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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 건강증진과
건강증진과 11,922,672 11,517,669 405,003
국 321,140
지 979,442
기 3,220,909
도 1,924,320
시 5,476,861
질병없는 건강도시 기반구축 11,853,060 11,448,057 405,003
국 321,140
지 979,442
기 3,220,909
도 1,924,320
시 5,407,249
건강행태개선사업 1,925,724 2,206,640 △280,916
기 718,879
도 285,376
시 921,469
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천) 100,400 97,500 2,900
기 50,200
도 10,040
시 40,160
201 일반운영비 55,400 66,500 △11,100
기 27,700
도 5,540
시 22,160
01 사무관리비 33,900 45,000 △11,100
◎건강생활실천사업 33,900
기 16,950
도 3,390
시 13,560
02 공공운영비 1,500 1,500 0
◎건강생활실천사업 1,500
기 750
도 150
시 600
03 행사운영비 20,000 20,000 0
◎건강생활실천사업 20,000
기 10,000
도 2,000
시 8,000
202 여비 5,000 5,000 0
기 2,500
도 500
시 2,000
01 국내여비 5,000 5,000 0
◎건강생활실천사업 5,000
기 2,500
도 500
시 2,000
- 1 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 25,000 25,000 0
기 12,500
도 2,500
시 10,000
09 행사실비보상금 25,000 25,000 0
◎건강생활실천사업 25,000
기 12,500
도 2,500
시 10,000
307 민간이전 15,000 1,000 14,000
기 7,500
도 1,500
시 6,000
01 의료및구료비 15,000 1,000 14,000
◎건강생활실천사업 의료소모품 구입 15,000
기 7,500
도 1,500
시 6,000
건강행태개선 교육 및 홍보 6,630 6,630 0
201 일반운영비 6,630 6,630 0
01 사무관리비 6,630 6,630 0
◎보건교육 홍보물제작 3,600
◎보건교육용 자료구입 1,500
◎보건교육 소모품구입 730
◎보건교육 장비수리 800
지역사회 통합건강증진사업(건강증진과통합인건비) 338,640 353,730 △15,090
기 169,320
도 33,864
시 135,456
101 인건비 338,640 353,730 △15,090
기 169,320
도 33,864
시 135,456
04 기간제근로자등보수 338,640 353,730 △15,090
◎건강생활실천사업 179,624
기 89,812
도 17,962
시 71,850
◎구강보건사업 48,599
기 24,299
도 4,861
시 19,439
◎영양플러스사업 44,905
기 22,453
도 4,490
시 17,962
- 2 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎심뇌혈관질환예방관리사업 65,512
기 32,756
도 6,551
시 26,205
노인 의치(틀니) 사업 88,000 158,660 △70,660
도 26,400
시 61,600
307 민간이전 88,000 158,660 △70,660
도 26,400
시 61,600
01 의료및구료비 88,000 158,660 △70,660
◎노인 의치(틀니)사업 88,000
도 26,400
시 61,600
지역사회 통합건강증진사업(구강보건) 19,000 15,118 3,882
기 9,500
도 1,900
시 7,600
201 일반운영비 17,000 12,118 4,882
기 8,500
도 1,700
시 6,800
01 사무관리비 12,000 9,118 2,882
◎구강보건센터 운영 12,000
기 6,000
도 1,200
시 4,800
03 행사운영비 5,000 3,000 2,000
◎구강보건센터 운영 5,000
기 2,500
도 500
시 2,000
202 여비 2,000 3,000 △1,000
기 1,000
도 200
시 800
01 국내여비 2,000 3,000 △1,000
◎구강보건센터 운영 2,000
기 1,000
도 200
시 800
구강검진 및 관리 43,336 43,336 0
201 일반운영비 4,000 4,000 0
01 사무관리비 4,000 4,000 0
◎의료 오·폐수 위탁처리비 1,200
◎치과유니트 등 의료장비유지비 2,800
- 3 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 2,010 2,010 0
09 행사실비보상금 2,010 2,010 0
◎구강보건 사업 활동 보상 2,010
307 민간이전 37,326 37,326 0
01 의료및구료비 37,326 37,326 0
◎구강보건사업용 의료소모품 37,326
지역사회중심금연지원서비스 459,718 386,486 73,232
기 229,859
도 45,972
시 183,887
101 인건비 135,600 156,782 △21,182
기 67,800
도 13,560
시 54,240
04 기간제근로자등보수 135,600 156,782 △21,182
◎금연지원서비스사업 135,600
기 67,800
도 13,560
시 54,240
201 일반운영비 139,918 109,504 30,414
기 69,959
도 13,992
시 55,967
01 사무관리비 127,818 97,404 30,414
◎금연지원서비스사업 127,818
기 63,909
도 12,782
시 51,127
02 공공운영비 8,000 8,000 0
◎금연지원서비스사업 8,000
기 4,000
도 800
시 3,200
03 행사운영비 4,100 4,100 0
◎금연지원서비스사업 4,100
기 2,050
도 410
시 1,640
202 여비 5,000 5,000 0
기 2,500
도 500
시 2,000
01 국내여비 5,000 5,000 0
◎금연지원서비스사업 5,000
기 2,500
도 500
- 4 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 2,000
301 일반보상금 75,200 45,200 30,000
기 37,600
도 7,520
시 30,080
09 행사실비보상금 1,200 1,200 0
◎금연지원서비스사업 1,200
기 600
도 120
시 480
11 기타보상금 74,000 44,000 30,000
◎금연지도원활동보상금 74,000
기 37,000
도 7,400
시 29,600
307 민간이전 104,000 70,000 34,000
기 52,000
도 10,400
시 41,600
01 의료및구료비 104,000 70,000 34,000
◎금연사업추진 의료소모품 104,000
기 52,000
도 10,400
시 41,600
노인건강관리(치매치료관리비 지원) 504,000 751,920 △247,920
기 252,000
도 75,600
시 176,400
307 민간이전 504,000 751,920 △247,920
기 252,000
도 75,600
시 176,400
01 의료및구료비 504,000 751,920 △247,920
◎치매치료 관리비 지원 504,000
기 252,000
도 75,600
시 176,400
지역치매센터 운영 300,000 300,000 0
도 90,000
시 210,000
101 인건비 150,000 140,000 10,000
도 45,000
시 105,000
04 기간제근로자등보수 150,000 140,000 10,000
◎지역치매센터운영 150,000
도 45,000
시 105,000
- 5 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 75,000 80,000 △5,000
도 22,500
시 52,500
01 사무관리비 52,000 57,000 △5,000
◎지역치매센터운영 52,000
도 15,600
시 36,400
02 공공운영비 13,000 13,000 0
◎지역치매센터운영 13,000
도 3,900
시 9,100
03 행사운영비 10,000 10,000 0
◎지역치매센터운영 10,000
도 3,000
시 7,000
202 여비 2,000 2,000 0
도 600
시 1,400
01 국내여비 2,000 2,000 0
◎지역치매센터운영 2,000
도 600
시 1,400
301 일반보상금 3,000 3,000 0
도 900
시 2,100
09 행사실비보상금 3,000 3,000 0
◎지역치매센터운영 3,000
도 900
시 2,100
307 민간이전 70,000 70,000 0
도 21,000
시 49,000
01 의료및구료비 70,000 70,000 0
◎치매조호물품구입 70,000
도 21,000
시 49,000
지역사회 통합건강증진사업(치매정밀검진비) 16,000 16,000 0
기 8,000
도 1,600
시 6,400
307 민간이전 16,000 16,000 0
기 8,000
도 1,600
시 6,400
01 의료및구료비 16,000 16,000 0
◎치매정밀검진비지급 16,000
- 6 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강행태개선사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 8,000
도 1,600
시 6,400
치매환자 검진 및 지원 50,000 50,000 0
307 민간이전 50,000 50,000 0
01 의료및구료비 50,000 50,000 0
◎치매 조기검진비 50,000
모자건강 4,118,918 3,627,569 491,349
국 201,140
지 979,442
기 1,091,899
도 743,048
시 1,103,389
아토피 피부염 예방사업 92,632 92,632 0
도 27,790
시 64,842
201 일반운영비 10,000 10,000 0
도 3,000
시 7,000
01 사무관리비 7,000 7,000 0
◎아토피 피부염 예방사업 7,000
도 2,100
시 4,900
03 행사운영비 3,000 3,000 0
◎아토피 피부염 예방사업(인형극) 3,000
도 900
시 2,100
301 일반보상금 300 300 0
도 90
시 210
09 행사실비보상금 300 300 0
◎아토피 피부염 예방사업 300
도 90
시 210
307 민간이전 82,332 82,332 0
도 24,700
시 57,632
01 의료및구료비 82,332 82,332 0
◎아토피부염의료비지급 및 보습제구입 82,332
도 24,700
시 57,632
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 174,940 172,800 2,140
기 87,470
도 17,494
시 69,976
- 7 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 모자건강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 10,700 10,700 0
기 5,350
도 1,070
시 4,280
01 사무관리비 10,000 10,000 0
◎영양플러스 사업 10,000
기 5,000
도 1,000
시 4,000
02 공공운영비 700 700 0
◎영양플러스 사업 700
기 350
도 70
시 280
202 여비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
시 1,200
01 국내여비 3,000 3,000 0
◎영양플러스 사업 3,000
기 1,500
도 300
시 1,200
301 일반보상금 1,500 2,000 △500
기 750
도 150
시 600
09 행사실비보상금 1,500 2,000 △500
◎영양플러스 사업 1,500
기 750
도 150
시 600
307 민간이전 159,740 155,500 4,240
기 79,870
도 15,974
시 63,896
01 의료및구료비 159,740 155,500 4,240
◎영양플러스 사업 보충식품구입 159,740
기 79,870
도 15,974
시 63,896
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리
지원사업)
1,399,958 1,093,562 306,396
지 979,442
도 140,000
시 280,516
307 민간이전 1,399,958 1,093,562 306,396
- 8 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 모자건강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지 979,442
도 140,000
시 280,516
05 민간위탁금 1,399,958 1,093,562 306,396
◎산모신생아 건강관리 지원 1,399,958
지 979,442
도 140,000
시 280,516
지역사회 통합건강증진사업(임산부영양제) 83,000 83,000 0
기 41,500
도 8,300
시 33,200
307 민간이전 83,000 83,000 0
기 41,500
도 8,300
시 33,200
01 의료및구료비 83,000 83,000 0
◎임산부 영양제 지원(통합) 83,000
기 41,500
도 8,300
시 33,200
난임부부 지원(체외수정) 1,386,194 922,988 463,206
기 693,097
도 346,548
시 346,549
307 민간이전 1,386,194 922,988 463,206
기 693,097
도 346,548
시 346,549
01 의료및구료비 1,386,194 922,988 463,206
◎체외수정 시술비 지원 1,386,194
기 693,097
도 346,548
시 346,549
난임부부 지원(인공수정) 253,736 257,123 △3,387
기 126,868
도 63,434
시 63,434
101 인건비 32,000 32,000 0
기 16,000
도 8,000
시 8,000
04 기간제근로자등보수 32,000 32,000 0
◎인공수정 시술비 지원 32,000
기 16,000
도 8,000
시 8,000
- 9 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 모자건강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 221,736 225,123 △3,387
기 110,868
도 55,434
시 55,434
01 의료및구료비 221,736 225,123 △3,387
◎인공수정 시술비 지원 221,736
기 110,868
도 55,434
시 55,434
육아용품 지급 14,250 18,750 △4,500
도 2,850
시 11,400
301 일반보상금 14,250 18,750 △4,500
도 2,850
시 11,400
01 사회보장적수혜금 14,250 18,750 △4,500
◎육아용품 지급 14,250
도 2,850
시 11,400
청소년산모 임신출산 의료비 지원 18,000 24,000 △6,000
기 9,000
도 4,500
시 4,500
307 민간이전 18,000 24,000 △6,000
기 9,000
도 4,500
시 4,500
05 민간위탁금 18,000 24,000 △6,000
◎청소년산모의료비지원 18,000
기 9,000
도 4,500
시 4,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리 143,060 147,000 △3,940
기 71,530
도 21,459
시 50,071
307 민간이전 143,060 147,000 △3,940
기 71,530
도 21,459
시 50,071
01 의료및구료비 143,060 147,000 △3,940
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 143,060
기 71,530
도 21,459
시 50,071
난청조기진단 10,000 21,400 △11,400
기 5,000
- 10 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 모자건강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,500
시 3,500
201 일반운영비 1,000 1,000 0
기 500
도 150
시 350
01 사무관리비 1,000 1,000 0
◎신생아 난청 조기진단 1,000
기 500
도 150
시 350
307 민간이전 9,000 20,400 △11,400
기 4,500
도 1,350
시 3,150
01 의료및구료비 8,510 20,000 △11,490
◎신생아 난청 조기진단 8,510
기 4,255
도 1,276
시 2,979
05 민간위탁금 490 400 90
◎신생아 난청 조기진단 490
기 245
도 74
시 171
임신부 영양제 구입 25,000 25,000 0
307 민간이전 25,000 25,000 0
01 의료및구료비 25,000 25,000 0
◎임산부영양제(엽산제) 구입 25,000
모유수유시설 지원사업 1,000 1,000 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
◎모유수유 홍보 리플렛 제작 1,000
표준모자보건수첩 제작 5,668 5,668 0
기 2,834
도 1,417
시 1,417
307 민간이전 5,668 5,668 0
기 2,834
도 1,417
시 1,417
05 민간위탁금 5,668 5,668 0
◎표준모자보건수첩 5,668
기 2,834
도 1,417
- 11 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 모자건강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 1,417
고위험임산부의료비 지원 109,200 114,400 △5,200
기 54,600
도 27,300
시 27,300
307 민간이전 109,200 114,400 △5,200
기 54,600
도 27,300
시 27,300
01 의료및구료비 109,200 114,400 △5,200
◎고위험임산부의료비지원 109,200
기 54,600
도 27,300
시 27,300
기저귀 및 조제분유 지원 402,280 358,246 44,034
국 201,140
도 80,456
시 120,684
307 민간이전 402,280 358,246 44,034
국 201,140
도 80,456
시 120,684
05 민간위탁금 402,280 358,246 44,034
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 402,280
국 201,140
도 80,456
시 120,684
건강지원 1,934,030 1,897,619 36,411
기 992,904
도 195,625
시 745,501
국가암관리 지자체 지원 622,490 541,986 80,504
기 311,245
도 62,249
시 248,996
101 인건비 19,800 14,800 5,000
기 9,900
도 1,980
시 7,920
04 기간제근로자등보수 19,800 14,800 5,000
◎국가암관리 사업 19,800
기 9,900
도 1,980
시 7,920
201 일반운영비 5,200 6,296 △1,096
기 2,600
도 520
- 12 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 2,080
01 사무관리비 5,200 6,296 △1,096
◎국가암검진 홍보비 5,200
기 2,600
도 520
시 2,080
202 여비 5,000 4,000 1,000
기 2,500
도 500
시 2,000
01 국내여비 5,000 4,000 1,000
◎국가암검진 사업추진 5,000
기 2,500
도 500
시 2,000
301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000
기 500
도 100
시 400
09 행사실비보상금 1,000 2,000 △1,000
◎국가암검진 사업 1,000
기 500
도 100
시 400
307 민간이전 591,490 514,890 76,600
기 295,745
도 59,149
시 236,596
05 민간위탁금 591,490 514,890 76,600
◎국가암검진 사업 591,490
기 295,745
도 59,149
시 236,596
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자) 499,560 474,170 25,390
기 249,780
도 49,956
시 199,824
307 민간이전 499,560 474,170 25,390
기 249,780
도 49,956
시 199,824
01 의료및구료비 499,560 474,170 25,390
◎암환자 의료비 지원 499,560
기 249,780
도 49,956
시 199,824
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 663,260 713,526 △50,266
- 13 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 331,630
도 66,326
시 265,304
307 민간이전 663,260 713,526 △50,266
기 331,630
도 66,326
시 265,304
01 의료및구료비 663,260 713,526 △50,266
◎희귀난치성질환자 의료비지원 663,260
기 331,630
도 66,326
시 265,304
의료급여수급권자 일반검진비 지원 80,664 139,028 △58,364
기 64,531
도 8,066
시 8,067
307 민간이전 80,664 133,376 △52,712
기 64,531
도 8,066
시 8,067
01 의료및구료비 80,664 99,742 △19,078
◎일반검진 사업 80,664
기 64,531
도 8,066
시 8,067
영유아검진 보건소 유지관리비 5,146 0 5,146
기 4,117
도 515
시 514
201 일반운영비 5,146 0 5,146
기 4,117
도 515
시 514
01 사무관리비 5,146 0 5,146
◎영유아 검진사업 홍보비 5,146
기 4,117
도 515
시 514
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 15,701 0 15,701
기 12,561
도 1,570
시 1,570
307 민간이전 15,701 0 15,701
기 12,561
도 1,570
시 1,570
05 민간위탁금 15,701 0 15,701
- 14 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 건강지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎의료급여수급권자 영유아검진비지원 15,701
기 12,561
도 1,570
시 1,570
의료급여수급권자 생애전환기검진비지원 19,500 0 19,500
기 15,600
도 1,950
시 1,950
307 민간이전 19,500 0 19,500
기 15,600
도 1,950
시 1,950
05 민간위탁금 19,500 0 19,500
◎의료급여수급권자 생애전환기 검진사업 19,500
기 15,600
도 1,950
시 1,950
영유아 발달장애 정밀검사비지원 4,300 4,500 △200
기 3,440
도 430
시 430
307 민간이전 4,300 4,500 △200
기 3,440
도 430
시 430
01 의료및구료비 4,300 4,500 △200
◎영유아발달장애 정밀검사비 지원 4,300
기 3,440
도 430
시 430
외국인 여성결혼이민자 건강검진 15,209 15,209 0
도 4,563
시 10,646
307 민간이전 15,209 15,209 0
도 4,563
시 10,646
05 민간위탁금 15,209 15,209 0
◎외국인 여성결혼이민자 건강검진 15,209
도 4,563
시 10,646
암예방사업 8,200 9,200 △1,000
201 일반운영비 8,200 9,200 △1,000
01 사무관리비 5,000 5,000 0
◎암예방을 위한 교육 및 홍보 5,000
02 공공운영비 3,200 4,200 △1,000
◎미수검자 안내문 발송 3,200
- 15 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 정신보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
정신보건 2,895,104 2,708,989 186,115
기 226,000
도 633,325
시 2,035,779
기초정신건강증진센터 지원 170,800 165,850 4,950
기 85,400
시 85,400
307 민간이전 170,800 165,850 4,950
기 85,400
시 85,400
05 민간위탁금 170,800 165,850 4,950
◎정신건강증진센터 운영 170,800
기 85,400
시 85,400
자살예방 및 정신건강증진사업 80,000 80,000 0
기 40,000
시 40,000
307 민간이전 80,000 80,000 0
기 40,000
시 40,000
05 민간위탁금 80,000 80,000 0
◎정신건강증진센터운영 80,000
기 40,000
시 40,000
아동청소년 정신보건사업 80,000 80,000 0
기 25,000
시 55,000
307 민간이전 80,000 80,000 0
기 25,000
시 55,000
05 민간위탁금 80,000 80,000 0
◎아동청소년 정신보건사업 추진 80,000
기 25,000
시 55,000
지역사회 자살예방사업 258,414 258,414 0
도 23,404
시 235,010
307 민간이전 258,414 258,414 0
도 23,404
시 235,010
05 민간위탁금 258,414 258,414 0
◎지역사회자살예방사업추진 258,414
도 23,404
시 235,010
중독관리통합지원센터 지원 181,200 176,900 4,300
기 75,600
- 16 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 정신보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 105,600
307 민간이전 181,200 176,900 4,300
기 75,600
시 105,600
05 민간위탁금 181,200 176,900 4,300
◎중독관리통합지원센터운영 181,200
기 75,600
시 105,600
정신보건사업운영 6,720 6,720 0
201 일반운영비 6,720 6,720 0
01 사무관리비 6,720 6,720 0
◎정신보건심의(심판)위원회운영 6,720
정신질환자 사회복귀시설 운영 2,053,950 1,941,105 112,845
도 591,885
시 1,462,065
307 민간이전 2,053,950 1,941,105 112,845
도 591,885
시 1,462,065
11 사회복지사업보조 2,053,950 1,941,105 112,845
◎정신질환자 사회복귀시설 운영지원 2,053,950
도 591,885
시 1,462,065
정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 60,120 0 60,120
도 18,036
시 42,084
307 민간이전 60,120 0 60,120
도 18,036
시 42,084
11 사회복지사업보조 60,120 0 60,120
◎정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 60,120
도 18,036
시 42,084
사회복지사 복지카드 지원 3,900 0 3,900
307 민간이전 3,900 0 3,900
11 사회복지사업보조 3,900 0 3,900
◎사회복귀시설종사자 사회복지사자격증소지자
복지카드지원 3,900
방문 건강관리 979,284 1,007,240 △27,956
국 120,000
기 191,227
도 66,946
시 601,111
지역사회 통합건강증진사업(방문보건인건비) 295,688 291,688 4,000
기 147,844
- 17 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 29,569
시 118,275
307 민간이전 295,688 291,688 4,000
기 147,844
도 29,569
시 118,275
05 민간위탁금 295,688 291,688 4,000
◎방문건강관리사업 인건비(통합) 295,688
기 147,844
도 29,569
시 118,275
암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암) 19,080 19,080 0
기 9,540
도 1,908
시 7,632
307 민간이전 19,080 19,080 0
기 9,540
도 1,908
시 7,632
05 민간위탁금 19,080 19,080 0
◎재가 암환자 관리사업 19,080
기 9,540
도 1,908
시 7,632
방문보건사업 운영 204,000 185,000 19,000
도 5,000
시 199,000
307 민간이전 204,000 185,000 19,000
도 5,000
시 199,000
05 민간위탁금 204,000 185,000 19,000
◎방문보건사업 운영(보조) 25,000
도 5,000
시 20,000
◎방문보건사업운영(자체) 179,000
지역사회 통합건강증진사업(심뇌) 19,000 14,074 4,926
기 9,500
도 1,900
시 7,600
201 일반운영비 16,000 11,074 4,926
기 8,000
도 1,600
시 6,400
01 사무관리비 16,000 11,074 4,926
◎심뇌혈관질환 예방관리 사업 16,000
기 8,000
도 1,600
- 18 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 6,400
202 여비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
시 1,200
01 국내여비 3,000 3,000 0
◎심뇌혈관질환 예방관리 사업 3,000
기 1,500
도 300
시 1,200
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(FMTP) 3,000 3,000 0
기 1,500
시 1,500
201 일반운영비 3,000 3,000 0
기 1,500
시 1,500
01 사무관리비 3,000 3,000 0
◎심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육(FMTP) 3,000
기 1,500
시 1,500
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 45,686 46,398 △712
기 22,843
도 4,569
시 18,274
202 여비 500 500 0
기 250
도 50
시 200
01 국내여비 500 500 0
◎지역사회 만성병 조사감시체계 구축 500
기 250
도 50
시 200
307 민간이전 45,186 45,898 △712
기 22,593
도 4,519
시 18,074
02 민간경상사업보조 45,186 45,898 △712
◎지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,186
기 22,593
도 4,519
시 18,074
한의약 건강관리 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
01 의료및구료비 7,000 7,000 0
◎엑스산제 구입 6,000
- 19 -
부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎한방침 구입 1,000
만성질환 관리 75,000 70,910 4,090
201 일반운영비 36,500 35,000 1,500
01 사무관리비 26,000 25,000 1,000
◎만성질환 관리 교육 홍보 사업 추진 20,000
◎심폐소생술 교육강사비 및 소모품 6,000
02 공공운영비 1,500 2,000 △500
◎만성질환 관리 우편요금 등 1,500
03 행사운영비 9,000 8,000 1,000
◎만성질환2일교실 및 고고당(고혈압,고지혈증,
당뇨)운동프로그램 운영 9,000
301 일반보상금 8,000 7,000 1,000
09 행사실비보상금 8,000 7,000 1,000
◎만성질환 프로그램 운영 활동보상 8,000
307 민간이전 24,000 27,910 △3,910
01 의료및구료비 24,000 27,910 △3,910
◎만성질환관리사업 의료소모품 24,000
405 자산취득비 6,500 1,000 5,500
01 자산및물품취득비 6,500 1,000 5,500
◎지질검사기계 및 만성질환상담실물품 등 1,500
◎심폐소생술 애니인형 구입 5,000
건강플랫폼 사업 운영 240,000 298,000 △58,000
국 120,000
도 24,000
시 96,000
201 일반운영비 4,000 4,000 0
국 2,000
도 400
시 1,600
01 사무관리비 4,000 4,000 0
◎일차의료지원센터 운영 4,000
국 2,000
도 400
시 1,600
307 민간이전 236,000 294,000 △58,000
국 118,000
도 23,600
시 94,400
02 민간경상사업보조 236,000 294,000 △58,000
◎일차의료지원센터 운영 236,000
국 118,000
도 23,600
시 94,400
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부서: 건강증진과
정책: 질병없는 건강도시 기반구축
단위: 방문 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
100세행복경로당건강관리사업 70,830 72,090 △1,260
201 일반운영비 13,240 14,500 △1,260
01 사무관리비 13,240 14,500 △1,260
◎건강수첩, 교육홍보 자료제작 13,240
301 일반보상금 44,640 44,640 0
09 행사실비보상금 8,640 8,640 0
◎자원봉사자 활동 보상 8,640
11 기타보상금 36,000 36,000 0
◎양한방,치과의사 진료활동 수당 36,000
307 민간이전 12,950 12,950 0
01 의료및구료비 12,950 12,950 0
◎기초건강측정 의료소모품 10종 12,950
행정운영경비(건강증진과) 69,612 69,612 0
기본경비(건강증진과) 69,612 69,612 0
기본경비(건강증진과) 69,612 69,612 0
201 일반운영비 44,292 44,292 0
01 사무관리비 27,792 27,792 0
◎일반수용비 15,400
◎급량비 7,392
◎운영수당 3,000
◎피복비 2,000
02 공공운영비 16,500 16,500 0
◎공공요금 및 제세 4,500
◎시설장비유지비 3,000
◎차량선박비 9,000
202 여비 21,120 21,120 0
01 국내여비 21,120 21,120 0
◎기본업무추진여비 21,120
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
◎부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월
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