Upload
hoangtruc
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SisältöToimitusjohtaja 4
Hallinto 8
Liiketoimintayksiköt 12Vakka-Suomen Voima Oy 13
Vertek Oy 14
VSV-Energia Oy 15
Tukipalveluyksiköt 16Taloushallinto 17
Asiakkuudet ja viestintä 18
Henkilöstöhallinto 19
Kehitys ja laatu 20
Tulos, VSV-konserni 21
Tase, VSV-konserni 22
Tulos, Vakka-Suomen Voima Oy 24
Tase, Vakka-Suomen Voima Oy 25
Rahoituslaskelma 26
Katsaus vuoteen 2016
Vuosi 2016 oli konsernillemme onnistunut.
Pystyimme palauttamaan konsernin tulok-
sen varmemmalle pohjalle vastataksemme
kiristyviin toiminnan tehokkuusvaatimuk-
siin ja mahdollistaaksemme uusien asioiden kehittä-
misen tulevaisuutemme turvaamiseksi. Lähtökohdat
kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi ovat hyvät sekä
taloudellisesta ja toiminnallisesta että organisatori-
sesta näkökulmasta. Strateginen uudelleen suuntaa-
minen on hyvässä vauhdissa ja uskomme kykyihimme
olla myös tulevaisuudessa vahva energia-alan toimija.
Liikkeelle laitettu uudistuminen etenee ja jatkuvalla
hienosäädöllä reagoimme muuttuvan toimintaympä-
ristön asettamiin haasteisiin alkaen asiakkaista, jotka
ovat entistä keskeisemmässä roolissa liiketoimintam-
me jatkokehittämisen suuntaamiseksi. Tehtävämme
on helpottaa asiakkaidemme elämää ja parantaa hei-
dän valmiuksiaan selviytyä tulevaisuudessa omissa
haasteissaan entistä paremmin. Henkilöasiakkaiden
tarpeiden huomioimisen lisäksi uskomme, että pys-
tymme tukemaan muiden sidosryhmiemme kehitys-
tä aina kilpailukyvyn kehittymiseen asti alueemme
vahvan liiketoiminnan tukemiseksi. Taustalla tehty työ
alkaa näkymään!
VERKKOLIIKETOIMINTA VAHVALLA POHJALLAToimialueemme positiivinen kehitys näkyi konsernim-
me tuloksissa monella tapaa ja vuosi 2016 kirjataan
tähänastisen historian korkeimpana sähkön siirtovo-
lyymina ylittäen 400 GWh:n rajan, alueemme kasvu
oli selvästi yli Suomen keskimääräisen kasvuvauhdin.
Alueellamme teollisuuden veto on ollut selvästi muuta
maata korkeampaa, joka antaa hyvät näkymät myös
uuteen vuoteen. Positiivisessa vireessä toiminnan jat-
kokehittämiselle on hyvät lähtökohdat.
ENERGIA-ALALLA TÄRKEÄ toiminnan varmuus
pysyi hyvällä tasolla ja perusliiketoiminnot suoriutui-
vat vuodesta olosuhteisiin nähden hyvin arvosanoin.
Sähkön toimitusvarmuus oli hyvää tasoa, mutta toi-
mitusvarmuuden turvaamiseksi nostamme edelleen
investointeja säävarmuuden kehittämiseksi, jotta
alueemme herkimmätkin kohdat saadaan turvattua.
TOIMITUSJOHTAJA
Myös konsernimme uudistettu strategia takaa kehit-
tymisen sekä perinteisissä toiminnan tehokkuutta ku-
vaavissa mittareissa että tulevaisuuteen tähtäävien
valmiuksien parantamiseksi olemalla alueellamme myös
jatkossa moderni ja kehittyvä energia-alan toimija.
