj -o.~L __ ~---o.oo - o.oo; o.oo
o.OD. o.oo o.co, o.oo, o.OD, -~------o._co-+-------o._co -----·--· o._oo-+~ o.co 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile o la 1 o.oo o.co; 0,00 o.col 0,001 O.OD o.ool O.CO o.oo 0.001 o.oo
::--1- -~-1:_~:_:_:_i~_:_~_::_~~-_e~-~ sn_:~_:_;_~_,e_~_-_-~_pe_,;_,:_:89_,u_~:_;a_il cto_''-+-l1_·-_--_-_-_s_3._&,_-1_.,_4,I__ ~~1= __ =_=_=_=1a=1=:83= .. =3.=28'"'[~· ~~-- -~-~- -~o~.oo:,l+-=--~~-:~=-:-:-~-~-~ci~.0o~+-ILi ~~~-·~-=-=-=--·=o=.oo=l=-=-=--=···=·~· ~· ~o-.0o~'~--~---=ii".iio=-==-~--o-,o-o~---~o".co~'~---e-s_9_,3_11_._,e,
0,00
0,00
0,CO 180.868,99
0,00 328,00 0,00 658.174, 17
·----, I
0.001 O.OD
0,00 J:I Redditi da Imposte e I Acquisto di • Trasferimenti I
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl :::onte ' tas;:1;0::co beni e servizi ' correnti!
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109
1:::V~'"'OllllB·Assettodelten11ortoid-;d111z1a / --0-.001-- 0.001 o.ooJ o.col 0.001-----0,-----0~ ----===i------o~oo - l============~==o~===========o·•o=-c-"~=--~~='-'---. .. .... •--------···-- - .. - - =-=-'--'·c~·-'-"·cc·-~=~~-""'--''"-'" """-'··=='-="=-""-'-'--"'-~~-~--=---=-~- ==-==-=-==---=---=--~-
100 110
Trasferimenti Fondi Rimborsi e .1 di tributi perequativi Interessi Allrespese Altre spese
(solo perle (solo perle passivi per redditi poste correttive correnti Totale
Regioni) Regioni) da capitale delle entrate
-- --------
0,00 O.OD . _ _ o.oo1j 328,0D -------t~·- 0,001 658.174,17
3.926,74! 123.331, 11 O.OD. O.OD O.OD 05 Aree pro lene, parchi naturali, p:otezione nateransuea e
i forestazione
01 I Difesa del suolo O.OD
-:: ~;::~ va1orizz:ione~r=~~en~~---···-·--·--r: :~=-::~ì- D4 Servizio idrico integrato 53.61 1 , 14
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
o.oo: o.oo·
o.oo·----0.-00!- -----0.-00
o.oo· o.oo:
0,00 0,00 0,00
0.00 o.oo:
o.ooi
o.oo· o.oo: o.oo;
_!1 i1nc1us1r1a.PM1o~inna1_C1 .- -· ·---·---· -r-r-r-r-r-: __ ~ __ =_:=o_.oo=_=r~ o.oo 0.00) o.oo: -----~.~:- .. ~'.OCI;-. ~·OCI:- _ ----~:oo. o.~----- __ ~CIO:- o.oo 02 :Commeil:io ~~-cflSlributivo ·Mola dei c:onsumatcri __ -~---· ~~ _ o.oo] ~·~--- .~'.~; o_.oo_"_ o'.ool _o.oo; _o:oo..,.... . . ~·ooj . . ... __ o.oo_ 03 1 Ricerca o lnnovozlono 0.001 o.oo o.ool o_.00-.-1 o_.00_.;, o_.oo_ . .._1' ----··· -···- o.oo[.______ o.ooi·-·-··-·-·-··- o.oo. o.ooj ~
~ t-_8--~-:-Ì~-~~-L_-~---~~--~;~~ela ------_-_:_l . _:. __ : __ :_--_: -_: __ · ;_:..j., -_-_~-~---~--------------~: __ ··-_-_···_:_:_--·_: j~=~~ ····~~~ ~ -:
-- ---·-·--- O,OO!
-------·- o.oo: o.oo:
w~.j .. •• 0.00;
llllalone 14 SYlluppo economico• compelltlWtà
o.oo! o.oo:
0,00 o.ooi -
o.oo·
_______ ) __
o.oo· o.oo o.oo
0,00 0,00 0,00
0,00 o.oo o.oo
o.oo
0,00
0,00
o.oo
o.oo' 0.00 0,00 o.oo: o.oo
o.oo! ! !
0.001
O.CO o.oo,
o.oo o.oo: ----~~"·~-~--- -- --- ~-·
o.oo 0.00, 0,00' _____ ;.... [ ._11 __,_ -I
o.oo: o.ool o.ool i
; ____ .._ ~ __. _ 0,00!
·--~------ . -· - - - -------- .. -·· o.oo: o.oo o.oo.
!
o.oo: o.oo. o.oo
o.oo. o.oo· ~·OCI; o.oo o.oo; o.o01
0,001 · 0,00
08 Polillca regionale unilaria por la tutela della salute (solo per le Regioni)
---· ------------ Totale..,,. 1' • nitola dllllll Sll/ufe
····~ .':" ~.,.~ ·~~ --1 ····---1i:ii0j
... ~I --1 ~ __ ---~-- -o~~l- o.oo
o.oo 0.00 0.00
031 Servizio sanitario ragionalo • finanziamento aggiuntivo c:orronte per la c:oper1ura dello squilibrlo dl bilancio
i corrente ----·-·--·--··- .... ----------·-·-· 06 ! Servizio sanitario regìcnalo • restituzione maggiori gottltl
ISSN .. 011 Ulteriori -in mal~ ~nita.ta
01 i Sarvizhl sanitario regionale • linanziamenlo ordinarlo .... J~ por la garanzia dci LEA _ 02 ISarvizhl sanltmlo regionale • finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di asslstonza superiori al LEA
Tolalll MJss/ona 11 ·Diritti soclaU, polltlclla sot:lall a fomlgllo
Raddltf de lavoro
dipendente
Imposta a tasse a carico Acquisto di
beni a servizi dall'ente
Trasferimenti Fondi I I Trasferimenti di tributi perequativi lntaraasl
Altrespaae I Rimborsi e I Altraapaae correnti (solo perle (solo perle paaslvl
par redditi posta correttive correnti
Totale da capitala ·· della entrata i Regioni} Regioni}
·---·--+-- --- - ----f.---· ··----~-- 104 I 105 108 107 108 109 110 100
---·--··
Missioni a Programmi \ Macroaggregall
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
........... _. ·- -· ...... ·-· ... ·-·· ......
::~ . ··----- _::: o.~'.- , . --== -:.:! .. "''·, .. "" ,--~------- ~.~~ o.oo. 0,00 0,00
- - . ~ -
0,00
0,00
lllsllone 19 Re/azioni lntemaz/onall "''"'"'i=='"-'~o===~"="-'"''"'-'-"'-"="-"""-"~"=='''T"""·'°='""''-"~•=~--"'~°"'"'c°"='"'='--"---Jo===-===---=~~=-=T-~ ~=-~'~--~-~--~ ... -. ----·-·- --··-··- - -···-···· ·
01 : Re1az10n1 1n1e1nai1ona1i e Cooperazione a110 sv11uppo I o.oo o.ooi o.oo o,oo; o.oo. --~_j~i~n~-~-~~ j o,oo; o.oo) _11.00· ----~·oo~ o.ooi
•-o-1-[R_e1_az1_o_n1_11nan_i_1ar1_e_co_~1ea1_11_ea1M110 mie_teni __ lOliali_. __ ---=-=o=.oo==~-- ~- o=-:oo=-~: ~--~-----0.-00------------~.~-- o.oo; o.oo ~.~ -· --- -· . ~~~j". ··------o.oor··----- o.ooi--~~·- . --~~
02 1 Politlea regionale uni1arla per le relazioni con le a111e o,oo o,oo · ·· · ·- - ·- -· - cùloi o,oo o.oo( o.oo. o.oo o,ooJ o,oo) o.oo! o,oo
j"""'"""""'"""'"-' ' ' i : i
_ _=:.!'. R•tan __ •_n_t·con- ... - .. -'~--~--~--·-.u-to--~--~- .... -111_ - .. - ... - .. - ... -. _o·-~-t-Jj _""_-·.- .. -_.-_ ----. -o~-~_,_j o._oo-t-----o,_oo-t_--_:==-=---0-,00 .... ~---_- __ -_-_-_0-~---o-:L~~c J -- _ L1 _ J ~~ ~-=
0.00
lllnlone 11 Relazknll con le e/tre eutonomle ten1todall e /oca/I
o.oo, 0,00
Mlalont 17 Enel'gla e di~ delle tonfi flllfll1leticlr
01 'Fontienergetlche o.oo o.oo: 0.00 0,00 0,00, -------------------------------------------·--------------------------~------··--------·--·--- ··---·--·· 02 , Politica regionale unilaria per l'energia e la 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo:
·~delle lonti energlllil:lle (SOio per le : R11gionll
._-_-_l.j..!n._*_::-_···_ .. _fld_~_:_1_-hlrllll_-_· _._di_'-_•_:_~_--_-_·----- _---_:1!-----_-·_-_· __ o._oo.._r_· -_· • · __ ·_·o._0o-+r_·_···_· ·_·_· ·_· ·_-1i_.00~1r_· -- - o~r - - 0~1 • _ _..1_"---'--'--------~'---~~~---·-------~--~---------------_-1~-------------~------'-'------~----~-----~-------'----'--"--~~--'--"~==-'-"''-'-'-~~~
... -----~ - --·· I .. ·-· T-· --····----···· 0,00 0.001 o.oo, 0,00
- - --- -~~· --·--··------·-.,. ··---· ---------~------- 0,00! o,oo, o.oo. 0,00
0.00 I I-"--'~~=-·=·-=--~-""·- -=-~-~~'--~~====o=:I==========='· ======='-'·'--"···"'··-'-'-"'···1"'··~--""'·--=-=··-=·-=- =- ~-"'-· ~-~~=-'-=~~~""""'.L"",."-'--=~=~=='-==-==o.=.=-=======·ct~-=""-==-:;=~
···- ----~~~-- 0,00
o.oo: ... ·-r. -· o.oo:
- 02-;c8Cda1.,_ · ·· --------- ------o~cio------ o.oo 03 1 Palillca regionale unitmia per fagrlcallura.1 *8.;;! .... - r- --- ··- - - o.oo ----o-.oo··-
llglOllllnnlllri, la caccia e la pesca lllOlo per le Regioni) ·
0,00 0,00
0,00 o.oc
o.oo o.oo
0.00
i o.ooi o.oo ···--!- ---------- 0.00 0.00
o.oo! I
°'"I o.oo, o.oo: o.oo 0.00
o.oo: o.oo: o.oo: o.oo'
o.oo o.oo 01 I Sviluppo del MllOfe Dgritolo e del slslema 1 &gJOlli~ntare
Mlalone 16 Agrh:oltura, politiche agtDallmentarl e pesca ---------·- --- -··- ·----·----~~---~--~-~===---------····-----;---------. -------------------------~·-·--~---·------,.,,.-~~--,-1
··-----!-·-·----:-:;j----- ----·-! o.ooi o.ool o.ool
-- - --j-
0.00' I
o.oo o.oo o.oo 0.00 0,00
0,00 0,00 o.oo: 04 I Palltli:a regionale unitalia per il lavoro e la formazione I praleuionllle lllOlo per 10 Regioni) ----~.=--~~"~~,;----,-----
0.00
~·-~~-.~-~;~·-- --·~-------1 ---------.----------·- - ---------···--------·---
o.oo; o.oo! o.oo o.oo, o.cio'. o.oo! 0,00 o.oò' 0.00
T -,--· i o.oo: o.oo o.oo: . -~ ----·-·- - ò.oo: · ·····------0.00 o.°:°;_ o.oo o,oo neo'
"--,~~-,-.,--"-,.... :1=~=:~~~~1a-. ·--·--·· 03 I Saslagno alTCIC!CUpazione
Mlnlone 16 Politiche per Il lavoro e la formazione profeaalonale
Missioni e Programmi \ Macroaggregall i ! I Trasferimenti ; Fondi I i I
Reddlll da : Imposte e Altre spese I Rimborsi e i ! lavoro • tasse 8 carico Acquisto di ! Trasferimenti I di trlbull perequativi lnte18ra1avtal per raddlll !posta corrani.,.t Allfeco~I I Totale
beni e servizi i correnti I (salo per le • (salo per le pa J ..... 11 dlpendenhl dall'ente da capitai& dalla entrate Regioni} Regioni}
·-·-_- _--,~,---_- __ -_--_-_·_··_- ··---~---------~~--'"----------~~~·-~-~-~1~0-~1_-_-~-----~---=-,_·_----~--~-·~1-~02~--=-:=_:_-=--:·=·--=--=-=·='~=-=-~-'"'""'~"···--1~ -'~-1o_s __ ~_1_oa __ ~--·~_!1_._- __ -_--~~-~~ -1~---±='!____~--~--l-·-·-~---
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
~ -- -· ·-· _. ._..
~1~~1\:i:=-=.~.-~-~··~· .:.~~l~t=~:~~~~==~==~~~~=~~+~~f=~;~==:E (*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
I .j
··o.~~
·---o:oat
I .L I
I I 0,00 O,IJO O,IJO 0,00 0.001 o.oo o.ooj
110 109
Altre spese correnti
Missione 60 Anticipazioni ffnanz/arle
Totale Mlsslona 50 • Dabllo pubblico
cbbligazicnari 01 Quota Interessi ammortamento mutui a prestiti
Missione 50 Debito pubblico
Missione 20 Fondi e accantonamenti
100
Trasferimenti Fondi I 1
di tributi perequativi I Interessi Altre spese i Rimborsi e i (solo per te (solo per le passivi per redditi I poste correttlvej
da capitale 1 delle entrate , Regioni) l Regioni) f -~ ~~~~-~-·-··~ -~--~-~~~~~10·--5~---~- ,~-~ 106 ~-- i~~1~0~7~· 108
Redditi da Imposte e Acquisto di Trasferimenti lavoro tasse a carico
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl dipendente dell'ente beni e servizi correnti
101 102 103 104 Totale Mlsslona 19 ·Ra/azioni lntamazlonall O,IJO 0,00 0,00 0,00
Totale
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
- ·- -· ·-· ·-·· ...
0,00 o.oo o.oo
0.00 0.00
o.oo 0,00
01 lslruilane prescolastica
02 Allli ordini di llllwione non univ8fSilaria
6.688.93 18.819,79
0,00 o.oo 0,00
o.oo o.oo
6.688.93 18.819,79
o.oo o.oo;
o.oo' j
o.oo; ___ O:~~ - - -
o.oo:
... -------·- .. -----.-.,.---~~===~-------···· ·--- ·------·-·-- ------ ~"="~~-----====--·----·:-·-·-----------------~-------·----.------.--,.-------- .. --e---
Mlalone 03 Ordlml pubbllt:o. slcutezza
~--?_;~1f_c_;_;_[_;_:_:_:_~_?_I_f_[_~-~-~-i~~~~~=-i_:_~-~---~-·-·---~~J--_~~=~=~~t=-~=_=:=~=~=~=_~t=~=-=_=~=~=~~l==!J~
l==-====-~=========~,,...,..,,~~-----,----_-_--·--="'"==·.:-·"-,-=========~----~---,~=~""---""'""""·=-==,,=====r""' .. =-- =- ==""'·"",....1 -----;-----~~• 01 I Uffici giudlilari 0.00 0,00 0.00, 0,00 0.00 0,00 0,00 0,001 O.oo: 0.00; 0,00 ____, .. -· --·-·-----------~--------- ---·-·---·-------------------~--·-·---1- ··-·-- - -i---------··-·
--~ ~~ c:iJtondanale e albi senrizi ... .. . O.DO ~_:_oo, o.oo__,_i __ -----~:~. o.oo; __ ~~OO. __ -~-------~ -·- _ ·---~·(l()i . 0.001 0,00 03 I Palillca regionale unitaria per la giuslilia (solo por le 0.00 o.oo o.oo: 0.00 0.00' 0,00 0,00 0.00 0.00 o.ooi 0,00
,~_._1:_-::._n1_~_-,,,.,,,,,._--_·_-_i_.6_~_-_-_-_--_--_-_-_--_··_··_···_···_··_··_-_··+l----·-o.~J o.oo_· +1 0_:0o~!~--- __ ·_--_0_;004j_- o_.oo_,j o_,oo_,.;,__ -_o._oo+~------o-.oo-+-----o-·oo-+-----o·_oo+~----o-·oo-t I"-"~'-'"-'"-'""""- ============'-'""=-'-'=c..'"-'=-~---'--' ioc·...cc co=· c-.==-=-t''"°'-·''·"··=-===ctl =====•=·-=·-:..:·=· -= .. ·=· "--""=··-·'-"'·to~cc·-==-=-=--°"r.c _ •··-··.. -- -····- --==-=~l-=_.=_.=--==-=1
' -- -- ----"'-·-""- -~~,___,__~~-'-"'~·.::;·--~--"'-'·:..:.:--=--·=--=--=··-""--"'· ·;.:;-=·-,;;:·-=--=--=-=--'-- -"'"'-"-"o.t.·•-'"--"-'-.=..:--"'----"'---'-- ~-'-"-'-'--'---=-~"-"I
o.oo 55.1128.62 ·------ 0.00 2.870,79
o.oo 8.970,79 o.oo 8.339.07 o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo o.oo
25.149.32 104.858.62 o.oo o.oo
----l··- 0,00 0,00
-- 0,00 o.oo o.oo o.oo:
0.00 01 !°'118111 is1iluzionali - 02-i~9-.---------- 7.128.29 626.81)
03 IGesllone economica, finanziaria. pnigrammazlane e 2.302,92 156.12) 19.497.38! o.oo: lprawedltanlto i
-~~~~~-~entrale bibuUuie. seMzl 11sca11 -~ 8.53s:1r------ 544.79 46.748.71L ··-._- __ ~-_.oo-J ~-----~-----~--~~[--_- ~~~i ~ o.oo o.oo 05 1Ges11Dne del beni demaniali e patrimoniali , o.oo o.oo 2.670,791 0.001 o,oo o.oo: -- .. _o.ooj o.oo o.oo
--=:~=~~~1on;~~~~~~~-~~:~~,.-~._2._14_::-:~i-· 2_8:-::-+-----:-·:_ .. 1_::--;j,_'- .... _ .. :::1---·---~t::l------ -_~::[----:-::~:----:-::-+-----:-::-+------+------- 09os!!~~~~::cnaza~;~~~~~~:~:.._-aglie_n_11_1_oca11_ 1 o.oo. 0.001 - 00 ...
00001 . .00 ... oo~~ o.oo
000,0000; 00,00000'.: -0ò·.:00~~----------- o.oo
1--1-o+i;""-llotae- .... _u_man_ ...... _o_,....,.._-_···~_ ..... _a••-·------I--- ·-- -·· -~~-- ·· ·------· :::1-----o-.oo~l----0-.00-: ----:-:-:- -- ---- ---o.oo-:· -· · ...... ---0-,00~! ----o.-~+,1,----::-:;------+------• 1i'jAiat88Mzlgenetllli - - . 63.08024: 4.329.6.;; i.93s.01i 3_.384_il,_-- -- - oJio'. o.oo -o.oor----- --0-.00-ll--. - - . -o.oo
--,2-1l'ollb·-·na1e __ u_nltaria __ -pet-iseMD-.-:~~:- 0.00 o.oo; o.oo: o.oo. ci.Oò) o-.Oor -0-.00-,----0-.00-!;=-- .. --o.OO - - - - ! generall e di gestione (solo per le Regioni) l I i=.---··Smwlzf/sllfudwt4,_.a•dl 1 83.767.7sr·-- - ·u.;1:1r· 148.509,371 3.384,38! 4----· · ·1i:oif ·--- ·- 0.001 0.00 0,00
21.621.e&~ o.oo; 36:~__.58_!_ -- - - - -~~;
I
o.~ool _ ~·~-·~ 23.240.55 67.732,23
---- ----- ~------------- 0,00 21.956.42
Mlaslone 01 Servizi ldluzlonall, generali e di gnUone .. - .. -- r· ---------·-··-·-----·""'·1==========~
672,17!
100 101
Missioni e Programmi\ Macroaggregall Totale Reddhlda
lavoro ' dlpendenle
! Trasferimenti , Fondi ' . Altre spese I Rimborsi e :. Imposte 8 Acquisto di Trasferimenti i di lrllMI perequallvl ; lnlereul Allre spese
-;:1~.::co beni e servizi correnti (solo per le ' (solo per ls passivi per redditi !posi• comttll~ correnti
102 103 104 R~:i} R7:} 107 . . -·---~-~- i . delle1:rale ' 110
b--''--"·'""-""" .. -=-,.;-o..;-=;...-=-=-=-=---=--"'-""-""--=- .. ""-''-""-"--'--'---'------'------"'-'"" ·----------------·- -'""-"-"'"~~- -~~=~~=----·---- ----~::-~:-: j ... _T·------ - -r-------
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
......... ._.. -- _. ·-· _. ...
0,00 o.oo o.oc 0,00 0,00 0,00
>===-========•========~e~~~~~~~~---~----~---------~--------------~-··--------~---------------- ----------------------·--~-------------···------·--·--·--- --~----=-- 01 u~nistiai e assolto del territorio 1 o.oo o.oo[ _ ~·oof 02 Edilizia rosidonzialo pubblita e letale o piani di edilizia 0,00 O,OOj· 0.001'
economico-popolare
-03- P~liti~ r~l~n-a-10-u-ni-ta~i:i-po_r_l'asso--tt;;-d-;;I territorio e. -- o.oo o.oo; o,ooi 0,001 0.001 o.ooj o.oc -~a abitativa (solo per lo Regioni) __ _ _ _L .) . _; .... , ... J .. L---------
Missione 08 Assetto del tenitorio ed edlllzla abitativa
o.oo 0.00
0,00 0,00 0,00 ., 0,00 o.oo o.oo o.ooi
I I
0,00 0,00 o.oo = Regioni) 02 Politica regionale unitaria per Il turismo (solo per le
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Missione 07 Turismo
02 IGiovanl
---·---·--------·---" ---··,.;.~r- .... o.oof 4.169~~---- - 0,00 0,00 o.oo: o.oo: 0,00 o.oo[ -----~~:.~---4-.1-69-.3-2
o.oof o.ooj __ o.00 o.oo, o.oo: o.ooi 0.001 o,oo o.00L 0.001 o.oo 03 i Politita regionale unitaria per i giovani. lo sport e il tempo o 00 o 00 ___::i o 00 o 00 o oo o oo' o 00 o 001 o oo o oc
1:;:==.:..- ..... _. -~!---~- ... ~1-~r_-_ j · ~:t~ -.~j~~---~~~-0-:00~---~o-:oo_~j·, -_:::~--~4- __ ·~l-8~-9-~--2- __ 1
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 'Sport e tempo libero
o.oo; I
----!-- 0.001
! 57.658,07
0,00 0.00 0.00 o.oo: o.oo I ·--·--t---~--- 0,001 60.021,39
0,00
Totale Mlaalone 5 • Tutl?/a o wlodz:z:azlona dal banl e
atlivita' culturali (solo per le Regioni) 03 Politita regionale unitaria per la tu!eta del beni e delle
Totale Altre spese correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capltale
Rimborsi e I poste correttive
delle entrate Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
' I I Trasferimenti ' Fondi Redditi da I Imposte el 11 Acquisto di Trasferimenti , di tributi perequativi
lavoro 1 tasse a car co 1 d
11, beni e servizi I correnti (solo per le (solo per le
dipendente : e ente I , 1 Regioni} Regioni}
, , 1_01 __ _,: -~~ - -l--~--~ 104 105 -------- ~~- 107 ---- --~D!_ __ r __ 109 11_0 __ ~ __ 100_, __ 03 i Edilizia scolastiai (solo per le Regioni) 0.001 --~:oof-----· o.oo: -----~()(). o.oo;_ --~e _ _o_.oo o_.00~1 o.oo o.ooi o.oo 04 i Istruzione universitaria o.oo: 0.001 __ o.ooi 0.001 o.oo, o.oo o.oo o.oo: o.oo _ __<>.00;_ o.oo
- os fì~zione tccniai supcriote -- -------- ---o.00'. o.oo o.ooi o.oo, o.oo'. o.oo. o.oo o.oo; o.oo o.oo: o.oo ll6 ! Servizi ausiliari alristruzionc -----4.039,:ro:- o.oo: 69.608.ooj 0.00: o_.oo....,: o_.oo __ ,~---------0-.00------ o_.oo_L _. o_.oo-'-- __ -_- _-_-_o_.oo_,-1--I _-_-_--_iJ_.64_- _1_.3ò_1
01 ;omttoallostudio o.oo: _O.()()f o.oo o.oo o.oo' o.oo: o.oo o.oo[_ o.oo o.ooj o~ 08-! P_c1_itìca __ .;;ona1-;~ntt;;l~ j;;.ri~zian;-;; ildirino ~- -----0-.00-r 0.001 - - - -- -- -0.-00 o.oo.' -o.oo;- - o.oo o.oo o.ooi o oo o ool o oo ---•~ (solo per le Regioni) _; t I
1 I • , __ _ •• __ • _
JTotareMlalona4·lstnlZfonaedb1ttoallostudlo 4.039.3oJ o.oo( 9S.11e.12j o.ooj o.oo, 0.001 o.oo._1 o_.oo_._; o_.oo__._; o_.oo_'+-l __ ss_._156_,02-1 l=='================~======"==c·~~=o=·•=·)==~~~~=~-~""=··-~--,~~~=---=--.:___ __ -·- .. - -·-----~--=--=.;•=--=-=-=-=-==-=·•~L~-~=======·==---==-=-=-=[==-=·=--=·-~-~-=-=-=t
Missione 05 Tutela e valorizzazione del beni e delle attività cultura/I
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
o.OD· o.oo o.oo 01 Interventi per l'inlanzia e i minori o per asili nido
--- -····· - , ! --------- 1-,_~. •====I
I I 0,001 0,001 28.917 ,OD O,OD 0.00
0,00
o.oo
0.00
O.OD 28.917,00 0,00
0,00+. ------=.:::::.:i:
03 : Politiea regionale unitaria per il soa:orso e la proiezione
1 civile (solo per le Regioni) ,
··· -1TotaleMlaslono 11- SoccotS~_cl_v_l_1o -+---- o_.ooL=·· ~-~-=!:~- ---~L. . ~ Missione 12 Diritti soclall, politiche sociali o famiglia
---r-- 0.00
0.00
O.OD 0,00
0,00
0.00
02 i Interventi a seguilo di calamità naturali
O.OD O.OD
o.OD 0,00
0,00 0,00
·---- ~---~·---~-----------------~=--- ---r -------------- ' 01 i Sìslema di proiezione civile
Missione 11 Soccorso c/11/le
O.OD
0,00
o.oo
o.eoi o.oo
!-----,-------····-·--· lorestazione
O.OD, ----r---- 0,00j ·o:0o1-
0,00
0,00 O.OD
o.oo: - --j
o.oo,
- -----·----t-- --------··
:: ~! ::1 · ·--0-.00------- ·--o.-OD-, ------o.oor o.oor-
0,00
o.OD i
O.OD
0,00'
0,00
03 !Rlliuti --r-----
04 : Se/vizio idrico integrato
05 Alee protetto, parchi naturali, protezione naturalìslica o
-----·---i------~---·----·-------- o.OD I o 001 o oo o oo
0,00 ·---- o:ool o:oo ···---o:oo O.OD O.ODI 0,00 0,00 -·t-------+-----4---·-··----
0.0DI o.ODI . -I~- !
~~=o.=oo=i~~---='-'==o.=oo~J~=--c..._---~o.=oo~'-'='="-~~=o~.oo-"~~=~~o~.ooc.L. ....... ---9~1~1.~61~6~.59=1
05 'Tutela e valoriuazione delle risorse idriche
07 Sviluppo sos1enibile territorio mon1ano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
09 Polilica regionale uni!aria per lo sviluppo sostenibile e la ! Mela del tenitorio e rambiente (solo per le Regioni)
-- ~~~so*111b11oo1ute1adol j --o.iii>· -0.ool- ~11.616.sej o.ODi o.ooj 1---+----------~~~~-~l---~--j-------j~---- ' l 1========c.=================o=.=••·~~-====~~~---"'~=--~~--====="""-----=±======o=c..L....-
Mlsslone 10 Trasporti o diritto alla mobilità
i
É! ~···--~-~-~---l-f-:ll- -------.- .. -=-----~-~-l-;~. ci~~ O.OD O.OD, O.OD i 0.001 O.OD 0,00 O.OD 0,00 0,00
O.OC)!__ _ o.oo; o.oo o.oo
69::~:~ ::::1--· __ --_·--:-::-:-t--· . ·~:::)-· 215.699,24!-- -- 0.001 -~--o.oo: ·-0.-00'
0,00
o,oo, ·------,- .. -·
0,00' -- ------t--
0,00
0,00
o.oo: ---- o.oor
· -·· -·-·-o.oot 01 ! Difesa del suolo
----i---··- ·- ------- 02 !Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Missione 09 S11/luppo sos1enlblte e tute/a d81 territorio e dell'amblente 1==========-"~-=---======-..L........===== .. ·-·- ---~---=~e-~~~~====~==='==============~====='-'~=-
O.OD
108
Regioni)
101 102 , 103 , 104 I 105 106 107 :::~~=·1one•-As•no do1r.nt10~~-----o!= o.oo-l ---·--ioor-----o:òo1_-_· o_.o_ot-··----ìi4---------o:ool
Totale
! I Rimborsi e J , 1 Altre spese ,
lposte correttive; correnti
delle entrate : I
1os lr 110 J 100 --
o.OD o,oi_ o,OD
i, Altre spese per redditi da capitale
Interessi passivi
!
Imposte e lavoro
dipendente Missioni e Programmi \ Macroaggregatl (solo perle Regioni)
I Trasferimenti [ Fondi Trasferimenti 1 di tributi i perequativi
(solo perle correnti Acquisto di
tasse a carico beni e servizi dell'ente
Redditi da I
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
0,00
o.oo: - 0.001 o.oo 0,00
0,00 oooi --0:00
·---····- l· 0,001
I o.ooj -------·
o.oo' -···--1 ..
0.001 I ....... r
0,001
0,00
0,00 0,00 -0.oo---·-··oMI' - O.CO
o.co' o.noi
I ....... , 0.001
!
0.00 o.oc
0,00 0,00
0,00 o.eo
0,00 ___ o_.Ol)L
000 . I
0,00 0,00 o.oo,
0.00 0.00 0.00,
0.00 0.00
o.oo o.oo; ·---.......-' -----0-.0-0i,---' o.oo; + o.ooj
0:1· o,ooj
i o.oo: 0,00
0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri S01Vlzl di pubblica utilità ----- ~--------- --- ·-·------------------
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico o la compotitivita' (solo per lo Regioni)
Tol11111 MIAlona 14 • tWfluppo oconomlco o i campe11tM11t
02 J Commercio - reti distritlutivo - Mela dei consumatori
03 l Ricerca e innovazione
O I i Industria. PMI o Mlgianato
Mlsslono 14 Sviluppo economico o compet/Uvltà I !.
--~·----~-
o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tomie Mlsalone 13 • Tlltohl dalla salute per le Regioni)
01 -11=:=;:::':~:-""°...:. . I-~~. =.=_=o=_.~=."'1=. ~==~·~~o-.oo=====o=.~oo~~~~·-~o.~oo==~~~o-.oo~·- -- - _ o.:~------·--~~-0··=.oo~~.· =.= .. ~~~=~=~=.oo=_=:==---~=o-.oo====-~-';oo;-=~~~~.~
. o2- ~zio-~~~ì;;;ri~.eglo~~le·llnanziamentoaggiunt~~ - o.oo 000 0,00 0,001 0,00 o.oo 0.001' 0.001 0.00 o.oo o.oo correntoperlivo!!ldinsslstonzasuperiorialLEA I , :1 . __] . ... , i·------+-t' ------··--··------!
03 I Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo o.oo -- - ·a.oo- ··---·-··· _o ... o.o.l . o.oo; .. o.oo --·-o-:0~-- -- o:OOI o.oo'--1 . o.co: o.oo: .. ·- o,oo ! corrente per la coportura dello squilibrio di bilancio i ' i
i corrente I i -·--~----~·L·- ·-·--···-- 00 )Ser,i~~~l;,;~reglo~~o _·;~tltuzione ~iori gettiti J 0,00 0.00~ 0.00] 0.00 O.DO 0.00 0.00 ... --- 0~00 o.oo o.oo o.oo !SSN : - i
o7 ;Ulteriori spese in ~toria saniraria . 1 o.oo 0.001 o.oo o.oo; o.oo O.DO o.oo; - -·--o.oo 0.001 0.007- - ----0.00
l--+-----------------+-------t--------j=-----t-----_,_-----t--------=·--------+-------------'------r-------1 oa Politica reg!onalo unitaria per 111 tutela della salute (solo o.oo 0.001 o.oo o.oo' o.oo; e.ce' o.ooi o.oo, o oo' o 001 o.oo
o.col o.ooJ --~-o.ooi <oo:__ o:ool·
TutDla della salute Missione 13
02 ! lntCNenti per la disabilità 0.001 0,00 0,00 0.00 0,001
~ lnt~':~~r .gli anziani ···----··· O·Ol)\_. o.oo __ 1.0_33_.20 O.O()~. .. . o.ooJ
t-04-::-- .... :-~:-::-:-~-::-:-:-·:-~-':-=-~-l:-::-i~-:-~-o-di_e_sc_lu_si_·o_n_e_so_ci_a_le--t---· ·_···_·.··_···--:-::r-,-t-!·----:-::-:t--·====---~-~:-t------~ :: . ~~~::1·· 01 Pr_og_ra_mmaz_. ·ione e governo dorl~;;;te dei se~iti . . .... 46.Slj o.oo 185.071,52 6.DOo.oòì o.ooi 081==~ :::-az-io_n_1·s-mo---·-- -- o.oo:-- ·· o.DO o.oo ._. o_.oo ._o_.o0C~---·-·_·_==o-._DO:,_··· o_.oo~_··_·_···===--_o_:oo_··~--·-·_o_~oo_..~: ====----_-_·· _o_.oo_._ o_.00-1
_09_ IServizio necroscopico~cimi!ori3_'.e _ ·-···- ···- o.oo; o.oo 4.072.26 o.DO o.oo: o.oo; o.oo ··----o~t o.OO] o.oo! 4.072.26 10 I ~=:::~;~::~1~itarla per 1 diritti sociali o la famiglia .... ---O.CO; -0.-00 ~···· o.oo ·o:oo·- - ·o.oo: o.oo o.ooi ····o-.o--~~L--- .. ---- ... --0-00-f- o.oo
t=·=· ·=· ·=· ""·~-'amJ=o-t=11-'ll=~~=~'•=·-=,,;=na=12c=·=D=fri=t1=1="°=cJ=-;=1ì.=, po=·=l/=11c=ha=-=s=~=·· -=it~o'= ·~·=· =··=··=-=··=-=-4=5=·.9=Ì~=~~.·~~~=o=.oo=·~==2=1=9=.0=93=.s=e"-~~·~ ·.~=c=e~c·ooo,=.=00=1======0~.o'o!_ .. ~~· • :=···=-=o,=00=1_=-=:= o,ool --·- -. . --=·,~-~o:._o=o:I ::::::~·"·_·=o-,oo-~---1-:_-:-::- __ 22_s_.1_40_.e_s1
100 110 109 108
Totale Altre spesa
correnti
Altre spese per redditi da capitale
, I Rimborsi e poste correttive!
delle entrate
I
107 106 104
Trasferimenti correnti
102
Acquisto di beni e servizi
101
Interassi passivi
Fondi perequativi (solo perle Regioni)
Trasferimenti di tributi
(solo perle Regioni)
105 103
Imposta a tassa a carico
dall'ente
Redditi da lavoro
dipendente Missioni a Programmi \ Macroaggregatl
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
- - - .. - - . - . ·-· . . . ·- .....
0,00 0.00
0.00 0.00
O.OD 0,00
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
02 Cooperaziono terrilorialo
MIBSlone 19 Relazlonl lntemazlonall
0.001 O.OD'
0,00 D,00
o.oo, I 0,00
01 I Relazioni llnonzlarie con lo altre autonomie territoriali
02 i Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre ! au1onomle locali (solo per le Regioni)
, __ j_ro_m_•_MJ_""_o_ne_1B_·_ff_•_1oz1on~-'-con_m_a_n_re_a_u_1o_nom1o_··_····_-_-_i-_·~-~-o-.oo-L1 -~ o,ooL: ~_o_.oo~i--~--~----~------- .- lllnttorlllll e tocaU i _ ;
.. ~---------·--.-.--.----------
o., ·-T i'
c.ool ----~-o~j _ O,DDi 0,00 o.oe: o.Do] O,OD o.DDi 1
o.oo' 0.001 o.oo 0,001 0.001 O,OOi 0,00 I I !
0001 i o.ooj o:oo! o,ool I o.ooj 0,00 o,ool_ __ 0,001
I I I I I I
- -----~ -~- .. ··-----.....-.1--------~--- --- ---------
... ~----- ~- -·· T'-- -
0.00 o.oo 0.00 0.00 o.Do1 o.oo, 0,00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 o.eo: 0.00, 0.00 0.00
----------- -
Relazlonl con le altre autonomie te"ltorlali e locali
0,00 0.00 0.00 0.00 o; :11 Fonti energetiehe o.oo o.ooj o.oc o,oo o.oo' o.oo~ 0.001 o.ool o.oofl
02 Politica regionalo unilaria per l'energia-e-la __._ -ò.o()- -· O:oo' - ----O.oo:--·-0.00° 0_.oo~;· ------------ --0.-001 o.oo 0.0011. o.oo I diverslflcazione dello fonti energetiche (soto per le , 1
j_:,_1;0_~:-l _'::'_o_:;'_ho_1_1_·_Ei_no_ra_t_a __ o_d'_"o_rs_t_fl_c_a_v_on_o_de_"_o__._ ~_·00_11-l--_-_- __ -_- o __ .0_01+-1- __ -·_--_-~---o-,.~->1 '"°[ _ <001. ·. _- j -_- __ -_·-_·--_· -o-.oo~l -_- -:_io o_.o_t o~o. o.o-o Missione 18
MIBSlone 17 Energia e dlver.llfi~one delle fonU enerptlche
305,00i I
i
·-·--··-·-1---. 0,001
i
•agroalimentari, la cateia e la pesca (solo per le Regioni) •--1~-0lale-M_'Ja_:,_n:_~-B--Ag-tfcolfunl,--pollllclle------~-- ----··-- O~i- 0,00
~. --------+----- - --
03 ! Politica roglonale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
0,00 0.00 0.00
o.oo' uce:
305.00 o.oo: 01 i Sviluppo del settore agritolo e del sistema : agroalimentare
02 i ceeea e pesca
o.oo! 0.00 I 0,001 -~---- ... i 0.001 o.oo, 0.00 o.oo,
I : 0,001 0,001
I - ···------·T.
o.oo: 0,00 0.001 305,00i o.ooi I I i '
o.oo' 0,00 o.oo[ 0.001 o.ooi r t ---t
0,00' 0,00 o.ooi o,oo: o.oo!
-----------·------------------ 16 Missione
----------~--+- -~~'--~------='---~-"~~~~,~------~~' ------ ---L=~------~L_,_~~~~1==-,===±o====- _ Agricoltura, polltfche agroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r--0-1--;[-So_M __ z_i_pe_r_lo_s_v_llu_ppo_d_e_l me-rc:a~to-del-la=v=o,=o====r I==~~--:,:~--- -·------0-.00-'. o_.oo_· o_.oo o_.o_o o_.oo ----o-.oo-] o_,D_D o_.oo o.-00-----0.-00-1
02 ÌFormaz1onepro1esslona1e --; o.oo o.oo, o.DD -----0-.00--- o.oo o.oo o.ool -o.Do~-- - o.oo o.oo o.oo oa )sostegno all'occupazione o.oo -o.oo'.- ... - --o~o-- ---- -0.oo-- o.oo o.OD o.ooJ· o.oo o.oo o.oo o.oo
-~--------- -------- --------r----------------------· -----------r--- ..... ··--·-·----·---~---~~------·- ----- -----·,·-·------ ---·-------- ·-----------~-- 04 I Politica regionale unilaria per il lavoro e la formazione 0,00 0.001 0,00' 0.00 0,00, 0,00 0.00 0,00 0.00 D.00 0.00
prolosslonolo (solo per lo Regioni)
Toto/11 Mlas/ono 15 • Pollllcho por li ll/11010 e la tolfflllZlono pt0fosslonolo
Missione 15 Polntche per Il lavoro e la formazione professlonale
104 103 102 101
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
Imposte e i tasse a carico
dell'ente
Trasferimenti : Fondi Rlmborsle I I
di tributi perequativi Interessi Altre spese posta correttivi ~IN•-1 T: (S-Olo per le i (S-Olo per le passivi per redditi correnti ota 9
Regioni) Regioni) da capitale delle entrate
105 106 107 108 109 I 110 100
Acquisto di ! Trasferimenti I beni e servizi ! correnti
Reddlllda lavoro
dipendente
PROSPElTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(•) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. t 96 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
37;~1~.~.1-------- o.~oJ- _:!2.1s9,97 372.199,97 ... -~--~O•ll(J(~_372.199,9~
. 381.239.031. 48.389,871 2.182.182.30
1 ····· ... l .. 0,001 O.DO ····1·············----· - o.OD 0,00
... )-----··------ .•. ·- 8.099,93, o.OD1
Missione 60 Anticipazioni finanziarla
--i- ------·=1=·· ---~'""=--~---·--·~-~~ -----~··=-===---.----· .. ,-.--- -·-----------·· ·-···----··-~--=-====! 01 I Cuoia Interessi ammcnamento mutui e prestiti o.ool o.oo; 0.001 o.oo o.oo o.oo' 8.099,93! o.oo; o.OD, o.ooi 8.099.93
I obbligazionari i , I
;::::::::l:::To:::':::~to:::. :::&t:::lm:::. -:::~"":::-:::5o:::-:::· Dab::::::-:::u;,:::-;:P~;:-;:-bfk:o;:···;:· ;::;;:;:;:;:::::::::::::::-_-:,.::::::::::::.:;. _o=._oo=··:i-·= _= _= -=-= _= _=···:;o_-=.oo~f--.~· =·-~-=··-·= -.~·· ·~o-.oo'~· ,l .. -.~-~~~~~~-o_.~OD-~~i - -=·-··=·--:;: .. ~:;;-=.-.~:;;o=·_:OO-;_-:=:_ •. ~:;;.~~~~~---o_._OD_.~i :::::::::::::::8:=.099:::=·=93~!:=.:;:-·=·=~--·=··---=-~=·--=~o:::,oo:::~·.~1:::=::==_-.--o._OD-+i:=::::::::::=::::=:=o:=.0o:=•: .... !~,=--=··=·--.~ .. -=~=099=-=~93-·~-'.
Missione 50 Debito pubblico
03 ! Altri fondi
ji~hih.~ao-:Fomne~t~ll
:~1~ ::~ -i:r ~·-·-::: -if--~··:~~- ~ ~i - ~r--------~-~-=-~ ... I_- :_:~_0'_-_-_·_-·_--------~-:~-~
O.OOJ ---~ _ o.00[ O.OD.-- ~·ool O.oo: O.OD~ O.OD O.OOi O.OD 0,00 - o~ooj o.oo: O,ODi O.OD, O.OD; O.ODI O.OD: O.OD; O.Oo: O.ooi ···· - --~o,00
-;iFo~ di riserva - L - . - ---- -----------
02 ! Fondo erodili di dutltlia osigitlitità
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl lavoro
dipendente
::;;::::t~tato Missione 19 ·Relazioni lntemDZlonall
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Totale Interessi passivi
Trasferimenti Fondi di tributi ~ perequativi
(solo per le I (solo per le ' I
Trasferimenti correnti
Acquisto di beni e servizi
Imposte e : tasse a carico
dell'ente
Altre spese Rimborsi e Altre spese
per redditi poste correttive correnti da capitale delle entrate I
1 Regioni) Regioni) i -·········· ··------ ' ~. !
=1=01==o.=oo±.!==1=0=2=0.=00±=.=· •• ':. •: ·-."'::1---1-os __ o._oiì t 1~~1.-. ·-··-1-0=1=--o~,o-_o+-b--1-oa __ o._~--'~~-.,- .. --11 __ 0 __ ._-o-.~-:..,..·'. __ 1_0_0_0_.00_1
Redditi da
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
................ ·- -· .... ·-· ... ·-·· .......
o.oo;
1 T ---r - :: :-~~:_--"'=---=-=
o.oo; o.oo; o.oo) o.oo4T o.oo[ 0.001 o:oo ..... o.oof o:ooj
! I o,~l~--.-----0_.o_o_~l----o_._00_" 0_~_01
~-----~----~--------··=---~,~=~:;.__-----~---~----·
0,00 01 Istruzione prescolastica
---~-·-·--· --~ Missione 04 ISlnlzlonB e diritto allo studio
01 1 Polizia locale e amminislrativa -r-r-r-t-
02 ! Sistema Integrato di Siwrezza urbana --r--~--------- ----------
03 Politica regionale uniraria per l'ordino pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Tomie Mlu/one 3 • Ordine pubbllt:o 8 BICUIDZZB
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza --1--~- ---------=--=-~=-=-=···=··=··-~~,~·-=·=--=-~- -""·""··~· =·· .
03 1 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le I Regioni)
1 I Totlll• _Mlulone _2 ·Giustizia -~~=-_j _
--------r------ 02 : Casa circondariale e allti sefllizi
01 . Uffici giudiziari
0.001 0,00
0,00
o.oo 0,00
~·ool=-- __ o_.oo_jr-~-- .. ------_- _- __ 0_~0_01
0,00
0,00 0.00
0.00
0.00, ..... -,-
0.001 I
o.ooj
Missione 02 Giustizia
o.oo 0,00
~ lfJalono 1. SelYlll lstltuzlonall, s-mu e di -i-···
09 1 Assistenza lecnieo·amministrativa agli enti locali ------+
1 O I Risorsa umane -11-]AiUi·~~lg-;;norali ----- - ---·--.-- .. -,,,. ~-
12 I Pollb regionale unilaria per i servizi Istituzionali, I generali e di gestione (solo per I& Regioni)
07 1 Elezioni e consultazioni popolari · Anagrafe e state civile
08 · Slatistica e Sistemi informativi
0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
o.oo o.oo: o.oo) --- "0.001
i I - ----+-------
0.00;
c.oo 0,00 0,00.
0.001 0,00 I
9.248,94j _ o.oo!
0,00 0,00
9.248.94
o.oo,
I o.oo,
0,00
o.oo o.oo
0,00
0.001
0,00 o.oo
0,00 0.00
0.00 o.oo,
---------+-- -~~-~t-----
-~ o.oo(___ 0.001 o.oo, 0.00 0.00 ···-- -::~- .. -- -- -~::+--~- -- ::: . 0,00
_ 0.001 _ o.~_ç !·oo o_.o~ 0,001 ____::i 0,00 0,00
o,oor----o-.oo-.-i o_.oo-..i---133-.300-,73_,.1 0_,oo_,. o,-oo..,.,-- 0.00,-----0-.00-'•c------o-.oo-•
9.248.94
0.00
--:-::i-· -- o.oo, o.oor o.oo
0,00 0,00 0,00 0.00
... __ (),_~ o,oo 0,00, O,OOi 0,00 0.001 o,of --o:oor- o.o~------·-o.oo·
9.948,55] o,oo: o.oo: 0,001 9.948,55
o.oo o,oo uoo' o.oe: o.oo
o.oo, 0,001 I
9.24&,94!_ __o._oo_,] o_.oo__.1 _
0.00
0.00
o.~1 0,00 0,00
0,00 0,00
o.oo r· ··-··------··
o.oo 0,00
..... -----o.oor· o.oo[ o.ooi
1 o.ooi o.oo; 0.00
0.00
0.00
0.00, . -- ·-·--------- ----·- ... ---- o.oo o.oo
·--· ~!--~:r----~~~·00! - -- o.oof 0.001 0.001 0.001 o.oo, 0,00
1 I I ~-- - ~t-- -~:: o.ooi _ o.oo o.oo -~
-~,-----·---~•-·---- o.~o. __ . o.oo. --~·ooj ~·o~L____ 122.852.18; _ ---"'-o~1 0.00 500.00 o.oo:
DI ATTIVITA' ANANZJARIE
Totale Concessione Altre spese SPESE PER
crediti di per Incremento INCREMENTO medio-lungo I di attività
termine finanziarle
: Concessione I crediti di i
I 1 breve termine I
0,00 e.oo:
o.oo: o.oo: 0.00 0,00
0,00 o.oo,
0.00
0,00 0,00
0.00
0,00 0,00
0,00
204
o.oo: ---·-----------i
0,00
--~---·
O.OOj 0.00 --~--------------, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.001
0,00 0,00
0,00,
500,00'
0.00 0,00
0,00j 122.852, 18j
e.oo' o.oo, 0.00
0,00 0,00 0,00
·--------·----- ... ·---· -··
04 jGesUone dello entrate !ribularie e servi~ifis~i----·-. . . ·0.00;-·--· . 05 Jaeslione doi beni demanjali e patrimoniali 0,00+--
-----!-· 06 i Ufficio tecmco 0,00
o.oo: 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
01 · Otgani istiluzionali
02 , Segreteria generale
03 ! Ges~one economica, finanziaria, programmazione e : provvedìtoralo
Missione 01 servizi lsfltuzlonell, generali e di gestione
205 ' 200 301 --~-------------- .. -···----r·······--- -----··---------i-----,- ·-1--------·r-- ···-··-- --+·· ·--~~-~;~;.·__;_. __:__i - ----- -- --=.~----==i----------'-~"-----------'~.__..==~-"-
Acquisizioni di attività finanziarle
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
203 202
Altri I Contributi agli trasferimenti 1 Altra spese
investimenti 1 In conto In conto capita le capita le
201
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
I Investimenti ! Tributi In conto! fissi lordi ' capitale a e acquisto 'carico dell'ente i di terreni
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
0,00
0.00
-- ---- --------- - ------- - --~,,----.--.---------- -- . . .. . -- -··--- I
0.001 ! 0,00
=====- =-~~--~-
0,00
0,00 o.oe, o oo:
-. o:~) _O.:~~----- __ O:()O~) !'·00
_O.()Oi 0,001
~ o.oo,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----=---------=-=--=------: ·,::_-=r-=---=-·------- 0.00j 51.529,741 0.001 o.oo'
0,00-!·- 0,00~
I
-------~----·-~·---. - .. - -· - . I
0,001 - 0,()01 :·~i o.ooj
o.oo, 0.001 -------,-----~-~-- - I
o.ee: o,oo,
I ---1-- 0,00;
Missione 06 Polftlcha glovanffl, sport a tempo libero
'=0=1 =1s=po=rt=:10111l)O_libc~o __ ~--~'==~====-1·--- 0~00] 0 ,~ ~-"'~~-~.o~,~-==·-,==- o.()OJ~~== =-=~-~~~==~~:~:[ 02 : Giovani • o.oo' o.oo o.oo; o.oo e.oo' 03 I Politica ragionale unitaria pori gio;ani, lo sport e il tempo 1 o.oo' o.oo. o,oo; o.oo o.oo~----0-.00-·-----0M- - ---0-.00-i
- ~:::=_~_;_~-=-·sp_o_•~-:: l __ -_-_j _ ~·~~1_ __'i
--e~---------~-"! . -------- i . - [ ·e __ 01 i Valorizzazione dci beni dl interO".se storico 0.001 0.001 O,OOj
·----:-:-j'""~-~-~-~-~-~-,i~-r~-:1_:_:-~:_;_r~a-n~-1d-r1v-1:-~-1:--~-1:_:_r~-r-:-~-1~-u:-~~-o-l------::-:1t- ------ ::::11·--- - -- ~:=11 ---- - -· ·:;:-. -·--·- I attivita' cuttura!i (solo por le Ragioni) --!=~=~Tc.rte1aomlol1zzmfonectaf~'o I --O~oOI o.oo' o.°ì -
>--~----~~-----------~----4 !_ ---~···· - ___J_ _
0,00
0,00 o.eo:
0,00
0.00 0,00 0,00
0.00
0.00
i 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo: --+ o,oo,
-------
-----t o.oo:
0,001
o.eo:
• _ ______J._ _
0,00
0,00]
0,00
---·~--- ---·------ ] ··-~-----
15.000,00~
0,00
0,00
_o.~~/ o.oo o.oo: 0.00
-----~----
o.cc' 0,00 o.oo]
- o.oo! --
o.ooj
302
' 0.001
o.eo: 0.001
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANZIARIE
300
0,00~
o.oo, __ o.ooJ_
0.001 .. i-.··-------.--
304
finanziarle
o.oo.
o.eo'
000 '-+~- 0,00, _______ l_. _
0,00 303
termine
- o.~l----~; _ o.ooj' o.oof 0.00 0,001
I 1 ooo' o.001 • r
I
T------
Totale Concessione Altre spese SPESE PER
crediti di . per Incremento INCREMENTO medio-lungo di attività
Concessione credili di
finanziarle i breve termine CAPITALE
o.oo,
DI ATTIVITA'
Acquisizioni di attività In conto
capitale
Totale SPESE IN CONTO
Altre spese
o,lloj _ I
0,00
In conto capitale
trasferimenti Altri
----- -----~J . .. j -· --- 51.5~~~t _O.(l(J
o.oo[ 0.001
---~ - - __ __j_ --
-----·- --·--·---------- --- -===
01 i Sviluppo e valorizzazione del turismo o.oo: o.oo-11 _ o0j·oo001 _ -o2 j' Politica rogl~~;Ìe unitaria por 11 lurismo (solo por le ~ 0-~o()I - -
Regioni) __ - - I Tota/o av..h,,;.7·_ -iuri;;;,- - -- - - o.oo 0.001
-------- -_-_-_-_---tJ-_-----f--- ====== ·-· -----------
Missione 07 TUrtsmo
-----·------~-
·---- -------- ·----~-~--- .. ~-- -
04 Istruzione universitaria
05 ls!ruzlone tecnica superiore
03 i Edilizia scolastica (solo per lo Ragioni) -- --------
02 : Altri ordini di istruzione non universitaria 202 201
carico dell'ente e acquisto di terreni
Missioni e Programmi \ Macroaggregall capitale a
i I Contributi agli I Investimenti I
Tributi In conto! Investimenti fissi lordi
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
.... - ........ ·- -· ..... ·-· ... ·-·· .......
.. ---;--- - ..... 1 -----r----+- - r --~-----·- ·--- . .. ~:~---- 0.001. . o_.oo_, __ i. o_.00 ... 1 0_.oo __ ; o_.oo; o._oo
... i.
o.ool ···-·-------'· --·c·j-~,-·=.- .. -r- --1 -~---------·
o.DO! o.ooi o,oo o.oo: 0,00; 0.00
• o.oo: o.oo. O.DCI o.oo; ----1 o.oo,
0.00
0,00
o.oo o.oo 0.00 o.oo 0,00
0.00
0,00 o.oo
. ' 0.00
0,00 o.oo
4.154,71
o.oo
0,00
o.oo: o.oo
o.oo· 0.00
0,00 o.oo·
0,00
.. 0,00
-~l o_.C>Or_ __ _ __-~:~I :·:r ··- --- --- :·:}. o.ooi o.DO o:oo 0:0011 - - - o.oo! · - 0,DO O.DO 0.00 o.oo,
--0--.DO=----o-.oo- ci:11or·--·-·--- o.oo! _
0~_:i_,_1 ··_--··_--_-_- __ o.~o0.J : _ =. :~-~ ......... :-::-·!-. -~_o._oo ... j_· ·----=~~i-· . ~- _ o.~J .
0.00 0,00
0,00
0.00 ----·----·--··---- ·---
03 : Polilic8 regionale unitaria per~ soocorso e la protelione civile (eolo per le Regioni)
11-..-. ..••. ~- :i-=-==-~:C>O'. .
02 lnleMlllll a seguito cli calarrilà naturali
01 I Sislema cli prolezlone civile
08 Polillca regionale unitaria per i IJllSpOrli e U cllrino alla 0.00 O.DO O.DO mobilita' (solo per le Regioni)
_jro111o~1~-~odldttoo11o~---1:-;-~-~=-~:===-::!._ o.oo] Missione 11 Soccorso civile
o.oo: o.oo: o.ooi o.oo o.oo; · .. -o.00'.- 1------------ -·--·- ---------------·- ------- 0,00 0.00 0,00
. ·--- ·---~--·---- 0.00 O.DO O.DO o.oo 4.154,71 0,00
o;- - =· ====o=.00=====0~=-r~-"' .... ··----~~~~- ; -----·---- 1 o,oo o.oo· o,oo' o.oo. --·-----·- 0,00 o.oo o.oo 0,00
0.00 0,00 0.00
26.118,30
-··-- __ ---------------=----"----- ---- e·--···--- ).. '·=-==·L"'·""·-=--··-=· .,-···========"="·""
o.oo. O.OOj 0,00,
..... --i--------- 0.001 26.118,30
-- ----·---~---·-. o.oo 0.001 0.00 o,oo:
O.DO o.oo·
O.DO 0.00
o.oo: ...... ·---,
0.001 o.oolj 0,00
o.ool
O.DO O.DO
o.oo o.oo
o.oo o.oo· 0.00 0,00
.. _._ .. ._ ----=---··--·- 0,00 o.oo·
·• o.oo, 0,001
- . - ... - ----·11.oor 0.001
01 I Oilosa dehuolo 0.00 O.DO --+-·-·----------------~---------~-- 02 I TUlela. valorizzazione e recupero amlllenlllle i 0.00. 0,00: . r .. .. . --------- -t , ·- ·-j
--~:R~lull [ . O.OO: 0.001
-~-1~-~~~-~~rlco_!._~~~ratci_~------------ .. - .. .. -·-· _ ... o0_:.o00_ 01 . 26. 1 18.30J 05 1Aree protetle, parchi naturali. protoziQno na1u111llsUca o o.oo;
· lorestazlone 06 ·Tutola o valorizzazione deUe risorse idJÌl:hlt
07 : Sviluppo SOSlenibile lenitorio montano piccoll Comuni
. .. "'""""-~=====.,,.,,-~..,-..,.---.,..l-,-,...,,_,~=~==---1 O,DO o.DO: 0,001 0,00 0,00 0.00 o.DO
-·· .... _. --·--~-----'--·-·---·-·--'------i----=1------t--------
:::, :·:1' ~::1 ~:=· . ::: -· . - ::: - -· ·-- . ::: . . o~oa1 - 26. i ùi::lo . -O.DO I 0,00 0,00
· - · ·-o.oo: -- ---o:oor · ····· · · ---0.ciit · ---------0:00 - --· -~:~~~- - - · ---· -~~ --·-··--···· o.oo i
I ---------i- o.oo -~- _ . . _o.DO! ... o.ooj o.oo 0,00 0,001 o.DO, 0.001 o.oo o'.~~ .. -----~~l. ·-_ -··--o~oo;·· · ·-·----.-_ ~-.00_,J,_ o_.00_1
o.oo; o.oo o~DOl .... :~:1 o.oo
0,00 0,00 0,001 0.00 0.00
04 Allre modalilà di lrasportO
05 Vlalilil.li e lnlraslrullUfe stradali
03 Traspono per vie d'acqua
01 I Trasporto lorroviario - - f ------------
02 : Trasporto pubblico locale
Missione 10 Trasporti• diritto •Il• mobilita
... - - ------ ----·· - - 09 1 Polillcll reglDnale unitaria per lo sviluppO SOSUllllbile e la
i lldela del tantlllrio e rambiente (solo per te Reglonll . =·~.-,,,,.e-del r-------0,0o
0,00 0,00 0,00
i TrlbuU In conio. 1 capllale a ! I carico dell'ente!
j 201 202 •-~-------------------- ----------------·-----~--------~; -------r-·--------
03 PotiUca rogionalo unltaria per 1·-uo dellerrllorio e ! 0.00 0,00 0.001 0.001 redilliia abllaliva (solo per le Regioni) 1
::..Mlalone•·Aaello*ltenllodoededlllllll-t--1---0-.00~li- -- ·5;-~741- ·- O,Oll
0,00 304 303
------+------- ----- --------r-- 0.00 o.oo o.oo o,ool
...
~·°Il) 0,00!
· -·-o:.;iìr-
0,00:
·- .. ··-·------- ... ·- •7-;--:-;:-:~__,.-, .---------~~-:--~--. .-. ~--··-·-·····--------"'.'-~~·~--,-7 I
o~~i __ 0,00 0,00 0.00
0.00 0.00
Totale Allre spese SPESE PER
per Incremento INCREMENTO di attlvllà DI AmVITA' ftnanzlarle FINANZIARIE
Concessione crecllll di
medio-lungo termine
300
0.00; I
o.oo: 205
Allrespese In conto captlale
Acquisizioni i Concessione CONTO di attlvllà credili di
CAPITALE 1 finanziarle I breve termine
2ciii ,,.~' o.ool ~ ...
i ··--·--·-r· 51.529,741
Totale SPESE IN
--·--··· ·-0~0or--- -- · I
204 203
Allrl • Contribuii agli i lrasfertmantl
lnveallmenu · In conto captlale
!
lnvesllmanll fissi lordl eacqulslo di larrent
Missioni e Programmi \ Macroaggregall
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI AmVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
.... ~···~· -- _. ...... ·-· ... ·~-- ......
0,00
o.eol __ L_. 0,00
o.oor - o.ool . --+--·· O,OOi
01 Industria. PMt o Arligianato i o.oc! 02 ·Commercio • roti distributive • Mota dci consuma tari _ __ci.00 I 03 ·Ricerca e innovazione , O.OCt--
"""04-, Reti e altrl ;;,;-;i di pubblica utilità --·---- --r 0,001 ··
os ·-~ ...... e u ........ ,,~.~ .. -- ... 1 "'I i competitivitn' (sole per to Regioni) ' J:="·.,_~~• J__ "o.oo ·
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Missione 13 Tutela della salute ----~------- --_:_-----::.--:---_j_~-----
1 · I o,ooì 0.001 0,00
---~I -------- __ L_ __ ~----· . .l. ::L
---· ..... =====~~ --•~~~----- ---------
0.00
O.CO aoo: o.oc:
0,00
0,00
o.oo 0.00
o.oo, 0,00
o.oo I
0,00
o.oo' o.oo
- -~-t- ] o.oo: 0,001 0.001 0,00 __ .,L_ I
====··--·----~--~.,!___ ------.~.-- --~·---- o.ooi
201
O.CO O.CO
0,00
o.oo o.oo o.oo o.oo' o.oo ----------------·----- . . I
~ ~ ~. ~ ~
o.oo,
0,00
0.00 0.00 0,00
0,00
0.00
o.oo ., I
.. L- 0.001
0,00• 0,00
0.001 0,00
o.ooi o.oo o.oo' o.oo 0.00 0.00
I l o.coi
0,:1 0,001
-- ì
o.oo' o.eo uoo' 0.00 0,00 0.00
o.oo. o.oo o.oo. o.oo' 0.00 o.oo,
o.eo -o~ooi I
O,OOL
:::I' 0,00
0,00 I
o.oo O.CO
202
04 r~:~io sanitario regl~:;:~ipiano di ::::~~~~~ila;:--------~~---- -~~----c.~;-- ---~ -~-~o[ --- .. o.ca, o.oc[ 1 relativi ad osorcizl pregressi ' · ··osi Servizio sanitari-;;~;,gionalo-lnvestimenti sanitari 0.00 0.001 O.CO .o.007 o.oo o.ooj ' . '
07 i Ultorlori ~in maleria sanitaria --- 1 O.CO 0.0011• 0.00 . . ·o:oo·- 0,00 - -------O~Oo'. I . . : "I,,_..,...,.,_,. ......... ...,.,.,. I o.oo i o.oc o.oo e.ee e.oo
... _1perleRegiani) _ _ L-··~~~- _ !_ , [ l==l~~~klna '3· TUtala ~.:': _ -~-- 0,00 ---- -~-:.~ ~~~~L~: .. c===L ........ =~~~:-----~~i~: -·--·
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ~~~:~~·~~,.::: ··- _ :C~~ -~~l · ~~ -·=;·· ~l~=.~~: ·~· ~I .=;· . _ 04_[~nterv~n~l)4)r~ge111 a rlschiodl_~s:1~sion". socialo __ .. o.oo; O.()()t _ o.oo o.oo 0.001 o.oo _<>.()()_ o.oo[ _ o.oo
~~'.Interventi per 1~~111iglio . -·---- ... _ j ... o.oo: O.()()t----- 0.001 o.no o.oo. o.oo ~.Il()- o.oo; --~-- _ 06 1nteoventipe'.ilc1irittoa11acasa _ _ _ I o.oo. 0.001 o.+.-----~------ o.oo. ---~ _ o.oo;---~--~o.oo ~-- o.oo o.oo o.oo 07 : Programmaztono o governo della rete dei SCMZI 0.001 . ~o.ooL 0,00, o.oo 0.00, 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 __ :sodosan~an_e_ooclnll j __ _ ' ~- _j --~· --·· j ·····~- •. __ L~~--· ...
__ o_s_ , Cooper~~ne oHoociazlonlsmo __ . o.oo o.oo __ o.oo _ . Il.O~. °'°°! _ _o~oi o.o~L o.oel _o.oo. o.ooj__ _ o.eo 09 J Servizio necroscopico e clmitorlalo -~ _ _ soo.oo _ o.oo ---~-~ o,oo 500,00i o,oo! o.ooj o.oo' o.ooj o.oo "'""""'-""'~'""'""•"'"""'"""''"" ,..,I '·"1 4.00 o.oo o.ool o,oo o.ool o.oo: o.oo o.oo. o.oo
: (solo per lo Regioni) ; ! I :------ ; ! - \ - ' : I -r I ' ;
'_TotutaMJa1ona12.Dtrftt1soelall,poUllt:lralUJCl4flo I 0.001 soo.oo1 0.001 0.001 0.001 soo.oo1 0.001 0.001 o.oo 0.001 o.oo !"2mlg(la ! I L I ; ] I •
1. '-~-~=~~-~- ---~-~-- ----'-=====
200 205 204 .+ ~----. ---·· - I
o.oo
300 304
T
_____ :L 0.00
0,00.
0,00
I o.ool
----~~--·
Altri Contributi agli I trasferimenti Investimenti e acquisto
di terreni carico dell'ente Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
Totale Altre spese SPESE PER
I per Incremento i INCREMENTO I di attività 1 01 AmVITA' · finanziarle RNANZIARIE
303
Concessione crediti di
medio-lungo termine
302 301
Acquisizioni • Concessione di attività crediti di finanziarle breve termine
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
Altre spese In conto capitale
203
Tributi In conto! Investimenti capitale a fissi lordi
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
..... ~ ........ -- -· ..... ·-· ... ·-·· ........
0.00
r ':
o.oo)
L _j __ -
0,00
0.00 0.00 O.OD o.oo 01 , Relazlonl lnlemazlonali e Cooperazione allo sviluppo o.oo o.oo 0.00 o.oo ,·-·--
o.oo:
o.~; 0.001
·1 ' o.oo 0,00, 0,00 ·----- --- ---::1------ ... ...I ...
0,00 0,001-------~:
02 _ Polttii:a regionale unilaria per le relazioni con le altre 0,00 autonomlo locali (solo per le Regionil
--~-:':!B·Roladonloonleoth;~L o.ooi ~------
o.oo 01 •Relazioni linanzlarie con le altre autonomie territoriali o,ooj i o.oo~
------------- ------ ------ '
0,00, 0.00 o.ooi 0,00 0,00 o,ooi -·- o.oo o.oo 0,00, 0,00 o.oo o.oo;
o.oo' ooo' ····----1--
o.oo; I o.oo, 0.001 ____ o.ool_ I
. I ! i ·---1----
------~~~--=---""-~-- ..,.._ ""'r --,.,------------ ----··-- - .
I o.oo, 0,00 0.001 o.oo
I I
_____ _,_ -_o_.oo_·-r._l o.oo--+-[ o.i>ol --~- - -- ·o.oa C~--'----"--~================-=·----=L=~.----------
----.,..-------+---------+------·----- - ------- 0.00i
_, -il
I o.oo: 0,00
0.00, o.oo 0.00 o.oo
~====i'=~~~-,,-~--------------- --· ! ~------ ---~------ --- -·----·--·-·-------------- - -- ' - ... ~-~--
I ----- r 01 I Sviluppo del setlOfe agril:olo e del sistema 0.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00' 0,00! o.oo,
! llUJOlllimenlare I -------- .. ·-·-· - cùxf - i 02 i Cm:da e pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.001 . -- -------~·-- -- -- ---j 03 1 Palilicll regionale unitaria per ragril:oliura, i sislemi 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo O.OOj 0.00;
i DgJllllllmenlar. la caccia e la pesca (solo per le Regioni) I -·--1==~~po1Jllche I oAÒr ·-- o#i o.ooj L
o.ooi ---i.OOi ______ ---
0,001 o.ooi o.oo' o.oo: 'I ' I ., I !
0.00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 --- ----------- 0,00 0,00 0.00
., .. 0.00 0,00 0.00
l==*======;-.==c~=...;.~============'------·- ·---""'-"O.-"=-'-'~'-==c'-=''-'='-"'-"-='~'---====~="--------'---"-=======~='-'-------'=-c=L-'-'---'-'----"----'----'---'-
MIMone 11 Pollt/dte per U IBNID e la lonnazlone prolealonale
Mlsalonl e Programmi\ Macroaggregall
Acquisizioni di anlvllà finanziarla
Allreapese In conio capita le
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
• Trll>uli In conio' lnvestlmenll Altri fissi lorcll , Contributi agli ; trasferimenti capitale a , e acquisto lnvesllmenll In conto carico delrente I di tenenl capltale
---------,-------~-~-~=~,,.,..,.,..,.--------.,.------------·-----~--=~~-~-- - -····----------·-- ---· -- ----------,,,.,-----=;-------o-----· 01 <ServlllperlolVilul)podelmercatodellavoro i o.oo o.oo: o.oo: o.ooi o.ool ooo oooi o.ool'
- oZ :F~~prd-~ - ,_,. ---- ---1-- 0,00 O,oo! O,oo] -o:iif- - - -0:001 o:oo - o:OOr------0-.00-t---
1-:-+::--lllca-:-al-~-occu-e_~-nl-:-.-e per-1-l la_vo_ru_-_.-la_-_-to--~--- ---o-~-~----- ... ;------:-::-,------ :::!------:-::----,1------:-:: ·;.~.-~-·-~~ - --- - :::; -· --- ------:-:--1+-jf -----_--_---_- -:-::-+-~----_--_-_- -----+----
~~-----_;.,.._•~=·.-.~~~J i_ o_.oo_j~1--__·--~----_-_--~o--_.oo~-~l'--~---_-_----_----~----~----o--_.oo'""-~r ~---=---~---_-=----=--~----::o""'-_:oii::-:-~:.-~_--_-_- __ j_~:~_·· __ --_-.'""·--"""o":oo,=j::_-_;:_~_- __ ;::;;_~;;:-=---=-=-o:.òo=-----::::=:--=--- ::~~~~~~:::::-=-~-=~-~~-::,-=--=-~-:--~---"'• Missione 11 Agricoltura, polttlche agroalimentari e peaca
; l Totale Concessione : Concessione : Altre spese ; SPESE PER
crediti di i creclhl di i per lncremenlol INCREMENTO i breve termine i medio-lungo I di ettlvllà I DI AmVITA'
----------~ ---- - -- ' -~------ -- _i___ termine l finanziarle I FINANZIARIE
~-=---==- -=--=-=-=--=-:::::=:==::::::.:::::::::::::::::::::=::=::::::; :;:_:;;_-=-:;;::=--=-,- 20 , -_-_-~_2 __ -_-_-~-.--_-_-_- __ 2~0-3 ~---'""--~---= 2=---~=-----=---=----=----~,,_- -_- zos - -_- __ - -, 200 --_-_: • __ 3_0_1-'=~!====30=2==1=1 =='--30=3~-·i,_; ._ .. -_ .. _ .. _304_-_-_--_-.._j-_- __ !oo_--_-_-~-~-
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATIIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
.............. _ ~- .... ·-- ... ·~·· .......
o.oo; o.oo 0.001 o.oo' --1-----~-"'L 0,00 0.001 ---- ----o~! 0.001
l~--=-====---~c-~~=";====~~--~-=;=~-====c;==~=·~c.~~~"-··- ·-------------- - ··- ··--c~~=c=====~-~--c---~======~~f 02 1 Fondo eroditi di dubbia eslgibilttà o.oo o.oo o.ool o.oo· o.oo o.oo' . ---j----------------l-----+-----+------+----- 03lAltri fondi ! o.oot1 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo: ··-1~~~~~~:::::~t:~--=•=1-----~~1 · --239.8:.:1-- --- :::=~----- ---~::1-- -~-~~-~~l~.8::::1
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Investimenti
I
0,00, o.oo! 0.00
o.oo: 0.001 0,00 I - 0.001 0,00 o.l1!>1_ __
0.001 o,ooJ 0,00
1 Investimenti Tributi In conto fissi lordi
capltalea carico dell'ente e acquisto
di terreni Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
Totale Altrl Altre spese Totale
11
Acquisizioni Concessione ,' Concessione : Altre spese : SPESE PER Contributi agli trasferimenti :,. 1 SPESE IN edlll di I In conto I di attività credlll di ' er 11 per ncrementol INCREMENTO
In conto I capitale CCAOPINTTAOLE finanziarle breve termine Il medlo·lungo I di attività i DI ATTIVITA' capitale
1 termine : finanziarle I FINANZIARIE
201 202 ~ ,.,~~ I ... ! ,.,; ~ !~~.,, I~ 301 ; ~~ ~~,., ~l 303 1 304 "'
02 lcocpcrazione territoriale ------·.·- _--_-_·-·-=--=-_,l========o.=oo:=====-o_.o_o.,_-~==~~- 0.001----=-==~~~:-=--- :--~=-o:oo~-----=-~o~~L__ ~=- o.oo:·-·---0.-0-0[ ---o.o-ol·~-------=--=--_-o_.·o-~o~i~~~--~-=-~-0·-._o-o I To1a1a Mlaslone is. Re1az1on11n1anmtona11 ! o.oo -~·oo _::!__ _ . o.ooL o.oo, o.oo, - o.cxr ·-- -o~oo'. 0.001 0_.00_1 0_.00_1
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
............. ·- -· .... ·-· ... ·-·· ......
01 ; ISllUliDne prescolastica O.OD 0,00 0,00
·r 0.001 o.ooj o.ooJ
0,00 0,00 o.oo. 0.00
0,00 O.DO
2.498,56
o.oo o.oo
O.DO
0.00 2.498.56
0.00 0,00
o.oo. 0.00
o.oo o.oo
·===========~--:~c~==-o--·-··--------------~=·-'--o-=.-·=-~- .= .... =·-=-=- .. ~- ·=--'~·-=-=---- --- - ---··-- ···- Mlalone 03 Online pubblico e s/cunma
'===-=--.--. - .... -~----------·--·=·---r··=. =---=· ~-·=- =="---==~-.~·~~- ·-~=~--~-=-=--===--·--=r:::~::·_-:::- _ _:_~'.-:7--:---:-·:-·r· ...
:: 1:::.-;dri;;Az1·----·· ·---·--+-- :::t-·-···-·-·-:::\-·--------- :::!--------::-: -r- ,-=--:~!-- - ---~~t
03 =1;'°1ona1e unitaria par la giustlila (solo per le -r- - - o.oo: o.oo) o.ooj o.OOt .. ---o:ool o.ilo,
, _ _._Ti_D1o1o_ .. _111111111oM z_._ai_u.oz111 ,_I· -·_· -_o.oo_--· ..... r_· -----~-----~~j__ ._o_.Do-+j_ .. -·_--_ ... _ ... -_ .. ., _o_.oo-;l o_ .. DO ..... I i===·-==--=-=-=-.-=-~- ~=~~·=·-----~ .. = .. =-=-···=· =- =========· --:;;~;.=-:.:;;;~;.-==..\:=:::...-·_:..:......:.._· -·. -- _:____:_.;:__i__···---~· ~--~· .. _··-~·~-·-~-~=i~--·-·-==-~-~·-~ .. -~··~--~-~-· zzs: --"----'--'
Missione DI Glustlzlll
10 ·Risorse umane 11 : Ahri senrià generali
M/alone 01 Servizi llllluzlonaU, tpmef811 e di gesllone ... .., - ~-- ,
o.oo
O.DO
· -~o-,-~·--,,,c=-==i=====r""·==~=~===~-c-1 o.oo o.~L______ o,oo' 0.001 0,00 o.oo: o.oo, 0.00, o.oo - -o:o;- · - ------0-.00-.------- - ·-o.oo[ 0.001 ·-- · -·-· --o.oo
o.oo: o.cx;t·--·---· ami 0.001 O.Clii ........ ~----------·-- .... -- -·-''-'--··-'·--·----- .. '-'-='-·-"·~,==~==='-"··""'··l , ···---.-
01 Polilìa IDc:ale e amministraliva
02 ·Sistema integralo di sicurezza urt>ana - .. ·------~~- . ·-· --·· 03 , PoliliCa regionale unttaria par l'ordine pul)l)liCD e la
, sicuJeua (solli per le Regionll
·· 1T-..-.l·Onllnopubbllmo--
o.oo .I o.ooj 0.00:
--·---·~~~=~~--~---------------------------=-==------ o.oo o.oo o.oo·
203
··:;·: -.-:·.~."'.'r~~:~-"'='-":~-=·::· - -- .. i ----J ----·· -----·····---.~
-- :::l- . - - --· -- :::--- :::I - --- ::~~- -·· -- --~: o.oo; --o.oo o.oo o.ooJ 0.00
.... o~I- -· _ o.oii - ···· ·······--------o~oo · o.oo~--=-~o_ o.~
0.00 O.Clii 0,0CI
200 205 204 201 202
•====~-,,-------~-------~--===r~· .~~--~. ---.-----------·-·-o------~~~-··-·~---=---=--,-~---- ------·----~--~r-~=-==----~-~--~~~--~--•
--~~;~~:~ . ···------------1- :::f :::t :::: . --i.:1-·-·-·-·--· ::i :::11' :: ··-----::-:--------~:: :::l' 03-=;;;ndco. linanzimia, programmazlone e [ - -o.ooj · · o.oo[ o.oo o.oc{· · · o.oo o.ool o.OD - ---0.oo ·- O.OD o.ooj
: ::: __ ::l~_i"_r_~_ -~~~-serv1 1_·.-.flscal -_._·_--·---.-_-_-_-_·_--_- . .1_--_--.-----.·-_-_-_- __ - ----- _o~oor~---- --·-· --· ·:·~~~:- - o.oo: - - . ---:i ~~~ -i:I ·-n-:: - -- ... - ----:-::-- ------::------:-::-+-----:-::_,__ --- ---·-::: J ~·oo; ns_.OD! 0,00[ - ---:-::r-------- - - '
06 Ufficio tecnlc:o o.oo: 500.00, o.oo: o.oo, o.oo: 500,001 o,oo, o.oo o.oo o.oo 0,00 07 Elellonl o consulwlonl popolari· Anagrafe o stato cMlo I o.oo -··--· ··---il.""oo1- ----·---·-·--o,-00-------0.-00-----o.-oo~----·---o.-oo)----o.oo;-- 0,00 o.oo 0.001 0,00
--oB-S_.-~-e-~sl.;m11nlormativl ··--··-··--· 0,00 0.00 0,00 --- 0~00-- 0,00 0,00 O.OD o:oof-------o:Di)r 0,00; 0,00 ~-·_:As._--~~~-~~amministrati~~-~!nti_~----·-----o._oo__ o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo -o.oor-- ·· o.ooi o.oo~ o_.oo_
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ------0:00·- 4.951 ... , o.oo o.oo o.oo 4.951.48 o.oo -----o.oor- -·· o.oo: o.oo~ o.oo
12 ~=~~:::'~==ionali, 0.00 0.00 0.00 O.CXJ·---------0:00- 0,00 O.OD Ò.OO·---------·--o.ooTll -·--- 0.00; 0.00
~,-:;::=::':;:;ia:;!:;":;ii.:;;:;,;;:;:;=:. -=·=· --;:.,=:- ;:~:;::;::--:;;:-:;--~,,.--_~..,:--1111~:-o:-"':---~j:--~:--~:--~:;~_o:.oo-_.~-,i:--~:_-~::_-·~9-.m= ... --~. =A_,•_1_----~-."_-_-_,--~-- ~-:-J._'~--c=-:-:,:.;:;:.~::;o;:,00:.;1;,;:;:;:;:;::;:=o_.oo::;;i ;:;:;:;;::;a.m;:~;:·_41-_,_1=:=======~=- :i======-=---=o_.oo= -t""l:::;:;:;:;:;:;o.oo;:::;::;:;::;:;:=:o=:.oo=:l:=======o=.oo=:
301
' ' Totale , Concessione Concessione Altre spese I SPESE PER
crediti di crednl di per Incremento INCREMENTO breve termine medio-lungo : di attività : DI AmVITA'
: termine finanziarla , FINANZIARIE
Acquisizioni di anlvltà
finanziarle In conto capita le
Investimenti e acquisto di terreni
Missioni e Programmi\ Macroaggregatl capitale a carico dell'ente
300
Totale SPESE IN
CONTO CAPITALE
Altre spese In conto capitala
: Tributi in conto· Investimenti Altri fissi lordl · Contribuii agli , trasfertmenll
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI AmVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
... ~··· ··- _. ·-· ...
-~'OOL 0.00
o.oo; 0,00
o.eo' 0,00,
·- o:foo o.oo' o.oo --- - - --~----------- -----l--
0,00 0,00 0,00 I .. __ ... __ , _ _J _._ L_-- ......... --·-- - .. ·--------
o.oo; o.eo;
L
O.O(lj 0.001
! 0.001 o.ool o.oo: o.oo, o.ooi ---!--- .. ---r---·---'---· ------- -
'·--·--.---------~----_'. ,_, __ .'...:;._=~--:-----=~=--~-=:--.::-;·--_.-.:e".::-~-;
0,00
0,00 0.00 O.CO
O.OO:------- - o.oo;
0.00. 0,00, o.oo' o,oo
o.oo,
---T 0,00
0,001
- ·-··--·-·--·
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
. 0·001 0.00
0,00
0,00
0,00
o.oo: 0.00
---l---1
0,00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo 0.001 o.oo 0,00 0,00 0,00
·----------·------ - --- - -- ---- T _ 0,00
0.00,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
o.oe' 0.00
o.oo'
Missione 08 Assetto del tenitorio ed edilizia abitativa
01 [urbani:~:~~t:~tonltorio ;] .. - . ;~! --02 ] Edilizi.;-,;sidonzlalo pullllli~~-1~!;~-p;an1di;d;uzia - -- . --o.oo!·
i cconomtco-popolaro I .. ,__(. .. , ·-
! 0,00!
o.oo' ., ·"r · =============='"=====o=.oo=: ===·=--=~---===:=~:"'-,i~=-=-===·=1i:-=oo""_=_=_=._===o.~oo"',==~·=--~::l___ ==o.=oo""[================ .. ~~"'-=''~==
Missione 01 Turismo
o: Ì S:u:-:·v:l::z~~~:~:~turismo
02 · Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le 'Regioni)
Ì Taralo Mlalono 7 • Turfa,,;
Missione 06 PollUche giovanili, sport e tempo libero
. r 01 Vnloriuazicno del beni di intorosso storico 0.001
()2-· Attività culturnli ~ interventi d-ivcrs1-.-n-cl_sc_tt_o_ro_cu_ltu-ral_o_.._! ----0-.00-+1 -
-------l- 03 Politica reglonnlo unitaria per la tutela dci beni e delle 0,00,
attivita' culturali (salo per lo Regioni) . .. I l . . j Tota/o Ml..h;~ 5 • Tutola o w;,;,,m;Jo,;del .;:;;; . 0.001'
_J~~~~-~!~'~ ---·-·-- - -----+------t
06 Servizi ausiliari atl'istruzlcno
_J~~~1o~a1o~~~-lstluztonoodlrlttoa110S1Udlo o:oo ·- - - - ---o:ooL~-~~o.°'f Mii;---o.oo;-·- - - -~oo:---~ ~~:~-~~--o:oo; o.oo; _o::~ o.oo
Missione 05 Tutela e valarlzzazione del benl e delle attività culturali
_1)7 [)jrl~alfo_s!U(jjo_ -· ------l- 08 I Pciitica reglcnalo unitaria por l'istruzione e il diritto allo ! 0.001 0.001 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00' o.ooj 0,001 0.00
j studio (salo por lo Regioni) ;
finanziarle
Acquisizioni di attività
CAPITALE CONTO
In conto capitale In conto
capitale
03 Edilizia scolastica (solo per lo Regioni)
04 Istruzione universitaria
05 Istruzione tocnlca suporloro
Missioni e Programmi \ Macroaggregali
Investimenti I I Tributi in conto Altre spese fissi lordi I Contribuii agli trasferimenti I. capitale a
e acquisto i Investimenti I carico dell'ente
di terreni I
~ j : ~ ~ ! m ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~
j~_.l~1~-~~0i~0~_zi_o;;--_o_~~--un_iv_~;;1;~~------+-------~-o=.o=o:===-==~Ol) o.oo o,oo~' ----_-o-.oo;--_-·---=== o.o{-_ _ __ --!----------•----· ·-·- .. ·i ··--·---·---·- -·---· -·
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
' breve termine
Totale Concessione Altre spese SPESE PER
credili di per Incremento INCREMENTO medio-lungo di attività DI ATTIVITA'
termine finanziarle FINANZIARIE
Concessione crediti di
Totale SPESE IN
Altri
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
0.00 0.00 0.00
··-:::--. ·-. ----::: ·-·-----:-::-:---------:-::~l,...1-===:=:~=-~=i =_=_=_=_=_=_=_=~=:~=!
i • 03 ! Politica rogionalo unitaria per il soccorso e la protezione o.oo o.oo o.oo o.ooi o.oo o.ooi- o.oo
! civile (solo per le Regioni) ,
-~-~-lllle __ ~---"---~---~--~--_·_-_--_·=~----_r_·_·_-_---_~~-1--_· ·~----~---- __ o_~_, -_~r----~~----~~~---~---~-----~-~-~ 0,00, 0.00 0.00
0,00 0.00 0,00
0,00
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00
--=-------··--·----· ----· .... ··- ----·--· .. 01 : Sistema di protezione civile 0,00
··a2.11n1enientia ;guito di calarrità naturali o.oo
Missione 11 Soccorso civile
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00 0,00 O.OD 0,00
03 1Traspor10 per vie cracqua o.oo 04 ! Altre modalità di trBSf)OllO 0,00 OS . Viabilità e inlrastl\lUuro stradali 0.00
0,00 0,00, . ····r··· o.oo_ o.oof. _
____________ .. o_.oo ,o.oo o_.oo......._) o_._oo~·- _ 06 1 Politica regionale unitaria per i trasponi e il dinno alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 o.oo' o.oo
'mobilita' (solo per le Regioni)
__ j TotaloMJNlone ro- Tngpottlod1rtttoauamob111!__j o_.oo~J. o_.oo_: o_.oo_; o._oo~: o_.oo_,, o_,oo~'. o_.oo_: o_.oo __ +j o_.oo __ ..,.[--_- __ -.~~o_._j--+1- - __ - o._00 __ 1
>------------------·-- -------------·- ----------- :::! ----~~1- - ----~ o,oo o.ooj o,oo
· --o~oo o.oor----o.oo
! o.ooj o.oo:
o.oo· o.oo, I 0,00 0.00
0.00 02 • Traspono pubblico locale 0,00
I 01 1 TrasportO ferroviario
Missione 10 Trasporti e diritto alle mobilità I
08 Oualllà delraria e ric:tuzione c:telrinqulnamento
09 Politica regionale unttaria per lo sviluppo sostenibile e la . Mela c:tel territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) ,
1Tolllle MJaJone 9 - S'l#Juppo llO$/flnlbllo o tutola d/111 I l8ntlolta o detrlmblenta
•---+--------------------------·· .. 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
~~-----
06 Tutela o valorizzazione c:telle risorse ic:triche
Sviluppo sostenibile e tutela del temtorlo e dell'ambiente I ·--, ---· -·-- ·---···1· ·-·-··- · -·· ·· .. --·-····-···--·---------·==~==;====~;-=--,_..,.~=======10======1
~ ~ ~I ~ ~ ~ ~ -~· ~ ~ ~ · ---o.oo-;-------0.-00·----------- 0.001 0_.oo_, o_.oo_· ·---------0-.0-0 - -- ---o:oor··· ·------o-.o-o.,..!1 ----o-.o-o+------o-.o-o+------0-.-001
. o:oo: 0,00~ 0,001 o.oo' 0,00 0,00° o,oo) ..... --0.001'--- - o:ootr----- 0,00 0,00 0.001 0.00 -0.001 0,00 o~oo' 0,00 -o.oor 0,00 o:OO --- - ----o.oot----- 0,00
... -0.001 ----O:oo·------o-.oo--···--·-----o.-oo-----··----·--0.-00-------0-.oo--- ---o·::- -· _::f~- o.J -o~~. o.oo
~ ~ ~· ~ ~ ~ ~! ~ ~ ~ ~ uoo' ·t- ------ -----·---~-··-·--· _ .. _ ---~·oo. o._oo~---- o_.o_o o_.oo o_.o_o o_.o_o_: o_.oo--+-I- o.oo o,oo o.oo
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ o.oo. o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo · - -O:ooi o.eo o:oo: -- ----o.oo
! I
o,oif- ·· · ci.oo/ o.oo · 0:001-- - 0,00
-- ~-----~-_!___--·----- i_ ·-··-··----~----------·------- -·.t:..:.-~~~=-;;;_~;:;;;-.:;;;.;:_-=·;;_-_==-··-~---'-''-"-'--'-'-~--"~-"-"-="-'==~==~~
i carico dall'ente i
Investimenti : Tributi In conto i fissi lordl
capltalea
forestazione
--1··-··-···- -· - 04 Servizlo idrico integrato -::::.1-·------·------····--··-· --·· ···-···········-·-· - .. ,
O!) ! Aree protette. parchi naturali, protezione naturalistica o
03 Rlliuti
02 Tutela. valorizzazione e rllQJpero ambientale , _ _.. -·--.----~---·-
'
O 1 Difesa del suolo
Missione 09
Missioni e Programmi \ Macroaggregall
I ! 1 Totale
Altrl I Totale Concessione Altre spese
I
' Contributi agli i trasferimenti Altre spese SPESE IN Acquisizioni , Concessione crediti di per Incremento SPESE PER I ti ti , In conio CONTO di attività : crediti di INCREMENTO e acquisto nves men 1 In conto I medio-lungo di attività
di terreni I I 1 1 capltale CAPl ... ALE finanziarle , breve termine DI ATTIVITA' ! , cap ta e , . termine finanziarle FINANZIARIE
"():i" "P;;iiu_ca_r~lon-;;-1~-;;;,-ila-ri-a Po-r-l'a-ss_o_" "'~ .... ~~1 . 201 0.0ò[ '"' .. ,.,i ~. - "".·,,,,f. --204 o~ol- ----~~ o.ooJ----- -~l>O- -O.col-- ·--~0-1.. '"ii.iii}--. 302
0,00 303
0,00 304
o.oo~- 300
-- o.o~
--:~:~~;;;:~~r~;.;~:::~,::~-~~---L -- -. - ---·~L ~ ,~i-=~ 'i~- · "'i ~---- ... - -- ..,~ ~:1-----0.oò
PROSPEITO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
0,00 0,00
0,00 0,00 --~--0.-00-] ~- o.ool
····~~~- . ~-~~~t 0,00 o.ooL o_.o_,o~~~·~-o._oo 0,00 0,00
Tutela della salute Missione 13
0,()0
I, l · · ì ì i 1 ····1 ···· T 01 lnterventiperl'inlanziaeiminorieperasilinido . __ o,ooj 0,00 0,00 O'.O~j 0.001 0,00! o.ooj 0,001 __ o_.ii_o ········-. ll-._OOL--~~O(J
. : t;~~~~;~~z~-·-··------···-·-···--· -~:=~~~t,=·- - :::: -:~: -~·~:i ·:~:1. ~~:~1- :::i ::::1 --~-~·-·---:::t-------::: ---+ 'L__ ' 1 +-~---~~~t--~~~~~~-~~~~r~~--~~~~~~~-1 ~~rventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1_ __ . ~·~L- ll.oo ············· o0 .. o0o0j- -~~oo) . _ll.~°l.. o.oo _00 .. 0000111.
. o.oo 00 .. 000~! 00 .. 00o_ot1:
. • 00 .. 0000 : fr::::::::~;:::::acasa ~-···-··- :::!·· ·--:::~ · · · 0.001 .. ··· · ~-···_·_··-_·_···_·--~-:~_·_·· --~~-:_::~:'·-~-~o_.o_oj.___ ::: ·--o.ooi_. __ -0.oor-·-··~ o.oo 07 Programmazione e governo della rete dei servizi I o.oo! o.oo o.oo o.oo, o.eo o.oo, 0.001 ·-·o:oo- -· · ·· · o.01r·- o.oo: o.ee
sociosanitari e sociali I ! - -- ------- - t l t ' o~ .:~~~~~.~~~~~:~~i~lonls~ . I ·~····· . ~o~~ . o.o~ . ~~~ol ·· O.()Oj o.oo o.oo o.oo, o.oo 0.001 o.oo[ 09 !Servizionecroscopicoccimiteriale _ ri o.oo'1 _ o.oo~-~----o~L-·-~·..!:_".l!L.- ·-·---~:°.~~-- ll,~o____ o.oo) o.oo o.ooj o_.o_ol ~~ 10 I Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia o.oo_ o 001 o oof o oo' o.oo; o.oo o.oo; o oo o 001 o ooi o oo
~;:::;:_:1;::;;::;::::;//~:::~''::;'::;".::;:;:io::;:;::::;.0::;t::;nt;:;:11::;soc;;:;:1tJJ;;:r,;:;:po::;;;:m::;lch;;:o::;soc1a;;:::;:;:;:;:":::e:l::: __ ;;: __ ;:;: __ ::: __ ::;_;;:_;:;:_.;;;.o;;;~oo;;;-:[l;:~·=-=·=·=··~:::-~-:::-·~=0=~=1=···=-::::::::::::·:::~:::-:::•00::::•:l:::::::::::::::::::::::::o::::o:::o[:1::::=::::::::::::::::::0.:::oo:i::::::::::=:=:;::::::;:::o:;:.o:::o:j:::::::;::::::;;:;::_;_-o·~·-oo=--,!~-.;;;;;;~-;;;~-;;;=o __ ·=' __ o"'"J=-=·-··=·--·=·-·=·-·=·--~.±=-o=~=j~=-·=·-=···"--=··~-=··=·=~""1=·"'"'··=-=·-=···=0~:00~1
Missione 12 Diritti sociali, pol/Uche soclall e famiglia
I ···r 201 !
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl I Contributi agli
' Totale
Investimenti Altri Altre spese
Totale Acquisizioni j Concessione
Concessione Altre spese SPESE PER fissi lordi trasferimenti
in conto SPESE IN
di attività crediti di crediti di per Incremento! INCREMENTO
e acquisto I investimenti In conto CONTO medio-lungo I di attività capitale finanziarle breve termine DIAmVITA'
di terreni I I capitale CAPITALE termine finanziarle FINANZIARIE I I
202 ~ l 203 t 204 205 200 301 302 303 304 300 ~--~-~~--+----------····-- ....
------------------- - ~.===1·===~~~J.~cc~•=~c~oo·oco~~~
i
I Tributi In conto
capitale a I carico dell'ente I
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
................ ·- -· .... ·-· ... ·-·· ......
