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“Chía, Territorio Inteligente e Innovador” Plan de Acción 2012

Plan de Acción 2012...Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM 2 CONTENIDO CONTENIDO.....2 Secretaría de Planeación

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“Chía, Territorio Inteligente e Innovador”

Plan de Acción 2012

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

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CONTENIDO

CONTENIDO ................................................................................................................................................................. 2

PRESENTACIÓN .......................................................................................................................................................... 6

DEFINICIONES ............................................................................................................................................................. 7

1. Eje Desarrollo Social............................................................................................................................................... 8

1.1 Sector Salud ..................................................................................................................................................... 8

1.1.1 Programa Aseguramiento .......................................................................................................................... 8

1.1.2 Programa Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud .................................................................. 10

1.1.3 Programa Salud Pública .......................................................................................................................... 11

1.1.4 Programa Promoción Social .................................................................................................................... 21

1.1.5 Programa Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales .................................................... 23

1.1.6 Programa Atención a Emergencias y Desastres ..................................................................................... 24

1.1.7 Programa Fortalecimiento Institucional .................................................................................................... 25

1.2 Sector Educación ........................................................................................................................................... 27

1.2.1 Programa Acceso y Permanencia ........................................................................................................... 27

1.2.2 Programa Educación con Calidad y Pertinencia ..................................................................................... 31

1.2.3 Programa Educación Superior ................................................................................................................ 35

1.2.4 Programa Infraestructura Educativa ....................................................................................................... 36

1.3 Sector Bienestar Social .................................................................................................................................. 37

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3

1.3.1 Programa Atención Incluyente ................................................................................................................ 37

1.3.2 Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP .................................................................................. 47

1.4 Sector Vivienda .............................................................................................................................................. 48

1.4.1 Programa Vivienda Social ...................................................................................................................... 48

1.5 Sector Cultura ................................................................................................................................................ 50

1.5.1 Programa Cultura Para Todos ................................................................................................................ 50

1.6 Sector Deporte ............................................................................................................................................... 58

1.6.1 Programa Fomento y Práctica Deportiva ................................................................................................ 58

1.6.2 Programa Recreación y Actividad Física ................................................................................................ 63

2. Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana .............................................................................................................. 65

2.1 Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana .................................................................................................. 65

2.1.1 Programa Poblaciones Prioritarias ....................................................................................................... 65

2.1.2 Programa Seguridad ............................................................................................................................ 67

2.1.3 Programa Convivencia ......................................................................................................................... 69

2.1.4 Programa Gestión del Riesgo .............................................................................................................. 70

2.1.5 Programa Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto ......................................................... 71

3. Eje Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal ...................................................................... 76

3.1 Sector Gestión Fiscal ..................................................................................................................................... 76

3.1.1 Programa Eficiencia Tributaria ............................................................................................................. 76

3.2 Sector Fortalecimiento Institucional................................................................................................................ 78

3.2.1 Programa Modernización Institucional.................................................................................................. 78

3.2.2 Programa Fortalecimiento Administrativo ............................................................................................. 80

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4. Eje Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad ................................................................. 83

4.1 Sector Movilidad ............................................................................................................................................. 83

4.1.1 Programa Movilidad Integral ................................................................................................................. 83

4.2 Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal ........................................................................................... 86

4.2.1 Programa Espacio Público ................................................................................................................... 86

4.2.2 Programa Infraestructura Pública ......................................................................................................... 88

4.2.3 Programa Vías Locales ........................................................................................................................ 90

4.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico .................................................................................................. 92

4.3.1 Programa Plan Maestro de Servicios Públicos ..................................................................................... 92

4.3.2 Programa Tratamiento de Residuos Sólidos ........................................................................................ 94

4.4 Sector Planeación y Ordenamiento ................................................................................................................ 95

4.4.1 Programa Planeación ........................................................................................................................... 95

4.4.2 Programa Ordenamiento Territorial ...................................................................................................... 97

4.5 Sector Medio Ambiente .................................................................................................................................. 99

4.5.1 Programa Sistema Hídrico ................................................................................................................... 99

4.5.2 Programa Sistema Forestal ................................................................................................................ 102

4.5.3 Programa Manejo Ambiental .............................................................................................................. 103

5. Eje Desarrollo Económico ................................................................................................................................... 104

5.1 Sector Competitividad .................................................................................................................................. 104

5.1.1 Programa Desarrollo Empresarial ...................................................................................................... 104

5.1.2 Programa Transferencia de Tecnología y Buenas Prácticas .............................................................. 105

5.2 Sector Productividad .................................................................................................................................... 107

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5

5.2.1 Programa Promoción del Desarrollo Turístico .................................................................................... 107

5.2.2 Programa Ecoproducción ................................................................................................................... 110

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PRESENTACIÓN

El Plan de Acción es una herramienta de planificación, que permite definir las estrategias del Plan de Desarrollo, que

se adelantarán en su ejecución, y así se garantizará su cumplimiento de acuerdo con el Plan Indicativo. De igual

forma, hace posible la identificación de las acciones de articulación entre los diferentes sectores, ya que en los

proyectos transversales deben participar varios entes del orden municipal, y esta coordinación es importante.

Este instrumento también permite que los procesos, y recursos disponibles, sean orientados por los sectores hacia el

logro de las metas anuales de la Administración Municipal.

El presente reporte, ha sido consolidado por el Grupo de Seguimiento al Plan de Desarrollo, la información fuente

corresponde a la suministrada por cada Secretaría.

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DEFINICIONES

El Plan de Acción se establece en el siguiente orden: Eje, Sector, Programa, Proyecto y Meta producto. La

información que contiene cada sección es la siguiente:

Eje: al que pertenece en el plan de Desarrollo

Sector: es componente de los ejes del Plan

Programa: establecido por cada Sector

Nombre del Proyecto

Meta Producto: describe la Meta Producto

Indicador MP: es el indicador a través del cual se hará la medición de la Meta Producto

Valor programado: muestra el valor programado de la Meta Producto para la vigencia 2012

Valor ejecutado: es el valor ejecutado de la Meta Producto, para la vigencia 2012.

Recursos programados: corresponde a los recursos programados para la meta

Recursos ejecutados: son los recursos ejecutados para el logro de la meta

Gestión: indica el monto de los recursos que se consiguieron con la Gestión propia de cada sector

Actividad: describe brevemente la(s) actividad(es) realizada(s) para lograr el avance de la meta

Nota:

Es importante tener en cuenta que este informe contiene únicamente las metas programadas para la vigencia 2.012.

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1. Eje Desarrollo Social

1.1 Sector Salud

1.1.1 Programa Aseguramiento

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Meta producto 1: VINCULAR A UN 50% DURANTE EL CUATRIENIO EL NÚMERO DE PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO (IDENTIFICADAS) EN SALUD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (2.533 PERSONAS NO AFILIADAS)

Indicador: NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS AL SGSSS

Valor programado: 317 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 0 $0 $0

Meta producto 2: REALIZAR ANUALMENTE UN MONITOREO DE AFILIACIÓN AL SGSSS

Indicador: NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 53.246.452 $ 53.246.452 $0

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Actividades Realizadas

Actualizar y depurar la base de datos del régimen subsidiado en salud, con el ánimo de evitar la multi afiliación y garantizar la calidad de la información.

Realizar auditoría a la calidad de los procesos del régimen subsidiado en salud en su componente técnico, administrativo y financiero, de enero a diciembre de 2012.

Meta producto 3: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD A LAS 16.090 PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Indicador: NUMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Valor programado: 16.090 Valor ejecutado: 15.997

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 6.433.883.924 $ 6.433.883.924 $0

Actividades Realizadas

Resolución No. 87 del 23 de Enero de 2012 “Mediante la cual el municipio de Chía, realiza el compromiso presupuestal del total de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el presupuesto municipal.” y Resoluciones Modificatorias

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1.1.2 Programa Prestación y Desarrollo de los Servicios de Salud

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Meta producto 4: IMPLEMENTAR AL 100% EL "OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL" PARA VIGILAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA Y TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SALUD MUNICIPAL

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 74.029.424 $74.029.424 $0

Actividades Realizadas

Realizar acciones tendientes a la formulación del Observatorio de Calidad en Salud en el Municipio. Adquisición de elementos ortésicos y ayudas complementarias para la población en condición de

discapacidad.

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1.1.3 Programa Salud Pública

Proyecto: PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Meta producto 5: IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI QUE VINCULE A 7.934 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS, CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Indicador: NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS VACUNADOS

Valor programado: 7.934 Valor ejecutado: 8.132 Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 124.000.000 $ 124.000.000 $0 Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 2012 (Plan Operativo Anual – Plan Ampliado de Inmunizaciones)

Meta producto 6: DISMINUIR EN UN (3%) LOS FACTORES DE RIESGO DE MUERTES EVITABLES DE LA PRIMERA INFANCIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN EL CUATRIENIO. (LÍNEA BASE 3.494)

Indicador: CASOS DE MORBILIDAD EN ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA

Valor programado: 3.468 Valor ejecutado: 1.864 Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 20.700.000 $ 20.700.000 $0

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Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas –PIC Transitorio y de segundo semestre (Plan Operativo Anual y Programa Ampliado de Inmunización PAI)

Meta producto 7: DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

Indicador: PROGRAMA PARA LA REDUCCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DESARROLLADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 22.300.000 $ 22.300.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Salud Sexual y Reproductiva)

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Meta producto 8: DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD, DIRIGIDO A GESTANTES

Indicador: PROGRAMA DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTANTES IMPLEMENTADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 7.000.000 $ 7.000.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Salud Sexual y Reproductiva)

Meta producto 9: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDO A POBLACIÓN ESCOLAR

Indicador: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA IMPLEMENTADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 22.300.000 $ 22.300.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Salud Sexual y Reproductiva)

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Meta producto 10: DISMINUIR A 256 LOS CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL

Indicador: NUMERO DE CASOS GENERADOS POR RIESGO DE SALUD MENTAL

Valor programado: 261 Valor ejecutado: 261

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 51.600.000 $ 51.600.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual Mental)

Meta producto 11: ATENDER A 14.960 PERSONAS DURANTE EL CUATRIENIO EN EL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL

Indicador: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL

Valor programado: 3.740 Valor ejecutado: 3.740

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 50.100.000 $ 50.100.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Transitorio y de Segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en salud Oral)

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Meta producto 12: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Indicador: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA IMPLEMENTADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 97.000.000 $ 97.000.000 $0

Actividades Realizadas

Realizar acciones del Plan Operativo Anual Transitorio y de segundo semestre de 2012, en Tuberculosis, Lepra y Crónicos

Meta producto 13: BENEFICIAR ANUALMENTE A 13.200 FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Indicador: NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA

Valor programado: 13.200 Valor ejecutado: 13.200

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 208.300.000 $ 208.300.000 $0

Actividades Realizadas Vigilar el riesgo en el ámbito familiar en diferentes sectores del Municipio

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Realizar Seguimiento a las actividades de las promotoras de salud con la ejecución de las acciones del Plan Operativo Anual, vigilancia del Riesgo en el ámbito familiar del Plan de Intervenciones Colectivas, Transitorio 2012

Meta producto 14: IMPLEMENTAR AL 100% LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 46.400.000 $ 46.400.000 $0

Actividades Realizadas

Formulación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Adquisición de víveres con destino a las familias caracterizadas en la estrategia ZOLIP dando cumplimiento

al logro 22 de nutrición y población vulnerable

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

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Meta producto 15: AUMENTAR A 6.000 LAS VALORACIONES NUTRICIONALES CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL, HÁBITOS ALIMENTARIOS, DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE NUTRICIONALES Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - SISVAN

Indicador: NUMERO DE VALORACIONES

Valor programado: 3.500 Valor ejecutado: 3.500

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 31.300.000 $ 31.300.000 $0

Actividades Realizadas

Realizar entrega de complementos alimenticios de los programas nutricionales del Municipio Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC

Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Nutrición)

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Meta producto 16: VINCULAR ANUALMENTE A 496 INFANTES EN EL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE VIDA

Indicador: NUMERO DE INFANTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE LACTANCIA MATERNA

Valor programado: 496 Valor ejecutado: 435

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 23.700.000 $ 23.700.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC Transitorio y de segundo semestre 2012 (Plan Operativo Anual en Nutrición)

Meta producto 17: MANTENER LA COBERTURA DE VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DEL MUNICIPIO, EN 5.000 ANIMALES

Indicador: NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS

Valor programado: 5.000 Valor ejecutado: 5.000

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 23.800.000 $ 23.800.000 $0

Actividades Realizadas

Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control en clínicas y consultorios, almacenes y droguerías veterinarias y establecimiento de productos cárnicos durante el año 2012

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Meta producto 18: DISMINUIR A 225 LOS CASOS DE ACCIDENTES GENERADOS POR CANINO Y/O FELINO CON ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN ZOONOSIS

Indicador: NUMERO DE ACCIDENTES GENERADOS POR LA POBLACIÓN CANINA Ó FELINA

Valor programado: 245 Valor ejecutado: 202

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 92.406.804 $ 92.406.804 $0

Actividades Realizadas

Mano de obra, construcción de albergue canino y felino

Meta producto 19: REALIZAR 1.650 ESTERILIZACIONES A LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA DURANTE EL CUATRIENIO.

Indicador: NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS

Valor programado: 360 Valor ejecutado: 360

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 18.000.000 $ 18.000.000 $0

Actividades Realizadas

Realizar 360 esterilizaciones felinas y caninas

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Meta producto 20: MANTENER EN 5.280 LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES

Indicador: ACCIONES DE IVC REALIZADAS

Valor programado: 5.280 Valor ejecutado: 5.280

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 110.851.000 $ 110.851.000 $0

Actividades Realizadas

Realizar actividades de apoyo en la Secretaria de Salud en temas relacionados con la prevención, promoción y control de enfermedades transmitidas por vectores con el fin de preservar la salud pública en la comunidad

Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de preparación y consumo de alimentos

Realizar actividades de Inspección Vigilancia y Control a granjas, porcícolas y establecimientos de comercialización de alimentos

Realizar actividades de control de plagas, artrópodos y roedores a través de dos campañas anuales en los diferentes sectores de riesgo

Adquisición de Vehículo Tipo camioneta 4 x 4 doble cabina con destino a la Secretaria de Salud.

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1.1.4 Programa Promoción Social

Proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO

Meta producto 21: IMPLEMENTAR ANUALMENTE 4 ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

Indicador: NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS

Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 40.000.000 $ 40.000.000 $0

Actividades Realizadas

Adquisición de elementos ortésicos y ayudas complementarias para la población en condición de discapacidad

Realizar una Jornada de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del cáncer, dirigido a la población en condiciones de vulnerabilidad y población en general

Seguimiento a las 766 familias ZOLIP a través de la estrategia de vigilancia del riesgo en el ámbito familiar Desarrollo de Brigadas de salud dirigido a la población Victima del Conflicto armado y desplazamiento

forzado

Meta producto 22: IMPLEMENTAR ANUALMENTE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Indicador: ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL IMPLEMENTADA

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Realizar un análisis situacional del trabajo infantil en el Municipio

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23

1.1.5 Programa Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales

Proyecto: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

Meta producto 23: AUMENTAR A 350 EMPRESAS EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD LABORAL

Indicador: NUMERO DE EMPRESAS CON SEGUIMIENTO EN SALUD LABORAL

Valor programado: 247 Valor ejecutado: 247

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 48.600.000 $ 48.600.000 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas (Plan Operativo Anual en Salud Laboral)

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1.1.6 Programa Atención a Emergencias y Desastres

Proyecto: ATENCIÓN EN SALUD A EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Meta producto 24: REALIZAR UN PROGRAMA ANUAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL

Indicador: PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL PTS IMPLEMENTADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 19.800.000 $ 19.800.000 $0

Actividades Realizadas

Realizar actividades de prevención y atención de emergencias y desastres, comprendidas en el Plan Operativo Anual

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25

1.1.7 Programa Fortalecimiento Institucional

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Meta producto 25: DESARROLLAR 4 ACCIONES ANUALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD, CON FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

Indicador: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DESARROLLADAS

Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 90.600.000 $ 90.600.000 $ 30.000.000

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para realizar una jornada de Promoción de Estilos de Vida Saludable para la prevención de la Diabetes

Adquisición de biológico NEUMO 23 para adultos mayores Realizar una jornada de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del cáncer, dirigido a la

población en condiciones de vulnerabilidad y población en general del Municipio Realizar acciones tendientes al cumplimiento del Plan Operativo Anual de Participación social en salud

Transitorio – 2012 Aunar esfuerzos para desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas (Plan

Operativo Anual en Participación Social en Salud) Acuerdo de Apoyo con la Empresa FIGURAZION para la prevención del alcoholismos y el control de la

comercialización de licor adulterado Prestar apoyo técnico para el fortalecimiento de la actividad de la Secretaría de Salud de Chía, en relación

al Plan de Salud Territorial. Realización de Brigadas de Salud con comunidad en general, en el Municipio

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Convenio con la Universidad Manuela Beltrán para la realización de tamizajes auditivos en la población de la primera infancia e infancia del Municipio

Meta producto 26: MANTENER UNA ESTRATEGIA ANUAL DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN - IEC, PARA EL FOMENTO DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD.

Indicador: ESTRATEGIA DE IEC IMPLEMENTADA

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Gestión de material de Información, Educación y Comunicación, para la prevención del consumo de alcoholismo y del comercio de licor adulterado

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27

1.2 Sector Educación

1.2.1 Programa Acceso y Permanencia

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Meta producto 27: ATENDER A 850 NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Indicador: NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN TRANSICIÓN EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Valor programado: 850 Valor ejecutado: 861

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 60.855.479 $ 60.855.479 $0

Actividades Realizadas

Garantizar el servicio de alimentación escolar brindando un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños y niñas escolarizados en las áreas rurales y urbanas del municipio.

Meta producto 28: ATENDER A 3.722 NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.

Indicador: NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Valor programado: 3.722 Valor ejecutado: 3.711

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28

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$262.293.480 $ 262.293.480 $0

Actividades Realizadas

Garantizar el servicio de alimentación escolar brindando un complemento alimentario durante la jornada escolar a los niños y niñas escolarizados en las áreas rurales y urbanas del municipio

Meta producto 29: GARANTIZAR LA MATRICULA EN LAS IEO DURANTE EL CUATRIENIO, A TRAVÉS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS IEO EXISTENTES

Indicador: NÚMERO DE IEO EN FUNCIONAMIENTO

Valor programado: 12 Valor ejecutado: 12

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$ 22.467.959.238 $ 22.467.959.238 $0

Actividades Realizadas

Pago de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales del municipio Educación calidad para gratuidad educativa Pago de la nómina a docentes, directivos docentes y personal administrativo

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29

Meta producto 30: ATENDER ANUALMENTE A 39 CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE ANALFABETISMO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CICLO I

Indicador: NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS

Valor programado: 39 Valor ejecutado: 39

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Atención a 39 ciudadanos en condición de analfabetismo a través de programas de educación de adultos en la Instituciones Educativas Oficiales JJ Casas y El Cerro

Meta producto 31: CUALIFICAR ANUALMENTE A 500 DOCENTES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN PTFD

Indicador: DOCENTES CUALIFICADOS AL PTFD

Valor programado: 500 Valor ejecutado: 500

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $ 39.450.000

Actividades Realizadas

Capacitaciones a Docentes Formación Docentes en Diseño Curricular con enfoque en competencias Orientación a Colegios Privados Educación ambiental en producción más limpia y consumo sostenible Maestro Digital

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30

Meta producto 33: ATENDER ANUALMENTE A 3.900 ESTUDIANTES DE LAS IEO EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Indicador: NUMERO DE ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Valor programado: 3.900 Valor ejecutado: 4.600

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.801.196.800 $1.801.196.800 $0

Actividades Realizadas

Brindar el servicio de transporte escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rurales y urbanas del municipio

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31

1.2.2 Programa Educación con Calidad y Pertinencia

Proyecto: PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Meta producto 34: IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DECENAL

Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$296.951.519 $296.951.519 $10.000.000

Actividades Realizadas

La Secretaria de Educación Municipal habilitó el correo electrónico [email protected] a través del cual la ciudadanía en general participó activamente en los foros interactivos, organizados de acuerdo a los cuatro programas del sector educativo inscritos en el PDM. Previamente los documentos objeto de discusión en cada foro se enviaron a los participantes.

Contratación de aseo Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de implementos de aseo que permitan el bienestar

de la comunidad educativa Realización del Foro Educativo Municipal Decenal

Meta producto 35: IMPLEMENTAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 10 IEO, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN, APROPIACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LOS MEDIOS Y LAS TICS DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: IEO CON PROCESOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2

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32

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$176.494.957 $176.494.957 $110.000.000

Actividades Realizadas

Estudios previos redes de salas de computo de las 12 IEO Entrega de 880 kits escolares, 4 bibliobancos y 45 pupitres Mantenimiento correctivo de puntos de acceso de red pública wifi de establecimientos educativos Aunar esfuerzos con el propósito de dotar de conectividad y mejorar la infraestructura tecnológica tales

como los equipos de cómputo redes locales reposición de equipos y mantenimiento

Meta producto 37: IMPLEMENTAR LA JORNADA ÚNICA EN 6 DE LAS 12 IEO EXISTENTES, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO

Indicador: IEO CON JORNADA ÚNICA

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $15.000.000

Actividades Realizadas

Programa recuperación del cuerpo y del conocimiento con el SENA y UMB Iniciación en técnica en medios audiovisuales, con proyección a producción de material en diferentes

ambientes. Colegio Bertrand Rusell Ejecución del programa ONDAS Fortalecer habilidades de comunicación, conductas sociales y auto-esquemas, mediante talleres de danza,

teatro, artes plásticas (moldeables, reciclable) y deportes. Grupo de estudiantes participantes en el coro musical

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Meta producto 38: ADELANTAR CUATRO (4) CURSOS PRE-SABER 11 PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS 12 IEO EN EL CUATRIENIO

Indicador: CURSOS PRE-SABER 11 REALIZADOS

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$170.100.000 $170.100.000 $0

Actividades Realizadas

Desarrollar un programa técnico pedagógico y de acompañamiento a las instituciones educativas oficiales, para mejorar el desempeño de los estudiantes de grado 11 en el ICFES con La Fundación Semillero Científico

Meta producto 39: CUALIFICAR DURANTE EL CUATRIENIO A 200 DOCENTES DE LAS IEO, PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Indicador: NÚMERO DE DOCENTES CUALIFICADOS PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Valor programado: 20 Valor ejecutado: 20

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$64.401.200 $64.401.200 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos y articular acciones dirigidas al fortalecimiento para la atención de los niños, niñas adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, matriculados en las instituciones educativas con la Fundación Saldarriaga Concha

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34

Meta producto 40: INCREMENTAR AL 100% LAS IEO EN CONVENIOS DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Indicador: PORCENTAJE IEO ARTICULADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Valor programado: 12% Valor ejecutado: 12%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

IEO La Balsa, Modalidad Media Técnica en: Diseño Gráfico y Publicidad, Recreación y Deporte.

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35

1.2.3 Programa Educación Superior

Proyecto: AUMENTAR EN EL 20% EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Meta producto 41: BENEFICIAR ANUALMENTE A 400 ESTUDIANTES QUE SE VINCULEN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE APOYOS Y/O CREDITOS

Indicador: NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS

Valor programado: 400 Valor ejecutado: 400

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.442.939.525 $1.442.939.525 $672.000.000

Actividades Realizadas

Promoción y acceso a la educación superior: contribuir de manera conjunta a satisfacer la demanda de formación en educación superior a través del otorgamiento de apoyos educativos y aprobar solicitudes de créditos para estudio universitario por parte del comité administrador municipal del fondo FOES.

Gestión del apoyo del municipio y de los descuentos otorgados por las 17 universidades

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36

1.2.4 Programa Infraestructura Educativa

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO

Meta producto 42: TERMINAR LA AMPLIACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO, DE 5 DE LAS 12 IEO EXISTENTES: (TIQUIZA, JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, SANTA MARÍA DEL RIO, EL CERRO, LAURA VICUÑA)

Indicador: IEO AMPLIADAS

Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.292.371.380 $1.292.371.380 $0

Actividades Realizadas

Terminación de la construcción y/o ampliación de las IEO: Tíquiza, Santa María del Rio, El Cerro y Laura Vicuña

Meta producto 45: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICAMENTE LA PLANTA FÍSICA DE LAS 12 IEO, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NUMERO DE IEO CON MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS

Valor programado: 12 Valor ejecutado: 12

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$387.224.426 $387.224.426 $0

Actividades Realizadas

Mantenimiento de la Infraestructura Educativa

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37

1.3 Sector Bienestar Social

1.3.1 Programa Atención Incluyente

Proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Meta producto 46: MANTENER LA ATENCIÓN A 120 NIÑOS EN EL CICLO DE PRIMERA INFANCIA, DENTRO DE LA CADENA DE EDUCACIÓN DE 0 A SIEMPRE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Indicador: NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR LA SEM

Valor programado: 120 Valor ejecutado: 60

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Meta producto 47: INCREMENTAR EN 598 NIÑOS Y NIÑAS LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS POR DESARROLLO SOCIAL

Valor programado: 947 Valor ejecutado: 947

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$500.909.049 $500.909.049 $15.000.000

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos para brindar atención integral (cuidados básicos, alimentación y aprestamiento inicial) a niños y niñas de primera infancia en los hogares Fagua y Samaria

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Brindar atención a niños y niñas menores de cinco años de familias en situación de vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional y psicoafectiva a través de los hogares comunitarios de bienestar

Entregar en calidad de arrendamiento un bien inmueble en el sector rural, para el funcionamiento de hogares comunitarios ICBF

Adquisición de equipos audiovisuales, electrodomésticos, sonido, menaje, y demás elementos con destino a los diferentes programas de la Secretaria de Desarrollo Social.

Actividades lúdico recreativas, dadas por la Fundación CEDHI que gestiona con ABC del Bebé, la Dra. Juguetes y el centro comercial Gran Estación

Meta producto 48: ATENDER 2.500 INFANTES Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: POBLACIÓN INFANTE Y ADOLESCENTE ATENDIDA EN PROGRAMA SDS

Valor programado: 250 Valor ejecutado: 250

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$116.760.000 $116.760.000 $136.010.000

Actividades Realizadas

Desarrollo de prácticas deportivas en disciplinas como fútbol, atletismo y baloncesto para jóvenes en condición de vulnerabilidad, como estrategia para obtener un adecuado aprovechamiento del tiempo libre

Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades lúdico -recreativas como estrategia de aprovechamiento del tiempo libre, dirigidas a niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables

Convenio con el ICBF, generaciones de bienestar Gestión con Andrés Carne de Res, Carrefour, Fundación TAP e ICBF, para obtener refrigerios, almuerzos y

kit escolares

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39

Meta producto 49: VINCULAR A 72 ADOLESCENTES A UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CONSUMO DE SPA DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NUMERO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SPA

Valor programado: 20 Valor ejecutado: 20

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Desarrollo de prácticas deportivas en disciplinas como fútbol, atletismo y baloncesto para jóvenes en condición de vulnerabilidad, como estrategia para obtener un adecuado aprovechamiento del tiempo libre

Meta producto 50: ATENDER 2.800 JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS INTEGRALES, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN PROGRAMAS SDS

Valor programado: 730 Valor ejecutado: 730

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$45.000.000 $45.000.000 $20.000.000

Actividades Realizadas

Realizar una actividad lúdico recreativa dirigida a la población joven y adolescente Talleres generales

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40

Meta producto 51: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD

Indicador: CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD FUNCIONANDO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$4.000.000 $4.000.000 $0

Actividades Realizadas

Adquisición de equipos audiovisuales, electrodomésticos, sonido, menaje, y demás elementos con destino a los diferentes programas de la Secretaria de Desarrollo Social.

Meta producto 52: MANTENER LOS 824 SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: SUBSIDIOS ALIMENTARIOS Y/O ECONÓMICOS ENTREGADOS

Valor programado: 824 Valor ejecutado: 817

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Se entregaron subsidios alimentarios y económicos a los Adultos Mayores

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41

Meta producto 53: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A 1.676 ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ECONÓMICAS, RECREATIVAS SOCIALES Y DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

Indicador: NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA

Valor programado: 1276 Valor ejecutado: 1276

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$538.995.050 $538.995.050 $0

Actividades Realizadas

Realizar un homenaje al Adulto Mayor, mediante actividades culturales, recreativas y lúdicas en cumplimiento de la ley 271 de 1996

Desarrollar actividades culturales, recreativas, económicas y sociales dirigidas a Adultos Mayores, a fin de mejorar su calidad de vida

Meta producto 54: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A 265 ADULTOS MAYORES QUE POSIBILITEN SU INCLUSIÓN EN EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

Indicador: NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA EST ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Valor programado: 65 Valor ejecutado: 65

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Participación en diferentes eventos sacando al mercado los productos por ellos fabricados, los cuales han tenido gran acogida por la comunidad

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42

Meta producto 55: BRINDAR PROTECCIÓN A 35 ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO (HOGAR GERIÁTRICO)

Indicador: ADULTOS MAYORES PROTEGIDOS

Valor programado: 35 Valor ejecutado: 32

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$344.250.000 $344.250.000 $0

Actividades Realizadas

Atender Adultos Mayores en estado de abandono o vulnerabilidad mediante la modalidad de

institucionalizacion a fin de mejorar su calidad de vida

Meta producto 57: DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA AUMENTAR LA COBERTURA A 550 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN LA ESTRATEGIA

Valor programado: 374 Valor ejecutado: 374

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$809.400.200 $809.400.200 $0

Actividades Realizadas

Atender a población en condición de discapacidad, mediante la modalidad Centro Día y Centro de Vida

Sensorial, a fin de mejorar sus condiciones de vida

Prestar los servicios de protección social integral que se ofrecen en los centros especiales de protección de

la Beneficencia de Cundinamarca a Jorge Enrique Canasto Rojas.

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43

Entregar en calidad de arrendamiento un bien inmueble para atender a niños y jóvenes en condición de

discapacidad (severa y/o profunda )

Aunar esfuerzos para brindar atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidad (auditiva y cognitiva) a

través de los servicios de una fundación sin ánimo de lucro

Desarrollar actividades lúdico- recreativas, en el marco de la celebración del día blanco

Meta producto 58: CREAR UN PROGRAMA PARA ATENDER A 660 PERSONAS DE EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO

Valor programado: 200 Valor ejecutado: 200

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$14.990.000 $14.990.000 $104.000.000

Actividades Realizadas

Autonomía, independencia y reconstrucción de procesos cotidianos, gestionado por la Gobernación de

Cundinamarca

Proyecto de productividad y desarrollo, gestionado con la Universidad de Cundinamarca

Meta producto 59: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA

Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$100.937.000 $100.937.000 $0

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44

Actividades Realizadas

Actividades logísticas a la jornada de exaltación del trabajo de la Mujer Líder en el municipio

Fortalecimiento familiar a través de la implementación de un programa de capacitación para el acceso al

campo laboral a fin de mejorar la calidad de vida de 700 personas en condición de vulnerabilidad, basados

en las dimensiones de la estrategia unidos.

Adquisición de víveres con destino a las familias caracterizadas en la estrategia ZOLIP dando cumplimiento

al logro 22 de nutrición y población vulnerable

Meta producto 60: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS ÉTNICOS, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS

Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$15.000.000 $15.000.000 $0

Actividades Realizadas

Anuar esfuerzos para la realización de actividades de formación a los diferentes grupos étnicos que

habitan en el municipio

Meta producto 61: ENTREGAR 1.278 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: SUBSIDIOS ENTREGADOS

Valor programado: 1.278 Valor ejecutado: 1.278

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45

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$30.000.000 $30.000.000 $0

Actividades Realizadas

Fortalecer las actividades del programa Familias en Acción, a fin de cumplir con los lineamientos

establecidos por el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República.

Meta producto 62: AMPLIAR LA COBERTURA EN 1.200 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN

Indicador: NUEVAS FAMILIAS BENEFICIADAS

Valor programado: 755 Valor ejecutado: 755

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$9.996.040 $9.996.040 $0

Actividades Realizadas

Actividades logísticas para la jornada de inscripción de “Más Familias en Acción“, en el municipio

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES

Meta producto 63: TERMINAR LA PRIMERA ETAPA DEL HOGAR MÚLTIPLE I.C.B.F, MERCEDES DE CALAHORRA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO

Indicador: M2 CONSTRUIDOS

Valor programado: 297 Valor ejecutado: 297

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46

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$46.539.728 $46.539.728 $0

Actividades Realizadas

Se terminó y se puso en funcionamiento el CDI, se dio en convenio con el ICBF, beneficiando a 50 niños y

niñas del municipio.

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47

1.3.2 Programa Atención a la Pobreza Extrema ZOLIP

Proyecto: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA

Meta producto 68: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA

Valor programado: 25% Valor ejecutado: 25%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$313.991.588 $313.991.588 $0

Actividades Realizadas

Fortalecimiento familiar a través de la implementación de un programa de capacitación para el acceso al

campo laboral a fin de mejorar la calidad de vida de 700 personas en condición de vulnerabilidad del

municipio, basados en las dimensiones de la Estrategia Unidos.

Arrendamiento de un bien inmueble en el perímetro urbano para el desarrollo de la Estrategia Unidos

para reducir la pobreza extrema

Articulación intersectorial de las acciones de la Administración Municipal para la superación de la pobreza

extrema

Adquisición de víveres con destino a las familias caracterizadas en la estrategia ZOLIP dando cumplimiento

al logro 22 de nutrición y población vulnerable del municipio

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48

1.4 Sector Vivienda

1.4.1 Programa Vivienda Social

Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

Meta producto 72: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA URBANA

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONA URBANA

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Diseño y Elaboración de planos para Vivienda de Interés Social

Meta producto 73: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN CENTROS POBLADOS

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAPARA LA LEGALIZACIÓN EN CENTROS POBLADOS

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

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Actividades Realizadas

Diseño y Elaboración de planos para Vivienda de Interés Social

Meta producto 74: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS RURALES

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAPARA LA LEGALIZACIÓN EN ZONAS RURALES

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Diseño y Elaboración de planos para Vivienda de Interés Social

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50

1.5 Sector Cultura

1.5.1 Programa Cultura Para Todos

Proyecto: FOMENTO DE LA CULTURA

Meta producto 75: IMPLEMENTAR AL 100% LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DECENAL DE CULTURA

Valor programado: 30% Valor ejecutado: 25%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Se invitaron tres proponentes para el inicio de estudios y caracterización del Plan Decenal

Se atendieron las tres propuestas. Existen actas que evidencian las actividades realizadas y se define hacer

el proceso contractual a través de modalidad concurso de méritos

Meta producto 76: IMPLEMENTAR AL 100 % LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $20.000.000

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51

Actividades Realizadas

40 capacitaciones en nuevas tecnologías a docentes y estudiantes en instituciones educativas oficiales del

municipio - cultura digital

Se revisaron de manera transversal las secretarias que tienen trazados como metas cultura ciudadana

Transito, Gobierno y Educación

Meta producto 77: INCREMENTAR EN 2.000 PERSONAS, LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES

Indicador: NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES

Valor programado: 5.614 Valor ejecutado: 5.614

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$875.363.598 $875.363.598 $19.601.870

Actividades Realizadas

Contratación instructores Escuela de Artes

Donación de instrumentos musicales por parte de la Gobernación de Cundinamarca

Donación de instrumentos musicales por parte de entidad privada para la institución educativa Fonquetá

Rediseño, organización y puesta en marcha de la página web y redes sociales - Casa de la Cultura

Capacitación Programa Nacional de Concertación a las instituciones educativas oficiales del municipio y

Juntas de Acción Comunal por parte del Ministerio de Cultura y asesoría para la formulación de proyectos

Capacitación VOGUE en maquillaje - área de teatro y danzas

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52

Meta producto 78: CREAR 4 CENTROS INTERACTIVOS VEREDALES

Indicador: CENTROS INTERACTIVOS CREADOS

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$40.000.000 $40.000.000 $18.000.000

Actividades Realizadas

Contratación 4 instructores y un coordinador para el Centro Interactivo Vereda

Carta compromiso acompañamiento de Universidad Pedagógica Escuela de Artes, para identificación,

caracterización y formulación del programa de Centros Interactivos vereda Bojacá - sector La Frontera

Meta producto 79: REALIZAR 100 EVENTOS CULTURALES DE CALIDAD DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: EVENTOS CULTURALES REALIZADOS

Valor programado: 25 Valor ejecutado: 25

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$375.936.769 $375.936.769 $93.552.960

Actividades Realizadas

Libro al Parque, homenaje a la niñez, festival de arte estudiantil, festival bandas Villeta, festival de danzas,

festival de teatro, salida coros y bandas marciales y sinfónica, día dulce y semana cultural. Novena de

aguinaldos

Publicación revista Zona C - 4 páginas full color

Entradas a 100 personas adulto mayor y 60 personas en condición de discapacidad - minas de Nemocón

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Entradas de 200 personas adulto mayor al parque Jaime Duque

Presentación de grupos pre-lanzamiento festival de danzas -Argentina y México

Donación 1500 refrigerios para participantes a evento 20 de julio

Convenio préstamo auditorio UNICOC para la semana cultural de la Luna por 15 días

Presentación y concurso carrozas día del campesino - apoyo capacitación Juntas Acción Comunal

Presentación orquesta Lucho Bermúdez cierre semana cultural

Meta producto 80: AUMENTAR A 600 LA COBERTURA EN PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS

Indicador: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS BENEFICIADOS POR LA ESTRATEGIA

Valor programado: 218 Valor ejecutado: 218

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$12.080.035 $12.080.035 $0

Actividades Realizadas

Contratación profesional Estrategia Despertar de los Sentidos

Meta producto 81: CAPACITAR A 260 GESTORES, ARTISTAS Y CONSEJEROS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

Indicador: CAPACITAR A 260 GESTORES, ARTISTAS Y CONSEJEROS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

Valor programado: 50 Valor ejecutado: 50

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $15.500.000

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Actividades Realizadas

Se realizaron estudios previos, formulación, caracterización y programación para la realización del

diplomado

Se inició la capacitación con un total de 86 personas inscritas, de las cuales 50 terminaron los módulos

correspondientes a fundamentos básicos y desarrollo social y cultural

Capacitación estímulos y Ley de Espectáculos

Socialización convocatoria de estímulos 2012 por parte del ministerio de cultura a 110 gestores culturales

del municipio.

Meta producto 82: INCREMENTAR A 20 LOS ESTÍMULOS PARA PROYECTOS INNOVADORES, COMO MEDIO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA

Indicador: NÚMERO DE ESTÍMULOS OTORGADOS A PROYECTOS INNOVADORES

Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$6.000.000 $6.000.000 $13.500.000

Actividades Realizadas

Apoyo Festival de Cuentería

Apoyo Festival de Poesía

Capacitación Programa Nacional de Concertación a las instituciones educativas oficiales del municipio y

Juntas de Acción Comunal por parte del Ministerio de Cultura y asesoría para la formulación de proyectos

Participación internacional en Festival de Música en Chile - encuentro Charangos

Jueves culturales, salón Suatí Casa de la Cultura

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Meta producto 83: DESARROLLAR AL 100% EL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RED DE BIBLIOTECAS

Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$4.995.000 $4.995.000 $17.395.400

Actividades Realizadas

Adquisición máquina carnetizadora biblioteca

Donación 150 ejemplares por el Ministerio de Cultura

Donación 30 ejemplares por la empresa Editorial Planeta

Funcionamiento Programa Siabuc, catalogación libros

Donación 8.000 poemarios Universidad Externado de Colombia

Meta producto 84: INCREMENTAR A 2500 NIÑOS Y NIÑAS, PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL

Indicador: NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE LITERATURA INFANTIL

Valor programado: 400 Valor ejecutado: 400

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $38.210.000

Actividades Realizadas

Bibliovacaciones - Vacaciones Creativas descentralizadas y desarrolladas en las Juntas de Acción Comunal

400 niños

Asistencia Feria del Libro - Corferias

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Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Meta producto 85: PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y SU ENTORNO INMEDIATO, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.280.230.231 $1.280.230.231 $34.500.000

Actividades Realizadas

Construcción y dotación Biblioteca Municipal

Convenio SENA modelado Biblioteca Digital

Arreglo piso salón de danzas - organetas y coordinación

Donación Mintic y computadores para educar 14 portátiles

Proyecto: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Meta producto 87: DESARROLLAR AL 100% LA ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO

Indicador: PORCENTAJE DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 8%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$112.596.147 $112.596.147 $24.600.000

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Actividades Realizadas

Adquisición de bienes y elementos para la dotación de la infraestructura del patrimonio y fortalecimiento

de la identidad cultural del municipio.

Cuatro conferencias en el mes del Patrimonio auditorio Suatí Casa de la Cultura

A través del SENA proyecto Libro Digital - Sitios Turísticos del municipio

Recuperación y montaje de la exposición fotográfica, proyecto El Baúl de los Recuerdos, Ventanas en el

Tiempo - recuperación 180 imágenes históricas impresas - salón Suatí

Reconocimientos obtenidos en la participación a todos los concursos realizados a nivel nacional, por parte

de las bandas marciales, coro, grupo de danzas y teatro dejando siempre en alto el buen nombre del

municipio

Apoyo organización celebración San Pedro Muisca - diseño e impresos publicidad. Capacitación en

construcción de las andas

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58

1.6 Sector Deporte

1.6.1 Programa Fomento y Práctica Deportiva

Proyecto: FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Meta producto 88: IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Indicador: PORCENTAJE DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IMPLEMENTADO

Valor programado: 35% Valor ejecutado: 35%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$5.032.000 $5.032.000 $0

Actividades Realizadas

Se realizó capacitación con el personal administrativo y deportivo del IMRD y con la comunidad,

sensibilizando con el programa de Sistema de Cultura Deportiva

Reunión con las Juntas de Acción Comunal, los clubes deportivos, los entrenadores, deportistas,

universidad y la parte administrativa para realizar la construcción colectiva del Plan Municipal.

Meta producto 89: DESCENTRALIZAR ANUALMENTE EN 10 SECTORES DEL MUNICIPIO LOS PROGRAMAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Indicador: SECTORES CON PROGRAMAS DEPORTIVOS

Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4

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59

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$105.600.000 $105.600.000 $0

Actividades Realizadas

Trabajo con las Instituciones Educativas (Públicas y Privadas), Festivales Deportivos, Juegos

Intercolegiados, Festivales Escolares, Copa Pony Fútbol, Festivales de Preescolar

El Programa de Aeróbicos se ha descentralizado en las veredas a las cuales no se estaban llegando con

nuestros escenarios

El Programa del Adulto Mayor ha tenido una acogida significativa trabajando en: Hogar San Rafael, Fagua,

Cerca de Piedra, San José, Hogar Macarena, Hogar Calucé e Ibaró

El Programa de Discapacidad se está fortaleciendo en la parte deportiva, en: atletismo, natación,

baloncesto, fútbol, tenis de mesa, bádminton, ajedrez, taekwondo y ciclismo

Meta producto 90: INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 24 EL NÚMERO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS NUEVAS ESCUELAS DE FORMACION

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$101.908.000 $101.908.000 $23.400.000

Actividades Realizadas

Se realizaron los contratos de los profesores y apoyos a las disciplinas ya establecidas

En los Juegos Intercolegiados, se realiza la contratación de los jueces que pitan los diferentes

enfrentamientos en cada disciplina

Se están analizando las propuestas que ha realizado la comunidad, para la creación de nuevas escuelas

En lo que tiene que ver con Matrogimnasia y desarrollo motriz, se contrata a una profesora

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60

En la Detección de Talentos, se trabajó con los entrenadores que realizan salidas a los diferentes

semilleros y polos de desarrollo

En fútbol, se realizó convenio con la empresa Vigor como apoyo al deporte competitivo, desarrollo de la

fase municipal del torneo Pony Futbol

Meta producto 91: CREAR DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO 12 SEMILLEROS DEPORTIVOS

Indicador: SEMILLEROS DEPORTIVOS EN FUNCIONAMIENTO

Valor programado: 3 Valor ejecutado: 3

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$97.807.200 $97.807.200 $0

Actividades Realizadas

En el apoyo a las instituciones públicas y privadas, los entrenadores prestan sus servicios en los colegios

solicitados para las diferentes disciplinas

Se realizaron varias actividades para los festivales de preescolar y escolar, incluyendo refrigerios y globos

Se realizaron festivales deportivos y se evaluó el avance de los alumnos en diferentes disciplinas

Meta producto 92: INCREMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO A 306 EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Indicador: NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE COMPETENCIA

Valor programado: 295 Valor ejecutado: 295

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.031.090.195 $1.031.090.195 $0

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61

Actividades Realizadas

Se contrataron tres especialistas para mantener en buenas condiciones el estado físico y mental de

nuestros deportistas

Se realizó apoyo a los diferentes clubes deportivos

Se realizan los apoyos con el personal de deporte formativo en los diferentes eventos con las Juntas de

Acción Comunal

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

Meta producto 93: CONSTRUIR AL 100% LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA

Valor programado: 100% Valor ejecutado: 50%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$971.994.484 $971.994.484 $0

Actividades Realizadas

Se realiza contratación para la terminación de la cubierta del escenario deportivo Concha Acústica

Meta producto 94: CONSTRUIR 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE DEPORTE

Indicador: M2 CONSTRUIDOS

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62

Valor programado: 4.500 Valor ejecutado: 4.500

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$174.680.000 $174.680.000 $0

Actividades Realizadas

Se realiza contrato para mantenimiento correctivo y preventivo de 3 escenarios deportivos, contrato para

podas de los 9 escenarios deportivos, pago de servicios públicos, y contrato de 3 personas para aseo de las

9 unidades deportivas

Meta producto 95: MANTENER LOS NUEVE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: ESCENARIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO

Valor programado: 9 Valor ejecutado: 9

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$306.900.000 $306.900.000 $0

Actividades Realizadas

Contrato para el mantenimiento de los 9 escenarios Deportivos

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

63

1.6.2 Programa Recreación y Actividad Física

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Meta producto 96: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE CICLO VÍA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DEL PROGRAMA CICLO VÍA IMPLEMENTADO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$230.220.000 $230.220.000 $24.600.000

Actividades Realizadas

Se contrató a una profesional en aeróbicos para los 9 escenarios deportivos y adicionalmente se

descentralizó el servicio en Mercedes de Calahorra y La Balsa

Se contrata a un profesor para apoyar en el programa de Adulto Mayor junto con un grupo de jóvenes que

apoya todos los eventos, tanto en deporte como en recreación

Se contrató a una profesora con su respectivo asistente, para el programa de discapacidad

Se contrató a una profesora para el programa de Matrogimnasia

Se realizan contratos de prensa, adecuación, señalización, publicidad, divulgación y suministro útiles

Meta producto 97: CAPACITAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO A 400 LIDERES DEPORTIVOS COMO MECANISMO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Indicador: NÚMERO DE LIDERES CAPACITADOS EN MECANISMOS DE PROMOCION DEPORTIVA

Valor programado: 50 Valor ejecutado: 50

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$400.000.000 $400.000.000 $0

Actividades Realizadas

Se orientan charlas para con Juntas de Acción Comunal, entrenadores y parte Administrativa, sobre

cultura ciudadana, principios y valores

Se realizan contratos de apoyo a la gestión

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Meta producto 98: CONSTRUCCIÓN DE 30.000 M2 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENDER PROGRAMAS DE RECREACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: M2 CONSTRUIDOS

Valor programado: 2.500 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$441.773.556 $441.773.556 $0

Actividades Realizadas

Pago de servicios público

Diseñar y construir complejo deportivo, incluidos parques infantiles y Biosaludables

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65

2. Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana

2.1 Sector Seguridad y Convivencia Ciudadana

2.1.1 Programa Poblaciones Prioritarias

Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

Meta producto 99: GARANTIZAR AL 100% LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PRESENTADAS DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE RECIBEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Valor programado: 25% Valor ejecutado: 25%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Realización de trámites y procedimientos administrativos según demanda

Meta producto 101: GARANTIZAR ANUALMENTE AL 100% EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES IDENTIFICADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Indicador: PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Valor programado: 25% Valor ejecutado: 25%

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66

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Aplicación de procesos y procedimientos necesarios para la restitución de derechos a los menores en

situación de vulnerabilidad en el municipio

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67

2.1.2 Programa Seguridad

Proyecto: APOYO A LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y JUSTICIA

Meta producto 103: IMPLEMENTAR ANUALMENTE 12 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Indicador: NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR AÑO

Valor programado: 12 Valor ejecutado: 12

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$2.888.648.279 $2.888.648.279 $0

Actividades Realizadas

Convenios para coadyuvar a la seguridad del municipio

Pago factura de servicios, pago arriendos y mantenimiento de instalaciones, suministro de alimentación

para el personal de seguridad, servicios para caninos y equinos del programa de carabineros, en eventos

requeridos, incentivos a informantes, suministro de combustibles y mantenimientos de vehículos, de los

organismos de seguridad que ejercen su actividad en la jurisdicción del municipio

Adquisición de circuito cerrado de televisión cctv e interventoría administrativa técnica y financiera

Meta producto 104: IMPLEMENTAR AL 50% EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (PICSC), DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

68

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$19.990.000 $19.990.000 $0

Actividades Realizadas

Levantamiento de información diagnostica estadística para la realización del plan integral y

fortalecimiento de las acciones de la fuerza pública en el municipio

Meta producto 105: GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA MANTENIENDO AL 100% LA OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA

Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$69.320.000 $69.320.000 $0

Actividades Realizadas

Contrato de prestación de servicios profesionales para fortalecer el programa de Acceso a la Justicia

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2.1.3 Programa Convivencia

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Meta producto 106: IMPLEMENTAR AL 100% DURANTE EL CUATRIENIO, UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 4%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $31.000.000

Actividades Realizadas

Realización de capacitación con la intervención de la ESAP

Realización proceso precontractual para la celebración del Día los Líderes Comunales

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70

2.1.4 Programa Gestión del Riesgo

Proyecto: APOYO A ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

Meta producto 107: IMPLEMENTAR AL 100% EL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN ANTE OCURRENCIAS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS

Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN DE REACCIÓN Y COORDINACIÓN IMPLEMENTADO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.048.721.540 $1.048.721.540 $0

Actividades Realizadas

Aunar esfuerzos en la cooperación de la prestación de servicios bomberiles en la jurisdicción municipal de

chía en atención de emergencias relacionadas con incendios, explosiones y demás calamidades conexas

con temas bomberiles

Suministro de combustible para toda la maquinaria, parque automotor del municipio y vehículos de apoyo,

suministro de alimentación, adquisición de dotaciones en la emergencia manifiesta ocurrida en el

municipio

Convenio entre el municipio y Empresas Públicas de Cundinamarca para aportar la cuantía de recursos

adicionales requeridos reformulados del proyecto de modificación y legalización de contratos de obra de

interventoría

Servicios de mantenimiento y adquisición de repuestos necesarios para el funcionamiento del sistema de

monitoreo de ríos del municipio

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2.1.5 Programa Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto

Proyecto: ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

Meta producto 109: MANTENER GEO REFERENCIADO EL MAPA DE PREVENCIÓN Y RIESGOS DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO

Indicador: MAPA RIESGOS GEO REFERENCIADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Actualización del mapa

Meta producto 110: REALIZAR 4 JORNADAS DE APOYO PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN LA CONSECUCIÓN DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Indicador: NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

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Programa identificación población víctima del conflicto armado: en julio, agosto y octubre de 2012 se

solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral, la certificación de inclusión de las personas

para dar trámite ante el distrito militar No. 47 de Cajicá

Meta producto 111: APOYAR 10 HOGARES EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO QUE DESEEN RETORNAR O REUBICARSE (ANUALMENTE)

Indicador: NÚMERO DE HOGARES APOYADOS

Valor programado: 10 Valor ejecutado: 9

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Gestión de la solicitud de retorno de 8 hogares ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral y

reubicación de 2 familias

Meta producto 112: IMPLEMENTAR AL 100%, DURANTE EL CUATRIENIO EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS PARA INFORMACIÓN SOBRE REPARACIONES ADMINISTRATIVAS, ACCESO A LA JUSTICIA Y REHABILITACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA (RNI - RUP)

Indicador: PORCENTAJE DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VCA IMPLEMENTADO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

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Actividades Realizadas

El 18 de marzo de 2012 se llevó a cabo la jornada de caracterización de la población VCA residente en el

municipio

Meta producto 113: APOYAR ANUALMENTE 4 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POBLACIÓN DESPLAZADA

Indicador: NÚMERO DE REUNIONES DE ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA APOYADAS

Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Se apoyó junto con la Personería la conformación de tres organizaciones, de acuerdo con el decreto

nacional 1196 de 2012 y se realizaron tres reuniones con la presencia de la Mesa Departamental, Unidad

de Reparación y Concejo. En el mismo sentido se apoyó una reunión con la Unidad de Restitución de

Tierras

Meta producto 114: APOYAR AL 100% LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO CON UN SUBSIDIO FUNERARIO

Indicador: PORCENTAJE DE SUBSIDIOS FUNERARIOS VCA ENTREGADOS

Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$5.000.000 $5.000.000 $0

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Actividades Realizadas

Realización de etapa precontractual y contractual para la adquisición de servicios de inhumación de

cadáveres de población víctima de desplazamiento forzado, haciendo entrega de dos (2) subsidios a

demanda

Meta producto 115: LOGRAR QUE EL 100% DE LOS HOGARES QUE SE DECLAREN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO POR PRIMERA VEZ, RECIBAN AYUDA HUMANITARIA

Indicador: PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN AYUDA HUMANITARIA

Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$30.852.924 $30.852.924 $0

Actividades Realizadas

Adquisición de víveres para la población VCA

Adquisición de kit básico como apoyo para la población VCA que se ha asentado en el municipio, de

acuerdo con lo estipulado en la Ley 1448 de 2011 capitulo III artículo 65

Meta producto 116: MANTENER EL PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU, DURANTE EL CUATRIENIO. (LEY 1448 DE 2011)

Indicador: PLAN INTEGRAL ÚNICO PIU AJUSTADO

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

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Actividades Realizadas

Se realizó Plan de Acción Territorial PAT

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3. Eje Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal

3.1 Sector Gestión Fiscal

3.1.1 Programa Eficiencia Tributaria

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO Y LAS FINANZAS MUNICIPALES

Meta producto 117: FORTALECER LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NUMERO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO

Valor programado: 7 Valor ejecutado: 7

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.111.620.303 $1.111.620.303 $3.403.917.160

Actividades Realizadas

Volantes, afiches, pasacalles, vasos publicitarios, pendones para la divulgación del calendario tributario

2012 del pago de impuestos del Municipio

Impresión y entrega de facturas de impuesto predial urbano y rural y formatos de Industria y Comercio

Mantenimiento, actualización, entrenamiento, capacitación y soporte técnico del software HAS- SQL

Proceso de divulgación de las obligaciones tributarias y demás actividades de la Secretaría de Hacienda

para el fortalecimiento del recaudo

Adquisición, implementación, mantenimiento, soporte técnico y capacitación del software página WEB

para tramites tributarios del impuesto de Industria y Comercio

Convenio Actualización Catastral

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Consultoría y asesoría jurídica especializada en la Secretaría de Hacienda para la proyección y elaboración

del Estatuto Tributario del Municipio

Compra de Cartera del Municipio de Chía

Visita establecimientos comerciales, proceso pago impuesto de Industria y Comercio 2012

Fiscalización impuesto de Publicidad exterior visual

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3.2 Sector Fortalecimiento Institucional

3.2.1 Programa Modernización Institucional

Proyecto: ADQUISICIÓN, TRANSFORMACIÓN Y MIGRACIÓN DE TECNOLOGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN

INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS DE CALIDAD

Meta producto 118: IMPLEMENTAR AL 85% UN PLAN DE COBERTURA Y CONECTIVIDAD CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED WIFI, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DEL PLAN DE COBERTURA IMPLEMENTADO

Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$308.400.000 $308.400.000 $0

Actividades Realizadas

Proveer servicio de canal de acceso a internet en fibra óptica o canal inalámbrico en radio enlace para la

administración municipal, red pública WIFI y soporte

Mantenimiento correctivo puntos de acceso de red pública WIFI de establecimientos educativos

Meta producto 119: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA A TRAVÉS DE LA WEB

Indicador: PORCENTAJE DE PROGRAMA IMPLEMENTADO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 7%

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $46.560.000

Actividades Realizadas

Alojamiento de la página web

Configuración del stream de salida de audio

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80

3.2.2 Programa Fortalecimiento Administrativo

Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Meta producto 120: IMPLEMENTAR AL 100% UN PROCESO DE CAPACITACIÓN CONTINUA A LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE PROCESO IMPLEMENTADO

Valor programado: 30% Valor ejecutado: 30%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$80.000.000 $80.000.000 $0

Actividades Realizadas

Elaboración de un diagnóstico que identifique las destrezas, competencias y habilidades de la planta de

personal de la Administración Central

Meta producto 121: MANTENER LOS 44 PROCESOS CERTIFICADOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NÚMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS ANUAL

Valor programado: 44 Valor ejecutado: 44

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$47.969.598 $47.969.598 $0

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Actividades Realizadas

Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 901 2008

Adquisición de un software para administrar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad

Meta producto 122: IMPLEMENTAR UN PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA

Indicador: PORCENTAJE DE PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO

Valor programado: 10% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$437.353.640 $437.353.640 $0

Actividades Realizadas

Servicio de consultoría y asesoría para realizar un Plan Estratégico para la modernización de las

tecnologías de la información y las comunicaciones

Adquisición de equipos de cómputo para la Secretaria de Planeación, Dirección de Urbanismo, Oficina de

Sistemas de Información Análisis y Estadísticas y Grupo de Ordenamiento Territorial

Meta producto 123: ORGANIZAR AL 100% EL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Indicador: PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO

Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$125.744.000 $125.744.000 $0

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Actividades Realizadas

Organización de expedientes aprobados por la Secretaría de Planeación, denominados Licencias de

Urbanismo (ON, LO, SD, RO, UN) aprobadas desde el año 1.970 hasta 2.011

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4. Eje Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad

4.1 Sector Movilidad

4.1.1 Programa Movilidad Integral

Proyecto: IMPLANTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

Meta producto 126: MANTENER PERIÓDICAMENTE 5 KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA

Indicador: KM DE VÍA CICLO RUTA DEMARCADA

Valor programado: 5 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$49.174.922 $49.174.922 $0

Actividades Realizadas

Demarcación de ciclo rutas del municipio

Meta producto 127: IMPLEMENTAR MEDIANTE 8 CAMPAÑAS, EL PROGRAMA DE CULTURA VIAL CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN

Indicador: CAMPAÑAS REALIZADAS

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 0

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$24.900.000 $24.900.000 $0

Actividades Realizadas

Capacitaciones realizadas con Juntas de Acción Comunal

Meta producto 128: INCREMENTAR EN 26 LOS EQUIPOS PARA EJERCER EL CONTROL DE TRANSITO Y DE SEGURIDAD VIAL

Indicador: EQUIPOS DE CONTROL ADQUIRIDOS

Valor programado: 5 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$152.094.690 $152.094.690 $0

Actividades Realizadas

Adquisición de 10 motocicletas y elementos básicos para su uso con destino a los Agentes de Tránsito,

quienes prestan el servicio en la jurisdicción municipal

Meta producto 129: MANTENER PERIÓDICAMENTE 20 KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA

Indicador: KM DE VÍA VEHICULAR DEMARCADA

Valor programado: 20 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$200.000.000 $200.000.000 $0

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Actividades Realizadas

Demarcación de vías vehiculares del municipio

Meta producto 130: ACTUALIZAR AL 100% EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

Indicador: PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO

Valor programado: 30% Valor ejecutado: 0%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Meta producto 131: GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 11 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

Indicador: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN FUNCIONAMIENTO

Valor programado: 7 Valor ejecutado: 7

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$25.000.000 $25.000.000 $0

Actividades Realizadas

Mantenimiento preventivo y correctivo para la operatividad de las intersecciones semaforizadas del

municipio

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4.2 Sector Infraestructura y Equipamiento Municipal

4.2.1 Programa Espacio Público

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Meta producto 134: REALIZAR MANTENIMIENTO A 13,5 HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO MUNICIPAL

Indicador: HECTÁREAS DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO CON MANTENIMIENTO

Valor programado: 13,5 Valor ejecutado: 13,5

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$237.476.463 $237.476.463 $0

Actividades Realizadas

Poda de zonas verdes en parques, espacio público y en las vías urbanas y rurales

Mantenimiento General portales parque Santander

Mantenimiento espejo de agua parque Ospina Pérez

Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ESPACIO PÚBLICO

Meta producto 135: ADQUIRIR 460.000 M2 PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO

Indicador: M2 ADQUIRIDOS PARA PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO

Valor programado: 178.000 Valor ejecutado: 177.791

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$15.400.000 $15.400.000 $2.393.853.835

Actividades Realizadas

Realizar contratación de personal necesario para la actividad de la meta, para gestión en estudios de

títulos / urbanísticos, actos administrativo de la reserva, levantamiento topográfico de los predios para

determinar área afectada y reconocimiento arquitectónico, elaboración de fichas, concepto de uso de

suelos / nomenclatura / estratificación, concepto de predial, avalúos por la Lonja Inmobiliaria de

Cundinamarca, avalúos por el IGAC, oferta de compra o negociación, aceptación de la oferta por parte de

los propietarios

Promesa de compraventa, aceptación de la oferta por parte de los propietarios, Cesiones Gratuitas a favor

del Municipio. Cesiones Tipo A, escrituración , y entrega de predios hacia administración

Proyecto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Meta producto 137: MANTENER EL 100% DEL ALUMBRADO Y LA ILUMINACIÓN PÚBLICA

Indicador: PORCENTAJE DE ALUMBRADO DE ESPACIO PÚBLICO EN FUNCIONAMIENTO

Valor programado: 100% Valor ejecutado: 100%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$3.153.130.795 $3.153.130.795 $0

Actividades Realizadas

Pago convenio CODENSA; arrendamiento infraestructura, servicio alumbrado y alumbrado navideño

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4.2.2 Programa Infraestructura Pública

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Meta producto 140: REALIZAR 46 MANTENIMIENTOS A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

Valor programado: 5 Valor ejecutado: 5

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$73.912.303 $73.912.303 $0

Actividades Realizadas

Realizar mantenimiento a los edificios públicos

Proyecto: FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES

Meta producto 141: ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXISTENTE

Indicador: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADECUADA

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 1

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$494.369.004 $494.369.004 $0

Actividades Realizadas

Adecuaciones de Edificios Públicos

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Proyecto: FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

Meta producto 142: MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL (21 MAQUINAS Y ADQUIRIR 5 MAQUINAS)

Indicador: NÚMERO DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO

Valor programado: 22 Valor ejecutado: 22

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.031.338.464 $1.031.338.464 $0

Actividades Realizadas

Mantenimiento de la maquinaria, suministro de combustible, suministro de llantas, soldadura y

fabricación de piezas mecánicas, despinchadas

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4.2.3 Programa Vías Locales

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL

Meta producto 144: CONSTRUCCIÓN DE 26.000 M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS

Indicador: M2 DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS CONSTRUIDOS

Valor programado: 5.000 Valor ejecutado: 3.200

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$2.329.308.306 $2.329.308.306 $0

Actividades Realizadas

Construcción de vías urbanas - adición contrato vías urbanas. Construcción vías calle 10 entre cra. 9 y 12, y

construcción cra. 10 entre calles 17 y 20

Meta producto 145: RECUPERACIÓN DE 2 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES

Indicador: KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES RECUPERADOS

Valor programado: 1 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.100.971.907 $1.100.971.907 $0

Actividades Realizadas

Recuperación y mejoramiento de la cra 11 entre calle 13 y camino Puente Peralta

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Meta producto 148: MANTENIMIENTO DE 200 KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES

Indicador: KM DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES CON MANTENIMIENTO

Valor programado: 200 Valor ejecutado: 96

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.771.014.527 $1.771.014.527 $0

Actividades Realizadas

Mantenimiento de vías urbanas y rurales

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4.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

4.3.1 Programa Plan Maestro de Servicios Públicos

Proyecto: FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Meta producto 152: MANTENER LOS SUBSIDIOS DE (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) SERVICIOS PÚBLICOS A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: NÚMERO DE SUSCRIPTORES SUBSIDIADOS

Valor programado: 19.016 Valor ejecutado: 19.016

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$548.471.184 $548.471.184 $0

Actividades Realizadas

Aplicar los subsidios de acueducto para los estratos 1, 2 y 3

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Meta producto 155: CONSTRUIR 16.000 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO

Indicador: ML DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS

Valor programado: 2.695 Valor ejecutado: 0

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$2.400.566.072 $2.400.566.072 $0

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

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Actividades Realizadas

Construcción de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario de las asociaciones de vivienda San

Andrés I y II

Construcción de colectores márgenes del Río Frio

Construcción redes alcantarillado pluvial calle 10 entre cras. 9 y 12 y cra 11 entre calles 13 y camino

Puente Peralta

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

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4.3.2 Programa Tratamiento de Residuos Sólidos

Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA ESCOMBRERA

MUNICIPAL

Meta producto 158: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADA

Indicador: NÚMERO DE SUSCRIPTORES SUBSIDIADOS

Valor programado: 40% Valor ejecutado: 10%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Implementación del Sistema PGIRS

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95

4.4 Sector Planeación y Ordenamiento

4.4.1 Programa Planeación

Proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBEN

Meta producto 162: IMPLEMENTAR EN UN 60% EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO MUNICIPALO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Documentación de los Sistemas de Información, reporte SUI, predial urbano y rural, boletín SISBEN,

análisis estadístico ZOLIP

Proyecto: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN A LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE DESARROLLO

MUNICIPAL

Meta producto 163: FORTALECER 2 ACTIVIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

Indicador: NÚMERO DE ACTIVIDADES APOYADAS

Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$25.155.770 $25.155.770 $0

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96

Actividades Realizadas

Apoyo Administrativo (servicios públicos y servicios secretariales)

Participación del xvi Congreso nacional de Planeación

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4.4.2 Programa Ordenamiento Territorial

Proyecto: REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Meta producto 164: REVISAR AL 100% EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Indicador: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISION DEL POT

Valor programado: 40% Valor ejecutado: 30%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$53.400.000 $53.400.000 $0

Actividades Realizadas

Determinar la tendencia de crecimiento de la población del municipio

Cartografía de movilidad y espacio publico

Cartografía de servicios y uso del suelo

Meta producto 166: IMPLEMENTAR AL 100% LA PLUSVALÍA DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLUSVALÍA

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 2%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$35.724.000 $35.724.000 $0

Actividades Realizadas

Apoyo técnico sobre la Plusvalía

Fortalecimiento técnico especializado a la Secretaria de Planeación para la Plusvalía

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Proyecto: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO

Meta producto 167: IMPLEMENTAR EN UN 70 % EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO MUNICIPAL

Indicador: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 2%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Avance convenio IGAC

Proyecto: ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Meta producto 168: ACTUALIZAR AL 100% LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN LOS 12 CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO

Indicador: PORCENTAJE DE ESTRATIFICACIÓN ACTUALIZADA

Valor programado: 5% Valor ejecutado: 5%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$5.993.841 $5.993.841 $0

Actividades Realizadas

Pago honorarios miembros Comité Permanente de Estratificación

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99

4.5 Sector Medio Ambiente

4.5.1 Programa Sistema Hídrico

Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL RECURSO

HÍDRICO

Meta producto 169: PROTEGER 824 HECTÁREAS DE LAS 1.030 IDENTIFICADAS EN RIESGO DE INUNDACIÓN

Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS PROTEGIDAS

Valor programado: 206 Valor ejecutado: 206

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$40.317.287 $40.317.287 $0

Actividades Realizadas

Trabajo a puntos críticos de la margen oriental del Río Bogotá mediante un acuerdo de voluntades entre el

municipio de Chía, Ejercito Nacional , Devinorte y la CAR

Mantenimiento vegetal sobre la ronda de la red hídrica del municipio

Mantenimiento y limpieza de la red hídrica del municipio

Construcción jarillón faltante sector colegio GICEI costado oriental y vereda La Balsa

Contrato de la CAR en el cual se avanza en 4 sectores del municipio (Universidad de la Sabana, puente

salida a Teletón, finca San Jacinto y Hacienda Cuernavaca)

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100

Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL

Meta producto 171: ADQUIRIR 45 HECTÁREAS DE PROTECCIÓN EN FUENTES HÍDRICAS Y FORESTALES

Indicador: NÚMERO DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS

Valor programado: 0,2 Valor ejecutado: 0,2

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$110.981.084 $110.981.084 $0

Actividades Realizadas

Gestión en estudios de títulos urbanísticos, actos administrativo de la reserva, levantamiento topográfico

de los predios para determinar área afectada y reconocimiento arquitectónico, elaboración de fichas,

concepto de uso de suelos, nomenclatura, estratificación, concepto de predial, avalúos por la Lonja

Inmobiliaria de Cundinamarca, avalúos por el IGAC, oferta de compra o negociación, aceptación de la

oferta por parte de los propietarios

Escrituración y entrega de predios a la Administración

Meta producto 172: MANTENER DURANTE EL CUATRIENIO 9.000 METROS LINEALES DEL RIO

Indicador: METROS LINEALES DEL RIO TRABAJADOS

Valor programado: 4.000 Valor ejecutado: 4.000

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$9.880.000 $9.880.000 $0

Actividades Realizadas

Mantenimiento y limpieza de la red hídrica del municipio

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101

Meta producto 173: MANTENER 12 KM DE LA RED PRINCIPAL DE VALLADOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO

Indicador: KM DE VALLADOS MANTENIDOS

Valor programado: 2 Valor ejecutado: 2

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$13.000.000 $13.000.000 $0

Actividades Realizadas

Mantenimiento y limpieza de la red hídrica del municipio

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102

4.5.2 Programa Sistema Forestal

Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL

Meta producto 177: ENTREGAR 32.000 ÁRBOLES PARA CERCAS VIVAS

Indicador: NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS PARA CERCAS VIVAS

Valor programado: 4.500 Valor ejecutado: 4.500

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $13.500.00

Actividades Realizadas

Entrega y asistencia técnica en cercas vivas

Meta producto 178: CAPACITAR 1.200 PERSONAS EN TEMAS AMBIENTALES

Indicador: NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS

Valor programado: 400 Valor ejecutado: 400

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $0

Actividades Realizadas

Capacitaciones a estudiantes en Instituciones Educativas Públicas y Privadas

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103

4.5.3 Programa Manejo Ambiental

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

Meta producto 181: AUMENTAR EN UN 50% LOS CONTROLES A LA CONTAMINACIÓN VISUAL, SONORA, EMISIONES Y DE VERTIMIENTOS EN EL CUATRIENIO

Indicador: NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS

Valor programado: 15 Valor ejecutado: 15

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$1.682.000 $1.682.000 $0

Actividades Realizadas

Operativos de control de contaminación auditiva en el municipio

Operativos de descontaminación visual

Calibración de un sonómetro marca DELTA OHM para control de contaminación auditiva en el municipio

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5. Eje Desarrollo Económico

5.1 Sector Competitividad

5.1.1 Programa Desarrollo Empresarial

Proyecto: APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Meta producto 182: REALIZAR UN ESTUDIO DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, EMPRESARIAL Y COMPETITIVA DEL MUNICIPIO DE CHÍA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIO REALIZADO

Valor programado: 20% Valor ejecutado: 20%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$70.000.000 $70.000.000 $21.500.000

Actividades Realizadas

Realización primera fase del estudio, aprobación de cronograma de actividades y aplicación de las

primeras 800 encuestas realizadas en 3 veredas

Gestión para el alquiler de salón para 31 convocatorias por valor de $150.000 cada una

Gestión para el desarrollo de 1 Feria Laboral

Gestión para el desarrollo de jornada de inscripción al Subsidio el Desempleo

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105

5.1.2 Programa Transferencia de Tecnología y Buenas Prácticas

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS

Meta producto 186: REALIZAR AL 100% EL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SACRIFICIO, EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Indicador: PORCENTAJE DE PLAN DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADO

Valor programado: 15% Valor ejecutado: 15%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$89.797.012 $89.797.012 $5.500.000

Actividades Realizadas

Capacitaciones al personal operativo de la planta de sacrificio y faenado en cuanto a Buenas Prácticas de

Alimentos

Jornadas de aseo, limpieza y desinfección de la planta de sacrificio y faenado

Mantenimiento locativo de las instalaciones de la planta de sacrificio y faenado

Mantenimiento de la planta de sacrificio y faenado (pago de servicios públicos)

Proyecto: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA

Meta producto 188: BENEFICIAR A 700 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Indicador: NÚMERO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIADOS

Valor programado: 100 Valor ejecutado: 100

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$24.640.193 $24.640.193 $20.000.000

Actividades Realizadas

Asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores pecuarios del municipio

Adquisición de medicamentos, pajillas y elementos relacionados para incrementar las actividades de

producción pecuaria

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107

5.2 Sector Productividad

5.2.1 Programa Promoción del Desarrollo Turístico

Proyecto: FOMENTO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO

Meta producto 190: INSTITUCIONALIZAR EL TURISMO A TRAVÉS DE 4 ESTRATEGIAS, DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO. "1.POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN, 2.EDUCACIÓN TURÍSTICA, 3.TURISMO CON SEGURIDAD, 4.TURISMO CON COMPETITIVIDAD

Indicador: NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

Valor programado: 4 Valor ejecutado: 4

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $274.920.000

Actividades Realizadas

1. Posicionamiento y Promoción

2. Educación Turística

3. Turismo con Seguridad

4. Turismo con Competitividad

Meta producto 191: CAPACITAR A 10 GUÍAS TURÍSTICOS ANUALMENTE, PARA PROMOVER EL TURISMO

Indicador: NÚMERO DE GUÍAS TURÍSTICOS CAPACITADOS

Valor programado: 10 Valor ejecutado: 10

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $14.020.000

Actividades Realizadas

Cursos: Plan de Negocios Turísticos, Gerencia de Empresas Turísticas, dictado por la Gobernación de

Cundinamarca- Fundesuperior y cursos de Informador Turístico, dictado por el SENA

Meta producto 192: RECONOCER LA MULTIDIVERSIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 6 FESTIVIDADES

Indicador: NÚMERO DE FESTIVIDADES REALIZADAS

Valor programado: 6 Valor ejecutado: 6

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$217.046.000 $217.046.000 $404.138.400

Actividades Realizadas

Desarrollo de evento Chía Despierta, Realización de la Fiesta de la Virgen del Carmen, Realización del Día

Mundial del Turismo.

Aunar esfuerzos para la realización del Día del Campesino y Festival del Maíz en el Municipio

Realización del Festival Gastronómico y de las Novenas Navideñas

Meta producto 193: FORMULAR AL 100% LA POLÍTICA TURÍSTICA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO

Indicador: PORCENTAJE DE FORMULACION DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

Valor programado: 30% Valor ejecutado: 30%

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $71.000.000

Actividades Realizadas

Observatorio Turístico - Realización de encuestas: Concepto con respecto a la celebración del Día del

Campesino, Actividad de Chía Despierta, Percepción de los medios de comunicación, Centro Histórico

Meta producto 194: ADOPTAR EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO "CHÍA UNA LUNA PARA EL MUNDO EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO" DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Indicador: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ADOPTADO

Valor programado: 40% Valor ejecutado: 40%

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$0 $0 $20.000.000

Actividades Realizadas

Revisión y actualización del Plan de Desarrollo Turístico por parte de Fenalco

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5.2.2 Programa Ecoproducción

Proyecto: APOYO Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Meta producto 198: APOYAR DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO, A 200 PRODUCTORES EN BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DIRECCIONADA AL AUTOCONSUMO Y AGRICULTURA SOSTENIBLE

Indicador: NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS

Valor programado: 50 Valor ejecutado: 50

Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$19.950.000 $19.950.000 $18.500.000

Actividades Realizadas

Asistencia técnica y apoyo mediante preparación de suelo e insumos a pequeños y medianos productores

Preparación de suelo agrícola en 20 hectáreas

Apoyar a 50 productores agrícolas mediante el procesamiento de abono orgánico, germinación de

hortalizas y mantenimiento de frutales y aromáticas

Fortalecer programas de acompañamiento a los pequeños productores agrícolas

Meta producto 199: BENEFICIAR A 60 PRODUCTORES PARA COMERCIALIZAR EN LA PLAZA DE MERCADO. GENERAR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO Y A TRAVÉS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

Indicador: NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS

Valor programado: 15 Valor ejecutado: 15

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Secretaría de Planeación – Dirección de Planificación del Desarrollo – Grupo de Seguimiento PDM

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Recursos Programados Recursos Ejecutados Recursos por Gestión

$89.679.950 $89.679.950 $0

Actividades Realizadas

Desarrollar actividades para el fortalecimiento en la comercialización agropecuaria de la Plaza de Mercado

El Cacique

Mantenimiento de la Plaza de Mercado el Cacique (pago de servicios públicos)