KAUKOLÄMPÖ HYVÄSSÄ VIREESSÄVSV-Energia on hienosti kehittänyt toimintaansa
viime vuoden aikana. Toiminnalle annettiin vuoden
2016 aikana tunnustusta puhtaamman tulevaisuuden
puolesta tehdylle työlle ja uusiutuvien polttoaineiden
käytössä olemme aikaamme edellä. VSV-Energian
panostaminen bioenergiaan palkittiin Suomen ympä-
ristökeskuksen myöntämällä kuukauden Hinku-pal-
kinnolla marraskuussa 2016. Asiakastyytyväisyys on
myös alan palkintosijojen arvoinen verrokkiyrityksiin
verrattuna. Vakka-Suomen kasvavan kaukolämmön
tarpeen tyydyttämiseksi lähtökohdat ovat hyvät. Hy-
vällä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa energian ko-
konaistuotanto ja jakeluketjun näkökulmasta meillä
on mahdollisuus olla ajan kehityksessä mukana luo-
dessamme tulevaisuuden kestäviä ja kilpailukykyisiä
energiaketjun vaihtoehtoja.
ENERGIAN TUOTANTONÄKYMÄT EDELLEEN HAASTEELLISIASähkön tuotannon osalta alhaisena jatkuva sähkön
markkinahinta ei helpota kannattavuutta ja pyrim-
mekin tehokkaalla operatiivisella toiminnalla minimoi-
maan tuotannon heikon kannattavuuden aiheuttamat
riskit. Proaktiivisella ohjauksella pystymme elämään
niukempien aikojen läpi ja tarkkailemaan maltillisesti
alalla tapahtuvia muutoksia. Sähkön tukkuhinta on
lievässä kasvussa, mutta ennusteiden mukaan pysyy
edelleen poikkeuksellisen halpana viime vuosien ta-
kaisiin hintoihin peilaten. Sähkön tuotannon kannat-
tavuutta tulee tarkastella kokonaan uudessa valossa
lähivuosina.
URAKOINTIPALVELUN KILPAILUKYKY KEHITTYY VSV-konsernin urakointiyhtiöt solmivat vuonna 2016
merkittäviä sopimuksia. Tele- ja sähköverkkoja ura-
koiva Vertek Oy on osoittanut kovassa kansallisessa
kilpailussa kykynsä voittaa vaativimmilta ja alan mer-
kittävimmiltä toimijoilta uusia kauppoja. Nämä vuo-
siksi töitä antavat projektit ovat tärkeitä konsernim-
me eniten työllistävän liiketoiminnan tulevaisuuden
kuorman tasapainottamiseksi. Vertek tulee kevään
2017 aikana perustamaan toimipisteen Uudellemaalle.
SÄHKÖASENNUSSEKTORILLA TAPAHTUI vuonna
2016 käänne parempaan. Isoja urakoita tuli kilpailu-
tukseen ja Vertek Sähköpalvelu Oy menestyi kilpai-
lussa hyvin. Yhtiö on parhaillaan tekemässä alueem-
me merkittävimmissä hankkeissa sähköurakkaa ja
samanaikaisesti vahvistanut asemiaan teollisuuden
sähkökunnossapidossa.
TALOUS VUONNA 2016Vuosi 2016 oli VSV Yhtiöille taloudellisesti onnistunut.
Konserniliikevaihto kasvoi vuodesta 2015 ja konsernin
tulos oli ensimmäistä kertaa yli 3 milj. euroa. Konser-
nin investoinnit vuonna 2016 olivat 5,8 milj. euroa.
Tästä sähkö- ja kaukolämpöverkon osuus oli 5,0 milj.
euroa. Tulevaisuuden varmuusvaatimuksiin vasta-
RAMI TÄHTINEN
Vakka-Suomen Voiman
toimitusjohtaja 5.1.2017 alkaen.
LUOTTAVAISIN MIELIN KOHTI TULEVAISUUDEN ENERGIA-ALAA
4 5VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
taksemme verkkoihin tapahtuvien investointien on
säilyttävä vastaavalla tasolla seuraavan kymmenen
vuoden ajan. Myös uudistuva energiasektori vaatii
merkittäviä satsauksia tulevaisuuden rakentamiseksi.
LÄNNEN OMAVOIMA SÄHKÖN MYYJÄNÄLännen Omavoiman toimenpiteet kannattavuuden
parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta ja tilikauden
2016 voitto nousi hyvälle tasolle. Liikevaihtoa on noin
15 % edellisvuotta vähemmän. Toiminnan perusteita
on nyt parannettu ja pystymme jatkossa tarjoamaan
entistä parempaa ja luotettavaa sähkön myyntiä
asiakkaillemme uusia palveluja luoden kokonaisval-
taisemman energiatehokkuuden nostamiseksi. Nyt
on oikea hetki lisäpanostuksille asiakaslähtöisyyden
edelleen kehittämiseksi.
ENERGIA-ALA KEHITTYY KIIHTYVÄLLÄ VAUHDILLAEnergia-alalla on tulevina vuosina odotettavissa mer-
kittäviä muutoksia. Kestävän kehityksen rooli kasvaa
jatkuvasti ja haemme entistä ympäristöystävällisem-
piä tapoja toimia. Asiakkaiden mahdollisuudet uusiin
ratkaisuihin sekä sen kautta aktiivisuus energia-alan
uutuuksiin kasvaa. Energian jakeluverkoilta vaaditaan
kykyä toimia uudessa älykkäiden sovellusten ympä-
ristössä. Samanaikaisesti sähköverkkojen toiminta-
varmuutta parannetaan maakaapeloinnin ja verkon
ohjaustekniikoiden avulla. Myös yhteydenpito asiak-
kaisiin tulee muuttumaan, kun kaikki sähköverkko-
jen mittaustiedot kootaan yhteiseen kantaverkkoyh-
tiö Fingridin ylläpitämään Datahubiin vuoteen 2019
mennessä. Voimakkaasti muuttuva ala luo uusille
toimijoille liiketoimintamahdollisuuskia ja houkuttaa
energiamarkkinoiden yhdistyessä asteittain myös
kansainvälistä kilpailua kotikentällemme. Sähköautoi-
lu tulee asteittain yhdessä uusien hajautettujen ener-
gian tuotanto- ja varastointimuotojen kanssa. Luotet-
tavana paikallisena toimijana haluamme tarjota myös
jatkossa asiakkaillemme ratkaisuja tarpeiden tyydyt-
tämiseksi. Asiakkaat ovat entistä suuremmassa roo-
lissa tulevaisuuden liiketoiminnassamme. Kehitämme
asiakaslähtöisesti valmiuksia uusien palvelumuotojen
takaamiseksi.
HENKILÖSTÖ STRATEGIAN TAKANAMuiden sidosryhmiemme tavoin keskitymme entistä
enemmän oman henkilöstömme toimintaympäristön
kehittämiseen, osaamisten turvaamiseen ja uuden
innovatiivisemman työympäristön luomiseen. Henki-
löstö on tärkein voimavaramme sidosryhmiemme tar-
peiden tyydyttämiseksi. Tuleviin haasteisiin vastaa-
miseksi käynnistettiin VSV-konsernissa syksyllä 2015
strategiaprosessi, jonka nimi on Tahto 2020. Strategia-
prosessi on hyvässä vauhdissa ja tuloksia on odotet-
tavissa jo alkavana vuonna strategisten tavoitteiden
osalta. Asiakaslähtöinen toiminta, uudistumiskyky ja
oikeisiin asioihin panostaminen määrätietoisella taval-
la takaavat myös jatkossa yrityksemme menestyksen
ja vakavaraisuuden, joiden avulla pystymme huoleh-
timaan sidosryhmävastuistamme ja toimimaan asi-
akkaillemme lisäarvoa tuottavana kumppanina myös
tulevaisuudessa, mitä tahansa se meiltä odottaakin.
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille, tästä on hyvä
jatkaa…Täyttä eteen!
