Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020
KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
2019
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan
Rahmad dan HidayahNya lah sehingga telah tersusun Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Rencana Kerja ini disusun guna mendukung Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2017-2022 sebagai bagian dari rencana
pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala.
Laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan
dalam penyajian data. Oleh karena itu, kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan
petunjuk dari semua pihak utamanya dari SKPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan
Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2020 dapat dibuat dan dilaporkan kepada SKPD
terkait.
JEJANGKIT, APRIL 2019
CAMAT JEJANGKIT
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.1.1 Pengertian Renja .................................................................................... 1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja ....................................................................... 2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan
lainnya .................................................................................................... 3
1.2. Landasan Hukum ............................................................................................. 3
1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU ...................................................... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala…………………………… .......................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito
Kuala .............................................................................................................. 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala ................................................................................. 23
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2020 Kab. Barito Kuala…
28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………. 34
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 iii
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……………………….. 37
3.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Terhadap Kebijakan Nasional………………… 37 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jejangkit……………………………… 37 3.3 Program Kecamatan…………………………………………………………... 38 3.4 Kegiatan Kecamatan………………………………………………………….. 39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN……………………………………… 42
BAB V PENUTUP………………………………………………………………………… 49
LAMPIRAN
- Matrix Renstra Kec. Jejangkit
- SK TIM RENJA 2020
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 iv
DAFTAR TABEL
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2019 ............................................ 9
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Jejangit Kabupaten Barito
Kuala .................................................................................................................................... 19
Tabel 2.1 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kantor
Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala ................................................................ 18
Tabel 2.2 Capaian Kinerja IKU Esselon IV Kantor Camat Jejangkit…………………. 18
Tabel 2.3 Reviuw Renja Awal SKPD Kec. Jejangkit…………………………………. 29
Tabel 2.4 Daftar Usul Kegiatan Prioritas Desa Pada Musrenbang Kecamatan……….. 35
Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kec. Jejangkit 2017-2022…………………………… 38
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2020……………….. 43
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 v
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Tahun 2020 SKPD Kecamatan Jejangkit yang selanjutnya
disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD dan pedoman
pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Maka SKPD
menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan
yang dicapai pada masa satu tahun.
I. Penyusunan Renja Tahun 2020 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah
dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat
dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat,
dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan
adanya kewenangan, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya
saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan
serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber
daya manusia
Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan
antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan
tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga
tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan
bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah
Daerah.
1.1.1 Pengertian Renja
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode satu tahun. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 2
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Barito Kuala yang
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pelayanan serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas yang telah
digariskan berjalan dengan efektif dan efesien, maka penyusunan dan
penetapan Renja SKPD menjadi bersifat pasti, yaitu sebagai pedoman bagi
SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun
anggaran berkenaan.
1.1.2 Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara
berkaitan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan
akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi
pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan
lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD
yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh
dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan
dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem
perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan
terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan
harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang
lainnya.
1.2 Landasan hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang
pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan.
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian
Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 5
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1.3.1 Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
1.3.2 Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif
dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.
Renja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 disusun
dengan tujuan sebagai berikut:
a. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Jejangkit dalam menentukan arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2020.
b. Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan
akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan kecamatan.
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Pada bagian ini Mengambarkan kajian (review) terhadap hasil
evaluasi Renja SKPD capaian tahun berjalan
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian
renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN
Pada bagian ini Mengambarkan kajian (review) terhadap
Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan Kecamatan
3.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Terhadap Kebijakan Daerah
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jejangkit
3.3 Program Kecamatan
3.4 Kegiatan Kecamatan
BAB IV : RENCANA KERJA & PENDANAAN
Pada bagian ini menggambarkan mengenai rencana kerja yang
akan disusun Menjadi RKA tahun 2020 dan Kerangka
Pendanaannya.
BAB V : PENUTUP
Pada bagian ini menggambarkan mengenai kesimpulan yang
didapat pada Renja Kecamatan Tahun 2020.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 7
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD
Kecamatan Jejangkit telah mereview terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan kinerja tahun 2019, bahwa dalam mencapai kinerja program dan
kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2017 –
2022 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja
dan realisasi renstra SKPD Tahun 2019 Kecamatan Jejangkit yang mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan :
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2020-
2 = 2019) berdasarkan target indikator kinerja program (85%) tahun 2019
hingga Bulan Maret 2019 adalah untuk nilai capaian rata-rata realisasi fisik
Kecamatan Jejangkit sebesar 18,63 % dan persentase penggunaan keuangan
sebesar 13,00% dengan keterangan sebagai berikut :
a. Realisasi program/kegiatan yang sudah memenuhi keluaran yang
direncanakan atau 100 % .
1. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah.
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran investasi/promosi daerah
Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini sudah terealisasi
100 % pada Triwulan I dengan menyesuaikan jadwal dari
Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala.
b. Realisasi program/kegiatan yang sudah terealisasi tapi belum memenuhi
keluaran yang direncanakan ( yang belum 100 % karena masih triwulan
I / bulan Maret 2019 ).
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 8
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
c. Realisasi program/kegiatan yang belum terealisasi atau 0 % atau belum
memenuhi keluaran yang direncanakan:
1. Program Peningkataran Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan.
3. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik.
6. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamlan
Beragama
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 9
Tabel T-C 29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
NO
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Target
capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
Tahun 2022
Realisasi
target
kinerja
hasil
Program
dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2018
Target dan realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2019)
Target
program
dan
kegiatan
Renja
SKPD
tahun
2020
Perkiraan realisasi
capaian target
Renstra SKPD s/d
2020
Catatan
Target
renja
SKPD
tahun
2019
Realisasi
renja
SKPD
tahun
2019
Tingkat
realisasi
Tahun
2019
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
kegiatan
s/d
tahun
2020
Tingkat
capaian
realisasi
target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 26 01
Program Pelayanan Adminstasi Perkantoran
Presentase Capaian Adminsitrasi perkantoran
APBD
1 26 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar)
4228 surat 752 surat 850 Surat 752 Surat 88,47 850 Surat 2354 Surat 55,68 APBD
1 26 01 02 Penyediaan jasa Jumlah Tagihan langganan telepon, 180 Bulan 36 Bulan 36 Bulan 36 Bulan 100 36 Bulan 108 Bulan 60 APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 10
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
listrik, internet dan air yang dibayarakan (bulan)
1 26 01 06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas /
operasional
Jumlah kendaraan
dinas operasional
roda dua, tiga dan
empat yang
membayar pajak
tahunan
39 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 100 8 Unit 22 Unit 56,41 APBD
