66
- 1 - 議案第94号 令和2年度 一般会計補正予算書 (第6号) 京都府京丹後市

令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

- 1 -

議案第94号

令和2年度

一般会計補正予算書 (第6号)

京都府京丹後市

Page 2: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

- 2 -

Page 3: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

- 3 -

議案第94号

令和2年度京丹後市一般会計補正予算(第6号)

令和2年度京丹後市一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ833,204千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ40,078,645千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年7月13日提出

京丹後市長 中 山 泰

Page 4: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

第1表 歳入

1.歳入

15 分担金及び負担金

1 分担金

17 国庫支出金

1 国庫負担金

2 国庫補助金

18 府支出金

2 府補助金

21 繰入金

2 基金繰入金

22 繰越金

1 繰越金

24 市債

1 市債

合  計歳 入 合 計

- 4 -第1表歳入歳出予算補正

Page 5: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

補正額 計

(単位:千円)

補正前の額

歳出予算補正

188,378 211 188,589

19,989 211 20,200

8,761,833 713,642 9,475,475

2,269,321 10,338 2,279,659

6,481,166 703,304 7,184,470

2,299,836 6,551 2,306,387

1,074,098 6,551 1,080,649

1,985,423 7,000 1,992,423

1,975,423 7,000 1,982,423

389,000 49,000 438,000

389,000 49,000 438,000

3,503,200 56,800 3,560,000

3,503,200 56,800 3,560,000

39,245,441 833,204 40,078,645

- 5 - 第1表歳入歳出予算補正

Page 6: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

2.歳出

1 議会費

1 議会費

3 民生費

1 社会福祉費

2 児童福祉費

5 労働費

1 労働諸費

6 農林水産業費

1 農業費

7 商工費

1 商工費

9 消防費

1 消防費

10 教育費

1 教育総務費

2 小学校費

3 中学校費

11 災害復旧費

1 農林水産業施設災害復旧費

2 公共土木施設災害復旧費

14 予備費

1 予備費

合  計歳 出 合 計

- 6 -第1表歳入歳出予算補正

Page 7: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

補正額 計

(単位:千円)

補正前の額

256,800 △2,000 254,800

256,800 △2,000 254,800

10,284,006 84,504 10,368,510

5,761,101 4,962 5,766,063

3,734,659 79,542 3,814,201

79,739 3,025 82,764

79,739 3,025 82,764

1,391,827 26,500 1,418,327

1,081,926 26,500 1,108,426

1,616,978 125,674 1,742,652

1,616,978 125,674 1,742,652

1,423,664 25,000 1,448,664

1,423,664 25,000 1,448,664

2,829,323 526,920 3,356,243

473,012 477,920 950,932

547,294 35,000 582,294

327,878 14,000 341,878

0 32,900 32,900

0 14,900 14,900

0 18,000 18,000

32,168 10,681 42,849

32,168 10,681 42,849

39,245,441 833,204 40,078,645

- 7 - 第1表歳入歳出予算補正

Page 8: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

- 8 -

Page 9: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

03 民生費 02 児童福祉費 3,000

第 2 表  繰 越 明 許 費

項款 事 業 名 金 額

こんにちは赤ちゃん特別給付金

- 9 -

Page 10: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

起債の方法 利 率

学校教育施設整備事業 0

農地・農業用施設災害復旧事業 0

公共土木施設災害復旧事業 0

  証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額

  証書借入  又は 証券発行

(ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)

 5.0%以内

(ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

第 3 表  地  方 債 補 正

起債の目的

補   正   前

限 度 額

- 10 -

Page 11: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

償還の方法 起債の方法 利 率 償還の方法

48,900

2,100

5,800

  政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

補正前に同じ

補正前に同じ

補正前に同じ

補正前に同じ

第 3 表  地  方 債 補 正

補   正   前 補   正   後

限 度 額

- 11 -

Page 12: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

歳入歳出補正予算

補正前の額

1.総  括(歳入)

188,378 15 分担金及び負担金

8,761,833 17 国庫支出金

2,299,836 18 府支出金

1,985,423 21 繰入金

389,000 22 繰越金

3,503,200 24 市債

39,245,441         歳 入 合 計

- 12 -歳入総括

Page 13: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

計補正額

(単位:千円)

事項別明細書

188,589 211

9,475,475 713,642

2,306,387 6,551

1,992,423 7,000

438,000 49,000

3,560,000 56,800

40,078,645 833,204

- 13 - 歳入総括

Page 14: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

款 計補正前の額

(歳出)

補正額

254,800 1 議会費 256,800 △2,000

10,368,510 3 民生費 10,284,006 84,504

4,199,112 4 衛生費 4,199,112 0

82,764 5 労働費 79,739 3,025

1,418,327 6 農林水産業費 1,391,827 26,500

1,742,652 7 商工費 1,616,978 125,674

1,448,664 9 消防費 1,423,664 25,000

3,356,243 10 教育費 2,829,323 526,920

32,900 11 災害復旧費 0 32,900

42,849 14 予備費 32,168 10,681

40,078,645     歳 出 合 計 39,245,441 833,204

- 14 -歳出総括

Page 15: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

補正額の財源内訳

(単位:千円)

特 定 財 源

国府支出金 地方債 その他一般財源

△2,000 0 0 0

333 81,171 0 3,000

△639 639 0 0

25 3,000 0 0

500 26,000 0 0

6,674 115,000 0 4,000

0 25,000 0 0

21,563 456,457 48,900 0

11,863 12,926 7,900 211

10,681 0 0 0

49,000 720,193 56,800 7,211

- 15 - 歳出総括

Page 16: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

2.歳  入

(款) 15 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目 計補正前の額 補正額

211 4 災害復旧費分担金 2110

20,20019,989 211計

(款) 17 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

10,338 4 災害復旧費国庫負担金 10,3380

2,279,6592,269,321 10,338計

(款) 17 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

6,456,491 1 総務費国庫補助金 505,5005,950,991

235,078 2 民生費国庫補助金 50,208184,870

172,247 9 教育費国庫補助金 147,59624,651

7,184,4706,481,166 703,304計

(款) 18 府支出金 (項) 2 府補助金

317,482 2 民生費府補助金 3,963313,519

2,58810 災害復旧費府補助金 2,5880

1,080,6491,074,098 6,551計

(款) 21 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1,982,423 1 基金繰入金 7,0001,975,423

1,982,4231,975,423 7,000計

(款) 22 繰越金 (項) 1 繰越金

438,000 1 繰越金 49,000389,000

438,000389,000 49,000計

(款) 24 市債 (項) 1 市債

781,800 8 教育債 48,900732,900

7,900 9 災害復旧債 7,9000

- 16 -24 市債 1 市債

Page 17: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

区分 金額

説       明

211農地・農業用施設災害復旧費分担金 1 農林水産業施設災害復旧 211

費分担金

10,338公共土木施設災害復旧事業費負担金 2 公共土木施設災害復旧事 10,338

業費負担金

505,500新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1 総務管理費補助金 505,500

666障害者総合支援事業費補助金 1 社会福祉費補助金 666

49,542母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2 児童福祉費補助金 49,542

17,910学校保健特別対策事業費補助金 1 小学校費補助金 17,910

7,229学校保健特別対策事業費補助金 2 中学校費補助金 7,229

122,457公立学校情報機器整備費補助金 5 教育総務費補助金 122,457

3,630地域密着型サービス等整備助成事業補助金 1 社会福祉費補助金 3,963

333障害者総合支援事業費補助金

2,588現年発生農地・農業用施設災害復旧費補助金 1 農林水産業施設災害復旧 2,588

事業費補助金

7,000新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金21 新型コロナウイルス感染症支え 7,000

合い基金繰入金

49,000前年度繰越金 1 前年度繰越金 49,000

48,900学校教育施設整備事業債 6 学校管理債 48,900

2,100農地・農業用施設災害復旧事業債 1 農林水産業施設災害復旧 2,100

- 17 -

Page 18: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(款) 24 市債 (項) 1 市債

目 計補正前の額 補正額

3,560,0003,503,200 56,800計

- 18 -24 市債 1 市債

Page 19: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

区分 金額

説       明

5,800公共土木施設災害復旧事業債 2 公共土木施設災害復旧債 5,800

- 19 -

Page 20: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

3.歳  出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

一般財源目

その他

特 定 財 源

補正額の財源内訳

国府支出金 地方債

補正前の額 補正額

△2,000254,800 1 議会費 △2,000256,800 0 0 0

254,800256,800 △2,000計 0 0 0 △2,000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

3331,879,640 2 障害者福祉費 1,3321,878,308 999 0 0

333999 0 0

666 0 0国補 障害者総合支援事業費補助金

333 0 0府補 障害者総合支援事業費補助金

01,311,213 3 高齢者福祉費 3,6301,307,583 3,630 0 0

3,630 0 0

3,630 0 0府補 地域密着型サービス等整備助成事業補助金

5,766,0635,761,101 4,962計 4,629 0 0 333

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

0151,357 1 児童福祉総務費 30,000121,357 27,000 0 3,000

27,000 0 3,000

27,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

0 0 3,000繰入 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金

01,020,891 2 児童措置費 49,542971,349 49,542 0 0

49,542 0 0

49,542 0 0国補 母子家庭等対策総合支援事業費補助金

3,814,2013,734,659 79,542計 76,542 0 3,000 0

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

△639214,945 5 予防費 0214,945 639 0 0

△639639 0 0

639 0 0国補 学校保健特別対策事業費補助金

2,691,1602,691,160 0計 639 0 0 △639

- 20 - 4 衛生費 1 保健衛生費

Page 21: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

説       明

区 分 金 額

18 負担金、補助及び交付金 △2,000

△2,000 議員活動・議会渉外活動事業

   

18 負担金、補助及び交付金 1,332

1,332 地域生活支援事業

   

   

18 負担金、補助及び交付金 3,630

3,630 高齢者福祉施設整備事業

   

18 負担金、補助及び交付金 30,000

30,000 こんにちは赤ちゃん特別給付金支給事業

   

   

3 職員手当等 100

49,542 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業10 需用費 35

   11 役務費 227

   18 負担金、補助及び交付金 49,180

0 感染症予防対策事業

   

- 21 -

Page 22: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

一般財源目

その他

特 定 財 源

補正額の財源内訳

国府支出金 地方債

補正前の額 補正額

2582,764 1 労働諸費 3,02579,739 3,000 0 0

253,000 0 0

3,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

82,76479,739 3,025計 3,000 0 0 25

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

500111,225 3 農業振興費 26,50084,725 26,000 0 0

50026,000 0 0

26,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

1,108,4261,081,926 26,500計 26,000 0 0 500

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

5,210220,329 1 商工総務費 5,210215,119 0 0 0

0906,630 2 商工振興費 80,000826,630 80,000 0 0

80,000 0 0

80,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

1,464196,916 4 観光振興費 40,464156,452 35,000 0 4,000

1,06415,000 0 0

15,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

40020,000 0 4,000

20,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

0 0 4,000繰入 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金

1,742,6521,616,978 125,674計 115,000 0 4,000 6,674

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

0881,170 1 常備消防費 5,000876,170 5,000 0 0

5,000 0 0

5,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

0196,161 4 災害対策費 20,000176,161 20,000 0 0

20,000 0 0

20,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

- 22 - 9 消防費 1 消防費

Page 23: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

説       明

区 分 金 額

18 負担金、補助及び交付金 3,025

3,025 就労支援事業

   

18 負担金、補助及び交付金 26,500

26,500 農林水産業緊急支援事業

   

1 報酬 3,465

5,210 商工総務一般経費 3 職員手当等 858

    4 共済費 624

    8 旅費 263

18 負担金、補助及び交付金 80,000

80,000 経営支援事業

   

18 負担金、補助及び交付金 40,464

16,064 ジオ・スポーツ観光推進事業

   

24,400 地域総ぐるみ観光地づくり事業

   

   

10 需用費 4,010

5,000 救急業務17 備品購入費 990

   

10 需用費 10,200

20,000 災害対策一般経費17 備品購入費 9,800

   

- 23 -

Page 24: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

一般財源目

その他

特 定 財 源

補正額の財源内訳

国府支出金 地方債

補正前の額 補正額

1,448,6641,423,664 25,000計 25,000 0 0 0

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

21,563900,802 2 事務局費 477,920422,882 407,457 48,900 0

21,563407,457 48,900 0

285,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

122,457 0 0国補 公立学校情報機器整備費補助金

0 48,900 0市債 学校教育施設整備事業債

950,932473,012 477,920計 407,457 48,900 0 21,563

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

0458,550 1 学校管理費 35,000423,550 35,000 0 0

35,000 0 0

17,500 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

17,500 0 0国補 学校保健特別対策事業費補助金

582,294547,294 35,000計 35,000 0 0 0

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

0235,322 1 学校管理費 14,000221,322 14,000 0 0

14,000 0 0

7,000 0 0国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

7,000 0 0国補 学校保健特別対策事業費補助金

341,878327,878 14,000計 14,000 0 0 0

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

6,80111,700 1 農地・農業用施設 11,7000 2,588 2,100 211

6,801 災害復旧費 2,588 2,100 211

0 0 211分担 農地・農業用施設災害復旧費分担金

2,588 0 0府補 現年発生農地・農業用施設災害復旧費補助金

0 2,100 0市債 農地・農業用施設災害復旧事業債

3,2003,200 2 林業用施設災害復 3,2000 0 0 0

旧費

14,9000 14,900計 2,588 2,100 211 10,001

- 24 -11 災害復旧費 1 農林水産業施設災害復旧費

Page 25: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

説       明

区 分 金 額

11 役務費 2,282

477,920 学校情報化推進事業12 委託料 9,150

   13 使用料及び賃借料 1,056

17 備品購入費 465,432

17 備品購入費 35,000

35,000 児童教職員健康管理事業

   

17 備品購入費 14,000

14,000 生徒教職員健康管理事業

   

14 工事請負費 4,700

11,700 農地・農業用施設災害復旧事業18 負担金、補助及び交付金 7,000

   

   

   

10 需用費 300

3,200 林業用施設災害復旧事業18 負担金、補助及び交付金 2,900

   

   

- 25 -

Page 26: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

一般財源目

その他

特 定 財 源

補正額の財源内訳

国府支出金 地方債

補正前の額 補正額

1,86218,000 1 公共土木施設災害 18,0000 10,338 5,800 0

1,862 復旧費 10,338 5,800 0

10,338 0 0国負 公共土木施設災害復旧事業費負担金

0 5,800 0市債 公共土木施設災害復旧事業債

18,0000 18,000計 10,338 5,800 0 1,862

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

10,68142,849 1 予備費 10,68132,168 0 0 0

42,84932,168 10,681計 0 0 0 10,681

- 26 -14 予備費 1 予備費

Page 27: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

説       明

区 分 金 額

3 職員手当等 200

18,000 公共土木施設災害復旧事業10 需用費 1,200

   14 工事請負費 16,600

- 27 -

Page 28: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

総括説明資料

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

京都府京丹後市

- 1 -

Page 29: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

一般会計歳入補正予算(第6号)

■歳入款別内訳 ■歳入構造(単位:千円、%) (単位:千円、%)

1 市 税 5,080,971 13.0 0 5,080,971 12.7 0.0 地 方 譲 与 税 304,938 0.8 0 304,938 0.8 0.0

2 地 方 譲 与 税 304,938 0.8 0 304,938 0.8 0.0 利 子 割 交 付 金 3,000 0.0 0 3,000 0.0 0.0

3 利 子 割 交 付 金 3,000 0.0 0 3,000 0.0 0.0 配 当 割 交 付 金 30,000 0.1 0 30,000 0.1 0.0

4 配 当 割 交 付 金 30,000 0.1 0 30,000 0.1 0.0 株式等譲渡所得割交付金 15,000 0.0 0 15,000 0.0 0.0

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 15,000 0.0 0 15,000 0.0 0.0 法 人 事 業 税 交 付 金 16,000 0.0 0 16,000 0.0 0.0

6 法 人 事 業 税 交 付 金 16,000 0.0 0 16,000 0.0 0.0 地 方 消 費 税 交 付 金 1,140,000 2.9 0 1,140,000 2.8 0.0

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,140,000 2.9 0 1,140,000 2.8 0.0 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8,500 0.0 0 8,500 0.0 0.0

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8,500 0.0 0 8,500 0.0 0.0 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0.0 0 1 0.0 0.0

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0.0 0 1 0.0 0.0 環 境 性 能 割 交 付 金 50,000 0.1 0 50,000 0.1 0.0

10 環 境 性 能 割 交 付 金 50,000 0.1 0 50,000 0.1 0.0国 有 提 供 施 設 等所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

57,000 0.1 0 57,000 0.1 0.0

11国 有 提 供 施 設 等所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

57,000 0.1 0 57,000 0.1 0.0 地 方 特 例 交 付 金 30,000 0.1 0 30,000 0.1 0.0

12 地 方 特 例 交 付 金 30,000 0.1 0 30,000 0.1 0.0 地 方 交 付 税 13,650,000 34.8 0 13,650,000 34.1 0.0

13 地 方 交 付 税 13,650,000 34.8 0 13,650,000 34.1 0.0 交通安全対策特別交付金 6,000 0.0 0 6,000 0.0 0.0

普 通 交 付 税 12,350,000 31.5 0 12,350,000 30.8 0.0 国 庫 支 出 金 8,761,833 22.3 713,642 9,475,475 23.6 8.1

特 別 交 付 税 1,300,000 3.3 0 1,300,000 3.2 0.0 府 支 出 金 2,299,836 5.9 6,551 2,306,387 5.8 0.3

14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,000 0.0 0 6,000 0.0 0.0 市 債 3,503,200 8.9 56,800 3,560,000 8.9 1.6

15 分 担 金 及 び 負 担 金 188,378 0.5 211 188,589 0.5 0.1 ( 小 計 ) 29,875,308 76.0 776,993 30,652,301 76.4 2.6

16 使 用 料 及 び 手 数 料 601,620 1.5 0 601,620 1.5 0.0 市 税 5,080,971 13.0 0 5,080,971 12.7 0.0

17 国 庫 支 出 金 8,761,833 22.3 713,642 9,475,475 23.6 8.1 分 担 金 及 び 負 担 金 188,378 0.5 211 188,589 0.5 0.1

18 府 支 出 金 2,299,836 5.9 6,551 2,306,387 5.8 0.3 使 用 料 及 び 手 数 料 601,620 1.5 0 601,620 1.5 0.0

19 財 産 収 入 206,618 0.5 0 206,618 0.5 0.0 財 産 収 入 206,618 0.5 0 206,618 0.5 0.0

20 寄 附 金 300,000 0.8 0 300,000 0.8 0.0 寄 附 金 300,000 0.8 0 300,000 0.8 0.0

21 繰 入 金 1,985,423 5.1 7,000 1,992,423 5.0 0.4 繰 入 金 1,985,423 5.1 7,000 1,992,423 5.0 0.4

22 繰 越 金 389,000 1.0 49,000 438,000 1.1 12.6 繰 越 金 389,000 1.0 49,000 438,000 1.1 12.6

23 諸 収 入 618,123 1.6 0 618,123 1.5 0.0 諸 収 入 618,123 1.6 0 618,123 1.5 0.0

24 市 債 3,503,200 8.9 56,800 3,560,000 8.9 1.6 ( 小 計 ) 9,370,133 24.0 56,211 9,426,344 23.6 0.6

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 650,000 1.7 0 650,000 1.6 0.0

39,245,441 100.0 833,204 40,078,645 100.0 2.1 39,245,441 100.0 833,204 40,078,645 100.0 2.1

増減率構成比構成比構 成 比 構 成 比 増 減 率補 正

予 算 額

補 正 後

予 算 額

補 正 後

予 算 額

補 正 前

予 算 額

歳 入 合 計

区    分補 正 前

予 算 額

補 正

予 算 額区    分

歳 入 合 計

- 2 -

Page 30: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

一般会計歳出補正予算(第6号)

■目的別内訳 ■性質別内訳(単位:千円、%) (単位:千円、%)

1 議 会 費 256,800 0.7 △ 2,000 254,800 0.6 △ 0.8 人 件 費 6,556,344 16.7 5,310 6,561,654 16.4 0.1

2 総 務 費 9,156,720 23.3 0 9,156,720 22.8 0.0 扶 助 費 4,443,767 11.3 0 4,443,767 11.1 0.0

3 民 生 費 10,284,006 26.2 84,504 10,368,510 25.9 0.8 公 債 費 4,624,612 11.8 0 4,624,612 11.5 0.0

4 衛 生 費 4,199,112 10.7 0 4,199,112 10.5 0.0 ( 小 計 ) 15,624,723 39.8 5,310 15,630,033 39.0 0.0

5 労 働 費 79,739 0.2 3,025 82,764 0.2 3.8 物 件 費 5,207,524 13.3 469,332 5,676,856 14.2 9.0

6 農林水産業費 1,391,827 3.6 26,500 1,418,327 3.5 1.9 維 持 補 修 費 421,429 1.1 0 421,429 1.0 0.0

7 商 工 費 1,616,978 4.1 125,674 1,742,652 4.4 7.8 補 助 費 等 10,317,206 26.3 228,501 10,545,707 26.3 2.2

8 土 木 費 3,350,492 8.5 0 3,350,492 8.4 0.0 積 立 金 486,670 1.2 0 486,670 1.2 0.0

9 消 防 費 1,423,664 3.6 25,000 1,448,664 3.6 1.8 投資及び出資金 879,884 2.3 0 879,884 2.2 0.0

10 教 育 費 2,829,323 7.2 526,920 3,356,243 8.4 18.6 貸 付 金 89,420 0.2 0 89,420 0.2 0.0

11 災 害 復 旧 費 0 0.0 32,900 32,900 0.1 皆増 繰 出 金 2,630,185 6.7 0 2,630,185 6.6 0.0

12 公 債 費 4,624,612 11.8 0 4,624,612 11.5 0.0 予 備 費 32,168 0.1 10,681 42,849 0.1 33.2

14 予 備 費 32,168 0.1 10,681 42,849 0.1 33.2 ( 小 計 ) 20,064,486 51.2 708,514 20,773,000 51.8 3.5

普通建設事業費 3,556,232 9.0 86,480 3,642,712 9.1 2.4

補 助 事 業 費 681,384 1.7 3,630 685,014 1.7 0.5

単 独 事 業 費 2,874,848 7.3 82,850 2,957,698 7.4 2.9

災害復旧事業費 0 0.0 32,900 32,900 0.1 皆増

補 助 事 業 費 0 0.0 20,200 20,200 0.1 皆増

単 独 事 業 費 0 0.0 12,700 12,700 0.0 皆増

39,245,441 100.0 833,204 40,078,645 100.0 2.1 39,245,441 100.0 833,204 40,078,645 100.0 2.1歳 出 合 計

性 質 別

目 的 別補 正 前

予 算 額

歳 出 合 計

補 正

予 算 額構成比 構 成 比

補 正 後

予 算 額増 減 率構 成 比増減率構成比

補 正 後

予 算 額

補 正

予 算 額

補 正 前

予 算 額

- 3 -

Page 31: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■基金の状況

① 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額② 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額③ ①-②+③

財政調整基金 2,188,117 1,393,631 1,594,017 2,094,637 770,000 0 770,000 159 0 159 1,324,796

減債基金 226,269 211,307 211,358 211,466 0 0 0 21 0 21 211,487

地域環境保全基金 982 982 982 983 0 0 0 1 0 1 984

奨学基金 149,257 132,681 139,087 137,151 3,000 0 3,000 23 0 23 134,174

災害対策基金 42,744 34,252 30,260 27,276 3,000 0 3,000 2 0 2 24,278

地域振興基金 2,054,675 1,755,063 1,415,498 1,136,199 220,000 0 220,000 113 0 113 916,312

観光インフラ整備等促進実行調整費基金 97,924 127,836 151,894 100,903 30,000 0 30,000 10 0 10 70,913

合併特例措置逓減対策準備基金 4,003,420 4,004,153 3,755,121 3,007,042 500,000 0 500,000 300 0 300 2,507,342

過疎地域振興基金 747,969 1,033,804 1,034,046 1,034,571 0 0 0 103 0 103 1,034,674

ふるさと応援基金 350,856 300,412 285,572 351,162 280,000 0 280,000 300,032 0 300,032 371,194

再編交付金事業基金 685,135 747,451 606,447 306,632 76,452 0 76,452 914 0 914 231,094

学校教育施設整備基金 258 803 2,178 3,719 0 0 0 1,583 0 1,583 5,302

韓哲・まちづくり夢基金 527,161 542,632 541,543 541,937 11,978 0 11,978 2,134 0 2,134 532,093

谷口謙・未来応援基金 93,720 87,705 80,495 75,392 9,500 0 9,500 762 0 762 66,654

豊かな森を育てる基金 1,664 415 9,713 13,910 12,093 0 12,093 0 0 0 1,817

スポーツ施設整備基金 560 9,713 0 0 0 25,574 0 25,574 35,287

森林環境譲与税基金 11,735 6,400 0 6,400 24,939 0 24,939 30,274

新型コロナウイルス感染症支え合い基金 53,000 7,000 60,000 130,000 0 130,000 70,000

( 合 計 ) 11,170,151 10,373,127 9,858,771 9,064,428 1,975,423 7,000 1,982,423 486,670 0 486,670 7,568,675

国民健康保険事業基金 5,357 5,359 5,360 5,362 0 0 0 2 0 2 5,364

介護給付費準備基金 260,434 160,483 240,838 260,956 120,000 0 120,000 16 0 16 140,972

介護サービス事業基金 296 296 296 297 0 0 0 1 0 1 298

市民太陽光発電所事業基金 80,016 100,030 105,054 110,108 0 0 0 30 0 30 110,138

簡易水道事業基金 92,344 90,517 0

集落排水事業基金 12,305 12,308 12,311 0

公共下水道事業減債基金 572 60,572 60,585 0

浄化槽整備事業基金 41,880 46,476 50,390 0

( 合 計 ) 493,204 476,041 474,834 376,723 120,000 0 120,000 49 0 49 256,772

11,663,355 10,849,168 10,333,605 9,441,151 2,095,423 7,000 2,102,423 486,719 0 486,719 7,825,447

※本表には、国民健康保険高額療養費等貸付基金及び土地開発基金は含めていない。

※簡易水道事業基金は、平成31年4月から水道事業会計へ統合。集落排水事業、公共下水道事業、浄化槽整備事業の3特別会計基金は、令和2年4月から下水道事業会計として企業会計へ移行。

総 合 計

平成 28 年度末 現 在 高

平成 29 年度末 現 在 高

(単位:千円)

所管会計

基 金 名 称平成 30 年度末 現 在 高

令 和 元 年 度末現在高見込

令 和 2 年 度 中 増 減 見 込 額 令 和 2 年 度末 現 在 高 見 込繰 入 金 積 立 金

- 4 -

Page 32: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■市債の状況

平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末

現 在 高 現 在 高 現 在 高 現 在 高 見 込 現 在 高 見 込

① 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額② 補正前予算額 補正予算額 補正後予算額③ ①+②-③

1 公共事業等債 834,016 685,163 548,035 431,192 0 0 0 89,886 0 89,886 341,306

2 公営住宅建設事業債 266,206 366,348 339,332 307,143 35,900 0 35,900 43,695 0 43,695 299,348

3 災害復旧事業債 259,923 276,280 600,902 770,858 0 7,900 7,900 35,164 0 35,164 743,594

4 (旧)緊急防災・減債事業債 621,668 519,089 416,099 312,697 103,816 0 103,816 208,881

5 全国防災事業債 249,400 242,938 226,120 205,757 20,464 0 20,464 185,293

6 教育・福祉施設等整備事業債 1,727,355 1,475,645 1,236,272 995,317 0 0 0 153,626 0 153,626 841,691

うち 学校教育施設等整備事業債 316,289 253,899 207,962 162,183 0 0 0 28,946 0 28,946 133,237

うち 一般廃棄物処理事業債 210,567 141,400 71,216 0 0 0 0 0 0 0 0

うち施設整備事業債 (一般財源化分)

876,572 802,812 729,052 655,292 0 0 0 73,760 0 73,760 581,532

7 一般単独事業債 16,214,611 15,229,799 14,589,195 14,515,732 1,347,000 48,900 1,395,900 2,029,519 0 2,029,519 13,882,113

うち 合併特例事業債 13,807,861 13,024,876 12,324,585 12,157,657 1,006,600 48,900 1,055,500 1,650,802 0 1,650,802 11,562,355

うち (新)緊急防災・減債事業債 1,402,348 1,353,599 1,616,136 1,737,165 152,300 0 152,300 188,932 0 188,932 1,700,533

うち公共施設等適正管理推進事業債

186,300 0 0 0 0 0 0 186,300

うち緊急自然災害防止対策事業債

72,600 0 72,600 0 0 0 72,600

うち 緊急浚渫推進事業債 3,000 0 3,000 0 0 0 3,000

8 辺地対策事業債 61,990 35,172 15,485 6,414 0 0 0 4,036 0 4,036 2,378

9 過疎対策事業債 4,362,743 5,256,319 6,031,452 7,006,342 1,470,300 0 1,470,300 615,314 0 615,314 7,861,328

10 厚生福祉施設整備事業債 55,570 32,989 16,483 0

11 565,890 526,256 488,031 450,022 0 0 0 37,536 0 37,536 412,486

12 財源対策債 117,013 97,743 79,002 61,367 0 0 0 10,990 0 10,990 50,377

13 減収補てん債 88,740 77,648 66,556 55,464 0 0 0 11,092 0 11,092 44,372

14 減税補てん債 227,246 178,669 129,556 99,459 0 0 0 25,792 0 25,792 73,667

15 臨時税収補てん債 28,680 0

16 臨時財政対策債 14,254,936 14,185,296 14,025,755 13,563,961 650,000 0 650,000 1,157,906 0 1,157,906 13,056,055

17 京都府貸付金 491,492 363,015 260,022 176,417 0 0 0 66,664 0 66,664 109,753

18 177,331 163,655 149,634 135,261 0 0 0 13,769 0 13,769 121,492

40,604,810 39,712,024 39,217,931 39,093,403 3,503,200 56,800 3,560,000 4,419,269 0 4,419,269 38,234,134

その他(上水道一般会計出資債ほか)

合 計

(単位:千円)

区 分

令 和 2 年 度 中 増 減 見 込 額

借 入 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

国の予算貸付・政府関係機関貸付債

- 5 -

Page 33: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■「第2表 繰越明許費」の参考資料

(単位;千円)

国府支出金 市債 その他 一般財源

1健康長寿福祉部

健康推進課 03 民生費 02 児童福祉費こんにちは赤ちゃん特別給付金支給事業

こんにちは赤ちゃん特別給付金 3,000 0 0 3,000 0

対象者が令和3年3月31日までに出生した新生児であることから、交付決定が令和3年度になる対象者が見込まれるため。

R3.4

3,000 0 0 3,000 0

繰 越 財 源 の 内 訳 ( 予 定 )繰 越 理 由NO 部 課 款 完了予定

1件

項 予 算 細 事 業 名 事 業 名 金 額

- 6 -

Page 34: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■令和2年度会計別予算推移

1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正 6 号 補 正 7 号 補 正 8 号 補 正

( 4 月 ) (5月専決) ( 5 月 ) ( 6 月 ) ( 6 月 ) ( 7 月 )

32,319,000 140,000 5,609,408 494,868 272,159 410,006 833,204 40,078,645

6,100,000 300 6,100,300

243,000 4,340 247,340

870,000 870,000

6,760,000 6,760,000

662,000 662,000

10,000 10,000

44,700 44,700

47,000 47,000

5,800 5,800

1,000 1,000

14,743,500 0 300 0 0 0 4,340 0 0 14,748,140

47,062,500 140,000 5,609,708 494,868 272,159 410,006 837,544 0 0 54,826,785

収 入 1,515,126 △ 72,648 1,442,478

支 出 1,658,041 1,658,041

収 入 894,391 894,391

支 出 1,476,405 1,476,405

収 入 2,514,921 2,514,921

支 出 2,743,289 2,743,289

収 入 2,000,262 2,000,262

支 出 2,657,062 2,657,062

収 入 7,799,300 9,849 60,795 7,869,944

支 出 7,799,300 0 9,849 0 60,795 7,869,944

収 入 543,338 9,400 15,051 8,200 40,349 616,338

支 出 774,588 9,400 15,836 8,250 39,564 847,638

17,108,685 0 9,400 25,685 8,250 0 100,359 0 0 17,252,379

64,171,185 140,000 5,619,108 520,553 280,409 410,006 937,903 0 0 72,079,164

※ 企業会計の小計については、収益的支出及び資本的支出を合算した数値 ※ 補正号数は、一般会計ベースでの記載 ※予算総額に増減のない補正予算は「0」で表示

一 般 ・ 特 別 会 計 合 計

峰山財産区

五箇財産区

市民太陽光発電所事業

京 丹 後 市 予 算 規 模

収益的

資本的

収益的

資本的

( 小 計 )

収益的

資本的

(単位:千円)

国民健康保険事業

国民健康保険直営診療所事業

合 計

一 般 会 計

会 計 名 称 当 初

( 小 計 )

後期高齢者医療事業

工業用地造成事業

宅地造成事業

介護保険事業

介護サービス事業

- 7 -

Page 35: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■歳入予算推移(単位:千円)

1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正 6 号 補 正 7 号 補 正 8 号 補 正

(4月) (5月専決) (5月) (6月) (6月) (7月)

1 市 税 5,080,971 0 0 0 0 0 0 5,080,971

2 地 方 譲 与 税 304,938 0 0 0 0 0 0 304,938

3 利 子 割 交 付 金 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000

4 配 当 割 交 付 金 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000

5 株 式 等 譲渡 所得 割交 付金 15,000 0 0 0 0 0 0 15,000

6 法 人 事 業 税 交 付 金 16,000 0 0 0 0 0 0 16,000

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,140,000 0 0 0 0 0 0 1,140,000

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8,500 0 0 0 0 0 0 8,500

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0 0 0 0 0 0 1

10 環 境 性 能 割 交 付 金 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000

11国 有 提 供 施 設 等所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 57,000 0 0 0 0 0 0 57,000

12 地 方 特 例 交 付 金 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000

13 地 方 交 付 税 13,650,000 0 0 0 0 0 0 13,650,000

う ち 普 通 交 付 税 12,350,000 0 0 0 0 0 0 12,350,000

14 交 通 安 全対 策特 別交 付金 6,000 0 0 0 0 0 0 6,000

15 分 担 金 及 び 負 担 金 188,062 0 0 0 0 316 211 188,589

16 使 用 料 及 び 手 数 料 610,309 0 0 0 0 △ 8,689 0 601,620

17 国 庫 支 出 金 2,753,398 0 5,589,408 204,682 135,431 78,914 713,642 9,475,475

18 府 支 出 金 2,256,736 0 0 0 1,728 41,372 6,551 2,306,387

19 財 産 収 入 206,618 0 0 0 0 0 0 206,618

20 寄 附 金 300,000 0 0 0 0 0 0 300,000

21 繰 入 金 1,643,930 140,000 0 130,000 53,000 18,493 7,000 1,992,423

22 繰 越 金 150,000 0 20,000 96,000 32,000 91,000 49,000 438,000

23 諸 収 入 499,837 0 0 64,186 50,000 4,100 0 618,123

24 市 債 3,318,700 0 0 0 0 184,500 56,800 3,560,000

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 650,000 0 0 0 0 0 0 650,000

32,319,000 140,000 5,609,408 494,868 272,159 410,006 833,204 0 0 40,078,645歳 入 合 計

合 計区    分 当 初

- 8 -

Page 36: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■歳出予算推移(目的別)(単位:千円)

1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正 6 号 補 正 7 号 補 正 8 号 補 正

(4月) (5月専決) (5月) (6月) (6月) (7月)

1 議 会 費 229,145 0 0 0 0 27,655 △ 2,000 254,800

2 総 務 費 3,661,924 0 5,439,861 9,000 150 45,785 0 9,156,720

3 民 生 費 10,195,452 0 67,047 0 6,226 15,281 84,504 10,368,510

4 衛 生 費 3,936,307 0 5,000 207,735 17,652 32,418 0 4,199,112

5 労 働 費 25,539 50,000 0 4,200 0 0 3,025 82,764

6 農 林 水 産 業 費 1,288,711 1,000 0 6,000 9,300 86,816 26,500 1,418,327

7 商 工 費 982,752 89,000 82,500 212,957 229,130 20,639 125,674 1,742,652

8 土 木 費 3,213,745 0 0 0 560 136,187 0 3,350,492

9 消 防 費 1,386,859 0 0 55,186 6,300 △ 24,681 25,000 1,448,664

10 教 育 費 2,756,563 0 0 0 3,149 69,611 526,920 3,356,243

11 災 害 復 旧 費 0 0 0 0 0 0 32,900 32,900

12 公 債 費 4,624,612 0 0 0 0 0 0 4,624,612

14 予 備 費 17,391 0 15,000 △ 210 △ 308 295 10,681 42,849

32,319,000 140,000 5,609,408 494,868 272,159 410,006 833,204 0 0 40,078,645歳 出 合 計

合 計目 的 別 当 初

- 9 -

Page 37: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

■歳出予算推移(性質別)(単位:千円)

1 号 補 正 2 号 補 正 3 号 補 正 4 号 補 正 5 号 補 正 6 号 補 正 7 号 補 正 8 号 補 正

(4月) (5月専決) (5月) (6月) (6月) (7月)

人 件 費 6,564,059 0 4,544 2,857 0 △ 15,116 5,310 6,561,654

扶 助 費 4,433,452 0 0 0 0 10,315 0 4,443,767

公 債 費 4,624,612 0 0 0 0 0 0 4,624,612

( 小 計 ) 15,622,123 0 4,544 2,857 0 △ 4,801 5,310 0 0 15,630,033

物 件 費 5,056,216 0 39,909 45,082 30,073 36,244 469,332 5,676,856

維 持 補 修 費 416,978 0 0 4,000 0 451 0 421,429

補 助 費 等 4,086,133 140,000 5,549,955 313,139 191,666 36,313 228,501 10,545,707

積 立 金 356,670 0 0 130,000 0 0 0 486,670

投 資 及 び 出 資 金 879,884 0 0 0 0 0 0 879,884

貸 付 金 39,420 0 0 0 50,000 0 0 89,420

繰 出 金 2,630,185 0 0 0 0 0 0 2,630,185

予 備 費 17,391 0 15,000 △ 210 △ 308 295 10,681 42,849

( 小 計 ) 13,482,877 140,000 5,604,864 492,011 271,431 73,303 708,514 0 0 20,773,000

普 通 建 設 事 業 費 3,214,000 0 0 0 728 341,504 86,480 0 0 3,642,712

補 助 事 業 553,577 0 0 0 728 127,079 3,630 685,014

単 独 事 業 2,660,423 0 0 0 0 214,425 82,850 2,957,698

災 害 復 旧 事 業 費 0 0 0 0 0 0 32,900 0 0 32,900

補 助 事 業 0 0 0 0 0 0 20,200 20,200

単 独 事 業 0 0 0 0 0 0 12,700 12,700

( 小 計 ) 3,214,000 0 0 0 728 341,504 119,380 0 0 3,675,612

32,319,000 140,000 5,609,408 494,868 272,159 410,006 833,204 0 0 40,078,645

歳 出 合 計

合 計性 質 別 当 初

- 10 -

Page 38: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

(単位:千円)

1次分

2次分

合計

臨時交付金 国府補助金 市債 基金 一般財源 臨時交付金 国府補助金 市債 基金 一般財源 臨時交付金 国府補助金 市債 基金 一般財源

01 市長公室 政策企画課 感染症予防対策事業 0 0 0 0 0 0 3,362 2,000 0 0 0 1,362 3,362 2,000 0 0 0 1,362

02 総務部 総務課 災害対策一般経費 20,000 20,000 0 0 0 0 6,300 0 1,000 0 5,000 300 26,300 20,000 1,000 0 5,000 300

03 医療部 医療政策課 市立病院繰出金 0 0 0 0 0 0 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 20,000 0 0 0 0

04健康長寿福祉部

健康推進課

こんにちは赤ちゃん特別給付金給付事業

30,000 27,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000 27,000 0 0 3,000 0

05健康長寿福祉部

健康推進課 感染症予防対策事業 0 0 0 0 0 0 29,613 4,500 0 0 2,000 23,113 29,613 4,500 0 0 2,000 23,113

06健康長寿福祉部

健康推進課 マスク配付事業 0 0 0 0 0 0 54,340 23,682 0 0 30,000 658 54,340 23,682 0 0 30,000 658

07農林水産部

農業振興課

農林水産業緊急支援事業 26,500 26,000 0 0 0 500 13,000 9,000 0 0 3,000 1,000 39,500 35,000 0 0 3,000 1,500

08 農林水産部 農業振興課 農業関連施設管理運営事業 0 0 0 0 0 0 2,300 0 0 0 1,000 1,300 2,300 0 0 0 1,000 1,300

09 農林水産部 海業水産課地域水産物販路拡大緊急支援事業

0 0 0 0 0 0 1,000 500 0 0 0 500 1,000 500 0 0 0 500

10商工観光部

商工振興課

人材確保・就職促進対策事業

3,025 3,000 0 0 0 25 4,200 3,000 0 0 0 1,200 7,225 6,000 0 0 0 1,225

11 商工観光部 商工振興課中小企業緊急雇用調整助成事業

0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0

12 商工観光部 商工振興課 金融支援事業 0 0 0 0 0 0 80,000 35,000 0 0 0 45,000 80,000 35,000 0 0 0 45,000

13商工観光部

商工振興課

商工業緊急支援事業 80,000 80,000 0 0 0 0 185,990 161,000 0 0 20,000 4,990 265,990 241,000 0 0 20,000 4,990

14 商工観光部 商工振興課休業要請対象事業者支援事業

0 0 0 0 0 0 163,500 85,500 0 0 77,000 1,000 163,500 85,500 0 0 77,000 1,000

交付限度額

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業一覧1,080,858

【内訳】・事業継続等への対応分    410,748・新しい生活様式等への対応分 670,110

1,368,040

287,182

全 体 事 業 費

部 課 事業費 事業費財 源 内 訳

事業費財 源 内 訳

所管部局

細 事 業 名 称

今 回 事 業 費 既 決 事 業 費

No.

-11-

Page 39: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

-12-

臨時交付金 国府補助金 市債 基金 一般財源 臨時交付金 国府補助金 市債 基金 一般財源 臨時交付金 国府補助金 市債 基金 一般財源

全 体 事 業 費

部 課 事業費 事業費財 源 内 訳

事業費財 源 内 訳

所管部局

細 事 業 名 称

今 回 事 業 費 既 決 事 業 費

No.

15 商工観光部 観光振興課みんなのありがとうクーポン券発行事業

0 0 0 0 0 0 60,917 20,000 0 0 40,000 917 60,917 20,000 0 0 40,000 917

16商工観光部

観光振興課

海水浴場連絡員配置等支援事業

16,064 15,000 0 0 0 1,064 0 0 0 0 0 0 16,064 15,000 0 0 0 1,064

17商工観光部

観光振興課

海の京都DMO推進事業 24,400 20,000 0 0 4,000 400 19,996 0 0 0 15,000 4,996 44,396 20,000 0 0 19,000 5,396

18 商工観光部 観光振興課 指定管理施設運営事業 0 0 0 0 0 0 39,074 0 0 0 30,000 9,074 39,074 0 0 0 30,000 9,074

19教育委員会事務局

学校教育課

GIGAスクール情報機器等整備事業

477,920 285,000 122,457 48,900 0 21,563 0 0 0 0 0 0 477,920 285,000 122,457 48,900 0 21,563

20教育委員会事務局

学校教育課

児童教職員健康管理事業 35,000 17,500 17,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000 17,500 17,500 0 0 0

21教育委員会事務局

学校教育課

生徒教職員健康管理事業 14,000 7,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 7,000 7,000 0 0 0

22教育委員会事務局

学校教育課 学校給食一般経費 0 0 0 0 0 0 2,420 1,500 0 0 0 920 2,420 1,500 0 0 0 920

23 消防本部 総務課 救急活動業務 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0

731,909 505,500 146,957 48,900 7,000 23,552 736,012 415,682 1,000 0 223,000 96,330 1,467,921 921,182 147,957 48,900 230,000 119,882

※事業費は、現時点での実施計画掲載予定額を掲載しています。             ※基金については、新型コロナウイルス感染症支え合い基金。なお、既決事業費分の基金の内、170,000千円は新型コロナウイルス感染症支え合い基金からの繰入相当額。

合 計

Page 40: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

議会事務局 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 41: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

  △ 100千円×20人=△ 2,000千円

  ※議員1人あたり100千円の減額

  補正前

  補正後

  補正額 △ 2,000千円

議会総務課事 04 議員活動・議会渉外活動事業

款 01 議会費 補正予算額

01 議会費

項 01 議会費

△ 2,000千円 8,284千円 6,284千円目

既決予算額

基本計画 29 効率的・効果的な行財政運営

必要性

 新型コロナウイルス感染症対策の財源として活用するため、政務活動費交付金を減額するもの。

繰入金 その他 一般財源

△ 2,000

市債

予算科目

細事

01 議員活動・議会渉外活動事業国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 議会事務局

事業概要

主な財源

○政務活動費交付金 △ 2,000千円

3,630千円

1,630千円

- 2 -

Page 42: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

総務部 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 43: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○消耗品費

段ボールベッド、プラスチックパーテーション、

折りたたみ式テーブル、フェイスシールド 等

○備品購入費

大型扇風機、扇風機、コードリール、ワンタッチテント、

プライベート確保用テント 等

※配備場所

 指定緊急避難場所、福祉避難所、地区避難所、

 指定避難所(体育館等長期滞在避難所)

事業概要

主な財源

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,000

0

市債

予算科目

細事

01 災害対策一般経費国庫支出金 府支出金

補正予算額

04 災害対策費課 総務課

事 50 災害対策一般経費

款 09

基本計画 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実

必要性

 避難所における新型コロナウイルス感染防止対策として「3つの密」を防ぐための資材や衛生用品等を購入するため、所要額を追加するもの。

繰入金 その他

補正後予算額部 総務部

項 01 消防費

20,000千円 36,652千円 56,652千円目

既決予算額

一般財源

消防費

10,200千円

9,800千円

20,000

- 2 -

Page 44: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

健康長寿福祉部 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 45: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○地域生活支援事業維持確保補助金 

感染症予防のための消毒液等の購入について支援

<対象事業所>

・訪問入浴サービス事業所(市内2か所)

・地域活動支援センター(市内3か所)

・日中一時支援事業所(市内12か所)

予算科目

款 03 民生費 補正予算額

02 障害者福祉費

細事

01 地域生活支援事業国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 健康長寿福祉部

項 01 社会福祉費

1,332千円 152,461千円 153,793千円目

既決予算額

課 障害者福祉課事 08 地域生活支援事業

繰入金 その他 一般財源

666 333 333

市債

基本計画 19 地域で共に生きる障害者福祉の推進

必要性

 障害者の安心できる居場所の確保及び受け入れ体制の強化に取り組む事業者が行う新型コロナウイルス感染症予防の環境整備を支援するため、所要額を追加するもの。

府補 障害者総合支援事業費補助金

1,332千円

事業概要

主な財源

国補 障害者総合支援事業費補助金 666

333

- 2 -- 2 -

Page 46: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○地域密着型サービス施設整備事業費補助金

特別養護老人ホーム、ショートステイ施設の介護施設

10/10(国2/3、府1/3)

特別養護老人ホーム いちがお園

社会福祉法人はしうど福祉会

事業種別

3,630千円

対 象 施 設 :

補 助 率 :

定員数

簡易陰圧装置設置(室内空気を陰圧することにより、ウイルス等が室外に漏洩することを抑制する装置)

3,630千円3,630千円

事業概要

主な財源

府補 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 3,630

5台50人特別養護老人ホーム

実施法人 事業所名

基本計画 20 暮らしに生きがいのある健康長寿のまちづくり

必要性

 新型コロナウイルス感染症対策として、府補助金を活用し、介護施設の簡易陰圧装置設置を支援するため、所要額を追加するもの。

事業費 補助額 整備内容設置台数

繰入金 その他 一般財源

3,630 0

市債

予算科目

細事

01 高齢者福祉施設整備事業国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 健康長寿福祉部

項 01 社会福祉費

3,630千円 728千円 4,358千円目

既決予算額

課 長寿福祉課事 14 高齢者福祉施設整備事業

款 03 民生費 補正予算額

03 高齢者福祉費

- 3 -

Page 47: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○こんにちは赤ちゃん特別給付金 ■給付対象見込数

<給付額> ・令和2年4月28日以降の出生児数(6月末時点)

新生児1人あたり10万円 ・母子健康手帳所持者数(6月末時点)

<給付対象者> ・7月以降の母子健康手帳交付見込者数

令和2年4月28日から令和3年3月31日の間に誕生し、  (令和3年3月末までの出産予定日)

本市の住民基本台帳に出生により登録された新生児 ・出産予定の転入見込者数

 (令和3年3月末までの出産予定日)

※令和3年度への繰越明許費を設定(完了予定:令和3年4月)

国補

事業概要

30,000千円 300人

54人

166人

60人

20人

3,000千円

繰入金 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金 3,000

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 27,000

基本計画 25 子育て支援の総合的な推進

必要性

 国の特別定額給付金の対象とならない4月28日以降に生まれた子どもを対象に特別給付金を支給し、子育てを支援するため、所要額を追加するもの。

主な財源

既決予算額

市債

補正後予算額

繰入金 その他

部 健康長寿福祉部

30,000千円課 健康推進課

一般財源

27,000

0千円目

事 08 こんにちは赤ちゃん特別給付金支給事業

3,000 0

予算科目

款 03 民生費 補正予算額

01 児童福祉総務費

細事

01 こんにちは赤ちゃん特別給付金支給事業国庫支出金 府支出金

項 02 児童福祉費

30,000千円

- 4 -

Page 48: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【給付対象者・見込数】

○時間外勤務手当

○需用費(消耗品費、印刷製本費)

○役務費

・通信運搬費(案内通知、支払通知等郵送料)

・手数料(口座振込手数料等)

○負担金、補助及び交付金

・京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金

・ひとり親世帯臨時特別給付金

【給付額】

【支給時期】

①の方:8月上旬予定

②・③の方:申請処理ができ次第速やかに支給

追加給付:9月以降、申請処理ができ次第速やかに支給

生活福祉課事 05 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

款 03 民生費 補正予算額

02 児童措置費

項 02 児童福祉費

49,542千円 0千円 49,542千円目

既決予算額

基本計画 25 子育て支援の総合的な推進

必要性

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活支援として、臨時特別給付金を支給するため、所要額を計上するもの。

繰入金 その他 一般財源

49,542 0

市債

予算科目

細事

01 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 健康長寿福祉部

事業概要

主な財源

国補 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 49,542

基本給付

給付額1世帯 50,000円

第2子以降1人つき、30,000円

127千円

100千円

49,180千円

200千円

48,980千円

1世帯 50,000円

追加給付

45人

追加給付

①・②の対象者のうち、本人により新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大きく減少したという申立てがあり、市が認めた者

333世帯

100千円

35千円

227千円

対象者 世帯数第2子以降

人数

基本給付

①令和2年6月分児童扶養手当の支給を受けている者

376世帯 166人

②公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者

42世帯 20人

③新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、児童扶養手当の対象水準に下がった者

90世帯

- 5 -

Page 49: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

農林水産部 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 50: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○新型コロナウイルス対策緊急支援補助金

  ・申請、相談件数:30件(6月末現在)

○新型コロナウイルス対策内需拡大促進事業補助金

  ・申請、相談件数:30件(6月末現在)

(単位:千円)

農業振興課事 08 農林水産業緊急支援事業

款 06 農林水産業費 補正予算額

03 農業振興費

項 01 農業費

26,500千円 13,000千円 39,500千円目

既決予算額

基本計画 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興

必要性

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の補助金について、予算額に不足が生じる見込みのため、所要額を追加するもの。

繰入金 その他 一般財源

26,000 500

市債

予算科目

細事

01 農林水産業緊急支援事業国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 農林水産部

事業概要

主な財源

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 26,000

既決予算額 1,000 5,000

執行見込額

4,500千円

  京都府と協調し、市内の農林水産業者の影響拡大の防止や、早 急な業績回復に向けた取組を支援するための予算額が不足する見 込みのため、所要額を追加するもの。

22,000千円

  市内外での需要拡大又は新たなサプライチェーンを構築する市 内の農林水産業者等を支援するための予算額が不足する見込みの ため、所要額を追加するもの。

緊急支援補助金 内需拡大促進事業補助金

5,500 27,000

補 正 額 4,500 22,000

- 2 -

Page 51: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○工事請負費(2か所)

  久美浜町三谷・新庄地内

○小規模災害復旧事業支援補助金

  補助対象:地区又は農業を営む者で組織する団体

  補助内容:原材料経費及び機械経費(人件費、諸経費などは対象外)

  補助上限:400千円(原材料経費又は機械経費のみの場合は300千円)

農地・農業用施設災害復旧事業国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

項 01 農林水産業施設災害復旧費

11,700千円 0千円 11,700千円目課 農林整備課

事 01 農地・農業用施設災害復旧事業

01 農地・農業用施設災害復旧費

事業概要

8 1,500千円

網野町 2 500千円

一般財源

2,588 2,100 211 6,801

211

府補 現年発生農地・農業用施設災害復旧費補助金 2,588

部 農林水産部

分担金 農地・農業用施設災害復旧費分担金

基本計画 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興

必要性

 令和2年6月13日及び14日豪雨により被災した農地・農業用施設について、早期に復旧するため、所要額を追加するもの。

主な財源

予算科目

款 11 災害復旧費 補正予算額 既決予算額

市債

補正後予算額

細事

01

市債 農地・農業用施設災害復旧事業債 2,100

4,700千円

7,000千円

町 名 箇所数 金 額

峰山町 5 1,500千円

大宮町

久美浜町 9 2,000千円

合 計 28 7,000千円

丹後町 1 400千円

弥栄町 3 1,100千円

- 3 -

Page 52: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○林道修繕料(峰山町・3か所)

○小規模災害復旧事業支援補助金

  補助対象:地区又は農林業を営む者で組織する団体

  補助内容:原材料経費及び機械経費(人件費、諸経費などは対象外)

  補助上限:400千円(原材料経費又は機械経費のみの場合は300千円)

農林整備課事 01 林業用施設災害復旧事業

款 11 災害復旧費 補正予算額

02 林業用施設災害復旧費

項 01 農林水産業施設災害復旧費

3,200千円 0千円 3,200千円目

既決予算額

基本計画 02 6次産業化・ブランド化で農林業を振興

必要性

 令和2年6月13日及び14日豪雨により被災した林業用施設等について、早期に復旧するため、所要額を追加するもの。

繰入金 その他 一般財源

3,200

市債

予算科目

細事

01 林業用施設災害復旧事業国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 農林水産部

事業概要

主な財源

峰山町 1 100千円

大宮町 3 1,200千円

300千円

2,900千円

町 名 箇所数 金 額

合 計 9 2,900千円

丹後町 1 400千円

久美浜町 4 1,200千円

- 4 -

Page 53: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

商工観光部 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 54: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

千円

【事業概要】

・実施主体:京丹後市地域雇用促進協議会

・合同企業説明会の開催:

 令和2年8月 2021年卒学生向け合同企業説明会

 令和3年3月 2022年卒学生向け合同企業説明会

・参加企業:市内に事業所を有する企業 50社

・参加者:全国の大学等の学生 延べ1万人

予算科目

款 05 労働費 補正予算額 既決予算額

01 労働諸費

市債

補正後予算額

細事

01 人材確保・就職促進対策事業国庫支出金 府支出金 繰入金

部 商工観光部項 01 労働諸費

3,025千円 10,689千円 13,714千円目課 商工振興課

事 02 就労支援事業

○京丹後市地域雇用促進協議会負担金 3,025

必要性

 コロナ禍において就職活動や採用活動をスムーズに行うため、所要額を追加するもの。

主な財源

事業概要

基本計画 01 地域経済を担う商工業の振興3,000 25

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,000

その他 一般財源

- 2 -

Page 55: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○会計年度任用職員任用経費 千円

・配置予定人数:3人

・配置予定期間:令和2年9月~令和3年3月(7か月)

※新型コロナウイルス感染症対策事業の相談業務、支援制度業務の

 増加が見込まれるため、会計年度任用職員(3人)を任用する。

5,210

事業概要

補正後予算額部

細事

01 商工総務一般経費国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

基本計画 01 地域経済を担う商工業の振興

商工観光部項 01 商工費

5,210千円 8,621千円 13,831千円目

既決予算額

課 商工振興課事 50 商工総務一般経費

予算科目

款 07 商工費 補正予算額

01 商工総務費

一般財源

5,210

市債

主な財源

必要性

 新型コロナウイルス感染症対策として実施するさまざまな支援業務を円滑に遂行するため、会計年度任用職員の任用経費を追加するもの。

- 3 -

Page 56: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○新型コロナウイルス対策内需拡大等促進事業補助金 千円

※6月30日現在の申請状況

申請総額 55,159千円(96件)

一般財源

0

補正後予算額

265,990千円課

繰入金 その他

商工観光部部

商工振興課185,990千円

市債

補正予算額 既決予算額款 07 商工費

商工業緊急支援事業

目 02 商工振興費

国庫支出金

80,000

80,000千円

基本計画 01 地域経済を担う商工業の振興

商工費

細事

予算科目

項 01

事 03 経営支援事業

府支出金05

事業概要

必要性

 新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、市内事業者の影響拡大の防止や早急な業績回復に向けた取組を支援するため、所要額を追加するもの。

主な財源

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 80,000

 市内外での需要拡大又は新たなサプライチェーンを構築する事業者等の取組を支援するための予算額が不足する見込みのため、所要額を追加するもの。

80,000

補 正 額

50,000千円

130,000千円

80,000千円

既決予算額

執行見込額

- 4 -

Page 57: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○海水浴場開設者支援事業補助金

・連絡員配置等補助金の拡大(補助率3/4→4/4)

○新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策支援補助金

・開設しない海水浴場周辺のパトロール係員配置経費を支援(補助率10/10)

予算科目

款 07 商工費 補正予算額 既決予算額

04 観光振興費

市債

補正後予算額

細事

01 海水浴場連絡員配置等支援事業国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

部 商工観光部項 01 商工費

16,064千円 10,694千円 26,758千円目課 観光振興課

事 04 ジオ・スポーツ観光推進事業

一般財源

15,000 1,064

事業概要

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,000

基本計画 04 滞在型観光・スポーツ観光の促進

必要性

 令和2年7月1日に策定した「海水浴場における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策ガイドライン」を遵守して開設する海水浴場開設者を支援するとともに、開設しない海水浴場周辺の環境保持のための取組を支援するため、所要額を追加するもの。

主な財源

補正額

既決予算額

執行見込額

砂方海水浴場 7月11日~8月16日

開設期間

14,977千円

1,087千円

・場内点検係員、駐車場啓発係員配置経費を支援(補助率10/10)

12海水浴場(16連絡所) 13,314千円

3海水浴場(3連絡所) 1,663千円

参考〕

海水浴場ごとの開設の有無等

不用額

9,651千円

▲ 1,598千円

10,738千円

1,087千円

15海水浴場(19連絡所) 補助率3/4

3海水浴場( 3連絡所) 補助率3/4

12海水浴場(16連絡所) 補助率4/4

6

7

10

11

12

13

14

15

町域

網野

久美浜

琴引浜掛津海水浴場

琴引浜遊海水浴場

小天橋・葛野海水浴場

箱石海水浴場

蒲井海水浴場

海水浴場

1

2

3

4

5

丹後

中浜海水浴場

浜詰夕日ヶ浦海水浴場

久僧海水浴場

高嶋海水浴場

平海水浴場

竹野海水浴場

立岩・後ヶ浜海水浴場

八丁浜海水浴場

小浜海水浴場

8

9

開設

×

×

×

7月11日~8月16日

7月11日~8月16日

7月11日~8月16日

7月11日~8月16日

7月18日~8月16日

7月11日~8月16日

7月11日~8月23日

7月11日~8月16日

7月11日~8月16日

7月11日~8月16日

7月11日~8月16日

- 5 -

Page 58: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部補助金

・京都府全域折込チラシ製作費(折込料含む)(2回分)

