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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 1 42
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 196.661.000,00 196.661.000,00 43.145.627,46 21,94 213.730.750,48 108,68 -17.069.750,48
RECEITAS CORRENTES 188.398.000,00 188.398.000,00 39.683.906,89 21,06 206.288.076,50 109,50 -17.890.076,50
RECEITA TRIBUTÁRIA 42.163.000,00 42.163.000,00 5.056.287,82 11,99 45.362.677,34 107,59 -3.199.677,34
Impostos 35.715.000,00 35.715.000,00 4.963.319,32 13,90 39.063.777,00 109,38 -3.348.777,00
Taxas 5.944.000,00 5.944.000,00 92.261,87 1,55 3.695.943,51 62,18 2.248.056,49
Contribuição de Melhoria 504.000,00 504.000,00 706,63 0,14 2.602.956,83 516,46 -2.098.956,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.399.000,00 7.399.000,00 2.263.593,46 30,59 9.105.053,63 123,06 -1.706.053,63
Contribuições Sociais 4.622.000,00 4.622.000,00 1.740.821,93 37,66 5.975.998,70 129,29 -1.353.998,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 2.777.000,00 2.777.000,00 522.771,53 18,83 3.129.054,93 112,68 -352.054,93
RECEITA PATRIMONIAL 4.841.000,00 4.841.000,00 381.394,14 7,88 7.857.927,43 162,32 -3.016.927,43
Receitas Imobiliárias 12.000,00 12.000,00 2.000,00 16,67 12.000,00 100,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 4.700.000,00 4.700.000,00 379.394,14 8,07 7.845.927,43 166,93 -3.145.927,43
Receita de Concessões e Permissões 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 10.573.000,00 10.573.000,00 2.911.744,94 27,54 13.980.673,07 132,23 -3.407.673,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 119.072.000,00 119.072.000,00 28.253.884,64 23,73 125.224.188,66 105,17 -6.152.188,66
Transferências Intergovernamentais 117.793.000,00 117.793.000,00 28.072.581,81 23,83 124.477.763,56 105,68 -6.684.763,56
Transferências de Instituições Privadas 152.000,00 152.000,00 60.665,55 39,91 278.495,11 183,22 -126.495,11
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 57.000,00 57.000,00 10.197,88 17,89 23.055,43 40,45 33.944,57
Transferências de Convênios 1.070.000,00 1.070.000,00 110.439,40 10,32 444.874,56 41,58 625.125,44
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.350.000,00 4.350.000,00 817.001,89 18,78 4.757.556,37 109,37 -407.556,37
Multas e Juros de Mora 820.000,00 820.000,00 204.780,58 24,97 1.463.015,11 178,42 -643.015,11
Indenizações e Restituições 233.000,00 233.000,00 267.585,01 114,84 672.443,07 288,60 -439.443,07
Receita da Dívida Ativa 2.829.000,00 2.829.000,00 253.496,62 8,96 2.249.791,85 79,53 579.208,15
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 468.000,00 468.000,00 91.139,68 19,47 372.306,34 79,55 95.693,66
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 2 42
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS DE CAPITAL 8.263.000,00 8.263.000,00 3.461.720,57 41,89 7.442.673,98 90,07 820.326,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 3.321.000,00 3.321.000,00 3.029.323,02 91,22 5.751.454,52 173,18 -2.430.454,52
Alienação de Bens Móveis 95.000,00 95.000,00 2.563.034,65 2.697,93 3.157.093,85 3.323,26 -3.062.093,85
Alienação de Bens Imóveis 3.226.000,00 3.226.000,00 466.288,37 14,45 2.594.360,67 80,42 631.639,33
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.942.000,00 4.942.000,00 432.397,55 8,75 1.691.219,46 34,22 3.250.780,54
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 4.942.000,00 4.942.000,00 432.397,55 8,75 1.691.219,46 34,22 3.250.780,54
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 203.250.000,00 203.250.000,00 46.009.457,62 22,64 223.012.406,66 109,72 -19.762.406,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 203.250.000,00 203.250.000,00 46.009.457,62 22,64 223.012.406,66 109,72 -19.762.406,66
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL (VII) = (V + VI) 203.250.000,00 203.250.000,00 46.009.457,62 22,64 223.012.406,66 109,72 -19.762.406,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS)
7.164.767,97
Superávit Financeiro 7.164.767,97
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 196.536.000,00 220.387.192,61 28.918.062,16 201.348.034,44 19.039.158,17 34.555.557,24 200.245.734,54 20.141.458,07 198.560.132,89 1.102.299,90
DESPESAS CORRENTES 157.473.040,00 175.669.696,63 27.040.150,05 168.516.008,05 7.153.688,58 31.847.650,62 167.849.576,04 7.820.120,59 166.165.874,39 666.432,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.487.200,00 89.098.983,85 18.564.100,37 85.966.982,56 3.132.001,29 18.576.950,00 85.966.982,56 3.132.001,29 84.577.522,53 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 3 42
Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.985.840,00 86.570.712,78 8.476.049,68 82.549.025,49 4.021.687,29 13.270.700,62 81.882.593,48 4.688.119,30 81.588.351,86 666.432,01
DESPESAS DE CAPITAL 31.233.500,00 37.852.034,98 1.877.912,11 32.832.026,39 5.020.008,59 2.707.906,62 32.396.158,50 5.455.876,48 32.394.258,50 435.867,89
INVESTIMENTOS 26.127.500,00 32.457.391,00 1.877.912,11 27.437.382,41 5.020.008,59 2.707.906,62 27.001.514,52 5.455.876,48 26.999.614,52 435.867,89
INVERSÕES FINANCEIRAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.046.000,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 0,00 0,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 80.000,00 11.001,00 11.001,00 11.001,00
RESERVA DO RPPS 7.749.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 547.735,27 8.933.373,49 13.135,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 19.573.758,28 36.704.743,98 209.194.058,85 20.689.193,34 207.493.506,38 1.115.435,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 19.573.758,28 36.704.743,98 209.194.058,85 20.689.193,34 207.493.506,38 1.115.435,06
SUPERÁVIT (XIII) 13.818.347,81
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 36.704.743,98 223.012.406,66 207.493.506,38 1.115.435,06
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18
RECEITAS CORRENTES 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18
Contribuições Sociais 6.589.000,00 6.589.000,00 2.863.830,16 43,46 9.281.656,18 140,87 -2.692.656,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas deDomínio Público
0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarialdo RPPS
0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Despesas Intra Orçamentárias
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 547.735,27 8.933.373,49 13.135,16
DESPESAS CORRENTES 6.656.000,00 9.418.058,58 2.103.709,31 8.883.478,88 534.579,70 2.149.186,74 8.870.343,72 547.714,86 8.855.392,90 13.135,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.494.000,00 9.280.811,74 2.103.709,31 8.746.233,04 534.578,70 2.149.186,74 8.733.097,88 547.713,86 8.718.147,06 13.135,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 162.000,00 137.246,84 0,00 137.245,84 1,00 0,00 137.245,84 1,00 137.245,84 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 58.000,00 78.001,00 0,00 77.980,59 20,41 0,00 77.980,59 20,41 77.980,59 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 58.000,00 78.001,00 0,00 77.980,59 20,41 0,00 77.980,59 20,41 77.980,59 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 196.536.000,00 220.387.192,61 28.918.062,16 201.348.034,44 95,74 19.039.158,17 34.555.557,24 200.245.734,54 95,72 20.141.458,07 1.102.299,90
Legislativa 4.147.000,00 3.827.000,00 565.255,71 3.644.068,89 1,73 182.931,11 692.069,23 3.643.068,89 1,74 183.931,11 1.000,00
Ação Legislativa 4.147.000,00 3.827.000,00 565.255,71 3.644.068,89 1,73 182.931,11 692.069,23 3.643.068,89 1,74 183.931,11 1.000,00
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração 42.567.040,00 39.694.539,91 4.712.119,22 38.831.160,56 18,46 863.379,35 6.519.489,99 38.626.156,77 18,46 1.068.383,14 205.003,79
Planejamento e Orçamento 179.000,00 17.909,21 0,00 17.909,21 0,01 0,00 0,00 17.909,21 0,01 0,00 0,00
Administração Geral 29.688.849,00 27.862.730,62 3.721.112,91 27.333.668,49 13,00 529.062,13 4.745.573,65 27.171.410,83 12,99 691.319,79 162.257,66
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 286.000,00 251.160,56 37.166,52 251.160,56 0,12 0,00 37.166,52 251.160,56 0,12 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 1.969.000,00 1.493.076,92 152.921,76 1.493.076,92 0,71 0,00 290.097,86 1.462.684,32 0,70 30.392,60 30.392,60
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 134.000,00 17.180,53 0,00 16.769,53 0,01 411,00 0,00 16.769,53 0,01 411,00 0,00
Administração de Receitas 1.424.651,00 1.280.705,68 188.879,20 1.280.304,93 0,61 400,75 248.633,21 1.279.951,40 0,61 754,28 353,53
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 1.224.000,00 770.760,42 46.586,53 770.760,01 0,37 0,41 46.586,53 770.760,01 0,37 0,41 0,00
Demais Subfunções 7.661.540,00 8.001.015,97 565.452,30 7.667.510,91 3,65 333.505,06 1.151.432,22 7.655.510,91 3,66 345.505,06 12.000,00
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Área 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segurança Pública 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 2.052.000,00 1.472.010,76 253.726,36 1.259.194,52 0,60 212.816,24 346.399,93 1.257.139,25 0,60 214.871,51 2.055,27
Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 508.000,00 444.272,75 115.593,72 414.831,29 0,20 29.441,46 118.327,18 414.696,29 0,20 29.576,46 135,00
Assistência Comunitária 663.000,00 434.976,13 83.560,45 282.602,42 0,13 152.373,71 117.120,83 282.602,42 0,14 152.373,71 0,00
Administração Geral 592.761,88 54.572,19 561.760,81 0,27 31.001,07 110.951,92 559.840,54 0,27 32.921,34 1.920,27
Demais Subfunções 881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Social 4.910.000,00 5.805.000,00 1.196.583,39 5.523.845,97 2,63 281.154,03 1.218.038,53 5.523.845,97 2,64 281.154,03 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 4.910.000,00 5.805.000,00 1.196.583,39 5.523.845,97 2,63 281.154,03 1.218.038,53 5.523.845,97 2,64 281.154,03 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 41.765.000,00 59.676.218,54 8.879.582,03 54.679.845,65 26,00 4.996.372,89 9.706.018,01 54.488.269,95 26,05 5.187.948,59 191.575,70
Atenção Básica 17.144.000,00 19.813.177,89 4.007.073,16 18.795.287,98 8,94 1.017.889,91 4.139.420,04 18.785.328,94 8,98 1.027.848,95 9.959,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.306.300,00 30.562.123,34 4.150.073,58 27.649.290,00 13,15 2.912.833,34 4.675.844,55 27.619.530,07 13,20 2.942.593,27 29.759,93
Suporte Profilático e Terapêutico 1.329.000,00 1.078.560,37 61.184,91 898.785,69 0,43 179.774,68 79.669,83 890.130,94 0,43 188.429,43 8.654,75
Vigilância Sanitária 609.000,00 788.558,10 50.332,67 461.724,87 0,22 326.833,23 50.589,17 461.724,87 0,22 326.833,23 0,00
Vigilância Epidemiológica 830.700,00 1.127.465,68 147.220,89 1.047.914,90 0,50 79.550,78 157.857,64 1.047.914,90 0,50 79.550,78 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 5.277.235,57 383.696,82 5.205.745,35 2,48 71.490,22 522.636,78 5.062.543,37 2,42 214.692,20 143.201,98
Demais Subfunções 3.546.000,00 1.029.097,59 80.000,00 621.096,86 0,30 408.000,73 80.000,00 621.096,86 0,30 408.000,73 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 43.279.500,00 53.662.665,97 9.574.556,21 52.310.009,43 24,87 1.352.656,54 10.670.857,58 52.285.720,51 24,99 1.376.945,46 24.288,92
Ensino Fundamental 24.593.500,00 30.651.866,09 5.371.048,32 29.834.741,26 14,19 817.124,83 5.938.036,96 29.813.056,40 14,25 838.809,69 21.684,86
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 53.000,00 63.562,28 -8.404,41 63.562,28 0,03 0,00 9.397,43 63.562,28 0,03 0,00 0,00
Educação Infantil 13.067.000,00 16.049.565,33 3.140.873,65 15.614.724,95 7,42 434.840,38 3.329.078,36 15.614.563,49 7,46 435.001,84 161,46
Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 937.000,00 854.375,76 0,00 853.580,96 0,41 794,80 134.000,00 853.580,96 0,41 794,80 0,00
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 6.043.296,51 1.071.038,65 5.943.399,98 2,83 99.896,53 1.260.344,83 5.940.957,38 2,84 102.339,13 2.442,60
Demais Subfunções 4.629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 2.021.000,00 709.743,43 -25.522,99 709.428,25 0,34 315,18 22.879,58 709.428,25 0,34 315,18 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 521.000,00 2.067,50 0,00 2.067,50 0,00 0,00 0,00 2.067,50 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 707.675,93 -25.522,99 707.360,75 0,34 315,18 22.879,58 707.360,75 0,34 315,18 0,00
Demais Subfunções 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 109.000,00 90.961,28 -5.000,00 43.961,28 0,02 47.000,00 5.050,00 42.211,28 0,02 48.750,00 1.750,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 109.000,00 90.961,28 -5.000,00 43.961,28 0,02 47.000,00 5.050,00 42.211,28 0,02 48.750,00 1.750,00
Urbanismo 19.782.500,00 19.339.444,65 1.477.890,01 18.260.648,59 8,68 1.078.796,06 2.435.096,52 18.222.768,79 8,71 1.116.675,86 37.879,80
Infra-Estrutura Urbana 3.882.500,00 3.223.057,34 35.595,43 2.388.544,99 1,14 834.512,35 58.754,15 2.388.544,99 1,14 834.512,35 0,00
