30
Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2014003 7227989112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2014004 7227988992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2014005 13810563 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo 2014006 2757642379 Slovak Telecom a.s. 2014007 13810594 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo 2014008 62014 3Wslovakia s.r.o. 2014009 121012014 SOFT-GL s.r.o. 2014010 20130730 VEPOS, spol. s r.o. 2014011 1402715942 Slovenská pošta a.s. 2014012 5010300216 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 2014013 2224450030 Orange Slovensko, a.s. 2014014 6209248028 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014015 6209250031 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014016 6209253029 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014017 6209243031 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014018 6209246028 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014019 6209247030 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014020 6209236037 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014021 6209237035 Stredoslovenská energetika, a.s. 2014022 240200605 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol. 2014023 240200608 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol. 2014024 240200579 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol. 2014025 240200580 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol. 2014026 240200603 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol. 2014027 2014030 GKV & Ac, s.r.o. 2014028 240202329 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol. 2014029 14810011 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo 2014030 7400463357 Slovak Telecom a.s. 2014031 29202013 Prima banka Slovensko a.s. 2014032 140009 Rogicom s.r.o. 2014033 14001 ENELSTAV s.r.o. 2014034 400314 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo 2014035 20140047 Kováčik s.r.o. Sumár za 01/2014 2014036 7262985060 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2014037 7262985177 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2014038 3049004435 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2014039 140100004 BaB plus s.r.o. 2014040 14810051 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo 2014041 5019400007 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 2014042 8758623597 Slovak Telecom a.s. 2014043 4132003623 Stredoslovenská energetika, a.s.

P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

  • Upload
    dinhnhu

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Číslo faktúryČíslo faktúry

dodávateľaObchodné meno

2014001 130075 Rogicom s.r.o.

2014002 3049000108 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014003 7227989112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014004 7227988992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014005 13810563 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014006 2757642379 Slovak Telecom a.s.

2014007 13810594 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014008 62014 3Wslovakia s.r.o.

2014009 121012014 SOFT-GL s.r.o.

2014010 20130730 VEPOS, spol. s r.o.

2014011 1402715942 Slovenská pošta a.s.

2014012 5010300216 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

2014013 2224450030 Orange Slovensko, a.s.

2014014 6209248028 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014015 6209250031 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014016 6209253029 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014017 6209243031 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014018 6209246028 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014019 6209247030 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014020 6209236037 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014021 6209237035 Stredoslovenská energetika, a.s.

2014022 240200605 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014023 240200608 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014024 240200579 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014025 240200580 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014026 240200603 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014027 2014030 GKV & Ac, s.r.o.

2014028 240202329 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014029 14810011 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014030 7400463357 Slovak Telecom a.s.

2014031 29202013 Prima banka Slovensko a.s.

2014032 140009 Rogicom s.r.o.

2014033 14001 ENELSTAV s.r.o.

2014034 400314 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014035 20140047 Kováčik s.r.o.

Sumár za 01/2014

2014036 7262985060 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014037 7262985177 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014038 3049004435 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014039 140100004 BaB plus s.r.o.

2014040 14810051 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014041 5019400007 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

2014042 8758623597 Slovak Telecom a.s.

2014043 4132003623 Stredoslovenská energetika, a.s.

P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4

Page 2: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

2014044 22014 OBEC Liešťany

2014045 2228207204 Orange Slovensko, a.s.

2014046 5014400015 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

2014047 20140045 VEPOS, spol. s r.o.

2014048 14810059 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014049 140129 INFRA Slovakia s.r.o.

2014050 7401629497 Slovak Telecom a.s.

2014051 3140035 KANAS - Zdena Kaňová

2014052 484330715 Geodetický a kartografický ústav

2014053 20001814 Združenie miest a obcí hornej Nitry

2014054 20140067 ATRIO PLUS s.r.o.

Sumár za 02/2014

2014055 7258013422 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014056 7258013308 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014057 1842014 RVC Nitra

2014058 3049007642 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014059 5011400021 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

2014060 14086 GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o.

2014061 14810080 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014062 8759614464 Slovak Telecom a.s.

2014063 140300 Signo s.r.o.

2014064 2014005 Vladimír Kútny

2014065 20140100 VEPOS, spol. s r.o.

2014066 2014000429 KEO s.r.o.

2014067 2231870160 Orange Slovensko, a.s.

2014068 7092014 Združenie obcí - RVC Nitra

2014069 34132 Soft Servis

2014070 2014032 Ing. Jozef Adamkovič

2014071 5019400023 Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

2014072 7402699826 Slovak Telecom a.s.

2014073 20141065 KEO s.r.o.

2014074 401014 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014075 14810121 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

Sumár za 03/2014

2014076 201400072 Ľuboš Púčik DREVIL

2014077 5015400030 Obec Diviaky nad Nitricou

2014078 7223059056 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014079 7223058945 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014080 3049011031 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014081 14810171 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014082 2760607985 Slovak Telecom a.s.

2014083 1405995 SLOVGRAM

2014084 2014092 GKV & Ac, s.r.o.

2014085 20140150 VEPOS, spol. s r.o.

2014086 5018400040 Obec Diviaky nad Nitricou

2014087 20140177 ATRIO PLUS s.r.o.

2014088 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014089 7403698677 Slovak Telecom a.s.

2014090 5016400042 Obec Diviaky nad Nitricou

Page 3: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

2014091 14810183 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

Sumár za 04/2014

2014092 3049013766 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014093 7263053940 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014094 7263054047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014095 140100232 BaB, spol. s r.o.

2014096 20140207 VEPOS, spol. s r.o.

2014097 6761608549 Slovak Telecom a.s.

2014098 20140216 ATRIO PLUS s.r.o.

2014099 14810230 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014100 232140166 Agroservis-Západ s.r.o.

2014101 114032931 Websupport, s.r.o.

2014102 272014 Milan Čajka-MIMaTECH

2014103 5019400052 Obec Diviaky nad Nitricou

2014104 2239442615 Orange Slovensko, a.s.

2014105 2239539012 Orange Slovensko, a.s.

2014106 11404080 ENZO, s.r.o.

2014107 20114013 CADPROJEKT s.r.o.

2014108 20114014 CADPROJEKT s.r.o.

2014109 7404690533 Slovak Telecom a.s.

2014110 14810254 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014111 5013400061 Obec Diviaky nad Nitricou

2014112 2014007 Peter Plachý

Sumár za 05/2014

2014113 3049016985 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014114 7233100973 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014115 7233101077 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014116 140100076 BaB plus s.r.o.

2014117 140100346 BaB spol. s.r.o.

2014118 5762615013 Slovak Telecom a.s.

2014119 14810324 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014120 400277490 Slovenská pošta a.s.

2014121 9343411 INPROST s.r.o.

2014122 5019400081 Obec Diviaky nad Nitricou

2014123 20140276 VEPOS, spol. s r.o.

2014124 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014125 14810340 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014126 7405669997 Slovak Telecom a.s.

2014127 1402860144 Slovenská pošta a.s.

Sumár za 06/2014

2014128 5014400086 Obec Diviaky nad Nitricou

2014129 7278101493 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014130 7278101386 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014131 222014 Obec Nitrianske Rudno

2014132 5018400095 Obec Diviaky nad Nitricou

2014133 20140333 Nám. SNP 25, 972 71 Nováky

2014134 404414 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014135 2014135 GKV & Ac, s.r.o.

2014136 9763625905 Slovak Telecom a.s.

2014137 140100429 BaB spol. s.r.o.

Page 4: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

2014138 232140279 Agroservis-Západ s.r.o.

2014139 4230041 UNIQA poisťovňa

2014140 241094866 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014141 241094867 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014142 241094869 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014143 241094870 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014144 241094871 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014145 241094868 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská spol.

2014146 7406649349 Slovak Telecom a.s.

2014147 1507141 Opendoor s.r.o.

2014148 1807141 Opendoor s.r.o.

2014149 14810357 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014150 5016400107 Obec Diviaky nad Nitricou

2014151 4045114 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014152 2014023 CADPRJEKt S.R.O.

2014153 148511660 Orange Slovensko, a.s.

Sumár za 07/2014

2014154 140100112 BaB plus s.r.o.

2014155 3049023849 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014156 5013400113 Obec Diviaky nad Nitricou

2014157 4764771190 Slovak Telecom a.s.

2014158 20140376 ATRIO PLUS s.r.o.

2014159 20140400 VEPOS, spol. s r.o.

2014160 432014 Pavel Turza MT Hymont

2014161 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014162 5017400119 Obec Diviaky nad Nitricou

2014163 7407621400 Slovak Telecom a.s.

2014164 1142206980 ŠEVT a.s.

2014165 7440180860 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014166 7424179981 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sumár za 08/2014

2014167 7193217115 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014168 7193217027 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014169 5010400129 Obec Diviaky nad Nitricou

2014170 3049027081 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014171 5187000010 UNIQA poisťovňa, a.s.

2014172 5187000009 UNIQA poisťovňa, a.s.

2014173 140100140 BaB plus s.r.o.

2014174 14810441 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014175 7765747553 Slovak Telecom a.s.

2014176 20140399 ATRIO PLUS s.r.o.

2014177 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014178 20140472 VEPOS, spol. s r.o.

2014179 5144 Design EU, s.r.o.

2014180 5016400136 Obec Diviaky nad Nitricou

2014181 7408591286 Slovak Telecom a.s.

2014182 14810445 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014183 1404 Viliam Petriska - MALNAT

2014184 5014400014 Obec Diviaky nad Nitricou

Page 5: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

2014185 532014 Anna Dvořáková - WOLF

Sumár za 09/2014

2014186 7243174357 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014187 7243174449 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014188 3049030708 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014189 148104486 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014190 64856600 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

2014191 1129386 Bioplant, s.r.o.

2014192 4766690853 Slovak Telecom a.s.

2014193 2014232 GKV & Ac, s.r.o.

2014194 20140532 VEPOS, spol. s r.o.

2014195 514316394 Slovenská legálna metrológia, n.o.

2014196 5018400150 Obec Diviaky nad Nitricou

2014197 140504 Velvet Design - Mgr. Diana Rožár

2014198 140348 ZEDER s.r.o.

2014199 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014200 591402607 Tatranská mliekareň, a.s.

2014201 2014184 Špalek Rastislav

2014202 8018664606 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

2014203 20143143 Linorex, s.r.o.

2014204 452014 S.A.B.A . spol s r.o.

2014205 2014023 Peter Plachý

2014206 407914 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014207 512014 Ing. Slováková M. -Svadobná agentúra Mary

2014208 74009558331 Slovak Telecom a.s.

2014209 14810513 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

Sumár za 10/2014

2014210 7258189562 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014211 7258189467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014212 20140965 Ferex s.r.o.

2014213 3049033930 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014214 408614 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014215 409014 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014216 20143191 KEO s.r.o.

2014217 14810543 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014218 5187000010 UNIQA poisťovňa

2014219 1129485 Bioplant, s.r.o.

2014220 1441554 Signo s.r.o.

2014221 5014400167 Obec Diviaky nad Nitricou

2014222 2015 R.V.C. Nitra

2014223 1410679 Marián Matejka - Printcity

2014224 7767635584 Slovak Telecom a.s.

2014225 591403064 Tatranská mliekareň, a.s.

2014226 3140975 Ďurina Marián - Derko

2014227 5014400170 Obec Diviaky nad Nitricou

2014228 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014229 140103 Ľubomír Minarech

2014230 20140600 VEPOS, spol. s r.o.

2014231 2014127 PCHE - montáže Jozef Šimora

Page 6: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

2014232 7410518982 Slovak Telecom a.s.

2014233 27/2014 Obec Liešťany

2014234 501400178 Obec Diviaky nad Nitricou

2014235 14810573 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

Sumár za 11/2014

2014236 9343511 INPROST s.r.o.

2014237 7243238737 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014238 7243238635 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

2014239 409414 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014240 140449 ZEDER s.r.o.

2014241 12015 Združenie miest a obcí Slovenska

2014242 3049038091 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2014243 20140499 ATRIO PLUS s.r.o.

2014244 140100915 BaB spol. s.r.o.

2014245 5768584863 Slovak Telecom a.s.

2014246 401277490 Slovenská pošta a.s.

2014247 14810586 COOP Jednota Prievidza, spotr. družstvo

2014248 1129590 Bioplant, s.r.o.

2014249 20140575 ATRIO PLUS s.r.o.

2015250 30814

Združenie Zborov pre občianska záležitosti -

Človek človeku v SR

2014251 20140659 VEPOS, spol. s r.o.

2014252 2014038 Obec Kanianka

2014253 151311337 Stiefel Eurocart, s.r.o.

2014254 10972014 Prima banka Slovensko a.s.

2014255 152017 Kinet s.r.o.

2014256 20140409 Peter Pavlíček - Elektroseris

2014257 148511660 Orange Slovensko, a.s.

2014258 1129688 Bioplant, s.r.o.

2014259 5018400189 Obec Diviaky nad Nitricou

2014260 140117 Ľubomír Minarech

2014261 7411483795 Slovak Telecom a.s.

2014262 501400196 Obec Diviaky nad Nitricou

2014263 410114 Agrospol- podielnícke poľnoh.družstvo

2014264 20141141 Ferex s.r.o.

Sumár za 12/2014

Spolu sumár za rok 2014

Page 7: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Adresa dodávateľa IČO

Mostná 13, 949 01 Nitra 43909914

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Na Vinohrady 692/59,911 05 Trenčín 36746045

Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36631124

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Železničiarska 26, 971 01 Prievidza 36341304

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469

Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951

Mostná 13, 949 01 Nitra 43909914

Žirany č. 37, 951 74 Žirany 46871861

Diviaky nad Nitricou , 97225 00201189

956 32 Livina 41 34108629

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 36329193

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 36403008

P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4

Page 8: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

č.1, 972 27 Liešťany 00318230

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre 44752423

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469

Máčov 333, 972 25 Diviaky nad Nitricou 35384271

Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaII 17316219

V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza 31924794

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Farská 7, 949 01 Nitra 34006656

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

M.Mišíka 19A, 971 01 Prievidza 36312461

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824

Sama Chalupku 373/1, 972 26 Nitr.Rudno 40182096

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Poľná 151/5, 991 06 Záhorce 36739464

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Farská 7, 949 01 Nitra 34006656

Ladislava Osvalda 9, 966 81 Žarnovica 30466491

Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany 30887232

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Poľná 151/5, 991 06 Záhorce 36739464

Diviaky nad Nitricou 00201189

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Máčov 334, Diviaky nad Nitricou 40649750

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava 17310598

Železničiarska 26, 971 01 Prievidza 36341304

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Page 9: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 31607004

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Hadovská 6, 945 01 Komárno 46153551

Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928

Banícka 15/5, 971 01 Prievidza 37225057

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Kostolná Ves č. 201, 972 26 Kostolná Ves 36847984

Ciglianska 9, 971 01 Prievidza 31627251

Ciglianska 9, 971 01 Prievidza 31627251

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Sama Chalupku 373/1, 972 26 Nitr.Rudno 44250436

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 36329193

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 31607004

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763769

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124

Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Hlavná 1, 97226 Nitrianske Rudno 00318345

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Diviaky nad Nitricou 00201189

Železničiarska 26, 971 01 Prievidza 36341304

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 31607004

Page 10: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Hadovská 6, 945 01 Komárno 46153551

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Pazmáňa 2125/27, 92701 Šaľa 46466339

Pazmáňa 2125/27, 92701 Šaľa 46466339

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Diviaky nad Nitricou 00201189

Ciglianska 9, 971 01 Prievidza 31627251

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 36329193

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

C II 81/25, 018 41 Dubnica nad Vahom 34531289

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 36329193

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Železničiarska 141/52, 924 01 Galanta 46959122

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 00169005

Okružná 98/56, 972 26 Nitrianske Rudno 14197332

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 00318060

Page 11: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Krížna 20, 811 07 Bratislava 35445246

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza 34059113

Ostratice 333, 956 34 Ostratice 31419321

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Železničiarska 26, 971 01 Prievidza 36341304

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 318060

Svätoplukova 2A, 949 01 Nitra - Zobor 46753796

Clementisa 33/3, 971 01 Prievidza 36331007

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363

Mestečko 135, 020 52 Mestečko 37487019

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700

S. Králika 7, 841 08 Bratislava 604127

Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza 36366081

Sama Chalupku 373/1, 972 26 Nitr.Rudno 44250436

Diviaky nad Nitricou 201189

805, 023012 svrčinovec 45523622

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Diviaky nad Nitricou 201189

Diviaky nad Nitricou 201189

Poľná 151/5, 991 06 Záhorce 20143191

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 653501

Ostratice 333, 956 34 Ostratice 31419321

Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 318060

Farská 7, 949 01 Nitra 34006656

Zlatovská 22, 91105 Trenčín 34939521

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363

Hasičská 3, 971 01 Prievidza 41053214

Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 318060

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Sládkovičova 299, 019 01 Nitra 10878157

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

Kostolná Ves 173, 972 26 Kostolná ves 34636013

Page 12: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Obec Liešťany- 972 27 Liešťany 318230

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 318060

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256

Diviaky nad Nitricou 00201189

Clementisa 33/3, 971 01 Prievidza 36331007

Bezručova 9,811 09 Bratislava 00584614

Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno 31607004

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 401277490

A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza 169005

Ostratice 333, 956 34 Ostratice 31419321

J.Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 36844781

Ulica československej armády 26, 974 01 Banská

Bystrica 17335302

Nám. SNP 25, 972 71 Nováky 31610374

SNP 583/1, Kanianka 00518239

Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava 31360513

Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951

č.d. 203, 972 25 diviaky nad Nitricou 366668940

Horná 338/13, 972 11 Lazany 17828953

Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Ostratice 333, 956 34 Ostratice 31419321

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 318060

Sládkovičova 299, 019 01 Nitra 10878157

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Diviaky nad Nitricou 167, 97225 318060

Diviaky nad Nitricou 00201189

Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258

Page 13: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Predmet faktúrySuma v € s

DPH

Preddavok na Ecosun S 18 ( infrapanely DRaC) 1 658,70

Odber stravných lístkov na 01/2014 + poštovné 457,98

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 303,00

Potraviny do Školskej jedálne k 13.12.2013 89,42

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 30,77

Potraviny do Školskej jedálne k 20.12.2013 68,98

Ročná licencia na portál www.virtuálnycintorin.sk : od 1.1.2014 do 31.12.2014 89,63

ŠJ - program upgrade + servis na 12 mesiacov 46,00

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 12/2013 522,92

MŠ - faktúra na predplatné predškolská výchova 03 - 06/2014, rodina a škola 14,90

Vývoz komunálneho odpadu z 30.12.2013 101,91

Mesačné poplatky za volania, program Biznis Profi + parkovné 49,44

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2012 - KD 586,82

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - PO 89,71

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - Ocú 1472,65

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - VO 1886,95

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - TJ 1233,26

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - LV 225,94

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - DRaC 872,52

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2013 - 31.12.2013 - MŠ 1150,96

Vodné za obdobie od 09.07.2013 do 08.01.2014 - KD 25,50

Vodné za obdobie od 05.07.2013 do 10.01.2014 - Ocú 16,13

Vodné za obdobie od 09.07.2013 do 10.01.2014 - MŠ 139,63

Vodné za obdobie od 11.07.2013 do 10.01.2014 - TJ 87,28

Vodné za obdobie od 09.07.2013 do 10.01.2014 - DRaC 178,54

Služby na úseku bezpečnosti práce za 1.štvrťrok 2014 78,00

Vodné za obdobie od 17.07.2013 do 03.01.2014 - Parkovisko 0,00

Potraviny do Školskej jedálne k 15.01.2014 172,91

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.12.2013 - 14.01.2014 16,13

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013 39,96

Faktúra Ecosun S 18 ( infrapanely DRaC) + termostat 1 843,01

Elektroinštalačné práce a montáž - panely Ecosun (DRaC) 380,00

Vývoz objemného odpadu zo dňa 02.01.2014 63,41

Ocú a MŠ - kontrola hasiacich prístrojov 64,37

14 360,33

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 293,00

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Odber stravných lístkov na 02/2014 + poštovné 413,98

Piesok - miestne komunikácie ( COOP Jednota + MŠ) 222,29

Potraviny do Školskej jedálne k 30.01.2014 104,00

Vývoz komunálneho odpadu z 14.01.2014 182,60

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 47,12

Výmena merania NN ( DRaC - zmena kúrenia) 42,85

P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4

Page 14: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Cestovné zo dňa 14 a 21.01.2014 19,82

Mesačné poplatky za volania, program Biznis Profi + parkovné 49,14

Vývoz komunálneho odpadu z 10.02.2014 91,30

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 01/2014 399,33

Potraviny do Školskej jedálne k 07.02.2014 56,24

KNIHA: Edukačné skúsenosti detí v MŠ (OE) 13,55

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.01.2014 - 14.02.2014 16,13

UN 053 pracovný stroj - Pneumatiky 1191,00

Výpis hromadných údajov z Katastra nehnuteľ. 18,00

Členský príspevok na rok 2014 ZMO HN 145,67

MŠ - toner do tlačiarne, Ocú - toner do tlačiarne, OPC -valec /náhr.diel/ 191,46

3 800,48

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 276,00

Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve 5.časť (OE) 23,00

Odber stravných lístkov na 03/2014 + poštovné 649,98

Vývoz komunálneho odpadu z 24.03.2014 91,30

Polohop.a výškopisný plán pre výstavbu chodníka pri hlavnej ceste na DK 300,00

Potraviny do Školskej jedálne k 28.02.2014 178,93

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 47,57

Vlajka a zástava SR (100 x 150 cm) - Voľby prezidenta I.kolo 26,00

Nadstavba Ocú - zbližovanie dreva na krov 204,00

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 02/2014 318,40

Záloha: Program na Účtovníctvo WIN rok 2014 59,88

Mesačné poplatky za volania, program Biznis Profi + parkovné 50,14

CD : Návod na zostavenie poznámok 9,45

Aktualizácia : Kataster nehnuteľností k 01.01.2014 98,40

Audit účtovnej závierky za rok 2013 700,00

Vývoz komunálneho odpadu z 10.03.2014 91,30

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.02.2014 - 14.03.2014 16,13

Program na Účtovníctvo WIN rok 2014 (vyúčtovacia faktúra) 59,88

Vývoz objemného odpadu zo dňa 11. a 13.3.2014 140,78

Potraviny do školskej jedálne, 14.3.2014 95,88

3 740,02

Porez gulatiny - krov Obecný úrad 1 247,00

Vývoz komunálneho odpadu 24.3.2014 101,91

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 152,00

Odber stravných lístkov na 04/2014 + poštovné 549,98

Potraviny do školskej jedálne, 31.3.2014 97,02

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 52,20

Prenos zvukovo-obrazových záznamov, poplatok v roku 2014 33,50

Služby na úseku bezpečnosti práce za 2. štvrťrok 2014 78,00

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 03/2014 528,97

Vývoz komunálneho odpadu 7.4.2014 101,91

MŠ - PC vybavenie k interaktívnej tabuli 625,80

Mesačné poplatky za volania, program Biznis Profi + parkovné 49,74

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.03-14.04.2014 16,13

Vývoz komunálneho odpadu 22.4.2014 91,30

Page 15: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Potraviny do školskej jedálne, 15.4.2014 119,59

4 148,05

Odber stravných lístkov na 05/2014 + poštovné 529,98

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 59,00

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Materiál 292,57

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 04/2014 367,53

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 56,20

NOD antivirus, redukcia VGA/DVI, mon.kancel. a výpočt. techniky-Ocú+MŠ 166,62

Potraviny do školskej jedálne, 30.4.2014 75,76

Údržba traktora JD 5720 410,52

Web stránka obce-poplatok na 1 rok 35,00

Odb. a servis.prehliadka plyn.kotla na Obecnom úrade 84,48

Vývoz komunálneho odpadu 5.5.2014 91,30

Mesačné poplatky za volania program Panter+parkovné 29,39

Mesačný poplatok MI Klasik 27,38

Preprava drevnej gulatiny, a stavebného reziva 318,00

Vyhotovenie projekt. dokumentácie stavby: Oprava strechy obecného úradu 600,00

Vyhotovenie projekt. Dokumentácie stavby: Chodník pre peších Rudn.Lehota 300,00

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.4.-14.05.2014 16,13

Potraviny do školskej jedálne, 15.05.2014 76,24

Vývoz komunálneho odpadu 19.5.2014 91,30

Vývoz fekálií - MŠ 65,50

3 995,90

Odber stravných lístkov na 06/2014 + poštovné 485,98

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 25,00

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Dolomit pre MŠ a cintorín-studňa 37,63

Cement-MŠ altánok, výstraž.páska-cintorín-svah 22,46

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 49,33

Potraviny do školskej jedálne, 30.05.2014 115,96

Predplatné-Predškolská výchova č. 1 a 2/2014 3,60

Obecné noviny-doplatok na r. 2014 15,60

Vývoz komunálneho odpadu 02.06.2014 101,91

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 05/2014 342,13

Mesačné poplatky za volania program Panter+parkovné, MI Klasik 56,39

Potraviny do školskej jedálne, 13.06.2014 132,86

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.5.-14.06.2014 16,13

Predškolská výchova č. 1 a 2/2014 - k DFA 2014120-predfaktúra 3,60

6 256,65

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 303,00

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 23,00

Prezenty pre žiakov 9. ročníka 20,22

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 06/2014, VOO 665,67

Vývoz objemného odpadu 06/2014 109,25

Služby na úseku bezpečnosti práce za 3. štvrťrok 2014 78,00

Mesačné poplatky za volaniaMŠ, OCU 42,53

Materiál MŠ altánok 133,30

Page 16: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Údržba traktora JD 5720 154,21

Poistenie majetku - budovy 438,94

Vodné za obdobie od 01 - 06/2014 Ocu 17,95

Vodné za obdobie od 01 - 06/2014 TJ 62,12

Vodné za obdobie od 01 - 06/2014 MŠ 78,68

Vodné za obdobie od 01 - 06/2014 Parkovisko 2,76

Vodné za obdobie od 01 - 06/2014 KD 24,85

Vodné za obdobie od 01 - 06/2014 DS a C 30,37

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 od 15.6.-14.07.2014 42,53

Vypracovanie projektu EnVF 588,00

Vypracovanie projektu EnVF 588,00

Potraviny do školskej jedálne, 27.06.2014 157,54

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Vývoz odpadu 07/2014 223,68

Projektová dokumentácia - projekt na stav. Pov.ZEUB - Ocu, MŠ a KD 6 345,60

Mesačné poplatky za volania program Panter+parkovné, MI Klasik 56,09

10 460,19

Materiál - piesok cintorín 120,05

Odber stravných lístkov na 08/2014 + poštovné 136,75

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Mesačné poplatky za volaniaMŠ, OCU 35,52

MŠ - toner do tlačiarne, Ocú - toner do tlačiarne, 134,21

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 07/2014 686,08

Oprava nakladača UN - 053 234,00

Mesačný poplatok MI Klasik 65,53

Vývoz komunálneho odpadu 101,91

Mesačné poplatky za volania MŠ, OCU 16,13

Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 11,39

Vyúčtovanie preplatku za odber plynu pre OCÚ -742,51

Vyúčtovanie preplatku za odber plynu pre KD -149,81

740,55

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 267,00

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 46,00

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Odber stravných lístkov na 9/2014 + poštovné 205,98

Poistenie majetku - elektronika MŠ - ročné poistné 54,24

Poistenie majetku - motorové vozidlá- traktor - ročné poistné 303,21

Materiál - štrk - oprava miestnych komunikácií 79,20

Potraviny do školskej jedálne, 27.06.2014 116,50

Mesačné poplatky za volania MŠ, OCU 29,92

Výmena tonerov a náhradné diely 99,86

Mesačný poplatok MI Klasik 55,79

Spracovanie, uloženie odpadu a vývoz skla za 391,26

Garniže do kultúrneho domu + kuriérska služba a balné 83,40

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 21,12

Potraviny do školskej jedálne 97,30

Maliarske a natieračské púráce v Kultúrnom dome 998,46

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Page 17: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Školenie k ustnoveniam a novele zákona č. 582/2014 Z.z. o miestnych daniach 28,00

3 151,14

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 142,00

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 267,00

Odber stravných lístkov na 9/2014 + poštovné 357,98

Potraviny do školskej jedálne 161,14

Doprava a občerstvenie pre seniorov zúčastnených na podujatí org. RKC 32,00

Ovocie do školskej jedálne 5,25

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 38,93

Služby na úseku bezpečnosti práce za 3. štvrťrok 2014 78,00

Spracovanie, uloženie kom. odpadu a vývoz skla 387,10

Kalibrácia váh v školskej jedálni 31,32

Vývoz komunálneho odpadu 101,91

Výzdoba na oslavu Mesiaca úcty k starším ľuďom 20,84

Dary + výzdoba na oslavu Mesiaca úcty k starším ľuďom 141,65

Mesačný poplatok MI Klasik 55,79

Mlieko - školská jedáleň 9,62

MŠ - detské knižky 16,50

Poistné prívesného vozíka na rok 2015 37,20

Vybavenie do školskej jedálne 101,40

Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby R.Lehota - multf. ihrisko. 240,00

Vývoz fekálií 131,00

Vývoz odpadu 10/2014 104,06

Výzdoba na oslavu Mesiaca úcty k starším ľuďom 140,00

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 16,13

Potraviny do školskej jedálne 166,32

2 783,14

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 267,00

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 235,00

Nákup smetných nádob- 20 ks á 25,32 eur 506,40

Odber stravných lístkov na 11/2014 + poštovné 261,98

Vývoz odpadu 11/2014 24,22

Vývoz odpadu 11/2014 67,46

Udržiavací polatok a ročná licencia KEO na rok 2015 216,28

Potraviny do školskej jedálne 80,99

Poistenie majetku - MŠ interaktívn tabuľa 20,94

Ovocie do školskej jedálne 9,75

Vlajky -voľby 26,00

Vývoz komunálneho odpadu 101,91

Členský poplatok na rok 2015 150,00

MŠ - pomôcky 4,00

Poplatky za volania Biznis ISDN Uni, Uni 200, Antivirus Mail Box 42,19

Mlieko - školská jedáleň 12,02

Revízia komínov - MŠ uhé palivo, OcÚ plynné palivo, doprava 76,80

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Mesačný poplatok MI Klasik 57,09