1 26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah tersedianya
alat-alat kebersihan
dan jasa kebersihan
kantor
1555 342 312 312 100 316 970 62,38 APBD
1 26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Ketersediaan
alat tulis kantor 999 Buah 392 Buah 176 Buah 176 Buah 100 195 Buah 763 Buah 76,38 APBD
1 26 01 11 Penyediaan barang cetakan
& Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan untuk
administrasi kantor
75110 19220 19760 19220 97,27 11285 49725 66,20 APBD
1 26 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Jumlah alat listrik
tersedia 404 Buah 89 Buah 74 Buah 74 Buah 100 74 Buah 148 Buah 58,66 APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 11
Penerangan bangunan
Kantor
1 26 01 15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
PERUU 27 Buah 0 Buah 3 Buah 3 Buah 100 3 Buah 6 Buah 22,22 APBD
1 26 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan dan
minum pegawai, rapat
dan jamuan tamu 24673 Porsi 6715 Porsi 4258 Porsi 4258 Porsi 99,36 4500 Porsi 15473 Porsi 62,71 APBD
1 26 01 18
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
ke luar daerah
Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
183 Laporan 30 Laporan 20 Laporan 20 laporan 100 20 Laporan 80 Laporan 43,72 APBD
1 26 01 20 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi kedalam daerah
Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
1325 Laporan 212 Laporan 250 Laporan 212 laporan 84,80 275 Laporn 499 Laporn 52,75 APBD
1 26 02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Persentase Sarana
dan Prasarana yang
berfungsi dengan
baik (%)
100 %
APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 12
1 26 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
aparatur 4 Unit - 1 1 100 1 Unit 2 Unit 50 APBD
1 26 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
peratan gedung kantor 10 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100 2 Unit 6 Unit 60 APBD
1 26 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor 14 Buah 5 buah 2 Buah 2 Buah 100 2 Buah 9 Buah 64,29 APBD
1 26 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas
yang dipelihara 2 Kali - 1 1 100 - 1 Kali 50 APBD
1 26 02 22 Pemeliharaan berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara dan
siap operasional (unit) 10 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 91,51 2 Unit 6 Unit 60 APBD
1 26 02 24
Pemeliharaan rutin /
berkala
kendaraan dinas /
operasional
Jumlah belanja jasa
service, suku cadang
dan bahan bakar
pelumas
12000 2227 2339 2227 93,37 2339 4203 57,54 APBD
1 26 02 26
Pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor 12 Unit - 2 2 100 3 Unit 5 Unit 41,67 APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 13
1 26 02 28
Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan gedung
kantor 40 Unit 5 Unit 3 Unit 3 Unit 100 9 Unit 17 Unit 42,5 APBD
1 26 05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PERSENTASE
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR (%)
100 %
APBD
1 26 05 03
Bimbingan Teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah aparatur
mengikuti Bimtek 14 Ok 1 Ok 2 Ok 2 Ok 100 3 Ok 6 Ok 42,86 APBD
1 26 15
PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Persentase kasus
gangguan keamanan
yang ditangani (%) 100 %
APBD
1 26 15 08
Koordinasi penanganan
gangguan keamanan dalam
negeri
jumlah rapat
koordinasi tingkat
kecamatan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 91,67 12 Laporan 36 Laporan 60 APBD
1 26 15
PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
Persentase Jumlah
pelaksanaan
pameran promosi
100 %
APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 14
KERJASAMA
INVESTASI
investasi di
kabupaten (%)
1 26 15 10 Penyelenggaraan Pameran
Investasi / Promosi Daerah
Jumlah keikutsertaan
pameran promosi
daerah hari jadi
Kabupaten Barito
Kuala
5 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 100 1 Kali 3 Kali 60 APBD
1 26 16
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
Persentase Pemuda
yang berperan dalam
pembangunan (%)
100 %
APBD
1 26 16 08
Pelaksanaan pelatihan
paskibra dan upacatra 17
agustus
Jumlah Paskibraka
Tingkat Kecamatan 50 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100 10 Orang 30 Orang 60 APBD
1 26 16 12 kemah bakti karang taruna
Jumlah pemuda yang
ikut kemah bakti
karang taruna tingkat
kabupaten
125 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 0 25 Orang 25 Orang 60 APBD
1 26 18
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN
KESETARAAN GENDER
Persentase Ibu-ibu
yang mendapatkan
penyuluhan
kesetaraan gender
(%)
100 %
APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 15
DALAM
PEMBANGUNAN
1 26 18 03
Kegiatan penyuluhan bagi
ibu rumah tangga dalam
pembangunan keluarga
sejahtera
Jumlah ibu-ibu yang
memahami kesetaraan
gender 1400 Orang 280 Orang 280 Orang 280 Orang 100 280 Orang 490 Orang 60 APBD
1 26 19
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Persentase desa
yang menyusun
Apbdesa yang benar
dan tepat waktu(%)
100 %
APBD
1 26 19 01
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
Jumlah evaluasi
rancangan peraturan
desa tentang APB
Desa
35 Laporan 6 Laporan 7 Laporan 6 Laporan 85,71 7 Laporan 12 laporan 54,29 APBD
1 26 19 04
Monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan
APBDes
jumlah desa yang
dimonitor dan di
evaluasi (desa) 35 Laporan 6 Laporan 7 Laporan 6 Laporan 85,71 7 Laporan 13 Laporan 54,29 APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 16
2 26 19
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PEMAHAMAN
DAN PENGALAMAN AGAMA
DAN PEMBINAAN
KERUKUNAN BERAGAMA
Persentase kafilah
yang berprestasi
pada MTQ Tingkat
Kabupaten (%)
Persentase kafilah
yang berprestasi
pada MTQ Tingkat
Kabupaten (%)
APBD
2 26 19 01 MTQ Tingkat Kabupaten
Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
(orang)
69 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 100 13 Orang 39 orang 56,52 APBD
1 26 21
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase program
dan kegiatan
prioritas yang
diakomodir (%)
APBD
1 26 19 01 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah Dokumen
musrenbang
kecamatan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 60 APBD
1 26 17
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
Persentase
pelaksanaan apel
wawasan
kebangsaan (%)
APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 17
1 26 17 03
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Jumlah pelaksanaan
kegiatan apel
wawasan kebangsaan 48 Kali - 12 Kali 12 Kali 100 12 Kali 24 kali 50 APBD
1 26 16
PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Persentase PMKS
yang di tangani (%) APBD
1 26 16 07
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
Jumlah monitoring
penyaluran Rastra ke
desa
48 laporan - 12 Laporan 12 Laporan 100 12 Laporan 24 Laporan 50 APBD
1 26 31
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
Persentase indeks
kepuasan
masyarakat (%)
APBD
1 26 31 12 Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumah kegiatan
Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
4 Kali - 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 2 Kali 50 APBD
1 26 31
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(Paten)
Jumlah Rekomendasi
yang diberikan 150 Surat - - - - 50 Rekom 50 Rekom 33,33 APBD
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Jejangkit
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Jejangkit dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Renstra Kecamatan Jejangkit tahun
2017-2022.
Sebelumnya akan dijelaskan untuk Sasaran Renstra Kantor Camat Jejangkit
dalaam menetukan IKU kantor kecamatan Jejangkit yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa
Berdasarkan Sasaran Renstra di atas, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama
Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah :
1. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik
Sebelum melaksanakan pengukuran dan perhitungan IKU, maka IKU
tersebut akan dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan
kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut
dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran. :
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
No Indikator Jenis Data Formulasi / Rumus Teknik Teknik
Kinerja Perhitungan Pengumpulan Monitoring dan
Data Evaluasi
1 Prosentase Kuantitatif Jumlah masyarakat Data bersumber Monitoring dan
Indeks Yang puas : jumlah dari Program & evaluasi data
Kepuasan Masyarakat yang Kegiatan dari Capaian
Masyarakat Menjadi sampel IKU Esselon IV Dilakukan
IKM (%) Responden x 100 % Yang Telah secara berkala
Jumlah masyarakat Mendukung melalui rapat
Yang dilayanai IKU Esselon III Koordinasi
Yang disajikan terbatas yang
Berdasarkan data dipimpin oleh
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 19
Dilapangan dan Camat
Realisasi Capai- Dengan
An fisik yang Melibatkan
Dilaporkan seca- seluruh pejabat
ra berkala Esselon IV
2 Presentase desa Kuantitatif Jumlah desa dengan Data bersumber Monitoring dan
Dengan admini- Administrasi desa dari Program & evaluasi data
Strasi desa yang Yang baik / jumlah Kegiatan dari Capaian
Baik Desa x 100% IKU Esselon IV Dilakukan
Yang Telah secara berkala
Mendukung melalui rapat
IKU Esselon III Koordinasi
Yang disajikan terbatas yang
Berdasarkan data dipimpin oleh
Dilapangan dan Camat
Realisasi Capai- Dengan
An fisik yang Melibatkan
Dilaporkan seca- seluruh pejabat
ra berkala Esselon IV
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor
Camat Jejangkit Hingga Desember 2018 dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Target
Realisasi
Proyeksi
Catatan
Capaian Analisis
No Indikator
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 20
Realisasi
2019
Prosentase dan
Indeks proyeksi
1 Kepuasan 80 85 90 95 79,50 85 90 95 2020-
Masyarakat 2021
IKM (%) memakai
angka
target
Realisasi
Prosentase
2019
proyeksi
Desa dengan
2020-
2 Administrasi
80 85 90 95 85,71 85 90 95
2021
Desa yang
memakai
Baik (%)
angka
target
Dari hasil proses capaian IKU tersebut, dapat dianalisa bahwa penilaian
untuk Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 adalah
sebesar 79,50 % dengan kalkulasi target sebesar 80 % pada renstra kecamatan,
dengan demikian kegiatan ini telah terlaksana sebesar 99,37% atau kurang dari
target yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan responden tahun 2018. Hal
ini dikarenakan masyarakat masih belum sepenuhnya puas dalam menerima
pelayanan dari aparatur
Selanjutnya untuk Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik
untuk penilaian sementara hingga akhir Tahun 2018 adalah sebesar 85,71 %
dengan kalkulasi Target 80 % pada renstra kecamatan, pengukuran ini diukur
dari jumlah desa yang memiliki system administrasi yang baik yaitu dalam
pelaksanaan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan
ADD di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Jejangkit, sementara itu, hingga akhir tahun
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 21
pelaksanaan hanya 6 Desa yang telah menyusun dana desa dan DD sesuai
ketentuan yang berlaku dan diusahakan untuk tahun 2019 akan terwujud semua
desa hingga bisa melampaui target.
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kantor
Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran kinerja yang
merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk
mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang
dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang
dilakukan pada setiap triwulan berdasarkan indikator pendukung dari Indikator
Kinerja Esselon IV. Adapun untuk IKU Esselon IV guna mendukung
pencapaian IKU esselon III adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja IKU Esselon IV
Kantor Camat jejangkit Tahun 2018
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
(IKU)
Target
Th.
2018
(%)
Capaian
Kinerja
(%)
SASARAN
RPJM SASARAN RENSTRA
[1] [2] [3] [4] [5]
[6]
a. (Sasaran 4).
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintahan dan kinerja
pengelolaan keuangan
daerah berbasis teknologi
informatika
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Persentase pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat yang tepat
waktu sesuai SOP
Persentase Kelompok wanita yang
aktif dalam kesetaraan gender
Persentase jumlah penegakkan
perda yang dilaksanakan
Persentase lembaga ekonomi desa
yang di bina
80
80
100
76,4
75
50
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 22
Persentase organisasi
kemasyarakatan di Kecamatan
yang dibina
80
80
100
75
Meningkatnya kualitas
administrasi
pemerintahan di desa
Persentase desa dengan dokumen
perencanaan yang benar
Persentase desa yang menyusun
APBdes dengan benar dan tepat
waktu
80
80
100
85,71
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jejangkit
tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan
terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah kabupaten maupun
Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.
Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-
masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang
terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan
kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah
Kecamatan Jejangkit yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan
kabupaten Barito Kuala yang akan datang pada tahun 2020, antara lain sebagai
berikut :
1. Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
• Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat
akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama
mengingat peran Pemerintah Kecamatan Jejangkit sebagai agen
pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik
masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan
masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan memiliki daya saing
dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
• Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut
dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan
pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber
pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum
permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik
ditandai dengan:
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 24
a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah
sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan
hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam
menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
c) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan
keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan.
d) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan
pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
e) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan
kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan,
keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
f) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum
optimal.
1. Permasalahan di Bidang Ekonomi
• Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis home industry
dan/atau small industry, termasuk koperasi pertanian yang kurang aktif
sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
belum dirasakan.
• Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum
mampu bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
• Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk
mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim
investasi juga masih kurang.
2. Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya
• Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi
masyarakat
• Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal
• Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 25
• Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum
mencukupi
• Distribusi guru yang tidak merata
• Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.
• Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
• Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.
• Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.
• Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
• Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi
• Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan
• Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.
• Masih tingginya angka kemiskinan.
• Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya dan
pariwisata serta pengelolaan destinasi wisata.
3. Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Jejangkit
yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi
berjalannya roda pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan
sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan permukiman, teknologi
Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut
mencakup:
• Kondisi geografis Kecamatan Jejangkit yang merupakan daerah tanah
lunak (rawa) sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur
dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah
yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya
pembangunan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
• Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan.
• Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan
pemukiman.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 26
• Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS).
• Belum meratanya pelayanan listrik bagi masyarakat diseluruh wilayah.
• Pelayanan air bersih belum tersedia di semua desa yang ada di
Kecamatan Jejangkit
Berdasarkan permsalahan-masalahan diatas, terdapat Permasalahan dan hambatan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jejangkit perlu mendapat perhatian
lebih untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalan yang ada
sebelumnya diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu
mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir
dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dapat
mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Jejangkit pada tahun 2020
antara lain :
a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka
mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu,
antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan
dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana
belum berjalan secara optimal;
e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
f. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang
memadai;
g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan;
h. Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang
cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Adapun Kewenangan untuk mengurusi pelayanan publik sangat berkurang,
karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari
Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 27
hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan
penandatangan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan
prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD
lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan adminstrasi/kegiatan administrasi.
Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan
Jejangkit permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan
merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan
pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau
kecamatan.Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan
terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya
pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung
kegiatan.
Berbagai permasalahan dan hambatan di atas, otomatis memiliki dampak yang
cukup signifikan untuk kemajuan pembangunan daerah Kabupaten barito Kuala secara
menyeluruh, selain keterlambatan akses mobilitas data penunjang pembangunan,
dampak yang dapat dirasakan adalah keterbatasan informasi pembangunan daerah,
serta realisasi program kerja pemerintah daerah yang dapat disampaikan kepada
masyarakat.
Selain itu, untuk menghadapi permasalahan dan hambatan diatas, Kantor camat
Jejangkit memiliki tantangan untuk dapat mensukseskan program perencanaan
pembangunan pemerintah daerah antara lain yaitu dengan :
a. Kecamatan Jejangkit dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan
potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada
pelayanan di kantor Kecamatan Jejangkit.
b. Aparatur Kecamatan Jejangkit dituntut untuk dapat bekerja lebih efektif dan
efesien.
c. Lebih Intensif untuk menyatukan persepsi antara Aparatur pemerintah dan
masayarakat guna tersalurnya aspirasi serta tercapainya pembangunan secara
menyeluruh.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Barito Kuala
Rancangan awal SKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan awal rencana kerja SKPD tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan,
dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Kecamatan Jejangkit. Secara
keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal SKPD Tahun 2020 dapat dilihat
pada matrix dibawah ini :
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 29
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 30
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 31
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 32
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 33
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 34
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 35
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 36
Berdasarkan hasil reviuw diatas, hasil analisa kebutuhan merupakan usulan
program/kegiatan berdasarkan Pagu yang diberikan oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Barito Kuala yang merupakan hasil
dari Forum Perangkat daerah. Sehingga terjadi perbedaan rincian anggaran yang
sebelumnya berdasarkan renstra sejumlah Rp. 385.492.000 berkurang menjadi Rp.
253.896.500 atau mengalami penyesuaian.
Berdasarkan pengurangan anggaran ini, Kecamatan Jejangkit merubah
sebahagian besaran anggaran dan menghilangkan output-output kegiatan terutama
belanja rutin kantor kecamatan seperti Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan
makan dan minuman dan Penyediaan alat-alat komponen listrik ( Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran) serta pemeliharaan kantor seperti Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Program
Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur) dan menghilangkan output-output kegiatan
yang dianggap penting seperti Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
serta pemeliharaan-pemeliharaan lainnya yang telah termuat dalam Renstra Kecamatan
2017-2022.