RAMI TÄHTINEN
Emoyhtiö
Konserni
LIIKEVAIHTO M€
60
50
40
30
20
10
02011 2012 2013 2014 2015 2016
25
20
15
10
5
0
LIIKEVOITTO %
2011 2012 2013 2014 2015 2016
20
16
12
8
4
0
INVESTOINNIT M€
2011 2012 2013 2014 2015 2016
500
400
300
200
100
0
SÄHKÖN SIIRTOMÄÄRÄT GWh
2011 2012 2013 2014 2015 2016
6 7VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
VSV:n hallintoneuvostoEURA
Markku Heinonen
Juha Muuvila
PYHÄRANTA
Kari Kariaho
Jorma Kekola
Arto Sainio
LAITILA
Tommi Aaltonen
Anne-Maria Antola-Pilppula
Kari Laiho
Mika Raula
Jarno Salminen
Jouko Salminen
Hanna Vuola
RAUMA
Mika Katila
Jorma Leino
Jere Saarela
Pekka Wallenius
Miika Yli-Karro
UUSIKAUPUNKI
Pentti Aitamurto
Jouko Antola
Matti Karhu
Anja Kortteinen
Hannu Manneroos
Timo Mäkinen
Jouni Polojärvi
Antti Pirilä
Juha Salo
Tarja Suves
Lasse Vainio
Heikki Wala
VSV:n hallitusVSV:N HALLITUS kokoontui vuonna 2016 yhteensä 11 kertaa. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Jari Laihonen,
Kari Ranta, Leena Niemi, Vesa Heino, Kimmo Nevavuori ja Heikki Peltola (kuvassa takarivissä vasemmalta toimitus-
johtaja Saarenpään vierellä). Keskellä edessä ovat hallituksen varapuheenjohtaja Rami Tähtinen ja puheenjohtaja
Raimo Aarnio. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Vainio (edessä va-
semmalla) sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Heinonen. Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja
Jukka Teinilä (edessä oikealla).
HALLINTO
VSV:n yhtiökokousVAKKA-SUOMEN VOIMA OY:N varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2016 Laitilassa. Kokouksessa käsiteltiin
yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuo-
den aikana ei pidetty.
8 9VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
Toimitusjohtaja
TaloushallintoAsiakkuudet ja viestintä
Henkilöstöhallinto Kehitys ja laatu
Suunnittelu Verkkopalvelut Lämpö ja tuotantoRakentaminen ja
kunnossapito-palvelut
Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys
Toiminnankustannustehokkuus
Riskien tasapainoisuus
Johtamisen tehokkuus
Toiminnan laatu
Henkilöstön tyytyväisyys, osaaminen ja
tehokkuus
Palvelujen laatu
Asiakaskokemus
Liiketoiminnan kannattavuus
Jakelun toimitusvarmuus
Asiakaskokemus
Liiketoiminnan kannattavuus
Jakelun toimitusvarmuus
Asiakaskokemus
Liiketoiminnan kannattavuus
Palvelujen laatu
Asiakaskokemus
Liiketoiminnan kannattavuus
ORGANISAATIO
VSV-konsernin johtoryhmä 2016
Toimitusjohtaja
Tapio Saarenpää
Talousjohtaja
Jukka Teinilä
Viestintäpäällikkö
Johanna Sainio
Henkilöstöpäällikkö
Kirsi Viskari
Kehityspäällikkö
Antti Jyväkorpi
Verkkojohtaja
Juho Jussila
Tuotantojohtaja
Mika Salo
Toimitusjohtaja
Sami Massinen
10 11VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
Liiketoimintayksiköt
Vakka-Suomen Voima Oy
Vertek Oy
VSV-Energia Oy
Vakka-Suomen Voima Oy pitää huolen
alueemme sähköverkon suunnittelusta, ra-
kentamisesta, kunnossapidosta, kehittämi-
sestä ja sähköenergian mittaamisesta.
VERKKOPALVELU –YKSIKKÖMME vastaa sähkön-
siirrosta noin 25 000 asiakkaalle. Päätavoitteemme
on laadukas ja häiriötön sähkönjakelu, jonka eteen
työskentelemme määrätietoisesti. Valvomme sähkö-
verkon tilaa ympäri vuorokauden ja pyrimme varautu-
maan erikoistilanteisiin ennakolta. Ongelmatilanteissa
reagoimme nopeasti ja palautamme sähkönjakelun
normaalitilaan niin pian kuin mahdollista.
SÄHKÖÄ SIIRRETÄÄN alue- ja kantaverkosta pää-
muuntajien, keskijänniteverkon, muuntamoiden ja
pienjänniteverkon kautta asiakkaille. Vastuullamme
on myös uusien sähkönkäyttäjien liittäminen verk-
koon. Pidämme lähes 4000 kilometriä sähköverkkoa
suunnitelmallisesti kunnossa tarkastuksien, raivauk-
sien ja huoltojen avulla. Parannamme toimitusvar-
muutta saneeraamalla sähköverkkoa entistä säävar-
memmaksi maakaapeloinnilla.
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
Vakka-Suomen Voima Oy
13VUOSIKERTOMUS 2016
VSV-Energia Oy vastaa kaukolämmön tuo-
tannosta, hankinnasta ja siirrosta sekä
kaukolämpöverkkoon liittyvistä palveluista
noin 400 asiakkaalle Uudessakaupungissa.
TUOTAMME KAUKOLÄMPÖÄ ympäristöystäväl-
lisesti omissa tuotantolaitoksissamme ja hankimme
lämpöä läheisiltä yhteistyökumppaneiltamme. Opti-
moimme hankintaa lämmön myyntimäärän mukaan.
PYRIMME TARJOAMAAN asiakkaillemme mahdol-
lisimman kilpailukykyisen hinnan ja vaivattoman läm-
mitysvaihtoehdon. Kaukolämmön liittymäasiakkaat
saavat meiltä kulutusraportointi- ja neuvontapalve-
luita sekä mittariin liittyvän asennuksen ja huollon.
KEHITÄMME JA ylläpidämme kaukolämpöverkkoa
ja tuotantolaitoksia suunnitelmallisesti. Investoinneil-
la varmistetaan verkko-omaisuuden arvon säilyminen.
VSV-ENERGIA HALLINNOI lisäksi sähkön tuotan-
to-osuuksia osakkuusyhtiöiden kautta mahdollisim-
man kustannustehokkaasti. Etsimme aktiivisesti uu-
sia ratkaisuja kannattavaan sähköntuotantoon.
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
VSV-Energia Oy
VUONNA 2016 VSV-Energia rakensi lähes kolme kilometriä uutta kaukolämpölinjaa. Uusia asiakkaita on saatu merkit-
tävästi lisää ja liittymisteho on noussut lähes 10 %.
Vertek Oy
Vertek Oy tuottaa sähkö- ja tietotekniikan
palveluita ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeis-
ta lähtien. Menestyksemme verkostoalalla
perustuu osaavaan henkilökuntaan, koko-
naisvaltaisesta toiminnan laadusta lähtevään hinta-
kilpailukykyyn, palveluiden ja tuotteiden hyvään laa-
tuun sekä pitäviin toimitusaikoihin.
TYTÄRYRITYKSEMME VERTEK SÄHKÖPALVELU OY
toimittaa urakointi- ja asennuspalveluita teollisuu-
teen, PK-yrityksille, julkiselle sektorille, maataloudelle
sekä yksityisasiakkaille. Toimitamme myös hajautetun
tuotannon ja uusiutuvan energiankäytön ratkaisuja
asiakkaillemme.
VERTEKIN TYÖT vaihtelevat miljoonaluokan urak-
kaprojekteista pieniin tuntityöluonteisiin keikkatöihin.
Tärkein tehtävämme on auttaa asiakastamme saavut-
tamaan tavoiteltu lopputulos. Meille on myönnetty
laadun takuuksi ISO 9001 ja 14 001 -sertifikaatit.
14 15VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
Tukipalveluyksiköt
Taloushallinto
Asiakkuudet ja viestintä
Henkilöstöhallinto
Kehitys ja laatu
Taloushallinto
Taloushallinto -yksikkö toimii konsernin lii-
ketoimintayksiköiden tukena päivittäisissä
taustatoiminnoissa ja hallinnollisissa asiois-
sa. Voimme sanoa, että yksikkö on onnistu-
nut tehtävissään sitä paremmin, mitä vähemmän mei-
tä huomataan.
VASTAAMME YHTIÖIDEN asiakaslaskutuksesta.
Asiakkaiden tulee saada laskunsa oikeaan aikaan
oikean suuruisena. Yksikössä vastataan myös mak-
susuoritusten seurannasta ja tarvittaessa perintätoi-
menpiteistä. Sekä laskujen lähetys että perintä on suu-
rimmaksi osaksi ulkoistettu yhteistyökumppaniemme
hoidettavaksi.
VASTAAMME KONSERNIN ulkoisesta ja sisäisestä
laskentatoimesta sekä toteutamme ja valvomme ta-
lousraportointia. Tavoitteena on, että yksiköt ja johto
saavat tarvitsemaansa taloudellista seurantatietoa oi-
kea-aikaisesti päätöksentekonsa tueksi.