・情報誌・京都リビング(2回分、京都市内ほか)

・簡易動画製作費

・観光公社への委託事務手数料

92,191千円 116,591千円目

既決予算額

課 観光振興課事 06 地域総ぐるみ観光地づくり事業

款 07 商工費 補正予算額

04 観光振興費

補正後予算額部

一般財源

20,000 4,000 400

市債

基本計画 04 滞在型観光・スポーツ観光の促進

予算科目

細事

01 海の京都DMO推進事業国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

商工観光部項 01 商工費

24,400千円

主な財源

17,000千円

6,600千円

500千円

事業概要

24,400千円

300千円

必要性

 マイクロツーリズムのターゲットである市民及び府民に“効果的なPR”を実施し、観光産業の活性化を図るため所要額を追加するもの。

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,000

繰入金 新型コロナウイルス感染症支え合い基金繰入金 4,000

- 6 -

Page 59: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

建設部 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 60: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○修繕料

市道・河川等維持修繕料

吉井川ほか3か所

(峰山町:1か所、丹後町:1か所、久美浜町:2か所)

○工事請負費

補助災害

大谷川ほか2か所

(峰山町:2か所、大宮町:1か所)

○職員手当等(時間外勤務手当) 200千円

1,200千円

1,200千円

16,600千円

16,600千円

事業概要

主な財源

国負 公共土木施設災害復旧事業費負担金 10,338

5,800市債 公共土木施設災害復旧事業債

基本計画 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実

必要性

 令和2年6月13日及び14日の豪雨により被災した公共土木施設(道路・河川)について、早期に復旧するため、所要額を追加するもの。

繰入金 その他 一般財源

10,338 5,800 1,862

市債

補正後予算額部 建設部

項 02 公共土木施設災害復旧費

18,000千円 0千円 18,000千円目

既決予算額

課 管理課/土木課事 01 公共土木施設災害復旧事業

予算科目

款 11 災害復旧費 補正予算額

01 公共土木施設災害復旧費

細事

01 公共土木施設災害復旧事業国庫支出金 府支出金

- 2 -

Page 61: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

教育委員会事務局 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 62: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○1人1台のタブレット端末等学校ICT機器の整備 ○オンライン授業等の環境整備

・通信運搬費 ・通信運搬費

学校タブレット端末用光回線通信料 家庭用貸出Wi-Fiルータ通信料

・委託料 ・使用料及び賃借料

通信機器等設定業務委託料 貸出タブレット端末用フィルタリングソフト使用料

GIGAスクールサポーター派遣委託料(4人)

・備品購入費

・備品購入費 家庭用貸出Wi-Fiルータ(300台)

電子黒板(未導入の教室分、計52台) 学校用WEBカメラ(全クラス1台、計203台)

電子黒板接続装置(既設電子黒板用、計151台)

職員室ファイルサーバー(2台)

児童・生徒用タブレット端末(3,832台)

教職員用タブレット端末(420台)

プリンタ(23台)

予算科目

款 10 教育費 補正予算額 既決予算額

02 事務局費

市債

補正後予算額

細事

03 GIGAスクール情報機器等整備事業国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

部 教育委員会事務局項 01 教育総務費

477,920千円 0千円 477,920千円目課 学校教育課

事 07 学校情報化推進事業

一般財源

407,457 48,900 21,563

国補 公立学校情報機器整備費補助金 122,457

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 285,000

基本計画 26 未来を拓く学校教育の充実

必要性

 国のGIGAスクール構想に基づき、児童・生徒1人1台のタブレット端末をはじめ必要な情報機器等の整備を行うとともに、新型コロナウイルス感染拡大予防のため休校となった場合、ICTの活用によりオンラインによる授業などができる環境の整備を行うため、必要な経費を追加するもの。

主な財源

市債 学校教育施設整備事業債(合併特例債) 48,900

事業概要

5,359千円

329,552千円

36,120千円

32,593千円

10,327千円

1,782千円

1,056千円

6,600千円

889千円

467,593千円

500千円

990千円

8,160千円

51,480千円

2,839千円

- 2 -

Page 63: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○備品購入費

購入予定備品:大型冷風機、ミストファン、空気清浄機など

予算科目

款 10 教育費 補正予算額 既決予算額

01 学校管理費

市債

補正後予算額

細事

01 児童教職員健康管理事業国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

部 教育委員会事務局項 02 小学校費

35,000千円 9,322千円 44,322千円目課 学校教育課

事 04 児童教職員健康管理事業

一般財源

35,000 0

国補 学校保健特別対策事業費補助金 17,500

17,500

基本計画 26 未来を拓く学校教育の充実

必要性

 新型コロナウイルス感染症による感染リスクを最小限にした上で十分な教育活動を継続するため、国の補助金を活用し、学校における感染症対策に必要な備品を購入するための経費を追加するもの。

主な財源

13 吉野小学校 2,000千円

1 峰山小学校 2,000千円 14 弥栄小学校

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

16 高龍小学校 2,000千円

2,000千円

2 いさなご小学校 2,000千円 15 久美浜小学校 2,000千円

計 35,000千円

6 大宮南小学校 2,000千円

4 長岡小学校 2,000千円 17 かぶと山小学校 2,000千円

校  名

7 網野北小学校 2,000千円

8 網野南小学校 2,000千円

5 大宮第一小学校 3,000千円

3 しんざん小学校 2,000千円

購入予定金額

校  名

※購入予定金額は、1校当たりの国庫補助対象事業費上限額(児童数300人以下:2,000千円、児童数301人~500人:3,000千円)に基づく。

9 島津小学校 2,000千円

10 橘小学校 2,000千円

事業概要

35,000千円 購入予定金額

11 丹後小学校 2,000千円

12 宇川小学校 2,000千円

- 3 -

Page 64: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○備品購入費

購入予定備品:大型冷風機、ミストファン、空気清浄機など

予算科目

款 10 教育費 補正予算額 既決予算額

01 学校管理費

市債

補正後予算額

細事

01 生徒教職員健康管理事業国庫支出金 府支出金 繰入金 その他

部 教育委員会事務局項 03 中学校費

14,000千円 6,246千円 20,246千円目課 学校教育課

事 04 生徒教職員健康管理事業

一般財源

14,000 0

国補 学校保健特別対策事業費補助金 7,000

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,000

基本計画 26 未来を拓く学校教育の充実

必要性

 新型コロナウイルス感染症による感染リスクを最小限にした上で十分な教育活動を継続するため、国の補助金を活用し、学校における感染症対策に必要な備品を購入するための経費を追加するもの。

主な財源

14,000千円

1 峰山中学校 3,000千円

2事業概要

大宮中学校 2,000千円

3

購入予定金額

網野中学校 3,000千円

4 丹後中学校 2,000千円

校  名

※購入予定金額は、1校当たりの国庫補助対象事業費上限額(生徒数300人以下:2,000千円、生徒数301人~500人:3,000千円)に基づく。

14,000千円計

5 弥栄中学校 2,000千円

6 久美浜中学校 2,000千円

- 4 -

Page 65: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

【議案第94号】

令和2年度 一般会計補正予算(第6号)

消防本部 主要事業(細事業)説明資料

- 1 -

Page 66: 令和2年度...計 3,734,659 79,542 3,814,201 76,542 0 3,000 0 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 5 予防費 214,945 0 214,945 639 0 0 639 639 0 0 639 国補 学校保健特別対策事業費補助金

○消耗品費 4,010千円

感染防止衣(600着)、感染防止防護キット(300セット)、

N95マスク 等

○備品購入費 990千円

救急用カプノメーター(3式)

※カプノメーター:呼気に含まれる二酸化炭素濃度を測定する器械

予算科目

款 09 消防費 補正予算額

01 常備消防費

細事

01 救急活動業務国庫支出金 府支出金

補正後予算額部 消防本部

項 01 消防費

5,000千円 7,093千円 12,093千円目

既決予算額

課 総務課事 05 救急業務

繰入金 その他 一般財源

5,000 0

市債

基本計画 10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実

必要性

 救急業務における新型コロナウイルス感染症対策として、救急隊員の感染防止に必要な資機材の購入経費を追加するもの。

事業概要

主な財源

国補 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,000

- 2 -