Serviços Urbanos 6.490.000,00 8.317.237,73 739.279,21 8.072.954,08 3,84 244.283,65 1.445.433,00 8.072.954,08 3,86 244.283,65 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 7.799.149,58 703.015,37 7.799.149,52 3,71 0,06 930.909,37 7.761.269,72 3,71 37.879,86 37.879,80
Demais Subfunções 9.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 538.000,00 1.517.824,22 32.713,87 1.517.824,22 0,72 0,00 32.713,87 1.517.824,22 0,73 0,00 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 538.000,00 1.517.824,22 32.713,87 1.517.824,22 0,72 0,00 32.713,87 1.517.824,22 0,73 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 9.539.000,00 13.346.140,94 1.466.866,15 12.157.954,96 5,78 1.188.185,98 1.858.574,77 11.698.275,77 5,59 1.647.865,17 459.679,19
Saneamento Básico Rural 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 9.420.000,00 13.346.140,94 1.466.866,15 12.157.954,96 5,78 1.188.185,98 1.858.574,77 11.698.275,77 5,59 1.647.865,17 459.679,19
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 1.865.000,00 1.156.932,53 179.329,49 1.149.569,16 0,55 7.363,37 212.862,36 1.149.569,16 0,55 7.363,37 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 787.000,00 156.049,23 -3.229,00 152.185,12 0,07 3.864,11 6.647,55 152.185,12 0,07 3.864,11 0,00
Controle Ambiental 175.000,00 57.785,71 4.215,68 57.785,71 0,03 0,00 6.989,29 57.785,71 0,03 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 943.097,59 178.342,81 939.598,33 0,45 3.499,26 199.225,52 939.598,33 0,45 3.499,26 0,00
Demais Subfunções 878.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 3.257.000,00 2.274.084,66 -23.936,22 1.003.151,43 0,48 1.270.933,23 96.033,88 1.003.151,43 0,48 1.270.933,23 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 1.897.000,00 1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 1.268.000,00 0,00
Irrigação 42.000,00 3.143,00 -95.804,67 3.143,00 0,00 0,00 3.143,00 3.143,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 903.183,98 64.525,42 901.250,75 0,43 1.933,23 85.547,85 901.250,75 0,43 1.933,23 0,00
Demais Subfunções 1.318.000,00 99.757,68 7.343,03 98.757,68 0,05 1.000,00 7.343,03 98.757,68 0,05 1.000,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 383.000,00 78.983,00 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00
Promoção Industrial 383.000,00 78.983,00 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00 78.982,49 0,04 0,51 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 4.882.500,00 3.677.539,95 568.621,07 2.985.920,09 1,42 691.619,86 585.342,27 2.810.398,60 1,34 867.141,35 175.521,49
Transporte Áreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.050.000,00 1.774.018,45 568.621,07 1.130.398,60 0,54 643.619,85 585.342,27 1.130.398,60 0,54 643.619,85 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 3.832.500,00 1.903.521,50 0,00 1.855.521,49 0,88 48.000,01 0,00 1.680.000,00 0,80 223.521,50 175.521,49
Desporto e Lazer 2.494.000,00 1.797.997,79 65.277,86 1.797.824,97 0,85 172,82 154.130,72 1.794.279,23 0,86 3.718,56 3.545,74
Desporto de Rendimento 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 2.377.000,00 1.797.997,79 65.277,86 1.797.824,97 0,85 172,82 154.130,72 1.794.279,23 0,86 3.718,56 3.545,74
Lazer 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 5.041.000,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 2,57 0,00 0,00 5.394.643,98 2,58 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 5.041.000,00 5.394.643,98 0,00 5.394.643,98 2,57 0,00 0,00 5.394.643,98 2,58 0,00 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 80.000,00 11.001,00 11.001,00 11.001,00
Reserva do RPPS 7.749.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00 6.854.460,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 4,26 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 4,28 547.735,27 13.135,16
TOTAL (III) = (I + II) 203.250.000,00 229.883.252,19 31.021.771,47 210.309.493,91 100,00 19.573.758,28 36.704.743,98 209.194.058,85 100,00 20.689.193,34 1.115.435,06
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas
Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.714.000,00 9.496.059,58 2.103.709,31 8.961.459,47 100,00 534.600,11 2.149.186,74 8.948.324,31 100,00 547.735,27 13.135,16
Legislativa 30.000,00 50.000,00 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09 0,00
Ação Legislativa 30.000,00 50.000,00 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09 17.416,03 47.415,91 0,53 2.584,09
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração 878.000,00 1.285.962,39 276.196,38 1.236.169,82 13,79 49.792,57 301.533,80 1.236.169,82 13,81 49.792,57 0,00
Planejamento e Orçamento 21.000,00 2.232,33 0,00 2.232,33 0,02 0,00 0,00 2.232,33 0,02 0,00
Administração Geral 543.000,00 872.620,67 209.108,18 850.485,17 9,49 22.135,50 225.028,07 850.485,17 9,50 22.135,50
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 14.000,00 16.482,15 4.363,20 16.402,17 0,18 79,98 4.443,18 16.402,17 0,18 79,98
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 9.000,00 7.140,94 1.753,96 7.113,74 0,08 27,20 1.781,16 7.113,74 0,08 27,20
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Receitas 75.000,00 71.245,41 16.514,21 70.494,23 0,79 751,18 16.788,17 70.494,23 0,79 751,18
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 1.000,00 1.432,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00
Demais Subfunções 215.000,00 314.808,89 44.456,83 289.442,18 3,23 25.366,71 53.493,22 289.442,18 3,23 25.366,71
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Área 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 11 42
Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Comunitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 1.865.000,00 2.398.549,08 492.243,07 2.030.426,59 22,66 368.122,49 500.833,08 2.030.426,59 22,69 368.122,49 0,00
Atenção Básica 894.000,00 1.424.937,18 395.132,36 1.337.848,25 14,93 87.088,93 399.833,43 1.337.848,25 14,95 87.088,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 601.000,00 684.088,55 59.905,59 449.084,45 5,01 235.004,10 62.160,26 449.084,45 5,02 235.004,10
Suporte Profilático e Terapêutico 25.000,00 26.642,51 7.994,09 23.216,92 0,26 3.425,59 8.036,16 23.216,92 0,26 3.425,59
Vigilância Sanitária 100.000,00 64.000,00 6.706,04 42.838,90 0,48 21.161,10 6.879,65 42.838,90 0,48 21.161,10
Vigilância Epidemiológica 205.000,00 109.982,10 14.860,82 89.895,16 1,00 20.086,94 15.947,45 89.895,16 1,00 20.086,94
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 88.898,74 7.644,17 87.542,91 0,98 1.355,83 7.976,13 87.542,91 0,98 1.355,83