TALOUSHALLINTO VASTAA konsernin rahoituk-
sesta ja seuraa maksuvalmiustilannetta. Hoidamme
konsernin lainajärjestelyt keskitetysti ja vastaamme
taloudellisesta riskienhallinnasta. Myös konsernin va-
kuutusasiat ovat taloushallinto -yksikön vastuulla.
TUKIPALVELUYKSIKÖT
17VUOSIKERTOMUS 2016
Henkilöstöhallinto -yksikkö vastaa kokonais-
valtaisesti konsernin henkilöstöön liittyvis-
tä käytännön tehtävistä. Vastaamme henki-
löstösuunnittelusta sekä rekrytoinneista ja
perehdyttämisestä. Lisäksi huolehdimme palkkaus- ja
työehtosopimuksiin liittyvistä menettelyistä.
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN, koulutussuun-
nittelu, sisäinen tiedotus sekä henkilöstön neuvonta
ovat myös keskeisiä henkilöstöhallinnon työtehtäviä.
Vastuullemme kuuluvat lisäksi työympäristö- sekä
työhyvinvointiasiat sekä palkanmaksu.
HENKILÖSTÖ ON toimivan yrityksen tärkein voima-
vara. Henkilöstöasioiden suunnittelu ja niiden luotetta-
va hoitaminen ovat nousseet hyvin tärkeäksi tekijöiksi
yhtiöiden menestyksen kannalta. Tehtävämme onkin
varmistaa henkilöstömme riittävyys, osaaminen ja mo-
tivaatio. Meidän on kyettävä vastaamaan jatkuvasti
muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.
Henkilöstöhallinto
TUKIPALVELUYKSIKÖT
Asiakkuudet ja viestintä -yksikkö huolehtii
konsernin asiakkaiden ja sidosryhmien tyy-
tyväisyydestä. Sähkönjakelun vikatilanteis-
sa vastaamme ulkoisesta viestinnästä.
LAADUKKAAN JA luotettavan asiakaspalvelun ta-
voitteena on varmistaa, että asiakkaamme saa vas-
tauksen kysymyksiinsä ja hänen ongelmansa ohja-
taan eteenpäin oikean asiantuntijan ratkaistavaksi.
Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle vaivattomia
ja odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia. Tuemme
muita yksiköitä heidän palvelutyössään ja seuraamme
säännöllisesti asiakastyytyväisyyttämme.
KEHITÄMME AKTIIVISESTI viestintä- ja palve-
lukanaviamme vastaamaan ajan vaatimuksia. Pyrim-
me olemaan läsnä siellä missä asiakkaammekin ovat.
Olemme lähestyttävissä niin erilaisissa asiakastapah-
tumissa kuin sosiaalisessa mediassakin.
SISÄISEN VIESTINNÄN osalta tehtävänämme on
tukea ja varmistaa tiedon kulku yksiköiden välillä. Eri-
laiset tilaisuus- ja matkajärjestelyt sekä toimistopal-
velut ovat myös vastuullamme.
Asiakkuudet ja viestintä
ASIAKKAITA VSV:SSÄ palvelevat Johanna Mäkelä
(vas.) ja Janina Tala.
VSV YHTIÖT järjestivät yhdessä 40-vuotiaan Laitilan Lämmön kanssa asiakastilaisuuden Kaivolan kesäteatterissa. VAKKA-SUOMEN VOIMA isännöi Laitilan Louhenlinnassa Satapirkan Sähkö -yhtiöiden kesäjuhlaa.
18 19VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
Kehitys ja laatu -yksikkö vastaa johtamisen te-
hokkuudesta ja toiminnan laadusta konser-
nissa. Varmistamme konsernin pitkän aika-
välin menestymistä kehittämällä strategista
suunnittelua ja johtamista.
VASTAAMME JOHTAMISJÄRJESTELMÄN ylläpi-
dosta ISO 9001–standardin vaatimusten mukaisesti
ja olemme mukana erilaisissa liiketoimintaa tukevissa
kehityshankkeissa. Laadukas ja vaikuttava yritystoi-
minta edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista.