Analisis program dan kegiatan Kecamatan Jejangkit untuk tahun 2020
ditetapkan melalui proses internal tanpa mengesampingkan usulan Program dan
Kegiatan dari masyarakat. Sehingga Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan tidaklah jauh berbeda. Pada prinsipnya program dan kegiatan merupakan
bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan
Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila
dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan untuk program
kegiatannya, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada
Renstra Kecamatan Tahun 2017-2022 merupakan program dan kegiatan telah disusun
berdasarkan skala prioritas.
Namun berbagai pertimbangan reviuw yang diberikan oleh instansi terkait
terutama banyak program yang ingin dilaksanakan namun minim anggaran
memungkinkan Rancangan Awal (Ranwal) Renja banyak mengalami perubahan yang
signifikan dari jumlah anggaran pada perhitungan Rancangan Akhir (Rankhir) renja
kecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada Renstra SKPD 2017-2022.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunannya Renja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito
Kuala mengacu pada Renstra Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022 dengan
tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks
perencanaan yang partisipatif, Kecamatan Jejangkit juga dituntut untuk mampu
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 37
menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai
permasalahan yang ada.
Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, renja
Kecamatan Jejangkit juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan
kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi
terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dalam musrenbang desa
dan kecamatan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan
pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.
Penelaahan terhadap program-program prioritas usulan masyarakat ini
tersusun dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tingkat Kecamatan Jejangkit yang menghasilkan 15 Usulan prioritas terbagi
menjadi Bidang Infrastruktur ( 5 Usulan Program), Bidang Ekonomi ( 5 Usulan
Program), Bidang Sosial-Budaya ( 5 usulan program) yang dimana usulan
tersebut dibahas pada Forum Gabungan Tingkat Kabupaten untuk dapat
dilaksanakan pada Tahun 2020. Adapun untuk daftar usulan kegiatan prioritas
desa se-Kecamatan Jejangkit adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Daftar usul kegiatan prioritas desa
pada Musrenbang tingkat Kecamatan Jejangkit
Tahun 2020
BIDANG INFRASTRUKTUR
NO KEGIATAN LOKASI (DESA/KELURAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan jalan desa Jejangkit Timur
ketrans Jejangkit Timur
Rehab jembatan poros kabupaten
Rehab jembatan penghubung Desa
Sampurna – Desa Bahandang
Pendalaman sungai dari Jejangkit Muara-
Kecamatan Mandastana
Cuci sungai Jejangkit Muara sampai ke
Desa Jejangkit Timur
Desa Jejangkit Timur
Desa Jejangkit Timur
Desa Sampurna, Desa Bahandang
Desa Jejangkit muara
Desa Jejangkit Muara, Pasar, Barat dan
Timur
BIDANG EKONOMI
1.
2.
3.
Jalan Usaha Tani
Pengadaan Bibit Jeruk
Jembatan Usaha Tani
Desa Cahaya Baru, Desa
Sampurna
Desa Jejangkit Barat,
Sampurna & Cahaya Baru
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 38
4.
5.
Pelatihan Perbengkelan
Pelatihan Menjahit
Desa Cahaya Baru, Desa
Sampurna
Desa Jejangkit Pasar, Barat dan
Cahaya Baru
Desa Jejangkit Pasar, Jejangkit
Timur,Sampurna, Cahaya Baru
BIDANG SOSIAL BUDAYA
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan Halaman SD
Pemagaran SMPN 2 Mandastana
Rehab Jembatan SMPN 4 Mandastana
Rehab Puskesmas Pembantu Sampurna
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Desa Jejangkit Muara,
Jejangkit Barat, Sampurna
Desa Jejangkit pasar
Desa Cahaya Baru
Desa Sampurna
Desa Sampurna
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Terhadap Kebijakan Daerah
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 dan dalam
rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 , maka arah kebijakan
pembangunan Kecamatan Jejangkit difokuskan pada : (1) Meningkatnya Kualitas
pelayanan Publik, (2) Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa, sesuai
dengan Visi Kabupaten Barito Kuala yaitu :
“ Terwujudnya Barito Kuala , Satu kata Satu Rasa , Membangun Desa Menata
Kota Menuju Masyarakat Sejahtera “
Arah kebijakan dalam rangka meningkatknya Kualitas Pelayanan Publik tahun
2020 mengacu pada indikator Indeks kepuasaan masyarakat melalui pelayanan publik
di Kecamatan Jejangkit melalui pengisian kuesioner dari sampel masyarakat yang
pernah mendapatkan pelayanan di Kecamatan, dan meningkatnya kualitas administrasi
pemerintahan Desa mengacu pada indikator persentase desa dengan administrasi desa
yang baik yang akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan
tata laksana administrasi pengelolaan dana desa.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jejangkit
Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala,
maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih konkrit
yang dituangkan dalam Renja akhir Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun
2020 , yaitu :
Tujuan Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kinerja pelayanan publik
2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
Adapun rumusan Sasaran Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 40
Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kecamatan Jejangkit
Tahun 2017-2022
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Utama
1 3 5
1. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas administrasi
pemerintahan desa
Persentase desa dengan administrasi
desa yang baik
3.3. Program Kecamatan
Dalam rangka mewujudkan sasaran Kecamatan Jejangkit dengan indikator
sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Kecamatan Jejangkit menetapkan
program dan kegiatan tahun 2020 yang akan dilaksanakan.
Pelaksanaan kinerja Kecamatan Jejangkit ditunjang dengan Belanja Tidak
Langsung (belanja pegawai) dan Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja modal)
Adapun program belanja langsung pada tahun 2020 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
Dalam Pembangunan
9. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Pembangunan
11. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta
Pembinaan Kerukunan Beragama
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
14. Program Peningkatan Pelayanan Publik
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 41
3.4 Kegiatan Kecamatan
Pada tahun 2020 direncanakan kecamatan Jejangkit akan melaksanakan 14
Program dan 31 kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
bertujuan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan :
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan jasa pemeliharaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
5) Penyediaan alat tulis kantor
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9) Penyediaan makanan dan minuman
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bertujuan meningkatkan pelayanan publik dijabarkan melalui kegiatan :
1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4) Pengadaan Perlengkapan Ruma dinas/Jabatan
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bertujuan untuk mengikuti bimbingan teknis pengeloalaan Keuangan dan BMD serta
meningkatkan kualitas kinerja ASN :
1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 42
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Bertujuan agar terciptanya pelaporan keuangan dan Laporan Kinerja Bulanan
menjadi semakin baik melalui kegiatan :
1 ) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Bertujuan agar situasi dan kondisi di Kecamatan Jejangkit terkendali dengan baik
melalui Kegiatan :
3 ) Koordinasi Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri
6. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
Bertujuan memonitoring serta mengevaluasi masyarakat untuk memastikan bahwa
rastra sudah sampai kepada yang berhak menerimanya melalui kegiatan :
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Bertujuan untuk menampilkan hasil kerajinan dan hasil olahan masyarakat Desa se
Kecamatan Jejangkit melalui kegiatan :
1) Penyelenggaraan pameran Investasi/Promosi daerah
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
Bertujuan untuk membina dan membangun kesadaran ibu-ibu akan pentingnya
keluarga sejahtera melalui kegiatan :
1) Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
9. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Bertujuan memfasilitasi rancanagan desa dan memonitoring kegiatan fisik di desa
melalui kegiatan :
1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdes
2) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana APBdes
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 43
10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Pembangunan
Bertujuan melatih kedisiplian dan meningkatkan peran serta pemuda dalam
menyambut hari Kemerdekaan RI serta mengikutsertakan remaja-remaja di
Kecamatan Jejangkit untuk menampilkan keahliannya melalui kegiatan :
1) Pelaksanaan Pelatihan Paskibra dan Upacara 17 Agustus
2) Kemah Bhakti Karang Taruna
11. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta
Pembinaan Kerukunan Beragama
Bertujuan meningkatkan ketaqwaan dan keimanan serta mengasah kemampuan
tahfiz-tahfiz yang ada di kecamatan Jejangkit melalui kegiatan :
1) MTQ Tingkat kabupaten
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bertujuan menampung aspirasi dan usulan-usulan desa melalui kegiatan :
1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
13. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Bertujuan memeperingati hari-hari besar agar menambah wawasan kebangsaan
masyarakat Kecamatan Jejangkit melalui kegiatan :
1) Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
14. Program Peningkatan Pelayanan Publik
Bertujuan memberikan kuisioner kepada masyarakat dalam menilai pelayanan
publik di Kecamatan Jejangkit melalui kegiatan :
1) Survey Indek Kepuasaan masyarakat
2) Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 44
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Jejangkit pada Tahun Anggaran 2020
mengacu pada Renstra Kecamatan Jejangkit 2017-2022 yang telah ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten. Untuk rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jejangkit
Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel din bawah ini:
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 45
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 46
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 47
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 48
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 49
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 50
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit digunakan sebagai dasar dan referensi untuk
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jejangkit Tahun 2020. Program
dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Kerja harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan
dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Jejangkit. Renja juga memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.
Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka
anggaran, mengisyaratkan pentingnya sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan
dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan peran dan
tanggungjawab serta tugas pokok dan fungsi yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Untuk mencapai sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Jejangkit tahun 2020
yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah
perencanaan atau musrenbang ditingkat Desa, musrenbang ditingkat Kecamatan dan
musrenbang ditingkat Kabupaten.
RENJA SKPD KECAMATAN JEJANGKIT 2020 51
Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan
yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Renja Kecamatan disusun
sesuai dengan renstra Kecamatan Jejangkit 2017-2022 yang mana dalam penyusunannya
sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan dalam penentuan
kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN JEJANGKIT Jln. Pendidikan No. 21 Rt 6. Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581
SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020
CAMAT JEJANGKIT,
Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA)
Perangkat Daerah;
b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja
perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan Keputusan Camat Jejangkit
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito
Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangungan Jangkah
Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
18. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/271/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana
Strategis Kecamatan Jejangkit Tahun 2017 – 2022.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU :
Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :
Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk: a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA
Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala 2020; b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA
dan Rancangan Akhir RENJA Kantor Camat Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala; c. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan
dengan komponen RENSTRA Kecamatan Jejangkit dan RKPD Kabupaten Barito Kuala;
d. Menetapkan target indikator kinerja program tahun
2020 dan, e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jejangkit
Pada tanggal 10 Desember 2018
CAMAT JEJANGKIT
Lampiran : Keputusan Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 20 /JKT/2018
Tanggal : 10 Desember 2018
SUSUNAN TIM PENYUSUN RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020
JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN
Penanggung jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota
: Camat Jejangkit
: Sekretaris Camat
: Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset
: 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Kesra dan Pelayanan
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6. Bendahara Pengeluaran
CAMAT JEJANGKIT
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) 80 80 121,577,500 85 121,227,000 90 125,687,000 95 131,837,000 100 132,037,000 450 632,365,500
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar) 828 828 1,200,000 850 1,680,000 850 1,680,000 850 2,280,000 850 2,280,000 4,228 9,120,000 Setcam Kec. Jejangkit
Jumlah belanja jasa administrasi kantor (OH) 528 528 18,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 528 18,480,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Tagihan langganan telepon, listrik, internet dan
air yang dibayarakan (bulan)36 36 7,200,000 36 8,500,000 36 8,500,000 36 9,000,000 36 9,000,000 180 42,200,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya (unit) 7 7 1,600,000 7 1,600,000 8 1,800,000 8 2,000,000 9 2,200,000 39 9,200,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar (OH) 252 252 7,560,000 252 7,560,000 252 8,820,000 252 8,820,000 252 8,820,000 1,260 41,580,000 Setcam Kec. Jejangkit
Jumlah alat kebersihan kantor (buah) 56 56 1,250,000 60 1,250,000 60 1,250,000 65 1,500,000 65 1,500,000 306 6,750,000
Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan (buah) 189 189 5,940,000 195 7,500,000 195 7,500,000 210 8,500,000 210 8,500,000 999 37,940,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan
(jenis)7 7 4,750,000 7 5,750,000 7 5,750,000 7 6,750,000 7 6,750,000 35 29,750,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
jumlah perlengkapan instalasi listrik (buah) 74 74 820,000 80 1,500,000 80 1,500,000 85 1,800,000 85 1,800,000 404 7,420,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-
undangan
jumlah bahan bacaan Perundang-undangan (buah) 3 3 300,000 5 600,000 5 600,000 7 900,000 7 900,000 27 3,300,000 Setcam Kec. Jejangkit
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman (porsi) 4258 4,258 22,690,500 4,258 25,500,000 4,500 25,500,000 4,500 27,500,000 4,258 27,500,000 21,774 128,690,500 Setcam Kec. Jejangkit
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah laporan konsultasi dan koordinasi (laporan) 34 34 16,287,000 40 26,287,000 40 26,287,000 40 26,287,000 40 26,287,000 194 121,435,000 Setcam Luar daerah dlm
provinsi dan luar
provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah laporan konsultasi dan koordinasi (laporan) 250 250 33,500,000 250 33,500,000 275 36,500,000 275 36,500,000 275 36,500,000 1,325 176,500,000 Setcam Desa dan Marabahan
Persentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi
dengan baik (%)80 80 46,635,000 85 89,870,000 90 90,070,000 95 101,050,000 100 97,050,000 450 377,175,000
Pembangunan gedung kantor jumlah pembangunan gedung Kantor (m2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Setcam Kec. Jejangkit
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional jumlah pengadaan sepeda motor (unit) 0 0 0 1 22,500,000 1 22,500,000 1 25,000,000 1 25,000,000 4 47,500,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan Camat (unit) 0 0 0 1 3,000,000 1 3,500,000 0 0 0 0 2 6,500,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (buah) 0 0 0 2 4,500,000 2 5,550,000 3 5,750,000 4 6,750,000 11 22,550,000 Setcam Kec. Jejangkit
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPDUnit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasi
2018 2019 2020 2021 2022
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPDUnit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasi
2018 2019 2020 2021 2022
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas jumlah peralatan rumah dinas/jabatan Camat (buah) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Setcam Kec. Jejangkit
Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (buah) 1 1 8,000,000 2 8,000,000 2 9,000,000 2 9,000,000 3 10,000,000 10 44,000,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara dan
kondisi baik (unit)0 0 0 1 5,000,000 0 0 1 8,500,000 0 0 2 13,500,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan siap
operasional (unit)2 2 12,775,000 2 15,500,000 2 17,500,000 2 17,500,000 2 20,000,000 10 83,275,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
(unit)7 7 22,710,000 7 26,420,000 8 26,420,000 8 27,750,000 9 27,750,000 39 131,050,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
(buah)0 0 0 2 1,000,000 3 1,650,000 3 3,000,000 3 3,000,000 12 8,650,000 Setcam Kec. Jejangkit
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (buah) 8 8 3,150,000 9 3,950,000 9 3,950,000 10 4,550,000 10 4,550,000 46 20,150,000 Setcam Kec. Jejangkit
PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR (%)80 80 18,500,000 85 27,750,000 90 27,750,000 95 37,000,000 100 37,000,000 450 148,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (orang) 2 2 18,500,000 3 27,750,000 3 27,750,000 4 37,000,000 4 37,000,000 16 148,000,000 Setcam Luar daerah dlm
provinsi dan luar
provinsi
Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang baik (%)80 80 0 85 6,500,000 90 6,500,000 95 6,500,000 100 6,500,000 450 26,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja 0 0 36 4,000,000 36 4,000,000 36 4,000,000 36 4,000,000 144 16,000,000 setcam Kec. Jejangkit
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 0 0 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 4 10,000,000 setcam Kec. Jejangkit
Persentase kasus gangguan keamanan yang
ditangani (%)80 80 20,535,000 85 20,535,000 90 22,500,000 95 22,500,000 100 22,500,000 450 108,570,000
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam
negeri
jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan 12 12 20,535,000 12 20,535,000 12 22,500,000 12 22,500,000 12 22,500,000 60 108,570,000 Seksi Trantib Kec. Jejangkit
Persentase PMKS yang di tangani (%) 80 80 0 85 3,000,000 90 3,500,000 95 3,500,000 100 4,000,000 450 14,000,000
Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jumlah monitoring penyaluran Rastra ke desa 0 0 0 12 3,000,000 12 3,500,000 12 3,500,000 12 4,000,000 12 14,000,000 seksi kesra dan
pelayanan
Kec. Jejangkit
Persentase Pemuda yang berperan dalam
pembangunan (%)80 80 14,125,000 85 14,625,000 90 16,000,000 95 16,500,000 100 17,500,000 450 78,750,000
Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17
Agustus
jumlah anggota paskibraka tingkat kecamatan(Orang) 10 10 11,625,000 10 11,625,000 10 12,500,000 10 13,000,000 10 13,500,000 50 62,250,000 seksi Pem Kec. Jejangkit
Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna jumlah peserta kemah bakti karang taruna untuk
kecamatan Orang)25 25 2,500,000 25 3,000,000 25 3,500,000 25 3,500,000 25 4,000,000 125 16,500,000 seksi kesra dan
pelayanan
Kec. Jejangkit
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPDUnit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasi
2018 2019 2020 2021 2022
persentaseJumlah produk unggulan yang
berpotensi dikembangkan (jenis)80 80 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2,500,000
Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 1 1 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,500,000 seksi kesra dan
pelayanan
Marabahan
Jumlah produk unggulan yang dipamerkan (jenis) 0 0 0 85 3,500,000 90 3,500,000 95 4,000,000 100 4,000,000 370 15,000,000
Pengembangan potensi unggulan daerah Jumlah pameran potensi unggulan daerah yang diikuti
(kali)0 0 0 1 3,500,000 1 3,500,000 1 4,000,000 1 4,000,000 4 15,000,000 seksi kesra dan
pelayanan
Marabahan
Persentase Ibu-ibu yang mendapatkan penyuluhan
(orang)80 80 3,025,000 85 10,000,000 90 10,000,000 95 10,000,000 100 10,000,000 450 43,025,000
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jumlah penyuluhan kepada perempuan/ ibu rumah
tangga (kegiatan)70 70 3,025,000 240 10,000,000 240 10,000,000 240 10,000,000 240 10,000,000 1,030 43,025,000 seksi kesra dan
pelayanan
Kec. Jejangkit
Persentase desa yang menyusun Apbdesa yang
benar dan tepat waktu(%)80 80 7,095,000 85 10,095,000 90 10,095,000 95 10,095,000 100 12,290,000 450 49,670,000
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa 7 7 4,040,000 7 4,040,000 7 4,040,000 7 4,040,000 7 4,040,000 35 20,200,000 Seksi PM Kec. Jejangkit
Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
APBDes
Jumlah Laporan monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Pegendalian pelaksanaan APBDes 7 7 3,055,000 7 3,055,000 7 3,055,000 7 3,055,000 7 4,250,000 35 16,470,000 Seksi PM Kec. Jejangkit
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di
kelurahan dan pemerintahan desa
Jumlah desa dengan adminstrasi desa yang baik 7 7 0 7 3,000,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 4,000,000 35 14,000,000 Seksi PM Kec. Jejangkit
Persentase kafilah yang berprestasi pada MTQ
Tingkat Kabupaten (%)80 80 18,100,000 85 18,100,000 90 18,100,000 95 20,225,000 100 20,225,000 450 94,750,000
MTQ Tingkat Kabupaten Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten (orang)13 13 18,100,000 13 18,100,000 13 18,100,000 15 20,225,000 15 20,225,000 69 94,750,000 Seksi Kesra dan
Pelayanan
Kec. Jejangkit
Persentase program dan kegiatan prioritas yang
diakomodir (%)80 80 3,340,000 85 5,840,000 90 5,840,000 95 6,250,000 100 6,250,000 450 27,520,000
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah Dokumen musrenbang kecamatan yang tepat
waktu1 1 3,340,000 1 5,840,000 1 5,840,000 1 6,250,000 1 6,250,000 5 27,520,000 Seksi PM Kec. Jejangkit
Persentase pelaksanaan apel wawasan kebangsaan
(%)80 80 0 85 3,000,000 90 3,500,000 95 3,500,000 100 4,000,000 450 14,000,000
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Jumlah pelaksanaan kegiatan apel wawasan
kebangsaan0 0 0 20 3,000,000 20 3,500,000 20 3,500,000 20 4,000,000 80 14,000,000 Seksi Trantib Kec. Jejangkit
Persentase indeks kepuasan masyarakat (%) 80 80 0 85 4,000,000 90 42,000,000 95 5,000,000 100 6,000,000 12 57,000,000PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN
DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN
KERUKUNAN BERAGAMA
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA,
SARANA DAN PRASARANA DAERAH
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPDUnit Kerja SKPD
Penanggung jawabLokasi
2018 2019 2020 2021 2022
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Jumah kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)0 0 0 1 1,500,000 1 2,000,000 1 2,500,000 1 3,000,000 4 9,000,000 seksi pm Kec. Jejangkit
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah renovasi dan kelengkapan administrasi ruang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)0 0 0 1 2,500,000 1 40,000,000 1 2,500,000 1 3,000,000 4 48,000,000 seksi pm Kec. Jejangkit
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit Jumlah surat yang
dikirim/diterima
850 surat 1,680,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 400
lembar
0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jejangkit Jumlah Tagihan
langganan listrik, tv
Kabel dan internet
yang dibayar
12 bulan 8,500,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,
internet dan tv satelit
selama 12 bulan
0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
yang dibayarkan
pajaknya
8 unit 1,800,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda
2,3 dan 4
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
kebersihan yang
disediakan
60 buah 10,070,000 Pendapatan Daerah Belanja peralatan
kebersihan sebanyak
8 jenis dan jasa
kebersihan kantor
252 oh
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit Jumlah jenis alat
tulis kantor yang
disediakan
195 buah 7,500,000 Pendapatan Daerah Belanja keperluan
ATK selama 12 bulan
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit Jumlah
penggandaan yang
disediakan
12500 lembar 5,750,000 Pendapatan Daerah belanja cetak
sebanyak 5 jenis dan
penggandaan
sebanyak 11455
lembar
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jejangkit Jumlah jenis
pembelian
komponen listrik
penerangan kantor
80 buah 1,500,000 Pendapatan Daerah Belanja alat listrik dan
elektronik sebanyak 8
jenis
RUMUSAN RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2020 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-
undangan
Jejangkit Jumlah penyediaan
bahan buku
peraturan
Perundang
Undangan
5 buah 600,000 Pendapatan Daerah Belanja buku
peraturan Perundang-
undangan sebanyak 6
buah
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan
dan minum pegawai
4.500 porsi 25,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan minum
harian pegawai, rapat
dan tamu selama 12
bulan
0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiatan koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
40 Laporan 26,287,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas luar daerah luar
provinsi 3 ok dan
perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
37 oh
0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit Jumlah laporan
kegiataan koordinasi
dalam daerah
275 laporan 36,500,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas dalam daerah
ke kabupaten 175 oh
dan perjalanan dinas
dalam daerah ke desa
100 oh
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 0 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jejangkit Jumlah pengadaan
sepeda motor
1 unit 22,500,000 Pendapatan Daerah Belanja Pengadaan
sepeda motor untuk
Kasi Kesra &
Pelayanan
0 0 2 6 Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan Jejangkit Jumlah
perlengkapan rumah
dinas camat
1 unit 3,500,000 Pendapatan Daerah penambahan
perlengkapan rumah
dinas camat
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian
perlengkapann
gedung kantor
1 buah 5,550,000 Pendapatan Daerah Pembelian Ac ruang
camat
0 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian
peralatan gedung
kantor berupa laptop
2 unit 9,000,000 Pendapatan Daerah Pembelian laptop
kantor dan printer
sebanyak 1 unit
0 0 2 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah bangunan
gedung kantor yang
terpelihara dan
kondisi baik
2 unit 17,500,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa upah
petugas jaga malam
365 oh dan
pemeliharaan yang
sesuai DRKPBU
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
dinas yang siap
operasional
8 unit 26,420,000 Pendapatan Daerah Belanja suku cadang,
service, dan bahan
bakar roda 2,3 dan 4
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Jejangkit Jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara dan siap
operasional
3 buah 1,650,000 Pendapatan Daerah Belanja pemeliharaan
perlengkapan sesaui
kebutuhan
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara dan siap
operasional
9 unit 3,950,000 Pendapatan Daerah Belanja pemeliharaan
laptop 6 bauh dan
komputer pc 3 buah
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang
undangan
Jejangkit Jumlah PNS yang
ditugaskan
mengikuti BIMTEK
dan menjadi
terampil
3 ok 27,750,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas dalam rangka
bimtek 3 ok
4
4 8
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jejangkit Jumlah ibu ibu yang
mengikuti
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
280 orang 10,000,000 Pendapatan Daerah kegiatan ini
dilaksanakan
sebanyak 4 kali dalam
1 tahun
4 18
4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
4 18 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah
(CHT)
Jejangkit Jumlah pameran
yang
mempromosikan
hasil pembangunan
daerah
1 kali 3,500,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan
pameran dalam
rangka HUT
pemerintah Kab.
Batola
4 19
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga
4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17
Agustus
Jejangkit Jumlah paskibra
tingkat kecamatan
10 orang 12,500,000 Pendapatan Daerah Belanja dekorasi,
honorarium tenaga
ahli, makan minum
dan pakaian
paskibraka
4 19 16 12 Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit Jumlah peserta
kemah bakti tingkat
kabupaten
25 orang 3,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan minum
kegiatan dan
perjalanan dinas
kemah bakti
3
3 38
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
Beragama
3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
13 orang 18,100,000 Pendapatan Daerah belanja makan minum
kegiatan,
dokumentasi, pakaian
dan perjalanan dinas
Mtq
1
1 5
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam
negeri
Jejangkit Jumlah Rapat
koordinasi
penanganan
gangguan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
12 laporan 22,500,000 Pendapatan Daerah Belanja honrarium
PNS, makan minum
rapat dan perjalanan
dinas selama 12
bulan
3
3 34
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan
evaluasi rancangan
peraturan desa
tentang APB Desa
7 laporan 4,040,000 Pendapatan Daerah belanja evaluasi
rancangan peraturan
desa tentang APBdes
di 7 Desa
3 34 19 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian
Pelaksanaan APBDes
Jejangkit Jumlah Laporan
monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan
Pegendalian
pelaksanaan
APBDes
7 laporan 3,055,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan
monitoring dan
evaluasi di 7 desa
Keuangan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Wajib
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3 34 19 06 Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di
kelurahan dan pemerintahan desa
Jejangkit Jumlah pembinaan
dan pengawasan
pemerintahan desa
7 laporan 3,000,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan di 7
desa
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah dokumen
musrenbang yang
tepat waktu
1 dokumen 3,340,000 Pendapatan Daerah belanja barang dan
jasa untuk
Musrenbang tingkat
kecamatan
0 0 6 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0 0 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jejangkit Jumlah Laporan
capaian kinerja dan
realisasi kinerja
36 laporan 4,000,000 Pendapatan Daerah belanja cetak
penggandaa ,
penjilidan dan lain
sebagainaya dianggap
perlu
0 0 6 04 Penyusunan Laporan keuangan akhi tahun Jejangkit Jumlah Laporan
capaian kinerja dan
realisasi kinerja
1 dokumen 2,500,000 Pendapatan Daerah belanja cetak
penggandaa ,
penjilidan dan lain
sebagainaya dianggap
perlu
0 0 3 Program peningkatan disiplin aparatur
0 0 6 01 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jejangkit Jumlah pengadaan
pakaian khusus hari-
hari tertentu
1 Stel 2,500,000 Pendapatan Daerah Belanja baju PDU
Upacara Camat
0 0 31 Program peningkatan pelayanan publik
0 0 31 04 Survey indeks kepuasan masyarakat Jejangkit Jumlah kegiatan
survey IKM
1 Kali 2,000,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan
Survey IKM
0 0 31 11 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah renovasi
gedung IKM
1 buah 40,000,000 Pendapatan Daerah Belanja Renovasi
untuk bangunan
Paten Kecamatan
0 0 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Perencanaan
0 0 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jejangkit Jumlah Monitoring
penyaluran rastra ke
desa
12 Bulan 3,500,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan
dinas koordinasi dan
konsultasi Rastra ke
desa dan kabupaten
0 0 17Program pengembangan wawasan kebangsaan
0 0 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai
luhur budaya bangsa
Jejangkit Jumlah Apel
wawasan
kebangsaan
12 kali 3,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan minum
kegiatan apel
wawasan kebangsaan
385,042,000TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (5) (6) (7)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jejangkit Jumlah surat masuk
dan keluar yang
dikelola/pengarsipa
n kantor
850 Lembar 1,680,000 Pendapatan Daerah 850 Lembar 1,680,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jejangkit Jumlah Tagihan
langganan telepon,
listrik dan air yang
dibayarakan
12 Bulan 8,500,000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 7,200,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
yang dibayarkan
pajaknya
8 Unit 1,800,000 Pendapatan Daerah 8 Unit 1,800,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah alat
kebersihan kantor
yang disediakan
60 buah 10,070,000 Pendapatan Daerah 60 buah 9,740,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan
195 Buah 7,500,000 Pendapatan Daerah 176 Buah 8,365,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit jumlah item cetak
dan penggandaan
yang disediakan
7 Jenis 5,750,000 Pendapatan Daerah 11.280 Lembar 4,250,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Jejangkit Jumlah pembelian
komponen listrik
penerangan kantor
80 Buah 1,500,000 Pendapatan Daerah 74 Buah 800,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
Jejangkit Jumlah penyediaan
bahan buku
peraturan
Perundang
Undangan
5 Buah 600,000 Pendapatan Daerah 3 Buah 300,000 Pendapatan Daerah
Reviuw Rencana
Awal Tahun 2020
Non Urusan
-
TABEL 2.3
REVIUW RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2020 (Rancangan Awal)
TABEL T-C 31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana awal Tahun 2020 (N)
(1)
KABUPATEN BARITO KUALA
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan
dan minum yang
disediakan
4.500 Porsi 25,500,000 Pendapatan Daerah 4.258 Porsi 22,690,500 Pendapatan Daerah
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
40 Laporan 26,287,000 Pendapatan Daerah 32 Laporan 12,800,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit jumlah laporan
konsultasi dan
koordinasi ke dalam
daerah
275 Laporan 36,500,000 Pendapatan Daerah 250 Laporan 33,250,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit Jumlah pengadaan
sepeda motor
1 Unit 22,500,000 Pendapatan Daerah 1 Unit 21,000,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jejangkit Jumlah pengadaan
perlengkapan
rumah
dinas/jabatan
2 Buah 3,500,000 Pendapatan Daerah 0 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
2 Buah 5,500,000 Pendapatan Daerah 0 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan
peralatan gedung
kantor
3 Buah 9,000,000 Pendapatan Daerah 0 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara dan siap
operasional
2 Unit 17,500,000 Pendapatan Daerah 2 Unit 12,775,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
8 Unit 26,420,000 Pendapatan Daerah 8 Unit 21,900,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantor
Jejangkit Jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
3 Buah 1,650,000 Pendapatan Daerah 0 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Jejangkit jumlah peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
9 Unit 3,950,000 Pendapatan Daerah 3 Unit 1,800,000 Pendapatan Daerah
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
Jejangkit Jumlah pegawai
yang mengikuti
Bimtek
3 OK 27,750,000 Pendapatan Daerah 2 OK 18,500,000 Pendapatan Daerah
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jejangkit Jumlah laporan RFK
dan substantif
kecamatan
36 Laporan 4,000,000 Pendapatan Daerah 36 Laporan 500,000 Pendapatan Daerah
0 0 6 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jejangkit jumlah laporan
keuangan akhir
tahun yang disusun
1 Dokumen 2,500,000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 500,000 Pendapatan Daerah
1
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jejangkit Jumlah Laporan
perjalanan dinas
dalam rangka
monitoring
penyaluran RASTRA
0 laporan 3,500,000 Pendapatan Daerah 12 laporan 1,200,000 Pendapatan Daerah
1 5
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam
negeri
Jejangkit Jumlah Rapat
koordinasi
penanganan
gangguan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
12 Laporan 22,500,000 Pendapatan Daerah 12 Laporan 15,250,000 Pendapatan Daerah
3
3 38
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
Beragama
3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah
kecamatan yang
dikirim pada MTQ
Tingkat kabupaten
13 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah 13 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah
3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
3 38 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Jejangkit Jumlah
pelaksanaan
kegiatan apel
wawasan
kebangsaan
12 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah 12 Kali 1,800,000 Pendapatan Daerah
3 39
Wajib
Sosial
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemerintahan Umum
3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik
3 39 33 31 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah renovasi
dan kelengkapan
administrasi ruang
Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
1 Buah 40,000,000 Pendapatan Daerah 0 0 Pendapatan Daerah
3 39 33 12 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Jejangkit Jumah kegiatan
Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat
1 Kali 2,000,000 Pendapatan Daerah 1 Kali 1,000,000 Pendapatan Daerah
3 34
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan
evaluasi rancangan
peraturan desa
tentang APB Desa
7 Laporan 4,040,000 Pendapatan Daerah 7 Laporan 2,200,000 Pendapatan Daerah
3 34 19 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
APBDes
Jejangkit Jumlah Laporan
monitoring,
Evaluasi, Pelaporan
dan Pegendalian
pelaksanaan
APBDes
7 Laporan 3,055,000 Pendapatan Daerah 7 Laporan 3,000,000 Pendapatan Daerah
3 34 19 05 Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di
kelurahan dan pemerintahan desa
Jejangkit Jumlah desa
dengan adminstrasi
desa yang baik
7 Desa 3,500,000 Pendapatan Daerah 0 0 Pendapatan Daerah
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen
musrenbang
kecamatan yang
tepat waktu
1 Dokumen 5,840,000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 3,850,000 Pendapatan Daerah
4
4 8
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
Jejangkit Jumlah ibu ibu yang
mengikuti
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
280 orang 10,000,000 Pendapatan Daerah 280 orang 10,000,000 Pendapatan Daerah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keuangan
Perencanaan
4 18
4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
4 18 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah
(CHT)
Jejangkit Jumlah pameran
pembangunan yang
diikuti
1 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah 1 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah
4 19 Kepemudaan dan Olahraga
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17
Agustus
Jejangkit jumlah anggota
paskibraka tingkat
kecamatan
10 Orang 12,500,000 Pendapatan Daerah 10 Orang 11,626,000 Pendapatan Daerah
4 19 16 12 Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit jumlah peserta
kemah bakti karang
taruna tingkat
kecamatan
25 Orang 3,500,000 Pendapatan Daerah 25 Orang 3,000,000 Pendapatan Daerah
385,492,000 253,896,500 TOTAL
Penanaman Modal
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jejangkit JejangkitJumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan
kantor
850 Lembar 1,200,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jejangkit Jumlah Tagihan langganan telepon, listrik dan air yang dibayarakan
12 Bulan 7,200,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jejangkit Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya 8 Unit 1,800,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan 56 buah 9,740,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit jumlah alat tulis kantor yang disediakan 176 Buah 8,365,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan 11.280 Lembar 4,250,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jejangkit Jumlah pembelian komponen listrik penerangan kantor 74 Buah 800,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jejangkit Jumlah penyediaan bahan buku peraturan Perundang Undangan 3 Buah 300,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan dan minum yang disediakan 4.258 Porsi 22,690,500 Pendapatan Daerah
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32 Laporan 12,800,000 Pendapatan Daerah
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit jumlah laporan konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah 275 Laporan 33,250,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit Jumlah pengadaan sepeda motor 1 Unit 21,000,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jejangkit Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan 2 Buah 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Buah 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 3 Buah 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional 2 Unit 12,775,000 Pendapatan Daerah
TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2020 (RANCANGAN AKHIR)
KABUPATEN BARITO KUALA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi Detail Indikator Kinerja Program /KegiatanKode
Rencana akhir Tahun 2020 (N)
(1)
Non Urusan
-
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jejangkit Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 8 Unit 21,900,000 Pendapatan Daerah
0 0 2 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Jejangkit Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 3 Buah 0 Pendapatan Daerah
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Jejangkit jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 3 Unit 1,800,000 Pendapatan Daerah
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jejangkit Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek 2 OK 18,500,000 Pendapatan Daerah
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
0 0 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jejangkit Jumlah laporan RFK dan substantif kecamatan 36 Laporan 500,000 Pendapatan Daerah
0 0 6 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jejangkit jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 Dokumen 500,000 Pendapatan Daerah
4
4 8
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera
Jejangkit Jumlah ibu ibu yang mengikuti kesetaraan gender dalam
pembangunan
280 orang 10,000,000 Pendapatan Daerah
1
1 6
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Jejangkit Jumlah Laporan perjalanan dinas dalam rangka monitoring
penyaluran RASTRA
12 laporan 1,200,000 Pendapatan Daerah
4
4 18
4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
4 18 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi / promosi daerah (CHT) Jejangkit Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 1 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah
4 19
4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus Jejangkit jumlah anggota paskibraka tingkat kecamatan 10 Orang 11,626,000 Pendapatan Daerah
4 19 16 12 Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit jumlah peserta kemah bakti karang taruna tingkat kecamatan 25 Orang 3,000,000 Pendapatan Daerah
3
3 38
3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama
dan Pembinaan Kerukunan Beragama
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Wajib
Sosial
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ Tingkat
kabupaten
13 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah
3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
3 38 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jejangkit Jumlah pelaksanaan kegiatan apel wawasan kebangsaan 12 Kali 1,800,000 Pendapatan Daerah
3 39
3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik
3 39 33 31 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah renovasi dan kelengkapan administrasi ruang Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 Buah 0 Pendapatan Daerah
3 39 33 12 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Jejangkit Jumah kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Kali 1,000,000 Pendapatan Daerah
1
1 5
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri Jejangkit Jumlah Rapat koordinasi penanganan gangguan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
12 Laporan 15,250,000 Pendapatan Daerah
3
3 34
3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
7 Laporan 2,200,000 Pendapatan Daerah
3 34 19 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes Jejangkit Jumlah Laporan monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pegendalian
pelaksanaan APBDes
7 Laporan 3,000,000 Pendapatan Daerah
3 34 19 05 Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di kelurahan dan
pemerintahan desa
Jejangkit Jumlah desa dengan adminstrasi desa yang baik 7 Desa 0 Pendapatan Daerah
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen musrenbang kecamatan yang tepat waktu 1 Dokumen 3,850,000 Pendapatan Daerah
253,896,500TOTAL
Pemerintahan Umum
Perencanaan
Wajib
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Keuangan