Demais Subfunções 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 3.308.000,00 4.877.362,62 1.193.218,29 4.782.643,14 53,37 94.719,48 1.202.878,31 4.769.507,98 53,30 107.854,64 13.135,16
Ensino Fundamental 2.253.000,00 2.894.808,45 702.776,61 2.850.225,52 31,81 44.582,93 703.627,65 2.838.423,97 31,72 56.384,48 11.801,55
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 909.000,00 1.677.031,04 413.834,29 1.658.399,48 18,51 18.631,56 421.823,51 1.657.065,87 18,52 19.965,17 1.333,61
Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 42.000,00 5.601,29 196,37 5.373,58 0,06 227,71 264,49 5.373,58 0,06 227,71
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 299.921,84 76.411,02 268.644,56 3,00 31.277,28 77.162,66 268.644,56 3,00 31.277,28
Demais Subfunções 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 20.000,00 6.603,22 -750,91 5.852,31 0,07 750,91 -663,10 5.852,31 0,07 750,91 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 6.603,22 -750,91 5.852,31 0,07 750,91 -663,10 5.852,31 0,07 750,91
Demais Subfunções 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 196.000,00 433.663,40 72.305,11 431.496,14 4,82 2.167,26 73.838,78 431.496,14 4,82 2.167,26 0,00
Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 433.663,40 72.305,11 431.496,14 4,82 2.167,26 73.838,78 431.496,14 4,82 2.167,26
Demais Subfunções 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 3.000,00 9.409,21 4.025,40 9.409,21 0,10 0,00 4.025,40 9.409,21 0,11 0,00 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 12 42
Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Habitação Urbana 3.000,00 9.409,21 4.025,40 9.409,21 0,10 0,00 4.025,40 9.409,21 0,11 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 147.000,00 141.000,00 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40 0,00
Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 147.000,00 141.000,00 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40 32.039,43 124.826,60 1,39 16.173,40
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 28.000,00 44.989,49 10.993,43 44.819,68 0,50 169,81 11.163,24 44.819,68 0,50 169,81 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 44.989,49 10.993,43 44.819,68 0,50 169,81 11.163,24 44.819,68 0,50 169,81
Demais Subfunções 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 17.000,00 33.272,33 6.023,08 33.173,64 0,37 98,69 6.121,77 33.173,64 0,37 98,69 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 33.272,33 6.023,08 33.173,64 0,37 98,69 6.121,77 33.173,64 0,37 98,69
Demais Subfunções 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Áreo 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00
Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 220.000,00 215.247,84 0,00 215.226,43 2,40 21,41 0,00 215.226,43 2,41 21,41 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 220.000,00 215.247,84 0,00 215.226,43 2,40 21,41 0,00 215.226,43 2,41 21,41
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Transferências para a Educação Básica
Demais Subfunções
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Especificação
Evolução da Receita Corrente Líquida
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>
Especificação - - - - - - - - - - - - - -
RECEITAS CORRENTES (I) 18.796.031,23 15.084.333,89 16.967.944,25 18.234.382,87 29.049.181,71 18.668.677,36 17.326.034,04 16.049.109,11 14.576.726,30 15.777.772,59 19.630.636,69 23.724.074,09 223.884.904,13 206.208.000,00
Receita Tributária 2.235.463,53 2.419.332,37 3.823.559,82 4.398.214,39 12.387.094,01 3.610.240,26 3.922.805,41 2.277.578,31 2.308.850,42 2.923.251,00 2.307.328,92 2.748.958,90 45.362.677,34 42.163.000,00
IPTU 0,00 180,01 1.657,67 1.236.238,55 9.416.570,16 575.673,22 1.537.085,63 191.974,94 146.185,78 124.800,78 189.704,94 225.170,44 13.645.242,12 10.151.000,00
ISS 1.089.651,26 1.049.893,90 1.210.261,67 1.285.135,31 1.226.669,37 1.333.245,34 1.421.182,91 1.300.873,24 1.314.757,40 1.409.370,28 1.325.604,60 1.245.083,42 15.211.728,70 13.636.000,00
ITBI 157.481,10 348.437,17 345.219,47 409.263,35 401.053,45 634.469,85 444.190,50 237.022,77 308.647,13 362.918,05 305.431,16 400.832,46 4.354.966,46 6.353.000,00
IRRF 557.449,47 376.203,98 401.754,82 411.756,77 489.352,89 485.307,47 465.860,72 470.309,23 468.928,73 453.423,34 430.754,43 840.737,87 5.851.839,72 5.575.000,00
Outras Receitas Tributárias 430.881,70 644.617,31 1.864.666,19 1.055.820,41 853.448,14 581.544,38 54.485,65 77.398,13 70.331,38 572.738,55 55.833,79 37.134,71 6.298.900,34 6.448.000,00
Receita de Contribuições 646.181,88 619.164,44 833.622,04 597.074,05 713.813,60 719.609,50 704.687,44 679.400,22 658.620,42 669.286,58 709.081,60 1.554.511,86 9.105.053,63 7.399.000,00
Receita Patrimonial 775.835,74 877.744,90 858.627,10 112.534,79 2.071.321,83 174.100,92 138.364,39 1.827.350,05 538.302,55 102.351,02 107.750,99 273.643,15 7.857.927,43 4.841.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 745.467,57 1.038.208,61 1.082.241,04 873.063,18 1.023.079,20 1.237.574,14 1.152.885,00 1.426.046,03 1.308.009,08 1.182.354,28 1.192.083,75 1.719.661,19 13.980.673,07 10.573.000,00
Transferências Correntes 14.033.795,51 9.780.579,79 9.929.140,51 11.727.400,48 12.444.088,51 12.570.951,52 11.120.526,62 9.273.725,65 9.346.481,07 10.669.638,10 14.913.358,65 17.011.329,88 142.821.016,29 136.882.000,00
Cota-Parte do FPM 1.818.350,42 2.275.342,21 1.380.710,14 1.641.367,84 2.182.623,04 1.803.200,10 1.999.509,60 1.621.284,44 1.318.428,15 1.600.433,36 2.919.968,14 4.564.619,10 25.125.836,54 23.377.000,00
Cota-Parte do ICMS 6.983.362,87 3.237.013,54 3.870.153,38 4.176.949,08 4.043.112,33 4.766.121,63 4.365.033,36 3.405.703,23 4.006.147,75 3.526.973,68 6.484.326,53 4.648.895,49 53.513.792,87 55.378.000,00
Cota-Parte do IPVA 375.925,77 820.804,40 1.113.967,08 1.061.328,27 1.342.393,48 1.002.284,57 780.185,99 558.060,84 349.204,25 239.887,42 213.670,91 239.023,85 8.096.736,83 7.359.000,00
Cota-Parte do ITR 19.240,32 27.154,53 44.595,06 54.542,64 15.661,23 11.296,53 48.384,40 11.680,19 233.492,10 1.999.213,11 122.603,91 156.981,81 2.744.845,83 2.134.000,00
Transferências da LC nº 87/1996 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 19.119,02 229.428,24 301.000,00
Transferências da LC nº 61/1989 39.963,40 24.929,27 23.849,86 22.618,39 28.160,40 16.901,43 21.118,77 23.383,23 18.342,02 24.667,99 34.116,01 26.925,87 304.976,64 502.000,00
Transferências do FUNDEB 3.305.493,47 2.228.493,28 2.286.139,54 2.315.573,90 2.773.313,53 2.013.243,90 2.488.624,31 2.341.527,98 2.133.257,13 1.851.895,69 3.701.525,09 3.445.575,82 30.884.663,64 27.000.000,00
Outras Transferências Correntes 1.472.340,24 1.147.723,54 1.190.606,43 2.435.901,34 2.039.705,48 2.938.784,34 1.398.551,17 1.292.966,72 1.268.490,65 1.407.447,83 1.418.029,04 3.910.188,92 21.920.735,70 20.831.000,00
Outras Receitas Correntes 359.287,00 349.303,78 440.753,74 526.095,98 409.784,56 356.201,02 286.765,18 565.008,85 416.462,76 230.891,61 401.032,78 415.969,11 4.757.556,37 4.350.000,00
DEDUÇÕES (II) 2.270.679,70 1.664.493,86 1.665.245,09 1.790.076,53 1.927.700,48 1.975.857,77 1.755.051,86 1.585.224,27 1.647.605,95 1.925.059,57 2.401.707,27 3.020.665,91 23.629.368,26 22.462.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 423.586,11 384.349,86 375.278,90 395.160,00 403.534,32 455.455,64 451.039,08 449.282,78 449.555,72 447.934,36 448.281,19 1.292.540,74 5.975.998,70 4.622.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 3.894,02 4.257,35 4.257,35 4.257,35 3.584,40 0,00 0,00 12.772,05 12.772,05 0,00 1.488,44 9.258,92 56.541,93 30.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.843.199,57 1.275.886,65 1.285.708,84 1.390.659,18 1.520.581,76 1.520.402,13 1.304.012,78 1.123.169,44 1.185.278,18 1.477.125,21 1.951.937,64 1.718.866,25 17.596.827,63 17.810.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 16.525.351,53 13.419.840,03 15.302.699,16 16.444.306,34 27.121.481,23 16.692.819,59 15.570.982,18 14.463.884,84 12.929.120,35 13.852.713,02 17.228.929,42 20.703.408,18 200.255.535,87 183.746.000,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 16 42
RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 17 42
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Receitas
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas - - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.424.000,00 7.424.000,00 12.732.976,16 10.458.452,01
RECEITAS CORRENTES 7.424.000,00 7.424.000,00 12.732.976,16 10.458.452,01
Receita de Contribuições dos Segurados 4.622.000,00 4.622.000,00 5.975.998,70 5.036.013,80
Pessoal Civil 4.622.000,00 4.622.000,00 5.975.998,70 5.036.013,80
Ativo 4.610.000,00 4.610.000,00 5.953.960,56 5.022.873,59
Inativo 6.000,00 6.000,00 22.038,14 13.083,65
Pensionista 6.000,00 6.000,00 0,00 56,56
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 2.763.000,00 2.763.000,00 6.618.187,54 5.421.038,21
Receitas Imobiliárias 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Receitas de Valores Mobiliários 2.751.000,00 2.751.000,00 6.606.187,54 5.409.038,21
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 39.000,00 39.000,00 138.789,92 1.400,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS 30.000,00 30.000,00 56.541,93 0,00
Demais Receitas Correntes 9.000,00 9.000,00 82.247,99 1.400,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.589.000,00 6.589.000,00 9.281.656,18 7.009.968,44
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 14.013.000,00 14.013.000,00 22.014.632,34 17.468.420,45
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas - - - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 6.240.540,00 7.125.540,00 6.603.747,84 5.490.072,47 6.603.747,84 5.490.072,47 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 1.330.540,00 1.320.540,00 1.079.901,87 982.624,84 1.079.901,87 982.624,84 0,00 0,00
Despesas Correntes 1.260.540,00 1.313.995,35 1.073.357,22 970.328,09 1.073.357,22 970.328,09 0,00 0,00
Despesas de Capital 70.000,00 6.544,65 6.544,65 12.296,75 6.544,65 12.296,75 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 4.910.000,00 5.805.000,00 5.523.845,97 4.507.447,63 5.523.845,97 4.507.447,63 0,00 0,00
Pessoal Civil 4.910.000,00 5.725.000,00 5.513.068,45 4.507.447,63 5.513.068,45 4.507.447,63 0,00 0,00
Aposentadorias 2.650.000,00 3.450.000,00 3.389.331,93 2.482.891,68 3.389.331,93 2.482.891,68 0,00 0,00
Pensões 350.000,00 365.000,00 361.688,36 313.359,67 361.688,36 313.359,67 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 18 42
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários 1.910.000,00 1.910.000,00 1.762.048,16 1.711.196,28 1.762.048,16 1.711.196,28 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 80.000,00 10.777,52 0,00 10.777,52 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 80.000,00 10.777,52 0,00 10.777,52 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 6.263.540,00 7.158.540,00 6.622.813,90 5.505.467,28 6.622.813,90 5.505.467,28 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 7.749.460,00 6.854.460,00 15.391.818,44 11.962.953,17 15.391.818,44 11.962.953,17
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos
Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária
Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR 7.749.460,00
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Bens e Direitos do RPPS
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2016 2015
Bens e Direitos do RPPS - -
CAIXA 0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.225.321,55 44.455,94
INVESTIMENTOS 95.675.701,02 75.357.325,63
OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 20 42
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Receita Intra
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -
RECEITAS CORRENTES (VIII) 6.589.000,00 6.589.000,00 9.281.656,18 7.009.968,44
Receita de Contribuições 6.589.000,00 6.589.000,00 9.144.410,34 6.837.891,26
Patronal 5.428.000,00 5.428.000,00 8.594.255,98 5.949.019,03
Pessoal Civil 5.266.000,00 5.266.000,00 8.594.255,98 5.949.019,03
Ativo 5.266.000,00 5.266.000,00 8.594.255,98 5.949.019,03
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00
Ativo 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 1.066.000,00 1.066.000,00 472.173,77 784.898,11
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 95.000,00 95.000,00 77.980,59 103.974,12
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 172.077,18
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 137.245,84 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 6.589.000,00 6.589.000,00 9.281.656,18 7.009.968,44
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Despesa Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XI) 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81 0,00 0,00
Despesas Correntes 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 23.000,00 33.000,00 19.066,06 15.394,81 19.066,06 15.394,81 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 21 42
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 22 42
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Receitas
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas - - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas - - - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias
Pensões
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 23 42
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 24 42
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos
Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o Regime Previdenciário
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária
Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Bens e Direitos do RPPS
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2016 2015
Bens e Direitos do RPPS - -
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 25 42
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Receita Intra
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -
RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Déficit Atuarial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Despesa Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 26 42
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Dívida Fiscal Líquida
Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária
Saldo
Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida - - -
Dívida Consolidada (I) 15.563.615,60 -1.323.447,01 10.090.991,03
DEDUÇÕES (II) 15.619.331,89 11.954.853,72 7.714.612,79
Disponibilidade de Caixa Bruta 15.665.749,20 12.047.491,10 7.752.487,70
Demais Haveres Financeiros 0,00 12.078,51 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 46.417,31 104.715,89 37.874,91
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) -55.716,29 -13.278.300,73 2.376.378,24
Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00
Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) -55.716,29 -13.278.300,73 2.376.378,24
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Resultado Nominal
Período de Referência
Período de Referência
No Bimestre (VIc - VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal - -
VALOR 15.654.678,97 2.432.094,53
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período
Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal -
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência 1.000.000,00
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária
Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária
Saldo
Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária - - -
Dívida Consolidada Previdenciária (VII) 63.083.142,79 63.083.142,79 63.083.142,79
Passivo Atuarial 63.083.142,79 63.083.142,79 63.083.142,79
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (VIII) 75.401.781,57 91.957.768,28 96.901.022,57
Disponibilidade de Caixa Bruta 44.455,94 167.579,81 1.225.321,55
Investimentos 75.357.325,63 91.790.188,47 95.675.701,02
Demais Haveres Financeiros Previdenciários 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) -12.318.638,78 -28.874.625,49 -33.817.879,78
Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) -12.318.638,78 -28.874.625,49 -33.817.879,78
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Receitas Primárias
Receitas Realizadas
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias - - -
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 190.287.000,00 207.723.805,25 184.409.840,86
Receitas Tributárias 42.163.000,00 45.362.677,34 41.099.291,03
IPTU 10.151.000,00 13.645.242,12 10.951.826,59
ISS 13.636.000,00 15.211.728,70 14.174.575,71
ITBI 6.353.000,00 4.354.966,46 5.882.816,41
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Receitas Primárias
Receitas Realizadas
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
IRRF 5.575.000,00 5.851.839,72 5.593.721,90
Outras Receitas Tributárias 6.448.000,00 6.298.900,34 4.496.350,42
Receitas de Contribuições 13.988.000,00 18.249.463,97 14.480.380,06
Receitas Previdenciárias 11.211.000,00 15.120.409,04 12.045.982,24
Outras Receitas de Contribuições 2.777.000,00 3.129.054,93 2.434.397,82
Receita Patrimonial Líquida 141.000,00 12.000,00 66.528,24
Receita Patrimonial 4.841.000,00 7.857.927,43 6.966.222,51
(-) Aplicações Financeiras 4.700.000,00 7.845.927,43 6.899.694,27
Transferências Correntes 119.072.000,00 125.224.188,66 112.763.545,64
Cota-Parte do FPM 18.702.000,00 20.445.964,64 17.622.398,57
Cota-Parte do ICMS 44.302.000,00 42.811.034,50 40.694.576,09
Cota-Parte do IPVA 5.887.000,00 6.477.394,08 6.057.766,26
Convênios Corrente 1.070.000,00 444.874,56 1.955.503,28
Outras Transferências Correntes 49.111.000,00 55.044.920,88 46.433.301,44
Demais Receitas Correntes 14.923.000,00 18.875.475,28 16.000.095,89
Dívida Ativa 2.829.000,00 2.249.791,85 2.322.129,73
Diversas Receitas Correntes 12.094.000,00 16.625.683,43 13.677.966,16
RECEITAS DE CAPITAL (II) 8.263.000,00 7.442.673,98 8.106.726,56
Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 3.321.000,00 5.751.454,52 4.012.326,57
Transferências de Capital 4.942.000,00 1.691.219,46 4.094.399,99
Convênios Capital 4.942.000,00 1.691.219,46 4.094.399,99
Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 4.942.000,00 1.691.219,46 4.094.399,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 195.229.000,00 209.415.024,71 188.504.240,85
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Despesas Primárias
Execução da Despesa
DOTAÇÃO ATUALIZADADespesas Empenhadas DESPESAS LIQUIDADAS Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Primárias - - - - - - -
DESPESAS CORRENTES (VIII) 185.087.755,21 177.399.486,93 161.662.662,92 176.719.919,76 160.327.869,88 679.567,17 1.334.793,04
Pessoal e Encargos Sociais 98.379.795,59 94.713.215,60 88.264.881,13 94.700.080,44 88.264.881,13 13.135,16 0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX) 137.246,84 137.245,84 172.077,18 137.245,84 172.077,18 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 86.570.712,78 82.549.025,49 73.225.704,61 81.882.593,48 71.890.911,57 666.432,01 1.334.793,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 184.950.508,37 177.262.241,09 161.490.585,74 176.582.673,92 160.155.792,70 679.567,17 1.334.793,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 37.930.035,98 32.910.006,98 25.672.337,32 32.474.139,09 22.891.084,89 435.867,89 2.781.252,43
Investimentos 32.457.391,00 27.437.382,41 19.889.496,75 27.001.514,52 17.108.244,32 435.867,89 2.781.252,43
Inversões Financeiras 0,00 0,00 427.976,45 0,00 427.976,45 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 427.976,45 0,00 427.976,45 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 5.472.644,98 5.472.624,57 5.354.864,12 5.472.624,57 5.354.864,12 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 32.457.391,00 27.437.382,41 20.317.473,20 27.001.514,52 17.536.220,77 435.867,89 2.781.252,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 11.001,00
RESERVA DO RPPS (XVII) 6.854.460,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 224.273.360,37 204.699.623,50 181.808.058,94 203.584.188,44 177.692.013,47 1.115.435,06 4.116.045,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -29.044.360,37 4.715.401,21 6.696.181,91 5.830.836,27 10.812.227,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.164.767,97 0,00 7.164.767,97 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
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Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período
Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal -
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 4.994.460,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
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CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão
Poder/Órgão
Poder/Órgão
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)
InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 46.416,59 1.524.170,06 1.516.587,06 16.124,68 37.874,91 108.406,70 4.114.860,56 3.381.188,60 3.381.068,00 784.168,32 58.030,94 95.905,85
PODER EXECUTIVO 46.416,59 1.524.170,06 1.516.587,06 16.124,68 37.874,91 108.406,70 4.095.360,56 3.377.438,60 3.377.318,00 768.418,32 58.030,94 95.905,85
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 3.750,00 3.750,00 15.750,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 3.750,00 3.750,00 15.750,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 262.477,99 262.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 46.416,59 1.786.648,05 1.779.065,05 16.124,68 37.874,91 108.406,70 4.114.860,56 3.381.188,60 3.381.068,00 784.168,32 58.030,94 95.905,85
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão Intra
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)
InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 262.477,99 262.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 262.477,99 262.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal
Tribunal de Contas do Município
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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
ReceitasReceitas de Operações de Crédito
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas - - -
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
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Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
DespesasDespesas de Capital
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
DESPESASEMPENHADAS (e)
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
SALDO NÃO EXECUTADO (f)= (d - e)
Despesas - - - - -
DESPESAS DE CAPITAL 37.930.035,98 32.910.006,98 32.474.139,09 435.867,89 5.020.029,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 37.930.035,98 32.910.006,98 32.474.139,09 435.867,89 5.020.029,00
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Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro
(a - d) (b - e) (c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -37.930.035,98 -32.910.006,98 -5.020.029,00
RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
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Exercício: 2016
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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)
2015 16.146.834,96 4.344.280,89 11.802.554,07 74.394.419,14
2016 9.625.270,63 3.757.142,38 5.868.128,25 81.269.909,82
2017 12.209.193,65 3.374.180,23 8.835.013,42 90.104.923,24
2018 11.566.099,18 3.339.265,48 8.226.833,70 98.331.756,94
2019 10.987.640,86 3.586.029,00 7.401.611,86 105.733.368,80
2020 10.361.848,19 3.856.192,58 6.505.655,61 112.239.024,41
2021 9.753.888,70 4.108.759,49 5.645.129,21 117.884.153,62
2022 9.206.196,07 4.596.746,48 4.609.449,59 122.493.603,21
2023 8.630.230,50 5.191.221,95 3.439.008,55 125.932.611,76
2024 8.026.316,00 5.623.017,72 2.403.298,28 128.335.910,04
2025 7.473.021,50 5.926.478,05 1.546.543,45 129.882.453,49
2026 7.020.928,55 6.585.008,60 435.919,95 130.318.373,44
2027 6.468.417,91 7.081.532,92 -613.115,01 129.705.258,43
2028 5.957.778,49 7.404.284,38 -1.446.505,89 128.258.752,54
2029 5.503.791,93 7.647.308,95 -2.143.517,02 126.115.235,52
2030 5.093.160,25 7.919.275,01 -2.826.114,76 123.289.120,76
2031 4.718.814,45 8.411.637,46 -3.692.823,01 119.596.297,75
2032 4.271.730,80 8.695.056,07 -4.423.325,27 115.172.972,48
2033 3.894.519,91 8.947.555,06 -5.053.035,15 110.119.937,33
2034 3.538.719,47 9.185.181,71 -5.646.462,24 104.473.475,09
2035 3.181.384,07 9.266.432,73 -6.085.048,66 98.388.426,43
2036 2.869.576,01 9.250.714,20 -6.381.138,19 92.007.288,24
2037 2.597.087,08 9.224.181,10 -6.627.094,02 85.380.194,22
2038 2.342.150,74 9.211.132,14 -6.868.981,40 78.511.212,82
2039 2.086.770,15 9.127.588,86 -7.040.818,71 71.470.394,11
2040 1.845.186,79 8.900.017,41 -7.054.830,62 64.415.563,49
2041 1.652.548,61 8.644.368,17 -6.991.819,56 57.423.743,93
2042 1.487.646,73 8.454.803,36 -6.967.156,63 50.456.587,30
2043 1.314.956,87 8.267.938,55 -6.952.981,68 43.503.605,62
2044 1.130.077,81 7.909.230,34 -6.779.152,53 36.724.453,09
2045 1.015.096,79 7.632.854,38 -6.617.757,59 30.106.695,50
2046 866.043,89 7.196.227,77 -6.330.183,88 23.776.511,62
2047 767.381,33 6.716.963,02 -5.949.581,69 17.826.929,93
2048 699.138,05 6.302.474,93 -5.603.336,88 12.223.593,05
2049 624.276,28 5.925.340,20 -5.301.063,92 6.922.529,13
2050 543.937,18 5.513.201,27 -4.969.264,09 1.953.265,04
2051 481.499,42 5.095.235,39 -4.613.735,97 -2.660.470,93
2052 430.098,57 4.689.552,19 -4.259.453,62 -6.919.924,55
2053 385.139,92 4.305.844,61 -3.920.704,69 -10.840.629,24
2054 345.501,75 3.952.302,07 -3.606.800,32 -14.447.429,56
2055 305.794,29 3.615.619,92 -3.309.825,63 -17.757.255,19
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)
2056 270.760,86 3.299.681,91 -3.028.921,05 -20.786.176,24
2057 238.140,33 2.999.438,97 -2.761.298,64 -23.547.474,88
2058 208.365,52 2.718.086,44 -2.509.720,92 -26.057.195,80
2059 182.120,75 2.456.453,86 -2.274.333,11 -28.331.528,91
2060 158.067,55 2.209.047,72 -2.050.980,17 -30.382.509,08
2061 136.086,69 1.983.355,54 -1.847.268,85 -32.229.777,93
2062 116.063,24 1.771.773,17 -1.655.709,93 -33.885.487,86
2063 97.883,00 1.578.969,55 -1.481.086,55 -35.366.574,41
2064 81.434,18 1.401.799,03 -1.320.364,85 -36.686.939,26
2065 66.605,82 1.239.418,26 -1.172.812,44 -37.859.751,70
2066 53.289,14 1.092.481,71 -1.039.192,57 -38.898.944,27
2067 41.378,63 957.584,40 -916.205,77 -39.815.150,04
2068 30.771,58 835.024,38 -804.252,80 -40.619.402,84
2069 21.368,55 725.214,44 -703.845,89 -41.323.248,73
2070 13.073,05 625.559,26 -612.486,21 -41.935.734,94
2071 5.791,77 536.128,99 -530.337,22 -42.466.072,16
2072 -565,04 456.044,31 -456.609,35 -42.922.681,51
2073 -6.083,26 385.493,33 -391.576,59 -43.314.258,10
2074 -10.844,67 324.088,16 -334.932,83 -43.649.190,93
2075 -14.926,83 270.334,23 -285.261,06 -43.934.451,99
2076 -18.402,66 223.270,21 -241.672,87 -44.176.124,86
2077 -21.340,31 183.058,94 -204.399,25 -44.380.524,11
2078 -23.803,39 147.633,52 -171.436,91 -44.551.961,02
2079 -25.850,84 118.201,99 -144.052,83 -44.696.013,85
2080 -27.536,95 93.515,12 -121.052,07 -44.817.065,92
2081 -28.911,47 73.143,75 -102.055,22 -44.919.121,14
2082 -30.019,56 56.165,49 -86.185,05 -45.005.306,19
2083 -30.902,15 42.969,30 -73.871,45 -45.079.177,64
2084 -31.596,26 31.681,04 -63.277,30 -45.142.454,94
2085 -32.134,98 23.505,34 -55.640,32 -45.198.095,26
2086 -32.547,34 17.661,19 -50.208,53 -45.248.303,79
2087 -32.858,36 13.243,53 -46.101,89 -45.294.405,68
2088 -33.089,39 9.663,07 -42.752,46 -45.337.158,14
2089 -33.258,21 7.076,24 -40.334,45 -45.377.492,59
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
ReceitasExecução da Receita
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas - - -
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 3.321.000,00 5.751.454,52 -2.430.454,52
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 95.000,00 3.157.093,85 -3.062.093,85
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis 3.226.000,00 2.594.360,67 631.639,33
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
DespesasExecução da Despesa
DOTAÇÃOATUALIZADA (d)
DESPESASEMPENHADAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS(e)
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS
PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)
SALDO A PAGAR (g) =(d-e)
Despesas - - - - - - -
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II)
5.735.904,63 5.590.018,68 5.339.940,86 5.339.940,86 250.077,82 737.370,23 395.963,77
DESPESAS DE CAPITAL 5.735.904,63 5.590.018,68 5.339.940,86 5.339.940,86 250.077,82 737.370,23 395.963,77
Investimentos 3.170.904,63 3.025.018,68 2.774.940,86 2.774.940,86 250.077,82 737.370,23 395.963,77
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar
2015 (h) 2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar - - -
VALOR (III) 931.170,21 -325.856,57 605.313,64
RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Especificação de PPP
Especificação de PPP
Saldo Exercício / 2015 (a)REGISTROS EFETUADOS EM 2016
SALDO TOTAL (c) = (a + b)No Bimestre Até o Bimestre (b)
Especificação de PPP - - - -
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)
Despesas de PPP do Ente FederadoDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Total das Despesas de PPPDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 178.927.172,66 200.255.535,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço OrçamentárioPeríodo
Até o Bimestre
Balanço Orçamentário -
RECEITAS
Previsão Inicial 203.250.000,00
Previsão Atualizada 203.250.000,00
Receitas Realizadas 223.012.406,66
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 7.164.767,97
DESPESAS
Dotação Inicial 203.250.000,00
Créditos Adicionais 26.633.252,19
Dotação Atualizada 229.883.252,19
Despesas Empenhadas 210.309.493,91
Despesas Liquidadas 209.194.058,85
Despesas Pagas 207.493.506,38
Superávit Orçamentário 13.818.347,81
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas por Função/SubfunçãoPeríodo
Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção -
Despesas Empenhadas 210.309.493,91
Despesas Liquidadas 209.194.058,85
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receita Corrente Líquida - RCLValores
31/12/2016
Receita Corrente Líquida - RCL -
Receita Corrente Líquida 200.255.535,87
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receitas e Despesas dos Regimes de PrevidênciaPeríodo
Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência -
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 22.014.632,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 6.622.813,90
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 15.391.818,44
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)
Resultado Apurado até oBimestre (b)
% em Relação à Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário - - -
Resultado Nominal 1.000.000,00 2.432.094,53 243,21
Resultado Primário 4.994.460,00 5.830.836,27 116,75
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.833.064,64 16.124,68 1.779.065,05 37.874,91
Poder Executivo 1.833.064,64 16.124,68 1.779.065,05 37.874,91
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 41 42
Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 4.223.267,26 784.168,32 3.381.068,00 58.030,94
Poder Executivo 4.203.767,26 768.418,32 3.377.318,00 58.030,94
Poder Legislativo 19.500,00 15.750,00 3.750,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.056.331,90 800.293,00 5.160.133,05 95.905,85
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas com Ações Típicas de MDE
Apuração das Despesas com Ensino
Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE - - -
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino
39.877.003,14 25,00 30,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental
30.835.989,02 60,00 99,84
Complementação da União ao FUNDEB
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -
Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 32.474.139,09 5.020.029,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV) 9.625.270,63 7.020.928,55 2.869.576,01 481.499,42
Despesas Previdenciárias (V) 3.757.142,38 6.585.008,60 9.250.714,20 5.095.235,39
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 5.868.128,25 435.919,95 -6.381.138,19 -4.613.735,97
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 5.751.454,52 -2.430.454,52
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 5.339.940,86 605.313,64
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Apuração das Despesas com Saúde
Valor Apurado Até o BimestreLimite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos
44.744.259,12 15,00 34,11
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período
Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -
Total das Despesas/RCL (%) 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre
Documento gerado em 26/01/2017 13:55:49 Página de 42 42
Notas ExplicativasValores
31/12/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas