Upload
buidan
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Memperhatikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015 bahwa Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi
landasan penyusunan Peubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan
Perubahan APBD Tahun 2015. Ketentuan tersebut selaras dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2015.
Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan. Tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2015 adalah :
1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Rancangan
Perubahan Renja SKPD Tahun 2015;
2. Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Rancangan
Akhir Perubahan Renja SKPD Tahun 2015;
3. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 dalam Peraturan Bupati dan
Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dalam Surat Keputusan Kepala SKPD
setelah mendapatkan pengesahan Bupati.
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga disusun sebagai
pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-
potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin
dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk
memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya
kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya
tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam
rangka pencapaian suatu tujuan. Tentunya juga dalam proses perencanaan
pembangunan keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai
bentuk tindak lanjut teknis dari perencanaan makro didaerah guna mewujudkan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 2
perencanaan yang partisipatif, inovatif dan tepat sasaran yang diharapkan hasil
dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pada Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Jombang tahun 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan
berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas PU Bina Marga tahun 2015 juga
merupakan penjabaran dari draft Renstra Dinas PU Bina Marga tahun 2014-2018
yang mana pada tahun 2015 mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 serta RPJMD kabupaten Jombang tahun
2014-2018. Secara praktis, merujuk pada pembangunan Kabupaten Jombang
selama lima tahun kedepan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018 yaitu “Jombang Sejahtera untuk Semua”.
Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang menjadi komitmen
bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan melalui optimalisasi
seluruh sumberdaya secara komprehensif dengan berpegang pada prinsip
prioritas sehingga tujuan pembangunan yang ingin dicapai dapat terlaksanakan
dengan baik.
Oleh karena itu, Dinas PU Bina Marga sebagai salah satu SKPD di
lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas dan fungsi untuk
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang
kebinamargaan dan penerangan jalan umum perlu menyusun suatu rencana kerja
agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan
akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Berkenaan
dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas PU Bina
Marga Kabupaten Jombang perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan
yang kemudian ditetapkan menjadi visi dan misi Dinas PU Bina Marga dalam
Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga. Adapun penyusunan program dan kegiatan
perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD
sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan
sumber daya sehingga rencana kerja yang dirumuskan Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Jombang dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan
berkelanjutan.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 3
perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Jombang.
RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan
jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan
jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan
mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap
tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Adapun RPJMD
Kabupaten Jombang 2014-2018 merupakan penjabaran dari sasaran
pembangunan jangka panjang, RPJMD Kabupaten Jombang akan dijabarkan
didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam
penyusunan APBD. Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang tahun 2014-2018 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten
Jombang tahun 2014-2018 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam
Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga setiap tahun mulai tahun 2014 sampai
dengan tahun 2018. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD
(Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,
fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan
dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah
pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal
antara input, proses, dan output/outcome.
1.2. Landasan hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina
Marga Kabupaten Jombang Tahun 2015 mengacu pada yaitu : 1) landasan idiil
Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD’45, serta 3) landasan operasional:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 4
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 5
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018.
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang;
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas PU
Bina Marga Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah :
1. Sinkronisasi dan optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2014-
2018 khususnya untuk capaian target kinerja tahun 2015;
2. Penyiapan kelengkapan teknis dan ketersediaan lahan bagi kegiatan
pembangunan yang dijadwalkan secara berkelanjutan mulai dilaksanakan
pada tahun 2015, khususnya kegiatan yang bersumber pada APBN, APBD,
Provinsi maupun sumber pembiayaan lainnya;
3. Pencapaian target MDG’s sebagaimana dimanatkan ketentuan perundang-
undangan.
4. Akselerasi dalam pencapaian target standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan kementerian;
5. Menindaklanjuti kebijakan nasional dan provinsi yang harus dialokasikan di
daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 6
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Jombang tahun 2015 ini adalah:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk
lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Jombang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan
proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan / multi pihak
dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang Tahun 2015 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif
dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2014-2018, Renstra SKPD, Perubahan RKPD Kabupaten JombangTahun
2015 dan rencana tata ruang daerah. Adapun keterkaitan dengan sistem
perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25
Tahun 2004, keberadaan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga merupakan
satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang khususnya dalam menjalankan agenda rencana
pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang Tahun
2015 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II
Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan program dan kegiatan masyarakat
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 I - 7
BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 1
BAB II
EVALUASI PELAKSAANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan
dan Capaian Renstra SKPD
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang merupakan instansi baru hasil
pemecahan dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang. Awal
tahun 2015, secara resmi Dinas PU Bina Marga memiliki otonomi sendiri dalam
bidang kebinamargaan dan penerangan jalan umum. Secara otomatis rencana
strategis dan rencana kerja Dinas PU Bina Marga tahun 2015 masih menjadi satu
dengan renstra dan renja Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Secara khusus,
Dinas PU Bina Marga mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kebinamargaan dan penerangan jalan umum. Untuk itu pada tahun 2015 ini, Dinas
PU Bina Marga Kabupaten Jombang mempunyai visi “TERWUJUDNYA
INFRASTRUKTUR JALAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2018”. Dinas PU Bina
Marga Kabupaten Jombang harus mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang kebinamargaan serta penerangan jalan umum dengan
mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas sehingga masyarakat bisa
merasakan hasil pembangunan. Ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten
Jombang tentunya dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel.
Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Jombang 2014-2018, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya
umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan
penetapan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2014-
2018, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Jombang 2014-2018 yang
terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, dalam mengapresiasikan upaya
mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018,
maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan Misi
2014-2018 sebagai berikut:
1. Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang
kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 2
2. Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium,
guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jembatan serta sumber daya energi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta
pengendalian aset guna memberikan pelayanan prima.
Pada pelaksanaan APBD tahun 2015, Dinas PU Bina Marga melaksanakan 20
program dengan 221 kegiatan. Hingga triwulan kedua anggaran yang sudah diserap
hanya sebesar 9,917%. Ini menunjukkan bahwa capaian target kinerja masih belum
terealisasi maksimal. Targetnya capaian fisik pada akhir triwulan kedua adalah sebesar
50%. Capaian target kinerja yang kurang maksimal ini memang dipengaruhi oleh
berbagai hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD 2015.
Adapun hmbatabeberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 serta
hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2014 dan
tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara
lain :
1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai triwulan kedua,
realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang
belum terealisasi di antaranya :
a. Program peningkatan disiplin aparatur;
b. Program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Energi tidak
Terbarukan;
c. Program Pemeliharaan berkala jalan;
d. Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan;
e. Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan;
f. Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan.
2. Sedangkan program/kegiatan yang sudah terealisasi hingga triwulan kedua
APBD Tahun 2015, diantaranya
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54,61%;
b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 7,13%;
c. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta
keuangan SKPD 73,31%;
d. Program Penerangan Jalan Umum 5,24%
e. Program Pengawasan dan Pengendalian 1,49%;
f. Program Pemeliharaan Rutin Jalan 25,25%;
g. Program Rehabilitasi Jalan 26,94%
h. Program Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan 6,04%
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 3
i. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan 2,48%
j. Program Pembangunan Jembatan 0,04%
k. Program Pemeliharaan Berkala Jalan di Kawasan Agropolitan 4,23%
l. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan
Agropolitan 2,21%
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa
program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :
a. Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai
jadwal
b. Penyerapan anggaran kegiatan masih belum bisa terlaksana, dikarenakan
jadwal penyerapan kegiatan baru akan dilaksanakan pada tribulan ke-3.
c. Adanya beberapa perubahan anggaran di beberapa kegiatan, sehingga
mempengaruhi penyerapan anggaran.
d. Adanya kekurangan pegawai pada dinas PU Bina Marga
4. Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak
tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan
perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek.
b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta instansi
terkait sehingga kegiatan bisa terlaksana tepat sasaran.
c. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan
kegiatan secara matang dan terpadu.
d. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
realisasi fisik serta keuangan penyerapan APBD tahun 2015.
e. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada SKPD untuk
mempedomani dokumen RPJMD yang di jabarkan ke dalam Renstra
SKPD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam
menentukan program dan kegiatan di setiap SKPD.
f. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup
Dinas PU Bina Marga
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 4
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PU Bina Marga tahun
2015 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 5
TABEL 2.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12=10-
6 13=11-7 14
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
1
100% 100%
13,447,445.00 -
7,343,118.58
- 21,847,516.00 -
8,400,071.00
1.03.1.03.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala dinas) 1 tahun
100% 100% 501,600.00
-
165,200.00 - 560,350.00 -
58,750.00
Honorarium pegawai honorer
1.03.1.03.01.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun
100% 100% 12,945,845.00
-
7,177,918.58 - 21,287,166.00 -
8,341,321.00
Kenaikan tarif listrik PJU
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
1
100% 100%
3,922,500.00
279,713.60
- 4,250,483.00 -
327,983.00
1.03.1.03.01.02.45 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terbangunnya gedung penyimpanan
100% 100% 3,500,000.00
-
950.00 - 3,500,000.00 -
-
1.03.1.03.01.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 100% 65,000.00
-
63,733.00 - 346,983.00 -
281,983.00
Peralatan dan Mebeleur untuk gedung baru
1.03.1.03.01.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
100% 100% 220,000.00
-
194,615.00 - 220,000.00 -
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 6
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
pendukungnya
1.03.1.03.01.02.48
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun
100% 100% 19,500.00
-
2,400.50 - 19,500.00 -
-
1.03.1.03.01.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor 1 Tahun
100% 100% 118,000.00
-
18,015.10 - 134,000.00 -
16,000.00
Pembangunan Bangunan Gudang / Garasi PJU
Terbangunnya gedung penyimpanan
-
-
- - 0.00 -
-
Pembangunan Bangunan Gudang / Bangunan UPTD Mojoagung
Terbangunnya gedung penyimpanan
-
-
- - 0.00 -
-
Pembangunan Pagar Gedung Kantor Bina Marga
Terbangunnya pagar -
-
- - 0.00 -
-
Pembuatan UPL & UKL Gedung Dinas Bina Marga Kabupaten Jombang
30,000.00 - 30,000.00
1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
1
100% 100%
50,000.00
-
- 50,000.00 -
-
1.03.1.03.01.03.06 Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 500 Buah
100% 100% 50,000.00
-
- - 50,000.00 -
-
1.03.1.03.01.07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
1
100% 100%
22,500.00
16,495.00
- 22,500.00 -
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 7
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.07.02 Penyusunan rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 Tahun
1
100% 100% 6,000.00
-
- - 6,000.00 -
-
1.03.1.03.01.07.03 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 Tahun
1
100% 100% 5,500.00
- 5,500.00
- 5,500.00 - -
1.03.1.03.01.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis, dan laporan akhir tahun 1 Tahun
1
100% 100% 11,000.00
- 10,995.00
- 11,000.00 - -
1.03.1.03.01.43 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun
11 dokumen
11,755,000.00
1,848,161.50
- 12,475,000.00 -
720,000.00
Tersedianya kebutuhan aspal
4796 1196 800
Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
0.247 0.047 1.00
Jumlah dokumen studi kelayakan dan kajian lingkungan yang disusun
11 11 1
1.03.1.03.01.43.08 Pengadaan Aspal Tersedianya kebutuhan
aspal Jalan 1196 drum 1196 800
1,700,000.00
- 1,185,404.00
- 2,420,000.00 - 720,000.00
1.03.1.03.01.43.10
Pengadaan tanah akses jembatan Ploso
Terpenuhinya lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan 0.25 Ha
0.047 1.00
10,000,000.00 -
662,757.50
- 10,000,000.00 - -
1.03.1.03.01.43.11 Prasurvey Jalan dan jembatan Tersusunnya data dokumen
laporan 1 Buah 1 1 dok
55,000.00
- -
- 55,000.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 8
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.44 Program Pengawasan dan Pengendalian
Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian
5 1
1
267,010.00
3,980.50
- 67,010.00 -
(200,000.00)
1.03.1.03.01.44.07 Penyusunan leger jalan Tersedianya data leger Jalan 1 Tahun
1 1 200,000.00
- -
- 0.00 - (200,000.00)
1.03.1.03.01.44.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jalan dan jembatan
Tersedianya biaya umum kegiatan 1 Tahun
1 th 1 th 67,010.00
- 3,980.50
- 67,010.00 - -
1.03.1.03.01.45 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal
9 3 3
2,216,672.00
17,885.50
- 2,066,672.00 -
(150,000.00)
1.03.1.03.01.45.01 Rahabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Terpenuhinya honor, lembur, penggantian suku cadang, dan minyak pelumas alat berat 1 Tahun
1 th 1 th 286,672.00
- 17,885.50
- 136,672.00 - (150,000.00)
1.03.1.03.01.45.03 Pengadaan Alat Berat Terpenuhinya kebutuhan alat berat
3 3 Unit 1,930,000.00
- -
- 1,930,000.00 - -
1.03.1.03.01.59 Program Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin
1 th 1 th 1 th
5,100,000.00
1,287,764.19
- 4,500,000.00 -
(600,000.00)
1.03.1.03.01.59.01 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Jombang
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 19000 m2 1 th 1 th
1,250,000.00
- 234,619.90
- 1,100,000.00 - (150,000.00)
1.03.1.03.01.59.02 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 15500 m2 1 th 1 th
1,150,000.00
- 327,311.91
- 1,000,000.00 - (150,000.00)
1.03.1.03.01.59.03 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Ngoro
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 16120 m2 1 th 1 th
1,150,000.00
- 185,841.55
- 1,000,000.00 - (150,000.00)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 9
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.59.04 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Ploso
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 19000 m2 1 th 1 th
1,550,000.00
- 539,990.83
- 1,400,000.00 - (150,000.00)
1.03.1.03.01.60 Program Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala
40 20 1
1,320,000.00
-
- 1,520,000.00 -
200,000.00
1.03.1.03.01.60.05 Pemeliharan berkala Jalan Laksda Adi Sucipto
terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik 0.42 1000
1,320,000.00
- -
- 1,320,000.00 - -
1.03.1.03.01.60.189 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberagung - Gempolegundi
terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik
200,000.00 - 200,000.00
1.03.1.03.01.61 Program Rehabilitasi Jalan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi
16 0 2
4,925,162.00
1,326,620.85
- 4,925,162.00 -
-
Tersusunnya dokumen perencanaan 16 4 12 - -
1.03.1.03.01.61.46 Rehabilitasi Jalan Kasemen - Tanggungan
Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 4800 m 1
3,462,388.00
- 533,730.40
- 3,462,388.00 - -
1.03.1.03.01.61.47 Rehabilitasi Jalan Jatipelem - Tanggungan
Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 1100 m 1
975,774.00
- 792,890.45
- 975,774.00 - -
1.03.1.03.01.61.54 Rehabilitasi Jalan Peterongan – Kalianyar
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
34,000.00
- -
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.56 Rehabilitasi Jalan Gambiran - Selorejo
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.57 Rehabilitasi Jalan Cukir – Mojowarno
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 10
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.61.65 Rehabilitasi Jalan Curahmalang - Sembojo
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
25,000.00
- -
- 25,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.75 Rehabilitasi Jalan Betek - Sumobito
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.76 Rehabilitasi Jalan Peterongan - Sumobito
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
42,000.00
- -
- 42,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.79 Rehabilitasi Jalan Talunkidul - Curahmalang
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
34,000.00
- -
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.85 Rehabilitasi Jalan Kesamben - Karangri
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
46,000.00
- -
- 46,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.86 Rehabilitasi Jalan Sentul – Kesamben
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.98 Rehabilitasi Jalan Jogoroto – Bongsorejo
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
34,000.00
- -
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.104 Rehabilitasi Jalan Mojowarno - Penggaron
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
30,000.00
- -
- 30,000.00 - -
1.03.1.03.01.61.106 Rehabilitasi Jalan Kudubanjar – Kedungbogo
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
42,000.00
- -
- 42,000.00 - -
1.03.1.03.01.62 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan
144 37 32
97,632,916.50
5,898,379.81
- 97,632,916.50 -
-
Tersusunnya dokumen perencanaan 49 13 13 - -
1.03.1.03.01.62.37 Peningkatan Jalan Garuda Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1 800 m 1,327,588.00
- -
- 1,327,588.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 11
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.62.41 Peningkatan Jalan Denanyar - Sendangrejo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1.191 1200 m 1,644,388.00
- -
- 1,644,388.00 - -
1.03.1.03.01.62.44 Peningkatan Jalan Gudo – Kesemen
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1500 m 2,832,388.00
- 425,892.00
- 2,832,388.00 - -
1.03.1.03.01.62.53 Peningkatan Jalan Ceweng – Kalianyar
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.453 1500 m 2,500,000.00
- -
- 2,500,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.54 Peningkatan Jalan Peterongan – Kalianyar
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.56 1500 m 3,045,188.00
- 465,132.80
- 3,045,188.00 - -
1.03.1.03.01.62.55 Peningkatan Jalan Kalianyar – Selorejo
Tersusunnya dokumen perencanaan
1 Dok 50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.69 Peningkatan Jalan Mojoroto – Mojowarno
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.706 1 Dok 25,000.00
- -
- 25,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.70 Peningkatan Jalan Mojoagung – Mojoduwur
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
2.42 1300 m 2,703,028.00
- 401,794.30
- 2,703,028.00 - -
1.03.1.03.01.62.83 Peningkatan Jalan Kabuh – Tapen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.25 3000 m 7,336,300.00
- 388.50
- 7,336,300.00 - -
1.03.1.03.01.62.84 Peningkatan Jalan Kabuh – Slaji Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1.825 3000 m 7,007,500.00
- 388.50
- 7,007,500.00 - -
1.03.1.03.01.62.91 Peningkatan Jalan Bawangan – Tanjungwadung
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.7 1000 m 3,000,000.00
- 322.00
- 3,000,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.93 Peningkatan Jalan Kudubanjar – Made
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.45 1 Dok 50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.94 Peningkatan Jalan Diwek – Brambang
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.295 1900 m 3,386,788.00
- 1,001,500.30
- 3,386,788.00 - -
1.03.1.03.01.62.95 Peningkatan Jalan Brambang - Jatipelem
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1900 m 3,629,988.00
- 594,149.90
- 3,629,988.00 - -
1.03.1.03.01.62.96 Peningkatan Jalan Tanjungwadung – Marmoyo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
3000 m 3,358,788.00
- 618,068.90
- 3,358,788.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 12
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.62.97 Peningkatan Jalan Kabuh – Tanjungwadung
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1500 m 3,190,941.00
- 337.70
- 3,190,941.00 - -
1.03.1.03.01.62.99 Peningkatan Jalan Bakalanrayung – Made
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1500 m 3,095,988.00
- 335.00
- 3,095,988.00 - -
1.03.1.03.01.62.100 Peningkatan Jalan Keboan – Ngusikan
Tersusunnya dokumen perencanaan
1 Dok 50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.107 Peningkatan Jalan Ploso – Sumbergondang
Tersusunnya dokumen perencanaan
1.305 1 Dok 50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.112 Peningkatan Jalan Cukir-Godong Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
2000 m 3,360,388.00
- 515,591.40
- 3,360,388.00 - -
1.03.1.03.01.62.114 Peningkatan Jalan Betek – Seketi Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.536 4500 m 4,848,513.00
- -
- 4,848,513.00 - -
1.03.1.03.01.62.115 Peningkatan Jalan Gebangbunder – Bangsri
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
2500 m 5,153,951.00
- 368.10
- 5,153,951.00 - -
1.03.1.03.01.62.117 Peningkatan Jalan Ngusikan – Ngampel
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
2500 m 5,353,951.00
- 378.30
- 5,353,951.00 - -
1.03.1.03.01.62.121 Peningkatan Jalan Made – Ngusikan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.31 2700 m 5,876,388.00
- 378.30
- 5,876,388.00 - -
1.03.1.03.01.62.123 Peningkatan Jalan Cangkringrandu – Karangdagangan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.187 1200 m 2,087,982.00
- 762.40
- 2,087,982.00 - -
1.03.1.03.01.62.134 Peningkatan Jalan Pelabuhan – Pojokklitih
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1 3500 m 3,054,163.00
- 335.00
- 3,054,163.00 - -
1.03.1.03.01.62.135 Peningkatan Jalan Genenganjasem – Katemas
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.525 1 Dok 50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.142 Peningkatan Jalan Pundong - Keras
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.386 1900 m 2,317,588.00
- 763.40
- 2,317,588.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 13
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.62.148 Peningkatan Jalan Keras - Keras Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.25 1300 m 747,399.00
- 747.90
- 747,399.00 - -
1.03.1.03.01.62.149 Peningkatan Jalan Keras - Sukoiber
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.345 2000 m 1,162,888.00
- 751.90
- 1,162,888.00 - -
1.03.1.03.01.62.151 Peningkatan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.208 1 Dok 30,000.00
- -
- 30,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.152 Peningkatan Jalan Alang-Alang Caruban - Sambirejo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.62 6100 m 3,423,013.00
- 528,744.90
- 3,423,013.00 - -
1.03.1.03.01.62.155 Peningkatan Jalan Sawiji - Alang-Alang Caruban
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.235 2750 m 1,576,325.50
- 752.70
- 1,576,325.50 - -
1.03.1.03.01.62.156 Peningkatan Jalan Jarakkulon - Alang-Alang Caruban
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.57 2100 m 1,218,013.00
- 750.70
- 1,218,013.00 - -
1.03.1.03.01.62.159 Peningkatan Jalan Wonoayu - Pakis
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.867 2100 m 1,218,013.00
- 768.00
- 1,218,013.00 - -
1.03.1.03.01.62.161 Peningkatan Jalan Mlaras - Menturo
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.354 1 Dok 42,000.00
- -
- 42,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.162 Peningkatan Jalan Plosokerep - Trawasan
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.15 1 Dok 34,000.00
- 33,454.00
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.164 Peningkatan Jalan Kesamben - Podoroto
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.158 2730 m 1,866,283.00
- 1,270,195.41
- 1,866,283.00 - -
1.03.1.03.01.62.165 Peningkatan Jalan Blimbing - Banyuarang
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
0.474 3000 m 1,871,763.00
- 780.00
- 1,871,763.00 - -
1.03.1.03.01.62.178 Peningkatan Jalan Dukuharum - Kedungrejo
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.487 1 Dok 30,000.00
- -
- 30,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.180 Peningkatan Jalan Pojokulon - Gumulan
Tersusunnya dokumen perencanaan
0.145 1 Dok 34,000.00
- 33,461.00
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.62.187 Peningkatan Jalan Marmoyo - Jipurapah
Tersusunnya dokumen perencanaan
1 1 Dok 46,000.00
- -
- 46,000.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 14
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.62.92 Peningkatan jalan Kwaron - Watugaluh
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1 1200 m 692,274.00
- 749.90
- 692,274.00 - -
1.03.1.03.01.62.93 Peningkatan jalan Mojogulung - Bangsri
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
1 1700 m 3,204,148.00
- 336.60
- 3,204,148.00 - -
1.03.1.03.01.62.94 Peningkatan jalan Bangsri - Darurejo
Tersusunnya dokumen perencanaan
1 1 Dok 50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.63 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
Panjang jalan kabupaten yang dengan patok ruang milik jalan
20450 0 0
12,462,697.00
308,800.35
- 20,120,497.00 -
7,657,800.00
Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten
12 0 1 - -
Tembok penahan yang dibangun pada jalan kabupaten
30 20 6 - -
1.03.1.03.01.63.001 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang
terpeliharanya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik 1 tahun
1 th 1 TH 200,000.00
- 29,598.10
- 285,000.00 - 85,000.00
1.03.1.03.01.63.002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung
terpeliharanya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik 1 tahun
1 th 1 TH 180,000.00
- -
- 270,000.00 - 90,000.00
1.03.1.03.01.63.004 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso
terpeliharanya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik 1 tahun
1 th 1 TH 200,000.00
- 91,966.45
- 290,000.00 - 90,000.00
1.03.1.03.01.63.202 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kapten Tendean
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
102 130 m 170,050.00
- -
- 170,050.00 - -
1.03.1.03.01.63.215 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kusuma Bangsa
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
70 130 m 170,050.00
- -
- 170,050.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 15
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.63.230 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brantas
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
128 70 m 166,500.00
- -
- 341,500.00 - 175,000.00
1.03.1.03.01.63.234 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dahlia
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
139 160 m 171,233.00
- -
- 171,233.00 - -
1.03.1.03.01.63.237 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Blimbing – Gudo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 100,000.00
- 698.80
- 100,000.00 - -
1.03.1.03.01.63.240 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung – Tanggungan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
198 100 m 166,500.00
- -
- 292,200.00 - 125,700.00
1.03.1.03.01.63.241 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gondekan – Gudo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 175,000.00
- -
- 175,000.00 - -
1.03.1.03.01.63.244 Pembangunan Tembok Penahan Jalan K.H. Romli Tamim
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180 m 171,233.00
- -
- 369,733.00 - 198,500.00
1.03.1.03.01.63.247 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalianyar – Selorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
354,132.00 175,800.00
1.03.1.03.01.63.257 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Sembojo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
130 m 170,050.00
- -
170,050.00 -
1.03.1.03.01.63.266 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Betek
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
124.50
m 177,745.00
- -
343,645.00 165,900.00
1.03.1.03.01.63.267 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Betek – Sumobito
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160 m 171,233.00
- -
296,233.00 125,000.00
1.03.1.03.01.63.268 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Sumobito
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
370,916.00 198,500.00
1.03.1.03.01.63.270 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul – Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 200,000.00
- 182,537.00
334,500.00 134,500.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 16
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.63.272 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Karangprabon
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
367,832.00 189,500.00
1.03.1.03.01.63.274 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Menturus - Kudubanjar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.278 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sentul – Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160 m 171,233.00
- -
369,733.00 198,500.00
1.03.1.03.01.63.279 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Rejoagung – Purisemanding
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
354,332.00 176,000.00
1.03.1.03.01.63.280 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Kedungbetik
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
125 m 178,332.00
- -
344,132.00 165,800.00
1.03.1.03.01.63.281 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bawangan – Ploso
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180 m 171,233.00
- -
171,233.00 -
1.03.1.03.01.63.282 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Megaluh
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
343,332.00 165,000.00
1.03.1.03.01.63.285 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Made
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 160,584.00
- -
326,384.00 165,800.00
1.03.1.03.01.63.290 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jogoroto – Bongsorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
366,332.00 188,000.00
1.03.1.03.01.63.292 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keboan – Ngusikan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 100,000.00
- -
100,000.00 -
1.03.1.03.01.63.293 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Perak – Karangdagangan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
307,816.00 135,400.00
1.03.1.03.01.63.294 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bandarkedungmulyo – Mojokambang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
135 m 144,610.00
- -
144,610.00 -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 17
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.63.298 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Kedungbogo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 166,500.00
- -
331,500.00 165,000.00
1.03.1.03.01.63.299 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso – Sumbergondang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
110 m 170,050.00
- -
345,650.00 175,600.00
1.03.1.03.01.63.302 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Sukorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 150,000.00
- -
250,000.00 100,000.00
1.03.1.03.01.63.310 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo – Pucangsimo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.314 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Karangdagangan – Balongsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 100,000.00
- -
221,000.00 121,000.00
1.03.1.03.01.63.316 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kedungrejo – Sumberagung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.317 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keplaksari – Rejosopinggir
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
172,416.00 -
1.03.1.03.01.63.320 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kendalsari – Carangrejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
165 m 176,557.00
- -
176,557.00 -
1.03.1.03.01.63.321 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plandi – Mayangan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
288,732.00 110,400.00
1.03.1.03.01.63.322 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Gumulan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
90 m 160,584.00
- -
325,284.00 164,700.00
1.03.1.03.01.63.325 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Rejoslamet – Sumberboto
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180 m 171,233.00
- -
171,233.00 -
1.03.1.03.01.63.327 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Genenganjasem – Katemas
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
348,832.00 170,500.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 18
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.63.328 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Kedunglosari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
170 m 181,882.00
- -
314,382.00 132,500.00
1.03.1.03.01.63.329 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kepuhkembeng – Sumbermulyo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
135 m 176,557.00
- -
365,257.00 188,700.00
1.03.1.03.01.63.330 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Banjardowo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
120 m 171,233.00
- -
171,233.00 -
1.03.1.03.01.63.332 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sambong - Tambakberas
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
165 m 176,557.00
- -
176,557.00 -
1.03.1.03.01.63.333 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pandanwangi - Pundong
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.335 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojosongo -Ngudirejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
172,416.00 -
1.03.1.03.01.63.336 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo - Banjarsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
120 m 171,233.00
- -
302,133.00 130,900.00
1.03.1.03.01.63.337 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Perak - Sumberagung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
172,416.00 -
1.03.1.03.01.63.338 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sumberagung - Mojokambang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
130 m 170,050.00
- -
328,750.00 158,700.00
1.03.1.03.01.63.339 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung - Kepuhkajang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180 m 171,233.00
- -
171,233.00 -
1.03.1.03.01.63.342 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo - Brodot
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.343 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
120 m 171,233.00
- -
338,633.00 167,400.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 19
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.63.345 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ceweng - Ngudirejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 160,584.00
- -
305,884.00 145,300.00
1.03.1.03.01.63.349 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mayangan - Ngumpul
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.353 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mlaras - Menturo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.354 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plosokerep - Trawasan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 166,500.00
- -
301,500.00 135,000.00
1.03.1.03.01.63.355 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pojokrejo - Carangrejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
130 m 170,050.00
- -
324,350.00 154,300.00
1.03.1.03.01.63.358 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sugihwaras - Kertorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160 m 171,233.00
- -
358,833.00 187,600.00
1.03.1.03.01.63.367 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Balongsari - Sudimoro
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
178,332.00 -
1.03.1.03.01.63.368 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjardowo - Ngogri
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180 m 171,233.00
- 4,000.00
316,633.00 145,400.00
1.03.1.03.01.63.369 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bedahlawak - Jatiwates
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
155 m 166,500.00
- -
311,500.00 145,000.00
1.03.1.03.01.63.370 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dukuharum - Kedungrejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
130 m 170,050.00
- -
170,050.00 -
1.03.1.03.01.63.373 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo – Brangkal
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 160,584.00
- -
335,084.00 174,500.00
1.03.1.03.01.63.374 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brangkal - Banjarsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
337,416.00 165,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 20
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.63.375 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjarsari - Tinggar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 166,500.00
- -
322,300.00 155,800.00
1.03.1.03.01.63.380 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Parkir Makam Gus Dur
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 550,000.00
- -
550,000.00 -
1.03.1.03.01.63.381 Pembangunan Duiker Jl. Made - Asemgede
terbangunnya duiker dalam kondisi baik
1 BH 200,000.00
- -
200,000.00 -
1.03.1.03.01.63.382 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso - Munung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
125 m 148,751.00
- -
306,051.00 157,300.00
1.03.1.03.01.63.383 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bangsri - Darurejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
345,332.00 167,000.00
1.03.1.03.01.63.384 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Megaluh
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
145 m 172,416.00
- -
349,916.00 177,500.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Diwek - Brambang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
140,000.00 140,000.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kesamben - Podoroto
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
135,000.00 135,000.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Alang-alang Caruban-Sambirejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
115,300.00 115,300.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Godong
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
119,000.00 119,000.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul - Curahmalang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
134,500.00 134,500.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan - Kalianyar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
144,500.00 144,500.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 21
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gudo - Kesemen
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
94,500.00 94,500.00
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jatipelem - Tanggungan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
132,000.00 132,000.00
1.03.1.03.01.64 Program Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan yang dibangun
20 14 2
4,050,000.00
1,563.80
- 4,050,000.00 -
-
1.03.1.03.01.64.62 Pembangunan Jembatan Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo
Terbangunnya jembatan 1 Buah 0 1 bh
2,650,000.00
- 782.90
- 2,650,000.00 - -
1.03.1.03.01.64.90 Pembangunan Jembatan Ds. Sengon, Kec. Jombang
Terbangunnya jembatan 1 Buah 1 1
1,400,000.00
- 780.90
- 1,400,000.00 - -
1.03.1.03.01.78 Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal
100% 100% 100%
86,450.00
-
- 86,450.00 -
-
1.03.1.03.01.78.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Terpeliharanya alat ukur 1 Tahun
1 th 46,450.00
- -
- 46,450.00 - -
1.03.1.03.01.78.02 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Tersedianya bahan laboratorium 1 Tahun
1 unit 40,000.00
- -
- 40,000.00 - -
1.03.1.03.01.90
Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan
Panjang jalan yang ditingkatkan di kawasan agropolitan
34 6 13
34,311,404.50
1,451,887.80
- 34,311,404.50 -
-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 22
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
Tersusunnya dokumen perencanaan 15 9 5 - -
1.03.1.03.01.90.02 Peningkatan Jalan Kertorejo – Ngoro
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 500 m 300 m
852,388.00
- 789.00
- 852,388.00 - -
1.03.1.03.01.90.03 Peningkatan Jalan Penggaron – Bareng
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4500 m 2000 m
3,805,588.00
- -
- 3,805,588.00 - -
1.03.1.03.01 .90.05 Peningkatan Jalan Rejoagung – Jombok
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 8000 m 6000 m
5,534,788.00
- 796.00
- 5,534,788.00 - -
1.03.1.03.01.90.07 Peningkatan Jalan Mojolegi – Panglungan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 6000 m 2000 m
1,867,888.00
- 774.00
- 1,867,888.00 - -
1.03.1.03.01.90.08 Peningkatan Jalan Mojoduwur – Penggaron
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 600 m 600 m
1,169,188.00
- 769.40
- 1,169,188.00 - -
1.03.1.03.01.90.09 Peningkatan Jalan Mojoroto – Mojowarno
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 400 m 400 m
664,374.00
- 739.10
- 664,374.00 - -
1.03.1.03.01.90.10 Peningkatan Jalan Bulurejo – Gajah
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3850 m 2500 m
1,682,700.50
- -
- 1,682,700.50 - -
1.03.1.03.01.90.11 Peningkatan Jalan Karangan – Wonomerto
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 6500 m 4000 m
3,196,038.00
- 781.50
- 3,196,038.00 - -
1.03.1.03.01.90.12 Peningkatan Jalan Ngrimbi – Panglungan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5000 m 3000 m
3,881,038.00
- 719,195.40
- 3,881,038.00 - -
1.03.1.03.01.90.13 Peningkatan Jalan Bareng – Wonosalam Kecamatan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5400 m 5400 m
4,037,138.00
- 677,045.40
- 4,037,138.00 - -
1.03.1.03.01.90.14 Peningkatan Jalan Catakgayam – Rejoslamet
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2662 m 4000 m
2,265,388.00
- 772.70
- 2,265,388.00 - -
1.03.1.03.01.90.15 Peningkatan Jalan Tejo – Menganto
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3600 m 3600 m
2,544,888.00
- 781.90
- 2,544,888.00 - -
1.03.1.03.01.90.16 Peningkatan Jalan Gondek – Kertorejo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3050 m 1 Dok
34,000.00
- -
- 34,000.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 23
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.03.1.03.01.90.17 Peningkatan Jalan Galengdowo – Pengajaran
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4500 m 1 Dok
38,000.00
- -
- 38,000.00 - -
1.03.1.03.01.90.018 Peningkatan Jalan Banyuarang – Kesamben
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4150 m 1 Dok
38,000.00
- -
- 38,000.00 - -
1.03.1.03.01.90.019 Peningkatan Jalan Kayen – Kertorejo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3600 m 1 Dok
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.90.020 Peningkatan Jalan Ngoro – Bareng
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4800 m 1 Dok
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
1.03.1.03.01.90.022 Peningkatan Jalan Selorejo - Mojoroto
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2600 m
2,600,000.00
- 49,443.40
- 2,600,000.00 - -
1.03.1.03.01.91 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan
Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan
1 0 0
2,622,303.00
57,875.25
- 5,314,503.00 -
2,692,200.00
Tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan
13 5 2
1.03.1.03.01.91.01 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kayen – Kertorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
- 321,832.00 - 143,500.00
1.03.1.03.01.91.03 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Kayen
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
125 m 148,751.00
- -
- 334,451.00 - 185,700.00
1.03.1.03.01.91.04 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Kayen
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
120 m 171,233.00
- -
- 317,133.00 - 145,900.00
1.03.1.03.01.91.05 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojoroto - Mojoduwur
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100 m 178,332.00
- -
- 353,832.00 - 175,500.00
1.03.1.03.01.91.06 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga
terpeliharanya bangunan pelengkap jalan dalam
1 TH 180,000.00
- 57,875.25
- 265,000.00 - 85,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 24
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
Ngoro kondisi baik 1 tahun
1.03.1.03.01.91.07 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sidowareg - Kertorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 150,000.00
- -
- 260,000.00 - 110,000.00
1.03.1.03.01.91.08 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banyuarang - Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200 m 100,000.00
- -
- 227,500.00 - 127,500.00
1.03.1.03.01.91.09 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Wonosalam – Jabung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
140 m 166,500.00
- -
- 353,200.00 - 186,700.00
1.03.1.03.01.91.10 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Wonosalam Pasar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
120 m 157,034.00
- -
- 324,534.00 - 167,500.00
1.03.1.03.01.91.11 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Galengdowo – Pengajaran
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
50 m 178,332.00
- -
- 356,732.00 - 178,400.00
1.03.1.03.01.91.13 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjaragung - Pulosari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
40 m 166,500.00
- -
- 356,000.00 - 189,500.00
1.03.1.03.01.91.14 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Selorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
- 333,532.00 - 155,200.00
1.03.1.03.01.91.15 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Mojowarno
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150 m 178,332.00
- -
- 377,732.00 - 199,400.00
1.03.1.03.01.91.16 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sambirejo - Jenisgelaran
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
140 m 166,500.00
- -
- 313,000.00 - 146,500.00
1.03.1.03.01.91.17 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Carangwulung - Sumber
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
125 m 163,541.00
- -
- 322,441.00 - 158,900.00
1.03.1.03.01.91.18 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Penggaron
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
140 m 160,584.00
- -
- 299,084.00 - 138,500.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 25
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ngoro - Bareng
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
-
- -
- 198,500.00 198,500.00
1.03.1.03.01.92 Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan
Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan
9 0 0
1,200,000.00
-
- 1,200,000.00 -
-
1.03.1.03.01.92.09 Pembangunan Jembatan Ds.Kesamben,Kec.Ngoro
Terbangunnya jembatan 1 Buah
0 1 bh
1,200,000.00 -
-
- 1,200,000.00 - -
1.03.1.03.01.98 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan
Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan
5 1 1.0
2,329,638.00
-
- 2,329,638.00 -
-
Tersusunnya dokumen perencanaan 4 4
1.03.1.03.01.98.01 Rehabilitasi Jalan Bareng – Kayen Tersusunnya dokumen perencanaan 1
25,000.00
- -
- 25,000.00 - -
1.03.1.03.01.98.02 Rehabilitasi Jalan Bakalan – Genukwatu
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
34,000.00
- -
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.98.03 Rehabilitasi Jalan Penggaron – Wonosalam
Tersusunnya dokumen perencanaan 1 3000.0
2,186,638.00
- -
- 2,186,638.00 - -
1.03.1.03.01.98.04 Rehabilitasi Jalan Bareng – Wonosalam Pasar
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
34,000.00
- -
- 34,000.00 - -
1.03.1.03.01.98.05 Rehabilitasi Jalan Wonosalam – Jabung
Tersusunnya dokumen perencanaan 1
50,000.00
- -
- 50,000.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 26
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.07.1.03.01.27 Program Penerangan Jalan Umum
Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang
349 28 18
4,195,000.00
219,920.80
- 4,822,457.50 -
627,457.50
Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/ berfungsi kembali
1306 216 175
1.07.1.03.01.27.04 Monitoring, Normalisasi, Perbaikan dan Pemasangan PJU
Lembur, perbaikan, dan pemasangan peralatan PJU 1 Tahun
1 TH 88,000.00
- 21,535.00
- 88,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.10 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto
Terpasangnya Kwh meter 18 Titik 90,000.00
- -
- 90,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.27 Pemeliharaan tiang profil PJU Terpeliharanya tiang penerangan Jalan umum 1 Tahun
1 TH 150,000.00
- -
- 150,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.77 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum
Terpenuhinya stok barang penerangan Jalan umum 1 tahun
1 TH 500,000.00
- 122,846.70
- 500,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.78 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Jurusan Watudakon - Kesamben
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 200,000.00
- -
- 200,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.79 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Glagahan - Temuwulan
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 300,000.00
- 75,539.10
- 300,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.80 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sembung
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 170,000.00
- -
- 170,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.81 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sidowarek - Pulorejo
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 150,000.00
- -
- 150,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.82 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Badang
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 130,000.00
- -
- 130,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.84 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Batan
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 167,000.00
- -
- 167,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.86 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Kawi Ngoro
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 120,000.00
- -
- 120,000.00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 27
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1.07.1.03.01.27.88 Pemasangan neon box asmaul husna
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
25 BH 190,000.00
- -
- 190,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.90 Pemasangan Lampu PJU di Jl Makam Gus Dur
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
20 Titik 450,000.00
- -
- 450,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.91 Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Dsn Sembojo Desa Curahmalang
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
4 Titik 200,000.00
- -
- 200,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.92 Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Keboan
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
4 Titik 200,000.00
- -
- 200,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.93 Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Kasemen
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
4 Titik 150,000.00
- -
- 150,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.94 Pemasangan Lampu PJU Madyopuro - Carangrejo
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 170,000.00
- -
- 170,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.95 Pemasangan Lampu PJU Gambiran - Betek
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
10 Titik 200,000.00
- -
- 200,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.96 Penggantian Lampu PJU di Jl. Laksda Adi Sucipto
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
20 Titik 180,000.00
- -
- 180,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.97 Penggantian Lampu PJU di Jl. Cendrawasih
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
15 Titik 140,000.00
- -
- 140,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.98 Penggantian Lampu PJU di Jl. Gubenur Suryo
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
18 Titik 150,000.00
- -
- 150,000.00 - -
1.07.1.03.01.27.99 Pemasangan Lampu Hias PJU Dalam Kota
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
1 Keg 100,000.00
- -
- 100,000.00 - -
Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jombang
Terpasangnya Kwh meter 3 Titik
-
- -
- 180,000.00 - 180,000.00
Pemasangan KwH Meter Kecamatan Peterongan
Terpasangnya Kwh meter 4 titik
-
- -
- 175,000.00 - 175,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 28
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada renja 2015 Usulan perubahan target
dan anggaran pada perubahan renja 2015
Bertambah/Berkurang Catatan
Target Renja 2015 Realisasi Triwulan II
(sesuai SPD)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
Pemasangan KwH Meter Kecamatan Sumobito
Terpasangnya Kwh meter 4 titik
-
- -
- 77,457.50 - 77,457.50
Pemasangan Lampu PJU Baru Jalan Pandanwangi - Keras
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
-
- -
- 195,000.00 - 195,000.00
2.03.1.03.01.20 Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik
505 86 85
390,000.00 0.00%
-
- 752,488.50 -
362,488.50
2.03.1.03.01.20.01 Fasilitasi/koordinasi pembangunan listrik perdesaan
ganti rugi tegakan dan biaya investasi 1 tahun
1 190,000.00
- -
- 552,488.50 - 362,488.50
2.03.1.03.01.20.02 Pembangunan Listrik Perdesaan Pemasangan instalasi milik langgan
85
85 200,000.00
- -
- 200,000.00 - -
TOTAL
202,306,698.00
20,062,167.52 222,344,698.00
20,038,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 29
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang
Pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur dasar yaitu
jalan dan pelengkapnya sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat
merupakan poin penting bagi dinas PU Bina Marga sebagai tolak ukur kinerja
pelayanan. Dalam merumuskan program-program pembangunan infrastruktur jalan
diperlukan proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan
- pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan
pembangunan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan
dan kegagalan program-program dinas PU Bina Marga sangat bergantung dari
proses perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up)
maupun dari tingkat atas (top-down). Peran serta dan kerjasama dari berbagai
pihak sangat mempengaruhi keberhasilan program. Mulai dari masyarakat hingga
pemerintah dan pihak ketiga harus membangun kerjasama yang komunikatif dan
inisiatif sehingga tercipta pelaksanaan pembangunan yang kondusif. Dalam
mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja
pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan
kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses
perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1) Terakomodirnya usulan – usulan program/kegiatan
2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan
peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025
3) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2015
4) Penjabaran program dan kegiatan RPJMD tahun 2014-2018 yang dituangkan
didalam prioritas pembangunan daerah serta target/sasaran pembangunan
yang ingin dicapai pada tahun 2014 ke dalam RKPD
5) Tersedianya informasi dan data jalan dan jembatan serta bangunan
pendukung lainnya se-Kabupaten Jombang.
6) Sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan
prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2015
Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga
adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 30
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN JOMBANG
NO Indikator *)
SPM/
IKK (PP-6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Proyeksi
Catatan Analisis
standar nasional Tahun
2014 Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
IKK
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK Kepala Dinas) 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Terbangunnya gedung penyimpanan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya gedung kantor/bangunan pendukungnya
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
5 Terpeliharanya kendaraan operasional kantor 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 31
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
D Program Perencanaan strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
1
Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 Tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan laporan akhir tahun 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
E Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
1 Tersedianya kebutuhan aspal
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Jumlah dokumen studi kelayakan dan kajian lingkungan yang disusun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
F Program Pengawasan dan Pengendalian
1 Tersedianya data leger Jalan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya biaya umum kegiatan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
G Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 32
1 Terpenuhinya honor, lembur, penggantian suku cadang, dan minyak pelumas alat berat
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Terpenuhinya kebutuhan alat berat
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
H Program Pemeliharaan Rutin Jalan
1 Terpeliharanya infrastruktur Jalan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
I Program Pemeliharaan Berkala Jalan
1 terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
J Program Rehabilitasi Jalan
1 Tersusunnya dokumen perencanaan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 4800 m
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
K Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
1 Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersusunnya dokumen perencanaan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
L Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
1 terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 33
M Program Pembangunan Jembatan
1 Terbangunnya jembatan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
N
Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
Terpeliharanya alat ukur 1 tahun Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya bahan laboratorium 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
O
Program Pemeliharaan Berkala Jalan di Kawasan Agropolitan
1 Terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
P Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan
1 terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Q
Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan
1 Terbangunnya jembatan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
R
Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan
1 Tersusunnya dokumen perencanaan
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
S Program Penerangan Jalan Umum
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 34
1 Terpasangnya Kwh meter
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Terpeliharanya tiang penerangan Jalan umum
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Lembur, perbaikan, dan pemasangan peralatan PJU
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
5 Terpasangnya Neon Box Asmaul Husna
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
T
Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi tidak terbarukan
1
Ganti rugi tegakan dan biaya investasi 1 tahun
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Pemasangan instalasi milik langgan Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 35
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU Bina Marga
Sejauh ini nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja selama
triwulan kedua, telah terealisasi masih sebesar 9,917% dari target/sasaran yang
ditetapkan sebesar 100% pada akhir tahun 2015. Artinya pelaksanaan kegiatan
masih belum sesuai dengan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan
didalam anggaran (APBD). Sehingga dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan
anggaran pada tahun 2015 selama triwulan II belum berjalan dengan baik.
Hal ini dikarenakan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga selama periode 6 bulan ini
diantaranya :
1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara masyarakat, pihak ketiga serta
pemerintah dalam hal ini Dinas PU Bina Marga.
2. Masih terdapatnya pihak ketiga/rekanan yang belum memenuhi jadwal
pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan jadi terhambat.
3. Kurangnya pengawasan dan monitoring dari konsultan pengawas maupun dari
tim monitoring dinas PU Bina Marga.
4. Sinkronisasi perencanaan Top Down dan Bottom Up yang kurang maksimal.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari SKPD
kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
6. Keterbatasan pegawai dilingkup Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang,
sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal.
7. Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering
berubah - ubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD tahun
2015.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan
oleh Dinas PU Bina Marga di masa triwulan II tahun 2015 ini merupakan upaya –
upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan yang belum di capai
hingga tahun 2018 yang telah ditetapkan di dalam visi dan misi RPJMD tahun
2014 – 2018 yang juga merupakan tahun terakhir dari proses perencanaan
pembangunan di Kabupaten Jombang, yaitu “menghasikan produk-produk
perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan
pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas
maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi
maupun pengendaliannya serta yang nantinya diharapkan dapat memberikan arah
dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang terjadi selama tahun 2015, sehingga target dan
sasaran yang ditetapkan di dalam visi dan misi diharapkan dapat mewujudkan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 36
Masyarakat Jombang Yang Sejahtera, Agamis dan berdaya Saing Berbasis
Agribisnis, sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2019. Hal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja
Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2015 yaitu “Memantapkan Perekonomian
Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan” yang
difokuskan dalam 3 (tiga) bagian kebijakan pembangunan yang digariskan dalam
RKP 2014, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran
prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di
berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan
wilayah pembangunan seluruh Indonesia.
Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi
dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu
1. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018.
2. Terhambatnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing merata.
3. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan
serta lampu penerangan jalan umum yang berkualitas
4. Kurang optimalnya penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada
kurang meratanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
5. Keterlambatan pemenuhan data – data/informasi yang dibutuhkan untuk
mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan
penerangan jalan umum, sehingga menghambat pencapaian misi yang ada di
dalam RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Target dan sasaran pembangunan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten
Jombang menjadi terhambat, karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada
dilingkup Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang.
Sedangkan dampak terhadap capaian program nasional maupun internasional
seperti SPM dan MDGs adalah :
1. Terhambatnya pencapaian MDGs dalam hal pengentasan kemiskinan serta
pembangunan di Indonesia.
2. Terhambatnya perdagangan terbuka serta aktivitas ekonomi akibat dari
infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai.
3. Belum signifikannya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa-desa
terpencil
4. Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 37
Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai
rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam meningkatkan
pelayanan SKPD, yaitu:
1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan
pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta masyarakat,
sehingga perlu adanya peningkatan perencanaan yang partisipatif.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up
sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang
terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur
perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Pelaksanaan percepatan pembangunan desa;
7. Pengembangan sistem dan komitmen perencanaan dalam meningkatkan
pembangunan;
8. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
kebijakan pembangunan secara berkala;
9. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
10. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur
menuju kawasan sentra - sentra agribisnis.
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan - usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PU Bina
Marga Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses
perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan
tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten) yang tentunya sudah melalui proses
perencanaan secara teknokratik dan politis. Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga
pada tahun 2015 merupakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman
pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 serta target dan sasaran
pembangunan Nasional maupun Provinsi, yang memuat tentang arah, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang baik yang
merupakan kegiatan PID maupun kegiatan SKPD tersebut dipilih dengan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 38
memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan dengan kesesuaian tugas
pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga serta isu – isu strategis maupun
permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang
tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang
nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi
oleh Dinas PU Bina Marga.sesuai dengan rentang kendali di masing – masing
bidang.
Namun selama masa pelaksanaan APBD 2015 ini ternyata masih banyak
program-program yang sifatnya mendesak dan prioritas belum terakomodir pada
pembahasan renja sebelumnya. Sifatnya yang mendesak dan prioritas ini bila tidak
segera direalisasikan maka hasil dari pembangunan tidak akan selaras dengan
perubahan RKPD Kabupaten Jombang. Perubahan RKPD sangat diperlukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pembangunan tahun 2015
menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Maka dari itu
maksud dan tujuan dari pembahasan perubahan rancangan Renja adalah untuk
sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator
dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi
maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga.
Pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang, rancangan perubahan
renja tahun 2015 berkisar pada program-program yang berpihak pada masyarakat
dan tentunya sifatnya urgent. Diantaranya :
1. Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi tak terbarukan
2. Program Penerangan Jalan Umum
3. Program perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
4. Program rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan
5. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
6. Program Pembangunan Jembatan
7. Program rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan
8. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan.
Dinas PU Bina Marga sebagai dinas pelaksana program-program diatas
juga membutuhkan program-program yang substansial yang sifatnya sebagai
pendukung program diatas. Diantaranya adalah:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
4. Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 39
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 40
TABEL 2.3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
SKPD : DINAS PU BINA MARGA
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF
(Rp) KODE NAMA
1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1 Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
13,447,445,000
1.03.1.03.1.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 100% Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala dinas)
501,600,000
1.03.1.03.1.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12,945,845,000
1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1 Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
3,922,500,000
1.03.1.03.1.02.10 Pengadaan Mebeleur 100% Terpenuhinya kebutuhan mebeleur -
1.03.1.03.1.02.45 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
100% Terbangunnya gedung penyimpanan 3,500,000,000
1.03.1.03.1.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
65,000,000
1.03.1.03.1.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
100% Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya (Pengecatan & Perbaikan Talang Gedung Dinas)
220,000,000
1.03.1.03.1.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
100% Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
19,500,000
1.03.1.03.1.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
100% Terpeliharanya kendaraan operasional kantor
118,000,000
1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100% 1 Tercapainya disiplin aparatur 50,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 41
1.03.1.03.1.03.06 Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
100% Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan
50,000,000
1.03.07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
100% 1 Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
22,500,000
1.03.1.03.1.07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD 100% tersusunnya dokumen renstra SKPD -
1.03.1.03.1.07.02 Penyusunan rencana Kerja SKPD 100% Tersusunnya dokumen renja SKPD 6,000,000
1.03.1.03.1.07.03 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD 100% Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
5,500,000
1.03.1.03.1.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD 100% Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis, dan laporan akhir tahun
11,000,000
1.03.44 Program Pengawasan dan Pengendalian 100% Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian
267,010,000
1.03.1.03.1.44.07 Penyusunan leger jalan 100% Tersedianya data leger Jalan 200,000,000
1.03.1.03.1.44.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jalan dan jembatan
100% Tersedianya biaya umum kegiatan 67,010,000
1.03.43 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan 1300 drum 1 Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun
11,755,000,000
1300 drum 2 Tersedianya kebutuhan aspal
0,25 ha 3 Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan
1 dokumen 4 Jumlah dokumen studi kelayakan dan kajian lingkungan yang disusun
1.03.1.03.1.43.08 Pengadaan Aspal 1300 drum Tersedianya kebutuhan aspal Jalan
1,700,000,000
1.03.1.03.1.43.10 Pengadaan tanah akses jembatan Ploso
0,25 ha Terpenuhinya lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan
10,000,000,000
1.03.1.03.1.43.11 Prasurvey Jalan dan jembatan 1 dokumen Tersusunnya data dokumen laporan 55,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 42
1.03.59 Program Pemeliharaan Rutin Jalan 52 ruas 1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin
5,100,000,000
1.03.1.03.1.59.01 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Jombang
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 1,250,000,000
1.03.1.03.1.59.02 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 1,150,000,000
1.03.1.03.1.59.03 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Ngoro
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 1,150,000,000
1.03.1.03.1.59.04 Pemeliharaan rutin Jalan wilayah UPTD Bina Marga Ploso
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 1,550,000,000
1.03.60 Program Pemeliharaan Berkala Jalan 1 ruas 1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala
1,320,000,000
1.03.1.03.1.60.05 Pemeliharan berkala Jalan Laksda Adi Sucipto 1 ruas terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik 1,320,000,000
1.03.61 Program Rehabilitasi Jalan 2 ruas 1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi
4,925,162,000
12 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan
1.03.1.03.61.46 Rehabilitasi Jalan Kasemen - Tanggungan 1 ruas Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 3,462,388,000
1.03.1.03.61.47 Rehabilitasi Jalan Jatipelem - Tanggungan 1 ruas Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 975,774,000
1.03.1.03.61.81 Rehabilitasi Jalan Peterongan – Kalianyar 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.1.03.61.83 Rehabilitasi Jalan Gambiran - Selorejo 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.61.84 Rehabilitasi Jalan Curahmalang - Sembojo 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 25,000,000
1.03.1.03.61.88 Rehabilitasi Jalan Betek - Sumobito 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.61.89 Rehabilitasi Jalan Peterongan - Sumobito 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 42,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 43
1.03.1.03.61.92 Rehabilitasi Jalan Talunkidul - Curahmalang 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.1.03.61.94 Rehabilitasi Jalan Sentul – Kesamben 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.61.117 Rehabilitasi Jalan Cukir – Mojowarno 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.61.132 Rehabilitasi Jalan Jogoroto – Bongsorejo 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.1.03.61.134 Rehabilitasi Jalan Mojowarno - Penggaron 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 30,000,000
1.03.1.03.61.159 Rehabilitasi Jalan Kesamben - Karangri 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 46,000,000
1.03.1.03.61.169 Rehabilitasi Jalan Kudubanjar – Kedungbogo 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 42,000,000
1.03.98 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan 1 ruas 1 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan
2,329,638,000
4 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan
1.03.1.03.1.98.03 Rehabilitasi Jalan Penggaron – Wonosalam 1 ruas Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 2,186,638,000
1.03.1.03.1.98.01 Rehabilitasi Jalan Bareng – Kayen 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 25,000,000
1.03.1.03.1.98.05 Rehabilitasi Jalan Wonosalam – Jabung 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.1.98.04 Rehabilitasi Jalan Bareng – Wonosalam Pasar 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.1.03.1.98.02 Rehabilitasi Jalan Bakalan – Genukwatu 1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.62 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 32 ruas 1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan
97,632,916,500
13 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan
1.03.1.03.62.37 Peningkatan Jalan Jln. Garuda 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,327,588,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 44
1.03.1.03.62.41 Peningkatan Jalan Denanyar – Sendangrejo 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,644,388,000
1.03.1.03.62.44 Peningkatan Jalan Gudo – Kesemen 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,832,388,000
1.03.1.03.1.62.94 Peningkatan Jalan Diwek – Brambang 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,386,788,000
1.03.1.03.1.62.95 Peningkatan Jalan Brambang - Jatipelem 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,629,988,000
1.03.1.03.1.62.112 Peningkatan Jalan Cukir – Godong 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,360,388,000
1.03.1.03.1.62.123 Peningkatan Jalan Cangkringrandu – Karangdagangan
1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,087,982,000
1.03.1.03.1.62.142 Peningkatan Jalan Pundong - Keras 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,317,588,000
1.03.1.03.1.62.148 Peningkatan Jalan Keras - Keras 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 747,399,000
1.03.1.03.1.62.149 Peningkatan Jalan Keras - Sukoiber 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,162,888,000
1.03.1.03.1.62.165 Peningkatan Jalan Blimbing – Banyuarang 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,871,763,000
1.03.1.03.1.62.53 Peningkatan Jalan Ceweng – Kalianyar 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,500,000,000
1.03.1.03.62.81 Peningkatan Jalan Peterongan – Kalianyar 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,045,188,000
1.03.1.03.1.62.70 Peningkatan Jalan Mojoagung – Mojoduwur 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,703,028,000
1.03.1.03.1.62.114 Peningkatan Jalan Betek – Seketi 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4,848,513,000
1.03.1.03.1.62.152 Peningkatan Jalan Alang-Alang Caruban – Sambirejo 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,423,013,000
1.03.1.03.1.62.155 Peningkatan Jalan Sawiji – Alang-Alang Caruban 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,576,325,500
1.03.1.03.1.62.156 Peningkatan Jalan Jarakkulon – Alang-Alang Caruban
1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,218,013,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 45
1.03.1.03.1.62.159 Peningkatan Jalan Wonoayu – Pakis 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,218,013,000
1.03.1.03.1.62.164 Peningkatan Jalan Kesamben – Podoroto 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,866,283,000
1.03.1.03.1.62.91 Peningkatan Jalan Bawangan – Tanjungwadung 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,000,000,000
1.03.1.03.1.62.96 Peningkatan Jalan Tanjungwadung – Marmoyo 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,358,788,000
1.03.1.03.1.62.121 Peningkatan Jalan Made – Ngusikan 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5,876,388,000
1.03.1.03.1.62 .134 Peningkatan Jalan Pelabuhan – Pojokklitih 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,054,163,000
1.03.1.03.1.62.192 Peningkatan Jalan Kwaron - Watugaluh 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 692,274,000
1.03.1.03.1.62.193 Peningkatan Jalan Mojogulung – Bangsri 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,204,148,000
1.03.1.03.1.62.83 Peningkatan Jalan Kabuh – Tapen 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 7,336,300,000
1.03.1.03.1.62.84 Peningkatan Jalan Kabuh – Slaji 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 7,007,500,000
1.03.1.03.1.62.97 Peningkatan Jalan Kabuh – Tanjungwadung 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,190,941,000
1.03.1.03.1.62.99 Peningkatan Jalan Bakalanrayung – Made 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,095,988,000
1.03.1.03.1.62.115 Peningkatan Jalan Gebangbunder – Bangsri 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5,153,951,000
1.03.1.03.1.62.117 Peningkatan Jalan Ngusikan – Ngampel 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5,353,951,000
1.03.1.03.1.62.151 Peningkatan Jalan Kalangsemanding – Sukorejo 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 30,000,000
1.03.1.03.1.62.55 Peningkatan Jalan Kalianyar - Selorejo 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.1.62.161 Peningkatan Jalan Mlaras – Menturo 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 42,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 46
1.03.1.03.1.62.162 Peningkatan Jalan Plosokerep – Trawasan 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.1.03.1.62.69 Peningkatan Jalan Mojoroto - Mojowarno 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 25,000,000
1.03.1.03.1.62.93 Peningkatan Jalan Kudubanjar – Made 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.1.62.100 Peningkatan Jalan Keboan – Ngusikan 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.1.62.135 Peningkatan Jalan Genenganjasem – Katemas 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.1.62.178 Peningkatan Jalan Dukuharum – Kedungrejo 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 30,000,000
1.03.1.03.1.62.180 Peningkatan Jalan Pojokulon – Gumulan 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 34,000,000
1.03.1.03.1.62.187 Peningkatan Jalan Marmoyo – Jipurapah 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 46,000,000
1.03.1.03.1.62.107 Peningkatan Jalan Ploso – Sumbergondang 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.1.03.1.62.194 Peningkatan Jalan Bangsri – Darurejo 1 dokumen Tersusunya dokumen perencanaan 50,000,000
1.03.90 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan
12 ruas 1 Panjang jalan yang ditingkatkan di kawasan agropolitan
34,311,404,500
5 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan
Peningkatan Jalan Selorejo - Mojoroto Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,600,000,000
1.03.1.03.1.90.14 Peningkatan Jalan Catakgayam – Rejoslamet 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,265,388,000
1.03.1.03.1.90.15 Peningkatan Jalan Tejo – Menganto 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,544,888,000
1.03.1.03.1.90.02 Peningkatan Jalan Kertorejo – Ngoro 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 852,388,000
1.03.1.03.1.90.03 Peningkatan Jalan Penggaron – Bareng 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,805,588,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 47
1.03.1.03.1.90.09 Peningkatan Jalan Mojoroto – Mojowarno 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 664,374,000
1.03.1.03.1.90.08 Peningkatan Jalan Mojoduwur – Penggaron 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,169,188,000
1.03.1.03.1.90.12 Peningkatan Jalan Ngrimbi – Panglungan 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,881,038,000
1.03.1.03.1.90.05 Peningkatan Jalan Rejoagung – Jombok 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5,534,788,000
1.03.1.03.1.90.13 Peningkatan Jalan Bareng – Wonosalam Kecamatan 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4,037,138,000
1.03.1.03.90.145 Peningkatan Jalan Karangan – Wonomerto 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,196,038,000
1.03.1.03.1.90.10 Peningkatan Jalan Bulurejo – Gajah 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,682,700,500
1.03.1.03.1.90.07 Peningkatan Jalan Mojolegi – Panglungan 1 ruas Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1,867,888,000
1.03.1.03.1.90.19 Peningkatan Jalan Kayen – Kertorejo 1 dokumen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 50,000,000
1.03.1.03.1.90.20 Peningkatan Jalan Ngoro – Bareng 1 dokumen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 50,000,000
1.03.1.03.1.90.17 Peningkatan Jalan Galengdowo – Pengajaran 1 dokumen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 38,000,000
1.03.1.03.1.90.16 Peningkatan Jalan Gondek – Kertorejo 1 dokumen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 34,000,000
1.03.1.03.1.90.18 Peningkatan Jalan Banyuarang – Kesamben 1 dokumen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 38,000,000
1.03.63 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan - 1 Panjang jalan kabupaten yang dengan patok ruang milik jalan
2,155,000,000
3 duiker 2 Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten
3 ruas tembok penahan jalan
3 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan kabupaten
1.03.1.03.1.63.01 Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 48
1.03.1.03.1.63.02 Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180,000,000
1.03.1.03.1.63.04 Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000
1.03.1.03.1.63.241 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gondekan - Gudo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
175,000,000
1.03.1.03.1.63.272 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul – Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000
1.03.1.03.1.63.302 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keboan – Ngusikan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000
1.03.1.03.1.63.321 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo-Sukorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150,000,000
1.03.1.03.1.63.354 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Karangdagangan – Balongsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000
1.03.1.03.1.63.xxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Pakir Makam Gus Dur
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
550,000,000
1.03.1.03.1.63.xxx Pembangunan Duiker Jl. Made - Asemgede terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000
1.03.1.03.1.63.xxx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Blimbing- Gudo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000
1.03.91 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan
- 1 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan
430,000,000
2 ruas tembok penahan jalan
2 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan
1.03.1.03.1.91.06 Pemeliharaan Bangunan pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ngoro
1 ruas terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180,000,000
1.03.1.03.1.91.07 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sidowareg - Kertorejo
1 ruas terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150,000,000
1.03.1.03.1.91.xx Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banyuarang - Kesamben
1 ruas terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000
1.03.64 Program Pembangunan Jembatan 2 buah 1 Jumlah jembatan yang dibangun 4,050,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 49
1.03.1.03.1.64.62 Pembangunan Jembatan Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo
1 buah Terbangunnya jembatan 2,650,000,000
1.03.1.03.1.64.90 Pembangunan Jembatan Ds. Sengon, Kec. Jombang 1 buah Terbangunnya jembatan 1,400,000,000
1.03.92 Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan
- 1 Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan
1,200,000,000
1.03.1.03.1.92.09 Pembangunan Jembatan Ds.Kesamben,Kec.Ngoro Terbangunnya jembatan 1,200,000,000
1.03.45 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan 2 1 Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal
2,216,672,000
1.03.1.03.1.45.01 Rahabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan Terpenuhinya honor, lembur, penggantian suku cadang, dan minyak pelumas alat berat
286,672,000
1.03.1.03.1.45.03 Pengadaan Alat Berat 2
Terpenuhinya kebutuhan alat berat 1,930,000,000
1.03.78 Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
100% 1 Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal
86,450,000
1.03.1.03.1.78.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
12 bulan Terpeliharanya alat ukur 46,450,000
1.03.1.03.1.78.02 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
12 bulan Tersedianya bahan laboratorium 40,000,000
1.07.27 Program Penerangan Jalan Umum 191 titik 1 Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang
4,195,000,000
66 titik 2 Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/ berfungsi kembali
1.07.1.03.1.27.04 Monitoring dan evaluasi Perbaikan dan pemasangan PJU
Lembur, perbaikan, dan pemasangan peralatan PJU
88,000,000
1.07.1.03.1.27.13 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto Terpasangnya Kwh meter 90,000,000
1.07.1.03.1.27.71 Pemeliharaan tiang profil PJU Terpeliharanya tiang penerangan Jalan umum
150,000,000
1.07.1.03.1.27.88 Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan Umum Terpenuhinya stok barang penerangan Jalan umum
500,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 50
1.07.1.03.1.27.10 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Jurusan Watudakon - Kesamben
5 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000
1.07.1.03.1.27.78 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Glagahan - Temuwulan
25 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
300,000,000
1.07.1.03.1.27.79 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sembung 35 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
170,000,000
1.07.1.03.1.27.80 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sidowarek - Pulorejo
18 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
150,000,000
1.07.1.03.1.27.81 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Badang 20 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
130,000,000
1.07.1.03.1.27.82 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Batan 20 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
167,000,000
1.07.1.03.1.27.84 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Kawi Ngoro 24 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
120,000,000
1.07.1.03.1.27.86 Pemasangan Neon Box Asmaul Husna 22 titik Terpasangnya Neon Box Asmaul Husna 190,000,000
1.07.1.03.1.27.96 Pemasangan Lampu PJU di Jl Makam Gus Dur 50 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
450,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Dsn Sembojo Desa Curahmalang
16 titik Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Keboan
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Kasemen
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
150,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Madyopuro - Carangrejo
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
170,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Pemasangan Lampu PJU Gambiran - Betek Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000
1.07.1.03.1.27.XX
Penggantian Lampu PJU di Jl. Laksda Adisucipto
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 50 Titik
180,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Penggantian Lampu PJU di Jl. Cendrawasih Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
140,000,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 51
1.07.1.03.1.27.XX Penggantian Lampu PJU di Jl. Gubenur Suryo Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
150,000,000
1.07.1.03.1.27.XX Pemasangan Lampu Hias PJU Dalam Kota Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
100,000,000
2.03.20 Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan
105 RTM 1 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik
390,000,000
2.03.1.03.1.20.01 Fasilitasi/koordinasi pembangunan listrik perdesaan ganti rugi tegakan dan biaya investasi 1 tahun
190,000,000
2.03.1.03.1.20.02 Pembangunan Listrik Perdesaan Pemasangan instalasi milik langgan 85 Calon pelanggan
200,000,000
JUMLAH 189,806,698,000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 II - 52
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 1
BAB III
PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi ini
diwujudkan melalui 7(tujuh) misi pembangunan yaitu :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan yang sesuai visi dan misi pembangunan nasional,
dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut
NAWA CITA, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 2
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Searah dengan prioritas pembangunan nasional maka kabupaten Jombang
melakukan prioritas pembangunan di berbagai bidang yaitu :
1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi
2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan JIDES dan JITUT
3. Percepatan pembangunan di kawasan agropolitan
4. Pembangunan/rehabilitasi ringan/sedang/berat SD dan lapangan olah raga
5. Pengadaan sarana dan prasarana produksi
6. Pembangunan/rehabilitasi sumur dangkal pertanian/perkebunan
7. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum/air
bersih
8. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan
9. Pembangunan saluran drainase/trotoar
Terlepas dari hasil pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten
Jombang yang di ukur dengan adanya target dan realisasi kinerja pembangunan
daerah tahun 2014 dan target capaian kinerja pembangunan pada tahun 2016
yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang,
Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dan
isu strategis yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan
mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2016 dan juga
memperhatikan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018, maka
permasalahan–permasalahan dan isu strategis Kabupaten Jombang tahun 2016
adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan manajemen pembangunan yang belum optimal;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang masih belum berjalan dengan baik;
3. Masih rendahnya kualitas infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar
masyarakat desa;
4. Tidak seimbangnya pertumbuhan kesempatan kerja dengan angkatan kerja
yang ada;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 3
5. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal;
6. Nilai tukar petani (NTP) yang masih rendah;
7. Isu-isu kerusakan lingkungan;
8. Masih rendahnya laju pertumbuhan.
Dari permasalahan utama yang telah dilakukan, secara lebih mendalam
akan didetailkan sesuai urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya
menyediakan bahan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
memudahkan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya
digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten
Jombang Tahun Anggaran 2015. Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun
2015 juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015.
Isu-isu strategis daerah dalam urusan pekerjaan umum kebinamargaan
adalah sebagai berikut :
1. Belum adanya kebijakan daerah dalam penyelenggaraan dan pedoman
operasional jalan kabupaten dengan memperhatikan keterkaitan antar
daerah dan antar kawasan;
2. Belum optimalnya penerapan teknologi terapan di bidang jalan;
3. Belum tegasnya pengendalian fungsi dan pemanfaatan hasil pembangunan
jalan, yang ditandai dengan tidak tegasnya pemberian izin, rekomendasi,
dispensasi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan
ruang pengawasan jalan;
4. Belum adanya evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan di kabupaten.
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PU Bina Marga
Untuk mencapai visi dan misi Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan manajemen perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan
yang berkualitas;
2. Mewujudkan jaringan jalan strategis dan jembatan yang andal;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 4
3. Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan agropolitan,
interchange tol serta daerah terpencil;
4. Terwujudnya infrastruktur persandangan jalan yang andal di kawasan
agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU);
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta
laboratorium;
7. Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan;
8. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam perwujudan
infrastruktur jalan;
9. Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata
pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini
adalah :
1. Meningkatnya manajemen perencanaan infrastruktur jalan yang berkualitas
2. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal termasuk di
kawasan agropolitan
3. Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik termasuk di kawasan
agropolitan
4. Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan termasuk di kawasan
agropolitan
5. Meningkatnya infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)
6. Tersedianya peralatan dan perbekalan pendukung pewujudan infrastruktrur
jalan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi
7. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai
dengan hasil perencanaan teknis
8. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan
9. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset
infrastruktur jalan yang lebih baik
10. Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata
pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan
Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perubahan program dan kegiatan,yaitu :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 5
a. Pencapaian target kinerja jangka menengah
Capaian target kinerja jangka menengah Kabupaten Jombang pada
triwulan II ini meraih peringkat tertinggi diantara kabupaten lain se-Jawa Timur.
Namun capaian kinerja di beberapa SKPD masih belum optimal karena tingkat
capaiannya belum mencapai target. Untuk itulah agar penyerapan anggaran
semakin optimal maka diperlukan perubahan RPJMD yang berdasarkan pada
perubahan renja SKPD.
b. Pencapaian MDGs
Millenium Development Goals yang menjadi tolak ukur
pembangunan di Indonesia mempunyai delapan tujuan diantaranya
pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan
gender, lingkungan hidup dan kemitraan global. Bersumber dari tujuan
tersebut, pemerintah menjabarkan Pembangunan Milenium ini sebagai
upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan
manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan
menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-
pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau
kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang
dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama
mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum
regional antara tahun 1990 dan 2015.
c. Pengentasan kemiskinan
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan perlu
berpijak kepada rakyat kecil. Dengan menelurkan program-program yang
mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, diharapkan dapat
menaikkan pendapatan per kapita. Program dengan memperkuat
infrastruktur di daerah pinggiran maupun daerah terpencil akan sangat
berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan.
d. Pencapaian SPM
Dalam menciptakan kepuasan masyarakat terhadap hasil
pembangunan maka seluruh program pembangunan harus mempunyai
standar pelayanan minimal.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 6
e. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Kabupaten Jombang mempunyai potensi daerah yang strategis
dan cepat berkembang. Kawasan ini merupakan daerah yang dekat dengan
pusat kegiatan perekonomian dan pusat pemerintahan. Kawasan ini meliputi
kecamatan Mojoagung, Jogoroto, Diwek, Perak, Gudo, Peterongan,
Sumobito dan Tembelang.
f. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis
agribisnis
Salah satu program kegiatan pada dinas PU Bina Marga
Kabupaten Jombang adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
di kawasan agropolitan. Dimana kawasan agropolitan diartikan sebagai
sistem fungsional satu atau lebih kota-kota pertanian pada wilayah produksi
pertanian tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya sistem hirarki keruangan
(spatial hierarchy) satuan-satuan permukiman petani, yang terdiri dari pusat
agropolitan dan pusat-pusat produksi di sekitarnya. Lebih jauh,
pembangunan agropolitan adalah suatu model pembangunan yang
mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur
setara kota di wilayah perdesaan. Pembangunan ini mendorong urbanisasi
(pengkotaan dalam arti positif ) serta bisa menanggulangi dampak negatif
pembangunan seperti migrasi desa-kota yang tak terkendali, polusi,
kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran masif sumber daya,
pemiskinan desa, dll. (Rustiadi, 2004). Kawasan agropolitan Kabupaten
Jombang meliputi kecamatan Mojowarno dan Wonosalam. Topologi dan
kontur tanah di kawasan tersebut juga sangat mendukung berkembangnya
sektor agrobisnis. Untuk itu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
serta bangunan pendukung lainnya di kawasan agropolitan akan menjadi
penguat Kabupaten Jombang di sektor agrobisnis.
g. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II
Pada pelaksanaan APBD tahun 2015, Dinas PU Bina Marga
melaksanakan 20 program dengan 221 kegiatan. Hingga triwulan II, anggaran
yang sudah diserap hanya sebesar 9,917%. Ini menunjukkan bahwa capaian
target kinerja masih belum terealisasi maksimal. Targetnya capaian fisik pada
akhir triwulan kedua adalah sebesar 50%. Capaian target kinerja yang kurang
maksimal ini memang dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan permasalahan
yang terjadi selama realisasi APBD 2015.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 7
Adapun rencana penambahan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang pada Perubahan
APBD Tahun 2015 sebanyak 12 program yang terdiri dari 115 kegiatan
sehingga total pada tahun 2015 ada 20 program dan 320 kegiatan. Rincian
usulan penambahan program dan kegiatan tersaji pada table 3.1 dibawah ini.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 1
TABEL 3.1
RINCIAN USULAN PAPBD TA. 2015
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 8,400,071,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala dinas) 1 tahun 58,750,000.00
24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun 8,341,321,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan 327,983,000.00
46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 281,983,000.00
49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor 1 Tahun 16,000,000.00
57 Pembuatan UPL & UKL Gedung Dinas Bina Marga Kabupaten Jombang Tersedianya dokumen UPL & UKL 30,000,000.00
20 Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik 362,488,500.00
1 Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Listrik Perdesaan ganti rugi tegakan dan biaya investasi 1 tahun 362,488,500.00
27 Program Penerangan Jalan Umum Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang 627,457,500.00
11 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jombang Terpasangnya Kwh meter 3 Titik 180,000,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 2
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
21 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Peterongan Terpasangnya Kwh meter 4 titik 175,000,000.00
24 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Sumobito Terpasangnya Kwh meter 2 titik 77,457,500.00
101 Pemasangan Lampu PJU Baru Jalan Pandanwangi - Keras Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 195,000,000.00
43 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun 720,000,000.00
8 Pengadaan Aspal Jalan Tersedianya kebutuhan aspal Jalan 1196 drum 720,000,000.00
44 Program Pengawasan dan Pengendalian Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian (200,000,000.00)
7 Penyusunan leger jalan Tersedianya data leger Jalan 1 Tahun (200,000,000.00)
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan Tersedianya biaya umum kegiatan 1 Tahun -
45 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal (150,000,000.00)
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Terpenuhinya honor, lembur, penggantian suku cadang, dan minyak pelumas alat berat 1 Tahun
(150,000,000.00)
3 Pengadaan Alat-Alat Berat Terpenuhinya kebutuhan alat berat -
59 Program Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin (600,000,000.00)
1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Jombang Terpeliharanya infrastruktur Jalan 19000 m2 (150,000,000.00)
2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung Terpeliharanya infrastruktur Jalan 15500 m2 (150,000,000.00)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 3
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ngoro Terpeliharanya infrastruktur Jalan 16120 m2 (150,000,000.00)
4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ploso Terpeliharanya infrastruktur Jalan 19000 m2 (150,000,000.00)
60 Program Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala 200,000,000.00
189 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberagung - Gempolegundi terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik 200,000,000.00
63 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Panjang jalan kabupaten yang dengan patok ruang milik jalan 7,657,800,000.00
1 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 85,000,000.00
2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 90,000,000.00
4 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 90,000,000.00
230 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brantas terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 175,000,000.00
240 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung – Tanggungan terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 125,700,000.00
244 Pembangunan Tembok Penahan Jalan K.H. Romli Tamim terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 198,500,000.00
247 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalianyar – Selorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 175,800,000.00
266 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Betek terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 165,900,000.00
267 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Betek – Sumobito terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 125,000,000.00
268 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Sumobito terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m 198,500,000.00
270 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul – Kesamben terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 134,500,000.00
272 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Karangprabon terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 189,500,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 4
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
278 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sentul – Kesamben terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 198,500,000.00
279 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Rejoagung – Purisemanding terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 176,000,000.00
280 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Kedungbetik terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 165,800,000.00
282 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Megaluh terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 165,000,000.00
285 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Made terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 165,800,000.00
290 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jogoroto – Bongsorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 188,000,000.00
293 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Perak – Karangdagangan terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 135,400,000.00
298 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Kedungbogo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 165,000,000.00
299 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso – Sumbergondang terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 175,600,000.00
302 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Sukorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100,000,000.00
314 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Karangdagangan – Balongsari terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 121,000,000.00
321 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plandi – Mayangan terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 110,400,000.00
322 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Gumulan terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 164,700,000.00
327 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Genenganjasem – Katemas terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 170,500,000.00
328 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Kedunglosari terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 132,500,000.00
329 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kepuhkembeng – Sumbermulyo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 188,700,000.00
336 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo - Banjarsari terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 130,900,000.00
338 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sumberagung - Mojokambang terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 158,700,000.00
343 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 167,400,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 5
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
345 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ceweng - Ngudirejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 145,300,000.00
354 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plosokerep - Trawasan terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 135,000,000.00
355 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pojokrejo - Carangrejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 154,300,000.00
358 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sugihwaras - Kertorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 187,600,000.00
368 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjardowo - Ngogri terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 145,400,000.00
369 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bedahlawak - Jatiwates terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 145,000,000.00
373 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo – Brangkal terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 174,500,000.00
374 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brangkal - Banjarsari terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 165,000,000.00
375 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjarsari - Tinggar terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 155,800,000.00
382 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso - Munung terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 157,300,000.00
383 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bangsri - Darurejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 167,000,000.00
384 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Megaluh terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 177,500,000.00
94 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Diwek - Brambang terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 140,000,000.00
164 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kesamben - Podoroto terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 135,000,000.00
344 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Alang-alang Caruban-Sambirejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 115,300,000.00
304 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Godong terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 119,000,000.00
271 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul - Curahmalang terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 134,500,000.00
246 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan - Kalianyar terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 144,500,000.00
236 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gudo - Kesemen terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 94,500,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 6
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
239 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jatipelem - Tanggungan terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 132,000,000.00
91 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan 2,692,200,000.00
6 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ngoro terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 85,000,000.00
1 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kayen – Kertorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 143,500,000.00
3 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Kayen terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 185,700,000.00
4 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Kayen terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 145,900,000.00
5 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojoroto - Mojoduwur terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 175,500,000.00
7 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sidowareg - Kertorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 110,000,000.00
8 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banyuarang - Kesamben terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 127,500,000.00
9 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Wonosalam – Jabung terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 186,700,000.00
10 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Wonosalam Pasar terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 167,500,000.00
11 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Galengdowo – Pengajaran terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 178,400,000.00
13 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjaragung - Pulosari terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 189,500,000.00
14 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Selorejo terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 155,200,000.00
15 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Mojowarno terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 199,400,000.00
16 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sambirejo - Jenisgelaran terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 146,500,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 7
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT USULAN (Rp)
17 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Carangwulung - Sumber terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 158,900,000.00
18 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Penggaron terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 138,500,000.00
255 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ngoro - Bareng terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 198,500,000.00
JUMLAH 20,038,000,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 1
Pada perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 terdapat 8
program kegiatan yang diusulkan yakni :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program ini terdapat alokasi penyediaan jasa administrasi teknis
perkantoran berupa honorarium non PNS dan juga penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja makanan minuman dan juga belanja perjalanan dinas yang belum
tercover pada APBD 2015.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada APBD 2015 Dinas PU Bina Marga mandapat alokasi untuk pembangunan
gedung baru yang diperkirakan selesai akhir tahun. Sehingga pada PAPBD
2015 ini perlu dianggarkan untuk sarana dan prasarana gedung kantor,
perawatan kendaraan bermotor dan juga pembuatan UPL dan UKL Gedung
dinas Bina Marga baru.
c. Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi tidak
Terbarukan
Desa- desa di Kabupaten Jombang masih banyak yang belum tersentuh fasilitas
listrik terutama di daerah yang terpencil. Untuk itu pemerintah Kabupaten
Jombang melalui Dinas PU Bina Marga berupaya berkoordinasi dengan pihak
terkait diantaranya Perhutani. Sebagai langkah awal pembangunan listrik
perdesaan di kawasan hutan diperlukan biaya investasi, dan juga ganti rugi
tegakan serta biaya survey pengukuran batas wilayah hutan.
d. Program Penerangan Jalan Umum
Belum semua ruas jalan di Kabupaten Jombang mendapat lampu penerangan
jalan umum. Untuk itu pada perubahan renja ini dialokasikan pemasangan kwh
meter di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Jombang, Peterongan dan Sumobito
dan pemasangan lampu PJU baru di Jalan Pandanwangi – Keras.
e. Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
Untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Jombang secara
kontinyu selama 1 tahun maka diperlukan pengadaan aspal jalan untuk stok
bulan September 2015 hingga maret 2016.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 2
f. Program Pemeliharaan Berkala Jalan
Direncanakan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Sumberagung –
Gempollegundi Kecamatan Perak.
.
g. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
Sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat serta mendukung revisi
RPJMD Kabupaten Jombang dimana pembangunan harus berkesinambungan
maka direncanakan pembangunan tembok penahan jalan di 75 ruas jalan
kabupaten yang kondisinya masih membutuhkan tembok penahan jalan.
h. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan
Sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat di kawasan agropolitan
dan juga mendukung revisi RPJMD Kabupaten Jombang maka pembangunan
tembok penahan jalan di 16 ruas jalan kabupaten di kawasan agropolitan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 3
TABEL 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PAPBD 2015 DINAS PU BINA MARGA KAB. JOMBANG
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
13,447,445,000.00 21,847,516,000.00 8,400,071,000.00
20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya honor tenaga musiman (sesuai SK kepala dinas) 1 tahun
501,600,000.00 560,350,000.00 58,750,000.00 APBD+PAPBD
24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 1 tahun
12,945,845,000.00 21,287,166,000.00 8,341,321,000.00 APBD+PAPBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
3,922,500,000.00 4,250,483,000.00 327,983,000.00
45 Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terbangunnya gedung penyimpanan 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 - APBD
46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
65,000,000.00 346,983,000.00 281,983,000.00 APBD+PAPBD
47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya
220,000,000.00 220,000,000.00 - APBD
48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun
19,500,000.00 19,500,000.00 - APBD
49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional kantor 1 Tahun
118,000,000.00 134,000,000.00 16,000,000.00 APBD+PAPBD
57 Pembuatan UPL & UKL Gedung Dinas Bina Marga Kabupaten Jombang
Tersedianya dokumen UPL & UKL 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 PAPBD
3 Program peningkatan disiplin aparatur Tercapainya disiplin aparatur 50,000,000.00 50,000,000.00 -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 4
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
6 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 500 Buah
50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
7 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
22,500,000.00 22,500,000.00 -
2 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen renja SKPD 1 Tahun
6,000,000.00 6,000,000.00 - APBD
3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 Tahun
5,500,000.00 5,500,000.00 - APBD
4 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis, dan laporan akhir tahun 1 Tahun
11,000,000.00 11,000,000.00 - APBD
20 Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik
390,000,000.00 752,488,500.00 362,488,500.00
1 Fasilitasi/Koordinasi Pembangunan Listrik Perdesaan
ganti rugi tegakan dan biaya investasi 1 tahun
190,000,000.00 552,488,500.00 362,488,500.00 APBD + PAPBD
- Investasi 190,000,000.00 194,488,500.00
- Biaya Ganti Rugi Tegakan 300,000,000.00
- Survey Pengukuran Batas Wilayah
Hutan 58,000,000.00
2 Pembangunan Listrik Perdesaan Pemasangan instalasi milik langgan 200,000,000.00 200,000,000.00 - APBD+PAPBD
27 Program Penerangan Jalan Umum Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang
4,195,000,000.00 4,822,457,500.00 627,457,500.00
4 Monitoring, Normalisasi, Perbaikan dan Pemasangan PJU
Lembur, perbaikan, dan pemasangan peralatan PJU 1 Tahun
88,000,000.00 88,000,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 5
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
10 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jogoroto Terpasangnya Kwh meter 3 Titik 90,000,000.00 90,000,000.00 - APBD
27 Pemeliharaan tiang profil PJU Terpeliharanya tiang penerangan Jalan umum 1 Tahun
150,000,000.00 150,000,000.00 - APBD
77 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum Terpenuhinya stok barang penerangan Jalan umum 1 tahun
500,000,000.00 500,000,000.00 - APBD
78 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Jurusan Watudakon - Kesamben
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 25 Titik
200,000,000.00 200,000,000.00 - APBD
79 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Glagahan - Temuwulan
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 35 Titik
300,000,000.00 300,000,000.00 - APBD
80 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sembung
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 18 Titik
170,000,000.00 170,000,000.00 - APBD
81 Pemasangan Lampu PJU Baru di Jl. Raya Sidowarek - Pulorejo
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 20 Titik
150,000,000.00 150,000,000.00 - APBD
82 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Badang Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 20 Titik
130,000,000.00 130,000,000.00 - APBD
84 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Batan Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 24 Titik
167,000,000.00 167,000,000.00 - APBD
86 Penggantian Lampu PJU di Jl. Raya Kawi Ngoro
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 22 Titik
120,000,000.00 120,000,000.00 - APBD
88 Pemasangan neon box asmaul husna Terpasangnya Neon Box Asmaul Husna 190,000,000.00 190,000,000.00 - APBD
90 Pemasangan Lampu PJU di Jl Makam Gus Dur
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 20 Titik
450,000,000.00 450,000,000.00 - APBD
91 Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Dsn Sembojo Desa Curahmalang
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000.00 200,000,000.00 - APBD
92 Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Keboan
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000.00 200,000,000.00 - APBD
93 Pemasangan Lampu PJU Batas Kabupaten Desa Kasemen
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
150,000,000.00 150,000,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 6
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
94 Pemasangan Lampu PJU Madyopuro - Carangrejo
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 22 Titik
170,000,000.00 170,000,000.00 - APBD
95 Pemasangan Lampu PJU Gambiran - Betek Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
200,000,000.00 200,000,000.00 - APBD
96 Penggantian Lampu PJU di Jl. Laksda Adi Sucipto
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum 50 Titik
180,000,000.00 180,000,000.00 - APBD
97 Penggantian Lampu PJU di Jl. Cendrawasih Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
140,000,000.00 140,000,000.00 - APBD
98 Penggantian Lampu PJU di Jl. Gubenur Suryo Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
150,000,000.00 150,000,000.00 - APBD
99 Pemasangan Lampu Hias PJU Dalam Kota Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
100,000,000.00 100,000,000.00 - APBD
11 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Jombang Terpasangnya Kwh meter 3 Titik 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 PAPBD
21 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Peterongan
Terpasangnya Kwh meter 4 titik 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 PAPBD
24 Pemasangan KwH Meter Kecamatan Sumobito Terpasangnya Kwh meter 2 titik 0.00 77,457,500.00 77,457,500.00 PAPBD
101 Pemasangan Lampu PJU Baru Jalan Pandanwangi - Keras
Terpasangnya lampu penerangan Jalan umum
0.00 195,000,000.00 195,000,000.00 PAPBD
43 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun
11,755,000,000.00 12,475,000,000.00 720,000,000.00
8 Pengadaan Aspal Jalan Tersedianya kebutuhan aspal Jalan 1196 drum
1,700,000,000.00 2,420,000,000.00 720,000,000.00 APBD+PAPBD
10 Pengadaan tanah akses jembatan Ploso Terpenuhinya lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan 0.25 Ha
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - APBD
11 Prasurvey jalan dan jembatan Tersusunnya data dokumen laporan 1 Buah
55,000,000.00 55,000,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 7
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
44 Program Pengawasan dan Pengendalian Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan pengendalian
267,010,000.00 67,010,000.00 (200,000,000.00)
7 Penyusunan leger jalan Tersedianya data leger Jalan 1 Tahun 200,000,000.00 0.00 (200,000,000.00) APBD
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan
Tersedianya biaya umum kegiatan 1 Tahun
67,010,000.00 67,010,000.00 - APBD
45 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan
Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal
2,216,672,000.00 2,066,672,000.00 (150,000,000.00)
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Terpenuhinya honor, lembur, penggantian suku cadang, dan minyak pelumas alat berat 1 Tahun
286,672,000.00 136,672,000.00 (150,000,000.00) APBD
3 Pengadaan Alat-Alat Berat Terpenuhinya kebutuhan alat berat 1,930,000,000.00 1,930,000,000.00 - APBD
59 Program Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin
5,100,000,000.00 4,500,000,000.00 (600,000,000.00)
1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Jombang
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 19000 m2
1,250,000,000.00 1,100,000,000.00 (150,000,000.00) APBD
2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 15500 m2
1,150,000,000.00 1,000,000,000.00 (150,000,000.00) APBD
3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ngoro
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 16120 m2
1,150,000,000.00 1,000,000,000.00 (150,000,000.00) APBD
4 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ploso
Terpeliharanya infrastruktur Jalan 19000 m2
1,550,000,000.00 1,400,000,000.00 (150,000,000.00) APBD
60 Program Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala
1,320,000,000.00 1,520,000,000.00 200,000,000.00
5 Pemeliharaan Berkala Jalan Laksda Adi Sucipto
terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik 1,320,000,000.00 1,320,000,000.00 - APBD
189 Pemeliharaan Berkala Jalan Sumberagung - Gempolegundi
terpeliharanya Jalan dalam kondisi baik 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 8
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
61 Program Rehabilitasi Jalan Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi
4,925,162,000.00 4,925,162,000.00 -
46 Rehabilitasi Jalan Kesemen – Tanggungan Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 4800 m
3,462,388,000.00 3,462,388,000.00 - APBD
47 Rehabilitasi Jalan Jatipelem – Tanggungan Terehabilitasinya Jalan dalam kondisi baik 1100 m
975,774,000.00 975,774,000.00 - APBD
54 Rehabilitasi Jalan Peterongan – Kalianyar Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
56 Rehabilitasi Jalan Gambiran – Selorejo Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
57 Rehabilitasi Jalan Cukir – Mojowarno Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
65 Rehabilitasi Jalan Curahmalang – Sembojo Tersusunnya dokumen perencanaan 25,000,000.00 25,000,000.00 - APBD
75 Rehabilitasi Jalan Betek – Sumobito Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
76 Rehabilitasi Jalan Peterongan – Sumobito Tersusunnya dokumen perencanaan 42,000,000.00 42,000,000.00 - APBD
79 Rehabilitasi Jalan Talunkidul – Curahmalang Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
85 Rehabilitasi Jalan Kesamben – Karangri Tersusunnya dokumen perencanaan 46,000,000.00 46,000,000.00 - APBD
86 Rehabilitasi Jalan Sentul – Kesamben Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
98 Rehabilitasi Jalan Jogoroto – Bongsorejo Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
104 Rehabilitasi Jalan Mojowarno – Penggaron Tersusunnya dokumen perencanaan 30,000,000.00 30,000,000.00 - APBD
106 Rehabilitasi Jalan Kudubanjar – Kedungbogo Tersusunnya dokumen perencanaan 42,000,000.00 42,000,000.00 - APBD
62 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan
97,632,916,500.00 97,632,916,500.00 -
37 Peningkatan Jalan Garuda Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 800 m
1,327,588,000.00 1,327,588,000.00 - APBD
41 Peningkatan Jalan Denanyar - Sendangrejo Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1200 m
1,644,388,000.00 1,644,388,000.00 - APBD
44 Peningkatan Jalan Gudo – Kesemen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1500 m
2,832,388,000.00 2,832,388,000.00 - APBD
53 Peningkatan Jalan Ceweng – Kalianyar Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2100 m
2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 - APBD
54 Peningkatan Jalan Peterongan – Kalianyar Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3,045,188,000.00 3,045,188,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 9
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
1900 m
55 Peningkatan Jalan Kalianyar – Selorejo Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
69 Peningkatan Jalan Mojoroto – Mojowarno Tersusunnya dokumen perencanaan 25,000,000.00 25,000,000.00 - APBD
70 Peningkatan Jalan Mojoagung – Mojoduwur Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1900 m
2,703,028,000.00 2,703,028,000.00 - APBD
83 Peningkatan Jalan Kabuh – Tapen Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1300 m
7,336,300,000.00 7,336,300,000.00 - APBD
84 Peningkatan Jalan Kabuh – Slaji Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2000 m
7,007,500,000.00 7,007,500,000.00 - APBD
91 Peningkatan Jalan Bawangan – Tanjungwadung
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5100 m
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - APBD
93 Peningkatan Jalan Kudubanjar – Made Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
94 Peningkatan Jalan Diwek – Brambang Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2200 m
3,386,788,000.00 3,386,788,000.00 - APBD
95 Peningkatan Jalan Brambang - Jatipelem Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1300 m
3,629,988,000.00 3,629,988,000.00 - APBD
96 Peningkatan Jalan Tanjungwadung – Marmoyo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 6000 m
3,358,788,000.00 3,358,788,000.00 - APBD
97 Peningkatan Jalan Kabuh – Tanjungwadung Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 6100 m
3,190,941,000.00 3,190,941,000.00 - APBD
99 Peningkatan Jalan Bakalanrayung – Made Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2750 m
3,095,988,000.00 3,095,988,000.00 - APBD
100 Peningkatan Jalan Keboan – Ngusikan Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
107 Peningkatan Jalan Ploso – Sumbergondang Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
112 Peningkatan Jalan Cukir-Godong Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2730 m
3,360,388,000.00 3,360,388,000.00 - APBD
114 Peningkatan Jalan Betek – Seketi Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2000 m
4,848,513,000.00 4,848,513,000.00 - APBD
115 Peningkatan Jalan Gebangbunder – Bangsri Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3500 m
5,153,951,000.00 5,153,951,000.00 - APBD
117 Peningkatan Jalan Ngusikan – Ngampel Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2600 m
5,353,951,000.00 5,353,951,000.00 - APBD
121 Peningkatan Jalan Made – Ngusikan Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3500 m
5,876,388,000.00 5,876,388,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 10
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
123 Peningkatan Jalan Cangkringrandu – Karangdagangan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 1200 m
2,087,982,000.00 2,087,982,000.00 - APBD
134 Peningkatan Jalan Pelabuhan – Pojokklitih Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
3,054,163,000.00 3,054,163,000.00 - APBD
135 Peningkatan Jalan Genenganjasem – Katemas Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
142 Peningkatan Jalan Pundong - Keras Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5000 m
2,317,588,000.00 2,317,588,000.00 - APBD
148 Peningkatan Jalan Keras - Keras Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3450 m
747,399,000.00 747,399,000.00 - APBD
149 Peningkatan Jalan Keras - Sukoiber Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3000 m
1,162,888,000.00 1,162,888,000.00 - APBD
151 Peningkatan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo
Tersusunnya dokumen perencanaan 30,000,000.00 30,000,000.00 - APBD
152 Peningkatan Jalan Alang-Alang Caruban - Sambirejo
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3000 m
3,423,013,000.00 3,423,013,000.00 - APBD
155 Peningkatan Jalan Sawiji - Alang-Alang Caruban
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
1,576,325,500.00 1,576,325,500.00 - APBD
156 Peningkatan Jalan Jarakkulon - Alang-Alang Caruban
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
1,218,013,000.00 1,218,013,000.00 - APBD
159 Peningkatan Jalan Wonoayu - Pakis Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
1,218,013,000.00 1,218,013,000.00 - APBD
161 Peningkatan Jalan Mlaras - Menturo Tersusunnya dokumen perencanaan 42,000,000.00 42,000,000.00 - APBD
162 Peningkatan Jalan Plosokerep - Trawasan Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
164 Peningkatan Jalan Kesamben - Podoroto Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
1,866,283,000.00 1,866,283,000.00 - APBD
165 Peningkatan Jalan Blimbing - Banyuarang Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
1,871,763,000.00 1,871,763,000.00 - APBD
178 Peningkatan Jalan Dukuharum - Kedungrejo Tersusunnya dokumen perencanaan 30,000,000.00 30,000,000.00 - APBD
180 Peningkatan Jalan Pojokulon - Gumulan Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
187 Peningkatan Jalan Marmoyo - Jipurapah Tersusunnya dokumen perencanaan 46,000,000.00 46,000,000.00 - APBD
192 Peningkatan jalan Kwaron - Watugaluh Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
692,274,000.00 692,274,000.00 - APBD
193 Peningkatan jalan Mojogulung - Bangsri Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2700 m
3,204,148,000.00 3,204,148,000.00 - APBD
194 Peningkatan jalan Bangsri - Darurejo Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 11
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
63 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
Panjang jalan kabupaten yang dengan patok ruang milik jalan
12,462,697,000.00 20,120,497,000.00 7,657,800,000.00
1 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Jombang
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000.00 285,000,000.00 85,000,000.00 APBD+PAPBD
2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Mojoagung
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180,000,000.00 270,000,000.00 90,000,000.00 APBD+PAPBD
4 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ploso
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000.00 290,000,000.00 90,000,000.00 APBD+PAPBD
202 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kapten Tendean
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
170,050,000.00 170,050,000.00 - BK
215 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kusuma Bangsa
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
170,050,000.00 170,050,000.00 - BK
230 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brantas
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
166,500,000.00 341,500,000.00 175,000,000.00 BK + PAPBD
234 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dahlia terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
171,233,000.00 171,233,000.00 - BK
237 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Blimbing – Gudo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
100,000,000.00 100,000,000.00 - APBD
240 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung – Tanggungan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
166,500,000.00 292,200,000.00 125,700,000.00 BK + PAPBD
241 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gondekan – Gudo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
175,000,000.00 175,000,000.00 - APBD
244 Pembangunan Tembok Penahan Jalan K.H. Romli Tamim
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
171,233,000.00 369,733,000.00 198,500,000.00 BK + PAPBD
247 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalianyar – Selorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
178,332,000.00 354,132,000.00 175,800,000.00 BK + PAPBD
257 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Sembojo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
170,050,000.00 170,050,000.00 - BK
266 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Betek
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
177,745,000.00 343,645,000.00 165,900,000.00 BK + PAPBD
267 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Betek – Sumobito
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
171,233,000.00 296,233,000.00 125,000,000.00 BK + PAPBD
268 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Sumobito
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik 100 m
172,416,000.00 370,916,000.00 198,500,000.00 BK + PAPBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 12
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
270 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul – Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
200,000,000.00 334,500,000.00 134,500,000.00 APBD+PAPBD
272 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Curahmalang – Karangprabon
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 367,832,000.00 189,500,000.00 BK + PAPBD
274 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Menturus - Kudubanjar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 - BK
278 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sentul – Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 369,733,000.00 198,500,000.00 BK + PAPBD
279 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Rejoagung – Purisemanding
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 354,332,000.00 176,000,000.00 BK + PAPBD
280 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan – Kedungbetik
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 344,132,000.00 165,800,000.00 BK + PAPBD
281 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bawangan – Ploso
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 171,233,000.00 - BK
282 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Megaluh
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 343,332,000.00 165,000,000.00 BK + PAPBD
285 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Made
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160,584,000.00 326,384,000.00 165,800,000.00 BK + PAPBD
290 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jogoroto – Bongsorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 366,332,000.00 188,000,000.00 BK + PAPBD
292 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keboan – Ngusikan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000.00 100,000,000.00 - APBD
293 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Perak – Karangdagangan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
172,416,000.00 307,816,000.00 135,400,000.00 BK + PAPBD
294 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bandarkedungmulyo – Mojokambang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
144,610,000.00 144,610,000.00 - BK
298 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kudubanjar – Kedungbogo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 331,500,000.00 165,000,000.00 BK + PAPBD
299 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso – Sumbergondang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
170,050,000.00 345,650,000.00 175,600,000.00 BK + PAPBD
302 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Sukorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150,000,000.00 250,000,000.00 100,000,000.00 APBD+PAPBD
310 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo – Pucangsimo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 - BK
314 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Karangdagangan – Balongsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000.00 221,000,000.00 121,000,000.00 APBD+PAPBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 13
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
316 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kedungrejo – Sumberagung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 BK
317 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Keplaksari – Rejosopinggir
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
172,416,000.00 172,416,000.00 BK
320 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kendalsari – Carangrejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
176,557,000.00 176,557,000.00 BK
321 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plandi – Mayangan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 288,732,000.00 110,400,000.00 BK + PAPBD
322 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pulorejo – Gumulan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160,584,000.00 325,284,000.00 164,700,000.00 BK + PAPBD
325 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Rejoslamet – Sumberboto
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 171,233,000.00 BK
327 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Genenganjasem – Katemas
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 348,832,000.00 170,500,000.00 BK + PAPBD
328 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tembelang – Kedunglosari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
181,882,000.00 314,382,000.00 132,500,000.00 BK + PAPBD
329 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kepuhkembeng – Sumbermulyo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
176,557,000.00 365,257,000.00 188,700,000.00 BK + PAPBD
330 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Banjardowo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 171,233,000.00 BK
332 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sambong - Tambakberas
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
176,557,000.00 176,557,000.00 BK
333 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pandanwangi - Pundong
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 BK
335 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojosongo -Ngudirejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
172,416,000.00 172,416,000.00 BK
336 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pagerwojo - Banjarsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 302,133,000.00 130,900,000.00 BK + PAPBD
337 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Perak - Sumberagung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
172,416,000.00 172,416,000.00 BK
338 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sumberagung - Mojokambang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
170,050,000.00 328,750,000.00 158,700,000.00 BK + PAPBD
339 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sembung - Kepuhkajang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 171,233,000.00 BK
342 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo - Brodot
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 BK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 14
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
343 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kalangsemanding - Sukorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 338,633,000.00 167,400,000.00 BK + PAPBD
345 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ceweng - Ngudirejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160,584,000.00 305,884,000.00 145,300,000.00 BK + PAPBD
349 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mayangan - Ngumpul
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 BK
353 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mlaras - Menturo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 BK
354 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Plosokerep - Trawasan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 301,500,000.00 135,000,000.00 BK + PAPBD
355 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pojokrejo - Carangrejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
170,050,000.00 324,350,000.00 154,300,000.00 BK + PAPBD
358 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sugihwaras - Kertorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 358,833,000.00 187,600,000.00 BK + PAPBD
367 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Balongsari - Sudimoro
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 178,332,000.00 BK
368 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjardowo - Ngogri
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 316,633,000.00 145,400,000.00 BK + PAPBD
369 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bedahlawak - Jatiwates
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 311,500,000.00 145,000,000.00 BK + PAPBD
370 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Dukuharum - Kedungrejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
170,050,000.00 170,050,000.00 - BK
373 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Pucangsimo – Brangkal
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160,584,000.00 335,084,000.00 174,500,000.00 BK + PAPBD
374 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Brangkal - Banjarsari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
172,416,000.00 337,416,000.00 165,000,000.00 BK + PAPBD
375 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjarsari - Tinggar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 322,300,000.00 155,800,000.00 BK + PAPBD
380 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Parkir Makam Gus Dur
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
550,000,000.00 550,000,000.00 - APBD
381 Pembangunan Duiker Jl. Made - Asemgede terbangunnya duiker dalam kondisi baik 200,000,000.00 200,000,000.00 - APBD
382 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ploso - Munung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
148,751,000.00 306,051,000.00 157,300,000.00 BK + PAPBD
383 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bangsri - Darurejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 345,332,000.00 167,000,000.00 BK + PAPBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 15
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
384 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Denanyar - Megaluh
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
172,416,000.00 349,916,000.00 177,500,000.00 BK + PAPBD
94 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Diwek - Brambang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 140,000,000.00 140,000,000.00 PAPBD
164 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kesamben - Podoroto
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 135,000,000.00 135,000,000.00 PAPBD
344 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Alang-alang Caruban-Sambirejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 115,300,000.00 115,300,000.00 PAPBD
304 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Godong
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 119,000,000.00 119,000,000.00 PAPBD
271 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Talunkidul - Curahmalang
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 134,500,000.00 134,500,000.00 PAPBD
246 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Peterongan - Kalianyar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 144,500,000.00 144,500,000.00 PAPBD
236 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gudo - Kesemen
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 94,500,000.00 94,500,000.00 PAPBD
239 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Jatipelem - Tanggungan
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 132,000,000.00 132,000,000.00 PAPBD
64 Program Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun 4,050,000,000.00 4,050,000,000.00 -
62 Pembangunan Jembatan Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo
Terbangunnya jembatan 1 Buah 2,650,000,000.00 2,650,000,000.00 - APBD
90 Pembangunan Jembatan Ds. Sengon, Kec. Jombang
Terbangunnya jembatan 1 Buah 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 - APBD
78 Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan
Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal
86,450,000.00 86,450,000.00 -
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Terpeliharanya alat ukur 1 Tahun 46,450,000.00 46,450,000.00 - APBD
2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Tersedianya bahan laboratorium 1 Tahun
40,000,000.00 40,000,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 16
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
90 Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan
34,311,404,500.00 34,311,404,500.00 -
2 Peningkatan Jalan Kertorejo – Ngoro Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 500 m
852,388,000.00 852,388,000.00 - APBD
3 Peningkatan Jalan Penggaron – Bareng Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4500 m
3,805,588,000.00 3,805,588,000.00 - APBD
5 Peningkatan Jalan Rejoagung – Jombok Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 8000 m
5,534,788,000.00 5,534,788,000.00 - APBD
7 Peningkatan jalan Mojolegi - Panglungan Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 6000 m
1,867,888,000.00 1,867,888,000.00 - APBD
8 Peningkatan jalan Mojoduwur - Penggaron Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 600 m
1,169,188,000.00 1,169,188,000.00 - APBD
9 Peningkatan jalan Mojoroto - Mojowarno Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 400 m
664,374,000.00 664,374,000.00 - APBD
10 Peningkatan jalan Bulurejo - Gajah Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3850 m
1,682,700,500.00 1,682,700,500.00 - APBD
11 Peningkatan jalan Karangan - Wonomerto Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 6500 m
3,196,038,000.00 3,196,038,000.00 - APBD
12 Peningkatan jalan Ngrimbi - Panglungan Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5000 m
3,881,038,000.00 3,881,038,000.00 - APBD
13 Peningkatan jalan Bareng - Wonosalam Kecamatan
Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 5400 m
4,037,138,000.00 4,037,138,000.00 - APBD
14 Peningkatan jalan Catak Gayam - Rejoslamet Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2662 m
2,265,388,000.00 2,265,388,000.00 - APBD
15 Peningkatan jalan Tejo - Menganto Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3600 m
2,544,888,000.00 2,544,888,000.00 - APBD
16 Peningkatan jalan Gondek - Kertorejo Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3050 m
34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
17 Peningkatan jalan Galengdowo - Pengajaran Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4500 m
38,000,000.00 38,000,000.00 - APBD
18 Peningkatan jalan Banyuarang - Kesamben Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4150 m
38,000,000.00 38,000,000.00 - APBD
19 Peningkatan jalan Kayen - Kertorejo Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 3600 m
50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
20 Peningkatan jalan Ngoro - Bareng Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 4800 m
50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
22 Peningkatan Jalan Selorejo - Mojoroto Meningkatnya Jalan dalam kondisi baik 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 - APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 17
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
91 Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan
2,622,303,000.00 5,314,503,000.00 2,692,200,000.00
6 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan UPTD Bina Marga Ngoro
terpeliharanya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
180,000,000.00 265,000,000.00 85,000,000.00 APBD + PAPBD
1 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Kayen – Kertorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 321,832,000.00 143,500,000.00 BK + PAPBD
3 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Kayen
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
148,751,000.00 334,451,000.00 185,700,000.00 BK + PAPBD
4 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Kayen
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
171,233,000.00 317,133,000.00 145,900,000.00 BK + PAPBD
5 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojoroto - Mojoduwur
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 353,832,000.00 175,500,000.00 BK + PAPBD
7 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sidowareg - Kertorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
150,000,000.00 260,000,000.00 110,000,000.00 APBD + PAPBD
8 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banyuarang - Kesamben
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
100,000,000.00 227,500,000.00 127,500,000.00 APBD + PAPBD
9 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Wonosalam – Jabung
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 353,200,000.00 186,700,000.00 BK + PAPBD
10 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Bareng - Wonosalam Pasar
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
157,034,000.00 324,534,000.00 167,500,000.00 BK + PAPBD
11 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Galengdowo – Pengajaran
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 356,732,000.00 178,400,000.00 BK + PAPBD
13 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Banjaragung - Pulosari
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 356,000,000.00 189,500,000.00 BK + PAPBD
14 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Gambiran – Selorejo
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 333,532,000.00 155,200,000.00 BK + PAPBD
15 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Cukir - Mojowarno
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
178,332,000.00 377,732,000.00 199,400,000.00 BK + PAPBD
16 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Sambirejo - Jenisgelaran
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
166,500,000.00 313,000,000.00 146,500,000.00 BK + PAPBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga Tahun 2015 III - 18
KODE PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
KET SEBELUM SESUDAH SELISIH
17 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Carangwulung - Sumber
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
163,541,000.00 322,441,000.00 158,900,000.00 BK + PAPBD
18 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Mojowarno - Penggaron
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
160,584,000.00 299,084,000.00 138,500,000.00 BK+PAPBD
255 Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ngoro - Bareng
terbangunnya tembok penahan Jalan dalam kondisi baik
0.00 198,500,000.00 198,500,000.00 PAPBD
92 Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan
Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan
1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 -
9 Pembangunan Jembatan. Ds. Kesamben Kec. Ngoro
Terbangunnya jembatan 1 Buah 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 - APBD
98 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan
Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan
2,329,638,000.00 2,329,638,000.00 -
1 Rehabilitasi Jalan Bareng – Kayen Tersusunnya dokumen perencanaan 25,000,000.00 25,000,000.00 - APBD
2 Rehabilitasi Jalan Bakalan – Genukwatu Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
3 Rehabilitasi Jalan Penggaron – Wonosalam Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 2,186,638,000.00 2,186,638,000.00 - APBD
4 Rehabilitasi Jalan Bareng – Wonosalam Pasar Tersusunnya dokumen perencanaan 34,000,000.00 34,000,000.00 - APBD
5 Rehabilitasi Jalan Wonosalam – Jabung Tersusunnya dokumen perencanaan 50,000,000.00 50,000,000.00 - APBD
JUMLAH 202,306,698,000.00 222,344,698,000.00 20,038,000,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 IV - 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU
Bina Marga tahun 2015 dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan
Perubahan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015. Perubahan RKPD sendiri
berdasarkan dari hasil evaluasi laporan realisasi renja SKPD triwulan II.
Diharapkan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
PU Bina Marga tahun 2015 ini bisa menjadi acuan yang terukur bagi
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Jombang tahun 2015.
Dalam Rancangan Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga tahun 2015 ini
memuat penjabaran sasaran dan program-program kegiatan yang
disempurnakan pada tahun 2015 sehingga hasil kegiatan diharapkan sesuai
dengan renstra Dinas PU Bina Marga tahun 2014-2019 serta bersinergi dengan
RPJMD pemerintah Kabupaten Jombang.
Demikian penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Dinas PU Bina Marga tahun 2015 disusun sebagai pedoman pelaksanaan
program-program di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang. Semoga
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga tahun 2015 ini dapat
terlaksana dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari
segenap aparatur di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.
Jombang, Juli 2015
KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN JOMBANG
Ir. HARI OETOMO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650206 199003 1 007