Etsimmekin aktiivisesti uusia tehokkaita toimintamal-
leja jatkuvan parantamisen periaatteella.
YKSIKKÖMME TEHTÄVIIN kuuluvat myös ympä-
ristö- ja turvallisuusasiat sekä tietohallinto. Tietotek-
nisillä ratkaisuilla tuetaan ja tunnistetaan konsernin
tiedonhallinnollisia tarpeita ja parannetaan liiketoimin-
nan kustannustehokkuutta. Informoimme aktiivisesti
yksiköitä uusista mahdollisuuksista, joita kehittyvä tie-
totekniikka, tietojärjestelmät ja muut palveluratkaisut
tarjoavat.
KEHITYS JA LAATU –yksikkö koordinoi sähköver-
kon mittaustiedonhallintaa eli vastaa mittaustietojen
keräämisestä, säilytyksestä, taseselvityksen tekemi-
sestä ja tasetietojen välittymisestä sähkömarkkinoi-
den eri osapuolille.
Kehitys ja laatu
Tulos, VSV-konserni
1000 € KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 2016 2015LIIKEVAIHTO 37 766 35 263
Valmistevaraston muutos 557 2 056
Valmistus omaan käyttöön 2 700 3 661
Liiketoiminnan muut tuotot 805 1 254
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 14 481 16 837
Varastojen muutos 33 -438
Ulkopuoliset palvelut 5 888 20 403 6 840 23 239
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 7 727 7 578
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 386 1 378
Muut henkilösivukulut 360 9 473 388 9 343
Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot 5 156 4 644
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 210 5 366 348 4 991
Liiketoiminnan muut kulut 3 855 3 834
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 520 196
LIIKEVOITTO 3 252 1 023
Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot 578 327
Muut korko- ja rahoitustuotot 38 61
Arvonmuutokset sijoituksista 440 -950
Korkokulut ja muut rahoituskulut -596 -742
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 710 -280
Tuloverot
Tuloverot -127 -64
Laskennallisen verovelan muutos -417 -545 -16 -80
Vähemmistöosuus -94 -33
TILIKAUDEN VOITTO 3 072 -393
21VUOSIKERTOMUS 201620 VAKKA-SUOMEN VOIMA
Tase, VSV-konserni
1000 € KONSERNITASE 31.12.2016 2016 2015PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Ainettomat oikeudet 873 1 118
Konserniliikearvo 2 214
Muut pitkävaikutteiset menot 9 9
Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 7 891 1 341
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1 193 1 231
Rakennukset ja rakennelmat 7 154 7 769
Verkosto 57 905 56 782
Koneet ja kalusto 875 929
Muut aineelliset hyödykkeet 138 139
Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 550 67 815 158 67 008
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä 6 370 5 849
Muut osakkeet ja osuudet 6 638 6 584
Saamiset osakkuusyrityksiltä 1 250 1 500
Muut saamiset 698 14 955 752 14 686
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 1 539 1 573
Keskeneräiset tuotteet 5 917 7 456 5 359 6 932
Saamiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 7 377 8 628
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 14 56
Siirtosaamiset 163 470
Muut saamiset 317 7 871 905 10 058
Rahat ja pankkisaamiset 1 126 707
VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 113 100 732
KONSERNITASE 31.12.2016 2016 2015OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 850 850
Vararahasto 34 884 34 884
Edellisten tilikausien voitto 33 180 33 767
Tilikauden voitto/tappio 3 072 -393
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 37 136 34 258
VÄHEMMISTÖOSUUS 658 590
PAKOLLISET VARAUKSET
Takuuvaraus 48 190
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahalaitoksilta 17 108 18 014
Laskennallinen verovelka 5 139 4 721
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut 24 528 46 775 24 000 46 736
Lyhytaikainen
Lainat rahalaitoksilta 3 196 4 521
Saadut ennakkomaksut 4 141 4 500
Ostovelat 3 649 4 787
Velat omistusyhteysyrityksille 861 1 323
Siirtovelat 2 084 2 056
Muut velat 1 566 15 497 1 774 18 960
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 62 271 65 695
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 100 113 100 732
22 23VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
Tulos, Vakka-Suomen Voima Oy1000 € TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 2016 2015
LIIKEVAIHTO 13 161 11 675
Valmistus omaan käyttöön 246 258
Liiketoiminnan muut tuotot 451 503
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 3 208 3 231
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut 1 374 4 582 1 503 4 733
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 1 681 1 434
Henkilösivukulut
Eläkekulut 310 265
Muut henkilösivukulut 66 2 058 52 1 752
Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot 2 964 2 847
Arvonalentumiset pysyvien vastaa vien hyödykkeistä 2 964 2 847
Liiketoiminnan muut kulut 1 452 1 457
LIIKEVOITTO 2 801 1 647
Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 81 301
Muilta 532 614 297 598
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 50 82
Muilta 24 75 35 117
Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista 144 116
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -1 -4
Muille -172 -144
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 461 2 331
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos -2 650 -1 600
Tuloverot 12 6
TILIKAUDEN VOITTO 800 725
Tase, Vakka-Suomen Voima Oy1000 € TASE 31.12. 2016 2015PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 663 822
Ennakkomaksut 4 667 822
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 234 272
Rakennukset ja rakennelmat 1 868 1 990
Verkosto 43 393 41 970
Koneet ja kalusto 250 255
Muut aineelliset hyödykkeet 138 138
Ennakkom. ja keskener. hankin. 487 46 370 158 44 783
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 5 467 5 467
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 900 3 900
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 872 1 872
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 250 1 500
Muut osakkeet ja osuudet 3 774 3 770
Muut saamiset 11 16 274 11 16 521
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 4 234 5 181
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 702 96
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 14 44
Siirtosaamiset 26 69
Muut saamiset 4 976 5 390
Rahat ja pankkisaamiset 1 079 444
VASTAAVAA YHTEENSÄ 69 366 67 959
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 850 850
Vararahasto 34 884 34 884
Edellisten tilikausien voitto 12 670 12 169
Tilikauden voitto 800 13 499 725 12 893
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 383 13 777
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 25 169 22 519
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Liittymismaksut ja muut velat
Liittymismaksut 22 469 22 025
Lyhytaikainen
Lainat rahalaitoksilta 1 749 2 890
Saadut ennakot 1 13
Ostovelat 1 369 1 181
Velat saman konsernin yrityksille 2 433 3 362
Velat omistusyhteysyrityksille 766 1 323
Siirtovelat 422 443
Muut velat 605 7 344 427 9 638
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 814 31 663
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 69 366 67 959
24 25VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA
Rahoituslaskelma
Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni1000 € 2016 2015 2016 2015LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto ennen veroja 3 461 2 331 3 710 -280
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 2 964 2 847 5 366 4 991
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -144 -116 -440 950
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 12 -24 -127 -126
Rahoitustuotot ja kulut -516 -567 -19 354
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -520 -196
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 777 4 470 7 970 5 693
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh. 914 -370 2 022 1 868
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys -524 -2 494
Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh. -198 308 -1 707 2 244
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6 493 4 408 7 761 7 311
Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista -170 -151 -594 -745
Saadut korot liiketoiminnasta 87 99 52 64
Maksetut välittömät verot 1 67 -5 -268
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 6 410 4 426 7 214 6 362
Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni1000 € 2016 2015 2016 2015INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 434 -5 392 -5 792 -18 391
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 4 32 4
Investoinnit muihin sijoituksiin -330 -344
Luovutustulot muista sijoituksista 279
Lainasaamisten takaisinmaksut 250 304
Saadut osingot investoinneista 643 570 607 327
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -3 540 -4 819 -4 899 -18 404
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 074 1 074
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 141 -375 -1 163 -408
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 200 10 800
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 269 -190
Konsernitilisaamiset -553 4 869
Konsernitilivelat -820 -3 894
Liittymismaksujen lisäys 448 756 532 525
Liittymismaksujen vähennys -4 -87 -3 -87
Maksetut osingot -166 -311 -192 -410
Maksetut konserniavustukset -2 300
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -2 235 -269 -1 895 11 304
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 635 -662 419 -738
Rahavarat tilikauden alussa 444 1 106 707 1 444
Rahavarat tilikauden lopussa 1 079 444 1 126 707
635 -662 419 -738
26 27VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA