20
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran per output(Rp) Komponen Anggaran per komponen (Rp) Sub Komponen Anggaran per sub komponen (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) ,, 2,33 33331.076 Kesertaan ber-KB melalaui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 1.000.000 Peserta KB 1.310.134.000 230. Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP 399,520,000 A Penggerakan dan Pemantapan Kesertaan ber- KB MKJP 399.520.000 231. Pelayanan Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus 320,714,000 A Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Galciltas Dengan Mitra Terkait 65.000.000 B Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Miskin Perkotaan Dengan Mitra Terkait 52.000.000 C Forum Koordinasi Peningkatan Kemitraan Dalam Penggarapan KB Dan KR Di Galciltas, Miskin Perkotaan Dan Sasaran Khusus (KB Pria) Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota 41.004.000 F Penguatan Program KBKR Di Wilayah Dan Sasaran Khusus Bersama Mitra Kerja (PPKT, Perbatasan, Kumuh Miskin, DAS, Transmigrasi, Wilayah Bencana Dll) 65.000.000,00 233. Faskes KB (Pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi 244.600.000 A Penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan Peran UKBM dalam Peningkatan Pelayanan KB MKJP 76.200.000 C Pelaksanaan pre sevice training di fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya 47.735.000 MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) ,, 2,33

33331.076

Kesertaan ber-KB

melalaui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.000.000 Peserta

KB 1.310.134.000

230.

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan

ber-KB MKJP

399,520,000 A

Penggerakan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399.520.000

231. Pelayanan

Pencabutan Implant4.000.000 A

Ayoman komplikasi/

kegagalan 4,000,000

232. Peningkatan

kualitas penggerakan

pelayanan KBKR di

Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan

Kepulauan Terluar

(DTPK), wilayah miskin

perkotaan dan sasaran

khusus

320,714,000 A

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah

Galciltas Dengan Mitra

Terkait

65.000.000

B

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah Miskin

Perkotaan Dengan Mitra

Terkait

52.000.000

C

Forum Koordinasi

Peningkatan Kemitraan

Dalam Penggarapan KB

Dan KR Di Galciltas, Miskin

Perkotaan Dan Sasaran

Khusus (KB Pria) Tingkat

Provinsi Dan Kab/Kota

41.004.000

F

Penguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana Dll)

65.000.000,00

233. Faskes KB

(Pemerintah

dan swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP

dan kesehatan

reproduksi

244.600.000 A

Penguatan Faskes

Pemerintah, Faskes Swasta

dan Peran UKBM dalam

Peningkatan Pelayanan KB

MKJP

76.200.000

C

Pelaksanaan pre sevice

training di fakultas

kedokteran Universitas

Sriwijaya

47.735.000

MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

Page 2: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

D

Pelaksanaan CTU pre

service training di fakultas

kedokteran Univeristas

Muhammadiyah Palembang

33.275.000

234. Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan Kab/Kota

245.250.000 D

Strategi promosi dan

konseling KB pasca

keguguran berkualitas

dalam menurunkanAKI

bersama mitra kerja

41.520.000

GDeteksi KAR pada kegiatan

momentum 15.575.000

3331.080

Pemenuhan

ketersediaann alokon di

Faskes [Base Line]

654 Faskes 22.842.222.000236. Jaminan

Ketersediana alokon22.842.222.000 A

Pemenuhan alokon

(pengadaan) 22.545.925.000

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon [Base Line]

1 Layanan 744.500.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

106.500.000 A

Bimbingan teknis

pengelolaan Gudang Alkon

dan Non alkon Kab/Kota

64.200.000

54. Pengelolaan

Keuangan 638.000.000 H

Penatakelolaan Barang

Persediaan & Pengelolaan

Gudang Alkon

15.850.000

I

Stock Opname Alokon &

Non Alokon Gudang

Provinsi

1.750.000

JDistribusi Alkon & Non

Alkon Ke Gudang Kab/Kota111.000.000

3.331.081 Keluarga yang

memiliki Baduta

Terpapar 1000 HPK

[Base Line]

37.604 Keluarga 935.000.000

247. Peningkatan

promosi pengasuhan

1000 HPK bagi ibu

hamil dan keluarga

baduta

935.000.000 B

Sosialisasi materi dan

media KIE PRO PN Tk.

Kab/Kota

366.780.000

3.331.085 Penguatan

peran PIK Remaja dan

BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi

Remaja putri sebagai

calon Ibu [Base Line]

1.191 Kelompok 1.892.628.000

242. Pembinaan PIK

R/M di Provinsi dan

Kabupaten /Kota

1.892.628.000 A

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola PIK

Remaja

112.356.000

B Orientasi PS/KS 112.204.000

243. Pembinaan

Kelompok BKR 567.788.000 A

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola BKR

109.509.000

Page 3: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

B Orientasi Kader BKR 110.601.000

C

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR bagi

Pengelola BKR

131.000.000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

d seluruh tingkatan

wilayah [base line]

17 Wilayah 1.224.239.000

240. Sosialisasi dan

Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan

Keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

585.250.000 F

Pendampingan Sosialisasi

dan Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga

43.200.000

245. Pembinaan

kelompok UPPKS dan

pembinaan PEK

163.600.000 A

Pengembangan dan

Penggandaan Materi dan

Media KIE Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga

20.400.000

B

Penguatan Kerjasama

Kemitraan Kelompok

UPPKS dengan Dinas

Terkait/Lintas Sektor

(Fasilitasi Usaha Ekonomi

Keluarga) dan pada

Kegiatan Momentum

11.600.000

522.966 Layanan

Pendiidkan dan

Pelatihan [Base Line]

1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan

Kompetensi 631.316.000 E

Orientasi Edukasi Kespro

Dan Gizi Putri Calon Ibu

Bagi Toga/Toma/Todat Dan

Mitra Kerja

39.410.000

F

Orinetasi 1000 HPK Bagi

Toga/Toma/Todat dan Mitra

Kerja

78.820.000

522.967 Layanan

Penelitian dan

Pengembangan [Base

Line]

1 Layanan 445.000.000051. Pelaksanaan

Penelitian 445.000.000 G

PENELITIAN KB : Analisis

Penggunaan Metode

Kontrasepsi Tradisional

63.517.000

I

KAJIAN STRATEGI

KEPENDUDUKAN, KB

DAN KS : Studi Kepuasan

Pelayanan Kontrasepsi

Modern di Fasilitas

Kesehatan

62.695.000

3331075 Sinkronisasi

kebijakan pemerintah

dengan pemerintah

daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas

penduduk [Base Line]

17 wilayah 1.022.800.000

221.Sinkronisasi

kebijakan dan strategi

penetapan

perencanaan

pengendalian

penduduk

170.300.000 A

Sosialisasi Indeks

Pembangunan Berwawasan

Kependudukan (IPBK)

49.080.000

Page 4: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

B

Pelaksanaan Fasilitasi

Penyusunan GDPK Tingkat

Provinsi/Kab/Kota

46.210.000

C

Fasilitasi Penguatan

kampung KB dengan Lintas

Sektor dan Mitra Kerja

45.760.000

222. Penetapan profil

(parameter dan

proyeksi ) penduduk

Tk.Kabupaten/Kota

26.000.000 B

Fasilitasi Pembentukan dan

Pembinaan Rumah Data

Kependudukan

23.100.000

233. Internalisasi

kebijakan pengendalian

dampak kependudukan

di kabupaten/kota

C

Sosialisasi Penyediaan

Informasi Peringatan Dini

Dampak Kependudukan

untuk OPD Kab/Kota

43.460.000

224. Implementasi

pendidikan

kependudukan di

Tk.Provinsi dan

Kabupaten/Kota

(Formal, nonformal dan

informal)

195.000.000 A

Sosialisasi dan Fasilitasi

Pedoman Umum/Juklak

kepada Pemda(OPDKKB)

dan Petugas KKBPK dan

Fasilitasi Pembentukan

Pendidikan Kependudukan

Formal, nonformal dan

informal

69.530.000

B

Pembentukan Percontohan

Pelaksanaan Pendidikan

Pendidikan Kependudukan

(Satuan Pendidikan/Formal)

73.570.000

254. Pembinaan

mekanisme

operasional dalam

penguatan pelayanan

dasar masyarakat

179.500.000 A

Pertemuan Penguatan

Mekanisme Operasional

dan Tenaga Lini Lapangan

dalam Pengelolaan Program

KKBPK di Balai Penyuluhan

50.625.000

B

Bimbingan teknis

pelaksanaan penggerakan

mekanisme operasional Lini

Lapangan oleh Provinsi

48.750.000

Page 5: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

430.000.000 DFasilitasi pelaksanaan

TMKK di provinsi 37.575.000

252. Pelaksanaan

Advokasi dan KIE

program KKBPK

melalui mupen

225.000.000 A

Pendayagunaan Mobil Unit

Penerangan (MUPEN)

sebagai Sarana KIE

Peningkatan kesertaan dan

pembinaan ber KB di

Tk.Kab/Kota

180.950.000

251. Penanyanagn

infromasi KKBPK

melalui berbagai media

cetak dan elektronik,

media luar ruang dan

seni dan budaya/

tradisional

491.000.000 K

Fasilitasi Advokasi dan KIE

Program KKBPK kepada

Mitra Kerja

66.500.000

L Iklan Layanan Masyarakat 144.000.000

258. Pengembangan,

peningkatan kualitas

dan pemanfaatan

sistem informasi

kependudukan dan

keluarga

459.075.000 D

Penyusunan Laporan

Statistik Program KKBPK

(umpan balik)Tahunan

23.475.000

E

Penyusunan Laporan

Statistik Program KKBPK

(umpan balik) Bulanan

64.800.000

JUpdating Data Statistik

Rutin Form 2013 40.800.000

257. Peningkatan

Pengelolaan data dan

informasi program

KKBPK di provinsi

2.367.839.000 DOperasional Pendataan

Keluarga 2020 1.129.307.000

2Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern

(mCPR)

Persentase pemakaian Kontrasepsi modern

(modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)65,29

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

244.600.000 A

Penguatan Faskes

Pemerintah, Faskes Swasta

dan Peran UKBM dalam

Peningkatan Pelayanan KB

MKJP

76.200.000

C

Pelaksanaan Pre Service

Training Di Fakultas

Kedokteran Universitas

Sriwijaya

47.735.000

Page 6: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

D

Pelaksanaan Pre Service

Training Di Fakultas

Kedokteran Universitas

Muhammadiyah Palembang

33.275.000

234. Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan Kab/Kota

245.250.000 C

Integrasi Penguatan

Promosi Dan Konseling

Kesehatan Dan Hak-Hak

Reproduksi Bersama Mitra

Kerja Pada Kegiatan

Momentum (Hari Kanker

Sedunia, Hari Aids Sedunia,

Hari Anak Nasional,

Harganas, Dll)

11.879.000

D

Strategi Promosi Dan

Konseling KB Pasca

Persalinan dan Pasca

Keguguran Berkualitas

Dalam Menurunkan AKI

Bersama Mitra Kerja

41.520.000

GDeteksi KAR Pada Kegiatan

Momentum15.575.000

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)27,07

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

244.600.000 A

Penguatan Faskes

Pemerintah, Faskes Swasta

dan Peran UKBM dalam

Peningkatan Pelayanan KB

MKJP

76.200.000

234. Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan Kab/Kota

245.250.000 C

Integrasi Penguatan

Promosi Dan Konseling

Kesehatan Dan Hak-Hak

Reproduksi Bersama Mitra

Kerja Pada Kegiatan

Momentum (Hari Kanker

Sedunia, Hari Aids Sedunia,

Hari Anak Nasional,

Harganas, Dll)

11.879.000

D

Strategi Promosi Dan

Konseling KB Pasca

Persalinan dan Pasca

Keguguran Berkualitas

Dalam Menurunkan AKI

Bersama Mitra Kerja

41.520.000

GDeteksi KAR Pada Kegiatan

Momentum15.575.000

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

244.600.000 B

Workshop Perhitungan

Rencana Distribusi Alokon

Di Faskes

44.263.000

Page 7: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

APemenuhan Alokon

(Pengadaan)22.545.925

3331.080 Pemenuhan

Ketersediaan Alokon di

Faskes [Base Line]

654 Faskes 222.842.222.000236. Jaminan

ketersediaan alokon 222.842.222.000 B

Monitoring Dan Evaluasi

Alokon 180.000.000

3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need)7.88

33331.076

Kesertaan ber-KB

melalaui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.000.000 Peserta

KB 1.310.134.000

232. Peningkatan

kualitas penggerakan

pelayanan KBKR di

Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan

Kepulauan Terluar

(DTPK), wilayah miskin

perkotaan dan sasaran

khusus

320,714,000 A

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah

Galciltas Dengan Mitra

Terkait

65.000.000

B

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) Di Wilayah Miskin

Perkotaan Dengan Mitra

Terkait

52.000.000

C

Forum Koordinasi

Peningkatan Kemitraan

Dalam Penggarapan KB

Dan KR Di Galciltas, Miskin

Perkotaan Dan Sasaran

Khusus (KB Pria) Tingkat

Provinsi Dan Kab/Kota

41.004.000

F

Penguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana Dll)

65.000.000

3.331.081 Keluarga yang

memiliki Baduta

Terpapar 1000 HPK

[Base Line]

37.604 Keluarga 935.000.000

247. Peningkatan

promosi pengasuhan

1000 HPK bagi ibu

hamil dan keluarga

baduta

935.000.000 B

Sosialisasi Materi dan

Media KIE Pro PN Tingkat

Kab/Kota

366.780.000

253. Dukungan

penggerakan

pembinaan KKBPK

bagi mitra kerja di

setiap tingkatan

wilayah

432.000.000 APembinaan Penyuluh KB di

Kampung KB136.550.000

254. Pembinaan

mekanisme

operasional dalam

penguatan pelayanan

dasar masyarakat

179.500.000 A

Pertemuan Penguatan

Mekanisme Operasional

dan Tenaga LiniLapangan

dalam Pengelolaan Program

KKBPK di Balai Penyuluhan

50.625.000

Page 8: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

255. Monitoring dan

evaluasi penggerakan

mekanisme

operasional dan

implmentasi kegiatan

bidang APIN di Lini

Lapangan

181.000.000 F

Penguatan Program

KKBPK bagi Pengelolan

Kampung KB ditingkat

desa/kelurahan

27.280.000

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

430.000.000 A

Pertemuan integrasi

Kampung KB bersama mitra

kerja Tk. Provinsidan Tk.

Kabupaten dan Kota

68.645.000

DFasilitasi pelaksanaan

TMKK di provinsi37.575.000

4 Menurunnya angka kelahiran remajaAngka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age

Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)27,00

234. Implementasi

pendidikan

kependudukan di Tk.

Provinsi dan

kabupaten/ kota (

formasl/non formasl/

informal)

195.000.000 A

Sosialisasi dan Fasilitasi

Pedoman Umum/Juklak

kepada Pemda(OPDKKB)

dan Petugas KKBPK dan

Fasilitasi Pembentukan

Pendidikan Kependudukan

Formal, nonformal dan

informal

69.530.000

B

Pembentukan Percontohan

Pelaksanaan Pendidikan

Pendidikan Kependudukan

(Satuan Pendidikan/Formal)

73.570.000

234. Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

Provinsi dan Kab/Kota

245.250.000 A

Penggandaan Dan

Distribusi Materi

Pengelolaan Infertilitas

Dalam Keluarga

20.928

B

Penggandaan Dan

Distribusi Materi Hak - Hak

Reproduksi

20.928

3.331.085 Penguatan

peran PIK Remaja dan

BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi

Remaja putri sebagai

calon Ibu [Base Line]

1.191 Kelompok 1.892.628.000

242. Pembinaan PIK

R/M di Provinsi dan

Kabupaten /Kota

1.892.628.000 A

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola PIK

Remaja

112.356.000

B Orientasi PS/KS 112.204.000

D

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Sekolah

25.920.000

Page 9: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

E

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampus

35.020.000

F

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampung KB dan Basis

Komunitas

37.320.000

K

Pengembangan dan

Penyediaan Modul, Materi

dan Media PKBR sesuai

dengan Kearifan Lokal

67.060.000

243. Pembinaan

kelompok BKR 567.788.000 A

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola BKR

109.509.000

B Orientasi Kader BKR 110.601.000

C

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR bagi

Pengelola BKR

131.000.000

D

Penggandaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

64.630.000

5 Meningkatnya indeks pembangunan keluarga Indeks pembangunan keluarga (IPK) 51,11

3331075 Sinkronisasi

kebijakan pemerintah

dengan pemerintah

daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas

penduduk [Base Line]

17 wilayah 1.022.800.000

221.Sinkronisasi

kebijakan dan strategi

penetapan

perencanaan

pengendalian

penduduk

170.300.000 A

Sosialisasi Indeks

Pembangunan Berwawasan

Kependudukan (IPBK)

49.080.000

B

Pelaksanaan Fasilitasi

Penyusunan GDPK Tingkat

Provinsi/Kab/Kota

46.210.000

522.966 Layanan

Pendiidkan dan

Pelatihan [Base Line]

1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan

Kompetensi 631.316.000 F

Orinetasi 1000 HPK Bagi

Toga/Toma/Todat dan Mitra

Kerja

78.820.000

522.967 Layanan

Penelitian dan

Pengembangan [Base

Line]

1 Layanan 445.000.000051. Pelaksanaan

Penelitian 445.000.000 H

Penelitian KS : Analisis

Faktor Penyebab Stunting di

Sumatera Selatan

97.415.000

234. Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

Provinsi dan Kab/Kota

245.250.000 A

Penggandaan Dan

Distribusi Materi

Pengelolaan Infertilitas

Dalam Keluarga

20.928.000

B

Penggandaan Dan

Distribusi Materi Hak - Hak

Reproduksi

20.928.000

Page 10: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

E

Sosialisasi Materi Promosi

Dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Bagi Poktan Di

Kampung KB

59.400.000

F

Sinkronisasi Promosi Dan

Konseling Kesehatan

Reproduksi Antara Provinsi

Dan Kabupaten/Kota Untuk

Peningkatan Pengetahuan

47.520.000

241. Fasilitasi

Penguatan dan

pembinaan BKB

Holistic Intregative

339500000 E

Peningkatan Partisipasi

Keluarga pada Program

Pembinaan dan Tumbuh

Kembang Balita dan Anak

dalam Rangka

Pembentukan Karakter Tk.

Kab/Kota

73.775.000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

d seluruh tingkatan

wilayah [base line]

17 Wilayah 1.224.239.000

240. Sosialisasi dan

Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan

Keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

585.250.000 F

Pendampingan Sosialisasi

dan Desiminasi Keluarga

Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga

43.200.000

258. Pengembangan

peningkatan kualitas

dan pemanfaatan

sistem informasi

kependudukan dan

keluarga

459.075.000 FAnalisa dan Evaluasi

Terpadu Pelaksanaan SIGA 10.600.000

JUpdating Data Statistik

Rutin Form 2013 40.800.000

6Meningkatnya median usia kawin pertama

perempuan

Median usia kawin pertama perempuan (MUKP)

umur 25-49 tahun 20,90

3.331.085 Penguatan

peran PIK Remaja dan

BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi

Remaja putri sebagai

calon Ibu [Base Line]

1.191 Kelompok 1.892.628.000

242. Pembinaan PIK

R/M di Provinsi dan

Kabupaten /Kota

1.892.628.000 B Orientasi PS/KS 112.204.000

C

Jambore Ajang Kreativitas

GenRe dalam Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga

99.077.000

D

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Sekolah

25.920.000

E

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampus

35.020.000

HDukungan Kegiatan PIK

Remaja di Kampung KB 522.400.000

Page 11: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

MPemilihan Duta GenRe

Tingkat Nasional 32.700.000

1Terwujudnya sinergitas kebijakan dan

kelembagaan pengendalian penduduk

Indeks pembangunan berwawasan kependudukan

(IPBK)50,3

3331075 Sinkronisasi

kebijakan pemerintah

dengan pemerintah

daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas

penduduk [Base Line]

17 wilayah 1.022.800.000

221.Sinkronisasi

kebijakan dan strategi

penetapan

perencanaan

pengendalian

penduduk

170.300.000 A

Sosialisasi Indeks

Pembangunan Berwawasan

Kependudukan (IPBK)

49.080.000

B

Pelaksanaan Fasilitasi

Penyusunan GDPK Tingkat

Provinsi/Kab/Kota

46.210.000

DAdvokasi Pengintegrasian

indikator program KKBPK 29.250.000

223. Internlisasi

Kebijakan

Pengendalian dampak

kependudukn di

Kabupaten/Kota

371.000.000 A

Workshop Perumusan Isu

tentang Dampak

Pengendalian Penduduk di

Prov

43.370.000

C

Sosialisasi Penyediaan

Informasi Peringatan Dini

Dampak Kependudukan

untuk OPD Kab/Kota

43.460.000

D

Seminar Hasil Analisi

Dampak Kependudukan di

Tingkat Provinsi

30.150.000

224. Implementasi

pendidikan

kependudukan di

Tk.Provinsi dan

Kabupaten/Kota

(Formal, nonformal dan

informal)

195.000.000 A

Sosialisasi dan Fasilitasi

Pedoman Umum/Juklak

kepada Pemda(OPDKKB)

dan Petugas KKBPK dan

Fasilitasi Pembentukan

Pendidikan Kependudukan

Formal, nonformal dan

informal

69.530.000

C

Pembentukan Percontohan

Pelaksanaan Pendidikan

Pendidikan Kependudukan

(Satuan Pendidikan/Formal)

73.570.000

2Meningkatnya kesertaan keluarga dalam

keluarag berencana dan kesehatan reproduksiJumlah peserta KB Baru 254.234

33331.076

Kesertaan ber-KB

melalaui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.000.000 Peserta

KB 1.310.134.000

230.

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan

ber-KB MKJP

399,520,000 A

Penggerakkan dan

Pemantapan Kesertaan ber-

KB MKJP

399.520.000

SASARAN PROGRAM

Page 12: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

233. Faskes KB

(Pemerintah dan

swasta) yang

membeikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

244.600.000 A

Penguatan Faskes

Pemerintah, Faskes Swasta

dan Peran UKBM dalam

Peningkatan Pelayanan KB

MKJP

76.200.000

234. Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan Kab/Kota

245.250.000 D

Strategi Promosi Dan

Konseling KB Pasca

Persalinan dan Pasca

Keguguran Berkualitas

Dalam Menurunkan AKI

Bersama Mitra Kerja

41.520.000

232. Peningkatan

kualitas penggerakan

pelayanan KBKR di

Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan

Kepulauan Terluar

(DTPK), wilayah miskin

perkotaan dan sasaran

khusus

320,714,000 F

Penguatan Program KBKR

Di Wilayah Dan Sasaran

Khusus Bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DAS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana Dll)

65.000.000

3

Tercapainya sasaran program KKBPK melalui

peningkatan peran serta masyarakat,

penggerakan, penguatan jejaring kemitraan

dan pengelolaan sistem informasi yang

berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan pemakaian

kontrasepsi21,25

3331.078 Penggerakan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan perilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam Program

KKBPK [Base Line]

17 Wilayah 5.484.414.000

250. pembinaan dan

sosialisasi kebijakan,

strategi dan materi

advokasi dan KIE

pembangunan KKB

719.000.000 A

Pengembangan Materi dan

isi pesan Advokasi Promosi

dan KIE ( Sigmentatif dan

berbasis data)

13.625.000

D

Advokasi Program KKBPK

Berbasis Kounitas/ORG,

Profesi/TNI, POLRI RI

28.150.000

252. Pelaksanaan

Advokasi dan KIE

program KKBPK

melalui mupen

225.000.000

Pendayagunaan Mobil Unit

Penerangan (MUPEN)

sebagai Sarana KIE

Peningkatan kesertaan dan

pembinaan ber KB di

Tk.Kab/Kota

180.950.000

251. Penanyangan

informasi KKBPK

melalui berbagai media

cetak dan elektronik,

media luar ruang dan

seni dan budaya

tradisional

49.100.000 L Iklan Layanan Masyarakat 144.000.000

K

Fasilitasi Advokasi dan KIE

Program KKBPK kepada

Mitra Kerja

66.500.000

Page 13: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

258. Pengembangan,

peningkatan kalitas dan

pemanfaatan sistem

informasi

kependudukan dan

keluarga

459.075.000 G

Evaluasi Realisasi Hasil

Program (Radalgram

Provinsi)

12.000.000

HPertemuan Pengelola Data

Kab/Kota31.500.000

I

Pertemuan Regional

Pengelola Data dan

Informasi

34.400.000

Updating Data Statistik

Rutin Form 201340.800.000

J

Penyusunan Laporan

Statistik Program KKBPK

(umpan balik)Tahunan

23.475.000

E

Penyusunan Laporan

Statistik Program KKBPK

(umpan balik) Bulanan

64.800.000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program

KKBPK di Provinsi

2.367.839.000 DOperasional Pendataan

Keluarga 20201.129.307.000

4Meningkatnya persentase PKB/PLKB yang

lulus diklat dengan kategori sangat baik

Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan

kategori sangat baik

705299.966. Layanan

pendidikan dan pelatihan

[Base Line]

1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan

kompetensi 631.316.000 A Pelatihan Dasar CPNS 28.250.000

B

Pelatihan Fungsional Dasar

Bidang Pengendalian

Penduduk, KB Dan PK Bagi

PKB (PNS)

66.366.000

C

Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Teknis

Program KKBPK Bagi

PKB/PLKB

110.900.000

5Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

program KKBPK

Persentase temuan eksternal dan internal yang

selesai ditindaklanjuti

705298.965 Layanan audit

Internal [Base Line]1 layanan 133.763.000

52. Pelaksanaan audit

internal133.763.000 C

Fasilitasi Pemeriksaan

Internal dan Eksternal 1.300.000

DTLHP Internal dan

Eksternal 1.960.000

E Evaluasi Pengawasan 1.280.000

F

Uji Petik Pelaksanaan

Program KKBPK di

Kabupaten/Kota

94.200.000

IRakorwas (Rapat

Koordinasi Pengawasan) 5.900.000

Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 755298.965 Layanan audit

Internal [Base Line]1 layanan 133.763.000

52. Pelaksanaan audit

internal133.763.000 A

Evaluasi Pelaksanaan SPIP

dan Penilaian Resiko3.200.000

Page 14: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

BEvaluasi Penerapan ZI

WBK dan PMPRB 3.200.000

GPenyusunan Laporan PKPT

PKAU Provinsi 5.190.000

HDiklat Subtantif

Pengawasan 6.013.000

5297.950 Layanan

Dukungan Manajemen

Eselon I [Base Line]

1 Layanan 744.500.00054. Pengelolaan

Keuangan 638.000.000 A

Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN

Semester I Tahun 2020

45.850.000

B

Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN

Semester II Tahun 2020

39.300.000

C

Pembinaan Dan

Pendampingan

Pelaksanaan Anggaran

13.800.000

DPertemuan Spending Reviu

Program & Anggaran5.100.000

1 Tersedianya alokon di fasilitas kesehatan Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes 654

3331.080 Pemenuhan

Ketersediaan Alokon di

Faskes [Base Line]

654 Faskes 222.842.222.000236. Jaminan

ketersediaan alokon 222.842.222.000 A

Pemenuhan Alokon

(Pengadaan)22.545.925

BMonitoring Dan Evaluasi

Alokon 180.000.000

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

244.600.000 B

Workshop Perhitungan

Rencana Distribusi Alokon

Di Faskes

44.263.000

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon [Base Line]

1 Layanan 744.500.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

106.500.000 A

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Gudang Alkon

& Non Alkon Ke Kab/Kota

64.200.000

54. Pengelolaan

Keuangan 45.580.000 H

Penatakelolaan Barang

Persediaan & Pengelolaan

Gudang Alkon

15.850.000

I

Stock Opname Alokon &

Non Alokon Gudang

Provinsi

1.750.000

JDistribusi Alkon & Non

Alkon Ke Gudang Kab/Kota111.000.000

2Meningkatnya pengetahuan keluarga yang

memiliki Baduta tentang 1000 HPKKeluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK 114.289

3.331.081 Keluarga yang

memiliki Baduta

Terpapar 1000 HPK

[Base Line]

37.604 Keluarga 935.000.000

247. Peningkatan

promosi pengasuhan

1000 HPK bagi ibu

hamil dan keluarga

baduta

935.000.000 APerbanyakan Materi dan

Media KIE Pro PN 134.875.000

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

Page 15: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

B

Sosialisasi Materi dan

Media KIE Pro PN Tingkat

Kab/ Kota

366.780.000

C

Sosialisasi Materi dan

Media KIE Pro PN Kota

Palembang

65.480.000

D

Peningkatan Kapasitas Bagi

Pengelola Pro PN Tk.

Nasional

201.005.000

EPembinaan dan Monitoring

Evaluasi Pro PN 127.050.000

F

Peningkatan Kapasitas Bagi

Pengelola Pro PN Kota

Palembang

39.810.000

3

Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui

7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan

pendampingan perawatan jangka panjang bagi

lansia

Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi

lansia tangguh dan pendampingan perawatan

jangka panjang

261

3331. 082 Peningkatan

pelayanan rumah Lansia

melalui 7 (Tujuh)

Dimensi lansia [Output

Baru- Perubahan

Kebijakan]

3 Keluarga 152.500.000

248. Implementasi 7

(Tujuh) Dimensi Lansia

tangguh dan

Pendampingan

perawatan Jangka

Panjang Lansia

152.500.000 A

Perbanyakan dan

Pengembangan Materi /

Media BKL

22.500.000

B

Sosialisasi 7 ( Tujuh)

Dimensi Lansia Tangguh di

Kab/ Kota

43.440.000

C

Orientasi Pendampingan

Perawatan Jangka Panjang

bagi Lansia di Kab/Kota

29.150.000

D

Pertemuan Integrasi

Pendampingan Perawatan

Jangka Panjang Lansia

Bersama Mitra di Kab/Kota

28.160.000

E

Pendampingan Peningkatan

Promosi dan Penguatan

Keluarga Melalui

Pembinaan BKL

29.250.000

4

Meningkatnya pengetahuan remaja putri

sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan

gizi melalui peran pusat informasi konseling

(PIK) remaja dan bina ketahanan remaja

(BKR)

Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam

edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai

calon ibu

1.191

3.331.085 Penguatan

peran PIK Remaja dan

BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi

Remaja putri sebagai

calon Ibu [Base Line]

1.191 Kelompok 1.892.628.000

242. Pembinaan PIK

R/M di Provinsi dan

Kabupaten /Kota

1.892.628.000 A

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola PIK

Remaja

112.356.000

B Orientasi PS/KS 112.204.000

C

Jambore Ajang Kreativitas

GenRe dalam Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga

99.077.000

D

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Sekolah

25.920.000

Page 16: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

E

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampus

35.020.000

F

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR

Kelompok PIK Remaja di

Kampung KB dan Basis

Komunitas

37.320.000

GPromosi GenRe pada

Kegiatan Momentum 52.408.000

HDukungan Kegiatan PIK

Remaja di Kampung KB 522.400.000

I Apresiasi Duta GenRe Tk. Provinsi 170.050.000

J

Temu Kerja Pengelola

Program GenRe Tk.

Provinsi

19.325.000

K

Pengembangan dan

Penyediaan Modul, Materi

dan Media PKBR sesuai

dengan Kearifan Lokal

67.060.000

LTemu Pengelola PIK

Remaja Tingkat Nasional 39.000.000

MPemilihan Duta GenRe

Tingkat Nasional 32.700.000

243. Pembinaan

Kelompok BKR567.788.000 A

Workshop Peningkatan

Kualitas Pelaksanaan

PKBR bagi Pengelola BKR

109.509.000

B Orientasi Kader BKR 110.601.000

C

Pembinaan dan Fasilitasi

Pelaksanaan PKBR bagi

Pengelola BKR

131.000.000

D

Penggandaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

64.630.000

EKonsultasi Subbid. BKR

Tingkat Nasional 17.796.000

FPersami Saka Kencana di

Prov. Lampung 98.752.000

G Apresiasi BKR Unggulan 10.000.000

Page 17: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

HDukungan Kegiatan BKR di

Kampung KB 25.500.000

1Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersihIndeks reformasi birokrasi unit kerja 23

5297994 Layanan

Perkantoran [Base Line]1 Layanan 75.151.012.000

002. Operasional dan

Pemeliharaan Kantor 1.672.843.000 B

Operasional Perkantoran

untuk Tenaga Pengelola

Program

520.000.000

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon [Base Line]

1 Layanan 799.965.000

061. Pelayanan

organisasi, tata

laksana, dan reformasi

birokrasi

366.755.000 A

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

(PUPK dan NSPK)

89.550.000

B

Pembinaan Hukum dan

Bantuan Hukum bagi

Lembaga dan Pegawai

BKKBN Provinsi

11.800.000

C

Pengelolaan Sistem

Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (SJDH)

Perwakilan BKKBN Provinsi

1.000.000

G

Pembinaan Reformasi

Birokrasi Perwakilan

BKKBN Provinsi

6.150.000

5299.966. Layanan

pendidikan dan pelatihan

[Base Line]

1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan

kompetensi 631.316.000 M Fasilitasi Akreditasi Diklat 13.800.000

N

Dukungan Operasional

Kegiatan Pelatihan Dan

Pengembangan

11.980.000

522.967 Layanan

Penelitian dan

Pengembangan [Base

Line]

1 Layanan 445.000.000051. Pelaksanaan

Penelitian 445.000.000 A

Identifikasi Kebutuhan

Penelitian Dan

Pengembangan KKBPK

8.075.000

DPenyusunan POLICY

BRIEF10.485.000

2Terwujudnya high-performance culture

berbasis meritCulture fit index individu 3,0

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon [Base Line]

1 Layanan 292.415.000

061. Pelayanan

organisasi, tata

laksana, dan reformasi

birokrasi

140.745.000 DPengembangan SDM

Kehumasan7.770.000

N

Fasilitasi Kehumasan dalam

rangka Tata Laksana

Organisasi

15.870.000

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon [Base Line]

1 Layanan 799.965.000

52. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

799.965.000 H Pertemuan Kepegawain Tk. Nasional 16.410.000

57. Pengelolaan

Kepegawaian 373.000.000 A

Pembinaan dan

Pengembangan Jabatan

Struktural dan Fungsional

6.850.000

BAnalisa dan Pemetaan

Beban Kerja Pegawai1.700.000

SASARAN MANAJEMEN DA REFORMSI BIROKRASI

Page 18: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

C

Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMSDM)

11.592.000

G

Pemetaan Kompetensi ASN

dan Pengembangan Karir

ASN86.100.000

I Pembinaan ASN BKKBN 21.500.000

J

Rekonsiliasi Data

Kepegawain Pusat dan

Provinsi

28.320.000

KPelaksanaan MRF Melalui

SIMSDM 6.632.000

LPembinaan Agent Of

Change 6.400.000

061.Pelayanan

organisasi,tata laksana,

dan reformasi birokrasi

366.755.000 F

Pelaksanaan Pembinaan

Jabatan Fungsional

Penyuluh KB

87.500.000

G

Pembinaan Reformasi

Birokrasi Perwakilan

BKKBN Provinsi

6.150.000

JFasilitasi Pelayanan

Kepegawaian 11.115.000

PPeningkatan Kapasitas

SDM Arsiparis 7.770.000

QPeningkatan Kapasitas

SDM Pranata Komputer 7.770.000

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon I [Base Line]

1 Layanan 731.310.000

051. Penyusunan

rencana program; dan

penyususnan rencana

anggaran

694.500.000 H

Workshop Peningkatan

Kapasitas SDM

Perencanaan Program Dan

Anggaran

17.610.000

5299.966. Layanan

pendidikan dan pelatihan

[Base Line]

1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan

kompetensi 631.316.000 H Pembinaan SDM Provinsi 18.100.000

3Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara

akuntabelNilai indikator kinerja pelaksana anggaran 93 A

Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN

Semester I Tahun 2029

45.850.000

Opini atas laporan keuangan dari BPK WTP B

Rekonsiliasi Laporan

Keuangan SAI & SABMN

Semester II Tahun 2020

39.300.000

Persentase penyerapan angagran ≥ 95% C

Pembinaan Dan

Pendampingan

Pelaksanaan Anggaran

13.800.000

DPertemuan Spending Reviu

Program & Anggaran5.100.000

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon I [Base Line]

1 Layanan 744.500.000 106.500.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

Page 19: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

G

Peningkatan Kapasitas Sdm

Pengelola Keuangan Dan

BMN

6.250.000

K Penatausahaan BMN 6.900.000

L

Pengelolaan Dan

Pembentukan Tim

Penghapusan Barang Milik

Negara

6.750.000

M

Penyusunan RK Bmn

Tingkat Kuasa Pengguna

Barang Ke Pusat

11.440.000

VPengelolaan Sistem

Akuntansi Instansi (SAI)10.800.000

WPelaksaan Pengelolaan

Anggaran21.140.000

AAPengelolaan Anggaran Oleh

BPP16.500.000

ABPenataan & Pengarsipan

Keuangan15.400.000

ACPenertiban Barang Milik

Negara3.210.000

5297. 994 Layanan

Perkantoran [base Line] 1 Layanan 267.600.000

002.Operasional dan

pemeliharaan Kantor 267.600.000 A

Penyelenggaraan

Pengelolaan Satker267.600.000

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP 71

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon I [Base Line]

1 Layanan 731.310.000

051. Penyusunan

rencana program; dan

penyususnan rencana

anggaran

694.500.000 B

Fasilitasi Sinkronisasi

Program KKBPK Dalam

Forum Rakortek &

Musrenbangda

11.940.000

E

Konsolidasi Perencanaan

Program KKBPK (KOREN

I)

30.425.000

F

Konsolidasi Perencanaan

Program KKBPK (Koren II)

Tk. Nasional

54.065.000

J

Pelaksanaan Pengelolaan

Perencanaan Program Dan

Anggaran

4.883.000

5299.966. Layanan

pendidikan dan pelatihan

[Base Line]

1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan

kompetensi 631.316.000 G Penjaminan Mutu Diklat 2.400.000

Page 20: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/...Pencabutan Implant 4.000.000 A Ayoman komplikasi/ kegagalan 4,000,000 232. Peningkatan

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020

5Meningkatnya kematangan penyelenggaraan

SPIP

Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan

sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)3,4

5297.950 Layanan

dukungan Manajemen

Eselon I [Base Line]

1 Layanan 744.500.00054. Pengelolaan

Keuangan 638.000.000 P Penyelenggaraan SPIP 10.400.000

5298.965 Layanan audit

Internal1 Layanan 133.763.000

52. pelaksanaan audit

internal 133.763.000 E Evaluasi Pengawasan 1.280.000

F

Uji Petik Pelaksanaan

Program KKBPK di

Kabupaten/Kota

94.200.000

IRakorwas (Rapat

Koordinasi Pengawasan) 5.900.000

AEvaluasi Pelaksanaan SPIP

dan Penilaian Resiko3.200.000

HDiklat Subtantif

Pengawasan 6.013.000

111.590.128.000

(2) Diisi dengan Sasaran Kegiatan sesuai dengan Renstra

(3) Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2020 (KKP 2020)

(4) Diisi dengan Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2020 (KKP 2020)

(5) Diisi dengan Output RKAKL (6) Diisi dengan Target Output RKAKL

(7) Diisi dengan Anggaran per Output RKAKL

(8) Diisi dengan Komponen RKAKL

(9) Diisi dengan Anggaran per Komponen RKAKL

(10) Diisi dengan Sub Komponen RKAKL

(11) Diisi dengan Anggaran per Sub Komponen RKAKL

Nopian Andusti, SE ,MT

NIP. 196711071992031004

Total

Palembang, 30 Januari 2020 Kepala Perwakilan