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LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA Guida all’installazione dell’aggiornamento sui Software Gestionali Proger RELEASE 1.1 090517

LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA - Proger · Entro il 31/05/2017 ogni azienda dovrà inviare, trimestralmente, la liquidazione IVA in formato elettronico. Proger si è attivata per integrare

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LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA

Guida all’installazione dell’aggiornamentosui Software Gestionali Proger

RELEASE 1.1 090517

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Entro il 31/05/2017 ogni azienda dovrà inviare, trimestralmente, la liquidazione IVA in formato elettronico.

Proger si è attivata per integrare la funzionalità di generazione della Liquidazione IVA Tele-matica nel modulo Contabilità -> Stampe Contabili -> Liquidazione Iva telematica, presente dalla versione 3.1.213.233.70 SP10.

Tale funzione nel tempo sostituirà integralmente la precedente funzione di Liquidazione IVA.

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Al termine della compilazione di tutti i dati premere il tasto Genera File XML.

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ACCEDI E SCARICA L’AGGIORNAMENTO

Con le tue credenziali, accedi all’area Download di MondoProger.

Clicca sulla freccia verde a destra, in corrispondenza della riga relativa alla patch.

Se invece possiedi una versione precedente alla 3.1.213.233.70 SP10, allora puoi seguire questa breve guida per aggiornare il tuo Vision o Calibro.

Salva il file .zip seguendo le indicazioni del tuo browser.

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ESEGUI L’AGGIORNAMENTO

Apri il file .zip e fai doppio click sul file VisionLiquidazioneIvaTelematica.exe per avviare la procedura di installazione.

All’apertura della finestra di Benvenuto, fai click su Avanti

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Click su Avanti

Lancia la patch cliccando su Installa

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Click su Connetti

Comparirà un alert, che sugge-risce di fare un backup del DB. In realtà questa operazione NON è necessaria.Quindi clicca su OK per conti-nuare.

Click su Aggiorna

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La patch è stata installata.Click su Ok

Click su Si per chiudere il programma.

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CONFIGURAZIONE

Aprire Vision / Calibro e accertarsi di aver stampato in definitivo i Registri IVA Vendite, Acquisti e Corrispettivi e la Liquidazione IVA del periodo IVA che si intende trasmettere.

Dal menu Servizi, selezionare la funzione Esegui Stored procedure:

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Cercare la procedura con descrizione Liquidazione Iva telematica e aprire il form per modifica-re i dati dei parametri:

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LEGENDA PARAMETRI

Parametro Descrizione

AnnoImposta

MeseIniziale

MeseFinale

MovimentiContabiliTipoCodice

CartellaSalvataggioFile

CodiceFiscaleDichiarante

CodiceCarica

CodiceFiscaleSocieta

CodiceFiscaleIntermediario

Indicare l’anno del periodo di liquidazione in formato AAAA (Es: 2017).

Indicare il mese iniziale del periodo di liquidazione in formato M (Es: 1).

Indicare il mese finale del periodo di liquidazione in formato M (Es: 1).

Indicare la classe di tipi di movimenti da includere.

Indicare il percorso di destinazione del file.

Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale. Se non presente il codice carica, digitare – per escluderlo.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comu-nicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. Se non presente il Codice Fiscale Società, digitare – per escluderlo.

FirmaDichiarazioneSiNo

ImpegnoPresentazione

Codice fiscale di chi si impegna all’invio della comunicazione come intermediario (Es: Commercialista). Se non presente un intermediario, digitare – per escluderlo.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’incaricato che trasmette la Comunicazione. Bisogna indicare il codice:• 1 se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente.• 2 se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

DataImpegno Riportare la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la Comuni-cazione (formato GG/MM/AAAA).

SubFornituraSiNo Indicare “SI” nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevola-zioni previste dall’art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura). Altrimenti indicare “NO”.

La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella “Codici carica”. Indicare Si oppure No.

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CodiceEventiEccezionali La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevola-zioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:• Codice 0 = Nessun evento • Codice 1 = dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;• Codice 9 = per tutti gli altri eventi eccezionali.

DebitoPrecedente Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro.Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo prece-dente in quanto non superiore a 25,82 euro. Altrimenti indicare 0.

CreditoPeriodoPrecedente Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. Altrimenti indicare 0.

CreditoAnnoPrecedente Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiara-zione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Altrimenti indicare 0.

AliquotaInteressiTrimestrali Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare. Altrimenti indicare 0.

GenerazioneDiTest È un parametro che consente di generare il file anche se non sono stati stampati in definitivo i Registri IVA. Va impostato sempre a 0 se si vuole generare il file da trasmettere. Va indicato 1 SOLO se si vuole generare un file di test.

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Per generare il file cliccare su ESEGUI e attendere il messaggio di avvenuta generazione del file.

In alcuni casi è possibile che si presenti il seguente messaggio informativo:

In tal caso aprire il file generato con un editor di testo (Es: Blocco note):

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Selezionare il menu File -> Salva Con Nome e selezionare la codifica UTF-8 come nell’immagine seguente e poi cliccare sul tasto Salva. Rispondere SI alla richiesta di sostituire il file e chiudere l’editor di testo.

Il file è ora pronto per l’invio telematico.

Buon Lavoro!

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