6flalone 19 Relazlonl lnlem8zlon8ll - , - ··- ---- - - -==,====~=,-=,,..==========""'1,======;,- -
01 j RelaziDnl Internazionali e Cooperazione allo •viluppo _ j _ o.oo: 0.00 _ __ __ _ _ O.OOj 0.00)
fllBtllone 18 ReJazlanl con le allre autonomie ten1l0rlall e lot:llll
--· ·····~-·~-~----·· .. -- ·--··- - -----··--·· - -
Ml•lon. 17 Energia e dlwrslflcazlone della fonti energetiche
--r-----·---· 1
0.001 i ---~·~1
0,001
Mlalone 11 Agricoltura, polltlt:he agroalimentari e pesr:a
0.00 0.00
o.oo
---l 1---"'I-'-'--------'--'-'-----'---"--'-'--"--~~~~========""'· =·=o--------· --- ---- -- --
01 ~lanlfinanilarleconlealtreautonomleletritoriali - --i----~-------,-------~.ool o.oo o.~------~.~------- o.oo; --· - ·--·--· -~~\ ---------o~r--·---- o.oc
-0-2+~-~-~-:_~_:_~-~-~-~-~-~-~-=-~-~-~-~-~-~-:-~-~-~-~---_-----~-------------------_-_-_-+-L-_---_-:-~~1- __ -_- :_=--~~--~~~~-~
o.oo o.oo
CAPITALE
.. : .. :..:..:.:.·----=---====..:!!..-==-::.=;=---=--~--·=-==~"=-•=--===-~-~~-----------=-.---··-··.-·7..--:-.~.-.-.-.~·-.-:~:-:--·- . ---~-=-r--:"'."--_--·-=-:-:--c--=----r-------, ---·-:--·:-:-:-.--:---:~-.--:'.":'"
:i-~~~~:;u~ilariaperl'eneigQI;~--------·-·····------ -------:::··--···-----·---:-::~. ----::-:~------ :::,·----------- :::;---- ::: -~~i_-- -:::111 ----j-- - ~~t-- :::;;· dlvetslficazlane delle lonti onergelidle (sola per le RtglDnll ,
_j_::_.;:_,.._•7_·~~~Me L ~1 __ - _-_-_---_- o_.Oo_j_--- o_.oo___,j1---- - o_.oo--+j o_.OoL ::l. -------· 0.001 o1--- 0.00 0._oo-+-l o_.00_1
I---'-----------'-'---"'-'-~~~~~=<-~=======,==-~~~--'-·-'-'··--'-'-'---· ___. -L------~---=l-~- ~~--~-----------------------.
o.oo! o.oo: o,oo' --+-- - - ·o.oor-·· 0.001 0,00 I
0.001 - -
- .
o.oo o.oo o.oo o.oo· o.oo o.oo 0.00 --·-·--·-- --------··-
o:oo: 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo· 0.00 ·-·- .. -- ·----·---+-- -·
"ò:OO'." 0.00 o.oo· 0,00 0.00 o.oo· 0.00·
o.ooi I I - 0.001 ·---- ____ .... ------1---
o.ooj ., ., 0.001 0.001 0.00
_,;...:_.;._- ____ ~·-- -- -_....: ___ - -+---··-·---- -- --·-
capllale In conto capHale
lnveallmenll Missioni e Programmi\ Macroaggregall
o.oo 0,00 0.00
01 : Sviluppo del sellDfe aum:oio e del sistema o.oo I agroalimentare o2-j~;;-- - ---- -------·----- - o.oo--
O:dPa.b" ~ unttaria per ragril:allura. I ..un:.d-- - - -•- - o.oo _J- agRNlllmelllllri, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) . ==~::=--lld» ·r--- -
o.oo o.oo
- --r
o.oo: o.oo -J- - --- ---- o.oo o.oo
In conia Ossi lardl e acquieto di terreni
Contribuii agli lrasferlmenll AHreapese
0.00 0.00
DIATTlVITA'
!
I. Talale
! SPESEIN CONTO
lnveatlmenll ! I I 1
Tributi In contaj
capl181ea I carico dell'ente
Totale Allre spese SPESE PER
per Incrementa INCREMENTO di attività
1,-.--,-,-~-------------,.---.,.~~=======~==-~~-~-----,--,--~·!-·--;~···---·· ----·---. ----·-----------------
:!:::.=............ ~ ~- ~:-~--~--:-:-:-~, _-_ -------:::J_ ::_: .... '. :_::~· :_::_!._i :_:: ... _- ---- 3 ~ . ·-·-~ 04 I Polili:a regionale unllaria per a lavoro e la lommlone o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo. o.ool o.oo o.oo o.oo o.oo
1 prolasslonDle (solo per re Regll)ni)
- - r~~~at.-;;,a·- - ··r · . --- o:OOr 0.00 0,------ii:oor-- --- - -o:oor 0.001 ò.Oòj
Concessione Acquisizioni ! Concessione di attlvllà I credHI di crediti di nnanztarle I breve termine media-lunga
: termine finanziarle FINANZIARIE
t-------20,- ---,----------202 203 204 - I- -- 205 200 301 \ 302 303 -- 304 ! 300 ------··--·------------r------.--------·------·--·-·-··--------;---------~------·---------·---·- j· ·--------- , __,1,---·-·-
I"---'--------~--~- =---=--"--=·· ---··"-'-=--=--=--=-,"'---=---'-"-=--=-- =----~--=---=-'-"'·-·""·--=---=-- ==-~-'-'-~~~~-'-"--'-'==="-'-'-''"""'-·.=..~:.:....:;;;.:_;.;;..~---------1-----------'-~--~--:..:..;_._:-- --··.;:;.~"-''-'-"-"-''-'-'-'-'-"-'---'-'-"--'-~~~~=1
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI AmVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
............... -- _. ·-- _. ....
~;:.;..;;.;; .............. · · ,~ ·,;,r 1 -_- .. ~L-.=~=r_ .... :r -:r ,.,r .,,~ .,,1 ,,. -~- Allll~~., --·-- . 0.0011 .. . .. o:°.'! . ···-- --~·~ _ ~'.~!· . o.ooj o.~j 0.0011 .. o.00j _ _ .. ~·llOL o~l-------·--o·llO -- !!~~-~-::::-:=· · r - ~~r----~i-- :::1 ----i.~--·-----------::~1---·--·-·9~12~~t-·--------:::1-----··--~~1---------~i-·-·--~t- .. ---·-~~ (") Allegalo Introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza delragglomamenlo dello schema di rendi conio alresercizio in cui I rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT
Missioni e Programmi\ Macroaggregatl
; Investimenti I il Altri , Totale Tributi In contol ' Acquisizioni 1 eo-•lone · Concessione Altre spese SPESE PER
Itala a ·.. fissi lordl ' Contributi agli trasferimenti .......... crediti cap J di attività 1 crediti di di •per lncn1mento: INCREMENTO
rl cieli, 11 e acquisto Investimenti In conto medio-lungo ' di attività · ca co ente : · finanziarle 1 breve termine , ' DI ATIIVITA' • di terreni i I capltale termine finanziarle FINANZIARIE
02 eooperazJono 1omtona1o 201 -c.i-~~--~:~1 203 o.J --2(M·-·.o~oo;---·----o~iici;---·--·o.oo:· · · · .. -~~~-·0:00:--302--0-.00-'~--303--·--·--~-.oo--1-1 _-_--_·3o4_····_· ·-0-.00-.-1• _._ .... _.3oo_·-_- ----o.~--
- Tolale Mlulona fl • Rolazlonl lntllmadonllll _ 0,001 o.oo! 0,001 O.oo: -·-----o:oo1-- -- -· . -Q:oif -- ... - -·o:ocr--·-· 0,00! 0.001 0,00, 0.00
-.. .. ·-- - ---- ... ·· ~='"· ""'o·c.-.--"c .. ~ .. .-'-1"'"'c"'"'·~c.c.-c~"°·'cl==-o · · ... I 1 j_ .. ~[--~-~·~·=·-=-·=~==--·= .. -=-= .. i='- .. ~~~=·=-=~~'-'---'-'-!
M/alone 20 Fondi e accantonamenu
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI AmVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
............... ·- _. ...... ·-· ... ·-·· ......
I o.ooj o.~j
O.o0r=---- o.oo, o.oo -----·-----·--- - -~
.... -·--------·-·------- ----- ------ ------- ----------,----------1-· 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00[ O.OD
---.,..;~[-0, •• ,,~,;~2.~l o.ool - . o.~1-·
-------:~~--- -::~'.___ -· -----:-::--------~~ - - --- - !
o.oo! ò,ooj
o.oo o.oo 01 - lstruzimle prescolastica
-· -------·---·---·-··-- .. -·- . . . ... - . . ···--- ··-· --·-'=--=-=====o==~~-------~-----'--~~----~--··-··-----·····--·----~---~~------------
----e-=--~-----------· --
o.oo 0.00
0,00 0,00
___ o~ 1~~~e-~_.;~:a1:"·'-''"'""'" --====):= __ ====o=.oo=i;=----- -----~~-;,~[-· 02 i Sistema integrato dl SÌCUfezza urbana 0.001 0.001 -----·----------~------ - - -- ----r 03 : Politica regionale unitaria per l'ordine puWlt:o e la o.oo o.oo,
sicurezza (solo per le Regioni)
1 __ -.J._!11_- 01a111_---_ .. _,,._--_~_;._s_._°'_""_,._l'llldllll:o ._.,__ __ - - __ - .Ì, ., o_.oo_.; 3.34~) o_.00_.;._1 o_.oo_ ..... 1, o_.oo_._! __
0,00 0,00
0.00
l o.ool ' o.oo:
o.oo: o.oo.·
_o_.o_.ol -_o_.0o_,J_--_-_-_--_-_---_o_.oo_,j o.ooi___ - - o,cior-------- - - -0.ooj I ·-= L
o.oo: o.oo 0.00 o.oo. 0,001 ------------------
0.00 0,00
0.00_ o.oo
0,00 o.oo: o.oo ------------ 0.00 o.oo 0,00
O.OOj 0,00 0.00
0,00 189.Cl87,54
---------------------------------- .,,=-,,·c-:-c···--·--·--------------==--~r-- -'; - o.oo; 0.0011 o.ooj o.oo ---·t-=----J-------f--------- 0.001 :::1- -------- - - - -:::1 ::: ~j o_.0o~J----o-.oo~J----o._001
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
o.oo 0,00
o.oo 0,00
0,00 0,00
0,00 169.0S7,54
I
__ T ci.001
I- ·-·-- ----·-····
03 ! Polilica regionale unilaria per la giustllla Isolo per le i Regioni)
- ·· ITo;i;l.i-nea-atlllflllo
o.oo 0.00
02 : casa circondariale e altri senriii
0,00 01 :Ulfid giudi2iari
----------·-··-.::.·:----_ - ... --:-:
r o.oo!
o.ooi f o.oo
., 1
O.OD! o.cio1
---.------------------- --------------------------+-------+--------t--- ·---
159~::l ;: :::_ ~::1 -'~-~--~L____ - --~:~7-- -- ::: ;!=---- __ :::l ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ------------- --·· .. ---------------- --·-- --------...-------t--- ~- ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~
---------· --------- ----.-------- - ---1 o.oo ~·(Il)__ _ _ o.oo o.oo· __ o~~-- _ o.oo; o.oo _o~00i-- __ __ _ 0.001 o.oo o.oo o.oo: o._oo, o._oo~•--- o,oo o.oo: o_.oo-+---- o.oo1 o __ .oo---+-1 o_.oo_ o,OO! o.ool o.oo: o.oo o,oo· __ !'_:~: _ o,oo . o_:~ o.oo o_:oo 9.~::; :::F---~--- :::i :::: 9.-~:~=~=-- __ -~~ _ :::
i
Servizi latltuzlonall, generai/ e di gestione ....,..,..,,==---=----=---=----=--·-=---""-- .,.,.,--~-- ---- -T-- - - - --1~----·······-··
01 iOtganl lsliluzionali -1- -- -- - 0,00; o.oo. 02 ! Segreteria generale o.oo: o.oo·
o.ool
0,00
0,00
o.oo
o.oo 0,00
O.OD 146.40
0,00
0,00 07 I Elezioni e consulWioni popolari • Anogrole e stato civile - 08 I Slallsb-;--mi .;;,o~
o.oo
o.oo_ ------- 0.00·
04 i~ delle elllrllle llibutllrle e senrizi fiscali
05 l Geslione del beni demaniali e pallimonlall ---r
06 I UlliCio l8Cllico
03 iGesUone economica, finanziaria, programmazione e ~proweditoralo
Mlalone 01 ' ---·-----·---------
302 202 203 " -----204- - 205 j 200 --+---301 I
-"'-=---=---=--=---'"-'- ---='-'---'-"-'-'--'--···-'-'-·-- t ·_----~- -:~·=::~==---r--------- __ -_ ····-·t==-==i-=-------r-·---·--·--~--ì------1---- 201
breve termine
- - ~:~~-- - - -~;1 -------+----------1-- 0.00. 0,001 + ---- -j
146.40 0,00, o.oo
o.oo
CAPITALE CONTO
Totale Concessione Altre spese SPESE PER
crediti di per Incremento INCREMENTO medio-lungo I di attività DI ATTIVITA'
termine ! finanziarle FINANZIARIE
Acquisizioni I Concessione di attività I crediti di
finanziarla
303 300
Totale Altre spese I SPESE IN
In conto capi lii le
Investimenti Altri fissi lordi i Contributi agli trasferimenti e acquisto ! Investimenti In conto di tenenl capitale
I- Tributi In conto! caplllllea !
1 carico cletrente' Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
............. - -· ..... ·-· ... ·-·· .....
o.oo 0.00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 3.806,40
0.00 0,00 0.00
0.00 0,00' 0.00
0.00
I o.oo'
I -T 01 ; urban~~~-asse_tt_o cie_i territorio . ·-· _j. _ _ __ o~001 02 1 Edilizia residenziale pubblica e localo o plani di edilizia i o.oo'
1 economico-popolare I r
--i - ---- --------··-- ------~-----1---------~·-·--------·--- -~-------------~~~--------- ·------------ ----- ~ -
-------·--·-···-- -- ------- ---
0,00
0.00!
0,00 0.00
o.eo' '
l 0:ool
-------·---- I 0,00 aoel o.oo' o.oo' .... :L I
0,00 0,00 o.oo; e.ool o.oo! -------------~- -
o.ooj --oJ------ . o~aoj·· 0,00 o.oo ::;:...:..;:_:·.:..-...'.'::.~.; - I '
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---~----~-=-~~-----··-·. - 01 'Sviluppo o valorizzazione dal turismo I o~~- o.oo] o oo o oo 02 I PollUc:a roQi~~-al-e-un-ì;,;·~ per il turiamo (solo per lo l 0°00 O~Ow-- 0,00 0'00!
I R1i __ o0il_l~01o_n~M) lnn'o,;:,-7--·--:Tu····-_,··;~· .. .. • 1 ' I, • I
1-_-_--'J:. ::"~::-::'':··_v=_=_=_=-:":::·:·:-~=-""_=_=_=_=_=_=_=-;=-""--::: .. :·-·=_=_=_=·:_o=._oo=-'=·~-------+-------11-------+------'------- ··_-_o_:m>_.l_-_·--_-_· __ · ·_·o._.ol~---· ·~ -~~- -----9
Missione 07 Turismo
01 j Sport o tempo libero 02-IG!ova-;;i- -··------------
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
... - -----------· -------------- --------------- --- - --
i 1 o.oo\
' o.ooj I I o.oo: 0.00, o.oo o.oo 0,00 o.oo. o.oo, o.oo
200,00f 0.001 o.oo' O.GO 200.00: 0,00 uoo' 0,00' o.oo; 0,00 ---L --~---· ----~----- ·-------·-
0,001 o.oo: 0,00 0,00 o.oo 0,00 0.00. 0.00 0.00. 0,00 L -~--·I ------~I ----- .. ~----- i - - --L-----~-t""'--- - 200.00; 0,001 0.00 o.oo, 200.00; 0.001 0,001 o,ooi o,ooj 0,00
! I I i I I
Investimenti e acquisto Contributi agli trasferimenti
---·-'"·----·-·---------------- ----- --···-------·----~ ~ .• Valorizzazi~~::-~~~di intorosso storico _ . . ... r .. ..... ... .. O,ooL_ __
02 i Attività cuhllrali e interventi diversi noi settore cutt~ o.oo: 03 i Politi~ rc;onal; ~~iWl~ po;.·lat~toltl dol boni o doll;--1 -------o:OO:
'. altivita' culturali (solo per te Regioni)_ _ ---f--- ..... __ ( i Totale Missione 5 • Tuta/11 o ralotlmulone del banl o I o.oo: i d(IJlo lltfMtD cuttumU . I
Missione 05 Tutela e valorizzazione del beni e delle ettlvltà culturali
Investimenti Tributi In conto fissi lordi
capitale a Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
Altri Totale
Totale Concessione Concessione Altre spese SPESE PER ~~::::e SPESE IN ":~~:::nl crediti di credili di i per Incremento I INCREMENTO carico dell'ente In conto capitale CONTO I finanziarle breve termine i medio-lungo I di attività i DI AmVITA'
___,.-----------·--··--·-··- ---·-----~--20_1 +---d-'_:- ,.,-~ ~: 1 __ . __ 2_-o_s-~~-~ ... _- c";:"_L ,.;--- 302 -j! - :e;~:ne j fl~:~r1e_ jl: FINA::ARIE
__ 02 [Allri ordini di istruzione non universitaria _,_ o.oo ~--·-- ·--~-037.80 o.oo ·----·-·-· 0.001 o,oo: 3.037,BOj o,oo! O.~~ ~ 0,00 ll.00 03 I Edilizia scolastica (solo per lo Regioni) o.oo o.oo o.oo o,ooj o.oo' ~ o.oo, o.ooj _ o,00 j- o.oo~ o.oo 04_jr~ruzionot1niversitaria -- - .• o.ooj 0,00 0.00 0,001 --~()'. o.oo; - _(l-__00~-- 0.001 0.00 ---- 0.00_:_ 0.00 es !lstruzionotccnicaStJperioro 0.001 o.oo >---~t---·- __ o.oo~--- o.oo o.oo o_.oo_. o_.oo_~ o_.oo_• o_.oo_: o._oo_, 06 !~zj_a~li~~i~zio."o !~O()l o.ooj _ ~ _ o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo _ 0.()0 o_.oo_'__ o.oo 01 Diritto_;i11o_~°---· 0.001 0.001 _ ~·O()l o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo O.O() o.oo:__ o.oo 08 : Politica regionale unitaria per ristruziono o il diritto allo o 00 O 00 O oo· O 00 O 00 0.00 0,00 o.oo o.oo 0.001 0,00
-->~._tu_di_o_(so_1o_per_1e_R_eg_ìo_nì_) -+------· -'!•--·--- ~~ . I . ·--~- _ _ _ _ -,-- -------\ j-- ; i --~ota~Ml•o:~~==:~lrl __ " .. o_a_~_l_o __ •_tu __ d __ ~----+------o:-:t=~~·:37~0j -----~::i:-_----~O()! ~-=-~---~-·~ .... ~---~-c, __ 3_._03_7_.B_01,'_ ------_-. o.:;- __ -_- _ _=,-~_-.- .. ~--~--·~::=- ... - __ -_-~~~:·~o~,c~--- __ ::t==:·-·---0,00
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
I .. ····j··· .... ··- -- ·-··-1 --~- .. - 0,001 0,00: 0,00
0,00 0,00 0.00
r o.oo\ 0.001
o~oo]
0,00
0,00 o.oo 0,00
-----·-1 0,001
o.oo 0,00
0.00
0,00 0.00 0,00
.. ·:-_·-.:= .• ~_~·.~~~=:·.:7:c~---··~-~:=::·~ -~ -:- - - -:~~::~:__ 3~-~--~--~ J~I- ~ ~~!- ~ ~ ~: - ~ ~ ~ ~ ~ ~ i • ., j J . i o.oo o.oo o.oo' o.oo o.oo: o.oo o.oo o.ooj o.00! o.oo. .. o.00 0.00, 11.363.65 0.00 0.00 o.oo: 11.363,65 0,00 o.oo, 0,00, 0,00 o.oo . --·-•··---··-·~-·-- .. ···-~- ·------~·---··-· --· . ·-·· --:-- -----------=-=t·· ·-···--.--·--·--:::r- -----
~ ~ ~ ~· ~ ~. ~ ~ ~ ~ I I
____ o._oo,..! -. oool =----4 o~L _ F-'-~~~~~~-----------~----~·-----------~------~----~------~----~~-----
··-··---·-·----···=,=========~======'======'======l======I
o.oo
300
finanziarle
Totale Concessione Altre spese SPESE PER
crediti di per Incremento INCREMENTO medio-lungo di attività
- --o.oo~. - - - - - - --o i{- O<M{-- - o.oor . ---·-··--····-·_'_I_---- .. J ..... ·--·. -·· .. l
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
DIAmVITA'
0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0.00
o.oo 0,00 0,00
01 . Sistema di protezione civile
02 ln1eiventi a seguito di calamità naturali
03 : Politica regionale unaana per 11 soccorso o la protezione civile (solo per lo Regioni)
=1rota1o"'"1onerr-~drik.. ---[_~-- _.'I.·()(): . o.oo.
·---------~····-~-------·-------------------------------- Missione 11 Soccorso civile
0,00 ·----------·--- -----------+----- ------··- -----
05 i V'tabilità e inlraslrUtturo stradali
-------------------
04 : Allro modalità di trasporlo
03 Traspotto per vie d'acqua
01 Traspotto ferroviario
02 'Traspotto publlllto locale
06 Politica regionale unitaria per I trasporti o il diritto alla mobill!a' (solo per lo Regioni)
, _ __,J'-i_ola_lo_·_·ln..to_·_····_·_ne_ .. _10_·_1i_'fNPOltl_· __ o_dltfft_o_o1_ro_mo_bl_ll_ra_!__ .. __ .__c>.()()l_ 1~.363.65j_. __ ~ o_.oo_. o_,oo_..: 1_1_.363_,65 __ 1 __
FINANZIARIE termine
0,00
--~()()~ _().00 ~---- _<l._oo~---~-~---- 0,00 o.oo 0,00 0,001 0,00 0,00
I ----- --·-------+----~-----~· 0,00 0,001 0,00 0,00 1.526,301
I !
o.ooj --··T 0.001
i o,ooj
0,00 0,00
0,00, 0,00
0,00 0.00
o.col o.ooj
0.00 0.00
0,00 0.00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
>--~------------------·- -·- --------------- - ------<-------------~---
05 I Aree protette, parchi nalurali. protezione naluralistica e 0,00 ___ j iorest.azione
06 I TU1ela e valorizzazione dello risorse idriche 0,00 --- .j
07 j Sviluppo sostenibile lenitorio montano piccoli Comuni 0,00 08 j Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento r------0,0({-··-- --1-~-~-- - -·-- - - ·- ·- j .. . 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la 1 0,00,
· i~~=~="' 1 · '"I I
0,00' 0.001
o.oo
Missione 09 Sviluppo sostenlblle e turala del territorio e do/l'ambiante ··c··c--. ---1-·-··--··~·-;--~-·--·--···1··----·-·-··1···---- -, ., .. , .... ; -:·· ···c:c···~oc."=]"''- · ·- · ··-· --···-- ·---····--··=~~~~==-·--·~·=·~~=-===='=-~========!
~ ~! ~ ~ ~ ~ ~ ~1 ~i ~ ~ ~ ~ ~
o.oo! o.oo. ~001. o.oo ····-~~~=--~~ -o~=~-·-o.oo o.oo! 1.526,30 o._.o_o~' o_.oo-+ o.oo, 0,001 0,00 ~· ~ ~i ~ ~ ~ ~
I
t I L j 0,00: 0.00 0.00' ·1i.òo1 · 0.00 o,oo! --0.0ot· ·1i.0o; -o.oor · 0.00
0,00! 0,00: 0,00 ~------·-0.-00 ·-·--· o.ooj ···~--- o.oo! . o.oo _
0,00 0,00 o.oo: 0,00 o.oo
02 ! Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
-ò3ìru11uti
04l~~i;~;;,Ì~ralo
Acquisizioni di attività finanziarle
o.oe: 0,00
e.oo, o.oo,
Concessione crediti di
breve termine
Totale SPESE IN CONTO
CAPITALE
0,00 0,00
Altre spese In conto capitai e In conto
capitai e
01 i Difesa del suolo
I , ~ m ~ i ~ . ~ • ~ ' ~ m ~ I ~
03 i Politica rogionale uniÌ;;-,izip;Ì~nsse.ii~'d;;ii~·;rÌ1~rt~ ~ . -l- -- ··- -o.or- .. -0.ool . o,oor·- . -· . o~ooj--· - ... ·- o,ooj- . --- -<ÙÌo)' - - --- o,oo -----· -0.00 ·--- --- -------0.001 --------o-.oo--+-----0-.0-01
1 l'e<1illzla abllatlva (solo per le Regioni) ' 1 j 1::~,:;1u1ono B • Auollo del tentl;;,;-;J·;,iiiw;· r . 0:001 Ùoi401- - - -- o.oo=o,Ool_~- - o.oor-· - 3.eos,4cf -· o.oo o,oo -------0.-00 ... ,1--·---o-,oo-r---·--
,_~~----··--- .;.;::,.-::..;.;..;._.;..;..;_·....:.~-_;~:;._-_:~---_- _ _______.:.._-----.:._-::....__.: . .: .. :J ........ ~------·'--------'-----·J__:_ ~----.!. L • _l_ ----------------
Investimenti
o.oo; o.o<{
I
I 1.526,301
1.526,30,
Altrl Contributi agli trasferimenti
e acquisto di terreni carico dell'ente
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
Tributi In conto Investimenti fissi lordl capltalea
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
TofltlaMlulOnat•-SvihiPPo~o --- ····· 1·
~ ·---·----
~ :1 ~1 :1 - ~i :: ::-.::: __ :=\ -~ --~ :_I i ... 1 __ ..... 1- -+ "1- -..,-- 1-- ···~ { ....
05 l Pollllca regionale unitaria per lo hiiuppO ~~~~la compod!Mta' (solo per lo Regioni)
04 I ReU e altri servizi di pubblica utilità
0,00
0,00
.... ·i··-······--- :1 · . . . T - ---- ·r i-'--~.-. r -------.------··.-----e-;~---.--------·· _ -~·~j _ o.00 -~·ocj1 _ -~·ooi' 0.001 o.ooj___ __ oJJci'_ .. --~~~!- _ o.oo! o.oo
I I I ~
0.001 ~::1- .. ·------~::----~~--~1---~ :1 ~---:1--~·· ·~
_l - L_ L- --- .. - . - , . _j ------------~- - - - -- --··
01 I lnduslria, PMI e Artigianato
~
-----------···--------- -- ----- ·----·-- ·-- mmercio ·reti clislributìve ·tutela del consumatori --.-~---~· --···--~--
Rk:crca e Innovazione
~~~::-·.----- -_-:-:--.-. ---------------~T•o • Mlalone 14 Sviluppo economico e compeUtlvllil
05 ! Servizio sanitario regionale • lnvestlmond sanitari
04 i Se!vizlo sanitario regionale • ripiano cli disavanzi sanitari
frelallvlad~-~ ------------- '~. -------- ~- :_~ - ~[ :~! - ~: ~·- ~ : ___.~=---=~ __ .::!:_-· . ~-· :: 01 :uiteriorispeselnmateriasanitaria o.oo o.oo; o.oo; o.oo. o.oo o.oo o.oo· o.oo: o.oo: o.oo; 0.001
' ~ir;-~:,_-..;-- ~ -- ~---- ~ : : ---~ : ---~ :_ -~:~ :
Mlaslone 13 Tutela dtllla Slllute
____ _ 1 r r I :-- -- --. _ .. _ __J
~:~=-~~~~_:-~~1e1a1a~ l o.oot o.ooj o.oo; o:~~---- o.oo·- o.oo. o.oo;___ o.oo[ --~:i... jTota1ear&dclllet2·DltllflAClall,pollrlchasoclalla I o.aol' o.oo; o.ooj o.oo o.oo: 0.00!1 0.0011 o.ao: o.oo; ,bftllla I i ' I I I
0,00 o.oc I- .
o.oo: O.OC!
0.001 o.oc o.oo, o.oc
j o.oo· 0.00 I
04 1 •nterventi per soggetti a risdl~ di esdu_~o_~-~~- _, __ _ o.~j ~:()(Il _ _ _ o~oo_ I __ .. ---~~- }. ---~:~._ _ _ o.ooj o.ool _ o.oo, . . _ . o,CICIJ __ . _ _c>.11(1~- _ __ .. -·· ~~1 ~lnterventiperlolamiglie___________ _ o.~1 ~'.oo -~~~i -~·~i __ _«>.~-- o.oo; o.oo ---~~--- _ .... !:~j-----------o~-- o~~
-- I I I I ' I ' ' 06 1lntC11YontiPDflldlri11oanacasa ---j--·-··· o.oo, ---~o.oo o.co_ o.CO, o.oo o.oo, o.oo, o.co o.oo, o.oo o.oc 07 jPtcgrammaztoneogovernodellaretodelseMzl o.oo: o.oo o.oo: o,oo' o.oo 0,00· o.oc o.oc o.oo
i sociosanitari • sociaJi : t I ' I
~t~~-~a_zi~~-~:~ ~ · -L __ ~:~{- -~~l----- __ i~i~------- O.§~ - ·a.oo· - - - ·o:oo~~- :~~~:-~ --~~=o:oo;--- ~- ~--~- ·a.ooL-~_- _ 09 iServizionecrosc:cpicoocimìteriale I 0.001 0.001 o.oo: 0.001 o.oo o.oo' o.oo: o.oo' o.oo:
·:'::::=?::~~-~~~---~---~~~=~~-~~-F~:~·-------f :: :~~~:~~::~-=---:~~--::-=--: Mlalone 12 Ditini sociali, pol/Uclre socia" e famiglia
Contributi agli Investimenti
carico dall'ente e acquisto di terreni
Tributi In conto! Investimenti capitate 8 fissi Ioidi
Missioni a Programmi \ Macroaggregatl
i I 1 Totale Altri I Altre spese Totale Acquisizioni I Concessione Concasalona Altre spese SPESE PER
trasferimenti I In conto j SPESE IN di attività i credHI di crediti di per Incremento INCREMENTO In conto 1 CONTO . I medio-lungo cli attività DI ATTIVITA'
Il I 1 capitale : CAPITALE finanziarle I breve term ne I 1 1 11 1 1 cap a e I i i erm ne nanz ar a FINANZIARIE ····----------~----- -----r -- -- + ----\- !
I I -~1 201 I 202 l 203 I 204 I 205 ' 200 301 t 302 • ---303 i-~:_-~---~-------~----·
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
............... ·- -· ·-· _. ...
0,00 0,00 0.001 0.00 o.oo o.oo - ------------ T -----
0,00 ·-·~'···'f
0.001 0.00
--· -- -----------·----·
o.oo - _)_
0.00
o.oo
o.oo 01 Relazioni inlornazionali e Cooperazione allo sviluppo
Missione 19 Relazioni lntemazlonall
0,00 0,00
01 Relazioni finanziarie con le allre aulonomie territoriali
02 : Polilita regionale unilaria per le relazioni con le allle · aulonomie locali (solo per lo Regioni)
I Totale Mlalone 18 - Relllzlonl con le al/Iv a.#;nomJs ! O.DO; , _ __._1e_n1_1orla __ u_e_1oca_t_1 I j_
-- -----~----·- I I
0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo; I o.oo: 0.00 0.001
0.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 0.001 o.oo: O.DO
oooì i o.oo: 0,001 I 0,00 I
0,001 0,001 o,oo; 0,00 • I I I -·-L- I ! -- -------!- ·"'--- ~-!- -· ----~- -----
0.00 o.oo
------------------~-------------------------· Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
l 1 1 01 IFontienergetiche O.DOj 0,00 O.DO' 0.00, 0,00, 0,00 0,DO 0,001 ~· O.ooi O.DO 1---,-----------------+-·-·-----·---,-- -··-·-·-----,----------- .... 1 -----~----------------------+-- ----·-··-----t-·-··----- 02 ; Politica regionale unitaria per l'energia e la 0.00; O.DO 0,001 o.oo, uoo' 0,00 O.DO 0.001 . 0.001ì 0,00
1 diversificazione delle tonti energetiche (solo per le
__ 1;:;:::;;'"":""~-..;L o_.oo_l ---o~:i ·-· ~::l _ o,ooL -----~:L ~·ool ~·ooj ---------~·:!_ :·:L . -~~:J_ . _o:: --~---------------~----~----------------~- ·------~-~~~~~~~~=~~~~~~~~. i_ ~ J . J . __ ._
0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
o.oo 01 j Sviluppo del settore agritolo e del sistema I agroalimenlare i 02 1 Coccia o pesca
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
04 : Poli1lca regionale unìlaria per il lavoro e la formazione O.DO . -1~.::E~u:::u~wmo,;-_T --0,oOJ.
03 'Sostegno wroccupazione o.DO 02 ' Fetmazlono professionale
---· --·-- ---- - -------------- ------- -·-----·----
i t ~i ~! ~ ~i 4 ~,I
03 I Polltlcn regionale unitaria per ragrico11ura. i sistemi o.oo' 0.001 o.ooj. o,ool o.ooj . ll.oo! .. o.oo agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) I i ! ,
1
,_·_--_--+-~~-a!os_~-,;,_u_!i_'uJ_n~_orl_ne_• __ ~-~-~-i-rico_-_"_;~_-·_;;o_·-_m_,;1,._-_---~~----~~,------_····_-_-_-_--_0_~0o_·~r--·-_-_·_···_··_-·_·--_-o_·.o_·ò~r-_··_··_- __ -·_··a_·~_o41._··_-_···_---_--_--_-·_o_.oo_~l o._004j o._oo-+-----o-.o~oj o_.o_of-------o-.oo ~---~·oo o_.o_o
·-~----- ---------------··--···----·--··--·------------·_-----_._------------·---·--·----·-"'--.·---·-·-· i_-;.~.:.._.:_~-.-... -~-~; .. :.~-~~-..e.c..=c="1~=~========~·""'==========~~>=· ==-===='*=.c=-'--"---"--'-__L----'----~-------
---·--:.:----~~~~--------~:~~--- ---------~:~~;~-- o~~ ----:ooÌ~----- :~r-----~~;··------:.:i----: I · i
o.oo o.oo] o.oo
I _J -
0,00 0.00 o.oo: 0,00 0.00 o.oo' o.oo 0.00 o.oo
- ~--....---- --------------;-
o.oo 0.00 o.oo
o.oo, 0,001 --- i o.oo,
!
o.oo 0,00
01 : Servizi per lo sviluppo del me<cato del lavoro
Totale SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
300
Missione 15 Poflllche per U lavoro e la formazione pmfesslonale
! I Investimenti Altri Totale I Tributi In conto:
fissi lordi i Contributi agli 1
trasferimenti Altre spese
SPESE IN Acquisizioni
capllalea : In conto di attività Missioni e Programmi \ Macroaggregatl I carico dell'ente: e acquisto Investimenti In conto
capitale CONTO
di terreni capita le CAPITALE ! finanziarle
- ----------------+----- -----
201 202 203 ~ 205 200 ~1
: Concessione Il Concessione ! Altre spese , crediti di crediti di I per Incremento 1 breve termine ! medio-lungo di attività I termine I finanziarle
------------ .. ----~==~---_-_-_-_-_-_- __ --------~------~-------- ~d--~-3 __ b_3_~--~
PAGAMENTI IN C/RESIDUI PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -
(") Allegato Introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza deil'aggiomamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196del 2009 e resi disponibili a ISTAT
o.oo; 204 205 200 301 302 303 304 300
o.oo, 0,00 o.oo: o.oo o.oo;_ o.oo o.oo o.oo'. o.oo: o.oo! o.oo! o.oo; o.oo: OJICI
_J ·- - --- -------
o.oo o.oo: 02 -Fondo c:radill di dubbia eslgibHità I . . - -~.~r o.oo: o.oo; -=-o~o=.ooc-:i-· ---,-o.oo=-,-, ---,--,,-o=.oo"'""· ====o=.oo=:====o~.00-;-. ----o ... --c. "':~~; -- -
-~~·:;:;~----r- ·- :s-- ~:.:1=-=-~3- --- ~ ~-•·-·-E -;..i--=- :1---:-l-=~::_ .. ·==-=-~::_~==-~
I Totale Concessione i Conc:eaalone ! Altre spese i SPESE PER
crediti di , crediti di I par Incremento: INCREMENTO breve termina ! medio-lungo 1 di anlvllà ! DI AmVITA'
termine ftnanzlarla ; FINANZIARIE
j Acquisizioni di antvllà
finanziarle
Totale SPESE IN CONTO
' CAPITALE
Allrespese In conio capllale
Allrl Contribuii agli trasferlmanll
In conio capita le carico dell'ente e acquisto Investimenti
dllenenl I -------+------------- -+---· - - 201 ' 202 i 203 ·------------ --------------··· ----- -----+-----t-1 -----t!·-------,--
02 '. Ccoporazlono tarrilorialo ----4 0,001 0.001 o.oo: I Torato Mlalotro ,, • Roladonl lntemodonall . o.ooì o.oo: o.oo: ; - - . - . . - . . - - .. - . --· -·- J I L. . I - .
Investimenti Tributi In conio Ossi lordl
capitale a Missioni e Programmi\ MacroaggregaU
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI AmVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
............... -- -· ..... ·-· ... ·-·· .......
143.661,25 e.oo 143.661,25 I
o.oo! 143.661,~i 143.661,25
143.661,25 o,ool 143.661,25
I
02 1 Ouola capitale ammortamento mutui e prestili obbligazionari 0,00 i 0,00'
----1TotaleMi~;;;;;50·Deb~topubbli~ TotaleMacroa_g_g_rega_t_1 _ ___, :-::-+[-------:-::-:[,__---··-·----- i---
Missione 50 Debito pubblico __ J_.--~~~-'-·---·------------
Totale Rimborso di altre forme
di Indebitamento Rimborso di prestiti
a breve termine
I Rimborso di mutui e altrl finanziamenti
a medio-lungo termine - ·- .. ·-~-~---~----- - -- -- -----·
403 401 400 404 402
Rimborso di titoli obbligazionari Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
488.692, 77. 01 ' Servizi per conto terzi - Partite di giro
---------------· -----~--····------ -===---- Missione 99 Servizi per conto terzi
700
Totale Uscite per conto terzi i
I Uscite per partile
di giro - --~~----- ·-·- - . ~ ....
701 I 702 I -- ---- - l - • ±_:______-___ --- -----"--------------- - -- --- L._____________ ~~===·~------·- - --·--
Missioni e Programmi \ Macroaggregatl
703.609,93
0,00
214.917,16
0,00 0,00 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
\To~;.i~n~-9g~~~~rcontoterzj -------- __ j -~_-48a~92:nj __ Totale Macroaggregatl ! 488.692, n I
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2016 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Titoli e Macroaggregatl di Spesa Totale di cui spese non ricorrenti
Titolo 1 • Spese correnti 101 Redditi da lavoro dipendente 1.519.633, 70 0,00 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 112.335, 10 o.oo 103 Acquisto di beni e servizi 2.435.617,26 0,00 104 Trasferimenti correnti 214.228,45 0,00 107 Interessi passivi 122.284,14 38.000,00 108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 12.332,16 o.oo 110 Altre spese correnti 254.783,20 o.oo 100 Totale Titolo 1 4.671.214,01 38.000,00
Titolo 2 • Spese In conto capltale 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente o.oc 0,00 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 239.852,42 0,00 203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 200 Totale Titolo 2 239.852,42 0,00
Titolo 3 • Spese per Incremento attività finanziarle 30100 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 30200 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 30300 Concessione crediti di medio·lungo termine 0,00 0,00 30400 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 30000 Totale Titolo 3 0,00 0,00
Titolo 4 • Rimborso Prestiti 40100 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 40200 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 40300 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 143.661,25 0,00 40400 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 40000 Totale Titolo 4 143.661,25 0,00
Titolo 5 • Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassie re 50100 Chiusura Anticipazioni ricewte da istituto tesoriere/cassie re 4.925.927,01 o.oc 50000 Totale Titolo 5 4.925.927,01 0,00
Titolo 7 • Uscite per conto terzi e partite di giro 70100 Uscite per partite di giro 488.692,n o.oo 70200 Uscite per conto terzi 214.917,16 o.oo 70000 Totale Titolo 7 703.609,93 0,00
Totale 10.684.264,62 38.000,00
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
~LL . =) .............. - _,. . ...._.. ·-· .... .., . . . .. .._.
r O,OOj 0,00
r _________ 0.001 o.oo
40300 Tipologia 300 • Altri trasferimenti in conto capitale o.oe] j I
40400 Tipologia 400 • Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1 20.000,0011 ----------~-- .....,.._ ----··· -.---..-- . -~- -------------------------------------1------------------- -~--- ----
0,00
0,00 0,00_1
0,00,
. --- -
~:ricil- !
0.001
o.oo[
169.082,oo:
40100 Tipologia 100 ·Tributi in conto capitale ~-----~>-------------·-·---------------
40200 Tipologia 200 • Contributi agli investimenti
---~---·----~----~·-··· .... ·------------------------------------------------------------------------------ -- ---- - Titolo 4 Entrate In conto capitale
o,oo! _ 603.590,851 o_.0~01,, o_.o __ o
o,ooj 1.000.oot o.oo o.oo
~~I ·~~~ ~:~~t ·· ~ ~::1------~-:~-~· o.ooi 102.500.001 o.ool o,oo
! o.oo: 713.090,85 0.001 0,00
' I ----·-------·-··-· .. --·-·-r-····
Tipologia 300 • Interessi attivi I 0,00! -------·-··------------------------------- ----1-----------------··--······
Tipologia 400 • Altre entrate da redditi da capitale j o,ooj
Tipologia 500 • Rimborsi e altre entrate correnti ' 102.500,ooj
Totale Titolo 3 718.122,21 I
30300
30400
30500
30000
608.622,21.
7.000,00.
o----·-------- .. -.-· --- .. ------···-· -·----·· -.-.-. - ... -. - .. - - - .. - .. - .. -----------.-. ---------·-·--·-----~--~--------~-----------~--~~----~----·----------~ 30100 I Tipologia 100 ·Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni :
---;o200·-r,:ipologia 200 • Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 1
irregolarità e degli illeciti
Titolo 3 Entrate extratrlbutarfe i.=----------~'-'-'==========c================~~===~~~-------·~·~-~I. ~~-~~~~~~~~~-~-~-=-·=--=L=-·-=··-=-====--~-=-=-=~-1
20105
20000
-~?_1~1 J!"~~ogi~ 101_ • 'T"_~ferim!_nti correnti da Amministrazioni pubbliche
20102 Tipologia 102 ·Trasferimenti correnti da Famiglie 1.os8.39~.7~l o.oo' 1.068_,3_9~.~5__ .. o.o~r-- ·····---------<>._~
~; ~~ ~- M~ ~ 20103 Tipologia 103 ·Trasferimenti correnti da Imprese 40.000,00! 0.001 40.000.oo;· -- o.oo: o.oo 1-----+-----=================----~----------·------·~-------------------------------------1
_ 201~- j Tipologia 104 ·Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private ·-·. O,OOj O,OOi 0,00 o.oo' 0,00
\Tipologia 105 • Tra~ferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo_____ __ ---=~,o~L- _o~ocf -~--o._~: --- ----- - o.o{ - =-=~~- o.oo
i Totale Titolo 2 1.108.399,75. 0.001 1.108.399,751 o,ooj o,oo
Titolo 2 Trasferimenti correnti
0,00 2.438.076,071 o,oo: 10000 i Totale Titolo 1 2.438.076,07
0,00
0,00
0,00 -------------
0,00
0,001 i 0,00,
2.245.847,211 o,oo:
.. _ -~oo: . o.~~L _ 192.228,861
o,oo:
0,001
0,001 -T
o,ool
0.001
2.245.847,21 ·
0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e petequatlva 1------------==============·=------------------------------·-·------------------------1
10101 I Tipologia 101 ·Imposi~. t~sse ·~proventi assimilati
10104 i Tipologia 104 ·Compartecipazioni di tributi - - t ------ - - ----- - ---- -- ------- ------------------·-- - --------..------ ----- ------- --
10301 ! Tipologia 301 • Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 192.228,86 I . ······-···-···--·--·--·-··-···· ·····-·······-·
10302 i Tipologia 302 ·Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00,
Accertamenti Accertamenti Previsioni di Competenza
Previsioni di Accertamenti competenza del
I Biiancio Plurlennale
!==-=e.ccc=~~========·=··=-·=-=· ·=-·=·-================,~~,~~~cc!..c._· ·-----------L--·------·--·~~'-=--=~=~=occ=~--"-'-'· o1';'-'-=====···--'---"'---'-" .. = .. =J ..
Anni successivi i I . f
Secondo anno successivo a quello cui si riferisce Il rendiconto
Titoli e Tlpologle di Entrata
Anno successivo a quello cui si riferisce Il rendiconto
--···-··- -· -· ·-· ••• ·-·· ···- ALL- f) CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
i 1.629.680,03 o.ooJ 1.624.648,67 o,oo 0,00 Totale Accertamenti
0,00 0,00 0,00
t=========================-= :~~==~I -r ==-- --- -.-.-- -------------·-··· -+.'..-. --------- =~-=='-,_,j __ ,~-~~=~~=~---==---=l=. ='-====='========I
0,00
ntoto 9 EnlTale per conto fe121 e patflte di giro
0,00 0,00 0,00
o.ot o,oo --· o.~oj -- ---- - ------- 0,00
o.~o[ _ _ o,oo . ~~~-°--· _)__TiJJ(I_~~~ 2,~~ =-~~~-i-~ne ~~stili a breve tenni~!_ _
6030~l Ti~~~~~!~~: ~~~~i~-~!_ ~~tui e altri fìnanzi~"!1!~t~ ~'!1!'i~-!_u~~~ termine 60400 Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento
1----1--------------------·---·--~--~--····------f.-=·-----_,___ __ 60000 Totale Titolo 6
o.ooi o,ooi 0.001 ·-~-----"·-- , ______ . o.oo! o,ool o.oo'
o.ooj o.ooi 0,00'
0,001 0,00! o.oo; 0,00 0,001 0,001
I
t.======~==-==========--~,==~=~--~---~-~---------·-··--··---- 60100 ! Tipologia 100- E~isslo~~ di titoli obbligazlonari --
!===·=-=--=· =---=-=-=·=--=--=---=-·-=··=~=========--"==-"'='=---~=-==±-------------~-----~-~-~-=1_-~---~- . I - !.__ - -- --- Titolo ti Accensione Pt8Sllll
0,00 -·--·-----
0,00
;,, _
0.001 ·-·- ---1--- 0,001
Accertamenti Accertamenti
Titolo 5 EnlTale da riduzione di attllllM finanziarie •==================-------~-----~--- _--:--~-·· - ··-----··--- -·--···- ~- _--_- --·-·· -------------------------- 50100 ! Tipologia 100- Alienazione di attività finanziarie ~.o~j _ --~~~~L- _ _ __ O,?O'. --~~L o.oo
1_so_20_0~' _Ti_po_log_ia_2_0_0_- _Ri_sco_ss_io_n_e_crect_i_ti_di_b_rev_e_te_rm_i_ne o_.o_o_._1 o.o~L o_.o_o: o_.o_o_.__[ o,--too
_ ~0300 1Tipologia300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine o'.~o! _ _ ~~o; -~._o~;_ _ _ ---~-'-~[_____ _ __ ------~~ -~-~=-=1~=~~t;~~~~~~~ entrate per ridu?jone di atti~tà finanzia~~----- _ __ __ _ _ ~:~~j _ ~:~1---- ~1~:-- -- --~:~~!-··- ------ - --~~~
I=================------.~-;;.:;-;;::,~;;':..=.=---=-.-:.-=--=--_::'--:..:.... -=~,;_.:.:__::_:__:_::__:___-....:..:..:...._:__- j ~-' --· -- ....:~; .. :--=-.:...::.;..::;..;::.:.:....L:.....::...::-.·----~--~---~-~- -=---=--~-=--=--~-~--=--·=--~--~--~- -~--,
-- -·--·--~-·--- ---· 40500 i Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale
40000 I Totale Titolo 4
120.000,00 0,001 o.o<;J- -- -
Accertamenti
Previsioni di
competenza del
Bilancio Pluriennale
Titoli e Tipologie di Entrata Previsioni di I Competenza
I 120.000,ooj 309.082,00j
Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce Il rendiconto Anni successivi
Anno successivo a quello
cui si riferisce Il rendiconto
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
............. ·- _, ·-· _, ...
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 o.oo 0,00
o.oo' o.ooj_
Titolo 4 Rimborso Prestiti
401 [ Rimborso di titoli obblig~ionari
40~j_ Rimbo~~o prestiti a breve ~ermine
--· ----------------------------··------··----- ---------- _ .. ·-·---··-···-··---·-·· -----~--------- __ L__ __ ~-~...c===.c~------~----·------
0,00
0,00
0,00!
0,00 o.ooj 0.001
0,00 0,00
o.oo
0,00 0,00
0,00,
o.ool 0,001 0,00[
I==~=·~========-=····=····=···=···=···=-=-··"°'·· .e~·--·------- ··· ···------~~==c"~~~~~~~c=•·coc=·~~~-----------~-~· 301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00' . 00 •. 0000··1 302 Concessione crediti di breve termine 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine o.ooi o.oe] -::·~1~~~~i;""""·"'~"·"··àfi"~~·~ .. ··~ ····~~ ---~ ~~~--~~::! . -:r~- Titolo 3 Spese per Incremento attività finanziarle
J===================~=•===============·==±===•====~========"=======>.~.~oocc=•~ccoc~o•~·-~==1
0,00 0,00 200 I Totale Titolo 2
203 ! Contributi agli investimenti
~-J!~~ tr!l;f~_mi~~j~~ont~capita~:_ .. 205 i Altre spese in conto capitale
875.555,73 0,00 0,00
201 202
0,00 _o._o~j _ _ _ _ o._oo~: __ . o.ooi 719.057,731 156.498,oo o.oc --------'-------------~·
~: u6 ~ ~· ~ i t ~--·--~·---- ~i M~ ~I ~' ~
________ -_--_-_--_---_-_--_-···-·~···_---_--_--_··· o_.o_o.._i ---~--------- o~oo) ···---==o._o~o·_···· o_.o_o~-- o_.o_o
875.555,73! 119.051,131 156.498,ool
_ j Tributi i~_conto capitale a carico d_en'ente j Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Titolo 2 Spese In conto capitale - ------------------ -- --- - -- - - --- - ------ --- -- - ·------···~---·. -------------- - - . ~----- -----·----------------~------~-------~------~=~====~~~--~~-~~~.
·------====---~-~~--------------- --------------------------------·-------~----~=- ·=·=·=----=~--------,--~-~-~~~--~-~--------- ,___1_0_1 __,f_R_e_dd_i_ti _da_._1a_vo_r_~_di_-J>El_n_d_e_nt_e -----~---- 1.562.823, 16 249.941, 71 l 1.493.416,67[ 138.547,24! 0,00
--~-~--+~-~-~-~-;-~_:_l_i_~_~_i_i_~_r_~-~-~-~_-"_-~---------~ ~~~I~ ~f~: ~~---· __ 1_~-~-~-~-~_i_i_i~--- __ 1_~_:_~-~-~~1------~-~-~ 101 1ntere~~~P~~i~i ··-------··-·- -------+--------9~:~~~·~~r~---· _ --~~~ _ _ 9~_:111~~~----~---o_.o_oL__ o,oo 108 Altre spese per redditi da capitale __ .. L_____ _ _ _ 0,00! 0,00 O,OOI o.oc' 0,00
109 j Rimborsi e poste correttive delle entr~~------· _ .... ... _ ' 12.332, 16' 1 __ 2 .3_3_2_, 1_6~- 12.332:-1ff 12.33i.1E,f o,oo
~: 1~:::1:;::1:~~renti .. -~, -- -4.:~~:~~~~~- 1.2~:::::::~1 4.:~~:::::~: 18::::::~~:--·· - ~:~~
Titolo 1 Spese correnti 1--------~"-'==========-'-='-=-"'---'---------~~======~~-~-'-~----- .. -·------~-·------------------~~~~~~~-~--~---~"---'-'
Impegni Impegni Previsioni di Competenza
Impegni Previsioni di
competenza del Biiancio Pluriennale
Tltoll e Macroaggregatl di Spesa
Secondo anno successivo a quello cui si riferisce Il rendiconto
Anni successivi Anno successivo a quello
cui si riferisce Il rendiconto
--···-· ·- -· -· ·-· ••• ·-·· •• ·- A LL . .$!) CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 • IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
o.oo 1.994.280, 1 o 13. 753.590,351 185.356, 70 :
14.648. 717,62 Totale Impegni
o.oo 0,00 0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro t=================~--===..,o==-=-c=.,.-.c.·: c.,-.--,- ... ,o~c-c=·--,:-•7-•7 --~-- -•--•--•· ,,..,-._.- ••-••·=~-·~• ---~o--c-~•=oo.-,-, ,--,-~.__ .. ,=·~~,.--=~-'-~=~~=-•~---~·~--=-=-~--·c..··.,.=--···~·=··;=··--=--··=·--=· =~-====I ___ ?~~ J':'s __ ci __ ·te __ pe r_ pam __ ·te_d_i_ giro _ _ __ _ _ _ __ 1.836.ooo,ooJ o,oo. 1.836.ooo.oo; o,ooj _
102 ! Uscite per conto terzi .... _ __ . _ _ 1.220~~oo.00J o,oo 1.220._ooo.oo; o.~~I 700 I Totale Titolo 7 3.056.000,00 0,00. 3.056.000,00: 0,00i
!================'-'=·---------- ---=====-=---~---~-- .. - ... -------·---·- .. · --·----.'--. ·-~~==~,=~=~~===--~-l. ==!·======~
1ltolo 5 Clllusuta AnUclpazlonl ricevute da lstltuto tesotlerelt:11S111ere . ·~---·-~--~ ~··- ··~-···--·~·-----·------------·----·---------·--~--------------·-------·- --------.,......-:-----·------- .. -:-:----::-:-:--:--·-:-:--:----:-. -~-:--:---::
501 ! Chiusura Anticipazioni ricewte da istiMo tesoriere/cassiere 6.188.991,811 o,oo 6.188.991,81; 0,00 0,00 soo ;Totalelito1os 6.188.991,e{ ..... -----------O.oo:·- .. ·-----6.188.991,81;,· o.oo o.oo
I '
Titoll e MacroaggregaU di Spesa
Impegni Impegni Previsioni di
competenza del Bllanclo Pluriennale
Impegni Previsioni di Competenza
I 144.141,311
_ 0.001 144.141,311 400 i Totale Titolo 4
Anni successivi Secondo anno successivo a quello
cui si riferisce Il rendiconto Anno successivo a quello
cui si riferisce Il rendiconto
0,00 0,00 0,00
0,001
~:~~r 0,00 146.767,94
o.ooi o.oo, o.oo: 146.767,94:
403 · Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine _____ ,. --------·· ... , . ---· -·-·- --·
404 ! Rimborso di altre forme di indebitamento
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
....... -· ·-· ....
• Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali 1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture. sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettilica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della conlabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4·2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno·+·. le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno•.·.
2) Indicare gli impegni impulali conlabilmente all'esercizio cui il rendiconlo si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettualo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni rìsultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del tilolo primo del D.Lgs.11812011, la voce comprende i debili che sono stali cancellati nell'ambito del riaccertamento slraordinario dei residui con imputazione all'esercizio.
3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
Totale Missioni
; Totale Residui Passivi j da Riportare (TR:EP+EC) I . ~······~···
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)
Totale Pagamenti (TP:PR+PC)
Previsioni Definitive di Cassa (CS)
Denominazione Residui Passivi da
• Esercizio di Competenza (EC:l·PC)
Economie di Competenza
(ECP:CP·l·FPV) Impegni (I) (2)
Pagamenti In e/Competenza (PC)
Previsioni Definitive di Competenza (CP)
Missione, Programma, Titolo
(""") ~~~~-----------
Residui Passivi da Esercizi Precedenti
(EP:RS-PR+R)
Rlaccertamento Residui (R) (1)
Pagamenti In e/Residui (PR)
Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
• Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegale dalla Regione 1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamenlo dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scrillure, sia l'importo dei debiti cancellali e reimputali agli esercizi successivi eflelluato in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamenlo dei residui non può essere effelluata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentili (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4-2). Le rettiliche in aumento sono indicate con il segno"+", le rellifiche in riduzione sono indicale con il segno·-·.
2) Indicare gli impegni imputati conlabilmenle all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui eflelluato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.11812011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellali nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.
3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
Totale Missioni
Totale Residui Passivi : da Riportare (TR:EP+EC)
Residui Passivi da
Esercizi Precedenti (EP:RS·PR+R)
Residui Passivi da Esercizio di Competenza
(EC:l·PC)
Economie di Competenza
(ECP:CP·l·FPV)
Residui Passivi al Pagamenti In Rlaccertamento
01/01/2016 (RS) e/Residui (PR) Residui (R) (1)
Previsioni Definitive Pagamenti In di Competenza (CP) e/Competenza (PC)
Impegni (I) (2)
'----·-·-----·· .. --·· -·· -- ·- -·-·- ----~----------·- -------~ ---· Previsioni Definitive Totale Pagamenti Fondo Pluriennale
di cassa (CS) (TP:PR+PC) Vincolato (FPV) (3) ' '
Denominazione Missione,
Programma, Titolo (***)
~lL. CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo
I 5100 I Anticipazioni di cassa 1.030.094,63 4.925.927,01 Totale lltolo 7 1.030.094,63 4.925.927,01
Titolo 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo 4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 2.663,33 15.320,20 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza
vincolo di destinazione o.oo 182.946,35 4466 Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica 0,00 21.687,51 4501 Entrate da permessi di costruire 32.338,78 124.117,34
Totale lltolo 4 35.002,11 344.071,40
Titolo 4: Entrate In conto capitale
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo 3101 Diritti di segreteria e rogito o.oo 534,19 3102 Diritti di istruttoria 500,00 500,00 3103 Altri diritti 4.434,60 29.728,09 3118 Proventi da mense 4.937,39 14.290,33 3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 10,41 13.586,40 3131 Proventi di servizi produttivi 72.239,99 387.678,86 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 24.291,35 68.572,97 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 2.692,38 18.562,51 3202 Fitti attivi da fabbricati 216,67 2.122,07 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 28.098,45 138.014,84 3516 Recuperi vari 22.008.n 84.607,59
Totale Tltolo 3 159.430,01 758.197,85
Titolo 3: Entrate extratrlbutarle
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 59.624,n 414.287,01 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 97.268,33 839.215,62 2511 Trasferimenti correnti da comuni 38.776,80 51.735,86 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 0,00 2.000,00
Totale Tltolo 2 195.669,90 1.307.238,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 688,83 688,83 1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 340.948,32 735.325,90 1104 TASI riscossa attraverso altre forme 1.754,00 3.378,24 1111 Addizionale IRPEF 80.661,30 245.497,33 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 0,00 567,95 1199 Altre imposte 0,00 2.460,75 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 1.380,98 1.380,98 1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 4.323,84 51.4n,86 1204 TARI riscossa attraverso altre forme 162.081,12 598.103,89 1222 Altre tasse 0,00 278,91 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 95,91 95,91 1303 Fondo sperimentale statale di riequitibrio 90.948,98 184.076,54 1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarle proprie o.oo 990,00
Totale Titolo 1 682.883,28 1.824.323,09
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributarla, contributiva e perequ atlva
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
............ ·- ~· ·-· _. .... Esercizio 2016
Totale Generale 9.877.923,391 2.189.290,071
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 15.262,55 122.217,82 6201 Ritenute erariali 29.956,63 293.370,59 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 5.330,64 61.934,76 6401 Depositi cauzionali 2.962,03 5.217,81 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 32.698,29 229.138,86 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 6.197,50 6799 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (dal 1 •
gennaio 2015) 0,00 88,21 Totale Titolo 9 86.210,14 718.165,55
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Esercizio 2016
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo 1101 Competenze fisse per il personale a tempo Indeterminato 122.782,24 847.408,76 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo
indetermi nato 15.154,56 243.142,35 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 6.115,58 89.080,89 1105 Attre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di
for mazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) 0,00 1.520,00 1106 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 9.039,06 1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali o.oo 9.989,36 1111 Contributi obbligatori per il personale 38.789,57 319.914,58 1201 Carta. cancelleria e stampati 0,00 8.924,n 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 9.439,84 1203 Materiale Informatico 0,00 4.559,81 1205 Pubblicazioni, giomali e riviste 0,00 1.159,00 1208 Equipaggiamenti e vestiario 0,00 622,20 1210 Altri materiali di consumo 0,00 10.207,43 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 0,00 559,00 1302 Contratti di servizio per trasporto 120,29 51.288,80 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 164.592,94 1.348.369,09 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,00 55.157,36 1306 Altri contratti di servizio 11.512, 13 1n.930,25 1307 Incarichi professionali 0,00 5.368,00 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.196,00 39.223,44 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 180,00 450,00 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 0,00 76.767,75 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 0,00 2.171,09 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 20.780,33 72.373,77 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 2.872,79 19.599,14 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 0,00 23.578,20 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 0,00 358.817,53 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 0,00 6.093,08 1323 Assicurazioni 0,00 9.045,19 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente • Indennità 8.693,38 116.973,09 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 460,02 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 0,00 237,70 1331 Spese per liti (patrocinio legale) o.oo 13.097,85 1332 Altre spese per servizi 0,00 79.678,52 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi
connessi 0,00 131.499,65 1334 Mense scolastiche 0,00 16.428,25 1335 Servizi scolastici 111,00 111,00 1402 Locazioni 0,00 22.241,94 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 0,00 183,00 1511 Trasferimenti correnti a province o.oo 122,00 1521 Trasferimenti correnti a comuni 0,00 12.959,06 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 9.170,43 66.471,98 1582 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private 5.000,00 29.096,78 1583 Trasferimenti correnti ad altri 0,00 2.591,81 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti • gestione Tesoro o.oo 30.501,17 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti • gestione CDP spa 26.684,69 53.782,97 1623 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 20.190,00 36.163,01 1701 IRAP 12.954,25 109.839,06 1712 Imposte sul registro 0,00 492,88 1716 Ahri tributi 0,00 4.250,95 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 0,00 56.310,63
Totale Titolo 1 467.880,18 4.585.293,06
Tltolo 1: Spese correnti
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Esercizio 2016 ............. ·- ....... ·-· .... _, ..... ·-
Totale Generale 9.8n.923,39 I 1.369.516.40 I
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo
4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 15.262,55 122.298,17 4201 Ritenute erariali 26.052,60 290.897,44 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 5.330,64 61.894,38 4401 Restituzione di depositi cauzionali 0,00 531,89 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 32.121,83 630.607,91 4799 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'ar
t. 195 del TUEL (dal 1 gennaio 2015) 0,00 88,21 Totale Titolo 7 78.767,62 1.106.318,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo
I 3101 I Rimborso anticipazioni di cassa 7n.622.48 3.841.561,43 Totale Titolo 5 7n.622,48 3.841.561,43
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassie re
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo
I 3302 I Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 19.202,83 91.574,67 I 3324 I Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 26.043,29 52.086,58
Totale Titolo 4 45.246,12 143.661,25
Titolo 4: Rimborso Prestiti
Importo nel periodo Importo a tutto Il periodo 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 0,00 2.860,00 2103 Infrastrutture idrauliche 0,00 1.135,20 2107 Altre infrastrutture 0,00 3.111,00 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 0,00 11.956,25 2116 Altri beni immobili 0,00 147.702,57 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 0,00 8.635,68 2506 Hardware 0,00 8.183,31 2509 Materiale bibliografico 0,00 200,00 2511 Altri beni materiali 0,00 13.499,24 2601 Incarichi professionali esterni 0,00 3.806,40
Totale Titolo 2 0,00 201.089,65
Titolo 2: Spese In conto capitale
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Esercizio 2016 ._.. ...... ._... ·- -· ....... ·-· ... ·-·· ........
All. 11-\)
Elenco residui attivi dell'anno 2005 1----------1····-------------------------------------------·----------------····l---------·-····I I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1-----·-·······--------·-···-··-----------------------------·······--1---------------1
Elenco residui attivi dell'anno 2004 l·-·-······1-····------------------------------·-·········-··------------------- ---------·-····I I Capitolo !Descrizione Importo l l·--·······1---------------·-···-··-·····--------·······-··-··--------------··-· ······---------1 I 10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 22.481.101 l·-········I···------------·-······--------····------·-····-··--··-------------- ---------------! I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 53.320.821 1----------1----------------------·-········--------------····-······-·····-··-· ---------------! I 1110 !MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.572.491 1----------1-------------------------------------------------------------------- ---------------! I 6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO or TERZI 40.240.831 1----------1--------------------------------------·········--·-------------·-··· -·-·····-······I
Totale 130.615.241 ···----------··I
Elenco residui attivi dell'anno 2003 1----------1----------------------------------------·····--·--------------·-····l·-·--·-·--·····I I Capitolo !Descrizione I Importo I 1-------···l·····-------------···-····-··--·--·-·········-----------------------1---------------1 I 10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I 91.061.851 1---------·l···------------------·······----------·········--·--------------·-··l···--·-·-·-····I I 70 ITASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I 45.036.631 l·-········l---------------····--·--·-···--·-··-·············---------········--1---------------1 I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 91.584.191 1---·······l--------------------------------------·-··········---------·····----1---------------1
Totale I 227.6B2.671 1---------------1
Elenco residui attivi dell'anno 2002 l·-········l···-····--··-·············-······---------··········----------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I l·-········l--------------·······-····---······-··············-··-·--········---1---------------1 I 1110 !MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI I 7.454.891 1----······l···-------------·-···-·-··-···-··-·-············------·-···-·····---1---------------1
Totale I 7.454.891 1---------------1
Elenco residui attivi dell'anno 2000 1---·······l···-··---------······-··-----·····-··-----·-········-··--·--·-·····-1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1-----------------------------------········-·····-------------------1---------------1 I 6004 !DEPOSITI CAUZIONALI I 1.162.031 1----------1-----------------··········--··-·················-------------------1---------------1
Totale I 1.162.031 1---------------1
Elenco residui attivi dell'anno 1995 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Irriporto I 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 6004 !DEPOSITI CAUZIONALI I 93.801 1----------l·-···------------·-···-··-------------------------------------------1---------------1
Totale I 93.801 1---------------1
Pag.: Data:31.l2 .2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui attivi dell'anno 2008 ··········l--------------------------------------------------------------------1---------------1 Capitolo !Descrizione I Importo I ---·------1--------------------------------------------------------------------1---------------1
10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI I~OBILI I 12.210.411 ----------1-----------------------------------------·-··-···--·----------------1---------------1
30 I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' I 363.921 ----------1-----------------·-··-··--··------------------··········-----·-·····l··--·----------1 70 !TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I 10.746.001 --·-··----1----------------------······--·-················-----------·····--·-l······-·--·--··I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 26.944.681 -···-·····l·----·······-······-------------------------------------------------1---------------1 6004 !DEPOSITI CAUZIONALI I 807.511 ----------1----········-·····---------···--·----------------·-·----------------1---------------1
Totale I 51.072.521 1-·-····--·---··I
Elenco residui attivi dell'anno 2007 1----------1---------------------------·-·····------------····------------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 10 !IMPOSTA COMUNALE SUGLI I~OBILI I 8.740.691 1-·-··-----1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 70 ITASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I 24.072.031 1----------1-------------------------------------·--··-····----------·--·-·-----1----·----------1 I 150 !TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE I 585.981 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 12.040.631 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 6004 !DEPOSITI CAUZIONALI I 3.976.001 1----------1-----------------------------------------------·-··-----------------1---------------1
Totale I 49.415.331 1-·-···----·····I
Elenco residui attivi dell'anno 2006 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI I~OBILI I 12.328.071 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 54.690.561 1----------1----··--·--····-----------------------------------------------------1---------------1 I 1130 IMUTUO CASSA DO.PP LAVORI VERDE ATTREZZATO COCULA I 13.996.311 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 81.014.941 1---------------1
Elenco residui attivi dell'anno 2005 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 65.086.621 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I 6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI I 48.907.951 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 113.994.571 1---------------1
Pag.: 2 Data:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui attivi dell'anno 2011 1··········1·································································-··l···············I I Capitolo !Descrizione I Importo I ··········1···································································-1--·-···········I
10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I 22.567 .001 ··········l············--·············································------···l·····-·········I
70 !TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I 283.662.031 ··········l···········-------································-···········-·····l···············I
680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 44.921.921 ··········l··············-·--·-················································l···············I
1010 ITRASFERIHENTl ORDINARI DI CAPITAI.E DALLA REGIONE I 413,801 ··········1-------------------------·······························--····--·-··l···············I
1030 !TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO I 10.278.661 ··········l···-····----------------···························--····--------···l···············I
6004 !DEPOSITI CAUZIONALI I 197,001 ··········l···-···--------------------···························-·····-·······l···············I
6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER COtfTO DI TERZI I 148.909.111 1··········1--··································································l···············I
Totale I 510.949.521 l···············I
Elenco residui attivi dell'anno 2010 ··········l·····························································-----··1···········-···I Capi to 1 o I Descri zi one I Importo I ··········l············--------------··································-·······l···--······-···I
10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I 23.679.091 ··········l··············----------·-···-····························-·-----···l···············I
70 ITASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I 137.693.311 ··········l·············-------······································-·········l···············I
480 !RIMBORSI DIVERSI I 6.710.821 ········--1--···········-----------····················-·······················l···············I
680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 75.414.261 ··········l····················································------------····l···············I
1110 IHUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI I 315.689.551 ··········l·············-············································----------1···············1
6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI I 673.531 ··········1----·····-··-··--·········································-·········l-·-···-········I
Totale I 559.860.561 1-··············I
Elenco residui attivi dell'anno 2009 1··········1·············-··-······································---···-······l···············I I Capitolo !Descrizione I Importo I l··········l········-···--··-·····································-··--·······-·l·-·········-···I I 10 I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I 47 .466. 021 l·········-1--·-··············································-·················l···············I I 70 I TASSA PER LO SMAL TIHENTO DEI RIFIUTI I 119 .853. 941 1··········1············--···········································--------···l···············I I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 80.222.971 l·········-1·······---------------····························--·--·---·········1········--·--·-I I 6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI I 88.771,821 l··········l·····························································----···l···············I
Totale I 336.314.751 l·······-·······I
Elenco residui att1vl dell'anno 2009 l··········l·············-··-···········-················---·-----····-·-----···l···············l I Capitolo !Descrizione I Importo I l··········l····································································l···············I
3 Pag.: Data:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui attivi dell'anno 2013 l···-··----1---------············-····-----------------····················-·--·l·-····-··-··-··I I Capitolo !Descrizione I Importo I l-·--·-----1--------·-···-··-····-·-----------------·-···················-------l--·--·-··-··-··I I 10 !IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I 57.593.611 l·-·······-l·-·--·····-··-··-·······-·········---------················-·····-·-1-------------··I I 11 !Imposta municipale propria IMU I 163.826.901 1----------1-----------·--·······-------------------------·······-····----------1---------------1 I 41 IADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF I 37.805.351 l··········l·····················-··············································l···----········I I 70 ITASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI I 11.910.951 l·---------1-----------------------------------------···············-·--·-····-·l·-··-··-·-··-·-I I 71 jTRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) I 284.797.761 l·-··--·--·1-··-···-··--------·-··-········-··-··-········-······-··-··-·-··-···l···-·······-···I I 150 !TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE I 1.993.801 l··········l···----·--·········-··-····--------------------··-·····-···---------1---------------1 I 480 !RIMBORSI DIVERSI I 23.907.451 l·········-1----------------·-····-··-----------------------·····----------·-··-l·--·-··········I I 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 95.445.961 l·······---1---------------------------------------------·-··········-----------1---------------1 I 1020 !TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE I 148.500.001 l·····--·--l------------------------·-····················--····················1·--------·-····I I 1030 !TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO l 53.312.491 1----------1------------------------·-····-·--·-·····-·····--····-········------1---------···-··l
Totale I 879.094.271 l···-··-·-··-··-1
Elenco residui attivi dell'anno 2012 1·········-l---------·-········-··-----------------------·····-···-········-----1-----------····I I Capitolo !Descrizione I Importo I 1·····--·--1-------·-·············--·-···--------·-··························--- --------·-·····I I 10 !IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 972.441 1----------1------················--···-------------------····-·······---------- ----------·-···! I 11 !Imposta municipale propria IMU 46.629.551 l··········I····························································-····-·· ···············I I 30 I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 877.001 /·-······--1----------··········-····-··------------------······················ -------········I
41 !ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 393.791 ··········I···································································· ···············I
70 !TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 179.851.981 ··········I···································································· ···············I
150 !TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 801.171 ----------1------···-·····-··-------------------·-···-··-············---------- ---------------1 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 97.523.561 ----------1----------------------------------------·-···············-··------·-1·-·····-····-··I
870 !CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I 7.066.041 ··········l---------··-···········-------------------------··-·······--·-···---1---------------1
1110 IMUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI I 9.947.781 ----------1----------------------------------··········-·········-·····-····-·-l··-············I
6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI I 282.474.871 ----·-····l········································-···························1-------········I
Totale I 626.53B.181 l-·············-1
Elenco residui attivi dell'anno 2012 l·······---1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1
Pag.: 4 Data :31.12 .2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui attivi dell'anno 2015 ----------1-------------------------------------------------------------------- ---------------1 Capitolo !Descrizione Importo I ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 10 !IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 3.875.511 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------! 11 I Imposta municipale propria IMU 702.154.731 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------! 25 ITASI (Tributi sui servizi indivisibili) 28.651.851 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 41 !ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 112.931.831 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 70 !TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 14.681.251 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 72 ITARI 524.038.991 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 110 !DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 378.491 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 150 !TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 225.295.391 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1
Elenco residui attivi dell'anno 2014 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 Capitolo !Descrizione Importo I ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 10 !IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 376.218.691 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 11 !Imposta municipale propria IMU 51.345.581 ----------1-------------------------------------------------------------------- ---------------1
25 ITASI (Tributi sui servizi indivisibili} 27.517.691 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 41 !ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF 47.555.191 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 71 !TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 551.548.081 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 120 !Fondo di solidarietà comunale 154.517.811 ----------1-------------------------------------------------------------------- ---------------1 150 !TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 67.868.161 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 440 !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 73.861.001 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 480 !RIMBORSI DIVERSI 187.681.231 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 510 !POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA 181.664.951 ----------1-------------------------------------------------------------------- ---------------1 680 !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 79.541.871 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 870 !CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 21.246.711 ----------!-------------------------------------------------------------------- ---------------1 I 990 IFONDD INVESTIMENTI 41.250.001 1----------1-------------------------------------------------------------------- -----------~---! I 6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.113.541 1----------1-------------------------------------------------------------------- ---------------1
Totale 1.862.930.501 ---------------!
Elenco residui attivi dell'anno 2014 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1 I Capitolo !Descrizione I Importo I 1----------1--------------------------------------------------------------------1---------------1
Pag.: 5 Data :31.12. 2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui attivi dell'anno 2015 1----------1------------------------------------------------------········-···-·l·-··-------·-··1 I Capitolo !Descrizione I Importo I l··········l····-·······························································l···············I
460 !PROVENTI DELL'UFFICIO TECNICO I 2.680.001 ··········l·····························--------··············-----------------1---------------1
480 !RIMBORSI DIVERSI I 137.225.001 ----------1--------------------······--··-···----------------------------------1---------------1
510 !POLIZIA MUNICIPALE RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA I B8.362.751 ··········l··--··--········-------------------------·-··-··--------------------1---------·-····I 6BO !SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I 153.613.B91 ----------1----------------------·································-·····---·---1---------------1
B70 !CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I 6.263.151 ----------1····································································1···············1
6002 !RITENUTE ERARIALI I 196.381 ··········l···································-····-·-·························1---------------1 6005 !RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI I 5.462.781 ··········1--------------·-·····-····-····-···········-------··················l···············I
6009 !RITENUTA IVA SPLIT PAYHENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE I 167.B61 ------····l············-········-······························-·····-·-·------1---------------1
Totale I 2.005.979.851 l···········----1
Totale Generale I 7.444.173.621 l···············I
Pag.: 6 Data:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 1997 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 619.741 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1996 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.048.921 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 1.048.921 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1995 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.554.551 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 1.554.551 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1994 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.889.711 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 1.889,711 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1993 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.136.281 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 1.136.281 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1992 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 195.751 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 195.751 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1990 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 77.471 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 77.471 1---------------1
Pag.: 1 Data :31.12. 2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2003 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 620.761 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 620.761 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2002 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 879.301 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 879.301 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2001 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 774.661 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 774.661 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2000 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 723.041 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 723.041 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1999 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 464.821 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 464.821 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1998 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.187.871 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 1.187.871 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 1997 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.ContìlDescrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 619.741 1---------------1
Pag.: 2 Data:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2008 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1-----------------------------------------·····----------------1---------------1 11091050211.04.051 Quota di partecipazione al golf tour I 1.040.001 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici I 113.000.001 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani I 8.398.061 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2007 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici I 21.378.621 1--------1-------1--------------------------------·········---------------------1---------------1 11104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani I 10.636.511 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 34.047.131 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 66.062.261 1-----------····I
Elenco residui passivi dell'anno 2006 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani I 4.367.091 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 984.111 1--------1-------1---····-------------·····-------------------------------------1---------------1
Totale I 5.351.201 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2005 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani I 5.089.451 1--------1-------1----------------------------------·-·······-------------------1-----········--1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 972.811 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 6.062.261 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2004 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 779.231 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 779.231 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2004 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.ContilOescrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Pag.: 3 Data: 31.12 .2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2012 l····----1-------1---------------------------------------------------------··--·1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I l····----1-------1----------------------------------------···················---1---------------1 11012020111.03.011 Spese generali di funzionamento I 135.001 1--------1-------1----------------------------------------·-·················---1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2011 1--------1-------1-----------------------------------------··--····-------·····- ---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------·-·--- ---------------1 11012030111.03.021 Spese generali di funzionamento 1.540.001 1--------1-------1---------------------------------------····--··--------------- ---------------1 11094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici 10.000.001 1--------1-------1--------------------------------------·····-·----------------- ---------------1 11101030111.03.021 L.R.22/86 Minori ed infanti illegittimi 5.960.451 1--------1-------1-----------------------·-·········-···--·--------------------- ---------------1 12015060212.02.031 Incarichi professionali progettazione PUDM 2.453.881 l···--·-·1--·-···I··-·--------------------------------------·-------------·-··-· ---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 4.180.981 1--------1-------1---------------------····-···--------··----------------------- -------------··I
Totale 24.135.311 ---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2010 l·-··----1----·-·l·····--·······----·-·······-····-------·····--·--···········-·l·------··-·····I ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I l·-------1------·l-···---------·--·-·-··---------------·-·----------------------1---------------1 11012030111.03.021 Spese generali di funzionamento I 140.001 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici I 10.000.001 l··-·-·-·l-·-····l·-······-···-··----·-····-··-·--·-·-·-·-----------------------1---------------1 11104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani I 5.011.571 1-----·--1-------1---------------------------·------------····-···--··--·-··--·-l-------------·-I 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.138.761 l---···-·l···-·--l·-············----······--------------------------------------1--------------·I
Totale I 16.290.331 l············-··I
Elenco residui passivi dell'anno 2009 1--------1-------1---------------·-··-·-··----·--···--·······-··---··-----·-····l·····----------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I l··-·····l·------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici I 10.000.001 l··-··---1--···--l-··········------------····-------------···-···---------------1---------------1 11104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani I 5.259.971 l--------1-------1-------------------------------------··--·------------·-·-----l-------------·-I 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 1.087.801 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 16.347.771 1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2008 l--------l-------l------··------------------------------------------------------1------------··-I ICapitololP.ContilDescrizione I Importo I l-···----1-------1----------------------------------------··-------------·------l-------······--I 14000040117.02.041 RESTITUZIONE or DEPOSITI CAUZIONALI I 16.084.141 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 138.522.201 1---------------1
Pag.: 4 Data:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2013 1--------1-------1-----------·············--------------------------------------1---------------1 CapitololP.Contil Descrizione I Importo I --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1012030111.03.021 Spese generali di funzionamento I 189.021 -------·l·--····l··········-------------------------------------··········-----1---------------1 1031010411.01.021 Oneri contributivi per il personale comandato*********•••••• I 20.641 ---·····l·······l······--·-----·------------------········--·········-··-····-·1---------------1 1045010311.01.011 oneri diretti per attività lavorativa interinale autista scuoi 52.201 -·-··-··I ----·-·l··---------------------------------------------····-----------1-············-·1 1045010411.01.021 oneri riflessiper attività lavorativa interinale autista scuoi 1.124.001 ········l·······l···-····················---------------------·-·····-·········1--------·-·····I 1045020211.03.011 Fornitura buoni libri per gli alunni I 217.801 ·····-··l·······l···-··········-·········---------------·····-······--·····----1---------------1 1045030311.03.021 Trasporto scolastico all'interno del territorio 42.931 ········l·-·····I··············-················---------------------·-·------- ---------------1 1052020411.03.011 Spettacoli e manifestazioni culturali. 181.501 ---··--·l·······I··-----------------------------··················------------- ---------------1 1052030311.03.021 Spettacoli e manifestazioni culturali di pubb. int. 100.001 ········l·······I···········--------------------------------------------------- ---------------1 1052030711.03.021 Manifestazioni culturali finanziate dal altri enti del sett. 1.500.001 ···-----1-------1-------------------------------------------------------······- ---------------1 1094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici 125.000.001 ········l·······I·--····-··-·-·-----------------·-··············--------------- ---------------1 1094030911.03.021 Spese per l'impianto di depurazione 10.725.881 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1095030211.03.021 Quota carico dell'Ente TARES/TARI famiglie disagiate Prestazi 2.818.001 -····-··l··-··--1--------················-----····-·--···--·-·-··-··--·····--·- -----····-·····I 1104030611.03.021 L.R.22186 spese di ricovero anziani 1.473.461 --·-··-·l··-··--1··----------------------------------------------------·-···-·· ····-·······-··I 1104031911.03.021 L.R.22/86 prestazioni di serv.trasporto handicappati. 1.011.191 --------1··-····I··--·---········---------------------------------------------- ---------------1 1104040411.03.021 Canone locazione i111110bile Via Trifilò 571.261 ·-·--·-·l··-··-·I··-------·-··-··-··----------------------------------·-······· ·-·--····-·····I 12112010112.02.011 Realizzazione area mercatale entrata entrata 1030/2 44.336.451 l······-·1·--··-·1-·-----------------------------------------------------·-··-·· -----···-------1
Elenco residui passivi dell'anno 2012 l········l·······l··········----------------------------------------------------1···············1 ICapitololP.ContilDescrizione I Importo I l········l·······l··················-·-·········--------------------------------1---------------1 11094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici I 70.000.001 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11101030111.03.021 L.R.22/86 Minori ed infanti illegittimi I 10.617.981 1--------1----·-·l···············-······----------------------------------------1---------------1 11104050411.04.021 Contributi reg.art. 11 Legge 431/98 accesso abitazioni E 150/ 801.171 1--------1-------1-------------------------------------------------------------- ----------···-·I 12015010412.02.011 Manutenzione straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali 22.918.401 1------··l-······I···-··--------------------------·-··-·········---------------- ---------------1 12010050112.02.011 Acqquisizione di beni mobili 189.901 1-------·l·······I····-····----------------------------------------------------- ---------------1 12094010512.02.011 Manutenzione rete idrica e fognante finanz onri urbanizz. 619.761 1--------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE 01 DEPOSITI CAUZIONALI 3.147.391 1--······l··-····I-·····-------------------------··-··········-·---------------- ---------------1 14000050317.02.991 Anticipazioni di sornne per conto società Jonicambiente 36.635.801 1--------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1
Totale 145.065.401 ----·······----1
5 Pag.: Data :31.12. 2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2014 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 CapitololP.Contil Descrizione I Importo I ·-------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1011031911.03.021 Spese per l'Organismo Interno di valutazione Prestazioni di s 6.560.611 ·-------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1014010111.01.011 Retribuzioni al personale dell'Area tributi 4.355.291 --------1-------1--------··-··------------------------------------------------- ---------------1 1014010311.01.021 Oneri contributivi 1.261.221 ·-------1-------1-----------------------------------------··-·-----------·-·--· ---------------1 1014020111.03.011 Spese generali di funzionamento 292.801 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1014030211.03.021 Spese per la riscossione dei tributi 7.957.141 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1014030411.03.021 Spese generali di funzionamento 900.001 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1014050311.04.011 Tributo provinciale TARI Trasferimenti 52.437.001 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1014070111.02.011 Imposta Irap su retribuzione personale area tributi I 372.461 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1031010211.09.011 Retribuzioni al personale in posizione di comando*********** I 6.607.421 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1031010411.01.021 Oneri contributivi per il personale comandato*************** 1.882.701 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------! 1031070511.02.011 IRAP su retribuzione personale a comando 561.591 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1045020211.03.011 Fornitura buoni libri per gli alunni 888.681 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1094020311.03.011 Approvvigionamenti idrici 60.000.00I --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1094030911.03.021 Spese per l'impianto di depurazione 33.000.001 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1095030111.03.021 Spese per il servizio smaltiwento rifiuti affidato all'ATO 15.200.001 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1095030211.03.021 Quota carico dell'Ente TARES/TARI famiglie disagiate Prestazi 5.000.00I --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1096030111.03.021 Manutenzione verde pubblico 4.000.001 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani 308.441 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104031711.03.021 L.R.22/86 interventi a favore dei disabili psichici. 71.668.511 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104031911.03.021 L.R.22/86 prestazioni di serv.trasporto handicappati. 3.133.721 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11104040411.03.021 Canone locazione immobile Via Trifilò I 2.916.331 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11104052711.04.011 Trasferimenti al Comune di Giarre programma "Convergenza" enti 49.728.001 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2013 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.ContilDescrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 2.792.221 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000050417.02.991 Erogazione di somne versate da enti e privati I 2.797.691 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 194.954.241 1---------------1
Pag.: 6 Oata:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2015 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 ICapitololP.Contil Descrizione I Importo I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11011031911.03.021 Spese per l'Organismo Interno di valutazione Prestazioni di SI 6.560.611 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11012010111.01.011 Retribuzioni al personale dell'Area amninistrativa I 383.361 1--------1---·---1--------------------------------------------------------------1---------------1 11012010411.01.021 Oneri contributivi a carico Ente 97,681 1------··l-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 11012020111.03.011 Spese generali di funzionamento 486.781 1--------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 11012030111.03.021 Spese generali di funzionamento 7.820.881 1--------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------····--1 11012030511.03.021 Spese per la sicurezza sul luogo di lavoro 1.390.001 1--------1-······I--------······----------·······-----------------·-·----------- ·-·---·-·····-·I 1012030611.10.991 Spese per liti ed arbitraggi 9.927.511 --------1-------1---------------------------·-······--------------------------- ---------------1 1014030211.03.021 Spese per la riscossione dei tributi 3.252.001 --------l·-··---1--------·-··---------------····------------------------------- ····--·-·-···--1 1014030411.03.021 Spese generali di funzionamento 588.281 --------l······-1-----------------------------------------------····----------- ---------------1 1016020111.03.011 Spese generali di funzionamento 146.401 ·-------l···----1----------·--·--------------------------------·-····----------1---------------1 1016030511.03.021 Manutenzione estintori Prestazioni di servizi I 97.601 ----···-l·------1--------------------------------··----------------------------l--·--·--·---·-·I 1017020111.03.011 Spese generali di funzionamento I 489.101 ··------l·-···-·1-----------------------------------··-------------------------l--··-··----··-·I 11017030111.03.021 Spese generali di funzionamento Servizi demografici I 1.576,941 l··-----·l·-···-·1-------------------------------·-····-------------------------1-···--·-··-··-·I 11017030411.03.021 Canoni telefonici I 38.501 l··----·-l·-···-·l-----------·--·--··--------------·--···-----------------------1---·-····------1 11017040111.03.021 Locazione inmobili adibiti a delegazione Pasteria - Comando VI 224.111 1--------1-------1---------------------------------·-···------------------------1---·-··-·------1 11018010411.01.011 Fondo per il trattamento accessorio I 17.230.981 l---··-··l··-----l---------·-·------------····---··-------------·-·-------------1--------······-1 11018010511.01.021 Oneri contributivi trattamento accessorio I 4.129.371 1------··l··-----1--------------------------------------------------------------1-------·······-1 11018012311.01.011 oneri diretti finanziati da recupero evasioni tributare Perso! 16.395.531 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1-------··------1 11018012411.01.021 oneri riflessi finanziati da recupero evasioni tributare Persi 3.902.151 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11018020111.03.011 Spese generali di funzionamento I 499.591 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11018040111.03.021 Locazione inmobili adibiti a Ufficio Postale Pasteria I 447.341 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 11018070111.02.011 Imposta lrap su trattamento accessorio I 1.662.531 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Elenco residui passivi dell'anno 2014 1--------1-------1------------------------------··------------------------------l---·····--·--·-I ICapitololP.ContilDescrizione I Importo I 1-----··-1-------1-----------·-···-·--------------------------------------------1---·--·--------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 4.348.341 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000050417.02.991 Erogazione di somne versate da enti e privati I 11.495.591 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 344.875.841 1---------------1
7 Pag.: Data: 31.12 .2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2015 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 CapitololP.ContilDescrizione I Importo I --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1018070911.02.011 IRAP finanziati da recupero evasioni tributare Imposte e tassi 1.393.611 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1018080111.10.991 Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio I 13.205.281 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1031010211.09.011 Retribuzioni al personale in posizione di comandoA•AA•••A••A I 6.306.121 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1031010311.01.011 Miglioramenti servizi di Polizia Municipale Lr 17/90 I 861.311 ------··l·······l·······-·························-·--···-······---------------1---------------1 1031010411.01.021 Oneri contributivi per il personale comandato••••••••••••••• I 1.723.651 --------l-------1-------------------------------------------------------------- ------····-····I 1031010511.01.021 Fondo assistenza e previdenza finanz. COS 4.648.641 -----·-·1·--··-·I····-----------·--····································-------- ---------------1 1031010811.01.021 Oneri contributivi su miglioramento servizi L.R.17/90 139.531 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ·--······-·--··I 1031020611.03.011 acquisto bollettari fin. parcheggio regia trazzera 4.200.00I -·······l·······I····-----························-··-··----------------------- ---------------1 1031020811.03.011 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CDS 1.889.261 --------1-------1---------------------------------···················--········ -··-······-·-·-I 1031030311.03.021 Manutenzione mezzi tecnici CDS 927.201 ·····-··l···-···I···············-····-·-··-··-····-·--·--·-·-··-----·-·-------- ----·--·-------1 1031030611.03.021 Prevenzione del randagisrri0 39.322.431 --------1··-···-I··-··-··----------·-·······--------------·-········-······-··· ------·-·······I 1031030811.03.021 Formazione e corsi di aggiornamento del personale CDS 158.151 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1031030911.03.021 Gestione ufficio polizia municipale 1.000.001 --------1-------1-------------·----·----·-·-·-·-·----··-·-----·--·--·-·-·------ ·-······-·-----1 1031070411.02.011 Irap su indennitll dei VV.UU. L.r.17/90 73.211 --------1-------1--------------------·······-----······-·······--------------·· ········-------1 1031070511.02.011 IRAP su retribuzione personale a comando 535.971 ··-·····l··-····I·--·························-································· ·········-··-·-I 11041030211.03.021 consumi energetici 500.001 1········1······-1···-············-····-···················--··-··-··-·-·-······ ---------------1 11042030111.03.021 Prestazioni di servizi manutenzioni ordinaria 434.881 1--------1·······1·······-·····-···········-····-----············--------------- ---------------1 11045010411.01.021 oneri riflessiper attivitll lavorativa interinale autista scuoi 578.181 1--------1-------1--------------------········--···················-------------1---------------1 11045020211.03.011 Fornitura buoni libri per gli alunni I 7.000.001 1-----···1·······1··-------------------------------------------·-·······-·-·-···l··-···-····----I 11045030311.03.021 Trasporto scolastico all'interno del territorio I 36.201 1--------1-------1---------------------·-····-·················----------·····-·l··-------------1 11045030511.03.021 Trasporti scolastici effettuati da terzi I 8.835.101 1--------1-------1------------------------············-···········--------------1---------------1 11045070311.02.011 irap attivitll interinale autista scuolabus Imposte e tasse I 111.021 1······--l-·--···1------------------------------····-----------·······-·-·-·····l·······-----···I 11052030311.03.021 Spettacoli e manifestazioni culturali di pubb. int. I 12.559.031 1--------1-------1------------------------·········--·-····-···-·····-·····--·-·l·--------------1 11052030811.03.021 Manifestazioni culturali Cfinanziatia da privati) Entrata Prel 956.401 1--------1·······1·------------------------------------------------------------·l········-······I 11082030111.03.021 Consumi energia elettrica I 25.421.701 1----·-··l·······l-----·-···-----------·-·----------·--·--····-·-···············l······-···-----1 11094030111.03.021 Manutenzione rete idrica I 744.001 1--------l-··--··l·····-·····-········-·--·----------------···------------------1----·--·····---1 11094030411.03.021 Manutenzione ord. rete idrica e fognaria finanz. oneri urba. I 8.308.401 1--------1-··-···l·····-······················-·······-··-··-·····-··---------··l-··-···········I 11094030911.03.021 Spese per l'impianto di depurazione I 7.123.221 1-----·-·l·······l·······-----------------·--·-····--·····--····················l·-··-----------1
Pag.: 8 Data:31.12.2016 COMUNE DI CALATABIANO
Elenco residui passivi dell'anno 2015 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 CapitololP.ContilDescrizione I Importo I --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1095030111.03.021 Spese per il servizio smaltimento rifiuti affidato all'ATO I 8.208.241 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1095050111.04.011 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI I 53.701.731 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1096030111.03.021 Manutenzione verde pubblico I 3.050.001 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1101030111.03.021 L.R.22/86 Minori ed infanti illegittimi I 6.786.211 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 1101030211.03.021 Attività minori svantaggiati nel territorio foondi comunali I 631.151 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104030411.03.021 L.R.22/86 assistenza domiciliare anziani 8.027.201 1--------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104030611.03.021 L.R.22/86 spese di ricovero anziani 44.864.621 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104031711.03.021 L.R.22/86 interventi a favore dei disabili psichici. 29.357.581 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104031911.03.021 L.R.22/86 prestazioni di serv.trasporto handicappati. 14.991.061 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104033111.03.021 Spese di funzionamento Uffici servizi sociali 1.792.581 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1104040411.03.021 Canone locazione inmobile Via Trifilò 5.826.851 --------1-------1-------------------------------------------------------------- ---------------1 1105030211.03.021 Spese per il servizio di illuminazione votiva 1.586.001 --------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 12015010412.02.011 Manutenzione straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali I 22.346.021 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 12015010512.02.011 Manutenzione straordinaria beni illlllObili finanz. entrate da al 1.332.011 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 12091060112 . 02. 031 Incarichi professi ona l i esterni I 1. 429. 80 I 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 12094010512.02.011 Manutenzione rete idrica e fognante finanz onri urbanizz. I 3.246.541 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000040117.02.041 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I 4.313.891 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000050417.02.991 Erogazione di somme versate da enti e privati I 3.143.771 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1 14000050717.02.991 Anticipazione di somne per conto della Regione I 1.681.231 1--------1-------1--------------------------------------------------------------1---------------1
Totale I 442.656.211 1---------------1 Totale Generale I 1.412.275.121 1---------------1
9 Pag.: Data:31.12 .2016 COMUNE DI CALATABIANO