Plakety poslancom ku koncu volebného obdobia 225,84

Spracovanie, uloženie kom. odpadu, vývoz skla, uloženie VOK 569,48

Revízia a vyčistenie plynového kotla 114,72

Page 18: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 16,13

Cestovné zo dňa 21.09.2014 - školenie RVC Nitra 9,60

Vývoz komunálneho odpadu 101,91

Potraviny do školskej jedálne 131,27

3 420,28

Obecné noviny na rok 2015 67,60

Kultúrny dom - splátka zálohy na plyn 267,00

Obecný úrad - splátka zálohy na plyn 277,00

Vývoz objemného odpadu 06/2014 66,00

Dary + výzdoba - ukončenie volebného obdobia 85,80

Členský príspevok na rok 2015 122,27

Odber stravných lístkov na 11/2014 + poštovné 421,98

Výmena tonerov OcÚ 66,24

Cement-MŠ schody 18,00

Mesačné poplatky za volania MŠ, OCU 33,30

Predplatn časopisov Rodina škola a Predškolská výchva 17,20

Potraviny do školskej jedálne 103,82

Ovocie do školskej jedálne 5,00

Výmena tonerov 95,92

Členský poplatok na rok 2015 29,72

Spracovanie, uloženie kom. odpadu, vývoz skla, uloženie VOK 447,89

Cetovné a školenie hlavný kontrolór - spoluúčasť 28,73

Pomôcky MŠ 199,20

Poplatok za ročné vedenie účtu CP 39,96

Montáž satelitu na Bytový dom Rudnianska Lehota 292,22

Elektrický sporák do ŠJ 349,00

Mesačný poplatok MI Klasik 55,49

Ovocie do školskej jedálne 4,00

Vývoz komunálneho odpadu 87,31

Plakety poslancom ku koncu volebného obdobia 112,44

Mesačné poplatky za volania program Podnikateľ 150 16,33

Vývoz komunálneho odpadu 91,30

Vývoz objemného odpadu 06/2014 109,25

Nákup smetných nádob- 40 ks á 25,32 eur 1 012,80

4 522,77

61 379,50

Page 19: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Dátum

prijatia

Dátum

splatnosti

Dátum

úhrady

Spôsob

úhrady

2.1.2014 4.1.2014 2.1.2014 prevodom

3.1.2014 9.1.2014 3.1.2014 v hotovosti

3.1.2014 15.1.2014 16.1.2014 prevodom

3.1.2014 15.1.2014 16.1.2014 prevodom

8.1.2014 13.1.2014 16.1.2014 prevodom

9.1.2014 17.1.2014 16.1.2014 prevodom9.1.2014 14.1.2014 16.1.2014 prevodom

9.1.2014 1.2.2014 4.2.2014 prevodom

9.1.2014 24.1.2014 16.1.2014 prevodom

13.1.2014 22.1.2014 16.1.2014 prevodom

13.1.2014 2.1.2014 záloh.fak. zúčtovanie

13.1.2014 27.1.2014 16.1.2014 prevodom

15.1.2014 29.1.2014 16.1.2014 prevodom

16.1.2014 27.1.2014 24.1.2014 na účet

16.1.2014 27.1.2014 31.1.2014 prevodom

16.1.2014 27.1.2014 24.1.2014 na účet

16.1.2014 27.1.2014 24.1.2014 na účet

16.1.2014 27.1.2014 31.1.2014 prevodom

16.1.2014 27.1.2014 24.1.2014 na účet

16.1.2014 27.1.2014 24.1.2014 na účet

16.1.2014 27.1.2014 24.1.2014 na účet

17.1.2014 1.2.2014 31.1.2014 prevodom

17.1.2014 1.2.2014 31.1.2014 prevodom

17.1.2014 1.2.2014 31.1.2014 prevodom

17.1.2014 1.2.2014 31.1.2014 prevodom

17.1.2014 1.2.2014 31.1.2014 prevodom

21.1.2014 26.1.2014 31.1.2014 prevodom

21.1.2014 2.2.2014

22.1.2014 3.2.2014 31.1.2014 prevodom

22.1.2014 3.2.2014 31.1.2014 prevodom

23.1.2014 10.1.2014 12.2.2014 prevodom

23.1.2014 21.1.2014 31.1.2014 prevodom

24.1.2014 31.1.2014 31.1.2014 prevodom

30.1.2014 13.2.2014 31.1.2014 prevodom

30.1.2014 10.2.2014 12.2.2014 prevodom

3.2.2014 17.2.2014 12.2.2014 prevodom

3.2.2014 17.2.2014 12.2.2014 prevodom

4.2.2014 10.2.2014 4.2.2014 v hotovosti

5.2.2014 17.2.2014 12.2.2014 prevodom

6.2.2014 14.2.2014 12.2.2014 prevodom

10.2.2014 13.2.2014 12.2.2014 prevodom

10.2.2014 17.2.2014 12.2.2014 prevodom

10.2.2014 20.2.2014 12.2.2014 prevodom

P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4

Page 20: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

12.2.2014 24.2.2014 28.2.2014 prevodom

17.2.2014 1.3.2014 28.2.2014 prevodom

17.2.2014 28.2.2014 28.2.2014 prevodom

17.2.2014 28.2.2014 28.2.2014 prevodom

17.2.2014 26.2.2014 28.2.2014 prevodom

20.2.2014 20.2.2014 24.2.2014 Dobierka

21.2.2014 3.3.2014 28.2.2014 prevodom

25.2.2014 11.3.2014 28.2.2014 prevodom

27.2.2014 12.3.2014 28.2.2014 prevodom

27.2.2014 9.3.2014 28.2.2014 prevodom

28.2.2014 18.2.2014 14.3.2014 prevodom

3.3.2014 17.3.2014 14.3.2014 prevodom

3.3.2014 17.3.2014 14.3.2014 prevodom

4.3.2014 28.3.2014 14.3.2014 prevodom

5.3.2014 11.3.2014 5.3.2014 v hotovosti

6.3.2014 18.3.2014 14.3.2014 prevodom

6.3.2014 17.3.2014 6.3.2014 zápočet doh.

7.3.2014 14.3.2014 14.3.2014 prevodom

7.3.2014 17.3.2014 14.3.2014 prevodom

7.3.2014 4.3.2014 7.3.2014 dobierka

11.3.2014 24.3.2014 24.3.2014 prevodom

12.3.2014 21.3.2014 14.3.2014 prevodom

13.3.2014 7.4.2014 14.3.2014 prevodom

15.3.2014 29.3.2014 24.3.2014 prevodom

13.3.2014 28.3.2014 14.3.2014 prevodom

19.3.2014 29.3.2014 24.3.2014 prevodom

19.3.2014 26.3.2014 19.3.2014 prevodom

19.3.2014 28.3.2014 24.3.2014 prevodom

20.3.2014 31.3.2014 24.3.2014 prevodom

21.3.2014 1.4.2014 21.3.2014 zápočet ZF

24.3.2014 2.4.2014 4.4.2014 prevodom

24.3.2014 2.4.2014 4.4.2014 prevodom

2.4.2014 16.4.2014 2.4.2014 prevodom

2.4.2014 12.4.2014 12.4.2014 prevodom

2.4.2014 15.4.2014 11.4.2014 prevodom

2.4.2014 15.4.2014 11.4.2014 prevodom

4.4.2014 10.4.2014 4.4.2014 v hotovosti

7.4.2014 14.4.2014 11.4.2014 prevodom

9.4.2014 17.4.2014 11.4.2014 prevodom

9.4.2014 28.4.2014 24.4.2014 prevodom

10.4.2014 18.4.2014 16.4.2014 prevodom

10.4.2014 22.4.2014 16.4.2014 prevodom

11.4.2014 24.4.2014 16.4.2014 prevodom

14.4.2014 21.4.2014 16.4.2014 prevodom

16.4.2014 29.4.2014 24.4.2014 prevodom

24.4.2014 5.5.2014 2.5.2014 prevodom

29.4.2014 8.5.2014 5.5.2014 prevodom

Page 21: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

30.4.2014 12.5.2014 7.5.2014 prevodom

5.5.2014 9.5.2014 5.5.2014 hotovosť

6.5.2014 15.5.2014 12.5.2014 prevodom

6.5.2014 15.5.2014 12.5.2014 prevodom

6.5.2014 9.5.2014

7.5.2014 16.5.2014 12.5.2014 prevodom

7.5.2014 19.5.2014 12.5.2014 prevodom

12.5.2014 16.5.2014 12.5.2014 prevodom

12.5.2014 14.5.2014 16.5.2014 prevodom

12.5.2014 16.5.2014 16.5.2014 prevodom

13.5.2014 30.4.2014 22.4.2014 prevod.ZF

14.5.2014 22.5.2014 16.5.2014 prevodom

14.5.2014 21.5.2014 16.5.2014 prevodom

16.5.2014 29.5.2014 27.5.2014 prevodom

16.5.2014 29.5.2014 27.5.2014 prevodom

16.5.2014 30.5.2014 11.6.2014

16.5.2014 19.5.2014 11.6.2014

16.5.2014 19.5.2014 11.6.2014

21.5.2014 3.6.2014 30.5.2014 prevodom

21.5.2014 2.6.2014 30.5.2014 prevodom

22.5.2014 3.6.2014 30.5.2014 prevodom

27.5.2014 9.6.2014 30.5.2014 prevodom

3.6.2014 9.6.2014 3.6.2014 Hotovosť

4.6.2014 16.6.2014 11.6.2014 prevodom

4.6.2014 16.6.2014 11.6.2014 prevodom

4.6.2014 16.6.2014 11.6.2014 prevodom

5.6.2014 10.6.2014 11.6.2014 prevodom

10.6.2014 17.6.2014 11.6.2014 prevodom

10.6.2014 14.6.2014 11.6.2014 prevodom

10.6.2014 18.6.2014 13.6.2014 prevodom

11.6.2014 13.6.2014 13.6.2014 prevodom

13.6.2014 24.6.2014 20.6.2014 prevodom

13.6.2014 25.6.2014 20.6.2014 prevodom

17.6.2014 29.6.2014 25.6.2014 prevodom

23.6.2014 3.7.2014 25.6.2014 prevodom

23.6.2014 3.7.2014 25.6.2014 prevodom

23.6.2014 30.6.2014 13.6.2014 ZF 2014120

2.7.2014 21.7.2014 16.7.2014 prevodom

2.7.2014 21.7.2014 16.7.2014 prevodom

2.7.2014 21.7.2014 16.7.2014 prevodom

2.7.2014 14.7.2014 16.7.2014 prevodom

4.7.2014 16.7.2014 16.7.2014 prevodom

4.7.2014 16.7.2014 16.7.2014 prevodom

11.7.2014 16.7.2014 16.7.2014 prevodom

11.7.2014 19.7.2014 16.7.2014 prevodom

11.7.2014 17.7.2014 16.7.2014 prevodom

11.7.2014 14.7.2014 16.7.2014 prevodom

Page 22: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

11.7.2014 13.7.2014 16.7.2014 prevodom

14.7.2014 13.8.2014 4.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 5.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 5.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 5.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 5.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 5.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 5.8.2014 prevodom

21.7.2014 4.8.2014 5.8.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 22.7.2014 prevodom

18.7.2014 25.7.2014 22.7.2017 prevodom

22.7.2014 22.7.2014 5.8.2014 prevodom

28.7.2014 6.8.2014 5.8.2014 prevodom

31.7.2014 7.8.2014 5.8.2014 prevodom

28.7.2014 12.8.2014

17.7.2014 29.7.2014 5.8.2014 prevodom

05.08.204 25.7.2014 14.8.2014 prevodom

6.8.2014 8.8.2014 6.8.2014 dobierka

7.8.2014 19.08.201 19.8.2014 príkazom

11.8.2014 18.8.2014 21.8.2014 prevodom

12.8.2014 22.8.2014 22.8.2014 prevodom

12.8.2014 26.8.2014 21.8.2014 prevodom

12.8.2014 22.8.2014 21.8.2014 prevodom

15.8.2014 29.8.2014 21.8.2014 prevodom

19.8.2014 28.8.2014 21.8.2014 príkazom

20.8.2014 3.9.2014 12.9.2014 prevodom

21.8.2014 4.9.2014 12.9.2014 prevodom

27.8.2014 5.9.2014 12.9.2014 prevodom

27.8.2014 3.9.2014 12.9.2014 prevodom

2.9.2014 16.9.2014 12.9.2014 prevodom

2.9.2014 16.9.2014 12.9.2014 prevodom

2.9.2014 11.9.2014 12.9.2014 príkazom

3.9.2014 9.9.2014 12.9.2014 dobierka

5.9.2014 31.8.2014 22.8.2014 prevodom

5.9.2014 31.8.2014 22.8.2014 prevodom

5.9.2014 8.9.2014 12.9.2014 prevodom

8.9.2014 14.9.2014 12.9.2014 prevodom

10.9.2014 17.9.2014 12.9.2014 prevodom

16.9.2014 9.9.2014 9.9.2014 hotovosť

16.9.2014 29.9.2014 3.10.2014 prevodom

16.9.2014 25.9.2014 3.10.2014 prevodom

17.9.2014 1.10.2014 18.9.2014 dobierka

19.9.2014 26.10.2014 3.10.2014 príkazom

22.9.2014 03.10.2014. 3.10.2014 prevodom

22.9.2014 2.10.2014 3.10.2014 prevodom

23.9.2014 7.10.2014 13.10.2014 prevodom

30.9.2014 8.10.2014. 13.10.2014 prevodom

Page 23: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

30.9.2014 8.10.2014 13.10.2014 prevodom

2.10.2014 20.10.2014 13.10.2014 prevodom

2.10.2014 20.10.2014 13.10.2014 prevodom

3.10.2014 9.10.2014 3.10.2014 dobierka

6.10.2014 14.10.2014 13.10.2014 prevodom

6.10.2014 30.11.2014 7.10.2014 prevodom

7.10.2014 14.10.2014 13.10.2014 prevodom

8.10.2014 17.10.2014 13.10.2014 prevodom

13.10.2014 19.10.2014 17.10.2014 prevodom

13.10.2014 24.10.2014 17.10.2014 prevodom

13.10.2014 23.10.2014 17.10.2014 prevodom

13.10.2014 23.10.2014 17.10.2014 prevodom

15.10.2014 28.10.2014 15.10.2014 dobierka

17.10.2014 24.10.2014 17.10.2014 dobierka

17.10.2014 29.10.2014 17.10.2014 prevodom

17.10.2014 27.10.2014 24.10.2014 prevodom

20.10.2014 3.11.2014 24.10.2014 prevodom

21.10.2014 11.12.2014 24.10.2014 prevodom

22.10.2014 21.10.2014 22.10.2014 dobierka

22.10.2014 29.10.2014 24.10.2014 prevodom

22.10.2014 3.11.2014 24.10.2014 prevodom

22.10.2014 27.10.2014 24.10.2014 prevodom

22.10.2014 23.10.2014 22.10.2014 dobierka

23.10.2014 3.11.2014 24.10.2014 prevodom

29.10.2014 7.11.2014 31.10.2014 prevodom

3.11.2014 18.11.2014 7.11.2014 prevodom

3.11.2014 18.11.2014 7.11.2014 prevodom

4.11.2014 18.11.2014 7.11.2014 prevodom

4.11.2014 10.11.2014 4.11.2014 dobierka

6.11.2014 12.11.2014 7.11.2014 prevodom

6.11.2014 19.11.2014 7.11.2014 prevodom

6.11.2014 18.11.2014 7.11.2014 prevodom

7.11.2014 14.11.2014 7.11.2014 prevodom

7.11.2014 30.9.2014 7.11.2014 prevodom

7.11.2014 12.11.2014 7.11.2014 prevodom

10.11.2014 6.11.2014 10.11.2014 dobierka

10.11.2014 6.11.2014 10.11.2014 prevodom

10.11.2014 30.1.2014 prevodom

13.11.2014 16.11.2014 20.11.2014 prevodom

13.11.2014 18.11.2014 20.11.2014 prevodom

14.11.2014 25.11.2014 20.11.2014 prevodom

18.11.2014 25.11.2014 20.11.2014 prevodom

19.11.2014 27.11.2014 20.11.2014 prevodom

20.11.2014 29.11.2014 21.11.2014 prevodom

21.11.2014 27.11.2014 21.11.2014 hotovosť

21.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 prevodom

21.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 prevodom

Page 24: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

24.11.2014 3.12.2014 28.11.2014 prevodom

24.11.2014 4.12.2014 28.11.2014 prevodom

26.11.2014 8.12.2014 28.11.2014 prevodom

26.11.2014 5.12.2014 28.11.2014 prevodom

1.12.2014 8.12.2014 4.12.2014 PP

1.12.2014 19.12.2014 4.12.2014 prevodom

1.12.2014 19.12.2014 4.12.2014 prevodom

2.12.2014 10.12.2014 4.12.2014 prevodom

2.12.2014 2.12.2014 2.12.2014 hotovosť

2.12.2014 31.12.2014 4.12.2014 prevodom

3.12.2014 9.12.2014 03.12.204 dobierka

4.12.2014 10.11.2014 4.12.2014 prevodom

5.12.2044 18.12.2014 16.12.2014 prevodom

8.12.2014 17.12.2014 16.12.2014 prevodom

8.12.2014 17.12.2014 16.12.2014 prevodom

9.12.2014 14.12.2014 16.12.2014 prevodom

10.12.2014 10.12.204 16.12.2014 prevodom

11.12.2014 25.12.2014 16.12.2014 prevodom

12.12.2014 24.12.2014 16.12.2014 prevodom

12.12.2014 22.12.2014 16.12.2014 prevodom

15.12.2014 30.12.2014 16.12.2014 prevodom

16.12.2014 3.12.2014 3.12.2014 prevodom

18.12.2014 4.12.2014 19.12.2014 prevodom

18.12.2014 27.12.2014 19.12.2014 prevodom

18.12.2014 29.11.2014 19.12.2014 prevodom

18.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 prevodom

18.12.2014 26.12.2014 19.12.2014 prevodom

18.12.2014 17.12.2014 19.12.2014 hotovosť

19.12.2014 5.1.2014 23.12.2014 prevodom

23.12.2014 2.1.2015 23.12.2014 prevodom

23.12.2014 5.1.2015 23.12.2014 prevodom

23.12.2014 6.1.2014 23.12.2014 prevodom

Page 25: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Poznámka

Zmluva číslo 06K550140 + objednávka telefonicky

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Licenčná zmluva na poskyt.práva užívať dig.arch.systém

Objednávka

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209248

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209250

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209253

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209243

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209246

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209247

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209236

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, odberné miesto 6209237

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Zmluva o poskytnutí komplex.systému ochrany pred požiarmi

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o vedení účtu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva číslo 06K550140 + objednávka telefonicky

objednávka osobne

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

Page 26: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

objednávka MŠ

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

objednávka

Zmluva č. 454-11-1524/2014 o poskyt.vybraných údajov súborov

Zmluva o členstve

objednávka telefonicky

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

objednávka

Zmluva číslo 06K550140 + objednávka telefonicky

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Dohoda o náhrade škody

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

objednávka cez internet

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Obchodná zmluva č. 2001/04/99/219

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

objednávka

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Obchodná zmluva č. 2001/04/99/219

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva číslo 06K550140 + objednávka telefonicky

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolek. správy práv podľa Autor.zákona

Zmluva o poskytnutí komplex.systému ochrany pred požiarmi

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Page 27: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva číslo 06K550140 + objednávka telefonicky

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Objednávka telefonicky

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A7667116

Objednávka

Objednávka

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva číslo 06K550140 + objednávka telefonicky

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Objednávka

Objednávka

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Zmluva o poskytnutí komplex.systému ochrany pred požiarmi

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Objednávka

Page 28: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Obchodná zmluva č. 306200164 + dodatky

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmuva č. 1507141

Zmuva č. 1807141

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Objednávka telefonická

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

objednávka telefonicky

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

telefonicka objednávka

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Objednávka telefonická

Poistná zmluva

Poistná zmluva

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Objednávka

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Page 29: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Objednávka

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Objednávka telefonická

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Objednávka

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

Zmluva o poskytnutí komplex.systému ochrany pred požiarmi

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Objednávka

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Objednávka

Objednávka

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Objednávka

Poistná zmluva

Objednávka

Objednávka

Objednávka

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Objednávka telefonická

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Objednávka

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení + dodatky zo dňa 12.09.2007

Objednávka

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Page 30: P R I J A T É F A K T Ú R Y V R O K U 2 0 1 4 Číslo faktúry · Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Obchodné meno 2014001 130075 Rogicom s.r.o. 2014002 3049000108

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Zmluva na dodávku plynu

Zmluva na dodávku plynu

Telefonická objednávka

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Objednávka

Zmluva o zneškodnení odpadu, dodatok č.11

Zmluva

Objednávka

Zmluva o zriadení účtu majiteľa CP čl. 9

Objednávka

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2455150

Objednávka

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Zmluva o pripojení, Dodatok k zmluve o pripojení

Zmluva o odvoze tuhého dom.odpadu zo dňa 24.11.2008

Telefonická objednávka