32
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT D Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJO Tahun Anggaran : 2012 VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTA MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAH TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEL Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Prog Terkirimnya surat menyurat perkantoran 100 % 1 100 % 2 100 % 3 Terlaksananya administrasi keuangan yan 100 % 4 Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurah 100 % 5 100 % 6 100 % 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman

penetapan kinerja kelurhan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

semoga bermanfaat

Citation preview

Page 1: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJOTahun Anggaran : 2012

VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN.TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

Terkirimnya surat menyurat perkantoran 100 % 1 Penyediaan jasa surat menyurat

100 % 2

100 % 3

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib. 100 % 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurahan 100 % 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

100 % 6 Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman 100 % 7 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kelurahan

Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di kantor kelurahan.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk tamu.

Page 2: penetapan kinerja kelurhan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

Kegiatan :

100 % 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran

100 % 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100 % 3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

100 % 1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Terawatnya Kendaraan Dinas 100 % 1

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kegiatan :

100 % 1

Kegiatan :

Tersusunnya Data Monografi 100 % 1 Penyusunan monografi Kelurahan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di

Kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akurat

Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA Kelurahan

Tersedianya Rencana Pembangunan Yang Memadai di Kelurahan

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pada Tingkat Kelurahan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan

PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di

Kelurahan Terlaksananya Program Pembangunan sesuai dengan MUSRENBANG Kelurahan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan

Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di

Kelurahan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Page 3: penetapan kinerja kelurhan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

Kegiatan :

100 % 1 Pembinaan kesehjateraan sosial masyarakat

Jumlah Anggaran : Rp. 553.500.000Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 36,456,000

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp. 3,612,000 Capaian Kinerja Dan Keuangan3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp. 5,000,0004. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1,200,0005. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Rp. 503,500,0006. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah : Rp. 1,456,0007. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Rp. 2,276,000

Malang,WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO

Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SEPenata Tk. I

NIP. 19620909 199001 1 002

Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial

di Kelurahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesehjateraan Sosial

Page 4: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran (Rp.)

36,456,000

6,511,000

6,705,000

1,800,000

5,700,000

3,880,000

4,160,000

7,700,000

Page 5: penetapan kinerja kelurhan

Anggaran (Rp.)

3,612,000

1,734,000

998,000

880,000

5,000,000

5,000,000

1,200,000

1,200,000

503,500,000

503,500,000

1,456,000

1,456,000

Page 6: penetapan kinerja kelurhan

Anggaran (Rp.)

2,276,000

2,276,000

Page 7: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJO

Tahun Anggaran : 2012

VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA MASYARAKAT YANG MANDIRI

MISI (1) : 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

TUJUAN : 1. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

100 % Program :

proses perencanaan pembangunan; Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Prosentase usulan masyarakat yang ditinda 70% Kegiatan :

lanjuti; Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Jumlah Anggaran

Program : 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 5.000.000,00

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

Terwujudnya Partisipasi masyarakat Pada Program Perencanaan Pembangunan;

a. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Page 8: penetapan kinerja kelurhan

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

a. Tersusunnya laporan penyelenggaraan 100 % Program :

Pemerintahan Daerah; Pelayanan Administrasi Perkantoran

70 %Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

6. Penyediaan makanan dan minuman

7. Penyediaan jasa pengamanan kantor

Jumlah Anggaran

Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 36.456.000,00

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja serta meningkatnya kualitas pelayanan

kepada masyarakat;

b. Menurunnya prosentase pengaduan masyarakat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Page 9: penetapan kinerja kelurhan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

a. Tersusunnya RKA, Laporan Kinerja dan 100 % Program :

Laporan Keuangan Kelurahan; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Jumlah Anggaran

Program : 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 3.612.000,00

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan;

Page 10: penetapan kinerja kelurhan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

a. Terawatnya Kendaraan Dinas; 100 % Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Anggaran

Program : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana AparRp. 1.200.000,00

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

a. Tersusunnya Data Monografi Kelurahan; 100 % Program :

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan :

Penyusunan monografi Kelurahan

Jumlah Anggaran

Program : 1. Pengembangan Data / Informasi / Rp. 1.456.000,00

Statistik Daerah

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan;

Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di Kelurahan;

Page 11: penetapan kinerja kelurhan

a. Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan 100 % Program :

Kesehjateraan Sosial; Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah Anggaran

Program : 1. Pemberdayaan Kelembagaan KesejahterRp. 2.276.000,00

Sosial

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL

MISI (3) : 1.MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

100 % Program :

sarana prasarana lingkungan maupun Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

kegiatan sosial masyarakat;Kegiatan :

1. Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Pemukiman Kelurahan;

3. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat

4. Penunjang BOP LMPK Kelurahan Tulusrejo

5. Pelatihan Penataan Taman Dan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN

6. Pelatihan Budidaya Tanaman

7. Pelatihan Komposiasi Rumah Tangga

8. Sosialisasi PIK Remaja, BKR dan BKL

9. Pelatihan Pembuatan Jamu Instant

Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kelurahan;

Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial masyarakat;

a. Prosentase peningkatan kuantitas dan kualitas

Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial

masyarakat;

Page 12: penetapan kinerja kelurhan

10.Pelatihan Membatik Lanjutan

11.Pelatihan Membuat Kerajinan Manik-Manik

12.Pelatihan Tata Rias dan Kecantikan

13.Pelatihan Pengolahan Daging Ikan

14.Pelatihan Sulam Pita

15.Pelatihan Membuat Kue berbahan dasar Terigu

16.Penyuluhan Kesehatan Lansia

Jumlah Anggaran

Program : 1. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rp. 503.500.000,00

Malang,

WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO

Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SE

Penata Tk. I

NIP. 19620909 199001 1 002

Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial

masyarakat;

Page 13: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN (Rp.)

5,000,000.00

5,000,000.00

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

Page 14: penetapan kinerja kelurhan

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

ANGGARAN (Rp.)

36,456,000.00

6,511,000

6,705,000

1,800,000

5,700,000

3,880,000

4,160,000

7,700,000

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

Page 15: penetapan kinerja kelurhan

ANGGARAN (Rp.)

3,612,000.00

1,734,000

998,000

880,000

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

Page 16: penetapan kinerja kelurhan

ANGGARAN (Rp.)

1,200,000.00

1,200,000.00

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

ANGGARAN (Rp.)

1,456,000.00

1,456,000.00

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

ANGGARAN (Rp.)

Page 17: penetapan kinerja kelurhan

2,276,000.00

2,276,000.00

ANGGARAN (Rp.)

503,500,000.00

50,000,000

331,000,000

22,000,000

2,500,000

17,000,000

ANGGARAN (Rp.)

18,000,000

17,000,000

5,000,000

5,000,000

Page 18: penetapan kinerja kelurhan

6,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Page 19: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJO

Tahun Anggaran : 2012

VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA MASYARAKAT YANG MANDIRI

MISI (1) : 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

TUJUAN : 1. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

proses perencanaan pembangunan;

b. Prosentase usulan masyarakat yang ditindak;

lanjuti;

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

a. Menurunnya prosentase pengaduan masyarakat;

b. Tersusunnya RKA, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Kelurahan;

c. Terawatnya Kendaraan Dinas;

d. Tersusunnya Data Monografi Kelurahan;

e. Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

Terwujudnya Partisipasi masyarakat Pada Program Perencanaan Pembangunan;

a. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Page 20: penetapan kinerja kelurhan

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL

MISI (3) : 1.MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

a. Prosentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana lingkungan

maupun kegiatan sosial masyarakat;

WALIKOTA MALANG

Drs. PENI SUPARTO, M.Ap

Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial masyarakat;

Page 21: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TARGET

100 %

70%

MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;

TARGET

70 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 22: penetapan kinerja kelurhan

TARGET

100 %

Malang,

LURAH TULUSREJO,

BATIN ADIMULYO, SE

Penata Tk. I

NIP. 19620909 199001 1 002

Page 23: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJOTahun Anggaran : 2012

VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN.TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

Terkirimnya surat menyurat perkantoran 100 % 1 Penyediaan jasa surat menyurat

100 % 2

100 % 3

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib. 100 % 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurahan 100 % 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

100 % 6 Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman 100 % 7 Penyediaan jasa pengamanan kantor

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kelurahan

Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di kantor kelurahan.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk tamu.

Page 24: penetapan kinerja kelurhan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

Kegiatan :

100 % 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran

100 % 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100 % 3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

100 % 1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Terawatnya Kendaraan Dinas 100 % 1

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kegiatan :

100 % 1

Kegiatan :

Tersusunnya Data Monografi 100 % 1 Penyusunan monografi Kelurahan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di

Kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akurat

Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA Kelurahan

Tersedianya Rencana Pembangunan Yang Memadai di Kelurahan

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pada Tingkat Kelurahan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan

PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di

Kelurahan Terlaksananya Program Pembangunan sesuai dengan MUSRENBANG Kelurahan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan

Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di

Kelurahan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Page 25: penetapan kinerja kelurhan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

Kegiatan :

100 % 1 Pembinaan kesehjateraan sosial masyarakat

Jumlah Anggaran : Rp. 553.500.000Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 36,456,000

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp. 3,612,000 Capaian Kinerja Dan Keuangan3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp. 5,000,0004. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1,200,0005. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Rp. 503,500,0006. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah : Rp. 1,456,0007. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Rp. 2,276,000

Malang,WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO

Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SEPenata Tk. I

NIP. 19620909 199001 1 002

Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial

di Kelurahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesehjateraan Sosial

Page 26: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran (Rp.)

36,456,000

6,511,000

6,705,000

1,800,000

5,700,000

3,880,000

4,160,000

7,700,000

Page 27: penetapan kinerja kelurhan

Anggaran (Rp.)

3,612,000

1,734,000

998,000

880,000

5,000,000

5,000,000

1,200,000

1,200,000

503,500,000

503,500,000

1,456,000

1,456,000

Page 28: penetapan kinerja kelurhan

Anggaran (Rp.)

2,276,000

2,276,000

Page 29: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJOTahun Anggaran : 2012

VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN.TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Terkirimnya surat menyurat perkantoran

Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di kantor kelurahan.

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan

Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib.

Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurahan

Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk tamu.

Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akurat

Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA Kelurahan

Page 30: penetapan kinerja kelurhan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tersedianya Rencana Pembangunan Yang Memadai di Kelurahan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pada Tingkat Kelurahan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Terawatnya Kendaraan Dinas

Terlaksananya Program Pembangunan sesuai dengan MUSRENBANG Kelurahan

Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di Kelurahan Tersusunnya Data Monografi

Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesehjateraan Sosial

Malang,WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO

Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SEPenata Tk. I

NIP. 19620909 199001 1 002

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan

Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kelurahan

Page 31: penetapan kinerja kelurhan

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL

3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 32: penetapan kinerja kelurhan

Target

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %